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CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0101
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 437,584,430,183 437,584,430,183
A . FUNCIONAMIENTO 437,584,430,182 437,584,430,182
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 174,354,053,079 174,354,053,079
1 GASTOS DE PERSONAL 133,859,953,079 133,859,953,079
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 95,060,035,478 95,060,035,478
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 51,635,149,197 51,635,149,197
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,460,408,669 2,460,408,669
1 0 1 5 OTROS 39,564,477,612 39,564,477,612
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,400,000,000 1,400,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,000,000,000 7,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
31,799,917,601 31,799,917,601
2 GASTOS GENERALES 28,805,100,000 28,805,100,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 350,000,000 350,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,455,100,000 28,455,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,689,000,000 11,689,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 360,000,000 360,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 360,000,000 360,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 360,000,000 360,000,000
1
CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 221,000,000 221,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 221,000,000 221,000,000
3 4 1 96 PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE 1988) 89,000,000 89,000,000
3 4 1 114 UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204/95) 110,000,000 110,000,000
3 4 1 122 FORO INTERPARLAMENTARIO PARA LAS AMERICAS - FIPA (LEY 1096 DE 2006)
22,000,000 22,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,550,000,000 1,550,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,550,000,000 1,550,000,000
3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)
1,550,000,000 1,550,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,558,000,000 9,558,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,400,000,000 7,400,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 3 149 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A REPRESENTANTES DE COLOMBIA ANTE EL PARLAMENTO ANDINO - LEY 1157 DE 2007
2,400,000,000 2,400,000,000
UNIDAD: 010102
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 263,230,377,103 263,230,377,103
1 GASTOS DE PERSONAL 223,337,000,000 223,337,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 161,364,000,000 161,364,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 89,358,000,000 89,358,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,365,000,000 3,365,000,000
2
CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 5 OTROS 68,373,000,000 68,373,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
268,000,000 268,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,292,000,000 7,292,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
54,681,000,000 54,681,000,000
2 GASTOS GENERALES 28,732,000,000 28,732,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 709,000,000 709,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,023,000,000 28,023,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,161,377,103 11,161,377,103
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 482,000,000 482,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 482,000,000 482,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 482,000,000 482,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,449,000,000 1,449,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,449,000,000 1,449,000,000
3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)
1,449,000,000 1,449,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,230,377,103 9,230,377,103
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,615,377,103 1,615,377,103
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,356,377,103 1,356,377,103
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
259,000,000 259,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,615,000,000 7,615,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,615,000,000 7,615,000,000
3
CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
UNIDAD: 010102
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 1 1
4
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 251,853,587,420 251,853,587,420
A . FUNCIONAMIENTO 167,184,477,087 167,184,477,087
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL 167,184,477,087 167,184,477,087
1 GASTOS DE PERSONAL 91,822,467,087 91,822,467,087
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 67,969,036,531 67,969,036,531
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 29,181,854,569 29,181,854,569
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 9,347,068,122 9,347,068,122
1 0 1 5 OTROS 23,623,422,935 23,623,422,935
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,905,690,904 3,905,690,904
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,911,000,000 1,911,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,326,260,000 6,326,260,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,527,170,556 17,527,170,556
2 GASTOS GENERALES 44,331,200,000 44,331,200,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 770,440,000 770,440,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43,560,760,000 43,560,760,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,030,810,000 31,030,810,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
27,228,050,000 27,228,050,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
27,228,050,000 27,228,050,000
5
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS
25,875,660,000 25,875,660,000
3 1 1 18 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR
1,352,390,000 1,352,390,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 881,680,000 881,680,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 881,680,000 881,680,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 881,680,000 881,680,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,921,080,000 2,921,080,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,314,410,000 2,314,410,000
3 6 3 69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
2,314,410,000 2,314,410,000
C . INVERSION 84,669,110,333 84,669,110,333
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL 84,669,110,333 84,669,110,333
6
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0209
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 35,968,442,000 43,000,000,000 78,968,442,000
A . FUNCIONAMIENTO 24,646,442,000 24,646,442,000
UNIDAD: 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
24,646,442,000 24,646,442,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,390,442,000 8,390,442,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,858,442,000 5,858,442,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,000,000,000 4,000,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 573,442,000 573,442,000
1 0 1 5 OTROS 1,200,000,000 1,200,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
85,000,000 85,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 782,000,000 782,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,750,000,000 1,750,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,050,000,000 4,050,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,050,000,000 4,050,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,206,000,000 12,206,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 183,000,000 183,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 183,000,000 183,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 183,000,000 183,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000
7
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 3 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000
3 4 3 1 FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)
12,023,000,000 12,023,000,000
C . INVERSION 11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000
UNIDAD: 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000
8
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0211
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL PRESUPUESTO: 111,222,668,096 111,222,668,096
A . FUNCIONAMIENTO 108,994,639,010 108,994,639,010
UNIDAD: 021100
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
108,994,639,010 108,994,639,010
1 GASTOS DE PERSONAL 10,254,089,748 10,254,089,748
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,790,706,423 5,790,706,423
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,150,318,596 4,150,318,596
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 505,955,872 505,955,872
1 0 1 5 OTROS 1,084,431,954 1,084,431,954
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
50,000,000 50,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,063,383,326 2,063,383,326
2 GASTOS GENERALES 5,245,191,224 5,245,191,224
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 23,000,000 23,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,222,191,224 5,222,191,224
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,495,358,038 93,495,358,038
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 93,186,358,038 93,186,358,038
3 2 1 ORDEN NACIONAL 93,186,358,038 93,186,358,038
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 73,130,000 73,130,000
9
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 5 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD
93,113,228,038 93,113,228,038
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 309,000,000 309,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000
C . INVERSION 2,228,029,086 2,228,029,086
UNIDAD: 021100
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
2,228,029,086 2,228,029,086
10
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0212
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
TOTAL PRESUPUESTO: 165,474,344,700 165,474,344,700
A . FUNCIONAMIENTO 162,376,344,700 162,376,344,700
UNIDAD: 021200
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
162,376,344,700 162,376,344,700
1 GASTOS DE PERSONAL 27,689,517,000 27,689,517,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,922,353,000 20,922,353,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,373,984,000 15,373,984,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,048,029,000 1,048,029,000
1 0 1 5 OTROS 4,278,340,000 4,278,340,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
222,000,000 222,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 216,300,000 216,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,550,864,000 6,550,864,000
2 GASTOS GENERALES 10,237,170,000 10,237,170,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 76,220,000 76,220,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,160,950,000 10,160,950,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124,449,657,700 124,449,657,700
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
124,363,137,700 124,363,137,700
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
124,363,137,700 124,363,137,700
11
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA
124,363,137,700 124,363,137,700
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,520,000 86,520,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 86,520,000 86,520,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 86,520,000 86,520,000
C . INVERSION 3,098,000,000 3,098,000,000
UNIDAD: 021200
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
3,098,000,000 3,098,000,000
12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
TOTAL PRESUPUESTO: 472,159,207,802 472,159,207,802
A . FUNCIONAMIENTO 81,507,910,302 81,507,910,302
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL 81,507,910,302 81,507,910,302
1 GASTOS DE PERSONAL 53,933,455,159 53,933,455,159
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,168,214,978 24,168,214,978
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,367,663,094 15,367,663,094
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,641,215,656 3,641,215,656
1 0 1 5 OTROS 4,697,135,628 4,697,135,628
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
462,200,600 462,200,600
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22,891,000,000 22,891,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,874,240,181 6,874,240,181
2 GASTOS GENERALES 19,051,723,908 19,051,723,908
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 34,560,000 34,560,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,017,163,908 19,017,163,908
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,522,731,235 8,522,731,235
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 538,704,275 538,704,275
3 2 1 ORDEN NACIONAL 538,704,275 538,704,275
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 538,704,275 538,704,275
13
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,837,586,971 2,837,586,971
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,837,586,971 2,837,586,971
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 737,586,971 737,586,971
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 900,000,000 900,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,146,439,989 5,146,439,989
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,290,000,000 1,290,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
90,000,000 90,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,856,439,989 3,856,439,989
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,856,439,989 3,856,439,989
C . INVERSION 390,651,297,500 390,651,297,500
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL 390,651,297,500 390,651,297,500
14
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0303
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
TOTAL PRESUPUESTO: 25,366,893,782 25,366,893,782
A . FUNCIONAMIENTO 9,496,893,782 9,496,893,782
UNIDAD: 030300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
9,496,893,782 9,496,893,782
1 GASTOS DE PERSONAL 5,700,000,000 5,700,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,434,117,534 3,434,117,534
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,185,000,000 2,185,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 496,000,000 496,000,000
1 0 1 5 OTROS 713,117,534 713,117,534
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
40,000,000 40,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,200,000,000 1,200,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,065,882,466 1,065,882,466
2 GASTOS GENERALES 3,760,943,782 3,760,943,782
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,000,000 6,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,754,943,782 3,754,943,782
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,950,000 35,950,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,950,000 35,950,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,950,000 35,950,000
15
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,950,000 35,950,000
C . INVERSION 15,870,000,000 15,870,000,000
UNIDAD: 030300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
15,870,000,000 15,870,000,000
16
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0324
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
TOTAL PRESUPUESTO: 130,049,305,398 130,049,305,398
A . FUNCIONAMIENTO 112,034,706,813 112,034,706,813
UNIDAD: 032400
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
112,034,706,813 112,034,706,813
1 GASTOS DE PERSONAL 50,204,762,610 50,204,762,610
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 16,492,471,410 16,492,471,410
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,784,571,200 11,784,571,200
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,331,014,200 1,331,014,200
1 0 1 5 OTROS 2,856,585,000 2,856,585,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
300,000,000 300,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
220,301,010 220,301,010
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28,310,000,000 28,310,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,402,291,200 5,402,291,200
2 GASTOS GENERALES 21,981,717,000 21,981,717,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 236,997,000 236,997,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,744,720,000 21,744,720,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,848,227,203 39,848,227,203
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,218,117,203 28,218,117,203
17
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,218,117,203 28,218,117,203
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 125,000,000 125,000,000
3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 28,093,117,203 28,093,117,203
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 11,630,110,000 11,630,110,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9,662,110,000 9,662,110,000
3 6 3 6 COSTOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DE TOMAS DE POSESION DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
8,662,110,000 8,662,110,000
C . INVERSION 18,014,598,585 18,014,598,585
UNIDAD: 032400
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
18,014,598,585 18,014,598,585
18
FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO: 351,437,837,782 351,437,837,782
A . FUNCIONAMIENTO 1,437,837,782 1,437,837,782
UNIDAD: 032500
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 1,437,837,782 1,437,837,782
2 GASTOS GENERALES 24,955,429 24,955,429
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 100,000 100,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24,855,429 24,855,429
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,412,882,353 1,412,882,353
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 778,882,353 778,882,353
3 2 1 ORDEN NACIONAL 778,882,353 778,882,353
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 778,882,353 778,882,353
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 634,000,000 634,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 634,000,000 634,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 600,000,000 600,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
34,000,000 34,000,000
C . INVERSION 350,000,000,000 350,000,000,000
UNIDAD: 032500
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 350,000,000,000 350,000,000,000
19
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
TOTAL PRESUPUESTO: 284,154,150,817 284,154,150,817
A . FUNCIONAMIENTO 82,918,570,602 82,918,570,602
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL 82,918,570,602 82,918,570,602
1 GASTOS DE PERSONAL 70,769,600,834 70,769,600,834
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,798,793,393 52,798,793,393
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,895,591,436 40,895,591,436
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,535,382,878 1,535,382,878
1 0 1 5 OTROS 10,033,819,079 10,033,819,079
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
334,000,000 334,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 766,000,000 766,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,204,807,441 17,204,807,441
2 GASTOS GENERALES 10,577,997,007 10,577,997,007
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,577,997,007 10,577,997,007
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,570,972,761 1,570,972,761
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,000,000 300,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,000,000 300,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,000,000 300,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 902,280,000 902,280,000
20
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 902,280,000 902,280,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
902,280,000 902,280,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 368,692,761 368,692,761
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761
C . INVERSION 201,235,580,215 201,235,580,215
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL 201,235,580,215 201,235,580,215
21
FONDO ROTATORIO DEL DANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0402
FONDO ROTATORIO DEL DANE
TOTAL PRESUPUESTO: 11,065,000,000 11,065,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,065,000,000 1,065,000,000
UNIDAD: 040200
FONDO ROTATORIO DEL DANE 1,065,000,000 1,065,000,000
2 GASTOS GENERALES 972,950,982 972,950,982
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,536,000 192,536,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 780,414,982 780,414,982
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,049,018 92,049,018
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,000,000 24,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,000,000 24,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,000,000 24,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 68,049,018 68,049,018
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018
C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000
UNIDAD: 040200
FONDO ROTATORIO DEL DANE 10,000,000,000 10,000,000,000
22
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
TOTAL PRESUPUESTO: 118,984,124,497 41,134,000,000 160,118,124,497
A . FUNCIONAMIENTO 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497
UNIDAD: 040300
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497
1 GASTOS DE PERSONAL 35,947,000,000 35,947,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 27,402,000,000 27,402,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,009,892,190 19,009,892,190
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 854,107,810 854,107,810
1 0 1 5 OTROS 7,359,000,000 7,359,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
179,000,000 179,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,545,000,000 8,545,000,000
2 GASTOS GENERALES 3,277,124,497 3,612,350,000 6,889,474,497
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 577,830,000 577,830,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,277,124,497 3,034,520,000 6,311,644,497
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,650,000 521,650,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 242,050,000 242,050,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 242,050,000 242,050,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 279,600,000 279,600,000
23
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000
C . INVERSION 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000
UNIDAD: 040300
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000
24
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 19,208,220,937 19,208,220,937
A . FUNCIONAMIENTO 14,667,216,737 14,667,216,737
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL 14,667,216,737 14,667,216,737
1 GASTOS DE PERSONAL 13,261,709,604 13,261,709,604
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,983,335,845 9,983,335,845
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,981,122,928 6,981,122,928
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 754,679,734 754,679,734
1 0 1 5 OTROS 2,182,533,183 2,182,533,183
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
65,000,000 65,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150,000,000 150,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,128,373,759 3,128,373,759
2 GASTOS GENERALES 584,935,633 584,935,633
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 24,282,500 24,282,500
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 560,653,133 560,653,133
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 820,571,500 820,571,500
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,264,500 29,264,500
3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,264,500 29,264,500
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,264,500 29,264,500
25
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
189,000,000 189,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 189,000,000 189,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 189,000,000 189,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 602,307,000 602,307,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000
C . INVERSION 4,541,004,200 4,541,004,200
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL 4,541,004,200 4,541,004,200
26
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
TOTAL PRESUPUESTO: 185,170,600,000 185,170,600,000
A . FUNCIONAMIENTO 68,470,600,000 68,470,600,000
UNIDAD: 050300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
68,470,600,000 68,470,600,000
1 GASTOS DE PERSONAL 31,127,900,000 31,127,900,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 22,181,900,000 22,181,900,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,914,000,000 10,914,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 948,000,000 948,000,000
1 0 1 5 OTROS 3,115,000,000 3,115,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
7,141,100,000 7,141,100,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
63,800,000 63,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,016,000,000 4,016,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,930,000,000 4,930,000,000
2 GASTOS GENERALES 12,452,700,000 12,452,700,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 273,000,000 273,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,179,700,000 12,179,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,890,000,000 24,890,000,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
133,900,000 133,900,000
27
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
133,900,000 133,900,000
3 1 1 2 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN -
14,400,000 14,400,000
3 1 1 6 CREDITOS EDUCATIVOS DE EXCELENCIA 119,500,000 119,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 209,100,000 209,100,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 209,100,000 209,100,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 209,100,000 209,100,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 91,800,000 91,800,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 91,800,000 91,800,000
3 4 1 22 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO - CLAD. LEY 637 DE 2001
91,800,000 91,800,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,455,200,000 24,455,200,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 876,200,000 876,200,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 789,000,000 789,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
87,200,000 87,200,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
23,579,000,000 23,579,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
23,579,000,000 23,579,000,000
C . INVERSION 116,700,000,000 116,700,000,000
UNIDAD: 050300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
116,700,000,000 116,700,000,000
28
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO: 270,498,527,824 270,498,527,824
A . FUNCIONAMIENTO 270,498,527,824 270,498,527,824
UNIDAD: 110101
GESTION GENERAL 270,498,527,824 270,498,527,824
1 GASTOS DE PERSONAL 262,123,846,131 262,123,846,131
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 186,373,292,165 186,373,292,165
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,275,370,017 65,275,370,017
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,513,479,954 1,513,479,954
1 0 1 5 OTROS 117,521,188,562 117,521,188,562
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,063,253,632 2,063,253,632
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29,652,518,749 29,652,518,749
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
46,098,035,217 46,098,035,217
2 GASTOS GENERALES 160,680,000 160,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 160,680,000 160,680,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,214,001,693 8,214,001,693
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 421,000,000 421,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 421,000,000 421,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 421,000,000 421,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,793,001,693 7,793,001,693
29
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693
30
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO: 96,706,991,900 192,309,856,114 289,016,848,014
A . FUNCIONAMIENTO 71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014
UNIDAD: 110200
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014
1 GASTOS DE PERSONAL 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 19,126,025,283 151,655,042,730 170,781,068,013
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 249,260,000 249,260,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,126,025,283 151,405,782,730 170,531,808,013
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,053,776,617 682,003,384 51,735,780,001
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 335,780,000 335,780,000
3 2 1 51 FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES (ART. 6 LEY 1465 DE 2011 - DECRETO 4976 DE 2011)
1,000,000,000 1,000,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 50,000,000,000 50,000,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,000,000,000 50,000,000,000
3 4 1 3 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS.ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61)
107,937,000 107,937,000
3 4 1 4 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION.ALADI. (LEY 45/81)
782,017,378 782,017,378
31
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 5 CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CINU: (LEY 13/45)
201,800,000 201,800,000
3 4 1 7 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47)
19,188,800 19,188,800
3 4 1 9 CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)
76,332,868 76,332,868
3 4 1 11 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 13 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY 7/80)
422,153,600 422,153,600
3 4 1 14 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 17 FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE OZONO. (LEY 30/90)
2,398,600 2,398,600
3 4 1 18 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45)
80,720,000 80,720,000
3 4 1 19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 20 FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83). 17,064,208 17,064,208
3 4 1 23 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45)
79,153,800 79,153,800
3 4 1 24 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)
93,545,400 93,545,400
3 4 1 25 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS. UNRWA. OOPS. (LEY 13/45)
75,555,900 75,555,900
3 4 1 28 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79)
622,436,700 622,436,700
3 4 1 29 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92)
56,775,781 56,775,781
32
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 30 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17/67)
38,377,600 38,377,600
3 4 1 31 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45)
172,699,200 172,699,200
3 4 1 32 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51)
14,529,600 14,529,600
3 4 1 33 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INTAL. (LEY 102/59)
118,730,700 118,730,700
3 4 1 34 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. LEY 13/45
10,131,430,643 10,131,430,643
3 4 1 36 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1/51, LEY 77/86)
1,902,089,800 1,902,089,800
3 4 1 37 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13/45)
13,006,408,500 13,006,408,500
3 4 1 38 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80)
551,678,000 551,678,000
3 4 1 39 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48)
1,797,750,700 1,797,750,700
3 4 1 41 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO. (LEY 8/47)
1,190,904,900 1,190,904,900
3 4 1 42 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)
188,290,100 188,290,100
3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
1,544,698,400 1,544,698,400
3 4 1 46 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)
214,674,700 214,674,700
3 4 1 47 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76)
95,077,787 95,077,787
3 4 1 48 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL.OMI. (LEY 6/74 Y LEY 45/94)
52,769,200 52,769,200
3 4 1 49 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36/61)
289,031,300 289,031,300
33
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 50 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19/59)
2,170,733,000 2,170,733,000
3 4 1 51 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS. (LEY 51/31)
2,257,643,554 2,257,643,554
3 4 1 53 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. OPANAL. (LEY 45/71)
74,781,200 74,781,200
3 4 1 54 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) 107,937,000 107,937,000
3 4 1 55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA. PNUD. (LEY 13/45)
28,783,200 28,783,200
3 4 1 56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY 13/45)
662,013,600 662,013,600
3 4 1 57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 58 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 59 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA. (LEY 15/79)
291,429,900 291,429,900
3 4 1 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88)
60,548,400 60,548,400
3 4 1 62 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77)
136,720,200 136,720,200
3 4 1 63 UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) 172,927,800 172,927,800
3 4 1 64 COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY 13/45)
489,385,559 489,385,559
3 4 1 65 CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74) 33,580,400 33,580,400
3 4 1 69 DOP - ONUDI - OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION VOLUNTARIA. (LEY 46/80)
21,587,400 21,587,400
34
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 70 TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA DESDE 1991.(LEY 13/45)
281,945,314 281,945,314
3 4 1 71 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES
140,711,104 140,711,104
3 4 1 75 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216/95)
405,280,994 405,280,994
3 4 1 83 CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45
10,793,700 10,793,700
3 4 1 84 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 86 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY 357/97)
20,180,000 20,180,000
3 4 1 87 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CPA. (LEY 251/95)
9,020,880 9,020,880
3 4 1 88 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.CIH. (LEY 11/92 Y LEY 171/94)
3,027,000 3,027,000
3 4 1 92 FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI. (LEY 1/51, LEY 215/95)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 97 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408/97)
33,530,970 33,530,970
3 4 1 99 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. OFICINA BOGOTA. (LEY 13/45)
86,349,600 86,349,600
3 4 1 100 CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164/94)
80,353,100 80,353,100
3 4 1 101 CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97)
29,982,500 29,982,500
35
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 102 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DESERTIZACION. UNCLD. (LEY 461/98)
38,377,600 38,377,600
3 4 1 103 CONVENCION DE BASILEA. (LEY 253/96) 22,786,700 22,786,700
3 4 1 104 CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE 2000)
5,996,500 5,996,500
3 4 1 105 PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01
630,831,800 630,831,800
3 4 1 107 CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002)
1,421,170,500 1,421,170,500
3 4 1 109 BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930)
9,594,400 9,594,400
3 4 1 116 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO 1546/2005
59,965,000 59,965,000
3 4 1 117 CONVENCION PARA CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98
7,195,800 7,195,800
3 4 1 120 CONSEJO COLOMBIANO DE COOPERACION EN EL PACIFICO. COLPEC. (LEY 827 DE 2003)
16,591,996 16,591,996
3 4 1 121 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA- FONDOS ESPECIFICOS. (LEY 1/51, LEY 77/86)
2,018,000,000 2,018,000,000
3 4 1 124 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU- FONDOS GENERALES. (LEY13/45)
1,726,992,000 1,726,992,000
3 4 1 125 PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA
72,648,000 72,648,000
3 4 1 126 GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS -GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008)
76,755,200 76,755,200
3 4 1 132 SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICA. (LEY 1140 DE 2007)
195,485,900 195,485,900
3 4 1 134 CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (LEY 1196/2008)
26,384,600 26,384,600
3 4 1 136 CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL (LEY 1159 DE 2007)
15,590,900 15,590,900
36
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 140 DECISION DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE. (DECRETO 2608 DE 2010)
93,406,500 93,406,500
3 4 1 141 UNIDAD DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL USO, ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION. ISU. CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 554/2000)
43,174,800 43,174,800
3 4 1 146 UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR (LEY 1440 DE 2011)
1,127,601,064 1,127,601,064
3 4 1 150 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD OIJ (LEY 535 DE 1999)
28,783,200 28,783,200
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
53,776,617 346,223,384 400,000,001
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
53,776,617 346,223,384 400,000,001
3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS
53,776,617 346,223,384 400,000,001
C . INVERSION 25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000
UNIDAD: 110200
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000
37
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1104
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 85,736,388,988 14,216,000,000 99,952,388,988
A . FUNCIONAMIENTO 71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988
UNIDAD: 110400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988
1 GASTOS DE PERSONAL 60,729,925,041 463,000,000 61,192,925,041
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,879,413,861 43,879,413,861
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 26,840,834,581 26,840,834,581
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,139,287,542 1,139,287,542
1 0 1 5 OTROS 12,000,186,295 12,000,186,295
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,899,105,443 3,899,105,443
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 755,000,000 463,000,000 1,218,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
16,095,511,180 16,095,511,180
2 GASTOS GENERALES 10,436,063,947 11,531,460,000 21,967,523,947
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 205,000,000 205,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,436,063,947 11,326,460,000 21,762,523,947
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650,000,000 221,540,000 871,540,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 121,540,000 121,540,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 121,540,000 121,540,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 121,540,000 121,540,000
38
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 650,000,000 100,000,000 750,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
650,000,000 650,000,000
3 6 3 75 DEPORTACION A EXTRANJEROS 650,000,000 650,000,000
C . INVERSION 13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000
UNIDAD: 110400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000
39
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1201
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
TOTAL PRESUPUESTO: 81,522,743,818 81,522,743,818
A . FUNCIONAMIENTO 58,775,743,818 58,775,743,818
UNIDAD: 120101
GESTIÓN GENERAL 58,775,743,818 58,775,743,818
1 GASTOS DE PERSONAL 33,982,035,932 33,982,035,932
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,929,829,430 24,929,829,430
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,461,871,064 17,461,871,064
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,545,720,966 1,545,720,966
1 0 1 5 OTROS 5,671,635,815 5,671,635,815
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
250,601,585 250,601,585
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,243,661,874 1,243,661,874
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,808,544,628 7,808,544,628
2 GASTOS GENERALES 8,535,014,200 8,535,014,200
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20,498,191 20,498,191
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,514,516,009 8,514,516,009
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,258,693,686 16,258,693,686
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
2,099,000,586 2,099,000,586
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
2,099,000,586 2,099,000,586
3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA
2,099,000,586 2,099,000,586
40
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,033,701,745 11,033,701,745
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,033,701,745 11,033,701,745
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,134,476,901 1,134,476,901
3 2 1 41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 9,899,224,844 9,899,224,844
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 125,991,355 125,991,355
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 125,991,355 125,991,355
3 4 1 66 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989)
37,023,968 37,023,968
3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)
53,947,387 53,947,387
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
35,020,000 35,020,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,815,785,707 2,815,785,707
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
184,214,293 184,214,293
C . INVERSION 22,747,000,000 22,747,000,000
UNIDAD: 120101
GESTIÓN GENERAL 22,747,000,000 22,747,000,000
41
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1204
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL PRESUPUESTO: 737,808,100,000 737,808,100,000
A . FUNCIONAMIENTO 253,008,000,000 253,008,000,000
UNIDAD: 120400
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 253,008,000,000 253,008,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 123,412,800,000 123,412,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 101,555,300,000 101,555,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,409,600,000 50,409,600,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,148,600,000 5,148,600,000
1 0 1 5 OTROS 13,747,300,000 13,747,300,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
31,798,400,000 31,798,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
451,400,000 451,400,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 408,900,000 408,900,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21,448,600,000 21,448,600,000
2 GASTOS GENERALES 30,210,900,000 30,210,900,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,196,000,000 2,196,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,014,900,000 28,014,900,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,384,300,000 99,384,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,170,200,000 1,170,200,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,170,200,000 1,170,200,000
42
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,170,200,000 1,170,200,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
32,027,500,000 32,027,500,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,033,500,000 26,033,500,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,306,000,000 1,306,000,000
3 5 1 7 BONOS PENSIONALES PASIVO FONPRENOR - TRANSFERIR SEGUN ARTICULO 4 DECRETO 2773 DE 2001
15,892,300,000 15,892,300,000
3 5 1 32 MESADAS PENSIONALES LIQUIDADO FRONPRENOR - TRANSFERIR A FOPEP
8,835,200,000 8,835,200,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,994,000,000 5,994,000,000
3 5 3 61 FINANCIACION PROGRAMAS DE VIVIENDA. DECRETO 1668 DE 1997
5,994,000,000 5,994,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,186,600,000 66,186,600,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,879,400,000 3,879,400,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,500,000,000 3,500,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
379,400,000 379,400,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
62,307,200,000 62,307,200,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 3 60 FONDO PARA LOS NOTARIOS DE INSUFICIENTES INGRESOS. DECRETO 1672 DE 1997
58,307,200,000 58,307,200,000
C . INVERSION 484,800,100,000 484,800,100,000
UNIDAD: 120400
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 484,800,100,000 484,800,100,000
43
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1208
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
TOTAL PRESUPUESTO: 876,255,306,461 101,828,516,706 978,083,823,167
A . FUNCIONAMIENTO 873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014
UNIDAD: 120800
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014
1 GASTOS DE PERSONAL 649,414,073,043 649,414,073,043
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 464,288,551,678 464,288,551,678
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 288,241,215,997 288,241,215,997
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,828,632,376 3,828,632,376
1 0 1 5 OTROS 171,508,703,305 171,508,703,305
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
710,000,000 710,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,907,342,396 17,907,342,396
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
167,218,178,969 167,218,178,969
2 GASTOS GENERALES 158,900,111,628 9,589,945,362 168,490,056,990
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,534,705,727 6,534,705,727
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 152,365,405,901 9,589,945,362 161,955,351,263
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,440,694,637 2,441,436,194 67,882,130,831
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
692,000,000 692,000,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
692,000,000 692,000,000
44
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO
692,000,000 692,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,627,694,271 1,627,694,271
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,627,694,271 1,627,694,271
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,627,694,271 1,627,694,271
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425
3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 20,543,000,000 2,230,285,194 22,773,285,194
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 74,200,000 74,200,000
3 5 3 46 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 153,144,231 153,144,231
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 38,198,000,000 211,151,000 38,409,151,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
4,152,656,135 4,152,656,135
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 89,797,135,150 89,797,135,150
5 1 COMERCIAL 66,657,008,750 66,657,008,750
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 63,437,337,115 63,437,337,115
5 1 2 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635
5 1 2 1 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635
5 2 INDUSTRIAL 20,731,506,453 20,731,506,453
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 16,008,277,357 16,008,277,357
45
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
5 2 2 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096
5 2 2 1 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096
5 3 AGRICOLA 2,408,619,947 2,408,619,947
5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,793,039,167 1,793,039,167
5 3 2 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780
5 3 2 1 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780
C . INVERSION 2,500,427,153 2,500,427,153
UNIDAD: 120800
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
2,500,427,153 2,500,427,153
46
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1209
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO: 187,523,371,220 187,523,371,220
A . FUNCIONAMIENTO 163,547,988,768 163,547,988,768
UNIDAD: 120900
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
163,547,988,768 163,547,988,768
1 GASTOS DE PERSONAL 6,156,226,378 6,156,226,378
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,882,566,735 2,882,566,735
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,006,333,597 2,006,333,597
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 141,572,083 141,572,083
1 0 1 5 OTROS 592,716,506 592,716,506
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
103,514,549 103,514,549
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
38,430,000 38,430,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
873,659,643 873,659,643
2 GASTOS GENERALES 1,782,365,000 1,782,365,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 118,000,000 118,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,664,365,000 1,664,365,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,609,397,390 155,609,397,390
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 146,850,997,390 146,850,997,390
47
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 146,850,997,390 146,850,997,390
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 417,893,000 417,893,000
3 2 1 22 FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
76,433,104,390 76,433,104,390
3 2 1 47 RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION 70,000,000,000 70,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,758,400,000 8,758,400,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000
C . INVERSION 23,975,382,452 23,975,382,452
UNIDAD: 120900
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
23,975,382,452 23,975,382,452
48
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1210
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
TOTAL PRESUPUESTO: 37,176,412,900 37,176,412,900
A . FUNCIONAMIENTO 34,176,412,900 34,176,412,900
UNIDAD: 121000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
34,176,412,900 34,176,412,900
1 GASTOS DE PERSONAL 25,039,412,900 25,039,412,900
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,720,412,900 9,720,412,900
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,174,000,000 6,174,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,712,000,000 1,712,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,710,000,000 1,710,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
412,900 412,900
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
124,000,000 124,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,960,000,000 11,960,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,359,000,000 3,359,000,000
2 GASTOS GENERALES 8,987,000,000 8,987,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,987,000,000 8,987,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000,000 150,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 100,000,000 100,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 100,000,000 100,000,000
49
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 100,000,000 100,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000
UNIDAD: 121000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
3,000,000,000 3,000,000,000
50
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1211
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
TOTAL PRESUPUESTO: 637,126,673,166 637,126,673,166
A . FUNCIONAMIENTO 497,127,101,386 497,127,101,386
UNIDAD: 121100
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
497,127,101,386 497,127,101,386
1 GASTOS DE PERSONAL 61,194,598,024 61,194,598,024
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,432,572,417 17,432,572,417
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,613,412,312 13,613,412,312
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 623,244,852 623,244,852
1 0 1 5 OTROS 3,114,170,753 3,114,170,753
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
81,744,500 81,744,500
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,853,951,510 38,853,951,510
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,908,074,097 4,908,074,097
2 GASTOS GENERALES 29,269,965,122 29,269,965,122
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 25,000,000 25,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29,244,965,122 29,244,965,122
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406,662,538,240 406,662,538,240
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
356,339,315,097 356,339,315,097
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
356,339,315,097 356,339,315,097
51
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 356,339,315,097 356,339,315,097
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 723,773,045 723,773,045
3 2 1 ORDEN NACIONAL 723,773,045 723,773,045
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 723,773,045 723,773,045
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
49,499,450,098 49,499,450,098
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
49,499,450,098 49,499,450,098
3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
49,499,450,098 49,499,450,098
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
C . INVERSION 139,999,571,780 139,999,571,780
UNIDAD: 121100
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
139,999,571,780 139,999,571,780
52
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL PRESUPUESTO: 17,762,315,614,599 17,762,315,614,599
A . FUNCIONAMIENTO 16,931,039,590,469 16,931,039,590,469
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL 16,891,972,778,800 16,891,972,778,800
1 GASTOS DE PERSONAL 1,014,982,227,302 1,014,982,227,302
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 979,902,504,000 979,902,504,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 25,951,580,000 25,951,580,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,430,560,000 6,430,560,000
1 0 1 5 OTROS 7,596,687,000 7,596,687,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
939,067,747,000 939,067,747,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
855,930,000 855,930,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,912,887,302 21,912,887,302
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,166,836,000 13,166,836,000
2 GASTOS GENERALES 45,535,850,000 45,535,850,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 243,080,000 243,080,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 45,292,770,000 45,292,770,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,267,815,139,210 15,267,815,139,210
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 700,448,199,982 700,448,199,982
3 2 1 ORDEN NACIONAL 286,080,650,346 286,080,650,346
53
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 150,071,210,346 150,071,210,346
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
53,045,000,000 53,045,000,000
3 2 1 31 PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL 76,535,180,000 76,535,180,000
3 2 1 32 RECUROS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DISTRIBUIR
6,429,260,000 6,429,260,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
221,823,890,000 221,823,890,000
3 2 2 18 TRANSFERIR AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION - DECRETO 2013 DE 2012
221,823,890,000 221,823,890,000
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 6,688,820,000 6,688,820,000
3 2 3 4 PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR
6,688,820,000 6,688,820,000
3 2 4 DEPARTAMENTOS 157,613,269,636 157,613,269,636
3 2 4 2 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 3 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972)
39,392,541,829 39,392,541,829
3 2 4 5 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 6 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 7 DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 9 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 12 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
54
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 4 14 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 16 DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 7 MUNICIPIOS 28,241,570,000 28,241,570,000
3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995
28,241,570,000 28,241,570,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 9,020,600,000 9,020,600,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 9,020,600,000 9,020,600,000
3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999.
20,600,000 20,600,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
9,000,000,000 9,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,729,955,100,000 1,729,955,100,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,595,358,000,000 1,595,358,000,000
3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995
1,372,218,000,000 1,372,218,000,000
3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
219,162,400,000 219,162,400,000
3 5 1 34 SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
3,977,600,000 3,977,600,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
134,597,100,000 134,597,100,000
3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 134,597,100,000 134,597,100,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,287,270,167,144 8,287,270,167,144
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 34,471,591,546 34,471,591,546
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,418,210,000 2,418,210,000
55
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
31,286,250,000 31,286,250,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
767,131,546 767,131,546
3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000
3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,180,698,575,598 8,180,698,575,598
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,298,789,179,437 1,298,789,179,437
3 6 3 112 PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS DEL FALLO SU-484 2008 CORTE CONSTITUCIONAL
15,000,000,000 15,000,000,000
3 6 3 115 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009
3,172,400,000 3,172,400,000
3 6 3 159 PAGOS EXCEPCIONALES DE EXTRABAJADORES DE LA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS
1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 162 RECURSOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. (ART. 24 LEY 1607 DE 2012). TRANSFERIR AL FOSYGA
6,425,144,993,500 6,425,144,993,500
3 6 3 163 RECURSOS SUBCUENTA FONDO ESPECIAL CREE. ARTÍCULO 29 LEY 1607 DE 2012. - PREVIO CONCEPTO DGPPN
427,292,002,661 427,292,002,661
3 6 3 167 DECISIONES JUDICIALES, CUASIJUDICIALES O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
10,300,000,000 10,300,000,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,541,121,072,084 4,541,121,072,084
3 7 3 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 3,341,036,222,167 3,341,036,222,167
3 7 3 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001
3,341,036,222,167 3,341,036,222,167
3 7 4 ASIGNACIONES ESPECIALES 1,200,084,849,917 1,200,084,849,917
56
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 7 4 1 PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS PARAGRAFO 2 ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001
156,011,030,489 156,011,030,489
3 7 4 2 PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA . PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001
24,001,696,999 24,001,696,999
3 7 4 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS . PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001
150,010,606,239 150,010,606,239
3 7 4 4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999, PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001
870,061,516,190 870,061,516,190
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 1 1 APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARÁGRAFO ÚNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO
108,487,763,550 108,487,763,550
4 2 1 2 FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001
15,630,637,108 15,630,637,108
4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996
268,846,161,630 268,846,161,630
4 2 1 5 FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACION DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999
48,945,000,000 48,945,000,000
4 2 1 14 TRANSFERENCIAS A FOGAFIN, PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE ACCIONES BANCO POPULAR Y BANCO DE COLOMBIA . ART 31. LEY 35 DE 1993, DECRETO 2049 DE 1993 Y 1118 DE 1995
1,516,000,000 1,516,000,000
4 2 1 18 APORTES A FOGAFIN PARA PAGO PASIVOS LABORALES Y PENSIONALES BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION
67,800,000,000 67,800,000,000
4 2 1 24 TRANSFERENCIA A FOGAFIN AVAL GUARDADORES LEY 1306/09
1,500,000,000 1,500,000,000
57
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
4 2 1 25 TRANSFERENCIA A FOGAFIN PARA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS. DECRETO 2555 DE 2010
914,000,000 914,000,000
4 2 1 27 CAPITALIZACION DEL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - ARTICULO 39 DE LA LEY 1450 DE 2011
50,000,000,000 50,000,000,000
UNIDAD: 130117
ITRC 17,041,995,066 17,041,995,066
1 GASTOS DE PERSONAL 11,232,115,775 11,232,115,775
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,934,501,481 7,934,501,481
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,986,679,532 5,986,679,532
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 493,570,266 493,570,266
1 0 1 5 OTROS 1,446,251,683 1,446,251,683
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,000,000 8,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 700,000,000 700,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,597,614,294 2,597,614,294
2 GASTOS GENERALES 5,787,879,291 5,787,879,291
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,000,000 8,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,779,879,291 5,779,879,291
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000 22,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,000,000 22,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,000,000 22,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,000,000 22,000,000
58
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 130118
URF 5,467,000,000 5,467,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,117,000,000 5,117,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,801,574,200 3,801,574,200
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,250,268,400 2,250,268,400
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 793,667,400 793,667,400
1 0 1 5 OTROS 733,962,200 733,962,200
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
23,676,200 23,676,200
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 34,852,200 34,852,200
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,280,573,600 1,280,573,600
2 GASTOS GENERALES 320,000,000 320,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 320,000,000 320,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000,000 30,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,000,000 30,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,000,000 30,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,000,000 30,000,000
UNIDAD: 130119
COLJUEGOS 16,557,816,603 16,557,816,603
1 GASTOS DE PERSONAL 16,557,816,603 16,557,816,603
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,450,667,624 5,450,667,624
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,403,808,951 4,403,808,951
59
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 168,365,493 168,365,493
1 0 1 5 OTROS 878,493,180 878,493,180
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,229,249,944 9,229,249,944
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,877,899,035 1,877,899,035
C . INVERSION 831,276,024,130 831,276,024,130
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL 831,276,024,130 831,276,024,130
60
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 18,270,672,608 18,270,672,608
A . FUNCIONAMIENTO 12,270,672,608 12,270,672,608
UNIDAD: 130800
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
12,270,672,608 12,270,672,608
1 GASTOS DE PERSONAL 8,662,889,634 8,662,889,634
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,047,841,848 5,047,841,848
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,324,844,224 3,324,844,224
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 690,900,949 690,900,949
1 0 1 5 OTROS 968,396,675 968,396,675
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
63,700,000 63,700,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,996,000,000 1,996,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,619,047,786 1,619,047,786
2 GASTOS GENERALES 3,607,782,974 3,607,782,974
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,602,782,974 3,602,782,974
C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000
UNIDAD: 130800
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
6,000,000,000 6,000,000,000
61
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
62
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL PRESUPUESTO: 22,953,011,301 22,953,011,301
A . FUNCIONAMIENTO 13,798,011,301 13,798,011,301
UNIDAD: 130900
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13,798,011,301 13,798,011,301
1 GASTOS DE PERSONAL 6,016,456,301 6,016,456,301
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,236,929,174 4,236,929,174
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,967,868,608 2,967,868,608
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 404,274,031 404,274,031
1 0 1 5 OTROS 750,645,541 750,645,541
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
99,140,994 99,140,994
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,000,000 15,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 474,000,000 474,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,305,527,127 1,305,527,127
2 GASTOS GENERALES 2,387,938,000 2,387,938,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 51,500,000 51,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,336,438,000 2,336,438,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,393,617,000 5,393,617,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 21,617,000 21,617,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 21,617,000 21,617,000
63
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 21,617,000 21,617,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,372,000,000 5,372,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,147,000,000 5,147,000,000
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
5,147,000,000 5,147,000,000
C . INVERSION 9,155,000,000 9,155,000,000
UNIDAD: 130900
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 9,155,000,000 9,155,000,000
64
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
A . FUNCIONAMIENTO 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
UNIDAD: 131000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
1 GASTOS DE PERSONAL 824,735,000,000 824,735,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 644,624,000,000 644,624,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 400,037,000,000 400,037,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,505,000,000 6,505,000,000
1 0 1 5 OTROS 232,954,000,000 232,954,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
5,128,000,000 5,128,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,519,000,000 7,519,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
172,592,000,000 172,592,000,000
2 GASTOS GENERALES 201,463,000,000 8,434,000,000 209,897,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000,000 3,500,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 197,963,000,000 8,434,000,000 206,397,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,279,131,116 34,279,131,116
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,912,000,000 1,912,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,912,000,000 1,912,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,912,000,000 1,912,000,000
65
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 342,131,116 342,131,116
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 342,131,116 342,131,116
3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995
213,000,000 213,000,000
3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - (LEY 10 DE 1992)
116,000,000 116,000,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
13,131,116 13,131,116
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 32,025,000,000 32,025,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 3 22 DEVOLUCIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
66
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL PRESUPUESTO: 8,025,542,415 8,025,542,415
A . FUNCIONAMIENTO 8,025,542,415 8,025,542,415
UNIDAD: 131200
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 8,025,542,415 8,025,542,415
1 GASTOS DE PERSONAL 6,178,786,148 6,178,786,148
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,610,803,140 4,610,803,140
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,200,314,788 3,200,314,788
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 497,154,972 497,154,972
1 0 1 5 OTROS 901,333,380 901,333,380
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,000,000 12,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18,000,000 18,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,549,983,008 1,549,983,008
2 GASTOS GENERALES 1,821,756,267 1,821,756,267
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,324,724 18,324,724
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,803,431,543 1,803,431,543
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000 25,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,000,000 25,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 25,000,000 25,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 25,000,000 25,000,000
67
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1313
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 167,534,540,000 167,534,540,000
A . FUNCIONAMIENTO 148,842,540,000 148,842,540,000
UNIDAD: 131300
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 148,842,540,000 148,842,540,000
1 GASTOS DE PERSONAL 96,185,000,000 96,185,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 72,553,000,000 72,553,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,912,000,000 28,912,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,398,000,000 1,398,000,000
1 0 1 5 OTROS 42,023,000,000 42,023,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
220,000,000 220,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,075,000,000 3,075,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
20,557,000,000 20,557,000,000
2 GASTOS GENERALES 18,344,000,000 18,344,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 240,000,000 240,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,104,000,000 18,104,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,313,540,000 34,313,540,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 270,000,000 270,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 270,000,000 270,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 270,000,000 270,000,000
68
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 440,540,000 440,540,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 440,540,000 440,540,000
3 4 1 2 ASOCIACION DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA -ASSAL. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003
4,400,000 4,400,000
3 4 1 12 ASOCIACION DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS - ASBA. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003
55,000,000 55,000,000
3 4 1 15 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISION DE FONDOS DE PENSIONES-AIOS. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003.
11,000,000 11,000,000
3 4 1 85 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES IOSCO/OICV ARTICULO 112 LEY 795/2003
51,200,000 51,200,000
3 4 1 115 ASOCIACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS -IAIS-ART. 97 DE LA LEY 795 DEL 2003
49,980,000 49,980,000
3 4 1 142 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE PENSIONES - IOPS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003
17,600,000 17,600,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
210,000,000 210,000,000
3 4 1 148 CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003
41,360,000 41,360,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
31,975,000,000 31,975,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 31,601,000,000 31,601,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 25,551,000,000 25,551,000,000
3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995
3,750,000,000 3,750,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 2,300,000,000 2,300,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
374,000,000 374,000,000
69
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 319,000,000 319,000,000
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 55,000,000 55,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,628,000,000 1,628,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000
C . INVERSION 18,692,000,000 18,692,000,000
UNIDAD: 131300
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 18,692,000,000 18,692,000,000
70
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1314
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
TOTAL PRESUPUESTO: 183,849,036,272 183,849,036,272
A . FUNCIONAMIENTO 177,849,036,272 177,849,036,272
UNIDAD: 131401
GESTION GENERAL 177,849,036,272 177,849,036,272
1 GASTOS DE PERSONAL 113,810,629,419 113,810,629,419
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,276,448,319 52,276,448,319
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,763,676,565 40,763,676,565
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,841,488,426 1,841,488,426
1 0 1 5 OTROS 9,500,660,487 9,500,660,487
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
170,622,841 170,622,841
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 43,685,409,017 43,685,409,017
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,848,772,083 17,848,772,083
2 GASTOS GENERALES 61,538,406,853 61,538,406,853
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,483,406,853 61,483,406,853
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000,000 2,500,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 20,000,000 20,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 20,000,000 20,000,000
71
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).
20,000,000 20,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,480,000,000 2,480,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000
C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000
UNIDAD: 131401
GESTION GENERAL 6,000,000,000 6,000,000,000
72
FONDO ADAPTACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1315
FONDO ADAPTACION
TOTAL PRESUPUESTO: 25,041,000,000 25,041,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 25,041,000,000 25,041,000,000
UNIDAD: 131500
FONDO ADAPTACION 25,041,000,000 25,041,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 18,149,000,000 18,149,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 12,372,000,000 12,372,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,623,000,000 7,623,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,989,000,000 2,989,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,748,000,000 1,748,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,000,000 12,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,220,000,000 2,220,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,557,000,000 3,557,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,205,000,000 4,205,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 169,000,000 169,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,036,000,000 4,036,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,687,000,000 2,687,000,000
73
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
UNIDAD: 140100
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 9,820,098,619,286 9,820,098,619,286
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 5,220,973,428,167 5,220,973,428,167
6 1 1 BANCA COMERCIAL 4,876,578,325 4,876,578,325
6 1 2 BANCA DE FOMENTO 4,022,812,956 4,022,812,956
6 1 3 GOBIERNOS 17,557,089,261 17,557,089,261
6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 2,244,356,693,677 2,244,356,693,677
6 1 6 TITULOS VALORES 2,921,458,384,000 2,921,458,384,000
6 1 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 28,701,869,948 28,701,869,948
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
4,599,125,191,119 4,599,125,191,119
6 2 1 BANCA COMERCIAL 74,165,314 74,165,314
6 2 2 BANCA DE FOMENTO 5,819,905,136 5,819,905,136
6 2 3 GOBIERNOS 40,980,988,865 40,980,988,865
6 2 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 912,159,403,628 912,159,403,628
6 2 6 TITULOS VALORES 3,637,411,711,921 3,637,411,711,921
6 2 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 2,679,016,255 2,679,016,255
74
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 39,679,087,570,599 39,679,087,570,599
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 25,065,182,682,148 25,065,182,682,148
7 1 5 ENTIDADES FINANCIERAS 316,118,160,035 316,118,160,035
7 1 6 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113
7 1 6 1 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113
7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA
14,613,904,888,451 14,613,904,888,451
7 2 5 ENTIDADES FINANCIERAS 474,458,264 474,458,264
7 2 6 TITULOS VALORES 14,613,430,430,187 14,613,430,430,187
7 2 6 3 TITULOS VALORES 14,513,430,430,187 14,513,430,430,187
7 2 6 5 OPERACIONES TEMPORALES DE TESORERIA 100,000,000,000 100,000,000,000
75
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 13,450,554,184,805 13,450,554,184,805
A . FUNCIONAMIENTO 12,172,274,184,800 12,172,274,184,800
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL 1,633,544,071,519 1,633,544,071,519
1 GASTOS DE PERSONAL 73,895,000,000 73,895,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 54,107,200,000 54,107,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 24,653,100,000 24,653,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 531,200,000 531,200,000
1 0 1 5 OTROS 26,631,600,000 26,631,600,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,000,000,000 2,000,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
291,300,000 291,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,450,000,000 8,450,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,337,800,000 11,337,800,000
2 GASTOS GENERALES 155,999,911,519 155,999,911,519
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 261,600,000 261,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155,738,311,519 155,738,311,519
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,398,499,160,000 1,398,499,160,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000,000 20,600,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000,000 20,600,000,000
76
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000,000 20,600,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
848,428,260,000 848,428,260,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 783,804,620,000 783,804,620,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 768,726,000,000 768,726,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 7,500,000,000 7,500,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 7,578,620,000 7,578,620,000
3 5 2 CESANTIAS 7,400,000,000 7,400,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 300,000,000 300,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 7,000,000,000 7,000,000,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
100,000,000 100,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
57,223,640,000 57,223,640,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 49,684,420,000 49,684,420,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 80,000,000 80,000,000
3 5 3 42 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001
7,359,220,000 7,359,220,000
3 5 3 52 DERECHOS DE LOS SOLDADOS CUANDO RECIBEN LESIONES PERMANENTES, LITERAL F, ART. 40, LEY 48 DE 1993
100,000,000 100,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 529,470,900,000 529,470,900,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 494,889,300,000 494,889,300,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 428,881,300,000 428,881,300,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
66,008,000,000 66,008,000,000
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,581,600,000 34,581,600,000
3 6 3 8 TRANSFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE DESMOVILIZACION
26,359,900,000 26,359,900,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,917,200,000 2,917,200,000
3 6 3 152 TRANSFERIR AL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA CAJA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. NUMERAL 5 PARÁGRAFO 2 ARTICULO 1 LEY 1305 DE 2009
5,304,500,000 5,304,500,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 1 35 TRANSFERIR AL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA
5,150,000,000 5,150,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL 55,387,083,161 55,387,083,161
1 GASTOS DE PERSONAL 16,191,105,800 16,191,105,800
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 11,045,462,000 11,045,462,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,528,330,600 4,528,330,600
1 0 1 5 OTROS 6,501,690,400 6,501,690,400
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,441,000 15,441,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,287,000,000 2,287,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,858,643,800 2,858,643,800
2 GASTOS GENERALES 38,925,087,361 38,925,087,361
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,920,000 65,920,000
78
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 38,859,167,361 38,859,167,361
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,890,000 270,890,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
270,890,000 270,890,000
3 5 2 CESANTIAS 194,670,000 194,670,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 129,780,000 129,780,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 64,890,000 64,890,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
76,220,000 76,220,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 76,220,000 76,220,000
UNIDAD: 150103
EJERCITO 7,044,600,266,610 7,044,600,266,610
1 GASTOS DE PERSONAL 5,212,966,869,932 5,212,966,869,932
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,983,303,782 4,485,983,303,782
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,153,413,963,135 2,153,413,963,135
1 0 1 5 OTROS 2,329,581,002,192 2,329,581,002,192
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,988,338,455 2,988,338,455
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54,197,975,579 54,197,975,579
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
672,785,590,571 672,785,590,571
2 GASTOS GENERALES 1,368,196,138,743 1,368,196,138,743
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,791,412,689 12,791,412,689
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,355,404,726,054 1,355,404,726,054
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 463,437,257,935 463,437,257,935
79
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
315,536,467,935 315,536,467,935
3 5 2 CESANTIAS 116,455,265,464 116,455,265,464
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 92,684,826,264 92,684,826,264
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 23,770,439,200 23,770,439,200
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
199,081,202,471 199,081,202,471
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 199,081,202,471 199,081,202,471
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 147,900,790,000 147,900,790,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
147,900,790,000 147,900,790,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
147,900,790,000 147,900,790,000
UNIDAD: 150104
ARMADA 1,322,708,670,078 1,322,708,670,078
1 GASTOS DE PERSONAL 934,303,530,273 934,303,530,273
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 823,497,343,010 823,497,343,010
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 346,978,722,195 346,978,722,195
1 0 1 5 OTROS 475,992,620,815 475,992,620,815
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
526,000,000 526,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,903,000,000 6,903,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
103,903,187,263 103,903,187,263
2 GASTOS GENERALES 338,305,529,805 338,305,529,805
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 14,711,000,000 14,711,000,000
80
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 323,594,529,805 323,594,529,805
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,099,610,000 50,099,610,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
50,099,610,000 50,099,610,000
3 5 2 CESANTIAS 33,010,880,000 33,010,880,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 14,149,110,000 14,149,110,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 5,275,660,000 5,275,660,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
13,586,110,000 13,586,110,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
17,088,730,000 17,088,730,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 17,088,730,000 17,088,730,000
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA 1,240,433,006,569 1,240,433,006,569
1 GASTOS DE PERSONAL 456,072,701,895 456,072,701,895
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 393,429,016,400 393,429,016,400
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 152,942,075,600 152,942,075,600
1 0 1 5 OTROS 240,406,647,600 240,406,647,600
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
80,293,200 80,293,200
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,738,000,000 6,738,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
55,905,685,495 55,905,685,495
2 GASTOS GENERALES 746,928,304,674 746,928,304,674
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,378,858,122 2,378,858,122
81
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 744,549,446,552 744,549,446,552
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,432,000,000 37,432,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
37,432,000,000 37,432,000,000
3 5 2 CESANTIAS 27,162,000,000 27,162,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 16,480,000,000 16,480,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,090,000,000 4,090,000,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
6,592,000,000 6,592,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
10,270,000,000 10,270,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 10,270,000,000 10,270,000,000
UNIDAD: 150111
SALUD 826,648,000,000 826,648,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 76,091,000,000 76,091,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,556,000,000 59,556,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 35,254,000,000 35,254,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 173,000,000 173,000,000
1 0 1 5 OTROS 23,479,000,000 23,479,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
650,000,000 650,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,096,000,000 5,096,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,439,000,000 11,439,000,000
2 GASTOS GENERALES 462,592,000,000 462,592,000,000
82
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 462,552,000,000 462,552,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 64,447,800,000 64,447,800,000
3 5 3 14 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 223,517,200,000 223,517,200,000
UNIDAD: 150112
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 48,953,086,864 48,953,086,864
1 GASTOS DE PERSONAL 19,883,000,000 19,883,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,464,000,000 14,464,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,573,000,000 6,573,000,000
1 0 1 5 OTROS 7,887,000,000 7,887,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,000,000 4,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,905,000,000 1,905,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,514,000,000 3,514,000,000
2 GASTOS GENERALES 28,938,086,864 28,938,086,864
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 535,000,000 535,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,403,086,864 28,403,086,864
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000
83
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
132,000,000 132,000,000
3 5 2 CESANTIAS 107,000,000 107,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 37,000,000 37,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
25,000,000 25,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 25,000,000 25,000,000
C . INVERSION 1,278,280,000,005 1,278,280,000,005
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL 1,278,280,000,000 1,278,280,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL 1 1
UNIDAD: 150103
EJERCITO 1 1
UNIDAD: 150104
ARMADA 1 1
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA 1 1
UNIDAD: 150111
SALUD 1 1
84
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
85
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1503
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,981,420,761,971 216,331,880,985 2,197,752,642,956
A . FUNCIONAMIENTO 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381
UNIDAD: 150300
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381
1 GASTOS DE PERSONAL 10,288,670,000 10,288,670,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,047,995,137 4,047,995,137
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,878,540,969 2,878,540,969
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 289,059,435 289,059,435
1 0 1 5 OTROS 850,934,360 850,934,360
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
29,460,373 29,460,373
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,780,184,038 4,780,184,038
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,460,490,825 1,460,490,825
2 GASTOS GENERALES 8,272,704,758 8,272,704,758
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,030,977,659 3,030,977,659
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,241,727,099 5,241,727,099
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,981,420,761,971 188,416,723,652 2,169,837,485,623
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
86
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,849,347,843,643 156,819,916,449 2,006,167,760,092
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,713,172,904,576 156,258,566,449 1,869,431,471,025
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,377,489,185 2,377,489,185
3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,713,172,904,576 153,881,077,264 1,867,053,981,840
3 5 2 CESANTIAS 561,350,000 561,350,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 54,590,000 54,590,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 506,760,000 506,760,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
136,174,939,067 136,174,939,067
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 136,174,939,067 136,174,939,067
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 121,255,313,762 25,504,686,238 146,760,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
7,538,821,464 5,727,811,731 13,266,633,195
C . INVERSION 9,353,782,575 9,353,782,575
UNIDAD: 150300
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 9,353,782,575 9,353,782,575
87
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1507
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
TOTAL PRESUPUESTO: 39,290,000,000 39,290,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 23,290,000,000 23,290,000,000
UNIDAD: 150700
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 23,290,000,000 23,290,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,607,000,000 3,607,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,433,500,000 2,433,500,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,577,100,000 1,577,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,300,000 162,300,000
1 0 1 5 OTROS 538,700,000 538,700,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
118,400,000 118,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
37,000,000 37,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 459,000,000 459,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
714,500,000 714,500,000
2 GASTOS GENERALES 10,990,800,000 10,990,800,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,137,000,000 2,137,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,853,800,000 8,853,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 664,000,000 664,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 62,000,000 62,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 62,000,000 62,000,000
88
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 62,000,000 62,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
352,000,000 352,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 237,000,000 237,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 237,000,000 237,000,000
3 5 2 CESANTIAS 115,000,000 115,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 23,000,000 23,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 92,000,000 92,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 250,000,000 250,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 8,028,200,000 8,028,200,000
5 1 COMERCIAL 8,028,200,000 8,028,200,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 8,028,200,000 8,028,200,000
C . INVERSION 16,000,000,000 16,000,000,000
UNIDAD: 150700
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 16,000,000,000 16,000,000,000
89
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 23,150,764,345 1,815,000,000 24,965,764,345
A . FUNCIONAMIENTO 23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344
UNIDAD: 150800
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344
1 GASTOS DE PERSONAL 9,987,447,312 9,987,447,312
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,406,853,083 7,406,853,083
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,524,732,854 5,524,732,854
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 393,703,107 393,703,107
1 0 1 5 OTROS 1,474,417,122 1,474,417,122
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
14,000,000 14,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 160,000,000 160,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,420,594,229 2,420,594,229
2 GASTOS GENERALES 1,956,947,232 1,956,947,232
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 73,000,000 73,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,883,947,232 1,883,947,232
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,206,369,800 1,815,000,000 13,021,369,800
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
90
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 13 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA 7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,388,542,800 2,388,542,800
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,184,542,800 2,184,542,800
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,184,542,800 1,184,542,800
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 5 2 CESANTIAS 204,000,000 204,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 134,000,000 134,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,355,000,000 1,355,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 150800
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
1 1
91
CLUB MILITAR DE OFICIALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1510
CLUB MILITAR DE OFICIALES
TOTAL PRESUPUESTO: 40,627,518,282 40,627,518,282
A . FUNCIONAMIENTO 39,127,518,282 39,127,518,282
UNIDAD: 151000
CLUB MILITAR DE OFICIALES 39,127,518,282 39,127,518,282
1 GASTOS DE PERSONAL 7,129,792,823 7,129,792,823
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,348,797,716 5,348,797,716
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,526,515,874 3,526,515,874
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 106,167,485 106,167,485
1 0 1 5 OTROS 1,326,774,357 1,326,774,357
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
389,340,000 389,340,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 134,930,000 134,930,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,646,065,107 1,646,065,107
2 GASTOS GENERALES 3,663,542,732 3,663,542,732
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 560,181,020 560,181,020
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,103,361,712 3,103,361,712
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,620,668,417 3,620,668,417
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 74,000,000 74,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 74,000,000 74,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 74,000,000 74,000,000
92
CLUB MILITAR DE OFICIALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,299,400,000 3,299,400,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,966,400,000 2,966,400,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,420,500,000 2,420,500,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 545,900,000 545,900,000
3 5 2 CESANTIAS 333,000,000 333,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 187,000,000 187,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 146,000,000 146,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 247,268,417 247,268,417
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 247,268,417 247,268,417
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 206,000,000 206,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
41,268,417 41,268,417
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 24,713,514,310 24,713,514,310
5 1 COMERCIAL 24,713,514,310 24,713,514,310
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24,713,514,310 24,713,514,310
C . INVERSION 1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 151000
CLUB MILITAR DE OFICIALES 1,500,000,000 1,500,000,000
93
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,993,754,687,969 194,027,303,863 2,187,781,991,832
A . FUNCIONAMIENTO 1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832
UNIDAD: 151100
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832
1 GASTOS DE PERSONAL 9,675,380,146 9,675,380,146
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,684,923,752 4,684,923,752
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,535,250,075 2,535,250,075
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,807,188 205,807,188
1 0 1 5 OTROS 1,000,918,201 1,000,918,201
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
902,000,000 902,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
40,948,288 40,948,288
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,827,000,000 3,827,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,163,456,394 1,163,456,394
2 GASTOS GENERALES 9,587,947,916 9,587,947,916
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,689,200,000 3,689,200,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,898,747,916 5,898,747,916
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,993,754,687,969 170,717,185,801 2,164,471,873,770
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
94
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,895,367,891,536 169,891,595,801 2,065,259,487,337
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,734,321,389,732 169,483,807,522 1,903,805,197,254
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,786,403,094 1,786,403,094
3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,734,321,389,732 167,697,404,428 1,902,018,794,160
3 5 2 CESANTIAS 407,788,279 407,788,279
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 122,336,484 122,336,484
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 285,451,795 285,451,795
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
161,046,501,804 161,046,501,804
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 161,046,501,804 161,046,501,804
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 95,672,746,433 50,000,000 95,722,746,433
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 95,672,746,433 95,672,746,433
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,960,000,000 78,960,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
16,712,746,433 16,712,746,433
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000,000 50,000,000
3 6 3 22 DEVOLUCIONES 50,000,000 50,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 1 4 FONDO DE PRESTAMOS 1,846,790,000 1,846,790,000
95
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 2,200,000,000 2,200,000,000
UNIDAD: 151100
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
2,200,000,000 2,200,000,000
96
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1512
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
TOTAL PRESUPUESTO: 344,193,333,641 344,193,333,641
A . FUNCIONAMIENTO 332,693,333,641 332,693,333,641
UNIDAD: 151201
GESTION GENERAL 332,693,333,641 332,693,333,641
1 GASTOS DE PERSONAL 7,626,760,000 7,626,760,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,607,960,000 4,607,960,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,085,000,000 3,085,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 243,000,000 243,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,041,000,000 1,041,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
221,450,000 221,450,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
17,510,000 17,510,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,707,610,000 1,707,610,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,311,190,000 1,311,190,000
2 GASTOS GENERALES 3,968,043,479 3,968,043,479
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,190,680,000 1,190,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,363,479 2,777,363,479
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,680,196,521 4,680,196,521
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 999,314,993 999,314,993
3 2 1 ORDEN NACIONAL 999,314,993 999,314,993
97
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 450,324,993 450,324,993
3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 548,990,000 548,990,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
450,930,000 450,930,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 213,000,000 213,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 213,000,000 213,000,000
3 5 2 CESANTIAS 237,930,000 237,930,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 87,550,000 87,550,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,380,000 150,380,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,229,951,528 3,229,951,528
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,229,951,528 3,229,951,528
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,203,000,000 3,203,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
26,951,528 26,951,528
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 316,418,333,641 316,418,333,641
5 1 COMERCIAL 249,040,560,199 249,040,560,199
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 249,040,560,199 249,040,560,199
5 2 INDUSTRIAL 67,377,773,443 67,377,773,443
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 61,252,521,312 61,252,521,312
5 2 2 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131
5 2 2 1 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131
C . INVERSION 11,500,000,000 11,500,000,000
UNIDAD: 151201
98
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
GESTION GENERAL 11,500,000,000 11,500,000,000
99
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1516
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
TOTAL PRESUPUESTO: 14,425,514,506 14,425,514,506
A . FUNCIONAMIENTO 13,225,514,506 13,225,514,506
UNIDAD: 151600
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
13,225,514,506 13,225,514,506
1 GASTOS DE PERSONAL 8,805,524,600 8,805,524,600
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,142,453,800 4,142,453,800
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,736,145,200 2,736,145,200
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 431,318,600 431,318,600
1 0 1 5 OTROS 792,638,000 792,638,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
100,000,000 100,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
82,352,000 82,352,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,343,380,000 3,343,380,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,319,690,800 1,319,690,800
2 GASTOS GENERALES 3,479,989,906 3,479,989,906
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,103,000 56,103,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,423,886,906 3,423,886,906
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940,000,000 940,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,000,000 20,000,000
100
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,000,000 20,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,000,000 20,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 920,000,000 920,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000
C . INVERSION 1,200,000,000 1,200,000,000
UNIDAD: 151600
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
1,200,000,000 1,200,000,000
101
HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1519
HOSPITAL MILITAR
TOTAL PRESUPUESTO: 17,373,009,862 236,892,791,213 254,265,801,075
A . FUNCIONAMIENTO 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074
UNIDAD: 151900
HOSPITAL MILITAR 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074
1 GASTOS DE PERSONAL 53,524,738,867 53,524,738,867
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,596,470,639 40,596,470,639
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 27,570,738,006 27,570,738,006
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 300,938,614 300,938,614
1 0 1 5 OTROS 7,152,468,966 7,152,468,966
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,790,000,000 1,790,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,782,325,053 3,782,325,053
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,483,000,000 1,483,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,445,268,228 11,445,268,228
2 GASTOS GENERALES 13,289,781,000 13,289,781,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 115,750,000 115,750,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,174,031,000 13,174,031,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,373,009,861 14,761,035,414 32,134,045,275
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 398,610,000 398,610,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 398,610,000 398,610,000
102
HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 398,610,000 398,610,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
17,373,009,861 9,503,810,000 26,876,819,861
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,373,009,861 4,563,930,000 21,936,939,861
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 17,373,009,861 17,373,009,861
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 4,563,930,000 4,563,930,000
3 5 2 CESANTIAS 4,939,880,000 4,939,880,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,543,500,000 1,543,500,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 3,396,380,000 3,396,380,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,858,615,414 4,858,615,414
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,858,615,414 4,858,615,414
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,858,615,414 1,858,615,414
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 148,617,235,932 148,617,235,932
5 1 COMERCIAL 148,279,395,932 148,279,395,932
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 148,279,395,932 148,279,395,932
5 2 INDUSTRIAL 337,840,000 337,840,000
5 2 2 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000
5 2 2 1 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000
C . INVERSION 1 6,700,000,000 6,700,000,001
UNIDAD: 151900
HOSPITAL MILITAR 1 6,700,000,000 6,700,000,001
103
HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
104
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1520
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,035,521,261,000 1,035,521,261,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000
UNIDAD: 152000
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000
1 GASTOS DE PERSONAL 44,898,667,000 44,898,667,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 32,260,262,900 32,260,262,900
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,144,976,000 22,144,976,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 685,676,800 685,676,800
1 0 1 5 OTROS 7,855,610,100 7,855,610,100
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,574,000,000 1,574,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,415,772,800 1,415,772,800
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,222,631,300 11,222,631,300
2 GASTOS GENERALES 10,492,180,000 10,492,180,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,650,000 192,650,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,299,530,000 10,299,530,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,015,920,000 10,015,920,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,963,870,000 1,963,870,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,963,870,000 1,963,870,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,728,000,000 1,728,000,000
105
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 235,870,000 235,870,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,892,050,000 5,892,050,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,855,420,000 4,855,420,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,430,670,000 1,430,670,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,872,670,000 2,872,670,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 552,080,000 552,080,000
3 5 2 CESANTIAS 1,036,630,000 1,036,630,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 500,000,000 500,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 536,630,000 536,630,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,160,000,000 2,160,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,160,000,000 2,160,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,024,400,000 2,024,400,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
135,600,000 135,600,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 946,114,494,000 946,114,494,000
5 1 COMERCIAL 940,816,754,000 940,816,754,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 940,816,754,000 940,816,754,000
5 2 INDUSTRIAL 4,818,600,000 4,818,600,000
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4,818,600,000 4,818,600,000
5 3 AGRICOLA 479,140,000 479,140,000
5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 479,140,000 479,140,000
106
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 24,000,000,000 24,000,000,000
UNIDAD: 152000
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 24,000,000,000 24,000,000,000
107
POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 8,536,474,102,970 8,536,474,102,970
A . FUNCIONAMIENTO 8,536,474,102,969 8,536,474,102,969
UNIDAD: 160101
GESTION GENERAL 7,807,485,718,914 7,807,485,718,914
1 GASTOS DE PERSONAL 5,302,741,528,337 5,302,741,528,337
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,908,861,020 4,485,908,861,020
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,738,860,113,956 2,738,860,113,956
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 64,852,200 64,852,200
1 0 1 5 OTROS 1,738,823,841,065 1,738,823,841,065
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,160,053,800 8,160,053,800
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15,169,000,000 15,169,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
801,663,667,317 801,663,667,317
2 GASTOS GENERALES 1,276,053,819,625 1,276,053,819,625
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,912,989,098 8,912,989,098
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,267,140,830,527 1,267,140,830,527
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,228,690,370,953 1,228,690,370,953
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,484,957,208 10,484,957,208
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,484,957,208 10,484,957,208
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,484,957,208 10,484,957,208
108
POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
859,100,000,000 859,100,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 569,300,000,000 569,300,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 560,000,000,000 560,000,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,700,000,000 2,700,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 6,600,000,000 6,600,000,000
3 5 2 CESANTIAS 76,800,000,000 76,800,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 46,000,000,000 46,000,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 30,000,000,000 30,000,000,000
3 5 2 4 DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
800,000,000 800,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
213,000,000,000 213,000,000,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 48,000,000,000 48,000,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 165,000,000,000 165,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 359,105,413,745 359,105,413,745
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 359,105,413,745 359,105,413,745
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 323,635,000,000 323,635,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
35,470,413,745 35,470,413,745
UNIDAD: 160102
SALUD 728,988,384,055 728,988,384,055
1 GASTOS DE PERSONAL 57,515,400,000 57,515,400,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,738,400,000 44,738,400,000
109
POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,366,000,000 31,366,000,000
1 0 1 5 OTROS 10,203,400,000 10,203,400,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,086,000,000 2,086,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,083,000,000 1,083,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,101,000,000 2,101,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,676,000,000 10,676,000,000
2 GASTOS GENERALES 591,479,984,055 591,479,984,055
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 734,600,000 734,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 590,745,384,055 590,745,384,055
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,993,000,000 79,993,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
74,993,000,000 74,993,000,000
3 5 2 CESANTIAS 250,000,000 250,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 100,000,000 100,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,000,000 150,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
74,743,000,000 74,743,000,000
3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 74,743,000,000 74,743,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,457,200,000 4,457,200,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
542,800,000 542,800,000
110
POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 160102
SALUD 1 1
111
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,218,116,800,672 1,218,116,800,672
A . FUNCIONAMIENTO 204,061,186,110 204,061,186,110
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL 196,362,142,110 196,362,142,110
1 GASTOS DE PERSONAL 23,879,394,000 23,879,394,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,971,963,000 14,971,963,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,070,878,000 10,070,878,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,300,000,000 1,300,000,000
1 0 1 5 OTROS 3,401,085,000 3,401,085,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
200,000,000 200,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,918,000,000 3,918,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,989,431,000 4,989,431,000
2 GASTOS GENERALES 11,805,025,472 11,805,025,472
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,845,093,000 3,845,093,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,959,932,472 7,959,932,472
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,040,880,786 126,040,880,786
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
62,649,930,000 62,649,930,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
62,649,930,000 62,649,930,000
112
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
649,930,000 649,930,000
3 1 1 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA
62,000,000,000 62,000,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,114,669,000 4,114,669,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,103,209,000 3,103,209,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,503,209,000 2,503,209,000
3 2 1 19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994
600,000,000 600,000,000
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 1,011,460,000 1,011,460,000
3 2 3 1 APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003
1,011,460,000 1,011,460,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 200,000,000 200,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 200,000,000 200,000,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
200,000,000 200,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
50,076,281,786 50,076,281,786
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 49,991,966,786 49,991,966,786
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 482,265,000 482,265,000
3 5 1 29 MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA 49,509,701,786 49,509,701,786
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
84,315,000 84,315,000
3 5 3 32 OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA
84,315,000 84,315,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,000,000,000 9,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000
113
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 1 13 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03
34,636,841,852 34,636,841,852
UNIDAD: 170106
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
7,699,044,000 7,699,044,000
1 GASTOS DE PERSONAL 6,664,335,441 6,664,335,441
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,376,728,577 4,376,728,577
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,271,619,373 3,271,619,373
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 362,614,695 362,614,695
1 0 1 5 OTROS 709,316,243 709,316,243
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
33,178,266 33,178,266
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 847,000,000 847,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,440,606,864 1,440,606,864
2 GASTOS GENERALES 975,308,559 975,308,559
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 31,700,000 31,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 943,608,559 943,608,559
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,400,000 59,400,000
114
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,400,000 59,400,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 59,400,000 59,400,000
3 * No incluye la totalidad de los recursos que se asignarán a inversión ya que parte de los mismos se encuentran incluidos en el espacio presupuestal correspondiente a inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 59,400,000 59,400,000
C . INVERSION * 1,014,055,614,562 1,014,055,614,562
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL 1,007,523,354,562 1,007,523,354,562
UNIDAD: 170106
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
6,532,260,000 6,532,260,000
115
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TOTAL PRESUPUESTO: 176,202,400,961 87,404,856,047 263,607,257,008
A . FUNCIONAMIENTO 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635
UNIDAD: 170200
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635
1 GASTOS DE PERSONAL 80,991,584,443 316,725,000 81,308,309,443
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 60,954,453,128 60,954,453,128
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 39,560,909,387 39,560,909,387
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,804,499,052 1,804,499,052
1 0 1 5 OTROS 15,332,510,399 15,332,510,399
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,148,161,891 2,148,161,891
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,108,372,399 2,108,372,399
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,583,625,000 316,725,000 1,900,350,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
18,453,506,315 18,453,506,315
2 GASTOS GENERALES 18,123,553,155 25,676,783,768 43,800,336,923
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,500,000,000 1,500,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,623,553,155 25,676,783,768 42,300,336,923
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,321,580,026 2,160,312,243 5,481,892,269
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 305,000,000 305,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 305,000,000 305,000,000
116
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 305,000,000 305,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 450,000,000 450,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,566,580,026 600,000,000 3,166,580,026
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 378,376,238 378,376,238
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 158,376,238 158,376,238
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 20,000,000 20,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 200,000,000 200,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,188,203,788 600,000,000 2,788,203,788
3 5 3 22 FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000
3 5 3 31 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS 2,188,203,788 2,188,203,788
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,312,243 1,560,312,243
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,560,312,243 1,560,312,243
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,500,000,000 1,500,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
60,312,243 60,312,243
C . INVERSION 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373
UNIDAD: 170200
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373
117
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1713
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
TOTAL PRESUPUESTO: 308,911,424,524 5,190,015,022 314,101,439,546
A . FUNCIONAMIENTO 51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153
1 GASTOS DE PERSONAL 41,100,751,153 41,100,751,153
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,034,400,647 28,034,400,647
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21,118,391,860 21,118,391,860
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,737,750,090 1,737,750,090
1 0 1 5 OTROS 4,757,632,697 4,757,632,697
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
420,626,000 420,626,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,871,900,000 2,871,900,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,194,450,506 10,194,450,506
2 GASTOS GENERALES 8,124,465,562 1,588,231,438 9,712,697,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,200,000,000 2,200,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,924,465,562 1,588,231,438 7,512,697,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,870,000,000 1,870,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 650,000,000 650,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 650,000,000 650,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 650,000,000 650,000,000
118
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,220,000,000 1,220,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 51,000,000 51,000,000
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
51,000,000 51,000,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 51,000,000 51,000,000
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 51,000,000 51,000,000
6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 51,000,000 51,000,000
C . INVERSION 257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393
119
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1715
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
TOTAL PRESUPUESTO: 16,698,257,000 3,317,733,000 20,015,990,000
A . FUNCIONAMIENTO 10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000
UNIDAD: 171500
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,374,352,167 8,374,352,167
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,209,011,160 6,209,011,160
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,287,906,418 4,287,906,418
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 686,924,138 686,924,138
1 0 1 5 OTROS 1,218,288,549 1,218,288,549
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,892,055 15,892,055
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 370,000,000 370,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,795,341,007 1,795,341,007
2 GASTOS GENERALES 1,748,384,833 798,953,000 2,547,337,833
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,000,000 65,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,683,384,833 798,953,000 2,482,337,833
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,300,000 113,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 63,300,000 63,300,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 63,300,000 63,300,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 63,300,000 63,300,000
120
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000
UNIDAD: 171500
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000
121
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1716
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TOTAL PRESUPUESTO: 243,026,719,310 243,026,719,310
A . FUNCIONAMIENTO 52,826,719,310 52,826,719,310
UNIDAD: 171600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
52,826,719,310 52,826,719,310
1 GASTOS DE PERSONAL 30,965,300,000 30,965,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,423,800,000 23,423,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,378,100,000 16,378,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 389,200,000 389,200,000
1 0 1 5 OTROS 6,644,300,000 6,644,300,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,200,000 12,200,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 307,500,000 307,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,234,000,000 7,234,000,000
2 GASTOS GENERALES 21,561,400,000 21,561,400,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,556,400,000 21,556,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,019,310 300,019,310
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,019,310 300,019,310
3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,019,310 300,019,310
122
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,019,310 300,019,310
C . INVERSION 190,200,000,000 190,200,000,000
UNIDAD: 171600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
190,200,000,000 190,200,000,000
123
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1901
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 11,462,421,752,126 11,462,421,752,126
A . FUNCIONAMIENTO 7,747,572,558,748 7,747,572,558,748
UNIDAD: 190101
GESTIÓN GENERAL 540,395,117,663 540,395,117,663
1 GASTOS DE PERSONAL 66,312,675,099 66,312,675,099
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,701,175,812 43,701,175,812
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 30,145,075,728 30,145,075,728
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,688,726,272 3,688,726,272
1 0 1 5 OTROS 8,849,836,657 8,849,836,657
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,017,537,155 1,017,537,155
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,329,308,210 8,329,308,210
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
14,282,191,077 14,282,191,077
2 GASTOS GENERALES 11,956,679,908 11,956,679,908
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 328,858,000 328,858,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,627,821,908 11,627,821,908
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462,125,762,656 462,125,762,656
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
1,901,937,952 1,901,937,952
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
1,901,937,952 1,901,937,952
3 1 1 5 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 399,940,000 399,940,000
124
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA
1,501,997,952 1,501,997,952
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 259,841,286,545 259,841,286,545
3 2 1 ORDEN NACIONAL 198,838,658,230 198,838,658,230
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,986,249,940 1,986,249,940
3 2 1 54 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012
196,852,408,290 196,852,408,290
3 2 4 DEPARTAMENTOS 31,177,673,270 31,177,673,270
3 2 4 1 APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
29,796,673,270 29,796,673,270
3 2 4 18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS
1,381,000,000 1,381,000,000
3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS
29,824,955,045 29,824,955,045
3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD
3,324,461,990 3,324,461,990
3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA
711,861,590 711,861,590
3 2 5 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 8,568,458,892 8,568,458,892
3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 1,594,195,343 1,594,195,343
3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 10,104,430,810 10,104,430,810
3 2 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA
4,027,723,000 4,027,723,000
3 2 5 7 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 1,493,823,420 1,493,823,420
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 500,000,000 500,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 500,000,000 500,000,000
125
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 145 INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD – ISAGS –(LEY 1440/2011)
500,000,000 500,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
170,209,848,920 170,209,848,920
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 882,221,200 882,221,200
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 212,221,200 212,221,200
3 5 1 33 MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN LIQUIDACION
670,000,000 670,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
169,327,627,720 169,327,627,720
3 5 3 1 APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR PROSOCIAL
42,308,280 42,308,280
3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)
16,118,527,750 16,118,527,750
3 5 3 35 PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA
940,074,820 940,074,820
3 5 3 56 TRANSFERIR OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003
69,879,900,920 69,879,900,920
3 5 3 63 APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
82,346,815,950 82,346,815,950
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 29,672,689,239 29,672,689,239
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 23,439,394,820 23,439,394,820
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,612,884,570 12,612,884,570
3 6 1 7 DECISIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA NACION EN LA LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL
10,826,510,250 10,826,510,250
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,233,294,419 6,233,294,419
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
6,233,294,419 6,233,294,419
126
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 190106
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
13,638,804,152 13,638,804,152
1 GASTOS DE PERSONAL 1,897,541,375 1,897,541,375
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 885,816,562 885,816,562
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 623,490,013 623,490,013
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 45,862,027 45,862,027
1 0 1 5 OTROS 162,003,365 162,003,365
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
44,057,272 44,057,272
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
10,403,885 10,403,885
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 735,491,029 735,491,029
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
276,233,784 276,233,784
2 GASTOS GENERALES 495,246,197 495,246,197
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,017,080 2,017,080
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 493,229,117 493,229,117
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,696,729,394 1,696,729,394
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,696,729,394 1,696,729,394
3 2 1 ORDEN NACIONAL 19,792,862 19,792,862
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 19,792,862 19,792,862
3 2 4 DEPARTAMENTOS 503,102,192 503,102,192
3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
503,102,192 503,102,192
127
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 7 MUNICIPIOS 1,173,834,340 1,173,834,340
3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
1,173,834,340 1,173,834,340
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 9,549,287,186 9,549,287,186
5 1 COMERCIAL 5,555,362,822 5,555,362,822
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,555,362,822 5,555,362,822
5 2 INDUSTRIAL 3,993,924,364 3,993,924,364
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,993,924,364 3,993,924,364
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 42,361,748,318 42,361,748,318
1 GASTOS DE PERSONAL 30,176,748,318 30,176,748,318
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,277,648,318 24,277,648,318
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18,374,235,568 18,374,235,568
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 96,102,300 96,102,300
1 0 1 5 OTROS 4,886,310,450 4,886,310,450
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
921,000,000 921,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,899,100,000 5,899,100,000
2 GASTOS GENERALES 12,135,000,000 12,135,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,135,000,000 12,135,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000 50,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
128
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
UNIDAD: 190110
SANATORIO DE CONTRATACION 11,400,700,000 11,400,700,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,421,700,000 3,421,700,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,432,200,000 2,432,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,862,000,000 1,862,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 29,200,000 29,200,000
1 0 1 5 OTROS 491,000,000 491,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
50,000,000 50,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,000,000 45,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
944,500,000 944,500,000
2 GASTOS GENERALES 427,300,000 427,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000 3,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 423,800,000 423,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,551,700,000 7,551,700,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,551,700,000 7,551,700,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,500,000 17,500,000
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 17,500,000 17,500,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,534,200,000 7,534,200,000
3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA
12,100,000 12,100,000
129
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 7,522,100,000 7,522,100,000
UNIDAD: 190111
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 30,508,313,683 30,508,313,683
1 GASTOS DE PERSONAL 8,258,100,000 8,258,100,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,184,500,000 6,184,500,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,547,900,000 4,547,900,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 34,900,000 34,900,000
1 0 1 5 OTROS 1,588,400,000 1,588,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
13,300,000 13,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,073,600,000 2,073,600,000
2 GASTOS GENERALES 1,209,430,000 1,209,430,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,000,000 103,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,106,430,000 1,106,430,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,040,783,683 21,040,783,683
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 61,200,000 61,200,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 61,200,000 61,200,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 61,200,000 61,200,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,979,583,683 20,979,583,683
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 241,800,000 241,800,000
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 241,800,000 241,800,000
130
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,737,783,683 20,737,783,683
3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA
5,000,000 5,000,000
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 20,732,783,683 20,732,783,683
UNIDAD: 190112
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
3,593,894,253 3,593,894,253
1 GASTOS DE PERSONAL 3,586,650,976 3,586,650,976
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,840,881,835 2,840,881,835
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,174,629,926 2,174,629,926
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 165,659,882 165,659,882
1 0 1 5 OTROS 500,089,390 500,089,390
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
502,637 502,637
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
745,769,141 745,769,141
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,243,277 7,243,277
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,243,277 7,243,277
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,243,277 7,243,277
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,243,277 7,243,277
UNIDAD: 190114
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
7,105,673,980,679 7,105,673,980,679
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,105,673,980,679 7,105,673,980,679
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,661,446,420 14,661,446,420
131
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,661,446,420 14,661,446,420
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,661,446,420 14,661,446,420
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
3 7 2 PARTICIPACION PARA SALUD 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
3 7 2 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.
7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
C . INVERSION 3,714,849,193,378 3,714,849,193,378
UNIDAD: 190101
GESTIÓN GENERAL 392,048,610,350 392,048,610,350
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 3,811,000,000 3,811,000,000
UNIDAD: 190111
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 1,030,000,000 1,030,000,000
UNIDAD: 190114
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
3,317,959,583,028 3,317,959,583,028
132
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1903
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL PRESUPUESTO: 54,841,210,457 4,256,300,000 59,097,510,457
A . FUNCIONAMIENTO 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457
UNIDAD: 190300
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457
1 GASTOS DE PERSONAL 28,361,450,457 49,400,000 28,410,850,457
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,380,250,457 21,380,250,457
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,731,550,457 15,731,550,457
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 703,500,000 703,500,000
1 0 1 5 OTROS 4,797,900,000 4,797,900,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
147,300,000 147,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 49,400,000 49,400,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,981,200,000 6,981,200,000
2 GASTOS GENERALES 1,668,400,000 851,200,000 2,519,600,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 147,300,000 147,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,521,100,000 851,200,000 2,372,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,600,000 2,218,100,000 2,317,700,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 99,600,000 148,100,000 247,700,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000
133
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,070,000,000 2,070,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000
C . INVERSION 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000
UNIDAD: 190300
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000
134
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1910
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
TOTAL PRESUPUESTO: 31,025,042,000 104,787,463,728 135,812,505,728
A . FUNCIONAMIENTO 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235
UNIDAD: 191000
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235
1 GASTOS DE PERSONAL 28,316,142,000 39,843,819,627 68,159,961,627
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,316,142,000 23,317,052,494 42,633,194,494
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,316,142,000 15,966,019,017 32,282,161,017
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,151,471,185 2,151,471,185
1 0 1 5 OTROS 3,000,000,000 5,021,562,292 8,021,562,292
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
178,000,000 178,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,332,776,079 11,332,776,079
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,000,000,000 5,193,991,054 14,193,991,054
2 GASTOS GENERALES 19,778,211,608 19,778,211,608
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,773,211,608 19,773,211,608
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 922,742,000 922,742,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 190,000,000 190,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 190,000,000 190,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 190,000,000 190,000,000
135
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 732,742,000 732,742,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000
C . INVERSION 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493
UNIDAD: 191000
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493
136
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1912
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
TOTAL PRESUPUESTO: 153,047,574,889 153,047,574,889
A . FUNCIONAMIENTO 105,136,146,643 105,136,146,643
UNIDAD: 191200
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
105,136,146,643 105,136,146,643
1 GASTOS DE PERSONAL 88,535,480,221 88,535,480,221
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,120,443,922 59,120,443,922
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 46,127,041,787 46,127,041,787
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 827,104,791 827,104,791
1 0 1 5 OTROS 10,714,826,759 10,714,826,759
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,451,470,585 1,451,470,585
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,258,000,000 8,258,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21,157,036,299 21,157,036,299
2 GASTOS GENERALES 16,284,528,000 16,284,528,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 331,320,000 331,320,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,953,208,000 15,953,208,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316,138,422 316,138,422
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 254,955,422 254,955,422
3 2 1 ORDEN NACIONAL 254,955,422 254,955,422
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 254,955,422 254,955,422
137
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 61,183,000 61,183,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000
C . INVERSION 47,911,428,246 47,911,428,246
UNIDAD: 191200
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
47,911,428,246 47,911,428,246
138
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1913
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL PRESUPUESTO: 144,785,284,252 116,134,552,245 260,919,836,497
A . FUNCIONAMIENTO 144,785,284,252 115,434,552,245 260,219,836,497
UNIDAD: 191301
PENSIONES 132,358,438,792 115,434,552,245 247,792,991,037
1 GASTOS DE PERSONAL 4,671,041,492 4,671,041,492
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,149,545,110 2,149,545,110
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,449,142,020 1,449,142,020
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,065,150 208,065,150
1 0 1 5 OTROS 477,137,200 477,137,200
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,200,740 15,200,740
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,877,536,262 1,877,536,262
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
643,960,120 643,960,120
2 GASTOS GENERALES 568,773,210 721,740,570 1,290,513,780
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 69,542,510 69,542,510
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 568,773,210 652,198,060 1,220,971,270
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127,118,624,090 114,712,811,675 241,831,435,765
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 31,546,840 31,546,840
3 2 1 ORDEN NACIONAL 31,546,840 31,546,840
3 2 1 3 SUPERINTENDENCIA BANCARIA LEY 18/88 31,546,840 31,546,840
139
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
117,675,277,150 114,681,264,835 232,356,541,985
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 117,607,194,150 114,584,808,425 232,192,002,575
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 117,607,194,150 112,635,541,325 230,242,735,475
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,334,267,100 1,334,267,100
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 615,000,000 615,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
68,083,000 96,456,410 164,539,410
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 96,456,410 96,456,410
3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 68,083,000 68,083,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,443,346,940 9,443,346,940
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940
UNIDAD: 191302
CESANTIAS Y VIVIENDA 12,426,845,460 12,426,845,460
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 2 CESANTIAS 12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 7,886,495,886 7,886,495,886
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,540,349,574 4,540,349,574
C . INVERSION 700,000,000 700,000,000
UNIDAD: 191301
PENSIONES 700,000,000 700,000,000
140
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
141
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1914
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647
A . FUNCIONAMIENTO 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647
UNIDAD: 191401
SALUD 85,115,480,730 83,175,785,866 168,291,266,596
1 GASTOS DE PERSONAL 2,996,306,702 3,657,459,506 6,653,766,208
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,977,275,879 1,977,275,879
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,293,343,212 1,293,343,212
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,638,300 148,638,300
1 0 1 5 OTROS 513,694,367 513,694,367
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
21,600,000 21,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 421,124,700 3,657,459,506 4,078,584,206
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
597,906,123 597,906,123
2 GASTOS GENERALES 678,539,304 1,334,326,445 2,012,865,749
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000 30,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 663,539,304 1,319,326,445 1,982,865,749
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,440,634,724 78,183,999,915 159,624,634,639
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 260,000,000 260,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 260,000,000 260,000,000
3 2 1 10 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD 260,000,000 260,000,000
142
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639
3 5 3 26 INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL 3,643,169,232 3,643,169,232
3 5 3 40 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 1,046,124,943 1,046,124,943
3 5 3 47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 73,134,705,740 73,134,705,740
3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 81,440,634,724 81,440,634,724
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
UNIDAD: 191402
PENSIONES 280,308,978,051 3,646,700,000 283,955,678,051
1 GASTOS DE PERSONAL 3,981,136,346 1,534,700,000 5,515,836,346
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,202,422,398 1,202,422,398
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 777,405,060 777,405,060
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 58,728,337 58,728,337
1 0 1 5 OTROS 344,689,001 344,689,001
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
21,600,000 21,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,456,778,692 1,534,700,000 3,991,478,692
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
321,935,256 321,935,256
2 GASTOS GENERALES 929,752,180 112,000,000 1,041,752,180
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 405,000,000 405,000,000
143
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 524,752,180 112,000,000 636,752,180
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275,398,089,525 2,000,000,000 277,398,089,525
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
275,398,089,525 275,398,089,525
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 272,698,089,525 272,698,089,525
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 268,879,092,414 268,879,092,414
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 745,000,000 745,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,573,997,111 1,573,997,111
3 5 1 48 GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009
1,500,000,000 1,500,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,700,000,000 2,700,000,000
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 1,500,000,000 1,500,000,000
3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
144
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,347,657,541,797 2,347,657,541,797
A . FUNCIONAMIENTO 80,223,541,797 80,223,541,797
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL 56,711,732,032 56,711,732,032
1 GASTOS DE PERSONAL 25,356,462,881 25,356,462,881
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,693,116,636 17,693,116,636
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,076,531,262 12,076,531,262
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,710,215,939 1,710,215,939
1 0 1 5 OTROS 3,613,890,588 3,613,890,588
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
292,478,847 292,478,847
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,311,480,680 2,311,480,680
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,351,865,565 5,351,865,565
2 GASTOS GENERALES 4,536,997,560 4,536,997,560
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,800,520 65,800,520
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,471,197,040 4,471,197,040
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,818,271,591 26,818,271,591
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,574,660,970 22,574,660,970
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,000,000,000 2,000,000,000
145
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 7 MUNICIPIOS 20,574,660,970 20,574,660,970
3 2 7 6 RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92
20,574,660,970 20,574,660,970
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 302,700,000 302,700,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 302,700,000 302,700,000
3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
302,700,000 302,700,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
150,000,000 150,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 150,000,000 150,000,000
3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 150,000,000 150,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,790,910,621 3,790,910,621
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621
UNIDAD: 210113
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
23,511,809,765 23,511,809,765
1 GASTOS DE PERSONAL 15,018,812,384 15,018,812,384
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,614,850,145 10,614,850,145
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,694,460,264 5,694,460,264
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,411,335,032 2,411,335,032
1 0 1 5 OTROS 2,040,866,914 2,040,866,914
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
377,609,655 377,609,655
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
90,578,280 90,578,280
146
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,500,000,000 1,500,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,903,962,240 2,903,962,240
2 GASTOS GENERALES 3,127,556,781 3,127,556,781
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,695,086 75,695,086
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,051,861,695 3,051,861,695
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 44,728,600 44,728,600
3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 5,320,712,000 5,320,712,000
C . INVERSION 2,267,434,000,000 2,267,434,000,000
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL 2,261,201,000,000 2,261,201,000,000
UNIDAD: 210113
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
6,233,000,000 6,233,000,000
147
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2103
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
TOTAL PRESUPUESTO: 79,651,337,811 50,651,000,000 130,302,337,811
A . FUNCIONAMIENTO 50,250,397,811 50,250,397,811
UNIDAD: 210300
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 50,250,397,811 50,250,397,811
1 GASTOS DE PERSONAL 27,336,819,030 27,336,819,030
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,117,788,268 17,117,788,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,508,941,659 12,508,941,659
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 614,312,870 614,312,870
1 0 1 5 OTROS 3,916,847,171 3,916,847,171
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
77,686,568 77,686,568
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,257,000,000 4,257,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,962,030,762 5,962,030,762
2 GASTOS GENERALES 14,713,578,781 14,713,578,781
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 556,039,837 556,039,837
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,157,538,944 14,157,538,944
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 200,000,000 200,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 200,000,000 200,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 200,000,000 200,000,000
148
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 5,500,000,000 5,500,000,000
5 1 COMERCIAL 5,500,000,000 5,500,000,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,500,000,000 5,500,000,000
C . INVERSION 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000
UNIDAD: 210300
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000
149
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2109
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
TOTAL PRESUPUESTO: 35,237,765,660 35,237,765,660
A . FUNCIONAMIENTO 13,887,765,660 13,887,765,660
UNIDAD: 210900
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
13,887,765,660 13,887,765,660
1 GASTOS DE PERSONAL 11,591,776,560 11,591,776,560
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,661,834,440 8,661,834,440
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,147,860,370 6,147,860,370
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,211,320 548,211,320
1 0 1 5 OTROS 1,919,328,780 1,919,328,780
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
46,433,970 46,433,970
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 201,803,780 201,803,780
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,728,138,340 2,728,138,340
2 GASTOS GENERALES 1,835,989,100 1,835,989,100
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,780,989,100 1,780,989,100
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460,000,000 460,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60,000,000 60,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 60,000,000 60,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 60,000,000 60,000,000
150
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 400,000,000 400,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000
C . INVERSION 21,350,000,000 21,350,000,000
UNIDAD: 210900
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
21,350,000,000 21,350,000,000
151
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
TOTAL PRESUPUESTO: 38,569,000,000 16,578,000,000 55,147,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000
UNIDAD: 211000
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 6,489,000,000 680,000,000 7,169,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,397,000,000 4,397,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,401,000,000 3,401,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,000,000 208,000,000
1 0 1 5 OTROS 778,000,000 778,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
10,000,000 10,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 620,000,000 680,000,000 1,300,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,472,000,000 1,472,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,528,000,000 1,602,000,000 6,130,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 292,000,000 292,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,236,000,000 1,602,000,000 5,838,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 596,000,000 3,667,000,000 4,263,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 94,000,000 94,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 94,000,000 94,000,000
152
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 94,000,000 94,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
502,000,000 502,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 502,000,000 502,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 373,000,000 373,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 129,000,000 129,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,667,000,000 3,667,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,667,000,000 3,667,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,138,000,000 3,138,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
529,000,000 529,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 3,956,000,000 1,269,000,000 5,225,000,000
5 1 COMERCIAL 1,269,000,000 1,269,000,000
5 1 2 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000
5 1 2 1 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000
5 2 INDUSTRIAL 3,956,000,000 3,956,000,000
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,956,000,000 3,956,000,000
C . INVERSION 23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000
UNIDAD: 211000
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000
153
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
TOTAL PRESUPUESTO: 643,512,315,847 643,512,315,847
A . FUNCIONAMIENTO 202,505,115,847 202,505,115,847
UNIDAD: 211100
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 202,505,115,847 202,505,115,847
1 GASTOS DE PERSONAL 32,234,147,164 32,234,147,164
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,378,163,987 21,378,163,987
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,393,083,677 12,393,083,677
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 4,360,082,040 4,360,082,040
1 0 1 5 OTROS 3,441,492,785 3,441,492,785
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
800,830,000 800,830,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
382,675,485 382,675,485
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,648,080,000 4,648,080,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,207,903,177 6,207,903,177
2 GASTOS GENERALES 12,764,024,944 12,764,024,944
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 876,680,000 876,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,887,344,944 11,887,344,944
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,582,412,064 77,582,412,064
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 51,710,068,664 51,710,068,664
3 2 1 ORDEN NACIONAL 51,710,068,664 51,710,068,664
154
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,360,468,664 2,360,468,664
3 2 1 17 EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION
49,349,600,000 49,349,600,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,872,343,400 25,872,343,400
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,299,343,400 3,299,343,400
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,107,343,400 3,107,343,400
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
192,000,000 192,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22,573,000,000 22,573,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,573,000,000 22,573,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 COMERCIAL 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 2 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 2 1 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675
C . INVERSION 441,007,200,000 441,007,200,000
UNIDAD: 211100
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 441,007,200,000 441,007,200,000
155
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2112
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
TOTAL PRESUPUESTO: 47,151,000,000 47,151,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 47,151,000,000 47,151,000,000
UNIDAD: 211200
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 47,151,000,000 47,151,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 42,942,100,000 42,942,100,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,082,300,000 24,082,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,580,500,000 17,580,500,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,465,500,000 1,465,500,000
1 0 1 5 OTROS 4,889,800,000 4,889,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
146,500,000 146,500,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,119,300,000 10,119,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,740,500,000 8,740,500,000
2 GASTOS GENERALES 4,208,900,000 4,208,900,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,208,900,000 4,208,900,000
156
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2201
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 28,918,423,021,586 28,918,423,021,586
A . FUNCIONAMIENTO 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741
1 GASTOS DE PERSONAL 89,362,854,295 89,362,854,295
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 30,771,004,336 30,771,004,336
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,915,215,596 20,915,215,596
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,598,500,822 3,598,500,822
1 0 1 5 OTROS 6,046,780,779 6,046,780,779
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
210,507,139 210,507,139
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48,882,614,416 48,882,614,416
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,709,235,543 9,709,235,543
2 GASTOS GENERALES 7,858,478,203 7,858,478,203
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 287,202,982 287,202,982
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,571,275,221 7,571,275,221
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,733,345,015,243 26,733,345,015,243
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
11,419,775,989 11,419,775,989
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
11,419,775,989 11,419,775,989
3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
2,659,000,000 2,659,000,000
157
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES
1,753,000,000 1,753,000,000
3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83)
4,206,890,655 4,206,890,655
3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA
420,000,000 420,000,000
3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC
2,380,885,334 2,380,885,334
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 196,720,273,622 196,720,273,622
3 2 1 ORDEN NACIONAL 147,156,960,694 147,156,960,694
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 43,735,234,008 43,735,234,008
3 2 1 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
309,955,359 309,955,359
3 2 1 27 MONITOREO Y VIGILANCIA EDUCACION SUPERIOR PARA DISTRIBUIR
866,554,741 866,554,741
3 2 1 52 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012. CONPES 151
102,245,216,586 102,245,216,586
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
8,691,000,000 8,691,000,000
3 2 2 1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR - CONACES
6,576,000,000 6,576,000,000
3 2 2 2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION - CNA 1,779,000,000 1,779,000,000
3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92)
336,000,000 336,000,000
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
40,872,312,928 40,872,312,928
3 2 10 1 COLEGIO BOYACA (DECRETO 3175 DE 2005 ARTICULO 2)
5,156,525,752 5,156,525,752
3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA.
954,842,883 954,842,883
158
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 10 4 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,736,262,770 2,736,262,770
3 2 10 5 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006)
4,072,995,346 4,072,995,346
3 2 10 6 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006)
1,691,801,332 1,691,801,332
3 2 10 7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006)
1,610,938,852 1,610,938,852
3 2 10 8 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,088,549,708 2,088,549,708
3 2 10 9 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006)
1,680,884,539 1,680,884,539
3 2 10 10 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006)
2,251,645,428 2,251,645,428
3 2 10 11 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006)
7,034,499,962 7,034,499,962
3 2 10 12 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006)
2,723,565,793 2,723,565,793
3 2 10 13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,952,118,517 2,952,118,517
3 2 10 14 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER (DECRETO 1052 DE 2006)
2,834,414,682 2,834,414,682
3 2 10 15 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - VALLE (DECRETO 1052 DE 2006)
3,083,267,364 3,083,267,364
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 721,933,080 721,933,080
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 721,933,080 721,933,080
3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)
179,955,000 179,955,000
3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB.
291,602,527 291,602,527
3 4 1 128 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA ECUACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989.
159,279,525 159,279,525
159
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT - CONVENIO DE 1957 91,096,028 91,096,028
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,442,717,633,451 6,442,717,633,451
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 266,329,681,719 266,329,681,719
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 38,000,000 38,000,000
3 5 1 2 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1371 DE 2009
188,755,069,641 188,755,069,641
3 5 1 40 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CAUCA - ART. 38 LEY 1151 DE 2007
19,596,268,089 19,596,268,089
3 5 1 41 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CALDAS - LEY 1371 DE 2009
22,344,757,314 22,344,757,314
3 5 1 42 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA - LEY 1371 DE 2009
30,872,409,590 30,872,409,590
3 5 1 43 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA - LEY 1371 DE 2009
2,148,177,085 2,148,177,085
3 5 1 44 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - LEY 1371 DE 2009
2,575,000,000 2,575,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,176,387,951,732 6,176,387,951,732
3 5 3 15 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - AMORTIZACION DE LA DEUDA ENTES TERRITORIALES (PARAGRAFO 4 DEL ART. 18 LEY 715 / 2001)
400,000,000,000 400,000,000,000
3 5 3 16 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE AFILIADOS LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
712,298,441,243 712,298,441,243
3 5 3 17 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE DE AFILIADOS DOCENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
639,051,769,813 639,051,769,813
160
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 19 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1,188,789,535,596 1,188,789,535,596
3 5 3 20 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES - APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003
2,782,502,962,611 2,782,502,962,611
3 5 3 21 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - RENDIMIENTOS INVERSIONES
4,837,248,000 4,837,248,000
3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS
448,907,994,469 448,907,994,469
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,469,564,293,042 2,469,564,293,042
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,464,564,293,042 2,464,564,293,042
3 6 3 18 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU 39,980,748,156 39,980,748,156
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
78,022,111,532 78,022,111,532
3 6 3 27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA. 1,954,481,246 1,954,481,246
3 6 3 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 19,236,815,700 19,236,815,700
3 6 3 29 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 261,579,179,958 261,579,179,958
3 6 3 30 UNIVERSIDAD DE CALDAS 66,759,294,452 66,759,294,452
3 6 3 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 68,698,916,857 68,698,916,857
3 6 3 32 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 68,670,990,627 68,670,990,627
3 6 3 33 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 15,266,525,692 15,266,525,692
3 6 3 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 24,066,393,529 24,066,393,529
3 6 3 35 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 23,501,193,686 23,501,193,686
161
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 36 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 25,762,526,194 25,762,526,194
3 6 3 37 UNIVERSIDAD DE NARINO 54,038,303,281 54,038,303,281
3 6 3 38 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 35,584,794,679 35,584,794,679
3 6 3 39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 19,034,540,418 19,034,540,418
3 6 3 40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 99,312,854,228 99,312,854,228
3 6 3 41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 86,943,554,252 86,943,554,252
3 6 3 42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 46,296,723,005 46,296,723,005
3 6 3 43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 14,505,377,200 14,505,377,200
3 6 3 44 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 48,490,098,915 48,490,098,915
3 6 3 45 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 41,459,607,625 41,459,607,625
3 6 3 46 UNIVERSIDAD DEL VALLE 195,039,285,581 195,039,285,581
3 6 3 47 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
17,120,650,638 17,120,650,638
3 6 3 48 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA
33,146,049,205 33,146,049,205
3 6 3 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA
16,031,310,158 16,031,310,158
3 6 3 50 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 103,721,243,727 103,721,243,727
3 6 3 51 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 14,992,882,319 14,992,882,319
3 6 3 52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 550,682,719,484 550,682,719,484
3 6 3 53 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 54,908,150,739 54,908,150,739
3 6 3 54 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
104,925,224,157 104,925,224,157
3 6 3 55 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 26,747,657,171 26,747,657,171
3 6 3 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO -DIEGO LUIS CORDOBA
39,569,437,160 39,569,437,160
162
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 57 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA 45,508,646,501 45,508,646,501
3 6 3 58 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 80,269,458,290 80,269,458,290
3 6 3 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
39,907,324,235 39,907,324,235
3 6 3 116 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES
20,412,445 20,412,445
3 6 3 160 APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO - TRANSFERENCIA AL ICETEX
954,810,000 954,810,000
3 6 3 164 TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR FODESEP - ARTICULO 91 LEY 30 DE 1992
1,854,000,000 1,854,000,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
3 7 1 PARTICIPACION PARA EDUCACION 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
3 7 1 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.
17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
C . INVERSION 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845
163
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2209
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 5,515,868,042 770,000,000 6,285,868,042
A . FUNCIONAMIENTO 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042
UNIDAD: 220900
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042
1 GASTOS DE PERSONAL 3,417,551,644 3,417,551,644
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,696,471,408 2,696,471,408
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,919,971,464 1,919,971,464
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 210,362,088 210,362,088
1 0 1 5 OTROS 555,137,856 555,137,856
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
11,000,000 11,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,000,000 12,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
709,080,236 709,080,236
2 GASTOS GENERALES 1,196,700,398 20,000,000 1,216,700,398
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 33,000,000 33,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,163,700,398 20,000,000 1,183,700,398
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,500,000 9,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000
164
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,000,000 3,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,000,000 3,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 3,000,000 3,000,000
C . INVERSION 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000
UNIDAD: 220900
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000
165
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,790,673,814 800,270,000 5,590,943,814
A . FUNCIONAMIENTO 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960
UNIDAD: 221000
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960
1 GASTOS DE PERSONAL 3,516,953,026 50,000,000 3,566,953,026
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,659,784,040 2,659,784,040
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,930,499,244 1,930,499,244
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 187,945,171 187,945,171
1 0 1 5 OTROS 502,104,762 502,104,762
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
39,234,863 39,234,863
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35,070,084 50,000,000 85,070,084
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
822,098,902 822,098,902
2 GASTOS GENERALES 378,034,972 121,113,146 499,148,118
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 26,000,000 26,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 352,034,972 121,113,146 473,148,118
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,285,816 35,285,816
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,285,816 10,285,816
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,285,816 10,285,816
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,285,816 10,285,816
166
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,000,000 25,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000
C . INVERSION 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854
UNIDAD: 221000
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854
167
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2234
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
TOTAL PRESUPUESTO: 10,976,749 8,683,498 19,660,247
A . FUNCIONAMIENTO 10,346,749 5,809,197 16,155,946
UNIDAD: 223400
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
10,346,749 5,809,197 16,155,946
1 GASTOS DE PERSONAL 10,297,855 3,481,807 13,779,662
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,440,304 883,973 8,324,277
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,143,535 328,248 6,471,783
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,272 113,511 303,783
1 0 1 5 OTROS 1,057,321 442,213 1,499,534
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
49,176 49,176
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,230,102 1,472,851 2,702,953
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,627,450 1,124,983 2,752,433
2 GASTOS GENERALES 1,910,848 1,910,848
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,450 15,450
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,895,398 1,895,398
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,894 416,542 465,436
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,094 24,094
3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,094 24,094
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,094 24,094
168
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
24,801 313,542 338,342
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
24,801 313,542 338,342
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 24,801 313,542 338,342
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 103,000 103,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000
C . INVERSION 630,000 2,874,301 3,504,301
UNIDAD: 223400
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
630,000 2,874,301 3,504,301
169
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2238
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,944,905,021 1,979,530,458 4,924,435,479
A . FUNCIONAMIENTO 2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017
UNIDAD: 223800
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017
1 GASTOS DE PERSONAL 2,175,161,826 191,171,000 2,366,332,826
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,636,942,111 1,636,942,111
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 343,870,296 343,870,296
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 47,014,191 47,014,191
1 0 1 5 OTROS 135,296,542 135,296,542
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,104,000,000 1,104,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
6,761,082 6,761,082
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 397,632,493 191,171,000 588,803,493
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
140,587,222 140,587,222
2 GASTOS GENERALES 156,743,195 226,138,996 382,882,191
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 156,743,195 226,138,996 382,882,191
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 55,500,000 65,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000
170
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
48,000,000 48,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
48,000,000 48,000,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 48,000,000 48,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,500,000 7,500,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000
C . INVERSION 603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462
UNIDAD: 223800
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462
171
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2239
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,360,068 2,984,661,374 5,524,021,442
A . FUNCIONAMIENTO 2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133
UNIDAD: 223900
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133
1 GASTOS DE PERSONAL 2,534,902,213 670,523,688 3,205,425,901
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,864,027,705 121,922,599 1,985,950,304
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,397,361,521 1,397,361,521
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,285,574 190,285,574
1 0 1 5 OTROS 237,719,663 121,922,599 359,642,262
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
38,660,947 38,660,947
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306,442,515 312,980,360 619,422,875
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
364,431,993 235,620,729 600,052,722
2 GASTOS GENERALES 452,795,647 452,795,647
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,000,000 3,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 449,795,647 449,795,647
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,457,855 13,602,730 18,060,585
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,457,855 4,457,855
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,457,855 4,457,855
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,457,855 4,457,855
172
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,801,365 6,801,365
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,801,365 6,801,365
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 6,801,365 6,801,365
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,801,365 6,801,365
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365
C . INVERSION 1,847,739,309 1,847,739,309
UNIDAD: 223900
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
1,847,739,309 1,847,739,309
173
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2241
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 5,988,600,000 4,424,200,000 10,412,800,000
A . FUNCIONAMIENTO 5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000
UNIDAD: 224100
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,746,300,000 2,177,600,000 7,923,900,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,770,800,000 1,147,600,000 4,918,400,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,808,600,000 2,808,600,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 211,700,000 211,700,000
1 0 1 5 OTROS 678,900,000 678,900,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,147,600,000 1,147,600,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
71,600,000 71,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 699,500,000 1,030,000,000 1,729,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,276,000,000 1,276,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,902,900,000 1,902,900,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,300,000 12,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,890,600,000 1,890,600,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000 110,300,000 121,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,000,000 11,000,000
174
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,000,000 11,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,000,000 11,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
103,300,000 103,300,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
103,300,000 103,300,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 103,300,000 103,300,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,000,000 7,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 33,400,000 33,400,000
5 1 COMERCIAL 33,400,000 33,400,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 33,400,000 33,400,000
C . INVERSION 231,300,000 200,000,000 431,300,000
UNIDAD: 224100
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
231,300,000 200,000,000 431,300,000
175
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
TOTAL PRESUPUESTO: 4,108,590,000 2,287,000,000 6,395,590,000
A . FUNCIONAMIENTO 3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000
UNIDAD: 224200
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,891,200,000 975,400,000 3,866,600,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,296,600,000 2,296,600,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,641,800,000 1,641,800,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 56,700,000 56,700,000
1 0 1 5 OTROS 562,800,000 562,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
35,300,000 35,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,000,000 975,400,000 979,400,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
590,600,000 590,600,000
2 GASTOS GENERALES 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,000,000 77,000,000 86,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,000,000 9,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,000,000 9,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,000,000 9,000,000
176
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
77,000,000 77,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
77,000,000 77,000,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 77,000,000 77,000,000
C . INVERSION 900,000,000 528,000,000 1,428,000,000
UNIDAD: 224200
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
900,000,000 528,000,000 1,428,000,000
177
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2301
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO: 76,129,640,838 76,129,640,838
A . FUNCIONAMIENTO 72,129,640,838 72,129,640,838
UNIDAD: 230101
GESTION GENERAL 60,159,360,244 60,159,360,244
1 GASTOS DE PERSONAL 45,098,082,188 45,098,082,188
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 31,679,952,707 31,679,952,707
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,722,308,503 20,722,308,503
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,901,813,504 3,901,813,504
1 0 1 5 OTROS 6,803,145,378 6,803,145,378
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
252,685,322 252,685,322
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,079,550,345 4,079,550,345
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,338,579,136 9,338,579,136
2 GASTOS GENERALES 3,599,684,811 3,599,684,811
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,599,684,811 3,599,684,811
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,461,593,245 11,461,593,245
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 303,953,000 303,953,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 303,953,000 303,953,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 303,953,000 303,953,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,421,580,399 7,421,580,399
178
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 91,621,879 91,621,879
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 91,621,879 91,621,879
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,329,958,520 7,329,958,520
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 91,739,000 91,739,000
3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996
7,238,219,520 7,238,219,520
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,736,059,846 3,736,059,846
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 979,074,010 979,074,010
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 694,084,247 694,084,247
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
284,989,763 284,989,763
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,756,985,836 2,756,985,836
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,756,985,836 2,756,985,836
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
11,970,280,594 11,970,280,594
1 GASTOS DE PERSONAL 10,270,280,594 10,270,280,594
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,570,278,892 7,570,278,892
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,413,301,891 4,413,301,891
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,417,327,180 1,417,327,180
1 0 1 5 OTROS 1,397,149,821 1,397,149,821
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
272,500,000 272,500,000
179
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
70,000,000 70,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 450,491,571 450,491,571
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,249,510,131 2,249,510,131
2 GASTOS GENERALES 1,665,000,000 1,665,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,625,000,000 1,625,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,000,000 35,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,000,000 35,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,000,000 35,000,000
C . INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
4,000,000,000 4,000,000,000
180
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2306
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,096,666,871,143 1,096,666,871,143
A . FUNCIONAMIENTO 111,891,295,122 111,891,295,122
UNIDAD: 230600
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
111,891,295,122 111,891,295,122
1 GASTOS DE PERSONAL 344,900,000 344,900,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,900,000 344,900,000
2 GASTOS GENERALES 14,891,402,532 14,891,402,532
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 266,108,231 266,108,231
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,625,294,301 14,625,294,301
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,654,992,590 96,654,992,590
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,891,610,527 6,891,610,527
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,891,610,527 6,891,610,527
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,676,970,000 2,676,970,000
3 2 1 35 TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETOS 1130 Y 1620 DE 1999 Y 2003. LEYES 1341 Y 1369 DE 2009
4,214,640,527 4,214,640,527
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 979,744,610 979,744,610
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 88,783,637,453 88,783,637,453
181
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 39,790,750 39,790,750
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
39,790,750 39,790,750
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
88,743,846,703 88,743,846,703
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
11,676,411,884 11,676,411,884
3 6 3 76 TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA
55,927,259,988 55,927,259,988
3 6 3 146 TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 6o. DEL DECRETO 4169 DE 2011
21,140,174,831 21,140,174,831
C . INVERSION 984,775,576,021 984,775,576,021
UNIDAD: 230600
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
984,775,576,021 984,775,576,021
182
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2309
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
TOTAL PRESUPUESTO: 21,140,174,831 21,140,174,831
A . FUNCIONAMIENTO 13,432,663,615 13,432,663,615
UNIDAD: 230900
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13,432,663,615 13,432,663,615
1 GASTOS DE PERSONAL 8,428,409,230 8,428,409,230
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,297,287,967 6,297,287,967
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,419,197,316 4,419,197,316
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 671,963,376 671,963,376
1 0 1 5 OTROS 1,163,897,275 1,163,897,275
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
42,230,000 42,230,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136,500,000 136,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,994,621,263 1,994,621,263
2 GASTOS GENERALES 3,600,254,385 3,600,254,385
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,771,085 103,771,085
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,496,483,300 3,496,483,300
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,404,000,000 1,404,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,000,000 4,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,000,000 4,000,000
3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996
4,000,000 4,000,000
183
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,400,000,000 1,400,000,000
C . INVERSION 7,707,511,216 7,707,511,216
UNIDAD: 230900
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 7,707,511,216 7,707,511,216
184
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2310
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
TOTAL PRESUPUESTO: 246,662,000,000 246,662,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 64,981,000,000 64,981,000,000
UNIDAD: 231000
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 64,981,000,000 64,981,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 9,861,000,000 9,861,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,393,000,000 7,393,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,062,000,000 4,062,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,656,000,000 1,656,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,338,000,000 1,338,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
267,000,000 267,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
70,000,000 70,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 709,000,000 709,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,759,000,000 1,759,000,000
2 GASTOS GENERALES 3,581,000,000 3,581,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,541,000,000 3,541,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,539,000,000 51,539,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,900,000,000 2,900,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,900,000,000 2,900,000,000
185
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 400,000,000 400,000,000
3 2 1 55 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC. ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012
2,500,000,000 2,500,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
47,639,000,000 47,639,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 47,639,000,000 47,639,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 47,639,000,000 47,639,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000
C . INVERSION 181,681,000,000 181,681,000,000
UNIDAD: 231000
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 181,681,000,000 181,681,000,000
186
MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL PRESUPUESTO: 457,468,248,220 457,468,248,220
A . FUNCIONAMIENTO 109,067,248,220 109,067,248,220
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL 77,687,301,721 77,687,301,721
1 GASTOS DE PERSONAL 38,539,000,000 38,539,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,984,000,000 28,984,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,324,000,000 20,324,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,472,000,000 2,472,000,000
1 0 1 5 OTROS 5,645,000,000 5,645,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
543,000,000 543,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 437,000,000 437,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,118,000,000 9,118,000,000
2 GASTOS GENERALES 23,463,301,721 23,463,301,721
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,771,188,000 1,771,188,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,692,113,721 21,692,113,721
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,685,000,000 15,685,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,991,000,000 9,991,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,153,000,000 3,153,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 330,000,000 330,000,000
187
MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 11 CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS
2,823,000,000 2,823,000,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
6,838,000,000 6,838,000,000
3 2 2 6 RECURSOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994
6,838,000,000 6,838,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
655,000,000 655,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 655,000,000 655,000,000
3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 500,000,000 500,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 155,000,000 155,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,039,000,000 5,039,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,039,000,000 5,039,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,039,000,000 1,039,000,000
UNIDAD: 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 31,379,946,499 31,379,946,499
1 GASTOS DE PERSONAL 19,315,262,666 19,315,262,666
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,835,674,802 6,835,674,802
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,219,396,873 4,219,396,873
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 991,022,711 991,022,711
1 0 1 5 OTROS 1,092,745,218 1,092,745,218
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
367,710,000 367,710,000
188
MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
164,800,000 164,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,662,364,832 10,662,364,832
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,817,223,032 1,817,223,032
2 GASTOS GENERALES 11,118,516,158 11,118,516,158
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,150,000 5,150,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,113,366,158 11,113,366,158
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 946,167,675 946,167,675
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 46,973,093 46,973,093
3 2 1 ORDEN NACIONAL 46,973,093 46,973,093
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 46,973,093 46,973,093
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 899,194,582 899,194,582
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582
C . INVERSION 348,401,000,000 348,401,000,000
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL 347,801,000,000 347,801,000,000
UNIDAD: 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000
189
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL PRESUPUESTO: 3,095,051,226,246 526,463,420,900 3,621,514,647,146
A . FUNCIONAMIENTO 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034
1 GASTOS DE PERSONAL 52,498,346,355 6,392,601,752 58,890,948,107
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 38,030,328,859 38,030,328,859
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,285,727,345 28,285,727,345
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,204,824,011 2,204,824,011
1 0 1 5 OTROS 6,972,865,920 6,972,865,920
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
566,911,583 566,911,583
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,272,098,248 6,392,601,752 7,664,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,195,919,248 13,195,919,248
2 GASTOS GENERALES 75,036,526,756 9,462,500,000 84,499,026,756
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 53,344,627,000 53,344,627,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,691,899,756 9,462,500,000 31,154,399,756
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,106,300,464 18,693,496,707 27,799,797,171
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,411,000,000 5,411,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,411,000,000 5,411,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,411,000,000 5,411,000,000
190
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,695,300,464 18,693,496,707 22,388,797,171
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,970,010,091 6,970,010,091
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6,970,010,091 6,970,010,091
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091
7 1 1 NACION 6,970,010,091 6,970,010,091
C . INVERSION 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021
191
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 324,521,000,000 759,645,414,186 1,084,166,414,186
A . FUNCIONAMIENTO 318,962,450,913 318,962,450,913
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
318,962,450,913 318,962,450,913
1 GASTOS DE PERSONAL 241,757,305,498 241,757,305,498
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 175,113,931,987 175,113,931,987
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 92,472,785,873 92,472,785,873
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,697,278,623 1,697,278,623
1 0 1 5 OTROS 59,895,298,132 59,895,298,132
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
6,947,777,332 6,947,777,332
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
14,100,792,027 14,100,792,027
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,194,230,000 4,194,230,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
62,449,143,511 62,449,143,511
2 GASTOS GENERALES 42,529,091,268 42,529,091,268
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 234,054,240 234,054,240
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 42,295,037,028 42,295,037,028
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,320,190,938 23,320,190,938
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 900,000,000 900,000,000
192
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 900,000,000 900,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 900,000,000 900,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 920,190,938 920,190,938
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 920,190,938 920,190,938
3 4 1 26 COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 622/2000
20,190,938 20,190,938
3 4 1 78 ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL -OACI - LEY 12 DE 1947
900,000,000 900,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,500,000,000 21,500,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15,000,000,000 15,000,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
15,000,000,000 15,000,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 11,355,863,209 11,355,863,209
5 1 COMERCIAL 11,355,863,209 11,355,863,209
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,855,863,209 1,855,863,209
5 1 2 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000
5 1 2 1 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,089,552,450 1,089,552,450
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
1,089,552,450 1,089,552,450
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 1,089,552,450 1,089,552,450
193
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 943,336,200 943,336,200
7 1 4 PROVEEDORES 943,336,200 943,336,200
7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA
146,216,250 146,216,250
7 2 4 PROVEEDORES 146,216,250 146,216,250
C . INVERSION 324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823
194
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2413
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,481,542,441,979 217,934,945,064 2,699,477,387,043
A . FUNCIONAMIENTO 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384
1 GASTOS DE PERSONAL 65,579,916,367 65,579,916,367
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 50,528,371,888 50,528,371,888
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,414,494,257 19,414,494,257
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,961,048,602 3,961,048,602
1 0 1 5 OTROS 4,246,651,874 4,246,651,874
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,710,397,155 22,710,397,155
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
195,780,000 195,780,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,893,811,123 6,893,811,123
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,157,733,356 8,157,733,356
2 GASTOS GENERALES 14,946,779,943 14,946,779,943
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,437,000 18,437,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,928,342,943 14,928,342,943
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,981,131,410 14,343,447,664 42,324,579,074
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
195
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,429,191,499 13,799,841,567 38,229,033,066
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13,799,841,567 13,799,841,567
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
13,799,841,567 13,799,841,567
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 739,220,310,569 739,220,310,569
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 1 1 NACION 739,220,310,569 739,220,310,569
C . INVERSION 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090
196
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2501
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO: 532,339,348,430 532,339,348,430
A . FUNCIONAMIENTO 518,296,348,430 518,296,348,430
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL 516,096,348,430 516,096,348,430
1 GASTOS DE PERSONAL 445,878,344,595 445,878,344,595
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 348,742,890,395 348,742,890,395
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 172,304,647,647 172,304,647,647
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 796,067,640 796,067,640
1 0 1 5 OTROS 174,433,670,787 174,433,670,787
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,208,504,321 1,208,504,321
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 482,000,000 482,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
96,653,454,200 96,653,454,200
2 GASTOS GENERALES 39,842,059,455 39,842,059,455
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 570,000,000 570,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39,272,059,455 39,272,059,455
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,375,944,380 30,375,944,380
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 670,000,000 670,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 670,000,000 670,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 670,000,000 670,000,000
197
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,720,000,000 5,720,000,000
3 5 2 CESANTIAS 2,120,000,000 2,120,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,060,000,000 1,060,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 1,060,000,000 1,060,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,600,000,000 3,600,000,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 600,000,000 600,000,000
3 5 3 50 SEGURO DE VIDA COLECTIVO (ART. 176 DECRETO 262 DE 2000)
3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,985,944,380 23,985,944,380
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,650,000,000 6,650,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,650,000,000 6,650,000,000
UNIDAD: 250105
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,200,000,000 2,200,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 430,000,000 430,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 430,000,000 430,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,755,000,000 1,755,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,755,000,000 1,755,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
198
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
C . INVERSION 14,043,000,000 14,043,000,000
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL 11,943,000,000 11,943,000,000
UNIDAD: 250105
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,100,000,000 2,100,000,000
199
DEFENSORIA DEL PUEBLO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TOTAL PRESUPUESTO: 385,578,602,150 385,578,602,150
A . FUNCIONAMIENTO 368,189,602,150 368,189,602,150
UNIDAD: 250200
DEFENSORIA DEL PUEBLO 368,189,602,150 368,189,602,150
1 GASTOS DE PERSONAL 156,821,517,197 156,821,517,197
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 114,910,985,208 114,910,985,208
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 88,653,790,644 88,653,790,644
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,558,417,392 1,558,417,392
1 0 1 5 OTROS 23,965,949,467 23,965,949,467
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
732,827,705 732,827,705
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,844,860,000 2,844,860,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
39,065,671,989 39,065,671,989
2 GASTOS GENERALES 20,141,618,200 20,141,618,200
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 276,960,000 276,960,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,864,658,200 19,864,658,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191,226,466,753 191,226,466,753
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 466,610,365 466,610,365
3 2 1 ORDEN NACIONAL 466,610,365 466,610,365
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 466,610,365 466,610,365
200
DEFENSORIA DEL PUEBLO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
596,370,000 596,370,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
596,370,000 596,370,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 596,370,000 596,370,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 190,163,486,388 190,163,486,388
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
189,843,100,963 189,843,100,963
3 6 3 4 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000
430,540,000 430,540,000
3 6 3 7 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992) 189,102,560,963 189,102,560,963
3 6 3 11 FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.
10,000,000 10,000,000
3 6 3 66 FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005)
300,000,000 300,000,000
C . INVERSION 17,389,000,000 17,389,000,000
UNIDAD: 250200
DEFENSORIA DEL PUEBLO 17,389,000,000 17,389,000,000
201
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
UNIDAD: 260200
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,675,000,000 426,000,000 6,101,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,638,000,000 47,000,000 4,685,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,079,000,000 3,079,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,000,000 205,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,354,000,000 1,354,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
47,000,000 47,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 379,000,000 379,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,037,000,000 1,037,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,457,000,000 547,000,000 2,004,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 42,000,000 42,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,457,000,000 505,000,000 1,962,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,042,000,000 8,149,000,000 30,191,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,557,000,000 20,557,000,000
3 5 2 CESANTIAS 20,557,000,000 20,557,000,000
202
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,601,000,000 4,601,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,956,000,000 15,956,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,485,000,000 8,149,000,000 9,634,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,149,000,000 8,149,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,149,000,000 8,149,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 1 11 PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93) 28,091,000,000 28,091,000,000
203
RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 2,998,023,981,475 2,998,023,981,475
A . FUNCIONAMIENTO 2,698,023,980,629 2,698,023,980,629
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 178,678,005,454 178,678,005,454
1 GASTOS DE PERSONAL 130,297,790,686 130,297,790,686
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 103,222,238,384 103,222,238,384
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,111,245,415 50,111,245,415
1 0 1 5 OTROS 51,364,618,321 51,364,618,321
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,746,374,648 1,746,374,648
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,843,370 344,843,370
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
26,730,708,932 26,730,708,932
2 GASTOS GENERALES 28,269,513,166 28,269,513,166
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 527,940,984 527,940,984
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27,741,572,182 27,741,572,182
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,110,701,602 20,110,701,602
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,558,858,857 3,558,858,857
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,558,858,857 3,558,858,857
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,558,858,857 3,558,858,857
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
521,651,403 521,651,403
204
RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 2 CESANTIAS 43,523,426 43,523,426
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 43,523,426 43,523,426
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
478,127,977 478,127,977
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 478,127,977 478,127,977
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 16,030,191,342 16,030,191,342
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342
UNIDAD: 270103
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 58,602,455,191 58,602,455,191
1 GASTOS DE PERSONAL 53,074,543,003 53,074,543,003
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,657,165,098 40,657,165,098
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,177,992,954 14,177,992,954
1 0 1 5 OTROS 26,239,686,950 26,239,686,950
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
239,485,194 239,485,194
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
12,417,377,905 12,417,377,905
2 GASTOS GENERALES 5,248,145,623 5,248,145,623
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,248,145,623 5,248,145,623
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279,766,565 279,766,565
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
279,766,565 279,766,565
3 5 2 CESANTIAS 216,705,467 216,705,467
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 216,705,467 216,705,467
205
RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
63,061,098 63,061,098
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 63,061,098 63,061,098
UNIDAD: 270104
CONSEJO DE ESTADO 60,216,518,680 60,216,518,680
1 GASTOS DE PERSONAL 56,021,825,623 56,021,825,623
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,751,601,410 44,751,601,410
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,787,294,207 16,787,294,207
1 0 1 5 OTROS 27,693,855,809 27,693,855,809
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
270,451,394 270,451,394
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,270,224,213 11,270,224,213
2 GASTOS GENERALES 3,952,810,877 3,952,810,877
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,952,810,877 3,952,810,877
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,882,180 241,882,180
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 10,310,764 10,310,764
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,310,764 10,310,764
3 4 1 137 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. LEY 1331 DE 2009
10,310,764 10,310,764
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
231,571,416 231,571,416
3 5 2 CESANTIAS 152,044,029 152,044,029
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 152,044,029 152,044,029
206
RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
79,527,387 79,527,387
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 79,527,387 79,527,387
UNIDAD: 270105
CORTE CONSTITUCIONAL 23,865,436,616 23,865,436,616
1 GASTOS DE PERSONAL 21,294,323,870 21,294,323,870
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,053,264,164 17,053,264,164
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,183,964,018 6,183,964,018
1 0 1 5 OTROS 10,770,008,714 10,770,008,714
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
99,291,432 99,291,432
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,241,059,706 4,241,059,706
2 GASTOS GENERALES 2,534,722,965 2,534,722,965
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,534,722,965 2,534,722,965
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,389,781 36,389,781
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
36,389,781 36,389,781
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
36,389,781 36,389,781
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 36,389,781 36,389,781
UNIDAD: 270108
TRIBUNALES Y JUZGADOS 2,376,661,564,689 2,376,661,564,689
1 GASTOS DE PERSONAL 2,166,284,880,308 2,166,284,880,308
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,787,219,869,299 1,787,219,869,299
207
RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 696,729,637,612 696,729,637,612
1 0 1 5 OTROS 1,086,260,768,842 1,086,260,768,842
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,229,462,845 4,229,462,845
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130,410,000 130,410,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
378,934,601,009 378,934,601,009
2 GASTOS GENERALES 185,273,919,599 185,273,919,599
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,856,015,740 2,856,015,740
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 182,417,903,859 182,417,903,859
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,102,764,782 25,102,764,782
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
25,102,764,782 25,102,764,782
3 5 2 CESANTIAS 20,145,801,897 20,145,801,897
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,685,146,201 4,685,146,201
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,460,655,696 15,460,655,696
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,956,962,885 4,956,962,885
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 4,956,962,885 4,956,962,885
C . INVERSION 300,000,000,846 300,000,000,846
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 300,000,000,846 300,000,000,846
208
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 751,378,478,936 751,378,478,936
A . FUNCIONAMIENTO 711,378,478,936 711,378,478,936
UNIDAD: 280101
GESTION GENERAL 695,339,390,936 695,339,390,936
1 GASTOS DE PERSONAL 456,759,430,936 456,759,430,936
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 166,082,906,430 166,082,906,430
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 101,406,507,600 101,406,507,600
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,515,580,244 5,515,580,244
1 0 1 5 OTROS 54,278,727,732 54,278,727,732
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,882,090,854 4,882,090,854
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 255,387,802,082 255,387,802,082
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
35,288,722,424 35,288,722,424
2 GASTOS GENERALES 181,163,930,000 181,163,930,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 181,163,930,000 181,163,930,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,416,030,000 57,416,030,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
39,650,880,000 39,650,880,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
39,650,880,000 39,650,880,000
3 1 1 9 FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)
39,650,880,000 39,650,880,000
209
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 856,960,000 856,960,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 856,960,000 856,960,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 856,960,000 856,960,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
15,082,000,000 15,082,000,000
3 5 2 CESANTIAS 15,082,000,000 15,082,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 10,560,000,000 10,560,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,522,000,000 4,522,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,826,190,000 1,826,190,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000
UNIDAD: 280102
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 16,039,088,000 16,039,088,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,820,607,863 7,820,607,863
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,820,607,863 7,820,607,863
2 GASTOS GENERALES 8,218,480,137 8,218,480,137
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,218,480,137 8,218,480,137
C . INVERSION 40,000,000,000 40,000,000,000
UNIDAD: 280101
GESTION GENERAL 40,000,000,000 40,000,000,000
210
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2802
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
TOTAL PRESUPUESTO: 73,399,731,098 73,399,731,098
A . FUNCIONAMIENTO 29,275,955,839 29,275,955,839
UNIDAD: 280200
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 29,275,955,839 29,275,955,839
2 GASTOS GENERALES 28,886,345,839 28,886,345,839
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 637,570,000 637,570,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,775,839 28,248,775,839
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,610,000 389,610,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 89,610,000 89,610,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 89,610,000 89,610,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 89,610,000 89,610,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 300,000,000 300,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000
C . INVERSION 44,123,775,259 44,123,775,259
UNIDAD: 280200
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 44,123,775,259 44,123,775,259
211
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
A . FUNCIONAMIENTO 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
UNIDAD: 280300
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
2 GASTOS GENERALES 13,390,000 13,390,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,390,000 13,390,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
212
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2901
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 2,460,079,320 2,460,079,320
A . FUNCIONAMIENTO 2,366,218,612 2,366,218,612
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL 2,366,218,612 2,366,218,612
1 GASTOS DE PERSONAL 2,026,011,610 2,026,011,610
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,529,926,723 1,529,926,723
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 724,491,277 724,491,277
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,112,127 1,112,127
1 0 1 5 OTROS 804,323,319 804,323,319
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,461,041 12,461,041
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
483,623,846 483,623,846
2 GASTOS GENERALES 250,207,000 250,207,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,295,625 3,295,625
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 246,911,375 246,911,375
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,000,002 90,000,002
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,223,361 3,223,361
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,223,361 3,223,361
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,223,361 3,223,361
3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03
213
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
11,417,259 11,417,259
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 140,429 140,429
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 140,429 140,429
3 5 2 CESANTIAS 6,049,524 6,049,524
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,048,490 2,048,490
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,001,034 4,001,034
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,227,306 5,227,306
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 5,227,306 5,227,306
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 75,359,382 75,359,382
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382
C . INVERSION 93,860,708 93,860,708
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL 93,860,708 93,860,708
214
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TOTAL PRESUPUESTO: 194,776,579,446 6,497,500,000 201,274,079,446
A . FUNCIONAMIENTO 168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989
UNIDAD: 290200
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989
1 GASTOS DE PERSONAL 135,827,162,810 400,000,000 136,227,162,810
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 102,662,496,088 102,662,496,088
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,057,524,171 65,057,524,171
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,199,411,103 1,199,411,103
1 0 1 5 OTROS 23,395,223,687 23,395,223,687
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
11,000,000,000 11,000,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,010,337,127 2,010,337,127
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 257,000,000 400,000,000 657,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
32,907,666,722 32,907,666,722
2 GASTOS GENERALES 28,788,457,956 1,597,500,000 30,385,957,956
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 539,880,329 539,880,329
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,577,627 1,597,500,000 29,846,077,627
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,021,665,223 4,021,665,223
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 277,789,912 277,789,912
215
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 277,789,912 277,789,912
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 277,789,912 277,789,912
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
350,000,000 350,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
350,000,000 350,000,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 350,000,000 350,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,393,875,311 3,393,875,311
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311
C . INVERSION 26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457
UNIDAD: 290200
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457
216
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3201
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
TOTAL PRESUPUESTO: 267,020,612,452 267,020,612,452
A . FUNCIONAMIENTO 145,285,562,452 145,285,562,452
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL 87,192,641,443 87,192,641,443
1 GASTOS DE PERSONAL 31,325,830,440 31,325,830,440
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,717,175,447 23,717,175,447
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,260,542,079 17,260,542,079
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,409,594,817 1,409,594,817
1 0 1 5 OTROS 4,680,522,073 4,680,522,073
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
366,516,478 366,516,478
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,608,654,993 7,608,654,993
2 GASTOS GENERALES 7,297,711,000 7,297,711,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,100,000 80,100,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,217,611,000 7,217,611,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,569,100,003 48,569,100,003
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 27,025,065,336 27,025,065,336
3 2 1 ORDEN NACIONAL 27,025,065,336 27,025,065,336
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 314,925,336 314,925,336
217
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 18 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.
5,987,200,000 5,987,200,000
3 2 1 23 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
5,780,200,000 5,780,200,000
3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.
3,959,700,000 3,959,700,000
3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS
5,340,140,000 5,340,140,000
3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
5,642,900,000 5,642,900,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,999,000,000 20,999,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 20,999,000,000 20,999,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 14,500,000,000 14,500,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,639,000,000 2,639,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 3,860,000,000 3,860,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 545,034,667 545,034,667
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 545,034,667 545,034,667
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
545,034,667 545,034,667
UNIDAD: 320102
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 30,442,487,178 30,442,487,178
1 GASTOS DE PERSONAL 27,257,043,178 27,257,043,178
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,289,322,696 20,289,322,696
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,868,797,531 15,868,797,531
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 343,902,072 343,902,072
218
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 5 OTROS 4,021,649,714 4,021,649,714
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
54,973,379 54,973,379
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,967,720,482 6,967,720,482
2 GASTOS GENERALES 2,940,444,000 2,940,444,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 143,891,000 143,891,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,796,553,000 2,796,553,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245,000,000 245,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 75,000,000 75,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 75,000,000 75,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 75,000,000 75,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 170,000,000 170,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000
UNIDAD: 320104
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
27,650,433,831 27,650,433,831
1 GASTOS DE PERSONAL 21,907,416,837 21,907,416,837
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,888,378,703 9,888,378,703
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,429,375,912 3,429,375,912
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 426,705,200 426,705,200
1 0 1 5 OTROS 977,424,483 977,424,483
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
5,000,000,000 5,000,000,000
219
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
54,873,108 54,873,108
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,350,000,000 10,350,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,669,038,134 1,669,038,134
2 GASTOS GENERALES 5,675,016,994 5,675,016,994
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,743,000 4,743,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,670,273,994 5,670,273,994
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,000,000 68,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,000,000 18,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,000,000 18,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,000,000 18,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 121,735,050,000 121,735,050,000
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL 93,677,550,000 93,677,550,000
UNIDAD: 320102
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 23,107,500,000 23,107,500,000
UNIDAD: 320104
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
4,950,000,000 4,950,000,000
220
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
221
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
TOTAL PRESUPUESTO: 54,598,354,712 7,954,400,000 62,552,754,712
A . FUNCIONAMIENTO 41,917,354,712 41,917,354,712
UNIDAD: 320200
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
41,917,354,712 41,917,354,712
1 GASTOS DE PERSONAL 25,322,236,017 25,322,236,017
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,814,915,268 18,814,915,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,715,353,012 12,715,353,012
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 563,567,558 563,567,558
1 0 1 5 OTROS 4,225,010,698 4,225,010,698
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,310,984,000 1,310,984,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,798,000 6,798,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,500,522,749 6,500,522,749
2 GASTOS GENERALES 16,465,638,712 16,465,638,712
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 91,444,658 91,444,658
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,374,194,054 16,374,194,054
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129,479,983 129,479,983
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 105,479,983 105,479,983
3 2 1 ORDEN NACIONAL 105,479,983 105,479,983
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 105,479,983 105,479,983
222
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 24,000,000 24,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 24,000,000 24,000,000
3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)
24,000,000 24,000,000
C . INVERSION 12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000
UNIDAD: 320200
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000
223
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO: 64,946,249,960 64,946,249,960
A . FUNCIONAMIENTO 27,101,949,960 27,101,949,960
UNIDAD: 320401
GESTION GENERAL 27,101,949,960 27,101,949,960
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,101,949,960 27,101,949,960
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 377,424,960 377,424,960
3 2 1 ORDEN NACIONAL 377,424,960 377,424,960
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 377,424,960 377,424,960
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 26,724,525,000 26,724,525,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26,724,525,000 26,724,525,000
3 6 3 157 TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000
26,724,525,000 26,724,525,000
C . INVERSION 37,844,300,000 37,844,300,000
UNIDAD: 320401
GESTION GENERAL 37,844,300,000 37,844,300,000
224
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3208
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,123,372 2,539,123,372
A . FUNCIONAMIENTO 2,539,123,372 2,539,123,372
UNIDAD: 320800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
2,539,123,372 2,539,123,372
1 GASTOS DE PERSONAL 1,581,693,878 1,581,693,878
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,118,052,658 1,118,052,658
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 792,164,773 792,164,773
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 46,554,066 46,554,066
1 0 1 5 OTROS 279,333,819 279,333,819
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
463,641,220 463,641,220
2 GASTOS GENERALES 950,527,014 950,527,014
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 203,922,725 203,922,725
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 746,604,289 746,604,289
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,902,480 6,902,480
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,902,480 6,902,480
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,902,480 6,902,480
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,902,480 6,902,480
225
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3209
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,333,390,000 4,333,390,000
A . FUNCIONAMIENTO 4,333,390,000 4,333,390,000
UNIDAD: 320900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
4,333,390,000 4,333,390,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,612,390,000 3,612,390,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,849,490,000 2,849,490,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,160,000,000 2,160,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,620,000 123,620,000
1 0 1 5 OTROS 550,200,000 550,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,670,000 15,670,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
762,900,000 762,900,000
2 GASTOS GENERALES 331,300,000 331,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,900,000 2,900,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 328,400,000 328,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,700,000 389,700,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,700,000 9,700,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,700,000 9,700,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,700,000 9,700,000
226
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
380,000,000 380,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 380,000,000 380,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 380,000,000 380,000,000
227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3210
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,862,329,030 2,862,329,030
A . FUNCIONAMIENTO 2,862,329,030 2,862,329,030
UNIDAD: 321000
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
2,862,329,030 2,862,329,030
1 GASTOS DE PERSONAL 2,773,200,000 2,773,200,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,250,200,000 2,250,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,659,000,000 1,659,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,000,000 112,000,000
1 0 1 5 OTROS 479,200,000 479,200,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
523,000,000 523,000,000
2 GASTOS GENERALES 75,600,000 75,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 75,600,000 75,600,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,529,030 13,529,030
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,529,030 13,529,030
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,529,030 13,529,030
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,529,030 13,529,030
228
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3211
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,913,074,924 2,913,074,924
A . FUNCIONAMIENTO 2,913,074,924 2,913,074,924
UNIDAD: 321100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
2,913,074,924 2,913,074,924
1 GASTOS DE PERSONAL 2,905,204,924 2,905,204,924
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,112,063,739 2,112,063,739
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,500,358,210 1,500,358,210
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 188,330,239 188,330,239
1 0 1 5 OTROS 422,696,290 422,696,290
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
679,000 679,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37,038,000 37,038,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
756,103,185 756,103,185
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,870,000 7,870,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,870,000 7,870,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,870,000 7,870,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,870,000 7,870,000
229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3214
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,645,645,910 1,645,645,910
A . FUNCIONAMIENTO 1,645,645,910 1,645,645,910
UNIDAD: 321400
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
1,645,645,910 1,645,645,910
1 GASTOS DE PERSONAL 1,521,346,540 1,521,346,540
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,186,406,750 1,186,406,750
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 950,027,930 950,027,930
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 23,030,800 23,030,800
1 0 1 5 OTROS 213,348,020 213,348,020
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
334,939,790 334,939,790
2 GASTOS GENERALES 116,554,800 116,554,800
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,967,950 6,967,950
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109,586,850 109,586,850
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,744,570 7,744,570
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,744,570 7,744,570
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,744,570 7,744,570
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,744,570 7,744,570
230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3215
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,089,902,295 2,089,902,295
A . FUNCIONAMIENTO 2,089,902,295 2,089,902,295
UNIDAD: 321500
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
2,089,902,295 2,089,902,295
1 GASTOS DE PERSONAL 1,921,767,781 1,921,767,781
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,528,761,707 1,528,761,707
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,177,590,092 1,177,590,092
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,428,854 123,428,854
1 0 1 5 OTROS 227,742,761 227,742,761
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
393,006,074 393,006,074
2 GASTOS GENERALES 156,505,154 156,505,154
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,475,824 35,475,824
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 121,029,330 121,029,330
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,629,360 11,629,360
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,629,360 11,629,360
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,629,360 11,629,360
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,629,360 11,629,360
231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3216
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,001,954,000 2,001,954,000
A . FUNCIONAMIENTO 2,001,954,000 2,001,954,000
UNIDAD: 321600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
2,001,954,000 2,001,954,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,612,960 1,913,612,960
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,475,376,700 1,475,376,700
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,136,109,120 1,136,109,120
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 38,490,070 38,490,070
1 0 1 5 OTROS 296,512,280 296,512,280
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,265,230 4,265,230
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
438,236,260 438,236,260
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,341,040 88,341,040
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,941,040 5,941,040
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,941,040 5,941,040
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,941,040 5,941,040
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
82,400,000 82,400,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 82,400,000 82,400,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 82,400,000 82,400,000
232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3217
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,867,990,235 2,867,990,235
A . FUNCIONAMIENTO 2,867,990,235 2,867,990,235
UNIDAD: 321700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
2,867,990,235 2,867,990,235
1 GASTOS DE PERSONAL 2,857,590,235 2,857,590,235
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,312,011,235 2,312,011,235
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,918,554,235 1,918,554,235
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,118,000 123,118,000
1 0 1 5 OTROS 270,339,000 270,339,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
545,579,000 545,579,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,400,000 10,400,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,400,000 10,400,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,400,000 10,400,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,400,000 10,400,000
233
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3218
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,938,559,160 2,938,559,160
A . FUNCIONAMIENTO 2,938,559,160 2,938,559,160
UNIDAD: 321800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
2,938,559,160 2,938,559,160
1 GASTOS DE PERSONAL 2,544,059,160 2,544,059,160
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,153,195,980 2,153,195,980
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,580,643,700 1,580,643,700
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 183,130,260 183,130,260
1 0 1 5 OTROS 389,422,020 389,422,020
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
390,863,180 390,863,180
2 GASTOS GENERALES 394,500,000 394,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 394,500,000 394,500,000
234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3219
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,297,200,000 2,297,200,000
A . FUNCIONAMIENTO 2,297,200,000 2,297,200,000
UNIDAD: 321900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
2,297,200,000 2,297,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,234,913,000 2,234,913,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,802,493,000 1,802,493,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,292,343,000 1,292,343,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,890,000 112,890,000
1 0 1 5 OTROS 397,260,000 397,260,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
432,420,000 432,420,000
2 GASTOS GENERALES 56,215,000 56,215,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 56,215,000 56,215,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,072,000 6,072,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,072,000 6,072,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,072,000 6,072,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,072,000 6,072,000
235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3221
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,449,917,323 4,449,917,323
A . FUNCIONAMIENTO 4,449,917,323 4,449,917,323
UNIDAD: 322100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
4,449,917,323 4,449,917,323
1 GASTOS DE PERSONAL 4,439,913,926 4,439,913,926
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,645,860,249 3,645,860,249
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,930,365,345 2,930,365,345
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 35,849,750 35,849,750
1 0 1 5 OTROS 679,645,154 679,645,154
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
794,053,677 794,053,677
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,003,398 10,003,398
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,003,398 10,003,398
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,003,398 10,003,398
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,003,398 10,003,398
236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3222
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
TOTAL PRESUPUESTO: 3,799,731,347 3,799,731,347
A . FUNCIONAMIENTO 3,799,731,347 3,799,731,347
UNIDAD: 322200
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
3,799,731,347 3,799,731,347
1 GASTOS DE PERSONAL 3,711,800,000 3,711,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,161,800,000 3,161,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,697,800,000 2,697,800,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 113,300,000 113,300,000
1 0 1 5 OTROS 350,700,000 350,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
550,000,000 550,000,000
2 GASTOS GENERALES 74,700,000 74,700,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,700,000 2,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 72,000,000 72,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,231,347 13,231,347
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,231,347 13,231,347
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,231,347 13,231,347
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,231,347 13,231,347
237
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3223
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
TOTAL PRESUPUESTO: 1,878,670,320 1,878,670,320
A . FUNCIONAMIENTO 1,878,670,320 1,878,670,320
UNIDAD: 322300
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
1,878,670,320 1,878,670,320
1 GASTOS DE PERSONAL 1,382,000,000 1,382,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,012,000,000 1,012,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 780,000,000 780,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 49,000,000 49,000,000
1 0 1 5 OTROS 180,000,000 180,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,000,000 3,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
370,000,000 370,000,000
2 GASTOS GENERALES 480,000,000 480,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 480,000,000 480,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,670,320 16,670,320
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 16,670,320 16,670,320
3 2 1 ORDEN NACIONAL 16,670,320 16,670,320
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 16,670,320 16,670,320
238
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3224
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
TOTAL PRESUPUESTO: 3,223,430,000 3,223,430,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,859,930,000 1,859,930,000
UNIDAD: 322400
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
1,859,930,000 1,859,930,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,793,830,000 1,793,830,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,375,730,000 1,375,730,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 972,830,000 972,830,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 140,100,000 140,100,000
1 0 1 5 OTROS 260,200,000 260,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,600,000 2,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36,000,000 36,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
382,100,000 382,100,000
2 GASTOS GENERALES 59,500,000 59,500,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,500,000 2,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57,000,000 57,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,600,000 6,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,600,000 6,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,600,000 6,600,000
239
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,600,000 6,600,000
C . INVERSION 1,363,500,000 1,363,500,000
UNIDAD: 322400
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
1,363,500,000 1,363,500,000
240
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3226
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,908,479,162 2,908,479,162
A . FUNCIONAMIENTO 1,830,279,162 1,830,279,162
UNIDAD: 322600
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
1,830,279,162 1,830,279,162
1 GASTOS DE PERSONAL 1,591,484,383 1,591,484,383
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,283,447,144 1,283,447,144
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 894,434,745 894,434,745
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 122,214,690 122,214,690
1 0 1 5 OTROS 266,797,709 266,797,709
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
308,037,239 308,037,239
2 GASTOS GENERALES 228,202,947 228,202,947
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,813,270 9,813,270
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 218,389,677 218,389,677
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,591,832 10,591,832
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,591,832 10,591,832
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,591,832 10,591,832
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,591,832 10,591,832
241
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,078,200,000 1,078,200,000
UNIDAD: 322600
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
1,078,200,000 1,078,200,000
242
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,566,047,348 2,566,047,348
A . FUNCIONAMIENTO 2,016,147,348 2,016,147,348
UNIDAD: 322700
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
2,016,147,348 2,016,147,348
1 GASTOS DE PERSONAL 1,869,593,100 1,869,593,100
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,557,928,214 1,557,928,214
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,127,585,103 1,127,585,103
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 147,717,439 147,717,439
1 0 1 5 OTROS 281,287,650 281,287,650
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,338,022 1,338,022
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
311,664,886 311,664,886
2 GASTOS GENERALES 136,280,248 136,280,248
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 136,280,248 136,280,248
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,274,000 10,274,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,274,000 10,274,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,274,000 10,274,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,274,000 10,274,000
243
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 549,900,000 549,900,000
UNIDAD: 322700
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
549,900,000 549,900,000
244
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3228
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,896,216,440 2,896,216,440
A . FUNCIONAMIENTO 1,785,616,440 1,785,616,440
UNIDAD: 322800
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
1,785,616,440 1,785,616,440
1 GASTOS DE PERSONAL 1,609,474,440 1,609,474,440
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,249,900,440 1,249,900,440
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 915,379,440 915,379,440
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,319,000 121,319,000
1 0 1 5 OTROS 211,939,000 211,939,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,263,000 1,263,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,331,000 21,331,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
338,243,000 338,243,000
2 GASTOS GENERALES 165,494,000 165,494,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,611,000 3,611,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 161,883,000 161,883,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,648,000 10,648,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,648,000 10,648,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,648,000 10,648,000
245
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,648,000 10,648,000
C . INVERSION 1,110,600,000 1,110,600,000
UNIDAD: 322800
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
1,110,600,000 1,110,600,000
246
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,696,171,598 1,696,171,598
A . FUNCIONAMIENTO 1,696,171,598 1,696,171,598
UNIDAD: 322900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
1,696,171,598 1,696,171,598
1 GASTOS DE PERSONAL 1,602,420,598 1,602,420,598
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,282,020,598 1,282,020,598
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 951,740,000 951,740,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 137,707,000 137,707,000
1 0 1 5 OTROS 192,210,598 192,210,598
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
363,000 363,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
320,400,000 320,400,000
2 GASTOS GENERALES 93,751,000 93,751,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 93,751,000 93,751,000
247
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,819,773,835 2,819,773,835
A . FUNCIONAMIENTO 1,921,573,835 1,921,573,835
UNIDAD: 323000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
1,921,573,835 1,921,573,835
1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,573,835 1,913,573,835
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,444,416,934 1,444,416,934
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,013,137,548 1,013,137,548
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 169,258,660 169,258,660
1 0 1 5 OTROS 262,020,726 262,020,726
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
469,156,901 469,156,901
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 8,000,000 8,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 8,000,000 8,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 8,000,000 8,000,000
C . INVERSION 898,200,000 898,200,000
UNIDAD: 323000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
898,200,000 898,200,000
248
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
TOTAL PRESUPUESTO: 3,455,590,440 3,455,590,440
A . FUNCIONAMIENTO 1,745,590,440 1,745,590,440
UNIDAD: 323100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
1,745,590,440 1,745,590,440
1 GASTOS DE PERSONAL 1,708,062,390 1,708,062,390
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,397,370,100 1,397,370,100
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,073,348,580 1,073,348,580
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,724,490 114,724,490
1 0 1 5 OTROS 207,910,650 207,910,650
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,386,380 1,386,380
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
310,692,290 310,692,290
2 GASTOS GENERALES 27,661,680 27,661,680
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,372,990 1,372,990
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,288,690 26,288,690
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,866,370 9,866,370
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,866,370 9,866,370
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,866,370 9,866,370
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,866,370 9,866,370
249
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,710,000,000 1,710,000,000
UNIDAD: 323100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
1,710,000,000 1,710,000,000
250
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,924,865,364 1,924,865,364
A . FUNCIONAMIENTO 1,924,865,364 1,924,865,364
UNIDAD: 323200
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
1,924,865,364 1,924,865,364
1 GASTOS DE PERSONAL 1,909,865,364 1,909,865,364
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,299,865,364 1,299,865,364
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 964,865,364 964,865,364
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 95,000,000 95,000,000
1 0 1 5 OTROS 220,000,000 220,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
20,000,000 20,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
610,000,000 610,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
251
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3233
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,632,000,000 1,632,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,632,000,000 1,632,000,000
UNIDAD: 323300
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
1,632,000,000 1,632,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,622,000,000 1,622,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,304,000,000 1,304,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 978,000,000 978,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,000,000 148,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
178,000,000 178,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
318,000,000 318,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000
252
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,618,800,000 1,618,800,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,618,800,000 1,618,800,000
UNIDAD: 323400
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
1,618,800,000 1,618,800,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,498,800,000 1,498,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,170,900,000 1,170,900,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 831,000,000 831,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 130,400,000 130,400,000
1 0 1 5 OTROS 205,800,000 205,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,700,000 3,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
327,900,000 327,900,000
2 GASTOS GENERALES 108,400,000 108,400,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,300,000 4,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 104,100,000 104,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,600,000 11,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,600,000 11,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,600,000 11,600,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,600,000 11,600,000
253
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,716,475,139 2,716,475,139
A . FUNCIONAMIENTO 1,816,475,139 1,816,475,139
UNIDAD: 323500
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
1,816,475,139 1,816,475,139
1 GASTOS DE PERSONAL 1,722,553,139 1,722,553,139
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,278,135,139 1,278,135,139
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 869,654,583 869,654,583
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 164,801,220 164,801,220
1 0 1 5 OTROS 243,679,336 243,679,336
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
444,418,000 444,418,000
2 GASTOS GENERALES 80,766,000 80,766,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,968,000 6,968,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,798,000 73,798,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,156,000 13,156,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,156,000 13,156,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,156,000 13,156,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,156,000 13,156,000
C . INVERSION 900,000,000 900,000,000
UNIDAD: 323500
254
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
900,000,000 900,000,000
255
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,174,127,500 2,174,127,500
A . FUNCIONAMIENTO 1,832,127,500 1,832,127,500
UNIDAD: 323600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
1,832,127,500 1,832,127,500
1 GASTOS DE PERSONAL 1,699,476,981 1,699,476,981
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,262,259,233 1,262,259,233
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 916,880,502 916,880,502
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,098,731 121,098,731
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
224,280,000 224,280,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40,960,000 40,960,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
396,257,748 396,257,748
2 GASTOS GENERALES 102,400,000 102,400,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 102,400,000 102,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,250,519 30,250,519
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,250,519 30,250,519
3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,250,519 30,250,519
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,250,519 30,250,519
256
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 342,000,000 342,000,000
UNIDAD: 323600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
342,000,000 342,000,000
257
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3237
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
TOTAL PRESUPUESTO: 1,025,696,935 1,025,696,935
A . FUNCIONAMIENTO 715,196,935 715,196,935
UNIDAD: 323700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)
715,196,935 715,196,935
1 GASTOS DE PERSONAL 378,061,000 378,061,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 378,061,000 378,061,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 308,650,000 308,650,000
1 0 1 5 OTROS 69,411,000 69,411,000
2 GASTOS GENERALES 336,573,435 336,573,435
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 336,573,435 336,573,435
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562,500 562,500
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 562,500 562,500
3 2 1 ORDEN NACIONAL 562,500 562,500
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 562,500 562,500
C . INVERSION 310,500,000 310,500,000
UNIDAD: 323700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)
310,500,000 310,500,000
258
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3238
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
TOTAL PRESUPUESTO: 1,880,641,150 1,880,641,150
A . FUNCIONAMIENTO 1,880,641,150 1,880,641,150
UNIDAD: 323800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
1,880,641,150 1,880,641,150
1 GASTOS DE PERSONAL 1,815,983,150 1,815,983,150
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,442,161,646 1,442,161,646
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,025,971,274 1,025,971,274
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 166,895,808 166,895,808
1 0 1 5 OTROS 249,294,564 249,294,564
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
373,821,504 373,821,504
2 GASTOS GENERALES 49,805,000 49,805,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,306,000 1,306,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48,499,000 48,499,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,853,000 14,853,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,853,000 14,853,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,853,000 14,853,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,853,000 14,853,000
259
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3239
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,102,447,117 2,102,447,117
A . FUNCIONAMIENTO 2,102,447,117 2,102,447,117
UNIDAD: 323900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
2,102,447,117 2,102,447,117
1 GASTOS DE PERSONAL 2,022,300,000 2,022,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,596,300,000 1,596,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,173,000,000 1,173,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,000,000 162,000,000
1 0 1 5 OTROS 260,000,000 260,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,300,000 1,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
426,000,000 426,000,000
2 GASTOS GENERALES 73,647,117 73,647,117
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,647,117 73,647,117
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,500,000 6,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000
260
MINISTERIO DE CULTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL PRESUPUESTO: 278,413,211,442 278,413,211,442
A . FUNCIONAMIENTO 199,901,522,542 199,901,522,542
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL 199,901,522,542 199,901,522,542
1 GASTOS DE PERSONAL 20,937,149,629 20,937,149,629
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 15,647,906,558 15,647,906,558
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,530,859,536 10,530,859,536
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,845,861,720 1,845,861,720
1 0 1 5 OTROS 3,049,126,430 3,049,126,430
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
222,058,872 222,058,872
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 739,475,988 739,475,988
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,549,767,083 4,549,767,083
2 GASTOS GENERALES 26,933,000,000 26,933,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 600,000,000 600,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,333,000,000 26,333,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152,031,372,913 152,031,372,913
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
261
MINISTERIO DE CULTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,274,426,925 86,274,426,925
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,489,839,866 13,489,839,866
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 244,679,612 244,679,612
3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO
13,245,160,254 13,245,160,254
3 2 7 MUNICIPIOS 14,000,000,000 14,000,000,000
3 2 7 8 RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011
14,000,000,000 14,000,000,000
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
58,784,587,059 58,784,587,059
3 2 10 2 RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL - ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012
58,784,587,059 58,784,587,059
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,294,799,134 23,294,799,134
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,758,340,000 2,758,340,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,584,114,718 2,584,114,718
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
174,225,282 174,225,282
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20,536,459,134 20,536,459,134
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,949,975,997 3,949,975,997
3 6 3 166 GASTOS INHERENTES AL DESARROLLO DE LA LEY 1379 DE 2010
16,586,483,137 16,586,483,137
C . INVERSION 78,511,688,900 78,511,688,900
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL 78,511,688,900 78,511,688,900
262
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 10,729,205,392 12,168,041,213 22,897,246,605
A . FUNCIONAMIENTO 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105
UNIDAD: 330400
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105
1 GASTOS DE PERSONAL 7,772,675,535 7,772,675,535
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,491,541,798 5,491,541,798
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,969,026,414 3,969,026,414
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 384,688,525 384,688,525
1 0 1 5 OTROS 1,124,913,767 1,124,913,767
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,913,092 12,913,092
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 595,364,329 595,364,329
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,685,769,408 1,685,769,408
2 GASTOS GENERALES 1,416,462,469 2,146,696,830 3,563,159,299
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 90,798,145 90,798,145
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,416,462,469 2,055,898,685 3,472,361,154
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,539,888 121,344,383 149,884,271
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,539,888 28,539,888
3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,539,888 28,539,888
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 28,539,888 28,539,888
263
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 74,700,000 74,700,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 74,700,000 74,700,000
3 4 1 130 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS -ADAI- LEY 558 DE 2001.
63,000,000 63,000,000
3 4 1 131 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (ICA) LEY 927 DE 2004.
11,700,000 11,700,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 46,644,383 46,644,383
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,644,383 46,644,383
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 44,609,000 44,609,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
2,035,383 2,035,383
C . INVERSION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500
UNIDAD: 330400
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500
264
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL PRESUPUESTO: 7,402,899,967 1,379,589,885 8,782,489,852
A . FUNCIONAMIENTO 4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298
UNIDAD: 330500
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298
1 GASTOS DE PERSONAL 3,659,999,292 141,100,000 3,801,099,292
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,721,229,564 2,721,229,564
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,957,188,888 1,957,188,888
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,236,856 114,236,856
1 0 1 5 OTROS 552,032,671 552,032,671
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
97,771,149 97,771,149
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 33,128,315 141,100,000 174,228,315
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
905,641,413 905,641,413
2 GASTOS GENERALES 1,056,083,175 464,254,831 1,520,338,006
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,540,000 18,540,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,056,083,175 445,714,831 1,501,798,006
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,000,000 30,000,000 115,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
265
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 70,000,000 30,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000
C . INVERSION 2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554
UNIDAD: 330500
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554
266
INSTITUTO CARO Y CUERVO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3307
INSTITUTO CARO Y CUERVO
TOTAL PRESUPUESTO: 7,713,130,015 423,613,100 8,136,743,115
A . FUNCIONAMIENTO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257
UNIDAD: 330700
INSTITUTO CARO Y CUERVO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257
1 GASTOS DE PERSONAL 4,570,598,502 163,790,559 4,734,389,061
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,432,107,257 12,740,154 3,444,847,411
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,583,300,836 2,583,300,836
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,311,445 114,311,445
1 0 1 5 OTROS 717,536,572 717,536,572
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
16,958,404 12,740,154 29,698,558
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,631,268 151,050,405 189,681,673
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,099,859,977 1,099,859,977
2 GASTOS GENERALES 749,081,135 194,092,683 943,173,818
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 734,081,135 194,092,683 928,173,818
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,665,378 18,665,378
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,665,378 13,665,378
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,665,378 13,665,378
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,665,378 13,665,378
267
INSTITUTO CARO Y CUERVO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000 5,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
C . INVERSION 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858
UNIDAD: 330700
INSTITUTO CARO Y CUERVO 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858
268
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3401
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 35,010,756,671 35,010,756,671
A . FUNCIONAMIENTO 30,210,756,671 30,210,756,671
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL 30,210,756,671 30,210,756,671
1 GASTOS DE PERSONAL 23,593,595,998 23,593,595,998
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,121,464,846 18,121,464,846
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,346,149,793 11,346,149,793
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,103,626,555 2,103,626,555
1 0 1 5 OTROS 4,481,688,498 4,481,688,498
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
190,000,000 190,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 102,000,000 102,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,370,131,152 5,370,131,152
2 GASTOS GENERALES 6,368,967,707 6,368,967,707
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,333,947,707 6,333,947,707
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,192,966 248,192,966
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
269
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 208,192,966 208,192,966
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 208,192,966 208,192,966
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 94,557,608 94,557,608
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
113,635,358 113,635,358
C . INVERSION 4,800,000,000 4,800,000,000
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL 4,800,000,000 4,800,000,000
270
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3501
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
TOTAL PRESUPUESTO: 521,799,761,211 521,799,761,211
A . FUNCIONAMIENTO 370,869,351,211 370,869,351,211
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL 348,584,245,962 348,584,245,962
1 GASTOS DE PERSONAL 48,964,624,779 48,964,624,779
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,234,130,078 40,234,130,078
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,955,370,054 12,955,370,054
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,180,060,426 2,180,060,426
1 0 1 5 OTROS 9,262,528,857 9,262,528,857
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
15,398,138,660 15,398,138,660
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
438,032,081 438,032,081
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,176,390,000 2,176,390,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,554,104,701 6,554,104,701
2 GASTOS GENERALES 32,946,892,530 32,946,892,530
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,528,807,397 9,528,807,397
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,418,085,133 23,418,085,133
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,354,123,947 39,354,123,947
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 931,393,055 931,393,055
3 2 1 ORDEN NACIONAL 931,393,055 931,393,055
271
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 931,393,055 931,393,055
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 6,966,500,740 6,966,500,740
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,966,500,740 6,966,500,740
3 4 1 61 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992)
47,000,000 47,000,000
3 4 1 80 ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170/94)
1,210,746,440 1,210,746,440
3 4 1 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989)
201,358,080 201,358,080
3 4 1 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973)
4,552,244,760 4,552,244,760
3 4 1 110 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980)
955,151,460 955,151,460
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,477,629,152 6,477,629,152
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,477,629,152 6,477,629,152
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 267,800,000 267,800,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,424,321,847 1,424,321,847
3 5 1 23 MESADAS PENSIONALES ALCALIS DE COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION
2,380,239,289 2,380,239,289
3 5 1 25 MESADAS PENSIONALES CONCESION DE SALINAS 2,405,268,016 2,405,268,016
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,978,601,000 24,978,601,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18,493,000,000 18,493,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
18,493,000,000 18,493,000,000
272
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 1 23 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009
162,276,000,000 162,276,000,000
4 2 1 28 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO A LA MODERNIZACION EMPRESARIAL. ARTICULO 2 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003
34,455,604,706 34,455,604,706
4 2 1 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003
30,587,000,000 30,587,000,000
UNIDAD: 350102
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 14,056,186,249 14,056,186,249
1 GASTOS DE PERSONAL 11,189,330,249 11,189,330,249
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,616,718,054 8,616,718,054
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,611,222,823 5,611,222,823
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,264,253 548,264,253
1 0 1 5 OTROS 1,462,938,609 1,462,938,609
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
748,572,248 748,572,248
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
245,720,121 245,720,121
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109,180,000 109,180,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,463,432,195 2,463,432,195
273
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 GASTOS GENERALES 2,866,856,000 2,866,856,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 16,000,000 16,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,850,856,000 2,850,856,000
UNIDAD: 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8,228,919,000 8,228,919,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,169,619,000 7,169,619,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,899,848,000 5,899,848,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,562,920,000 3,562,920,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 929,940,000 929,940,000
1 0 1 5 OTROS 1,406,988,000 1,406,988,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,269,771,000 1,269,771,000
2 GASTOS GENERALES 1,038,700,000 1,038,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,038,700,000 1,038,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,600,000 20,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000 20,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000 20,600,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000 20,600,000
C . INVERSION 150,930,410,000 150,930,410,000
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL 136,157,410,000 136,157,410,000
UNIDAD: 350102
274
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,000,000,000 3,000,000,000
UNIDAD: 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 11,773,000,000 11,773,000,000
275
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3502
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
TOTAL PRESUPUESTO: 122,182,000,000 122,182,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 109,468,000,000 109,468,000,000
UNIDAD: 350200
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 109,468,000,000 109,468,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 59,017,600,000 59,017,600,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,667,400,000 43,667,400,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,543,900,000 17,543,900,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 293,000,000 293,000,000
1 0 1 5 OTROS 25,745,500,000 25,745,500,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
85,000,000 85,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,749,200,000 2,749,200,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
12,601,000,000 12,601,000,000
2 GASTOS GENERALES 12,639,300,000 12,639,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 190,000,000 190,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,449,300,000 12,449,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,811,100,000 37,811,100,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 220,000,000 220,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 220,000,000 220,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 220,000,000 220,000,000
276
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
31,475,100,000 31,475,100,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,196,800,000 26,196,800,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 13,427,700,000 13,427,700,000
3 5 1 27 MESADAS PENSIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A TRAVES DEL FOPEP
12,769,100,000 12,769,100,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,278,300,000 5,278,300,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 2,778,300,000 2,778,300,000
3 5 3 38 PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997)
2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,116,000,000 6,116,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 3 9 SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116 DE 2006.
1,200,000,000 1,200,000,000
C . INVERSION 12,714,000,000 12,714,000,000
UNIDAD: 350200
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 12,714,000,000 12,714,000,000
277
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3503
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PRESUPUESTO: 2,745,000,000 200,196,026,486 202,941,026,486
A . FUNCIONAMIENTO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982
UNIDAD: 350300
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982
1 GASTOS DE PERSONAL 80,781,590,178 80,781,590,178
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 64,568,213,898 64,568,213,898
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,835,149,296 13,835,149,296
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 809,577,114 809,577,114
1 0 1 5 OTROS 20,057,156,145 20,057,156,145
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
29,794,331,343 29,794,331,343
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
72,000,000 72,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,727,361,969 5,727,361,969
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,486,014,311 10,486,014,311
2 GASTOS GENERALES 14,240,733,203 14,240,733,203
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 500,000 500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,240,233,203 14,240,233,203
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,545,000,000 4,394,690,601 5,939,690,601
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 193,206,389 193,206,389
3 2 1 ORDEN NACIONAL 193,206,389 193,206,389
278
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 193,206,389 193,206,389
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 211,950,541 211,950,541
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
790,008,886 790,008,886
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 242,070,819 242,070,819
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 242,070,819 242,070,819
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
547,938,067 547,938,067
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 547,938,067 547,938,067
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
C . INVERSION 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504
UNIDAD: 350300
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504
279
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3504
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
TOTAL PRESUPUESTO: 16,018,745,000 16,018,745,000
A . FUNCIONAMIENTO 16,018,745,000 16,018,745,000
UNIDAD: 350400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
16,018,745,000 16,018,745,000
1 GASTOS DE PERSONAL 14,414,520,000 14,414,520,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,830,719,000 9,830,719,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 277,894,000 277,894,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 71,070,000 71,070,000
1 0 1 5 OTROS 87,344,000 87,344,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
9,370,000,000 9,370,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
24,411,000 24,411,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,443,000,000 4,443,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
140,801,000 140,801,000
2 GASTOS GENERALES 1,528,932,000 1,528,932,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 29,870,000 29,870,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,499,062,000 1,499,062,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,293,000 75,293,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,270,000 9,270,000
280
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,270,000 9,270,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,270,000 9,270,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,023,000 66,023,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000
281
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3505
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
TOTAL PRESUPUESTO: 18,584,177,000 1,738,000,000 20,322,177,000
A . FUNCIONAMIENTO 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000
UNIDAD: 350500
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,670,800,000 8,670,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,239,800,000 6,239,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,986,000,000 3,986,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 399,000,000 399,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,845,000,000 1,845,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
9,800,000 9,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 304,000,000 304,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,127,000,000 2,127,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,392,000,000 1,693,000,000 3,085,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 156,000,000 156,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,392,000,000 1,537,000,000 2,929,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,377,000 45,000,000 566,377,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 45,000,000 45,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 45,000,000 45,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 45,000,000 45,000,000
282
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 321,377,000 321,377,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000
C . INVERSION 8,000,000,000 8,000,000,000
UNIDAD: 350500
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 8,000,000,000 8,000,000,000
283
MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3601
MINISTERIO DEL TRABAJO
TOTAL PRESUPUESTO: 23,164,389,580,338 23,164,389,580,338
A . FUNCIONAMIENTO 22,100,518,383,200 22,100,518,383,200
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL 22,082,866,392,600 22,082,866,392,600
1 GASTOS DE PERSONAL 98,344,112,955 98,344,112,955
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 71,616,171,883 71,616,171,883
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 54,712,945,174 54,712,945,174
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,056,966,004 2,056,966,004
1 0 1 5 OTROS 14,319,402,955 14,319,402,955
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
526,857,750 526,857,750
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,422,172,000 3,422,172,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
23,305,769,072 23,305,769,072
2 GASTOS GENERALES 32,294,156,500 32,294,156,500
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 594,969,200 594,969,200
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,699,187,300 31,699,187,300
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,952,228,123,145 21,952,228,123,145
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
1,434,548,980 1,434,548,980
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
1,434,548,980 1,434,548,980
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
847,446,920 847,446,920
284
MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 19 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES
587,102,060 587,102,060
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 12,944,612,197,048 12,944,612,197,048
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,944,197,048 22,944,197,048
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,916,021,398 22,916,021,398
3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 28,175,650 28,175,650
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 12,921,668,000,000 12,921,668,000,000
3 2 3 5 FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012
12,829,777,000,000 12,829,777,000,000
3 2 3 6 TRANSFERIR A COLPENSIONES - ADMINISTRACION BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (LEY 1328 DE 2009 Y DECRETO 604 DE 2013)
91,891,000,000 91,891,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2,076,236,766 2,076,236,766
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,076,236,766 2,076,236,766
3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT
916,083,967 916,083,967
3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).
167,197,840 167,197,840
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
992,954,959 992,954,959
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
8,998,361,540,351 8,998,361,540,351
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 8,969,094,719,059 8,969,094,719,059
3 5 1 9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES
208,469,096 208,469,096
3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES
6,296,055,101,984 6,296,055,101,984
3 5 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL
3,314,812,059 3,314,812,059
285
MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 12 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO
265,337,533,627 265,337,533,627
3 5 1 13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR
8,749,874,596 8,749,874,596
3 5 1 14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
317,189,162 317,189,162
3 5 1 15 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES
12,106,233,099 12,106,233,099
3 5 1 16 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA
23,887,416,812 23,887,416,812
3 5 1 17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
660,827,174,542 660,827,174,542
3 5 1 19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO
4,359,000,000 4,359,000,000
3 5 1 28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS
43,705,000,000 43,705,000,000
3 5 1 37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
70,540,306 70,540,306
3 5 1 39 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION
3,848,698,625 3,848,698,625
3 5 1 47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA
49,237,089,944 49,237,089,944
3 5 1 49 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INURBE
513,460,665 513,460,665
3 5 1 50 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES EXFUNCIONARIOS ISS
695,568,947,040 695,568,947,040
3 5 1 51 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES COMPAÑIA DE FOMENTO CONEMATOGRAFICO - FOCINE
161,718,714 161,718,714
3 5 1 52 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES
458,987,673 458,987,673
286
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 54 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL
86,492,087,629 86,492,087,629
3 5 1 55 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION
46,356,816,931 46,356,816,931
3 5 1 56 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
13,156,427,349 13,156,427,349
3 5 1 57 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM
660,003,855,909 660,003,855,909
3 5 1 58 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA
1,609,096,735 1,609,096,735
3 5 1 59 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA
48,942,819 48,942,819
3 5 1 60 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIÑO - TELENARIÑO
2,426,049,784 2,426,049,784
3 5 1 61 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA - TELECARTAGENA
6,400,447,995 6,400,447,995
3 5 1 62 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA MARTA - TELESANTAMARTA
390,166,554 390,166,554
3 5 1 63 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA
283,501,660 283,501,660
3 5 1 64 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA
18,739,212 18,739,212
3 5 1 65 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES INAT
673,729,677 673,729,677
3 5 1 66 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ZONAS FRANCAS
2,707,596,979 2,707,596,979
287
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CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 67 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ALCALIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
34,622,428,626 34,622,428,626
3 5 1 68 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE (LEY 51/90)
6,503,933,278 6,503,933,278
3 5 1 69 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO
4,768,321,891 4,768,321,891
3 5 1 70 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CAPRESUB
26,493,323,004 26,493,323,004
3 5 1 71 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INEA
874,020,343 874,020,343
3 5 1 72 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INTRA
4,374,469,740 4,374,469,740
3 5 1 73 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INVIAS
2,163,515,000 2,163,515,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
29,266,821,292 29,266,821,292
3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 29,266,821,292 29,266,821,292
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,743,600,000 5,743,600,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,743,600,000 5,743,600,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,243,600,000 4,243,600,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 360107
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 17,651,990,600 17,651,990,600
1 GASTOS DE PERSONAL 12,299,915,600 12,299,915,600
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,804,961,400 8,804,961,400
288
MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,428,815,000 6,428,815,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 788,556,000 788,556,000
1 0 1 5 OTROS 1,558,290,400 1,558,290,400
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
29,300,000 29,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 548,000,000 548,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,946,954,200 2,946,954,200
2 GASTOS GENERALES 3,763,250,000 3,763,250,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 10,250,000 10,250,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,753,000,000 3,753,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,588,825,000 1,588,825,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,548,825,000 1,548,825,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,548,825,000 1,548,825,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,306,825,000 1,306,825,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
242,000,000 242,000,000
C . INVERSION 1,063,871,197,138 1,063,871,197,138
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL 1,058,245,527,138 1,058,245,527,138
289
MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 360107
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 5,625,670,000 5,625,670,000
290
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3602
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,619,254,895,562 1,041,850,000,000 2,661,104,895,562
A . FUNCIONAMIENTO 76,784,590,000 76,784,590,000
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 76,784,590,000 76,784,590,000
1 GASTOS DE PERSONAL 45,398,316,000 45,398,316,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 35,253,252,000 35,253,252,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,146,470,000 22,146,470,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,482,338,000 1,482,338,000
1 0 1 5 OTROS 8,857,325,000 8,857,325,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,875,215,000 1,875,215,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
891,904,000 891,904,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,096,406,000 3,096,406,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,048,658,000 7,048,658,000
2 GASTOS GENERALES 10,089,186,000 10,089,186,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 351,613,000 351,613,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,737,573,000 9,737,573,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,297,088,000 21,297,088,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,250,000,000 4,250,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,250,000,000 4,250,000,000
291
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,250,000,000 4,250,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 53,323,000 53,323,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 53,323,000 53,323,000
3 4 1 72 CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL CINTERFOR. LEY 13 DE 1963
53,323,000 53,323,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,909,140,000 4,909,140,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,909,140,000 4,909,140,000
3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 4,909,140,000 4,909,140,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,084,625,000 12,084,625,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
84,625,000 84,625,000
3 6 3 158 AUXILIO SINDICAL 84,625,000 84,625,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 190,582,000 190,582,000
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 190,582,000 190,582,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 190,582,000 190,582,000
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 172,000,000 172,000,000
6 1 2 BANCA DE FOMENTO 172,000,000 172,000,000
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
18,582,000 18,582,000
6 2 2 BANCA DE FOMENTO 18,582,000 18,582,000
292
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562
293
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3612
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
TOTAL PRESUPUESTO: 12,797,286,561 12,797,286,561
A . FUNCIONAMIENTO 8,357,286,561 8,357,286,561
UNIDAD: 361200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
8,357,286,561 8,357,286,561
1 GASTOS DE PERSONAL 6,681,400,999 6,681,400,999
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,014,750,489 5,014,750,489
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,510,660,936 3,510,660,936
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 320,662,117 320,662,117
1 0 1 5 OTROS 1,175,270,680 1,175,270,680
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,156,756 8,156,756
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26,587,000 26,587,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,640,063,510 1,640,063,510
2 GASTOS GENERALES 1,408,849,680 1,408,849,680
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 19,600,000 19,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,389,249,680 1,389,249,680
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,035,882 267,035,882
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,797,552 18,797,552
3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,797,552 18,797,552
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,797,552 18,797,552
294
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
87,418,000 87,418,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 87,418,000 87,418,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 87,418,000 87,418,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 160,820,330 160,820,330
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330
C . INVERSION 4,440,000,000 4,440,000,000
UNIDAD: 361200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
4,440,000,000 4,440,000,000
295
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3613
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
TOTAL PRESUPUESTO: 20,195,083,300 20,195,083,300
A . FUNCIONAMIENTO 10,135,200,000 10,135,200,000
UNIDAD: 361300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
10,135,200,000 10,135,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,090,300,000 7,090,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,706,800,000 4,706,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,325,200,000 3,325,200,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 461,400,000 461,400,000
1 0 1 5 OTROS 915,200,000 915,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
5,000,000 5,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 800,000,000 800,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,583,500,000 1,583,500,000
2 GASTOS GENERALES 2,957,000,000 2,957,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 61,300,000 61,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,895,700,000 2,895,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,900,000 87,900,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 87,900,000 87,900,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 87,900,000 87,900,000
296
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 87,900,000 87,900,000
C . INVERSION 10,059,883,300 10,059,883,300
UNIDAD: 361300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
10,059,883,300 10,059,883,300
297
MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3701
MINISTERIO DEL INTERIOR
TOTAL PRESUPUESTO: 348,676,391,610 348,676,391,610
A . FUNCIONAMIENTO 315,976,583,606 315,976,583,606
UNIDAD: 370101
GESTIÓN GENERAL 315,976,583,606 315,976,583,606
1 GASTOS DE PERSONAL 26,643,168,666 26,643,168,666
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,950,337,525 19,950,337,525
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,628,688,324 13,628,688,324
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,801,258,272 1,801,258,272
1 0 1 5 OTROS 4,252,714,968 4,252,714,968
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
267,675,961 267,675,961
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 769,494,221 769,494,221
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,923,336,920 5,923,336,920
2 GASTOS GENERALES 9,331,774,250 9,331,774,250
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,216,962 75,216,962
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,256,557,288 9,256,557,288
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,001,640,690 280,001,640,690
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
53,529,503,244 53,529,503,244
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
53,529,503,244 53,529,503,244
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
1,308,114,096 1,308,114,096
298
MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 30 APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004.
311,867,115 311,867,115
3 1 1 31 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS
7,196,816,000 7,196,816,000
3 1 1 32 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, MINORIAS Y ROM
26,145,581,772 26,145,581,772
3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA
7,971,617,579 7,971,617,579
3 1 1 34 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993
3,276,638,682 3,276,638,682
3 1 1 38 FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL
4,798,000,000 4,798,000,000
3 1 1 39 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS - DECRETO 1397 DE 1996
2,520,868,000 2,520,868,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 218,894,269,803 218,894,269,803
3 2 1 ORDEN NACIONAL 205,683,386,756 205,683,386,756
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 802,421,346 802,421,346
3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON
199,476,123,896 199,476,123,896
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
2,420,936,000 2,420,936,000
3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03
2,983,905,514 2,983,905,514
3 2 4 DEPARTAMENTOS 13,210,883,047 13,210,883,047
3 2 4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 3,224,820,070 3,224,820,070
3 2 4 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 2,291,354,868 2,291,354,868
299
MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 4 10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 1,783,657,248 1,783,657,248
3 2 4 13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 2,288,668,636 2,288,668,636
3 2 4 15 DEPARTAMENTO DEL VICHADA 3,622,382,225 3,622,382,225
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,577,867,643 1,577,867,643
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,577,867,643 1,577,867,643
3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS
1,577,867,643 1,577,867,643
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000,000 6,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,000,000,000 6,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,436,226,538 5,436,226,538
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
563,773,462 563,773,462
C . INVERSION 32,699,808,004 32,699,808,004
UNIDAD: 370101
GESTIÓN GENERAL 32,699,808,004 32,699,808,004
300
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3702
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
TOTAL PRESUPUESTO: 21,433,004,448 21,433,004,448
A . FUNCIONAMIENTO 21,433,004,448 21,433,004,448
UNIDAD: 370200
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
21,433,004,448 21,433,004,448
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,433,004,448 21,433,004,448
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
21,423,864,658 21,423,864,658
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
21,423,864,658 21,423,864,658
3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 21,423,864,658 21,423,864,658
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,139,790 9,139,790
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,139,790 9,139,790
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,139,790 9,139,790
301
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3703
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL PRESUPUESTO: 4,102,347,717 4,102,347,717
A . FUNCIONAMIENTO 3,302,347,717 3,302,347,717
UNIDAD: 370300
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3,302,347,717 3,302,347,717
1 GASTOS DE PERSONAL 2,646,090,924 2,646,090,924
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,064,790,423 2,064,790,423
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,116,624,673 1,116,624,673
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 175,188,054 175,188,054
1 0 1 5 OTROS 362,602,384 362,602,384
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
387,544,519 387,544,519
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
22,830,793 22,830,793
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 101,030,089 101,030,089
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
480,270,412 480,270,412
2 GASTOS GENERALES 499,406,320 499,406,320
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 7,785,595 7,785,595
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 491,620,725 491,620,725
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,850,473 156,850,473
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,892,811 4,892,811
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,892,811 4,892,811
302
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,892,811 4,892,811
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 31,957,662 31,957,662
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 120,000,000 120,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
120,000,000 120,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
120,000,000 120,000,000
C . INVERSION 800,000,000 800,000,000
UNIDAD: 370300
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 800,000,000 800,000,000
303
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3704
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL PRESUPUESTO: 11,673,270,105 11,673,270,105
A . FUNCIONAMIENTO 2,673,075,865 2,673,075,865
UNIDAD: 370400
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
2,673,075,865 2,673,075,865
1 GASTOS DE PERSONAL 2,270,082,627 2,270,082,627
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,569,057,429 1,569,057,429
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,164,397,707 1,164,397,707
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 86,285,716 86,285,716
1 0 1 5 OTROS 301,757,113 301,757,113
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
16,616,893 16,616,893
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 222,964,829 222,964,829
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
478,060,369 478,060,369
2 GASTOS GENERALES 349,993,238 349,993,238
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,993,238 4,993,238
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 345,000,000 345,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,000,000 53,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 53,000,000 53,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 53,000,000 53,000,000
304
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 53,000,000 53,000,000
C . INVERSION 9,000,194,240 9,000,194,240
UNIDAD: 370400
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
9,000,194,240 9,000,194,240
305
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3708
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
TOTAL PRESUPUESTO: 383,608,501,069 383,608,501,069
A . FUNCIONAMIENTO 381,108,501,069 381,108,501,069
UNIDAD: 370800
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 381,108,501,069 381,108,501,069
1 GASTOS DE PERSONAL 45,153,031,360 45,153,031,360
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 26,968,731,099 26,968,731,099
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,030,773,497 14,030,773,497
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 390,534,990 390,534,990
1 0 1 5 OTROS 8,877,580,171 8,877,580,171
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,669,842,441 3,669,842,441
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,170,000,000 5,170,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,014,300,261 13,014,300,261
2 GASTOS GENERALES 332,772,769,709 332,772,769,709
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,000,000 110,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 332,662,769,709 332,662,769,709
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000
306
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 2,500,000,000 2,500,000,000
UNIDAD: 370800
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 2,500,000,000 2,500,000,000
307
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3709
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
TOTAL PRESUPUESTO: 16,495,171,197 16,495,171,197
A . FUNCIONAMIENTO 6,495,171,197 6,495,171,197
UNIDAD: 370900
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 6,495,171,197 6,495,171,197
1 GASTOS DE PERSONAL 3,479,169,995 3,479,169,995
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,801,701,517 1,801,701,517
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,235,677,465 1,235,677,465
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,413,299 205,413,299
1 0 1 5 OTROS 352,333,641 352,333,641
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,277,112 8,277,112
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,000,000,000 1,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
677,468,478 677,468,478
2 GASTOS GENERALES 2,539,883,525 2,539,883,525
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,650,000 56,650,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,483,233,525 2,483,233,525
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 476,117,677 476,117,677
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,000,000 17,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 17,000,000 17,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 17,000,000 17,000,000
308
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 459,117,677 459,117,677
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
459,117,677 459,117,677
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
459,117,677 459,117,677
C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000
UNIDAD: 370900
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 10,000,000,000 10,000,000,000
309
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3801
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 4,453,833,984 80,553,627,032 85,007,461,016
A . FUNCIONAMIENTO 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586
UNIDAD: 380100
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586
1 GASTOS DE PERSONAL 3,974,883,984 3,938,885,866 7,913,769,850
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,876,239,334 1,532,148,666 4,408,388,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,015,083,441 836,902,200 2,851,985,641
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,528,000 187,350,800 310,878,800
1 0 1 5 OTROS 536,866,070 373,672,200 910,538,270
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
188,038,439 66,365,418 254,403,857
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,723,384 67,858,048 80,581,432
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 273,820,400 1,908,507,600 2,182,328,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
824,824,250 498,229,600 1,323,053,850
2 GASTOS GENERALES 478,950,000 4,014,790,336 4,493,740,336
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,060,000 53,560,000 55,620,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 476,890,000 3,961,230,336 4,438,120,336
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,861,861,400 3,861,861,400
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,660,000 22,660,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,660,000 22,660,000
310
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,660,000 22,660,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,839,201,400 3,839,201,400
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400
C . INVERSION 68,738,089,430 68,738,089,430
UNIDAD: 380100
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 68,738,089,430 68,738,089,430
311
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TOTAL PRESUPUESTO: 323,059,952,313 323,059,952,313
A . FUNCIONAMIENTO 19,062,703,010 19,062,703,010
UNIDAD: 390101
GESTION GENERAL 19,062,703,010 19,062,703,010
1 GASTOS DE PERSONAL 14,690,353,010 14,690,353,010
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,661,597,732 7,661,597,732
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,567,694,856 4,567,694,856
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 454,860,978 454,860,978
1 0 1 5 OTROS 2,564,822,158 2,564,822,158
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
74,219,740 74,219,740
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,735,365,312 4,735,365,312
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,293,389,966 2,293,389,966
2 GASTOS GENERALES 3,222,870,000 3,222,870,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,187,850,000 3,187,850,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,149,480,000 1,149,480,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
146,260,000 146,260,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
146,260,000 146,260,000
312
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984)
69,010,000 69,010,000
3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)
77,250,000 77,250,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 567,530,000 567,530,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 567,530,000 567,530,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 567,530,000 567,530,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 435,690,000 435,690,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000
C . INVERSION 303,997,249,303 303,997,249,303
UNIDAD: 390101
GESTION GENERAL 303,997,249,303 303,997,249,303
313
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4001
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TOTAL PRESUPUESTO: 1,627,318,664,922 1,627,318,664,922
A . FUNCIONAMIENTO 1,617,273,664,922 1,617,273,664,922
UNIDAD: 400101
GESTIÓN GENERAL 1,606,915,694,922 1,606,915,694,922
1 GASTOS DE PERSONAL 32,476,127,477 32,476,127,477
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,866,523,968 24,866,523,968
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,474,969,460 17,474,969,460
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,299,100,454 2,299,100,454
1 0 1 5 OTROS 4,832,454,054 4,832,454,054
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
260,000,000 260,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,609,603,509 7,609,603,509
2 GASTOS GENERALES 13,279,000,000 13,279,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 282,000,000 282,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,997,000,000 12,997,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,561,160,567,445 1,561,160,567,445
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,255,300,000 4,255,300,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,255,300,000 4,255,300,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,255,300,000 4,255,300,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
32,500,000 32,500,000
314
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 12,000,000 12,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 12,000,000 12,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,500,000 20,500,000
3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 15,000,000 15,000,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 5,500,000 5,500,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,809,861,690 22,809,861,690
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22,132,861,690 22,132,861,690
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,132,861,690 22,132,861,690
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
3 7 5 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
3 7 5 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007
1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
UNIDAD: 400102
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA
10,357,970,000 10,357,970,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,358,484,000 8,358,484,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,659,727,000 6,659,727,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,918,946,000 3,918,946,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 831,709,000 831,709,000
1 0 1 5 OTROS 1,857,072,000 1,857,072,000
315
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
52,000,000 52,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100,000,000 100,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,598,757,000 1,598,757,000
2 GASTOS GENERALES 1,587,000,000 1,587,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 50,000,000 50,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,537,000,000 1,537,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412,486,000 412,486,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,000,000 29,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,000,000 29,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,000,000 29,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 383,486,000 383,486,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000
C . INVERSION 10,045,000,000 10,045,000,000
UNIDAD: 400101
GESTIÓN GENERAL 7,045,000,000 7,045,000,000
UNIDAD: 400102
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA
3,000,000,000 3,000,000,000
316
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4002
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,101,038,420,332 2,101,038,420,332
A . FUNCIONAMIENTO 1,378,820,332 1,378,820,332
UNIDAD: 400200
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 1,378,820,332 1,378,820,332
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,378,820,332 1,378,820,332
C . INVERSION 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000
UNIDAD: 400200
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000
317
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4101
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,972,063,299,285 1,972,063,299,285
A . FUNCIONAMIENTO 125,437,137,958 125,437,137,958
UNIDAD: 410101
GESTIÓN GENERAL 125,437,137,958 125,437,137,958
1 GASTOS DE PERSONAL 81,089,729,020 81,089,729,020
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 57,070,099,385 57,070,099,385
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 43,931,198,278 43,931,198,278
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,088,096,553 2,088,096,553
1 0 1 5 OTROS 10,873,202,845 10,873,202,845
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
177,601,709 177,601,709
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,000,000,000 5,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
19,019,629,635 19,019,629,635
2 GASTOS GENERALES 34,742,394,299 34,742,394,299
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,000,000 80,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,662,394,299 34,662,394,299
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,605,014,639 9,605,014,639
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,516,000,000 3,516,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,516,000,000 3,516,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,516,000,000 3,516,000,000
318
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,089,014,639 6,089,014,639
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,089,014,639 6,089,014,639
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,028,637,400 3,028,637,400
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
3,060,377,239 3,060,377,239
C . INVERSION 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327
UNIDAD: 410101
GESTIÓN GENERAL 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327
319
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 186,409,558,675 186,409,558,675
A . FUNCIONAMIENTO 36,409,558,675 36,409,558,675
UNIDAD: 410200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
36,409,558,675 36,409,558,675
1 GASTOS DE PERSONAL 29,032,878,675 29,032,878,675
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,287,350,799 21,287,350,799
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,613,426,923 15,613,426,923
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,002,555,211 2,002,555,211
1 0 1 5 OTROS 3,503,197,868 3,503,197,868
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
168,170,797 168,170,797
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,142,000,000 1,142,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,603,527,876 6,603,527,876
2 GASTOS GENERALES 7,061,680,000 7,061,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,061,680,000 7,061,680,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315,000,000 315,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 315,000,000 315,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 315,000,000 315,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 315,000,000 315,000,000
320
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 150,000,000,000 150,000,000,000
UNIDAD: 410200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
150,000,000,000 150,000,000,000
321
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4103
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
TOTAL PRESUPUESTO: 171,749,369,233 171,749,369,233
A . FUNCIONAMIENTO 25,755,584,233 25,755,584,233
UNIDAD: 410300
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
25,755,584,233 25,755,584,233
1 GASTOS DE PERSONAL 13,430,974,454 13,430,974,454
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,531,786,300 9,531,786,300
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,238,765,976 7,238,765,976
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 477,523,748 477,523,748
1 0 1 5 OTROS 1,809,259,920 1,809,259,920
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
6,236,656 6,236,656
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 829,178,284 829,178,284
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,070,009,870 3,070,009,870
2 GASTOS GENERALES 6,751,377,645 6,751,377,645
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,751,377,645 6,751,377,645
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134
322
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 145,993,785,000 145,993,785,000
UNIDAD: 410300
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
145,993,785,000 145,993,785,000
323
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4104
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
TOTAL PRESUPUESTO: 1,446,976,883,590 1,446,976,883,590
A . FUNCIONAMIENTO 719,591,674,004 719,591,674,004
UNIDAD: 410400
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
719,591,674,004 719,591,674,004
1 GASTOS DE PERSONAL 59,194,104,019 59,194,104,019
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 41,447,078,066 41,447,078,066
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 32,084,500,656 32,084,500,656
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,992,332,124 1,992,332,124
1 0 1 5 OTROS 7,140,245,286 7,140,245,286
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
230,000,000 230,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,346,000,000 4,346,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,401,025,953 13,401,025,953
2 GASTOS GENERALES 20,705,060,000 20,705,060,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,705,060,000 20,705,060,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 639,692,509,985 639,692,509,985
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,597,000,000 2,597,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,597,000,000 2,597,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,597,000,000 2,597,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 637,095,509,985 637,095,509,985
324
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
632,245,509,985 632,245,509,985
3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)
632,245,509,985 632,245,509,985
C . INVERSION 727,385,209,586 727,385,209,586
UNIDAD: 410400
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
727,385,209,586 727,385,209,586
325
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4105
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
TOTAL PRESUPUESTO: 41,316,336,986 41,316,336,986
A . FUNCIONAMIENTO 10,287,586,986 10,287,586,986
UNIDAD: 410500
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10,287,586,986 10,287,586,986
1 GASTOS DE PERSONAL 7,406,709,060 7,406,709,060
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,478,904,458 5,478,904,458
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,074,269,236 4,074,269,236
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 456,814,632 456,814,632
1 0 1 5 OTROS 929,820,590 929,820,590
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
18,000,000 18,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 176,130,000 176,130,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,751,674,602 1,751,674,602
2 GASTOS GENERALES 2,777,877,926 2,777,877,926
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,877,926 2,777,877,926
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,000,000 103,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 103,000,000 103,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 103,000,000 103,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 103,000,000 103,000,000
326
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 31,028,750,000 31,028,750,000
UNIDAD: 410500
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 31,028,750,000 31,028,750,000
327
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4106
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,914,900,000,000 1,374,558,816,288 4,289,458,816,288
A . FUNCIONAMIENTO 329,929,600,000 329,929,600,000
UNIDAD: 410600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
329,929,600,000 329,929,600,000
1 GASTOS DE PERSONAL 280,186,629,866 280,186,629,866
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 212,747,569,292 212,747,569,292
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 159,315,467,330 159,315,467,330
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,804,245,120 2,804,245,120
1 0 1 5 OTROS 48,754,286,842 48,754,286,842
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,873,570,000 1,873,570,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,833,000,000 1,833,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
65,606,060,574 65,606,060,574
2 GASTOS GENERALES 35,825,459,836 35,825,459,836
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,495,689,836 2,495,689,836
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33,329,770,000 33,329,770,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,609,540,298 13,609,540,298
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,970,010,000 6,970,010,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,970,010,000 6,970,010,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,970,010,000 6,970,010,000
328
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
239,530,298 239,530,298
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 50,010,298 50,010,298
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 50,010,298 50,010,298
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
189,520,000 189,520,000
3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 189,520,000 189,520,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400,000,000 6,400,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
700,000,000 700,000,000
3 6 3 1 ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL 700,000,000 700,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307,970,000 307,970,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 307,970,000 307,970,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
307,970,000 307,970,000
4 2 1 8 FONDO DE VIVIENDA 307,970,000 307,970,000
C . INVERSION 2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288
UNIDAD: 410600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288
329
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4201
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 100,809,027,989 100,809,027,989
A . FUNCIONAMIENTO 81,842,027,989 81,842,027,989
UNIDAD: 420101
GESTIÓN GENERAL 81,842,027,989 81,842,027,989
1 GASTOS DE PERSONAL 56,519,954,233 56,519,954,233
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,343,222,268 40,343,222,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,773,962,052 31,773,962,052
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 773,039,742 773,039,742
1 0 1 5 OTROS 7,744,720,474 7,744,720,474
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
51,500,000 51,500,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 538,000,000 538,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
15,638,731,965 15,638,731,965
2 GASTOS GENERALES 25,133,583,756 25,133,583,756
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 63,860,000 63,860,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,069,723,756 25,069,723,756
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,490,000 188,490,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 188,490,000 188,490,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 188,490,000 188,490,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 188,490,000 188,490,000
330
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 18,967,000,000 18,967,000,000
UNIDAD: 420101
GESTIÓN GENERAL 18,967,000,000 18,967,000,000
331
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
TOTAL PRESUPUESTO: 220,401,122,104 220,401,122,104
A . FUNCIONAMIENTO 23,717,122,104 23,717,122,104
UNIDAD: 430101
GESTIÓN GENERAL 23,717,122,104 23,717,122,104
1 GASTOS DE PERSONAL 14,536,461,717 14,536,461,717
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,115,331,011 10,115,331,011
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,054,415,446 7,054,415,446
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 508,581,637 508,581,637
1 0 1 5 OTROS 2,460,549,187 2,460,549,187
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
91,784,742 91,784,742
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 945,286,067 945,286,067
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,475,844,639 3,475,844,639
2 GASTOS GENERALES 2,221,584,490 2,221,584,490
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 47,883,461 47,883,461
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,173,701,029 2,173,701,029
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,959,075,897 6,959,075,897
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,459,075,897 5,459,075,897
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,459,075,897 5,459,075,897
332
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000
3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - ART. 51 DECRETO 2845 DE 1984
5,217,025,897 5,217,025,897
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,400,000,000 1,400,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,400,000,000 1,400,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
C . INVERSION 196,684,000,000 196,684,000,000
UNIDAD: 430101
GESTIÓN GENERAL 196,684,000,000 196,684,000,000
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