d >k>z 7 7e7 - hatay.bel.tr · u ]]o ñîíò Çfof ºÇºl ehir belediye kanununun...
TRANSCRIPT
TABLOLAR DİZİNİ ___________________________________________________________ İ
ŞEKİLLER DİZİNİ _____________________________________________________________ İ
GRAFİK DİZİNİ ______________________________________________________________ İ
I- GENEL BİLGİLER ___________________________________________________________________________ 2
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ______________________________________________________________ 2
ALT YAPI HİZMETLERİ (1) _____________________________________________________ 9
B- Teşkilat Yapısı __________________________________________________________________________ 19
C- Fiziksel Kaynaklar _______________________________________________________________________ 19
D- İnsan Kaynakları ________________________________________________________________________ 20
E- Diğer Hususlar __________________________________________________________________________ 27
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ___________________________________________________ 29
A- Temel Politika ve Öncelikler _______________________________________________________________ 29
B- Amaç ve Hedefler _______________________________________________________________________ 31
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ ___________________________________ 32
Performans Çerçevesi ______________________________________________________________________ 59
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi _____________________________________________ 60
Performans Programı Hazırlama Süreci ________________________________________________________ 61
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI AMAÇLAR, HEDEFLER, PROJELER 62
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE FAALİYETLER 101
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler________________________________________ 126
İdarenin Kaynak İhtiyacı Dağılımı_____________________________________________________ 148
Tablolar Dizini TABLO 1: HUKUKSAL ANALİZ ................................................................................................................................. 18
TABLO 2: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI ENVANTERİ ........................................................... 20
TABLO 3: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN VE MECLİSCE İHDAS
EDİLEN KADRO MİKTARLARI .................................................................................................................. 21
i
TABLO 4: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEVCUT PERSONEL DAĞILIMI ......................................... 22
TABLO 5: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEVCUT KADRO DAĞILIMI .............................................. 24
TABLO 5: EKONOMİK VE SOSYAL EKSENLERİ ........................................................................................................ 30
TABLO 7: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ................................................................................................. 31
TABLO 8: 2015 MALİ YIL BÜTÇESİNDE STRATEJİK ALANLARA GÖRE DAĞILIMI .................................................... 32
TABLO 9: STRATEJİK AMAÇ 1.1’İN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ....................................... 34
TABLO 10: STRATEJİK AMAÇ 1.2’NİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI ......................... 36
TABLO 11: STRATEJİK 1.3’ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI ................................... 37
TABLO 12: STRATEJİK AMAÇ 2.1'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................... 39
TABLO 13: STRATEJİK AMAÇ 2.2'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................ 44
TABLO 14: STRATEJİK AMAÇ 2.3'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................. 46
TABLO 15: STRATEJİK AMAÇ 2.4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................. 47
TABLO 16: STRATEJİK AMAÇ 2.5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................... 49
TABLO 17: STRATEJİK AMAÇ 2.6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................ 51
TABLO 18: STRATEJİK AMAÇ 3.1’İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................... 53
TABLO 19: STRATEJİK AMAÇ 3.2’NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................ 55
TABLO 20: STRATEJİK AMAÇ 3.3’ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................. 56
TABLO 21: STRATEJİK AMAÇ 3.4’ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................. 57
Şekiller Dizini
ŞEKİL 1: MEVZUAT ANALİZİ ..................................................................................................................................... 7
ŞEKİL 2: İHDAS EDİLEN KADRO ANALİZİ................................................................................................................. 21
ŞEKİL 3: İHDAS EDİLEN KADRONUN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI.......................................................... 22
ŞEKİL 4: SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI ........................................................... 22
ŞEKİL 5: SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TÜM MEMUR PERSONEL İÇERİSİNDEKİ PAYI ................................................. 23
ŞEKİL 6: PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU DAĞILIMI .............................................................................................. 23
ŞEKİL 7: PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI ............................................................................................................. 23
ŞEKİL 8: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................... 25
ŞEKİL 9: MEMUR PERSONELİN BİRİMLERE DAĞILIMI ............................................................................................ 26
ŞEKİL 10: İŞÇİ PERSONELİN BİRİMLERE DAĞILIMI ................................................................................................. 27
ŞEKİL 11: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ ......................................................................................... 29
Grafik Dizini
GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ ..................................................... 33
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 1.1’İN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI............. 35
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 1.2’NİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI ................... 37
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 1.3 ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI ................................................. 38
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 2.1'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ........................ 42
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 2.2'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ..................... 45
GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 2.3'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ...................... 46
GRAFİK 8: STRATEJİK AMAÇ 2.4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ...................... 48
GRAFİK 9: STRATEJİK AMAÇ 2.5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ........................ 50
GRAFİK 10: STRATEJİK AMAÇ 2.6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ................... 52
GRAFİK 11: STRATEJİK AMAÇ 3.1'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ...................... 54
GRAFİK 12: STRATEJİK AMAÇ 3.2'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ................... 55
GRAFİK 13: STRATEJİK AMAÇ 3.3'ÜNN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI .................. 57
GRAFİK 14: STRATEJİK AMAÇ 3.4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI .................... 58
2
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine
kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde
tanımlanmıştır.
Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta
Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu
görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta,
nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.
Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve
görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü
bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.
Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla
birlikte, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici
olmaktadır.
Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev, yetki ve sorumlulukları tespit edilmiş, 5018 sayılı
Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya
konulmuştur.
Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14'üncü
maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 11'inci maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları
şunlardır:
1. Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Hatay
Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun
olarak bütçesini hazırlamak.
3
2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Hatay Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları
içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak.
3. Hatay Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları
uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah
plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve
parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon
plânlarını yapmak veya yaptırmak.
5. Kanunlarla Hatay Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım,
bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar
uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
6. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Hatay
Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu
iş yerlerini denetlemek.
7. Belediye Kanununun 68 ve 722. maddelerindeki yetkileri kullanmak.
8. Hatay Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu
taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen
trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.
9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını
sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara
numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.
11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
4
13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve
çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların
taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.
14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması
ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak,
kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.
15. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak.
16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya
ruhsat vermek.
19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri,hayvan barınakları,
kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, bunlar arasında
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara Hatay Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.
21. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli
malzeme desteğini sağlamak.
22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya
işlettirmek.
24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.
5
26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak
olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde
diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.
30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama
yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını
yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın
gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla
sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri
yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapmak.
32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve
yıkmak.
33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir
Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.
Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde
koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu
bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon
merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı
yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları
birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt
yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda
yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve
diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon
6
merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler
için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda,
Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak
ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda
ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek
belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya
kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan
yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon
merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve
bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin
çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı
yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye
Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır.
34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım
koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren
konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon
merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.
35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh
belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin
yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi
tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe
girer.
36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve
diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.
7
38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim
yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların
örneklerini almayı içerir.
.
Şekil 1: Mevzuat Analizi
A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3) c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4) f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
8
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1) j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2) n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3) o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
9
Alt yapı hizmetleri (1) Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe (…)(1) belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır. Ulaşım hizmetleri Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi (2) Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe (…)(2) belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
10
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Kanun’un 4.maddesi; “k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.” Kanun’un 6.maddesi; “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Kanun’un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır.
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
11
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir. Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir. 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 3 - Mezbaha inşaatı. 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.) 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale. 10 - Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet. 11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı. 12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder. Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar. Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir. Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhde olunur. Madde 181 – (…) umumi sıhhate taalük edip (183) ncü maddede envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir. Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder. Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)
12
Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
2872 Sayılı Çevre Kanunu Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
775 Gecekondu Kanunu Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
13
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
5393 Sayılı Kanun’un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60’ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.
B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7'nci maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar
a) İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3) c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4) f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe
14
merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1) j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2) n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3) o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî
15
saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23, 24 ve 25'inci maddeleri
Büyükşehir belediyesinin gelirleri Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır: a) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) b) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe (…)(1) belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. (1) d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. g) Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. n) Şartlı ve şartsız bağışlar. o) Diğer gelirler. (Mülga ikinci fıkra: 2/7/2008-5779/8 md.) Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe (…)(1) belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. (Değişik ikinci cümle: 21/4/2005-5335/28 md.) Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe (…) (2) belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır. (1)(2) Büyükşehir belediyesinin giderleri (3) Madde 24- Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır: a) Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan giderler. b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler. c) İlçe (…) (3) belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak proje giderleri. (3) d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler. f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı giderleri. h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
16
i) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.(1) k) Dava takip ve icra giderleri. l) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. m) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri. n) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.:2007/6 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 12/11/2012-6360/9 md.) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. Büyükşehir belediye bütçesi (2) Madde 25- Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe (…) (2) belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. (2) Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. (3) Büyükşehir belediye meclisi, ilçe (…) (2) belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; (2) a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, c) Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye, Yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince ilçe (…) (2) belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. (2) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir: 1. Belediye Vergileri 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.) 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.) 1.3. Çeşitli Vergiler 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.) 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.) 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.) 2. Belediye Harçları 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.) 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.) 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.) 2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.) 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.) 2.6. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.) 2.6.1. Kayıt ve suret harcı 2.6.2. İmar ile ilgili harçlar 2.6.3. İşyeri açma izni harcı 2.6.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı 2.6.5. Sağlık belgesi harcı 3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.) 4. Ücrete Tabi İşler (97. md.)
2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
17
Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.
213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.
C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
4857 sayılı İş Kanunu
Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
D. Belediye Karar Organlarının Görevleri
D.1. BüyükşehirBelediye Başkanı
5216 Sy.Kan. Md. 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
l) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 sayılı Kararı ile.) m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak. (1)
D.2. Belediye Meclisi
5393 Sy. Kan. Md. 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç
18
Tablo 1: Hukuksal Analiz
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
D.3. Belediye
Encümeni
5393 Sy. Kan. Md. 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
19
B- Teşkilat Yapısı
Belediyemiz teşkilat yapısı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 22'nci maddeleri ve
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50'nci maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun
maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire
başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.
Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı
ile olur.
Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel
sekreter yardımcısı atanabilir.
Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve
sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik
plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından
sağlanır.
Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden
müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel
sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri,
genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk
müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili
mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen
yararlanırlar.
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”
C- Fiziksel Kaynaklar
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait fiziksel yapı bilgileri ektedir. (EK: 1) Belediyemiz iş ve işlemlerini Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılıkları, 14 Daire Başkanlığı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, İç
Denetçiler ve 48 Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir.
Başkanlık makamı ve Genel Sekreterlik ile birlikte Genel Sekreter Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Destek
20
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve I. Hukuk Müşavirliği Cumhuriyet Alanında bulunan 2688 m2 kapalı alana sahip Ana Hizmet Binasında; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Haraparası Mahallesinde bulunan 1259 m2 kapalı alana sahip Antakya Ek Hizmet Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Emek Mahallesinde bulunan 8868 m2 alana sahip İtfaiye Ana Hizmet binasında ve ilçe İtfaiye hizmet noktalarında, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Mezbahalar, Veterinerlik ve Gıda Kontrol İşleri Şube Müdürlüğüne ait İlçe Mezbahaneleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Katı Atık Düzenli Depolama tesisleri ile Evsel Atık Transfer İstasyonları bulunmaktadır.
Tablo 2: Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları envanteri
D- İnsan Kaynakları
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının norm kadrosu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.
maddesine göre oluşturulmuştur. Personel istihdamı ise öncelikle 6360 sayılı yasa kapsamında
valiliklerde oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyesinin
görev, yetki ve sorumluluk alanları esas alınarak yapılan Personel Paylaşımından, sonrasında ise gerek
sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
yapılmaktadır.
Sözü edilen yönetmelikte 10.04.2014 tarihinde yapılan değişiklikle, belediyemizin dahil
olduğu A2 cetvelinde gösterilen kadrolar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından İhdas edilen
toplam kadro miktarları Tablo2'de gösterilmektedir.
Antakya İskender
un Belen
Samandağ
Aktepe Altınözü Kırıkhan Reyhanlı Yayladağ
ı
Hatsu Genel Müdürlüğü 3
Belediye Ana Hizmet Binası 1
Belediye Hizmet Binası 1 1 1 1 1
Mezbahane 1 1 1 1 1
İtfaiye Binası 1 1 1 1 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI ENVANTERİ
21
Yönetmelik ile uygun görülen
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan
Memur Kadroları Toplamı 3260 1145
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 1630 630
TOPLAM 4890 1775
Tablo 3: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen ve Meclisce İhdas edilen Kadro miktarları
Şekil 2: İhdas edilen kadro analizi
Hatay Büyükşehir Belediyesinin içinde yer aldığı A-2 grubu için yönetmelik gereğince,
Belediye Meclisi’nde belirlenen memur kadrolarının hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda yer
almaktadır.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Memur İşçi
Yönetmelikle İlan Edilen
Meclisce İhdas Edilen
22
Şekil 3: İhdas Edilen Kadronun Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 1022 olup, memur kadroları ile sürekli işçi
kadrolarının belediye için belirlenen norm kadro standartlarının altında olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevcut Personel Dağılımı
Yıllar itibariyle devlet personel rejimindeki değişime bakıldığında, memur ve işçi sayısındaki
artışla birlikte özellikle eğitim düzeyi yüksek sözleşmeli personel uygulamasının da yaygınlık
kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda belediyemiz tarafından istihdam edilen sözleşmeli
memur personelin Teknik Hizmetler (T.H.), Avukatlık Hizmetleri (A.H.), Genel İdari Hizmetler (G.İ.H)
ve Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıflarına göre dağılımları Tablo 4'de gösterilmektedir.
Şekil 4: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Sağlık Hizmetleri
Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri
Sınıfı
0
5
10
15
20
25
30
35
AH. G.İ.H. S.H. T.H.
Sözleşmeli Personelin Sınıf Bazında Sayıları
32
A.H. 4
G.İ.H. 2
S.H. 4
4
T.H.
Memur Sözleşmeli Memur Sürekli İşçi Toplam
456 43 523 1022
23
Şekil 5: Sözleşmeli personelin tüm memur personel içerisindeki payı
Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 85’i lise ve üstü
eğitime sahiptir. Üniversite eğitimine sahip personelin oranı ise yaklaşık % 45 gibi yüksek bir
orandadır. Bu oran sözleşmeli personelde % 100’e ulaşmaktadır.
Şekil 6: Personel Öğrenim Durumu Dağılımı
Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin cinsiyete göre dağılımına
baktığımızda ise ;
Şekil 7: Personelin Cinsiyet Dağılımı
9%
91%
Sözleşmeli Kadrolu
4%
11%
40% 11%
33%
1%
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
8%
92%
Bayan Erkek
24
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kadro Dağılımı
Adedi Unvanı Adedi Unvanı
1 Genel Sekreter 2 Sanat Tarihçisi
1 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı 2 Arkeolog
1 İtfaiye Dairesi Başkanı 1 Ekonomist
1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı 1 İstatistikçi
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 8 Mimar
1 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı 60 Mühendis
7 Avukat 5 Şehir Plancısı
22 Şube Müdürü 23 Tekniker
1 İtfaiye Şube Müdürü 1 Peyzaj Mimarı
2 Zabıta Şube Müdürü 11 Veteriner Hekim
1 İtfaiye Amiri 1 Hemşire
5 İtfaiye Çavuşu 1 Sağlık Memuru
121 İtfaiye Eri 3 Biyolog
60 Zabıta Memuru 15 Hizmetli
12 Şef 1 Aşçı
1 Ambar Memuru 2 Gassal
1 Ayniyat Saymanı 1 İmam
1 Eğitmen 10 Tahsildar (Norm Fazlası)
1 Kameraman 2 Genel Sekreter Yardımcısı
24 Memur 2 Teknisyen (Norm Fazlası)
1 Muhasebeci 1 Başkan Yardımcısı (Norm Fazlası)
10 Şoför
66 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
3 Tahsildar
Toplam Sayı 499
Tablo 5: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mevcut kadro dağılımı
25
Şekil 8: Hatay Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı
26
Şekil 9: Memur personelin birimlere dağılımı
4% 4%
6% 1%
18%
2% 7%
3% 6% 4%
29%
2% 6%
3%
3%
2%
1%
1%
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HATSU GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
6360 DTK HAVUZ
27
Şekil 10: İşçi personelin birimlere dağılımı
E- Diğer Hususlar
Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2015 yılı Performans
Programı hazırlık çalışmaları, haziran ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır.
2015 yılı performans programı ve bütçe çalışmaları, 27.06.2014 tarihinde yapılan çağrı ile
başlamıştır. (EK: 2).
Yapılan çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi”
esas alınmıştır.
1%
8% 1%
4%
10%
1%
9%
1%
2% 2%
28%
0%
24%
9%
0%
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HATSU GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
28
Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan,
yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.
Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate
alınması istenmiştir.
Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak
maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan
kalkacak maliyet şeklinde algılanması istemiştir.
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı,
performans hedefine ulaşmak amacıyla
gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin
toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla,
performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler,
faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans
hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak,
bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile
ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda
faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol
açmayacak şekilde performans hedefleriyle
ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Performans programının mevzuat alt
yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar,
tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi
uygulama örneklerine değinilmiştir.
Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi
istenmiştir:
İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki
kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır.
Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak
belirlenmelidir.
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin
gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır.
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir.
Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir
faaliyet olarak belirlenmelidir.
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme
unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer
alabilir.
Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı
tanımlanabilir olmalıdır,
Uygulanabilir olmalıdır,
Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki
kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların
yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir.
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet
tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen
kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik
kodlarına uygun olarak belirlenir.
Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer
ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini
belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı,
kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve
açıklanabilir olmalıdır.
29
Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.
Şekil 11: Performans Programı Hazırlık Süreci
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
2014 -2018 dönemine ait Kalkınma planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel
politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.
ONUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2014-2018)
•Rehber
•Genelge
Üst Yönetici Duyurusu
•Eğitim
•Görevlendirme
Bilgilendirme
•Performans hedefi ve göstergelerin belirlenmesi,
•Faaliyetlerin ve maliyetlerin belirlenmesi
Çalışma Grubu Taslakları
• Taslak sonuçların değerlendirilmesi
• Müdürlük bazında görüşmeler yapılması
Standartlaşma
• Performans programının ilk taslak halinin ortaya çıkarılması
•Üst yönetici değerlendirmesinin alınması
Taslak Program
Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun
üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve
kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele
alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.
30
EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
1. Eğitim 1. Büyüme ve İstihdam 1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet edebilirlik
1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
2. Sağlık 2. Yurtiçi Tasarruflar 2. Mekansal Gelişme ve Planlama
2. Bölgesel İşbirlikleri
3. Adalet 3. Ödemeler Dengesi 3. Kentsel Dönüşüm ve Konut
3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
4. Güvenlik 4. Enflasyon ve Para Politikası
4. Kentsel Altyapı
5. Temel Hak ve Özgürlükler
5. Mali Piyasalar 5. Mahalli İdareler
6. Sivil Toplum Kuruluşları 6. Maliye Politikası 6. Kırsal Kalkınma
7. Aile ve Kadın 7. Sosyal Güvenlik Finansmanı
7. Çevrenin Korunması
8. Çocuk ve Gençlik 8. Kamu İşletmeciliği 8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
9. Sosyal Koruma 9. Yatırım Politikaları 9. Afet Yönetimi
10. Kültür ve Sanat 10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik
11. İstihdam ve Çalışma Hayatı
11. İmalat Sanayiinde Dönüşüm
12. Sosyal Güvenlik
12. Girişimcilik ve KOBİ'ler
13. Spor 13. Fikri Mülkiyet Hakları
14. Nüfus Dinamikleri 14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
15. Kamuda Stratejik Yönetim
15. Tarım ve Gıda
16. Kamuda İnsan Kaynakları
16. Enerji
17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
17. Madencilik
18. Lojistik ve Ulaştırma
19. Ticaret Hizmetleri
20. Turizm
21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahidlik Hizmetleri
Tablo 5: Ekonomik ve Sosyal Eksenleri
31
B- Amaç ve Hedefler
MİSYON
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün
vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan
hizmetleri sunmak
VİZYON
Hatay’ı yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere
devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir medeniyetler şehrine dönüştüren, model
bir belediye olmak
Tablo 7: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
32
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ
Tablo 8: 2015 Mali Yıl Bütçesinde Stratejik Alanlara Göre Dağılımı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 13 adet Stratejik Amaç için toplam 328.318.425,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde, Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için 1.900.000,00.-TL, Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirmek için 0,00.-TL, Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 8.672.425,00.-TL, Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 211.374.000,00.-TL, Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için 24.770.000,00.-TL, Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için 12.128.000,00.-TL, Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 42.852.000,00.-TL, Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 10.200.000,00-TL, Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 7.472.000,00-TL, Stratejik Amaç 3.1: Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak için 1.025.000,00-TL, Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 375.000,00-TL, Stratejik Amaç 3.3: Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak için 5.000.000,00-TL, Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için 2.600.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
Stratejik Alan: 1 Stratejik Alan: 2 Stratejik Alan: 3
Şekil 1. 2015 Mali Yıl Bütçesinde Stratejik Alanlara Göre Dağılım
Tahmini Ödenek Miktarı
33
Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 13 adet Stratejik Amaç için %49,79 ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için %0,29, Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirmek için %0,00, Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için %1,31, Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için %32,05, Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için %3,76, Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için %1,84, Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için %6,50, Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için %1,55, Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için %1,13, Stratejik Amaç 3.1: Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak için %0,16, Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için %0,06, Stratejik Amaç 3.3: Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak için %0,76, Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için %0,39 ödenek ayrılmıştır.
0,29
0,00 1,31
32,05
3,76
1,84
6,50
1,55 1,13
0,16 0,06
0,76 0,39 Stratejik Amaç: 1.1
Stratejik Amaç: 1.2
Stratejik Amaç: 1.3
Stratejik Amaç: 2.1
Stratejik Amaç: 2.2
Stratejik Amaç: 2.3
Stratejik Amaç: 2.4
Stratejik Amaç: 2.5
Stratejik Amaç: 2.6
Stratejik Amaç: 3.1
Stratejik Amaç: 3.2
Stratejik Amaç: 3.3
Stratejik Amaç: 3.4
34
Tablo 9: Stratejik Amaç 1.1’in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için 2015 yılında ayrılan 1.900.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması için 150.000,00.-TL, Hedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması için 750.000,00.-TL, Hedef 1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması için 0,00.-TL ile en az, Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması için 1.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
H.1.1.1 H.1.1.2 H.1.1.3 H.1.1.4
Şekil 2. Stratejik Amaç 1.1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
35
Grafik 2: Stratejik Amaç 1.1’in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı
Stratejik Amaç 1.1. Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim
altyapısının oluşturulması için 2015 yılında ayrılan % 0,288 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı
incelendiğinde, Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında
yapılabilmesinin sağlanması için %7,89, Hedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin
yapılması ve dijital ortama aktarılması için %39,47, Hedef 1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın
öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet
ölçümü yapılması için %0,00, Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının
arttırılması için %52,63 ödenek ayrılmıştır.
7,89
39,47
0,00
52,63
H.1.1.1 H.1.1.2
H.1.1.3 H.1.1.4
36
Tablo 10: Stratejik Amaç 1.2’nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı
Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına
yönelik çalışmaları gerçekleştirmek için 2015 yılında ayrılan 0,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı
incelendiğinde, Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması için 0,00.-TL, Hedef 1.2.2 Belediye öz
gelirlerinde artış sağlanması için 0,00.-TL, Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile
yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması için 0,00.-TL, Hedef 1.2.4 AB
standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması için 0,00.-TL ödenek ayrılmıştır.
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Şekil 3. Stratejik Amaç 1.2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
37
Grafik 3: Stratejik Amaç 1.2’nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı
Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına
yönelik çalışmaları gerçekleştirmek için 2015 yılında ayrılan %0,00 ödeneğin hedef bazında dağılımı
incelendiğinde, Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması için %0,00, Hedef 1.2.2 Belediye öz
gelirlerinde artış sağlanması için %0, Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile
yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması için %0, Hedef 1.2.4 AB standartlarına
uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması için %0 ödenek ayrılmıştır.
Tablo 11: Stratejik 1.3’ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı
Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 2015 yılında
ayrılan 8.672.425,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.3.1 Ödül ve öneri
sistemi kurulması ve işlevsel hale getirilmesi için 8.572.425,00.-TL, Hedef 1.3.2 Çalışan memnuniyetini
arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi için 100.000,00.-TL, Hedef 1.3.3 Belediye
personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi için 0,00.-TL ödenek
ayrılmıştır.
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00
10.000.000,00
H.1.3.1 H.1.3.2 H.1.3.3
Şekil 4. Stratejik Amaç 1.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
H.1.2.1 H.1.2.2
H.1.2.3 H.1.2.4
38
Grafik 4: Stratejik Amaç 1.3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 2015 yılında
ayrılan % 1,31 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.3.1 Ödül ve öneri
sistemi kurulması ve işlevsel hale getirilmesi için %98,85, Hedef 1.3.2 Çalışan memnuniyetini
arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi için %1,15, Hedef 1.3.3 Belediye
personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi için %0,00 ödenek
ayrılmıştır.
98,85
1,15
0,00
H.1.3.1
H.1.3.2
H.1.3.3
39
Tablo 12: Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
H.2
.1.1
H.2
.1.2
H.2
.1.3
H.2
.1.4
H.2
.1.5
H.2
.1.6
H.2
.1.7
H.2
.1.8
H.2
.1.9
H.2
.1.1
0
H.2
.1.1
1
H.2
.1.1
2
H.2
.1.1
3
H.2
.1.1
4
H.2
.1.1
5
H.2
.1.1
6
H.2
.1.1
7
H.2
.1.1
8
H.2
.1.1
9
H.2
.1.2
0
H.2
.1.2
1
H.2
.1.2
2
H.2
.1.2
3
H.2
.1.2
4
H.2
.1.2
5
H.2
.1.2
6
H.2
.1.2
7
H.2
.1.2
8
H.2
.1.2
9
H.2
.1.3
0
H.2
.1.3
1
H.2
.1.3
2
H.2
.1.3
3
H.2
.1.3
4
H.2
.1.3
5
H.2
.1.3
6
H.2
.1.3
7
Şekil 5. Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
40
Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 2015 yılında ayrılan
211.374.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1.1 Kentsel Dönüşüm
yöntemleri ile Toplu Konut alanları üretilmesi ve kentlinin yaşam standardının yükseltilmesi için
1.119.000,00.-TL, Hedef 2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir
Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulması için 31.500.000,00.-TL,
Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve
etkinleştirilmesi için 14.000.000,00-TL, Hedef 2.1.4 Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde
yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin
kurulması ve yaygınlaştırılması için 7.050.000,00-TL, Hedef 2.1.5 Her yaştan insanımızın kullanımına
yönelik Spor Alanları ve Mekânları oluşturulması ve yaygınlaştırılması için 6.100.000,00-TL, Hedef
2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil ya da entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve
Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması için 4.400.000,00-TL, Hedef 2.1.7 Ulusal ve
Uluslar arası turizme yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yeni faaliyet alanları oluşturulması ve
bunlarla beraber Hatay’ın sahip olduğu Tabiat Varlıkları üzerende Rekreasyon Alanı ve Turizm Tesisi
Projeleri yapılması için 13.540.000,00-TL, Hedef 2.1.8 Sahillerimizin ve Yakın Çevrelerinin
Düzenlenmesi ve turizme kazandırılması için 3.500.000,00-TL, Hedef 2.1.9 İlin bütününü kapsayacak
şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari
hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması
için 14.500.000,00-TL, Hedef 2.1.10 Şehir ve bölge Kütüphaneleri kurmak ve kütüphanecilik
faaliyetlerini yaygınlaştırmak için 1.500.000,00-TL, Hedef 2.1.11 Akademik ve ticari hayata katkı
sağlamak amacı ile Uluslar arası boyutta Kongre ve Fuar Merkezlerinin kurulması ve etkinleştirilmesi
için 500.000,00-TL, Hedef 2.1.12 İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanan kitleyi
büyütmek amacı ile öncelikli olarak Yaylalarda Rekreasyon Alanları ve Doğa Parkurları oluşturulması
ile Ekoturizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için 5.800.000,00-TL, Hedef 2.1.13 Kadın nüfusun
eğitimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için Eğitim Merkezlerinin kurulması ve
yaygınlaştırılması için 0,00-TL, Hedef 2.1.14 Hatay’ın tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan
Kalelerimizin bakım, onarım ve temizlikleri ile çevre düzenlemelerinin yapılarak bu değerlerin gelecek
nesillere aktarılmasını sağlamak için 0,00-TL, Hedef 2.1.15 Doğal değerleri bakımından yaşamsal ve
ekolojik öneme sahip olan Göllerimizin korunması, iyileştirilmesi ve yaşatılmasının sürdürülebilir
niteliğe kavuşturulması ile uluslar arası standartlara sahip hale getirilmesi için 0,00-TL, Hedef 2.1.16
Hatay’ın sosyal, kültürel ve tarihi olarak biçimlenmesine neden olan önemli olayların veya günlerin
değerlerinin halk tarafından paylaşılması ve gelecek nesillere de aktarılmasına vesile olacak nitelikte
Anıt Meydan Projeleri yapılması için 0,00-TL, Hedef 2.1.17 Sahil şeridimizin sosyal ve ekonomik
hayatına zenginlik katılması ayrıca deniz yoluyla ulaşılabilirliğine katkıda bulunulması adına Uluslar
arası standartlarda Marina Projeleri yapılması için 0,00-TL, Hedef 2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde
Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için 2.000.000,00-TL, Hedef 2.1.19
Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi için
68.900.000,00-TL, Hedef 2.1.20 Her yaştan gencimizin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacı ile il
genelinde Gençlik Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için 0,00-TL, Hedef 2.1.21 İlimizde
faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bireysel sporcuların desteklenmesi.
Ekonomik ihtiyaçları ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca tesis
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik spor alanlarının arttırılması için 600.000,00-TL, Hedef 2.1.22
Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 0,00-TL, Hedef 2.1.23 İl
genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının
arttırılması için 9.020.000,00-TL, Hedef 2.1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze
41
ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılması için 12.610.000,00-TL, Hedef 2.1.25 Her ilçede
parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi için 150.000,00-TL, Hedef 2.1.26
Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması için 1.450.000,00-TL, Hedef 2.1.27 Katı Atık Yönetim Planı
Yapılması için 200.000,00-TL, Hedef 2.1.28 Hatay İlinin Enerji Üretim kapasitesinin arttırılması için
Güneş ve Rüzgâr Enerji Üretim Santrallerinin yapılabileceği yerlerin tespiti ve imar plan
düzenlemelerinin yapılması için 500.000,00-TL, Hedef 2.1.29 Hatay ilinde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve
altyapı hazırlıklarının tamamlanması için 250.000,00-TL, Hedef 2.1.30 Tarımsal üretimi arttırmak ve
çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarının arttırılması için 7.690.000,00-TL, Hedef 2.1.31
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarım kesimindeki insanların mesleki ve teknik konularda
eğitilmesi ve toprak, su ve gen kaynaklarının etkin şekilde korunması için çalışmalar yapılması,
tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan hemşerilerimizin yaşam standartları ve refah düzeylerinin
yükseltilmesi için 250,000,00-TL, Hedef 2.1.32 Organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, sertifikalı
meyve fidanları temin edilmesi ve Modern Meyvecilik teknikleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim
verilmesi için 250.000,00-TL, Hedef 2.1.33 İlimize has üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal
ürünlerin desteklenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması için 200.000,00-TL, Hedef 2.1.34 Tarım
arazilerinin verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması
için 0,00-TL, Hedef 2.1.35 Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Kooperatifleşmenin özendirilmesi ve
desteklenmesi için 0,00-TL, Hedef 2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama
faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması için 1.500.000,00-TL, Hedef 2.1.37 İlimizin bütününe
hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması için 500.000,00-TL ödenek
ayrılmıştır.
42
Grafik 5: Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
0,005
0,15
0,067
0,034
0,029
0,021
0,065
0,017
0,069
0,007 0,002
0,028
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,329
0,000
0,003
0,000
0,043
0,060
0,001 0,007 0,001
0,002 0,001
0,037
0,001
0,001 0,001 0,000
0,000
0,007 0,002 H.2.1.1 H.2.1.2
H.2.1.3 H.2.1.4
H.2.1.5 H.2.1.6
H.2.1.7 H.2.1.8
H.2.1.9 H.2.1.10
H.2.1.11 H.2.1.12
H.2.1.13 H.2.1.14
H.2.1.15 H.2.1.16
H.2.1.17 H.2.1.18
H.2.1.19 H.2.1.20
H.2.1.21 H.2.1.22
H.2.1.23 H.2.1.24
H.2.1.25 H.2.1.26
H.2.1.27 H.2.1.28
H.2.1.29 H.2.1.30
H.2.1.31 H.2.1.32
H.2.1.33 H.2.1.34
H.2.1.35 H.2.1.36
H.2.1.37
43
Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 2015 yılında ayrılan %32,04
ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1.1 Kentsel Dönüşüm yöntemleri ile Toplu
Konut alanları üretilmesi ve kentlinin yaşam standardının yükseltilmesi için %0,53, Hedef 2.1.2 Halkın
belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve
lokal hizmet noktaları oluşturulması için %14,90, Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve
Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için %6,62 , Hedef 2.1.4 Kültür ve
Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür
Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için %3,34 , Hedef 2.1.5 Her
yaştan insanımızın kullanımına yönelik Spor Alanları ve Mekânları oluşturulması ve yaygınlaştırılması
için %2,89 , Hedef 2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı
Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması için %2,08 , Hedef
2.1.7 Ulusal ve Uluslar arası turizme yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yeni faaliyet alanları
oluşturulması ve bunlarla beraber Hatay’ın sahip olduğu Tabiat Varlıkları üzerende Rekreasyon Alanı
ve Turizm Tesisi Projeleri yapılması için %6,41 , Hedef 2.1.8 Sahillerimizin ve Yakın Çevrelerinin
Düzenlenmesi ve turizme kazandırılması için %1,66 , Hedef 2.1.9 İlin bütününü kapsayacak şekilde,
yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet
faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması için
%6,86 , Hedef 2.1.10 Şehir ve bölge Kütüphaneleri kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini
yaygınlaştırmak için %0,71 , Hedef 2.1.11 Akademik ve ticari hayata katkı sağlamak amacı ile Uluslar
arası boyutta Kongre ve Fuar Merkezlerinin kurulması ve etkinleştirilmesi için %0,24 , Hedef 2.1.12
İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanan kitleyi büyütmek amacı ile öncelikli olarak
Yaylalarda Rekreasyon Alanları ve Doğa Parkurları oluşturulması ile Ekoturizm faaliyetlerinin hayata
geçirilmesi için %2,74 , Hedef 2.1.13 Kadın nüfusun eğitimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak
için Eğitim Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için %0, Hedef 2.1.14 Hatay’ın tarihi ve
kültürel mirası niteliğinde olan Kalelerimizin bakım, onarım ve temizlikleri ile çevre düzenlemelerinin
yapılarak bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için %0, Hedef 2.1.15 Doğal değerleri
bakımından yaşamsal ve ekolojik öneme sahip olan Göllerimizin korunması, iyileştirilmesi ve
yaşatılmasının sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ile uluslar arası standartlara sahip hale
getirilmesi için %0, Hedef 2.1.16 Hatay’ın sosyal, kültürel ve tarihi olarak biçimlenmesine neden olan
önemli olayların veya günlerin değerlerinin halk tarafından paylaşılması ve gelecek nesillere de
aktarılmasına vesile olacak nitelikte Anıt Meydan Projeleri yapılması için %0 , Hedef 2.1.17 Sahil
şeridimizin sosyal ve ekonomik hayatına zenginlik katılması ayrıca deniz yoluyla ulaşılabilirliğine
katkıda bulunulması adına Uluslar arası standartlarda Marina Projeleri yapılması için %0, Hedef 2.1.18
Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için
%0,95 , Hedef 2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının
gerçekleştirilmesi için %32,60 , Hedef 2.1.20 Her yaştan gencimizin kişisel gelişimine katkı sağlanması
amacı ile il genelinde Gençlik Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için %0 , Hedef 2.1.21
İlimizde faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bireysel sporcuların desteklenmesi.
Ekonomik ihtiyaçları ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca tesis
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik spor alanlarının arttırılması için %0,28 , Hedef 2.1.22 Kent
estetiğinin sulanan arazi miktarının arttırılması için %3,64 , Hedef 2.1.23 İl genelinde Uluslararası
Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması için %5,12 , Hedef
2.1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali
sayılarının arttırılması için %5,97 , Hedef 2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği
şekilde rehabilite edilmesi için %0,07 , Hedef 2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması için
44
%0,69 , Hedef 2.1.27 Katı Atık Yönetim Planı Yapılması için %0,09 , Hedef 2.1.28 Hatay İlinin Enerji
Üretim kapasitesinin arttırılması için Güneş ve Rüzgâr Enerji Üretim Santrallerinin yapılabileceği
yerlerin tespiti ve imar plan düzenlemelerinin yapılması için %0,24 , Hedef 2.1.29 Hatay ilinde faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı
imar uygulamaları ve altyapı hazırlıklarının tamamlanması için %0,12 , Hedef 2.1.30 Tarımsal üretimi
arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla %3,64 ,Hedef 2.1.31 Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği,
tarım kesimindeki insanların mesleki ve teknik konularda eğitilmesi ve toprak, su ve gen kaynaklarının
etkin şekilde korunması için çalışmalar yapılması, tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan
hemşerilerimizin yaşam standartları ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için %0,12 , Hedef 2.1.32
Organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, sertifikalı meyve fidanları temin edilmesi ve Modern
Meyvecilik teknikleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim verilmesi için %0,12 , Hedef 2.1.33 İlimize
has üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin desteklenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin
yapılması için %0,09 , Hedef 2.1.34 Tarım arazilerinin verimli kullanılmasının teşvik edilmesi,
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması için %0, Hedef 2.1.35 Tarım ve Hayvancılık
sektörlerinde Kooperatifleşmenin özendirilmesi ve desteklenmesi için %0, Hedef 2.1.36 Su
kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin
sağlanması için %0,71 , Hedef 2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve
Hayvan Barınakları yapılması için %0,24 ödenek ayrılmıştır.
Tablo 13: Stratejik Amaç 2.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt
yapıyı hazırlamak için 2015 yılında ayrılan 24.770.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı
incelendiğinde, Hedef 2.2.1 Gerçekleştirilecek Projelerin İstimlâk çalışmalarının tamamlanması için
10.000.000,00.-TL, Hedef 2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale
getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması için 0,00.-TL, Hedef 2.2.3 Hatay'da genel
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
H.2.2.1 H.2.2.2 H.2.2.3 H.2.2.4
Şekil 6. Stratejik Amaç 2.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
45
planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması için 14.770.000 TL, Hedef 2.2.4 Planlı ve Dengeli
bir kent yerleşim düzeni sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik veriler ışığında imar planlarının
revizyonu ve kültürel homojenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması için 0,00-TL ödenek
ayrılmıştır.
Grafik 6: Stratejik Amaç 2.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt
yapıyı hazırlamak için 2015 yılında ayrılan % 3,75 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,
Hedef 2.2.1 Gerçekleştirilecek Projelerin İstimlâk çalışmalarının tamamlanması için %40,37 , Hedef
2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli
kamulaştırma işlemlerinin yapılması için %0, Hedef 2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama
çalışmalarının tamamlanması için %59,63 , Hedef 2.2.4 Planlı ve Dengeli bir kent yerleşim düzeni
sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik veriler ışığında imar planlarının revizyonu ve kültürel
homojenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması için %0 ödenek ayrılmıştır.
40,37
0,00
59,63
0,00
H.2.2.1 H.2.2.2
H.2.2.3 H.2.2.4
46
Tablo 14: Stratejik Amaç 2.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar
gerçekleştirmek için 2015 yılında ayrılan 12.125.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı
incelendiğinde, Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak
Sağlıklaştırma Projelerinin yapılması için 6.503.000,00.-TL, Hedef 2.3.2 Doğa Tarihi Müzesi yapılması
için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması için 2.500.000,00.-TL, Hedef 2.2.3 Kentin ihtiyacına
yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması için 3.125.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
Grafik 7: Stratejik Amaç 2.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
H.2.2.1 H.2.2.2 H.2.2.3 H.2.2.4
Şekil 7. Stratejik Amaç 2.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
0,536
0,206
0,258
H.2.3.1
H.2.3.2
H.2.3.3
47
Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için 2015 yılında ayrılan % 1,84 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin yapılması için %53,60, Hedef 2.3.2 Doğa Tarihi Müzesi yapılması için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması için %20,60, Hedef 2.3.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması için %25,80 ödenek ayrılmıştır.
Tablo 15: Stratejik Amaç 2.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 2015 yılında
ayrılan 42.852.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.4.1 Konforlu, hızlı,
güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması için
976.000,00.-TL, Hedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimiliğini sağlamak amacıyla uygulamalar
gerçekleştirilmesi için 12.000.000,00.-TL, Hedef 2.4.3 Kentin Ulaşım Ana Planı yapılması için
4.000.000,00-TL , Hedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına
alınmalarının sağlanması için 5.000.000-TL, Hedef 2.4.5 Yetki alanları çerçevesinde Ulaşım ağları
üzerinde bulunan köprülerin dayanıklılık testinin yapılması ve revize edilmesi için 10.900.000-TL,
Hedef 2.4.6 Kentin ihtiyacına yönelik Yaya Üstgeçidi ve Altgeçidi Projelerinin yapılması için
3.000.000,00-TL,Hedef 2.4.7 Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonunun
tamamlanması için 0,00-TL , Hedef 2.4.8 Ulaşım hizmetlerine yönelik yapım projeleri
gerçekleştirilmesi için 6.000.000,00-TL, 2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis
araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması için 976.000,00-TL ödenek
ayrılmıştır.
0,00 TL
2.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
8.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
12.000.000,00 TL
14.000.000,00 TL
H.2.4.1 H.2.4.2 H.2.4.3 H.2.4.4 H.2.4.5 H.2.4.6 H.2.4.7 H.2.4.8 H.2.4.9
Şekil 8. Stratejik Amaç 2.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmnini Ödenek Miktarı
48
Grafik 8: Stratejik Amaç 2.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 2.4: Tarihsel Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 2015
yılında ayrılan % 6,49 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.4.1 Konforlu, hızlı,
güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması için %2,3 ,
Hedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimiliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi %28 ,
Hedef 2.4.3 Kentin Ulaşım Ana Planı yapılması için %9,3, Hedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde
bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması için %11,7 , Hedef 2.4.5 Yetki
alanları çerçevesinde Ulaşım ağları üzerinde bulunan köprülerin dayanıklılık testinin yapılması ve
revize edilmesi için %25,4 , Hedef 2.4.6 Kentin ihtiyacına yönelik Yaya Üstgeçidi ve Altgeçidi
Projelerinin yapılması için %7 , Hedef 2.4.7 Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve
entegrasyonunun tamamlanması için %0 Hedef 2.4.8 Ulaşım hizmetlerine yönelik yapım projeleri
gerçekleştirilmesi için % 14, 2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari
ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması için %2,3 ödenek ayrılmıştır.
0,023
0,280
0,093
0,117
0,254
0,070
0,000 0,140
0,023
H.2.4.1
H.2.4.2
H.2.4.3
H.2.4.4
H.2.4.5
H.2.4.6
H.2.4.7
H.2.4.8
H.2.4.9
49
Tablo 16: Stratejik Amaç 2.5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak
ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 2015 yılında ayrılan 10.200.000,00.-TL ödeneğin hedef
bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.5.1 Konforlu Afet Ana Planı yapılması için 100.000,00.-TL,
Hedef 2.5.2 Afet planlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar
güncellenmesi için 0,00.-TL, Hedef 2.5.3 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere yönelik yangın
güvenlik önlemleri konulu seminerler düzenlenmesi için 0,00-TL , Hedef 2.5.4 Halkı afetler
konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi için 0,00-TL, Hedef 2.5.5 Afet
Koordinasyon Merkezinin tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesi için 0,00-TL,Hedef 2.5.6
İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması için 10.000.000,00-TL ,Hedef
2.5.7 Tüm ilçelerde Afet Ana Planı çerçevesinde Yerüstü Yangın Hidrant tesislerinin tamamlanması
için 0,00-TL ,Hedef 2.5.8 İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 100.000,00-TL,Hedef 2.5.9 Kentte bulunan Heyelan
Bölgelerinin Islah Projelerinin yapılması için 0,00-TL ödenek ayrılmıştır.
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
H.2.5.1 H.2.5.2 H.2.5.3 H.2.5.4 H.2.5.5 H.2.5.6 H.2.5.7 H.2.5.8 H.2.5.9
Şekil 9. Stratejik Amaç 2.5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
50
Grafik 9: Stratejik Amaç 2.5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 2015 yılında ayrılan % 1,55 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.5.1 Konforlu Afet Ana Planı yapılması için %0,98, Hedef 2.5.2 Afet planlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi için %0, Hedef 2.5.3 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere yönelik yangın güvenlik önlemleri konulu seminerler düzenlenmesi için %0, Hedef 2.5.4 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi için %0, Hedef 2.5.5 Afet Koordinasyon Merkezinin tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesi için 0%,Hedef 2.5.6 İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması için %98,04 ,Hedef 2.5.7 Tüm ilçelerde Afet Ana Planı çerçevesinde Yerüstü Yangın Hidrant tesislerinin tamamlanması için %0 ,Hedef 2.5.8 İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için %0,98, Hedef 2.5.9 Kentte bulunan Heyelan Bölgelerinin Islah Projelerinin yapılması için %0 ödenek ayrılmıştır.
0,98% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
98,04%
0,00%
0,98% 0,00%
H.2.5.1
H.2.5.2
H.2.5.3
H.2.5.4
H.2.5.5
H.2.5.6
H.2.5.7
H.2.5.8
H.2.5.9
51
Tablo 17: Stratejik Amaç 2.6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2015
yılında ayrılan 7.472.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.6.1 Hafriyat
toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve
Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması için 3.030.000,00.-TL, Hedef 2.6.2
Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca
kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasıi için 0,00.-TL, Hedef
2.6.3 Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılması için 50.000,00-TL , Hedef 2.6.4 Doğal alanlar ve
Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması
için 150.000,00-TL, Hedef 2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve
gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması için 0,00-TL,Hedef 2.6.6
Sürdürülebilir Kalkınma prensibi ile çevre koruma bilincinin entegre olabilmesi adına kamu ve özel
sektöre ait işletmelerde eğitimler düzenlenmesi ve tanıtıcı-öğretici materyaller hazırlanması için
107.000,00-TL ,Hedef 2.6.7 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması için 135.000,00-TL
,Hedef 2.6.8 İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için
kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması için 0,00-
TL,Hedef 2.6.9 Kentin ihtiyacına yönelik Mahrukatçılar Siteleri oluşturulması için 2.000.000,00-
TL,Hedef 2.6.10 Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması için 0,00-TL,Hedef 2.6.11 Nehir ve
Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi için 2.000.000,00-
TL,Hedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının
yapılması için 0,00-TL ödenek ayrılmıştır.
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
Şekil 10. Stratejik Amaç 2.6'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
52
Grafik 10: Stratejik Amaç 2.6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2015 yılında ayrılan % 1,13 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.6.1 Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması için %40,55, Hedef 2.6.2 Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması için %0, Hedef 2.6.3 Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılması için %0,67, Hedef 2.6.4 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması için %2,01,Hedef 2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması için %0,Hedef 2.6.6 Sürdürülebilir Kalkınma prensibi ile çevre koruma bilincinin entegre olabilmesi adına kamu ve özel sektöre ait işletmelerde eğitimler düzenlenmesi ve tanıtıcı-öğretici materyaller hazırlanması için %1,43 , Hedef 2.6.7 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması için %1,81 ,Hedef 2.6.8 İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması için %0-TL,Hedef 2.6.9 Kentin ihtiyacına yönelik Mahrukatçılar Siteleri oluşturulması için %26,77,Hedef 2.6.10 Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması için %0,Hedef 2.6.11 Nehir ve Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi için %26,77,Hedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması için %0 ödenek ayrılmıştır.
40,55%
0,00%
0,67%
2,01% 0,00%
1,43%
1,81%
0,00%
26,77%
0,00%
26,77%
0,00% H-2-6-1
H-2-6-2
H-2-6-3
H-2-6-4
H-2-6-5
H-2-6-6
H-2-6-7
H-2-6-8
H-2-6-9
H-2-6-10
H-2-6-11
H-2-6-12
53
Tablo 18: Stratejik Amaç 3.1’in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 3.1: Çevre Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya
kavuşturmak için 2015 yılında ayrılan 1.025.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı
incelendiğinde, Hedef 3.1.1 Kentlilik bilincinin oluşturulmasıiçin 100.000,00.-TL, Hedef 3.1.2 Eğitime
destek verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasıi için 295.000,00.-TL, Hedef 3.1.3 Kentin Ulusal
ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için 500.000,00-TL , Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve
hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması için 0,00-TL, Hedef 3.1.5 Müze
kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalarının yapılması için 0,00-
TL,Hedef 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapılması için 50.000,00-TL ,Hedef 3.1.7 Spor alanındaki etkinliklere ve sportif
faaliyetlere katılımcı sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için 50.000,00-TL,Hedef
3.1.8 Meslek edindirme faaliyetleri düzenlenmesi için 30.000,00-TL,Hedef 3.1.9 Bilim ve teknoloji
kültürünün gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunulması için 0,00-TL ödenek ayrılmıştır.
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
H-3-1-1 H-3-1-2 H-3-1-3 H-3-1-4 H-3-1-5 H-3-1-6 H-3-1-7 H-3-1-8 H-3-1-9
Şekil 11. Stratejik Amaç 3.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
54
Grafik 11: Stratejik Amaç 3.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 3.1: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2015
yılında ayrılan % 0,15,5 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1.1 Kentlilik
bilincinin oluşturulmasıiçin %9,76, Hedef 3.1.2 Eğitime destek verilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılmasıi için %28,78, Hedef 3.1.3 Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için
%48,78 , Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar
yapılması için %0, Hedef 3.1.5 Müze kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik
çalışmalarının yapılması için %0-TL,Hedef 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki
faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için %4,88 ,Hedef 3.1.7 Spor alanındaki
etkinliklere ve sportif faaliyetlere katılımcı sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için
%4,88,Hedef 3.1.8 Meslek edindirme faaliyetleri düzenlenmesi için %2,93,Hedef 3.1.9 Bilim ve
teknoloji kültürünün gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunulması için %0 ödenek ayrılmıştır.
9,76%
28,78%
48,78%
0,00%
0,00%
4,88%
4,88% 2,93% 0,00%
H-3-1-1
H-3-1-2
H-3-1-3
H-3-1-4
H-3-1-5
H-3-1-6
H-3-1-7
H-3-1-8
H-3-1-9
55
Tablo 19: Stratejik Amaç 3.2’nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve
halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 2015 yılında ayrılan 375.000,00-TL ödeneğin hedef
bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler
alınması için 150.000,00.-TL, Hedef 3.2.2 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesine yönelik eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi için 225.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
Grafik 12: Stratejik Amaç 3.2'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
H-3-2-1 H-3-2-2
Şekil 12. Stratejik Amaç 3.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
40%
60% H-3-2-1
H-3-2-2
56
Stratejik Amaç 3.2: : Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve
halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 2015 yılında ayrılan % 0,056 ödeneğin hedef
bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler
alınması için %40, Hedef 3.2.2 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik
eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi için %60 ödenek ayrılmıştır.
Tablo 20: Stratejik Amaç 3.3’ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Stratejik Amaç 3.3: Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın
güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak için 2015 yılında ayrılan
5.000.000,00-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.3.1 Belediye mülkiyetindeki
bina, park ve sorumluluk alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri alınması için 5.000.000,00-TL ödenek
ayrılmıştır.
5000000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
H.3.3.1
Şekil 13. Stratejik Amaç 3.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini Ödenek Miktarı
57
Grafik 13: Stratejik Amaç 3.3'ünn Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 3.3: Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın
güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak için, 2015 yılında ayrılan % 0,75
ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.3.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve
sorumluluk alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri alınması için %100 ödenek ayrılmıştır.
Tablo 21: Stratejik Amaç 3.4’ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
H.3.3.1
2600000
0 0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
H.3.4.1 H.3.4.2
Şekil 14. Stratejik Amaç 3.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Tahmini ödenek Miktarı
58
Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için 2015 yılında ayrılan
2.600.000,00-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve
yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması için 2.600.000,00-TL,Hedef
3.4.2 İl genelinde ihtiyaca yönelik Kadın Sığınma Evi, Huzurevi, Bakımevi vb. hizmetlerin sunulması
ödenek ayrılmıştır.
Grafik 14: Stratejik Amaç 3.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için, 2015 yılında ayrılan % 0,39
ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç
kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması için %100,Hedef 3.4.2 İl genelinde ihtiyaca
yönelik Kadın Sığınma Evi, Huzurevi, Bakımevi vb. hizmetlerin sunulması için %0 ödenek ayrılmıştır.
.
H.3.4.1
H.3.4.2
59
Performans Çerçevesi
STRATEJİK PLAN
Kurumunİş planlarınınFaaliyetlerin Çalışanların
4. PerformansÖlçümü
2. PerformansHedefi
1. Stratejik Amaç ve Hedefler
5.SonuçlarınDeğerlen-dirilmesi
Performans Bilgi Sistemi
Stratejik amaç ve hedefler ilePerformans Hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır
3. Uygulama
Performans Çerçevesi
Performans Çerçevesi
60
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi
www.erkankaraarslan.org
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi
61
Performans Programı Hazırlama Süreci
Performans Programı Hazırlama Süreci
STRATEJİK ALAN 1 - KURUMSAL DÖNÜŞÜM
STRATEJİK AMAÇ 1.1
Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması 2015
Stratejik Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.1.1.1 Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması güncellenmesi
Coğrafi Bilgi Sistemi üzerindeki sayısal haritaların oranı Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 50% 150.000,00 0,02
Stratejik Hedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.1.2.1 Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması Arşiv evraklarının tasniflenmesi Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00PROJE-1.1.2.2 Elektronik Belge Yönetim Sistemi temini ve kurulumu Tarama ve sayısallaştırma işlemlerinin yapılması 20% 500.000,00 0,08PROJE-1.1.2.2 Evrak sayısallaştırma işleri için teçhizat temini 250.000,00 0,04
Stratejik Hedef 1.1.3Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-1.1.3.1 Vatandaş Memnuniyet anketleri yapılması Yapılan anket sayısıİnsan Kaynakları ve Eğitim DairesiBşk. 4Adet 0,00 0,00
PROJE- 1.1.3.2 Çalışan Memnuniyet anketleri yapılması Anket çalışmalarının yapıldığı ilçe sayısıİnsan Kaynakları ve Eğitim DairesiBşk. 15 ilçe% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-1.1.4.1 E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılmasıE-belediye kapsamında bulunan uygulamaların arttırılması
Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 2 Uygulama 1.000.000,00 0,15
Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilme oranı 50%
STRATEJİK AMAÇ 1.2Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması Mali Hizmetler Dairesi Bşk. Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE- 1.2.1.1 Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması İç Kontrol Eylem Planına uyum Mali Hizmetler Dairesi Bşk. 100% 0,00 0Stratejik Hedef 1.2.2 Belediye öz gelirlerinde artış sağlanmasıPROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.2.2.1 Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilat işlemlerinin yapılması Öz gelirlerdeki artış oranı Mali Hizmetler Dairesi Bşk. 3% 0,00 0PROJE-1.2.2.2 Yeni gelir kaynaklarının üretilmesi için çalışmalar yapılması 0,00 0PROJE-1.2.2.3 Gider Azaltıcı tedbirler ile ilgili çalışmalar yapılması 0,00 0
Stratejik Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.2.3.1 Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelikler hazırlanması Hazırlanan yönetmelik sayısı I. Hukuk Müşavirliği 2 adet 0,00 0
Stratejik Hedef 1.2.4 AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması
T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI AMAÇLAR, HEDEFLER, PROJELER
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.2.4.1Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması AB mevzuatı ile ilgili analiz ve raporlamaların yapılması Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0
PROJE 1.2.4.2 Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin sertifikasyon işlemlerinin yapılması İş ve İşlemlere dair edinilen Standart ve Kalite Sertifikası sayısı 50% 0,00 0
STRATEJİK AMAÇ 1.3İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek
Stratejik Hedef 1.3.1 Ödül ve öneri sistemi kurulması ve işlevsel hale getirilmesiİnsan Kaynakları ve Eğitim DairesiBşk. Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-1.3.1.1 Memurlara ödül ve ikramiye verilmesi Personelin hizmete ilişkin önerilerinin değerlendirilme oranıİnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Bşk. 100% 3.518.250,00 0,53
Personel performans ve başarı analizlerinin yapılması 100% 5.054.175,00 0,77
Stratejik Hedef 1.3.2Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-1.3.2.1 Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi Çalışan memnuniyet oranı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 80% 0,00 0,00PROJE- 1.3.2.2 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım 100.000,00 0,02
Stratejik Hedef 1.3.3Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım (Eş Faaliyet 1.3.2.2)
1- Kişi başına düzenlenen hizmet içi eğitim miktarı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 10 SAAT
0,00 0,00
2 -Personel memnuniyet oranı 85%STRATEJİK ALAN 2- Kentsel Dönüşüm
STRATEJİK AMAÇ 2.1
Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
2015
Stratejik Hedef 2.1.1 Kentsel Dönüşüm yöntemleri ile Toplu Konut alanları üretilmesi ve kentlinin yaşam standardının yükseltilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.1.1 Haraparası Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
1. Kentsel Dönüşüme ilişkin fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yapmak, gerekli prosedürleri tamamlamak 2.Hazırlanan projeler doğrultusunda yapım işlerini başlatmak ve iş süreçlerine uymak
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 559.500,00 0,08
PROJE-2.1.1.2 Meydan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 559.500,00 0,08
Stratejik Hedef 2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.2.1 Ana Hizmet Binası Yapım Projesi 1-Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının inşaat faaliyetlerine başlanması Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 20.000.000,00 3,03
PROJE-2.1.2.2 İskenderun Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.1.2.3 Altınözü Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.4 Kumlu Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.5 Reyhanlı Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.6 Yayladağı Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.7 Kırıkhan Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.8 Arsuz Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.9 Erzin Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.10 Payas Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.11 Dörtyol Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.12 Belen Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE 2.1.3.1 Defne Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.1.2 Altınözü Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.3 Samandağ Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.4İskenderun Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.5 Dörtyol Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.6 ayas Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.7 Kırıkhan Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.8 Reyhanlı Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.9 Arsuz Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.10 Erzin Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.11 Hassa Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.12 Kumlu Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.13 Belen Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.14 Yayladağı Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.1.4Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.4.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.4.2 Arsuz Kültür Merkezi ProjesiYapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.1.4.3 Defne Kültür ve Kongre MerkeziYapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.4.4 Antakya Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 200% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.4.5 Defne Kültür Merkezi yapılması Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 300% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.4.6 Antakya Engelli Rehabilitasyon Merkezi Proje YapımıYapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 400% 50.000,00 0,01
Stratejik Hedef 2.1.5 Her yaştan insanımızın kullanımına yönelik Spor Alanları ve Mekânları oluşturulması ve yaygınlaştırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.5.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.5.2 Antakya Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi Projesi1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 4.500.000,00 0,68
PROJE-2.1.5.3 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Proje Yapımı1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.5.4 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Yapımı1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.5.5 Kırıkhan Semt Spor Alanları Proje Yapımı
1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,01
Stratejik Hedef 2.1.6İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.6.1 Belen Katlı Otopark ve Kent Meydanı Yapım Projesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100%
50% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.6.2 Antakya Balıkçı Pazarı Proje Yapımı1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.1.6.3 Altınözü İlçesi Otogar Projesi hazırlanması1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları
ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2 Y i t f li tl i b l
Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.4 Altınözü İlçesi Otogar Yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100%50% 750.000,00 0,11
PROJE-2.1.6.5 Hassa İlçesi Otogar Yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100%50% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.6.6 Yayladağı İlçesi Otogar Projesi hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100%50% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.7 Dörtyol İlçesi Otopark ve Şehirlerarası Terminal yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100%50% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.6.8 Erzin İlçesi Otopark Projesi hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.9 Defne Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.10 Kırıkhan Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.1.6.11 Yayladağı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100%50% 750.000,00 0,11
Stratejik Hedef 2.1.7
Ulusal ve Uluslar arası turizme yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yeni faaliyet alanları oluşturulması ve bunlarla beraber Hatay’ın sahip olduğu Tabiat Varlıkları üzerende Rekreasyon Alanı ve Turizm Tesisi Projeleri yapılması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE 2.1.7.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 4.000.000,00 0,61
PROJE 2.1.7.2 Arsuz İlçesi Höyük Orman İçi Mesire Alanı yapılması
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE 2.1.7.3 Erzin İlçesi Şahintepesi Orman İçi Mesire Alanı yapılması
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE 2.1.7.4 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 3.000.000,00 0,45
PROJE 2.1.7.5 Kırıkhan İlçesi Çamlık bölgesi rekreasyon alanı yapılması
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 2.500.000,00 0,38
PROJE 2.1.7.6 Reyhanlı İlçesi Büyükşehir Kent Ormanı
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 1.040.000,00 0,16
Stratejik Hedef 2.1.8 Sahillerimizin ve Yakın Çevrelerinin Düzenlenmesi ve turizme kazandırılmasıPROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.8.1 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.8.2 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.8.3 Samandağ İlçesi Samandağ Sahili ve Yakın Çevresi Kıyı düzenlemesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
Stratejik Hedef 2.1.9
İlin bütününü kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE 2.1.9.1 Altınözü İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE 2.1.9.2 Antakya İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.3 Arsuz İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.4 Belen İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.5 Defne İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.6 Dörtyol İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.7 Erzin İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.8 Hassa İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.9 İskenderun İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.10 Kırıkhan İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.11 Kumlu İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.12 Payas İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.13 Reyhanlı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.14 Samandağ İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.15 Yayladağı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.1.10 Şehir ve bölge Kütüphaneleri kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.10.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapımı1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
Stratejik Hedef 2.1.11 Akademik ve ticari hayata katkı sağlamak amacı ile Uluslar arası boyutta Kongre ve Fuar Merkezlerinin kurulması ve etkinleştirilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.11.1 Defne Kongre ve Fuar Merkezi yapılması1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
Stratejik Hedef 2.1.12İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanan kitleyi büyütmek amacı ile öncelikli olarak Yaylalarda Rekreasyon Alanları ve Doğa Parkurları oluşturulması ile Ekoturizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesi
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.12.1 Payas İlçesi Sincan Yaylası Teleferik ve Doğa Parkuru Projesi1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.12.2 Antakya İlçesi Habib-i Neccar Dağı Teleferik Yapımı İşi1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 3.800.000,00 0,58
Stratejik Hedef 2.1.13 Kadın nüfusun eğitimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için Eğitim Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.13.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi (Eş Faaliyet 2.1.4.1) 1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.14Hatay’ın tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan Kalelerimizin bakım, onarım ve temizlikleri ile çevre düzenlemelerinin yapılarak bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.14.1Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.15Doğal değerleri bakımından yaşamsal ve ekolojik öneme sahip olan Göllerimizin korunması, iyileştirilmesi ve yaşatılmasının sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ile uluslar arası standartlara sahip hale getirilmesi
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.15.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.16
Hatay’ın sosyal, kültürel ve tarihi olarak biçimlenmesine neden olan önemli olayların veya günlerin değerlerinin halk tarafından paylaşılması ve gelecek nesillere de aktarılmasına vesile olacak nitelikte Anıt Meydan Projeleri yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.16.1 Elde edilen bilgi ve belgelerin tasniflenmesi ve değer tespiti için sosyal meydan vasıtası ile anket çalışması yapılması
1-Hatay tarihi ile ilgili kronolojik araştırmalar yapılması ile önemli olay ve şahsiyetlerin tespit ve tasnifi2-Hatayın sosyo kültürel hayatına yön veren yakın dönem olayların ve kişilerin incelenmesi
Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.17Sahil şeridimizin sosyal ve ekonomik hayatına zenginlik katılması ayrıca deniz yoluyla ulaşılabilirliğine katkıda bulunulması adına Uluslar arası standartlarda Marina Projeleri yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.17.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi Yapılacak yatırımlara ilişkin fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.18.1 Tüm ilçelerde yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmaları
1-Dilek, istek ve şikayetlere geri dönüş süresi2-Taleplerin karşılanma oranı Fen İşleri Dairesi Bşk.
7 GÜN
80%2.000.000,00 0,30
Stratejik Hedef 2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.19.1 Asfalt Kaplamalı yeni yolların yapılması
1-Asfalt Kaplamalı yol miktarındaki alansal artış oranı2-Yeni yol taleplerinin karşılanma oranı3-Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna giren yolların envanter çalışmalarının tamamlanması
Fen İşleri Dairesi Bşk.
5%
80%
100%
68.900.000,00 10,45
Stratejik Hedef 2.1.20 Her yaştan gencimizin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacı ile il genelinde Gençlik Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.20.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapım İşi (Eş Faaliyet 2.1.10.1)
1- Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.21
İlimizde faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bireysel sporcuların desteklenmesi. Ekonomik ihtiyaçları ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca tesis gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik spor alanlarının arttırılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE 2.1.21.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi ( Eş Faaliyet 2.1.5.1) 1-Taleplerin karşılanma oranı2-Memnuniyet oranı Fen İşleri Dairesi Bşk. 75%
85%0,00 0,00
PROJE 2.1.21.2 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. kuruluşlara yapılan transferler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 75%
85%500.000,00 0,08
PROJE 2.1.21.3 Diğerlerine yapılan transferler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 75%85%
100.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.1.22 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.22.1 Kent estetiği ile ilgili mevzuat analizlerinin yapılması İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları çalışmaları yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.22.2 Kent estetiği ile ilgili yetki alanları çerçevesinde yönetmelik vb. düzenlemeler getirilmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.23 İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.23.1 Antakya İlçesi Üzümdalı mahallesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması
1-Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesi2-Tesis sayısının arttırılması Zabıta Dairesi Bşk. 100% 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.1.23.2 Dörtyol İlçesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması Zabıta Dairesi Bşk. 3.000.000,00 0,45
PROJE-2.1.23.3 Arsuz İskenderun Mezbaha Yapım İşi Zabıta Dairesi Bşk. 3.000.000,00 0,45PROJE-2.1.23.4 Altınözü Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 5.000,00 0,00PROJE-2.1.23.5 Altınözü Mezbahana Tesisi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 750.000,00 0,11PROJE-2.1.23.6 Hassa Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 5.000,00 0,00PROJE-2.1.23.7 Hassa İlçesi Mezbahana Tesisi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 750.000,00 0,11
PROJE-2.1.23.8 Yayladağı Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 10.000,00 0,00
PROJE-2.1.23.9 Yayladaği İlçesi Mezbahana Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 750.000,00 0,11
Stratejik Hedef 2. 1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE 2.1.24.1 Antakya İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali 1-Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesi2-Tesis sayısının arttırılması Zabıta Dairesi Bşk. 100%
2 ADET4.500.000,00 0,68
PROJE 2.1.24.2 Samandağ İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Zabıta Dairesi Bşk. 100%2 ADET
2.500.000,00 0,38
PROJE 2.1.24.3 Samandağ İlçesi Soğuk Hava Deposu Tesisi Zabıta Dairesi Bşk. 100%2 ADET
3.000.000,00 0,45
PROJE 2.1.24.4 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE 2.1.24.5 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.24.6 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE 2.1.24.7 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE 2.1.24.8 Reyhanlı Yaş Sebze ve Meyve Hali Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE 2.1.24.9 Yayladağı İlçesi Sebze Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.1.25 Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.25.1 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların rehabilitasyonu 1-Rehabilite edilen park sayısı2-Rehabilitasyonların ilgi mevzuat hükümlerine uygunluğu
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
15 ADET100%
150.000,00 0,02
PROJE 2.1.25.2 Yeni yapılacak Parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
15 ADET100%
0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE 2.1.26.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması (Eş Faaliyet 2.1.7.1) Kişi başına düşen artış miktarı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Bşk. 2% 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.2 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi (Eş Faaliyet 2.1.7.3)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
0,00 0,00
PROJE 2.1.26.3 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
0,00 0,00
PROJE 2.1.26.4 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.2) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
0,00 0,00
PROJE 2.1.26.5 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların engellilerinde kullanabileceği şekilde rehabilitasyonu (Eş Faaliyet 2.1.25.1)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
0,00 0,00
PROJE 2.1.26.6 Yeni yapılacak parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması ile engellilerin de kullanımına uygun yeşil alanlar üretilmesi (Eş Faaliyet 2.1.25.2)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
0,00 0,00
PROJE 2.1.26.7 Kırıkhan İlçesi Özyörük Mahallesi Temapark Projesi Hazırlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
100.000,00 0,02
PROJE 2.1.26.8 Hassa İlçesi Aktepe Temapark Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
100.000,00 0,02
PROJE 2.1.26.9 Dörtyol İlçesi Özerli Mah. Toki Konutları Çocuk Parkı Yapım İşi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
250.000,00 0,04
PROJE 2.1.26.10 Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mah. 45.000 m2 Park Yapımı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.1.27 Katı Atık Yönetim Planı Yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.27.1 Katı Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması1-İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları yapılması2-Paydaşlar ve dış müşterilerin plan yapımında etkin rol almasının sağlanması
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%
3 Sektör200.000,00 0,03
Stratejik Hedef 2.1.28Hatay İlinin Enerji Üretim kapasitesinin arttırılması için Güneş ve Rüzgâr Enerji Üretim Santrallerinin yapılabileceği yerlerin tespiti ve imar plan düzenlemelerinin yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.28.1 Yenilenebilir enerji üretimi tesislerinin her çeşit başvurusunun öncelikli kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
1-Taleplere geri dönüş süresi2-Kesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
15 Gün
3Gün500.000,00 0,08
Stratejik Hedef 2.1.29Hatay ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve altyapı hazırlıklarının tamamlanması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.29.1 Kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve altyapı hazırlıklarının öncelikli işlem kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
1-Taleplere geri dönüş süresi2-Kesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 15 GÜN
3 GÜN 250.000,00 0,04
Stratejik Hedef 2.1.30 Tarımsal üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarının arttırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
2.1.30.1 Altınözü İlçesi Karsu Sulama Tesisi Yapımı 1-Sulanan arazi miktarındaki artış oranı2-Tarımsal sulamaya ilişkin dış müşteri taleplerinin karşılanma oranı
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
170.000,00 0,03
2.1.30.2 Yayladağı İlçesi Yoncakaya sulama göleti yapım işi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
3.000.000,00 0,45
2.1.30.3 Erzin İlçesinde evvelce başlamış sulama tesisi yapım işinin tamamlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
1.890.000,00 0,29
2.1.30.4 Antakya İlçesi Oğlakören Sulama Tesisi Yapımı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
350.000,00 0,05
2.1.30.5 Erzin İlçesi Kızlarçayı Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
650.000,00 0,10
2.1.30.6 Samandağ Çubukçu Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
430.000,00 0,07
2.1.30.7 Samandağ Yeniköy Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
500.000,00 0,08
2.1.30.8 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
150.000,00 0,02
2.1.30.9 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
150.000,00 0,02
2.1.30.10 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
250.000,00 0,04
2.1.30.11 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2%60%
150.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.1.31
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarım kesimindeki insanların mesleki ve teknik konularda eğitilmesi ve toprak, su ve gen kaynaklarının etkin şekilde korunması için çalışmalar yapılması, tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan hemşerilerimizin yaşam standartları ve refah düzeylerinin yükseltilmesi
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.31.1 Mesleki Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 1-Mesleki ve teknik eğitim sayısı2-Eğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısı3-Su ve gen kaynakları ile ilgili analizler yapılması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
4 ADET400 KİŞİ
20%100.000,00 0,02
PROJE 2.1.31.2 Su ve Gen Kaynakları ile ilgili araştırma çalışmaları yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
5 ADET400 KİŞİ
20%150.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.1.32 Organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, sertifikalı meyve fidanları temin edilmesi ve Modern Meyvecilik teknikleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim verilmesi
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE- 2.1.32.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 1-Modern Meyvecilik teknikleri ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı2-Eğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısı
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2 ADET100 KİŞİ 50.000,00 0,01
PROJE- 2.1.32.2 Meyve Fidanı temin edilmesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
3 ADET100 KİŞİ 200.000,00 0,03
Stratejik Hedef 2.1.33 İlimize has üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin desteklenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.33.1 Tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi ve fuar katılımları1-Düzenlenen tanıtım faaliyeti sayısı2-Tanıtım ve Fuar organizasyonları ile ulaşılan dış müşteri memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2 ADET85% 200.000,00 0,03
Stratejik Hedef 2.1.34 Tarım arazilerinin verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.34.1 Tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi1-Verimlilik ile ilgili tanıcı ve eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
4 ADET85% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.35 Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Kooperatifleşmenin özendirilmesi ve desteklenmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.1.35.1 Tanıtıcı eğitici faaliyetler düzenlenmesi1-Kooperatifçilik ile ilgili tanıtıcı eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faaliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
2 ADET85% 0 0
Stratejik Hedef 2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.36.1 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi (Eş Faaliyet 2.1.30.8)
Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu ile ilgili plan ve projeler hazırlamak
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 2 ADET 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.2 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.9)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.3 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.10)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.4 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.11)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.5 İl genelinde yetki alanları çerçevesinde sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su kaynaklarının korunması ile ilgili etüt, plan ve projeler yapmak
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk. 1.500.000,00 0,23
Stratejik Hedef 2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.1.37.1 Hayvanat Bahçesi ile lgili fizibilite, etüt, plan ve Proje işlemlerinin tamamlanması ve gerekli izin, ruhsat vb. süreçlerin başlatılması
1-Hayvanat bahçesinin ilde hitap ettiği dış müşteri oranı2-Hayvan Barınaklarının sayısındaki artış oranı Zabıta Dairesi Bşk. 70%
50% 150.000,00 0,02
PROJE 2.1.37.2 Hayvan Barınakları yapılması Zabıta Dairesi Bşk. 70%50% 350.000,00 0,05
STRATEJİK AMAÇ 2.2
Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
Stratejik Hedef 2.2.1 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.2.1.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması
İstimlak Çalışması tamamlanan Proje ve Faaliyetler Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100%2.000.000,00 0,30
PROJE-2.2.1.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.2.1.3 İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 6.500.000,00 0,99
Stratejik Hedef 2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.2.2.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.1)
Koruma amaçlı imar planlarının analiz çalışmalarının yapılması ve öncelikli kamulaştırma envanterinin çıkarılması Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.2.2.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.2)
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.2.3.1 Antakya İlçesi Halihazır Harita yapım İşi
2-Planların revizyonu sonrası Plan Tadilat tekliflerinin azalma oranı
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 300.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.2 Defne İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 270.000,00 0,04
PROJE-2.2.3.3 Arsuz İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 460.000,00 0,07
PROJE-2.2.3.4 Kırıkhan İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 70.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.5 Hassa İlçesi Halihazır Harita yapım İşi 1-Yerleşim alanlarının Planlı alanlara oranı2-Planların revizyonu sonrası Plan Tadilat tekliflerinin azalma oranı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%
25% 120.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.6 Belen İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 50.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.7 İskenderun İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 220.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.8 Reyhanlı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 110.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.9 Kumlu İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 26.000,00 0,00
PROJE-2.2.3.10 Samandağ İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 360.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.11 Payas İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 104.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.12 Erzin İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.13 Yayladağı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 20.000,00 0,00
PROJE-2.2.3.14 Altınözü İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.15 Dörtyol İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25% 310.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.16 Antakya ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
600.000,00 0,09
PROJE-2.2.3.17 Defne ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
540.000,00 0,08
PROJE-2.2.3.18 Arsuz ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
920.000,00 0,14
PROJE-2.2.3.19 Kırıkhan ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
140.000,00 0,02
PROJE- 2.2.3.20 Hassa ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
240.000,00 0,04
PROJE-2.2.3.21 Belen ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.22 İskenderun ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
440.000,00 0,07
PROJE-2.2.3.23 Reyhanlı ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
220.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.24 Kumlu ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
52.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.25 Samandağ İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
720.000,00 0,11
PROJE-2.2.3.26 Payas İlçesi Nazım imar Planı 1-Yerleşim alanlarının Planlı alanlara oranı2-Planların revizyonu sonrası Plan Tadilat tekliflerinin azalma oranı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%
25%
208.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.27 Erzin İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.28 Yayladağı İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
40.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.29 Altınözü İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
200.000,00 0,03
2.2.3.30 Dörtyol İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
620.000,00 0,09
2.2.3.31 Antakya Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
575.000,00 0,09
2.2.3.32 Defne Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
547.500,00 0,08
2.2.3.33 Arsuz Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
935.000,00 0,14
2.2.3.34 Kırıkhan Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
140.000,00 0,02
2.2.3.35 Hassa Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
220.000,00 0,03
2.2.3.36 Belen Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
100.000,00 0,02
2.2.3.37 İskenderun Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
450.000,00 0,07
2.2.3.38 Reyhanlı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
247.500,00 0,04
2.2.3.39 Kumlu Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
58.500,00 0,01
2.2.3.40 Samandağ Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
710.000,00 0,11
2.2.3.41 Payas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
234.000,00 0,04
2.2.3.42 Erzin Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
200.000,00 0,03
2.2.3.43 Yayladağı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
45.000,00 0,01
2.2.3.44 Altınözü Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
200.000,00 0,03
2.2.3.45 Dörtyol Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
597.500,00 0,09
2.2.3.46 Antakya Güzelburç Mah. Yüzey Kırıığı ve Zemini Hakkında Proje Bedeli İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%
25%750.000,00 0,11
2.2.3.47 Defne Harbiye Koruma Amaçlı İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 70%25%
1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.2.4Planlı ve Dengeli bir kent yerleşim düzeni sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik veriler ışığında imar planlarının revizyonu ve kültürel homojenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.2.4.11-Sosyo-ekonomik fizibilite, etüt ve analizlerin yapılması ve iş planlarının hazırlanması2-Her ölçekteki planlardaki revizyon ihtiyaçlarının tespit edilmesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
STRATEJİK AMAÇ 2.3
Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
2015 2016
Stratejik Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.3.1.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması
1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak hazırlanmış proje sayısı
2-Yapımı tamamlanmış Proje sayısıİmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
2 adet1 adet90%
200.000,00 0,03
PROJE-2.3.1.2 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi projesi yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3 adet1 adet90%
200.000,00 0,03
PROJE-2.3.1.3 Antakya Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.4 adet1 adet90%
500.000,00 0,08
PROJE-2.3.1.4 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
5 adet1 adet90%
2.800.000,00 0,42
PROJE-2.3.1.5 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
6 adet1 adet90%
2.800.000,00 0,42
PROJE-2.3.1.6 Altınözü Kozkalesi ve Yakın Çevresi restorasyon ve düzenleme işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 70% 3.000,00 0,00
Stratejik Hedef 2.3.2 Doğa Tarihi Müzesi yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.3.2.1 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar DairesiBşk.
100%35% 2.500.000,00 0,38
Stratejik Hedef 2.3.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.3.3.1 Mezarlık alanları yapılması ve bakımı1-Fiziki gerçekleşme oranı2-Kullanıma Hazır Mezarlık Alanı3-Vatandaş memnuniyet oranı
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%5 ha.90% 580.000,00 0,09
PROJE-2.3.3.2 Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%5 ha.90% 2.545.000,00 0,39
STRATEJİK AMAÇ 2.4
Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Stratejik Hedef 2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.1.1 Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje oluşturması
1-Fizibilite, Etüt, Analiz ve Plan çalışmaları tamamlanarak proje oluşturulması Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk. 100%
664.000,00 0,10
PROJE-2.4.1.2 Projelerin gerçekleştirilmesi 2-Projelerin Oluşturulması Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk.
100% 312.000,00 0,05
Stratejik Hedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimiliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.2.1İskenderun İlçesi Kavşak Düzenlemeleri 1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerinin gerçekleşme oranı
Fen İşleri Dairesi Bşk 100% 5.000.000,00 0,76
PROJE-2.4.2.2 Antakya İlçesi Kavaslı Köprüsü ile D825 karayolu arasında kalan Caddenin Çevre ve Trafik Düzenlemesinin yapılması
Fen İşleri Dairesi Bşk 100% 6.000.000,00 0,91
PROJE-2.4.2.3 İskenderun İlçesi Çok Katlı Otopark yapı işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
Stratejik Hedef 2.4.3 Ulaşım Ana Planı yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.3.1 Ulaşım Ana Planının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 4.000.000,00 0,61
Stratejik Hedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.4.1 İskenderun İlçesi Kavşak düzenleme Projesi 1-Düzenleme yapılan kavşak sayısı2-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 5.000.000,00 0,76
Stratejik Hedef 2.4.5 Yetki alanları çerçevesinde Ulaşım ağları üzerinde bulunan köprülerin dayanıklılık testinin yapılması ve revize edilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.5.1 Arsuz İlçesi 3 adet Köprü Yapılması İşi 1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-İnşaat veya revizyonu tamamlanan köprü sayısı Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%
11 adet 3.000.000,00 0,45
PROJE-2.4.5.2 Erzin İlçesi Karıncalı yolu üzerinde 3 adet Köprü yapılması işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.4.5.3 Arsuz - Samandağ yolu 20+700 km. 'sinde Köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.5.4 Arsuz - Samandağ yolu 19+200 ve 19+900 km. 'sinde Köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%
11 adet 1.200.000,00 0,18
PROJE-2.4.5.5 Payas İlçesi Payas Çayı üzzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 600.000,00 0,09
PROJE-2.4.5.6 Erzin - Toprakkale arası 1 adet köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 600.000,00 0,09
PROJE-2.4.5.7 Hassa Tiyek Çayı (Bintaş Cad.) Üzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.5.8 Kırıkhan Delibekirli deresi üzerinde hastane yanı köprü yapımı Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.4.6 Kentin ihtiyacına yönelik Yaya Üstgeçidi ve Altgeçidi Projelerinin yapılması Fen İşleri Dairesi Bşk. Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.6.1 Belen İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri 1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-İnşaat veya revizyonu tamamlanan köprü sayısı Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%
11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.6.2 Payas İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.6.3 Defne İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.4.7 Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonunun tamamlanması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.7.1 Toplu taşıma güzergahlarının revizyon ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Dilek, istek ve şikayetlerin karşılanma oranı3-Taleplere geri dönüş süresi
Ulaşım Dairesi Bşk.100%80%
15 gün0,00 0,00
PROJE-2.4.7.2 İhtiyaç tespit edilen yeni ulaşım güzergahlarının toplu taşıma hizmetleri kapsamına alınması Ulaşım Dairesi Bşk.
100%80%
15 gün0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.4.8 Ulaşım hizmetlerine yönelik yapım projeleri gerçekleştirilmesiPROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.4.8.1 İskenderun Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.4.8.2 Samandağ Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.4.8.3 Payas Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.250.000,00 0,19
PROJE-2.4.8.4 Reyhanlı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.250.000,00 0,19
Stratejik Hedef 2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.4.9.1 Şehir içi Trafiğinin Denetiminin Artırılması Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı Ulaşım Dairesi Bşk. 2Adet 664.000,00 0,10
PROJE-2.4.9.2 Şehir içi denetimi için proje oluşturulması Taleplere Geri Dönüş Süresi Ulaşım Dairesi Bşk. 5 Gün 312.000,00 0,05
STRATEJİK AMAÇ 2.5
Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Stratejik Hedef 2.5.1 Afet Ana Planı yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.5.1.1 Afet Ana Planının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.5.2 Afet planlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.5.2.1 Plan analiz ve koordinasyon çalışmalarının yapılması 1-İlgili tüm kurumlar ile koordinasyon2-Revizyon taleplerinin değerlendirilmes oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.3 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere yönelik yangın güvenlik önlemleri konulu seminerler düzenlenmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.5.3.1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminerler1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminer sayısı2-Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminer sayısı
İtfaiye Dairesi Bşk. 5 adet5 adet 0,00 0,00
PROJE-2.5.3.2 Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminerler İtfaiye Dairesi Bşk. 5 adet
5 adet 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.4 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.5.4.1 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi
1-Düzenlenen etkinlik sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 2 adet
85% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.5 Afet Koordinasyon Merkezinin tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesi Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.5.5.1 Afet durumlarının AKOM üzerinden koordine edilmesi1-Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı2-Taleplere geri dönüş süresi 3-Vatandaş memnuniyet oranı
İtfaiye Dairesi Bşk.100% 1 gün 100%
0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.6 İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.5.6.1 Acil durum taşıtları temin edilmesi Yönetmelikte belirlenen standart miktara uyum oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 70% 10.000.000,00 1,52
Stratejik Hedef 2.5.7 Tüm ilçelerde Afet Ana Planı çerçevesinde Yerüstü Yangın Hidrant tesislerinin tamamlanması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.5.7.1 Fizibilite, etüt, plan ve projelerin yapılması Tamamlanan proje oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.8 İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.5.8.1 İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması 1-Kurulan merkez sayısı2-Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı İtfaiye Dairesi Bşk. 1 adet
4 adet 100.000,00 0,02
PROJE-2.5.8.2 Meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi İtfaiye Dairesi Bşk. 1 adet4 adet 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.5.9 Kentte bulunan Heyelan Bölgelerinin Islah Projelerinin yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.5.9.1 Defne ilçesinde bulunan Heyelan bölgesinin ıslah projelerinin hazırlanması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
STRATEJİK AMAÇ 2.6
Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek
2015
Stratejik Hedef 2.6.1Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.6.1.1 İnşaat ve Hafriyat Atıkları toplama ve değerlendirme tesisi kurulması
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Gerçekleştirilen proje sayısı
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.6.1.2 Samandağ Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.3 Yayladağı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.4 Reyhanlı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.5 Kırıkhan Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 15.000,00 0,00
PROJE-2.6.1.6 Samandağ Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 15.000,00 0,00
Stratejik Hedef 2.6.2
Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.2.1 Hava Kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması1-Gerçekleştirilen toplantı sayısı 2-Vatandaş Memnuniyet oranı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Bşk.2 adet80% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.6.3 Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.3.1 Gürültü Kirliliği Kontrolü Haritalarının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 50.000,00 0,01
Stratejik Hedef 2.6.4 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.4.1 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 150.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.5.1 Düzenli anket çalışmaları yapılması 1-Düzenlenen anket sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
4 adet80% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2. 6.6Sürdürülebilir Kalkınma prensibi ile çevre koruma bilincinin entegre olabilmesi adına kamu ve özel sektöre ait işletmelerde eğitimler düzenlenmesi ve tanıtıcı-öğretici materyaller hazırlanması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.6.6.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve tanıtıcı materyaller hazırlanması
1-Düzenlenen faaliyet sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
2 adet80% 107.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.6.7 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-2.6.7.1 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 135.000,00 0,02
Stratejik Hedef 2.6.8İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması
Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.8.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.6.9 Kentin ihtiyacına yönelik Mahrukatçılar Siteleri oluşturulması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.9.1 Mahrukatçılar sitesi kurulması 1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Gerçekleştirilen proje sayısı
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%1 adet 2.000.000,00 0,30
Stratejik Hedef 2.6.10 Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.10.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 0,00 0,00
Stratejik Hedef 2.6.11 Nehir ve Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.11.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.6.11.2 Belen Gedik arasında bulunan dere ve çevresinin düzenlenmesi (Tahkimat vs.)
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.6.11.3 Reyhanlı Cüdeyde Gölü ve Yakın Çevresi çevre düzenleme işi Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
Stratejik Hedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-2.6.12.1 Öz kaynaklar ile Temizlik ve ıslah çalışmaları yapılması 1-Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı2-Taleplere geri dönün süresi
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
100%15 gün 0,00 0,00
STRATEJİK ALAN 3 - TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
STRATEJİK AMAÇ 3.1
Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıyakavuşturmak
2015
Stratejik Hedef 3.1.1 Kentlilik bilincinin oluşturulması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.1.1Kentlilik bilinci farkındalık anketi yapılması
Vatandaş farkındalık anketi ile ölçülen Kentlilik bilinci oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 80% 100.000,00 0,02
Stratejik Hedef 3.1.2 Eğitime destek verilmesi Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-3.1.2.1 Lise düzeyi Staj eğitimi verilmesi 1-Staj eğitimi taleplerinin karşılanması İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 80% 10.000,00 0,00PROJE-3.1.2.2 Önlisans düzeyi Staj eğitimi verilmesi 15.000,00 0,00PROJE-3.1.2.3 Lisans düzeyi Staj eğitimi verilmesi 20.000,00 0,00
PROJE-3.1.2.4 Kırtasiye vb. eğitim gereçleri temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 250.000,00 0,04
Stratejik Hedef 3.1.3 Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.3.1 Tanıtıcı film, reklam veya belgeseller hazırlanması
1-Tanıtım faaliyeti sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 5Adet100% 250.000,00
0,04
PROJE-3.1.3.2 Tanıtıcı broşür, ilan vb. materyaller hazırlanması 250.000,00 0,04
Stratejik Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.4.1 Mahalli idare paydaşları ile görüş alış verişinde bulunmak1-Mahalli idare paydaşları ile yapılan toplantı sayısı2-STK, Meslek Odaları, Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı
Üst Yönetim 10Adet0,00 0,00
PROJE-3.1.4.2 STK, Meslek Odaları, Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile görüş alış verişinde bulunmak
0,00 0,00
Stratejik Hedef 3.1.5 Müze kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelikçalışmalarının yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-3.1.5.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması (Eş Faaliyet 2.3.1.1)
Gerçekleşen proje sayısı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 6 Adet 0,00 0,00
PROJE-3.1.5.2 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi projesi yapılması (Eş Faaliyet 2.3.1.2)
0,00 0,00
PROJE-3.1.5.3 Antakya Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılması (Eş Faaliyet 2.3.1.3)
0,00 0,00
PROJE-3.1.5.4 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi (Eş Faaliyet 2.3.1.4)
0,00 0,00
PROJE- 3.1.5.5 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi (Eş Faaliyet 2.3.1.5)
0,00 0,00
PROJE-3.1.5.6 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı (Eş Faaliyet 2.3.2.1) Fen İşleri Dairesi Bşk. 0,00 0,00
Stratejik Hedef 3.1.6 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılımarttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.6.1 Tanıtıcı faaliyetlerle kültürel ve sanatsal etkinliklerin katılımcı sayısının arttırılması
1-Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı2-Vatandaş memnuniyet oranı Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.20%80%
50.000,00 0,01
Stratejik Hedef 3.1.7 3.1.7 Spor alanındaki etkinliklere ve sportif faaliyetlere katılımcı sayısınınarttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.7.1 Tanıtıcı faaliyetlerle spor etkinliklerinin katılımcı sayısının arttırılması
1-Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı2-Vatandaş memnuniyet oranı Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.20%80% 50.000,00 0,01
Stratejik Hedef 3.1.8 Meslek edindirme faaliyetleri düzenlenmesi Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.1.8.1 Meslek edindirme kursları düzenlenmesi1-Düzenlenen Eğitim faaliyeti sayısı2-Katılımcıların memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 2Adet%80
30.000,00 0,01
Stratejik Hedef 3.1.9 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunulması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-3.1.9.1 Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve projelerin hazırlanması
Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve projeçalışmaları yapılması Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
STRATEJİK AMAÇ 3.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Stratejik Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması Bütçe Pay %PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.2.1.1 Önleme hizmetlerine ilişkin tıbbi, zirai vb. malzeme temini 1-Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi2-Dış müşteri memnuniyet oranı Zabıta Dairesi Bşk. 3Gün
85%150.000,00 0,02
Stratejik Hedef 3.2.2 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimve faaliyetler düzenlenmesi Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.2.2.1 Sağlık hizmetlerine yönelik malzeme temin edilmesi 1-Düzenlenen faaliyet sayısı2-Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi
Çevre Koruma ve Kontrol DairesiBşk.
3Adet1Gün
225.000,00 0,03
STRATEJİK AMAÇ 3.3 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumlulukalanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yöneliktedbirlere katkı
sağlamak
2015
Stratejik Hedef 3.3.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarına yönelik güvenliktedbirleri alınması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.3.1.1 Hizmet binaları ve tesislerinde özel güvenlik hizmeti alınması 1-Güvenlik tedbirlerinin hizmet tesislerini kapsama alanı2-Güvenlik tedbirlerinin hizmet binalarını kapsama alanı Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 100% 5.000.000,00 0,76
STRATEJİK AMAÇ 3.4
Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
2015
Stratejik Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım vehizmetler sunulması
Özel Kalem Müdürlüğü Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) HedefPROJE-3.4.1.1Sosyal yardımlar yapılması 100% 2.600.000,00 0,39
Stratejik Hedef 3.4.2 İl genelinde ihtiyaca yönelik Kadın Sığınma Evi, Huzurevi, Bakımevi vb.hizmetlerin sunulması Bütçe Pay %
PROJELER Göstergeler Sorumlu Birim(ler) Hedef
PROJE-3.4.2.1 Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması 1-Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması2-İhtiyaç tespit edilen alanlarda hizmet tesislerine ait projelerin hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-3.4.2.2 Uygulama projeleri hazırlanması 1-Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması2-İhtiyaç tespit edilen alanlarda hizmet tesislerine ait projelerin hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
0,00 0,00
PROJE-1.1.1.1 Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması güncellenmesi Coğrafi Bilgi Sistemi üzerindeki sayısal haritaların oranı Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 50% 150.000,00 0,02
PROJE-1.1.2.1 Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması Arşiv evraklarının tasniflenmesi Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-1.1.4.1 E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması E-belediye kapsamında bulunan uygulamaların arttırılması Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 2 Uygulama 1.000.000,00 0,15
PROJE-1.2.4.1Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması AB mevzuatı ile ilgili analiz ve raporlamaların yapılması Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-3.1.9.1 Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve projelerin hazırlanması
Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve proje çalışmaları yapılması Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE 2.1.3.1 Defne Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.1.2 Altınözü Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.3 Samandağ Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.4İskenderun Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.5 Dörtyol Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.6 ayas Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.7 Kırıkhan Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE FAALİYETLER
T.C.HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE VE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE-2.1.3.8 Reyhanlı Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.9 Arsuz Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.10 Erzin Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.11 Hassa Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE- 2.1.3.12 Kumlu Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.13 Belen Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.3.14 Yayladağı Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.27.1 Katı Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması1-İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları yapılması2-Paydaşlar ve dış müşterilerin plan yapımında etkin rol
Çevre ve Koruma Daire Bşk.100%
3 Sektör200.000,00 0,03
PROJE-2.3.3.1 Mezarlık alanları yapılması ve bakımı Çevre ve Koruma Daire Bşk.100%5 ha.90%
580.000,00 0,09
PROJE-2.3.3.2 Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi Çevre ve Koruma Daire Bşk.100%5 ha.90%
2.545.000,00 0,39
PROJE-2.6.1.1 İnşaat ve Hafriyat Atıkları toplama ve değerlendirme tesisi kurulması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.6.1.2 Samandağ Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.3 Yayladağı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.4 Reyhanlı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 500.000,00 0,08
PROJE-2.6.1.5 Kırıkhan Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 15.000,00 0,00
PROJE-2.6.1.6 Samandağ Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%1 adet 15.000,00 0,00
PROJE-2.6.2.1 Hava Kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması1-Gerçekleştirilen toplantı sayısı 2-Vatandaş Memnuniyet oranı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 2 adet
80% 0,00 0,00
PROJE-2.6.3.1 Gürültü Kirliliği Kontrolü Haritalarının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 50.000,00 0,01
1-Fiziki gerçekleşme oranı2-Kullanıma Hazır Mezarlık Alanı3-Vatandaş memnuniyet oranı
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Gerçekleştirilen proje sayısı
PROJE-2.6.4.1 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 150.000,00 0,02
PROJE-2.6.5.1 Düzenli anket çalışmaları yapılması 1-Düzenlenen anket sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 4 adet
80% 0,00 0,00
PROJE-2.6.6.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve tanıtıcı materyaller hazırlanması 1-Düzenlenen faaliyet sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 2 adet
80% 107.000,00 0,02
PROJE-2.6.7.1 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 135.000,00 0,02
PROJE-2.6.8.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.6.9.1 Mahrukatçılar sitesi kurulması 1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Gerçekleştirilen proje sayısı Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%
1 adet 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.6.10.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.6.11.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.6.12.1 Öz kaynaklar ile Temizlik ve ıslah çalışmaları yapılması 1-Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı2-Taleplere geri dönün süresi Çevre ve Koruma Daire Bşk. 100%
15 gün 0,00 0,00
PROJE-3.2.2.1 Sağlık hizmetlerine yönelik malzeme temin edilmesi 1-Düzenlenen faaliyet sayısı2-Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi Çevre ve Koruma Daire Bşk. 3Adet
1Gün 225.000,00 0,03
PROJE-3.3.1.1 Hizmet binaları ve tesislerinde özel güvenlik hizmeti alınması 1-Güvenlik tedbirlerinin hizmet tesislerini kapsama alanı2-Güvenlik tedbirlerinin hizmet binalarını kapsama alanı
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 100% 5.000.000,00 0,76
PROJE-2.1.1.1 Haraparası Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 559.500,00 0,08
PROJE-2.1.1.2 Meydan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 559.500,00 0,08
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
1. Kentsel Dönüşüme ilişkin fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yapmak, gerekli prosedürleri tamamlamak 2.Hazırlanan projeler doğrultusunda yapım işlerini başlatmak ve iş süreçlerine uymak
PROJE-2.1.2.1 Ana Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 20.000.000,00 3,03
PROJE-2.1.2.2 İskenderun Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.1.2.3 Altınözü Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.4 Kumlu Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.5 Reyhanlı Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.6 Yayladağı Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.7 Kırıkhan Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.8 Arsuz Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.9 Erzin Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.10 Payas Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.11 Dörtyol Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.2.12 Belen Hizmet Binası Yapım Projesi Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.6.1 Belen Katlı Otopark ve Kent Meydanı Yapım Projesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.
100%50% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.2.1.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.2.1.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.2.1.3 İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 100% 6.500.000,00 0,99
PROJE-2.2.2.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.1)
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.2.2.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.2)
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk. 0,00 0,00
1-Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının inşaat faaliyetlerine başlanması
2-İlçelerde yapılacak lokal hizmet binalarının inşaat faaliyetlerine başlanması
İstimlak Çalışması tamamlanan Proje ve Faaliyetler
Koruma amaçlı imar planlarının analiz çalışmalarının yapılması ve öncelikli kamulaştırma envanterinin çıkarılması 100%
PROJE-2.1.4.4 Antakya Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.4.5 Defne Kültür Merkezi yapılması Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.4.6 Antakya Engelli Rehabilitasyon Merkezi Proje Yapımı Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.5.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.5.2 Antakya Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi Projesi 100% 4.500.000,00 0,68
PROJE-2.1.5.3 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Proje Yapımı
1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,00758
PROJE-2.1.5.4 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Yapımı
1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 100% 500.000,00 0,07581
PROJE-2.1.5.5 Kırıkhan Semt Spor Alanları Proje Yapımı
1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,00758
PROJE-2.1.6.2 Antakya Balıkçı Pazarı Proje Yapımı
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.1.6.9 Defne Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Fen İşleri Daire Başk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.10 Kırıkhan Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Fen İşleri Daire Başk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.1.11.1 Defne Kongre ve Fuar Merkezi yapılması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.12.1 Payas İlçesi Sincan Yaylası Teleferik ve Doğa Parkuru Projesi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.12.2 Antakya İlçesi Habib-i Neccar Dağı Teleferik Yapımı İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 3.800.000,00 0,58
PROJE-2.1.16.1 Elde edilen bilgi ve belgelerin tasniflenmesi ve değer tespiti için sosyal meydan vasıtası ile anket çalışması yapılması
1-Hatay tarihi ile ilgili kronolojik araştırmalar yapılması ile önemli olay ve şahsiyetlerin tespit ve tasnifi2-Hatayın sosyo kültürel hayatına yön veren yakın dönem olayların ve kişilerin incelenmesi
Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0 0
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1-Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2-Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Fen İşleri Daire Başk.
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Fen İşleri Daire Başk.
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
PROJE-2.1.17.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi Yapılacak yatırımlara ilişkin fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.18.1 Tüm ilçelerde yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmaları
1-Dilek, istek ve şikayetlere geri dönüş süresi2-Taleplerin karşılanma oranı Fen İşleri Dairesi Bşk.
7 GÜN
80%2.000.000,00 0,30
PROJE-2.1.19.1 Asfalt Kaplamalı yeni yolların yapılması
1-Asfalt Kaplamalı yol miktarındaki alansal artış oranı2-Yeni yol taleplerinin karşılanma oranı3-Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna giren yolların envanter çalışmalarının tamamlanması
Fen İşleri Dairesi Bşk.
5%
80%
100%
68.900.000,00 10,45
PROJE 2.1.21.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi ( Eş Faaliyet 2.1.5.1) 1-Taleplerin karşılanma oranı2-Memnuniyet oranı Fen İşleri Dairesi Bşk. 75%
85% 0,00 0,00
PROJE-2.3.1.6 Altınözü Kozkalesi ve Yakın Çevresi restorasyon ve düzenleme işleri
1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak hazırlanmış proje sayısı2-Yapımı tamamlanmış Proje sayısı3-Yapım İşlerinin Projelere uygunluk oranı
Fen İşleri Dairesi Bşk. 70% 3.000,00 0,00
PROJE-2.4.1.1 Fizibilite, Etüt, Analiz ve Plan çalışmaları tamamlanarak proje gerçekleştirilmesi Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk. 100% 664.000,00 0,10
PROJE-2.4.1.2 Projelerin gerçekleştirilmesi Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk. 100% 312.000,00 0,05
PROJE-2.4.2.1 İskenderun İlçesi Kavşak Düzenlemeleri Fen İşleri Dairesi Bşk 100% 5.000.000,00 0,76
PROJE-2.4.2.2 Antakya İlçesi Kavaslı Köprüsü ile D825 karayolu arasında kalan Caddenin Çevre ve Trafik Düzenlemesinin yapılması
Fen İşleri Dairesi Bşk 100% 6.000.000,00 0,91
PROJE-2.4.4.1 İskenderun İlçesi Kavşak düzenleme Projesi 1-Düzenleme yapılan kavşak sayısı2-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 5.000.000,00 0,76
PROJE-2.4.5.1 Arsuz İlçesi 3 adet Köprü Yapılması İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 3.000.000,00 0,45
PROJE-2.4.5.2 Erzin İlçesi Karıncalı yolu üzerinde 3 adet Köprü yapılması işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.4.5.3 Arsuz - Samandağ yolu 20+700 km. 'sinde Köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.5.4 Arsuz - Samandağ yolu 19+200 ve 19+900 km. 'sinde Köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.200.000,00 0,18
PROJE-2.4.5.5 Payas İlçesi Payas Çayı üzzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 600.000,00 0,09
PROJE-2.4.5.6 Erzin - Toprakkale arası 1 adet köprü yapım işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 600.000,00 0,09
PROJE-2.4.5.7 Hassa Tiyek Çayı (Bintaş Cad.) Üzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerinin gerçekleşme oranı
1- Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerine başlanması
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-İnşaat veya revizyonu tamamlanan köprü sayısı
PROJE-2.4.5.8 Kırıkhan Delibekirli deresi üzerinde hastane yanı köprü yapımı Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.6.1 Belen İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.6.2 Payas İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.6.3 Defne İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri Fen İşleri Dairesi Bşk. 100%11 adet 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.5.9.1 Defne ilçesinde bulunan Heyelan bölgesinin ıslah projelerinin hazırlanması Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.6.11.2 Belen Gedik arasında bulunan dere ve çevresinin düzenlenmesi (Tahkimat vs.) Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.6.11.3 Reyhanlı Cüdeyde Gölü ve Yakın Çevresi çevre düzenleme işi Fen İşleri Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-3.1.5.6 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı (Eş Faaliyet 2.3.2.1)Gerçekleşen proje sayısı
Fen İşleri Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-1.2.3.1 Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelikler hazırlanması Hazırlanan yönetmelik sayısı I. Hukuk Müşavirliği 2 adet 0,00 0
PROJE-2.1.14.1Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.22.1 Kent estetiği ile ilgili mevzuat analizlerinin yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.22.2 Kent estetiği ile ilgili yetki alanları çerçevesinde yönetmelik vb. düzenlemeler getirilmesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.28.1 Yenilenebilir enerji üretimi tesislerinin her çeşit başvurusunun öncelikli kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
1-Taleplere geri dönüş süresi2-Kesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
15 Gün
3Gün500.000,00 0,08
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-İnşaat veya revizyonu tamamlanan köprü sayısı
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları çalışmaları yapılması
PROJE-2.1.29.1 Kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve altyapı hazırlıklarının öncelikli işlem kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
1-Taleplere geri dönüş süresi2-Kesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
15 GÜN3 GÜN 250.000,00 0,04
PROJE-2.2.3.1 Antakya İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 300.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.2 Defne İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 270.000,00 0,04
PROJE-2.2.3.3 Arsuz İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 460.000,00 0,07
PROJE-2.2.3.4 Kırıkhan İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 70.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.5 Hassa İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 120.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.6 Belen İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 50.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.7 İskenderun İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 220.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.8 Reyhanlı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 110.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.9 Kumlu İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 26.000,00 0,00
PROJE-2.2.3.10 Samandağ İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 360.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.11 Payas İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 104.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.12 Erzin İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.13 Yayladağı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 20.000,00 0,00
PROJE-2.2.3.14 Altınözü İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.15 Dörtyol İlçesi Halihazır Harita yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 310.000,00 0,05
PROJE-2.2.3.16 Antakya ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 600.000,00 0,09
PROJE-2.2.3.17 Defne ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 540.000,00 0,08
PROJE-2.2.3.18 Arsuz ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 920.000,00 0,14
PROJE-2.2.3.19 Kırıkhan ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 140.000,00 0,02
PROJE- 2.2.3.20 Hassa ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 240.000,00 0,04
PROJE-2.2.3.21 Belen ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.22 İskenderun ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 440.000,00 0,07
PROJE-2.2.3.23 Reyhanlı ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 220.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.24 Kumlu ilçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 52.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.25 Samandağ İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 720.000,00 0,11
PROJE-2.2.3.26 Payas İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 208.000,00 0,03
PROJE-2.2.3.27 Erzin İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 100.000,00 0,02
PROJE-2.2.3.28 Yayladağı İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 40.000,00 0,01
PROJE-2.2.3.29 Altınözü İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 200.000,00 0,03
2.2.3.30 Dörtyol İlçesi Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 620.000,00 0,09
2.2.3.31 Antakya Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 575.000,00 0,09
2.2.3.32 Defne Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 547.500,00 0,08
2.2.3.33 Arsuz Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 935.000,00 0,14
2.2.3.34 Kırıkhan Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 140.000,00 0,02
2.2.3.35 Hassa Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 220.000,00 0,03
1-Yerleşim alanlarının Planlı alanlara oranı2-Planların revizyonu sonrası Plan Tadilat tekliflerinin azalma
oranı
2.2.3.36 Belen Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 100.000,00 0,02
2.2.3.37 İskenderun Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 450.000,00 0,07
2.2.3.38 Reyhanlı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 247.500,00 0,04
2.2.3.39 Kumlu Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 58.500,00 0,01
2.2.3.40 Samandağ Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 710.000,00 0,11
2.2.3.41 Payas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 234.000,00 0,04
2.2.3.42 Erzin Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 200.000,00 0,03
2.2.3.43 Yayladağı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 45.000,00 0,01
2.2.3.44 Altınözü Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 200.000,00 0,03
2.2.3.45 Dörtyol Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 597.500,00 0,09
2.2.3.46 Antakya Güzelburç Mahallesi, Yüzey Kırığ ve Zemini Hakkında Proje Bedeli İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 750.000,00 0,11
2.2.3.47 Defne Harbiye Koruma Amaçlı İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
70%25% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.2.4.1
1-Sosyo-ekonomik fizibilite, etüt ve analizlerin yapılması ve iş planlarının hazırlanması2-Her ölçekteki planlardaki revizyon ihtiyaçlarının tespit edilmesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.3.1.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
2 adet1 adet90%
200.000,00 0,03
PROJE-2.3.1.2 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi projesi yapılması
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3 adet1 adet90%
200.000,00 0,03
PROJE-2.3.1.3 Antakya Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılması İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
4 adet1 adet90%
500.000,00 0,08
PROJE-2.3.1.4 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
5 adet1 adet90%
2.800.000,00 0,42
PROJE-2.3.1.5 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
6 adet1 adet90%
2.800.000,00 0,42
1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak hazırlanmış proje sayısı2-Yapımı tamamlanmış Proje sayısı3-Yapım İşlerinin Projelere uygunluk oranı
PROJE-3.1.5.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması (Eş Faaliyet 2.3.1.1) Gerçekleşen proje sayısı İmar ve Şehircilik Dairesi
Bşk. 6Adet 0,00 0,00
PROJE-1.1.3.1 Vatandaş Memnuniyet anketleri yapılması Yapılan anket sayısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 4 Adet 0,00 0,00
PROJE- 1.1.3.2 Çalışan Memnuniyet anketleri yapılması Anket çalışmalarının yapıldığı ilçe sayısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 15 ilçe% 0,00 0,00
PROJE-1.3.1.1 Memurlara ödül ve ikramiye verilmesi Personelin hizmete ilişkin önerilerinin değerlendirilme oranı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 100% 3.518.250,00 0,53
PROJE-1.3.2.1 Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi Çalışan memnuniyet oranı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 80% 0,00 0,00
PROJE-1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım (Eş Faaliyet 1.3.2.2) 1- Kişi başına düzenlenen hizmet içi eğitim miktarı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. 10 SAAT 0,00 0,00
PROJE-3.1.2.1 Lise düzeyi Staj eğitimi verilmesi1-Staj eğitimi taleplerinin karşılanması2-İhtiyaç sahiplerinin başvuruları ile Eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
80%70% 10.000,00 0,00
PROJE-2.5.1.1 Afet Ana Planının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.5.2.1 Plan analiz ve koordinasyon çalışmalarının yapılması 1-İlgili tüm kurumlar ile koordinasyon2-Revizyon taleplerinin değerlendirilmes oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.5.3.1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminerler İtfaiye Dairesi Bşk. 5 adet5 adet 0,00 0,00
PROJE-2.5.3.2 Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminerler İtfaiye Dairesi Bşk. 5 adet5 adet 0,00 0,00
PROJE-2.5.4.1 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi 1-Düzenlenen etkinlik sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 2 adet
85% 0,00 0,00
PROJE-2.5.5.1 Afet durumlarının AKOM üzerinden koordine edilmesi1-Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı2-Taleplere geri dönüş süresi 3-Vatandaş memnuniyet oranı
İtfaiye Dairesi Bşk.100% 1 gün 100%
0,00 0,00
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminer sayısı2-Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminer sayısı
PROJE-2.5.6.1 Acil durum taşıtları temin edilmesi Yönetmelikte belirlenen standart miktara uyum oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 70% 10.000.000,00 1,52
PROJE-2.5.7.1 Fizibilite, etüt, plan ve projelerin yapılması Tamamlanan proje oranı İtfaiye Dairesi Bşk. 100% 0,00 0,00
PROJE-2.5.8.1 İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması İtfaiye Dairesi Bşk. 1 adet4 adet 100.000,00 0,02
PROJE-2.5.8.2 Meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi İtfaiye Dairesi Bşk. 1 adet4 adet 0,00 0,00
PROJE-2.1.4.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.4.2 Arsuz Kültür Merkezi Projesi Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.1.4.3 Defne Kültür ve Kongre Merkezi Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.8.1 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.8.2 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.8.3 Samandağ İlçesi Samandağ Sahili ve Yakın Çevresi Kıyı düzenlemesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE 2.1.9.1 Altınözü İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.2 Antakya İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.3 Arsuz İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.4 Belen İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
1-Kurulan merkez sayısı2-Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE 2.1.9.5 Defne İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.6 Dörtyol İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.7 Erzin İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.8 Hassa İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.9 İskenderun İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.10 Kırıkhan İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.11 Kumlu İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.12 Payas İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.13 Reyhanlı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.14 Samandağ İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.9.15 Yayladağı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.10.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapımı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.1.13.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi (Eş Faaliyet 2.1.4.1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.20.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapım İşi (Eş Faaliyet 2.1.10.1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE 2.1.21.2 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. kuruluşlara yapılan transferler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
75%85% 500.000,00 0,08
1-Taleplerin karşılanma oranı
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
PROJE 2.1.21.3 Diğerlerine yapılan transferler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
75%85% 100.000,00 0,02
PROJE 2.1.26.3 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.1)
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.4 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.2)
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.33.1 Tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi ve fuar katılımları1-Düzenlenen tanıtım faaliyeti sayısı2-Tanıtım ve Fuar organizasyonları ile ulaşılan dış müşteri memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
2 ADET85% 200.000,00 0,03
PROJE-2.1.34.1 Tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi 1-Verimlilik ile ilgili tanıcı ve eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
4 ADET85% 0 0
PROJE-2.1.35.1 Tanıtıcı eğitici faaliyetler düzenlenmesi 1-Kooperatifçilik ile ilgili tanıtıcı eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faaliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
2 ADET85% 0 0
PROJE-2.3.2.1 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
100%35% 2.500.000,00 0,38
PROJE-3.1.1.1 Kentlilik bilinci farkındalık anketi yapılması Vatandaş farkındalık anketi ile ölçülen Kentlilik bilinci oranı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 80% 100.000,00 0,02
PROJE-3.1.2.4 Kırtasiye vb. eğitim gereçleri temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması1-Staj eğitimi taleplerinin karşılanması2-İhtiyaç sahiplerinin başvuruları ile Eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
250.000,00 0,04
PROJE-3.1.3.1 Tanıtıcı film, reklam veya belgeseller hazırlanması1-Tanıtım faaliyeti sayısı2-Vatandaş memnuniyet oranı Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Bşk.5Adet100% 250.000,00 0,04
PROJE-3.1.6.1 Tanıtıcı faaliyetlerle kültürel ve sanatsal etkinliklerin katılımcı sayısının arttırılması
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
20%80% 50.000,00 0,01
PROJE-3.1.7.1 Tanıtıcı faaliyetlerle spor etkinliklerinin katılımcı sayısının arttırılmasıÖzel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
20%80% 50.000,00 0,01
PROJE-3.1.8.1 Meslek edindirme kursları düzenlenmesi 1-Düzenlenen Eğitim faaliyeti sayısı2-Katılımcıların memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
2Adet%80 30.000,00 0,01
PROJE-3.4.2.1 Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-3.4.2.2 Uygulama projeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE- 1.2.1.1 Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması İç Kontrol Eylem Planına uyum Mali Hizmetler Dairesi Bşk. 100% 0,00 0
1-Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması2-İhtiyaç tespit edilen alanlarda hizmet tesislerine ait projelerin hazırlanması
1-Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı2-Vatandaş memnuniyet oranı
2-Memnuniyet oranı
Kişi başına düşen artış miktarı
100%
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE-1.2.2.1 Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilat işlemlerinin yapılması Öz gelirlerdeki artış oranı Mali Hizmetler Dairesi Bşk. 3% 0,00 0
PROJE-3.1.2.4 Kırtasiye vb. eğitim gereçleri temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması1-Staj eğitimi taleplerinin karşılanması2-İhtiyaç sahiplerinin başvuruları ile Eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
250.000,00 0,04
PROJE-3.1.6.1 Tanıtıcı faaliyetlerle kültürel ve sanatsal etkinliklerin katılımcı sayısının arttırılması
1-Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı2-Vatandaş memnuniyet oranı
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
20%80% 50.000,00 0,01
PROJE-3.1.7.1 Tanıtıcı faaliyetlerle spor etkinliklerinin katılımcı sayısının arttırılması1-Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı2-Vatandaş memnuniyet oranı
Özel Kalem MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
20%80% 50.000,00 0,01
PROJE 2.1.7.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 4.000.000,00 0,61
PROJE 2.1.7.2 Arsuz İlçesi Höyük Orman İçi Mesire Alanı yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE 2.1.7.3 Erzin İlçesi Şahintepesi Orman İçi Mesire Alanı yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,23
PROJE 2.1.7.4 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 3.000.000,00 0,61
PROJE 2.1.7.5 Kırıkhan İlçesi Çamlık bölgesi rekreasyon alanı yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 2.500.000,00 0,38
PROJE 2.1.7.6 Reyhanlı İlçesi Büyükşehir Kent Ormanı
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 1.040.000,00 0,16
PROJE-2.1.15.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100% 0 0
PROJE-2.1.25.1 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların rehabilitasyonu Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
15 ADET100% 150.000,00 0,02
1-Rehabilite edilen park sayısı
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE 2.1.25.2 Yeni yapılacak Parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
15 ADET100% 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması (Eş Faaliyet 2.1.7.1)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.2 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi (Eş Faaliyet 2.1.7.3)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.5 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların engellilerinde kullanabileceği şekilde rehabilitasyonu (Eş Faaliyet 2.1.25.1)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.6 Yeni yapılacak parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması ile engellilerin de kullanımına uygun yeşil alanlar üretilmesi (Eş Faaliyet 2.1.25.2)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE 2.1.26.7 Kırıkhan İlçesi Özyörük Mahallesi Temapark Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100.000,00 0,02
PROJE 2.1.26.8 Hassa İlçesi Aktepe Temapark Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 100.000,00 0,02
PROJE 2.1.26.9 Dörtyol İlçesi Özerli Mah. Toki Konutları Çocuk Parkı Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 250.000,00 0,04
PROJE 2.1.26.10 Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mah. 45.000 m2 Park Yapımı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 1.000.000,00 0,15
2.1.30.1 Altınözü İlçesi Karsu Sulama Tesisi Yapımı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 170.000,00 0,03
2.1.30.2 Yayladağı İlçesi Yoncakaya sulama göleti yapım işi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 3.000.000,00 0,45
2.1.30.3 Erzin İlçesinde evvelce başlamış sulama tesisi yapım işinin tamamlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 1.890.000,00 0,29
2.1.30.4 Antakya İlçesi Oğlakören Sulama Tesisi Yapımı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 350.000,00 0,05
2.1.30.5 Erzin İlçesi Kızlarçayı Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 650.000,00 0,10
2.1.30.6 Samandağ Çubukçu Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 430.000,00 0,07
2.1.30.7 Samandağ Yeniköy Sulama Tesisi Yapım İşi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 500.000,00 0,08
2.1.30.8 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 150.000,00 0,02
2.1.30.9 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 150.000,00 0,02
2-Rehabilitasyonların ilgi mevzuat hükümlerine uygunluğu
1-Sulanan arazi miktarındaki artış oranı2-Tarımsal sulamaya ilişkin dış müşteri taleplerinin karşılanma oranı
Kişi başına düşen artış miktarı 2%
2.1.30.10 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 250.000,00 0,04
2.1.30.11 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2%60% 150.000,00 0,02
PROJE-2.1.31.1 Mesleki Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
4 ADET400 KİŞİ 20%
100.000,00 0,02
PROJE 2.1.31.2 Su ve Gen Kaynakları ile ilgili araştırma çalışmaları yapılması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
5 ADET400 KİŞİ 20%
150.000,00 0,02
PROJE- 2.1.32.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
2 ADET100 KİŞİ 50.000,00 0,01
PROJE- 2.1.32.2 Meyve Fidanı temin edilmesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk.
3 ADET100 KİŞİ 200.000,00 0,03
PROJE-2.1.33.1 Tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi ve fuar katılımları1-Düzenlenen tanıtım faaliyeti sayısı2-Tanıtım ve Fuar organizasyonları ile ulaşılan dış müşteri memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
2 ADET85% 200.000,00 0,03
PROJE-2.1.34.1 Tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi 1-Verimlilik ile ilgili tanıcı ve eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
4 ADET85% 0 0
PROJE-2.1.35.1 Tanıtıcı eğitici faaliyetler düzenlenmesi 1-Kooperatifçilik ile ilgili tanıtıcı eğitici faaliyetlerin sayısı2-Faaliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
2 ADET85% 0 0
PROJE-2.1.36.1 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi (Eş Faaliyet 2.1.30.8)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.2 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.9)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.3 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.10)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.4 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.11)
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 0,00 0,00
PROJE-2.1.36.5 İl genelinde yetki alanları çerçevesinde sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su kaynaklarının korunması ile ilgili etüt, plan ve projeler yapmak
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Bşk. 1.500.000,00 0,23
PROJE-2.3.2.1 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı1-Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanması2-İnşaat faaliyetlerine başlanması
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
100%35% 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.1.6.3 Altınözü İlçesi Otogar Projesi hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,01
1-Mesleki ve teknik eğitim sayısı2-Eğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısı3-Su ve gen kaynakları ile ilgili analizler yapılması
1-Modern Meyvecilik teknikleri ile ilgili düzenlenen eğitim sayısı2-Eğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısı
Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu ile ilgili plan ve projeler hazırlamak 2 ADET
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE-2.1.6.4 Altınözü İlçesi Otogar Yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 750.000,00 0,11
PROJE-2.1.6.5 Hassa İlçesi Otogar Yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE-2.1.6.6 Yayladağı İlçesi Otogar Projesi hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,11
PROJE-2.1.6.7 Dörtyol İlçesi Otopark ve Şehirlerarası Terminal yapım işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.6.8 Erzin İlçesi Otopark Projesi hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.9 Defne Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 50.000,00 0,01
PROJE-2.1.6.10 Kırıkhan Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE-2.1.6.11 Yayladağı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 750.000,00 0,11
PROJE-2.4.1.1 Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje oluşturması Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk. 100% 664.000,00
0,10
PROJE-2.4.1.2 Projelerin gerçekleştirilmesi Fen İşleri Dairesi BşkUlaşım Dairesi Bşk. 100% 312.000,00
0,05
PROJE-2.4.2.3 İskenderun İlçesi Çok Katlı Otopark yapı işi Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.4.3.1 Ulaşım Ana Planının hazırlanması Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 4.000.000,00 0,61
PROJE-2.4.7.1 Toplu taşıma güzergahlarının revizyon ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması Ulaşım Dairesi Bşk.
100%80%15 gün
0,00 0,00
PROJE-2.4.7.2 İhtiyaç tespit edilen yeni ulaşım güzergahlarının toplu taşıma hizmetleri kapsamına alınması Ulaşım Dairesi Bşk.
100%80%15 gün
0,00 0,00
PROJE-2.4.8.1 İskenderun Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.500.000,00 0,38
PROJE-2.4.8.2 Samandağ Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 2.000.000,00 0,30
PROJE-2.4.8.3 Payas Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.250.000,00 0,19
Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı
1- Fisibilite, Etüt, Analiz ve Plan çalışmaları tamamlanarak proje gerçekleştirilmesi
1-Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması 2-Dilek, istek ve şikayetlerin karşılanma oranı3-Taleplere geri dönüş süresi
1-Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin
tamamlanması2- Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
PROJE-2.4.8.4 Reyhanlı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması Ulaşım Dairesi Bşk. 100% 1.250.000,00 0,19
PROJE-2.4.9.1 Şehir içi Trafiğinin Denetiminin Artırılması Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı Ulaşım Dairesi Bşk. 2Adet 664.000,00 0,10
PROJE-2.4.9.2 Şehir içi denetimi için proje oluşturulması Taleplere Geri Dönüş Süresi Ulaşım Dairesi Bşk. 5 Gün 312.000,00 0,05
PROJE-2.1.23.1 Antakya İlçesi Üzümdalı mahallesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması Zabıta Dairesi Bşk. 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.1.23.2 Dörtyol İlçesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması Zabıta Dairesi Bşk. 2.500.000,00 0,38
PROJE-2.1.23.3 Arsuz İskenderun Mezbaha Tesisi Yapım İşi Zabıta Dairesi Bşk. 1.750.000,00 0,27
PROJE-2.1.23.4 Altınözü Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE-2.1.23.5 Altınözü Mezbahana Tesisi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 750.000,00 0,11
PROJE-2.1.23.6 Hassa Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE-2.1.23.7 Hassa İlçesi Mezbahana Tesisi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 750.000,00 0,11
PROJE-2.1.23.8 Yayladağı Mezbahana Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 10.000,00 0,00
PROJE-2.1.23.9 Yayladaği İlçesi Mezbahana Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 750.000,00 0,11
PROJE 2.1.24.1 Antakya İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Zabıta Dairesi Bşk. 100%2 ADET 4.500.000,00 0,68
PROJE 2.1.24.2 Samandağ İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Zabıta Dairesi Bşk. 100%2 ADET 2.500.000,00 0,38
1-Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesi2-Tesis sayısının arttırılması
100%
2 ADET
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
1-Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesi
2-Tesis sayısının arttırılması
PROJE 2.1.24.3 Samandağ İlçesi Soğuk Hava Deposu Tesisi Zabıta Dairesi Bşk. 100%2 ADET 3.000.000,00 0,45
PROJE 2.1.24.4 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE 2.1.24.5 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE 2.1.24.6 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 5.000,00 0,00
PROJE 2.1.24.7 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 500.000,00 0,08
PROJE 2.1.24.8 Reyhanlı Yaş Sebze ve Meyve Hali Tesisi Proje Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 100.000,00 0,02
PROJE 2.1.24.9 Yayladağı İlçesi Sebze Hali Yapımı Zabıta Dairesi Bşk. 100% 1.000.000,00 0,15
PROJE-2.1.37.1 Hayvanat Bahçesi ile lgili fizibilite, etüt, plan ve Proje işlemlerinin tamamlanması ve gerekli izin, ruhsat vb. süreçlerin başlatılması
Zabıta Dairesi Bşk. 70%50% 150.000,00 0,02
PROJE 2.1.37.2 Hayvan Barınakları yapılması Zabıta Dairesi Bşk. 70%50% 350.000,00 0,05
PROJE-3.2.1.1 Önleme hizmetlerine ilişkin tıbbi, zirai vb. malzeme temini 1-Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi2-Dış müşteri memnuniyet oranı Zabıta Dairesi Bşk. 3Gün
85% 150.000,00 0,02
PROJE-3.1.4.1 Mahalli idare paydaşları ile görüş alış verişinde bulunmak1-Mahalli idare paydaşları ile yapılan toplantı sayısı2-STK, Meslek Odaları, Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı
Üst Yönetim 10Adet 0,00 0,00
1-Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesi2-Tesis sayısının arttırılması
1-Hayvanat bahçesinin ilde hitap ettiği dış müşteri oranı2-Hayvan Barınaklarının sayısındaki artış oranı
T.C HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜST YÖNETİM
1 50%
Bütçe Pay % Toplam1 150.000,00 0,02 150.000,00
150.000,00 0,02 150.000,00
1 100%2 20%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,002 500.000,00 0,08 500.000,00
3 250.000,00 0,04 250.000,00
750.000,00 0,11 750.000,00
1 4 adet2 15 İlçe
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 uygulama2 50%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00
İç Kontrol Eylem Planına uyumFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.2.1.1 Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması
Genel Toplam
Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulmasıPerformans 2015 yılı içinde İç kontrol sistemi kurulmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Alan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
E-belediye kapsamında bulunan uygulamaların arttırılmasıKent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilme oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.1.4.1 E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması
Genel Toplam
Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması Performans 2015 yılında E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması HedefiPerformans Göstergeleri 2015
Amaç 1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Yapılan anket sayısıAnket çalışmalarının yapıldığı ilçe sayısı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.1.3.1 Vatandaş Memnuniyet anketleri yapılması
1.1.3.2 Çalışan Memnuniyet anketleri yapılması
Hedef 1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyetölçümü yapılması
Performans Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Alan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine
yönelik bilişim altyapısının oluşturulmasıHedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması
Coğrafi Bilgi Sistemi üzerindeki sayısal haritaların oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.1.1.1 Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması güncellenmesi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması
Performans 2015 yılında Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması
HedefiPerformans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine
yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Tarama ve sayısallaştırma işlemlerinin yapılmasıFaaliyetler
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerİdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine
yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.1.2.1 Arşiv Taraması ve Evrak Tasnif işlemlerinin yapılması1.1.2.2 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Temini ve Kurulumu
1.1.2.3 Evrak Sayısallaştırma İşleri için Teçhizat Temini
Performans 2015 yılı içerisinde tüm arşivlerde bulunan evrakların tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması
HedefiPerformans Göstergeleri 2015
Arşiv evraklarının tasniflenmesi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal Dönüşüm
1 3%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0 0,00
2 0,00 0 0,00
3 0,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 adet
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%2 50%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0 0,00
2 0,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 3.518.250,00 0,53 3.518.250,002 5.054.175,00 0,77 5.054.175,00
8.572.425,00 1,30 8.572.425,00
1 80%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,002 100.000,00 0,02 100.000,00
100.000,00 0,02 100.000,00
Çalışan memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.3.2.1 Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi1.3.2.2 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım
Genel Toplam
Hedef 1.3.2 Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesiPerformans Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek
Personelin hizmete ilişkin önerilerinin değerlendirilme oranıPersonel performans ve başarı analizlerinin yapılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.3.1.1 Memurlara ödül ve ikramiye verilmesi1.3.1.2 İşçilere ödül ve ikramiye verilmesi
Hedef 1.3.1 Ödül ve öneri sistemi kurulması ve işlevsel hale getirilmesiPerformans 2015 yılında Ödül ve öneri sistemi kurulması ve işlevsel hale getirilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek
İş ve İşlemlere dair edinilen Standart ve Kalite Sertifikası sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.2.4.1 Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması
1.2.4.2 Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin sertifikasyon işlemlerinin yapılması
Genel Toplam
Performans AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
AB mevzuatı ile ilgili analiz ve raporlamaların yapılması
Alan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
Hedef 1.2.4 AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması
Hazırlanan yönetmelik sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.2.3.1 Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelikler hazırlanması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması Performans Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması HedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.2.2.1 Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilat işlemlerinin yapılması
1.2.2.2 Yeni gelir kaynaklarının üretilmesi için çalışmalar yapılması
1.2.2.3 Gider Azaltıcı tedbirler ile ilgili çalışmalar yapılması
Genel Toplam
Performans Belediye öz gelirlerinde artış sağlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Öz gelirlerdeki artış oranı
Alan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
Hedef 1.2.2 Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 10 saat2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 559.500,00 0,08 559.500,00
2 559.500,00 0,08 559.500,00
1.119.000,00 0,17 1.119.000,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 20.000.000,00 3,03 20.000.000,002 1.500.000,00 0,23 1.500.000,003 1.000.000,00 0,15 1.000.000,004 1.000.000,00 0,15 1.000.000,005 1.000.000,00 0,15 1.000.000,006 1.000.000,00 0,15 1.000.000,007 1.000.000,00 0,15 1.000.000,008 1.000.000,00 0,15 1.000.000,009 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
10 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0011 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0012 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
31.500.000,00 4,78 31.500.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,002 1.000.000,00 0,15 1.000.000,003 1.000.000,00 0,15 1.000.000,004 1.000.000,00 0,15 1.000.000,005 1.000.000,00 0,15 1.000.000,006 1.000.000,00 0,15 1.000.000,007 1.000.000,00 0,15 1.000.000,008 1.000.000,00 0,15 1.000.000,009 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
10 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0011 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0012 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0013 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0014 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
14.000.000,00 2,12 14.000.000,00
Hassa Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviKumlu Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviBelen Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviYayladağı Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi
Genel Toplam
Dörtyol Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviPayas Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviKırıkhan Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviReyhanlı Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviArsuz Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviErzin Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Defne Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviAltınözü Mezarlık Kompleksi ve Taziye EviSamandağ Mezarlık Kompleksi ve Taziye Eviİskenderun Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evi
Performans 2015 yılında İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İlçelerde Mezarlık Kompleksi ve Taziye Evlerinin yapılması amacı ile inşaat faaliyetlerine başlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi
2.1.2.9 Erzin Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.10 Payas Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.11 Dörtyol Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.12 Belen Hizmet Binası Yapım Projesi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
2.1.2.3 Altınözü Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.4 Kumlu Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.5 Reyhanlı Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.6 Yayladağı Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.7 Kırıkhan Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.8 Arsuz Hizmet Binası Yapım Projesi
Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının inşaat faaliyetlerine başlanmasıİlçelerde yapılacak lokal hizmet binalarının inşaat faaliyetlerine başlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.2.1 Ana Hizmet Binası Yapım Projesi2.1.2.2 İskenderun Hizmet Binası Yapım Projesi
Hedef 2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktalarıoluşturulması
Performans 2015 yılında Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Kentsel Dönüşüme ilişkin fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yapmak, gerekli prosedürleri tamamlamak
Hazırlanan projeler doğrultusunda yapım işlerini başlatmak ve iş süreçlerine uymakFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.1.1 Haraparası Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
2.1.1.2 Meydan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Hedef 2.1.1 Kentsel Dönüşüm yöntemleri ile Toplu Konut alanları üretilmesi ve kentlinin yaşam standardının yükseltilmesi
Performans 2015 yılında Kentsel Dönüşüm yöntemleri ile Toplu Konut alanları üretilmesi ve kentlinin yaşam standardının yükseltilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Kişi başına düzenlenen hizmet içi eğitim miktarıPersonel memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım (Eş Faaliyet 1.3.2.2)
Genel Toplam
Hedef 1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesiPerformans Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 1. Kurumsal DönüşümAmaç 1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
2 1.500.000,00 0,23 1.500.000,003 500.000,00 0,08 500.000,004 2.000.000,00 0,30 2.000.000,005 2.000.000,00 0,30 2.000.000,006 50.000,00 0,01 50.000,00
7.050.000,00 0,38 7.050.000,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,002 4.500.000,00 0,68 4.500.000,00
3 50.000,00 0,01 50.000,00
4 500.000,00 0,08 500.000,00
5 50.000,00 0,01 50.000,00
6.100.000,00 0,92 6.100.000,00
1 100%
2 50%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
2 100.000,00 0,02 100.000,00
3 50.000,00 0,01 50.000,00
4 750.000,00 0,11 750.000,00
5 500.000,00 0,08 500.000,00
6 50.000,00 0,01 50.000,00
7 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
8 50.000,00 0,01 50.000,00
9 50.000,00 0,01 50.000,00
10 100.000,00 0,02 100.000,00
11 750.000,00 0,11 750.000,00
4.400.000,00 0,67 4.400.000,00
Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.6.1 Belen Katlı Otopark ve Kent Meydanı Yapım Projesi
Genel Toplam
Hedef 2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması
Performans 2015 yılında ihtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
2.1.6.2 Antakya Balıkçı Pazarı Proje Yapımı
2.1.6.3 Altınözü İlçesi Otogar Projesi hazırlanması
2.1.6.4 Altınözü Otogar Yapım İşi
2.1.6.5 Hassa İlçesi Otogar Yapımı
2.1.6.6 Yayladağı İlçesi Otogar Projesi hazırlanması
2.1.6.7 Dörtyol İlçesi Otopark ve Şehirlerarası Terminal yapım işi
2.1.6.8 Erzin İlçesi Otopark Projesi hazırlanması
2.1.6.9 Defne Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı
2.1.6.10 Kırıkhan Çok Katlı Otopark Kompleksi Proje Yapımı
Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanmasıYapım ve inşaat faaliyetlerine başlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.5.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi
Genel Toplam
Hedef 2.1.5 Her yaştan insanımızın kullanımına yönelik Spor Alanları ve Mekânları oluşturulması ve yaygınlaştırılması
Performans 2015 yılında her yaştan insanımızın kullanımına yönelik Spor Alanları ve Mekânları oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
2.1.5.3 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Proje Yapımı
2.1.5.4 Altınözü Gençlik ve Spor Merkezi Yapımı
2.1.5.2 Antakya Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi
2.1.5.5 Kırıkhan Semt Spor Alanları Proje Yapımı
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.4.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi
2.1.4.2 Arsuz Kültür Merkezi Projesi
Genel Toplam
2.1.4.3 Defne Kültür ve Kongre Merkezi
Performans 2015 yılında Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.4 Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin
kurulması ve yaygınlaştırılması
2.1.4.4 Antakya Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi2.1.4.5 Defne Kültür Merkezi2.1.4.6 Antakya Engelli Rehabilitasyon Merkezi Proje Yapımı
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
2.1.6.11 Yayladağı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 4.000.000,00 0,61 4.000.000,002 1.500.000,00 0,23 1.500.000,003 1.500.000,00 0,23 1.500.000,004 3.000.000,00 0,45 3.000.000,00
5 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
6 1.040.000,00 0,16 1.040.000,00
13.540.000,00 2,05 13.540.000,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
2 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
3 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
3.500.000,00 0,53 3.500.000,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 500.000,00 0,08 500.000,002 1.000.000,00 0,15 1.000.000,003 1.000.000,00 0,15 1.000.000,004 1.000.000,00 0,15 1.000.000,005 1.000.000,00 0,15 1.000.000,006 1.000.000,00 0,15 1.000.000,007 1.000.000,00 0,15 1.000.000,008 1.000.000,00 0,15 1.000.000,009 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
10 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0011 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0012 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0013 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0014 1.000.000,00 0,15 1.000.000,0015 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
14.500.000,00 2,20 14.500.000,002.1.9.15Yayladağı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri
Genel Toplam
2.1.9.9 İskenderun İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.10 Kırıkhan İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.11 Kumlu İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.12 Payas İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.13 Reyhanlı İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.14 Samandağ İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri
2.1.9.3 Arsuz İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.4 Belen İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.5 Defne İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.6 Dörtyol İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.7 Erzin İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.8 Hassa İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri
Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.9.1 Altınözü İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri2.1.9.2 Antakya İlçesi Çok Amaçlı Salon Tesisleri
Hedef 2.1.9 İlin bütününü kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması
Performans 2015 yılında ilin bütününü kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.8.1 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi
2.1.8.2 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi
Genel Toplam
2.1.8.3 Samandağ İlçesi Samandağ Sahili ve Yakın Çevresi Kıyı düzenlemesi
Performans 2015 yılında Sahillerimizin ve Yakın Çevrelerinin Düzenlenmesi ve turizme kazandırılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.8 Sahillerimizin ve Yakın Çevrelerinin Düzenlenmesi ve turizme kazandırılması
2.1.7.3 Erzin İlçesi Şahintepesi Orman İçi Mesire Alanı yapılması2.1.7.4 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi
2.1.7.5 Kırıkhan İlçesi Çamlık bölgesi rekreasyon alanı yapılması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
2.1.7.6 Reyhanlı İlçesi Büyükşehir Kent Ormanı
Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.7.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması2.1.7.2 Arsuz İlçesi Höyük Orman İçi Mesire Alanı yapılması
Hedef 2.1.7 Ulusal ve Uluslar arası turizme yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yeni faaliyet alanları oluşturulması ve bunlarla beraber Hatay’ın sahip olduğu Performans 2015 yılında Ulusal ve Uluslararası turizme yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yeni faaliyet alanları oluşturulması ve bunlarla beraber Hatay’ın sahip
olduğu Tabiat Varlıkları üzerinde Rekreasyon Alanı ve Turizm Tesisi Projeleri yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 500.000,00 0,08 500.000,00
500.000,00 0,08 500.000,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
2 3.800.000,00 0,58 3.800.000,00
5.800.000,00 0,88 5.800.000,00
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0,00 0
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0,00 02.1.14.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi
Genel Toplam
Performans Göstergeleri 2015Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.14 Hatay’ın tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan Kalelerimizin bakım, onarım ve temizlikleri ile çevre düzenlemelerinin yapılarak bu değerlerin
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak
Performans 2015 yılında Hatay’ın tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan Kalelerimizin bakım, onarım ve temizlikleri ile çevre düzenlemelerinin yapılarak budeğerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak Hedefi
2.1.13.1 Kırıkhan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi (Eş Faaliyet 2.1.4.1)
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.13 Kadın nüfusun eğitimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için Eğitim Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
Performans 2015 yılında Kadın nüfusun eğitimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için Eğitim Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasıHedefi
2.1.12.1 Payas İlçesi Sincan Yaylası Teleferik ve Doğa Parkuru Projesi
2.1.12.2 Antakya İlçesi Habib-i Neccar Dağı Teleferik Yapımı İşi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.12 İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanan kitleyi büyütmek amacı ile öncelikli olarak Yaylalarda Rekreasyon Alanları ve Doğa
Parkurları oluşturulması ile Ekoturizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesiPerformans 2015 yılında ilimizin sahip olduğu doğal güzelliklerden yararlanan kitleyi büyütmek amacı ile öncelikli olarak Yaylalarda Rekreasyon Alanları ve Doğa
Parkurları oluşturulması ile Ekoturizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesiHedefi
2.1.11.1 Defne Kongre ve Fuar Merkezi yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.11 Akademik ve ticari hayata katkı sağlamak amacı ile Uluslar arası boyutta Kongre ve Fuar Merkezlerinin kurulması ve etkinleştirilmesi
Performans 2015 yılında Akademik ve ticari hayata katkı sağlamak amacı ile Uluslar arası boyutta Kongre ve Fuar Merkezlerinin kurulması ve etkinleştirilmesiHedefi
2.1.10.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapımı
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.10 Şehir ve bölge Kütüphaneleri kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak
Performans 2015 yılında şehir ve bölge Kütüphaneleri kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmakHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0,00 0
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0,00 0
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0,00 0
1 7 gün2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
1 5%2 80%3 100%
Bütçe Pay % Toplam1 68.900.000,00 10,45 68.900.000,00
68.900.000,00 10,45 68.900.000,00
Yeni yol taleplerinin karşılanma oranıBüyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna giren yolların envanter çalışmalarının tamamlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.19.1 Asfalt Kaplamalı yeni yolların yapılması
Genel Toplam
Performans 2015 yılı boyunca yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Asfalt Kaplamalı yol miktarındaki alansal artış oranı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi
Taleplerin karşılanma oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.18.1 Tüm ilçelerde yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans 2015 yılı boyunca yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Dilek, istek ve şikayetlere geri dönüş süresi
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
Yapılacak yatırımlara ilişkin fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.17.1 Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hedef 2.1.17 Sahil şeridimizin sosyal ve ekonomik hayatına zenginlik katılması ayrıca deniz yoluyla ulaşılabilirliğine katkıda bulunulması adına Uluslar arası standartlarda Marina Projeleri yapılması
Performans 2015 yılında sahil şeridimizin sosyal ve ekonomik hayatına zenginlik katılması ayrıca deniz yoluyla ulaşılabilirliğine katkıda bulunulması adına Uluslar arası standartlarda Marina Projeleri yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Hatay tarihi ile ilgili kronolojik araştırmalar yapılması ile önemli olay ve şahsiyetlerin tespit ve tasnifi
Hatayın sosyo kültürel hayatına yön veren yakın dönem olayların ve kişilerin incelenmesi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.16.1 Elde edilen bilgi ve belgelerin tasniflenmesi ve değer tespiti için sosyal meyda vasıtası ile anket çalışması yapılması
Genel Toplam
Hedef 2.1.16 Hatay’ın sosyal, kültürel ve tarihi olarak biçimlenmesine neden olan önemli olayların veya günlerin değerlerinin halk tarafından paylaşılması ve gelecek nesillere de aktarılmasına vesile olacak nitelikte Anıt Meydan Projeleri yapılması
Performans 2015 yılında Hatay’ın sosyal, kültürel ve tarihi olarak biçimlenmesine neden olan önemli olayların veya günlerin değerlerinin halk tarafından paylaşılması ve gelecek nesillere de aktarılmasına vesile olacak nitelikte Anıt Meydan Projeleri yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.15.1Analiz ve Etüt çalışmaları yürütülmesi
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.15 Doğal değerleri bakımından yaşamsal ve ekolojik öneme sahip olan Göllerimizin korunması, iyileştirilmesi ve yaşatılmasının sürdürülebilir
niteliğe kavuşturulması ile uluslar arası standartlara sahip hale getirilmesiPerformans 2015 yılında doğal değerleri bakımından yaşamsal ve ekolojik öneme sahip olan Göllerimizin korunması, iyileştirilmesi ve yaşatılmasının sürdürülebilir
niteliğe kavuşturulması ile uluslar arası standartlara sahip hale getirilmesiHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%
2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
0 0 0
1 75%2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 0 0,00 0
2 500.000,00 0,08 500.000,00
3 100.000,00 0,02 100.000,00600.000,00 0,09 600.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 02 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00
1 100%2 2 adet
Bütçe Pay %1 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
2 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
3 1.750.000,00 0,27 1.750.000,00
4 5.000,00 0,00 5.000,00
5 750.000,00 0,11 750.000,00
6 5.000,00 0,00 5.000,00
7 750.000,00 0,11 750.000,00
8 10.000,00 0,00 10.000,00
9 750.000,00 0,11 750.000,00
9.020.000,00 1,37 9.020.000,00
2.1.23.1 Antakya İlçesi Üzümdalı mahallesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması
2.1.23.2 Dörtyol İlçesinde Hayvan Pazarı ve Mezbaha Tesisi Kurulması
Genel Toplam
2.1.23.4 Altınözü Mezbahana Tesisi Proje Yapımı
2.1.23.5 Altınözü Mezbahana Tesisi Yapımı
2.1.23.6 Hassa Mezbahana Tesisi Proje Yapımı
2.1.23.7 Hassa İlçesi Mezbahana Tesisi Yapımı
2.1.23.8 Yayladağı Mezbahana Tesisi Proje Yapımı
2.1.23.9 Yayladaği İlçesi Mezbahana Yapımı
2.1.23.3 Arsuz İskenderun Mezbaha Yapım İşi
Performans Göstergeleri 2015Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesiTesis sayısının arttırılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.23 İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması
Performans 2015 yılı içerisinde İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılmasıHedefi
2.1.22.2 Kent estetiği ile ilgili yetki alanları çerçevesinde yönetmelik vb. düzenlemeler getirilmesiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları çalışmaları yapılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.22.1 Kent estetiği ile ilgili mevzuat analizlerinin yapılması
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.22 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıPerformans 2015 yılında Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmasıHedefi
2.1.21.3 Diğerlerine yapılan transferlerGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Taleplerin karşılanma oranıMemnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.21.1 Arsuz Spor Kompleksi Projesi ( Eş Faaliyet 2.1.5.1)
2.1.21.2 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. kuruluşlara yapılan transferler
Hedef 2.1.21 İlimizde faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bireysel sporcuların desteklenmesi. Ekonomik ihtiyaçları ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca tesis gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik spor alanlarının arttırılması
Performans 2015 yılında İlimizde faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bireysel sporcuların desteklenmesi. Ekonomik ihtiyaçları ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca tesis gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik spor alanlarının arttırılması Hedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Tesis ihtiyacının tespit edilmesi ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları ile ruhsat, izin vb. prosedürlerinin tamamlanması
Yapım ve inşaat faaliyetlerine başlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.20.1 Hassa İlçesi Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yapım İşi (Eş Faaliyet 2.1.10.1)
Genel Toplam
Hedef 2.1.20 Her yaştan gencimizin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacı ile il genelinde Gençlik Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
Performans 2015 yılında her yaştan gencimizin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacı ile il genelinde Gençlik Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
1 100%2 2 adet
Bütçe Pay % Toplam1 4.500.000,00 0,68 4.500.000,002 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
3 3.000.000,00 0,45 3.000.000,00
4 5.000,00 0,00 5.000,00
5 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
6 5.000,00 0,00 5.000,00
7 500.000,00 0,08 500.000,00
8 100.000,00 0,02 100.000,00
9 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
12.610.000,00 1,91 12.610.000,00
1 15 adet2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 150.000,00 0,02 150.000,002 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,02 150.000,00
1 2%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 100.000,00 0,02 100.000,00
8 100.000,00 0,02 100.000,00
9 250.000,00 0,04 250.000,00
10 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
1.450.000,00 0,22 1.450.000,00
2.1.26.4 Dörtyol İlçesi Yeşilyurt Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.2)
2.1.26.5 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların engellilerinde kullanabileceği şekilde rehabilitasyonu (Eş Faaliyet 2.1.25.1)
2.1.26.6 Yeni yapılacak parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması ile engellilerin de kullanımına uygun yeşil alanlar üretilmesi (Eş Faaliyet 2.1.25.2)2.1.26.7 Kırıkhan İlçesi Özyörük Mahallesi Temapark Projesi Hazırlanması
2.1.26.8 Hassa İlçesi Aktepe Temapark Projesi Hazırlanması
Genel Toplam
Kişi başına düşen artış miktarıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.26.1 Defne İlçesi Harbiye Şelale bölgesi rekreasyon alanı yapılması (Eş Faaliyet 2.1.7.1)
2.1.26.2 Reyhanlı İlçesi Yenişehir Gölü ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi (Eş Faaliyet 2.1.7.3)
2.1.26.3 Erzin İlçesi Burnaz Sahili ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi (Eş Faaliyet 2.1.8.1)
2.1.26.9 Dörtyol İlçesi Özerli Mah. Toki Konutları Çocuk Parkı Yapım İşi
2.1.26.10 Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mah. 45.000 m2 Park Yapımı
Hedef 2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılmasıPerformans 2015 yılında Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Rehabilitasyonların ilgi mevzuat hükümlerine uygunluğuFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.25.1 Yetki Alanları çerçevesinde mevcut parkların rehabilitasyonu2.1.25.2 Yeni yapılacak Parklarda ilgi mevzuat hükümlerine uygun projeler hazırlanması
Genel Toplam
Performans 2015 yılında her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Rehabilite edilen park sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi
2.1.24.1 Antakya İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali2.1.24.2 Samandağ İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Hali
2.1.24.3 Samandağ İlçesi Soğuk Hava Deposu Tesisi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
2.1.24.4 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi Yapımı
2.1.24.5 Altınözü Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı
2.1.24.6 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Tesisi Proje Yapımı
2.1.24.7 Hassa Yaş Sebze ve Meyve Hali Yapımı
2.1.24.8 Reyhanlı Yaş Sebze ve Meyve Hali Proje Yapımı
2.1.24.9 Yayladağı İlçesi Sebze Hali Yapımı
Performans Göstergeleri 2015Uluslar arası standartlara ilişkin sertifika ve belgelerin temin edilmesiTesis sayısının arttırılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılması
Performans 2015 yılı içerisinde İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılmasıHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%
2 3 Sektör
Bütçe Pay % Toplam1 200.000,00 0,03 200.000,00
200.000,00 0,03 200.000,00
1 15 gün2 3 gün
Bütçe Pay % Toplam1 500.000,00 0,08 500.000,00
500.000,00 0,08 500.000,00
1 15 gün2 3 gün
Bütçe Pay % Toplam1 250.000,00 0,04 250.000,00
250.000,00 0,04 250.000,00
1 2%2 60%
Bütçe Pay % Toplam1 170.000,00 0,03 170.000,00
2 3.000.000,00 0,45 3.000.000,00
3 1.890.000,00 0,29 1.890.000,00
4 350.000,00 0,05 350.000,00
5 650.000,00 0,10 650.000,00
6 430.000,00 0,07 430.000,00
7 500.000,00 0,08 500.000,00
8 150.000,00 0,02 150.000,00
9 150.000,00 0,02 150.000,00
10 250.000,00 0,04 250.000,00
11 150.000,00 0,02 150.000,00
7.690.000,00 1,17 7.690.000,00
2.1.30.9 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması
2.1.30.10 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması
2.1.30.11 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması
Genel Toplam
2.1.30.3 Erzin İlçesinde evvelce başlamış sulama tesisi yapım işinin tamamlanması
2.1.30.4 Antakya İlçesi Oğlakören Sulama Tesisi Yapımı
2.1.30.5 Erzin İlçesi Kızlarçayı Sulama Tesisi Yapım İşi
2.1.30.6 Samandağ Çubukçu Sulama Tesisi Yapım İşi
2.1.30.7 Samandağ Yeniköy Sulama Tesisi Yapım İşi
2.1.30.8 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi
Sulanan arazi miktarındaki artış oranıTarımsal sulamaya ilişkin dış müşteri taleplerinin karşılanma oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.30.1 Altınözü İlçesi Karsu Sulama Tesisi Yapımı
2.1.30.2 Yayladağı İlçesi Yoncakaya sulama göleti yapım işi
Hedef 2.1.30 Tarımsal üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarının arttırılması
Performans 2015 yılında tarımsal üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarının arttırılması HedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Taleplere geri dönüş süresiKesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.29.1 Kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve altyapı hazırlıklarının öncelikli işlem kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
Genel Toplam
Hedef 2.1.29 Hatay ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve Performans Hatay ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üretim ve sanayi faaliyetlerinin arttırılması adına ihtiyaç duyacağı imar uygulamaları ve altyapı
hazırlıklarının tamamlanmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Taleplere geri dönüş süresiKesinleşmiş imar revizyonu kararlarının başvuru sahiplerine bildirilme süresi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.28.1 Yenilenebilir enerji üretimi tesislerinin her çeşit başvurusunun öncelikli kabul edilmesi ve iş ve işlemlerde yasal sürelerin aşılmaması
Genel Toplam
Hedef 2.1.28 Hatay İlinin Enerji Üretim kapasitesinin arttırılması için Güneş ve Rüzgâr Enerji Üretim Santrallerinin yapılabileceği yerlerin tespiti ve imar plan düzenlemelerinin yapılması
Performans Hatay İlinin Enerji Üretim kapasitesinin arttırılması için Güneş ve Rüzgâr Enerji Üretim Santrallerinin yapılabileceği yerlerin tespiti ve imar plan düzenlemelerinin yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
İhtiyaç analizlerinin yapılması, tespit ve fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmaları yapılması
Paydaşlar ve dış müşterilerin plan yapımında etkin rol almasının sağlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.27.1 Katı Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
Genel Toplam
Hedef 2.1.27 Katı Atık Yönetim Planı YapılmasıPerformans 2015 yılında Hatay'ın Katı Atık Yönetim Planının yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
1 4 adet2 400 kişi3 20%
Bütçe Pay % Toplam1 100.000,00 0,02 100.000,002 150.000,00 0,02 150.000,00
250.000,00 0,04 250.000,00
1 2 adet2 100 kişi
Bütçe Pay % Toplam1 50.000,00 0,01 50.000,002 200.000,00 0,03 200.000,00
250.000,00 0,04 250.000,00
1 2 adet2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 200.000,00 0,03 200.000,00
200.000,00 0,03 200.000,00
1 4 adet2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 adet2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kooperatifçilik ile ilgili tanıtıcı eğitici faaliyetlerin sayısıFaaliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.35.1 Tanıtıcı eğitici faaliyetler düzenlenmesiGenel Toplam
Hedef 2.1.35 Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Kooperatifleşmenin özendirilmesi ve desteklenmesi
Performans 2015 yılında Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Kooperatifleşmenin özendirilmesi ve desteklenmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Verimlilik ile ilgili tanıcı ve eğitici faaliyetlerin sayısıFaliyetlere katılan dış müşterilerin memnuniyet oranları
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.34.1 Tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlenmesiGenel Toplam
Hedef 2.1.34 Tarım arazilerinin verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması
Performans Tarım arazilerinin verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Düzenlenen tanıtım faaliyeti sayısıTanıtım ve Fuar organizasyonları ile ulaşılan dış müşteri memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.33.1 Tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi ve fuar katılımlarıGenel Toplam
Hedef 2.1.33 İlimize has üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin desteklenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılmasıPerformans İlimize has üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin desteklenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Modern Meyvecilik teknikleri ile ilgili düzenlenen eğitim sayısıEğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.32.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 2.1.32.2 Meyve Fidanı temin edilmesi
Hedef 2.1.32 Organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, sertifikalı meyve fidanları temin edilmesi ve Modern Meyvecilik teknikleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim verilmesi
Performans Organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, sertifikalı meyve fidanları temin edilmesi ve Modern Meyvecilik teknikleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim verilmesiHedefi
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Eğitim faaliyetlerine katılan dış müşteri sayısıSu ve gen kaynakları ile ilgili analizler yapılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.31.1 Mesleki Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 2.1.31.2 Su ve Gen Kaynakları ile ilgili araştırma çalışmaları yapılması
Performans 2015 yılı içinde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarım kesimindeki insanların mesleki ve teknik konularda eğitilmesi ve toprak, su ve genkaynaklarının etkin şekilde korunması için çalışmalar yapılması, tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan hemşerilerimizin yaşam standartları ve refahdüzeylerinin yükseltilmesi
Hedefi
Performans Göstergeleri 2015Mesleki ve teknik eğitim sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.31 Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, tarım kesimindeki insanların mesleki ve teknik konularda eğitilmesi ve toprak, su ve gen kaynaklarının
etkin şekilde korunması için çalışmalar yapılması, tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan hemşerilerimizin yaşam standartları ve refah düzeylerinin
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 2 adet2 3 Sektör
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
1 70%2 50%
Bütçe Pay % Toplam1 150.000,00 0,02 150.000,00
2 350.000,00 0,05 350.000,00500.000,00 0,08 500.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
2 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
3 6.500.000,00 0,99 6.500.000,00
10.000.000,00 1,52 10.000.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Koruma amaçlı imar planlarının analiz çalışmalarının yapılması ve öncelikli kamulaştırma envanterinin çıkarılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.2.2.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.1)
2.2.2.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması (Eş Faaliyet 2.2.1.2)
Genel Toplam
Hedef 2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Performans Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
İstimlak Çalışması tamamlanan Proje ve FaaliyetlerFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.2.1.1 Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında yapılan Teleferik Tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması
2.2.1.2 Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisi civrında ek kamulaştırma işlemleri yapılması
2.2.1.3 İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Hedef 2.2.1 Gerçekleştirilecek Projelerin İstimlâk çalışmalarının tamamlanmasıPerformans Gerçekleştirilecek Projelerin İstimlâk çalışmalarının tamamlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
Hayvan Barınaklarının sayısındaki artış oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.37.1 Hayvanat Bahçesi ile lgili fizibilite, etüt, plan ve Proje işlemlerinin tamamlanması ve gerekli izin,ruhsat vb. süreçlerin başlatılması
2.1.37.2 Hayvan Barınakları yapılmasıGenel Toplam
Performans İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Hayvanat bahçesinin ilde hitap ettiği dış müşteri oranı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmekHedef 2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması
2.1.36.3 Arsuz İlçesi Karahüseyinli Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.10)
2.1.36.4 Antakya İlçesi Uzunalıç Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.11)
2.1.36.5 İl genelinde yetki alanları çerçevesinde sulama sistemlerinin modernizasyonu ve sukaynaklarının korunması ile ilgili etüt, plan ve projeler yapmak
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu ile ilgili plan ve projeler hazırlamak
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.1.36.1 Erzin İlçesi Yoncadüzü Sulama Göleti Projesi hazırlanması işi (Eş Faaliyet 2.1.30.8)
2.1.36.2 Yayladağı İlçesi Gözlekçiler Sulama Göleti Projesi Hazırlanması (Eş Faaliyet 2.1.30.9)
Hedef 2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması
Performans Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmakHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
1 70%2 25%
Bütçe Pay % Toplam1 300.000,00 0,05 300.000,002 270.000,00 0,04 270.000,003 460.000,00 0,07 460.000,004 70.000,00 0,01 70.000,005 120.000,00 0,02 120.000,006 50.000,00 0,01 50.000,007 220.000,00 0,03 220.000,008 110.000,00 0,02 110.000,009 26.000,00 0,00 26.000,00
10 360.000,00 0,05 360.000,0011 104.000,00 0,02 104.000,0012 100.000,00 0,02 100.000,0013 20.000,00 0,00 20.000,0014 100.000,00 0,02 100.000,0015 310.000,00 0,05 310.000,0016 600.000,00 0,09 600.000,0017 540.000,00 0,08 540.000,0018 920.000,00 0,14 920.000,0019 140.000,00 0,02 140.000,0020 240.000,00 0,04 240.000,0021 100.000,00 0,02 100.000,0022 440.000,00 0,07 440.000,0023 220.000,00 0,03 220.000,0024 52.000,00 0,01 52.000,0025 720.000,00 0,11 720.000,0026 208.000,00 0,03 208.000,0027 100.000,00 0,02 100.000,0028 40.000,00 0,01 40.000,0029 200.000,00 0,03 200.000,0030 620.000,00 0,09 620.000,0031 575.000,00 0,09 575.000,00
32 547.500,00 0,08 547.500,00
33 935.000,00 0,14 935.000,00
34 140.000,00 0,02 140.000,00
35 220.000,00 0,03 220.000,00
36 100.000,00 0,02 100.000,00
37 450.000,00 0,07 450.000,00
38 247.500,00 0,04 247.500,00
39 58.500,00 0,01 58.500,00
40 710.000,00 0,11 710.000,00
41 234.000,00 0,04 234.000,00
42 200.000,00 0,03 200.000,00
43 45.000,00 0,01 45.000,00
44 200.000,00 0,03 200.000,00
45 597.500,00 0,09 597.500,00
46 750.000,00 0,11 750.000,00
47 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
14.770.000,00 0,89 14.770.000,00Genel Toplam
2.2.3.28 Yayladağı İlçesi Nazım imar Planı2.2.3.29 Altınözü İlçesi Nazım imar Planı2.2.3.30 Dörtyol İlçesi Nazım imar Planı
2.2.3.31 Antakya Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.9 Kumlu İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.10 Samandağ İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.11 Payas İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.12 Erzin İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.13 Yayladağı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.14 Altınözü İlçesi Halihazır Harita yapım İşi
2.2.3.27 Erzin İlçesi Nazım imar Planı
2.2.3.32 Defne Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.33 Arsuz Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.34 Kırıkhan Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.35 Hassa Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.36 Belen Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.37 İskenderun Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.44 Altınözü Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.45 Dörtyol Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.38 Reyhanlı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.39 Kumlu Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.40 Samandağ Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.41 Payas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.42 Erzin Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.43 Yayladağı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Yapım İşi
2.2.3.46 Antakya Güzelburç Mah. Yüzey Kırıığı ve Zemini Hakkında Proje Bedeli
2.2.3.47 Defne Harbiye Koruma Amaçlı İmar Planı
2.2.3.3 Arsuz İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.4 Kırıkhan İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.5 Hassa İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.6 Belen İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.7 İskenderun İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.8 Reyhanlı İlçesi Halihazır Harita yapım İşi
Yerleşim alanlarının Planlı alanlara oranıPlanların revizyonu sonrası Plan Tadilat tekliflerinin azalma oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.2.3.1 Antakya İlçesi Halihazır Harita yapım İşi2.2.3.2 Defne İlçesi Halihazır Harita yapım İşi
Hedef 2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması Performans 2015 yılı içerisinde Nazım imar Planları ile Çevre Düzeni Plan Revizyonlarının yapılması ile Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının
başlatılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
2.2.3.26 Payas İlçesi Nazım imar Planı
2.2.3.24 Kumlu ilçesi Nazım imar Planı
2.2.3.16 Antakya ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.17 Defne ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.18 Arsuz ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.19 Kırıkhan ilçesi Nazım imar Planı
2.2.3.15 Dörtyol İlçesi Halihazır Harita yapım İşi
2.2.3.20 Hassa ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.21 Belen ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.22 İskenderun ilçesi Nazım imar Planı2.2.3.23 Reyhanlı ilçesi Nazım imar Planı
2.2.3.25 Samandağ İlçesi Nazım imar Planı
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 adet2 1 adet3 90%
Bütçe Pay % Toplam1 200.000,00 0,03 200.000,00
2 200.000,00 0,03 200.000,00
3 500.000,00 0,08 500.000,00
4 2.800.000,00 0,42 2.800.000,00
5 2.800.000,00 0,42 2.800.000,00
6 3.000,00 0,00 3.000,00
6.503.000,00 0,99 6.503.000,00
1 100%2 35%
Bütçe Pay % Toplam1 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
1 100%2 5 ha.3 90%
Bütçe Pay % Toplam1 580.000,00 0,09 580.000,002 2.545.000,00 0,39 2.545.000,00
3.125.000,00 0,47 3.125.000,00
2.3.3.2 Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi
Genel Toplam
Fiziki gerçekleşme oranıKullanıma Hazır Mezarlık AlanıVetandaş memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.3.3.1 Mezarlık alanları yapılması ve bakımı
Hedef 2.3.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılmasıPerformans 2015 yılında il genelinde mezarlık alanlarının yapımı ve mevcut mezarlıkların bakımı ve gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg
hizmetlerinin yürütülmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanmasıİnşaat faaliyetlerine başlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.3.2.1 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımıGenel Toplam
Hedef 2.3.2 Doğa Tarihi Müzesi yapılmasıPerformans 2015 yılında ilimize bir adet Arboratum yapılması HedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
2.3.1.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması
2.3.1.2 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi projesi yapılması
2.3.1.3 Antakya Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılması
2.3.1.4 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi
2.3.1.5 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi
Genel Toplam
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak hazırlanmış proje sayısıYapımı tamamlanmış Proje sayısıYapım İşlerinin Projelere uygunluk oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.3.1.6 Altınözü Kozkalesi ve Yakın Çevresi restorasyon ve düzenleme işleri
Amaç 2.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin yapılması
Performans Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin yapılmasıHedefi
2.2.4.1 Fizibilite, Etüt ve analizlerin yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Sosyo-ekonomik fizibilite, etüt ve analizlerin yapılması ve iş planlarının hazırlanmasıHer ölçekteki planlardaki revizyon ihtiyaçlarının tespit edilmesi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
Hedef 2.2.4 Planlı ve Dengeli bir kent yerleşim düzeni sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik veriler ışığında imar planlarının revizyonu ve kültürel homojenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması
Performans 2015 yılı içinde Planlı ve Dengeli bir kent yerleşim düzeni sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik veriler ışığında imar planlarının revizyonu ve kültürel homojenliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmasıHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 664.000,00 0,10 664.000,00
2 312.000,00 0,05 312.000,00976.000,00 0,00 976.000,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 5.000.000,00 0,76 5.000.000,00
2 6.000.000,00 0,91 6.000.000,00
3 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
12.000.000,00 1,82 12.000.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 4.000.000,00 0,61 4.000.000,00
4.000.000,00 0,61 4.000.000,00
1 1 adet2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 5.000.000,00 0,76 5.000.000,00
5.000.000,00 0,76 5.000.000,00
1 100%2 11 adet
Bütçe Pay % Toplam1 3.000.000,00 0,45 3.000.000,002 2.500.000,00 0,38 2.500.000,00
3 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
4 1.200.000,00 0,18 1.200.000,00
5 600.000,00 0,09 600.000,00
6 600.000,00 0,09 600.000,00
7 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
8 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
10.900.000,00 1,65 10.900.000,00
2.4.5.4 Arsuz - Samandağ yolu 19+200 ve 19+900 km. 'sinde Köprü yapım işi
2.4.5.5 Payas İlçesi Payas Çayı üzzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi
2.4.5.6 Erzin - Toprakkale arası 1 adet köprü yapım işi
Genel Toplam
2.4.5.7 Hassa Tiyek Çayı (Bintaş Cad.) Üzerine 1 adet Köprü Yapılması İşi
İnşaat veya revizyonu tamamlanan köprü sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.5.1 Arsuz İlçesi 3 adet Köprü Yapılması İşi2.4.5.2 Erzin İlçesi Karıncalı yolu üzerinde 3 adet Köprü yapılması işi
2.4.5.3 Arsuz - Samandağ yolu 20+700 km. 'sinde Köprü yapım işi
2.4.5.8 Kırıkhan Delibekirli deresi üzerinde hastane yanı köprü yapımı
Performans 2015 yılında Yetki alanları çerçevesinde Ulaşım ağları üzerinde bulunan köprülerin dayanıklılık testinin yapılması ve revize edilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.5 Yetki alanları çerçevesinde Ulaşım ağları üzerinde bulunan köprülerin dayanıklılık testinin yapılması ve revize edilmesi
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.4.1 İskenderun İlçesi Kavşak düzenleme ProjesiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans 2015 yılında Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Düzenleme yapılan kavşak sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.3.1 Ulaşım Ana Planının hazırlanmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans 2015 yılında Ulaşım Ana Planı yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.3 Ulaşım Ana Planı yapılması
2.4.2.1 İskenderun İlçesi Kavşak Düzenlemeleri
2.4.2.2 Antakya İlçesi Kavaslı Köprüsü ile D825 karayolu arasında kalan Caddenin Çevre ve Trafik Düzenlemesinin yapılması2.4.2.3 İskenderun İlçesi Çok Katlı Otopark yapı işi
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanmasıİnşaat faaliyetlerinin gerçekleşme oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimiliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesiPerformans 2015 yılında Kent içi trafik akış verimiliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesiHedefi
2.4.1.1 Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje oluşturması
2.4.1.2 Projelerin gerçekleştirilmesiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanmasıİnşaat faaliyetlerine başlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması Performans 2015 yılında Fizibilite, etüt, analiz ve plan çalışmaları tamamlanarak proje hazırlanmasıHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%2 11 adet
Bütçe Pay % Toplam1 1.000.000,00 0,15 1.000.000,002 1.000.000,00 0,15 1.000.000,003 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
3.000.000,00 0,45 3.000.000,00
1 100%2 80%3 15 gün
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
2 2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
3 1.250.000,00 0,19 1.250.000,00
4 1.250.000,00 0,19 1.250.000,00
6.000.000,00 0,91 6.000.000,00
1 2 Adet2 5gün
Bütçe Pay % Toplam1 664.000,00 0,10 664.000,002 312.000,00 0,05 312.000,00
976.000,00 0,00 976.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 100.000,00 0,02 100.000,00
100.000,00 0,02 100.000,00
Amaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef 2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.1.1 Afet Ana Planının hazırlanmasıGenel Toplam
Hedef 2.5.1 Afet Ana Planı yapılmasıPerformans Afet Ana Planı yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
2.4.8.1 İskenderun Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Amaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.8 Ulaşım hizmetlerine yönelik yapım projeleri gerçekleştirilmesiPerformans 2015 yılında Ulaşım hizmetlerine yönelik yapım projeleri gerçekleştirilmesiHedefi
Taleplere Geri Dönüş SüresiFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.9.1 Şehir içi Trafiğinin Denetiminin Artırılması2.4.9.2 Şehir içi denetimi için proje oluşturulması
Genel Toplam
Performans 2015 yılında Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı
2.4.7.2 İhtiyaç tespit edilen yeni ulaşım güzergahlarının toplu taşıma hizmetleri kapsamına alınmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.7.1 Toplu taşıma güzergahlarının revizyon ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması
Alan 2. Kentsel Dönüşüm
Hedef 2.4.7 Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonunun tamamlanmasıPerformans Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonunun tamamlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Taleplere geri dönüş süresiDilek, istek ve şikayetlerin karşılanma oranıFizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
2.4.8.2 Samandağ Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması
2.4.8.3 Payas Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması
2.4.8.4 Reyhanlı Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Göstergeleri 2015Gerçekleştirilen yapım Projesi sayısı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.4.6.1 Belen İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri2.4.6.2 Payas İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri2.4.6.3 Defne İlçesi Üst ve Altgeçit yapım işleri
Performans 2015 yılında Kentin ihtiyacına yönelik Yaya Üstgeçidi ve Altgeçidi Projelerinin yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İnşaat veya revizyonu tamamlanan Üst ve Altgeçit sayısıFizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmakHedef 2.4.6 Kentin ihtiyacına yönelik Yaya Üstgeçidi ve Altgeçidi Projelerinin yapılması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 5 adet2 5 adet
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 adet2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%2 1 gün
100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 70%
Bütçe Pay % Toplam1 10.000.000,00 1,52 10.000.000,00
10.000.000,00 1,52 10.000.000,00
Yönetmelikte belirlenen standart miktara uyum oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.6.1 Acil durum taşıtları temin edilmesiGenel Toplam
Hedef 2.5.6 İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılmasıPerformans 2015 yılında İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranıTaleplere geri dönüş süresi Vatandaş memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.5.1 Afet durumlarının AKOM üzerinden koordine edilmesi
Hedef 2.5.5 Afet Koordinasyon Merkezinin tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesiPerformans Afet Koordinasyon Merkezinin tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Düzenlenen etkinlik sayısıVatandaş memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.4.1 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Genel Toplam
Hedef 2.5.4 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi Performans Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi HedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminer sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.3.1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminerler
2.5.3.2 Personel sayısı 50 ve üzeri olan Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik seminerler
Genel Toplam
Performans Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere yönelik yangın güvenlik önlemleri konulu seminerler düzenlenmesi HedefiPerformans Göstergeleri 2015
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik seminer sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Hedef 2.5.3 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere yönelik yangın güvenlik önlemleri konulu seminerler düzenlenmesi
Revizyon taleplerinin değerlendirilmesi oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.2.1 Plan analiz ve koordinasyon çalışmalarının yapılması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Afet planlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi HedefiPerformans Göstergeleri 2015
İlgili tüm kurumlar ile koordinasyon
Amaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Hedef 2.5.2 Afet planlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi
Alan 2. Kentsel Dönüşümİdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 1 adet2 4 adet
Bütçe Pay % Toplam1 100.000,00 0,02 100.000,002 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,02 100.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%2 1 adet
Bütçe Pay % Toplam1 1.500.000,00 0,23 1.500.000,00
2 500.000,00 0,08 500.000,00
3 500.000,00 0,08 500.000,00
4 500.000,00 0,08 500.000,005 15.000,00 0,00 15.000,00
6 15.000,00 0,00 15.000,00
3.030.000,00 0,46 3.030.000,00
1 2 adet2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002.6.2.1 Hava Kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması
Genel Toplam
Performans Göstergeleri 2015Gerçekleştirilen toplantı sayısıVatandaş Memnuniyet oranı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.2 Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve
bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması
Performans Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması
Hedefi
2.6.1.4 Reyhanlı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
2.6.1.5 Kırıkhan Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması
2.6.1.6 Samandağ Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi hazırlanması
Gerçekleştirilen proje sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.1.1 İnşaat ve Hafriyat Atıkları toplama ve değerlendirme tesisi kurulması
2.6.1.2 Samandağ Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı
2.6.1.3 Yayladağı Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı
Performans Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.1 Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile
ilgili ıslah çalışmaları yapılması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.9.1 Defne ilçesinde bulunan Heyelan bölgesinin ıslah projelerinin hazırlanmasıGenel Toplamİdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hedef 2.5.9 Kentte bulunan Heyelan Bölgelerinin Islah Projelerinin yapılmasıPerformans Kentte bulunan Heyelan Bölgelerinin Islah Projelerinin yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Düzenlenen meslek içi eğitim sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.8.1 İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması 2.5.8.2 Meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
Genel Toplam
Performans 2015 yılında İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Kurulan merkez sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Hedef 2.5.8 İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.5.7.1 Fizibilite, etüt, plan ve projelerin yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Tüm ilçelerde Afet Ana Planı çerçevesinde Yerüstü Yangın Hidrant tesislerinin etüt ve projelerinin tamamlanmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Tamamlanan proje oranı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.5. Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Hedef 2.5.7 Tüm ilçelerde Afet Ana Planı çerçevesinde Yerüstü Yangın Hidrant tesislerinin tamamlanması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 50.000,00 0,01 50.000,00
50.000,00 0,01 50.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 150.000,00 0,02 150.000,00
150.000,00 0,02 150.000,00
1 4 adet2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 2 adet2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 107.000,00 0,02 107.000,00
107.000,00 0,02 107.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 135.000,00 0,02 135.000,00
135.000,00 0,02 135.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.8.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Genel Toplam
Performans İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması için planlama ve projelendirme yapılmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.8 İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi,
atık kabul tesisleri kurulması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.7.1 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.7 Tıbbi Atık Bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması
Vatandaş memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.6.1 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve tanıtıcı materyaller hazırlanması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Sürdürülebilir Kalkınma prensibi ile çevre koruma bilincinin entegre olabilmesi adına kamu ve özel sektöre ait işletmelerde eğitimler düzenlenmesi ve tanıtıcı-öğretici materyaller hazırlanmasıHedefi
Performans Göstergeleri 2015Düzenlenen faaliyet sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.6 Sürdürülebilir Kalkınma prensibi ile çevre koruma bilincinin entegre olabilmesi adına kamu ve özel sektöre ait işletmelerde eğitimler
düzenlenmesi ve tanıtıcı-öğretici materyaller hazırlanması
Vatandaş memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.5.1 Düzenli anket çalışmaları yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Düzenlenen anket sayısı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.4.1 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hedef 2.6.4 Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması
Performans Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek
Performans Göstergeleri 2015Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.3.1 Gürültü Kirliliği Kontrolü Haritalarının hazırlanması
Amaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.3 Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılmasıPerformans Gürültü kirliliği kontrolü haritalarının yapılmasıHedefi
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 2. Kentsel Dönüşüm
1 100%2 1 adet
Bütçe Pay % Toplam1 2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
3 1.000.000,00 0,15 1.000.000,00
2.000.000,00 0,30 2.000.000,00
1 100%2 15 gün
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 80%
Bütçe Pay % Toplam1 100.000,00 0,02 100.000,00
100.000,00 0,02 100.000,00
1 80%2 70%
Bütçe Pay % Toplam1 10.000,00 0,00 10.000,002 15.000,00 0,00 15.000,003 20.000,00 0,00 20.000,004 250.000,00 0,04 250.000,00
295.000,00 0,04 295.000,00
3.1.2.1 Lise düzeyi Staj eğitimi verilmesi3.1.2.2 Önlisans düzeyi Staj eğitimi verilmesi3.1.2.3 Lisans düzeyi Staj eğitimi verilmesi3.1.2.4 Kırtasiye vb. eğitim gereçleri temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
Genel Toplam
Performans Göstergeleri 2015Staj eğitimi taleplerinin karşılanmasıİhtiyaç sahiplerinin başvuruları ile Eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Amaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.2 Eğitime destek verilmesi Performans Hedefi Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
3.1.1.1 Kentlilik bilinci farkındalık anketi yapılmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
Performans Hedefi Kentlilik bilincinin oluşturulmasıPerformans Göstergeleri 2015
Vatandaş farkındalık anketi ile ölçülen Kentlilik bilinci oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.1 Kentlilik bilincinin oluşturulması
Taleplere geri dönüş süresiFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.12.1 Öz kaynaklar ile Temizlik ve ıslah çalışmaları yapılması
Genel Toplamİdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans İhtiyaç olan yerlerde Asi nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Dilek, istek ve şikayetlerin değerlendirilme oranı
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.11.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Nehir ve Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi HedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
2.6.11.2 Belen Gedik arasında bulunan dere ve çevresinin düzenlenmesi (Tahkimat vs.)
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.11 Nehir ve Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi
2.6.11.3 Reyhanlı Cüdeyde Gölü ve Yakın Çevresi çevre düzenleme işi
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.10.1 Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.10 Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması
Gerçekleştirilen proje sayısıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
2.6.9.1 Mahrukatçılar sitesi kurulmasıGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Kentin ihtiyacına yönelik Mahrukatçılar Siteleri oluşturulmasıHedefiPerformans Göstergeleri 2015
Fizibilite, Etüt, Plan ve Projelerin hazırlanması
Alan 2. Kentsel DönüşümAmaç 2.6. Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmekHedef 2.6.9 Kentin ihtiyacına yönelik Mahrukatçılar Siteleri oluşturulması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 5 adet2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 250.000,00 0,04 250.000,002 250.000,00 0,04 250.000,00
500.000,00 0,08 500.000,00
1 10 adet2 10 adet
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 6 adet
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 20%2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 50.000,00 0,01 50.000,00
50.000,00 0,01 50.000,00
1 20%2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 50.000,00 0,01 50.000,00
50.000,00 0,01 50.000,00
Vatandaş memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.7.1 Tanıtıcı faaliyetlerle spor etkinliklerinin katılımcı sayısının arttırılması
Genel Toplam
Performans Hedefi Spor alanındaki etkinliklere ve sportif faaliyetlere katılımcı sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
Performans Göstergeleri 2015Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.7 Spor alanındaki etkinliklere ve sportif faaliyetlere katılımcı sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
Vatandaş memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.6.1 Tanıtıcı faaliyetlerle kültürel ve sanatsal etkinliklerin katılımcı sayısının arttırılması
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
Performans Göstergeleri 2015Faaliyetlere katılan sayısındaki artış oranı
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
3.1.5.4 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi (Eş Faaliyet2.3.1.4)
3.1.5.5 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi (EşFaaliyet 2.3.1.5) 3.1.5.6 Defne İlçesi Arboratum Projesi yapımı (Eş Faaliyet 2.3.2.1)
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Gerçekleşen proje sayısı Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.5.1 Antakya Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenleme projesi yapılması (EşFaaliyet 2 3 1 1)3.1.5.2 Kanttra-Trajan Su Kemeri ve yakın çevresi restorasyon ve çevre düzenlemesi projesi yapılması
(Eş Faaliyet 2 3 1 2) 3.1.5.3 Antakya Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılması (Eş Faaliyet 2.3.1.3)
Hedef 3.1.5 Müze kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi Müze kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalarının yapılması
Performans Göstergeleri 2015
Genel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Mahalli idare paydaşları ile yapılan toplantı sayısıSTK, Meslek Odaları, Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.4.1 Mahalli idare paydaşları ile görüş alış verişinde bulunmak
3.1.4.2 STK, Meslek Odaları, Üniversite, Kurum ve Kuruluşlar ile görüş alış verişinde bulunmak
Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması
Performans Hedefi 2015 yılında Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması
Performans Göstergeleri 2015
İdare Adı Hatay Büyükşehir BelediyesiAlan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Vatandaş memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.3.1 Tanıtıcı film, reklam veya belgeseller hazırlanması3.1.3.2 Tanıtıcı broşür, ilan vb. materyaller hazırlanması
Genel Toplam
Performans Hedefi Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
Performans Göstergeleri 2015Tanıtım faaliyeti sayısı
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.3 Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 2 adet2 80%
Bütçe Pay % Toplam1 30.000,00 0,01 30.000,00
30.000,00 0,01 30.000,00
1 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 3 gün2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 150.000,00 0,02 150.000,00
150.000,00 0,02 150.000,00
1 3 adet2 1 gün
Bütçe Pay % Toplam1 225.000,00 0,03 225.000,00
225.000,00 0,03 225.000,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 5.000.000,00 0,76 5.000.000,00
5.000.000,00 0,76 5.000.000,00
Performans Hedefi Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri alınması
Performans Göstergeleri 2015Güvenlik tedbirlerinin hizmet tesislerini kapsama alanıGüvenlik tedbirlerinin hizmet binalarını kapsama alanı
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.3.1.1 Hizmet binaları ve tesislerinde özel güvenlik hizmeti alınması
Genel Toplam
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.3 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak
Hedef 3.3.1.Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri alınması
Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.2.2.1 Sağlık hizmetlerine yönelik malzeme temin edilmesiGenel Toplamİdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi
Performans Göstergeleri 2015Düzenlenen faaliyet sayısı
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.2Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef 3.2.2 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi
Dış müşteri memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.2.1.1 Önleme hizmetlerine ilişkin tıbbi, zirai vb. malzeme teminiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması
Performans Göstergeleri 2015Dilek, istek ve şikayetlere cevap verilme süresi
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.2Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması
Faaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.9.1 Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve projelerin hazırlanmasıGenel Toplamİdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunulması
Performans Göstergeleri 2015Bilim ve teknoloji merkezleri kurulması için fizibilite, etüt, plan ve proje çalışmaları yapılması
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.9 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunulması
Katılımcıların memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2015 (TL)
3.1.8.1 Meslek edindirme kursları düzenlenmesiGenel Toplam
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi Meslek edindirme faaliyetleri düzenlenmesi
Performans Göstergeleri 2015Düzenlenen Eğitim faaliyeti sayısı
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmakHedef 3.1.8 Meslek edindirme faaliyetleri düzenlenmesi
İdare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
1 3 Gün2 85%
Bütçe Pay % Toplam1 2.600.000,00 0,39 2.600.000,00
2.600.000,00 0,39 2.600.000,00
1 100%2 100%
Bütçe Pay % Toplam1 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,003.4.2.2 Uygulama projeleri hazırlanması
Genel Toplam
Performans Hedefi İl genelinde ihtiyaca yönelik Kadın Sığınma Evi, Huzurevi, Bakımevi vb. hizmetlerin sunulması için fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması
Performans Göstergeleri 2014Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Hedef 3.4.2 İl genelinde ihtiyaca yönelik Kadın Sığınma Evi, Huzurevi, Bakımevi vb. hizmetlerin sunulması
Sosyal hizmetlerde vatandaşın memnuniyet oranıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2014 (TL)
3.4.1.1 Sosyal yardımlar yapılmasıGenel Toplam
idare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
İhtiyaç tespit edilen alanlarda hizmet tesislerine ait projelerin hazırlanmasıFaaliyetler Kaynak ihtiyacı 2014 (TL)
3.4.2.1 Fizibilite, etüt ve plan çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması
Performans Göstergeleri 2014Taleplerin karşılanma süresi
Alan 3.TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMAmaç 3.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması
idare Adı Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 374.290,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 46.000,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
474.290,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 1.104.256,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 151.500,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.876.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 2.500.000,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
10.631.756,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 0,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
83.000,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Sivil Savunma Uzmanlığı (03)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri
İdarenin Kaynak İhtiyacı Dağılımı
Genel Sekreterlik (01)
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü (02)Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 2.210.404,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 378.000,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 533.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
3.121.404,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 1.661.881,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 289.250,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.240.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
6.691.131,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 0,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
33.000,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı (13)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (10)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (05)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 2.496.625,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 236.750,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.307.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
4.040.375,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 1.700.643,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 345.250,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.630.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 0,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
4.675.893,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 5.726.646,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.160.000,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.655.500,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 19.200.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
49.742.146,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (30)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri I. Hukuk Müşavirliği (24)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (18)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 10.109.824,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.739.000,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.149.500,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 41.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
79.039.324,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 1.937.006,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 287.500,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.215.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 41.835.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
47.274.506,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 13.318.855,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.312.000,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.309.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 120.626.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 1.010.000,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
152.575.855,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (33)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı (32)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (31)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 5.146.143,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 919.750,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.193.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 18.000.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
33.258.893,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 18.765.000,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.474.500,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.943.500,00 ₺04 Faiz Giderleri 100.000,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 10.005.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
40.288.000,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 3.381.006,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 469.325,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.074.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 6.930.000,00 ₺06 Sermaye Giderleri 22.000.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
39.854.331,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (36)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı (35)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (34)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 2.840.000,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 463.325,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.055.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 5.050.000,00 ₺05 Cari Transferler 8.153.700,00 ₺06 Sermaye Giderleri 54.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 14.110.000,00 ₺08 Borç Verme 14.000,00 ₺09 Yedek Ödenek 43.302.447,00 ₺
79.042.472,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 6.567.390,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.214.500,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.679.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 1.000,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 21.602.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
42.063.890,00 ₺
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 3.864.756,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 736.050,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.962.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 14.042.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
24.604.806,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı (39)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı (38)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (37)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Hatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 10.404.175,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.884.500,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.626.000,00 ₺04 Faiz Giderleri 0,00 ₺05 Cari Transferler 0,00 ₺06 Sermaye Giderleri 23.140.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 0,00 ₺08 Borç Verme 0,00 ₺09 Yedek Ödenek 0,00 ₺
42.054.675,00 ₺
Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay Büyükşehir Belediyesi
2015 Açıklamalar01 Personel Giderleri 91.608.900,00 ₺02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.107.200,00 ₺03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 175.617.500,00 ₺04 Faiz Giderleri 5.151.000,00 ₺05 Cari Transferler 17.583.700,00 ₺06 Sermaye Giderleri 292.045.000,00 ₺07 Sermaye Transferler 15.120.000,00 ₺08 Borç Verme 14.000,00 ₺09 Yedek Ödenek 43.302.447,00 ₺
659.549.747,00 ₺
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare AdıSorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri Zabıta Dairesi Başkanlığı (40)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı