data isian sipd tahun 2017 bppkad kabupaten … · 2). rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi...
TRANSCRIPT
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
XIX. RINGKASAN APBD
I. Pendapatan Daerah - 584244829879 1,148,042,339,885.00 1,412,310,206,695.00 1,511,344,911,631.25 656,749,362,125.00 Rupiah
1). Pendapatan asli daerah - 31,299,362,217 116,390,961,888 150,448,625,223 142,156,546,373 88,501,662,299 Rupiah
1. Pajak Daerah - 3,151,394,436 27,519,754,452 35,370,561,750 35,256,677,936 13,039,093,597 Rupiah DPPKAD
2. Retribusi Daerah - 7,169,097,182 25,606,952,279 22,098,481,889 22,762,640,380 10,739,824,304 Rupiah DPPKAD
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan - 1,312,420,553 824,354,384 8,784,507,069 9,376,347,556 8,251,464,444 Rupiah DPPKAD
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah - 19,666,450,046 54,979,900,773 84,195,074,515 74,768,880,499 56,471,279,954 Rupiah DPPKAD
5. Rasio Kemandirian - - - 10.4 13,48 % DPPKAD
6. Rasio Efektifitas - - - 73.2 51,48 % DPPKAD
7. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Total Belanja APBD - - - 9.2 16,67 % DPPKAD
8. Persentase Pertumbuhan PAD - - - % DPPKAD
9. Pelampauan Penerimaan PAD - - - Rp Juta DPPKAD
10. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah - - - Rp Juta DPPKAD
2). Dana perimbangan 487139803241 823,492,126,832 913,579,828,257 531,961,629,526 Rupiah DPPKAD
1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak 20,962,868,241 20,485,244,832 16,975,141,257 25,277,673,991 11,412,881,727 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan - 4,3 - 790,909,647,000 2.3 2,15 % DPPKAD
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah - 66,98 - 1.7 1,74 % DPPKAD
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD - 6,12 - 1.6 2,15 % DPPKAD
4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - % DPPKAD
2. Dana Alokasi Umum 445332146000 757,207,352,000 790,909,647,000 842,205,188,284 400,830,536,675 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Dana Alokasi Umum
Terhadap Dana Perimbangan - 91,42 45,799,530,000 78.1 75,35 % DPPKAD
DATA ISIAN SIPD TAHUN 2017 BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2017
2). Rasio Dana Alokasi Umum
Terhadap Pendapatan Daerah - 76,22 - 55.7 61,03 % DPPKAD
3). Rasio Dana Alokasi Umum
Terhadap Total Belanja APBD - 130,08 - 54.2 75,52 % DPPKAD
4). Persentase Pertumbuhan Dana
Alokasi Umum - - - % DPPKAD
3. Dana Alokasi Khusus 20,844,789,000 - 105,695,040,000 211,635,148,001 82,706,062,124 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Dana Alokasi Khusus
Terhadap Dana Perimbangan - 4,28 - 19.6 22,51 % DPPKAD
2). Rasio Dana Alokasi Khusus
Terhadap Pendapatan Daerah - 3,57 - 14.0 61,03 % DPPKAD
3). Rasio Dana Alokasi Khusus
Terhadap Total APBD - 1,75 - 13.6 22,55 % DPPKAD
4). Persentase Pertumbuhan Dana
Alokasi Khusus - - - % DPPKAD
4. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total
Belanja APBD - - - 69.4 100,22 % DPPKAD
5. Persentase Pertumbuhan Dana
Perimbangan - - - % DPPKAD
3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah 65805664421 208159251165 348281753215 291,077,054,982 36,286,070,300 Rupiah DPPKAD
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
1. Hibah - - - 64,625,000 Rupiah DPPKAD
2. Dana Darurat - - - Rupiah DPPKAD
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah lainnya - 17,380,434,421 38,037,086,165 77,986,506,015 60,908,626,951 9,425,321,300 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Lain-Lain Pendapata - 26,41 - 20.9 259,76 % DPPKAD
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Pendapatan Daerah - 2,97 - 4.0 14,35 % DPPKAD
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Total Belanja APBD - 5,08 - 3.9 17,76 % DPPKAD
4). Persentase Pertumbuhan Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya - - - % DPPKAD
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 47975230000 150874795000 200001740000 5,000,000,000 26,860,749,000 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang sah - 72,90 - 1.7 74,02 % DPPKAD
2). Rasio Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah - 8,21 - 0.3 5,53 % DPPKAD
3). Rasio Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD - 14,01 - 0.3 5,06 % DPPKAD
4). Persentase Pertumbuhan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - % DPPKAD
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya - 450,000,000 19,247,370,000 10,445,464,000 57,216,500,000 - Rupiah DPPKAD
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
syah - - - 167,884,303,000 36,286,070,300 Rp Juta DPPKAD
7. Rasio Jumlah Pendapatan Daerah
Terhadap Total Belanja APBD - 170,65 - 97.3 123,73 % DPPKAD
8. Persentase Pertumbuhan Total
Pendapatan - - - % DPPKAD
II. Belanja Daerah 342357360076 1005446710780 1183949575685 1,554,058,274,584 530,789,977,929 Rupiah DPPKAD
1). Belanja Tidak Langsung 292228783178 714779245534 847476574465 1,063,951,355,273 436,518,253,482 Rupiah
1. Belanja tidak langsung pegawai 278,214,263,780 661,011,579,761 701,648,021,300 734,171,916,476 288,678,839,682 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Belanja Tidak Langsung
Pegawai Terhadap Belanja Langsung - 555,00 - 149.8 306,22 % DPPKAD
2). Rasio Belanja Tidak Langsung
Pegawai Terhadap Belanja Daerah - 81,26 - 47.2 54,39 % DPPKAD
3). Persentase Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung Pegawai - - - % DPPKAD
2. Belanja bunga - - - Rp Juta DPPKAD
3. Belanja subsidi - - - Rp Juta DPPKAD
4. Belanja hibah - 4,577,173,600 14,475,635,500 5,239,768,000 40,482,029,000 2,566,760,000 Rupiah DPPKAD
5. Belanja bantuan sosial - 2,450,000,000 9,474,920,000 7,033,080,000 16,235,045,000 4,416,000,000 Rupiah DPPKAD
6. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa - 252,996,396 1,288,577,373 2,703,434,375 4,347,184,000 800,000,000 Rupiah DPPKAD
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan
Desa - 6,709,575,000 28,528,532,900 1,308,622,707,790 267,733,600,750 140,056,653,800 Rupiah DPPKAD
8. Belanja Tidak Terduga - 24,769,400 - - 42,637,550 - Rp Juta DPPKAD
9. Rasio Belanja Tidak Langsung
Terhadap Jumlah Belanja Daerah - 85,36 7109 72 932,942,300 % DPPKAD
10. Persentase Pertumbuhan Belanja
Tidak Langsung - - - 68.5 % DPPKAD
11. Realisasi Belanja Tidak langsung
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur - - 734,173,916,476
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
1). Belanja Gaji dan Tunjangan - 239,402,971,465 - 554,012,235,899 239,329,955,109 Rupiah DPPKAD
2). Belanja Tambahan Penghasilan - 36,302,973,400 - 173,924,608,987 46,457,049,300 Rupiah DPPKAD
3). Belanja Penerimaan Anggota
dan Pimpinan DPRD serta Operasional
KDH&WKDH - 1,531,800,000 - 4,002,350,000 2,000,490,000 Rupiah DPPKAD
4). Belanja Pemungutan Pajak
Daerah - 534,485,834 - 2,234,721,590 740,706,250 Rupiah DPPKAD
12. Realisasi Belanja Langsung
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 325,659,738,387
1). Belanja Honorariun PNS - 1,384,129,000 - 21,880,379,200 2,178,826,500 Rupiah DPPKAD
2). Belanja Uang Lembur - 207,237,500 - 507,269,000 141,048,000 Rupiah DPPKAD
3). Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS - 99,100,000 - 148,500,000 - Rupiah DPPKAD
4). Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - 81,962,500 - 1,985,210,000 1,025,845,000 Rupiah DPPKAD
5). Belanja Premis Asuransi
Kesehatan - 304,380,000 - - Rupiah DPPKAD
6). Belanja Makanan dan Minuman
Pegawai - 549,774,000 - 17,115,038,074 467,988,900 Rupiah DPPKAD
7). Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya - 101,079,100 - 483,786,100 243,073,000 Rupiah DPPKAD
8). Belanja Pakaian Khusus dan Hari-
Hari Tertentu - 18,039,000 - 170,655,000 202,432,500 Rupiah DPPKAD
9). Belanja Perjalanan Dinas - 4,005,394,939 - 17,163,153,168 6,147,934,314 Rupiah DPPKAD
10). Belanja Perjalanan Pindah
Tugas - - - - Rupiah DPPKAD
11). Belanja Pemulangan Pegawai - - - - Rupiah DPPKAD
12). Belanja Modal (Kantor, Mobil
Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan
lain - 7,503,566,869 266,205,247,845 35,038,220,710 Rupiah DPPKAD
2). Belanja Langsung 50128576898 290667465246 336473001220 490,103,919,311 94,271,724,447 Rupiah DPPKAD
1. Belanja langsung pegawai 5,717,803,550 22,280,575,125 22,084,831,272 27,029,863,302 5,347,270,700 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Belanja Langsung Pegawai
Terhadap Belanja Langsung - 11,41 - 5.52 5,67 % DPPKAD
2). Rasio Belanja Langsung Pegawai
Terhadap Belanja Daerah - 1,67 - 1.74 1,01 % DPPKAD
3). Persentase Pertumbuhan
Belanja Langsung Pegawai - - - % DPPKAD
2. Belanja barang dan jasa 36,907,206,479 161,780,087,784 167,749,876,300 196,871,808,104 53,886,233,037 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Belanja Barang dan Jasa
Terhadap Belanja Langsung - 73,63 - 40.17 57,16 % DPPKAD
2). Rasio Belanja Barang dan Jasa
Terhadap Belanja Daerah - 10,78 - 12.67 10,15 % DPPKAD
3). Persentase Pertumbuhan
Belanja Barang dan Jasa - - - % DPPKAD
3. Belanja modal 7,503,566,869 106,606,802,337 146,638,293,648 266,203,247,845 35,038,220,710 Rupiah DPPKAD
1). Rasio Belanja Modal Terhadap
Belanja Langsung - 14,97 - 54.32 37,17 % DPPKAD
2). Rasio Belanja Modal Terhadap
Belanja Daerah - 2,19 - 17.13 6,60 % DPPKAD
3). Persentase Pertumbuhan
Belanja Modal - - - % DPPKAD
4. Sisa Penghematan Belanja atau
Akibat Lainnya - - - Rp Juta DPPKAD
5. Rasio Belanja Langsung Terhadap
Jumlah Belanja Daerah - - - 31.54 17,76 % DPPKAD
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
6. Persentase Pertumbuhan Belanja
Langsung - - % DPPKAD
7. Persentase Pertumbuhan Total
Belanja - - % DPPKAD
III. Pembiayaan Daerah Rp Juta DPPKAD
1). Penerimaan pembiayaan 270,149,757,953 318,926,630,067 400,119,385,121 195,780,639,626
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) - 173,834,364,426 269,915,801,537 318,518,806,310 394,324,349,618 195,780,639,626 Rupiah DPPKAD
2. Pencairan dana cadangan - - - Rp Juta DPPKAD
3. Hasil penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan - - - Rp Juta DPPKAD
4. Penerimaan pinjaman daerah - - - Rp Juta DPPKAD
5. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman - - - 407,823,757 5,795,035,503 30,603,100 Rp Juta DPPKAD
6. Penerimaan piutang daerah - - - Rp Juta DPPKAD
2). Pengeluaran pembiayaan 6,203,500,000 5,596,500,000 12,626,605,000
1. Pembentukan dana cadangan - - - Rp Juta DPPKAD
2. Penyertaan modal (Investasi)
pemerintah daerah - 3,734,105,000 - 6,203,500,000 5,596,500,000 12,626,605,000 Rupiah DPPKAD
3. Pembayaran pokok utang - - - Rp Juta DPPKAD
4. Pemberian pinjaman daerah - - - - Rp Juta DPPKAD
5. Pembayaran Kegiatan Lanjutan - - - Rp Juta DPPKAD
6. Pengeluaran Perhitungan Pihak
Ketiga - - 407,288,887,058 Rp Juta DPPKAD
7. Kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan - - - Rp Juta DPPKAD
3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA) - 411,987,729,229 - 677,016,073,946 352,809,662,394 309,144,021,922 Rupiah DPPKAD
XX. PAJAK DAERAH 35,250,677,936
I. Pajak Hotel - 67,787,300 132,884,400 191,652,600 542,830,853 154,546,027 rupiah DPPKAD
II. Pajak Restoran - 324,796,669 666,090,466 191,652,600 1,951,105,614 553,629,039 rupiah DPPKAD
III. Pajak Hiburan - 25,412,500 133,075,700 214,681,800 281,885,600 124,404,390 rupiah DPPKAD
IV. Pajak Reklame - 133,707,752 358,907,701 466,578,843 524,523,276 234,263,178 rupiah DPPKAD
V. Pajak Penerangan Jalan - 4,805,561,555 863,659,458 12,702,907,572 10,872,745,196 5,325,707,743 rupiah DPPKAD
VI. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - 101,032,048 567,953,245 798,057,792 1,344,514,048 162,315,568 rupiah DPPKAD
VII. Pajak Parkir - 12,503,700 42,985,000 78,002,000 83,859,300 61,616,600 rupiah DPPKAD
VIII. Pajak Air Tanah - 54,363,628 90,146,941 167,840,391 137,049,705 145,909,131 rupiah DPPKAD
IX. Pajak Sarang Burung Walet - - - 2,350,000 1,800,000 - rupiah DPPKAD
X. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) - - 15,428,698,737 17,525,271,228 17,498,957,486 5,125,440,643 rupiah DPPKAD
XI. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTP) - 428,330,900 1,234,852,804 1,973,027,791 2,011,406,858 1,151,261,278 rupiah DPPKAD
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
XXI. RETRIBUSI DAERAH
I. Retribusi Jasa Umum
1). Retribusi Pelayanan Kesehatan - 5839567146 9942770474 6,615,104,600 Rupiah
2). Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan - 179495000 25334300 361480500 100,348,700 Rupiah
3). Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil - 123,540,000 410,828 0 Rupiah
4). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat - - 0 Rupiah
5). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum - 101,305,000 215,380,000 246,900,000 305,200,000 195,110,000 Rupiah
6). Retribusi Pelayanan Pasar - 1150607100 - 23848114850 936,840,600 Rupiah
7). Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor - 1,194,500 475,660,000 547,321,000 495,840,000 219,302,500 Rupiah
8). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran - - - 0 Rupiah
9). Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta - 2775000 - 0 0 Rupiah
10). Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus - - - 5190000 Rupiah
11). Retribusi Pengolahan Limbah Cair - - - 0 0 Rupiah
12). Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - - - 0 0 Rupiah
13). Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - 0 0 Rupiah
14). Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi - 250,737,655 830,591,860 656,239,211 Rupiah
II. Retribusi Jasa Usaha -
Dinhubkom
info
1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 489,283,587 21,591,860 1,046,289,202 67,111,361 219,690,563 Rupiah
Dinhubkom
info
2). Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan - - - - Rupiah
Dinhubkom
info
3). Retribusi Tempat Pelelangan - - - - Rupiah
Dinhubkom
info
4). Retribusi Terminal - 259,687,000 428,352,000 489,766,500 463,059,664 143,728,000 Rupiah
Dinhubkom
info
5). Retribusi Tempat Khusus Parkir - 126,954,000 123,544,000 272,455,000 113,853,000 112,708,500 Rupiah
Dinhubkom
info
6). Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa - - - Rupiah
Dinhubkom
info
7). Retribusi Rumah Potong Hewan - 46,026,000 - 71,022,000 23,751,000 Rupiah
Dinhubkom
info
8). Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - - - - Rupiah
Dinhubkom
info
9). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga - 975,866,500 - 4,821,425,000 3,189,939,000 Rupiah
Dinhubkom
info
10). Retribusi Penyeberangan di Air - - - - Rupiah
Dinhubkom
info
11). Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah - 127,700,000 - 99,798,063 44,963,200 Rupiah
Dinhubkom
info
III. Retribusi Perizinan Tertentu
Dinhubkom
info
1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) - 361,757,890 - 608,908,441 165,876,548 Rupiah
Dinhubkom
info
2). Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol - - - - Rupiah
Dinhubkom
info
3). Retribusi Izin Gangguan (HO) - - - 515,591,648 210,997,893 Rupiah
Dinhubkom
info
4). Retribusi Izin Trayek - 180,325,036 25,515,000 28,510,000 25,360,000 13,065,000 Rupiah
Dinhubkom
info
5). Retribusi Izin Usaha Perikanan - 14,635,000 - - Rupiah
Dinhubkom
info
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
XXII. DANA PERIMBANGAN
I. Dana Perimbangan
1). Jumlah Dana Alokasi Khusus
1. Pagu 67,730,85 69,482,630,000 61,066,040,000 150,868,800,000 370,011,756,200 369,247,999,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi 67,730,85 20,844,789,000 45,799,530,000 105,695,040,000 211,633,148,001 119,718,211,124 Rupiah DPPKAD
2). Jumlah Dana Alokasi Umum
1. Pagu 681,395,92 763,426,566,000 826,044,419,000 862,810,552,000 936,072,487,600 1,029,693,497,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi 681,395,92 445,332,146,000 757,207,352,000 790,909,647,000 842,205,488,284 400,830,536,675 Rupiah DPPKAD
3). Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
1. Pagu 41,919,83 41,919,827,000 26,381,101,000 26,050,826,000 31,250,337,000 71,579,526,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi 44,502,17 20,528,777,249 20,485,244,832 16,327,261,909 24,097,887,741 9,425,321,300 Rupiah DPPKAD
4). Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam
1. Pagu 330.28 330,275,000 - 330,275,000 2,099,610,000 2,226,826,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi 802.51 434,090,992 - 647,879,348 1,174,786,250 348,263,415 Rupiah DPPKAD
5). Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d)
1. Pagu 791,376.88 875,159,298,000 913,491,560,000 1,040,060,653,000 1,339,434,190,800 1,435,361,989,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi 794,431.49 487,139,803,241 823,492,126,832 913,579,828,257 1,079,111,310,276 531,961,629,526 Rupiah DPPKAD
6). Pelampauan Penerimaan Dana
Perimbangan - 103,815,992 - 260,322,880,524 Rupiah DPPKAD
7). Jumlah Dana Perimbangan dari
Propinsi ke Kab/Kota
1. Pagu - 33,177,827,000 - 92,425,000,000 Rupiah DPPKAD
2. Realisasi - 17,380,434,421 - 57,219,500,000 Rupiah DPPKAD
8). Jumlah Dana Perimbangan dari
Propinsi ke Desa
1. Pagu - - - Rupiah DPPKAD
2. Realisasi - - - Rupiah DPPKAD
9). Jumlah alokasi APBD Propinsi ke
Kab/Kota - 57,099,604,000 - Rupiah DPPKAD
10). Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke
Desa - - - Rupiah DPPKAD
XXIII. PINJAMAN DAERAH
I. Pinjaman Dalam Negeri 0 0
II. Pinjaman Luar Negeri - - 0 0 Rupiah DPPKAD
Profil Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satuan
Sumber
Data
1). Pinjaman Luar Negeri Pemerintah - - 0 0 Rupiah DPPKAD
2). Pinjaman Luar Negeri Swasta - - 0 0 Rupiah DPPKAD
III. Pinjaman Obligasi Daerah - - 0 0 Rupiah DPPKAD
Ket
DATA ISIAN SIPD TAHUN 2017 BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2017
89
Ket
90
Ket
91
Ket
92
Ket
93
Ket
94
Ket