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GemeindefinanzstatistikGemeindefinanzstatistikGemeindefinanzstatistikGemeindefinanzstatistik
Haushaltsjahr 2017Haushaltsjahr 2017Haushaltsjahr 2017Haushaltsjahr 2017
Detaildaten der GemeindenDetaildaten der GemeindenDetaildaten der GemeindenDetaildaten der Gemeinden
Amt der Burgenländischen Landesregierung
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VORWORT Gemeindereferentin
LR Mag. a Astrid Eisenkopf
Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer!
Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister!
Vor einigen Jahrzehnten galt das Burgenland allgemein noch als Schlusslicht. Heute
können wir mit Stolz behaupten, dass unser Heimatland in vielen Bereichen eine
Vorreiterrolle einnimmt.
Diese äußerst positive Entwicklung ist selbstverständlich auch dem Mut und der Kraft
unserer 171 Gemeinden zu verdanken. Mit jährlichen Rekordinvestitionen in
kommunale Infrastruktur sind unsere heimischen Kommunen nicht nur wichtiger Motor
für die Wirtschaft, sondern arbeiten täglich an innovativen Projekten für eine höhere
Lebensqualität und dem funktionierenden Zusammenhalt aller Generationen.
Dabei standen den burgenländischen Gemeinden insgesamt Einnahmen von
696,6 Millionen Euro zur Verfügung, während sich die Gesamtausgaben auf
612,2 Millionen Euro beliefen. Durch diesen verantwortungsvollen Umgang mit
öffentlichen Mitteln konnte somit auch der Gesamtschuldenstand auf nunmehr rund
309,3 Millionen Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.065 Euro,
gesenkt werden.
Dieses Ergebnis darf man somit als sehr gutes Zeugnis für unsere Kommunalpolitik
bezeichnen. Auch hier müssen wir den nationalen Vergleich nicht scheuen. Dafür
möchte ich mich bei allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie
Amtsleiterinnen und Amtsleitern recht herzlich bedanken.
Ein spezieller Dank gilt auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Gemeindeabteilung, die täglich beratend und unterstützend den burgenländischen
Gemeinden zur Seite stehen und mit dieser Ausgabe der Gemeindefinanzstatistik
wieder einen wertvollen Vergleich relevanter Zahlen und Fakten – inklusive Rankings –
der Haushaltsdaten 2017 liefern.
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Abschließend sei einmal mehr festgehalten, dass für eine aussagekräftige
Finanzanalyse einer einzelnen Gemeinde jedoch die Ergebnisse mehrerer Jahre
herangezogen und jährliche Schwankungen und Einmaleffekte bedacht werden
müssen.
Mag. Astrid Eisenkopf
Landesrätin
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Inhaltsverzeichnis
VORWORT der Landesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf ...................................................... 3
Die Finanzlage der burgenländischen Gemeinden 2017 .............................................. 13
Erläuterungen zur Finanzlage der burgenländischen Gemeinden ............................... 15
Entwicklung der Einnahmen und Schulden samt Schuldendienst ................................ 19
Finanzierungssaldo der burgenländischen Gemeinden ............................................... 20
Erträge und Aufwendungen – absolute Werte .............................................................. 21
Einnahmen und Ausgaben aus Vermögens- und Finanztransaktionen – absolute Werte
..................................................................................................................................... 22
Ergebnisse absolute Werte und Pro Kopf Werte .......................................................... 23
Schuldendienst absolute Werte und Pro Kopf Werte ................................................... 24
Schulden absolute Werte und Pro Kopf Werte ............................................................. 25
Kassenbestand - Ergebnisvergleich ............................................................................. 26
DATENBLATT LANDESÜBERSICHT .......................................................................... 31
Land Burgenland ...................................................................................................... 33
DATENBLÄTTER BEZIRK EISENSTADT-UMGEBUNG ............................................ 35
Bezirk Eisenstadt-Umgebung ................................................................................... 37
Gemeinde: Eisenstadt ......................................................................................... 38
Gemeinde: Rust ................................................................................................... 39
Gemeinde: Breitenbrunn...................................................................................... 40
Gemeinde: Donnerskirchen ................................................................................. 41
Gemeinde: Großhöflein ....................................................................................... 42
Gemeinde: Hornstein ........................................................................................... 43
Gemeinde: Klingenbach ...................................................................................... 44
Gemeinde: Leithaprodersdorf .............................................................................. 45
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Gemeinde: Loretto ............................................................................................... 46
Gemeinde: Mörbisch am See .............................................................................. 47
Gemeinde: Müllendorf ......................................................................................... 48
Gemeinde: Neufeld an der Leitha ........................................................................ 49
Gemeinde: Oggau am Neusiedler See ................................................................ 50
Gemeinde: Oslip .................................................................................................. 51
Gemeinde: Purbach am Neusiedler See ............................................................. 52
Gemeinde: Sankt Margarethen im Burgenland .................................................... 53
Gemeinde: Schützen am Gebirge ....................................................................... 54
Gemeinde: Siegendorf ......................................................................................... 55
Gemeinde: Steinbrunn ......................................................................................... 56
Gemeinde: Stotzing ............................................................................................. 57
Gemeinde: Trausdorf an der Wulka ..................................................................... 58
Gemeinde: Wimpassing an der Leitha ................................................................. 59
Gemeinde: Wulkaprodersdorf .............................................................................. 60
Gemeinde: Zagersdorf ......................................................................................... 61
Gemeinde: Zillingtal ............................................................................................. 62
DATENBLÄTTER BEZIRK GÜSSING .......................................................................... 63
Bezirk Güssing.......................................................................................................... 65
Gemeinde: Bildein ............................................................................................... 66
Gemeinde: Bocksdorf .......................................................................................... 67
Gemeinde: Burgauberg-Neudauberg .................................................................. 68
Gemeinde: Eberau .............................................................................................. 69
Gemeinde: Gerersdorf-Sulz ................................................................................. 70
Gemeinde: Großmürbisch ................................................................................... 71
Gemeinde: Güssing ............................................................................................. 72
Gemeinde: Güttenbach ....................................................................................... 73
Gemeinde: Hackerberg ....................................................................................... 74
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Gemeinde: Heiligenbrunn .................................................................................... 75
Gemeinde: Heugraben ........................................................................................ 76
Gemeinde: Inzenhof ............................................................................................ 77
Gemeinde: Kleinmürbisch.................................................................................... 78
Gemeinde: Kukmirn ............................................................................................. 79
Gemeinde: Moschendorf ..................................................................................... 80
Gemeinde: Neuberg ............................................................................................ 81
Gemeinde: Neustift bei Güssing .......................................................................... 82
Gemeinde: Olbendorf .......................................................................................... 83
Gemeinde: Ollersdorf im Burgenland .................................................................. 84
Gemeinde: Rauchwart ......................................................................................... 85
Gemeinde: Rohr im Burgenland .......................................................................... 86
Gemeinde: Sankt Michael im Burgenland ........................................................... 87
Gemeinde: Stegersbach ...................................................................................... 88
Gemeinde: Stinatz ............................................................................................... 89
Gemeinde: Strem ................................................................................................ 90
Gemeinde: Tobaj ................................................................................................. 91
Gemeinde: Tschanigraben .................................................................................. 92
Gemeinde: Wörterberg ........................................................................................ 93
DATENBLÄTTER BEZIRK JENNERSDORF ............................................................... 95
Bezirk Jennersdorf .................................................................................................... 97
Gemeinde: Deutsch Kaltenbrunn ......................................................................... 98
Gemeinde: Eltendorf ............................................................................................ 99
Gemeinde: Heiligenkreuz im Lafnitztal .............................................................. 100
Gemeinde: Jennersdorf ..................................................................................... 101
Gemeinde: Königsdorf ....................................................................................... 102
Gemeinde: Minihof-Liebau................................................................................. 103
Gemeinde: Mogersdorf ...................................................................................... 104
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Gemeinde: Mühlgraben ..................................................................................... 105
Gemeinde: Neuhaus am Klausenbach .............................................................. 106
Gemeinde: Rudersdorf ...................................................................................... 107
Gemeinde: Sankt Martin an der Raab ............................................................... 108
Gemeinde: Weichselbaum................................................................................. 109
DATENBLÄTTER BEZIRK MATTERSBURG ............................................................. 111
Bezirk Mattersburg .................................................................................................. 113
Gemeinde: Antau ............................................................................................... 114
Gemeinde: Bad Sauerbrunn .............................................................................. 115
Gemeinde: Baumgarten .................................................................................... 116
Gemeinde: Draßburg ......................................................................................... 117
Gemeinde: Forchtenstein .................................................................................. 118
Gemeinde: Hirm ................................................................................................ 119
Gemeinde: Krensdorf ........................................................................................ 120
Gemeinde: Loipersbach .................................................................................... 121
Gemeinde: Marz ................................................................................................ 122
Gemeinde: Mattersburg ..................................................................................... 123
Gemeinde: Neudörfl .......................................................................................... 124
Gemeinde: Pöttelsdorf ....................................................................................... 125
Gemeinde: Pöttsching ....................................................................................... 126
Gemeinde: Rohrbach bei Mattersburg ............................................................... 127
Gemeinde: Schattendorf .................................................................................... 128
Gemeinde: Sieggraben ...................................................................................... 129
Gemeinde: Sigleß .............................................................................................. 130
Gemeinde: Wiesen ............................................................................................ 131
Gemeinde: Zemendorf-Stöttera ......................................................................... 132
DATENBLÄTTER BEZIRK NEUSIEDL AM SEE ........................................................ 133
Bezirk Neusiedl am See ......................................................................................... 135
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Gemeinde: Andau .............................................................................................. 136
Gemeinde: Apetlon ............................................................................................ 137
Gemeinde: Bruckneudorf ................................................................................... 138
Gemeinde: Deutsch Jahrndorf ........................................................................... 139
Gemeinde: Edelstal ........................................................................................... 140
Gemeinde: Frauenkirchen ................................................................................. 141
Gemeinde: Gattendorf ....................................................................................... 142
Gemeinde: Gols ................................................................................................. 143
Gemeinde: Halbturn .......................................................................................... 144
Gemeinde: Illmitz ............................................................................................... 145
Gemeinde: Jois .................................................................................................. 146
Gemeinde: Kittsee ............................................................................................. 147
Gemeinde: Mönchhof ........................................................................................ 148
Gemeinde: Neudorf ........................................................................................... 149
Gemeinde: Neusiedl am See ............................................................................. 150
Gemeinde: Nickelsdorf ...................................................................................... 151
Gemeinde: Pama ............................................................................................... 152
Gemeinde: Pamhagen ....................................................................................... 153
Gemeinde: Parndorf .......................................................................................... 154
Gemeinde: Podersdorf am See ......................................................................... 155
Gemeinde: Potzneusiedl.................................................................................... 156
Gemeinde: Sankt Andrä am Zicksee ................................................................. 157
Gemeinde: Tadten ............................................................................................. 158
Gemeinde: Wallern im Burgenland .................................................................... 159
Gemeinde: Weiden am See ............................................................................... 160
Gemeinde: Winden am See ............................................................................... 161
Gemeinde: Zurndorf .......................................................................................... 162
DATENBLÄTTER BEZIRK OBERPULLENDORF ...................................................... 163
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Bezirk Oberpullendorf ............................................................................................. 165
Gemeinde: Deutschkreutz ................................................................................. 166
Gemeinde: Draßmarkt ....................................................................................... 167
Gemeinde: Frankenau-Unterpullendorf ............................................................. 168
Gemeinde: Großwarasdorf ................................................................................ 169
Gemeinde: Horitschon ....................................................................................... 170
Gemeinde: Kaisersdorf ...................................................................................... 171
Gemeinde: Kobersdorf ...................................................................................... 172
Gemeinde: Lackenbach ..................................................................................... 173
Gemeinde: Lackendorf ...................................................................................... 174
Gemeinde: Lockenhaus ..................................................................................... 175
Gemeinde: Lutzmannsburg ............................................................................... 176
Gemeinde: Mannersdorf an der Rabnitz ............................................................ 177
Gemeinde: Markt Sankt Martin .......................................................................... 178
Gemeinde: Neckenmarkt ................................................................................... 179
Gemeinde: Neutal .............................................................................................. 180
Gemeinde: Nikitsch ........................................................................................... 181
Gemeinde: Oberloisdorf .................................................................................... 182
Gemeinde: Oberpullendorf ................................................................................ 183
Gemeinde: Pilgersdorf ....................................................................................... 184
Gemeinde: Piringsdorf ....................................................................................... 185
Gemeinde: Raiding ............................................................................................ 186
Gemeinde: Ritzing ............................................................................................. 187
Gemeinde: Steinberg-Dörfl ................................................................................ 188
Gemeinde: Stoob ............................................................................................... 189
Gemeinde: Unterfrauenhaid .............................................................................. 190
Gemeinde: Unterrabnitz-Schwendgraben.......................................................... 191
Gemeinde: Weingraben ..................................................................................... 192
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Gemeinde: Weppersdorf.................................................................................... 193
DATENBLÄTTER BEZIRK OBERWART ................................................................... 195
Bezirk Oberwart ...................................................................................................... 197
Gemeinde: Bad Tatzmannsdorf ......................................................................... 198
Gemeinde: Badersdorf ...................................................................................... 199
Gemeinde: Bernstein ......................................................................................... 200
Gemeinde: Deutsch Schützen - Eisenberg ........................................................ 201
Gemeinde: Grafenschachen .............................................................................. 202
Gemeinde: Großpetersdorf ................................................................................ 203
Gemeinde: Hannersdorf .................................................................................... 204
Gemeinde: Jabing ............................................................................................. 205
Gemeinde: Kemeten .......................................................................................... 206
Gemeinde: Kohfidisch ....................................................................................... 207
Gemeinde: Litzelsdorf ........................................................................................ 208
Gemeinde: Loipersdorf-Kitzladen ...................................................................... 209
Gemeinde: Mariasdorf ....................................................................................... 210
Gemeinde: Markt Allhau .................................................................................... 211
Gemeinde: Markt Neuhodis ............................................................................... 212
Gemeinde: Mischendorf .................................................................................... 213
Gemeinde: Neustift an der Lafnitz ..................................................................... 214
Gemeinde: Oberdorf im Burgenland .................................................................. 215
Gemeinde: Oberschützen .................................................................................. 216
Gemeinde: Oberwart ......................................................................................... 217
Gemeinde: Pinkafeld ......................................................................................... 218
Gemeinde: Rechnitz .......................................................................................... 219
Gemeinde: Riedlingsdorf ................................................................................... 220
Gemeinde: Rotenturm an der Pinka .................................................................. 221
Gemeinde: Schachendorf .................................................................................. 222
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Gemeinde: Schandorf ........................................................................................ 223
Gemeinde: Stadtschlaining ................................................................................ 224
Gemeinde: Unterkohlstätten .............................................................................. 225
Gemeinde: Unterwart ........................................................................................ 226
Gemeinde: Weiden bei Rechnitz ....................................................................... 227
Gemeinde: Wiesfleck ......................................................................................... 228
Gemeinde: Wolfau ............................................................................................. 229
Herausgeber: Amt der Burgenländischen Landesregierung,
Abteilung 2 – Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1, Tel. 02682/600 DW 2411, Telefax 02682/600 2775,
E-Mail: [email protected]
Eisenstadt im Oktober 2018 Kontakt:
Maga. Brigitte Novosel, Tel. 02682/600 DW 2028, E-Mail: [email protected] Mag. Bernhard Ozlsberger BA, Tel. 02682/600 DW 2340, E-Mail: [email protected]
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Die Finanzlage der burgenländischen Gemeinden 2017
Grundlage für diese Sammlung an statistischen Auswertungen sind die im Frühjahr 2018 von den burgenländischen Gemeinden übermittelten Rechnungsabschlüsse des Haushaltsjahres 2017 (Gemeindehaushaltsdatenträger gemäß der Gebarungsstatistikverordnung 2014). Seit Jänner 2018 können die Gemeinden selbständig ihre Haushaltsdaten durch das Upload-Portal „GEMFIN“ hochladen bzw. auf Fehler überprüfen lassen. „GEMFIN“ ermöglicht die Lieferung der GHD-Datenträger für den Rechnungsabschluss, den Voranschlag, die Quartalsdaten und den Nachtragsvoranschlag. „GEMFIN“ übernimmt beim Hochladen durch die Gemeinden die syntaktische und inhaltliche Validierung der Datenträger sowie deren Übernahme in den Datenpool oder deren Zurückweisung an die Gemeinde. Für den Upload der Rechnungsabschlüsse steht sowohl ein Testupload als auch ein Echtupload zur Verfügung. Ein Echtupload darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Testupload für richtig befunden und der Rechnungsabschluss vom Gemeinderat beschlossen wurde. Beim Upload der Datenträger durch „GEMFIN“ werden sowohl die Vorgaben der VRV (VRV-konforme Buchungen) als auch die der Statistik Austria überprüft. Durch den Prüfmechanismus von „GEMFIN“ können frühzeitig, vor der Weiterleitung an die Statistik Austria, fehlerhafte GHD-Datenträger sichtbar gemacht werden und durch die Gemeinden korrigiert werden. Somit konnte die Datenqualität der GHD-Datenträger immens verbessert werden. Bei der Betrachtung und Analyse der Übersichten ist zudem zu bedenken, dass es sich lediglich um die Zahlen eines Jahres, also um ein punktuelles und statistisches Ergebnis handelt, das wohl Vergleiche zwischen Gemeinden, Bezirken und Gemeindegrößengruppen zulässt, aber nicht dazu geeignet ist, ein endgültiges Urteil über die Finanzlage einer bestimmten Gemeinde abzugeben. Dafür müssten jeweils die Ergebnisse mehrerer Jahre herangezogen und die jährlichen Schwankungen und Einmaleffekte berücksichtigt werden, um eine aussagekräftige Tendenz bzw. eindeutige Entwicklung herauslesen zu können. Weiters müssten dazu auch Bereiche berücksichtigt werden, die in dieser Finanzstatistik derzeit nicht oder nur teilweise enthalten sind, wie zB. Ausgliederungen in Form von Kapitalgesellschaften oder die Übertragung von Aufgaben auf Private bzw. Gemeindeverbände. Folgende Indikatoren betreffend die finanzielle Situation der burgenländischen Gemeinden werden dargestellt: 1. Die Entwicklung der Einnahmen und Schulden samt Schuldendienst seit 2013; 2. Der Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) – Entwicklung seit 2013; 3. Die Erträge und Aufwendungen – absolute Werte; 4. Die Einnahmen und Ausgaben aus Transaktionen – absolute Werte; 5. Das Gebarungsergebnis, das Jahresergebnis, die freie Finanzspitze und der
Finanzierungssaldo absolut und pro Kopf;
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6. Der Schuldendienst und sonstige Finanzierungskosten absolut und pro Kopf; 7. Die Schulden absolut und pro Kopf; 8. Der Kassenbestand, die Einnahmen-, Ausgabenreste und das Soll-Ergebnis pro
Gemeinde; 9. Die Datenblätter pro Gemeinde. Die angeführten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Ergebnisse der Statistik des Bevölkerungsstandes zum Stichtag 31. Oktober 2015. Maßgeblich für diese Sammlung statistischer Auswertungen sind immer jene Einwohnerzahlen, die in dem betreffenden Haushaltsjahr der Abrechnung der Abgabenertragsanteile zugrunde gelegt wurden. Für das Haushaltsjahr 2017 sind somit die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Oktober 2015 heranzuziehen.
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Erläuterungen zur Finanzlage der burgenländischen Gemeinden
Erträge Diese setzen sich aus den laufenden und einmaligen Erträgen zusammen. Laufende Erträge Darunter sind die Einnahmen aus den direkten Gemeindesteuern, wie Grundsteuer, Kommunalsteuer, Lustbarkeitsabgabe, Abgabe für das Halten von Tieren, Fremdenverkehrs- und Verwaltungsabgaben sowie sonstige Gemeindeabgaben, die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, wie Abgabenertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Gebühreneinnahmen, laufende Transferzahlungen, Ablieferungen von nettoveranschlagten Betrieben und sonstige ständig wiederkehrende Einnahmen zu verstehen. Aufwendungen Diese setzen sich aus den laufenden Aufwendungen und Aufwendungen für Instandhaltungen bzw. sonstigen und einmaligen Aufwendungen zusammen. Laufende Aufwendungen Darunter sind die Personalkosten, der Betriebs- und Verwaltungsaufwand, die Kosten für die Gemeindeorgane, Zinsen, laufende Transferzahlungen (Landesabgaben und Abgaben zwischen den Gemeinden, wie Schulbeiträge oder Beiträge an Verbände, vorwiegend Abwasserverbände) und sonstige ständig wiederkehrende Ausgaben subsumiert. Transaktionen Darunter sind einnahmen- und ausgabenseitige Vermögens- und Finanztransaktionen zu verstehen, wie Veräußerungen und Erwerb von Vermögen, Darlehensaufnahmen und –rückzahlungen, Rücklagenentnahmen und –zuführungen und die Abwicklung der Vorjahresüberschüsse oder –abgänge. Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben Diese beinhalten alle Einnahmen und Ausgaben ohne Werte der internen Verrechnung (Zuführungen und Rückführungen). Freie Finanzspitze Sie zeigt den theoretisch möglichen freien Finanzspielraum der Gemeinde, bezogen auf das Haushaltsjahr, auf. Die Berechnung ergibt sich durch Gegenüberstellung der Erträge zu den Aufwendungen einschließlich der Tilgungsanteile für Fremdkapitalrückführungen. Die Finanzspitze als Finanzbeurteilungsinstrument ist in ihrem Absolutwert zu werten, da nur das Volumen der Finanzspitze die tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten einer Gemeinde widerspiegelt. Ein diesbezüglicher Negativwert deutet entweder auf existente Finanzprobleme der Gemeinde hin, kann aber seine Ursache auch in einer falschen Ausgabenzuordnung haben (zB. die Verbuchung von Vermögenstransaktionen unter dem laufenden Aufwand – mangelnde Bilanzklarheit!). Durch außerordentliche Einnahmen bedeckte vorzeitige Darlehenstilgungen werden bei der Berechnung außer Acht gelassen. Wesentlich bei der Kommentierung dieses Wertes ist die ausschließliche Jahresbezogenheit, die einen Rückschluss auf nachhaltige freie Finanzierungsspielräume bzw. –probleme
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einer Gemeinde nicht zulässt. Für eine Beurteilung ist daher der Durchschnittswert mehrerer Jahre heranzuziehen. Eine umfassende Bonitätsbeurteilung kann daher nur durch eine Detailprüfung abgegeben werden. Schulden Die Schulden der Gemeinden sind in Schulden für den hoheitlichen Bereich = ÖH (Maastricht-relevant) und Schulden für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Gruppen 85 bis 89) = MB unterteilt. Hauptaugenmerk ist auf die Maastricht-relevanten Schulden des hoheitlichen Bereiches zu legen, da sie nicht oder nur zu einem geringen Teil durch zweckgebundene Einnahmen bedeckt werden können. Hierzu zählen Schulden für den Schul- und Kindergartenbau, Straßenbau, den Bau von öffentlichen Gebäuden und Anlagen usw. Zu den „Nicht-Maastricht-relevanten“ Schulden zählen besonders Schulden für die Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und die Schaffung von Wohn- und Geschäftsgebäuden (dies nur unter der Voraussetzung, dass Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit errichtet wurden). Die Schuldaufnahmen im Jahr 2017 betrugen insgesamt EUR 30.748.994,00 (2016: EUR 34.920.299,00), der Schuldenstand im hoheitlichen Bereich ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 (EUR 116.498.601,00) auf EUR 122.329.006,00 gestiegen. Bei der Beurteilung der Gemeinden mit hohem Schuldenstand im hoheitlichen Bereich ist zu bemerken, dass insbesondere „schnell wachsende“ Gemeinden hohe Infrastrukturkosten, wie zB. für Kindergärten, Schulen, Horte, Straßen udgl., haben. Zudem stellt die Errichtung von zentralen Einrichtungen (zB. Neue Mittelschulen, Hallenbädern) ein weiteres Kriterium dar, da diese Schulden lediglich bei der Sitzgemeinde ausgewiesen sind. Außerdem sind Investitionen über „Fremdfinanzierungen“ (Leasing, Finanzierung über Genossenschaften oder Gesellschaften usw.) in ihrer Gesamtgröße nicht in die Direkt-Verschuldung einbezogen. Investitionen Im Haushaltsjahr 2017 konnten in den Gemeindehaushalten Investitionssummen von rd. EUR 108,4 Mio. festgestellt werden. Einmalige Aufwendungen und Ausgaben aus Transaktion en Nach privatwirtschaftlichen buchhalterischen Grundsätzen wären werterhöhende Instandhaltungen zu aktivieren. Eine genaue Abgrenzung ist allerdings nicht möglich, da Zuordnungen sehr fallspezifisch zu behandeln wären. Die Instandhaltungen wurden daher nicht als laufende Aufwendungen, sondern bei den Transaktionen ausgewiesen. Jahresergebnis Das Jahresergebnis (Saldo 4) ist die Summe der Ergebnisse der laufenden Gebarung (Saldo 1), der Vermögensgebarung (Saldo 2) sowie der Finanztransaktionen (Saldo 3) und beträgt im Jahr 2017 EUR -4.971.155,00. Während der Saldo 1 einen positiven Wert in der Höhe von EUR 80.222.885,00 aufweist, ergeben die Salden 2 und 3 einen negativen Wert in der Höhe von insg. EUR -85.194.040,00.
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Im Jahresergebnis finden sich jene Einnahmen und Ausgaben, die sich ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2017 beziehen. Einnahmen aus Vorperioden, auch Soll-Überschüsse genannt, die für Investitionen herangezogen werden, sind im Saldo 4 nicht enthalten. Die Verwendung von Einnahmen über mehrere Perioden (Soll-Überschüsse), wie zB. für den Erwerb von unbeweglichem und beweglichem Vermögen, kann infolge dessen zu einem negativen Jahresergebnis (Saldo 4) führen. Das negative Jahresergebnis im Jahr 2017 in der Höhe von EUR -4.971.155,00 mündet durch die Berücksichtigung von Soll-Überschüssen aus dem Vorjahr in der Höhe von insg. EUR 96.866.305,00 in ein positives Ergebnis in der Höhe von EUR 91.895.150,00. Die Soll-Überschüsse sind sohin als finanzieller Polster für die Zukunft zu betrachten, der im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinden im Sinne der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit unter anderem zur Schaffung von Liquidität, Tätigung von Investitionen und Schuldentilgung verwendet werden kann. Finanzierungssaldo Der Finanzierungssaldo oder auch Maastricht-Ergebnis ist jener Wert, der der Neuverschuldung des öffentlichen Haushaltes entspricht. Im Sinne der Bestimmungen des Stabilitätspaktes sollte dieser Wert für die Gemeinden die NULL-Grenze nicht unterschreiten (ordentlicher Stabilitätsbeitrag der Gemeinden). Die diesbezügliche Grafik zeigt auf, dass zwischen Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen eine Differenz gegeben ist, was auf die mit größtmöglicher kaufmännischer Sorgfalt erstellten Voranschläge (Einnahmen mit unteren, Ausgaben mit oberen Grenzwerten) zurückzuführen ist und die Rechnungsabschlusswerte daher einen weit positiveren Wert ergeben. Der negative diesbezügliche Wert der Rechnungsabschlüsse 2017 ist mit EUR -15.642.257,00 aufgrund eines geänderten Berechnungsmodus des Finanzierungssaldos betreffend die Investitions- und Tilgungszuschüsse gegeben. Da bei der Berechnung der öffentlichen Finanzen gem. ESVG 2010 die Statistik Austria die Investitions- und Tilgungszuschüsse nicht mehr als „maastrichtschonend“ betrachtet, wurden die burgenländischen Gemeinden aufgefordert, zukünftig von diesen zahlungsunwirksamen Buchungen abzusehen. Wurden in den Haushaltsjahren 2015 bzw. 2016 noch rd. EUR 7,2 Mio. bzw. 3,8 Mio. Investitions- und Tilgungszuschüsse gebucht, ergab sich im Haushaltsjahr 2017 ein Buchungsbetrag von nur noch rd. EUR 118.309,00. Laufende Ausgaben Diese umfassen die Ausgaben aus dem Personal-, Refinanzierungs- (Schuldendienst, Miete, Leasing, Pacht usw.), Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Energiebezüge, Versorgungs- und Entsorgungsbeiträge, Versicherungen, Telekommunikation, Rechts- und Beratungsaufwand usw.), den Transferleistungen (inklusive der Landesumlage und der Kosten für die Sozialleistungen an das Land, wie Sozial- und Behindertenhilfe, Jugendwohlfahrt und Pflegesicherung sowie die sonstigen Abgaben an das Land, wie Schul- und Heimerhaltungsbeiträge, Musikschulbeiträge, Pensionsbeiträge für Bürgermeister, Kreisärzte, Gemeindebedienstete, Krankenanstaltenabgangsbeiträge,
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Tierkörperverwertungsbeiträge, Sanitätsbeiträge und darüber hinaus Transferzahlungen an Gemeinden o.a.) und aus den Instandhaltungen. Rangmäßige Darstellung einiger Ausgaben- und Einnah mengrößen Die wertmäßige Darstellung und rangmäßige Zuordnung basiert grundsätzlich auf den Pro-Kopf-Werten. Ausnahmen bilden der Vergleich des Finanzierungssaldos und der freien Finanzspitze, da speziell in diesen Bereichen allein der Vergleich der tatsächlichen Werte die entsprechenden Rückschlüsse zulässt. Gemeindedatenblatt Dieses umfasst alle wesentlichen Ergebnisse einer Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Werte betreffend Kassastand und Einnahmen- und Ausgabenrückstände. Kassenbestände Der Kassenbestand stellt gleichzeitig das IST-Ergebnis dar. Negativwerte können ihre Ursache in Investitionen ohne entsprechende Bedeckung bzw. in der mangelhaften Eintreibung der Einnahmenrückstände finden. Beachtet werden sollten allerdings auch die Ausgabenrückstände, die in Konnex mit Kassenbestand und Einnahmenrückständen zu sehen sind. Ein Rückstandswert von über 10 % der Gesamteinnahmen oder Gesamtausgaben bedarf einer entsprechenden Analyse und eventuellen Gegensteuerung. Schlussbemerkungen Die Finanzstatistik soll einen ersten Überblick über die Finanzgebarung des betreffenden Haushaltsjahres geben. Eine stichhaltige Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist aber nur durch Beobachtung mehrerer Jahresergebnisse unter Einbeziehung der Geldflüsse (IST-Werte) möglich. In besonderen Fällen ist eine aufsichtsbehördliche Entscheidungsfindung durch eine Detailprüfung „vor Ort“ zu ergänzen. Ein zielführender Vergleich von Einzelpositionen zwischen den Gemeinden besitzt nur dann Aussagekraft, wenn räumliche, größenmäßige oder infrastrukturelle Gegebenheiten (regionale Zugehörigkeit, Bevölkerungsanzahl, Betriebsansiedlungen, Anzahl der Ortsteile usw.) annähernd ident sind.
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Entwicklung der Einnahmen und Schulden samt Schuldendienst
- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
2013 2014 2015 2016 2017
Einnahmen 617.361.825 626.769.370 646.911.193 676.819.731 696.611.721
Schulden 319.098.097 313.140.696 312.325.073 311.927.996 309.289.209
Schuldendienst 42.619.249 35.114.455 32.796.528 37.057.264 37.196.695
Entwicklung der Einnahmen und Schulden samt
Schuldendienst
20
Finanzierungssaldo der burgenländischen Gemeinden
2013 2014 2015 2016 2017
VA -27.964.600,00 -35.592.600,00 -44.700.100,00 -54.642.873,00 -53.958.700,00
RA 4.383.474,98 919.275,91 3.307.844,93 -1.601.113,92 -15.642.257,08
-27.964.600,00
-35.592.600,00
-44.700.100,00
-54.642.873,00
-53.958.700,00
4.383.474,98
919.275,91
3.307.844,93
-1.601.113,92
-15.642.257,08
-60.000.000,00
-50.000.000,00
-40.000.000,00
-30.000.000,00
-20.000.000,00
-10.000.000,00
-
10.000.000,00
Finanzierungssaldo der burgenländischen Gemeinden - Entwicklung seit 2013
21
Erträge und Aufwendungen – absolute Werte
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
sonst.einm.Ertr. 2.432.688 393.258 241.387 816.923 1.365.392 592.652 1.016.262
Sonst.lfd.Ertrag 13.012.023 4.819.983 3.450.228 10.302.636 17.047.355 5.975.519 10.359.631
Bedarfs+Finanzzuw. 13.934.248 8.781.206 5.358.647 9.806.079 14.432.384 11.457.594 15.804.722
Transferzahlungen 995.227 1.741.011 1.266.171 400.408 3.450.227 -90.637 577.211
Gebühren 9.605.997 5.326.409 4.203.376 5.798.890 12.206.207 6.828.201 11.286.239
Ertragsanteile 46.633.296 19.330.296 12.703.237 28.628.632 42.283.892 27.545.326 39.799.413
Steuern und Abgaben 24.538.148 6.429.337 4.525.418 11.961.357 21.269.984 11.044.561 17.780.461
Erträge - absolute Werte in Euro
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
Transferzahlungen 26.834.126 9.105.705 6.313.060 14.462.629 24.172.865 14.715.973 23.247.645
Leasing-Miet- u s.Fauf 4.207.893 1.657.689 1.638.837 3.079.963 4.318.585 2.135.593 3.084.311
Zinsen 438.019 453.946 402.193 258.228 619.962 357.772 588.452
Verwaltung-Betrieb 28.275.873 12.723.024 8.355.292 18.120.129 28.646.713 16.478.993 25.362.204
Bezüge der Organe 2.866.233 2.185.104 1.141.044 1.959.600 2.788.624 2.578.875 2.976.353
Personalkosten 34.066.233 11.545.099 8.476.186 19.297.492 30.387.047 16.140.116 24.962.505
Aufwendungen - absolute Werte in Euro
22
Einnahmen und Ausgaben aus Vermögens- und
Finanztransaktionen – absolute Werte
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
Vorjahresergebnisse 17.940.720 6.402.714 5.425.708 12.686.986 24.111.816 11.581.060 18.717.302
Rücklagenentnahmen 2.709.128 216.835 7.563 1.009.172 783.566 1.391.309 1.159.191
Darlehensaufnahmen 7.634.121 1.120.354 2.748.786 482.416 7.606.706 4.797.137 6.359.474
Veräußerungen 2.960.183 299.763 391.168 1.320.174 1.738.725 921.719 1.551.275
Einnahmen aus Transaktionen - absolute Werte
in Euro
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
Sonstige Ausgaben 1.953.757 1.661.414 488.409 1.878.888 1.461.609 625.620 2.541.484
Rücklagenzuführung 562.195 136.792 161.297 436.181 571.266 2.039.230 781.159
Schuldentilgungen 6.556.052 3.596.185 4.262.118 3.156.487 7.218.840 3.777.322 5.511.119
Instandhaltungen 6.586.649 3.015.833 1.475.339 2.859.625 5.002.859 3.700.975 5.253.103
Vermögenserwerb 20.873.972 4.943.257 4.989.522 12.772.514 31.162.143 14.130.596 19.544.411
Ausgaben aus Transaktionen - absolute Werte in
Euro
23
Ergebnisse absolute Werte und Pro Kopf Werte
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
Gebarungsergebnis 16.409.370 6.669.086 4.452.884 10.740.922 20.196.399 10.222.889 17.967.661
Jahresergebnis -941.302 653.201 775.958 -1.918.428 -1.999.018 -992.106 -549.460
Finanzspitze 5.520.982 4.190.003 1.323.232 7.588.186 13.211.572 5.590.208 8.720.578
Finanzierungssaldo -4.925.000 1.097.141 66.604 -1.023.390 -7.719.524 -1.044.241 -2.093.848
Ergebnisse - absolute Werte in Euro
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
EU GS JE MA ND OP OW
Gebarungsergebnis 283 254 258 272 349 271 334
Jahresergebnis -16 25 45 -49 -35 -26 -10
Finanzspitze 95 160 77 192 228 148 162
Finanzierungssaldo -85 42 4 -26 -133 -28 -39
Ergebnisse - Pro Kopf in Euro
24
Schuldendienst absolute Werte und Pro Kopf Werte
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
privatwirtschaftlicher HH 2.790.647 2.784.442 3.874.835 1.706.560 4.638.286 2.306.876 4.850.132
öffentlicher Haushalt 4.203.424 1.265.689 789.476 1.708.155 3.200.516 1.828.218 1.249.439
sonstige Refinanzierung 4.207.893 1.657.689 1.638.837 3.079.963 4.318.585 2.135.593 3.084.311
Schuldendienst & sonstige Finanzierungskosten -
absolute Werte in Euro
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EU GS JE MA ND OP OW
privatwirtschaftlicher HH 48 106 224 43 80 61 90
öffentlicher Haushalt 73 48 46 43 55 48 23
sonstige Refinanzierung 73 63 95 78 75 57 57
Schuldendienst & sonstige Finanzierungskosten - Pro Kopf in
Euro
25
Schulden absolute Werte und Pro Kopf Werte
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
EU GS JE MA ND OP OW
betriebswirtschaftlicher HH 25.093.254 26.769.733 27.279.906 13.246.472 35.573.145 22.823.926 36.173.769
öffentlicher Haushalt 26.076.137 11.576.669 7.733.536 14.160.434 29.522.218 16.940.737 16.319.274
Schulden - absolute Werte in Euro
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
EU GS JE MA ND OP OW
betriebswirtschaftlicher HH 433 1.021 1.580 335 615 605 672
öffentlicher Haushalt 450 441 448 359 510 449 303
Schulden - Pro Kopf in Euro
26
Kassenbestand - Ergebnisvergleich
GKZ Gemeinde IST-Ergebnis
Kassenbestand
Einnahmen-
reste
Ausgaben-
reste
SOLL-
Ergebnis
E-
Reste
in % d
G-Einn
A-Reste
in % d
G-Ausg
Land Burgenland 106.315.770 27.760.535 47.414.708 86.661.597 3,99% 7,74%
Bezirk EU 19.606.362 5.979.502 9.176.494 16.409.370 4,10% 7,08%
10101 Eisenstadt 1.755.536 1.212.480 1.521.455 1.446.561 2,87% 3,73%
10201 Rust 338.458 500.271 380.164 458.565 7,23% 5,89%
10301 Breitenbrunn 1.537.479 161.501 101.818 1.597.162 2,99% 2,68%
10302 Donnerskirchen 128.563 80.251 54.562 154.252 1,99% 1,41%
10303 Großhöflein 1.142.785 300.366 975.328 467.823 5,99% 21,44%
10304 Hornstein 455.581 81.757 104.071 433.267 1,13% 1,53%
10305 Klingenbach 133.161 4.506 7.441 130.227 0,19% 0,33%
10306 Leithaprodersdorf 1.718.489 159.600 413.906 1.464.183 3,09% 11,20%
10320 Loretto 245.714 32.275 12.022 265.966 2,76% 1,33%
10307 Mörbisch am See 177.971 933.439 618.960 492.451 20,95% 15,62%
10308 Müllendorf 693.715 83.134 395.848 381.000 2,29% 12,17%
10309 Neufeld an der Leitha 911.151 199.327 132.112 978.366 2,50% 1,89%
10310 Oggau am Neusiedler See 1.531.166 42.234 89.158 1.484.242 0,93% 2,90%
10311 Oslip 41.998 107.132 136.262 12.867 5,17% 6,62%
10312 Purbach am Neusiedler See 205.706 360.010 565.142 574 6,98% 10,96%
10313 Sankt Margarethen im Burgenland 897.668 640.686 945.847 592.507 12,55% 20,97%
10314 Schützen am Gebirge 755.923 26.001 115.118 666.806 0,72% 3,90%
10315 Siegendorf 2.556.554 255.066 297.651 2.513.969 3,44% 6,08%
10316 Steinbrunn 804.619 252.087 132.956 923.749 4,91% 3,16%
10321 Stotzing 104.099 15.967 114.049 6.017 1,21% 8,70%
10317 Trausdorf an der Wulka 218.588 114.102 71.992 260.698 3,58% 2,46%
10318 Wimpassing an der Leitha 1.401.324 199.256 741.056 859.523 5,33% 25,73%
10319 Wulkaprodersdorf 1.035.321 167.954 1.064.261 139.014 3,15% 20,47%
10323 Zagersdorf 186.533 29.428 111.826 104.134 1,88% 7,64%
10322 Zillingtal 628.261 20.673 73.488 575.447 0,92% 4,38%
Bezirk GS 6.789.932 2.010.083 2.130.928 6.669.086 3,56% 4,28%
10426 Bildein 39.484 78.930 10.651 107.763 9,83% 1,53%
10401 Bocksdorf 285.629 57.099 19.485 323.244 3,59% 1,54%
10402 Burgauberg-Neudauberg 569.213 104.505 74.812 598.905 4,17% 3,93%
10403 Eberau 149.336 105.635 162.393 92.579 3,98% 6,33%
10404 Gerersdorf-Sulz 169.175 60.102 106.533 122.744 3,18% 6,03%
10420 Großmürbisch 89.017 4.805 1.601 92.221 0,81% 0,32%
10405 Güssing 256.183 185.414 266.347 175.250 2,16% 3,17%
10406 Güttenbach 281.670 59.034 17.096 323.607 3,28% 1,16%
27
GKZ Gemeinde IST-Ergebnis
Kassenbestand
Einnahmen-
reste
Ausgaben-
reste
SOLL-
Ergebnis
E-
Reste
in % d
G-Einn
A-Reste
in % d
G-Ausg
10418 Hackerberg 23.070 14.368 19.830 17.607 2,19% 3,10%
10407 Heiligenbrunn 244.615 7.873 28.912 223.576 0,54% 2,33%
10424 Heugraben 107.485 7.416 6.418 108.483 1,53% 1,71%
10421 Inzenhof 147.433 29.863 19.902 157.394 2,41% 1,84%
10422 Kleinmürbisch 7.169 4.417 221 11.365 0,81% 0,04%
10408 Kukmirn 186.240 102.916 188.100 101.056 3,09% 5,82%
10428 Moschendorf 105.601 87.224 14.360 178.465 7,07% 1,36%
10409 Neuberg 263.210 30.896 17.985 276.121 1,79% 1,24%
10410 Neustift bei Güssing 7.991 42.383 9.838 40.535 4,91% 1,19%
10411 Olbendorf 312.938 89.365 98.425 303.877 3,43% 4,28%
10412 Ollersdorf im Burgenland -40.884 204.297 164.147 -734 12,13% 9,74%
10427 Rauchwart 288.656 24.751 11.132 302.275 1,80% 1,04%
10425 Rohr im Burgenland 700.672 13.480 25.527 688.625 0,98% 3,74%
10413 Sankt Michael im Burgenland 482.161 23.554 27.543 478.173 0,93% 1,33%
10414 Stegersbach 1.264.811 210.000 217.050 1.257.761 3,07% 3,89%
10415 Stinatz 117.061 47.054 50.435 113.681 2,39% 2,72%
10416 Strem 244.478 313.428 540.958 16.949 15,54% 27,05%
10417 Tobaj 2.530 75.629 16.990 61.169 3,17% 0,73%
10423 Tschanigraben 418.241 1.711 5.590 414.362 0,21% 1,34%
10419 Wörterberg 66.748 23.932 8.649 82.032 2,83% 1,13%
Bezirk JE 5.373.096 1.950.090 2.870.302 4.452.884 4,61% 7,59%
10501 Deutsch Kaltenbrunn 285.810 296.651 31.473 550.988 10,07% 1,31%
10502 Eltendorf 505.579 112.758 87.111 531.226 5,16% 5,26%
10503 Heiligenkreuz im Lafnitztal 1.162.425 440.905 189.902 1.413.428 7,18% 4,02%
10504 Jennersdorf 1.202.556 472.616 417.810 1.257.362 4,51% 4,53%
10511 Königsdorf 238.184 40.992 170.456 108.720 2,69% 12,04%
10505 Minihof-Liebau 6.757 59.541 91.267 -24.968 2,45% 3,72%
10506 Mogersdorf 106.971 80.398 104.538 82.830 3,38% 4,55%
10512 Mühlgraben 429.271 13.140 103.478 338.933 1,21% 13,80%
10507 Neuhaus am Klausenbach 73.550 80.667 30.125 124.092 3,36% 1,32%
10508 Rudersdorf -188.064 248.224 1.143.283 -1.083.123 4,81% 18,31%
10509 Sankt Martin an der Raab 1.318.487 69.948 486.497 901.938 1,75% 15,75%
10510 Weichselbaum 231.570 34.249 14.362 251.458 2,23% 1,12%
Bezirk MA 10.930.144 4.703.695 4.892.918 10.740.922 5,47% 6,50%
10616 Antau 880.426 49.892 545.551 384.768 2,75% 38,11%
10611 Bad Sauerbrunn -478.215 661.622 438.475 -255.068 15,24% 9,54%
10617 Baumgarten 454.754 125.713 102.954 477.514 7,23% 8,17%
10601 Draßburg 143.220 158.080 170.470 130.831 7,72% 8,89%
10602 Forchtenstein 3.250.213 194.834 812.243 2.632.805 2,11% 12,28%
10603 Hirm 246.312 10.394 112.473 144.233 0,57% 6,64%
28
GKZ Gemeinde IST-Ergebnis
Kassenbestand
Einnahmen-
reste
Ausgaben-
reste
SOLL-
Ergebnis
E-
Reste
in % d
G-Einn
A-Reste
in % d
G-Ausg
10619 Krensdorf 183.387 148.242 77.191 254.439 7,20% 4,28%
10604 Loipersbach 1.165.137 25.312 7.587 1.182.862 0,90% 0,47%
10605 Marz 549.532 135.871 74.299 611.103 3,24% 2,07%
10606 Mattersburg -1.369.541 1.841.985 291.081 181.363 11,90% 1,90%
10607 Neudörfl 580.584 675.860 544.695 711.749 6,65% 5,76%
10608 Pöttelsdorf 470.814 38.552 65.293 444.073 1,78% 3,79%
10609 Pöttsching 1.170.314 136.742 451.116 855.940 1,95% 7,31%
10610 Rohrbach bei Mattersburg 270.172 124.033 370.941 23.264 2,68% 8,04%
10612 Schattendorf 1.756.081 99.596 429.261 1.426.416 2,05% 12,54%
10613 Sieggraben 164.439 50.749 32.527 182.661 2,35% 1,65%
10614 Sigleß 427.256 91.011 211.754 306.512 4,48% 12,29%
10615 Wiesen 374.299 111.903 79.254 406.948 2,45% 1,91%
10618 Zemendorf-Stöttera 690.960 23.302 75.753 638.510 0,83% 3,48%
Bezirk ND 26.652.081 6.448.882 12.904.564 20.196.399 4,25% 9,63%
10701 Andau 967.180 266.753 47.735 1.186.198 3,60% 0,77%
10702 Apetlon 764.020 185.181 482.593 466.608 5,19% 15,55%
10703 Bruckneudorf 1.111.911 117.383 38.632 1.190.663 1,87% 0,76%
10704 Deutsch Jahrndorf 210.865 83.728 319.651 -25.058 5,91% 22,16%
10727 Edelstal 155.318 17.764 59.956 113.126 0,76% 2,70%
10705 Frauenkirchen 3.762.183 253.800 80.641 3.935.343 2,37% 1,19%
10706 Gattendorf 599.767 338.803 927.304 11.266 15,22% 41,86%
10707 Gols 1.237.162 828.113 844.741 1.220.534 8,25% 9,59%
10708 Halbturn 1.041.327 126.569 616.569 551.327 1,87% 9,94%
10709 Illmitz 2.977.003 225.742 1.832.329 1.370.416 3,80% 40,14%
10710 Jois 1.709.831 221.889 283.629 1.648.091 5,14% 10,64%
10711 Kittsee 841.588 229.718 58.562 1.012.744 2,86% 0,83%
10712 Mönchhof 1.495.904 314.158 836.975 973.087 6,05% 19,84%
10725 Neudorf 627.112 79.594 539.882 166.824 4,37% 32,60%
10713 Neusiedl am See 471.397 885.758 601.937 755.218 4,82% 3,41%
10714 Nickelsdorf 1.094.704 184.623 900.836 378.491 5,06% 27,52%
10715 Pama 1.779.021 43.804 1.365 1.821.460 1,16% 0,07%
10716 Pamhagen 319.348 374.205 255.360 438.193 10,81% 8,45%
10717 Parndorf -881.951 238.535 625.492 -1.268.908 2,16% 5,08%
10718 Podersdorf am See 1.517.922 613.279 834.915 1.296.286 8,64% 10,34%
10726 Potzneusiedl 370.305 125.743 370.173 125.874 7,38% 23,45%
10719 Sankt Andrä am Zicksee 384.465 33.129 372.896 44.697 0,84% 9,59%
10720 Tadten 691.759 40.396 112.555 619.599 1,40% 4,98%
10721 Wallern im Burgenland 358.746 223.021 120.641 461.125 6,74% 4,24%
10722 Weiden am See 1.426.832 117.241 429.543 1.114.530 1,48% 6,31%
10723 Winden am See 553.684 232.841 872.160 -85.635 8,03% 29,22%
29
GKZ Gemeinde IST-Ergebnis
Kassenbestand
Einnahmen-
reste
Ausgaben-
reste
SOLL-
Ergebnis
E-
Reste
in % d
G-Einn
A-Reste
in % d
G-Ausg
10724 Zurndorf 1.064.679 47.111 437.492 674.299 0,81% 8,54%
Bezirk OP 15.921.323 2.187.451 7.883.497 10.225.276 2,57% 10,52%
10801 Deutschkreutz 509.767 339.837 383.737 465.867 5,65% 6,92%
10802 Draßmarkt 515.560 18.725 46.231 488.054 0,73% 2,24%
10803 Frankenau-Unterpullendorf 1.375.113 34.496 869.303 540.307 1,46% 47,71%
10804 Großwarasdorf 2.369.850 102.577 2.203.639 268.788 3,76% 89,51%
10805 Horitschon 820.699 84.272 789.219 115.752 2,01% 19,39%
10806 Kaisersdorf 83.801 15.321 21.297 77.825 1,56% 2,36%
10807 Kobersdorf 164.993 187.671 296.287 56.377 3,35% 5,34%
10808 Lackenbach 342.815 20.272 5.076 358.012 0,99% 0,30%
10824 Lackendorf -167.180 18.186 -221.435 72.441 1,22% -15,59%
10809 Lockenhaus 870.149 204.314 377.209 697.255 3,70% 7,81%
10810 Lutzmannsburg 657.392 48.775 274.755 431.412 1,48% 9,62%
10811 Mannersdorf an der Rabnitz 1.496.300 108.688 20.693 1.584.295 2,71% 0,86%
10812 Markt Sankt Martin 187.982 39.833 143.465 84.350 1,94% 7,27%
10813 Neckenmarkt 226.440 59.993 216.126 70.307 2,09% 7,71%
10814 Neutal 386.633 26.308 237.104 175.837 0,76% 7,19%
10815 Nikitsch 1.137.201 116.107 587.388 665.919 3,19% 19,74%
10828 Oberloisdorf 128.651 4.969 22.409 111.211 0,31% 1,52%
10816 Oberpullendorf 943.549 157.417 116.064 984.903 1,98% 1,66%
10817 Pilgersdorf 773.027 70.087 576.787 266.327 2,09% 18,70%
10818 Piringsdorf -25.389 43.281 57.065 -39.173 3,30% 4,23%
10819 Raiding 135.927 245.566 140.777 240.716 12,69% 8,31%
10820 Ritzing 568.326 25.227 39.719 553.833 1,17% 2,47%
10821 Steinberg-Dörfl 87.808 88.800 64.819 111.788 2,88% 2,18%
10822 Stoob 654.723 21.663 385.538 290.847 0,64% 12,40%
10825 Unterfrauenhaid 18.556 35.352 -12.622 66.530 2,87% -1,08%
10826 Unterrabnitz-Schwendgraben 192.979 5.691 20.973 177.697 0,47% 2,04%
10827 Weingraben 843.575 34.980 29.442 849.113 2,12% 3,68%
10823 Weppersdorf 622.074 29.041 192.431 458.685 0,85% 6,52%
Bezirk OW 21.042.833 4.480.832 7.556.005 17.967.661 3,48% 6,81%
10901 Bad Tatzmannsdorf 988.083 146.109 509.793 624.400 2,43% 9,44%
10931 Badersdorf 302.707 11.953 9.285 305.376 1,44% 1,76%
10902 Bernstein 597.635 128.646 536.594 189.686 3,44% 15,13%
10903 Deutsch Schützen - Eisenberg 417.805 69.707 46.891 440.621 2,72% 2,21%
10904 Grafenschachen 92.629 27.699 94.073 26.256 1,29% 4,42%
10905 Großpetersdorf 900.750 712.038 467.095 1.145.693 8,33% 6,31%
10906 Hannersdorf 160.198 41.171 4.774 196.594 2,44% 0,32%
10930 Jabing 446.506 31.221 44.254 433.472 1,81% 3,42%
10907 Kemeten 189.261 37.802 19.525 207.538 1,41% 0,79%
30
GKZ Gemeinde IST-Ergebnis
Kassenbestand
Einnahmen-
reste
Ausgaben-
reste
SOLL-
Ergebnis
E-
Reste
in % d
G-Einn
A-Reste
in % d
G-Ausg
10908 Kohfidisch 557.789 64.053 84.935 536.907 1,82% 2,84%
10909 Litzelsdorf -224.231 198.776 111.362 -136.817 10,49% 5,48%
10910 Loipersdorf-Kitzladen 679.019 96.618 81.032 694.605 3,39% 3,75%
10911 Mariasdorf 377.956 108.993 183.678 303.270 4,84% 9,43%
10912 Markt Allhau 157.506 147.375 33.852 271.029 3,88% 0,96%
10913 Markt Neuhodis 780.369 180.091 276.408 684.052 9,84% 24,12%
10914 Mischendorf 1.429.675 46.259 414.771 1.061.162 1,31% 16,82%
10929 Neustift an der Lafnitz 312.373 14.900 219.287 107.986 1,25% 20,17%
10915 Oberdorf im Burgenland 89.660 33.841 22.407 101.094 2,26% 1,61%
10916 Oberschützen 2.417.879 221.263 1.850.149 788.993 3,49% 33,28%
10917 Oberwart 3.201.273 673.303 1.143.867 2.730.709 2,54% 4,81%
10918 Pinkafeld 1.421.574 491.108 442.313 1.470.369 3,86% 3,93%
10919 Rechnitz 1.348.821 273.710 109.004 1.513.528 4,76% 2,57%
10920 Riedlingsdorf 729.157 23.576 239.980 512.753 0,73% 8,88%
10921 Rotenturm an der Pinka 235.639 82.379 139.115 178.902 3,48% 6,36%
10922 Schachendorf 153.076 24.776 6.478 171.374 1,75% 0,52%
10932 Schandorf 54.437 103.784 35.853 122.368 17,01% 7,35%
10923 Stadtschlaining 617.162 330.723 48.376 899.509 5,58% 0,96%
10924 Unterkohlstätten 1.306.515 3.799 45.916 1.264.398 0,12% 2,36%
10925 Unterwart 376.461 73.508 38.056 411.913 3,37% 2,15%
10926 Weiden bei Rechnitz 404.283 8.047 58.770 353.559 0,45% 4,15%
10927 Wiesfleck 322.942 42.192 124.504 240.629 1,83% 6,02%
10928 Wolfau 197.926 31.415 113.609 115.732 1,36% 5,16%
31
DATENBLA TT LANDESÜBERSICHT
32
33
Land Burgenland
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 290.299 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 696.611.721 Gesamtausgaben 1) 612.227.474 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 97.549.265 Personalkosten 144.874.679
Abgabenertragsanteile 216.924.092 Bezüge der gewählten Organe 16.495.832
Gebühren 55.255.320 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 137.962.228
Transferzahlungen 8.339.618 Zinsen für Finanzschulden 3.118.572
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 79.574.880 Transferzahlungen 118.852.002
Sonstige laufende Erträge 64.967.374 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 522.610.550 Laufende Aufwendungen 421.303.313
Einmalige Erträge 6.858.562 Instandhaltungen 2) 27.894.383
Kapitaltransfer 23.067.540 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 10.611.182
Gesamterträge 552.536.651 Gesamtaufwendungen 459.808.878
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 9.183.007 Erwerb von Vermögen 108.416.414
Darlehensaufnahmen 30.748.994 Rückzahlung von Finanzschulden 34.078.123
Rücklagenentnahmen 7.276.764 Rücklagenzuführungen 4.688.119
Vorjahresüberschuss 96.866.305 Vorjahresabgang 5.235.940
Vermögens- und Finanztransaktionen 144.075.070 Vermögens- und Finanztransaktionen 152.418.596
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 86.659.210 299
Jahresergebnis -4.971.155 -17 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -15.642.257 -54 4.672.956
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 46.144.762 159 8,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 309.289.209 1.065 Schulden für den öffentlichen Haushalt 122.329.006 421 Schulden für marktbestimmte Betriebe 186.960.204 644
Haftungen: 187.694.429 Schuldendienst gesamt 37.196.695 128 7,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 14.244.917 49 2,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 22.951.778 79 4,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 20.122.872 69 3,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 57.319.567 197 11,0% der lfd. Erträge Personalkosten 144.874.679 499 27,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 118.852.002 409 22,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 16.495.832 57 3,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 117.839.356 406 22,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 27.894.383 96 5,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 483.275.819 1.665 92,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 18.900.061 65 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 60.289.717 208 11,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 106.315.770 366 offene Forderungen 27.760.535 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 47.414.708 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
34
35
DATENBLÄTTER BEZIRK
EISENSTADT-UMGEBUNG
36
37
Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 57.915 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 146.012.526 Gesamtausgaben 1) 129.603.156 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 24.538.148 Personalkosten 34.066.233
Abgabenertragsanteile 46.633.296 Bezüge der gewählten Organe 2.866.233
Gebühren 9.605.997 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 28.275.873
Transferzahlungen 995.227 Zinsen für Finanzschulden 438.019
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 13.934.248 Transferzahlungen 26.834.126
Sonstige laufende Erträge 13.012.023 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 108.718.939 Laufende Aufwendungen 92.480.484
Einmalige Erträge 2.432.688 Instandhaltungen 2) 6.586.649
Kapitaltransfer 3.616.747 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.953.757
Gesamterträge 114.768.374 Gesamtaufwendungen 101.020.889
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 2.960.183 Erwerb von Vermögen 20.873.972
Darlehensaufnahmen 7.634.121 Rückzahlung von Finanzschulden 6.556.052
Rücklagenentnahmen 2.709.128 Rücklagenzuführungen 562.195
Vorjahresüberschuss 17.940.720 Vorjahresabgang 590.048
Vermögens- und Finanztransaktionen 31.244.152 Vermögens- und Finanztransaktionen 28.582.267
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 16.409.370 283
Jahresergebnis -941.302 -16 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -4.925.000 -85 1.926.782
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 5.520.982 95 5,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 51.169.391 884 Schulden für den öffentlichen Haushalt 26.076.137 450 Schulden für marktbestimmte Betriebe 25.093.254 433
Haftungen: 30.278.541 Schuldendienst gesamt 6.994.071 121 6,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 4.203.424 73 3,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 2.790.647 48 2,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 4.207.893 73 3,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 11.201.964 193 10,3% der lfd. Erträge Personalkosten 34.066.233 588 31,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 26.834.126 463 24,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 2.866.233 49 2,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 24.067.980 416 22,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 6.586.649 114 6,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 105.623.184 1.824 97,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 4.536.027 78 4,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 13.561.851 234 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 19.606.362 339 offene Forderungen 5.979.502 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 9.176.494 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
38
Gemeinde: Eisenstadt
Gemeindestatus: Freistadt PLZ: 7000 GKZ: 10101 Einwohner laut Registerzählung 2015: 14.069 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 42.245.238 Gesamtausgaben 1) 40.798.677 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 11.767.639 Personalkosten 10.885.082
Abgabenertragsanteile 14.046.801 Bezüge der gewählten Organe 463.270
Gebühren 2.592.232 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 8.320.713
Transferzahlungen 742.367 Zinsen für Finanzschulden 181.302
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 2.421.990 Transferzahlungen 10.796.940
Sonstige laufende Erträge 3.056.140 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 34.627.169 Laufende Aufwendungen 30.647.307
Einmalige Erträge 1.333.599 Instandhaltungen 2) 2.795.796
Kapitaltransfer 322.653 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 612.180
Gesamterträge 36.283.421 Gesamtaufwendungen 34.055.283
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 577.399 Erwerb von Vermögen 5.075.611
Darlehensaufnahmen 2.020.000 Rückzahlung von Finanzschulden 1.609.181
Rücklagenentnahmen 1.740.001 Rücklagenzuführungen 58.601
Vorjahresüberschuss 1.624.417 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 5.961.816 Vermögens- und Finanztransaktionen 6.743.394
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.446.561 103 132
Jahresergebnis -177.856 -13 97
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -3.472.439 -247 146 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 903.903 64 136 2,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 22.316.757 1.586 142 Schulden für den öffentlichen Haushalt 8.376.625 595 135 Schulden für marktbestimmte Betriebe 13.940.132 991 137
Haftungen: 9.006.250 Schuldendienst gesamt 1.790.483 127 105 5,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 504.109 36 107 1,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 1.286.374 91 116 3,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.645.520 117 152 4,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 3.436.003 244 130 9,9% der lfd. Erträge Personalkosten 10.885.082 774 168 31,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 10.796.940 767 168 31,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 463.270 33 5 1,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 6.675.193 474 133 19,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 2.795.796 199 158 8,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 35.052.285 2.491 168 101,2 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 2.375.164 169 6,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 4.808.430 342 13,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.755.536 125 136 offene Forderungen 1.212.480 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.521.455 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
39
Gemeinde: Rust
Gemeindestatus: Freistadt PLZ: 7071 GKZ: 10201 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.905 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.915.477 Gesamtausgaben 1) 6.456.911 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 931.495 Personalkosten 1.797.459
Abgabenertragsanteile 2.006.123 Bezüge der gewählten Organe 111.901
Gebühren 626.667 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.342.345
Transferzahlungen -79.116 Zinsen für Finanzschulden 8.746
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 650.185 Transferzahlungen 1.131.096
Sonstige laufende Erträge 1.091.352 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 5.226.706 Laufende Aufwendungen 4.391.547
Einmalige Erträge 32.079 Instandhaltungen 2) 885.256
Kapitaltransfer 200.757 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 13.435
Gesamterträge 5.459.542 Gesamtaufwendungen 5.290.238
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 653.940 Erwerb von Vermögen 1.020.517
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 146.156
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 801.995 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.455.935 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.166.673
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 458.565 241 96
Jahresergebnis -343.429 -180 147
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -282.062 -148 135 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -164.174 -86 166 -3,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.366.763 717 76 Schulden für den öffentlichen Haushalt 596.976 313 110 Schulden für marktbestimmte Betriebe 769.787 404 77
Haftungen: 3.805.364 Schuldendienst gesamt 154.902 81 70 3,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 65.869 35 102 1,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 89.033 47 79 1,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 71.879 38 83 1,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 226.781 119 64 4,3% der lfd. Erträge Personalkosten 1.797.459 944 171 34,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.131.096 594 163 21,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 111.901 59 58 2,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.270.466 667 167 24,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 885.256 465 170 16,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.422.959 2.847 170 103,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 117.523 62 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 512.325 269 9,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 338.458 178 118 offene Forderungen 500.271 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 380.164 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
40
Gemeinde: Breitenbrunn
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7091 GKZ: 10301 Einwohner laut Registerzählung 2014: 1.919 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.202.168 Gesamtausgaben 1) 3.848.063 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 636.849 Personalkosten 1.173.364
Abgabenertragsanteile 1.384.694 Bezüge der gewählten Organe 88.470
Gebühren 368.627 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 970.657
Transferzahlungen -45.813 Zinsen für Finanzschulden 7.427
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 413.153 Transferzahlungen 745.409
Sonstige laufende Erträge 1.148.966 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.906.476 Laufende Aufwendungen 2.985.327
Einmalige Erträge 28.133 Instandhaltungen 2) 255.758
Kapitaltransfer 79.776 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 837
Gesamterträge 4.014.385 Gesamtaufwendungen 3.241.922
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 457.988
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 148.154
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.187.783 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.187.783 Vermögens- und Finanztransaktionen 606.142
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.354.105 706 19
Jahresergebnis 166.322 87 48
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 300.125 156 34 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 545.371 284 40 14,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 619.718 323 31 Schulden für den öffentlichen Haushalt 330.222 172 88 Schulden für marktbestimmte Betriebe 289.497 151 37
Haftungen: 594.570 Schuldendienst gesamt 155.581 81 77 4,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 83.391 43 122 2,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 72.190 38 61 1,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 17.260 9 34 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 172.841 90 41 4,4% der lfd. Erträge Personalkosten 1.173.364 611 160 30,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 745.409 388 133 19,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.470 46 53 2,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 953.398 497 145 24,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 255.758 133 139 6,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.389.238 1.766 139 86,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 174.486 91 4,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 390.822 204 10,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2016 1.268.867 661 44 offene Forderungen 166.157 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 80.919 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
41
Gemeinde: Donnerskirchen
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7082 GKZ: 10302 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.731 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.029.833 Gesamtausgaben 1) 3.875.581 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 369.460 Personalkosten 961.209
Abgabenertragsanteile 1.267.679 Bezüge der gewählten Organe 101.826
Gebühren 384.974 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 803.156
Transferzahlungen -24.132 Zinsen für Finanzschulden 11.701
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 522.967 Transferzahlungen 527.717
Sonstige laufende Erträge 296.617 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.817.564 Laufende Aufwendungen 2.405.609
Einmalige Erträge 36.257 Instandhaltungen 2) 200.962
Kapitaltransfer 193.055 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 247.136
Gesamterträge 3.046.876 Gesamtaufwendungen 2.853.707
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 83.513
Darlehensaufnahmen 848.181 Rückzahlung von Finanzschulden 938.361
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 134.776 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 982.957 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.021.874
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 154.252 89 137
Jahresergebnis 19.477 11 77 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 90.256 52 70 848.181
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -691.110 -399 170 -24,5%
der lfd. Erträge
Schulden gesamt 862.584 498 51 Schulden für den öffentlichen Haushalt 635.840 367 114 Schulden für marktbestimmte Betriebe 226.744 131 37
Haftungen: 877.954 Schuldendienst gesamt 950.062 549 170 33,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 784.563 453 170 27,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 165.499 96 121 5,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 141.014 81 131 5,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.091.076 630 169 38,7% der lfd. Erträge Personalkosten 961.209 555 136 34,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 527.717 305 83 18,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 101.826 59 59 3,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 662.142 383 85 23,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 200.962 116 127 7,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.544.931 2.048 153 125,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 61.838 36 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 311.979 180 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 128.563 74 151 offene Forderungen 80.251 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 54.562 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
42
Gemeinde: Großhöflein
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7051 GKZ: 10303 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.070 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.016.669 Gesamtausgaben 1) 4.548.846 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 464.491 Personalkosten 915.814
Abgabenertragsanteile 1.494.883 Bezüge der gewählten Organe 119.182
Gebühren 242.907 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 789.914
Transferzahlungen -86.705 Zinsen für Finanzschulden 3.313
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 559.717 Transferzahlungen 775.757
Sonstige laufende Erträge 224.611 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.899.903 Laufende Aufwendungen 2.603.980
Einmalige Erträge 66.116 Instandhaltungen 2) 150.294
Kapitaltransfer 160.364 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 600.486
Gesamterträge 3.126.383 Gesamtaufwendungen 3.354.759
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 10.940 Erwerb von Vermögen 1.140.372
Darlehensaufnahmen 500.000 Rückzahlung von Finanzschulden 52.499
Rücklagenentnahmen 206.534 Rücklagenzuführungen 1.216
Vorjahresüberschuss 1.172.812 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.890.286 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.194.087
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 467.823 226 98
Jahresergebnis -704.989 -341 165
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.402.136 -677 166 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 159.246 77 128 5,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 758.293 366 34 Schulden für den öffentlichen Haushalt 490.833 237 100 Schulden für marktbestimmte Betriebe 267.459 129 35
Haftungen: 2.154.032 Schuldendienst gesamt 55.812 27 19 1,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 10.791 5 56 0,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 45.021 22 38 1,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 58.403 28 62 2,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 114.215 55 12 3,9% der lfd. Erträge Personalkosten 915.814 442 67 31,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 775.757 375 127 26,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 119.182 58 55 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 731.511 353 60 25,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 150.294 73 68 5,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.806.773 1.356 35 96,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 99.283 48 3,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 380.384 184 13,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.142.785 552 44 offene Forderungen 300.366 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 975.328 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
43
Gemeinde: Hornstein
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7053 GKZ: 10304 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.898 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.224.492 Gesamtausgaben 1) 6.791.225 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.248.171 Personalkosten 1.569.823
Abgabenertragsanteile 2.045.498 Bezüge der gewählten Organe 116.018
Gebühren 451.889 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.718.186
Transferzahlungen 123.533 Zinsen für Finanzschulden 6.285
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 625.041 Transferzahlungen 1.071.955
Sonstige laufende Erträge 367.597 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.861.730 Laufende Aufwendungen 4.482.266
Einmalige Erträge 69.235 Instandhaltungen 2) 59.982
Kapitaltransfer 15.193 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 763
Gesamterträge 4.946.157 Gesamtaufwendungen 4.543.011
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.212.777 Erwerb von Vermögen 1.618.790
Darlehensaufnahmen 500.947 Rückzahlung von Finanzschulden 204.130
Rücklagenentnahmen 5.867 Rücklagenzuführungen 15.179
Vorjahresüberschuss 558.744 Vorjahresabgang 410.116
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.278.335 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.248.214
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 433.267 150 116
Jahresergebnis 284.639 98 36
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -64.287 -22 104 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 184.586 64 137 3,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.330.992 804 83 Schulden für den öffentlichen Haushalt 822.934 284 105 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.508.058 520 98
Haftungen: 169.836 Schuldendienst gesamt 210.414 73 60 4,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 147.974 51 125 3,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 62.441 22 37 1,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 309.854 107 146 6,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 520.269 180 103 10,7% der lfd. Erträge Personalkosten 1.569.823 542 132 32,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.071.955 370 125 22,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 116.018 40 13 2,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.408.332 486 138 29,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 59.982 21 6 1,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.746.378 1.638 121 97,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 244.081 84 5,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 612.859 211 12,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 455.581 157 127 offene Forderungen 81.757 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 104.071 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
44
Gemeinde: Klingenbach
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7013 GKZ: 10305 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.234 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.356.696 Gesamtausgaben 1) 2.226.470 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 199.591 Personalkosten 648.463
Abgabenertragsanteile 899.945 Bezüge der gewählten Organe 88.487
Gebühren 116.773 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 457.278
Transferzahlungen 1.784 Zinsen für Finanzschulden 222
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 380.398 Transferzahlungen 332.196
Sonstige laufende Erträge 110.513 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.709.005 Laufende Aufwendungen 1.526.645
Einmalige Erträge 10.227 Instandhaltungen 2) 61.900
Kapitaltransfer 20.969 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.740.201 Gesamtaufwendungen 1.588.545
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 615.267
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 22.658
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 616.496 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 616.496 Vermögens- und Finanztransaktionen 637.925
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 130.227 106 130
Jahresergebnis -486.269 -394 167
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -486.269 -394 155 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 108.029 88 122 6,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 86.011 Schuldendienst gesamt 22.880 19 13 1,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 22.880 19 30 1,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 54.056 44 89 3,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 76.935 62 19 4,5% der lfd. Erträge Personalkosten 648.463 525 121 37,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 332.196 269 38 19,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.487 72 96 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 403.222 327 35 23,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 61.900 50 33 3,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.611.203 1.306 28 94,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 37.013 30 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 209.044 169 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 133.161 108 140 offene Forderungen 4.506 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 7.441 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
45
Gemeinde: Leithaprodersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2443 GKZ: 10306 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.189 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.158.191 Gesamtausgaben 1) 3.694.008 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 224.140 Personalkosten 331.139
Abgabenertragsanteile 882.300 Bezüge der gewählten Organe 88.753
Gebühren 260.165 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 489.930
Transferzahlungen -123.763 Zinsen für Finanzschulden 10.962
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 389.421 Transferzahlungen 394.649
Sonstige laufende Erträge 210.199 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.842.464 Laufende Aufwendungen 1.315.433
Einmalige Erträge 79.803 Instandhaltungen 2) 60.037
Kapitaltransfer 161.439 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 154
Gesamterträge 2.083.706 Gesamtaufwendungen 1.375.623
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 39.253 Erwerb von Vermögen 2.275.855
Darlehensaufnahmen 1.800.000 Rückzahlung von Finanzschulden 42.398
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 132
Vorjahresüberschuss 1.235.232 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 3.074.485 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.318.385
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.464.183 1.231 6
Jahresergebnis 228.951 193 13
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -646.484 -544 162 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 504.400 424 13 27,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.024.427 1.703 146 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.977.184 1.663 166 Schulden für marktbestimmte Betriebe 47.243 40 18
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 53.360 45 32 2,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 29.814 25 88 1,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 23.545 20 32 1,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 6.737 6 23 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 60.097 51 8 3,3% der lfd. Erträge Personalkosten 331.139 279 10 18,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 394.649 332 103 21,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.753 75 103 4,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 483.193 406 97 26,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 60.037 50 34 3,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.417.867 1.192 7 77,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 43.279 36 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 213.123 179 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.718.489 1.445 6 offene Forderungen 159.600 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 413.906 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
46
Gemeinde: Loretto
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 2443 GKZ: 10320 Einwohner laut Registerzählung 2015: 465 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.170.135 Gesamtausgaben 1) 904.169 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 60.014 Personalkosten 139.509
Abgabenertragsanteile 342.089 Bezüge der gewählten Organe 57.136
Gebühren 146.514 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 236.699
Transferzahlungen 100.604 Zinsen für Finanzschulden 20.487
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 172.544 Transferzahlungen 115.808
Sonstige laufende Erträge 33.920 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 855.685 Laufende Aufwendungen 569.640
Einmalige Erträge 18.920 Instandhaltungen 2) 90.328
Kapitaltransfer 25.005 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 899.610 Gesamtaufwendungen 659.968
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 133.961
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 110.240
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 270.526 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 270.526 Vermögens- und Finanztransaktionen 244.201
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 265.966 572 29
Jahresergebnis -4.559 -10 94
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -4.559 -10 96 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 104.397 225 58 12,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 362.382 779 81 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 362.382 779 124
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 130.727 281 160 15,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 130.727 281 165 15,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 7.317 16 45 0,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 138.045 297 149 16,1% der lfd. Erträge Personalkosten 139.509 300 12 16,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 115.808 249 12 13,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 57.136 123 157 6,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 229.382 493 141 26,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 90.328 194 157 10,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 770.208 1.656 123 90,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 9.421 20 1,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 77.351 166 9,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 245.714 528 49 offene Forderungen 32.275 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 12.022 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
47
Gemeinde: Mörbisch am See
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7072 GKZ: 10307 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.257 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.455.247 Gesamtausgaben 1) 3.962.797 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 589.697 Personalkosten 1.145.200
Abgabenertragsanteile 1.721.726 Bezüge der gewählten Organe 100.354
Gebühren 376.116 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.005.753
Transferzahlungen 44.813 Zinsen für Finanzschulden 6.034
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 621.788 Transferzahlungen 1.004.374
Sonstige laufende Erträge 245.333 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.599.473 Laufende Aufwendungen 3.261.716
Einmalige Erträge 26.590 Instandhaltungen 2) 162.608
Kapitaltransfer 133.004 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 201.780
Gesamterträge 3.759.067 Gesamtaufwendungen 3.626.104
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 39.974 Erwerb von Vermögen 212.120
Darlehensaufnahmen 150.000 Rückzahlung von Finanzschulden 124.538
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 34
Vorjahresüberschuss 506.207 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 696.181 Vermögens- und Finanztransaktionen 336.693
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 492.451 218 102
Jahresergebnis -13.756 -6 90
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -130.468 -58 114 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 77.201 34 151 2,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.197.979 531 54 Schulden für den öffentlichen Haushalt 370.430 164 85 Schulden für marktbestimmte Betriebe 827.549 367 67
Haftungen: 2.198.669 Schuldendienst gesamt 130.572 58 47 3,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 36.422 16 74 1,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 94.150 42 69 2,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 117.987 52 106 3,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 248.559 110 56 6,9% der lfd. Erträge Personalkosten 1.145.200 507 107 31,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.004.374 445 144 27,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 100.354 44 25 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 887.766 393 91 24,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 162.608 72 66 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.548.862 1.572 99 98,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 89.594 40 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 650.929 288 18,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 177.971 79 149 offene Forderungen 933.439 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 618.960 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
48
Gemeinde: Müllendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7052 GKZ: 10308 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.381 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.634.951 Gesamtausgaben 1) 3.253.951 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.070.325 Personalkosten 1.075.429
Abgabenertragsanteile 947.632 Bezüge der gewählten Organe 99.258
Gebühren 207.465 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 605.585
Transferzahlungen 14.129 Zinsen für Finanzschulden 14.464
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 510.181 Transferzahlungen 714.251
Sonstige laufende Erträge 251.245 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.000.976 Laufende Aufwendungen 2.508.987
Einmalige Erträge 83.431 Instandhaltungen 2) 225.213
Kapitaltransfer 156.273 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 10.375
Gesamterträge 3.240.681 Gesamtaufwendungen 2.744.575
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 7.480 Erwerb von Vermögen 210.112
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 299.264
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 386.790 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 394.270 Vermögens- und Finanztransaktionen 509.376
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 381.000 276 85
Jahresergebnis -5.790 -4 87
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 230.231 167 23 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 50.943 37 149 1,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.749.084 1.991 155 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.261.643 1.638 164 Schulden für marktbestimmte Betriebe 487.441 353 65
Haftungen: 354.362 Schuldendienst gesamt 313.728 227 146 10,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 248.213 180 168 8,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 65.514 47 81 2,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 42.519 31 71 1,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 356.246 258 136 11,9% der lfd. Erträge Personalkosten 1.075.429 779 169 35,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 714.251 517 155 23,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 99.258 72 97 3,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 563.067 408 100 18,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 225.213 163 146 7,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.033.465 2.197 159 101,1 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 241.782 175 8,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 391.248 283 13,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 693.715 502 53 offene Forderungen 83.134 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 395.848 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
49
Gemeinde: Neufeld an der Leitha
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 2491 GKZ: 10309 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.247 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.957.197 Gesamtausgaben 1) 6.978.831 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 818.899 Personalkosten 2.311.560
Abgabenertragsanteile 2.402.124 Bezüge der gewählten Organe 132.364
Gebühren 428.229 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.759.116
Transferzahlungen 7.349 Zinsen für Finanzschulden 20.616
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 787.181 Transferzahlungen 1.153.003
Sonstige laufende Erträge 1.823.883 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 6.267.664 Laufende Aufwendungen 5.376.659
Einmalige Erträge 19.195 Instandhaltungen 2) 287.992
Kapitaltransfer 1.442 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 87.632
Gesamterträge 6.288.301 Gesamtaufwendungen 5.752.284
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 930.133
Darlehensaufnahmen 135.000 Rückzahlung von Finanzschulden 160.374
Rücklagenentnahmen 362.906 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.170.991 Vorjahresabgang 136.041
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.668.897 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.226.548
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 978.366 301 79
Jahresergebnis -56.584 -17 105
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -246.593 -76 119 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 461.833 142 97 7,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.056.111 633 67 Schulden für den öffentlichen Haushalt 117.039 36 59 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.939.073 597 105
Haftungen: 2.975.361 Schuldendienst gesamt 180.990 56 41 2,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 61.474 19 79 1,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 119.516 37 61 1,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 211.312 65 121 3,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 392.302 121 65 6,3% der lfd. Erträge Personalkosten 2.311.560 712 167 36,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.153.003 355 117 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 132.364 41 17 2,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.547.804 477 135 24,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 287.992 89 96 4,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.825.025 1.794 136 92,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 138.184 43 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 604.800 186 9,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 911.151 281 100 offene Forderungen 199.327 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 132.112 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
50
Gemeinde: Oggau am Neusiedler See
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7063 GKZ: 10310 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.771 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.560.910 Gesamtausgaben 1) 3.076.668 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 261.564 Personalkosten 822.828
Abgabenertragsanteile 1.316.647 Bezüge der gewählten Organe 108.104
Gebühren 370.402 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 710.840
Transferzahlungen 35.484 Zinsen für Finanzschulden 13.284
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 491.317 Transferzahlungen 533.081
Sonstige laufende Erträge 254.602 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.730.015 Laufende Aufwendungen 2.188.136
Einmalige Erträge 9.869 Instandhaltungen 2) 110.243
Kapitaltransfer 113.566 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 25.000
Gesamterträge 2.853.450 Gesamtaufwendungen 2.323.380
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 648.892
Darlehensaufnahmen 200.000 Rückzahlung von Finanzschulden 104.396
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.507.461 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.707.461 Vermögens- und Finanztransaktionen 753.289
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.484.242 838 17
Jahresergebnis -23.218 -13 99
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -157.778 -89 124 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 337.108 190 72 12,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.505.405 850 87 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.258.313 711 142 Schulden für marktbestimmte Betriebe 247.092 140 39
Haftungen: 364.252 Schuldendienst gesamt 117.680 66 53 4,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 73.589 42 113 2,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 44.091 25 44 1,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 85.246 48 97 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 202.926 115 61 7,4% der lfd. Erträge Personalkosten 822.828 465 84 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 533.081 301 79 19,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 108.104 61 68 4,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 625.595 353 59 22,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 110.243 62 48 4,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.402.776 1.357 36 88,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 36.455 21 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 302.144 171 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.531.166 865 24 offene Forderungen 42.234 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 89.158 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
51
Gemeinde: Oslip
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7064 GKZ: 10311 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.248 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.072.354 Gesamtausgaben 1) 2.059.487 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 276.882 Personalkosten 640.660
Abgabenertragsanteile 906.747 Bezüge der gewählten Organe 88.336
Gebühren 190.118 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 538.349
Transferzahlungen 65.750 Zinsen für Finanzschulden 4.013
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 397.954 Transferzahlungen 438.388
Sonstige laufende Erträge 84.605 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.922.057 Laufende Aufwendungen 1.709.746
Einmalige Erträge 1.028 Instandhaltungen 2) 44.927
Kapitaltransfer 21.000 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.000
Gesamterträge 1.944.084 Gesamtaufwendungen 1.759.674
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 40.924 Erwerb von Vermögen 225.984
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 37.628
Rücklagenentnahmen 804 Rücklagenzuführungen 2.323
Vorjahresüberschuss 86.541 Vorjahresabgang 33.877
Vermögens- und Finanztransaktionen 128.270 Vermögens- und Finanztransaktionen 299.813
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 12.867 10 158
Jahresergebnis -39.797 -32 115
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -29.135 -23 106 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 130.783 105 116 6,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 205.106 164 16 Schulden für den öffentlichen Haushalt 34.635 28 56 Schulden für marktbestimmte Betriebe 170.471 137 38
Haftungen: 173.354 Schuldendienst gesamt 41.642 33 24 2,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 12.368 10 62 0,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 29.273 23 41 1,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 73.946 59 111 3,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 115.588 93 35 6,0% der lfd. Erträge Personalkosten 640.660 513 114 33,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 438.388 351 112 22,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.336 71 95 4,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 464.403 372 76 24,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 44.927 36 19 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.792.302 1.436 61 93,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 47.968 38 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 227.880 183 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 41.998 34 158 offene Forderungen 107.132 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 136.262 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
52
Gemeinde: Purbach am Neusiedler See
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7083 GKZ: 10312 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.825 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.154.890 Gesamtausgaben 1) 5.154.316 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 703.970 Personalkosten 1.335.943
Abgabenertragsanteile 2.092.699 Bezüge der gewählten Organe 123.600
Gebühren 566.107 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.406.387
Transferzahlungen 63.707 Zinsen für Finanzschulden 22.709
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 463.954 Transferzahlungen 1.106.227
Sonstige laufende Erträge 553.859 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.444.296 Laufende Aufwendungen 3.994.866
Einmalige Erträge 91.731 Instandhaltungen 2) 78.724
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 754
Gesamterträge 4.536.027 Gesamtaufwendungen 4.074.343
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 705.846
Darlehensaufnahmen 600.000 Rückzahlung von Finanzschulden 374.127
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 18.862 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 618.862 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.079.973
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 574 0 162
Jahresergebnis -18.289 -6 91
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 158.918 56 68 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 88.311 31 153 2,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.302.729 815 85 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.654.452 586 133 Schulden für marktbestimmte Betriebe 648.277 229 51
Haftungen: 635.516 Schuldendienst gesamt 396.836 140 116 8,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 328.891 116 155 7,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 67.944 24 42 1,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 283.919 101 141 6,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 680.755 241 128 15,3% der lfd. Erträge Personalkosten 1.335.943 473 86 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.106.227 392 133 24,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 123.600 44 20 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.122.468 397 93 25,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 78.724 28 12 1,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.447.717 1.574 102 100,1 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 117.588 42 2,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 515.626 183 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 205.706 73 153 offene Forderungen 360.010 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 565.142 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
53
Gemeinde: Sankt Margarethen im Burgenland
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7062 GKZ: 10313 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.668 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.103.653 Gesamtausgaben 1) 4.511.146 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.316.964 Personalkosten 703.571
Abgabenertragsanteile 1.937.996 Bezüge der gewählten Organe 125.100
Gebühren 261.862 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 846.506
Transferzahlungen -116.154 Zinsen für Finanzschulden 13.823
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 475.494 Transferzahlungen 1.441.454
Sonstige laufende Erträge 298.972 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.175.135 Laufende Aufwendungen 3.130.454
Einmalige Erträge 75.379 Instandhaltungen 2) 96.954
Kapitaltransfer 275.179 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 9.630
Gesamterträge 4.525.693 Gesamtaufwendungen 3.237.039
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 416 Erwerb von Vermögen 1.137.834
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 135.576
Rücklagenentnahmen 100.017 Rücklagenzuführungen 698
Vorjahresüberschuss 477.527 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 577.960 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.274.107
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 592.507 222 100
Jahresergebnis 114.980 43 58
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 153.083 57 66 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 887.530 333 19 21,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.485.192 557 56 Schulden für den öffentlichen Haushalt 378.930 142 80 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.106.261 415 79
Haftungen: 1.115.670 Schuldendienst gesamt 149.399 56 43 3,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 81.702 31 97 2,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 67.697 25 46 1,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 162.433 61 114 3,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 311.832 117 63 7,5% der lfd. Erträge Personalkosten 703.571 264 7 16,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.441.454 540 159 34,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 125.100 47 31 3,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 684.073 256 6 16,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 96.954 36 20 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.362.984 1.260 17 80,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 119.770 45 2,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 617.229 231 14,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 897.668 336 84 offene Forderungen 640.686 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 945.847 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
54
Gemeinde: Schützen am Gebirge
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7081 GKZ: 10314 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.397 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.619.799 Gesamtausgaben 1) 2.952.993 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 199.389 Personalkosten 630.157
Abgabenertragsanteile 1.014.342 Bezüge der gewählten Organe 82.301
Gebühren 181.279 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 509.112
Transferzahlungen 198.846 Zinsen für Finanzschulden 2.216
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 614.618 Transferzahlungen 412.785
Sonstige laufende Erträge 141.072 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.349.547 Laufende Aufwendungen 1.636.570
Einmalige Erträge 215.964 Instandhaltungen 2) 98.938
Kapitaltransfer 3.929 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.769
Gesamterträge 2.569.440 Gesamtaufwendungen 1.737.277
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 3.096 Erwerb von Vermögen 1.190.285
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 25.430
Rücklagenentnahmen 290.000 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 757.263 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.050.358 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.215.716
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 666.806 477 44
Jahresergebnis -90.457 -65 126
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -380.457 -272 151 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 804.573 576 5 34,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 78.270 56 8 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 78.270 56 23
Haftungen: 700.472 Schuldendienst gesamt 27.646 20 14 1,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 27.646 20 31 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 58.359 42 86 2,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 86.005 62 17 3,7% der lfd. Erträge Personalkosten 630.157 451 73 26,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 412.785 295 70 17,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.301 59 60 3,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 450.753 323 33 19,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 98.938 71 60 4,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.760.939 1.261 18 74,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 40.000 29 1,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 244.873 175 10,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 755.923 541 46 offene Forderungen 26.001 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 115.118 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
55
Gemeinde: Siegendorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7011 GKZ: 10315 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.953 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.408.978 Gesamtausgaben 1) 4.895.010 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.223.595 Personalkosten 1.713.167
Abgabenertragsanteile 2.132.853 Bezüge der gewählten Organe 118.906
Gebühren 314.109 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.210.299
Transferzahlungen -125.593 Zinsen für Finanzschulden 8.676
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 723.266 Transferzahlungen 1.017.171
Sonstige laufende Erträge 713.040 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.981.270 Laufende Aufwendungen 4.068.217
Einmalige Erträge 56.191 Instandhaltungen 2) 144.076
Kapitaltransfer 345.164 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 11.471
Gesamterträge 5.382.625 Gesamtaufwendungen 4.223.764
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.743 Erwerb von Vermögen 517.210
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 154.036
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 2.024.610 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.026.353 Vermögens- und Finanztransaktionen 671.245
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 2.513.969 851 16
Jahresergebnis 489.358 166 19
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 585.521 198 16 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 671.132 227 54 13,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 655.605 222 21 Schulden für den öffentlichen Haushalt 517.674 175 88 Schulden für marktbestimmte Betriebe 137.931 47 21
Haftungen: 2.456.606 Schuldendienst gesamt 162.711 55 40 3,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 103.612 35 103 2,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 59.099 20 33 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 146.825 50 98 2,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 309.537 105 46 6,2% der lfd. Erträge Personalkosten 1.713.167 580 143 34,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.017.171 344 108 20,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 118.906 40 14 2,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.063.473 360 68 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 144.076 49 31 2,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.366.329 1.479 70 87,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 246.639 84 5,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 641.468 217 12,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 2.556.554 866 23 offene Forderungen 255.066 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 297.651 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
56
Gemeinde: Steinbrunn
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7035 GKZ: 10316 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.557 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.131.208 Gesamtausgaben 1) 4.207.458 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 732.384 Personalkosten 1.377.643
Abgabenertragsanteile 1.865.553 Bezüge der gewählten Organe 119.770
Gebühren 418.674 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.336.070
Transferzahlungen 28.112 Zinsen für Finanzschulden 2.295
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 393.425 Transferzahlungen 765.926
Sonstige laufende Erträge 977.080 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.415.228 Laufende Aufwendungen 3.601.705
Einmalige Erträge 122.982 Instandhaltungen 2) 154.675
Kapitaltransfer 26.594 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 103.742
Gesamterträge 4.564.805 Gesamtaufwendungen 3.860.122
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 321.272
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 26.064
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 566.403 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 566.403 Vermögens- und Finanztransaktionen 347.336
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 923.749 361 64
Jahresergebnis 357.347 140 27
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 358.367 140 35 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 752.887 294 30 17,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 218.341 85 10 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 218.341 85 27
Haftungen: 756.007 Schuldendienst gesamt 28.359 11 8 0,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 28.359 11 21 0,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 281.879 110 149 6,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 310.239 121 66 7,0% der lfd. Erträge Personalkosten 1.377.643 539 130 31,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 765.926 300 77 17,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 119.770 47 30 2,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.054.190 412 103 23,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 154.675 60 44 3,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.782.443 1.479 72 85,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 65.932 26 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 433.461 170 9,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 804.619 315 90 offene Forderungen 252.087 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 132.956 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
57
Gemeinde: Stotzing
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2443 GKZ: 10321 Einwohner laut Registerzählung 2015: 838 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.317.426 Gesamtausgaben 1) 1.311.409 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 62.677 Personalkosten 388.146
Abgabenertragsanteile 619.404 Bezüge der gewählten Organe 65.488
Gebühren 166.158 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 404.183
Transferzahlungen 10.634 Zinsen für Finanzschulden 3.351
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 257.188 Transferzahlungen 186.732
Sonstige laufende Erträge 117.775 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.233.836 Laufende Aufwendungen 1.047.901
Einmalige Erträge 845 Instandhaltungen 2) 69.808
Kapitaltransfer 8.221 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 720
Gesamterträge 1.242.902 Gesamtaufwendungen 1.118.429
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 140.001
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 52.973
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 5
Vorjahresüberschuss 74.523 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 74.523 Vermögens- und Finanztransaktionen 192.979
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 6.017 7 161
Jahresergebnis -68.506 -82 130
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -44.142 -53 113 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 63.999 76 130 5,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 164.655 196 19 Schulden für den öffentlichen Haushalt 37.019 44 60 Schulden für marktbestimmte Betriebe 127.637 152 41
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 56.325 67 54 4,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 24.925 30 96 2,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 31.400 37 62 2,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 103.646 124 156 8,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 159.971 191 111 13,0% der lfd. Erträge Personalkosten 388.146 463 82 31,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 186.732 223 2 15,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 65.488 78 107 5,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 300.537 359 65 24,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 69.808 83 89 5,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.170.683 1.397 50 94,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 12.807 15 1,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 131.771 157 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 104.099 124 137 offene Forderungen 15.967 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 114.049 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
58
Gemeinde: Trausdorf an der Wulka
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7061 GKZ: 10317 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.037 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.185.783 Gesamtausgaben 1) 2.925.085 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 316.700 Personalkosten 889.310
Abgabenertragsanteile 1.489.586 Bezüge der gewählten Organe 113.607
Gebühren 268.019 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 788.237
Transferzahlungen 73.343 Zinsen für Finanzschulden 14.384
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 472.630 Transferzahlungen 652.929
Sonstige laufende Erträge 238.936 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.859.214 Laufende Aufwendungen 2.458.467
Einmalige Erträge -7.947 Instandhaltungen 2) 129.968
Kapitaltransfer 17.737 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.869.005 Gesamtaufwendungen 2.588.435
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 7.986 Erwerb von Vermögen 134.374
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 192.262
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 308.792 Vorjahresabgang 10.015
Vermögens- und Finanztransaktionen 316.778 Vermögens- und Finanztransaktionen 336.650
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 260.698 128 124
Jahresergebnis -38.079 -19 106
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 98.930 49 74 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 70.572 35 150 2,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.006.342 494 50 Schulden für den öffentlichen Haushalt 561.602 276 102 Schulden für marktbestimmte Betriebe 444.739 218 50
Haftungen: 1.727.382 Schuldendienst gesamt 206.646 101 86 7,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 140.080 69 137 4,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 66.566 33 53 2,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 121.465 60 112 4,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 328.110 161 96 11,5% der lfd. Erträge Personalkosten 889.310 437 64 31,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 652.929 321 94 22,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 113.607 56 47 4,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 666.772 327 36 23,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 129.968 64 50 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.780.696 1.365 41 97,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 52.834 26 1,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 335.563 165 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 218.588 107 141 offene Forderungen 114.102 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 71.992 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
59
Gemeinde: Wimpassing an der Leitha
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2485 GKZ: 10318 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.449 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.739.120 Gesamtausgaben 1) 2.879.597 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 286.951 Personalkosten 591.274
Abgabenertragsanteile 1.065.980 Bezüge der gewählten Organe 74.567
Gebühren 244.371 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 654.369
Transferzahlungen -22.078 Zinsen für Finanzschulden 33.751
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 396.850 Transferzahlungen 421.507
Sonstige laufende Erträge 353.815 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.325.889 Laufende Aufwendungen 1.775.468
Einmalige Erträge 19.480 Instandhaltungen 2) 129.943
Kapitaltransfer 101.120 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 15.291
Gesamterträge 2.446.489 Gesamtaufwendungen 1.920.702
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 701.154
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 256.720
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 1.022
Vorjahresüberschuss 1.292.631 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.292.631 Vermögens- und Finanztransaktionen 958.895
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 859.523 593 26
Jahresergebnis -433.107 -299 162
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -274.246 -189 140 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 183.239 126 103 7,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.671.562 2.534 159 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.683.868 1.852 167 Schulden für marktbestimmte Betriebe 987.694 682 118
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 290.470 200 138 12,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 173.520 120 157 7,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 116.950 81 109 5,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 30.349 21 54 1,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 320.819 221 124 13,8% der lfd. Erträge Personalkosten 591.274 408 47 25,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 421.507 291 68 18,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 74.567 51 38 3,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 624.021 431 112 26,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 129.943 90 99 5,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.162.130 1.492 78 93,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 48.182 33 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 244.387 169 10,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.401.324 967 18 offene Forderungen 199.256 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 741.056 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
60
Gemeinde: Wulkaprodersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7041 GKZ: 10319 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.898 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.338.208 Gesamtausgaben 1) 5.199.194 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 480.336 Personalkosten 1.099.675
Abgabenertragsanteile 1.364.799 Bezüge der gewählten Organe 105.958
Gebühren 221.274 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 625.466
Transferzahlungen -23.094 Zinsen für Finanzschulden 22.008
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 536.337 Transferzahlungen 567.179
Sonstige laufende Erträge 251.084 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.830.737 Laufende Aufwendungen 2.420.285
Einmalige Erträge 31.112 Instandhaltungen 2) 149.984
Kapitaltransfer 1.266.604 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.604
Gesamterträge 4.128.453 Gesamtaufwendungen 2.575.873
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 1.046.699
Darlehensaufnahmen 574.992 Rückzahlung von Finanzschulden 1.118.322
Rücklagenentnahmen 3.000 Rücklagenzuführungen 458.300
Vorjahresüberschuss 631.764 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.209.756 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.623.321
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 139.014 73 143
Jahresergebnis -492.750 -260 159 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 490.733 259 5 1.018.601
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -826.743 -436 171 -29,2%
der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.878.031 989 101 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.813.070 955 151 Schulden für marktbestimmte Betriebe 64.961 34 17
Haftungen: 10.636 Schuldendienst gesamt 1.140.330 601 171 40,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.119.314 590 171 39,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 21.017 11 20 0,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 22.533 12 37 0,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.162.864 613 168 41,1% der lfd. Erträge Personalkosten 1.099.675 579 142 38,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 567.179 299 76 20,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 105.958 56 48 3,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 602.933 318 31 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 149.984 79 82 5,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.688.591 1.943 146 130,3 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 106.752 56 3,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 368.412 194 13,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.035.321 545 45 offene Forderungen 167.954 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.064.261 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
61
Gemeinde: Zagersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7012 GKZ: 10323 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.008 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.567.068 Gesamtausgaben 1) 1.462.934 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 197.494 Personalkosten 406.038
Abgabenertragsanteile 735.113 Bezüge der gewählten Organe 82.003
Gebühren 95.478 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 336.578
Transferzahlungen 36.960 Zinsen für Finanzschulden 6.867
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 340.944 Transferzahlungen 272.050
Sonstige laufende Erträge 65.874 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.471.863 Laufende Aufwendungen 1.103.536
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 105.972
Kapitaltransfer 26.565 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.498.428 Gesamtaufwendungen 1.209.508
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 109.978
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 118.653
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 24.795
Vorjahresüberschuss 68.641 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 68.641 Vermögens- und Finanztransaktionen 253.426
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 104.134 103 131
Jahresergebnis 35.493 35 63
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 167.150 166 25 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 143.702 143 96 9,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 935.232 928 95 Schulden für den öffentlichen Haushalt 758.823 753 144 Schulden für marktbestimmte Betriebe 176.409 175 42
Haftungen: 99.799 Schuldendienst gesamt 125.520 125 103 8,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 112.803 112 154 7,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 12.718 13 22 0,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 52.432 52 104 3,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 177.952 177 102 12,1% der lfd. Erträge Personalkosten 406.038 403 44 27,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 272.050 270 40 18,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.003 81 115 5,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 284.146 282 17 19,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 105.972 105 117 7,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.328.161 1.318 30 90,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 29.609 29 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 171.502 170 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 186.533 185 117 offene Forderungen 29.428 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 111.826 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
62
Gemeinde: Zillingtal
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7034 GKZ: 10322 Einwohner laut Registerzählung 2015: 914 politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.251.912 Gesamtausgaben 1) 1.676.465 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 97.985 Personalkosten 364.303
Abgabenertragsanteile 667.106 Bezüge der gewählten Organe 79.115
Gebühren 120.694 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 434.417
Transferzahlungen 6.443 Zinsen für Finanzschulden 596
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 310.548 Transferzahlungen 216.223
Sonstige laufende Erträge 69.248 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.272.024 Laufende Aufwendungen 1.094.655
Einmalige Erträge 18.021 Instandhaltungen 2) 49.915
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.290.044 Gesamtaufwendungen 1.144.570
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 364.255 Erwerb von Vermögen 431.644
Darlehensaufnahmen 305.000 Rückzahlung von Finanzschulden 100.363
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen -112
Vorjahresüberschuss 292.612 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 961.867 Vermögens- und Finanztransaktionen 531.895
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 575.447 630 21
Jahresergebnis 282.834 309 2 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 37.834 41 76 60.000
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 45.112 49 142 3,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 567.533 621 65 Schulden für den öffentlichen Haushalt 480.000 525 127 Schulden für marktbestimmte Betriebe 87.533 96 28
Haftungen: 73.882 Schuldendienst gesamt 100.959 110 95 7,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 60.000 66 135 4,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 40.959 45 77 3,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 102.101 112 150 8,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 203.060 222 125 16,0% der lfd. Erträge Personalkosten 364.303 399 41 28,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 216.223 237 4 17,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 79.115 87 126 6,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 332.316 364 71 26,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 49.915 55 40 3,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.244.933 1.362 39 97,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 16.856 18 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 153.554 168 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 628.261 687 31 offene Forderungen 20.673 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 73.488 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
63
DATENBLÄTTER BEZIRK
GÜSSING
64
65
Bezirk Güssing
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 26.224 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 56.422.274 Gesamtausgaben 1) 49.753.188 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 6.429.337 Personalkosten 11.545.099
Abgabenertragsanteile 19.330.296 Bezüge der gewählten Organe 2.185.104
Gebühren 5.326.409 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 12.723.024
Transferzahlungen 1.741.011 Zinsen für Finanzschulden 453.946
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 8.781.206 Transferzahlungen 9.105.705
Sonstige laufende Erträge 4.819.983 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 46.428.241 Laufende Aufwendungen 36.012.878
Einmalige Erträge 393.258 Instandhaltungen 2) 3.015.833
Kapitaltransfer 1.561.109 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.661.414
Gesamterträge 48.382.608 Gesamtaufwendungen 40.690.125
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 299.763 Erwerb von Vermögen 4.943.257
Darlehensaufnahmen 1.120.354 Rückzahlung von Finanzschulden 3.596.185
Rücklagenentnahmen 216.835 Rücklagenzuführungen 136.792
Vorjahresüberschuss 6.402.714 Vorjahresabgang 386.829
Vermögens- und Finanztransaktionen 8.039.666 Vermögens- und Finanztransaktionen 9.063.063
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 6.669.086 254
Jahresergebnis 653.201 25
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 1.097.141 42 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 4.190.003 160 9,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 38.346.401 1.462 Schulden für den öffentlichen Haushalt 11.576.669 441 Schulden für marktbestimmte Betriebe 26.769.733 1.021
Haftungen: 17.993.708 Schuldendienst gesamt 4.050.131 154 8,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.265.689 48 2,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 2.784.442 106 6,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.657.689 63 3,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 5.707.820 218 12,3% der lfd. Erträge Personalkosten 11.545.099 440 24,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 9.105.705 347 19,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 2.185.104 83 4,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 11.065.335 422 23,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 3.015.833 115 6,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 42.624.896 1.625 91,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 1.246.649 48 2,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 5.040.107 192 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 6.789.932 259 offene Forderungen 2.010.083 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 2.130.928 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
66
Gemeinde: Bildein
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7521 GKZ: 10426 Einwohner laut Registerzählung 2015: 342 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 802.696 Gesamtausgaben 1) 694.934 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 40.285 Personalkosten 120.101
Abgabenertragsanteile 247.440 Bezüge der gewählten Organe 52.943
Gebühren 59.282 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 208.973
Transferzahlungen 1.170 Zinsen für Finanzschulden 464
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 177.194 Transferzahlungen 89.123
Sonstige laufende Erträge 74.194 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 599.567 Laufende Aufwendungen 471.605
Einmalige Erträge 5.930 Instandhaltungen 2) 6.135
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 166.333
Gesamterträge 605.496 Gesamtaufwendungen 644.073
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.804 Erwerb von Vermögen 29.099
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 21.762
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 195.396 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 197.200 Vermögens- und Finanztransaktionen 50.861
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 107.763 315 74
Jahresergebnis -87.633 -256 158
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -87.633 -256 148 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 105.995 310 24 17,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 66.022 193 18 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 66.022 193 46
Haftungen: 338.042 Schuldendienst gesamt 22.225 65 51 3,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 22.225 65 99 3,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 2.520 7 28 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 24.746 72 24 4,1% der lfd. Erträge Personalkosten 120.101 351 22 20,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 89.123 261 26 14,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 52.943 155 162 8,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 206.453 604 161 34,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 6.135 18 3 1,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 499.502 1.461 67 83,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 11.478 34 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 58.308 170 9,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 39.484 115 139 offene Forderungen 78.930 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 10.651 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
67
Gemeinde: Bocksdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7551 GKZ: 10401 Einwohner laut Registerzählung 2015: 790 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.591.171 Gesamtausgaben 1) 1.267.927 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 109.023 Personalkosten 255.889
Abgabenertragsanteile 586.495 Bezüge der gewählten Organe 73.735
Gebühren 136.765 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 422.421
Transferzahlungen -8.394 Zinsen für Finanzschulden 2.806
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 335.131 Transferzahlungen 209.871
Sonstige laufende Erträge 200.726 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.359.747 Laufende Aufwendungen 964.721
Einmalige Erträge 3.412 Instandhaltungen 2) 199.097
Kapitaltransfer 8.795 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 11.913
Gesamterträge 1.371.954 Gesamtaufwendungen 1.175.732
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 14.800 Erwerb von Vermögen 72.475
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 19.720
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 204.416 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 219.216 Vermögens- und Finanztransaktionen 92.195
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 323.244 409 55
Jahresergebnis 118.828 150 24
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 131.683 167 24 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 179.620 227 53 13,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 178.290 226 22 Schulden für den öffentlichen Haushalt 121.401 154 83 Schulden für marktbestimmte Betriebe 56.889 72 25
Haftungen: 53.322 Schuldendienst gesamt 22.526 29 20 1,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 14.721 19 77 1,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 7.805 10 19 0,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 40.013 51 100 2,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 62.538 79 25 4,6% der lfd. Erträge Personalkosten 255.889 324 18 18,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 209.871 266 35 15,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 73.735 93 134 5,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 382.408 484 137 28,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 199.097 252 167 14,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.183.539 1.498 79 87,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 20.898 26 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 136.191 172 10,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 285.629 362 79 offene Forderungen 57.099 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 19.485 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
68
Gemeinde: Burgauberg-Neudauberg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 8291 GKZ: 10402 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.379 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.503.610 Gesamtausgaben 1) 1.904.705 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 252.012 Personalkosten 571.154
Abgabenertragsanteile 1.009.109 Bezüge der gewählten Organe 88.901
Gebühren 135.980 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 392.379
Transferzahlungen 170.580 Zinsen für Finanzschulden 8.916
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 373.204 Transferzahlungen 393.175
Sonstige laufende Erträge 120.738 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.061.623 Laufende Aufwendungen 1.454.525
Einmalige Erträge 15.940 Instandhaltungen 2) 84.775
Kapitaltransfer 1.454 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 72.113
Gesamterträge 2.079.016 Gesamtaufwendungen 1.611.413
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 11.068 Erwerb von Vermögen 128.044
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 150.541
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 14.707
Vorjahresüberschuss 413.526 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 424.594 Vermögens- und Finanztransaktionen 293.292
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 598.905 434 51
Jahresergebnis 185.379 134 29
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 187.566 136 37 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 387.722 281 35 18,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 947.609 687 74 Schulden für den öffentlichen Haushalt 40.492 29 57 Schulden für marktbestimmte Betriebe 907.117 658 116
Haftungen: 425.964 Schuldendienst gesamt 159.457 116 99 7,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 2.561 2 53 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 156.896 114 134 7,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 40.542 29 67 2,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 199.999 145 85 9,7% der lfd. Erträge Personalkosten 571.154 414 51 27,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 393.175 285 60 19,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.901 64 80 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 351.836 255 5 17,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 84.775 61 47 4,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.689.841 1.225 12 82,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 43.691 32 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 240.385 174 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 569.213 413 69 offene Forderungen 104.505 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 74.812 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
69
Gemeinde: Eberau
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7521 GKZ: 10403 Einwohner laut Registerzählung 2015: 933 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.656.887 Gesamtausgaben 1) 2.564.309 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 170.964 Personalkosten 568.215
Abgabenertragsanteile 691.338 Bezüge der gewählten Organe 77.728
Gebühren 157.961 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 534.678
Transferzahlungen 404.843 Zinsen für Finanzschulden 44.464
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 311.710 Transferzahlungen 336.914
Sonstige laufende Erträge 409.775 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.146.590 Laufende Aufwendungen 1.562.000
Einmalige Erträge 4.720 Instandhaltungen 2) 16.877
Kapitaltransfer 300 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 48.732
Gesamterträge 2.151.610 Gesamtaufwendungen 1.627.608
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 64.763 Erwerb von Vermögen 420.431
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 292.220
Rücklagenentnahmen 79 Rücklagenzuführungen 295
Vorjahresüberschuss 440.435 Vorjahresabgang 223.754
Vermögens- und Finanztransaktionen 505.277 Vermögens- und Finanztransaktionen 936.701
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 92.579 99 134
Jahresergebnis -124.103 -133 138
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -74.865 -80 122 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 280.214 300 26 13,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.009.554 3.226 167 Schulden für den öffentlichen Haushalt 739.939 793 146 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.269.615 2.433 165
Haftungen: 79.133 Schuldendienst gesamt 336.685 361 166 15,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 51.676 55 128 2,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 285.009 305 166 13,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 118.829 127 158 5,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 455.513 488 166 21,2% der lfd. Erträge Personalkosten 568.215 609 151 26,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 336.914 361 121 15,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 77.728 83 121 3,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 415.850 446 120 19,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 16.877 18 4 0,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.871.097 2.005 152 87,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 30.948 33 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 170.640 183 7,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 149.336 160 124 offene Forderungen 105.635 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 162.393 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
70
Gemeinde: Gerersdorf-Sulz
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7542 GKZ: 10404 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.000 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.890.624 Gesamtausgaben 1) 1.767.879 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 129.443 Personalkosten 459.510
Abgabenertragsanteile 735.297 Bezüge der gewählten Organe 94.071
Gebühren 205.645 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 446.114
Transferzahlungen 166.272 Zinsen für Finanzschulden 15.324
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 244.750 Transferzahlungen 278.257
Sonstige laufende Erträge 166.418 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.647.826 Laufende Aufwendungen 1.293.278
Einmalige Erträge 19.107 Instandhaltungen 2) 177.110
Kapitaltransfer 79.000 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 45.025
Gesamterträge 1.745.933 Gesamtaufwendungen 1.515.412
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 1.576
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 240.863
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 10.028
Vorjahresüberschuss 144.690 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 144.690 Vermögens- und Finanztransaktionen 252.467
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 122.744 123 127
Jahresergebnis -21.946 -22 110
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 155.542 156 30 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -44.317 -44 162 -2,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.226.471 1.226 119 Schulden für den öffentlichen Haushalt 816.609 817 147 Schulden für marktbestimmte Betriebe 409.862 410 78
Haftungen: 841.219 Schuldendienst gesamt 256.187 256 156 15,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 149.193 149 164 9,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 106.994 107 131 6,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.101 3 19 0,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 259.288 259 138 15,7% der lfd. Erträge Personalkosten 459.510 460 80 27,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 278.257 278 52 16,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 94.071 94 138 5,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 443.013 443 119 26,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 177.110 177 151 10,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.711.250 1.711 129 103,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 27.070 27 1,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 176.149 176 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 169.175 169 119 offene Forderungen 60.102 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 106.533 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
71
Gemeinde: Großmürbisch
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10420 Einwohner laut Registerzählung 2015: 244 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 594.857 Gesamtausgaben 1) 502.636 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 23.105 Personalkosten 89.679
Abgabenertragsanteile 182.783 Bezüge der gewählten Organe 56.389
Gebühren 45.975 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 174.057
Transferzahlungen 40.794 Zinsen für Finanzschulden 4.525
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 189.369 Transferzahlungen 82.381
Sonstige laufende Erträge 24.153 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 506.179 Laufende Aufwendungen 407.033
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 17.475
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 506.179 Gesamtaufwendungen 424.508
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 38.613
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 39.515
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 88.678 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 88.678 Vermögens- und Finanztransaktionen 78.128
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 92.221 378 60
Jahresergebnis 3.543 15 76
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 3.543 15 87 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 42.156 173 79 8,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 252.122 1.033 106 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 252.122 1.033 138
Haftungen: 77.636 Schuldendienst gesamt 44.040 180 134 8,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 44.040 180 149 8,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 29.240 120 153 5,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 73.280 300 151 14,5% der lfd. Erträge Personalkosten 89.679 368 27 17,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 82.381 338 106 16,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 56.389 231 168 11,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 144.818 594 159 28,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 17.475 72 65 3,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 464.023 1.902 144 91,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 3.738 15 0,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 42.136 173 8,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 89.017 365 78 offene Forderungen 4.805 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.601 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
72
Gemeinde: Güssing
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10405 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.647 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 8.569.977 Gesamtausgaben 1) 8.394.727 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 2.040.124 Personalkosten 1.986.320
Abgabenertragsanteile 2.609.244 Bezüge der gewählten Organe 159.697
Gebühren 1.272.045 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 2.097.066
Transferzahlungen 163.103 Zinsen für Finanzschulden 97.123
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 749.847 Transferzahlungen 1.759.648
Sonstige laufende Erträge 741.665 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 7.576.029 Laufende Aufwendungen 6.099.854
Einmalige Erträge 94.596 Instandhaltungen 2) 395.093
Kapitaltransfer 122.365 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 513.968
Gesamterträge 7.792.989 Gesamtaufwendungen 7.008.915
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 622.330
Darlehensaufnahmen 450.985 Rückzahlung von Finanzschulden 763.482
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 326.002 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 776.987 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.385.812
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 175.250 48 149
Jahresergebnis -150.752 -41 120
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -673 0 94 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 412.195 113 112 5,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 10.098.667 2.769 163 Schulden für den öffentlichen Haushalt 6.042.138 1.657 165 Schulden für marktbestimmte Betriebe 4.056.529 1.112 143
Haftungen: 7.421.707 Schuldendienst gesamt 860.605 236 148 11,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 494.044 135 160 6,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 366.560 101 125 4,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 212.994 58 110 2,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.073.599 294 148 14,2% der lfd. Erträge Personalkosten 1.986.320 545 133 26,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.759.648 482 148 23,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 159.697 44 21 2,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.884.072 517 147 24,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 395.093 108 123 5,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 7.258.429 1.990 149 95,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 436.820 120 5,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 932.545 256 12,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 256.183 70 154 offene Forderungen 185.414 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 266.347 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
73
Gemeinde: Güttenbach
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7536 GKZ: 10406 Einwohner laut Registerzählung 2015: 889 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.802.233 Gesamtausgaben 1) 1.478.625 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 152.919 Personalkosten 494.503
Abgabenertragsanteile 657.006 Bezüge der gewählten Organe 84.576
Gebühren 136.327 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 337.539
Transferzahlungen 693 Zinsen für Finanzschulden 14.912
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 416.250 Transferzahlungen 257.534
Sonstige laufende Erträge 115.367 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.478.562 Laufende Aufwendungen 1.189.064
Einmalige Erträge 5.903 Instandhaltungen 2) 162.945
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 19.067
Gesamterträge 1.484.466 Gesamtaufwendungen 1.371.076
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 61.430
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 46.120
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 317.767 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 317.767 Vermögens- und Finanztransaktionen 107.550
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 323.607 364 63
Jahresergebnis 5.840 7 81
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 5.840 7 91 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 79.737 90 120 5,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 929.373 1.045 108 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 929.373 1.045 139
Haftungen: 1.063.864 Schuldendienst gesamt 61.032 69 57 4,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 61.032 69 101 4,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 56.526 64 117 3,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 117.558 132 78 8,0% der lfd. Erträge Personalkosten 494.503 556 137 33,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 257.534 290 65 17,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 84.576 95 139 5,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 281.013 316 28 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 162.945 183 153 11,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.398.129 1.573 100 94,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 28.731 32 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 161.260 181 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 281.670 317 89 offene Forderungen 59.034 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 17.096 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
74
Gemeinde: Hackerberg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 8292 GKZ: 10418 Einwohner laut Registerzählung 2015: 366 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 657.034 Gesamtausgaben 1) 639.427 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 24.944 Personalkosten 130.355
Abgabenertragsanteile 272.166 Bezüge der gewählten Organe 58.923
Gebühren 50.652 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 177.421
Transferzahlungen 37.758 Zinsen für Finanzschulden 5.988
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 169.023 Transferzahlungen 130.632
Sonstige laufende Erträge 61.706 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 616.249 Laufende Aufwendungen 503.318
Einmalige Erträge 3.700 Instandhaltungen 2) 30.435
Kapitaltransfer 8.184 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 628.133 Gesamtaufwendungen 533.753
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 297 Erwerb von Vermögen 57.140
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 48.534
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 28.603 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 28.900 Vermögens- und Finanztransaktionen 105.674
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 17.607 48 148
Jahresergebnis -10.996 -30 113
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -6.169 -17 101 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 37.663 103 117 6,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 324.700 887 93 Schulden für den öffentlichen Haushalt 75.056 205 93 Schulden für marktbestimmte Betriebe 249.644 682 119
Haftungen: 25.958 Schuldendienst gesamt 54.522 149 120 8,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 5.872 16 72 1,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 48.650 133 139 7,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 40.124 110 148 6,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 94.645 259 137 15,4% der lfd. Erträge Personalkosten 130.355 356 26 21,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 130.632 357 118 21,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 58.923 161 163 9,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 137.297 375 79 22,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 30.435 83 87 4,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 582.287 1.591 108 94,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 3.905 11 0,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 57.622 157 9,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 23.070 63 156 offene Forderungen 14.368 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 19.830 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
75
Gemeinde: Heiligenbrunn
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7522 GKZ: 10407 Einwohner laut Registerzählung 2015: 814 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.465.443 Gesamtausgaben 1) 1.241.866 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 101.542 Personalkosten 386.276
Abgabenertragsanteile 605.288 Bezüge der gewählten Organe 76.114
Gebühren 182.270 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 343.807
Transferzahlungen 18.439 Zinsen für Finanzschulden 6.596
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 324.911 Transferzahlungen 235.194
Sonstige laufende Erträge 105.948 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.338.397 Laufende Aufwendungen 1.047.987
Einmalige Erträge 4.301 Instandhaltungen 2) 74.914
Kapitaltransfer 49.872 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 23.877
Gesamterträge 1.392.570 Gesamtaufwendungen 1.146.777
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 59.210
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 35.879
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 72.873 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 72.873 Vermögens- und Finanztransaktionen 95.089
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 223.576 275 86
Jahresergebnis 150.704 185 14
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 163.704 201 15 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 183.918 226 55 13,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 383.032 471 47 Schulden für den öffentlichen Haushalt 91.000 112 77 Schulden für marktbestimmte Betriebe 292.032 359 66
Haftungen: 231.756 Schuldendienst gesamt 42.475 52 36 3,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 14.217 17 75 1,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 28.258 35 59 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 94.623 116 151 7,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 137.098 168 100 10,2% der lfd. Erträge Personalkosten 386.276 475 88 28,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 235.194 289 64 17,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 76.114 94 135 5,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 249.184 306 22 18,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 74.914 92 104 5,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.158.780 1.424 58 86,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 17.377 21 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 140.758 173 10,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 244.615 301 92 offene Forderungen 7.873 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 28.912 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
76
Gemeinde: Heugraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7551 GKZ: 10424 Einwohner laut Registerzählung 2015: 205 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 483.636 Gesamtausgaben 1) 375.153 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 21.306 Personalkosten 38.882
Abgabenertragsanteile 154.289 Bezüge der gewählten Organe 54.755
Gebühren 23.545 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 120.118
Transferzahlungen 0 Zinsen für Finanzschulden 4.405
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 165.273 Transferzahlungen 60.993
Sonstige laufende Erträge 16.516 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 380.929 Laufende Aufwendungen 279.153
Einmalige Erträge 4.127 Instandhaltungen 2) 48.128
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 28.684
Gesamterträge 385.056 Gesamtaufwendungen 355.965
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 2.356
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 16.833
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 98.580 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 98.580 Vermögens- und Finanztransaktionen 19.188
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 108.483 529 33
Jahresergebnis 9.903 48 55
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 9.903 48 75 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 40.943 200 71 10,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 299.652 1.462 135 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 299.652 1.462 155
Haftungen: 80.449 Schuldendienst gesamt 21.238 104 89 5,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 21.238 104 128 5,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 21.238 104 44 5,6% der lfd. Erträge Personalkosten 38.882 190 5 10,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 60.993 298 73 16,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 54.755 267 170 14,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 120.118 586 158 31,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 48.128 235 163 12,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 344.113 1.679 125 90,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 4.119 20 1,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 35.065 171 9,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 107.485 524 50 offene Forderungen 7.416 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 6.418 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
77
Gemeinde: Inzenhof
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10421 Einwohner laut Registerzählung 2015: 342 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.239.230 Gesamtausgaben 1) 1.081.837 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 27.849 Personalkosten 300.737
Abgabenertragsanteile 254.379 Bezüge der gewählten Organe 56.908
Gebühren 71.677 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 273.429
Transferzahlungen 40.127 Zinsen für Finanzschulden 3.114
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 299.429 Transferzahlungen 82.828
Sonstige laufende Erträge 177.917 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 871.378 Laufende Aufwendungen 717.015
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 43.632
Kapitaltransfer 5.176 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 7.387
Gesamterträge 876.554 Gesamtaufwendungen 768.034
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 275.430
Darlehensaufnahmen 300.000 Rückzahlung von Finanzschulden 38.373
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 62.676 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 362.676 Vermögens- und Finanztransaktionen 313.803
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 157.394 460 46
Jahresergebnis 94.717 277 3
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -204.578 -598 165 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 72.358 212 66 8,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 541.402 1.583 141 Schulden für den öffentlichen Haushalt 327.206 957 152 Schulden für marktbestimmte Betriebe 214.196 626 111
Haftungen: 1.019.039 Schuldendienst gesamt 41.487 121 101 4,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.132 3 54 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 40.355 118 136 4,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 29.559 86 132 3,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 71.046 208 117 8,2% der lfd. Erträge Personalkosten 300.737 879 170 34,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 82.828 242 7 9,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 56.908 166 165 6,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 243.869 713 169 28,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 43.632 128 133 5,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 799.020 2.336 165 91,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 4.619 14 0,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 57.019 167 6,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 147.433 431 65 offene Forderungen 29.863 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 19.902 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
78
Gemeinde: Kleinmürbisch
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10422 Einwohner laut Registerzählung 2015: 239 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 543.252 Gesamtausgaben 1) 531.886 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 12.125 Personalkosten 153.813
Abgabenertragsanteile 176.952 Bezüge der gewählten Organe 57.016
Gebühren 48.068 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 173.215
Transferzahlungen -7.164 Zinsen für Finanzschulden 1.944
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 217.994 Transferzahlungen 55.514
Sonstige laufende Erträge 68.819 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 516.792 Laufende Aufwendungen 441.503
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 20.790
Kapitaltransfer 20.605 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 4.914
Gesamterträge 537.397 Gesamtaufwendungen 467.207
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 6.284
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 58.395
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 5.854 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 5.854 Vermögens- und Finanztransaktionen 64.679
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 11.365 48 150
Jahresergebnis 5.511 23 71
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 41.364 173 18 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -3.896 -16 157 -0,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 93.411 391 36 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 93.411 391 72
Haftungen: 72.129 Schuldendienst gesamt 60.339 252 155 11,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 36.269 152 165 7,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 24.071 101 126 4,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 9.080 38 84 1,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 69.419 290 146 13,4% der lfd. Erträge Personalkosten 153.813 644 160 29,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 55.514 232 3 10,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 57.016 239 169 11,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 164.135 687 168 31,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 20.790 87 91 4,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 520.688 2.179 157 100,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 2.405 10 0,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 39.488 165 7,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 7.169 30 159 offene Forderungen 4.417 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 221 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
79
Gemeinde: Kukmirn
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7543 GKZ: 10408 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.022 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.330.532 Gesamtausgaben 1) 3.229.476 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 189.769 Personalkosten 875.481
Abgabenertragsanteile 1.493.901 Bezüge der gewählten Organe 127.057
Gebühren 258.675 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 809.351
Transferzahlungen 237.904 Zinsen für Finanzschulden 50.844
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 570.079 Transferzahlungen 535.881
Sonstige laufende Erträge 338.964 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.089.293 Laufende Aufwendungen 2.398.615
Einmalige Erträge 37.319 Instandhaltungen 2) 69.694
Kapitaltransfer 109.222 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 24.699
Gesamterträge 3.235.834 Gesamtaufwendungen 2.493.008
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 222.385
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 364.748
Rücklagenentnahmen 81.091 Rücklagenzuführungen 78.960
Vorjahresüberschuss 13.607 Vorjahresabgang 70.374
Vermögens- und Finanztransaktionen 94.698 Vermögens- und Finanztransaktionen 736.468
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 101.056 50 147
Jahresergebnis 157.824 78 42
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 227.657 113 40 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 293.555 145 92 9,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.543.235 1.752 148 Schulden für den öffentlichen Haushalt 256.638 127 78 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.286.597 1.625 158
Haftungen: 707.115 Schuldendienst gesamt 415.592 206 140 13,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 77.413 38 110 2,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 338.178 167 147 10,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 87.744 43 88 2,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 503.336 249 133 16,3% der lfd. Erträge Personalkosten 875.481 433 60 28,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 535.881 265 32 17,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 127.057 63 72 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 721.607 357 64 23,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 69.694 34 15 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.833.057 1.401 51 91,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 60.487 30 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 358.397 177 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 186.240 92 144 offene Forderungen 102.916 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 188.100 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
80
Gemeinde: Moschendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10428 Einwohner laut Registerzählung 2015: 403 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.234.055 Gesamtausgaben 1) 1.055.590 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 53.525 Personalkosten 168.213
Abgabenertragsanteile 293.944 Bezüge der gewählten Organe 53.713
Gebühren 64.785 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 112.897
Transferzahlungen -31.612 Zinsen für Finanzschulden 19.360
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 305.885 Transferzahlungen 116.938
Sonstige laufende Erträge 62.469 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 748.996 Laufende Aufwendungen 471.120
Einmalige Erträge 66.135 Instandhaltungen 2) 30.084
Kapitaltransfer 120.698 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 27.261
Gesamterträge 935.829 Gesamtaufwendungen 528.465
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 435.461
Darlehensaufnahmen 49.900 Rückzahlung von Finanzschulden 88.455
Rücklagenentnahmen 134.500 Rücklagenzuführungen 3.208
Vorjahresüberschuss 113.826 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 298.226 Vermögens- und Finanztransaktionen 527.125
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 178.465 443 50
Jahresergebnis 64.639 160 21
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -54.199 -134 132 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 225.471 559 6 30,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.651.560 4.098 169 Schulden für den öffentlichen Haushalt 25.436 63 64 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.626.124 4.035 170
Haftungen: 163.505 Schuldendienst gesamt 107.815 268 157 14,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 12.917 32 99 1,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 94.898 235 157 12,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 318 1 12 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 108.133 268 141 14,4% der lfd. Erträge Personalkosten 168.213 417 53 22,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 116.938 290 66 15,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 53.713 133 158 7,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 112.579 279 14 15,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 30.084 75 74 4,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 589.659 1.463 69 78,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 11.187 28 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 72.201 179 9,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 105.601 262 106 offene Forderungen 87.224 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 14.360 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
81
Gemeinde: Neuberg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7537 GKZ: 10409 Einwohner laut Registerzählung 2015: 960 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.730.400 Gesamtausgaben 1) 1.454.279 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 64.757 Personalkosten 340.545
Abgabenertragsanteile 710.681 Bezüge der gewählten Organe 76.432
Gebühren 185.274 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 302.821
Transferzahlungen 108.411 Zinsen für Finanzschulden 18.521
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 278.690 Transferzahlungen 242.405
Sonstige laufende Erträge 45.602 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.393.415 Laufende Aufwendungen 980.724
Einmalige Erträge 10.172 Instandhaltungen 2) 61.212
Kapitaltransfer 20.723 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.400
Gesamterträge 1.424.310 Gesamtaufwendungen 1.044.336
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 13.417 Erwerb von Vermögen 340.944
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 68.999
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 292.673 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 306.090 Vermögens- und Finanztransaktionen 409.943
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 276.121 288 83
Jahresergebnis -16.552 -17 104
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -16.552 -17 102 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 292.653 305 25 21,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 612.632 638 70 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 612.632 638 113
Haftungen: 165.532 Schuldendienst gesamt 87.520 91 76 6,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 87.520 91 114 6,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 33.056 34 76 2,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 120.576 126 69 8,7% der lfd. Erträge Personalkosten 340.545 355 25 24,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 242.405 253 15 17,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 76.432 80 112 5,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 269.765 281 15 19,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 61.212 64 49 4,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.110.935 1.157 4 79,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 14.256 15 1,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 159.249 166 11,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 263.210 274 102 offene Forderungen 30.896 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 17.985 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
82
Gemeinde: Neustift bei Güssing
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10410 Einwohner laut Registerzählung 2015: 499 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 864.075 Gesamtausgaben 1) 823.540 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 39.349 Personalkosten 211.827
Abgabenertragsanteile 362.593 Bezüge der gewählten Organe 59.674
Gebühren 115.133 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 277.326
Transferzahlungen 57.662 Zinsen für Finanzschulden 4.878
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 217.714 Transferzahlungen 126.187
Sonstige laufende Erträge 30.837 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 823.288 Laufende Aufwendungen 679.892
Einmalige Erträge 500 Instandhaltungen 2) 51.762
Kapitaltransfer 5.100 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 15.636
Gesamterträge 828.888 Gesamtaufwendungen 747.290
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 25.545
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 50.705
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 35.188 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 35.188 Vermögens- und Finanztransaktionen 76.250
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 40.535 81 141
Jahresergebnis 5.348 11 78
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 6.768 14 89 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 41.429 83 125 5,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 310.901 623 66 Schulden für den öffentlichen Haushalt 53.991 108 70 Schulden für marktbestimmte Betriebe 256.910 515 96
Haftungen: 334.193 Schuldendienst gesamt 55.583 111 96 6,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 2.246 5 55 0,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 53.337 107 130 6,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 48.754 98 139 5,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 104.337 209 120 12,7% der lfd. Erträge Personalkosten 211.827 425 56 25,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 126.187 253 17 15,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 59.674 120 155 7,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 228.571 458 126 27,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 51.762 104 115 6,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 782.359 1.568 98 95,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 7.752 16 0,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 83.084 167 10,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 7.991 16 161 offene Forderungen 42.383 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 9.838 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
83
Gemeinde: Olbendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7534 GKZ: 10411 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.474 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.604.637 Gesamtausgaben 1) 2.300.760 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 185.314 Personalkosten 653.220
Abgabenertragsanteile 1.071.135 Bezüge der gewählten Organe 88.607
Gebühren 273.606 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 537.139
Transferzahlungen -310.307 Zinsen für Finanzschulden 19.421
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 546.082 Transferzahlungen 351.151
Sonstige laufende Erträge 153.379 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.919.209 Laufende Aufwendungen 1.649.537
Einmalige Erträge 35.104 Instandhaltungen 2) 110.838
Kapitaltransfer 359.120 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 20.857
Gesamterträge 2.313.433 Gesamtaufwendungen 1.781.232
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 23.478 Erwerb von Vermögen 436.954
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 77.574
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 5.000
Vorjahresüberschuss 267.726 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 291.204 Vermögens- und Finanztransaktionen 519.528
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 303.877 206 106
Jahresergebnis 36.151 25 70
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 74.078 50 71 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 116.364 79 127 6,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.079.743 733 78 Schulden für den öffentlichen Haushalt 160.945 109 73 Schulden für marktbestimmte Betriebe 918.797 623 109
Haftungen: 830.858 Schuldendienst gesamt 96.995 66 52 5,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 37.491 25 90 2,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 59.504 40 67 3,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 50.994 35 77 2,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 147.989 100 41 7,7% der lfd. Erträge Personalkosten 653.220 443 68 34,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 351.151 238 5 18,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.607 60 65 4,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 486.144 330 39 25,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 110.838 75 76 5,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.837.949 1.247 16 95,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 26.523 18 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 239.563 163 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 312.938 212 111 offene Forderungen 89.365 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 98.425 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst
84
Gemeinde: Ollersdorf im Burgenland
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7533 GKZ: 10412 Einwohner laut Registerzählung 2015: 990 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.684.406 Gesamtausgaben 1) 1.685.140 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 129.099 Personalkosten 240.832
Abgabenertragsanteile 728.375 Bezüge der gewählten Organe 81.524
Gebühren 205.519 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 347.137
Transferzahlungen 36.356 Zinsen für Finanzschulden 13.445
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 174.647 Transferzahlungen 353.787
Sonstige laufende Erträge 58.113 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.332.108 Laufende Aufwendungen 1.036.723
Einmalige Erträge 3.021 Instandhaltungen 2) 190.449
Kapitaltransfer 14.288 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.890
Gesamterträge 1.349.417 Gesamtaufwendungen 1.230.062
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 118.989 Erwerb von Vermögen 243.864
Darlehensaufnahmen 216.000 Rückzahlung von Finanzschulden 143.450
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 0 Vorjahresabgang 67.764
Vermögens- und Finanztransaktionen 334.989 Vermögens- und Finanztransaktionen 455.078
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -734 -1 163
Jahresergebnis 67.030 68 46
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 97.632 99 45 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -35.493 -36 161 -2,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.349.859 1.363 127 Schulden für den öffentlichen Haushalt 742.804 750 143 Schulden für marktbestimmte Betriebe 607.055 613 108
Haftungen: 522.432 Schuldendienst gesamt 156.895 158 125 11,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 88.622 90 145 6,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 68.273 69 102 5,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 2.411 2 17 0,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 159.305 161 95 12,0% der lfd. Erträge Personalkosten 240.832 243 6 18,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 353.787 357 120 26,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 81.524 82 120 6,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 344.726 348 55 25,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 190.449 192 156 14,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.370.623 1.384 48 102,9 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 24.724 25 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 170.467 172 12,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -40.884 -41 165 offene Forderungen 204.297 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 164.147 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
85
Gemeinde: Rauchwart
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7535 GKZ: 10427 Einwohner laut Registerzählung 2015: 455 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.375.182 Gesamtausgaben 1) 1.072.907 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 53.182 Personalkosten 159.872
Abgabenertragsanteile 341.251 Bezüge der gewählten Organe 63.293
Gebühren 139.121 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 444.522
Transferzahlungen 21.694 Zinsen für Finanzschulden 22.530
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 225.412 Transferzahlungen 122.349
Sonstige laufende Erträge 234.111 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.014.771 Laufende Aufwendungen 812.566
Einmalige Erträge 2.518 Instandhaltungen 2) 140.157
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 450
Gesamterträge 1.017.289 Gesamtaufwendungen 953.173
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 13.818
Darlehensaufnahmen 2.077 Rückzahlung von Finanzschulden 105.916
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 355.817 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 357.894 Vermögens- und Finanztransaktionen 119.734
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 302.275 664 19
Jahresergebnis -53.542 -118 134
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -55.618 -122 130 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -41.350 -91 167 -4,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.188.508 2.612 161 Schulden für den öffentlichen Haushalt 345.985 760 145 Schulden für marktbestimmte Betriebe 842.523 1.852 161
Haftungen: 406.938 Schuldendienst gesamt 128.446 282 161 12,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 2.630 6 57 0,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 125.816 277 164 12,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 16.252 36 81 1,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 144.698 318 157 14,3% der lfd. Erträge Personalkosten 159.872 351 23 15,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 122.349 269 37 12,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 63.293 139 159 6,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 428.270 941 170 42,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 140.157 308 169 13,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.058.639 2.327 164 104,3 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 7.214 16 0,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 76.061 167 7,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 288.656 634 38 offene Forderungen 24.751 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 11.132 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
86
Gemeinde: Rohr im Burgenland
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7551 GKZ: 10425 Einwohner laut Registerzählung 2015: 393 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.371.771 Gesamtausgaben 1) 683.146 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 38.951 Personalkosten 43.737
Abgabenertragsanteile 299.632 Bezüge der gewählten Organe 58.666
Gebühren 43.949 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 230.574
Transferzahlungen 19.505 Zinsen für Finanzschulden 1.874
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 172.612 Transferzahlungen 109.676
Sonstige laufende Erträge 62.015 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 636.663 Laufende Aufwendungen 444.527
Einmalige Erträge 4.266 Instandhaltungen 2) 96.779
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 11.898
Gesamterträge 640.929 Gesamtaufwendungen 553.203
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 115.751
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 11.192
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 3.000
Vorjahresüberschuss 730.841 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 730.841 Vermögens- und Finanztransaktionen 129.943
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 688.625 1.752 3
Jahresergebnis -42.217 -107 133
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -39.217 -100 128 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 88.432 225 57 13,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 103.526 263 26 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 103.526 263 53
Haftungen: 37.449 Schuldendienst gesamt 13.066 33 23 2,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 13.066 33 55 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 350 1 13 0,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 13.416 34 5 2,1% der lfd. Erträge Personalkosten 43.737 111 2 6,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 109.676 279 55 17,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 58.666 149 161 9,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 230.224 586 157 36,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 96.779 246 165 15,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 552.498 1.406 53 86,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 6.553 17 1,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 64.707 165 10,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 700.672 1.783 3 offene Forderungen 13.480 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 25.527 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
87
Gemeinde: Sankt Michael im Burgenland
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7535 GKZ: 10413 Einwohner laut Registerzählung 2015: 994 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.541.666 Gesamtausgaben 1) 2.063.493 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 257.318 Personalkosten 446.506
Abgabenertragsanteile 717.956 Bezüge der gewählten Organe 100.965
Gebühren 173.264 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 610.261
Transferzahlungen 16.718 Zinsen für Finanzschulden 12.002
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 401.252 Transferzahlungen 320.195
Sonstige laufende Erträge 379.051 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.945.559 Laufende Aufwendungen 1.489.929
Einmalige Erträge 8.109 Instandhaltungen 2) 226.388
Kapitaltransfer 123.342 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 3.607
Gesamterträge 2.077.009 Gesamtaufwendungen 1.719.923
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 243.008
Darlehensaufnahmen 86.393 Rückzahlung von Finanzschulden 100.562
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 378.264 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 464.657 Vermögens- und Finanztransaktionen 343.570
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 478.173 481 41
Jahresergebnis 99.908 101 35
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 114.863 116 39 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 136.790 138 100 7,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.308.559 1.316 125 Schulden für den öffentlichen Haushalt 205.100 206 94 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.103.459 1.110 142
Haftungen: 1.512.609 Schuldendienst gesamt 112.563 113 98 5,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 15.988 16 73 0,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 96.575 97 122 5,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 74.314 75 127 3,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 186.877 188 107 9,6% der lfd. Erträge Personalkosten 446.506 449 72 22,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 320.195 322 96 16,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 100.965 102 145 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 535.947 539 149 27,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 226.388 228 161 11,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.816.878 1.828 140 93,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 50.151 50 2,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 190.410 192 9,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 482.161 485 57 offene Forderungen 23.554 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 27.543 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
88
Gemeinde: Stegersbach
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7551 GKZ: 10414 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.592 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.841.107 Gesamtausgaben 1) 5.583.346 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.710.636 Personalkosten 1.332.936
Abgabenertragsanteile 1.992.259 Bezüge der gewählten Organe 126.578
Gebühren 721.791 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.590.619
Transferzahlungen 42.837 Zinsen für Finanzschulden 12.791
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 542.214 Transferzahlungen 1.462.857
Sonstige laufende Erträge 544.759 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 5.554.496 Laufende Aufwendungen 4.525.780
Einmalige Erträge 9.500 Instandhaltungen 2) 494.269
Kapitaltransfer 78.644 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 138.911
Gesamterträge 5.642.641 Gesamtaufwendungen 5.158.960
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 256.263
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 168.123
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.198.467 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.198.467 Vermögens- und Finanztransaktionen 424.386
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.257.761 485 39
Jahresergebnis 59.295 23 72
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 93.367 36 80 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 375.824 145 93 6,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.146.482 442 45 Schulden für den öffentlichen Haushalt 35.415 14 54 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.111.067 429 85
Haftungen: 47.754 Schuldendienst gesamt 180.914 70 58 3,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 36.508 14 68 0,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 144.406 56 89 2,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 458.727 177 168 8,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 639.641 247 132 11,5% der lfd. Erträge Personalkosten 1.332.936 514 115 24,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.462.857 564 161 26,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 126.578 49 33 2,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.131.892 437 118 20,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 494.269 191 155 8,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.188.172 2.002 151 93,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 298.082 115 5,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 644.226 249 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.264.811 488 56 offene Forderungen 210.000 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 217.050 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
89
Gemeinde: Stinatz
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7552 GKZ: 10415 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.343 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.967.702 Gesamtausgaben 1) 1.854.021 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 126.159 Personalkosten 515.273
Abgabenertragsanteile 988.757 Bezüge der gewählten Organe 77.031
Gebühren 185.329 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 276.541
Transferzahlungen 185.979 Zinsen für Finanzschulden 3.829
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 323.076 Transferzahlungen 416.839
Sonstige laufende Erträge 90.973 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.900.273 Laufende Aufwendungen 1.289.513
Einmalige Erträge 4.877 Instandhaltungen 2) 65.133
Kapitaltransfer 1.375 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 101.829
Gesamterträge 1.906.525 Gesamtaufwendungen 1.456.475
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 35.512 Erwerb von Vermögen 343.070
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 54.454
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 22
Vorjahresüberschuss 25.665 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 61.177 Vermögens- und Finanztransaktionen 397.546
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 113.681 85 140
Jahresergebnis 88.016 66 47
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 128.092 95 47 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 496.051 369 14 26,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 315.202 235 23 Schulden für den öffentlichen Haushalt 220.522 164 87 Schulden für marktbestimmte Betriebe 94.680 70 24
Haftungen: 193.661 Schuldendienst gesamt 58.282 43 30 3,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 35.390 26 93 1,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 22.893 17 28 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 62.150 46 94 3,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 120.432 90 30 6,3% der lfd. Erträge Personalkosten 515.273 384 32 27,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 416.839 310 89 21,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 77.031 57 53 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 214.392 160 1 11,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 65.133 48 30 3,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.409.099 1.049 1 74,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 26.301 20 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 226.985 169 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 117.061 87 146 offene Forderungen 47.054 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 50.435 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
90
Gemeinde: Strem
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7522 GKZ: 10416 Einwohner laut Registerzählung 2015: 924 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.016.642 Gesamtausgaben 1) 1.999.693 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 115.630 Personalkosten 367.561
Abgabenertragsanteile 680.119 Bezüge der gewählten Organe 75.507
Gebühren 174.373 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 376.488
Transferzahlungen 160.088 Zinsen für Finanzschulden 35.742
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 238.638 Transferzahlungen 325.111
Sonstige laufende Erträge 397.102 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.765.949 Laufende Aufwendungen 1.180.409
Einmalige Erträge 5.540 Instandhaltungen 2) 55.720
Kapitaltransfer 218.097 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 248.245
Gesamterträge 1.989.587 Gesamtaufwendungen 1.484.374
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 137 Erwerb von Vermögen 197.899
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 295.851
Rücklagenentnahmen 1.164 Rücklagenzuführungen 21.570
Vorjahresüberschuss 25.754 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 27.055 Vermögens- und Finanztransaktionen 515.319
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 16.949 18 157
Jahresergebnis -8.805 -10 93
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 19.736 21 86 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 239.510 259 44 13,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 5.240.001 5.671 170 Schulden für den öffentlichen Haushalt 265.468 287 106 Schulden für marktbestimmte Betriebe 4.974.533 5.384 171
Haftungen: 434.229 Schuldendienst gesamt 331.593 359 165 18,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 22.381 24 87 1,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 309.212 335 169 17,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 65.242 71 124 3,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 396.835 429 164 22,5% der lfd. Erträge Personalkosten 367.561 398 40 20,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 325.111 352 114 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 75.507 82 117 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 311.246 337 44 17,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 55.720 60 43 3,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.531.980 1.658 124 86,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 21.147 23 1,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 160.201 173 9,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 244.478 265 105 offene Forderungen 313.428 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 540.958 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
91
Gemeinde: Tobaj
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7544 GKZ: 10417 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.438 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.383.420 Gesamtausgaben 1) 2.322.251 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 319.715 Personalkosten 385.385
Abgabenertragsanteile 1.051.315 Bezüge der gewählten Organe 90.971
Gebühren 210.396 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 796.599
Transferzahlungen 148.757 Zinsen für Finanzschulden 18.894
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 309.917 Transferzahlungen 505.199
Sonstige laufende Erträge 95.671 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.135.771 Laufende Aufwendungen 1.797.048
Einmalige Erträge 32.901 Instandhaltungen 2) 52.592
Kapitaltransfer 214.748 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 60.784
Gesamterträge 2.383.420 Gesamtaufwendungen 1.910.423
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 133.943
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 252.947
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 0 Vorjahresabgang 24.937
Vermögens- und Finanztransaktionen 0 Vermögens- und Finanztransaktionen 411.827
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 61.169 43 151
Jahresergebnis 86.106 60 51
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 215.291 150 31 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 66.085 46 143 3,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.578.320 1.098 114 Schulden für den öffentlichen Haushalt 696.598 484 125 Schulden für marktbestimmte Betriebe 881.722 613 107
Haftungen: 819.614 Schuldendienst gesamt 271.841 189 137 12,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 130.844 91 147 6,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 140.997 98 124 6,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 75.059 52 105 3,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 346.900 241 129 16,2% der lfd. Erträge Personalkosten 385.385 268 8 18,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 505.199 351 113 23,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 90.971 63 75 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 721.540 502 143 33,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 52.592 37 21 2,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.102.587 1.462 68 98,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 49.619 35 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 254.038 177 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 2.530 2 163 offene Forderungen 75.629 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 16.990 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
92
Gemeinde: Tschanigraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7540 GKZ: 10423 Einwohner laut Registerzählung 2015: 59 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 831.016 Gesamtausgaben 1) 416.655 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 4.648 Personalkosten 3.797
Abgabenertragsanteile 42.943 Bezüge der gewählten Organe 56.185
Gebühren 11.450 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 149.724
Transferzahlungen 16.380 Zinsen für Finanzschulden 0
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 198.241 Transferzahlungen 20.058
Sonstige laufende Erträge 8.062 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 281.724 Laufende Aufwendungen 229.765
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 61.576
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.950
Gesamterträge 281.724 Gesamtaufwendungen 293.291
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 15.498 Erwerb von Vermögen 123.364
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 0
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 533.794 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 549.292 Vermögens- und Finanztransaktionen 123.364
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 414.362 7.023 1
Jahresergebnis -119.432 -2.024 171
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -119.432 -2.024 171 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -9.617 -163 168 -3,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 17.729 Schuldendienst gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Personalkosten 3.797 64 1 1,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 20.058 340 107 7,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 56.185 952 171 19,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 149.724 2.538 171 53,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 61.576 1.044 171 21,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 291.341 4.938 171 103,4 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 757 13 0,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 10.388 176 3,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 418.241 7.089 1 offene Forderungen 1.711 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 5.590 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
93
Gemeinde: Wörterberg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 8293 GKZ: 10419 Einwohner laut Registerzählung 2015: 488 politischer Bezirk: Güssing
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 845.012 Gesamtausgaben 1) 762.980 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 35.644 Personalkosten 244.483
Abgabenertragsanteile 373.648 Bezüge der gewählten Organe 57.143
Gebühren 37.552 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 159.809
Transferzahlungen 2.419 Zinsen für Finanzschulden 9.236
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 302.662 Transferzahlungen 125.006
Sonstige laufende Erträge 34.932 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 786.857 Laufende Aufwendungen 595.677
Einmalige Erträge 11.561 Instandhaltungen 2) 31.774
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 57.985
Gesamterträge 798.418 Gesamtaufwendungen 685.436
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 36.571
Darlehensaufnahmen 15.000 Rückzahlung von Finanzschulden 40.973
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 31.594 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 46.594 Vermögens- und Finanztransaktionen 77.544
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 82.032 168 108
Jahresergebnis 50.438 103 34
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 79.450 163 28 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 129.994 266 42 16,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 567.568 1.163 117 Schulden für den öffentlichen Haushalt 313.926 643 139 Schulden für marktbestimmte Betriebe 253.642 520 97
Haftungen: 69.871 Schuldendienst gesamt 50.210 103 88 6,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 33.574 69 138 4,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 16.636 34 57 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 5.166 11 33 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 55.376 113 60 7,0% der lfd. Erträge Personalkosten 244.483 501 101 31,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 125.006 256 20 15,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 57.143 117 153 7,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 154.642 317 30 19,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 31.774 65 51 4,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 668.424 1.370 43 84,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 6.095 12 0,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 82.565 169 10,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 66.748 137 129 offene Forderungen 23.932 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 8.649 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
94
95
DATENBLÄTTER BEZIRK
JENNERSDORF
96
97
Bezirk Jennersdorf
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 17.265 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 42.266.126 Gesamtausgaben 1) 37.813.242 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 4.525.418 Personalkosten 8.476.186
Abgabenertragsanteile 12.703.237 Bezüge der gewählten Organe 1.141.044
Gebühren 4.203.376 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 8.355.292
Transferzahlungen 1.266.171 Zinsen für Finanzschulden 402.193
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 5.358.647 Transferzahlungen 6.313.060
Sonstige laufende Erträge 3.450.228 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 31.507.077 Laufende Aufwendungen 24.687.775
Einmalige Erträge 241.387 Instandhaltungen 2) 1.475.339
Kapitaltransfer 1.944.437 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 488.409
Gesamterträge 33.692.901 Gesamtaufwendungen 26.651.523
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 391.168 Erwerb von Vermögen 4.989.522
Darlehensaufnahmen 2.748.786 Rückzahlung von Finanzschulden 4.262.118
Rücklagenentnahmen 7.563 Rücklagenzuführungen 161.297
Vorjahresüberschuss 5.425.708 Vorjahresabgang 1.748.783
Vermögens- und Finanztransaktionen 8.573.225 Vermögens- und Finanztransaktionen 11.161.719
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 4.452.884 258
Jahresergebnis 775.958 45 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 66.604 4 995.728
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.323.232 77 4,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 35.013.442 2.028 Schulden für den öffentlichen Haushalt 7.733.536 448 Schulden für marktbestimmte Betriebe 27.279.906 1.580
Haftungen: 11.000.544 Schuldendienst gesamt 4.664.311 270 14,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 789.476 46 2,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 3.874.835 224 12,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.638.837 95 5,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 6.303.148 365 20,0% der lfd. Erträge Personalkosten 8.476.186 491 26,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 6.313.060 366 20,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 1.141.044 66 3,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 6.716.455 389 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 1.475.339 85 4,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 30.425.232 1.762 96,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 1.002.210 58 3,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 3.430.264 199 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 5.373.096 311 offene Forderungen 1.950.090 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 2.870.302 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
98
Gemeinde: Deutsch Kaltenbrunn
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7572 GKZ: 10501 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.713 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.944.749 Gesamtausgaben 1) 2.393.760 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 306.695 Personalkosten 649.578
Abgabenertragsanteile 1.264.160 Bezüge der gewählten Organe 113.831
Gebühren 185.099 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 569.839
Transferzahlungen 123.109 Zinsen für Finanzschulden 28.638
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 380.639 Transferzahlungen 518.437
Sonstige laufende Erträge 120.153 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.379.856 Laufende Aufwendungen 1.880.323
Einmalige Erträge 3.304 Instandhaltungen 2) 123.908
Kapitaltransfer 58.606 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 73.170
Gesamterträge 2.441.766 Gesamtaufwendungen 2.077.401
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 14.472 Erwerb von Vermögen 188.053
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 128.306
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 488.511 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 502.983 Vermögens- und Finanztransaktionen 316.359
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 550.988 322 71
Jahresergebnis 62.477 36 62
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 129.561 76 56 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 250.622 146 90 10,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.686.627 985 99 Schulden für den öffentlichen Haushalt 808.641 472 122 Schulden für marktbestimmte Betriebe 877.986 513 95
Haftungen: 254.330 Schuldendienst gesamt 156.944 92 77 6,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 76.165 44 115 3,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 80.780 47 80 3,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 117.815 69 123 5,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 274.760 160 94 11,5% der lfd. Erträge Personalkosten 649.578 379 30 27,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 518.437 303 81 21,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 113.831 66 85 4,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 452.024 264 8 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 123.908 72 67 5,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.132.537 1.245 15 89,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 70.824 41 3,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 307.254 179 12,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 285.810 167 120 offene Forderungen 296.651 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 31.473 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
99
Gemeinde: Eltendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7562 GKZ: 10502 Einwohner laut Registerzählung 2015: 948 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.185.950 Gesamtausgaben 1) 1.654.723 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 180.263 Personalkosten 396.496
Abgabenertragsanteile 693.736 Bezüge der gewählten Organe 74.205
Gebühren 152.922 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 442.651
Transferzahlungen 217.245 Zinsen für Finanzschulden 14.984
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 308.131 Transferzahlungen 267.920
Sonstige laufende Erträge 143.246 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.695.543 Laufende Aufwendungen 1.196.257
Einmalige Erträge 51.958 Instandhaltungen 2) 101.359
Kapitaltransfer 77.565 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 39.427
Gesamterträge 1.825.066 Gesamtaufwendungen 1.337.043
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 137.301
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 178.292
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 2.087
Vorjahresüberschuss 360.884 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 360.884 Vermögens- und Finanztransaktionen 317.680
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 531.226 560 30
Jahresergebnis 170.342 180 15
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 191.042 202 14 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 271.593 286 32 16,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.820.068 1.920 153 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.820.068 1.920 163
Haftungen: 1.111.874 Schuldendienst gesamt 193.276 204 139 11,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 193.276 204 153 11,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 97.667 103 142 5,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 290.944 307 152 17,2% der lfd. Erträge Personalkosten 396.496 418 54 23,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 267.920 283 57 15,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 74.205 78 108 4,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 344.984 364 73 20,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 101.359 107 121 6,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.475.909 1.557 95 87,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 24.909 26 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 167.209 176 9,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 505.579 533 48 offene Forderungen 112.758 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 87.111 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
100
Gemeinde: Heiligenkreuz im Lafnitztal
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7561 GKZ: 10503 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.222 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.137.946 Gesamtausgaben 1) 4.724.518 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 819.891 Personalkosten 614.270
Abgabenertragsanteile 865.528 Bezüge der gewählten Organe 103.948
Gebühren 467.298 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 790.810
Transferzahlungen -238.442 Zinsen für Finanzschulden 41.170
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 778.489 Transferzahlungen 642.909
Sonstige laufende Erträge 314.460 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.007.224 Laufende Aufwendungen 2.193.107
Einmalige Erträge 84.698 Instandhaltungen 2) 207.060
Kapitaltransfer 545.068 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 3.636.990 Gesamtaufwendungen 2.400.166
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 26.490 Erwerb von Vermögen 1.869.885
Darlehensaufnahmen 1.003.212 Rückzahlung von Finanzschulden 427.866
Rücklagenentnahmen 7.563 Rücklagenzuführungen 26.601
Vorjahresüberschuss 1.463.691 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.500.955 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.324.352
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.413.428 1.157 8
Jahresergebnis -50.263 -41 119
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -918.012 -751 167 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 263.890 216 64 8,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 7.313.376 5.985 171 Schulden für den öffentlichen Haushalt 3.331.403 2.726 171 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.981.973 3.259 168
Haftungen: 2.130.144 Schuldendienst gesamt 469.036 384 167 15,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 134.704 110 153 4,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 334.332 274 163 11,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 128.213 105 143 4,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 597.249 489 167 19,9% der lfd. Erträge Personalkosten 614.270 503 104 20,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 642.909 526 157 21,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 103.948 85 124 3,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 662.596 542 150 22,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 207.060 169 150 6,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.828.032 2.314 163 94,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 169.644 139 5,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 328.384 269 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.162.425 951 19 offene Forderungen 440.905 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 189.902 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
101
Gemeinde: Jennersdorf
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 8380 GKZ: 10504 Einwohner laut Registerzählung 2015: 4.114 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 10.485.148 Gesamtausgaben 1) 9.227.787 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.668.136 Personalkosten 2.297.790
Abgabenertragsanteile 3.010.817 Bezüge der gewählten Organe 146.630
Gebühren 1.610.547 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 2.083.040
Transferzahlungen 392.258 Zinsen für Finanzschulden 159.379
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 713.212 Transferzahlungen 2.145.230
Sonstige laufende Erträge 729.670 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 8.124.641 Laufende Aufwendungen 6.832.070
Einmalige Erträge 24.851 Instandhaltungen 2) 401.786
Kapitaltransfer 220.139 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 63.063
Gesamterträge 8.369.631 Gesamtaufwendungen 7.296.919
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 240.780 Erwerb von Vermögen 967.309
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 963.558
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.874.737 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.115.517 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.930.867
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.257.362 306 78
Jahresergebnis -617.375 -150 140
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -549.892 -134 131 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -47.922 -12 156 -0,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 12.576.100 3.057 166 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.246.067 303 107 Schulden für marktbestimmte Betriebe 11.330.033 2.754 167
Haftungen: 4.331.547 Schuldendienst gesamt 1.122.937 273 159 13,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 96.851 24 86 1,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 1.026.086 249 160 12,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 398.772 97 138 4,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.521.709 370 161 18,7% der lfd. Erträge Personalkosten 2.297.790 559 138 28,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 2.145.230 521 156 26,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 146.630 36 8 1,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.684.268 409 102 20,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 401.786 98 110 4,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 8.197.414 1.993 150 100,9 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 425.624 103 5,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 967.785 235 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.202.556 292 97 offene Forderungen 472.616 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 417.810 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
102
Gemeinde: Königsdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7563 GKZ: 10511 Einwohner laut Registerzählung 2015: 727 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.524.807 Gesamtausgaben 1) 1.416.087 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 89.097 Personalkosten 285.977
Abgabenertragsanteile 533.771 Bezüge der gewählten Organe 64.673
Gebühren 128.261 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 317.020
Transferzahlungen 100.544 Zinsen für Finanzschulden 11.547
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 296.966 Transferzahlungen 215.080
Sonstige laufende Erträge 215.014 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.363.654 Laufende Aufwendungen 894.297
Einmalige Erträge 9.156 Instandhaltungen 2) 57.894
Kapitaltransfer 57.461 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 83.202
Gesamterträge 1.430.270 Gesamtaufwendungen 1.035.393
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 13.175 Erwerb von Vermögen 109.075
Darlehensaufnahmen 30.000 Rückzahlung von Finanzschulden 221.618
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 50.001
Vorjahresüberschuss 51.362 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 94.537 Vermögens- und Finanztransaktionen 380.694
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 108.720 150 115
Jahresergebnis 57.358 79 41
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 107.359 148 33 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 199.000 274 39 14,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 966.171 1.329 126 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 966.171 1.329 150
Haftungen: 338.360 Schuldendienst gesamt 233.165 321 164 17,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 233.165 321 168 17,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 21.179 29 66 1,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 254.344 350 159 18,7% der lfd. Erträge Personalkosten 285.977 393 36 21,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 215.080 296 72 15,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 64.673 89 130 4,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 295.841 407 99 21,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 57.894 80 84 4,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.173.809 1.615 116 86,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 18.578 26 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 122.412 168 9,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 238.184 328 85 offene Forderungen 40.992 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 170.456 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
103
Gemeinde: Minihof-Liebau
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 8384 GKZ: 10505 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.089 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.431.130 Gesamtausgaben 1) 2.456.098 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 135.387 Personalkosten 558.716
Abgabenertragsanteile 847.577 Bezüge der gewählten Organe 96.386
Gebühren 244.041 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 582.033
Transferzahlungen -43.308 Zinsen für Finanzschulden 10.332
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 491.886 Transferzahlungen 272.438
Sonstige laufende Erträge 146.615 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.822.198 Laufende Aufwendungen 1.519.905
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 79.087
Kapitaltransfer 258.932 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 3.853
Gesamterträge 2.081.130 Gesamtaufwendungen 1.602.845
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 621.412
Darlehensaufnahmen 350.000 Rückzahlung von Finanzschulden 132.602
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 0 Vorjahresabgang 99.241
Vermögens- und Finanztransaktionen 350.000 Vermögens- und Finanztransaktionen 853.254
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -24.968 -23 164
Jahresergebnis 74.272 68 45
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -222.195 -204 142 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 90.605 83 124 5,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.116.357 1.025 105 Schulden für den öffentlichen Haushalt 686.110 630 138 Schulden für marktbestimmte Betriebe 430.247 395 73
Haftungen: 209.957 Schuldendienst gesamt 142.934 131 110 7,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 57.336 53 126 3,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 85.598 79 106 4,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 69.502 64 118 3,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 212.435 195 112 11,7% der lfd. Erträge Personalkosten 558.716 513 113 30,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 272.438 250 14 15,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 96.386 89 128 5,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 512.532 471 132 28,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 79.087 73 70 4,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.731.593 1.590 106 95,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 24.809 23 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 191.073 175 10,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 6.757 6 162 offene Forderungen 59.541 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 91.267 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
104
Gemeinde: Mogersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 8382 GKZ: 10506 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.152 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.379.518 Gesamtausgaben 1) 2.296.688 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 123.889 Personalkosten 623.336
Abgabenertragsanteile 860.380 Bezüge der gewählten Organe 85.015
Gebühren 263.056 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 544.324
Transferzahlungen 47.645 Zinsen für Finanzschulden 27.416
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 361.823 Transferzahlungen 291.796
Sonstige laufende Erträge 301.792 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.958.584 Laufende Aufwendungen 1.571.888
Einmalige Erträge 2.610 Instandhaltungen 2) 93.994
Kapitaltransfer 79.158 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.040.351 Gesamtaufwendungen 1.665.882
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.500 Erwerb von Vermögen 464.462
Darlehensaufnahmen 280.000 Rückzahlung von Finanzschulden 166.344
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 57.667 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 339.167 Vermögens- und Finanztransaktionen 630.806
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 82.830 72 144
Jahresergebnis 25.164 22 73 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 116.472 101 42 15.907
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 128.967 112 113 6,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.128.791 2.716 162 Schulden für den öffentlichen Haushalt 994.293 863 149 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.134.498 1.853 162
Haftungen: 272.924 Schuldendienst gesamt 193.761 168 130 9,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 72.220 63 132 3,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 121.541 106 129 6,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 26.149 23 57 1,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 219.909 191 110 11,2% der lfd. Erträge Personalkosten 623.336 541 131 31,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 291.796 253 18 14,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 85.015 74 99 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 518.175 450 122 26,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 93.994 82 86 4,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.832.226 1.590 107 93,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 25.003 22 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 194.585 169 9,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 106.971 93 143 offene Forderungen 80.398 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 104.538 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
105
Gemeinde: Mühlgraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 8385 GKZ: 10512 Einwohner laut Registerzählung 2015: 387 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.088.610 Gesamtausgaben 1) 749.677 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 26.785 Personalkosten 197.987
Abgabenertragsanteile 288.780 Bezüge der gewählten Organe 56.325
Gebühren 53.385 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 231.894
Transferzahlungen 139.463 Zinsen für Finanzschulden 6.685
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 197.418 Transferzahlungen 104.716
Sonstige laufende Erträge 77.015 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 782.847 Laufende Aufwendungen 597.609
Einmalige Erträge 7.118 Instandhaltungen 2) 1.130
Kapitaltransfer 20.562 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 7.318
Gesamterträge 810.527 Gesamtaufwendungen 606.056
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 28.114
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 113.290
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 2.217
Vorjahresüberschuss 278.083 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 278.083 Vermögens- und Finanztransaktionen 143.621
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 338.933 876 14
Jahresergebnis 60.850 157 22
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 64.970 168 22 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 77.935 201 70 10,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.289.537 3.332 168 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.289.537 3.332 169
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 119.976 310 163 15,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 119.976 310 167 15,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 56.009 145 164 7,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 175.985 455 165 22,5% der lfd. Erträge Personalkosten 197.987 512 111 25,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 104.716 271 41 13,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 56.325 146 160 7,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 175.885 454 124 22,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 1.130 3 1 0,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 712.029 1.840 141 91,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 4.488 12 0,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 66.732 172 8,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 429.271 1.109 14 offene Forderungen 13.140 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 103.478 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
106
Gemeinde: Neuhaus am Klausenbach
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 8385 GKZ: 10507 Einwohner laut Registerzählung 2015: 952 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.399.319 Gesamtausgaben 1) 2.275.227 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 91.922 Personalkosten 536.297
Abgabenertragsanteile 708.420 Bezüge der gewählten Organe 87.257
Gebühren 281.188 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 486.237
Transferzahlungen 258.735 Zinsen für Finanzschulden 21.532
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 442.401 Transferzahlungen 311.400
Sonstige laufende Erträge 275.715 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.058.381 Laufende Aufwendungen 1.442.724
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 72.389
Kapitaltransfer 316.483 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 85.388
Gesamterträge 2.374.864 Gesamtaufwendungen 1.600.500
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 404 Erwerb von Vermögen 188.290
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 486.437
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 24.051 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 24.455 Vermögens- und Finanztransaktionen 674.727
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 124.092 130 123
Jahresergebnis 100.041 105 33
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 130.163 137 36 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 56.832 60 138 2,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.776.651 1.866 151 Schulden für den öffentlichen Haushalt 156.054 164 84 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.620.597 1.702 159
Haftungen: 61.027 Schuldendienst gesamt 507.969 534 169 24,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 31.622 33 100 1,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 476.347 500 171 23,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 121.167 127 157 5,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 629.136 661 170 30,6% der lfd. Erträge Personalkosten 536.297 563 140 26,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 311.400 327 100 15,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.257 92 132 4,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 365.070 383 87 17,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 72.389 76 78 3,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.001.549 2.102 156 97,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 16.907 18 0,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 159.211 167 7,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 73.550 77 150 offene Forderungen 80.667 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 30.125 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
107
Gemeinde: Rudersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7571 GKZ: 10508 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.214 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.161.991 Gesamtausgaben 1) 6.245.115 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 731.276 Personalkosten 1.079.700
Abgabenertragsanteile 1.587.498 Bezüge der gewählten Organe 113.887
Gebühren 275.127 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.257.291
Transferzahlungen -20.597 Zinsen für Finanzschulden 44.312
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 585.018 Transferzahlungen 779.636
Sonstige laufende Erträge 673.003 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.831.326 Laufende Aufwendungen 3.274.826
Einmalige Erträge 26.621 Instandhaltungen 2) 71.680
Kapitaltransfer 121.838 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 8.330
Gesamterträge 3.979.784 Gesamtaufwendungen 3.354.836
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 93.687 Erwerb von Vermögen 205.379
Darlehensaufnahmen 1.085.574 Rückzahlung von Finanzschulden 1.035.357
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 2.945 Vorjahresabgang 1.649.542
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.182.207 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.890.278
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -1.083.123 -489 171
Jahresergebnis 563.473 255 7 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 559.376 253 6 979.821
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -523.917 -237 169 -13,7%
der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.182.475 534 55 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.182.475 534 99
Haftungen: 1.572.331 Schuldendienst gesamt 1.079.669 488 168 28,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 186.546 84 142 4,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 893.124 403 170 23,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 528.290 239 171 13,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.607.959 726 171 42,0% der lfd. Erträge Personalkosten 1.079.700 488 97 28,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 779.636 352 115 20,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 113.887 51 37 3,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 729.001 329 38 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 71.680 32 13 1,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.381.863 1.979 148 114,4 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 158.168 71 4,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 451.653 204 11,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -188.064 -85 166 offene Forderungen 248.224 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.143.283 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
108
Gemeinde: Sankt Martin an der Raab
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 8383 GKZ: 10509 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.017 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.990.666 Gesamtausgaben 1) 3.088.729 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 282.867 Personalkosten 846.087
Abgabenertragsanteile 1.500.877 Bezüge der gewählten Organe 127.257
Gebühren 401.678 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 776.452
Transferzahlungen 106.167 Zinsen für Finanzschulden 17.869
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 515.234 Transferzahlungen 562.816
Sonstige laufende Erträge 257.052 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.063.876 Laufende Aufwendungen 2.330.480
Einmalige Erträge 11.594 Instandhaltungen 2) 176.666
Kapitaltransfer 188.625 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 62.415
Gesamterträge 3.264.094 Gesamtaufwendungen 2.569.561
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 660 Erwerb von Vermögen 182.149
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 256.627
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 80.392
Vorjahresüberschuss 725.912 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 726.572 Vermögens- und Finanztransaktionen 519.168
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 901.938 447 49
Jahresergebnis 176.026 87 38
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 286.413 142 34 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 311.697 155 87 10,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.210.565 600 62 Schulden für den öffentlichen Haushalt 399.688 198 92 Schulden für marktbestimmte Betriebe 810.877 402 76
Haftungen: 404.301 Schuldendienst gesamt 274.495 136 112 9,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 115.650 57 129 3,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 158.845 79 107 5,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 59.727 30 69 1,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 334.222 166 98 10,9% der lfd. Erträge Personalkosten 846.087 419 55 27,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 562.816 279 54 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 127.257 63 73 4,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 716.725 355 62 23,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 176.666 88 94 5,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.763.773 1.370 44 90,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 49.383 24 1,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 351.055 174 11,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.318.487 654 32 offene Forderungen 69.948 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 486.497 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
109
Gemeinde: Weichselbaum
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 8382 GKZ: 10510 Einwohner laut Registerzählung 2015: 730 politischer Bezirk: Jennersdorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.536.291 Gesamtausgaben 1) 1.284.833 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 69.209 Personalkosten 389.952
Abgabenertragsanteile 541.692 Bezüge der gewählten Organe 71.628
Gebühren 140.774 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 273.701
Transferzahlungen 183.351 Zinsen für Finanzschulden 18.328
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 287.428 Transferzahlungen 200.681
Sonstige laufende Erträge 196.494 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.418.948 Laufende Aufwendungen 954.290
Einmalige Erträge 19.478 Instandhaltungen 2) 88.386
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 62.243
Gesamterträge 1.438.426 Gesamtaufwendungen 1.104.919
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 28.094
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 151.820
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 97.865 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 97.865 Vermögens- und Finanztransaktionen 179.914
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 251.458 344 66
Jahresergebnis 153.592 210 10
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 171.348 235 7 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 243.929 334 17 17,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 946.724 1.297 123 Schulden für den öffentlichen Haushalt 111.281 152 82 Schulden für marktbestimmte Betriebe 835.444 1.144 144
Haftungen: 313.750 Schuldendienst gesamt 170.148 233 147 12,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 18.382 25 89 1,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 151.766 208 154 10,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 14.348 20 51 1,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 184.496 253 135 13,0% der lfd. Erträge Personalkosten 389.952 534 122 27,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 200.681 275 50 14,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 71.628 98 142 5,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 259.353 355 61 18,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 88.386 121 130 6,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.194.496 1.636 120 84,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 13.873 19 1,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 122.911 168 8,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 231.570 317 88 offene Forderungen 34.249 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 14.362 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
110
111
DATENBLÄTTER BEZIRK
MATTERSBURG
112
113
Bezirk Mattersburg
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 39.484 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 85.970.330 Gesamtausgaben 1) 75.229.408 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 11.961.357 Personalkosten 19.297.492
Abgabenertragsanteile 28.628.632 Bezüge der gewählten Organe 1.959.600
Gebühren 5.798.890 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 18.120.129
Transferzahlungen 400.408 Zinsen für Finanzschulden 258.228
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 9.806.079 Transferzahlungen 14.462.629
Sonstige laufende Erträge 10.302.636 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 66.898.003 Laufende Aufwendungen 54.098.077
Einmalige Erträge 816.923 Instandhaltungen 2) 2.859.625
Kapitaltransfer 2.756.657 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.878.888
Gesamterträge 70.471.583 Gesamtaufwendungen 58.836.590
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.320.174 Erwerb von Vermögen 12.772.514
Darlehensaufnahmen 482.416 Rückzahlung von Finanzschulden 3.156.487
Rücklagenentnahmen 1.009.172 Rücklagenzuführungen 436.181
Vorjahresüberschuss 12.686.986 Vorjahresabgang 27.636
Vermögens- und Finanztransaktionen 15.498.748 Vermögens- und Finanztransaktionen 16.392.818
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 10.740.922 272
Jahresergebnis -1.918.428 -49 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.023.390 -26 563.643
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 7.588.186 192 11,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 27.406.906 694 Schulden für den öffentlichen Haushalt 14.160.434 359 Schulden für marktbestimmte Betriebe 13.246.472 335
Haftungen: 19.730.718 Schuldendienst gesamt 3.414.715 86 5,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.708.155 43 2,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 1.706.560 43 2,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.079.963 78 4,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 6.494.678 164 9,7% der lfd. Erträge Personalkosten 19.297.492 489 28,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 14.462.629 366 21,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 1.959.600 50 2,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 15.040.166 381 22,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 2.859.625 72 4,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 60.114.189 1.522 89,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 2.440.613 62 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 7.886.238 200 11,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 10.930.144 277 offene Forderungen 4.703.695 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 4.892.918 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
114
Gemeinde: Antau
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7042 GKZ: 10616 Einwohner laut Registerzählung 2015: 755 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.816.225 Gesamtausgaben 1) 1.431.457 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 169.349 Personalkosten 404.340
Abgabenertragsanteile 545.543 Bezüge der gewählten Organe 61.759
Gebühren 103.887 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 275.290
Transferzahlungen 10.253 Zinsen für Finanzschulden 4.152
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 271.922 Transferzahlungen 220.773
Sonstige laufende Erträge 155.501 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.256.454 Laufende Aufwendungen 966.314
Einmalige Erträge 4.059 Instandhaltungen 2) 18.644
Kapitaltransfer 25.390 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 35.160
Gesamterträge 1.285.903 Gesamtaufwendungen 1.020.118
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 2.249 Erwerb von Vermögen 138.604
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 106.727
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 166.008
Vorjahresüberschuss 528.073 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 530.322 Vermögens- und Finanztransaktionen 411.339
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 384.768 510 35
Jahresergebnis -143.305 -190 150
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 124.535 165 26 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 168.828 224 60 13,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 641.840 850 88 Schulden für den öffentlichen Haushalt 616.820 817 148 Schulden für marktbestimmte Betriebe 25.020 33 16
Haftungen: 27.817 Schuldendienst gesamt 110.879 147 118 8,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 105.775 140 162 8,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 5.104 7 15 0,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 9.455 13 38 0,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 120.334 159 93 9,6% der lfd. Erträge Personalkosten 404.340 536 124 32,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 220.773 292 69 17,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 61.759 82 119 4,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 265.835 352 58 21,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 18.644 25 8 1,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.091.685 1.446 65 86,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 35.372 47 2,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 140.286 186 11,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 880.426 1.166 13 offene Forderungen 49.892 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 545.551 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
115
Gemeinde: Bad Sauerbrunn
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7202 GKZ: 10611 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.153 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.340.009 Gesamtausgaben 1) 4.595.077 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 713.504 Personalkosten 1.369.068
Abgabenertragsanteile 1.625.536 Bezüge der gewählten Organe 108.904
Gebühren 440.981 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.285.663
Transferzahlungen -145.012 Zinsen für Finanzschulden 15.624
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 518.389 Transferzahlungen 802.908
Sonstige laufende Erträge 795.686 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.949.083 Laufende Aufwendungen 3.582.167
Einmalige Erträge 58.077 Instandhaltungen 2) 150.261
Kapitaltransfer 159.410 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 68.747
Gesamterträge 4.166.570 Gesamtaufwendungen 3.801.174
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 664.230
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 117.751
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 21
Vorjahresüberschuss 173.440 Vorjahresabgang 11.900
Vermögens- und Finanztransaktionen 173.440 Vermögens- und Finanztransaktionen 793.903
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -255.068 -118 169
Jahresergebnis -416.607 -194 152
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -309.702 -144 134 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 150.521 70 132 3,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.037.438 482 48 Schulden für den öffentlichen Haushalt 978.625 455 119 Schulden für marktbestimmte Betriebe 58.814 27 11
Haftungen: 3.947.728 Schuldendienst gesamt 133.376 62 48 3,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 128.660 60 131 3,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 4.716 2 12 0,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 95.434 44 90 2,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 228.810 106 48 5,8% der lfd. Erträge Personalkosten 1.369.068 636 157 34,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 802.908 373 126 20,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 108.904 51 36 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.190.229 553 152 30,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 150.261 70 58 3,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.850.179 1.788 135 97,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 131.016 61 3,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 445.754 207 11,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -478.215 -222 170 offene Forderungen 661.622 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 438.475 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
116
Gemeinde: Baumgarten
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7021 GKZ: 10617 Einwohner laut Registerzählung 2015: 870 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.738.105 Gesamtausgaben 1) 1.260.591 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 170.942 Personalkosten 269.364
Abgabenertragsanteile 648.025 Bezüge der gewählten Organe 68.939
Gebühren 135.947 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 532.334
Transferzahlungen 159.628 Zinsen für Finanzschulden 2.640
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 197.349 Transferzahlungen 257.197
Sonstige laufende Erträge 120.426 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.432.318 Laufende Aufwendungen 1.130.473
Einmalige Erträge 50.784 Instandhaltungen 2) 17.827
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 7.416
Gesamterträge 1.483.102 Gesamtaufwendungen 1.155.716
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 28.780
Darlehensaufnahmen 7.416 Rückzahlung von Finanzschulden 75.861
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 234
Vorjahresüberschuss 247.587 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 255.003 Vermögens- und Finanztransaktionen 104.875
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 477.514 549 31
Jahresergebnis 229.927 264 6
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 304.186 350 3 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 258.941 298 28 18,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 420.383 483 49 Schulden für den öffentlichen Haushalt 404.646 465 121 Schulden für marktbestimmte Betriebe 15.738 18 10
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 78.501 90 74 5,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 76.900 88 143 5,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 1.601 2 10 0,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 44.118 51 101 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 122.619 141 83 8,6% der lfd. Erträge Personalkosten 269.364 310 14 18,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 257.197 296 71 18,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 68.939 79 110 4,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 488.216 561 155 34,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 17.827 20 5 1,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.224.161 1.407 54 85,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 29.968 34 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 159.101 183 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 454.754 523 51 offene Forderungen 125.713 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 102.954 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
117
Gemeinde: Draßburg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7021 GKZ: 10601 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.174 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.047.302 Gesamtausgaben 1) 1.916.472 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 174.000 Personalkosten 732.990
Abgabenertragsanteile 852.506 Bezüge der gewählten Organe 77.806
Gebühren 101.079 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 611.992
Transferzahlungen 121.090 Zinsen für Finanzschulden 4.920
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 421.719 Transferzahlungen 318.988
Sonstige laufende Erträge 218.715 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.889.109 Laufende Aufwendungen 1.746.696
Einmalige Erträge 13.049 Instandhaltungen 2) 18.730
Kapitaltransfer 50.941 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 17.000
Gesamterträge 1.953.098 Gesamtaufwendungen 1.782.427
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 91.451
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 42.594
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 94.204 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 94.204 Vermögens- und Finanztransaktionen 134.045
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 130.831 111 129
Jahresergebnis 36.627 31 66
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 76.136 65 61 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 94.137 80 126 5,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 283.098 241 24 Schulden für den öffentlichen Haushalt 244.792 209 95 Schulden für marktbestimmte Betriebe 38.306 33 14
Haftungen: 96.583 Schuldendienst gesamt 47.514 40 27 2,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 42.016 36 106 2,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 5.498 5 14 0,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 67.589 58 109 3,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 115.103 98 40 6,1% der lfd. Erträge Personalkosten 732.990 624 155 38,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 318.988 272 43 16,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 77.806 66 83 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 544.403 464 130 28,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 18.730 16 2 1,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.808.020 1.540 91 95,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 39.638 34 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 206.399 176 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 143.220 122 138 offene Forderungen 158.080 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 170.470 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
118
Gemeinde: Forchtenstein
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7212 GKZ: 10602 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.773 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 9.249.785 Gesamtausgaben 1) 6.616.981 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 534.361 Personalkosten 1.353.617
Abgabenertragsanteile 2.023.402 Bezüge der gewählten Organe 124.493
Gebühren 540.478 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.185.297
Transferzahlungen 61.511 Zinsen für Finanzschulden 17.540
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 721.915 Transferzahlungen 927.771
Sonstige laufende Erträge 1.024.151 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.905.818 Laufende Aufwendungen 3.608.717
Einmalige Erträge 259.806 Instandhaltungen 2) 207.260
Kapitaltransfer 1.571.587 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 22.481
Gesamterträge 6.737.211 Gesamtaufwendungen 3.838.458
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 57.223 Erwerb von Vermögen 2.443.373
Darlehensaufnahmen 375.000 Rückzahlung von Finanzschulden 133.220
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 201.929
Vorjahresüberschuss 2.080.352 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.512.575 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.778.522
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 2.632.805 949 13
Jahresergebnis 552.453 199 12
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 591.487 213 12 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.216.427 439 11 24,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.974.232 1.073 112 Schulden für den öffentlichen Haushalt 495.091 179 89 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.479.141 894 131
Haftungen: 255.415 Schuldendienst gesamt 150.760 54 37 3,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 70.896 26 91 1,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 79.864 29 49 1,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 150.274 54 107 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 301.033 109 54 6,1% der lfd. Erträge Personalkosten 1.353.617 488 98 27,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 927.771 335 105 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 124.493 45 27 2,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.035.023 373 77 21,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 207.260 75 75 4,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.949.197 1.424 59 80,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 94.539 34 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 498.293 180 10,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 3.250.213 1.172 12 offene Forderungen 194.834 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 812.243 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
119
Gemeinde: Hirm
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7024 GKZ: 10603 Einwohner laut Registerzählung 2015: 962 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.838.362 Gesamtausgaben 1) 1.694.129 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 383.449 Personalkosten 632.103
Abgabenertragsanteile 679.048 Bezüge der gewählten Organe 83.412
Gebühren 116.430 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 342.609
Transferzahlungen 4.557 Zinsen für Finanzschulden 4.488
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 328.372 Transferzahlungen 343.763
Sonstige laufende Erträge 158.869 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.670.725 Laufende Aufwendungen 1.406.375
Einmalige Erträge 2.688 Instandhaltungen 2) 44.788
Kapitaltransfer 11.148 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.684.562 Gesamtaufwendungen 1.451.162
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 155.637
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 87.202
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 128
Vorjahresüberschuss 153.800 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 153.800 Vermögens- und Finanztransaktionen 242.967
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 144.233 150 113
Jahresergebnis -9.568 -10 95
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 58.979 61 64 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 135.049 140 98 8,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 582.932 606 63 Schulden für den öffentlichen Haushalt 348.224 362 112 Schulden für marktbestimmte Betriebe 234.708 244 52
Haftungen: 43.586 Schuldendienst gesamt 91.691 95 80 5,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 71.395 74 139 4,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 20.296 21 36 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 12.115 13 39 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 103.806 108 50 6,2% der lfd. Erträge Personalkosten 632.103 657 164 37,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 343.763 357 119 20,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 83.412 87 127 5,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 330.494 344 50 19,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 44.788 47 27 2,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.538.365 1.599 111 92,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 79.267 82 4,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 204.214 212 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 246.312 256 108 offene Forderungen 10.394 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 112.473 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
120
Gemeinde: Krensdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7031 GKZ: 10619 Einwohner laut Registerzählung 2015: 624 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.058.655 Gesamtausgaben 1) 1.804.216 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 60.219 Personalkosten 392.198
Abgabenertragsanteile 455.174 Bezüge der gewählten Organe 69.284
Gebühren 58.823 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 240.686
Transferzahlungen 10.878 Zinsen für Finanzschulden 3.902
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 358.328 Transferzahlungen 138.473
Sonstige laufende Erträge 249.543 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.192.965 Laufende Aufwendungen 844.542
Einmalige Erträge 20 Instandhaltungen 2) 87.644
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.192.985 Gesamtaufwendungen 932.187
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 784.150
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 87.879
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 865.670 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 865.670 Vermögens- und Finanztransaktionen 872.030
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 254.439 408 57
Jahresergebnis -611.231 -980 170
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -538.981 -864 168 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 172.919 277 36 14,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 748.025 1.199 118 Schulden für den öffentlichen Haushalt 581.472 932 150 Schulden für marktbestimmte Betriebe 166.553 267 54
Haftungen: 30.554 Schuldendienst gesamt 91.781 147 119 7,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 75.692 121 158 6,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 16.089 26 47 1,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 38.327 61 115 3,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 130.108 209 118 10,9% der lfd. Erträge Personalkosten 392.198 629 156 32,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 138.473 222 1 11,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 69.284 111 152 5,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 202.360 324 34 17,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 87.644 140 140 7,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.020.066 1.635 119 85,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 11.621 19 1,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 98.793 158 8,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 183.387 294 96 offene Forderungen 148.242 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 77.191 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
121
Gemeinde: Loipersbach
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7020 GKZ: 10604 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.233 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.803.454 Gesamtausgaben 1) 1.620.593 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 176.249 Personalkosten 535.479
Abgabenertragsanteile 901.194 Bezüge der gewählten Organe 78.838
Gebühren 165.749 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 406.710
Transferzahlungen 67.818 Zinsen für Finanzschulden 0
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 303.916 Transferzahlungen 332.114
Sonstige laufende Erträge 185.379 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.800.305 Laufende Aufwendungen 1.353.141
Einmalige Erträge 2.482 Instandhaltungen 2) 129.979
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 76.921
Gesamterträge 1.802.787 Gesamtaufwendungen 1.560.041
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 60.552
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 0
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.000.667 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.000.667 Vermögens- und Finanztransaktionen 60.552
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.182.862 959 12
Jahresergebnis 182.195 148 25
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 182.195 148 32 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 319.668 259 43 17,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 478.830 Schuldendienst gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 24.338 20 52 1,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 24.338 20 2 1,4% der lfd. Erträge Personalkosten 535.479 434 62 29,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 332.114 269 39 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 78.838 64 78 4,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 382.372 310 23 21,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 129.979 105 118 7,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.483.120 1.203 9 82,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 35.801 29 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 218.414 177 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.165.137 945 20 offene Forderungen 25.312 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 7.587 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
122
Gemeinde: Marz
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7221 GKZ: 10605 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.047 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.196.662 Gesamtausgaben 1) 3.585.558 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 681.724 Personalkosten 828.680
Abgabenertragsanteile 1.480.978 Bezüge der gewählten Organe 113.002
Gebühren 321.301 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 713.727
Transferzahlungen 42.353 Zinsen für Finanzschulden 24.368
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 438.870 Transferzahlungen 756.017
Sonstige laufende Erträge 363.602 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.328.828 Laufende Aufwendungen 2.435.794
Einmalige Erträge 9.231 Instandhaltungen 2) 238.665
Kapitaltransfer 7.507 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 60.696
Gesamterträge 3.345.566 Gesamtaufwendungen 2.735.155
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 170.097 Erwerb von Vermögen 445.648
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 404.756
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 680.999 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 851.096 Vermögens- und Finanztransaktionen 850.404
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 611.103 299 80
Jahresergebnis -69.895 -34 117
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 257.468 126 38 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 258.844 126 104 7,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.274.849 1.600 143 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.282.263 1.115 156 Schulden für marktbestimmte Betriebe 992.585 485 91
Haftungen: 307.041 Schuldendienst gesamt 429.124 210 142 12,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 314.948 154 167 9,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 114.176 56 90 3,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 72.662 35 80 2,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 501.786 245 131 15,1% der lfd. Erträge Personalkosten 828.680 405 45 24,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 756.017 369 124 22,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 113.002 55 45 3,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 641.065 313 26 19,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 238.665 117 128 7,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.079.215 1.504 80 92,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 147.086 72 4,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 416.801 204 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 549.532 268 104 offene Forderungen 135.871 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 74.299 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
123
Gemeinde: Mattersburg
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7210 GKZ: 10606 Einwohner laut Registerzählung 2015: 7.253 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 15.473.152 Gesamtausgaben 1) 15.291.789 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 3.169.584 Personalkosten 4.442.616
Abgabenertragsanteile 5.181.063 Bezüge der gewählten Organe 179.742
Gebühren 1.264.667 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 3.982.146
Transferzahlungen 108.018 Zinsen für Finanzschulden 50.840
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 1.624.287 Transferzahlungen 2.980.524
Sonstige laufende Erträge 2.326.826 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 13.674.446 Laufende Aufwendungen 11.635.868
Einmalige Erträge 221.434 Instandhaltungen 2) 517.428
Kapitaltransfer 169.005 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.200.997
Gesamterträge 14.064.885 Gesamtaufwendungen 13.354.293
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 255.907 Erwerb von Vermögen 1.387.091
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 534.774
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.152.361 Vorjahresabgang 15.631
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.408.268 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.937.496
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 181.363 25 155
Jahresergebnis -955.366 -132 137
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -685.497 -95 126 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.207.809 167 81 8,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 7.323.819 1.010 103 Schulden für den öffentlichen Haushalt 3.873.001 534 128 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.450.819 476 90
Haftungen: 6.822.242 Schuldendienst gesamt 585.614 81 68 4,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 297.122 41 112 2,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 288.493 40 66 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.530.896 211 169 11,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 2.116.510 292 147 15,5% der lfd. Erträge Personalkosten 4.442.616 613 152 32,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 2.980.524 411 138 21,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 179.742 25 3 1,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 2.451.250 338 45 17,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 517.428 71 64 3,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 12.688.070 1.749 131 92,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 665.972 92 4,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 1.623.406 224 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -1.369.541 -189 167 offene Forderungen 1.841.985 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 291.081 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
124
Gemeinde: Neudörfl
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7201 GKZ: 10607 Einwohner laut Registerzählung 2015: 4.379 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 10.163.254 Gesamtausgaben 1) 9.451.505 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 2.421.314 Personalkosten 2.196.513
Abgabenertragsanteile 3.061.273 Bezüge der gewählten Organe 181.362
Gebühren 700.385 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 2.767.506
Transferzahlungen 38.241 Zinsen für Finanzschulden 71.693
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 833.805 Transferzahlungen 1.876.797
Sonstige laufende Erträge 1.884.973 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 8.939.990 Laufende Aufwendungen 7.093.870
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 206.993
Kapitaltransfer 68.356 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 132.074
Gesamterträge 9.008.346 Gesamtaufwendungen 7.432.937
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 33.746 Erwerb von Vermögen 1.406.940
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 605.339
Rücklagenentnahmen 325.172 Rücklagenzuführungen 6.184
Vorjahresüberschuss 795.990 Vorjahresabgang 104
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.154.908 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.018.568
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 711.749 163 110
Jahresergebnis -84.137 -19 108
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 29.352 7 90 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.027.698 235 51 11,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 4.949.888 1.130 116 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.113.325 483 124 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.836.562 648 115
Haftungen: 3.120.830 Schuldendienst gesamt 677.032 155 123 7,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 433.392 99 152 4,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 243.640 56 88 2,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 467.003 107 145 5,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.144.035 261 139 12,8% der lfd. Erträge Personalkosten 2.196.513 502 103 24,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.876.797 429 140 21,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 181.362 41 19 2,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 2.300.503 525 148 25,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 206.993 47 28 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 7.906.202 1.805 138 88,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 493.493 113 5,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 1.038.498 237 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 580.584 133 133 offene Forderungen 675.860 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 544.695 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
125
Gemeinde: Pöttelsdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7023 GKZ: 10608 Einwohner laut Registerzählung 2015: 726 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.166.907 Gesamtausgaben 1) 1.722.834 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 702.326 Personalkosten 479.551
Abgabenertragsanteile 502.264 Bezüge der gewählten Organe 68.187
Gebühren 108.860 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 468.623
Transferzahlungen 30.163 Zinsen für Finanzschulden 1.828
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 321.371 Transferzahlungen 438.155
Sonstige laufende Erträge 76.722 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.741.706 Laufende Aufwendungen 1.456.344
Einmalige Erträge 8.077 Instandhaltungen 2) 183.931
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 30.900
Gesamterträge 1.749.784 Gesamtaufwendungen 1.671.175
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 42.493
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 9.167
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 417.123 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 417.123 Vermögens- und Finanztransaktionen 51.659
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 444.073 612 23
Jahresergebnis 26.950 37 60
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 36.116 50 72 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 100.342 138 99 5,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 221.069 305 30 Schulden für den öffentlichen Haushalt 221.069 305 108 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 174.361 Schuldendienst gesamt 10.995 15 10 0,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 10.995 15 71 0,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 64.270 89 136 3,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 75.265 104 45 4,3% der lfd. Erträge Personalkosten 479.551 661 165 27,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 438.155 604 164 25,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 68.187 94 137 3,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 404.352 557 154 23,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 183.931 253 168 10,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.649.442 2.272 161 94,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 140.955 194 8,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 223.487 308 12,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 470.814 649 35 offene Forderungen 38.552 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 65.293 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
126
Gemeinde: Pöttsching
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7033 GKZ: 10609 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.883 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.027.199 Gesamtausgaben 1) 6.171.259 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 723.057 Personalkosten 1.326.300
Abgabenertragsanteile 2.105.197 Bezüge der gewählten Organe 116.375
Gebühren 370.359 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.171.078
Transferzahlungen -95.231 Zinsen für Finanzschulden 9.601
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 772.546 Transferzahlungen 1.437.114
Sonstige laufende Erträge 704.933 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.580.861 Laufende Aufwendungen 4.060.468
Einmalige Erträge 94.657 Instandhaltungen 2) 147.010
Kapitaltransfer 229.804 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 4.905.322 Gesamtaufwendungen 4.207.478
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 327 Erwerb von Vermögen 1.827.321
Darlehensaufnahmen 100.000 Rückzahlung von Finanzschulden 135.888
Rücklagenentnahmen 684.000 Rücklagenzuführungen 572
Vorjahresüberschuss 1.337.550 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.121.877 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.963.781
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 855.940 297 81
Jahresergebnis -481.610 -167 144
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.037.387 -360 153 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 332.153 115 110 7,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.709.842 593 61 Schulden für den öffentlichen Haushalt 807.507 280 103 Schulden für marktbestimmte Betriebe 902.335 313 61
Haftungen: 109.753 Schuldendienst gesamt 145.488 50 34 3,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 75.573 26 92 1,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 69.915 24 43 1,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 47.888 17 46 1,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 193.377 67 22 4,2% der lfd. Erträge Personalkosten 1.326.300 460 81 29,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.437.114 498 153 31,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 116.375 40 16 2,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.123.190 390 90 24,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 147.010 51 35 3,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.343.365 1.507 83 94,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 154.392 54 3,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 552.933 192 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.170.314 406 72 offene Forderungen 136.742 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 451.116 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
127
Gemeinde: Rohrbach bei Mattersburg
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7222 GKZ: 10610 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.769 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.636.677 Gesamtausgaben 1) 4.613.413 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 468.894 Personalkosten 981.979
Abgabenertragsanteile 2.039.274 Bezüge der gewählten Organe 123.556
Gebühren 312.166 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 886.462
Transferzahlungen 95.996 Zinsen für Finanzschulden 31.107
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 409.245 Transferzahlungen 858.224
Sonstige laufende Erträge 439.950 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.765.525 Laufende Aufwendungen 2.881.328
Einmalige Erträge 28.068 Instandhaltungen 2) 181.729
Kapitaltransfer 19.739 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 21.510
Gesamterträge 3.813.332 Gesamtaufwendungen 3.084.567
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 678.390 Erwerb von Vermögen 788.615
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 710.201
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 30.031
Vorjahresüberschuss 144.956 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 823.345 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.528.846
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 23.264 8 160
Jahresergebnis -121.692 -44 121 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -118.991 -43 111 563.643
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 20.335 7 155 0,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.196.953 432 43 Schulden für den öffentlichen Haushalt 17.943 6 50 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.179.010 426 83
Haftungen: 1.442.470 Schuldendienst gesamt 741.307 268 158 19,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 2.808 1 48 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 738.500 267 161 19,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 157.541 57 108 4,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 898.849 325 158 23,9% der lfd. Erträge Personalkosten 981.979 355 24 26,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 858.224 310 87 22,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 123.556 45 26 3,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 728.920 263 7 19,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 181.729 66 53 4,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.773.258 1.363 40 100,2 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 106.441 38 2,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 497.887 180 13,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 270.172 98 142 offene Forderungen 124.033 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 370.941 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
128
Gemeinde: Schattendorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7022 GKZ: 10612 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.396 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.848.361 Gesamtausgaben 1) 3.421.945 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 295.206 Personalkosten 980.950
Abgabenertragsanteile 1.767.887 Bezüge der gewählten Organe 117.284
Gebühren 229.244 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 780.636
Transferzahlungen 38.920 Zinsen für Finanzschulden 10.347
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 434.321 Transferzahlungen 689.471
Sonstige laufende Erträge 325.589 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.091.166 Laufende Aufwendungen 2.578.688
Einmalige Erträge 32.118 Instandhaltungen 2) 229.667
Kapitaltransfer 146.942 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 72.600
Gesamterträge 3.270.226 Gesamtaufwendungen 2.880.955
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 105.965 Erwerb von Vermögen 486.665
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 39.325
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 15.000
Vorjahresüberschuss 1.472.170 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.578.135 Vermögens- und Finanztransaktionen 540.990
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.426.416 595 25
Jahresergebnis -45.754 -19 107
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -45.135 -19 103 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 275.604 115 111 8,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 443.703 185 17 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.655 1 47 Schulden für marktbestimmte Betriebe 441.048 184 45
Haftungen: 173.553 Schuldendienst gesamt 49.672 21 15 1,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 655 0 46 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 49.016 20 34 1,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 123.682 52 103 4,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 173.354 72 23 5,6% der lfd. Erträge Personalkosten 980.950 409 49 31,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 689.471 288 62 22,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 117.284 49 34 3,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 656.954 274 11 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 229.667 96 109 7,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.847.680 1.189 6 92,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 57.009 24 1,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 408.033 170 13,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.756.081 733 29 offene Forderungen 99.596 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 429.261 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
129
Gemeinde: Sieggraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7223 GKZ: 10613 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.275 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.155.405 Gesamtausgaben 1) 1.972.744 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 256.718 Personalkosten 608.215
Abgabenertragsanteile 937.307 Bezüge der gewählten Organe 84.529
Gebühren 184.389 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 466.080
Transferzahlungen 72.642 Zinsen für Finanzschulden 729
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 338.196 Transferzahlungen 363.224
Sonstige laufende Erträge 224.931 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.014.183 Laufende Aufwendungen 1.522.777
Einmalige Erträge 608 Instandhaltungen 2) 113.664
Kapitaltransfer 20.759 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.035.549 Gesamtaufwendungen 1.636.441
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 310.543
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 25.760
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 119.856 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 119.856 Vermögens- und Finanztransaktionen 336.303
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 182.661 143 119
Jahresergebnis 62.806 49 54
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 94.227 74 57 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 352.590 277 37 17,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 824.543 647 71 Schulden für den öffentlichen Haushalt 773.000 606 136 Schulden für marktbestimmte Betriebe 51.543 40 19
Haftungen: 17.441 Schuldendienst gesamt 26.489 21 16 1,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 26.489 21 35 1,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 6.469 5 22 0,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 32.959 26 3 1,6% der lfd. Erträge Personalkosten 608.215 477 89 30,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 363.224 285 58 18,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 84.529 66 84 4,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 459.611 360 69 22,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 113.664 89 98 5,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.662.201 1.304 27 82,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 57.155 45 2,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 233.660 183 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 164.439 129 135 offene Forderungen 50.749 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 32.527 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
130
Gemeinde: Sigleß
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7032 GKZ: 10614 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.183 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.029.476 Gesamtausgaben 1) 1.722.963 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 163.403 Personalkosten 363.976
Abgabenertragsanteile 863.887 Bezüge der gewählten Organe 90.105
Gebühren 99.318 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 486.602
Transferzahlungen 23.527 Zinsen für Finanzschulden 2.594
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 296.197 Transferzahlungen 459.290
Sonstige laufende Erträge 156.987 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.603.319 Laufende Aufwendungen 1.402.567
Einmalige Erträge 12.549 Instandhaltungen 2) 98.485
Kapitaltransfer 101 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 71.410
Gesamterträge 1.615.969 Gesamtaufwendungen 1.572.462
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 12.062 Erwerb von Vermögen 126.444
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 24.057
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 401.445 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 413.507 Vermögens- und Finanztransaktionen 150.501
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 306.512 259 93
Jahresergebnis -94.932 -80 129
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -103.431 -87 123 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 90.758 77 129 5,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 233.462 197 20 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 233.462 197 47
Haftungen: 481.848 Schuldendienst gesamt 26.651 23 17 1,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 26.651 23 39 1,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 41.280 35 78 2,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 67.931 57 14 4,2% der lfd. Erträge Personalkosten 363.976 308 13 22,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 459.290 388 132 28,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 90.105 76 105 5,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 445.322 376 81 27,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 98.485 83 88 6,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.525.110 1.289 23 95,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 32.322 27 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 196.731 166 12,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 427.256 361 80 offene Forderungen 91.011 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 211.754 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
131
Gemeinde: Wiesen
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7203 GKZ: 10615 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.745 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.565.008 Gesamtausgaben 1) 4.158.060 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 429.625 Personalkosten 813.441
Abgabenertragsanteile 2.032.336 Bezüge der gewählten Organe 122.011
Gebühren 345.576 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 996.572
Transferzahlungen -132.194 Zinsen für Finanzschulden 0
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 694.673 Transferzahlungen 873.028
Sonstige laufende Erträge 579.264 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.949.280 Laufende Aufwendungen 2.805.052
Einmalige Erträge 12.714 Instandhaltungen 2) 167.635
Kapitaltransfer 149.868 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 7.166
Gesamterträge 4.111.861 Gesamtaufwendungen 2.979.853
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 4.209 Erwerb von Vermögen 1.178.207
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 0
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 448.937 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 453.146 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.178.207
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 406.948 148 117
Jahresergebnis -41.989 -15 102
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -37.732 -14 100 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 989.306 360 16 25,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 1.585.497 Schuldendienst gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 88.648 32 74 2,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 88.648 32 4 2,2% der lfd. Erträge Personalkosten 813.441 296 11 20,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 873.028 318 93 22,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 122.011 44 24 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 907.924 331 40 23,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 167.635 61 46 4,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.972.687 1.083 2 75,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 75.522 28 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 490.063 179 12,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 374.299 136 130 offene Forderungen 111.903 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 79.254 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
132
Gemeinde: Zemendorf-Stöttera
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7023 GKZ: 10618 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.284 politischer Bezirk: Mattersburg
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.816.333 Gesamtausgaben 1) 2.177.823 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 267.434 Personalkosten 586.114
Abgabenertragsanteile 926.736 Bezüge der gewählten Organe 90.010
Gebühren 199.251 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 520.118
Transferzahlungen -112.749 Zinsen für Finanzschulden 1.854
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 520.658 Transferzahlungen 388.798
Sonstige laufende Erträge 310.590 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.111.921 Laufende Aufwendungen 1.586.894
Einmalige Erträge 6.503 Instandhaltungen 2) 99.285
Kapitaltransfer 126.102 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 53.811
Gesamterträge 2.244.526 Gesamtaufwendungen 1.739.991
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 405.772
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 15.987
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 16.073
Vorjahresüberschuss 571.807 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 571.807 Vermögens- und Finanztransaktionen 437.832
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 638.510 497 37
Jahresergebnis 66.703 52 53
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 98.784 77 55 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 416.257 324 20 19,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 540.829 421 39 Schulden für den öffentlichen Haushalt 400.000 312 109 Schulden für marktbestimmte Betriebe 140.829 110 32
Haftungen: 615.170 Schuldendienst gesamt 17.841 14 9 0,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.330 1 49 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 16.511 13 23 0,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 37.973 30 68 1,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 55.814 43 6 2,6% der lfd. Erträge Personalkosten 586.114 456 78 27,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 388.798 303 82 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 90.010 70 92 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 482.145 376 80 22,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 99.285 77 80 4,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.702.167 1.326 31 80,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 53.046 41 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 233.486 182 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 690.960 538 47 offene Forderungen 23.302 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 75.753 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
133
DATENBLÄTTER BEZIRK
NEUSIEDL AM SEE
134
135
Bezirk Neusiedl am See
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 57.840 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 151.869.763 Gesamtausgaben 1) 133.948.327 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 21.269.984 Personalkosten 30.387.047
Abgabenertragsanteile 42.283.892 Bezüge der gewählten Organe 2.788.624
Gebühren 12.206.207 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 28.646.713
Transferzahlungen 3.450.227 Zinsen für Finanzschulden 619.962
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 14.432.384 Transferzahlungen 24.172.865
Sonstige laufende Erträge 17.047.355 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 110.690.050 Laufende Aufwendungen 86.615.212
Einmalige Erträge 1.365.392 Instandhaltungen 2) 5.002.859
Kapitaltransfer 5.573.508 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.461.609
Gesamterträge 117.628.950 Gesamtaufwendungen 93.079.680
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.738.725 Erwerb von Vermögen 31.162.143
Darlehensaufnahmen 7.606.706 Rückzahlung von Finanzschulden 7.218.840
Rücklagenentnahmen 783.566 Rücklagenzuführungen 571.266
Vorjahresüberschuss 24.111.816 Vorjahresabgang 1.916.399
Vermögens- und Finanztransaktionen 34.240.812 Vermögens- und Finanztransaktionen 40.868.647
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 20.196.399 349
Jahresergebnis -1.999.018 -35 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -7.719.524 -133 432.392
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 13.211.572 228 11,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 65.095.364 1.125 Schulden für den öffentlichen Haushalt 29.522.218 510 Schulden für marktbestimmte Betriebe 35.573.145 615
Haftungen: 50.617.760 Schuldendienst gesamt 7.838.802 136 7,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 3.200.516 55 2,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 4.638.286 80 4,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 4.318.585 75 3,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 12.157.388 210 11,0% der lfd. Erträge Personalkosten 30.387.047 525 27,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 24.172.865 418 21,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 2.788.624 48 2,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 24.328.128 421 22,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 5.002.859 86 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 98.836.910 1.709 89,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 3.963.927 69 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 11.770.359 203 10,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 26.652.081 461 offene Forderungen 6.448.882 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 12.904.564 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
136
Gemeinde: Andau
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7163 GKZ: 10701 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.347 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.404.495 Gesamtausgaben 1) 6.218.297 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 610.200 Personalkosten 1.097.989
Abgabenertragsanteile 1.701.868 Bezüge der gewählten Organe 124.264
Gebühren 211.064 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 770.254
Transferzahlungen 300.007 Zinsen für Finanzschulden 12.409
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 402.142 Transferzahlungen 762.978
Sonstige laufende Erträge 684.721 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.910.003 Laufende Aufwendungen 2.767.894
Einmalige Erträge 52.696 Instandhaltungen 2) 62.659
Kapitaltransfer 1.047.354 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 10.881
Gesamterträge 5.010.054 Gesamtaufwendungen 2.841.434
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 24.232 Erwerb von Vermögen 3.312.491
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 64.372
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 2.370.210 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.394.441 Vermögens- und Finanztransaktionen 3.376.863
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.186.198 505 36
Jahresergebnis -1.184.012 -504 169
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.160.652 -495 161 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.066.574 454 10 27,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 639.979 273 27 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 639.979 273 56
Haftungen: 346.154 Schuldendienst gesamt 76.781 33 22 2,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 76.781 33 54 2,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 33.759 14 42 0,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 110.540 47 7 2,8% der lfd. Erträge Personalkosten 1.097.989 468 85 28,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 762.978 325 99 19,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 124.264 53 41 3,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 736.495 314 27 18,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 62.659 27 10 1,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.894.925 1.233 13 74,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 116.176 49 3,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 445.271 190 11,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 967.180 412 70 offene Forderungen 266.753 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 47.735 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
137
Gemeinde: Apetlon
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7143 GKZ: 10702 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.775 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.570.373 Gesamtausgaben 1) 3.103.765 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 353.850 Personalkosten 813.058
Abgabenertragsanteile 1.299.471 Bezüge der gewählten Organe 103.926
Gebühren 409.342 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 834.677
Transferzahlungen 19.548 Zinsen für Finanzschulden 28.004
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 375.821 Transferzahlungen 558.604
Sonstige laufende Erträge 222.598 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.680.631 Laufende Aufwendungen 2.338.270
Einmalige Erträge 54.926 Instandhaltungen 2) 128.885
Kapitaltransfer 900 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 22.652
Gesamterträge 2.736.458 Gesamtaufwendungen 2.489.808
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 20.239 Erwerb von Vermögen 450.898
Darlehensaufnahmen 227.465 Rückzahlung von Finanzschulden 162.726
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 333
Vorjahresüberschuss 586.212 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 833.915 Vermögens- und Finanztransaktionen 613.957
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 466.608 263 90
Jahresergebnis -119.604 -67 127
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -339.646 -191 141 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 105.675 60 139 3,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.006.374 1.130 115 Schulden für den öffentlichen Haushalt 328.041 185 90 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.678.333 946 135
Haftungen: 971.231 Schuldendienst gesamt 190.731 107 90 7,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 25.448 14 69 0,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 165.283 93 118 6,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 156.871 88 135 5,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 347.602 196 113 13,0% der lfd. Erträge Personalkosten 813.058 458 79 30,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 558.604 315 91 20,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 103.926 59 57 3,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 677.806 382 84 25,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 128.885 73 69 4,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.629.882 1.482 73 98,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 66.621 38 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 325.119 183 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 764.020 430 66 offene Forderungen 185.181 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 482.593 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
138
Gemeinde: Bruckneudorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2460 GKZ: 10703 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.933 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.268.943 Gesamtausgaben 1) 5.078.280 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 524.231 Personalkosten 1.705.608
Abgabenertragsanteile 2.155.084 Bezüge der gewählten Organe 118.299
Gebühren 411.813 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.501.746
Transferzahlungen 90.514 Zinsen für Finanzschulden 6.083
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 802.559 Transferzahlungen 852.393
Sonstige laufende Erträge 450.807 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.435.008 Laufende Aufwendungen 4.184.129
Einmalige Erträge 3.188 Instandhaltungen 2) 200.614
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.200
Gesamterträge 4.438.196 Gesamtaufwendungen 4.386.943
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 582.525
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 108.812
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.830.747 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.830.747 Vermögens- und Finanztransaktionen 691.337
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.190.663 406 58
Jahresergebnis -640.084 -218 154
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -503.440 -172 138 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -56.759 -19 158 -1,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 882.037 301 29 Schulden für den öffentlichen Haushalt 733.182 250 101 Schulden für marktbestimmte Betriebe 148.855 51 22
Haftungen: 699.143 Schuldendienst gesamt 114.895 39 26 2,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 93.388 32 98 2,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 21.507 7 17 0,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 148.496 51 99 3,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 263.391 90 31 5,9% der lfd. Erträge Personalkosten 1.705.608 582 144 38,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 852.393 291 67 19,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 118.299 40 15 2,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.353.250 461 128 30,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 200.614 68 57 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.493.555 1.532 89 101,3 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 106.910 36 2,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 529.505 181 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.111.911 379 75 offene Forderungen 117.383 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 38.632 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
139
Gemeinde: Deutsch Jahrndorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2423 GKZ: 10704 Einwohner laut Registerzählung 2015: 613 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.417.215 Gesamtausgaben 1) 1.442.273 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 81.446 Personalkosten 343.981
Abgabenertragsanteile 452.357 Bezüge der gewählten Organe 66.819
Gebühren 117.846 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 242.257
Transferzahlungen 67.976 Zinsen für Finanzschulden 2.578
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 266.005 Transferzahlungen 161.368
Sonstige laufende Erträge 130.628 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.116.259 Laufende Aufwendungen 817.003
Einmalige Erträge 3.819 Instandhaltungen 2) 91.631
Kapitaltransfer 5.140 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.125.218 Gesamtaufwendungen 908.634
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 88.982 Erwerb von Vermögen 455.564
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 78.074
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 203.015 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 291.997 Vermögens- und Finanztransaktionen 533.639
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -25.058 -41 165
Jahresergebnis -228.073 -372 166
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -227.329 -371 154 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 133.370 218 62 11,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 312.876 510 53 Schulden für den öffentlichen Haushalt 3.553 6 49 Schulden für marktbestimmte Betriebe 309.323 505 94
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 80.653 132 111 7,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 785 1 52 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 79.868 130 138 7,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 80.653 132 77 7,2% der lfd. Erträge Personalkosten 343.981 561 139 30,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 161.368 263 30 14,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 66.819 109 151 6,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 242.257 395 92 21,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 91.631 149 143 8,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 986.708 1.610 114 88,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 15.908 26 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 103.549 169 9,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 210.865 344 83 offene Forderungen 83.728 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 319.651 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
140
Gemeinde: Edelstal
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2413 GKZ: 10727 Einwohner laut Registerzählung 2015: 688 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.334.688 Gesamtausgaben 1) 2.221.562 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 583.870 Personalkosten 415.251
Abgabenertragsanteile 368.781 Bezüge der gewählten Organe 70.027
Gebühren 266.975 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 446.583
Transferzahlungen -14.529 Zinsen für Finanzschulden 1.979
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 273.565 Transferzahlungen 435.735
Sonstige laufende Erträge 603.742 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.082.404 Laufende Aufwendungen 1.369.576
Einmalige Erträge 2.096 Instandhaltungen 2) 171.650
Kapitaltransfer 66.770 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 118.459
Gesamterträge 2.151.270 Gesamtaufwendungen 1.659.686
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 49.170 Erwerb von Vermögen 519.878
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 41.998
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 134.248 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 183.418 Vermögens- und Finanztransaktionen 561.876
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 113.126 164 109
Jahresergebnis -21.122 -31 114
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -21.122 -31 108 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 501.275 729 2 24,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 516.110 750 80 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 516.110 750 123
Haftungen: 4.843.539 Schuldendienst gesamt 43.977 64 49 2,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 43.977 64 96 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 51.041 74 126 2,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 95.018 138 81 4,6% der lfd. Erträge Personalkosten 415.251 604 149 19,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 435.735 633 165 20,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 70.027 102 146 3,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 395.542 575 156 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 171.650 249 166 8,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.583.225 2.301 162 76,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 72.439 105 3,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 129.391 188 6,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 155.318 226 110 offene Forderungen 17.764 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 59.956 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
141
Gemeinde: Frauenkirchen
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7132 GKZ: 10705 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.840 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 10.689.892 Gesamtausgaben 1) 6.754.550 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.325.369 Personalkosten 1.523.055
Abgabenertragsanteile 2.094.802 Bezüge der gewählten Organe 125.261
Gebühren 665.750 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.810.439
Transferzahlungen 31.734 Zinsen für Finanzschulden 68.350
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 477.659 Transferzahlungen 1.436.661
Sonstige laufende Erträge 1.167.831 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 5.763.144 Laufende Aufwendungen 4.963.765
Einmalige Erträge 16.696 Instandhaltungen 2) 314.891
Kapitaltransfer 71.403 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 5.851.244 Gesamtaufwendungen 5.278.657
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 1.275.112
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 200.781
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 4.838.649 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 4.838.649 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.475.893
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 3.935.343 1.386 5
Jahresergebnis -903.306 -318 164
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -900.992 -317 152 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 300.402 106 115 5,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.626.555 1.277 120 Schulden für den öffentlichen Haushalt 11.077 4 48 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.615.478 1.273 148
Haftungen: 377.705 Schuldendienst gesamt 269.131 95 79 4,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 2.443 1 47 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 266.688 94 120 4,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 609.996 215 170 10,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 879.127 310 154 15,3% der lfd. Erträge Personalkosten 1.523.055 536 125 26,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.436.661 506 154 24,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 125.261 44 23 2,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.200.443 423 107 20,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 314.891 111 124 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.479.438 1.929 145 95,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 251.343 89 4,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 645.777 227 11,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 3.762.183 1.325 7 offene Forderungen 253.800 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 80.641 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
142
Gemeinde: Gattendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2474 GKZ: 10706 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.304 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.226.722 Gesamtausgaben 1) 2.215.456 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 150.187 Personalkosten 628.325
Abgabenertragsanteile 950.350 Bezüge der gewählten Organe 84.481
Gebühren 234.319 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 383.015
Transferzahlungen 18.840 Zinsen für Finanzschulden 10.360
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 332.733 Transferzahlungen 471.544
Sonstige laufende Erträge 239.136 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.925.563 Laufende Aufwendungen 1.577.725
Einmalige Erträge 227 Instandhaltungen 2) 49.418
Kapitaltransfer 34.042 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 22.820
Gesamterträge 1.959.832 Gesamtaufwendungen 1.649.963
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 499.443
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 56.050
Rücklagenentnahmen 77.300 Rücklagenzuführungen 10.000
Vorjahresüberschuss 189.590 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 266.890 Vermögens- und Finanztransaktionen 565.493
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 11.266 9 159
Jahresergebnis -178.323 -137 139
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -245.623 -188 139 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 242.597 186 73 12,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 556.792 427 42 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 556.792 427 84
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 66.411 51 35 3,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 66.411 51 85 3,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 66.411 51 10 3,4% der lfd. Erträge Personalkosten 628.325 482 92 32,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 471.544 362 122 24,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 84.481 65 81 4,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 383.015 294 21 19,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 49.418 38 22 2,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.683.193 1.291 25 87,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 32.385 25 1,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 211.643 162 11,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 599.767 460 60 offene Forderungen 338.803 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 927.304 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
143
Gemeinde: Gols
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7122 GKZ: 10707 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.844 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 10.033.611 Gesamtausgaben 1) 8.813.077 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.270.251 Personalkosten 2.291.208
Abgabenertragsanteile 2.782.118 Bezüge der gewählten Organe 134.763
Gebühren 904.753 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.898.833
Transferzahlungen -228.930 Zinsen für Finanzschulden 31.172
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 986.669 Transferzahlungen 1.794.206
Sonstige laufende Erträge 1.448.529 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 7.163.391 Laufende Aufwendungen 6.150.181
Einmalige Erträge 127.136 Instandhaltungen 2) 232.582
Kapitaltransfer 434.132 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 266.600
Gesamterträge 7.724.658 Gesamtaufwendungen 6.649.364
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 44.037 Erwerb von Vermögen 1.696.377
Darlehensaufnahmen 984.600 Rückzahlung von Finanzschulden 436.976
Rücklagenentnahmen 41.847 Rücklagenzuführungen 30.361
Vorjahresüberschuss 1.238.470 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.308.953 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.163.714
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.220.534 318 72
Jahresergebnis -17.935 -5 89
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -822.030 -214 144 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 470.787 122 107 6,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 5.529.694 1.439 132 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.255.173 587 134 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.274.521 852 128
Haftungen: 5.628.817 Schuldendienst gesamt 468.148 122 102 6,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 179.115 47 117 2,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 289.033 75 104 4,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 335.113 87 133 4,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 803.261 209 119 11,2% der lfd. Erträge Personalkosten 2.291.208 596 148 32,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.794.206 467 147 25,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 134.763 35 7 1,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.563.720 407 98 21,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 232.582 61 45 3,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 6.819.739 1.774 133 95,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 250.993 65 3,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 766.208 199 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.237.162 322 87 offene Forderungen 828.113 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 844.741 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
144
Gemeinde: Halbturn
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7131 GKZ: 10708 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.880 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.752.985 Gesamtausgaben 1) 6.201.658 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 390.804 Personalkosten 825.573
Abgabenertragsanteile 1.357.928 Bezüge der gewählten Organe 99.129
Gebühren 206.237 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 624.767
Transferzahlungen 674.793 Zinsen für Finanzschulden 43.478
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 342.226 Transferzahlungen 608.732
Sonstige laufende Erträge 190.404 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.162.393 Laufende Aufwendungen 2.201.678
Einmalige Erträge 42.812 Instandhaltungen 2) 168.989
Kapitaltransfer 10.181 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 3.215.386 Gesamtaufwendungen 2.370.668
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 3.197.292
Darlehensaufnahmen 2.500.000 Rückzahlung von Finanzschulden 534.277
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 975
Vorjahresüberschuss 1.037.600 Vorjahresabgang 98.446
Vermögens- und Finanztransaktionen 3.537.600 Vermögens- und Finanztransaktionen 3.830.991
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 551.327 293 82
Jahresergebnis -387.827 -206 153
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -2.826.370 -1.503 170 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 300.260 160 84 9,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 5.597.146 2.977 165 Schulden für den öffentlichen Haushalt 3.542.723 1.884 169 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.054.423 1.093 141
Haftungen: 363.654 Schuldendienst gesamt 577.755 307 162 18,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 63.866 34 101 2,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 513.889 273 162 16,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 2.742 1 14 0,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 580.497 309 153 18,4% der lfd. Erträge Personalkosten 825.573 439 65 26,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 608.732 324 98 19,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 99.129 53 39 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 622.025 331 41 19,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 168.989 90 100 5,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.904.945 1.545 93 91,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 97.347 52 3,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 357.587 190 11,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.041.327 554 43 offene Forderungen 126.569 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 616.569 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
145
Gemeinde: Illmitz
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7142 GKZ: 10709 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.360 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.935.732 Gesamtausgaben 1) 4.565.316 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 743.554 Personalkosten 1.207.274
Abgabenertragsanteile 1.824.405 Bezüge der gewählten Organe 112.879
Gebühren 556.292 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.024.549
Transferzahlungen 188.273 Zinsen für Finanzschulden 10.265
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 518.779 Transferzahlungen 889.028
Sonstige laufende Erträge 613.799 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.445.102 Laufende Aufwendungen 3.243.995
Einmalige Erträge 36.509 Instandhaltungen 2) 443.567
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 4.476
Gesamterträge 4.481.611 Gesamtaufwendungen 3.692.038
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 7.846 Erwerb von Vermögen 770.156
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 91.674
Rücklagenentnahmen 44 Rücklagenzuführungen 11.447
Vorjahresüberschuss 1.446.230 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.454.120 Vermögens- und Finanztransaktionen 873.277
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.370.416 581 28
Jahresergebnis -75.814 -32 116
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -75.814 -32 109 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 702.375 298 29 15,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 943.265 400 37 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 943.265 400 74
Haftungen: 1.534.390 Schuldendienst gesamt 101.939 43 29 2,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 101.939 43 72 2,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 32.457 14 41 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 134.397 57 13 3,0% der lfd. Erträge Personalkosten 1.207.274 512 110 27,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 889.028 377 128 20,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 112.879 48 32 2,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 992.092 420 106 22,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 443.567 188 154 10,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.779.236 1.601 113 85,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 117.679 50 2,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 475.333 201 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 2.977.003 1.261 8 offene Forderungen 225.742 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.832.329 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
146
Gemeinde: Jois
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7093 GKZ: 10710 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.548 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.313.390 Gesamtausgaben 1) 2.665.298 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 532.540 Personalkosten 796.359
Abgabenertragsanteile 1.127.480 Bezüge der gewählten Organe 95.897
Gebühren 388.272 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 696.634
Transferzahlungen 91.394 Zinsen für Finanzschulden 16.924
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 426.395 Transferzahlungen 496.825
Sonstige laufende Erträge 277.644 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.843.725 Laufende Aufwendungen 2.102.639
Einmalige Erträge 4.972 Instandhaltungen 2) 39.885
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.848.697 Gesamtaufwendungen 2.142.523
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 278.746
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 218.106
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.464.693 Vorjahresabgang 25.923
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.464.693 Vermögens- und Finanztransaktionen 522.775
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.648.091 1.065 9
Jahresergebnis 209.321 135 28
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 343.717 222 10 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 488.067 315 22 17,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.891.671 1.868 152 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.923.415 1.243 158 Schulden für marktbestimmte Betriebe 968.256 625 110
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 235.030 152 122 8,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 146.193 94 151 5,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 88.837 57 92 3,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 23.386 15 44 0,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 258.416 167 99 9,1% der lfd. Erträge Personalkosten 796.359 514 116 28,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 496.825 321 95 17,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 95.897 62 70 3,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 673.248 435 116 23,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 39.885 26 9 1,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.360.630 1.525 86 83,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 86.738 56 3,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 289.719 187 10,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.709.831 1.105 15 offene Forderungen 221.889 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 283.629 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
147
Gemeinde: Kittsee
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 2421 GKZ: 10711 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.000 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 8.045.092 Gesamtausgaben 1) 7.032.347 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 915.167 Personalkosten 1.941.540
Abgabenertragsanteile 2.220.414 Bezüge der gewählten Organe 109.503
Gebühren 504.002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.965.187
Transferzahlungen -3.715 Zinsen für Finanzschulden 12.496
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 965.249 Transferzahlungen 970.741
Sonstige laufende Erträge 1.182.155 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 5.783.272 Laufende Aufwendungen 4.999.468
Einmalige Erträge 7.765 Instandhaltungen 2) 169.120
Kapitaltransfer 64.773 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 86.113
Gesamterträge 5.855.809 Gesamtaufwendungen 5.254.701
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 1.588.176
Darlehensaufnahmen 720.000 Rückzahlung von Finanzschulden 189.469
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 1
Vorjahresüberschuss 1.469.282 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.189.282 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.777.646
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.012.744 338 68
Jahresergebnis -456.538 -152 141
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -351.054 -117 129 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 432.980 144 95 7,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.656.174 885 92 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.524.641 508 126 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.131.533 377 68
Haftungen: 5.940.024 Schuldendienst gesamt 201.966 67 55 3,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 115.183 38 111 2,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 86.783 29 51 1,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 76.180 25 58 1,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 278.146 93 36 4,8% der lfd. Erträge Personalkosten 1.941.540 647 161 33,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 970.741 324 97 16,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 109.503 37 9 1,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.889.008 630 165 32,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 169.120 56 41 2,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.358.057 1.786 134 92,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 183.659 61 3,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 537.353 179 9,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 841.588 281 101 offene Forderungen 229.718 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 58.562 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
148
Gemeinde: Mönchhof
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7123 GKZ: 10712 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.292 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.190.839 Gesamtausgaben 1) 4.217.752 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 654.086 Personalkosten 921.892
Abgabenertragsanteile 1.674.451 Bezüge der gewählten Organe 104.797
Gebühren 518.582 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.044.968
Transferzahlungen 315.312 Zinsen für Finanzschulden 25.655
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 379.402 Transferzahlungen 886.536
Sonstige laufende Erträge 182.876 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.724.708 Laufende Aufwendungen 2.983.849
Einmalige Erträge 21.249 Instandhaltungen 2) 212.152
Kapitaltransfer 19.692 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 11.853
Gesamterträge 3.765.648 Gesamtaufwendungen 3.207.854
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 26.806 Erwerb von Vermögen 806.311
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 201.654
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 1.933
Vorjahresüberschuss 1.398.385 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.425.191 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.009.898
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 973.087 425 54
Jahresergebnis -425.297 -186 148
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -314.252 -137 133 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 348.302 152 88 9,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.337.760 1.020 104 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.334.163 582 132 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.003.597 438 87
Haftungen: 1.372.591 Schuldendienst gesamt 227.310 99 85 6,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 124.749 54 127 3,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 102.560 45 76 2,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 20.152 9 31 0,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 247.462 108 51 6,6% der lfd. Erträge Personalkosten 921.892 402 43 24,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 886.536 387 130 23,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 104.797 46 28 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.024.816 447 121 27,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 212.152 93 106 5,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.397.655 1.482 74 91,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 120.491 53 3,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 445.232 194 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.495.904 653 33 offene Forderungen 314.158 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 836.975 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
149
Gemeinde: Neudorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2475 GKZ: 10725 Einwohner laut Registerzählung 2015: 718 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.822.971 Gesamtausgaben 1) 1.656.146 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 128.022 Personalkosten 284.997
Abgabenertragsanteile 519.060 Bezüge der gewählten Organe 68.366
Gebühren 166.463 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 451.479
Transferzahlungen 11.126 Zinsen für Finanzschulden 13.637
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 273.134 Transferzahlungen 221.957
Sonstige laufende Erträge 78.184 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.175.989 Laufende Aufwendungen 1.040.436
Einmalige Erträge 8.409 Instandhaltungen 2) 52.534
Kapitaltransfer 15.482 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 15.000
Gesamterträge 1.199.880 Gesamtaufwendungen 1.107.970
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 9.590 Erwerb von Vermögen 75.629
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 64.890
Rücklagenentnahmen 333.632 Rücklagenzuführungen 407.658
Vorjahresüberschuss 279.868 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 623.090 Vermögens- und Finanztransaktionen 548.176
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 166.824 232 97
Jahresergebnis -113.044 -157 142
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 18.805 26 84 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 26.539 37 148 2,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 707.742 986 100 Schulden für den öffentlichen Haushalt 405.601 565 131 Schulden für marktbestimmte Betriebe 302.141 421 80
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 78.527 109 94 6,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 34.930 49 121 3,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 43.596 61 95 3,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 78.527 109 55 6,7% der lfd. Erträge Personalkosten 284.997 397 38 24,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 221.957 309 86 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 68.366 95 140 5,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 451.479 629 164 38,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 52.534 73 71 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.157.860 1.613 115 98,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 29.306 41 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 129.420 180 11,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 627.112 873 22 offene Forderungen 79.594 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 539.882 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
150
Gemeinde: Neusiedl am See
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7100 GKZ: 10713 Einwohner laut Registerzählung 2015: 7.816 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 18.387.874 Gesamtausgaben 1) 17.632.656 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 3.902.820 Personalkosten 3.745.116
Abgabenertragsanteile 5.599.025 Bezüge der gewählten Organe 148.350
Gebühren 2.510.755 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 4.244.826
Transferzahlungen 431.473 Zinsen für Finanzschulden 66.375
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 1.272.621 Transferzahlungen 4.122.410
Sonstige laufende Erträge 3.262.859 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 16.979.553 Laufende Aufwendungen 12.327.076
Einmalige Erträge 253.564 Instandhaltungen 2) 621.939
Kapitaltransfer 298.292 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 134.367
Gesamterträge 17.531.409 Gesamtaufwendungen 13.083.382
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 473.465 Erwerb von Vermögen 1.401.273
Darlehensaufnahmen 383.000 Rückzahlung von Finanzschulden 1.834.159
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 0 Vorjahresabgang 1.313.842
Vermögens- und Finanztransaktionen 856.465 Vermögens- und Finanztransaktionen 4.549.274
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 755.218 97 136
Jahresergebnis 2.069.060 265 5 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 2.852.640 365 2 432.392
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 2.449.312 313 23 14,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 10.717.674 1.371 129 Schulden für den öffentlichen Haushalt 5.147.685 659 140 Schulden für marktbestimmte Betriebe 5.569.988 713 121
Haftungen: 12.882.953 Schuldendienst gesamt 1.900.534 243 151 11,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.193.613 153 166 7,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 706.921 90 113 4,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.283.203 164 167 7,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 3.183.737 407 163 18,8% der lfd. Erträge Personalkosten 3.745.116 479 91 22,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 4.122.410 527 158 24,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 148.350 19 1 0,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 2.961.622 379 83 17,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 621.939 80 83 3,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 14.783.174 1.891 143 87,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 815.107 104 4,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 1.791.841 229 10,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 471.397 60 157 offene Forderungen 885.758 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 601.937 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
151
Gemeinde: Nickelsdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2425 GKZ: 10714 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.763 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.651.517 Gesamtausgaben 1) 3.273.026 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 358.275 Personalkosten 1.141.208
Abgabenertragsanteile 1.315.299 Bezüge der gewählten Organe 104.706
Gebühren 331.083 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 720.880
Transferzahlungen 9.427 Zinsen für Finanzschulden 17.778
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 574.301 Transferzahlungen 507.992
Sonstige laufende Erträge 329.093 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.917.478 Laufende Aufwendungen 2.492.564
Einmalige Erträge 30.499 Instandhaltungen 2) 61.816
Kapitaltransfer 341.227 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 7.080
Gesamterträge 3.289.204 Gesamtaufwendungen 2.561.460
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.000 Erwerb von Vermögen 393.536
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 304.071
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 2.050
Vorjahresüberschuss 361.313 Vorjahresabgang 11.909
Vermögens- und Finanztransaktionen 362.313 Vermögens- und Finanztransaktionen 711.566
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 378.491 215 103
Jahresergebnis 29.086 16 74
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 174.649 99 44 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 89.525 51 141 3,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.536.291 1.439 133 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.829.950 1.038 154 Schulden für marktbestimmte Betriebe 706.342 401 75
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 321.849 183 135 11,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 157.010 89 144 5,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 164.839 93 119 5,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 10.400 6 24 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 332.249 188 108 11,4% der lfd. Erträge Personalkosten 1.141.208 647 162 39,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 507.992 288 63 17,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 104.706 59 62 3,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 710.480 403 96 24,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 61.816 35 17 2,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.858.451 1.621 118 98,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 67.814 38 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 314.966 179 10,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.094.704 621 39 offene Forderungen 184.623 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 900.836 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
152
Gemeinde: Pama
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2422 GKZ: 10715 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.150 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.780.009 Gesamtausgaben 1) 1.958.549 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 196.123 Personalkosten 683.370
Abgabenertragsanteile 834.107 Bezüge der gewählten Organe 80.637
Gebühren 209.337 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 288.423
Transferzahlungen 1.144.095 Zinsen für Finanzschulden 20.255
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 413.024 Transferzahlungen 347.942
Sonstige laufende Erträge 127.781 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.924.468 Laufende Aufwendungen 1.420.627
Einmalige Erträge 6.613 Instandhaltungen 2) 90.496
Kapitaltransfer 17.690 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 745
Gesamterträge 2.948.771 Gesamtaufwendungen 1.511.868
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 91.119 Erwerb von Vermögen 300.310
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 146.371
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 740.118 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 831.238 Vermögens- und Finanztransaktionen 446.681
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.821.460 1.584 4
Jahresergebnis 1.081.341 940 1
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 1.106.341 962 1 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.273.587 1.107 1 43,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.212.996 1.055 109 Schulden für den öffentlichen Haushalt 125.000 109 71 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.087.996 946 136
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 166.626 145 117 5,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 26.165 23 85 0,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 140.461 122 137 4,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 12.325 11 34 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 178.951 156 92 6,1% der lfd. Erträge Personalkosten 683.370 594 146 23,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 347.942 303 80 11,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 80.637 70 93 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 276.098 240 4 9,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 90.496 79 81 3,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.657.494 1.441 62 56,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 40.021 35 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 198.341 172 6,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.779.021 1.547 5 offene Forderungen 43.804 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.365 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
153
Gemeinde: Pamhagen
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7152 GKZ: 10716 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.666 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.461.377 Gesamtausgaben 1) 3.023.185 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 658.271 Personalkosten 710.426
Abgabenertragsanteile 1.255.913 Bezüge der gewählten Organe 103.237
Gebühren 353.616 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 747.094
Transferzahlungen 48.529 Zinsen für Finanzschulden 15.072
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 287.018 Transferzahlungen 659.146
Sonstige laufende Erträge 311.102 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.914.449 Laufende Aufwendungen 2.234.974
Einmalige Erträge 8.593 Instandhaltungen 2) 111.651
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 12.784
Gesamterträge 2.923.042 Gesamtaufwendungen 2.359.410
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 6.421 Erwerb von Vermögen 459.629
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 165.646
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 38.499
Vorjahresüberschuss 531.914 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 538.335 Vermögens- und Finanztransaktionen 663.775
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 438.193 263 89
Jahresergebnis -93.722 -56 125
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -11.542 -7 95 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 410.770 247 46 14,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.342.032 806 84 Schulden für den öffentlichen Haushalt 321.386 193 91 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.020.646 613 106
Haftungen: 1.059.095 Schuldendienst gesamt 180.718 108 92 6,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 84.543 51 122 2,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 96.176 58 94 3,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 28.195 17 47 1,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 208.913 125 68 7,2% der lfd. Erträge Personalkosten 710.426 426 59 24,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 659.146 396 135 22,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 103.237 62 71 3,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 718.899 432 113 24,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 111.651 67 54 3,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.512.272 1.508 84 86,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 111.836 67 3,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 341.627 205 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 319.348 192 115 offene Forderungen 374.205 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 255.360 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
154
Gemeinde: Parndorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7111 GKZ: 10717 Einwohner laut Registerzählung 2015: 4.451 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 11.036.673 Gesamtausgaben 1) 12.305.581 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 4.037.277 Personalkosten 2.853.495
Abgabenertragsanteile 3.103.737 Bezüge der gewählten Organe 152.058
Gebühren 482.951 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 2.557.112
Transferzahlungen -142.752 Zinsen für Finanzschulden 115.456
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 1.047.490 Transferzahlungen 2.576.593
Sonstige laufende Erträge 949.844 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 9.478.546 Laufende Aufwendungen 8.254.715
Einmalige Erträge 31.576 Instandhaltungen 2) 390.726
Kapitaltransfer 265.343 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 25.783
Gesamterträge 9.775.464 Gesamtaufwendungen 8.671.224
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 18.481 Erwerb von Vermögen 2.671.265
Darlehensaufnahmen 1.110.239 Rückzahlung von Finanzschulden 666.621
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 132.489 Vorjahresabgang 296.471
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.261.209 Vermögens- und Finanztransaktionen 3.634.357
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -1.268.908 -285 170
Jahresergebnis -1.104.926 -248 156
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.030.091 -231 145 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 198.059 44 145 2,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 8.659.551 1.946 154 Schulden für den öffentlichen Haushalt 6.485.366 1.457 160 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.174.185 488 92
Haftungen: 1.120.183 Schuldendienst gesamt 782.077 176 133 8,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 639.911 144 163 6,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 142.166 32 52 1,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 615.603 138 161 6,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.397.681 314 156 14,7% der lfd. Erträge Personalkosten 2.853.495 641 159 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 2.576.593 579 162 27,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 152.058 34 6 1,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.941.509 436 117 20,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 390.726 88 95 4,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 9.312.062 2.092 154 98,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 774.852 174 8,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 1.271.335 286 13,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -881.951 -198 169 offene Forderungen 238.535 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 625.492 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
155
Gemeinde: Podersdorf am See
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7141 GKZ: 10718 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.153 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.099.007 Gesamtausgaben 1) 8.077.684 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.048.970 Personalkosten 971.869
Abgabenertragsanteile 1.826.821 Bezüge der gewählten Organe 116.369
Gebühren 882.465 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.458.716
Transferzahlungen 238.422 Zinsen für Finanzschulden 32.188
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 402.342 Transferzahlungen 1.879.726
Sonstige laufende Erträge 1.255.795 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 5.654.815 Laufende Aufwendungen 4.458.867
Einmalige Erträge 507.807 Instandhaltungen 2) 364.065
Kapitaltransfer 2.000 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 805
Gesamterträge 6.164.622 Gesamtaufwendungen 4.823.736
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.000 Erwerb von Vermögen 2.828.886
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 425.062
Rücklagenentnahmen 82 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 933.302 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 934.385 Vermögens- und Finanztransaktionen 3.253.948
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.296.286 602 24
Jahresergebnis 362.983 169 18
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.867.064 -867 169 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 914.629 425 12 16,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.766.725 1.285 121 Schulden für den öffentlichen Haushalt 121.663 57 62 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.645.062 1.229 147
Haftungen: 3.231.691 Schuldendienst gesamt 457.250 212 143 8,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 46.264 21 84 0,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 410.985 191 152 7,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 143.235 67 122 2,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 600.485 279 145 10,6% der lfd. Erträge Personalkosten 971.869 451 74 17,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.879.726 873 169 33,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 116.369 54 42 2,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.315.481 611 162 23,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 364.065 169 149 6,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 5.247.994 2.438 166 92,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 130.593 61 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 459.227 213 8,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.517.922 705 30 offene Forderungen 613.279 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 834.915 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
156
Gemeinde: Potzneusiedl
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 2473 GKZ: 10726 Einwohner laut Registerzählung 2015: 568 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.704.343 Gesamtausgaben 1) 1.578.469 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 98.923 Personalkosten 186.741
Abgabenertragsanteile 409.285 Bezüge der gewählten Organe 68.700
Gebühren 116.301 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 321.569
Transferzahlungen 34.774 Zinsen für Finanzschulden 7.679
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 362.136 Transferzahlungen 173.580
Sonstige laufende Erträge 134.154 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.155.573 Laufende Aufwendungen 758.269
Einmalige Erträge 24.255 Instandhaltungen 2) 41.638
Kapitaltransfer 39.320 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.219.148 Gesamtaufwendungen 799.906
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 698.283
Darlehensaufnahmen 175.000 Rückzahlung von Finanzschulden 43.905
Rücklagenentnahmen 30.661 Rücklagenzuführungen 36.374
Vorjahresüberschuss 279.534 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 485.195 Vermögens- und Finanztransaktionen 778.562
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 125.874 222 101
Jahresergebnis -153.660 -271 160
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -279.278 -492 160 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 336.016 592 4 29,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 731.164 1.287 122 Schulden für den öffentlichen Haushalt 731.164 1.287 159 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 155.000 Schuldendienst gesamt 51.584 91 75 4,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 51.584 91 146 4,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 10.044 18 49 0,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 61.628 108 52 5,3% der lfd. Erträge Personalkosten 186.741 329 20 16,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 173.580 306 84 15,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 68.700 121 156 5,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 311.525 548 151 27,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 41.638 73 72 3,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 843.811 1.486 75 73,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 23.904 42 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 97.209 171 8,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 370.305 652 34 offene Forderungen 125.743 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 370.173 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
157
Gemeinde: Sankt Andrä am Zicksee
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7161 GKZ: 10719 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.365 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.931.328 Gesamtausgaben 1) 3.886.630 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 589.922 Personalkosten 888.417
Abgabenertragsanteile 1.030.395 Bezüge der gewählten Organe 87.896
Gebühren 125.031 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 896.275
Transferzahlungen 37.566 Zinsen für Finanzschulden 4.994
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 353.946 Transferzahlungen 616.385
Sonstige laufende Erträge 1.150.844 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.287.703 Laufende Aufwendungen 2.493.967
Einmalige Erträge 4.121 Instandhaltungen 2) 330.044
Kapitaltransfer 5.000 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 106.500
Gesamterträge 3.296.824 Gesamtaufwendungen 2.930.510
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 334.504 Erwerb von Vermögen 751.936
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 34.376
Rücklagenentnahmen 300.000 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 0 Vorjahresabgang 169.808
Vermögens- und Finanztransaktionen 634.504 Vermögens- und Finanztransaktionen 956.120
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 44.697 33 153
Jahresergebnis 214.506 157 23
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -102.898 -75 118 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 433.438 318 21 13,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 134.726 99 12 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 134.726 99 29
Haftungen: 1.826.527 Schuldendienst gesamt 39.370 29 21 1,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 39.370 29 50 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 136.875 100 140 4,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 176.246 129 73 5,4% der lfd. Erträge Personalkosten 888.417 651 163 27,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 616.385 452 145 18,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.896 64 79 2,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 759.399 556 153 23,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 330.044 242 164 10,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.858.386 2.094 155 86,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 66.224 49 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 264.637 194 8,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 384.465 282 99 offene Forderungen 33.129 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 372.896 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
158
Gemeinde: Tadten
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7162 GKZ: 10720 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.211 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.880.907 Gesamtausgaben 1) 2.261.308 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 226.278 Personalkosten 620.270
Abgabenertragsanteile 881.286 Bezüge der gewählten Organe 83.800
Gebühren 147.604 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 515.341
Transferzahlungen 193.758 Zinsen für Finanzschulden 11.401
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 433.514 Transferzahlungen 362.964
Sonstige laufende Erträge 178.043 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.060.482 Laufende Aufwendungen 1.593.775
Einmalige Erträge 14.228 Instandhaltungen 2) 91.876
Kapitaltransfer 192.626 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 53.009
Gesamterträge 2.267.337 Gesamtaufwendungen 1.738.660
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 311.591
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 211.053
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 4
Vorjahresüberschuss 613.571 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 613.571 Vermögens- und Finanztransaktionen 522.648
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 619.599 512 34
Jahresergebnis 6.029 5 82
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 3.029 3 92 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 175.006 145 94 8,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.055.271 871 91 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.055.271 871 129
Haftungen: 550.408 Schuldendienst gesamt 222.454 184 136 10,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 222.454 184 150 10,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 95.995 79 129 4,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 318.450 263 140 15,5% der lfd. Erträge Personalkosten 620.270 512 112 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 362.964 300 78 17,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 83.800 69 89 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 419.346 346 53 20,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 91.876 76 77 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.896.704 1.566 96 92,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 47.746 39 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 222.759 184 10,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 691.759 571 42 offene Forderungen 40.396 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 112.555 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
159
Gemeinde: Wallern im Burgenland
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7151 GKZ: 10721 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.739 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.309.465 Gesamtausgaben 1) 2.848.340 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 590.245 Personalkosten 792.779
Abgabenertragsanteile 1.255.456 Bezüge der gewählten Organe 106.623
Gebühren 274.167 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 794.943
Transferzahlungen 74.231 Zinsen für Finanzschulden 14.612
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 414.446 Transferzahlungen 615.937
Sonstige laufende Erträge 128.704 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.737.249 Laufende Aufwendungen 2.324.894
Einmalige Erträge 15.479 Instandhaltungen 2) 59.698
Kapitaltransfer 10.886 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.763.614 Gesamtaufwendungen 2.384.592
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 50.774 Erwerb von Vermögen 383.415
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 80.331
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 1
Vorjahresüberschuss 495.077 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 545.851 Vermögens- und Finanztransaktionen 463.747
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 461.125 265 88
Jahresergebnis -33.952 -20 109
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -46.048 -26 107 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 287.805 166 82 10,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 997.651 574 58 Schulden für den öffentlichen Haushalt 13.507 8 52 Schulden für marktbestimmte Betriebe 984.144 566 101
Haftungen: 791.742 Schuldendienst gesamt 94.944 55 39 3,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.962 1 51 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 92.981 53 87 3,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 160.003 92 137 5,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 254.947 147 87 9,3% der lfd. Erträge Personalkosten 792.779 456 77 29,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 615.937 354 116 22,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 106.623 61 69 3,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 634.940 365 74 23,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 59.698 34 14 2,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.464.923 1.417 57 90,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 116.654 67 4,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 357.837 206 13,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 358.746 206 113 offene Forderungen 223.021 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 120.641 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
160
Gemeinde: Weiden am See
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7121 GKZ: 10722 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.340 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.925.186 Gesamtausgaben 1) 6.810.656 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 629.004 Personalkosten 1.132.243
Abgabenertragsanteile 1.724.070 Bezüge der gewählten Organe 109.496
Gebühren 462.624 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.015.695
Transferzahlungen -111.873 Zinsen für Finanzschulden 17.352
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 654.083 Transferzahlungen 725.649
Sonstige laufende Erträge 931.599 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.289.507 Laufende Aufwendungen 3.000.434
Einmalige Erträge 48.773 Instandhaltungen 2) 251.526
Kapitaltransfer 1.833.050 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 49.000
Gesamterträge 6.171.329 Gesamtaufwendungen 3.300.960
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 293.652 Erwerb von Vermögen 3.273.116
Darlehensaufnahmen 906.402 Rückzahlung von Finanzschulden 236.579
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 553.802 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.753.856 Vermögens- und Finanztransaktionen 3.509.695
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.114.530 476 45
Jahresergebnis 560.728 240 8
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -178.103 -76 120 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 849.010 363 15 19,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.491.005 1.065 111 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.596.753 682 141 Schulden für marktbestimmte Betriebe 894.253 382 69
Haftungen: 1.049.783 Schuldendienst gesamt 253.931 109 93 5,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 174.504 75 140 4,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 79.427 34 56 1,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 253.931 109 53 5,9% der lfd. Erträge Personalkosten 1.132.243 484 94 26,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 725.649 310 88 16,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 109.496 47 29 2,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.015.695 434 115 23,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 251.526 107 122 5,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.488.540 1.491 77 81,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 99.871 43 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 432.637 185 10,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.426.832 610 41 offene Forderungen 117.241 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 429.543 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
161
Gemeinde: Winden am See
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7092 GKZ: 10723 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.339 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.898.687 Gesamtausgaben 1) 2.984.322 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 142.166 Personalkosten 715.548
Abgabenertragsanteile 985.843 Bezüge der gewählten Organe 85.243
Gebühren 339.657 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 768.851
Transferzahlungen -273.372 Zinsen für Finanzschulden 2.911
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 561.043 Transferzahlungen 325.825
Sonstige laufende Erträge 374.107 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.129.444 Laufende Aufwendungen 1.898.379
Einmalige Erträge 370 Instandhaltungen 2) 109.157
Kapitaltransfer 428.067 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 30.000
Gesamterträge 2.557.881 Gesamtaufwendungen 2.037.536
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 8.926 Erwerb von Vermögen 843.214
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 103.572
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 331.880 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 340.806 Vermögens- und Finanztransaktionen 946.786
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -85.635 -64 167
Jahresergebnis -417.515 -312 163
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -349.157 -261 149 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 18.706 14 154 0,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.271.914 950 98 Schulden für den öffentlichen Haushalt 487.911 364 113 Schulden für marktbestimmte Betriebe 784.003 586 103
Haftungen: 1.925.129 Schuldendienst gesamt 106.483 80 66 5,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 38.858 29 94 1,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 67.625 51 83 3,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 195.590 146 165 9,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 302.073 226 126 14,2% der lfd. Erträge Personalkosten 715.548 534 123 33,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 325.825 243 10 15,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 85.243 64 77 4,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 573.261 428 111 26,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 109.157 82 85 5,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.111.107 1.577 103 99,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 27.357 20 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 223.535 167 10,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 553.684 414 68 offene Forderungen 232.841 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 872.160 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform beim Schuldendienst.
162
Gemeinde: Zurndorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 2424 GKZ: 10724 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.137 politischer Bezirk: Neusiedl am See
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.796.443 Gesamtausgaben 1) 5.122.144 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 528.132 Personalkosten 1.149.455
Abgabenertragsanteile 1.534.087 Bezüge der gewählten Organe 123.099
Gebühren 408.906 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 621.601
Transferzahlungen 203.606 Zinsen für Finanzschulden 10.498
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 834.082 Transferzahlungen 711.408
Sonstige laufende Erträge 440.379 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.949.193 Laufende Aufwendungen 2.616.061
Einmalige Erträge 37.013 Instandhaltungen 2) 139.648
Kapitaltransfer 370.138 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 480.482
Gesamterträge 4.356.344 Gesamtaufwendungen 3.236.192
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 188.481 Erwerb von Vermögen 1.337.091
Darlehensaufnahmen 600.000 Rückzahlung von Finanzschulden 517.231
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 31.630
Vorjahresüberschuss 651.618 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.440.099 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.885.952
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 674.299 316 73
Jahresergebnis 22.680 11 79
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -566.199 -265 150 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 713.265 334 18 18,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.974.189 924 94 Schulden für den öffentlichen Haushalt 600.266 281 104 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.373.923 643 114
Haftungen: 3.948.000 Schuldendienst gesamt 527.729 247 152 13,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 527.729 247 159 13,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 136.924 64 120 3,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 664.653 311 155 16,8% der lfd. Erträge Personalkosten 1.149.455 538 128 29,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 711.408 333 104 18,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 123.099 58 56 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 484.677 227 3 12,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 139.648 65 52 3,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.272.940 1.532 88 82,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 93.951 44 2,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 403.301 189 10,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.064.679 498 54 offene Forderungen 47.111 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 437.492 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
163
DATENBLÄTTER BEZIRK
OBERPULLENDORF
164
165
Bezirk Oberpullendorf
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 37.708 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 85.134.427 Gesamtausgaben 1) 74.911.537 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 11.044.561 Personalkosten 16.140.116
Abgabenertragsanteile 27.545.326 Bezüge der gewählten Organe 2.578.875
Gebühren 6.828.201 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 16.478.993
Transferzahlungen -90.637 Zinsen für Finanzschulden 357.772
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 11.457.594 Transferzahlungen 14.715.973
Sonstige laufende Erträge 5.975.519 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 62.760.564 Laufende Aufwendungen 50.271.730
Einmalige Erträge 592.652 Instandhaltungen 2) 3.700.975
Kapitaltransfer 3.089.986 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 625.620
Gesamterträge 66.443.202 Gesamtaufwendungen 54.598.325
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 921.719 Erwerb von Vermögen 14.130.596
Darlehensaufnahmen 4.797.137 Rückzahlung von Finanzschulden 3.777.322
Rücklagenentnahmen 1.391.309 Rücklagenzuführungen 2.039.230
Vorjahresüberschuss 11.581.060 Vorjahresabgang 366.065
Vermögens- und Finanztransaktionen 18.691.225 Vermögens- und Finanztransaktionen 20.313.213
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 10.222.889 271
Jahresergebnis -992.106 -26 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.044.241 -28 639.425
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 5.590.208 148 8,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 39.764.662 1.055 Schulden für den öffentlichen Haushalt 16.940.737 449 Schulden für marktbestimmte Betriebe 22.823.926 605
Haftungen: 21.000.034 Schuldendienst gesamt 4.135.094 110 6,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.828.218 48 2,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 2.306.876 61 3,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 2.135.593 57 3,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 6.270.686 166 10,0% der lfd. Erträge Personalkosten 16.140.116 428 25,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 14.715.973 390 23,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 2.578.875 68 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 14.343.400 380 22,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 3.700.975 98 5,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 57.750.027 1.532 92,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 2.299.862 61 3,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 7.558.675 200 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 15.921.323 422 offene Forderungen 2.187.451 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 7.883.497 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
166
Gemeinde: Deutschkreutz
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7301 GKZ: 10801 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.112 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.013.891 Gesamtausgaben 1) 5.548.024 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 747.710 Personalkosten 975.910
Abgabenertragsanteile 2.250.385 Bezüge der gewählten Organe 127.387
Gebühren 492.811 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.346.843
Transferzahlungen 66.942 Zinsen für Finanzschulden 3.671
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 275.818 Transferzahlungen 1.511.566
Sonstige laufende Erträge 972.029 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.805.695 Laufende Aufwendungen 3.965.378
Einmalige Erträge 110.044 Instandhaltungen 2) 220.885
Kapitaltransfer 80.815 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 33.626
Gesamterträge 4.996.554 Gesamtaufwendungen 4.219.890
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 982.487
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 49.792
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 159
Vorjahresüberschuss 1.017.337 Vorjahresabgang 295.695
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.017.337 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.328.134
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 465.867 150 114
Jahresergebnis -255.775 -82 131
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -247.520 -80 121 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 679.683 218 61 14,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 339.092 109 13 Schulden für den öffentlichen Haushalt 22.489 7 51 Schulden für marktbestimmte Betriebe 316.604 102 30
Haftungen: 5.826.632 Schuldendienst gesamt 53.463 17 12 1,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 3.271 1 50 0,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 50.192 16 26 1,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 380.090 122 155 7,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 433.553 139 82 9,0% der lfd. Erträge Personalkosten 975.910 314 15 20,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.511.566 486 149 31,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 127.387 41 18 2,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 966.753 311 24 20,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 220.885 71 62 4,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 4.236.056 1.361 38 88,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 162.045 52 3,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 599.129 193 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 509.767 164 121 offene Forderungen 339.837 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 383.737 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
167
Gemeinde: Draßmarkt
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7372 GKZ: 10802 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.401 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.553.334 Gesamtausgaben 1) 2.065.281 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 301.555 Personalkosten 490.090
Abgabenertragsanteile 1.014.210 Bezüge der gewählten Organe 97.543
Gebühren 224.032 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 442.245
Transferzahlungen -145.889 Zinsen für Finanzschulden 47.326
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 480.505 Transferzahlungen 464.877
Sonstige laufende Erträge 86.387 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.960.801 Laufende Aufwendungen 1.542.080
Einmalige Erträge 13.931 Instandhaltungen 2) 127.072
Kapitaltransfer 202.335 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 39.001
Gesamterträge 2.177.067 Gesamtaufwendungen 1.708.154
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 98.455
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 258.672
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 376.268 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 376.268 Vermögens- und Finanztransaktionen 357.127
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 488.054 348 65
Jahresergebnis 111.786 80 40 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 111.786 80 51 95.794
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 46.907 33 152 2,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.632.392 2.593 160 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.632.392 2.593 166
Haftungen: 357.912 Schuldendienst gesamt 305.998 218 145 15,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 305.998 218 155 15,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 48.000 34 75 2,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 353.999 253 134 18,1% der lfd. Erträge Personalkosten 490.090 350 21 25,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 464.877 332 102 23,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 97.543 70 91 5,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 394.245 281 16 20,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 127.072 91 101 6,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.927.825 1.376 45 98,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 71.097 51 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 266.190 190 13,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 515.560 368 77 offene Forderungen 18.725 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 46.231 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
168
Gemeinde: Frankenau-Unterpullendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7361 GKZ: 10803 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.127 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.362.525 Gesamtausgaben 1) 1.822.218 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 152.050 Personalkosten 415.209
Abgabenertragsanteile 817.253 Bezüge der gewählten Organe 89.490
Gebühren 219.442 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 331.835
Transferzahlungen 255.533 Zinsen für Finanzschulden 9.107
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 279.471 Transferzahlungen 413.067
Sonstige laufende Erträge 68.892 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.792.642 Laufende Aufwendungen 1.258.708
Einmalige Erträge 7.819 Instandhaltungen 2) 82.963
Kapitaltransfer 644 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.788
Gesamterträge 1.801.105 Gesamtaufwendungen 1.344.459
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 12.308 Erwerb von Vermögen 116.253
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 122.016
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 239.489
Vorjahresüberschuss 549.112 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 561.420 Vermögens- und Finanztransaktionen 477.758
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 540.307 479 43
Jahresergebnis -8.805 -8 92
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 245.768 218 11 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 336.774 299 27 18,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.133.597 1.006 102 Schulden für den öffentlichen Haushalt 392.225 348 111 Schulden für marktbestimmte Betriebe 741.373 658 117
Haftungen: 146.544 Schuldendienst gesamt 131.123 116 100 7,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 16.641 15 70 0,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 114.481 102 127 6,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 21.552 19 50 1,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 152.674 135 80 8,5% der lfd. Erträge Personalkosten 415.209 368 28 23,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 413.067 367 123 23,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 89.490 79 111 5,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 310.284 275 12 17,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 82.963 74 73 4,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.463.687 1.299 26 81,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 59.074 52 3,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 217.838 193 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.375.113 1.220 10 offene Forderungen 34.496 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 869.303 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
169
Gemeinde: Großwarasdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7304 GKZ: 10804 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.407 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.730.608 Gesamtausgaben 1) 2.461.820 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 218.180 Personalkosten 712.141
Abgabenertragsanteile 1.017.135 Bezüge der gewählten Organe 114.488
Gebühren 250.677 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 387.214
Transferzahlungen 212.416 Zinsen für Finanzschulden 11.514
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 434.392 Transferzahlungen 368.753
Sonstige laufende Erträge 185.054 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.317.854 Laufende Aufwendungen 1.594.109
Einmalige Erträge 16.829 Instandhaltungen 2) 128.546
Kapitaltransfer 83.341 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 35.296
Gesamterträge 2.418.024 Gesamtaufwendungen 1.757.952
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 11.273 Erwerb von Vermögen 204.285
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 201.097
Rücklagenentnahmen 9.517 Rücklagenzuführungen 298.486
Vorjahresüberschuss 291.795 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 312.584 Vermögens- und Finanztransaktionen 703.868
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 268.788 191 107
Jahresergebnis -23.006 -16 103
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 83.871 60 65 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 400.930 285 34 17,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 891.708 634 68 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 891.708 634 112
Haftungen: 4.824 Schuldendienst gesamt 212.611 151 121 9,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 212.611 151 142 9,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.527 3 18 0,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 216.138 154 91 9,3% der lfd. Erträge Personalkosten 712.141 506 105 30,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 368.753 262 28 15,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 114.488 81 116 4,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 383.686 273 10 16,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 128.546 91 102 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.923.753 1.367 42 83,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 44.674 32 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 253.039 180 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 2.369.850 1.684 4 offene Forderungen 102.577 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 2.203.639 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
170
Gemeinde: Horitschon
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7312 GKZ: 10805 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.903 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.185.033 Gesamtausgaben 1) 4.069.280 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 599.629 Personalkosten 1.023.709
Abgabenertragsanteile 1.372.819 Bezüge der gewählten Organe 75.164
Gebühren 299.284 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 930.213
Transferzahlungen -249.066 Zinsen für Finanzschulden 5.240
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 809.283 Transferzahlungen 627.302
Sonstige laufende Erträge 306.573 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.138.521 Laufende Aufwendungen 2.661.629
Einmalige Erträge 7.324 Instandhaltungen 2) 98.903
Kapitaltransfer 312.706 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 25.092
Gesamterträge 3.458.552 Gesamtaufwendungen 2.785.624
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 63.722 Erwerb von Vermögen 581.528
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 102.129
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 600.000
Vorjahresüberschuss 662.759 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 726.481 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.283.656
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 115.752 61 146
Jahresergebnis -547.006 -287 161
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 78.667 41 77 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 283.185 149 89 9,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 271.162 142 15 Schulden für den öffentlichen Haushalt 25.918 14 53 Schulden für marktbestimmte Betriebe 245.244 129 34
Haftungen: 109.059 Schuldendienst gesamt 107.369 56 44 3,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 26.099 14 67 0,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 81.270 43 71 2,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 201.147 106 144 6,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 308.516 162 97 9,8% der lfd. Erträge Personalkosten 1.023.709 538 129 32,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 627.302 330 101 20,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 75.164 39 11 2,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 729.066 383 86 23,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 98.903 52 37 3,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.862.661 1.504 81 91,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 117.243 62 3,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 378.062 199 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 820.699 431 64 offene Forderungen 84.272 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 789.219 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
171
Gemeinde: Kaisersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7342 GKZ: 10806 Einwohner laut Registerzählung 2015: 629 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 980.157 Gesamtausgaben 1) 902.332 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 59.649 Personalkosten 174.722
Abgabenertragsanteile 460.335 Bezüge der gewählten Organe 66.887
Gebühren 97.408 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 328.308
Transferzahlungen 1.434 Zinsen für Finanzschulden 933
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 213.834 Transferzahlungen 166.342
Sonstige laufende Erträge 46.044 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 878.704 Laufende Aufwendungen 737.194
Einmalige Erträge 130 Instandhaltungen 2) 111.447
Kapitaltransfer 12.702 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 10.000
Gesamterträge 891.536 Gesamtaufwendungen 858.641
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 2.213 Erwerb von Vermögen 38.643
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 5.048
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 86.409 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 88.621 Vermögens- und Finanztransaktionen 43.691
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 77.825 124 126
Jahresergebnis -8.583 -14 100
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -8.583 -14 99 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 25.145 40 147 2,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 20.763 33 7 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 20.763 33 15
Haftungen: 74.281 Schuldendienst gesamt 5.981 10 7 0,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 5.981 10 18 0,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 86.770 138 160 9,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 92.751 147 88 10,6% der lfd. Erträge Personalkosten 174.722 278 9 19,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 166.342 264 31 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 66.887 106 148 7,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 241.539 384 88 27,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 111.447 177 152 12,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 853.689 1.357 37 97,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 12.424 20 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 103.879 165 11,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 83.801 133 132 offene Forderungen 15.321 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 21.297 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
172
Gemeinde: Kobersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7332 GKZ: 10807 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.905 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.606.527 Gesamtausgaben 1) 5.550.150 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 350.467 Personalkosten 909.396
Abgabenertragsanteile 1.392.464 Bezüge der gewählten Organe 107.990
Gebühren 247.477 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 837.536
Transferzahlungen -360.332 Zinsen für Finanzschulden 15.607
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 923.229 Transferzahlungen 846.392
Sonstige laufende Erträge 590.580 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.143.885 Laufende Aufwendungen 2.716.922
Einmalige Erträge 9.016 Instandhaltungen 2) 133.987
Kapitaltransfer 524.349 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 279
Gesamterträge 3.677.251 Gesamtaufwendungen 2.851.187
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 44.009 Erwerb von Vermögen 2.203.958
Darlehensaufnahmen 1.682.206 Rückzahlung von Finanzschulden 443.635
Rücklagenentnahmen 141.500 Rücklagenzuführungen 51.369
Vorjahresüberschuss 61.561 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.929.276 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.698.963
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 56.377 30 154
Jahresergebnis -5.184 -3 86 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.094.530 -575 164 400.000
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -141.642 -74 164 -4,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.003.206 1.576 140 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.797.729 1.469 161 Schulden für marktbestimmte Betriebe 205.477 108 31
Haftungen: 1.857.373 Schuldendienst gesamt 459.242 241 149 14,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 459.090 241 169 14,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 152 0 8 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 71.677 38 82 2,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 530.919 279 144 16,9% der lfd. Erträge Personalkosten 909.396 477 90 28,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 846.392 444 143 26,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 107.990 57 49 3,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 765.860 402 95 24,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 133.987 70 59 4,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.294.544 1.729 130 104,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 69.814 37 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 349.693 184 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 164.993 87 147 offene Forderungen 187.671 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 296.287 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
173
Gemeinde: Lackenbach
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7322 GKZ: 10808 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.159 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.050.139 Gesamtausgaben 1) 1.692.127 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 185.051 Personalkosten 523.176
Abgabenertragsanteile 848.777 Bezüge der gewählten Organe 85.896
Gebühren 157.724 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 481.855
Transferzahlungen 10.226 Zinsen für Finanzschulden 0
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 331.369 Transferzahlungen 316.037
Sonstige laufende Erträge 117.884 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.651.031 Laufende Aufwendungen 1.406.964
Einmalige Erträge 8.461 Instandhaltungen 2) 108.710
Kapitaltransfer 3.074 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.662.565 Gesamtaufwendungen 1.515.674
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 15.118 Erwerb von Vermögen 176.453
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 0
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 372.456 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 387.574 Vermögens- und Finanztransaktionen 176.453
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 358.012 309 77
Jahresergebnis -14.444 -12 96
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -14.444 -12 97 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 143.817 124 106 8,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 5.188 Schuldendienst gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 69.808 60 113 4,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 69.808 60 15 4,2% der lfd. Erträge Personalkosten 523.176 451 75 31,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 316.037 273 45 19,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 85.896 74 100 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 412.047 356 63 25,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 108.710 94 108 6,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.515.674 1.308 29 91,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 36.208 31 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 202.490 175 12,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 342.815 296 95 offene Forderungen 20.272 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 5.076 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
174
Gemeinde: Lackendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7321 GKZ: 10824 Einwohner laut Registerzählung 2015: 591 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.493.119 Gesamtausgaben 1) 1.420.678 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 85.782 Personalkosten 104.020
Abgabenertragsanteile 430.534 Bezüge der gewählten Organe 69.980
Gebühren 90.391 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 274.303
Transferzahlungen -64.259 Zinsen für Finanzschulden 5.422
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 257.122 Transferzahlungen 273.339
Sonstige laufende Erträge 38.338 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 837.907 Laufende Aufwendungen 727.064
Einmalige Erträge 25.421 Instandhaltungen 2) 61.184
Kapitaltransfer 93.579 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 3.230
Gesamterträge 956.906 Gesamtaufwendungen 791.478
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 49.586 Erwerb von Vermögen 451.477
Darlehensaufnahmen 300.000 Rückzahlung von Finanzschulden 123.627
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 186.628 Vorjahresabgang 54.097
Vermögens- und Finanztransaktionen 536.213 Vermögens- und Finanztransaktionen 629.201
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 72.441 123 128
Jahresergebnis -60.090 -102 132 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 12.891 22 85 -169
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -48.546 -82 165 -5,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 627.922 1.062 110 Schulden für den öffentlichen Haushalt 97.019 164 86 Schulden für marktbestimmte Betriebe 530.903 898 132
Haftungen: 3.686 Schuldendienst gesamt 129.048 218 144 15,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 75.145 127 159 9,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 53.904 91 115 6,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.209 2 15 0,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 130.257 220 123 15,5% der lfd. Erträge Personalkosten 104.020 176 4 12,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 273.339 463 146 32,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 69.980 118 154 8,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 273.094 462 129 32,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 61.184 104 114 7,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 911.874 1.543 92 108,8 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 15.131 26 1,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 98.834 167 11,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -167.180 -283 171 offene Forderungen 18.186 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) -221.435 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
175
Gemeinde: Lockenhaus
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7442 GKZ: 10809 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.044 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.527.746 Gesamtausgaben 1) 4.830.491 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 832.873 Personalkosten 850.286
Abgabenertragsanteile 1.471.288 Bezüge der gewählten Organe 132.550
Gebühren 338.046 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.000.332
Transferzahlungen -161.852 Zinsen für Finanzschulden 45.013
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 627.472 Transferzahlungen 804.033
Sonstige laufende Erträge 421.535 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.529.363 Laufende Aufwendungen 2.832.213
Einmalige Erträge 26.786 Instandhaltungen 2) 187.468
Kapitaltransfer 222.569 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 59.416
Gesamterträge 3.778.718 Gesamtaufwendungen 3.079.097
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 36.516 Erwerb von Vermögen 1.533.377
Darlehensaufnahmen 1.130.608 Rückzahlung von Finanzschulden 218.018
Rücklagenentnahmen 52.578 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 529.326 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.749.028 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.751.395
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 697.255 341 67
Jahresergebnis 167.929 82 39
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 146.031 71 58 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 318.450 156 86 9,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 4.681.630 2.290 158 Schulden für den öffentlichen Haushalt 70.937 35 58 Schulden für marktbestimmte Betriebe 4.610.693 2.256 164
Haftungen: 2.620.653 Schuldendienst gesamt 263.031 129 107 7,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 27.435 13 66 0,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 235.596 115 135 6,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 287.483 141 163 8,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 550.513 269 142 15,6% der lfd. Erträge Personalkosten 850.286 416 52 24,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 804.033 393 134 22,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 132.550 65 82 3,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 712.849 349 56 20,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 187.468 92 103 5,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.237.699 1.584 105 91,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 166.300 81 4,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 440.634 216 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 870.149 426 67 offene Forderungen 204.314 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 377.209 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
176
Gemeinde: Lutzmannsburg
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7361 GKZ: 10810 Einwohner laut Registerzählung 2015: 879 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.288.342 Gesamtausgaben 1) 2.856.930 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 483.868 Personalkosten 479.892
Abgabenertragsanteile 789.964 Bezüge der gewählten Organe 82.493
Gebühren 312.712 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 546.083
Transferzahlungen 79.412 Zinsen für Finanzschulden 7.144
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 393.473 Transferzahlungen 483.313
Sonstige laufende Erträge 57.205 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.116.633 Laufende Aufwendungen 1.598.924
Einmalige Erträge 11.392 Instandhaltungen 2) 115.856
Kapitaltransfer 276.595 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.346
Gesamterträge 2.404.620 Gesamtaufwendungen 1.720.126
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 889.511
Darlehensaufnahmen 469.473 Rückzahlung von Finanzschulden 214.663
Rücklagenentnahmen 12.300 Rücklagenzuführungen 32.630
Vorjahresüberschuss 401.949 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 883.722 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.136.804
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 431.412 491 38
Jahresergebnis 29.463 34 65
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -422.781 -481 159 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 198.582 226 56 9,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.520.455 1.730 147 Schulden für den öffentlichen Haushalt 493.692 562 130 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.026.763 1.168 145
Haftungen: 22.667 Schuldendienst gesamt 221.807 252 154 10,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 7.119 8 60 0,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 214.687 244 158 10,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 96.092 109 147 4,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 317.898 362 160 15,0% der lfd. Erträge Personalkosten 479.892 546 134 22,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 483.313 550 160 22,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.493 94 136 3,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 449.991 512 145 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 115.856 132 136 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.929.443 2.195 158 91,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 58.153 66 2,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 199.016 226 9,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 657.392 748 28 offene Forderungen 48.775 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 274.755 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
177
Gemeinde: Mannersdorf an der Rabnitz
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7444 GKZ: 10811 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.812 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 4.003.618 Gesamtausgaben 1) 2.419.323 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 211.038 Personalkosten 582.667
Abgabenertragsanteile 1.331.457 Bezüge der gewählten Organe 114.428
Gebühren 255.643 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 715.059
Transferzahlungen 20.382 Zinsen für Finanzschulden 5.432
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 590.159 Transferzahlungen 459.497
Sonstige laufende Erträge 144.724 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.553.401 Laufende Aufwendungen 1.877.083
Einmalige Erträge 6.452 Instandhaltungen 2) 161.092
Kapitaltransfer 94.845 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 41.033
Gesamterträge 2.654.698 Gesamtaufwendungen 2.079.207
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 77.822 Erwerb von Vermögen 210.079
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 130.037
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.271.098 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.348.920 Vermögens- und Finanztransaktionen 340.115
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.584.295 874 15
Jahresergebnis 313.197 173 17
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 313.197 173 19 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 391.642 216 63 15,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.437.033 793 82 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.437.033 793 125
Haftungen: 451.829 Schuldendienst gesamt 135.469 75 62 5,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 135.469 75 103 5,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 55.800 31 72 2,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 191.269 106 47 7,5% der lfd. Erträge Personalkosten 582.667 322 17 22,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 459.497 254 19 18,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 114.428 63 74 4,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 659.258 364 72 25,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 161.092 89 97 6,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.168.212 1.197 8 84,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 44.481 25 1,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 308.171 170 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.496.300 826 25 offene Forderungen 108.688 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 20.693 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
178
Gemeinde: Markt Sankt Martin
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7341 GKZ: 10812 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.175 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.057.182 Gesamtausgaben 1) 1.972.831 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 325.870 Personalkosten 614.861
Abgabenertragsanteile 844.906 Bezüge der gewählten Organe 87.549
Gebühren 152.563 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 409.186
Transferzahlungen 46.539 Zinsen für Finanzschulden 8.333
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 353.643 Transferzahlungen 408.393
Sonstige laufende Erträge 172.191 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.895.712 Laufende Aufwendungen 1.528.322
Einmalige Erträge 15.222 Instandhaltungen 2) 152.119
Kapitaltransfer 40.194 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 447
Gesamterträge 1.951.127 Gesamtaufwendungen 1.680.888
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 187.692
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 104.164
Rücklagenentnahmen 5.000 Rücklagenzuführungen 87
Vorjahresüberschuss 101.055 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 106.055 Vermögens- und Finanztransaktionen 291.943
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 84.350 72 145
Jahresergebnis -16.705 -14 101
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 40.031 34 82 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 126.329 108 114 6,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 862.116 734 79 Schulden für den öffentlichen Haushalt 495.968 422 118 Schulden für marktbestimmte Betriebe 366.148 312 59
Haftungen: 125.105 Schuldendienst gesamt 112.497 96 82 5,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 56.313 48 119 3,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 56.183 48 82 3,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 13.523 12 36 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 126.020 107 49 6,6% der lfd. Erträge Personalkosten 614.861 523 120 32,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 408.393 348 110 21,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.549 75 101 4,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 395.663 337 43 20,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 152.119 129 135 8,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.784.605 1.519 85 94,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 69.373 59 3,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 231.754 197 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 187.982 160 125 offene Forderungen 39.833 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 143.465 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
179
Gemeinde: Neckenmarkt
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7311 GKZ: 10813 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.679 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.875.051 Gesamtausgaben 1) 2.804.744 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 372.865 Personalkosten 731.888
Abgabenertragsanteile 1.242.044 Bezüge der gewählten Organe 114.016
Gebühren 341.202 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 773.638
Transferzahlungen 45.597 Zinsen für Finanzschulden 7.997
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 404.813 Transferzahlungen 482.600
Sonstige laufende Erträge 234.979 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.641.500 Laufende Aufwendungen 2.110.139
Einmalige Erträge 24.947 Instandhaltungen 2) 216.650
Kapitaltransfer 62.904 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 46.890
Gesamterträge 2.729.351 Gesamtaufwendungen 2.373.679
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 8.679 Erwerb von Vermögen 254.538
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 73.109
Rücklagenentnahmen 70.000 Rücklagenzuführungen 103.417
Vorjahresüberschuss 67.021 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 145.699 Vermögens- und Finanztransaktionen 431.064
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 70.307 42 152
Jahresergebnis 3.287 2 84
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 23.244 14 88 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 266.549 159 85 10,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 744.068 443 46 Schulden für den öffentlichen Haushalt 184.420 110 74 Schulden für marktbestimmte Betriebe 559.648 333 64
Haftungen: 104.591 Schuldendienst gesamt 81.106 48 33 3,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 21.030 13 64 0,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 60.076 36 60 2,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 76.141 45 93 2,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 157.247 94 37 6,0% der lfd. Erträge Personalkosten 731.888 436 63 27,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 482.600 287 61 18,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 114.016 68 87 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 697.497 415 104 26,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 216.650 129 134 8,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.399.898 1.429 60 90,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 67.720 40 2,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 308.912 184 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 226.440 135 131 offene Forderungen 59.993 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 216.126 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
180
Gemeinde: Neutal
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7343 GKZ: 10814 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.090 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.474.807 Gesamtausgaben 1) 3.298.970 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.148.964 Personalkosten 697.413
Abgabenertragsanteile 751.579 Bezüge der gewählten Organe 81.274
Gebühren 281.110 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 737.019
Transferzahlungen -85.544 Zinsen für Finanzschulden 15.101
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 529.869 Transferzahlungen 691.511
Sonstige laufende Erträge 306.966 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.932.944 Laufende Aufwendungen 2.222.318
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 52.676
Kapitaltransfer 132.052 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 80.823
Gesamterträge 3.064.996 Gesamtaufwendungen 2.355.817
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 50.986 Erwerb von Vermögen 806.592
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 136.562
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 358.825 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 409.811 Vermögens- und Finanztransaktionen 943.153
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 175.837 161 111
Jahresergebnis -182.988 -168 145
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -49.597 -46 112 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 521.388 478 8 17,8% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.811.412 1.662 145 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.761.151 1.616 163 Schulden für marktbestimmte Betriebe 50.260 46 20
Haftungen: 1.979.423 Schuldendienst gesamt 151.663 139 115 5,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 148.229 136 161 5,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 3.434 3 13 0,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 87.004 80 130 3,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 238.666 219 122 8,1% der lfd. Erträge Personalkosten 697.413 640 158 23,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 691.511 634 166 23,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 81.274 75 102 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 650.015 596 160 22,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 52.676 48 29 1,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.411.556 2.212 160 82,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 243.771 224 8,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 359.598 330 12,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 386.633 355 81 offene Forderungen 26.308 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 237.104 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
181
Gemeinde: Nikitsch
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7302 GKZ: 10815 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.387 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.641.808 Gesamtausgaben 1) 2.975.888 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 196.524 Personalkosten 602.085
Abgabenertragsanteile 1.004.411 Bezüge der gewählten Organe 101.442
Gebühren 173.049 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 461.976
Transferzahlungen 14.523 Zinsen für Finanzschulden 21.716
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 470.374 Transferzahlungen 377.398
Sonstige laufende Erträge 141.828 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.000.710 Laufende Aufwendungen 1.564.617
Einmalige Erträge 923 Instandhaltungen 2) 59.134
Kapitaltransfer 106.272 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 2.107.905 Gesamtaufwendungen 1.623.751
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 56.119 Erwerb von Vermögen 1.141.835
Darlehensaufnahmen 500.000 Rückzahlung von Finanzschulden 154.147
Rücklagenentnahmen 49.000 Rücklagenzuführungen 56.155
Vorjahresüberschuss 928.784 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.533.903 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.352.137
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 665.919 480 42
Jahresergebnis -262.865 -190 149
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -607.454 -438 157 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 223.735 161 83 11,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.949.589 2.127 157 Schulden für den öffentlichen Haushalt 2.697.352 1.945 170 Schulden für marktbestimmte Betriebe 252.237 182 44
Haftungen: 1.319 Schuldendienst gesamt 175.863 127 104 8,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 166.062 120 156 8,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 9.801 7 16 0,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 175.863 127 70 8,8% der lfd. Erträge Personalkosten 602.085 434 61 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 377.398 272 44 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 101.442 73 98 5,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 461.976 333 42 23,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 59.134 43 25 3,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.777.898 1.282 22 88,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 40.856 29 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 244.676 176 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.137.201 820 26 offene Forderungen 116.107 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 587.388 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
182
Gemeinde: Oberloisdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7451 GKZ: 10828 Einwohner laut Registerzählung 2015: 805 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.588.944 Gesamtausgaben 1) 1.477.732 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 60.964 Personalkosten 410.701
Abgabenertragsanteile 589.834 Bezüge der gewählten Organe 80.467
Gebühren 85.722 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 377.751
Transferzahlungen -16.314 Zinsen für Finanzschulden 3.818
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 384.961 Transferzahlungen 217.846
Sonstige laufende Erträge 58.261 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.163.428 Laufende Aufwendungen 1.090.583
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 54.408
Kapitaltransfer 18.234 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 20.000
Gesamterträge 1.181.662 Gesamtaufwendungen 1.164.991
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 25.626 Erwerb von Vermögen 245.288
Darlehensaufnahmen 299.850 Rückzahlung von Finanzschulden 67.453
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 81.805 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 407.281 Vermögens- und Finanztransaktionen 312.741
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 111.211 138 121
Jahresergebnis 29.406 37 61
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 77.096 96 46 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -49.016 -61 163 -4,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 687.118 854 89 Schulden für den öffentlichen Haushalt 314.566 391 116 Schulden für marktbestimmte Betriebe 372.552 463 89
Haftungen: 173.206 Schuldendienst gesamt 71.271 89 72 6,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 50.947 63 134 4,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 20.324 25 45 1,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 36.431 45 92 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 107.702 134 79 9,3% der lfd. Erträge Personalkosten 410.701 510 109 35,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 217.846 271 42 18,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 80.467 100 144 6,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 341.320 424 108 29,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 54.408 68 56 4,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.212.444 1.506 82 104,2 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 15.323 19 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 129.850 161 11,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 128.651 160 126 offene Forderungen 4.969 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 22.409 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
183
Gemeinde: Oberpullendorf
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7350 GKZ: 10816 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.173 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 7.959.820 Gesamtausgaben 1) 6.974.918 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 2.149.802 Personalkosten 1.210.028
Abgabenertragsanteile 2.302.096 Bezüge der gewählten Organe 126.166
Gebühren 972.770 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.945.448
Transferzahlungen 83.484 Zinsen für Finanzschulden 20.440
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 316.366 Transferzahlungen 2.303.505
Sonstige laufende Erträge 634.094 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 6.458.613 Laufende Aufwendungen 5.605.586
Einmalige Erträge 179.434 Instandhaltungen 2) 335.679
Kapitaltransfer 9.924 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 79.172
Gesamterträge 6.647.970 Gesamtaufwendungen 6.020.437
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 153.543 Erwerb von Vermögen 709.056
Darlehensaufnahmen 300.000 Rückzahlung von Finanzschulden 230.936
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 858.307 Vorjahresabgang 14.489
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.311.850 Vermögens- und Finanztransaktionen 954.481
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 984.903 310 76
Jahresergebnis 141.085 44 57
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 247.264 78 54 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 462.865 146 91 7,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.733.843 862 90 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.513.877 477 123 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.219.967 384 70
Haftungen: 5.689.689 Schuldendienst gesamt 251.375 79 65 3,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 120.680 38 109 1,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 130.695 41 68 2,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 481.898 152 166 7,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 733.273 231 127 11,4% der lfd. Erträge Personalkosten 1.210.028 381 31 18,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 2.303.505 726 167 35,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 126.166 40 12 2,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.463.550 461 127 22,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 335.679 106 119 5,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 6.172.201 1.945 147 95,6% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 461.895 146 7,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 855.944 270 13,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 943.549 297 94 offene Forderungen 157.417 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 116.064 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
184
Gemeinde: Pilgersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7441 GKZ: 10817 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.654 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.349.106 Gesamtausgaben 1) 3.085.166 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 229.025 Personalkosten 521.763
Abgabenertragsanteile 1.230.414 Bezüge der gewählten Organe 123.922
Gebühren 360.463 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 607.927
Transferzahlungen 160.137 Zinsen für Finanzschulden 25.752
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 343.128 Transferzahlungen 459.837
Sonstige laufende Erträge 115.326 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.438.493 Laufende Aufwendungen 1.739.201
Einmalige Erträge 6.364 Instandhaltungen 2) 348.755
Kapitaltransfer 16.409 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.439
Gesamterträge 2.461.266 Gesamtaufwendungen 2.093.396
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 32.807 Erwerb von Vermögen 108.166
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 241.269
Rücklagenentnahmen 695.097 Rücklagenzuführungen 642.335
Vorjahresüberschuss 159.936 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 887.840 Vermögens- und Finanztransaktionen 991.770
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 263.939 160 112
Jahresergebnis 104.003 63 48 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 139.865 85 49 25.800
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 115.631 70 133 4,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.448.452 1.480 136 Schulden für den öffentlichen Haushalt 887.858 537 129 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.560.594 944 134
Haftungen: 172.835 Schuldendienst gesamt 267.021 161 126 11,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 84.307 51 124 3,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 182.714 110 132 7,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 43.196 26 59 1,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 310.217 188 106 12,7% der lfd. Erträge Personalkosten 521.763 315 16 21,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 459.837 278 51 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 123.922 75 104 5,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 564.731 341 47 23,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 348.755 211 159 14,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.329.226 1.408 55 95,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 42.212 26 1,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 283.269 171 11,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 773.027 467 59 offene Forderungen 70.087 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 576.787 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
185
Gemeinde: Piringsdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7373 GKZ: 10818 Einwohner laut Registerzählung 2015: 860 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.311.200 Gesamtausgaben 1) 1.350.373 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 71.697 Personalkosten 446.152
Abgabenertragsanteile 634.072 Bezüge der gewählten Organe 76.503
Gebühren 150.553 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 278.050
Transferzahlungen 11.475 Zinsen für Finanzschulden 6.299
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 300.298 Transferzahlungen 228.133
Sonstige laufende Erträge 40.423 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.208.517 Laufende Aufwendungen 1.035.137
Einmalige Erträge 18.029 Instandhaltungen 2) 97.442
Kapitaltransfer 62.587 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 43.000
Gesamterträge 1.289.133 Gesamtaufwendungen 1.175.579
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 227 Erwerb von Vermögen 62.280
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 112.514
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 21.840 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 22.067 Vermögens- und Finanztransaktionen 174.794
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -39.173 -46 166
Jahresergebnis -61.013 -71 128
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -19.771 -23 105 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -18.547 -22 159 -1,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 627.670 730 77 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 627.670 730 122
Haftungen: 219.104 Schuldendienst gesamt 118.813 138 114 9,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 41.676 48 120 3,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 77.136 90 112 6,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 38.781 45 91 3,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 157.594 183 104 13,0% der lfd. Erträge Personalkosten 446.152 519 118 36,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 228.133 265 33 18,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 76.503 89 129 6,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 239.269 278 13 19,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 97.442 113 126 8,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.245.093 1.448 66 103,0 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 24.721 29 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 149.562 174 12,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -25.389 -30 164 offene Forderungen 43.281 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 57.065 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
186
Gemeinde: Raiding
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7321 GKZ: 10819 Einwohner laut Registerzählung 2015: 838 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.935.159 Gesamtausgaben 1) 1.694.443 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 143.388 Personalkosten 418.288
Abgabenertragsanteile 607.507 Bezüge der gewählten Organe 76.211
Gebühren 170.757 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 364.114
Transferzahlungen -101.283 Zinsen für Finanzschulden 10.390
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 398.391 Transferzahlungen 218.293
Sonstige laufende Erträge 137.998 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.356.757 Laufende Aufwendungen 1.087.296
Einmalige Erträge 14.495 Instandhaltungen 2) 125.488
Kapitaltransfer 348.548 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.719.800 Gesamtaufwendungen 1.212.784
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 80.470 Erwerb von Vermögen 398.481
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 83.178
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 134.889 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 215.359 Vermögens- und Finanztransaktionen 481.659
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 240.716 287 84
Jahresergebnis 105.827 126 32
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 177.867 212 13 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 75.290 90 119 5,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 872.137 1.041 107 Schulden für den öffentlichen Haushalt 845.604 1.009 153 Schulden für marktbestimmte Betriebe 26.533 32 13
Haftungen: 4.303 Schuldendienst gesamt 93.568 112 97 6,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 78.878 94 150 5,8% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 14.690 18 29 1,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 14.521 17 48 1,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 108.090 129 72 8,0% der lfd. Erträge Personalkosten 418.288 499 100 30,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 218.293 260 25 16,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 76.211 91 131 5,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 349.593 417 105 25,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 125.488 150 144 9,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.295.962 1.546 94 95,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 25.667 31 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 145.117 173 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 135.927 162 123 offene Forderungen 245.566 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 140.777 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
187
Gemeinde: Ritzing
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7323 GKZ: 10820 Einwohner laut Registerzählung 2015: 893 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.160.366 Gesamtausgaben 1) 1.606.533 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 136.994 Personalkosten 551.329
Abgabenertragsanteile 650.944 Bezüge der gewählten Organe 75.385
Gebühren 118.285 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 393.373
Transferzahlungen 53.717 Zinsen für Finanzschulden 6.808
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 273.871 Transferzahlungen 230.066
Sonstige laufende Erträge 246.910 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.480.722 Laufende Aufwendungen 1.256.961
Einmalige Erträge 6.633 Instandhaltungen 2) 89.949
Kapitaltransfer 15.826 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.503.181 Gesamtaufwendungen 1.346.910
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 81.120 Erwerb von Vermögen 197.571
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 62.051
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 576.066 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 657.186 Vermögens- und Finanztransaktionen 259.622
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 553.833 620 22
Jahresergebnis -22.232 -25 111
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -52.232 -58 117 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 78.394 88 121 5,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 744.818 834 86 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 744.818 834 127
Haftungen: 4.594 Schuldendienst gesamt 68.859 77 64 4,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 68.859 77 105 4,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 6.862 8 29 0,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 75.722 85 28 5,1% der lfd. Erträge Personalkosten 551.329 617 153 37,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 230.066 258 21 15,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 75.385 84 123 5,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 386.511 433 114 26,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 89.949 101 112 6,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.408.961 1.578 104 95,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 26.525 30 1,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 156.729 176 10,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 568.326 636 37 offene Forderungen 25.227 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 39.719 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
188
Gemeinde: Steinberg-Dörfl
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7453 GKZ: 10821 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.301 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.086.155 Gesamtausgaben 1) 2.974.367 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 369.699 Personalkosten 673.959
Abgabenertragsanteile 929.333 Bezüge der gewählten Organe 86.637
Gebühren 212.236 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 471.130
Transferzahlungen -117.412 Zinsen für Finanzschulden 30.091
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 478.312 Transferzahlungen 490.814
Sonstige laufende Erträge 154.932 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.027.100 Laufende Aufwendungen 1.752.632
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 46.281
Kapitaltransfer 177.837 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 9.465
Gesamterträge 2.204.937 Gesamtaufwendungen 1.808.378
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 5.489 Erwerb von Vermögen 1.025.607
Darlehensaufnahmen 115.000 Rückzahlung von Finanzschulden 140.381
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 760.729 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 881.218 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.165.989
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 111.788 86 139
Jahresergebnis -648.941 -499 168
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -602.952 -463 158 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 87.806 67 134 4,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.848.001 2.958 164 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.968.999 1.513 162 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.879.001 1.444 153
Haftungen: 466.494 Schuldendienst gesamt 170.473 131 109 8,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 87.061 67 136 4,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 83.412 64 97 4,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 170.473 131 76 8,4% der lfd. Erträge Personalkosten 673.959 518 117 33,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 490.814 377 129 24,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 86.637 67 86 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 471.130 362 70 23,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 46.281 36 18 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.939.294 1.491 76 95,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 79.954 61 3,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 252.655 194 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 87.808 67 155 offene Forderungen 88.800 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 64.819 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
189
Gemeinde: Stoob
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7344 GKZ: 10822 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.395 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.400.739 Gesamtausgaben 1) 3.109.892 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 869.015 Personalkosten 676.757
Abgabenertragsanteile 1.003.994 Bezüge der gewählten Organe 84.849
Gebühren 258.858 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 694.461
Transferzahlungen 79.383 Zinsen für Finanzschulden 19.426
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 330.274 Transferzahlungen 681.395
Sonstige laufende Erträge 351.511 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.893.035 Laufende Aufwendungen 2.156.888
Einmalige Erträge 2.433 Instandhaltungen 2) 230.676
Kapitaltransfer 59.400 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 60.288
Gesamterträge 2.954.867 Gesamtaufwendungen 2.447.852
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 525.607
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 131.502
Rücklagenentnahmen 356.317 Rücklagenzuführungen 3.148
Vorjahresüberschuss 89.555 Vorjahresabgang 1.783
Vermögens- und Finanztransaktionen 445.872 Vermögens- und Finanztransaktionen 662.040
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 290.847 208 105
Jahresergebnis 203.076 146 26
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 223.184 160 29 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 376.402 270 41 13,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.818.123 1.303 124 Schulden für den öffentlichen Haushalt 1.536.118 1.101 155 Schulden für marktbestimmte Betriebe 282.005 202 48
Haftungen: 233.696 Schuldendienst gesamt 150.928 108 91 5,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 130.124 93 149 4,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 20.804 15 24 0,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 6.627 5 21 0,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 157.554 113 58 5,4% der lfd. Erträge Personalkosten 676.757 485 95 23,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 681.395 488 150 23,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 84.849 61 66 2,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 687.834 493 140 23,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 230.676 165 147 8,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.519.066 1.806 139 87,1% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 195.916 140 6,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 374.522 268 12,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 654.723 469 58 offene Forderungen 21.663 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 385.538 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
190
Gemeinde: Unterfrauenhaid
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7321 GKZ: 10825 Einwohner laut Registerzählung 2015: 688 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.231.911 Gesamtausgaben 1) 1.165.381 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 127.745 Personalkosten 89.091
Abgabenertragsanteile 506.205 Bezüge der gewählten Organe 70.146
Gebühren 83.703 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 350.275
Transferzahlungen -6.760 Zinsen für Finanzschulden 4.856
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 289.170 Transferzahlungen 338.439
Sonstige laufende Erträge 51.365 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.051.428 Laufende Aufwendungen 852.808
Einmalige Erträge 36.112 Instandhaltungen 2) 52.533
Kapitaltransfer 40.903 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.405
Gesamterträge 1.128.443 Gesamtaufwendungen 906.745
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 46.931 Erwerb von Vermögen 198.635
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 60.000
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 56.537 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 103.468 Vermögens- und Finanztransaktionen 258.635
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 66.530 97 135
Jahresergebnis 9.993 15 75
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 69.993 102 41 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 122.199 178 77 11,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 420.000 610 64 Schulden für den öffentlichen Haushalt 420.000 610 137 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 3.811 Schuldendienst gesamt 64.856 94 78 6,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 64.156 93 148 6,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 700 1 9 0,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 64.856 94 38 6,2% der lfd. Erträge Personalkosten 89.091 129 3 8,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 338.439 492 152 32,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 70.146 102 147 6,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 350.275 509 144 33,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 52.533 76 79 5,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 965.341 1.403 52 91,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 28.726 42 2,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 120.678 175 11,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 18.556 27 160 offene Forderungen 35.352 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) -12.622 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
191
Gemeinde: Unterrabnitz-Schwendgraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7371 GKZ: 10826 Einwohner laut Registerzählung 2015: 647 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.206.502 Gesamtausgaben 1) 1.028.804 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 117.000 Personalkosten 328.431
Abgabenertragsanteile 469.874 Bezüge der gewählten Organe 64.431
Gebühren 100.633 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 250.055
Transferzahlungen 19.621 Zinsen für Finanzschulden 7.726
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 274.963 Transferzahlungen 193.021
Sonstige laufende Erträge 47.105 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.029.197 Laufende Aufwendungen 843.664
Einmalige Erträge 1.707 Instandhaltungen 2) 76.163
Kapitaltransfer 17.762 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.404
Gesamterträge 1.048.667 Gesamtaufwendungen 925.231
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 28.412
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 75.161
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 157.835 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 157.835 Vermögens- und Finanztransaktionen 103.573
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 177.697 275 87
Jahresergebnis 19.862 31 67
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 41.620 64 62 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 35.916 56 140 3,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 899.148 1.390 130 Schulden für den öffentlichen Haushalt 294.885 456 120 Schulden für marktbestimmte Betriebe 604.263 934 133
Haftungen: 299.070 Schuldendienst gesamt 82.888 128 106 8,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 23.604 36 108 2,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 59.284 92 117 5,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 82.888 128 71 8,1% der lfd. Erträge Personalkosten 328.431 508 108 31,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 193.021 298 75 18,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 64.431 100 143 6,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 250.055 386 89 24,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 76.163 118 129 7,4% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 994.989 1.538 90 96,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 22.450 35 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 115.320 178 11,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 192.979 298 93 offene Forderungen 5.691 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 20.973 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
192
Gemeinde: Weingraben
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7374 GKZ: 10827 Einwohner laut Registerzählung 2015: 351 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.649.256 Gesamtausgaben 1) 800.143 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 45.170 Personalkosten 218.001
Abgabenertragsanteile 256.556 Bezüge der gewählten Organe 57.368
Gebühren 118.858 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 130.721
Transferzahlungen 26.398 Zinsen für Finanzschulden 999
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 227.018 Transferzahlungen 98.545
Sonstige laufende Erträge 43.546 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 717.546 Laufende Aufwendungen 505.634
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 32.455
Kapitaltransfer 22.582 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.859
Gesamterträge 740.128 Gesamtaufwendungen 543.948
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 242.254
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 13.942
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 909.128 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 909.128 Vermögens- und Finanztransaktionen 256.196
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 849.113 2.419 2
Jahresergebnis -60.015 -171 146
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -60.015 -171 137 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 165.515 472 9 23,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 45.900 131 14 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 45.900 131 36
Haftungen: 18.546 Schuldendienst gesamt 14.941 43 28 2,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 14.941 43 70 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 7.453 21 55 1,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 22.394 64 20 3,1% der lfd. Erträge Personalkosten 218.001 621 154 30,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 98.545 281 56 13,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 57.368 163 164 8,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 123.268 351 57 17,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 32.455 92 105 4,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 552.031 1.573 101 76,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 8.290 24 1,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 60.124 171 8,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 843.575 2.403 2 offene Forderungen 34.980 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 29.442 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
193
Gemeinde: Weppersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7331 GKZ: 10823 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.803 politischer Bezirk: Oberpullendorf
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.411.382 Gesamtausgaben 1) 2.952.698 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 451.986 Personalkosten 708.151
Abgabenertragsanteile 1.324.936 Bezüge der gewählten Organe 108.213
Gebühren 261.793 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 612.042
Transferzahlungen 30.856 Zinsen für Finanzschulden 11.610
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 466.017 Transferzahlungen 561.659
Sonstige laufende Erträge 202.839 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.738.427 Laufende Aufwendungen 2.001.675
Einmalige Erträge 42.749 Instandhaltungen 2) 192.453
Kapitaltransfer 50.997 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 12.320
Gesamterträge 2.832.173 Gesamtaufwendungen 2.206.448
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 67.158 Erwerb von Vermögen 512.076
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 222.220
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 11.953
Vorjahresüberschuss 512.052 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 579.210 Vermögens- und Finanztransaktionen 746.250
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 458.685 254 95
Jahresergebnis -53.367 -30 112 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 103.265 57 67 118.000
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 364.828 202 69 13,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 693.307 385 35 Schulden für den öffentlichen Haushalt 119.930 67 65 Schulden für marktbestimmte Betriebe 573.376 318 62
Haftungen: 23.598 Schuldendienst gesamt 233.830 130 108 8,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 140.350 78 141 5,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 93.480 52 86 3,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 233.830 130 74 8,5% der lfd. Erträge Personalkosten 708.151 393 35 25,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 561.659 312 90 20,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 108.213 60 64 4,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 612.042 339 46 22,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 192.453 107 120 7,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.416.348 1.340 34 88,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 89.821 50 3,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 352.991 196 12,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 622.074 345 82 offene Forderungen 29.041 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 192.431 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
194
195
DATENBLÄTTER BEZIRK
OBERWART
196
197
Bezirk Oberwart
Gemeindestatus: PLZ: GKZ: Einwohner laut Registerzählung 2015: 53.863 politischer Bezirk:
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 128.936.276 Gesamtausgaben 1) 110.968.616 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 17.780.461 Personalkosten 24.962.505
Abgabenertragsanteile 39.799.413 Bezüge der gewählten Organe 2.976.353
Gebühren 11.286.239 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 25.362.204
Transferzahlungen 577.211 Zinsen für Finanzschulden 588.452
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 15.804.722 Transferzahlungen 23.247.645
Sonstige laufende Erträge 10.359.631 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 95.607.677 Laufende Aufwendungen 77.137.159
Einmalige Erträge 1.016.262 Instandhaltungen 2) 5.253.103
Kapitaltransfer 4.525.095 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.541.484
Gesamterträge 101.149.035 Gesamtaufwendungen 84.931.746
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.551.275 Erwerb von Vermögen 19.544.411
Darlehensaufnahmen 6.359.474 Rückzahlung von Finanzschulden 5.511.119
Rücklagenentnahmen 1.159.191 Rücklagenzuführungen 781.159
Vorjahresüberschuss 18.717.302 Vorjahresabgang 200.181
Vermögens- und Finanztransaktionen 27.787.242 Vermögens- und Finanztransaktionen 26.036.870
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 17.967.661 334
Jahresergebnis -549.460 -10 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -2.093.848 -39 114.986
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 8.720.578 162 9,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 52.493.042 975 Schulden für den öffentlichen Haushalt 16.319.274 303 Schulden für marktbestimmte Betriebe 36.173.769 672
Haftungen: 37.073.124 Schuldendienst gesamt 6.099.571 113 6,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 1.249.439 23 1,3% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 4.850.132 90 5,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.084.311 57 3,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 9.183.882 171 9,6% der lfd. Erträge Personalkosten 24.962.505 463 26,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 23.247.645 432 24,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 2.976.353 55 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 22.277.892 414 23,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 5.253.103 98 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 87.901.381 1.632 91,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 3.410.774 63 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 11.042.222 205 11,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 21.042.833 391 offene Forderungen 4.480.832 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 7.556.005 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
198
Gemeinde: Bad Tatzmannsdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7431 GKZ: 10901 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.527 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.024.529 Gesamtausgaben 1) 5.400.129 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 2.201.942 Personalkosten 736.913
Abgabenertragsanteile 1.466.585 Bezüge der gewählten Organe 87.350
Gebühren 722.136 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.073.787
Transferzahlungen -64.244 Zinsen für Finanzschulden 7.140
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 420.171 Transferzahlungen 1.743.380
Sonstige laufende Erträge 213.922 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.960.512 Laufende Aufwendungen 3.648.570
Einmalige Erträge 48.617 Instandhaltungen 2) 184.947
Kapitaltransfer 100.362 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 424.651
Gesamterträge 5.109.491 Gesamtaufwendungen 4.258.168
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 1.042.382
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 99.579
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 915.038 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 915.038 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.141.961
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 624.400 409 56
Jahresergebnis -290.638 -190 151
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -145.501 -95 127 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.076.033 705 3 21,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 626.469 410 38 Schulden für den öffentlichen Haushalt 349.149 229 98 Schulden für marktbestimmte Betriebe 277.320 182 43
Haftungen: 717.094 Schuldendienst gesamt 106.719 70 59 2,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 71.363 47 118 1,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 35.355 23 40 0,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 71.521 47 95 1,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 178.240 117 62 3,6% der lfd. Erträge Personalkosten 736.913 483 93 14,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.743.380 1.142 171 35,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.350 57 51 1,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.002.266 656 166 20,2% der lfd. Erträge Instandhaltungen 184.947 121 131 3,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.933.096 2.576 169 79,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 231.547 152 4,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 464.823 304 9,4% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 988.083 647 36 offene Forderungen 146.109 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 509.793 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
199
Gemeinde: Badersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7512 GKZ: 10931 Einwohner laut Registerzählung 2015: 293 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 832.395 Gesamtausgaben 1) 527.019 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 38.459 Personalkosten 96.311
Abgabenertragsanteile 215.240 Bezüge der gewählten Organe 57.052
Gebühren 37.921 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 149.517
Transferzahlungen 57.313 Zinsen für Finanzschulden 1.388
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 150.444 Transferzahlungen 76.392
Sonstige laufende Erträge 54.628 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 554.004 Laufende Aufwendungen 380.660
Einmalige Erträge 3.158 Instandhaltungen 2) 7.182
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 25.856
Gesamterträge 557.161 Gesamtaufwendungen 413.698
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 18.024 Erwerb von Vermögen 88.528
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 24.793
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 257.210 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 275.234 Vermögens- und Finanztransaktionen 113.321
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 305.376 1.042 10
Jahresergebnis 48.166 164 20
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 48.166 164 27 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 144.526 493 7 26,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 127.335 435 44 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 127.335 435 86
Haftungen: 12.318 Schuldendienst gesamt 26.181 89 73 4,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 26.181 89 111 4,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.806 13 40 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 29.987 102 42 5,4% der lfd. Erträge Personalkosten 96.311 329 19 17,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 76.392 261 27 13,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 57.052 195 166 10,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 145.711 497 142 26,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 7.182 25 7 1,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 412.635 1.408 56 74,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 7.644 26 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 49.926 170 9,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 302.707 1.033 16 offene Forderungen 11.953 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 9.285 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
200
Gemeinde: Bernstein
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7434 GKZ: 10902 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.189 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.735.294 Gesamtausgaben 1) 3.545.608 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 312.032 Personalkosten 823.028
Abgabenertragsanteile 1.627.508 Bezüge der gewählten Organe 119.860
Gebühren 539.687 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.016.625
Transferzahlungen -182.637 Zinsen für Finanzschulden 16.431
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 635.783 Transferzahlungen 598.334
Sonstige laufende Erträge 307.345 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.239.720 Laufende Aufwendungen 2.574.278
Einmalige Erträge 4.134 Instandhaltungen 2) 321.258
Kapitaltransfer 435.605 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 16.802
Gesamterträge 3.679.458 Gesamtaufwendungen 2.912.338
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 454.537
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 158.326
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 20.408
Vorjahresüberschuss 55.836 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 55.836 Vermögens- und Finanztransaktionen 633.270
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 189.686 87 138
Jahresergebnis 133.850 61 50
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 154.074 70 59 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 189.992 87 123 5,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 929.662 425 41 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 929.662 425 82
Haftungen: 658.671 Schuldendienst gesamt 174.757 80 67 5,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 174.757 80 108 5,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 22.833 10 32 0,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 197.589 90 33 6,1% der lfd. Erträge Personalkosten 823.028 376 29 25,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 598.334 273 47 18,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 119.860 55 43 3,7% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 993.792 454 123 30,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 321.258 147 142 9,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.053.862 1.395 49 94,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 66.657 30 2,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 391.629 179 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 597.635 273 103 offene Forderungen 128.646 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 536.594 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
201
Gemeinde: Deutsch Schützen - Eisenberg
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7474 GKZ: 10903 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.135 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.563.892 Gesamtausgaben 1) 2.123.271 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 142.644 Personalkosten 483.434
Abgabenertragsanteile 841.529 Bezüge der gewählten Organe 87.524
Gebühren 218.155 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 384.428
Transferzahlungen 24.350 Zinsen für Finanzschulden 15.982
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 360.917 Transferzahlungen 294.325
Sonstige laufende Erträge 108.671 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.696.266 Laufende Aufwendungen 1.265.694
Einmalige Erträge 5.389 Instandhaltungen 2) 113.635
Kapitaltransfer 13.384 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 58.857
Gesamterträge 1.715.039 Gesamtaufwendungen 1.438.185
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 487.877
Darlehensaufnahmen 530.000 Rückzahlung von Finanzschulden 57.316
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 4
Vorjahresüberschuss 318.853 Vorjahresabgang 139.889
Vermögens- und Finanztransaktionen 848.853 Vermögens- und Finanztransaktionen 685.086
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 440.621 388 59
Jahresergebnis 261.657 231 9
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 261.661 231 8 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 265.011 233 52 15,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.656.074 1.459 134 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.656.074 1.459 154
Haftungen: 204.439 Schuldendienst gesamt 73.298 65 50 4,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 73.298 65 98 4,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 30.649 27 61 1,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 103.947 92 34 6,1% der lfd. Erträge Personalkosten 483.434 426 58 28,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 294.325 259 24 17,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.524 77 106 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 353.779 312 25 20,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 113.635 100 111 6,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.436.644 1.266 19 84,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 23.691 21 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 190.747 168 11,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 417.805 368 76 offene Forderungen 69.707 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 46.891 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
202
Gemeinde: Grafenschachen
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7423 GKZ: 10904 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.256 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.152.802 Gesamtausgaben 1) 2.126.547 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 485.463 Personalkosten 561.040
Abgabenertragsanteile 911.523 Bezüge der gewählten Organe 88.215
Gebühren 237.261 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 525.705
Transferzahlungen 6.163 Zinsen für Finanzschulden 5.518
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 263.356 Transferzahlungen 440.379
Sonstige laufende Erträge 114.034 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.017.798 Laufende Aufwendungen 1.620.856
Einmalige Erträge 15.337 Instandhaltungen 2) 72.551
Kapitaltransfer 42.590 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 16.945
Gesamterträge 2.075.726 Gesamtaufwendungen 1.710.352
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 45.315 Erwerb von Vermögen 362.678
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 37.485
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 16.032
Vorjahresüberschuss 31.761 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 77.076 Vermögens- und Finanztransaktionen 416.194
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 26.256 21 156
Jahresergebnis -5.505 -4 88
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 2.513 2 93 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 302.243 241 49 15,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 366.874 292 28 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 366.874 292 58
Haftungen: 56.556 Schuldendienst gesamt 43.003 34 25 2,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 43.003 34 58 2,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 95.363 76 128 4,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 138.366 110 57 6,9% der lfd. Erträge Personalkosten 561.040 447 70 27,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 440.379 351 111 21,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.215 70 94 4,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 430.342 343 48 21,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 72.551 58 42 3,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.730.892 1.378 47 85,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 87.469 70 4,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 263.453 210 13,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 92.629 74 152 offene Forderungen 27.699 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 94.073 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
203
Gemeinde: Großpetersdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7503 GKZ: 10905 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.468 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 8.547.159 Gesamtausgaben 1) 7.401.466 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 1.436.138 Personalkosten 1.739.273
Abgabenertragsanteile 2.486.242 Bezüge der gewählten Organe 151.978
Gebühren 991.374 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.961.395
Transferzahlungen -141.965 Zinsen für Finanzschulden 43.860
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 903.659 Transferzahlungen 1.404.316
Sonstige laufende Erträge 745.657 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 6.421.105 Laufende Aufwendungen 5.300.823
Einmalige Erträge 23.607 Instandhaltungen 2) 303.444
Kapitaltransfer 389.275 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 321.211
Gesamterträge 6.833.987 Gesamtaufwendungen 5.925.478
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 1.000 Erwerb von Vermögen 957.500
Darlehensaufnahmen 635.848 Rückzahlung von Finanzschulden 505.667
Rücklagenentnahmen 198.009 Rücklagenzuführungen 12.821
Vorjahresüberschuss 878.315 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.713.172 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.475.988
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.145.693 330 69
Jahresergebnis 267.379 77 43
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 218.536 63 63 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 334.779 97 118 5,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 5.192.392 1.497 137 Schulden für den öffentlichen Haushalt 770.144 222 97 Schulden für marktbestimmte Betriebe 4.422.248 1.275 149
Haftungen: 2.671.031 Schuldendienst gesamt 549.527 158 124 8,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 161.430 47 116 2,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 388.097 112 133 6,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 483.219 139 162 7,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 1.032.746 298 150 16,1% der lfd. Erträge Personalkosten 1.739.273 502 102 27,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.404.316 405 136 21,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 151.978 44 22 2,4% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.478.176 426 109 23,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 303.444 87 93 4,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 6.109.934 1.762 132 95,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 303.309 87 4,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 775.070 223 12,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 900.750 260 107 offene Forderungen 712.038 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 467.095 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
204
Gemeinde: Hannersdorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7473 GKZ: 10906 Einwohner laut Registerzählung 2015: 759 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.685.636 Gesamtausgaben 1) 1.489.042 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 184.314 Personalkosten 432.266
Abgabenertragsanteile 552.001 Bezüge der gewählten Organe 81.862
Gebühren 168.068 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 277.359
Transferzahlungen 55.414 Zinsen für Finanzschulden 12.257
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 270.685 Transferzahlungen 261.470
Sonstige laufende Erträge 174.226 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.404.708 Laufende Aufwendungen 1.065.214
Einmalige Erträge 13.231 Instandhaltungen 2) 76.831
Kapitaltransfer 9.532 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.427.471 Gesamtaufwendungen 1.142.045
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 234.209
Darlehensaufnahmen 65.000 Rückzahlung von Finanzschulden 112.787
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 193.165 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 258.165 Vermögens- und Finanztransaktionen 346.997
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 196.594 259 94
Jahresergebnis 3.430 5 83
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -44.357 -58 116 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 163.107 215 65 11,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.087.914 1.433 131 Schulden für den öffentlichen Haushalt 178.448 235 99 Schulden für marktbestimmte Betriebe 909.467 1.198 146
Haftungen: 282.170 Schuldendienst gesamt 125.044 165 129 8,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 13.601 18 76 1,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 111.443 147 141 7,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 15.831 21 53 1,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 140.875 186 105 10,0% der lfd. Erträge Personalkosten 432.266 570 141 30,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 261.470 344 109 18,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 81.862 108 150 5,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 261.528 345 51 18,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 76.831 101 113 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.254.832 1.653 122 89,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 30.797 41 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 141.970 187 10,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 160.198 211 112 offene Forderungen 41.171 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 4.774 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
205
Gemeinde: Jabing
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7503 GKZ: 10930 Einwohner laut Registerzählung 2015: 732 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.726.425 Gesamtausgaben 1) 1.292.952 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 45.356 Personalkosten 332.658
Abgabenertragsanteile 544.440 Bezüge der gewählten Organe 68.020
Gebühren 98.213 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 272.284
Transferzahlungen 93.226 Zinsen für Finanzschulden 2.464
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 263.858 Transferzahlungen 177.457
Sonstige laufende Erträge 42.739 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.087.832 Laufende Aufwendungen 852.884
Einmalige Erträge 18.438 Instandhaltungen 2) 166.905
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.131
Gesamterträge 1.106.270 Gesamtaufwendungen 1.020.919
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 233.638
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 38.396
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 620.155 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 620.155 Vermögens- und Finanztransaktionen 272.033
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 433.472 592 27
Jahresergebnis -186.682 -255 157
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -186.682 -255 147 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 48.086 66 135 4,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 228.591 312 31 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 228.591 312 60
Haftungen: 303.964 Schuldendienst gesamt 40.860 56 42 3,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 40.860 56 91 3,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 3.328 5 20 0,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 44.188 60 16 4,1% der lfd. Erträge Personalkosten 332.658 454 76 30,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 177.457 242 8 16,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 68.020 93 133 6,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 268.956 367 75 24,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 166.905 228 162 15,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.058.184 1.446 64 97,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 9.372 13 0,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 120.895 165 11,1% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 446.506 610 40 offene Forderungen 31.221 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 44.254 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
206
Gemeinde: Kemeten
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7531 GKZ: 10907 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.466 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.672.971 Gesamtausgaben 1) 2.465.433 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 375.588 Personalkosten 577.275
Abgabenertragsanteile 1.066.258 Bezüge der gewählten Organe 87.314
Gebühren 312.581 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 538.181
Transferzahlungen 107.967 Zinsen für Finanzschulden 7.216
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 298.591 Transferzahlungen 597.139
Sonstige laufende Erträge 248.483 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.409.467 Laufende Aufwendungen 1.807.127
Einmalige Erträge 18.886 Instandhaltungen 2) 137.489
Kapitaltransfer 24.380 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 70.428
Gesamterträge 2.452.733 Gesamtaufwendungen 2.015.044
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 122.046 Erwerb von Vermögen 150.287
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 300.102
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 98.192 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 220.238 Vermögens- und Finanztransaktionen 450.389
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 207.538 142 120
Jahresergebnis 109.346 75 44 vorz. Tilgung
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 137.745 94 48 114.986
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 183.635 125 105 7,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 734.445 501 52 Schulden für den öffentlichen Haushalt 163.333 111 76 Schulden für marktbestimmte Betriebe 571.111 390 71
Haftungen: 99.680 Schuldendienst gesamt 307.319 210 141 12,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 30.117 21 82 1,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 277.201 189 151 11,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 10.742 7 26 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 318.060 217 121 13,2% der lfd. Erträge Personalkosten 577.275 394 37 24,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 597.139 407 137 24,8% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 87.314 60 63 3,6% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 527.440 360 66 21,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 137.489 94 107 5,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.244.718 1.531 87 93,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 46.976 32 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 261.644 178 10,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 189.261 129 134 offene Forderungen 37.802 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 19.525 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
207
Gemeinde: Kohfidisch
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7512 GKZ: 10908 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.458 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.524.746 Gesamtausgaben 1) 2.987.838 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 209.395 Personalkosten 861.214
Abgabenertragsanteile 1.076.666 Bezüge der gewählten Organe 88.792
Gebühren 404.919 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 556.510
Transferzahlungen 146.277 Zinsen für Finanzschulden 24.200
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 535.994 Transferzahlungen 399.450
Sonstige laufende Erträge 383.710 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.756.961 Laufende Aufwendungen 1.930.167
Einmalige Erträge 16.458 Instandhaltungen 2) 197.591
Kapitaltransfer 25.567 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 3.787
Gesamterträge 2.798.987 Gesamtaufwendungen 2.131.545
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 56.230 Erwerb von Vermögen 626.104
Darlehensaufnahmen 212.205 Rückzahlung von Finanzschulden 230.168
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 21
Vorjahresüberschuss 457.324 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 725.759 Vermögens- und Finanztransaktionen 856.293
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 536.907 368 62
Jahresergebnis 79.584 55 52
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 114.719 79 53 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 415.493 285 33 15,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 2.225.913 1.527 138 Schulden für den öffentlichen Haushalt 36.695 25 55 Schulden für marktbestimmte Betriebe 2.189.219 1.502 156
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 254.369 174 132 9,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 18.568 13 65 0,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 235.801 162 144 8,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 31.670 22 56 1,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 286.039 196 114 10,4% der lfd. Erträge Personalkosten 861.214 591 145 31,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 399.450 274 48 14,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 88.792 61 67 3,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 524.840 360 67 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 197.591 136 138 7,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.357.926 1.617 117 85,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 37.787 26 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 247.991 170 9,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 557.789 383 74 offene Forderungen 64.053 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 84.935 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
208
Gemeinde: Litzelsdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7532 GKZ: 10909 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.156 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.894.609 Gesamtausgaben 1) 2.031.426 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 207.217 Personalkosten 620.842
Abgabenertragsanteile 857.486 Bezüge der gewählten Organe 78.829
Gebühren 149.922 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 479.069
Transferzahlungen 45.456 Zinsen für Finanzschulden 4.755
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 363.499 Transferzahlungen 364.691
Sonstige laufende Erträge 226.186 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.849.766 Laufende Aufwendungen 1.548.187
Einmalige Erträge 8.456 Instandhaltungen 2) 181.427
Kapitaltransfer 7.979 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 40.000
Gesamterträge 1.866.201 Gesamtaufwendungen 1.769.614
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 20.931 Erwerb von Vermögen 180.358
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 81.454
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 7.477 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 28.408 Vermögens- und Finanztransaktionen 261.812
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis -136.817 -118 168
Jahresergebnis -144.294 -125 135
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -106.840 -92 125 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 47.155 41 146 2,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 763.321 660 73 Schulden für den öffentlichen Haushalt 246.321 213 96 Schulden für marktbestimmte Betriebe 517.000 447 88
Haftungen: 1.228.975 Schuldendienst gesamt 86.209 75 61 4,7% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 41.255 36 105 2,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 44.954 39 65 2,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 82.709 72 125 4,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 168.918 146 86 9,1% der lfd. Erträge Personalkosten 620.842 537 126 33,6% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 364.691 315 92 19,7% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 78.829 68 88 4,3% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 396.360 343 49 21,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 181.427 157 145 9,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.811.068 1.567 97 97,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 43.225 37 2,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 204.275 177 11,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 -224.231 -194 168 offene Forderungen 198.776 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 111.362 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
209
Gemeinde: Loipersdorf-Kitzladen
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7410 GKZ: 10910 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.302 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.853.327 Gesamtausgaben 1) 2.158.722 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 373.659 Personalkosten 552.965
Abgabenertragsanteile 1.017.103 Bezüge der gewählten Organe 82.384
Gebühren 141.309 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 540.947
Transferzahlungen -122.268 Zinsen für Finanzschulden 1.108
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 316.927 Transferzahlungen 401.146
Sonstige laufende Erträge 86.396 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.813.126 Laufende Aufwendungen 1.578.549
Einmalige Erträge 168.262 Instandhaltungen 2) 51.851
Kapitaltransfer 160.428 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 86.521
Gesamterträge 2.141.816 Gesamtaufwendungen 1.716.922
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 422.748
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 19.052
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 711.511 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 711.511 Vermögens- und Finanztransaktionen 441.800
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 694.605 533 32
Jahresergebnis -16.906 -13 98
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -16.906 -13 98 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 331.935 255 45 18,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 100.754 77 9 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 100.754 77 26
Haftungen: 1.305.136 Schuldendienst gesamt 20.160 15 11 1,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 20.160 15 25 1,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 114.410 88 134 6,3% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 134.570 103 43 7,4% der lfd. Erträge Personalkosten 552.965 425 57 30,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 401.146 308 85 22,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.384 63 76 4,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 426.537 328 37 23,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 51.851 40 23 2,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.649.453 1.267 20 91,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 66.035 51 3,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 263.017 202 14,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 679.019 522 52 offene Forderungen 96.618 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 81.032 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
210
Gemeinde: Mariasdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7433 GKZ: 10911 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.168 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.251.851 Gesamtausgaben 1) 1.948.581 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 151.948 Personalkosten 468.716
Abgabenertragsanteile 860.654 Bezüge der gewählten Organe 94.771
Gebühren 231.041 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 618.828
Transferzahlungen 58.681 Zinsen für Finanzschulden 9.305
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 359.854 Transferzahlungen 306.807
Sonstige laufende Erträge 150.377 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.812.555 Laufende Aufwendungen 1.498.426
Einmalige Erträge 13.946 Instandhaltungen 2) 82.728
Kapitaltransfer 46.647 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 19.217
Gesamterträge 1.873.148 Gesamtaufwendungen 1.600.371
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 35.606 Erwerb von Vermögen 234.158
Darlehensaufnahmen 40.791 Rückzahlung von Finanzschulden 102.927
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 11.125
Vorjahresüberschuss 302.306 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 378.703 Vermögens- und Finanztransaktionen 348.210
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 303.270 260 92
Jahresergebnis 964 1 85
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 44.017 38 79 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 142.420 122 108 7,9% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 826.638 708 75 Schulden für den öffentlichen Haushalt 129.857 111 75 Schulden für marktbestimmte Betriebe 696.780 597 104
Haftungen: 481.623 Schuldendienst gesamt 112.232 96 83 6,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 33.949 29 95 1,9% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 78.283 67 100 4,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 55.186 47 96 3,0% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 167.417 143 84 9,2% der lfd. Erträge Personalkosten 468.716 401 42 25,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 306.807 263 29 16,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 94.771 81 113 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 563.643 483 136 31,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 82.728 71 61 4,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.684.081 1.442 63 92,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 34.398 29 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 207.774 178 11,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 377.956 324 86 offene Forderungen 108.993 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 183.678 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
211
Gemeinde: Markt Allhau
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7411 GKZ: 10912 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.862 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.801.739 Gesamtausgaben 1) 3.530.710 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 624.367 Personalkosten 1.129.165
Abgabenertragsanteile 1.335.492 Bezüge der gewählten Organe 102.545
Gebühren 326.816 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 872.784
Transferzahlungen 58.389 Zinsen für Finanzschulden 15.227
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 477.869 Transferzahlungen 808.638
Sonstige laufende Erträge 520.357 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 3.343.290 Laufende Aufwendungen 2.928.359
Einmalige Erträge 19.627 Instandhaltungen 2) 85.052
Kapitaltransfer 25.827 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 10.764
Gesamterträge 3.388.744 Gesamtaufwendungen 3.024.175
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 137 Erwerb von Vermögen 379.880
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 126.655
Rücklagenentnahmen 47.600 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 365.258 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 412.995 Vermögens- und Finanztransaktionen 506.535
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 271.029 146 118
Jahresergebnis -94.229 -51 124
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -108.139 -58 115 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 222.851 120 109 6,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.083.669 582 59 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.083.669 582 102
Haftungen: 8.133.186 Schuldendienst gesamt 141.882 76 63 4,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 34.708 19 78 1,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 107.174 58 93 3,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 226.254 122 154 6,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 368.136 198 115 11,0% der lfd. Erträge Personalkosten 1.129.165 606 150 33,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 808.638 434 142 24,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 102.545 55 44 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 646.530 347 54 19,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 85.052 46 26 2,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.140.066 1.686 126 93,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 117.104 63 3,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 379.174 204 11,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 157.506 85 148 offene Forderungen 147.375 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 33.852 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
212
Gemeinde: Markt Neuhodis
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7464 GKZ: 10913 Einwohner laut Registerzählung 2015: 660 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.829.791 Gesamtausgaben 1) 1.145.739 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 102.381 Personalkosten 334.312
Abgabenertragsanteile 488.769 Bezüge der gewählten Organe 37.934
Gebühren 190.587 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 300.605
Transferzahlungen 59.093 Zinsen für Finanzschulden 5.901
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 285.700 Transferzahlungen 161.388
Sonstige laufende Erträge 101.264 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.227.794 Laufende Aufwendungen 840.140
Einmalige Erträge 6.601 Instandhaltungen 2) 56.819
Kapitaltransfer 0 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 4.606
Gesamterträge 1.234.395 Gesamtaufwendungen 901.565
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 86.127
Darlehensaufnahmen 45.893 Rückzahlung von Finanzschulden 157.856
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 191
Vorjahresüberschuss 549.503 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 595.396 Vermögens- und Finanztransaktionen 244.174
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 684.052 1.036 11
Jahresergebnis 134.549 204 11
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 147.725 224 9 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 179.580 272 40 14,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 617.459 936 96 Schulden für den öffentlichen Haushalt 71.767 109 72 Schulden für marktbestimmte Betriebe 545.692 827 126
Haftungen: 21.795 Schuldendienst gesamt 163.757 248 153 13,3% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 14.158 21 83 1,2% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 149.599 227 156 12,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 18.705 28 63 1,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 182.462 276 143 14,9% der lfd. Erträge Personalkosten 334.312 507 106 27,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 161.388 245 11 13,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 37.934 57 54 3,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 281.900 427 110 23,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 56.819 86 90 4,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.054.815 1.598 110 85,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 13.097 20 1,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 110.380 167 9,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 780.369 1.182 11 offene Forderungen 180.091 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 276.408 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
213
Gemeinde: Mischendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7511 GKZ: 10914 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.628 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.526.692 Gesamtausgaben 1) 2.465.530 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 150.256 Personalkosten 626.961
Abgabenertragsanteile 1.201.293 Bezüge der gewählten Organe 113.106
Gebühren 152.081 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 503.739
Transferzahlungen -89.290 Zinsen für Finanzschulden 955
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 643.636 Transferzahlungen 421.295
Sonstige laufende Erträge 218.932 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.276.909 Laufende Aufwendungen 1.666.055
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 233.822
Kapitaltransfer 301.896 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 26.664
Gesamterträge 2.578.805 Gesamtaufwendungen 1.926.541
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 519.552
Darlehensaufnahmen 100.000 Rückzahlung von Finanzschulden 12.438
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 6.998
Vorjahresüberschuss 847.888 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 947.888 Vermögens- und Finanztransaktionen 538.988
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.061.162 652 20
Jahresergebnis 213.275 131 30
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 129.116 79 52 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 364.593 224 59 16,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 141.092 87 11 Schulden für den öffentlichen Haushalt 90.000 55 61 Schulden für marktbestimmte Betriebe 51.092 31 12
Haftungen: 0 Schuldendienst gesamt 13.393 8 6 0,6% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 10.340 6 58 0,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 3.052 2 11 0,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 70.166 43 87 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 83.559 51 11 3,7% der lfd. Erträge Personalkosten 626.961 385 33 27,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 421.295 259 23 18,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 113.106 69 90 5,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 433.573 266 9 19,0% der lfd. Erträge Instandhaltungen 233.822 144 141 10,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.912.315 1.175 5 84,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 31.022 19 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 274.226 168 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.429.675 878 21 offene Forderungen 46.259 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 414.771 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
214
Gemeinde: Neustift an der Lafnitz
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7423 GKZ: 10929 Einwohner laut Registerzählung 2015: 784 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.195.152 Gesamtausgaben 1) 1.087.166 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 66.668 Personalkosten 381.158
Abgabenertragsanteile 584.360 Bezüge der gewählten Organe 67.514
Gebühren 62.889 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 224.951
Transferzahlungen 2.036 Zinsen für Finanzschulden 6.948
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 303.912 Transferzahlungen 187.370
Sonstige laufende Erträge 67.086 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.086.950 Laufende Aufwendungen 867.941
Einmalige Erträge 1.784 Instandhaltungen 2) 21.118
Kapitaltransfer 14.492 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 530
Gesamterträge 1.103.226 Gesamtaufwendungen 889.589
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 15.449 Erwerb von Vermögen 130.804
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 56.622
Rücklagenentnahmen 16.500 Rücklagenzuführungen 10.151
Vorjahresüberschuss 59.976 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 91.926 Vermögens- und Finanztransaktionen 197.577
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 107.986 138 122
Jahresergebnis 48.009 61 49
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 66.031 84 50 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 143.052 182 74 13,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 517.288 660 72 Schulden für den öffentlichen Haushalt 302.738 386 115 Schulden für marktbestimmte Betriebe 214.550 274 57
Haftungen: 62.869 Schuldendienst gesamt 63.570 81 69 5,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 27.941 36 104 2,6% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 35.630 45 78 3,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 1.634 2 16 0,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 65.204 83 27 6,0% der lfd. Erträge Personalkosten 381.158 486 96 35,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 187.370 239 6 17,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 67.514 86 125 6,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 223.318 285 18 20,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 21.118 27 11 1,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 945.682 1.206 10 87,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 17.127 22 1,6% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 130.374 166 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 312.373 398 73 offene Forderungen 14.900 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 219.287 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
215
Gemeinde: Oberdorf im Burgenland
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7501 GKZ: 10915 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.008 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.496.582 Gesamtausgaben 1) 1.395.487 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 90.376 Personalkosten 448.481
Abgabenertragsanteile 744.289 Bezüge der gewählten Organe 82.401
Gebühren 175.174 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 380.304
Transferzahlungen 79.943 Zinsen für Finanzschulden 4.032
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 248.217 Transferzahlungen 259.859
Sonstige laufende Erträge 76.424 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.414.424 Laufende Aufwendungen 1.175.078
Einmalige Erträge 6.166 Instandhaltungen 2) 54.659
Kapitaltransfer 6.185 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 0
Gesamterträge 1.426.775 Gesamtaufwendungen 1.229.737
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 3.000 Erwerb von Vermögen 112.081
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 53.670
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 66.807 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 69.807 Vermögens- und Finanztransaktionen 165.750
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 101.094 100 133
Jahresergebnis 34.287 34 64
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 52.670 52 69 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 137.183 136 101 9,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 346.774 344 33 Schulden für den öffentlichen Haushalt 75.326 75 66 Schulden für marktbestimmte Betriebe 271.448 269 55
Haftungen: 194.387 Schuldendienst gesamt 57.702 57 45 4,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 19.241 19 80 1,4% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 38.461 38 64 2,7% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 31.736 31 73 2,2% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 89.439 89 29 6,3% der lfd. Erträge Personalkosten 448.481 445 69 31,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 259.859 258 22 18,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.401 82 118 5,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 348.568 346 52 24,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 54.659 54 39 3,9% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.283.407 1.273 21 90,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 18.931 19 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 168.938 168 11,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 89.660 89 145 offene Forderungen 33.841 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 22.407 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
216
Gemeinde: Oberschützen
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7432 GKZ: 10916 Einwohner laut Registerzählung 2015: 2.413 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 6.347.757 Gesamtausgaben 1) 5.558.764 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 408.125 Personalkosten 1.079.916
Abgabenertragsanteile 1.782.713 Bezüge der gewählten Organe 121.639
Gebühren 662.698 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 1.202.677
Transferzahlungen 146.387 Zinsen für Finanzschulden 45.363
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 614.887 Transferzahlungen 718.030
Sonstige laufende Erträge 791.552 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.406.363 Laufende Aufwendungen 3.167.626
Einmalige Erträge 109.995 Instandhaltungen 2) 318.668
Kapitaltransfer 370.094 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 161.596
Gesamterträge 4.886.452 Gesamtaufwendungen 3.647.890
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 48.725 Erwerb von Vermögen 965.706
Darlehensaufnahmen 399.792 Rückzahlung von Finanzschulden 366.857
Rücklagenentnahmen 63.182 Rücklagenzuführungen 536.738
Vorjahresüberschuss 949.607 Vorjahresabgang 41.573
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.461.305 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.910.875
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 788.993 327 70
Jahresergebnis -119.040 -49 123
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 407.768 169 21 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 663.207 275 38 15,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 3.694.437 1.531 139 Schulden für den öffentlichen Haushalt 344.529 143 81 Schulden für marktbestimmte Betriebe 3.349.908 1.388 152
Haftungen: 1.320.625 Schuldendienst gesamt 412.221 171 131 9,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 46.609 19 81 1,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 365.612 152 143 8,3% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 74.261 31 70 1,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 486.482 202 116 11,0% der lfd. Erträge Personalkosten 1.079.916 448 71 24,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 718.030 298 74 16,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 121.639 50 35 2,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 1.128.416 468 131 25,6% der lfd. Erträge Instandhaltungen 318.668 132 137 7,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.853.150 1.597 109 87,4% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 82.726 34 1,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 434.982 180 9,9% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 2.417.879 1.002 17 offene Forderungen 221.263 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.850.149 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
Anmerkung: Es gab Differenzen zum RA in Papierform bei den Schulden.
217
Gemeinde: Oberwart
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7400 GKZ: 10917 Einwohner laut Registerzählung 2015: 7.391 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 26.488.584 Gesamtausgaben 1) 23.757.875 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 5.041.286 Personalkosten 3.040.483
Abgabenertragsanteile 5.361.999 Bezüge der gewählten Organe 154.603
Gebühren 1.606.407 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 5.557.569
Transferzahlungen 472.571 Zinsen für Finanzschulden 198.948
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 2.150.876 Transferzahlungen 6.693.073
Sonstige laufende Erträge 2.914.571 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 17.547.709 Laufende Aufwendungen 15.644.676
Einmalige Erträge 267.631 Instandhaltungen 2) 829.397
Kapitaltransfer 705.004 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 226.125
Gesamterträge 18.520.344 Gesamtaufwendungen 16.700.198
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 33.500 Erwerb von Vermögen 5.449.439
Darlehensaufnahmen 3.473.879 Rückzahlung von Finanzschulden 1.589.519
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 4.460.861 Vorjahresabgang 18.719
Vermögens- und Finanztransaktionen 7.968.240 Vermögens- und Finanztransaktionen 7.057.677
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 2.730.709 369 61
Jahresergebnis -1.711.434 -232 155
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -2.954.319 -400 156 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) -248.253 -34 160 -1,4% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 13.667.468 1.849 150 Schulden für den öffentlichen Haushalt 8.520.191 1.153 157 Schulden für marktbestimmte Betriebe 5.147.277 696 120
Haftungen: 6.658.944 Schuldendienst gesamt 1.788.468 242 150 10,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 466.263 63 133 2,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 1.322.204 179 148 7,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 948.482 128 159 5,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 2.736.950 370 162 15,6% der lfd. Erträge Personalkosten 3.040.483 411 50 17,3% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 6.693.073 906 170 38,1% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 154.603 21 2 0,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 4.609.087 624 163 26,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 829.397 112 125 4,7% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 18.063.592 2.444 167 102,9 der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 1.095.502 148 6,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 2.050.166 277 11,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 3.201.273 433 62 offene Forderungen 673.303 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 1.143.867 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
218
Gemeinde: Pinkafeld
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7423 GKZ: 10918 Einwohner laut Registerzählung 2015: 5.610 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 12.724.313 Gesamtausgaben 1) 11.253.944 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 2.398.822 Personalkosten 3.086.131
Abgabenertragsanteile 4.040.974 Bezüge der gewählten Organe 156.790
Gebühren 1.674.242 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 2.764.314
Transferzahlungen -375.428 Zinsen für Finanzschulden 52.683
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 1.414.165 Transferzahlungen 2.427.116
Sonstige laufende Erträge 1.323.498 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 10.476.272 Laufende Aufwendungen 8.487.034
Einmalige Erträge 84.761 Instandhaltungen 2) 587.216
Kapitaltransfer 625.166 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 765.915
Gesamterträge 11.186.199 Gesamtaufwendungen 9.840.164
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 578.720 Erwerb von Vermögen 931.112
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 482.667
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 959.394 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.538.114 Vermögens- und Finanztransaktionen 1.413.780
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.470.369 262 91
Jahresergebnis 510.975 91 37
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 558.098 99 43 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 1.002.137 179 76 9,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 5.262.962 938 97 Schulden für den öffentlichen Haushalt 353.910 63 63 Schulden für marktbestimmte Betriebe 4.909.052 875 130
Haftungen: 8.271.970 Schuldendienst gesamt 535.350 95 81 5,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 51.777 9 61 0,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 483.573 86 110 4,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 196.530 35 79 1,9% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 731.880 130 75 7,0% der lfd. Erträge Personalkosten 3.086.131 550 135 29,5% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 2.427.116 433 141 23,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 156.790 28 4 1,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 2.567.784 458 125 24,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 587.216 105 116 5,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 9.556.917 1.704 128 91,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 499.370 89 4,8% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 1.254.412 224 12,0% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.421.574 253 109 offene Forderungen 491.108 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 442.313 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
219
Gemeinde: Rechnitz
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7471 GKZ: 10919 Einwohner laut Registerzählung 2015: 3.123 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.747.098 Gesamtausgaben 1) 4.233.570 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 557.646 Personalkosten 1.223.293
Abgabenertragsanteile 2.298.842 Bezüge der gewählten Organe 122.037
Gebühren 489.493 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 627.145
Transferzahlungen 48.255 Zinsen für Finanzschulden 9.694
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 373.342 Transferzahlungen 1.210.702
Sonstige laufende Erträge 261.543 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 4.029.121 Laufende Aufwendungen 3.192.871
Einmalige Erträge 15.833 Instandhaltungen 2) 209.895
Kapitaltransfer 168.698 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 1.233
Gesamterträge 4.213.652 Gesamtaufwendungen 3.403.999
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 115.230 Erwerb von Vermögen 741.789
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 72.780
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 15.002
Vorjahresüberschuss 1.418.216 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.533.446 Vermögens- und Finanztransaktionen 829.571
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.513.528 485 40
Jahresergebnis 95.312 31 68
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 110.314 35 81 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 569.408 182 75 14,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.019.277 326 32 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.019.277 326 63
Haftungen: 951.196 Schuldendienst gesamt 82.474 26 18 2,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 82.474 26 48 2,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 123.062 39 85 3,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 205.536 66 21 5,1% der lfd. Erträge Personalkosten 1.223.293 392 34 30,4% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 1.210.702 388 131 30,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 122.037 39 10 3,0% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 504.083 161 2 12,5% der lfd. Erträge Instandhaltungen 209.895 67 55 5,2% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 3.475.546 1.113 3 86,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 115.015 37 2,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 574.347 184 14,3% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.348.821 432 63 offene Forderungen 273.710 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 109.004 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
220
Gemeinde: Riedlingsdorf
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7422 GKZ: 10920 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.634 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.214.682 Gesamtausgaben 1) 2.701.930 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 259.094 Personalkosten 805.850
Abgabenertragsanteile 1.189.313 Bezüge der gewählten Organe 93.506
Gebühren 349.695 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 768.067
Transferzahlungen 116.405 Zinsen für Finanzschulden 0
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 330.361 Transferzahlungen 433.812
Sonstige laufende Erträge 219.505 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.464.373 Laufende Aufwendungen 2.101.236
Einmalige Erträge 12.557 Instandhaltungen 2) 87.979
Kapitaltransfer 24.521 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 970
Gesamterträge 2.501.450 Gesamtaufwendungen 2.190.185
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 3.125 Erwerb von Vermögen 367.515
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 0
Rücklagenentnahmen 133.900 Rücklagenzuführungen 144.230
Vorjahresüberschuss 576.207 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 713.232 Vermögens- und Finanztransaktionen 511.745
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 512.753 314 75
Jahresergebnis -63.455 -39 118
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 80.679 49 73 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 287.715 176 78 11,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 0 0 1 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 0 0 1
Haftungen: 567.075 Schuldendienst gesamt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 101.358 62 116 4,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 101.358 62 18 4,1% der lfd. Erträge Personalkosten 805.850 493 99 32,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 433.812 265 34 17,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 93.506 57 52 3,8% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 666.709 408 101 27,1% der lfd. Erträge Instandhaltungen 87.979 54 38 3,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.189.215 1.340 33 88,8% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 55.290 34 2,2% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 290.739 178 11,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 729.157 446 61 offene Forderungen 23.576 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 239.980 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
221
Gemeinde: Rotenturm an der Pinka
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7501 GKZ: 10921 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.442 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.365.157 Gesamtausgaben 1) 2.186.255 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 268.021 Personalkosten 589.834
Abgabenertragsanteile 1.044.008 Bezüge der gewählten Organe 85.273
Gebühren 117.918 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 503.596
Transferzahlungen 11.459 Zinsen für Finanzschulden 5.518
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 447.056 Transferzahlungen 411.084
Sonstige laufende Erträge 136.473 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.024.934 Laufende Aufwendungen 1.595.306
Einmalige Erträge 72.817 Instandhaltungen 2) 73.602
Kapitaltransfer 30.976 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 51.419
Gesamterträge 2.128.727 Gesamtaufwendungen 1.720.327
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 97.580 Erwerb von Vermögen 388.376
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 77.552
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 138.849 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 236.429 Vermögens- und Finanztransaktionen 465.928
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 178.902 124 125
Jahresergebnis 40.053 28 69
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 48.653 34 83 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 351.292 244 48 17,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 851.765 591 60 Schulden für den öffentlichen Haushalt 146.919 102 69 Schulden für marktbestimmte Betriebe 704.847 489 93
Haftungen: 1.033.930 Schuldendienst gesamt 83.070 58 46 4,1% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 9.773 7 59 0,5% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 73.297 51 84 3,6% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 92.176 64 119 4,6% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 175.246 122 67 8,7% der lfd. Erträge Personalkosten 589.834 409 48 29,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 411.084 285 59 20,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 85.273 59 61 4,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 411.420 285 19 20,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 73.602 51 36 3,6% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.746.459 1.211 11 86,2% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 51.525 36 2,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 255.536 177 12,6% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 235.639 163 122 offene Forderungen 82.379 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 139.115 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
222
Gemeinde: Schachendorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7472 GKZ: 10922 Einwohner laut Registerzählung 2015: 768 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.418.281 Gesamtausgaben 1) 1.246.907 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 82.345 Personalkosten 401.184
Abgabenertragsanteile 558.999 Bezüge der gewählten Organe 81.780
Gebühren 132.528 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 311.973
Transferzahlungen 117 Zinsen für Finanzschulden 6.582
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 294.574 Transferzahlungen 194.097
Sonstige laufende Erträge 123.032 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.191.594 Laufende Aufwendungen 995.616
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 104.909
Kapitaltransfer 20.864 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 5.422
Gesamterträge 1.212.458 Gesamtaufwendungen 1.105.947
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 104.276
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 35.344
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 1.340
Vorjahresüberschuss 205.823 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 205.823 Vermögens- und Finanztransaktionen 140.960
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 171.374 223 99
Jahresergebnis -34.449 -45 122
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -27.172 -35 110 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 55.725 73 131 4,7% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 487.179 634 69 Schulden für den öffentlichen Haushalt 76.751 100 68 Schulden für marktbestimmte Betriebe 410.428 534 100
Haftungen: 246.040 Schuldendienst gesamt 41.926 55 38 3,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 8.069 11 63 0,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 33.857 44 74 2,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 21.830 28 64 1,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 63.756 83 26 5,4% der lfd. Erträge Personalkosten 401.184 522 119 33,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 194.097 253 16 16,3% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 81.780 106 149 6,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 290.143 378 82 24,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 104.909 137 139 8,8% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.135.869 1.479 71 95,3% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 17.610 23 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 128.200 167 10,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 153.076 199 114 offene Forderungen 24.776 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 6.478 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
223
Gemeinde: Schandorf
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7472 GKZ: 10932 Einwohner laut Registerzählung 2015: 285 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 610.190 Gesamtausgaben 1) 487.822 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 26.261 Personalkosten 125.455
Abgabenertragsanteile 213.618 Bezüge der gewählten Organe 60.177
Gebühren 58.894 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 150.130
Transferzahlungen -1.421 Zinsen für Finanzschulden 4.095
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 201.247 Transferzahlungen 69.204
Sonstige laufende Erträge 26.054 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 524.653 Laufende Aufwendungen 409.062
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 12.065
Kapitaltransfer 14.293 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 4.832
Gesamterträge 538.946 Gesamtaufwendungen 425.959
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 26.786
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 35.077
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 71.243 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 71.243 Vermögens- und Finanztransaktionen 61.864
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 122.368 429 53
Jahresergebnis 51.124 179 16
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 51.124 179 17 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 68.450 240 50 13,0% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 516.050 1.811 149 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 516.050 1.811 160
Haftungen: 95.813 Schuldendienst gesamt 39.172 137 113 7,5% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 39.172 137 140 7,5% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 4.123 14 43 0,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 43.294 152 90 8,3% der lfd. Erträge Personalkosten 125.455 440 66 23,9% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 69.204 243 9 13,2% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 60.177 211 167 11,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 146.008 512 146 27,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 12.065 42 24 2,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 456.204 1.601 112 87,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 5.612 20 1,1% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 46.238 162 8,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 54.437 191 116 offene Forderungen 103.784 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 35.853 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
224
Gemeinde: Stadtschlaining
Gemeindestatus: Stadtgemeinde PLZ: 7461 GKZ: 10923 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.997 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 5.926.207 Gesamtausgaben 1) 5.026.699 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 226.761 Personalkosten 793.809
Abgabenertragsanteile 1.488.946 Bezüge der gewählten Organe 111.101
Gebühren 327.409 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 767.966
Transferzahlungen -464.131 Zinsen für Finanzschulden 29.216
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 1.101.177 Transferzahlungen 556.236
Sonstige laufende Erträge 157.394 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.837.556 Laufende Aufwendungen 2.258.327
Einmalige Erträge 8.335 Instandhaltungen 2) 142.139
Kapitaltransfer 744.990 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 64.277
Gesamterträge 3.590.881 Gesamtaufwendungen 2.464.743
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 230.009 Erwerb von Vermögen 2.387.395
Darlehensaufnahmen 600.000 Rückzahlung von Finanzschulden 174.560
Rücklagenentnahmen 700.000 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 805.317 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 2.335.327 Vermögens- und Finanztransaktionen 2.561.955
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 899.509 450 47
Jahresergebnis 94.192 47 56
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.112.823 -557 163 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 270.864 136 102 9,5% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 4.162.900 2.085 156 Schulden für den öffentlichen Haushalt 3.757.069 1.881 168 Schulden für marktbestimmte Betriebe 405.831 203 49
Haftungen: 782.327 Schuldendienst gesamt 203.776 102 87 7,2% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 116.640 58 130 4,1% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 87.136 44 73 3,1% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 21.905 11 35 0,8% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 225.681 113 59 8,0% der lfd. Erträge Personalkosten 793.809 398 39 28,0% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 556.236 279 53 19,6% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 111.101 56 46 3,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 746.062 374 78 26,3% der lfd. Erträge Instandhaltungen 142.139 71 63 5,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 2.575.026 1.289 24 90,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 43.461 22 1,5% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 347.230 174 12,2% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 617.162 309 91 offene Forderungen 330.723 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 48.376 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
225
Gemeinde: Unterkohlstätten
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7435 GKZ: 10924 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.043 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 3.208.529 Gesamtausgaben 1) 1.944.131 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 217.235 Personalkosten 422.930
Abgabenertragsanteile 761.051 Bezüge der gewählten Organe 82.405
Gebühren 198.178 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 501.348
Transferzahlungen 43.895 Zinsen für Finanzschulden 10.289
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 362.936 Transferzahlungen 285.835
Sonstige laufende Erträge 99.965 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.683.259 Laufende Aufwendungen 1.302.808
Einmalige Erträge 12.812 Instandhaltungen 2) 52.275
Kapitaltransfer 83.217 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 21.406
Gesamterträge 1.779.289 Gesamtaufwendungen 1.376.489
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 531.416
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 36.226
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 1.429.240 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 1.429.240 Vermögens- und Finanztransaktionen 567.642
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 1.264.398 1.212 7
Jahresergebnis -164.842 -158 143
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -164.842 -158 136 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 304.763 292 31 18,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.121.721 1.075 113 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.121.721 1.075 140
Haftungen: 342.552 Schuldendienst gesamt 46.515 45 31 2,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 46.515 45 75 2,8% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 6.457 6 25 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 52.971 51 9 3,1% der lfd. Erträge Personalkosten 422.930 405 46 25,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 285.835 274 49 17,0% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.405 79 109 4,9% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 494.892 474 134 29,4% der lfd. Erträge Instandhaltungen 52.275 50 32 3,1% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.391.308 1.334 32 82,7% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 34.190 33 2,0% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 181.403 174 10,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 1.306.515 1.253 9 offene Forderungen 3.799 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 45.916 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
226
Gemeinde: Unterwart
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7501 GKZ: 10925 Einwohner laut Registerzählung 2015: 916 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.178.333 Gesamtausgaben 1) 1.766.420 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 612.021 Personalkosten 544.477
Abgabenertragsanteile 699.686 Bezüge der gewählten Organe 76.460
Gebühren 68.930 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 336.317
Transferzahlungen 8.800 Zinsen für Finanzschulden 5.440
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 327.735 Transferzahlungen 449.332
Sonstige laufende Erträge 116.323 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.833.495 Laufende Aufwendungen 1.412.024
Einmalige Erträge 0 Instandhaltungen 2) 151.904
Kapitaltransfer 58.421 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 2.854
Gesamterträge 1.891.916 Gesamtaufwendungen 1.566.783
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 126.649 Erwerb von Vermögen 115.433
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 84.204
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 159.768 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 286.417 Vermögens- und Finanztransaktionen 199.637
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 411.913 450 48
Jahresergebnis 252.145 275 4
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 252.145 275 4 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 185.362 202 68 10,1% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 386.080 421 40 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 386.080 421 81
Haftungen: 11.798 Schuldendienst gesamt 89.644 98 84 4,9% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 89.644 98 123 4,9% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 46.569 51 102 2,5% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 136.213 149 89 7,4% der lfd. Erträge Personalkosten 544.477 594 147 29,7% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 449.332 491 151 24,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 76.460 83 122 4,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 289.748 316 29 15,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 151.904 166 148 8,3% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.648.132 1.799 137 89,9% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 126.860 138 6,9% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 250.853 274 13,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 376.461 411 71 offene Forderungen 73.508 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 38.056 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
227
Gemeinde: Weiden bei Rechnitz
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7463 GKZ: 10926 Einwohner laut Registerzählung 2015: 815 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 1.768.982 Gesamtausgaben 1) 1.415.422 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 98.559 Personalkosten 438.031
Abgabenertragsanteile 596.001 Bezüge der gewählten Organe 78.838
Gebühren 107.289 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 330.716
Transferzahlungen 157.676 Zinsen für Finanzschulden 6.976
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 348.193 Transferzahlungen 218.599
Sonstige laufende Erträge 113.123 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.420.841 Laufende Aufwendungen 1.073.159
Einmalige Erträge 300 Instandhaltungen 2) 184.671
Kapitaltransfer 25.597 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 15.045
Gesamterträge 1.446.738 Gesamtaufwendungen 1.272.876
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 15.583
Darlehensaufnahmen 0 Rückzahlung von Finanzschulden 126.964
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 0
Vorjahresüberschuss 322.244 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 322.244 Vermögens- und Finanztransaktionen 142.547
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 353.559 434 52
Jahresergebnis 31.316 38 59
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 31.316 38 78 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 36.347 45 144 2,6% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.116.769 1.370 128 Schulden für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.116.769 1.370 151
Haftungen: 10.960 Schuldendienst gesamt 133.939 164 128 9,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 0 0 1 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 133.939 164 146 9,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 5.992 7 27 0,4% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 139.931 172 101 9,8% der lfd. Erträge Personalkosten 438.031 537 127 30,8% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 218.599 268 36 15,4% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 78.838 97 141 5,5% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 324.724 398 94 22,9% der lfd. Erträge Instandhaltungen 184.671 227 160 13,0% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.384.794 1.699 127 97,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 19.839 24 1,4% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 139.123 171 9,8% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 404.283 496 55 offene Forderungen 8.047 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 58.770 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
228
Gemeinde: Wiesfleck
Gemeindestatus: Gemeinde PLZ: 7423 GKZ: 10927 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.131 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.307.203 Gesamtausgaben 1) 2.066.574 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 103.492 Personalkosten 535.986
Abgabenertragsanteile 834.576 Bezüge der gewählten Organe 91.887
Gebühren 186.082 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 362.273
Transferzahlungen 190.649 Zinsen für Finanzschulden 21.658
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 373.057 Transferzahlungen 282.611
Sonstige laufende Erträge 90.617 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 1.778.473 Laufende Aufwendungen 1.294.415
Einmalige Erträge 14.037 Instandhaltungen 2) 98.564
Kapitaltransfer 32.651 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 21.250
Gesamterträge 1.825.161 Gesamtaufwendungen 1.414.230
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 488.531
Darlehensaufnahmen 100.000 Rückzahlung von Finanzschulden 163.725
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 89
Vorjahresüberschuss 382.043 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 482.043 Vermögens- und Finanztransaktionen 652.344
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 240.629 213 104
Jahresergebnis -141.413 -125 136
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -241.325 -213 143 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 235.806 208 67 13,3% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 1.810.427 1.601 144 Schulden für den öffentlichen Haushalt 100.000 88 67 Schulden für marktbestimmte Betriebe 1.710.427 1.512 157
Haftungen: 122.753 Schuldendienst gesamt 185.383 164 127 10,4% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 50 0 45 0,0% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 185.333 164 145 10,4% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 30.356 27 60 1,7% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 215.739 191 109 12,1% der lfd. Erträge Personalkosten 535.986 474 87 30,1% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 282.611 250 13 15,9% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 91.887 81 114 5,2% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 331.917 293 20 18,7% der lfd. Erträge Instandhaltungen 98.564 87 92 5,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.556.704 1.376 46 87,5% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 22.878 20 1,3% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 190.337 168 10,7% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 322.942 286 98 offene Forderungen 42.192 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 124.504 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden
229
Gemeinde: Wolfau
Gemeindestatus: Marktgemeinde PLZ: 7412 GKZ: 10928 Einwohner laut Registerzählung 2015: 1.444 politischer Bezirk: Oberwart
EURO EURO
Gesamteinnahmen 1) 2.315.368 Gesamtausgaben 1) 2.199.636 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse 1) ohne Zuführungen und Investitions- und Tilgungszuschüsse
Davon Erträge: Davon Aufwendungen: Steuern und Abgaben 282.590 Personalkosten 669.114
Abgabenertragsanteile 1.051.250 Bezüge der gewählten Organe 82.408
Gebühren 146.342 Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2 501.090
Transferzahlungen 28.075 Zinsen für Finanzschulden 7.303
Bedarfs- und Finanzzuweisungen lfd. 362.045 Transferzahlungen 394.077
Sonstige laufende Erträge 145.544 Sonstige laufende Aufwendungen 4) 0
Laufende Erträge 2.015.846 Laufende Aufwendungen 1.653.991
Einmalige Erträge 25.085 Instandhaltungen 2) 50.510
Kapitaltransfer 16.454 Kapitaltransfer und sonstige einmalige 71.168
Gesamterträge 2.057.386 Gesamtaufwendungen 1.775.669
Davon Transaktionen: Davon Transaktionen:
Veräußerungen von Vermögen 0 Erwerb von Vermögen 327.606
Darlehensaufnahmen 156.064 Rückzahlung von Finanzschulden 90.350
Rücklagenentnahmen 0 Rücklagenzuführungen 6.011
Vorjahresüberschuss 101.917 Vorjahresabgang 0
Vermögens- und Finanztransaktionen 257.982 Vermögens- und Finanztransaktionen 423.967
EURO Pro-Kopf Rang #
Gebarungsergebnis 115.732 80 142
Jahresergebnis 13.815 10 80
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 97.986 68 60 0
Finanzspitze (= lfde Erträge – lfde Ausgaben) 246.080 170 80 12,2% der lfd. Erträge
Schulden gesamt 823.344 570 57 Schulden für den öffentlichen Haushalt 606.127 420 117 Schulden für marktbestimmte Betriebe 217.216 150 40
Haftungen: 223.250 Schuldendienst gesamt 97.654 68 56 4,8% der lfd. Erträge SD für den öffentlichen Haushalt 73.585 51 123 3,7% der lfd. Erträge SD für marktbestimmte Betriebe 24.069 17 27 1,2% der lfd. Erträge Leasing- Miet- und sonst.Refinanzierung 3) 41.449 29 65 2,1% der lfd. Erträge Refinanzierungsaufwand gesamt 139.103 96 39 6,9% der lfd. Erträge Personalkosten 669.114 463 83 33,2% der lfd. Erträge laufende Transferleistungen *) 394.077 273 46 19,5% der lfd. Erträge Bezüge der gewählten Organe 82.408 57 50 4,1% der lfd. Erträge Verwaltungs- und Betriebsaufwand-ohne 2, 3 mit 4 459.641 318 32 22,8% der lfd. Erträge Instandhaltungen 50.510 35 16 2,5% der lfd. Erträge laufende Ausgaben 1.794.852 1.243 14 89,0% der lfd. Erträge
*) davon Landesumlage 54.708 38 2,7% der lfd. Erträge *) davon Sozialleistungen an das Land 252.353 175 12,5% der lfd. Erträge Kassenbestand per 31.12.2017 197.926 137 128 offene Forderungen 31.415 (schließliche Reste des OH, des AOH und
der DL) offene Verbindlichkeiten (inkl. Rücklagen) 113.609 Rundungsdifferenzen sind möglich Rang # = Platzierung nach Pro-Kopf-Werten innerhalb der bgld. Gemeinden