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Provincia di BENEVENTO COMUNE DI MOIANO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Bilancio di previsione 2019-2021

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Provincia di BENEVENTO

COMUNE DI MOIANO

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2019-2021

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PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Data stampa 01/04/2019

INDICE

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati

1.4 Indirizzi strategici

1.1 Popolazione

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1.2 Territorio

1.3 Servizi

2.3 Fonti di finanziamento

2.1 Situazione finanziaria dell'ente

2.2 Equilibri di bilancio

3.1 Quadro degli impieghi per programma

3.2 Spese correnti per missione/programma

3.3 Spese in conto capitale per missione/programma

3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma

4.1 Programma triennale delle opere pubbliche

4.2 Opere non realizzate

4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

Gestione del Patrimonio

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Indebitamento e sua disponibilità

Equilibri della situazione corrente e generale

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Strumenti di rendicontazione

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1.Sezione operativa

PREMESSA Il Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., concernente ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, prescrive ai COMUNI di conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali (annualità, unità, universalità, integrità,

veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma) e principi contabili applicati, come di seguito riportati :

a) Programmazione;

b) Contabilità finanziaria;

c) Contabilità economico-patrimoniale;

d) Bilancio consolidato.

In particolare la “Programmazione” è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il Piano di governo/Linee programmatiche e con gli indirizzi di finanza pubblica nazionale e regionale; gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti tra risultati attesi ed effettivi; i risultati devono essere rilevabili nel medio periodo ed espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al citato principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico- contabile privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i nuovi documenti contabili, per offrire una lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dai principali destinatari di qualunque iniziativa dell’Ente

pubblico, ovvero i cittadini/stakeholder; in sostanza la pianificazione per essere qualificata dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei citati portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future non soltanto le grandezze finanziarie, previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente ovvero agli impatti interni sull’Organizzazione ed esterni sulla Cittadinanza.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario, nazionale e regionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore riserva allo stesso un momento di analisi autonomo e propedeutico rispetto alla programmazione, puramente finanziaria, del bilancio di previsione finanziario. Rispetto alla disciplina ante Dlgs.

118/2011 il processo di programmazione passa, conseguentemente, da mero allegato al bilancio di previsione, nella veste di Relazione previsionale e programmatica (RPP), ad autonomo atto (DUP), più rigoroso e strutturato, prodromico al bilancio di previsione.

E’ dunque il Bilancio di previsione a dover garantire la “coerenza” con le scelte programmatiche strategiche ed operative contenute nel Documento Unico di Programmazione.

La programmazione svolge compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate solo ove sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione;

gli aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e i valori inseriti nei documenti di programmazione non potranno più consistere in dichiarazioni formali di intenti, slegate dal contesto politico, organizzativo ed economico – finanziario.

In quest’ottica, il Piano di Governo, declinato nelle Linee programmatiche di mandato, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza programmatoria: rappresenta, infatti, il punto di riferimento della intera azione dell’Ente, per i cinque anni di durata del mandato, ovvero la sua strategia/mission, e come tale coinvolge tutti i settori dell’Ente.Esso rappresenta il “contratto” che il governo dell’Ente politico assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni

necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Il nuovo adempimento di tipo programmatorio rappresenta il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa.

Il presente DUP rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Il DUP è lo strumento di “Guida strategica ed operativa” degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: Bilancio di previsione, PEG, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance; il PEG in particolare è il documento che

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI MOIANO

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permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del DUP; il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della Performance sono unificati organicamente nel PEG; di questi si dirà in avanti.

IL DUP SI COMPONE DI DUE SEZIONI: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua gli indirizzi strategici dell’Ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, oltre che individuare gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende rendicontare il proprio operato ai cittadini; la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, ove per ogni singola missione sono individuati i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi

strategici inseriti nella SeS e, per ogni programma, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, valutazione della Performance e dei risultati conseguiti dall’Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni, alla Relazione al Rendiconto di gestione ed alla valutazione della Performance individuale e collettiva.

Alcuni passaggi sono indispensabili per elaborare un DUP qualificato ovvero coerente e raccordabile con gli altri strumenti: il primo consiste nella descrizione del Piano di governo/Linee programmatiche di mandato; il secondo nel declinare dette Linee in missioni e programmi avviando la misurazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.

Quanto alle CONDIZIONI ESTERNE, gli scenari socio- economici ed il contesto normativo Europeo, Nazionale e Regionale, costituiscono i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione amministrativa.

Quanto alla normativa Europea non va dimenticato il ruolo della Unione Europea con i vari regolamenti volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’ Area Euro. Così come non va dimenticato che a seguito delle segnalazioni delle Autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto un notevole impatto sugli Enti Locali: riduzione di spesa per acquisti di beni e servizi, limiti di spesa per consulenze, limiti di spesa per autovetture, individuazione fabbisogni standard quale criterio per la ripartizione del Fondo di

solidarietà comunale, istituzione MePA/Consip, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali, introduzione della IUC (IMU – TASI – TARI), istituzione Città Metropolitane e ridefinizione province/Aree vaste, introduzione del sistema di interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, nuove misure in materia di anticorruzione e trasparenza, istituzione ANAC, obbligo gestioni associate, incentivazione Unioni etc..

Da ultimo, la Legge di Stabilità per l’anno 2017, L.

232/2016 , ha disposto rilevanti novità in materia di Enti Locali Con riferimento alle CONDIZIONI INTERNE, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Strumenti di rendicontazione dei risultati Gli strumenti di programmazione e rendicontazione dell’Ente locale sono costituiti da:

a) Documento unico di programmazione (DUP), b) Nota di aggiornamento del DUP (eventuale);

c) Bilancio di previsione finanziario;

d) Piano esecutivo di gestione (contestualmente Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance) e) Piano degli indicatori di bilancio;

f) Assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) Variazioni di bilancio;

h) Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente;

Relazione sulla performance;

i) Relazione di inizio e fine mandato;

Tutti i citati documenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA La Sezione strategica sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di mandato, come disciplinate dall’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate pertanto le politiche di mandato che l’Ente/Amministrazione intende sviluppare nel corso del mandato. Le politiche di mandato vengono declinate in programmi, approvati ogni anno contestualmente al Bilancio di previsione; essi costituiscono poi, attraverso l’ulteriore strumento di programmazione Piano esecutivo di gestione (PEG),Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

annuale della performance, oltre che strumento di verifica e rendicontazione.

Il Comune di Moiano ha approvato, con deliberazione di C.C.

n. 2 del 12.06.2014,il Programma di mandato/ Linee programmatiche,per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della performance. Attraverso tale atto di pianificazione sono stati definiti nr. 4 SETTORI DI INTERVENTO STRATEGICO che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

ANALISI DI CONTESTO L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all’Ente, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

L'Ente è attualmente diviso in 5 aree.

1-Amministrativa - 2-Finanziaria 3-Patrimonio - Ambiente- Cimitero 4-Manutenzioni - Urbanistica - Edilizia Privata 5-Vigilanza L'attività degli organismi gestionali avrà come obiettivo la realizzazione e l'attuazione di tutti gli atti in grado di tradurre nella pratica l'attività di indirizzo e controllo della parte politica.

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, gli obiettivi operativi e gestionali costituiscono una ulteriore definizione dell’attività programmatica definita negli obiettivi strategici e nelle missioni.

Nella sezione strategica del documento si analizzano appunto le missioni, ex funzioni, che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferiti.

Nella presente sezione, invece, approfondiremo l’analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli normativi tecnici o strutturali, riveste all’interno del contesto di programmazione una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’Ente che sulle entrate che lo finanziano.

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COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 1979di cui:

n. 2119

n. 1502

n. 1

n. 47

n. 55

n. 60

n. 66

n. 263di cui:

n. 358

n. 694

n. 2013

n. 770

Anno Tasso

2017 1,15

2016 0,86

2015 1,12

2014 1,12

2013 1,29

Anno Tasso

2017 1,34

2016 0,94

2015 1,07

2014 1,05

2013 1,12

n. 500

31/12/2017

n. 301

n. 770

n. 1250

n. 1637

n. 140

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n. 4149

n. 4098

n. 4112

n. 8-

n. 6-

n. 4098

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2017

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2017

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2017

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

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COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

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Condizione socio-economica delle famiglie:

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COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

n.

n. 2

Km

Km 10

Km 16

Km 20

Km

<SI>

<SI> 01/07/2002

<NO>

<NO>

<SI>

<SI>

<SI>

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

14000 481180

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

Kmq. 20,30Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI MOIANO

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8

In servizio

1

1

1

1

1

1

1

1

8

In servizioPrevisti in P.O.

4

1

2

11

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

A 7

A5 2

B 4

B1 1

B3 3

B4 1

C 10

C4 2

C5 2

D 5

D1 5

D2 1

D3 2

D6 1

TOTALE 46

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2017: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A OPERAIO

A OPERAIO PART TIME

A OPERAI MANUTENZIONE

A5 OPERAIO IDRAULICO

B COLLABORATORE P.T.

B4 AUTISTA SCUOLABUS

C ISTRUTTORE P.T.

C4 GEOMETRA

D INGEGNERE T.D. P.T.

D IST.DIR.TEC. P.T. TD

D ISTRUTTORE DIR. P.T.

D1 SPEC. SERV. AMBIENT.

D1 SPECIALISTA SERV.MAN

D3 INGEGNERE

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

319

16

5

13

11

In servizioPrevisti in P.O.

1

1

1

1

1

11

In servizioPrevisti in P.O.

2

1

1

1

In servizioPrevisti in P.O.

1

11

1

In servizioPrevisti in P.O.

1

3

2

11

2

11

11

1

D6 ARCHITETTO

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F. Qualifica professionale

B1 COLLABORATORE AMMIN.

C ISTRUTTORE

C IST.AMM.CONT. P.T.

C5 ISTRUTTORE

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F. Qualifica professionale

C VIGILI URBANI

C AGENTE P.T.

C VIGILE T.D. P.T.

D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F. Qualifica professionale

B3 COLLABORATORE

C5 ISTRUTTORE

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F. Qualifica professionale

A5 OPERATORE COMMESSO

B COLLABORATORE P.T.

B3 COLLABORATORE AMMIN.

C ISTRUTTORE

C ISTRUTTORE P.T.

C4 ISTRUTTORE

D ISTRUTTORE DIRETTIVO

D SPECIAL. TRIBUTI P.T

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI MOIANO

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313

1D1 SPECIAL. AMMIN. P.T.

TOTALE

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FABBISOGNO DEL PERSONALE

COMUNE DI MOIANO

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La Giunta comunale con deliberazione n.18 del 1 aprile 2019 ha approvato il programma del fabbisogno di personale 2019-2021. Il nuovo fabbisogno per il triennio 2019 - 2021 è pertanto oggetto di apposita delibera di giunta comunale cui integralmente si rimanda. Parimenti si rimanda ad eventuali successive modifiche delle citate deliberazioni.

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ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

COMUNE DI MOIANO

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La valorizzazione del patrimonio comunale è oggetto di apposita deliberazione cui integralmente si rimanda.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURECOMUNE DI MOIANO

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Altre strutture

2020 2021

posti n.

posti n. 2 2

posti n. 2 2

posti n. 1 1

posti n.

n.

km

km

km 3 3

s/n

km

s/n

n.

hq

n.

km 5 5

q. 1 1

q.

s/n

s/n

n.

n. 2 2

s/n

n. 12 12

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20192018

22

22

11

33

55

11

22

1212

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI MOIANO

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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BN2 (in liquidazione) CONSORZIO ASMEZ ENTE d'AMBITO CALORE IRPINO Aiello del Sabato, Altavilla irpina, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Avellino,Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Candida,

Caposele, Capriglia Irpina, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia,Castelfranci, Castelvetere Sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Conza Della Campania, Domicella, Flumeri, Fontanarosa, Forino, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Luogosano, Manocalzati, Marzano Di Nola, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montaguto,Montecalvo Irpino, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montella, Montemarano,

Montemiletto,Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano Del Cardinale, Nusco, Ospedaletto D'Alpinolo, Pago Del Valle Di Lauro, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata Di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, Savignano Irpino, Scampitella, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, S. Andrea Di Conza, S. Angelo A Scala, S. Angelo All'esca, S. Angelo Dei Lombardi, S. Lucia

Di Serino, S. Mango Sul Calore, S. Martino Valle Caudina, S. Michele Di Serino, S. Nicola Baronia, S. Paolina, S.

Potito Ultra, S. Sossio Baronia, S. Stefano Del Sole,Taurano, Taurasi, Teora, Torella Dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina,Villanova Del Battista, Volturara Irpina, Zungoli, Airola, Amorosi,Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco In Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere,Castelvetere In Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita,Circello,

Colle Sannita, Cusano Mutri,Dugenta, Durazzano,Faicchio,Foglianise, Foiano Di Val Fortore, Forchia,Fragneto L'abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra Degli Schiavoni,Guardia Sanframondi, Limatola,Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone Di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja,Pietrelcina, Ponte,Pontelandolfo, Puglianello, Reino, Sassinoro, Solopaca, S. Agata Dei Goti, S. Angelo A Cupolo, S. Arcangelo Trimonte, S. Bartolomeo In Galdo, S.

Croce Del Sannio, S. Giorgio Del Sannio, S. Giorgio La Molara, S. Leucio Del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Marco Dei Cavoti, S. Martino Sannita, S. Nazzaro, S. Nicola Manfredi, S. Salvatore Telesino, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

CONSORZIO BN2 (in liquidazione) MOIANO - AIROLA- AMOROSI - ARPAIA - BONEA - BUCCIANO - CAMPOLI M.T. - CASTELVENERE - CAUTANO - CERRETO S. - CUSANO MUTRI - DUGENTA - DURAZZANO - FAICCHIO - FORCHIA - FRASSO T.

GUARDIA SANFRAMONDI - LIMATOLA - MELIZZANO - MONTESARCHIO - PANNARANO - PAOLISI - PIETRAROIA - PUGLIANELLO - SAN LORENZELLO - SAN LORENZO MAGGIORE - SAN LUPO - SAN SALVATORE T. - SANT'AGATA DEI GOTI - SOLOPACA - TELESE T.

- TOCCO CAUDIO - VITULANO - CERVINARA - ROCCABASCERANA - ROTONDI - SAN MARTINO V.C.

-

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

AMBITO B3 LEGGE 328 COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO - COMUNI DI AIROLA - ARPAIA - BONEA - BUCCIANO - -CAMPOLI M.T. - DURAZZANO - FORCHIA - FRASSO T. - MOIANO - PANNARANO - PAOLISI - S.AGATA DEI GOTI - TOCCO CAUDIO

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

2020 2021

3 31.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2019Esercizio 2018

33

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' CAUDINA" - VEDASI DELIBERA C.C. N. 8 DEL 6.5.2015

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

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SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

SUL TERRITORIO ESISTONO I SEGUENTI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI N.

6 SOCIETA' DI COSTRUZIONI EDILI N.

1 LAVORAZIONE MARMI N.

1 LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN PLASTICA N.

1 PRODUZIONE DI LATTICINI N.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

1 PRODUZIONE DI MICETI ARTIGIANALI N.

6 PARRUCCHIERI N.

20IMPRESE EDILI E SIMILARI N.

4 FABBRI-CARPENTIERI-IDRAULICI N.

1 ASSEMBLAGGIO MATERIALE ELETTRICO N.

2 ODONTOTECNICI N.

1 AUTOCARROZZERIA N.

1 FOTOGRAFO N.

4 ELETTRICI IMPIANTISTICA N.

1 CONFEZIONE MAGLIERIA N.

1 RADIOTECNICO N.

2 INDUSTRIA BOSCHIVA N.

1 RESTAURATORE N.

4 FRANTOI OLEARI N.

1 SARTE RICAMATRICI N.

2 PASTICCIERE N.

1 FALEGNAMI CORNICIAI N.

6 AUTOTRASPORTATORI-RIMESSE DA NOLEGGIO N.

4 MECCANICI RIPARATORI AUTO N.

2 GOMMISTI N.

1 LAVANDERIE N.

2 TIPOGRAFIA N.

1 PRODUZIONE BOMBONIERE N.

1 LAVORAZIONE FILATI E CUCIRINI RISTORAZIONE N.

8 PUBBLICI ESERCIZI CATEGORIA A) N.

7 PUBBLICI ESERCIZI CATEGORIA B) COMMERCIO N.

9 ALIMENTARI N.

7 MACELLERIE N.

3 PANETTERIE N.

2 FRUTTA E VERDURA N.

2 COLONIALI E PASTICCERIA N.

2 PIANTE E FIORI N.

2 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI N.

3 CASALINGHI E MERCERIE N.

1 PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E SANITARI N.

3 PRODOTTI PER ZOOTECNIA ED AGRICOLTURA N.

3 RIVENDITE MONOPOLI DI STATO N.

3 CARTOLIBRERIA N.

1 GIORNALAIO N.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3 MOBILI, ELETTRODOMESTICI, ELETTRICITA' N.

1 FERRAMENTA E COLORI N.

1 PREZIOSI ED ARTICOLI DA REGALO N.

3 MATERIALI PER L'EDILIZIA N.

3 PROFUMERIA ED ARTICOLI PER LA CASA N.

2 ARREDI FUNEBRI N.

2 OGGETTISTICA-BOMBONIERE N.

5 AGENZIE D'AFFARI

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SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTECOMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

0,000,000,000,00

0,000,00

2.429.371,382.435.647,001.834.589,881.834.589,88

0,000,00164.027,44164.027,44

581.753,83581.753,83

82.500,0082.500,0082.500,0082.500,00

0,000,000,000,00

0,000,00

150.999,77144.724,150,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

8.770.654,008.770.654,008.770.654,008.770.654,00

2.511.871,382.518.147,002.662.871,152.662.871,15

11.433.525,1511.433.525,1511.433.525,1511.433.525,15

11.433.525,1511.433.525,1511.433.525,1511.433.525,15

ENTRATE CASSA 2019

COMPETENZA 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

SPESE CASSA 2019

ANNO 2021

ANNO 2020

Fondo di cassa al 1/1/2019

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.507.681,48

0,000,00

0,00

2.458.652,783.296.693,621.834.589,882.851.660,49

0,000,00164.027,44359.143,72

598.753,831.166.098,60

35.187.265,7012.731.095,5935.187.265,7014.525.552,35

0,000,000,000,00

0,000,00

138.718,37138.718,370,0017.206,62

0,00

610.229,13610.229,13610.229,13610.229,13

8.770.654,008.771.365,448.770.654,008.772.088,49

4.261.558,73

37.645.918,4816.027.789,2137.784.636,8518.902.455,16

47.165.519,9825.548.102,1547.165.519,9828.301.979,40

47.165.519,9825.548.102,1547.165.519,9829.809.660,88

COMPETENZA 2019

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SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 2.597.371,15 2.580.371,15 2.580.371,15

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 2.458.652,78 2.435.647,00 2.429.371,38

0,00 0,00 0,00

134.937,27 150.807,83 158.743,10

E) 0,00 0,00 0,00

F) 138.718,37 144.724,15 150.999,77

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2021

COMPETENZA 2019

Fondo di cassa al 1/1/2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabilidi cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

1.507.681,48

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SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 35.187.265,70 82.500,00 82.500,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 35.187.265,70 82.500,00 82.500,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2021

COMPETENZA 2019

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

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(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 2020

COMPETENZA 2021

COMPETENZA 2019

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

La maggior parte delle entrate correnti risultano imputate alle entrate tributarie che si confermano come fonte principale delle entrate correnti a discapito delle entrate previste al titolo II in quanto con le novità introdotte dal federalismo municipale le assegnazioni previste sono relative al "Fondo sperimentale di riequilibrio" che sostituisce quasi totalmente i trasferimenti statali degli anni precedenti; solo in minima parte incidono le entrate extratributarie.Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tral’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Al fine di evitare situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno occorre provvedere alla velocizzazione della riscossione delle entrate comunali, soprattutto di quelle da incassare “a residuo” e per accertamento. I responsabili dei servizi dell'Ente sono stati a più riprese invitati ad effettuare le verifiche di competenza al fine di velocizzare la riscossione di tutte le somme previste inbilancio per le quali si sono verificati i presupposti giuridici per l’esazione.

Il patto di stabilita’.

Sulla base della normativa dettata dall’art. 1 comma 707 e ss della citata L. 208/2015 L.F. 2016, a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali, nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni ed EE.LL., concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le Regioni ed EE.LL devono conseguire un “saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”.Al fine del conseguimento del precitato saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 1.770.430,76 1.836.285,08 0,09-

2 156.324,71 330.813,09 50,42-

3 514.441,03 676.280,20 11,46-

4 2.959.183,07 33.528.920,46 4,95

5 0,00 0,00

6 0,00 7.244,17

7 0,00 595.606,54 2,46

9 358.744,34 8.770.654,00 0,00

5.759.123,91 45.745.803,54 3,10

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.834.589,88 1.834.589,881.596.184,14

164.027,44 164.027,44224.034,32

598.753,83 581.753,83562.207,70

35.187.265,70 82.500,003.143.865,00

0,00 0,000,00

0,00 0,0011.800,00

610.229,13 0,000,00

8.770.654,00 8.770.654,00618.384,21

47.165.519,98 11.433.525,156.156.475,37

1.834.589,88

164.027,44

581.753,83

82.500,00

0,00

0,00

0,00

8.770.654,00

11.433.525,15

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

La funzione svolta sino ad oggi dal Patto di Stabilità è assolta dall’incremento già previsto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che passa nel 2019 al 85%, per crescere progressivamente fino al 2021 per raggiungere il 100%, nonché dalle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 707-734 della legge di stabilità 2016.

Data stampa

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Si riamda alle deliberazioni giuntali e/o consiliari di conferma e/o aprovazione delle tariffe

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

L'ente ha confermato le aliquote e tariffe previste nell'anno precedente (salvo che sulla TARI commisurata al PEF approvato con deliberazione consiliare cui si rinvia).

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL DUP IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E, SALVO DIVERSA SOPRAVVENUTA DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA RESTA IL RESPONSABILE P.T. DI TALE AREA

Altre considerazioni e vincoli

Si rinvia alla nota integrativa

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1.166.116,82 1.234.892,72 0,14-

604.313,94 601.392,36 0,00

1.770.430,76 1.836.285,08 0,09-

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 7,60 280.000,00 300.000,00 0,00 280.000,00 300.000,00

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280.000,00 300.000,00 0,00 280.000,00 300.000,00

2018 2019

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTEGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTIO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B)TOTALE DEL GETTITO

(A+B)

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2018Esercizio 2019 Esercizio 2019

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

1.233.199,72 1.233.199,72988.615,59

601.390,16 601.390,16607.568,55

1.834.589,88 1.834.589,881.596.184,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.233.199,72

601.390,16

1.834.589,88

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

SI CONFERMA LA RIDOTTA ENTITA' DEI TRASFERIMENTI STATALI IN VIRTU' DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL FEDERALISMO MUNICIPALE.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

PER LA DETERMINAZIONE DEI TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE SI E' TENUTO CONTO DELLE COMUNICAZIONI E DEI PROGRAMMI E RICHIESTE PRESENTATE SIA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE CHE SCOLASTICA.-

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

156.324,71 330.813,09 50,42-

156.324,71 330.813,09 50,42-

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

164.027,44 164.027,44224.034,32

164.027,44 164.027,44224.034,32

164.027,44

164.027,44

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Si rinvia ai piani finanziari approvati nella sessione di bilancio e agli inerenti allegati al bilancio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

390.238,07 429.615,49 1,82

2.465,80 5.000,00 100,00

0,38 400,00 0,00

0,00 0,00

121.736,78 241.264,71 37,45-

514.441,03 676.280,20 11,46-

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

437.453,83 425.453,83365.615,93

10.000,00 5.000,001.448,10

400,00 400,001.029,97

0,00 0,000,00

150.900,00 150.900,00194.113,70

598.753,83 581.753,83562.207,70

425.453,83

5.000,00

400,00

0,00

150.900,00

581.753,83

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

2.936.968,11 33.400.920,46 5,10

0,00 0,00

0,00 48.000,00 73,96-

22.214,96 80.000,00 12,50-

2.959.183,07 33.528.920,46 4,95

22.214,96 80.000,00 12,50-

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

35.104.765,70 0,003.116.226,00

0,00 0,000,00

12.500,00 12.500,0015.500,00

70.000,00 70.000,0012.139,00

35.187.265,70 82.500,003.143.865,00

70.000,00 70.000,0012.139,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

70.000,00

82.500,00

70.000,00

Page 34: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Si è sempre cercato di mantenere in limiti accettabili e compatibili con le risorse comunali e con la legge il ricorso al credito.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Altre considerazioni e vincoli.

L'Amministrazione si riserva di valutare nel corso dell'esercizio la possibilità di operare azioni di ristrutturazione del debito attraverso le attività di rinegoziazione, rifinanziamento e rimodulazione dei prestiti con la Cassa DD.e PP.- L'approvazione di tale previsione equivale ed autorizzazione per gli organi esecutivi e dirigenziali per operare in tal senso e quale atto propedeutico all'eventuale adesione.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 7.244,17

0,00 0,00

0,00 7.244,17

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,0011.800,00

0,00 0,000,00

0,00 0,0011.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 36: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Si rinvia alle relative deliberazioni

Altre considerazioni e vincoli.

Si rivia alla relativa deliberazione (dgc n.110 del 20.12.2018)

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 595.606,54 2,46

0,00 595.606,54 2,46

Esercizio2016

Esercizio2017

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2020

Previsione2021

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

610.229,13 0,000,00

610.229,13 0,000,00

0,00

0,00

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Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

Corretto Funzionamento degli organismi gestionali, amministrativi e di controllo dell'Ente in attuazione delle disposizioni normative e delle esigenze della collettività.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'AREA competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il servizio in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione del servizio

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

57.500,00 73.951,60

0,00 0,00

0,00 0,00

57.500,00 73.951,60

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

68.951,60

0,00

0,00

68.951,60

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 39: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale

Responsabile SEGRETARIO COMUNALE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il Programma si propone di contribuire alla organizzazione dell’attività amministrativa degli Uffici comunali fornendo un supporto costante alla attività di ricerca ed analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell’Ente e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nei confronti del cittadino, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa, il Programma si propone di dare ampio accesso agli atti e alla documentazione dell’Amministrazione rendendo celere ed efficace l’interazione fra l’utenza e l’Amministrazione stessa, anche sfruttando la strumentazione informatica.Ricerca la maggiore efficienza nel supporto all’azione amministrativa e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Quelli necessari all'elaborazione dei documenti informatici e alla conservazione degli stessi di concerto con il programma 8

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area Amministrativa cui venga richiesto dal Segretario e disposto dal responsabile (se diverso) di operare per il servizio in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione dell'Area Amministariva, richieste dal Segretario e messegli a disposizione dal Responsabile dell'Area

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

26.800,0026.800,0026.800,00

0,000,000,00

18.500,0018.500,0018.500,00

26.800,0026.800,0026.800,00

0,000,000,00

18.500,0018.500,0018.500,00

45.300,0045.300,0045.300,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI SERVIZIO IDRICO

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

306.676,21 296.176,21

0,00 0,00

0,00 0,00

306.676,21 296.176,21

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

296.676,21

0,00

0,00

296.676,21

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

funzionamento dell’Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

I nuovi schemi contabili previsti dall'armonizzazione e la normativa in merito allo "split payment" richiedono una operativtà e degli strumenti che mirino ad un corretto allineamento del sistema contabile con la definizione ed archiviazione dei precedenti schemi e sistemi.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato.consolidamento iter della fatturazione elettronica.Avviamento e consolidamento del nodo dei pagamenti.Mantenimento livelli dell’attività ordinaria.Avviamento e consolidamento della contabilità patrimoniale in colaborazione con gli uffici preposti al patrimonio dare seguito agli obblighi di pubblicazione, di spettanza dell'Area, previsti al punto 6.4 del PTPCT in vigore.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il servizio in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione del servizio

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

71.796,2671.796,2671.796,26

70.600,0070.600,0070.600,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

604.090,16604.090,16604.090,16

142.396,26142.396,26142.396,26

0,000,000,00

604.090,16604.090,16604.090,16

746.486,42746.486,42746.486,42

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

47.000,00 47.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

47.000,00 47.000,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

47.000,00

0,00

0,00

47.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Responsabile Area competente per TRIBUTI

3.1.1 - Descrizione del programma

La descrizione del programma è già insita nel nome dello stesso

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Aggiornamento banca dati IMU/TASI/TARI Coordinamento e comunicazione con gli altri uffici e con altri enti per la rilevazione della base imponibile tributaria.Recupero evasione tributaria anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc.Miglioramento dei livelli dell’attività ordinaria.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Incarico ad una Società esterna per il supporto operativo finalizzato al recupero dell’evasione tributaria e patrimoniale e per la costituzione di una banca dati dei contribuenti non sussistente nell’Ente.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

2.200,002.200,002.200,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

138.046,25138.046,25138.046,25

1.135.453,471.135.453,471.135.453,47

140.246,25140.246,25140.246,25

0,000,000,00

1.135.453,471.135.453,471.135.453,47

1.275.699,721.275.699,721.275.699,72

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

146.500,00 146.500,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

146.500,00

0,00

0,00

146.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Responsabile AREA PATRIMONIO-AMB-CIMIT.

3.1.1 - Descrizione del programma

La descrizione del programma è insita nel nome dello stesso

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L’Amministrazione si propone di gestire il patrimonio indisponibile e demaniale, seguendo una politica di razionalizzazione al fine di valorizzare l’esistente.Manutenzione dei beni immobili, con particolare riferimento alla tutela e messa in sicurezza del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico;Investimenti nell'efficientamento energetico degli edifici.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Manutenzione dei beni immobili, con particolare riferimento alla tutela e messa in sicurezza del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico;Investimenti nell'efficientamento energetico degli edifici.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,008.766.281,72

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

19.000,0019.000,0019.000,00

0,000,000,00

19.000,0019.000,008.785.281,72

0,000,000,00

0,000,000,00

19.000,0019.000,008.785.281,72

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 47: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico

Responsabile Responsabili Aree Tecniche

3.1.1 - Descrizione del programma

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 2 novembre 2017 l'Area Tecnica è stata divisa nelle due seguenti Aree aventi le competenze di seguito indicate:1) Area Manutenzioni ordinarie – Ambiente -Cimitero:competenze: Turismo e sport; Servizi cimiteriali; Servizio Rifiuti, Ambiente; Demanio e patrimonio e utenze edifici pubblici; Manutenzione ordinaria dei beni pubblici, dell’impianto di pubblica illuminazione; Protezione Civile.2) Area Manutenzioni Straordinarie, Urbanistica ed Edilizia Privata competenze:Lavori Pubblici e manutenzioni straordinarie non comprese nelle attribuzioni dell’Area di cui al precedente punto, Edilizia e urbanistica, abusivismo, terremoto, depurazione, fognatura e acquedotto comunale;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Recepimento e assimilazione del nuovo sistema contabile armonizzato nella programmazione e gestione delle opere pubbliche.Costante ricerca di finanziamenti per opere strategiche individuate dall'organo di indirizzo politico;.Consulenza e assistenza agli utenti.Informatizzazione dei processi e procedimenti di competenza.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Opere pubbliche di cui al programma dare seguito agli obblighi di pubblicazione, di spettanza delle due Aree, previsti al punto 6.4 del PTPCT in vigore.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare alle Aree competenti

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare alle Aree competenti

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

10.063,0810.063,0810.063,08

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

0,000,000,00

15.063,0815.063,0815.063,08

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

125.100,00 129.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.063,0815.063,0815.063,08

125.100,00 129.500,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

129.500,00

0,00

0,00

129.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 49: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge.Adempimenti anagrafici (iscrizione delle convivenze di fatto, registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, rilascio delle relative certificazioni) connessi alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Eventuali consultazioni popolari (Referendum).Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio ed unioni civili.Mantenimento del livello dell’attività ordinaria.Verifiche periodiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.000,0011.000,0011.000,00

0,000,000,00

11.000,0011.000,0011.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.000,0011.000,0011.000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Page 50: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

49.000,00 44.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

49.000,00 44.800,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

44.800,00

0,00

0,00

44.800,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 51: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 8 Statistica e sistemi informativi

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

Gestione dell’intero sistema informativo/informatico comunale, compresa la relativa sicurezza. Ricerca, analisi, ed acquisizione di nuove applicazioni. Studio, progettazione e realizzazione di nuovi servizi di supporto agli uffici. Coordinamento della gestione del sito internet, compresa la gestione della sezione amministrazione trasparente , assistenza hardware e software di primo livello, con l'eventuale supporto di un’azienda esterna per la parte relativa alle postazioni di lavoro degli utenti.Tutto ciò al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa di tutti gli uffici comunali e garantire adeguati livelli di trasparenza delle relative attività.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

aumento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa di tutti gli uffici comunali e garantire adeguati livelli di trasparenza delle relative attività dando seguito agli obblighi di pubblicazione, di spettanza dell'Area, previsti al punto 6.4 del PTPCT in vigore.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

quelli necessari all'elaborazione dei documenti informatici e alla conservazione degli stessi di concerto con il programma 2 nonchè alla sicurezza informatica.Dare, inoltre, seguito agli obblighi di pubblicazione, di spettanza dell'Area, previsti al punto 6.4 del PTPCT in vigore.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Page 52: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 10 Risorse umane

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

Erogazione del trattamento economico fisso ed accessorio e dei buoni pasto ai dipendenti in applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali, dei contratti stipulati in sede decentrata nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia.cura delle pratiche di pensionamento e rilascio della attestazioni di servizio per il personale non più in forza all'Ente.Invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.Determinazione annuale del fondo di parte stabile per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa

Responsabile RESPONSABILE AREA competente perPOLIZ.M.

3.1.1 - Descrizione del programma

Gestione della viabilità e della sicurezza stradale.Collaborazione nell'istruttoria delle pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – e controllo sulle attività.Istruttoria e controllo pratiche relative all’attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico, notifiche, prevenzione per la sicurezza e ordine pubblico.Programamzione controlli per categorie e/o tipologia di illeciti.Controlli finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento ambientale.Controllo del traffico, del rispetto delle prescrizioni stradali e di circolazione con particolare riferimento ai mezzi pesanti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Dare seguito agli obblighi di pubblicazione, di spettanza dell'Area, previsti al punto 6.4 del PTPCT in vigore.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

46.150,00 51.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46.150,00 51.900,00

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

51.900,00

0,00

0,00

51.900,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 16 Istruzione prescolastica

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

attività di supporto relativa alla scuola dell’infanzia

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L’attenzione rivolta alla scuola dell’infanzia è fondamentale per l’Amministrazione Comunale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Mensa scolastica

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.950,00 1.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.950,00 1.950,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.950,00

0,00

0,00

1.950,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 17 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Responsabili Aree Tecniche

3.1.1 - Descrizione del programma

MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Mensa e trasporto scolastico

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,003.846.320,55

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.343,4911.343,4911.343,49

31.400,00 29.400,00

1.985.000,00 0,00

0,000,003.846.320,55

11.343,4911.343,4911.343,49

0,000,000,00

11.343,4911.343,493.857.664,04

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TRASPORTO SCOLASTICO

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

29.400,00

0,00

1,60 100,00100,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

0,00 0,00

2.016.400,00 29.400,00

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

29.400,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all?istruzione

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

Garantire il servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico; libri di testo,

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

refezione scolastica, trasporto scolastico; libri di testo,

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

90.380,60 89.880,60

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

89.880,60

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 61: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

90.380,60 89.880,60TOTALE 89.880,600,00 0,000,00

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Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

8.649,008.649,008.649,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.649,008.649,008.649,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.649,008.649,008.649,00

0,00 0,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 63: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

promozione della cultura attraverso la realizzazione diretta o la contribuzione alla realizzazione di spettacoli ed eventi culturali

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.650,00 12.150,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

12.150,00

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

12.650,00 12.150,00TOTALE 12.150,000,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

attenzione alle esigenze dei praticanti delle discipline sportive.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.500,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.500,00 4.000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 66: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Responsabile AREA MANUT.-URB.-EDIL.P-IDR

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma inerisce al funzionamento e al supporto della Commissione sismica

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

2.400,002.400,002.400,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.200,00 5.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.400,002.400,002.400,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.400,002.400,002.400,00

5.200,00 5.200,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

5.200,00

0,00

0,00

5.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

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Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 31 Rifiuti

Responsabile Responsabile AREA PATRIMONIO-AMB-CIMIT.

3.1.1 - Descrizione del programma

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà proseguire nel nuovo sistema di raccolta di rifiuti sostenibile, attraverso la promozione della raccolta differenziata.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Appaltare il servizio di raccolta rifiuti nelle more dell’entrata a regime dell’ATO rifiuti.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

21.658,3421.658,3421.658,34

412.696,75 412.696,75

0,00 0,00

21.658,3421.658,3421.658,34

0,000,000,00

0,000,000,00

21.658,3421.658,3421.658,34

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

412.696,75

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

0,00 0,00

412.696,75 412.696,75

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

412.696,75

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato

Responsabile Responsabile AREA MANUT.-URB.-EDIL.P-IDR

3.1.1 - Descrizione del programma

Gestione del servizio idrico in coerenza con quanto stabilito dall'AEEGSI

3.1.2 - Motivazione delle scelte

rendere la gestione coerente con le prescrizioni AEEGSI

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Adozione del Regolamento, del piano finanziario e della carta dei servizi

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

secondo le modalità da stabilire nella Carta dei Servizi

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

302.000,00302.000,00314.000,00

180.591,56 178.721,56

0,000,000,00

302.000,00302.000,00314.000,00

0,000,000,00

302.000,00302.000,00314.000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

SERVIZIO IDRICO

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente 178.721,562,40 100,00100,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

7.335.792,00 0,00

0,00 0,00

7.516.383,56 178.721,56

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

178.721,56

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 33 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile Responsabile AREA PATRIMONIO-AMB-CIMIT.

3.1.1 - Descrizione del programma

cura del verde pubblico

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.000,00 12.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.000,00 12.500,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Responsabile AREA MANUT.-URB.-EDIL.P-IDR

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

26.506,1826.506,188.751.687,87

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

228.229,33 210.781,90

3.096.576,41 0,00

0,00 0,00

26.506,1826.506,188.751.687,87

0,000,000,00

0,000,000,00

26.506,1826.506,188.751.687,87

3.324.805,74 210.781,90

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

217.217,17

0,00

0,00

217.217,17

6,90 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 45 Interventi per la disabilità

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.000,00 4.000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 78: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.1.1 - Descrizione del programma

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle persone fragili nascono dalla consapevolezza che i cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità. La tutela delle fragilità passa attraverso interventi concreti che sostengano le persone quando si trovano in situazioni di bisogno e le valorizzino, coinvolgendole quale soggetti attivi, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà,sancito dalla Costituzione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Si applica il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.7.2016

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

3.191,003.191,003.191,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.191,003.191,003.191,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.191,003.191,003.191,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

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Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

75.611,92 73.921,92

0,00 0,00

0,00 0,00

75.611,92 73.921,92

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

75.921,92

0,00

0,00

75.921,92

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 80: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Responsabile AREA PATRIMONIO-AMB-CIMIT.

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Regolamentazione gestione cimitero comunale.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente cui venga disposto dal responsabile di operare per il programma in questione

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate o da assegnare all'Area competente impiegate dal responsabile per il programma in questione

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.700,0012.700,0012.700,00

11.200,00 11.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.700,0012.700,0012.700,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.700,0012.700,0012.700,00

11.200,00 11.200,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

11.200,00

0,00

0,00

11.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Page 81: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 60 Industria PMI e Artigianato

Responsabile Responsabile AREA PATRIMONIO-AMB-CIMIT.

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,00536.247,20

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.500,0012.500,0012.500,00

0,00 0,00

12.500,00 12.500,00

0,00 0,00

12.500,0012.500,00548.747,20

0,000,000,00

0,000,000,00

12.500,0012.500,00548.747,20

12.500,00 12.500,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.000,00 12.000,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Si rimanda a quanto verrà riportato nella nota integrativa e nel prospetto allegato al bilancio

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

134.937,27 158.743,10

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

134.937,27 158.743,10

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

150.807,83

0,00

0,00

150.807,83

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

95.617,76 83.516,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

95.617,76 83.516,05

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

89.700,76

0,00

0,00

89.700,76

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

138.718,37 150.999,77

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

138.718,37 150.999,77

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

144.724,15

144.724,15

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile Responsabile AREA FINANZIARIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2021Anno 2020Anno 2019

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese correnti

COMUNE DI MOIANO

2.000,0001

167.576,2102

44.000,0003

35.000,0004

0,0005

125.000,0006

46.000,0007

4.000,0010

0,0011

423.576,21

0,0001

0,00

8.000,0001

8.000,00

0,0001

0,0002

29.000,0006

29.000,00

0,0001

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti correnti

TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Risorse umane

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia

Uffici giudiziari

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

3.000,00 83.926,30

0,00 336.976,21

0,00 47.000,00

0,00 146.500,00

0,00 17.000,00

10.500,00 149.600,00

0,00 59.200,00

0,00 4.500,00

0,00 40.150,00

13.500,00 884.852,51

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

5.500,00 33.650,00

5.500,00 33.650,00

0,00 2.950,00

0,00 40.900,00

0,00 99.880,60

0,00 143.730,60

0,00 1.650,00

Altre spese per redditi da capitale

3.500,00 54.000,00 15.000,00

9.500,00 147.600,00 11.300,00

3.000,00 0,00 0,00

2.400,00 109.100,00 0,00

0,00 14.000,00 3.000,00

9.600,00 4.500,00 0,00

2.600,00 5.600,00 0,00

500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.000,00

31.100,00 334.800,00 69.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.150,00 7.500,00 0,00

1.150,00 7.500,00 0,00

0,00 2.950,00 0,00

0,00 40.900,00 0,00

2.200,00 67.680,60 0,00

2.200,00 111.530,60 0,00

0,00 1.650,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

6.426,30

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

150,00

12.576,30

5.000,00

5.000,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 90: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese correnti

COMUNE DI MOIANO

0,0002

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0002

0,0003

29.100,0004

0,0005

29.100,00

0,0005

0,00

0,0001

0,0004

0,0009

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti correnti

TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 13.500,00

0,00 15.150,00

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00

0,00 5.200,00

0,00 5.200,00

0,00 1.600,00

0,00 433.493,00

0,00 314.375,56

0,00 13.000,00

0,00 762.468,56

0,00 259.229,33

0,00 259.229,33

0,00 4.700,00

0,00 81.611,92

0,00 11.200,00

Altre spese per redditi da capitale

0,00 5.000,00 0,00

0,00 6.650,00 0,00

0,00 7.500,00 0,00

0,00 7.500,00 0,00

0,00 5.200,00 0,00

0,00 5.200,00 0,00

0,00 1.600,00 0,00

0,00 412.696,75 0,00

2.000,00 277.810,55 0,00

0,00 13.000,00 0,00

2.000,00 705.107,30 0,00

0,00 259.229,33 0,00

0,00 259.229,33 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 17.121,92 0,00

0,00 11.200,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.796,25

5.465,01

0,00

26.261,26

0,00

0,00

4.700,00

64.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 91: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

Altre spese correnti

COMUNE DI MOIANO

0,00

0,0001

0,0002

0,00

0,0001

0,00

489.676,21

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti correnti

TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 97.511,92

0,00 12.000,00

0,00 134.937,27

0,00 146.937,27

0,00 97.422,59

0,00 97.422,59

19.000,00 2.458.652,78

Altre spese per redditi da capitale

0,00 28.321,92 0,00

0,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 134.937,27

0,00 0,00 146.937,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36.450,00 1.465.839,15 216.237,27

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

69.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.027,56

0,00

0,00

0,00

0,00

97.422,59

97.422,59

97.422,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 92: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine

Concessione crediti di

medio-lungo termine

05 0,00

11 0,00

0,00

02 0,00

0,00

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

02 0,00

04 0,00

06 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Sistema integrato di sicurezza urbana

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio idrico integrato

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

4.090.000,00

70.000,00

4.160.000,00

240.931,00

240.931,00

7.234.207,55

7.234.207,55

2.400.000,00

2.400.000,00

399.913,17

7.335.792,00

1.765.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.090.000,00

70.000,00

4.160.000,00

240.931,00

240.931,00

7.234.207,55

7.234.207,55

2.400.000,00

2.400.000,00

399.913,17

7.335.792,00

1.765.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 93: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine

Concessione crediti di

medio-lungo termine

07 0,00

0,00

05 0,00

0,00

07 0,00

0,00

01 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Ulteriori spese in materia sanitaria

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Industria PMI e Artigianato

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

13.754,00

9.514.459,17

11.125.253,88

11.125.253,88

499.914,10

499.914,10

12.500,00

12.500,00

35.187.265,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.754,00

9.514.459,17

11.125.253,88

11.125.253,88

499.914,10

499.914,10

12.500,00

12.500,00

35.187.265,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 94: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine

Concessione crediti di

medio-lungo termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

Altri trasferimenti in conto capitale

Page 95: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

02 0,00 138.718,37 0,00 138.718,37

0,00 138.718,37 0,00 138.718,37

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionariRimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

Page 96: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

La Giunta comunale in ossequio all’art.128 del Dlgs.

163/2006 e smi con deliberazione n.1 in data 21/01/2019 procedeva all’adozione dello schema di Programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 che con il presente DUP si approva definitivamente

Page 97: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria

Anno 2019Disponibilità finanziaria

Anno 2020 Disponibilità finanziaria

Anno 2021TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2019 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

12.871.606,74 7.706.609,73 37.521.011,7016.942.795,23

12.871.606,74 7.706.609,73 37.521.011,7016.942.795,23

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE

Page 98: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Ufficio Stazione appaltante:

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

Anno 2019 Anno 2021Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

248.333,00 248.334,00 745.000,00248.333,00

219.295,67 219.295,67 657.887,00219.295,66

294.852,30 294.852,30 884.556,90294.852,30

291.131,58 291.131,57 873.394,72291.131,57

283.541,60 283.541,60 850.624,79283.541,59

215.440,18 215.440,19 646.320,55215.440,18

1.200.000,00 0,00 2.400.000,001.200.000,00

178.749,07 178.749,07 536.247,20178.749,06

1.508.333,00 1.508.334,00 4.525.000,001.508.333,00

936.930,67 936.930,67 2.810.792,00936.930,66

0,00 0,00 499.914,10499.914,10

0,00 0,00 399.913,17399.913,17

661.666,67 661.666,66 1.985.000,00661.666,67

538.333,00 538.334,00 1.615.000,00538.333,00

0,00 0,00 488.000,00488.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "FRANCESCO DE SANCTIS" (POR CAMPANIA FESR NUOVA PROGRAMMAZIONE)

MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE, FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS IN VIA PERAINE (POR CAMPANIA FESR NUOVA PROGRAMMAZIONE)

6000 CAMPANILI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÁ DEL CENTRO STORICO: VIA CRISCI, PIAZZA SAN PIETRO E VIA SANNITA

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO: VIA CRISCI, PIAZZA SAN PIETRO E VIA SANNITA FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/13 - ACCELERAZIONE DELLA SPESA

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: VIA SAN NICOLA (ACCELERAZIONE DELLA SPESA FONDI STRUTTURALI POR CAMPANIA D.G.R. N. 148/2013)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA F.DE SANCTIS SITA ALLA VIA PERAINE - FONDI REGIONALI

LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE JEMALE

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA P.I.P. LOC. CAMPANILE .

INTERVENTI DI RIASSETTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, DI ADDUZIONE E DI DISTIRBUZIONE DELLA RISORSA IDROPOTABILE FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO

LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRESIDIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA)

RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DEI PERCORSI – ZONA VADO DELL’ACQUA

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - POTENZIAMENTO AREE INTERNE ED ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO "F.DE SANCTIS": SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F DE SANCTIS" MOIANO CAPOLUOGO E SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "G.A. IODICE" FRAZIONE

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN TRATTO DEL FIUME ISCLERO, NONCHÈ REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA STRADA VARLATA, PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTI E FAVORIRE IL COLLEGAMENTO COL CENTRO ABITATO IN CASO DI CALAMITÀ ATMOSFERICHE E DI PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI SERRONE - FONTANA ANTONELLO. P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 SOTTOMISURA 7.2.1.

Anno 2020

Edilizia scolastica Ristrutturazione

Edilizia scolastica Ristrutturazione

Stradali e opere di urbanizzazione

Recupero

Stradali e opere di urbanizzazione

Recupero

Stradali e opere di urbanizzazione

Recupero

Edilizia scolastica Manutenzione

Altre opere pubbliche Nuova costruzione

Stradali e opere di urbanizzazione

Nuova costruzione

Stradali e opere di urbanizzazione

Nuova costruzione

Stradali e opere di urbanizzazione

Nuova costruzione

Municipio e sedi comunali Ristrutturazione

Altre opere pubbliche Recupero

Edilizia scolastica Ristrutturazione

Altre opere pubbliche Manutenzione

Altre opere pubbliche Recupero

Page 99: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Ufficio Stazione appaltante:

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

COMUNE DI MOIANO

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

Anno 2019 Anno 2021Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

1.600.000,00 0,00 3.200.000,001.600.000,00

0,00 0,00 150.000,00150.000,00

0,00 0,00 890.000,00890.000,00

0,00 0,00 950.000,00950.000,00

1.125.000,00 0,00 2.250.000,001.125.000,00

1.143.333,00 1.143.334,00 3.430.000,001.143.333,00

1.186.667,00 1.186.666,00 3.560.000,001.186.667,00

0,00 0,00 190.931,00190.931,00

0,00 0,00 150.623,35150.623,35

0,00 0,00 351.806,92351.806,92

11.631.606,74 7.706.609,73 35.041.011,7015.702.795,23

11.631.606,74 7.706.609,73 35.041.011,7015.702.795,23

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - POTENZIAMENTO AREE INTERNE ED ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO "F.DE SANCTIS": SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F DE SANCTIS" MOIANO CAPOLUOGO E SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "G.A. IODICE" FRAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA LA RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA, IN TERMINI DI RISORSA DISPONIBILE E RECUPERABILE, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA NONCHE' LE CRITICITÁ PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NEL DISTRETTO CALORE

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO SITO IN VIA CAUDINA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE "CARMINE TIRINO"

RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DEL CENTRO STORICO DI MOIANO

RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DEL CENTRO ANTICO DI LUZZANO

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI MOIANO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN LUZZANO, VIA VECCHIA SAN NICOLA E VIA TRICE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I DI MOIANO

TOTALE COMUNE DI MOIANO

TOTALE COMPLESSIVO

Anno 2020

Edilizia scolastica Ristrutturazione

Altre opere pubbliche Recupero

Altre opere pubbliche Ristrutturazione

Municipio e sedi comunali Manutenzione

Municipio e sedi comunali Manutenzione

Stradali e opere di urbanizzazione

Restauro

Stradali e opere di urbanizzazione

Restauro

Altre opere pubbliche Nuova costruzione

Stradali e opere di urbanizzazione

Ristrutturazione

Stradali e opere di urbanizzazione

Ristrutturazione

Page 100: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Missione:

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Servizi istituzionali, generali e di gestione

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

H49H18000010004

H48J18000000004

H49B18000000004

H43D18000000004

H43D18000010009

H43D18000100001

H47E13000410002

H43C17000020009

H43C18000000009

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

890.000,00 2019 2019

950.000,00 2019 2019

1.125.000,00 2019 2020

1.143.333,00 2019 2021

1.186.667,00 2019 2021

190.931,00 2019 2019

248.333,00 2019 2021

219.295,66 2019 2021

215.440,18 2019 2021

661.666,67 2019 2021

1.600.000,00 2019 2020

5.295.000,00

190.931,00

2.944.735,51

18

19

20

21

22

23

1

2

6

13

16

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021ELENCO ANNUALE 2019

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO SITO IN VIA CAUDINA

Ing. Luigi Fusco

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE Ing, Luigi Fusco

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE "CARMINE TIRINO"

Ing. Luigi Fusco

RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DEL CENTRO STORICO DI MOIANO

Ing. Luigi Fusco

RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DEL CENTRO ANTICO DI LUZZANO

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER IL COMUNE DI MOIANO

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Ordine pubblico e sicurezza

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "FRANCESCO DE SANCTIS" (POR CAMPANIA FESR NUOVA PROGRAMMAZIONE)

Ing. Luigi Fusco

MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE, FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS IN VIA PERAINE (POR CAMPANIA FESR NUOVA PROGRAMMAZIONE)

Ing. Luigi Fusco

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA F.DE SANCTIS SITA ALLA VIA PERAINE - FONDI REGIONALI

Ing. Luigi Fusco

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - POTENZIAMENTO AREE INTERNE ED ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO "F.DE SANCTIS": SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F DE SANCTIS" MOIANO CAPOLUOGO E SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "G.A. IODICE" FRAZIONE

Ing. Luigi Fusco

ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - POTENZIAMENTO AREE INTERNE ED ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO "F.DE SANCTIS": SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F DE SANCTIS" MOIANO CAPOLUOGO E SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "G.A. IODICE" FRAZIONE

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Istruzione e diritto allo studio

890.000,00

950.000,00

2.250.000,00

3.430.000,00

3.560.000,00

190.931,00

745.000,00

657.887,00

646.320,55

1.985.000,00

3.200.000,00

11.080.000,00

190.931,00

7.234.207,55

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

Page 101: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Missione:

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Istruzione e diritto allo studio

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

H47B17000050009

H41E17000060009

H41E17000050009

H44H17001380008

H44H17001450009

H44J17000060009

H48B18000000002

H43D06000028001

H43D07000380002

H47H18001810004

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

1.200.000,00 2019 2020

1.508.333,00 2019 2021

936.930,66 2019 2021

399.913,17 2019 2019

538.333,00 2019 2021

488.000,00 2019

150.000,00 2019 2019

294.852,30 2019 2021

291.131,57 2019 2021

283.541,59 2019 2021

178.749,06 2019 2021

150.623,35 2019 2019

5.221.509,83

7

9

10

12

14

15

17

3

4

5

8

24

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021ELENCO ANNUALE 2019

LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE JEMALE

Ing. Luigi Fusco

INTERVENTI DI RIASSETTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, DI ADDUZIONE E DI DISTIRBUZIONE DELLA RISORSA IDROPOTABILE FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO

Ing. Luigi Fusco

LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Ing. Luigi Fusco

RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DEI PERCORSI – ZONA VADO DELL’ACQUA

Ing. Luigi Fusco

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN TRATTO DEL FIUME ISCLERO, NONCHÈ REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA STRADA VARLATA, PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTI E FAVORIRE IL COLLEGAMENTO COL CENTRO ABITATO IN CASO DI CALAMITÀ ATMOSFERICHE E DI PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE

Ing. Luigi Fusco

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI SERRONE - FONTANA ANTONELLO. P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 SOTTOMISURA 7.2.1.

Ing. Luigi Fusco

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA LA RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA, IN TERMINI DI RISORSA DISPONIBILE E RECUPERABILE, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA NONCHE' LE CRITICITÁ PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NEL DISTRETTO CALORE

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

6000 CAMPANILI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÁ DEL CENTRO STORICO: VIA CRISCI, PIAZZA SAN PIETRO E VIA SANNITA

Ing. Luigi Fusco

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO: VIA CRISCI, PIAZZA SAN PIETRO E VIA SANNITA FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/13 - ACCELERAZIONE DELLA SPESA

Ing. Luigi Fusco

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: VIA SAN NICOLA (ACCELERAZIONE DELLA SPESA FONDI STRUTTURALI POR CAMPANIA D.G.R. N. 148/2013)

Ing. Luigi Fusco

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA P.I.P. LOC. CAMPANILE .

Ing. Luigi Fusco

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN LUZZANO, VIA VECCHIA SAN NICOLA E VIA TRICE

Ing. Luigi Fusco

2.400.000,00

4.525.000,00

2.810.792,00

399.913,17

1.615.000,00

488.000,00

150.000,00

884.556,90

873.394,72

850.624,79

536.247,20

150.623,35

12.388.705,17

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

Page 102: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Missione:

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021

Trasporti e diritto alla mobilità

COMUNE DI MOIANO

Data stampa

H41D18000040004

H41B17000380008

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

351.806,92 2019 2019

499.914,10 2019

1.550.704,79

499.914,10

15.702.795,23

25

11

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021ELENCO ANNUALE 2019

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I DI MOIANO

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRESIDIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA)

Ing. Luigi Fusco

TOTALE Tutela della salute

TOTALE COMPLESSIVO

351.806,92

499.914,10

3.647.253,88

499.914,10

35.041.011,70

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MOIANO

Page 103: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

2016

2017

2016

Codice Missione/

Programma

Anno di impegno

fondi TotaleFonti di finanziamento

Già liquidato

Importo

2.300.000,00

2.900.000,00

150.000,00

COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA

Ristrutturazione viabilità finalizzata a rendere agibile la strada denominata San Giacomo Via Roma - Legge 219

8.612,2409.04

4.044,6709.04

76.775,5810.05

FONDI REGIONALI

FONDI REGIONALI

L.219/81

Page 104: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITICOMUNE DI MOIANO

01/04/2019Documento Unico di Programmazione 2019-2021 Data stampa

% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile

applicato 3.3

1010100 1.233.199,72

0,00

1.233.199,72 6,86 %

1010400 0,00 %

1030100 601.390,16 -

1000000 1.834.589,88

2010100 163.027,44 -

2010300 1.000,00 %

2000000 164.027,44

3010000 437.453,83 15,30 %

3020000 10.000,00 %

3030000 400,00 %

3050000 150.900,00 %

3000000 598.753,83

4020000 35.104.765,70 -

35.104.765,70 -

0,00 -

0,00 %

4030000 0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 %

4040000 12.500,00 %

4050000 70.000,00 10,20 %

4000000 35.187.265,70

5040000 0,00 %

5000000 0,00

37.784.636,85

2.597.371,15

35.187.265,70

DENOMINAZIONEStanziamenti di

bilancio

Accantonamento effettivo di

bilancio

TipologiaAccantonamento

obbligatorio al fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

84.656,20 71.957,78

0,00 0,00

0,00 0,00

84.656,20 71.957,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66.946,90 56.910,49

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66.946,90 56.910,49

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.140,00 6.069,00

7.140,00 6.069,00

0,00 0,00

0,00 0,00

158.743,10 134.937,27

151.603,10 128.868,27

7.140,00 6.069,00

Page 105: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE · Il processo di programmazione, alla luce della nuova normativa, ha assunto dunque una maggiore rilevanza e cogenza tanto che il legislatore

Data stampa

COMUNE DI MOIANO

Documento Unico di Programmazione 2019-2021 01/04/2019

Valutazioni finali

Il bilancio di previsione 2019 - 2021 contiene missioni e programmi in grado di portare ad un consolidamento dell'azione amministrativa svolta in questi anni ed al contempo p rappresentare una svolta positiva per la realta economica, sociale e culturale del Comune.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 - 2021 Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia “evolutiva”, ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all’esigenza di dimostrare la correttezza dell’attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell’Ente.