参考資料 2
○ 平成22年度 一般会計補正予算(第5号)の概要 ・・・・ P 1
○ 平成22年度 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P10
○ 平成22年度 老人保健医療特別会計補正予算(第3号)の概要 ・・・・ P11
○ 平成22年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P12
○ 平成22年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P13
○ 平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第3号)の概要 P13
○ 平成22年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P14
○ 平成22年度 国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P15
○ 平成22年度 歯科診療所特別会計補正予算(第2号)の概要 ・・・・ P15
・・・・ P16
・・・・ P20
・・・・ P21
・・・・ P21
○ 国1次補正に係る経済対策関連予算一覧 ・・・・ ・・・・ P22
○ 国1次補正に係る経済対策関連予算地域別総括表 ・・・・ ・・・・ P23
○ 交付金対応事業地域別一覧 ・・・・ ・・・・ P24
○ 平成22年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
○ 平成22年度 簡易水道事業特別補正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
○ 平成22年度 歯科診療所特別会計補正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
平成23年第1回天草市議会(定例会)提出議案
補 正 予 算 関 係 資 料
○ 平成22年度 一般会計補正予算(第5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
平成22年度 一般会計補正予算(第5号)の概要1.歳 入
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
市民税 39,000□個人市民税 △ 43,000
納税義務者数及び課税標準額が減少したため
□法人市民税 82,000
法人税割増加のため
地方交付税 358,451□普通交付税 358,451
再算定により追加交付が行われたため
衛生手数料 △ 2,184□一般廃棄物収集手数料 △ 2,184
ゴミ袋・シール券の取扱枚数が見込みより減少したため
民生費国庫負担金 45,890□児童扶養手当交付金 △ 27,973
法施行に伴う減額
□自立支援給付費 34,172
自立支援法新サービス利用者等の増加のため
□生活保護費 39,691
生活扶助費及び医療扶助費増加のため
教育費国庫負担金 41,639□小学校建設事業費 41,639
国の1次補正に伴う事業の追加
災害復旧費国庫負担金 △ 39,273□公共土木施設災害復旧事業費 △ 39,273
災害査定により事業費が減額となったため
総務費国庫補助金 679,408□きめ細かな交付金 582,487
きめ細かな交付金内示のため
□住民生活に光をそそぐ交付金 96,921
住民生活に光をそそぐ交付金内示のため
民生費国庫補助金 △ 34,860□地域生活支援事業費 △ 3,965
支給見込額減額のため
□住宅手当緊急特別措置事業費 △ 30,895
支給見込額減額のため
衛生費国庫補助金 △ 412,078□共聴施設整備事業費 △ 402,981
事業費の確定及び歳入項目変更のため
□浄化槽設置事業費 △ 9,097
浄化槽設置基数減少のため
農林水産業費国庫補助金 4,570□元気な地域づくり交付金事業費 △ 40,430
事業採択されなかったため
□海岸保全施設整備事業費 45,000
国の1次補正に伴う事業の追加
土木費国庫補助金 △ 19,835□ △ 11,050
交付額確定のため
□社会資本整備総合交付金(奈久葉峠線) 1,495
国の1次補正に伴う事業の追加
□社会資本整備総合交付金(六田団地線) 3,315
国の1次補正に伴う事業の追加
社会資本整備総合交付金(白木河内西高根線)
補正予算の内容
39,000 7,544,053
△ 2,184
468,400 5,896,193
730,087
1 市税 7,505,053
732,27113使用料及び手数料
款
10 地方交付税 25,943,039 358,451 26,301,490
14 国庫支出金 5,427,793
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
□橋梁長寿命化修繕計画策定事業費 9,750
事業採択のため
□倉岳・御所浦間みなと振興交流事業費 △ 23,345
交付額確定のため
教育費国庫補助金 202,939□ △ 1,823
交付額内示のため
□小学校建設事業費 206,288
交付決定に伴う増額及び国の1次補正に伴う事業の追加
□天草市民センター体育館耐震補強事業費 △ 1,526
事業取り下げのため
民生費県負担金 △ 27,449□自立支援給付費 17,085
□後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 44,534
保険基盤安定負担金変更のため
総務費県補助金 8,049□生活交通維持・活性化総合交付金 6,979
交付額決定のため
□
補助金 1,070
事業採択のため
民生費県補助金 △ 1,982□地域生活支援事業費 △ 1,982
支出見込額減額のため
衛生費県補助金 △ 7,377□浄化槽設置事業費 △ 7,377
浄化槽設置基数減少のため
農林水産業費県補助金 △ 17,677□農業制度資金利子補給事業費 18
新たに農業制度資金の貸付が行われたため
□高性能林業機械等導入事業費 1,159
交付額決定のため
□赤潮対策漁業近代化資金等利子補給事業費 △ 4,723
事業費確定のため
□養殖共済加入促進緊急対策事業費 △ 631
事業費確定のため
□農山漁村地域整備交付金事業費 △ 13,500
事業費確定のため
総務費県委託金 △ 27,904□県議会議員選挙費 △ 4,031
年度内支出見込額減額のため
□参議院議員選挙費 △ 23,873
事業費確定のため
不動産売払収入 46,800□土地建物売払収入 46,800
市有地等売却に伴う増額
出資金返還収入 4,245□出資金返還収入 4,245
㈱リップルランド解散に伴う出資金返還金
総務費寄附金 13,518□ふるさと応援寄附金 4,500
寄附金見込額増額のため
□土地開発公社清算寄附金 9,018
天草市土地開発公社の清算に伴う寄附金
スクールバス運行補助金
3,645,04015 県支出金 3,719,380 △ 74,340
16 財産収入 135,139 51,045
46,763 14,033
給付見込額増額のため
高齢者が活躍する地域コミュニティづくり支援事業
186,184
60,79617 寄附金
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
民生費寄附金 100□福祉基金寄附金 100
本渡商工会議所女性会様
教育費寄附金 415□奨学金貸与基金寄附金 168
本渡商工会議所女性会様
□図書購入費寄附金 47
特例社団法人 天草法人会様
□文化振興寄附金 200
黒川幸子様、黒川美紀様
老人保健医療特別会計繰入金 3,166□老人保健医療特別会計繰入金 3,166
老人保健医療特別会計の諸収入増のため
減債基金繰入金 479,113□減債基金繰入金 479,113
繰上償還に伴う繰入金
市預金利子 △ 3,100□預金利子 △ 3,100
運用実績による減額
雑入 404,152□水道事業会計在職期間退職金負担金 22,793
水道事業会計在職職員数が見込みより増加したため
□病院事業会計在職期間退職金負担金 20,122
病院事業会計在職職員数が見込みより増加したため
□コミュニティ助成事業助成金 △ 5,100
交付決定のため
□後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金
(過年度分) 59,107
平成21年度事業完了に伴う精算超過負担金
□難視聴対策事業費 328,230
歳入項目変更のため
□資源物売払交付金 △ 18,000
資源物単価の下落に伴う減額
□地域の文化・芸術活動支援事業助成金 △ 3,000
事業採択されなかったため
総務債 158,000□支所庁舎整備事業債 △ 6,300
事業費確定のため
□いきいき地域創造事業債 △ 15,600
事業費確定のため
□過疎地域自立促進特別事業債 179,900
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
民生債 61,200□過疎地域自立促進特別事業債 61,200
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
衛生債 △ 29,200□共聴施設整備事業債 △ 25,100
事業費確定のため
□し尿処理施設整備事業債 △ 4,200
事業費確定のため
□クリーンセンター施設整備事業債 100
事業費確定のため
880,513 401,052
18 繰入金 49,928 482,279 532,207
1,281,565
21 市債 5,497,500 834,200 6,331,700
20 諸収入
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
農林水産業債 △ 10,900□農業農村整備事業債 △ 29,500
借入額抑制のため
□過疎地域自立促進特別事業債 36,700
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
□林業整備事業債 400
事業費確定のため
□沿岸漁場整備事業債 △ 8,900
借入額抑制のため
□漁港施設整備事業債 △ 46,900
事業費及び県事業負担金確定のため
□過疎地域自立促進特別事業債 37,300
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
商工債 80,200□過疎地域自立促進特別事業債 80,200
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
土木債 △ 10,600□過疎地域自立促進特別事業債 11,100
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
□急傾斜地崩壊対策事業債 △ 13,100
借入額抑制のため
□港湾改修事業債 △ 7,000
事業費及び県事業負担金確定のため
□公園整備事業債 △ 2,700
借入額抑制のため
□街路整備事業債 1,100
県事業負担金確定のため
消防債 △ 2,700□消防施設整備事業債 △ 2,700
事業費確定のため
教育債 610,700□過疎地域自立促進特別事業債 98,600
過疎対策事業債にソフト分が追加されたため
□小学校施設整備事業債 519,600
国の1次補正に伴う事業の追加
□中学校施設整備事業債 4,500
事業費確定のため
□社会教育施設整備事業債 △ 11,100
事業費確定のため
□文化施設整備事業債 2,000
事業費確定のため
□体育施設整備事業債 △ 2,900
事業費確定のため
災害復旧債 △ 22,500□公共土木施設災害復旧債 △ 22,500
災害査定により事業費が減額となったため
3,907,957 3,907,957
53,845,336 2,571,936 56,417,272
補正されなかった款
歳入合計
2.歳 出(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
人事管理費 87,749□人事管理費職員給 88,214
勧奨退職者等の増
□人事管理費事務経費 △ 465
臨時、非常勤職員等の確定に伴う減
広報広聴費 △ 9,130□広報広聴費事務経費 △ 9,130
事業費確定に伴う減
財産管理費 90,000□市有財産施設整備事業(きめ細かな) 90,000
市有地の落石防止整備及び廃校舎等の解体
基金管理費 84,968□福祉基金積立金 100
本渡商工会議所女性会様からの寄附金による積立
□ふるさと応援寄附基金積立金 4,500
寄附金増額による元金積立の増
□ 80,000
(光をそそぐ)
住民生活に光をそそぐ交付金基金の創設に伴う基金積立
□奨学金貸付基金繰出金 168
本渡商工会議所女性会様からの寄附金による積立
□ 200
黒川幸子様、黒川美紀様からの寄附金による積立
地域振興費 13,710□渡船運航事業(きめ細かな) 1,600
横島桟橋(新和町)の修繕に要する経費
□地方バス路線運行維持対策費 22,480
事業費確定に伴う増
□島内周遊バス運行事業 △ 6,340
事業費確定に伴う減
□コミュニティ助成事業 △ 4,030
事業費確定に伴う減
支所及び出張所費 115,000□牛深支所施設整備事業(きめ細かな) 115,000
空調設備等の改修
アーカイブズ費 1,400□施設資料整備事業(光をそそぐ) 1,400
大宮地書庫屋上防水工事等
県議会議員選挙費 △ 5,155□県議会議員選挙費 △ 5,155
年度内支出見込額の減
参議院議員選挙費 △ 12,591□参議院議員選挙費 △ 12,591
事業費確定に伴う減
障害福祉費 60,416□日中一時支援事業費 △ 7,930
児童デイサービスへの移行に伴う減
□就労継続支援費 60,339
障害者の就労機会の提供に要する経費の見込み増
□児童デイサービス費 8,007
事業所のサービス開始に伴う増
補正予算の内容
住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金
資料館展示資料取得基金繰出金
15,705,698△ 14,31615,720,014
9,894,555365,951
款
2 総務費
3 民生費
9,528,604
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
高齢者福祉施設費 14,800□高齢者福祉施設整備事業(きめ細かな) 14,800
本渡老人福祉センター及び有明老人福祉センター改修工事
後期高齢者医療費 △ 70,423□後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 59,145
後期高齢者医療特別会計事業費確定に伴う減額
□後期高齢者広域連合負担金 △ 11,278
療養給付費負担金確定に伴う減額
母子福祉費 △ 83,920□児童扶養手当 △ 83,920
事業費確定に伴う減
生活保護総務費 64,811□住宅手当緊急特別措置事業 △ 30,895
事業費確定に伴う減
□生活保護総務費事務経費 42,784
平成21年度生活保護費、住宅手当等国庫支出金確定
に伴う返還金
□扶助費 52,922
生活保護世帯見込みの増
保健衛生費 19,800□ヘリポート整備事業(きめ細かな) 19,800
天草南消防署隣接地へのヘリポート整備
予防費 22,524□過年度県支出金返納金 22,524
新型インフルエンザ接種助成費臨時補助金の確定(H21分)
環境総務費 9,700□公衆トイレ整備事業(きめ細かな) 9,700
むつみ公衆トイレの改修
環境対策費 △ 99,826□共聴施設整備事業 △ 99,826
事業費確定に伴う減
塵芥処理費 △ 45,950□塵芥処理費事務経費 △ 3,722
ゴミ袋入札実績等による減
□塵芥収集業務委託 △ 28,900
事業費確定に伴う減
□生ゴミ分別モデル事業 △ 3,826
生ゴミ収集量の減等による減
□クリーンセンター施設管理費 △ 9,502
事業費確定に伴う減
し尿処理費 △ 15,867□し尿収集運搬委託 △ 4,500
事業費確定に伴う減
□牛深し尿処理場 △ 11,367
事業費確定等による減
浄化槽市町村整備推進費 △ 179□ △ 179
浄化槽市町村整備推進事業特別会計事業費確定に伴う減
浄化槽設置事業費 △ 25,887□浄化槽設置事業費補助金 △ 25,887
事業費確定に伴う減
浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金
6,630,9476,653,245 △ 22,2984 衛生費
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
水道費 45,334□上水道事業会計補助金(きめ細かな) 35,100
配水管布設替及び上水道事業会計の事業費確定に伴う増
□ 10,234
病院費 68,053□病院会計補助金(きめ細かな) 45,495
空調設備の改修及び医療機器の購入
□国民健康保険診療施設特別会計繰出金 18,053
国民健康保険診療施設特別会計の事業費確定に伴う増
□歯科診療所特別会計繰出金(きめ細かな) 4,505
歯科医療機器の購入
農業振興費 △ 41,142□元気な地域づくり交付金事業(リースハウス) △ 49,180
国事業不採択に伴う減
□農業制度資金利子補給補助金 38
新たな資金の貸付に伴う増
□ 8,000
地産地消加工施設の整備費補助
園芸振興費 △ 3,846□果樹共済掛金補助金 △ 3,846
事業費確定に伴う減
農地整備費 48,750□農業施設整備事業(きめ細かな) 30,000
楠浦、牛深、新和地区における農道整備
□県営かんがい排水事業(楠浦地区) 18,750
県営事業確定に伴う増
農業施設管理費 10,000□農業交流施設整備事業(きめ細かな) 10,000
大江シルバーコミュニティーセンター改修等
林業振興費 10,759□有害鳥獣捕獲対策事業 9,600
イノシシの捕獲頭数増に伴う報償金の増
□高性能林業機械等導入事業 1,159
内示額の増に伴う事業費の増
林道費 36,000□林道整備事業(きめ細かな) 36,000
林道六郎次線法面改良工事等
水産業振興費 91,757□赤潮対策事業(きめ細かな) 100,000
養殖いけすの設置等
□水産交流施設整備事業(きめ細かな) 7,000
軍ヶ浦漁村センター、大江漁村環境改善センターの改修
□県営漁港機能高度化交付金事業 △ 4,630
事業費確定に伴う減
□赤潮対策融資資金利子補給等事業 △ 9,351
事業費確定に伴う減
□養殖共済加入促進緊急対策事業補助金 △ 1,262
事業費確定に伴う減
漁港建設費 86,095□海岸保全施設整備事業(国1次補正) 90,000
浅海漁港護岸消波(L=130m)整備
□県営漁港整備事業負担金 △ 3,905
事業費確定に伴う減
簡易水道事業特別会計繰出金(きめ細かな)
配水管布設替及び簡易水道事業特別会計の事業費確定に伴う増
地産地消加工施設整備事業補助金(きめ細かな)
3,629,464211,3735 農林水産業費 3,418,091
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
漁業集落整備費 △ 27,000□﨑津漁港漁業集落環境整備事業 △ 27,000
事業費確定に伴う減
商工振興費 △ 10,000□就職支援事業 △ 10,000
事業費確定に伴う減額
観光施設管理費 28,000□観光施設整備事業(きめ細かな) 28,000
愛夢里温泉機器の改修、立海水浴場管理棟浄化装置改修等
道路維持費 123,200□市道維持補修事業(きめ細かな) 123,200
市道の維持補修工事
道路新設改良費 160,600□市道改良事業(きめ細かな) 163,800
市道の改良工事
□ △ 11,000
事業費確定に伴う減
□奈久葉峠線道路改良事業(国1次補正) 2,500
奈久葉トンネルの補修工事(L=240m)
□六田団地線道路改良事業(国1次補正) 5,300
六田橋の改良工事(L=20m)
橋梁維持費 8,510□橋梁維持補修事業 △ 5,000
事業費確定に伴う減
□橋梁維持補修事業(きめ細かな) 13,510
河川総務費 110□団体負担金 110
熊本県治水砂防協会負担金額の確定に伴う増
河川管理費 27,700□排水路等整備事業(きめ細かな) 22,700
未整備地区への排水路整備等
□河川維持事業(きめ細かな) 5,000
河川の掘削、護岸補修
河川改良費 41,831□河川整備事業(きめ細かな) 17,300
河川の拡幅、護岸改修
□県営砂防事業負担金 24,531
県営事業確定に伴う増
港湾管理費 3,000□港湾施設維持補修事業(きめ細かな) 3,000
与一ヶ浦港車止め設置工事
港湾建設費 △ 19,266□みなと振興交流事業 △ 30,800
□港湾改修事業(きめ細かな) 11,000
棚底港臨港道路改良、上津浦港舗装
□県営港湾事業負担金 534
県営事業確定に伴う増
街路事業費 1,115□県営街路事業負担金 1,115
県営事業確定に伴う増
公園建設費 35,000□都市公園整備事業(きめ細かな) 35,000
広瀬公園野球場改修、南公園相撲場撤去等
3,416,333
橋梁の維持補修
白木河内西高根線道路改良事業
18,000870,849 888,849
3,031,533 384,800
6 商工費
7 土木費
(単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款
下水道費 3,000□ 3,000
国の1次補正に伴う事業の追加による増
常備消防費 △ 4,077□天草広域連合負担金(消防費) △ 4,077
天草広域連合負担金額の確定に伴う減
教育振興費 △ 20,471□スクールバス運行事業 △ 20,471
事業費確定に伴う減
小学校建設費 736,031□牛深小学校改築事業(国1次補正) 655,540
校舎、体育館の改築及びグラウンドの改修等
□小学校建設事業(国1次補正) 98,517
亀川小学校特別教室棟の整備等
□小学校建設事業 △ 18,026
事業費確定に伴う減
中学校建設費 4,500□中学校施設営繕事業(きめ細かな) 4,500
牛深中学校特別支援学級の教室整備等
幼稚園費 20,000□幼稚園施設営繕事業(きめ細かな) 20,000
本渡南幼稚園、亀場幼稚園改修工事
社会教育施設費 16,000□コミュニティセンター整備事業(きめ細かな) 16,000
御所浦島開発総合センター空調改修工事等
公民館費 34,000□公民館施設整備事業(きめ細かな) 34,000
中央、本渡北、下津浦、鬼池、栖本、新合、下浦公民館改修
図書館費 17,047□図書館整備事業(光をそそぐ) 17,000
中央図書館、河浦図書館、御所浦図書館改修工事等
□図書館費事務経費 47
特例社団法人天草法人会様からの寄附に伴う図書購入
文化振興費 △ 2,500□芸術文化振興事業 △ 2,500
(財)地域創造への助成金申請が不採択になったことによる減
資料館費 11,000□資料館施設整備事業(きめ細かな) 11,000
天草コレジヨ館浄化槽設置工事等
体育施設費 18,000□体育施設整備事業(きめ細かな) 18,000
本渡運動公園野球場防球ネット設置工事等
公共土木施設災害復旧費 △ 60,000□現年発生補助公共土木施設 △ 60,000
災害査定による事業費の減
元金 851,896□元金 851,896
繰上償還に要する経費
利子 7,000□利子 7,000
元金の繰上償還に伴う補償金の支払いに要する経費
295,437 295,437
53,845,336 2,571,936 56,417,272
公共下水道事業特別会計繰出金(国1次補正)
2,074,099
5,430,415
2,078,176 △ 4,077
833,607
消防費8
歳出合計
443,55910 災害復旧費
858,896 8,007,916
補正されなかった款
503,559 △ 60,000
11 公債費 7,149,020
9 教育費 4,596,808
1.歳 入
予算現額 補正額 補正後の額
1 国民健康保険税 1,975,220 △ 130,000 1,845,220 国民健康保険税 △ 130,000
国保税収入見込み減のため △ 130,000
3 国庫支出金 4,495,835 19,681 4,515,516 国庫負担金 4,545
共同事業拠出金の変更により 4,545
国庫補助金 15,136
□特別調整交付金
15,369
△233
4 県支出金 665,679 4,545 670,224 県負担金 4,545
共同事業拠出金の変更により 4,545
7 共同事業交付金 1,966,351 99,602 2,065,953 共同事業交付金 99,602
□高額医療費共同事業交付金
△ 17,023
共同事業拠出金の変更により 116,625
8 財産収入 0 250 250 財産運用収入 250
□利子及び配当金
250
9 繰入金 1,635,924 100,000 1,735,924 基金繰入金 100,000
□財政調整基金繰入金
3,270,727 3,270,727
14,009,736 94,078 14,103,814
2.歳 出
予算現額 補正額 補正後の額
1 総務費 169,499 15,369 184,868 総務管理費 15,369
15,369
7 共同事業拠出金 1,911,561 78,692 1,990,253 共同事業拠出金 78,692
17,446
共同事業拠出金額変更のため 61,246
9 基金積立金 0 250 250 財政調整基金積立金 250
250
11 諸支出金 110,035 △ 233 109,802 他会計繰出金 △ 233
□病院事業会計繰出金
新和病院事業費の減により △ 233
2,166,642 2,166,642
14,009,736 94,078 14,103,814
□財政調整基金積立金
基金利子増のため
補正されなかった款
歳 出 合 計
□熊本県国保連合会負担金
□高額医療費共同事業拠出金
共同事業拠出金額変更のため
□保険財政共同安定化事業拠出金
国保連合会新システム導入負担金の増
歳 入 合 計
(単位:千円)
款 補正予算の内容
国民健康保険財政調整基金利子の増
補正されなかった款
□高額医療費共同事業負担金
共同事業拠出金の変更により
□保険財政共同安定化事業交付金
税収入減により保険給付費等の財源に不足を生じるため
□一般被保険者国民健康保険税
□高額医療費共同事業負担金
直営診療施設運営費分の減のため
国保連共同電算新システム導入事業の増
平成22年度 国民健康保険特別会計補正予算(第2号) の概要
(単位:千円)
款 補正予算の内容
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
6 諸収入 7,537 3,166 10,703 3,166
□ 返納金
19,339 19,339
26,876 3,166 30,042
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
4 繰出金 5,105 3,166 8,271 3,166
□ 一般会計繰出金
21,771 21,771
26,876 3,166 30,042
平成22年度 老人保健医療特別会計補正予算(第3号) の概要
款 補正予算の内容
歳入合計
補正されなかった款
雑入
診療報酬等の過誤による返納金が生じたため
款 補正予算の内容
返納金増加に伴う繰出金の増
歳出合計
補正されなかった款
繰出金
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
△ 43,724
□ 後期高齢者医療保険料現年度分
後期高齢者保険料収入見込み減のため
4 繰入金 507,897 △ 59,145 448,752 △ 59,145
□ 保険基盤安定繰入金 △ 59,379
保険基盤安定負担金の変更のため
□ 事務費繰入金 234
はり灸等施術補助金の増のため
6 諸収入 42,671 △ 9,645 33,026 △ 9,645
□ △ 9,645
高齢者健診受診者減のため
11,196 11,196
1,268,488 △ 112,514 1,155,974
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
△ 103,103
□ 後期高齢者医療広域連合負担金
△ 43,724
保険基盤安定負担金の変更のため △ 59,379
3 保健事業費 31,610 △ 9,411 22,199 △ 9,411
□ 保健衛生普及費
高齢者健診受診者の減 △ 9,645
はり灸等施術補助金の増のため 234
59,851 59,851
1,268,488 △ 112,514 1,155,974歳入合計
款 補正予算の内容
歳入合計
2後期高齢者医療広域連合納付金
663,000後期高齢者医療保険料後期高齢者医療
保険料
補正されなかった款
補正されなかった款
雑入
後期高齢者医療広域連合受託事業収入
後期高齢者医療保険料収入見込み減のため
平成22年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) の概要
款 補正予算の内容
一般会計繰入金
1 706,724 △ 43,724
1,177,027 △ 103,103 1,073,924
保健事業費
熊本県後期高齢者医療広域連合納付金
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
公共下水道費国庫補助金 3,000□
一般会計繰入金 3,000□
597,321 597,321
1,216,030 6,000 1,222,030
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
下水道施設管理費(国1次補正) 6,000□
702,573 702,573
1,216,030 6,000 1,222,030
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
△ 907□ 浄化槽設置基数の減
△ 4,525□ 浄化槽設置基数の減
△ 179□ 浄化槽設置基数の減
△ 8,800□ 浄化槽設置基数の減
46,238 46,238
176,413 △ 14,411 162,002
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
浄化槽市町村整備推進事業費 △ 14,411□
41,218 41,218
176,413 △ 14,411 162,002
補正されなかった款
歳出合計
款 補正予算の内容
1浄化槽市町村整備推進事業費
135,195 △ 14,411 120,784浄化槽設置基数の減
12,300下水道債
補正されなかった款
歳入合計
9 市債 21,100 △ 8,800
6,212浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
6 繰入金 94,960 △ 179 94,781一般会計繰入金
3 国庫支出金 10,737 △ 4,525
平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第3号) の概要
款 補正予算の内容
1分担金及び負担金
3,378 △ 907 2,471浄化槽市町村整備推進事業費分担金
国の1次補正に伴う事業の追加による増
平成22年度 公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) の概要
款 補正予算の内容
95,510
526,199 3,000
3 国庫支出金 92,510 3,000
4 繰入金
519,457
国の1次補正に伴う事業の追加による増529,199
補正予算の内容
長寿命化計画策定に係る管渠の点検・調査委託513,457 6,000
歳出合計
補正されなかった款
補正されなかった款
歳入合計
款
1 公共下水道費
歳 入
款 予算現額 補正額 補正後の額
3 繰入金 722,986 10,234 733,220 一般会計繰入金 10,234
□一般会計繰入金
補正されなかった款 1,070,026 1,070,026
歳入合計 1,793,012 10,234 1,803,246
歳 出
款 予算現額 補正額 補正後の額
1 簡易水道事業費 982,852 30,000 1,012,852 簡易水道建設改良費(きめ細かな交付金) 30,000
□建設改良費
きめ細かな交付金に伴う事業追加による増額
2 公債費 805,160 △ 19,766 785,394 公債費 △ 19,766
□元金
繰上償還に係る償還金額の変更による元金の減額 △ 14,362
□利子
繰上償還に係る償還金額の変更による利子の減額 △ 5,404
補正されなかった款 5,000 5,000
歳出合計 1,793,012 10,234 1,803,246
国のきめ細かな交付金に伴う事業追加よる増額等
平成22年度 簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要
補正予算の内容
補正予算の内容
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
1 診療収入 143,808 △ 37,058 106,750 診療収入 △ 37,058
□ 診療収入
診療収入見込み減のため
5 繰入金 51,666 18,053 69,719 一般会計繰入金 18,053
□ 一般会計繰入金
一般会計からの繰入金の増額
14,719 14,719
210,193 △ 19,005 191,188
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
1 総務管理費 159,600 △ 15,075 144,525 一般管理費 △ 15,075
□ 給料(一般職) △ 4,109
□ 職員手当等(期末手当・勤勉手当等) △ 6,779
□ 共済費(共済組合事業主負担金) △ 937
□ 委託料 △ 3,250
医療業務委託料の減額
5 予備費 8,930 △ 3,930 5,000 □ 予備費 △ 3,930
41,663 41,663
210,193 △ 19,005 191,188
1.歳 入 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
3 繰入金 10,405 4,505 14,910 一般会計繰入金 4,505
□ 一般会計繰入金
きめ細かな交付金に伴う事業追加による増額
40,617 40,617
51,022 4,505 55,527
2.歳 出 (単位:千円)
予算現額 補正額 補正後の額
2 歯科医業費 11,403 4,505 15,908 歯科医業費(きめ細かな交付金) 4,505
□ 歯科用レントゲン更新費
39,619 39,619
51,022 4,505 55,527歳出合計
歳入合計
款 補正予算の内容
補正されなかった款
平成22年度 歯科診療所特別会計補正予算(第2号)の概要
款 補正予算の内容
補正されなかった款
歳出合計
補正されなかった款
平成22年度 国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第2号)の概要
款 補正予算の内容
補正されなかった款
歳入合計
款 補正予算の内容
予備費の減額
○平
成2
2年
度
一般
会計
補正
予算
(第
5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
1県
議会
議員
選挙
費5,000県
議会
議員
選挙
ポス
ター
掲示
場設
置及
び撤
去5,000
選挙
期日
が,平
成23年
4月
1日
告示
、10日
投票
の日
程で
実施
され
るこ
とが
決定
し、
ポス
ター
掲示
場の
撤去
は、
投票
日終
了後
に実
施し
なけ
れば
なら
ない
ため
。平
成23年
4月
2共
聴施
設整
備事
業767,977地
上デ
ジタ
ル放
送共
同受
信施
設の
整備
を行
う共
聴組
合へ
の整
備費
用の
一部
助成
222,716
国の
財政
措置
の事
情か
ら、
国庫
補助
金交
付決
定通
知が
大幅
に遅
れ、
年度
内で
の事
業完
了が
困難
とな
った
ため
。平
成23年
7月
3藻
場現
況調
査事
業6,229藻
場現
況調
査業
務委
託6,229
藻場
・付
着基
盤調
査事
業は
、藻
類の
繁茂
期で
ある
4月
~5
月に
調査
をす
る必
要が
あり
、準
備期
間を
含め
ると
平成
23年
2月
~6月
に事
業を
実施
する
ため
。平
成23年
6月
4崎
津漁
港漁
業集
落環
境整
備事
業18,000集
落道
測量
設計
委託
樋門
測量
設計
委託
12,644
大
潮時
の異
常潮
位に
よる
住宅
や幹
線道
路の
冠水
を防
ぐ国
の補
助事
業で
ある
が、
世界
遺産
登録
を目
指す
地域
であ
り、
関係
機関
との
協議
に不
測の
日数
を要
した
ため
、年
度内
での
完了
が困
難と
なっ
た。
平成
23年
12月
5白
木河
内西
高根
線道
路改
良交
付金
事業
97,000白
木河
内西
高根
線改
良工
事(
L=660m)
69,000
道
路改
良工
事、
橋梁
工事
及び
法面
工事
の実
施を
計画
して
いた
が、
改良
工事
に伴
う用
地買
収に
おい
て相
続が
発生
し契
約に
不測
の日
数を
要し
たた
め工
事の
発注
が遅
れ年
度内
の完
了が
困難
とな
った
。ま
た、
橋梁
工事
及び
法面
工事
にお
いて
は、
当工
事に
必要
な事
業費
の交
付決
定が
平成
22年
12月
末と
なり
年度
内で
の完
了が
困難
とな
った
。
平成
23年
7月
6倉
岳・
御所
浦間
みな
と振
興交
流事
業229,500待
合所
施設
整備
、駐
車場
施設
整備
、情
報提
供施
設整
備、
浮桟
橋整
備、
臨港
道路
改良
、多
目的
トイ
レ整
備100,000
浮桟
橋製
作に
おい
て、
資材
の入
荷及
び施
工方
法に
関す
る協
議に
つい
て不
測の
日数
を要
した
ため
年度
内で
の完
了が
困難
とな
った
。平
成23年
5月
○平
成2
2年
度
一般
会計
補正
予算
(第
5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
7市
有財
産施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)90,000楠
浦倉
庫解
体工
事深
海小
、浅
海小
校舎
等解
体工
事魚
貫崎
、浦
越市
有地
治山
工事
90,000
平成
24年
3月
8渡
船運
航事
業(
きめ
細か
な交
付金
)1,600横
島桟
橋老
朽化
に伴
う修
繕1,600
平成
23年
8月
9牛
深支
所施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)115,000庁
舎空
調工
事玄
関自
動ド
ア改
修工
事む
つみ
駐車
場舗
装工
事115,000
平成
24年
3月
10
高齢
者福
祉施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)14,800本
渡老
人福
祉セ
ンタ
ー屋
根改
修工
事有
明老
人福
祉セ
ンタ
ー設
備改
修工
事14,800
平成
23年
8月
11
ヘリ
ポー
ト整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)19,800南
消防
署隣
接地
のヘ
リポ
ート
整備
工事
19,800
平成
23年
10月
12
公衆
トイ
レ整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)9,700む
つみ
公衆
トイ
レ改
修工
事9,700
平成
23年
12月
13
地産
地消
推進
加工
施設
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
8,000地
元産
農産
物を
利用
した
加工
品を
製造
する
施設
整備
に対
する
補助
8,000
平成
23年
12月
14
農業
施設
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
30,000圃
場整
備実
施地
区内
の幅
員の
道路
舗装
楠浦
・牛
深・
新和
地区
(農
道舗
装L=2,300m)
30,000
平成
23年
12月
15
農業
交流
施設
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
10,000本
渡農
事研
修セ
ンタ
ー改
修工
事天
草ブ
ルー
ガー
デン
営繕
工事
等10,000
平成
24年
3月
16
林道
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
36,000林
道六
郎次
線法
面改
良工
事36,000
平成
24年
3月
17
赤潮
対策
事業
(き
め細
かな
交付
金)
100,000養
殖施
設整
備水
産施
設整
備100,000
平成
23年
10月
18
漁村
セン
ター
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
7,000大
江漁
村環
境改
善セ
ンタ
ー改
修工
事軍
ヶ浦
漁村
セン
ター
修繕
7,000
平成
23年
12月
19
観光
施設
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
28,000愛
夢里
温泉
機器
改修
工事
、立
海海
水浴
場管
理等
改修
工事
、ユ
メー
ルレ
スト
ラン
改修
工事
、下
田温
泉セ
ンタ
ー駐
車場
拡張
工事
28,000
平成
24年
3月
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
きめ
細か
な交
付金
の事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。
○平
成2
2年
度
一般
会計
補正
予算
(第
5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
20
市道
維持
補修
事業
(き
め細
かな
交付
金)
123,200道
路維
持補
修工
事(
29路
線)
123,200
平成
24年
3月
21
市道
改良
事業
(き
め細
かな
交付
金)
163,800道
路改
良工
事(
26路
線)
測量
設計
委託
(13路
線)
163,800
平成
24年
3月
22
橋梁
維持
補修
事業
(き
め細
かな
交付
金)
13,510橋
梁維
持補
修工
事(
7橋
)13,510
平成
24年
3月
23
排水
路等
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
22,700
亀川
地区
排水
路整
備工
事(
L=80m)
枦宇
土地
区排
水路
整備
工事
(L=40m
浦河
内地
区排
水路
整備
工事
(L=48m)
天神
平地
区排
水路
整備
工事
(L=45m)
田の
尻地
区排
水路
整備
工事
(L=42m)
梅津
地区
排水
路整
備工
事(
L=85m)
軍ヶ
浦地
区排
水路
整備
工事
(L=26m)
路木
地区
排水
路整
備工
事(
L=310m)
22,700
平成
23年
9月
24
河川
維持
事業
(き
め細
かな
交付
金)
5,000河
川維
持工
事(
5河
川)
5,000
平成
23年
9月
25
河川
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
17,300河
川整
備工
事(
6河
川)
17,300
平成
23年
11月
26
港湾
施設
維持
補修
事業
(き
め細
かな
交付
金)
3,000与
一ヶ
浦港
車止
め設
置工
事3,000
平成
23年
9月
27
港湾
改修
事業
(き
め細
かな
交付
金)
11,000上
津浦
港舗
装工
事棚
底港
臨港
道路
改良
工事
11,000
平成
23年
9月
28
都市
公園
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
35,000南
公園
相撲
場撤
去及
び周
辺整
備工
事広
瀬公
園野
球場
改修
工事
35,000
平成
24年
3月
29
中学
校施
設営
繕事
業(
きめ
細か
な交
付金
)4,500牛
深中
学校
特別
支援
学級
関係
工事
4,500
平成
23年
9月
30
幼稚
園施
設営
繕事
業(
きめ
細か
な交
付金
)20,000本
渡南
幼稚
園改
修工
事亀
場幼
稚園
乗降
場屋
根改
修工
事20,000
平成
23年
8月
31
コミ
ュニ
ティ
セン
ター
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
16,000ふ
かみ
ふれ
あい
セン
ター
駐車
場舗
装工
事御
所浦
島開
発総
合セ
ンタ
ー空
調改
修工
事新
和町
民セ
ンタ
ー屋
根防
水改
修工
事16,000
平成
23年
11月
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
きめ
細か
な交
付金
の事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。
○平
成2
2年
度
一般
会計
補正
予算
(第
5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
32
公民
館施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)34,000
中央
公民
トイ
レ改
修工
事本
渡北
公民
館屋
根改
修工
事下
津浦
公民
館分
館エ
アコ
ン取
付工
事鬼
池公
民館
改修
工事
栖本
公民
館駐
車場
外灯
設置
工事
新合
公民
館集
会照
明室
改修
工事
下浦
公民
館駐
車場
舗装
工事
34,000
平成
23年
11月
33
資料
館施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)11,000本
渡歴
史民
族資
料館
掲示
板交
換天
草コ
レジ
ヨ館
浄化
槽修
理天
草ロ
ザリ
オ館
変圧
器交
換11,000
平成
23年
11月
34
体育
施設
整備
事業
(き
め細
かな
交付
金)
18,000
本渡
運動
公園
野球
場防
球ネ
ット
設置
工事
深海
小学
校防
球ネ
ット
改修
工事
牛深
総合
体育
館屋
根補
修工
事牛
深総
合体
育館
屋根
防水
補修
工事
栖本
体育
館外
灯改
修工
事
18,000
平成
24年
2月
35
アー
カイ
ブズ
施設
整備
事業
(光
をそ
そぐ
交付
金)
1,400大
宮地
書庫
屋上
の防
水工
事及
び作
業室
の空
調設
置等
1,400
平成
24年
3月
36
図書
館施
設整
備事
業(
光を
そそ
ぐ交
付金
)17,000中
央図
書館
改修
工事
河浦
図書
館空
調改
修工
事御
所浦
図書
館空
調改
修工
事17,000
平成
23年
11月
37
浅海
漁港
海岸
保全
施設
整備
事業
(国
1次
補正
)90,000浅
海漁
港(
護岸
消波
L=130m)
整備
事業
90,000
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正予
算に
伴う
地域
経済
の元
気復
活に
資す
るイ
ンフ
ラ整
備の
農山
漁村
地域
整備
交付
金事
業の
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。平
成24年
3月
38
六田
団地
線道
路改
良交
付金
事業
(国
1次
補正
)5,300六
田団
地線
改良
工事
(L=20m)
5,300
市
道六
田団
地線
にあ
る六
田橋
の老
朽化
に伴
う橋
の架
け替
え工
事の
ため
調査
設計
を行
うも
ので
ある
が、
3月
議会
に提
出す
る国
の1
次補
正に
伴う
交付
金事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。
平成
23年
7月
39
奈久
葉峠
線道
路改
良交
付金
事業
(国
1次
補正
)2,500奈
久葉
トン
ネル
補修
工事
(L=240m)
2,500
市
道奈
久葉
峠線
にあ
る奈
久葉
2号
トン
ネル
補修
工事
のた
め調
査設
計を
行う
もの
であ
るが
、3月
議会
に提
出す
る国
の1
次補
正に
伴う
交付
金で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。
平成
23年
7月
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
住民
生活
に光
をそ
そぐ
交付
金の
事業
であ
るた
め、
年度
内で
の業
務完
了が
困難
とな
る。
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
きめ
細か
な交
付金
の事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。
○平
成2
2年
度
一般
会計
補正
予算
(第
5号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
40
小学
校建
設事
業(
国1
次補
正)
98,517亀
川小
学校
特別
教室
建設
工事
駐車
場整
備工
事98,517
平
成24年
4月
の学
校統
合に
伴い
教室
の不
足を
解消
する
ため
特別
教室
棟を
増築
する
もの
であ
るが
、3月
議会
に提
出す
る国
の1
次補
正に
伴う
事業
であ
るた
め、
年度
内で
の業
務完
了が
困難
とな
る。
平成
24年
3月
41
牛深
小学
校改
築事
業(
国1
次補
正)
681,780牛
深小
学校
校舎
改築
、体
育館
改築
、グ
ラウ
ンド
改修
、外
構工
事681,780
平成
23年
度に
実施
を予
定し
てい
た事
業を
前倒
し実
施す
るも
ので
ある
が、
3月
議会
に提
出す
る国
の1
次補
正に
伴う
事業
であ
るた
め、
年度
内で
の業
務完
了が
困難
とな
る。
平成
24年
3月
通常
分1,123,706
415,589
きめ
細か
967,910
967,910
○平
成2
2年
度
公共
下水
道事
業特
別会
計補正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰
越理由書
(単
位:
千円
)
№事
業
名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
1本
渡公
共下
水道
施設
更新
事業
(国
1次
補正
)6,000本
渡処
理区
老朽
管の
点検
・調
査6,000
下
水管
の長
寿命
化対
策を
図る
ため
の老
朽管
点検
調査
業務
であ
るが
、現
地で
の調
査段
階に
なり
管内
閉塞
が見
つか
り、
また
類似
箇所
の追
加に
より
調査
に期
間を
要し
、年
度内
完了
が困
難と
なり
期間
の確
保が
でき
ない
ため
繰り
越す
もの
であ
る。
平成
23年
6月
2公
共下
水道
事業
199,250大
川尻
雨水
ポン
プ場
建設
(機
械設
備)
工事
5,400
平
成22年
度か
ら23年
度の
2ヵ
年に
より
、浸
水対
策事
業と
して
建設
中で
ある
が関
係機
関と
の協
議調
整に
不測
の日
数を
要し
、年
度内
完了
が困
難と
なり
期間
の確
保が
でき
ない
ため
繰り
越す
もの
であ
る。
平成
23年
6月
○平
成2
2年
度
簡易
水道
事業
特別
会計
補正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越
理由書
(単
位:
千円
)
№事
業
名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
1一
町田
簡易
水道
再編
推進
事業
457,800浄
・配
水施
設整
備工
事246,945
当
初、
工事
費は
配水
管布
設工
と浄
水場
造成
工で
計画
して
いた
が、
配水
管布
設箇
所の
一部
にお
いて
、他
事業
(県
営路
木ダム事
業)
との
関連
から
施工
でき
なく
なり
、別
箇所
での
検討
をし
たが
、国
・県
道の
舗装
改修
工事
との
調整
もあ
り、
事業
費の
執行
が困
難と
なっ
た。
よっ
て、
工事
内容
を変
更し
、加
圧所
及び
配水
池の
築造
を含
めて
事業
執行
する
必要
が生
じた
が、
新設
する
加圧
所及
び配
水池
につ
いて
は、
今年
度に
実施
設計
を行
って
おり
、工
事に
つい
ては
、年
度内
発注
が困
難と
なっ
た。
また
、浄
水場
造成
工に
おい
ては
、ダムか
らの
搬入
土砂
の土
質検
討に
不測
の日
数を
要し
、そ
れと
併せ
て環
境省
から
工作
物新
築許
可(
雲仙
・天
草国
立公
園内
)が
12
月に
おり
たこ
とな
どか
ら、
年度
内完
了が
困難
とな
った
。
平成
23年
12月
2富
津簡
易水
道施
設除
マン
ガン
装置
設置
事業
25,000除
マン
ガン
装置
設置
工事
25,000
平
成22年
7月
にマ
ンガ
ン汚
濁が
判明
した
ため
、水
質検
査と
対処
法を
検討
し12月
補正
予算
に計
上し
たが
、除
去機
器の
製作
に3ヵ
月以
上要
する
こと
が判
明し
た。
さら
に現
場設
置、
調整
運転
を行
う必
要が
ある
こと
から
、年
度内
の工
事完
了が
困難
とな
った
。
平成
23年
8月
3簡
易水
道施
設整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)30,000五
和町
須良
道地
区配
水管
移設
工事
天草
町福
連木
地区
配水
管布
設替
工事
30,000
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
きめ
細か
な交
付金
の事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。平
成23年
9月
○平
成2
2年
度
歯科
診療
所特
別会
計補
正予算(第2号) 「第2表 繰越明許費」に係る繰越理
由書
(単
位:
千円
)
№事
業
名
事業
費事
業内
容繰
越額
繰
越
理
由竣
工予
定日
1歯
科医
療機
器整
備事
業(
きめ
細か
な交
付金
)4,505歯
科用
レン
トゲ
ン装
置の
更新
4,505
3月
議会
に提
案す
る国
の1
次補
正に
伴う
地域
活性
化・
きめ
細か
な交
付金
の事
業で
ある
ため
、年
度内
での
業務
完了
が困
難と
なる
。平
成23年
7月
1 交付金に対応する事業 1,176,310千円(単位:千円)
事業名 予算額 内容
市有財産施設整備事業 90,000 市有地の落石防止等整備及び廃校舎等解体
渡船運航事業 1,600 横島桟橋修繕
牛深支所施設整備事業 115,000 空調設備改修等
高齢者福祉施設整備事業 14,800 本渡老人福祉センター屋根改修等
上水道施設整備事業 30,000 配水管布設替
簡易水道施設整備事業 30,000 配水管布設替
病院施設整備事業 45,495 空調設備改修及び医療機器購入
歯科医療機器整備事業 4,505 医療機器購入
ヘリポート整備事業 19,800 天草南消防署隣接地ヘリポート整備
公衆トイレ整備事業 9,700 むつみ公衆トイレ改修
地産地消推進加工施設整備事業 8,000 加工施設整備費補助
農業施設整備事業 30,000 圃場整備後の農道舗装等
農業交流施設整備事業 10,000 大江シルバーコミュニティセンター改修等
林道整備事業 36,000 法面改良等
赤潮対策事業 100,000 養殖いけす設置等
漁村センター整備事業 7,000 軍ヶ浦漁村センター改修等
観光施設整備事業 28,000 愛夢里温泉機器改修等
市道維持補修事業 123,200 市道の凹凸解消や舗装整備等
市道改良事業 163,800 市道の拡幅改良や舗装等
橋梁維持補修事業 13,510 橋梁の予防的な修繕
排水路等整備事業 22,700 未整備地区への排水路整備等
河川維持事業 5,000 河川の掘削・護岸補修
河川整備事業 17,300 河川の拡幅・護岸改修
港湾施設維持補修事業 3,000 港湾施設改修
港湾改修事業 11,000 臨港道路等港湾施設改良や舗装等
都市公園整備事業 35,000 南公園相撲場撤去や広瀬公園野球場改修等
中学校施設営繕事業 4,500 牛深中学校特別支援学級の教室整備等
幼稚園施設営繕事業 20,000 本渡南幼稚園施設改修等
コミュニティセンター整備事業 16,000 御所浦島開発総合センター空調改修等
公民館施設整備事業 34,000 中央公民館トイレ改修等
資料館施設整備事業 11,000 天草コレジヨ館浄化槽設置等
体育施設整備事業 18,000 本渡運動公園野球場防球ネット設置等
施設資料整備事業 1,400 大宮地書庫屋上改修等
図書館施設整備事業 17,000 中央図書館改修等
基金積立 80,000 (後年度事業へ充当)
合計 1,176,310
2 その他、国の1次補正に対応する事業 878,097千円(単位:千円)
事業名 予算額 内容
浅海漁港海岸保全施設整備事業 90,000 浅海漁港(護岸消波L=130m)整備
六田団地線道路改良交付金事業 5,300 六田団地線改良(L=20m)
奈久葉峠線道路改良交付金事業 2,500 トンネル補修(L=240m)
小学校建設事業 98,517 亀川小学校特別教室棟の増築等
牛深小学校改築事業 681,780 校舎・体育館改築及びグラウンド改修等
合計 878,097
国1次補正に係る経済対策関連予算一覧
(単位:千円)
全 域 167,000 167,000
本 渡 213,760 98,517 312,277
牛 深 315,791 777,080 1,092,871
有 明 56,194 56,194
御 所 浦 49,271 49,271
倉 岳 30,500 30,500
栖 本 57,194 57,194
新 和 78,986 78,986
五 和 76,059 2,500 78,559
天 草 53,229 53,229
河 浦 78,326 78,326
合 計 1,176,310 878,097 2,054,407
合計地域名
国1次補正に係る経済対策関連予算地域別総括表
その他国1次補正対応分
交付金対応分
(単位:千円)(天草市管内)
事業名 事業費 事業概要
地産池消推進加工施設整備事業 8,000 ・加工施設整備費補助
赤潮対策事業 79,000・養殖いけす製作委託・研究備品購入
基金積立 80,000 (後年度事業へ充当)
小計 167,000
(本渡地域管内)
事業名 事業費 事業概要
市有財産施設整備事業 14,400 ・楠浦倉庫解体工事
高齢者福祉施設整備事業 5,780 ・本渡老人福祉センター施設改修工事
農業施設整備事業 10,000 ・農道舗装等施設整備工事
農業交流施設整備事業 2,300 ・本渡農事研修センター施設改修工事
市道改良事業 14,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 37,300 ・市道補修工事
橋梁維持補修事業 9,000 ・橋梁補修工事
排水路等整備事業 3,300 ・亀川、枦宇土地区排水路整備工事
河川維持事業 2,000 ・塚田川、町山口川維持工事
河川整備事業 3,000 ・枦の原川改修測量設計委託
都市公園整備事業 35,000・南公園相撲場撤去及び周辺整備工事・広瀬公園野球場改修工事
幼稚園施設営繕事業 20,000・本渡南幼稚園施設改修工事・亀場幼稚園施設改修工事
公民館施設整備事業 29,536・下浦町公民館施設改修工事・中央公民館施設改修工事・本渡北公民館施設改修工事
資料館施設整備事業 1,284・本渡歴史民俗資料館施設改修工事・文化交流館施設改修工事
体育施設整備事業 11,645 ・本渡運動公園施設整備工事
図書館施設整備事業 15,215 ・中央図書館施設改修工事、備品購入
小計 213,760
(牛深地域管内)
事業名 事業費 事業概要
市有財産施設整備事業 75,600・魚貫崎、浦越市有地治山工事・深海小、浅海小校舎等解体工事
ヘリポート整備事業 19,800 ・ヘリポート整備工事
病院施設整備事業 7,460 ・病院施設整備工事及び医療機器購入
農業施設整備事業 10,000 ・農道舗装等施設整備工事
農業交流施設整備事業 600 ・二浦地区多目的研修施設備品購入
林道整備事業 36,000 ・林道六郎次線法面改良工事
公衆トイレ整備事業 9,700 ・むつみ公衆トイレ整備改修工事
市道改良事業 22,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 5,300 ・市道補修工事
排水路等整備事業 1,500 ・浦河内地区排水路整備工事
河川維持事業 1,000 ・女渕川維持工事
中学校施設営繕事業 4,500 ・牛深中学校特別支援学級関係工事
コミュニティセンター整備事業 1,859 ・ふかみふれあいセンター施設改修工事
体育施設整備事業 5,472・牛深総合体育館施設改修工事・深海小学校施設改修工事
牛深支所施設整備事業 115,000 ・支所施設改修工事
小計 315,791
交付金対応事業地域別一覧
(有明地域管内)
事業名 事業費 事業概要
高齢者福祉施設整備事業 9,020 ・有明老人福祉センター施設改修工事
市道改良事業 26,300 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 7,500 ・市道補修工事
排水路等整備事業 1,500 ・天神平地区排水路整備工事
河川整備事業 3,800 ・本村川、鷲口川、山浦川改修工事
港湾改修事業 7,500 ・上津浦港舗装工事
公民館施設整備事業 574 ・下津浦公民館施設改修工事
小計 56,194
(御所浦地域管内)
事業名 事業費 事業概要
歯科医療機器整備事業 4,505 ・医療機器購入
赤潮対策事業 21,000 ・採石場跡地接岸施設整備工事
市道改良事業 7,000 ・小規模市道改良工事
排水路等整備事業 2,800 ・田の尻地区排水路整備工事
港湾施設維持補修事業 3,000 ・与一ヶ浦港車止め設置工事
コミュニティセンター整備事業 9,916 ・御所浦島開発総合センター施設改修工事
図書館施設整備事業 1,050 ・御所浦図書館施設改修工事
小計 49,271
(倉岳地域管内)
事業名 事業費 事業概要
簡易水道施設整備事業 5,000 ・梅ノ木地区配水管布設替工事
市道改良事業 16,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 6,000 ・市道補修工事
港湾改修事業 3,500 ・棚底港臨港道路改修工事
小計 30,500
(栖本地域管内)
事業名 事業費 事業概要
病院施設整備事業 14,714 ・病院施設整備工事及び医療機器購入
市道改良事業 22,500 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 13,800 ・市道補修工事
排水路等整備事業 5,000 ・梅津地区排水路整備工事
公民館施設整備事業 297 ・栖本公民館施設改修工事
体育施設整備事業 883 ・栖本体育館施設改修工事
小計 57,194
(新和地域管内)
事業名 事業費 事業概要
渡船運航事業 1,600 ・横島桟橋修繕
病院施設整備事業 15,701 ・病院施設整備工事及び車輌購入
農業施設整備事業 10,000 ・農道舗装等施設整備工事
農業交流施設整備事業 550 ・新和小宮地農業構造改善センター施設修繕
観光施設維持補修事業 8,700 ・立海水浴場施設改修工事
市道改良事業 13,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 8,800 ・市道補修工事
橋梁維持補修事業 4,510 ・橋梁補修工事
河川整備事業 10,500 ・田導寺川、蛭子川改修工事
コミュニティセンター整備事業 4,225 ・新和町民センター施設改修工事
施設資料整備事業 1,400 ・大宮地書庫施設改修修繕、備品購入
小計 78,986
(五和地域管内)
事業名 事業費 事業概要
上水道施設整備事業 30,000 ・城河原、手野地区配水管布設替工事
簡易水道施設整備事業 3,300 ・須良道地区配水管布設替工事
観光施設維持補修事業 2,750 ・ユメール施設改修工事
市道改良事業 20,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 17,000 ・市道補修工事
河川維持事業 1,000 ・河川維持工事
公民館施設整備事業 2,009 ・鬼池公民館施設改修工事
小計 76,059
(天草地域管内)
事業名 事業費 事業概要
簡易水道施設整備事業 17,500 ・福連木地区配水管布設替工事
農業交流施設整備事業 6,550 ・とどろき万太郎村ほか施設改修工事
漁村センター整備事業 7,000・大江漁村環境改善総合センター改修工事・軍ヶ浦漁村センター修繕
観光施設維持補修事業 2,050 ・下田温泉センター施設改修工事
市道改良事業 4,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 13,500 ・市道補修工事
排水路等整備事業 600 ・軍浦地区排水路整備工事
河川維持事業 1,000 ・春木川維持工事
資料館施設整備事業 1,029 ・天草ロザリオ館施設改修工事
小計 53,229
(河浦地域管内)
事業名 事業費 事業概要
簡易水道施設整備事業 4,200 ・路木地区供給管布設替工事
病院施設整備事業 7,620 ・医療機器購入
観光施設維持補修事業 14,500 ・愛夢里施設改修工事
市道改良事業 19,000 ・小規模市道改良工事
市道維持補修事業 14,000 ・市道補修工事
排水路等整備事業 8,000 ・路木地区排水路整備工事
公民館施設整備事業 1,584 ・新合公民館施設改修工事
資料館施設整備事業 8,687 ・天草コレジヨ館施設改修工事
図書館施設整備事業 735 ・河浦図書館施設改修工事
小計 78,326
合計 1,176,310