3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca confi ere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos
3.1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Pág. 235
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 97,43 5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 0,22
Operaciones Corrientes 13.582.050 97,65 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 1,81
Operaciones de Capital 252.270 1,81 Operaciones no financieras 13.834.320 99,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones financieras 75.000 0,54 Total Ingresos 13.909.320 100,00
Total Sección 13.909.320 100
Pág. 236
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 32 TASAS 21.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 21.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 6.000 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 15.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 15.000
39 OTROS INGRESOS 13.515.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.515.050
393012 Prestación de servicios. Administración Local 13.000.000 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 350.000 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 30.000 393020 Intereses de demora. 50 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 135.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 30.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.000 522000 Intereses cuentas bancarias 30.000
Operaciones Corrientes 13.582.050 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 252.270
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 252.270 753000 Aportación del Principado de Asturias 252.270
Operaciones de Capital 252.270 Operaciones no financieras 13.834.320
8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 75.000
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 75.000
822000 Anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Ingresos 13.909.320
Total Sección 13.909.320
Pág. 237
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 70,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 22,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 2,75
Operaciones Corrientes 13.358.320 96,04 6 INVERSIONES REALES 476.000 3,42
Operaciones de Capital 476.000 3,42 Gastos no financieros 13.834.320 99,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones financieras 75.000 0,54 Total Gastos 13.909.320 100,00
Total Sección 13.909.320 100
Pág. 238
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 10 ALTOS CARGOS 60.940
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.940 104000 Directores Generales y asimilados 60.940
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.874.690 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.874.590
120000 Retribuciones de personal funcionario 3.874.590 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 3.858.350
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.858.250 130000 Retribuciones de personal laboral 3.858.250
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 100
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33.670
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.670 153000 Productividad de personal funcionario 33.670
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950
166000 Cuotas sociales 1.905.950 18 OTROS FONDOS 96.120
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 96.120 180000 Provisión social y de personal 96.120
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 130.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 202000 Edificios y otras construcciones 125.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 204000 Material de transporte 5.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 50.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000
212000 Edificios y otras construcciones 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
215000 Mobiliario y enseres 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000
216000 Equipos para proceso de información 15.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.951.500
220 MATERIAL DE OFICINA 94.000 220000 Material ordinario no inventariable 90.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000
221 SUMINISTROS 209.000 221000 Energía eléctrica 65.000 221001 Agua 5.000 221009 Otros suministros 4.000 221026 Compra de cartones de bingo 135.000
222 COMUNICACIONES 1.440.000 222001 Otras comunicaciones 1.440.000
223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224000 Edificios y locales 5.000
225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500
Pág. 239
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros226 GASTOS DIVERSOS 253.000
226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 45.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 930.000 227000 Limpieza y aseo 65.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 15.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 20.000 227007 Servicios de carácter informático 700.000 227009 Otros 40.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 382.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 440015 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 382.000
Operaciones Corrientes 13.358.320 6 INVERSIONES REALES 476.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 450.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 450.000 615000 Aplicaciones informáticas 450.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 26.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000
626000 Mobiliario 6.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000
627000 Equipos para proceso de información 20.000 Operaciones de Capital 476.000 Gastos no financieros 13.834.320
8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 75.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 75.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 75.000
Operaciones financieras 75.000 Total Gastos 13.909.320
Total Programa 13.909.320 Total Servicio 13.909.320 Total Sección 13.909.320
3.2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Pág. 243
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 79,37 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02
Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 19,81
Operaciones de Capital 894.000 19,81 Operaciones no financieras 4.478.330 99,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones financieras 35.000 0,78 Total Ingresos 4.513.330 100,00
Total Sección 4.513.330 100
Pág. 244
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.582.330
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.582.330 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.582.330
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 3.584.330 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 894.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 894.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 894.000
Operaciones de Capital 894.000 Operaciones no financieras 4.478.330
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.513.330
Total Sección 4.513.330
Pág. 245
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 57,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 12,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 10,06
Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 6 INVERSIONES REALES 24.000 0,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 19,28
Operaciones de Capital 894.000 19,81 Gastos no financieros 4.478.330 99,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones financieras 35.000 0,78 Total Gastos 4.513.330 100,00
Total Sección 4.513.330 100
Pág. 246
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 10 ALTOS CARGOS 55.900
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.900 104000 Directores Generales y asimilados 55.900
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.881.320 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.881.320
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.881.320 13 PERSONAL LABORAL 190.140
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 190.140 130000 Retribuciones de personal laboral 190.140
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780
166000 Cuotas sociales 422.780 18 OTROS FONDOS 25.190
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 25.190 180000 Provisión social y de personal 25.190
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 89.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 210000 Terrenos y bienes naturales 3.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 212000 Edificios y otras construcciones 50.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 216000 Equipos para proceso de información 15.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 416.000 220 MATERIAL DE OFICINA 19.000
220000 Material ordinario no inventariable 12.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 67.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 500 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 500 221009 Otros suministros 3.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 5.000
222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000
223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000
225 TRIBUTOS 22.000 225000 Tributos 22.000
226 GASTOS DIVERSOS 173.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 90.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226009 Otros gastos diversos 20.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 127.000 227000 Limpieza y aseo 45.000
Pág. 247
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
230000 Dietas y locomoción 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000
451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 451007 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 404.000
481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 40.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000
Operaciones Corrientes 3.584.330 6 INVERSIONES REALES 24.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 15.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000 615000 Aplicaciones informáticas 15.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 7.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000
626000 Mobiliario 2.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 771021 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas 500.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000
781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subv. Centros Especiales Empl 5.000
Operaciones de Capital 894.000 Gastos no financieros 4.478.330
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.513.330
Total Programa 4.513.330 Total Servicio 4.513.330 Total Sección 4.513.330
3.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Pág. 251
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 2,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.033.589 45,60 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00
Operaciones Corrientes 43.634.089 48,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 51,22
Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Operaciones no financieras 89.723.255 99,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones financieras 260.000 0,29 Total Ingresos 89.983.255 100,00
Total Sección 89.983.255 100
Pág. 252
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.033.589 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 41.033.589
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 41.033.589 453000 Aportación del Principado de Asturias 16.712.885 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 24.320.704
5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500
Operaciones Corrientes 43.634.089 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 46.089.166
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 46.089.166 753000 Aportación del Principado de Asturias 878.051 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 45.211.115
Operaciones de Capital 46.089.166 Operaciones no financieras 89.723.255
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000
Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 89.983.255
Total Sección 89.983.255
Pág. 253
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 14.747.830 16,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.065.555 4,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.820.704 27,58
Operaciones Corrientes 43.634.089 48,49 6 INVERSIONES REALES 878.051 0,98 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.211.115 50,24
Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Gastos no financieros 89.723.255 99,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones financieras 260.000 0,29 Total Gastos 89.983.255 100,00
Total Sección 89.983.255 100
Pág. 254
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.475.270 10 ALTOS CARGOS 60.850
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.850 104000 Directores Generales y asimilados 60.850
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.121.740 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.121.530
120000 Retribuciones de personal funcionario 5.121.530 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 210
121000 Sustituciones de personal funcionario 210 13 PERSONAL LABORAL 817.220
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 817.120 130000 Retribuciones de personal laboral 817.120
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 1.467.880 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.345.410
140000 Retribuciones de personal funcionario interino 1.345.410 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 122.470
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 122.470 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.350
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 51.490 152000 Conceptos variables de personal funcionario 51.490
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.860 154000 Conceptos variables de personal laboral 14.860
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030
166000 Cuotas sociales 1.797.030 18 OTROS FONDOS 144.200
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 144.200 180000 Provisión social y de personal 144.200
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.618.187 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.000 202000 Edificios y otras construcciones 91.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 49.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000
210000 Terrenos y bienes naturales 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
212000 Edificios y otras construcciones 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000
216000 Equipos para proceso de información 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.443.187
220 MATERIAL DE OFICINA 51.300 220000 Material ordinario no inventariable 39.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 12.000
221 SUMINISTROS 21.100 221001 Agua 14.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 4.000
Pág. 255
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 56.727
222001 Otras comunicaciones 56.727 223 TRANSPORTE 14.000
223000 Transporte 14.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 900
224001 Vehículos 900 225 TRIBUTOS 2.000
225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500
226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.282.660 227000 Limpieza y aseo 290.000 227001 Seguridad 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.795.313 227007 Servicios de carácter informático 152.332 227009 Otros 30.965 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 9.050
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000
230000 Dietas y locomoción 35.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.010.739 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.985.830
461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.985.830 461003 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 2.985.830
47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.546.003 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.546.003
471002 Contratación de trabajadores 2.396.003 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 7.150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.478.906 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.478.906
481005 Apoyo a actividades 26.000 481015 Acciones de orientación profesional 4.115.896 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.327.010 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 1.010.000
Operaciones Corrientes 33.104.196 6 INVERSIONES REALES 639.575 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 153.087
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.630 615000 Aplicaciones informáticas 95.630
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 57.457 619000 Otras inversiones 57.457
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 486.488 621 CONSTRUCCIONES 266.539
621000 Construcciones 266.539 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 47.815
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.815 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 28.689
626000 Mobiliario 28.689 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 143.445
629000 Otras inversiones 143.445 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.850.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 9.850.000
Pág. 256
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.850.000
761000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 9.850.000 Operaciones de Capital 10.489.575 Gastos no financieros 43.593.771
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Programa 43.693.771
Pág. 257
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 787.530 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.400
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.300 120000 Retribuciones de personal funcionario 535.300
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 99.650 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 99.550
130000 Retribuciones de personal laboral 99.550 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480 166000 Cuotas sociales 152.480
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.999 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.343 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100
212000 Edificios y otras construcciones 100 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143
214000 Material de transporte 1.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
215000 Mobiliario y enseres 300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300
216000 Equipos para proceso de información 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 233.556
220 MATERIAL DE OFICINA 6.500 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 2.200 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000
222 COMUNICACIONES 100 222001 Otras comunicaciones 100
223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224001 Vehículos 1.000
225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500
226 GASTOS DIVERSOS 10.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.800
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 211.856 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 191.656 227007 Servicios de carácter informático 20.000 227009 Otros 200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000
230000 Dietas y locomoción 8.000
Pág. 258
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.026.835 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 440027 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876.835 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 876.835
481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 226.835 481035 A la Fundación del Metal 650.000
Operaciones Corrientes 2.058.364 6 INVERSIONES REALES 31.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 31.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 31.000 615000 Aplicaciones informáticas 31.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.703.029 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.703.779
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.703.779 761008 Programas comunitarios 2.687.844 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 8.015.935
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.999.250 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.999.250
781007 Programas comunitarios 1.681.500 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 317.750
Operaciones de Capital 12.734.029 Gastos no financieros 14.792.393
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000
Operaciones financieras 60.000 Total Programa 14.852.393
Pág. 259
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.485.030 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.349.620
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.349.520 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.349.520
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 1.253.510 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.253.410
130000 Retribuciones de personal laboral 1.253.410 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.600
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.600 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.600
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300
166000 Cuotas sociales 870.300 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.203.369 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edificios y otras construcciones 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 100 205000 Mobiliario y enseres 100
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 206000 Equipos para proceso de información 2.700
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 209000 Otro inmovilizado material 100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 77.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200
210000 Terrenos y bienes naturales 1.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.800
212000 Edificios y otras construcciones 52.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500
214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 7.000
216000 Equipos para proceso de información 7.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.110.369
220 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000
221 SUMINISTROS 258.500 221000 Energía eléctrica 100 221001 Agua 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.000 221004 Vestuario 1.500 221005 Productos alimenticios 25 221006 Productos farmacéuticos 350 221007 Menaje, lencería, ropa 25
Pág. 260
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros221009 Otros suministros 6.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 192.500
222 COMUNICACIONES 1.550 222000 Telefónicas 50 222001 Otras comunicaciones 1.500
223 TRANSPORTE 2.800 223000 Transporte 2.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 11.100 224000 Edificios y locales 50 224001 Vehículos 1.000 224008 Otro inmovilizado 50 224009 Otros riesgos 10.000
225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 392.775 226001 Atenciones protocolarias y representativas 50 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 950 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 25 226006 Reuniones y conferencias 200 226008 Cursos de formación 380.000 226009 Otros gastos diversos 1.500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 401.025 227000 Limpieza y aseo 200.000 227001 Seguridad 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.000 227007 Servicios de carácter informático 140.000 227009 Otros 40.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000
230000 Dietas y locomoción 9.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.783.130 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.783.130
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.783.130 481008 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.783.130
Operaciones Corrientes 8.471.529 6 INVERSIONES REALES 207.476 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 136.278
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.318 615000 Aplicaciones informáticas 135.318
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 960 619000 Otras inversiones 960
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 71.198 621 CONSTRUCCIONES 28.971
621000 Construcciones 28.971 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 38.388
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 38.388 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 3.839
626000 Mobiliario 3.839 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.658.086 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 35.528
741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 35.528 741001 Entidades colaboradoras 35.528
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 124.430 761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 124.430
761006 Entidades colaboradoras 124.430
Pág. 261
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.973.632
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.973.632 771012 Entidades colaboradoras 13.973.632
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.524.496 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.618.713
780002 Centros Integrados 2.618.713 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.905.783
781032 Entidades Colaboradoras 5.905.783 Operaciones de Capital 22.865.562 Gastos no financieros 31.337.091
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 31.437.091
Total Programa 31.437.091 Total Servicio 89.983.255 Total Sección 89.983.255
3.4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Pág. 265
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 0,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 92,96 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00
Operaciones Corrientes 29.895.180 93,28 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 6,24
Operaciones de Capital 2.000.000 6,24 Operaciones no financieras 31.895.180 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Ingresos 32.047.680 100,00
Total Sección 32.047.680 100
Pág. 266
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 32 TASAS 90.000
323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 90.000 323007 Por Actividades (SEPA) 90.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.000
383000 De ejercicios cerrados 2.500 383001 Del ejercicio corriente 500
39 OTROS INGRESOS 10.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000
393007 Otros ingresos 500 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 9.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24.416.680
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 24.416.680 453000 Aportación del Principado de Asturias 24.416.680
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.275.000 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.275.000
463008 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.275.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000
473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.100.000 473004 Contribución especial Servicios Extinción 2.100.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500
Operaciones Corrientes 29.895.180 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.000.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.000.000
Operaciones de Capital 2.000.000 Operaciones no financieras 31.895.180
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 152.500
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 822000 Anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 32.047.680
Total Sección 32.047.680
Pág. 267
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 66,51 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 25,59 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 1,19
Operaciones Corrientes 29.895.180 93,28 6 INVERSIONES REALES 2.000.000 6,24
Operaciones de Capital 2.000.000 6,24 Gastos no financieros 31.895.180 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Gastos 32.047.680 100,00
Total Sección 32.047.680 100
Pág. 268
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 10 ALTOS CARGOS 61.810
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.810 104000 Directores Generales y asimilados 61.810
13 PERSONAL LABORAL 14.771.550 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.741.240
130000 Retribuciones de personal laboral 14.741.240 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.310
131000 Sustituciones de personal laboral 30.310 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 417.220
151 GRATIFICACIONES 170.600 151000 Gratificaciones 170.600
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 152.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 152.000
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.620 155000 Productividad de personal laboral 94.620
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590
166000 Cuotas sociales 5.841.590 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.770
171 AYUDAS SOCIALES 15.770 171000 Ayudas sociales 15.770
18 OTROS FONDOS 207.040 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 207.040
180000 Provisión social y de personal 207.040 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.500
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 206000 Equipos para proceso de información 4.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 209000 Otro inmovilizado material 59.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.148.645 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.745
212000 Edificios y otras construcciones 225.745 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 163.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 163.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 657.300
214000 Material de transporte 657.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
215000 Mobiliario y enseres 10.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 42.600
216000 Equipos para proceso de información 42.600 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000
219000 Otro inmovilizado material 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.923.855
220 MATERIAL DE OFICINA 40.500 220000 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 22.000
221 SUMINISTROS 1.354.765 221000 Energía eléctrica 230.000 221001 Agua 25.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 280.000 221004 Vestuario 497.765 221009 Otros suministros 262.000
Pág. 269
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 25.500
222000 Telefónicas 18.000 222001 Otras comunicaciones 7.500
223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 67.000 224001 Vehículos 62.000 224009 Otros riesgos 5.000
225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500
226 GASTOS DIVERSOS 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 500 226009 Otros gastos diversos 4.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.418.090 227000 Limpieza y aseo 260.000 227001 Seguridad 224.160 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 102.230 227007 Servicios de carácter informático 116.700 227009 Otros 4.712.000 227011 Servicios contratados administrativos 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 64.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000
230000 Dietas y locomoción 60.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000
231000 Otras indemnizaciones 4.000 3 GASTOS FINANCIEROS 200 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 200
332 INTERESES DE DEMORA 100 332000 Intereses de demora 100
339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 339000 Otros gastos financieros 100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 300.000
469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 300.000 469052 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 300.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000
489103 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios 80.000 Operaciones Corrientes 29.895.180
6 INVERSIONES REALES 2.000.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.000.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 131.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 131.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 22.000 626000 Mobiliario 22.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 63.000 627000 Equipos para proceso de información 63.000
628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.695.000 628000 Elementos de transporte 1.695.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 89.000 629000 Otras inversiones 89.000
Operaciones de Capital 2.000.000 Gastos no financieros 31.895.180
Pág. 270
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES
Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS
Subconcepto Descripción Euros 8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 152.500
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 821000 Préstamos y anticipos al personal 152.500
Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 32.047.680
Total Programa 32.047.680 Total Servicio 32.047.680 Total Sección 32.047.680
3.5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Pág. 273
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 0,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 98,91 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,11
Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Operaciones no financieras 1.842.619 99,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones financieras 12.000 0,65 Total Ingresos 1.854.619 100,00
Total Sección 1.854.619 100
Pág. 274
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190
382000 Reintegros de ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.090.216
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.090.216 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.090.216
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 701.813 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 701.813
463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 701.813 49 DEL EXTERIOR 42.400
493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.400 493007 Proyecto ARCHES 42.400
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000
Operaciones Corrientes 1.842.619 Operaciones no financieras 1.842.619
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 1.854.619
Total Sección 1.854.619
Pág. 275
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 52,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 46,66
Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Gastos no financieros 1.842.619 99,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones financieras 12.000 0,65 Total Gastos 1.854.619 100,00
Total Sección 1.854.619 100
Pág. 276
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 13 PERSONAL LABORAL 711.200
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 711.100 130000 Retribuciones de personal laboral 711.100
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 31.900 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 31.900
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 31.900 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.610
151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 28.510 154000 Conceptos variables de personal laboral 28.510
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 183.170 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 183.170
166000 Cuotas sociales 183.170 18 OTROS FONDOS 22.410
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 22.410 180000 Provisión social y de personal 22.410
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 202000 Edificios y otras construcciones 78.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000
212000 Edificios y otras construcciones 17.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 703.329
220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 257.900 221000 Energía eléctrica 197.400 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 29.000 221004 Vestuario 3.500 221009 Otros suministros 23.000
222 COMUNICACIONES 5.000 222000 Telefónicas 4.000 222001 Otras comunicaciones 1.000
223 TRANSPORTE 12.000 223000 Transporte 12.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 52.000 224000 Edificios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 21.000
226 GASTOS DIVERSOS 85.429 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 28.329 226006 Reuniones y conferencias 52.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 279.000 227000 Limpieza y aseo 85.000 227001 Seguridad 116.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 68.000
Pág. 277
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000
230000 Dietas y locomoción 1.000 Operaciones Corrientes 1.842.619 Gastos no financieros 1.842.619
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 1.854.619
Total Programa 1.854.619 Total Servicio 1.854.619 Total Sección 1.854.619
3.6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Pág. 281
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 9,25 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 89,80 5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 0,01
Operaciones Corrientes 5.201.970 99,05 Operaciones no financieras 5.201.970 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Ingresos 5.251.970 100,00
Total Sección 5.251.970 100
Pág. 282
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 433.550
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 433.550 313000 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 433.550
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000
39 OTROS INGRESOS 50.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000
393007 Otros ingresos 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.716.120
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.716.120 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.716.120
5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 300
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300 522000 Intereses cuentas bancarias 300
Operaciones Corrientes 5.201.970 Operaciones no financieras 5.201.970
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.251.970
Total Sección 5.251.970
Pág. 283
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 85,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 12,38
Operaciones Corrientes 5.161.970 98,29 6 INVERSIONES REALES 40.000 0,76
Operaciones de Capital 40.000 0,76 Gastos no financieros 5.201.970 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Gastos 5.251.970 100,00
Total Sección 5.251.970 100
Pág. 284
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 13 PERSONAL LABORAL 3.410.440
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.410.340 130000 Retribuciones de personal laboral 3.410.340
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 56.540 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 56.540
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 56.540 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.570
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.570 154000 Conceptos variables de personal laboral 24.570
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 976.240 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 976.240
166000 Cuotas sociales 976.240 18 OTROS FONDOS 44.180
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.180 180000 Provisión social y de personal 44.180
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 153.500
205 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 205000 Mobiliario y enseres 2.500
207 CÁNONES 120.000 207000 Cánones 120.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.000 209000 Otro inmovilizado material 31.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.250 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 250
216000 Equipos para proceso de información 250 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500
219000 Otro inmovilizado material 4.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 460.250
220 MATERIAL DE OFICINA 3.900 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200 220004 Material informático no inventariable 200
221 SUMINISTROS 37.950 221004 Vestuario 12.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221009 Otros suministros 25.000 221016 Prótesis 900
222 COMUNICACIONES 6.000 222000 Telefónicas 5.000 222001 Otras comunicaciones 1.000
223 TRANSPORTE 15.000 223000 Transporte 15.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500
225 TRIBUTOS 1.200 225000 Tributos 1.200
226 GASTOS DIVERSOS 64.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 40.000 226009 Otros gastos diversos 19.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 312.700
Pág. 285
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 309.000 227007 Servicios de carácter informático 3.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
230000 Dietas y locomoción 30.000 Operaciones Corrientes 5.161.970
6 INVERSIONES REALES 40.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 40.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 626000 Mobiliario 20.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 629000 Otras inversiones 20.000
Operaciones de Capital 40.000 Gastos no financieros 5.201.970
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.251.970
Total Programa 5.251.970 Total Servicio 5.251.970 Total Sección 5.251.970
3.7. CONSEJO DE LA JUVENTUD
Pág. 289
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 2,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 94,93 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,01
Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Operaciones no financieras 339.010 97,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones financieras 10.400 2,98 Total Ingresos 349.410 100,00
Total Sección 349.410 100
Pág. 290
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 100
39 OTROS INGRESOS 7.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 7.050
393000 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 50 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 1.000 393007 Otros ingresos 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 331.710
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 331.710 453000 Aportación del Principado de Asturias 321.710 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 10.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
Operaciones Corrientes 339.010 Operaciones no financieras 339.010
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 349.410
Total Sección 349.410
Pág. 291
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 58,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 38,84
Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Gastos no financieros 339.010 97,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones financieras 10.400 2,98 Total Gastos 349.410 100,00
Total Sección 349.410 100
Pág. 292
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 13 PERSONAL LABORAL 151.880
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 151.780 130000 Retribuciones de personal laboral 151.780
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 151 GRATIFICACIONES 60
151000 Gratificaciones 60 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60
154000 Conceptos variables de personal laboral 60 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320 166000 Cuotas sociales 49.320
18 OTROS FONDOS 1.980 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.980
180000 Provisión social y de personal 1.980 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 212000 Edificios y otras construcciones 1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.210 220 MATERIAL DE OFICINA 7.565
220000 Material ordinario no inventariable 5.965 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 300
221 SUMINISTROS 9.800 221000 Energía eléctrica 8.000 221001 Agua 800 221009 Otros suministros 1.000
222 COMUNICACIONES 2.100 222000 Telefónicas 100 222001 Otras comunicaciones 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 91.645 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226003 Jurídicos y contenciosos 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 68.345 226009 Otros gastos diversos 14.200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.100 227000 Limpieza y aseo 4.000 227001 Seguridad 500 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.000 227007 Servicios de carácter informático 3.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.800
230000 Dietas y locomoción 2.800 Operaciones Corrientes 339.010 Gastos no financieros 339.010
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400
Pág. 293
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 349.410
Total Programa 349.410 Total Servicio 349.410 Total Sección 349.410
3.8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Pág. 297
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 84,26 5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 4,21
Operaciones Corrientes 473.640 88,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 10,56
Operaciones de Capital 56.500 10,56 Operaciones no financieras 530.140 99,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Ingresos 535.140 100,00
Total Sección 535.140 100
Pág. 298
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 383000 De ejercicios cerrados 180
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 450.910
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 450.910 453000 Aportación del Principado de Asturias 450.910
5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 22.500 Operaciones Corrientes 473.640
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 56.500
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 56.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 56.500
Operaciones de Capital 56.500 Operaciones no financieras 530.140
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.000 822000 Anticipos al personal 5.000
Operaciones financieras 5.000 Total Ingresos 535.140
Total Sección 535.140
Pág. 299
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 66,88 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 21,63
Operaciones Corrientes 473.640 88,51 6 INVERSIONES REALES 56.500 10,56
Operaciones de Capital 56.500 10,56 Gastos no financieros 530.140 99,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Gastos 535.140 100,00
Total Sección 535.140 100
Pág. 300
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 10 ALTOS CARGOS 48.380
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.380 104000 Directores Generales y asimilados 48.380
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.800 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.700
120000 Retribuciones de personal funcionario 229.700 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 27.710
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 27.710 130000 Retribuciones de personal laboral 27.710
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520
166000 Cuotas sociales 48.520 18 OTROS FONDOS 3.480
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.480 180000 Provisión social y de personal 3.480
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000 200000 Terrenos y bienes naturales 2.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.300 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000
210000 Terrenos y bienes naturales 3.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
212000 Edificios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000
214000 Material de transporte 7.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.450
220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 7.100 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 600 221009 Otros suministros 1.500
222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.650 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 150
225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 18.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.500 226006 Reuniones y conferencias 3.000
Pág. 301
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.000 227002 Valoraciones y peritajes 1.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 50.000 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000
230000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 473.640
6 INVERSIONES REALES 56.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 5.000
601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 5.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000
615000 Aplicaciones informáticas 5.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 22.000
620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000 620000 Terrenos y bienes naturales 6.000
621 CONSTRUCCIONES 15.000 621000 Construcciones 15.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 24.500 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 24.500
632000 Bienes comunales 24.500 Operaciones de Capital 56.500 Gastos no financieros 530.140
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 5.000
Operaciones financieras 5.000 Total Gastos 535.140
Total Programa 535.140 Total Servicio 535.140 Total Sección 535.140
3.9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
Pág. 305
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 35,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 61,57 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00
Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 3,09
Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Operaciones no financieras 121.990.954 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Ingresos 122.368.999 100,00
Total Sección 122.368.999 100
Pág. 306
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 42.841.691
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.841.691 313001 Servicios del ERA 42.841.691
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000
39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000
393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 75.342.263
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 75.342.263 453000 Aportación del Principado de Asturias 75.252.111 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000
552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 118.205.954
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.785.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.785.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 3.785.000
Operaciones de Capital 3.785.000 Operaciones no financieras 121.990.954
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045
822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-
CO 378.045
822000 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 122.368.999
Total Sección 122.368.999
Pág. 307
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 44,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 52,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 0,01
Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 3,09
Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Gastos no financieros 121.990.954 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Gastos 122.368.999 100,00
Total Sección 122.368.999 100
Pág. 308
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 10 ALTOS CARGOS 55.200
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.200 104000 Directores Generales y asimilados 55.200
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.590.820 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.540.820
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.540.820 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 13 PERSONAL LABORAL 32.044.680
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.965.470 130000 Retribuciones de personal laboral 29.965.470
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.079.210 131000 Sustituciones de personal laboral 2.079.210
14 PERSONAL TEMPORAL 3.019.810 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.019.810
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 3.019.810 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.059.520
151 GRATIFICACIONES 46.740 151000 Gratificaciones 46.740
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.430 152000 Conceptos variables de personal funcionario 47.430
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.965.350 154000 Conceptos variables de personal laboral 3.965.350
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990
166000 Cuotas sociales 13.143.990 18 OTROS FONDOS 533.880
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 533.880 180000 Provisión social y de personal 533.880
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.140
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 202000 Edificios y otras construcciones 3.140
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 946.780 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.000
210000 Terrenos y bienes naturales 12.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.934
212000 Edificios y otras construcciones 696.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.788
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 182.788 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.558
214000 Material de transporte 3.558 215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
215000 Mobiliario y enseres 50.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500
216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.263.134
220 MATERIAL DE OFICINA 145.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 60.000 220004 Material informático no inventariable 50.000
221 SUMINISTROS 4.466.380 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 500.000 221002 Gas 1.050.000 221003 Combustibles 110.000 221004 Vestuario 195.000
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Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros221006 Productos farmacéuticos 40.000 221007 Menaje, lencería, ropa 200.000 221009 Otros suministros 1.070.000 221019 Otro material sanitario 151.380
222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000
223 TRANSPORTE 1.169.000 223000 Transporte 1.169.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 4.668 224001 Vehículos 4.668
225 TRIBUTOS 21.000 225000 Tributos 21.000
226 GASTOS DIVERSOS 351.350 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 11.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 154.300 226010 Gastos para actividades en centros 133.550
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.080.736 227000 Limpieza y aseo 5.288.400 227005 Servicios contratados de alimentación 7.473.171 227007 Servicios de carácter informático 149.123 227009 Otros 1.417.549 227015 Servicios auxiliares en centros 3.752.493
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
230000 Dietas y locomoción 30.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 38.500.000
270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.500.000 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000
Operaciones Corrientes 118.205.954 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.785.000
621 CONSTRUCCIONES 3.725.000 621000 Construcciones 3.725.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000
Operaciones de Capital 3.785.000 Gastos no financieros 121.990.954
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045
Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 122.368.999
Total Programa 122.368.999 Total Servicio 122.368.999 Total Sección 122.368.999
3.10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Pág. 313
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 99,40 5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 0,03
Operaciones Corrientes 1.638.807.839 99,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.507.500 0,33
Operaciones de Capital 5.507.500 0,33 Operaciones no financieras 1.644.315.339 99,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Ingresos 1.646.115.339 100,00
Total Sección 1.646.115.339 100
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2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 100.000 313002 Por actividades (SESPA) 100.000
32 TASAS 150.000 323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000
323000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 350.000 383000 De ejercicios cerrados 100.000 383001 Del ejercicio corriente 250.000
39 OTROS INGRESOS 1.500.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000
393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.636.292.839
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.636.292.839 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.636.292.839
5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 522000 Intereses cuentas bancarias 15.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 400.000 Operaciones Corrientes 1.638.807.839
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.507.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.507.500
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.507.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 5.000.000 753018 Ayudas para investigación, desarrollo e innovación 507.500
Operaciones de Capital 5.507.500 Operaciones no financieras 1.644.315.339
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 822000 Anticipos al personal 1.800.000
Operaciones financieras 1.800.000 Total Ingresos 1.646.115.339
Total Sección 1.646.115.339
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Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 47,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 34,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.197.284 17,33
Operaciones Corrientes 1.638.807.839 99,56 6 INVERSIONES REALES 5.507.500 0,33
Operaciones de Capital 5.507.500 0,33 Gastos no financieros 1.644.315.339 99,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Gastos 1.646.115.339 100,00
Total Sección 1.646.115.339 100
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2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.096.386
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 390.025.356 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.727.482 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 381.625.567 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 505.128 120032 Programas de docencia 167.179
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 43.071.030 121000 Sustituciones de personal funcionario 69.682 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 43.001.348
13 PERSONAL LABORAL 14.964.409 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.413.236
130000 Retribuciones de personal laboral 12.413.236 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.551.173
131000 Sustituciones de personal laboral 2.551.173 14 PERSONAL TEMPORAL 58.568.283
140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 59.554 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 59.554
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 28.799 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 28.799
142 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 58.479.930 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 44.397.055 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 2.812.150 142004 Retribuciones del personal en formación 11.070.550 142005 Retribuciones del personal de investigación 200.175
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.883.428 151 GRATIFICACIONES 3.122.828
151000 Gratificaciones 3.122.828 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 62.998.697
152000 Conceptos variables de personal funcionario 122.974 152030 Conceptos variables de personal estatutario 62.875.723
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.170.697 153000 Productividad de personal funcionario 232.557 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 27.503.432 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 2.434.708
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 12.907.749 154000 Conceptos variables de personal laboral 2.141.710 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 10.766.039
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 683.457 155000 Productividad de personal laboral 683.457
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681
166000 Cuotas sociales 152.488.681 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.126.171
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.853 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 20.853
174 PENSIONES Y AYUDAS 2.105.318 174000 Pensiones y ayudas 2.105.318
18 OTROS FONDOS 7.716.332 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.716.332
180000 Provisión social y de personal 7.716.332 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.631.129
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 325.911 202000 Edificios y otras construcciones 325.911
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.294.819 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.294.819
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 113.771
Pág. 317
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales204000 Material de transporte 113.771
205 MOBILIARIO Y ENSERES 76.061 205000 Mobiliario y enseres 76.061
207 CÁNONES 55.820.567 207001 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.957.386 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.166.579
212000 Edificios y otras construcciones 1.166.579 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.180.047
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.180.047 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.143
214000 Material de transporte 30.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 215.615
215000 Mobiliario y enseres 215.615 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 365.002
216000 Equipos para proceso de información 365.002 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.418.622
220 MATERIAL DE OFICINA 2.280.980 220000 Material ordinario no inventariable 1.271.529 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 392.306 220004 Material informático no inventariable 617.145
221 SUMINISTROS 358.855.524 221000 Energía eléctrica 6.388.726 221001 Agua 1.154.407 221002 Gas 3.375.235 221003 Combustibles 933.570 221004 Vestuario 369.793 221005 Productos alimenticios 2.224.337 221006 Productos farmacéuticos 5.300.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.098.868 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 137.344 221009 Otros suministros 2.899.074 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 2.560.571 221011 Hemoderivados 14.009.410 221012 Material de radiología 108.675 221013 Material de laboratorio y reactivos 28.152.750 221014 Material de medicina nuclear 2.108.000 221015 Implantes 46.925.110 221016 Prótesis 265.092 221017 Oxígeno y gases medicinales 2.156.725 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.644.262 221019 Otro material sanitario 39.867.009 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 165.008.139 221023 Banco de sangre 8.168.427
222 COMUNICACIONES 405.063 222000 Telefónicas 37.345 222001 Otras comunicaciones 367.718
223 TRANSPORTE 1.525.638 223000 Transporte 1.525.638
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.139.800 224000 Edificios y locales 20.500 224001 Vehículos 12.500 224009 Otros riesgos 2.106.800
225 TRIBUTOS 1.371.609 225000 Tributos 1.371.609
226 GASTOS DIVERSOS 1.084.770 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 44.043
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2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales226003 Jurídicos y contenciosos 578.809 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.037 226008 Cursos de formación 23.309 226009 Otros gastos diversos 151.131 226010 Gastos para actividades en centros 6.900 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 234.541
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.755.238 227000 Limpieza y aseo 19.695.970 227001 Seguridad 304.353 227003 Control y explotación de vertidos 170.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 1.264.925 227005 Servicios contratados de alimentación 3.990.360 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 733.836 227007 Servicios de carácter informático 5.552.574 227009 Otros 2.040.235 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.985
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.754.730 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.754.730
230000 Dietas y locomoción 244.097 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.510.633
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 101.004.998 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 66.136.330
262040 Con entes u organismos internacionales 336.330 262050 Con entidades privadas 65.800.000
263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 6.914.331 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 4.250.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.664.331
264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.026.555 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.903.278 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 55.492 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 4.958.773 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 1.109.012
265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 17.480.875 265010 Servicios concertados ambulancias 17.480.875
268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.446.907 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 104.024 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 2.342.883
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.197.284 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152
410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.152 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 90.152
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000
440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 120.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 464013 Para zonas especiales de salud 200.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.787.132 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.381.066
480006 Personas con hemofilia/cuagolop. afectadas por VHC 181.500 480033 Ayudas a familias 6.540 480034 Ayudas a pacientes 50.000 480037 Entregas por desplazamientos 485.000 480038 Prótesis 1.031.400 480039 Vehículos para inválidos 1.167.000 480040 Farmacia: Recetas médicas 279.179.626
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Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA
Subconcepto Descripción Totales480041 Reintegro de gastos de farmacia 60.000 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 2.220.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 406.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 484059 Asociación ADANSI 26.278 484077 Asociación RECUERDAS 3.000 484097 Asociación BARATARIA 3.000 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000
Operaciones Corrientes 1.638.807.839 6 INVERSIONES REALES 5.507.500 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 785.200
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 585.200 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 585.200
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 615001 Licencias 200.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.722.300 621 CONSTRUCCIONES 150.000
621000 Construcciones 150.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 4.297.300
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 4.297.300 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 175.000
626000 Mobiliario 175.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000
627000 Equipos para proceso de información 100.000 Operaciones de Capital 5.507.500 Gastos no financieros 1.644.315.339
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000
Operaciones financieras 1.800.000 Total Gastos 1.646.115.339
Total Programa 1.646.115.339 Total Servicio 1.646.115.339 Total Sección 1.646.115.339
3.11. JUNTA DE SANEAMIENTO
Pág. 323
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 80,31 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 0,22
Operaciones Corrientes 56.151.200 80,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 19,46
Operaciones de Capital 13.565.733 19,46 Operaciones no financieras 69.716.933 99,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 Operaciones financieras 10.080 0,01 Total Ingresos 69.727.013 100,00
Total Sección 69.727.013 100
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2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000
282 CANON DE SANEAMIENTO 1.000.000 282000 Canon de saneamiento 1.000.000
284 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 55.000.000 284000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 55.000.000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 600 383001 Del ejercicio corriente 600
5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 522000 Intereses cuentas bancarias 150.000
Operaciones Corrientes 56.151.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.565.733
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.565.733 753000 Aportación del Principado de Asturias 13.565.733
Operaciones de Capital 13.565.733 Operaciones no financieras 69.716.933
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.080
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 822000 Anticipos al personal 10.080
Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 69.727.013
Total Sección 69.727.013
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Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 0,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 0,40 3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 7,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 49,68
Operaciones Corrientes 41.069.702 58,90 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 29,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 1,13
Operaciones de Capital 21.547.231 30,90 Gastos no financieros 62.616.933 89,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 10,18
Operaciones financieras 7.110.080 10,20 Total Gastos 69.727.013 100,00
Total Sección 69.727.013 100
Pág. 326
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 421.810
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 421.710 120000 Retribuciones de personal funcionario 421.710
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 55.740 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 55.740
130000 Retribuciones de personal laboral 55.740 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010 166000 Cuotas sociales 118.010
18 OTROS FONDOS 5.890 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.890
180000 Provisión social y de personal 5.890 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000
207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.800
217000 Bienes públicos destinados al uso general 6.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.056
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500
221 SUMINISTROS 40.500 221000 Energía eléctrica 35.000 221003 Combustibles 5.000 221009 Otros suministros 500
222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500
225 TRIBUTOS 600 225000 Tributos 600
226 GASTOS DIVERSOS 86.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 80.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.356 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 28.356 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3.000
Pág. 327
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000 230000 Dietas y locomoción 12.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.530.484
320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.530.484 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 5.530.484
33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 332 INTERESES DE DEMORA 15.000
332000 Intereses de demora 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.021.583
403 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 7.021.583 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 7.009.579 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 12.004
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 27.620.329 463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 27.620.329
463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 3.100.000 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 18.670.641 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 5.849.688
Operaciones Corrientes 41.069.702 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000
626000 Mobiliario 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 20.747.631
630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.600.000 630000 Terrenos y bienes naturales 1.600.000
631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 19.147.631 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 19.147.631
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 790.600
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 790.600 763010 Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 100.000 763112 CADASA. Costes de inversión. 445.300 763113 EMA. Costes de inversión. 245.300
Operaciones de Capital 21.547.231 Gastos no financieros 62.616.933
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.080
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.080
9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000
920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 920000 Amortización de préstamos 7.100.000
Operaciones financieras 7.110.080 Total Gastos 69.727.013
Total Programa 69.727.013 Total Servicio 69.727.013 Total Sección 69.727.013
3.12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
Pág. 331
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 6,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 60,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02
Operaciones Corrientes 5.486.096 66,66 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 32,97
Operaciones de Capital 2.713.326 32,97 Operaciones no financieras 8.199.422 99,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones financieras 30.000 0,36 Total Ingresos 8.229.422 100,00
Total Sección 8.229.422 100
Pág. 332
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 211.835
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 211.835 303001 Venta de sementales, carne y leche 154.625 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 57.160 303003 Suministros y venta de dosis seminales 50
31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 37.770 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 37.770
313026 Análisis de laboratorio 37.770 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 150
382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 150 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 50 382001 Reintegro de ejercicio corriente 100
39 OTROS INGRESOS 277.670 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 277.670
393007 Otros ingresos 277.670 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 214.810
403 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 214.810 403000 Programas de investigación 214.810
45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.741.861 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.741.861
453000 Aportación del Principado de Asturias 4.700.194 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 41.667
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 5.486.096
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 383.672
703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 383.672 703000 Financiación estatal de I+D+I 383.672
75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.378.636 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.378.636
753000 Aportación del Principado de Asturias 1.378.636 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 73.420
773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 73.420 773000 Transferencias de capital de empresas privadas 73.420
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.070 783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.070
783000 Otras aportaciones 38.070 79 DEL EXTERIOR 839.528
793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 839.528 793000 Aportaciones comunitarias 839.528
Operaciones de Capital 2.713.326 Operaciones no financieras 8.199.422
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 30.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 822000 Anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 8.229.422
Total Sección 8.229.422
Pág. 333
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 58,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 8,41
Operaciones Corrientes 5.486.092 66,66 6 INVERSIONES REALES 2.713.330 32,97
Operaciones de Capital 2.713.330 32,97 Gastos no financieros 8.199.422 99,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones financieras 30.000 0,36 Total Gastos 8.229.422 100,00
Total Sección 8.229.422 100
Pág. 334
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 10 ALTOS CARGOS 62.700
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.700 104000 Directores Generales y asimilados 62.700
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.230.700 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.230.600
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.230.600 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.483.530
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.482.030 130000 Retribuciones de personal laboral 2.482.030
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.500 131000 Sustituciones de personal laboral 1.500
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.600 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
152000 Conceptos variables de personal funcionario 100 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.500
154000 Conceptos variables de personal laboral 1.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 968.320
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 968.320 166000 Cuotas sociales 968.320
18 OTROS FONDOS 46.860 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 46.860
180000 Provisión social y de personal 46.860 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 14.300 206000 Equipos para proceso de información 14.300
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.017 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.850
212000 Edificios y otras construcciones 13.850 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.467
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.467 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000
214000 Material de transporte 22.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100
215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100
216000 Equipos para proceso de información 100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500
219000 Otro inmovilizado material 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 574.865
220 MATERIAL DE OFICINA 16.160 220000 Material ordinario no inventariable 3.960 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000 220004 Material informático no inventariable 2.200
221 SUMINISTROS 329.005 221000 Energía eléctrica 189.015 221001 Agua 11.000 221002 Gas 11.000 221003 Combustibles 44.200 221004 Vestuario 16.500 221005 Productos alimenticios 10.000
Pág. 335
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 19.690 221013 Material de laboratorio y reactivos 27.500
222 COMUNICACIONES 31.000 222000 Telefónicas 27.500 222001 Otras comunicaciones 3.500
223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 12.200 224000 Edificios y locales 500 224001 Vehículos 11.000 224008 Otro inmovilizado 500 224009 Otros riesgos 200
225 TRIBUTOS 8.000 225000 Tributos 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 3.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 100 226009 Otros gastos diversos 2.600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 172.500 227000 Limpieza y aseo 38.500 227001 Seguridad 11.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 30.000 227009 Otros 88.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.000
230000 Dietas y locomoción 11.000 Operaciones Corrientes 5.486.092
6 INVERSIONES REALES 2.713.330 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.312.078
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.312.078 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.312.078
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 401.252 621 CONSTRUCCIONES 50.000
621000 Construcciones 50.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 341.252
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 341.252 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000
626000 Mobiliario 10.000 Operaciones de Capital 2.713.330 Gastos no financieros 8.199.422
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 30.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 30.000
Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 8.229.422
Total Programa 8.229.422 Total Servicio 8.229.422 Total Sección 8.229.422
3.13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Pág. 339
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 3,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 96,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 0,06
Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Operaciones no financieras 164.419 100,00 Total Ingresos 164.419 100,00
Total Sección 164.419 100
Pág. 340
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 154.319
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 154.319 453000 Aportación del Principado de Asturias 154.319
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.000 473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000
473002 Aportación de empresa ALSA 4.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 522000 Intereses cuentas bancarias 100
Operaciones Corrientes 164.419 Operaciones no financieras 164.419 Total Ingresos 164.419
Total Sección 164.419
Pág. 341
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 58,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 41,07
Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Gastos no financieros 164.419 100,00 Total Gastos 164.419 100,00
Total Sección 164.419 100
Pág. 342
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 13 PERSONAL LABORAL 75.910
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 75.810 130000 Retribuciones de personal laboral 75.810
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.050 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.050
166000 Cuotas sociales 20.050 18 OTROS FONDOS 940
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 940 180000 Provisión social y de personal 940
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edificios y otras construcciones 2.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 215000 Mobiliario y enseres 2.200
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 216000 Equipos para proceso de información 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.519 220 MATERIAL DE OFICINA 2.700
220000 Material ordinario no inventariable 500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 200
221 SUMINISTROS 6.640 221000 Energía eléctrica 350 221001 Agua 750 221003 Combustibles 4.000 221006 Productos farmacéuticos 40 221009 Otros suministros 1.500
222 COMUNICACIONES 2.750 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 1.000
223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500
224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 100
225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100
226 GASTOS DIVERSOS 6.629 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.429 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 227000 Limpieza y aseo 28.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500
230000 Dietas y locomoción 1.500
Pág. 343
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 164.419 Gastos no financieros 164.419 Total Gastos 164.419
Total Programa 164.419 Total Servicio 164.419 Total Sección 164.419
3.14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Pág. 347
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 10,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 89,99
Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Operaciones no financieras 184.810 100,00 Total Ingresos 184.810 100,00
Total Sección 184.810 100
Pág. 348
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 18.500
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.500 303004 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 151.191
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 151.191 453000 Aportación del Principado de Asturias 151.191
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 15.119 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.119
463001 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 15.119 Operaciones Corrientes 184.810 Operaciones no financieras 184.810 Total Ingresos 184.810
Total Sección 184.810
Pág. 349
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 72,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 27,03
Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Gastos no financieros 184.810 100,00 Total Gastos 184.810 100,00
Total Sección 184.810 100
Pág. 350
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 13 PERSONAL LABORAL 97.570
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.530 130000 Retribuciones de personal laboral 90.530
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.040 131000 Sustituciones de personal laboral 7.040
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970
166000 Cuotas sociales 35.970 18 OTROS FONDOS 1.320
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.320 180000 Provisión social y de personal 1.320
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edificios y otras construcciones 6.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.450
221 SUMINISTROS 5.410 221000 Energía eléctrica 5.350 221009 Otros suministros 60
222 COMUNICACIONES 3.200 222000 Telefónicas 3.200
224 PRIMAS DE SEGUROS 480 224000 Edificios y locales 480
225 TRIBUTOS 8.570 225000 Tributos 8.570
226 GASTOS DIVERSOS 22.790 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.490 226009 Otros gastos diversos 1.300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000
Operaciones Corrientes 184.810 Gastos no financieros 184.810 Total Gastos 184.810
Total Programa 184.810 Total Servicio 184.810 Total Sección 184.810
3.15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Pág. 353
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.640 98,35 5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 0,02
Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Operaciones no financieras 742.070 98,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,59 Operaciones financieras 12.000 1,59 Total Ingresos 754.070 100,00
Total Sección 754.070 100
Pág. 354
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300 39 OTROS INGRESOS 300
393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 300 393007 Otros ingresos 300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.640 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 741.640
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 741.640 453000 Aportación del Principado de Asturias 741.640
5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 130
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130 522000 Intereses cuentas bancarias 130
Operaciones Corrientes 742.070 Operaciones no financieras 742.070
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 754.070
Total Sección 754.070
Pág. 355
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 537.330 71,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.464 13,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.276 13,70
Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Gastos no financieros 742.070 98,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,59 Operaciones financieras 12.000 1,59 Total Gastos 754.070 100,00
Total Sección 754.070 100
Pág. 356
2017PRESUPUESTOS GENERALES
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES
Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 537.330 10 ALTOS CARGOS 65.340
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 65.340 104000 Directores Generales y asimilados 65.340
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160
110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 44.160 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 280.430
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 280.330 120000 Retribuciones de personal funcionario 280.330
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 62.950 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 62.950
130000 Retribuciones de personal laboral 62.950 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210 166000 Cuotas sociales 79.210
18 OTROS FONDOS 5.240 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.240
180000 Provisión social y de personal 5.240 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.464 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.750
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 202000 Edificios y otras construcciones 1.000
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 750 206000 Equipos para proceso de información 750
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 11.700 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.500
212000 Edificios y otras construcciones 6.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 200
215000 Mobiliario y enseres 200 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000
216000 Equipos para proceso de información 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.514
220 MATERIAL DE OFICINA 3.700 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 1.000
221 SUMINISTROS 5.700 221000 Energía eléctrica 5.000 221009 Otros suministros 700
222 COMUNICACIONES 10.000 222001 Otras comunicaciones 10.000
223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.212 224000 Edificios y locales 900 224008 Otro inmovilizado 312
226 GASTOS DIVERSOS 44.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 6.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 22.750 226006 Reuniones y conferencias 15.000 226008 Cursos de formación 72 226009 Otros gastos diversos 540
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.540 227000 Limpieza y aseo 13.500 227001 Seguridad 1.000
Pág. 357
Principado de Asturias
Texto Articulado y Estados Numéricos
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES
Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 540 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500
230000 Dietas y locomoción 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.276 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.276
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 103.276 481020 Becas 2.640 481029 FADE. Participación en el CES 40.254 481030 UGT. Participación en el CES 30.191 481031 CCOO. Participación en el CES 30.191
Operaciones Corrientes 742.070 Gastos no financieros 742.070
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 754.070
Total Programa 754.070 Total Servicio 754.070 Total Sección 754.070