รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ 2558
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ 2558
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทน ำ 1
บทที่ 2 วิธีกำรประเมิน 3
บทที่ 3 สรุปโครงกำรและข้อเสนอแนะ 5
ภำคผนวก 14
1
บทท่ี 1
บทน ำ
1.1 ชื่อโครงกำร โครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
1.2 หลักกำรและเหตุผล งานพัฒนาระบบเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการและการบริหารจัด การเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนภาระกิจด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการที่สนองต่อนโยบายแห่งรัฐ ในการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ ระบบเครือข่ายฯ มีความเสถียรภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ระบบเครือข่ายฯ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา การจัดหาระบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย การจัดหาระบบควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงระบบเครือข่ายฯ รวมไปถึงการจับเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่ายฯ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา 1.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ , ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1.4.1. เพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 1.4.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย 1.4.3. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 เป้ำหมำย เชิงปริมำณ 1.5.1. ร้อยละการให้บริการเครือข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา 85 (เปอร์เซ็นต์) 1.5.2. ร้อยละระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงคุณภำพ 1.5.3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงเวลำ 1.5.4. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณและตามไตรมาสที่ก าหนด 100 (เปอร์เซ็นต์)
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
2
1.7 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร
1.8 วิธีด ำเนินโครงกำร 1. จัดท าโครงการของบประมาณ 2. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 3. ด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4. สรุปผลการด าเนินการ และรายงานผลโครงการ
1.9 งบประมำณโครงกำร
งบประมาณ แผ่นดิน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 8,785,000 บาท
1.10 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1.11 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และ
สนับสนุนงานด้านของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
บทท่ี 2
วิธีการประเมิน
2.1 ประเด็นการประเมิน ด ำเนินกำรประเมินตำมมิติของกำรประเมินประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 6.5 : พัฒนำแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้
ตำมตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 2.3 การเก็บข้อมูล กำรประเมินโครงกำรครั้งนี้เป็นเชิงส ำรวจเก็บข้อมูลจำกประชำกรที่ใช้งำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย โดยกำรสุ่มโดยบังเอิญ 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ดังนี้ ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลควำมว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจน้อย ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนค ำถำมปลำยเปิด วิเครำะห์เนื้อหำโดยรวมและสรุปเป็นรำยข้อ
4
2.5 เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์กำรตัดสินตำมตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยที่ 40 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้โดยที่ :
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน 2.50 2 คะแนน 3.51 3 คะแนน 4.00 4 คะแนน 4.30 5 คะแนน 4.51
5
บทท่ี 3
สรุปโครงการและขอ้เสนอแนะ
ผลการด าเนินโครงการ
จากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย น าเสนอผลการด าเนินโครงการดังนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
กิจกรรม แผน ผล 1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา 1 ระบบ 1,200,000 2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่าย 1 ระบบ 1,123,370 3. อุปกรณ์ควบคุมการท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 512AP
1 ระบบ 1,199,445
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo
47 ชุด 1,875,300
5. อุปกรณบ์ริหารจัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6
1 เครื่อง 2,508,300
6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต
7 เคร่ือง 419,300
7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 1 ระบบ 200,000 8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 259,285
รวม 8,785,000
6
1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา จ านวน 1,200,000 บาท
2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่ายจ านวน 1,123,370บาท
7
8
3. อุปกรณ์ควบคุมการท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้
ไม่น้อยกว่า 512AP จ านวน 1,199,445 บาท
9
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo จ านวน 1,875,300บาท
10
5. อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6 จ านวน 2,508,300 บาท
11
6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต จ านวน 419,300บาท
7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย จ านวน 200,000 บาท
12
8. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 259,285 บาท
13
ผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 178 คน เป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91 เพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 78.09 ส่วน สถานะภาพ อาจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 นักศึกษา จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 91.57 และหน่วยงาน/สังกัด คณะครุศาสตร์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 โดยระดับความพึงพอใจงานพัฒนาระบบเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.6
ภาคผนวก
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ( / ) ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.ย.)
__________________________________________________________________ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 06, พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ : 0605, พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ :
2. โครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย รหัสโครงการ 5828000032
3. ผู้รับผิดชอบ นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย 3. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัด แผน ผล เปรียบเทียบ
แผน-ผล (%) 1. ร้อยละการให้บริการเครือข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา 85 85 100 2. ร้อยละระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา 85 85 100 3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 85 100 4. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณ 100 100 100
ค่าเฉลี่ย 6. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรมกลัก เป้าหมายผลผลิต
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ สถาบันการศึกษา
1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0
2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ เครือข่าย
1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0
3. อุปกรณ์ควบคุมการท างาน อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 512AP
1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo
47 ชุด 0 0 0 0 1 1 0 0
5. อุปกรณ์บริหารจัดการและ ควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6
1 เครื่อง 0 0 0 0 1 1 0 0
6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลัก ความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต
7 เครื่อง 0 0 0 0 1 1 0 0
7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 1 ระบบ 0 0 1 1 1 1 1 1
8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 1 1 0 0 1 1 0 0
7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แหล่งงบ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ การเบิกจ่ายจริง
แผ่นดิน 8,785,000 8,785,000
กิจกรรมกลัก งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1. ซอฟต์แวร ์
ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา
1,200,000 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0
2. บ ารุงรักษาเชิง ป้องกันระบบเครือข่าย
1,123,370 0 0 0 0 0 1,114,500 0 0
3. อุปกรณ์ควบคุม การท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกวา่ 512AP
1,199,445 0 0 0 0 0 1,169,000 0 0
4. อุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo
1,875,300 0 0 0 0 0 2,178,000 0 0
5. อุปกรณ์บริหาร จัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6
2,508,300 0 0 0 0 0 2,496,700 0 0
6. อุปกรณ์สลับ สัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต
419,300 0 0 0 0 0 146,800 0 0
7. วัสดุซ่อมบ ารุง เครือข่าย
200,000 0 49,220 0 0 0 0 0 150,780
8. ค่าสาธารณูปโภค 259,285 0 242,580 0 0 0 0 0 37,420 รวม 8,785,000 0 291,800 0 0 0 8,305,000 0 188,200
8. ปัญหา/อุปสรรคจากผลการปฏิบัติกิจกรรม ที่ก าลังด าเนินการและยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1.กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามไตรมาสเนื่องมากจาก ระบบการจัดซื้อจัดของมหาวิทยาลัยเปิดระบบช้าเกินไป และกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแต่ละกิจกรรมใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ต้องด าเนินการส่งมอบงานตามสัญญาให้พร้อมกันทั้งหมดทุกกิจกรรม ในช่วงเวลาเดียวกัน 2.การจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย ไม่เป็นไปตามไตรมาส ด้วยอุปกรณ์ที่จัดซื้อนั้น มีบางส่วนที่ช ารุดหรือเสียหายจากการใช้งาน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุดหรือเสียหายเวลาใด และเนื่องจากเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาประกัน นับจากวันที่ซื้อ จึงไม่เห็นควรที่จะด าเนินการจัดซื้อเก็บไว้ในระบบ ยกเว้นสายไฟ สาย LAN อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเครือข่าย
1.ปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย และตามสัญญาการส่งมอบงาน ในปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งจัดท าสถิติการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเสียหายอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถจัดซื้อได้ทันเวลา ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์) (รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์) ผู้รายงาน หวัหน้าหน่วยงาน วัน ............./................/................... วัน ............./................/...................
1 ชุด/1 งาน/โครงการ แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557
หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 06, พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ กลยุทธ์ที่ : 05, พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที ่: สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : ด้วยจิตบริการ, เน้นคุณภาพมาตรฐาน
ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5728000028 8,785,000 0 0 0 สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม ่[ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] ด าเนินปกติ สถานที่ด าเนินการ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อ่ืนๆ 1. หลักการและเหตุผลพร้อมผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 2.วัตถุประสงค์ งานพัฒนาระบบเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการและการบริหารจัดการเครือข่าย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนภาระกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการที่สนองต่อนโยบายแห่งรัฐ ในการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน ซึ่งการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสามารถด าเนินการตามโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
1.เพ่ือจัดหาระบบอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก(Core Network) ทดแทนแทนระบบเดิมที่ใช้งานเกินกว่า 5 ปี 2.เพ่ือจัดหาระบบเครือข่ายระยะไกล(WAN) ให้เพียงพอต่อการให้บริการและการเรียนการการสอน 3.เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 4.เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบเครือข่าย
P2
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมในการใช้งานระบบโครงข่าย IPv6 และจัดหาครุภัณฑ์ประจ างานระบบเครือข่าย
สามารถให้บริการและการบริหารจัดการเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ 1. ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งานและรองรับการใช้งาน IPv6
100 (เปอร์เซ็นต์)
เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงเวลา 1. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณและตามไตรมาสที่ก าหนด
100 (เปอร์เซ็นต์)
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2556 ถึง วันที ่30/09/2557
กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรม
(หน่วยนับ)
งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา
1 ระบบ 0 0 1,182,900 1,182,900 1 ระบบ 1,182,900
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมและการยืนยันตัวตนเข้างานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
1 ระบบ 0 0 2,723,400 2,723,400 1 ระบบ 2,723,400
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรและการจัดท ารายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
1 ระบบ 0 0 621,300 621,300 1 ระบบ 621,300
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
1 ระบบ 0 0 2,997,800 2,997,800 1 ระบบ 2,997,800
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางความเร็ว 10 Gbps ขนาด 20 พอร์ต
1 เครื่อง 0 0 741,300 741,300 1 เครื่อง 741,300
6. อุปกรณ์แผงวงจร 10 Gigabit Module
2 แผง 0 0 59,000 59,000 2 แผง 59,000
7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย
1 ระบบ 0 200,000
0 200,000 1 ระบบ 70,000 1 ระบบ 60,000 1 ระบบ 70,000
8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 259,300
0 0 259,300 1 งาน 259,300
รวม 259,300
200,000
8,325,700 8,785,000 0 0 1 70,000 9 8,645,000 1 ระบบ 70,000
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะหข์้อมูล และเกณฑ์การประเมิน) ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และสนับสนุนงานด้านของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
7. รายละเอียดของงบประมาณ
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ( นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ) ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( )
8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง การควบคุม 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีความเสี่ยงที่ช ารุด หรือขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละตัวได้เปดิใช้งานตลอดเวลา
1. จัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบเดิม
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ ระดับ
ต่ า ปานกลาง สูง 1. สามารถด าเนนิการได้ทนัทีหากได้รับอนุมัตโิครงการ *
หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 4, ค่าใช้สอย 259,300 ค่าสาธารณูปโภค 5, ค่าวัสดุ 200,000 วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 6, ค่าครุภัณฑ์ 8,325,700 1.ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา
2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมและการยืนยันตัวตนเข้างานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 3.ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรและการจัดท ารายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 4.ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 5.อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางความเร็ว 10 Gbps ขนาด 20 พอร์ต 6.อุปกรณ์แผงวงจร 10 Gigabit Module