NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA
DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX
CONOCER LA VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR
CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX
FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE INCIDENCIA
DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN
CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE
INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN
CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA
CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON
INFORMACIÓN OPORTUNA
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN
OPORTUNA DURANTE EL AÑO
ACTUAL/ INTERVENCIONES
CON INFORMACIÓN OPORTUNA
DURANTE EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
PROMEDIO DE CONVENIOS FIRMADOS POR INSTITUCIÓN
CONOCER EL NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN,
CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES SUSCRITOS CON
EL SECTOR SOCIAL O PRIVADO
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
TOTAL DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN,
CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES
FIRMADOS / TOTAL DE INSTITUCIONES
EFICIENCIA TRIMESTRAL
CONVENIOS DE COORDINACIÓN,
CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES, FIRMADOS CON EL SECTOR SOCIAL O
PRIVADO
SE SUSCRIBIERON 3 CONVENIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2018
2 1
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
CONOCER EL TIEMPO PROMEDIO EN QUE SE ENTREGA LA
INFORMACIÓN COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE MINUTOS
UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE
INFORMACIÓN 60/ TOTAL DE REPORTES
EMITIDOS 4)
EFICIENCIA TRIMESTRAL MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS
PORCENTAJE DE FALLAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ATENDIDOS
DEFINIR EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE FALLAS Y
REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS
ATENDIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(FALLAS Y REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS: 4715/TOTAL DE
FALLAS Y REQUERIMIENTOS
SOLICITADOS 5000)*100
CALIDAD TRIMESTRAL
FALLA REPORTADA/REQU
ERIMIENTO SOLICITADO
18706 5000 94%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"
PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DEL C5
LLEVAR A CABO PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA EL
PERSONAL QUE REALIZA LABORES OPERATIVAS, EN EL USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, TALES COMO: GIS, CAD. VMS. VRT, ICCS, MUAV Y C2M, NECESARIAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES SUCITADOS
EN LA CDMX.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(0PERSONAL CAPACITADO/0PER
SONAL PROGRAMADO)*100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
PERSONAS CAPACITADAS
88 PERSONAS A CAPACITAR
0% 0%
PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
INDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
(USO) DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SISTEMAS TECNOLÓGICOS
UTILIZADOS: 15150/SISTEMAS TECNOLÓGICOS
INSTALADOS15778)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SISTEMA/EQUIPAMIENTO/DISPOSITIVO
14500 15778 96%
PORCENTAJE DE CUENTAS DE USUARIO ACTIVAS
INDENTIFICAR EL NÚMERO DE ATENCIÓN PARA LA
ACTIVACIÓN/MODIFICACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(CUENTAS DE USUARIO
ACTIVAS192/TOTAL DE CUENTAS DE
USUARIO200)*100
EFICACIA TRIMESTRAL
CUENTA DE USUARIO
ACTIVADA/MODIFICADA
800 200 96%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE REUNIONES DE TRABAJO PARA
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
IDENTIFICAR LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS REUNIONES
DE TRABAJO EN LA QUE SE PRESENTA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD GESTIÓN
((26 REUNIONES DE AÑO
ACTUAL/26 REUNIONES ANO ANTERIOR 2017)-
1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL REUNIONES 26 REUNIONES 26 REUNIONES 0.00%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA
DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX
CONOCER LA VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR
CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX
FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE INCIDENCIA
DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN
CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE
INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN
CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL
Y PATRIMONIAL.
CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA
SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(26,063 ÍNDICE DE SEGURIDAD FÍSICA,
SOCIAL Y PATRIMONIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2018/25,410 ÍNDICE
DE SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL Y
PATRIMONIAL DEL 1ER TRIMESTRE
2017)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
PROMEDIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL REALIZADOS POR DÍA
CONOCER EL PROMEDIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL
REALIZADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO
(319,284 SERVICIOS DE 911 + 3,229
SERVICIOS DE 089 + 1,396,734
SERVICIOS DE LOCATEL
REAIZADOS)/90 DÍAS
EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO DIARIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL
22006.99 22006.99 19102.74
PORCENTAJE SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EN VÍA PÚBLICA REALIZADAS.
CONOCER EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS REALIZADAS COMPONENTE ESTRATÉGICO
(464,178 SOLICITUDES DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
REALIZADAS/464,178SOLICITUDES
RECIBIDAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
100% 100% 100%
PROMEDIO DE MENSAJE PREVENTIVOS RECIBIDOS
CONOCER EL PROMEDIO DE MENSAJES RECIBIDOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
5,298 TOTAL DE MENSAJES
PREVENTIVOS RECIBIDOS /TOTAL
DE DIÍAS CONTABILIZADOS EN EL PERIODO 90
DÍAS
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO DIARIO DE MENSAJES
58.42 58.42 58.87
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX"
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX"
PROMEDIO DE REPORTE DE PLACAS VEHICULARES
VINCULADAS CON HECHOS DELICTIVOS
CONOCER PROMEDIO DE REPORTE DE PLACAS VEHICULARES
VINCULADAS CON HECHOS DELICTIVOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE REPORTES DE
PLACAS VEHICULARES
VINCULADAS A UN HECHO DELICTIVO / TOTAL DE DÍAS CONTABILIZADOS EN EL TRIMESTRE
EFICACIA TRIMESTRAL REPORTES 1560 1560 3557
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE
TELEFONÍA.
IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS
DE TELEFONÍA.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS: 390
/SERVICIOS DE MATENIMIENTO PROGRAMADOS:
390)*100
EFICACIA TRIMESTRAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
POR DISPOSITIVO/SISTEMA DE TELEFONÍA
1560 390 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE
STV'S
IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS
DE STV´S.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS: 7655/ SERVICIOS DE
MATENIMIENTO PROGRAMADOS:
7655)*100
EFICACIA TRIMESTRAL STV 30620 7655 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE ENLACES.
DEFINIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO
DE DISPONIBILIDAD/MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ENLACE.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS: 14613)/ SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS:
14916) *100
EFICACIA TRIMESTRAL ENLACE 14916 14916 97.96%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALTAVOCES.
IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO
DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A
ALTAVOCES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS: 5676/ SERVICIOS DE
MATENIMIENTO PROGRAMADOS:
5676)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ALTAVOZ 22706 5677 100%
PORCENTAJE DE PLACAS VEHICULARES REPORTADOAS QUE
EFECTIVAMENTE ESTÁN VINCULADAS A UN HECHA
DELICTIVO.
CONOCER EL PORCENTAJE TOTAL DE PLACAS VEHICULARES
REPORTADAS A LISTA NEGRA DEL SISTEMA ANPR VS. AQUELLAS QUE
EFECTIVAMENTE ESTÁN VINCULADAS A UN HECHO
DELICTIVO.
COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE PLACAS
VEHICULARES EFECTIVAMENTE VINCULADADS A
UN HECHO DELICTIVO/TOTAL
DE PLACAS VEHICULARES
REPORTADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0.18 0.18 0.03
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y RECUPERACION DE BIENES
PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES
DESARROLLAR PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO ECONOMICO Y
SOCIAL.
LOS HABITANTES Y POBLACION
FLOTANTE DE LA ZONA PATRIMONIO
RECUPERAN Y CONSERVAN LOS
BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES
ESTRATEGICO
(PROYECTOS CONCLUIDOS /
TOTAL DE PROYECTOS
APROBADOS )*100
EFICACIA ANUAL DOCUMENTO 340 N/A N/A
FIN: SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ZONA DEL
PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN
XOCHIMILCO TLAHUAC Y MILPA ALTA
PROPOSITO: LOS HABITANTES Y POBLACION FLOTANTE DE LA
ZONA PATRIMONIO RECUPERAN Y CONSERVAN LOS BIENES
PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURLAES Y CULTURALES.
COMPONENTE: APOYOS ECONOMICOS OTROGADOS,
APOYO EN ESPECIE OTORGADOS, CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS Y ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES REALIZADOS.
ACTIVIDADES: RECEPCION DE SOLICITUDES,
CALENDARIOZACION DE CURSOS, CONTRATACION DE
CAPACITADOR, FORMALIZACION DE CONVENIOS PARA ESTUDIOS E
INVESTIGACION.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S050 PRESERVACION DE ECOSISTEMAS DE LA ZONA PATRIMONIO (RESCATE Y CONSERVACION DE LA ZONA CHINAMPERA)
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CATALOGADOS DE
INTERES O VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA DE COMPETENCIA
PRESERVAR Y CONSERVAR LAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y MONUMENTOS EN LA ZONA DE
PATRIMONIO.
HOMBRES Y MUJERES
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESERVACION Y
CONSERVACION DE COSTUMBRES,
TRADICIONES Y MONUMENTOS
HISTORICOS DE LA ZONA PATRIMONIO
ESTRATEGICO
(PROYECTOS CONCLUIDO/TOTAL
DE PROYECTOS APROBADOS)*100
EFICACIA ANUAL ATENCION 210 N/A N/A
FIN: SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ZONA DEL
PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN
XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA.
PROPOSITO: HOMBRES Y MUJERES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN
LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE COSTUMBRES,
TRADICIONES Y MONUMENTOS HISTORICOS DE LA ZONA
PATRIMONIO.
COMPONENTE: APOYOS ECONOMICOS RECIBIDOS, APOYOS
EN ESPECIEN RECIBIDOS Y CAPACITACION IMPARTIDA.
ACTIVIDADES: ADQUISICION DE BIENES, CALENDARIZACION DE
LOS CURSOS, CAMPAÑAS DE DIFUSION.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S051 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA ZONA PATRIMONIO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ANUAL PERSONA
EN 2017 SE APOYÓA 92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSENE SCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA
NA NA
EFICACIA ANUAL PERSONA
EN 2017 SE APOYÓA 92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSENE SCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA
NA NA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON APTITUDES ACADÉMICASSOBRESALIENTES
CONTRIBUIR AL ACCESO DELDERECHO AL DESARROLLO FÍSICO,MENTAL, MATERIAL Y CULTURALDE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, INSCRITOS ENESCUELAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO
FIN ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CONC ALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSEN ESCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA/ TOTAL DE LASNIÑAS Y LOS NIÑOSDE 6 A 15 AÑOS DEEDAD RESIDEN YESTÁN INSCRITOSEN ESCUELAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LACIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON ASS INSCRITOS ENEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA PÚBLICADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA
LAS NIÑAS Y NIÑOS, CONAPTITUDES ACADÉMICASSOBRESALIENTES (AAS), CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, QUE RESIDEN YESTÉN INSCRITOS EN ESCUELASPÚBLICAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO, EN LOS NIVELESPRIMARIA Y SECUNDARIA,RECIBEN SERVICIOSEXTRAESCOLARES YTRANSFERENCIA MONETARIA
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA/TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOSCON APTITUDESACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSEN ESCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA)*100
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
PORCENTAJE DE ESTÍMULOSECONÓMICOS DISPERSADOS ENTIEMPO
ESTÍMULO ECONÓMICO PORFIDEGAR A DERECHOHABIENTESDEL PROGRAMA DISPERSADO
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DEESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS/TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRALESTÍMULOS
ECONÓMICOS
AL CIERRE DE 2017SE DISPERSARON92,606 ESTÍMULOSECONÓMICOS
(96,795 / 96,795)*100= 100%
(98,430 / 98,430)*100= 100%
PORCENTAJE DE SERVICIOSEXTRAESCOLARES REALIZADOS
SERVICIOS EXTRAESCOLARESOTORGADOS ADERECHOHABIENTES PARA ELDESARROLLO DE HABILIDADES
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DESERVICIOS EXTRAESCOLARES IMPARTIDOS ALPERIODO/TOTAL DE SERVICIOSEXTRAESCOLARES PROGRAMADAS ALPERIODO)
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS EXTRAESCOLARES
EN 2017 SEIMPARTIERON 181,935 SERVICIOSEXTRAESCOLARES
112,796 SERVICIOS EXTRAESCOLARES
(110,930 / 112796)*100=98.34%
A1.1 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD
ATENDER SOLICITUDES DEASPIRANTES DE REINSCRIPCIÓN EINSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS/ TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSCON AAS, CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOSDE EDAD, QUERESIDAN Y ESTÉNINSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DE MÉXICODE EDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA )*100
EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDESEN 2017 SERECIBIERON 93,123SOLICITUDES
4,189 SOLICITUDES (5,838 4,189)*100=139.29%
A1.2 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD YCONLUYEN EL TRÁMITE
CONFORMAR EL PADRÓN DEDERECHOHABIENTES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DESOLICITUDES VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDESRECIBIDAS)*100
EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDESEN 2017 SEVALIDARON 93,123SOLICITUDES
4,189 SOLICITUDES (5,838 4,189)*100=139.29%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
A1.3 PORCENTAJE DE ENTREGADE MONEDEROS ELECTRÓNICOSA DERECHOHABIENTES DENUEVO INGRESO
ENTREGAR MONEDEROSELECTRÓNICOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEMONEDEROS ELECTRÓNICOS ENTREGADOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO/TOTAL DE DERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL MONEDEROS ELECTRÓNICOS
EN 2017 SEENTREGARON 32,313 MONEDEROSELECTRÓNICOS
4,189 MONEDEROS ELECTRÓNICOS
(5,838 4,189)*100=139.29%
PORCENTAJE DE EVENTOS PARAEXPONER LAS HABILIDADESADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES EN ELPROGRAMA
PROMOVER LA DEMOSTRACIÓN DELAS HABILIDADES ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS Y DEPORTIVASADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEEVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOSPROGRAMADOS)
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTOSDURANTE 2017 SEREALIZARON 8EVENTOS
5 (11 / 5)*100=220%
PORCENTAJE DE PERSONALCAPACITADO
PROMOVER LA CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL PERSONALDOCENTE EN MATERIAPEDAGÓGICA, ACADÉMICA YSOCIAL
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEPERSONAL DOCENTE CAPACITADO/TOTAL DEPERSONALDOCENTE)*100
EFICACIA TRIMESTRALPERSONAL DOCENTE
237 PROFESORESCAPACITADOS DURANTE 2017
40 ( 0 / 40/*100=0%
TASA DE INCIDENCIASIMPLEMENTAR MECANISMOS DECONTROL DOCENTE ACTIVIDADES DE GESTIÓN
{(TOTAL DEINCIDENCIAS T/TOTAL DEINCIDENCIAS TX)-1}*100
EFICACIA TRIMESTRAL INCIDENCIAS54 INCIDENCIASREGISTRADAS EN2017
26 INCIDENCIAS((11 /45) -1)*100=-
75.5
PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUECALIFICAN COMO BUENA LACLASE
OTORGAR SERVICIOSEXTRAESCOLARES DE CALIDADPARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES EN LAS ÁREASCIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS YDEPORTIVAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE CALIFICANCOMO BUENA LACLASE/TOTAL DEDERECHOHABIENTES ENCUESTADOS)*100
CALIDAD SEMESTRAL DERECHOHABIENTES
EN 2017 SEENTREVISTARON 2,995 DERECHOHABIENTES, DE LOS CUALES2,530 CALIFICARONCOMO BUENA LACLASE
7,490 DERECHOHABIENT
ES
(2,183 / 2,536)*100=86%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
PASEOS EXTRAMUROSREALIZADOS PARADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA
PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A LOS PASEOS EXTRAMUROS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN APASEOS EXTRAMUROS/ TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL DERECHOHABIENTES
EN 2017, 19466DERECHOHABIENTES ASISTIERON APASEOS EXTRAMUROS
7,490 DERECHOHABIENT
ES
(5,609 / 98430)*100=5.7%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSDE 3 A 12 AÑOS QUE HABITAN ENLA CIUDAD DE MÉXICO. CONSEGURIDAD ALIMENTARIA
CONTRIBUIR AL ACCESO A LASEGURIDAD ALIMENTARIA DENIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DEMÉXICO. PERTENECIENTES ALSISTEMA EDUCATIVO NACIONAL,DE LOS NIVELES INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL
FIN ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE 3 A 12AÑOS CONSEGURIDAD ALIMENTARIA ENLA CIUDAD DEMÉXICO / TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSDE 3 A 12 AÑOS ENLA CIUDAD DEMÉXICO MÉXICO.)*100
EFICACIA BIANUAL PERSONAS 10.00% NA NA
PORCENTAJE DE LAS NIÑAS YNIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INÍCIALES. PREESCOLAR,ESCOLAR Y ESPECIALBENEFICIADOS POR EL PROGRAMA
LAS NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DE MÉXICO, DE NIVELINICIAL, PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL, UBICADASPREFERENTEMENTE EN LASUNIDADES TERRITORIALES DELÍNDICE DE DESARROLLO SOCIALMEDIO, BAJO Y MUY BAJO, HANMEJORADO SU ALIMENTACIÓN
PRÓPOSITO ESTRATÉGICO
(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS QUE SEBENEFICIAN POREL PROGRAMA /TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE LACIUDAD DEMÉXICO, PERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL UBICADAS PREFERENTEMENTE EN LASUNIDADES TERRITORIALES CON IDS MEDIO,BAJO Y MUYBAJO)*100
EFICACIA ANUAL PERSONAS 53.59% NA NA
PORCENTAJE DE RACIONESALIMENTICIAS DISTRIBUIDASRESPECTO DEL TOTAL DERACIONES ALIMENTICIASPROGRAMADAS
RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS /TOTAL DERACIONES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 74.29% 100% 101,56%
PORCENTAJE MENSUAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓNDEL PROGRAMA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA)*100
EFICACIA ANUAL PLANTELES 96.91% NA NA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA MENORES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA MENORES
TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES ADQUIRIDAS ADQUISICIÓN DE RACIONES ACTIVIDAD DE GESTIÓN
((NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T /NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T-1)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 101,56%
TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES DISTRIBUIDAS
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES EN LOS PLANTELES INSCRITOS AL PROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
((NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS ENEL PERIODO T /NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS ENEL PERIODO T-1)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 101,56%
PORCENTAJE DE PLANTELESSUPERVISADOS EN EL MESRESPECTO AL TOTAL DEPLANTELES ESCOLARESPROGRAMADOS
VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOSPLANTELES INSCRITOS EN ELPROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES SUPERVISADOS ENEL MES/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SUPERVISAREN EL MES) *100
EFICACIA MENSUAL PLANTELES 96.91% 2,631 2,428
PORCENTAJE DE PLANTELESESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA QUE RECIBENCAPACITACIÓN PARA LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA
ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIOS
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS ENESCUELAS BENEFICIARIAS DELPDE EN ELPERIODO /ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAS PROGRAMADAS ENEL PERIODO AREALIZAR ENESCUELAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN 99.11% 2,631 2,428
PORCENTAJE DE VISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADASEN LOS PLANTELES ESCOLARESINSCRITOS EN EL PROGRAMA
ACTIVIDAD: A.1.6. ASESORÍASTÉCNICAS ALIMENTARIASPROPORCIONADAS
ACTIVIDAD: A.1.6. GESTIÓN
(NÚMERO DEVISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS/ NÚMERO DEVISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALVISITAS DE ASISTENCIA
TÉCNICA99.11% 14,714 15,151
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS
BECAS ESCOLARES(APOYO MONETARIO)OTORGADAS
COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DE BECASENTREGADAS EN
ELPERIODO /
POBLACIÓNDERECHOHABIENT
EDEL
PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL BECAS 100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEESPARCIMIENTO CULTURALOTORGADAS
COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DEDERECHOHABIENT
ESQUE ASISTEN A LAS
ACTIVIDADES DERECREACIÓN /
TOTALDE
DERECHOHABIENTES
DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRALACTIVIDADES
DERECREACIÓN
5.00% 5.38% 100.00%
PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS
RECIBIR Y DICTAMINAR LASSOLICITUDES PARA NUEVOINGRESO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(SOLICITUDESDICTAMINADAS
FAVORABLEMENTE /
TOTAL DESOLICITUDES
RECIBIDAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 83.00% 100.00% 100.00%
EFICACIA SEMESTRAL
ESTUDIANTESQUE
DESERTARONDEL
PROGRAMA
10.79% 11.10%10.79%TASA PORCENTUAL DE PERMANENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES
NIÑAS Y NIÑOS RESIDENTES DE LACIUDAD DE MÉXICO, DE 6 A 14AÑOS, INSCRITOS EN ESCUELASPÚBLICAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO Y QUE VIVEN ENSITUACIÓN DE VULNERABILIDADPOR CARENCIA SOCIAL O ENPOBREZA, CONTINÚAN SUSESTUDIOS DE PRIMARIA YSECUNDARIA
PROPÓSITO ESTRATEGICO
(TOTAL DEDERECHOHABIENT
ESDEL PROGRAMA -
DERECHOHABIENTES
DADOS DE BAJA ENEL PERIODO /
TOTALDE
DERECHOHABIENTES
DEL PROGRAMA)*100
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES
TASA DE DESERCIÓNESCOLAR TOTAL
CONTRIBUIR A QUE LAS NIÑAS YNIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD POR CARENCIASOCIAL O EN POBREZACONCLUYAN SUS ESTUDIOS.
FIN ESTRATEGICO
((TMINIV-TAENIV) -(T+1MINIV
-T+1ANI1°
NIV) /TMINIV)*100
EFICACIA ANUAL
ESTUDIANTES QUE ABANDONAN LA ESCUELA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
25,500 NA NA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES
PORCENTAJE DE TARJETAS RECOGIDAS
ENTREGAR TARJETAS ADERECHOHABIENTES ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DE TARJETAS
QUE ENTREGADAS /
TOTAL DE TARJETAS
PROGRAMADAS PARA
ENTREGA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL TARJETAS 100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DEPLÁTICAS
IMPARTIR PLÁTICAS CONENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(PLÁTICAS
REALIZADAS /
PLÁTICAS
PROGRAMADAS)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 16.66% 16.66% 100.00%
100% 100%EFICACIA TRIMESTRAL CONSTANCIAS 100%PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RENOVACIÓN
EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTOPARA PERMANENCIA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DECONSTANCIAS DECALIFICACIONES
DELSEMESTRE RECIBIDAS/ TOTAL DE
DERECHOHABIENTES
DEL CICLO ESCOLAR)*100
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIÓN DE POBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO QUE MEJORANSU CALIDAD DE VIDA
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DELDERECHO A UN NIVEL DE VIDAADECUADO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN LACIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DELA POBREZA
FIN ESTRÁTEGICOS
(POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO/ POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENLA CIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA BIANUAL PORCENTAJE 30.60% NO APLICA NO APLICA
PERSONAS CON DISCAPACIDADPERMANENTE Y QUE HABITEN ENSITUACIÓN DE POBREZA O CONUN INDICE DE DESARROLLO BAJOO MUY BAJO ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTERESIDENTES EN LA CIUDAD DEMÉXICO PREFERENTEMENTE QUEHABITEN EN SITUACIÓN DEPOBREZA O CON UN ÍNDICE DEDESARROLLO SOCIAL (IDS) BAJOY MUY BAJO, MENORES DE 18AÑOS DE EDAD CUENTAN CON UNINGRESO ECONÓMICO PARASUFRAGAR LOS GASTOSRELACIONADOS CON SUDISCAPACIDAD, MEDIANTE LAENTREGA DE UN APOYO MENSUALFIJO Y PROMOCIÓN DE DERECHOSSOCIALES.
PROPÓSITO ESTRÁTEGICOS
(PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA/ POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DEMÉXICO)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 56.53% NO APLICA NO APLICA
DERECHOHABIENTES CON APOYOECONÓMICO
C1. APOYO ECONÓMICOOTORGADO EN TIEMPO Y FORMAA LAS PERSONASDERECHOHABIENTES
COMPONENTE DE GESTIÓN
(PROMEDIO TRIMESTRAL DEPERSONAS DERECHOHABIENTES ACTIVAS DELPROGRAMA /PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 91.00% 100.00% 97.09%
PERSONAS DERECHOHABIENTESQUE RECIBEN ACCIONES DEDIFUSIÓN DE DERECHOS SOCIALES
C2. DERECHOS SOCIALESPROMOVIDOS ENTRE LAPOBLACIÓN DERECHOHABIENTE COMPONENTE DE GESTIÓN
(TOTAL DELNÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES QUE RECIBENACCIONES DEDIFUSIÓN DERECHOS SOCIALES/ PERSONAS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 99.00% 100.00% 9.10E-03
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS ATENDIDAS PORMÓDULO
A1.1 OPERACIÓN DE ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA ACTIVIDAD DE GESTIÓN
TOTAL DEPERSONAS ATENDIDAS EN LASÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA /ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 8,417 5,000 6,143
TARJETAS ENTREGADAS ANUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES
A1.2 TARJETAS DE APOYOECONÓMICO A NUEVOSDERECHOHABIENTES
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TARJETAS ENTREGADAS ANUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES / TARJETASSOLICITADAS DENUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.50% 100.00% 100.00%
POBLACIÓN DERECHOHABIENTESUSTITUIDA POR BAJA DELPROGRAMA
A1.3 VERIFICACIÓN DESUSTITUCIONES POR BAJAS DEACUERDO A LOS MOTIVOSEXPRESADOS EN LAS REGLAS DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES SUSTITUIDASPOR BAJA DELPROGRAMA/TOTAL DE POBLACIÓNDERECHOHABIENTE DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4.00% 1.22% 8.41E-02
ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES, CON UNENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN YGÉNERO
A2.2 DIFUSIÓN DE DERECHOSSOCIALES ENTRE LA POBLACIÓNDERECHOHABIENTE CON UNENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN YGÉNERO.
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES REALIZADAS /ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES PROGRAMADAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 120.00% 100.00% 83.33%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGOQUE HAN SIDO REINTEGRADOSSOCIALMENTE
CONTRIBUIR AL DERECHO A UNNIVEL DE VIDA ADECUADO DE LASNIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,MUJERES CON HIJOS MENORES DE18 AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS EN SITUACIÓN DECALLE O RIESGO QUE HABITAN ENLA CIUDAD DE MÉXICO,FORTALECIENDO SUSHABILIDADES Y COMPETENCIASPARA LOGRAR UNA INSERCIÓNSOCIAL.
FIN ESTRATÉGICOS (NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS,MADRES CONHIJOS MENORES DE18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE O RIESGOQUE HAN SIDOINTEGRADOS SOCIALMENTE ENEL AÑO/ NÚMEROTOTAL DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUEHABITAN EN LACIUDAD DE MÉXICO
EFICACIA ANUAL PERSONA 2.29% N/A N/A
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS,MUJERES CON HIJOS, MADRESCON HIJOS MENORES DE 18 AÑOSY MUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE Y RIESGOINTEGRADOS AL PROGRAMA(DERECHOHABIENTES)
LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGOQUE HABITAN EN LA CIUDAD DEMÉXICO, SON CANALIZADOS AINSTITUCIONES DE ASISTENCIAPRIVADA O ASOCIACIONESCIVILES PARA OTORGARLES UNESPACIO SEGURO, DIGNO,APEGADO A LA NORMATIVIDADVIGENTE Y ENFOCADO A SUATENCIÓN INTEGRAL SOCIAL.
PROPÓSITO ESTRATÉGICOS (NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS,MUJERES CONHIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGODERECHOHABIENTES / NÚMERO DENIÑOS, NIÑAS,MUJERES CONHIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUEHABITAN EN LACDMX
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 20.00% 23.71% 31.43%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PORCENTAJE DE CANALIZACIONES REALIZADAS
COMPONENTE 1:CANALIZACIONESREALIZADAS DE LA POBLACIÓNOBJETIVO A INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS DEASISTENCIA SOCIAL, CON QUIENESSE CONCERTARON CONVENIOS DECOLABORACIÓN, A FIN DE QUE LESEA PROPORCIONADA LAATENCIÓN DE ACUERDO A SUEDAD, GÉNERO, CONDICIÓN DESALUD Y OTRAS NECESIDADES,QUE DERIVE EN LA POSIBILIDADDE SER REINCORPORADO A LASOCIEDAD O A UN NÚCLEOFAMILIAR.
COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DECANALIZACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOS,MADRES CONHIJOS MENORES DE18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGO)DERECHOHABIENTES) *100
EFICACIA TRIMESTRAL CANALIZACIÓN 100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS
COMPONENTE 2: SERVICIOSINTEGRALES OTORGADOS,CONSISTENTES EN TRÁMITESPARA LA OBTENCIÓN DEDOCUMENTOS OFICIALES Y ASERVICIOS BRINDADOS A LOSDERECHOHABIENTES, VALORACIONES PSICOLÓGICAS YDE TRABAJO SOCIAL A LOSFAMILIARES DE LAS NIÑAS YNIÑOS, MADRES CON HIJAS OHIJOS MENORES DE EDAD, YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O ENSITUACIÓN DE RIESGO QUE SEENCUENTRAN EN INSTITUCIONESDE ASISTENCIA PÚBLICA OPRIVADA, ASÍ COMO DE SALUD ALA POBLACIÓN CANALIZADA,ADEMÁS DE PROCESOS DESENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO A FIN DE QUEMANIFIESTE SU VOLUNTAD DE SERCANALIZADOS A ALGUNAINSTITUCIÓN DE ASISTENCIAPRIVADA O ASOCIACIÓN CIVIL.
COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PROGRAMADOS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 46.58% 100.00% 268.67%
126.00% 100.00% 269.33%
PORCENTAJE DE RECORRIDOS DEDIAGNÓSTICO
A. 2.1. SE REALIZAN RECORRIDOSDE DIAGNÓSTICO PARA UBICAR APOBLACIÓN OBJETIVO Y DESUPERVISIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DERECORRIDOS REALIZADOS /NÚMERO DERECORRIDOS PROGRAMADOS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL RECORRIDO 96.00% 100.00% 270.71%
EFICACIA TRIMESTRAL SESIÓN DETRABAJO
ANUAL CONVENIO
PORCENTAJE DE SESIONES DETRABAJO DE SEGUIMIENTO EN IAP
A. 1.2. LOS EDUCADORES REALIZAN SESIONES DE TRABAJO EN LAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DESESIONES DE
NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS
A. 1.1. CON LA SUBSCRIPCIÓN DECONVENIOS SE ESTABLECE
Ó
ACTIVIDADES DE GESTIÓN NÚMERO DECONVENIOS
EFICACIA N/A13 N/A
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PORCENTAJE DE JORNADASLÚDICOAFECTIVAS Y DE SALUD
A. 2.2. JORNADAS LÚDICOAFECTIVAS, LOS EDUCADORESREALIZAN SESIONES EN CAMPOCON LA POBLACIÓN ENSITUACIÓN DE CALLE, DE IGUALMANERA QUE ACTIVIDADESTEMÁTICAS CON ENFOQUE DEDERECHOS HUMANOS, ASÍ COMOJORNADAS MÉDICAS YODONTOLÓGICAS, CON LAFINALIDAD DE GENERARVÍNCULOS DE EMPATÍA.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS REALIZADAS/ NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL JORNADA 77.60% 100.00% 193.33%
PORCENTAJE DE VISITAS DESUPERVISIÓN ADERECHOHABIENTES
A. 2.3. CON LAS VISITAS DESUPERVISIÓN SE BUSCA TENERCERTEZA DEL BIENESTAR DE LAPOBLACIÓN CANALIZADA EN LASDIFERENTES INSTITUCIONES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEVISITAS REALIZADAS/ NÚMERO DEVISITAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL VISITA 22.83% 100.00% 276.24%
PORCENTAJE DE ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO (TRÁMITES YGESTIONES)
A. 2.4. LAS ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS, SEREALIZAN A FIN DE BRINDARAPOYO A LA POBLACIÓN ENSITUACIÓN DE CALLE O SITUACIÓN DE RIESGO PARA LA OBTENCIÓNDE SERVICIOS EN INSTITUCIONESDE SALUD, EDUCATIVAS YJURÍDICAS SEGÚN SUSNECESIDADES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS/ NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ACOMPAÑAMIENTO 79.09% 100.00% 173.33%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
INTERVENCIÓN DE LOS CENTROSDE DÍA EN SU POBLACIÓNOBJETIVO
REDUCIR EL ESTADO DEVULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SEENCUENTRAN EN RIESGO DECALLE, ENTRE LOS 4 A 17 AÑOS
FIN ESTRATÉGICO
NÚMERO DEPOBLACIÓN PERMANENTE/NÚMERO DEPOBLACIÓN INSCRITA
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%
INFLUENCIA DE TALLERES EN LAPOBLACIÓN ATENDIDA
FOMENTAR QUE LA POBLACIÓNOBJETIVO CONOZCAN YPROMUEVAN SUS DERECHOS.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES INSCRITOS EN ELSISTEMA ESCOLARIZADO.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%
POBLACIÓN ATENDIDAOTORGAR ATENCIÓN INTEGRAL ANIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESENTRE 4 A 17 AÑOS.
COMPONENTE DE GESTIÓN
NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES ATENDIDOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%
COBERTURA DEL PROGRAMA APOYO MÉDICO ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO MÉDICO/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 54.88% 100.00% 64.44%
COBERTURA DEL PROGRAMATALLERES DE FORMACIÓN DEVALORES, SOBRE LOS DERECHOSDE LAS NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBEN ELTALLER DEFORMACIÓN/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 6.88% 100.00% 99.56%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COBERTURA DEL PROGRAMACANALIZACIÓN PARA APOYOPSICOLÓGICO ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO PSICOLÓGICO/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1.77% 100.00% 6.22E-02
COBERTURA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL PREVENTIVA ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENEDUCACIÓN SEXUAL/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 0.66% 100.00% 59.56%
COBERTURA DEL PROGRAMAALIMENTACIÓN: DESAYUNO YCOMIDA ACTIVIDADES DE GESTIÓN
NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENALIMENTACIÓN/ NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 59.67% 100.00% 99.56%
COBERTURA DEL PROGRAMASERVICIO DE REGADERAS,LAVADEROS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES QUE UTILIZAN ELSERVICIO DEREGADERAS/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES INSCRITOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 44.44% 100.00% 63.78%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORESDE 12 MESES CON CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN
CONTRIBUIR A DISMINUIR LACARENCIA POR ACCESO A LAALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓNINFANTIL EN ETAPA DELACTANCIA DE MENORES DE 12MESES DE LA CDMX.
FIN ESTRATEGICO
(POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12CON CARENCIAPOR ACCESO A LAALIMENTACIÓN/ TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES)*100
EFICACIA BIANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12
MESES10.51% NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSDE 0 A 12 MESES DE EDADNACIDOS Y RESIDENTES EN LACDMX, PREFERENTEMENTE ENCOLONIAS CON IDS MUY BAJO,BAJO
POBLACIÓN INFANTIL EN ETAPADE LACTANCIA DE 0 A 12 MESES DEEDAD, NACIDOS Y RESIDENTESPREFERENTEMENTE EN COLONIASCON IDS MUY BAJO, BAJO YMEDIO, PRESNTAN UNA DIETACORRECTA
PROPÓSITO ESTRATEGICO
(TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES QUE SEBENEFICIA DELPROGRAMA POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12CON CARENCIAPOR ACCESO A LAALIMENTACIÓN)*100
EFICACIA ANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12
MESES8.30% NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE APOYOSECONÓMICOS ENTREGADOS
C1 APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS
COMPONENTES DE GESTIÓN
(NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS /NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL APOYOS ECONÓMICOS
114.00% 100.00% 146.95%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO
PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBIERON PLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADAS
C2 ORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADA
COMPONENTES DE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBIERON ORIENTACIÓNALIMENTARIA /NÚMERO TOTALDEBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA)*100
EFICACIA SEMESTRAL PERSONAS 100.00% 52.14% 76.62%
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEINCORPORACIÓN DEL PROGRAMAAPROBADAS
A.1.1 PRESENTAR SOLICITUD DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMAPOR LOS PADRES.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN APROBADOS /TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 100.00% 100.00% 70.58%
PORCENTAJE DE VALESELECTRÓNICOS ENTREGADOS
A.1.2 ENTREGA DE VALESELECTRÓNICOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(VALES ELECTRÓNICOS ENTREGADOS /VALES ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL VALES ELECTRÓNICOS
90.58% 100.00% 72.10%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO
PORCENTAJE DE DISPERSIONESELECTRÓNICAS REALIZADAS
A.1.3 DISPERSIONESELECTRÓNICAS REALIZADAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(DISPERSIONES REALIZADAS /DISPERSIONES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL DISPERSIONES ELECTRÓNICAS
100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIARESPECTO A LAS PROGRAMADAS
A.2.1. ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS (PLÁTICAS Y/OVISUALIZACIÓN DEMANERA MULTIMEDIA ENLÍNEA) / NÚMERODE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
100.00% 100.00% 100.00%
PORCENTAJE DE MADRE, PADRESO TUTORES (AS) DE LOSDERECHOHABIENTES DELPROGRAMA QUE RECIBIENORIENTACIÓN ALIMENTARIA CONPERSPECTIVA DE GÉNERO Y NODISCRIMINACIÓN
ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A LOSCOBENEFICIARIOS
ACTIVIDAD DE GESTIÓN
(TOTAL DEMADRES, PADRES OTUTORES (AS) DELOS DERECHOHABIENTES QUE RECIBEN OACCEDEN A LASPLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA /TOTAL DE MADRES,PADRES OTUTORES (AS) DELOS DERECHOHABIENTES)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 100.00% 100.00% 100.00%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION EN LOS TRATAMIENTOS EN EL CONSUMODE SUSTACIAS PSICOACTIVAS
QUE A LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES ALPROGRAMA DE ADICCIONES SE LES BRINDE UNAATENCIÓN PROFESIONAL RESPECTO AL TEMA DEADICCIONES CON FINALIDAD DE MEJORAR SUNIVEL DE VIDA, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A SUTRATAMIENTO PENITENCIARIO.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE
TRATAMIENTO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS /
TOTAL DE SESIONES REALIZADAS 122,639 / 3,921 = 31.2
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 106,432 122,639 31.2
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBENCERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA
QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD ENLOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMANLA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO,RECIBAN HERRAMIENTAS NECESARIAS EINDISPENSABLES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LA FINALIDAD DEQUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ELNIVEL BÁSICO.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE
EDUCACIÓN BÁSICA / TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS)*100
(554 / 1,257)*100=44.0%
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 554 44.00%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBENCERTIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR
QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD ENLOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMANLA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO,RECIBAN HERRAMIENTAS NECESARIAS EINDISPENSABLES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LA FINALIDAD DEQUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ELNIVEL MEDIO SUPERIOR.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE
EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR / TOTAL DE BENEFICIARIOS
INSCRITOS)*100(50 / 60)*100=83.3%
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 50 83.30%
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION DE ACTIVIDAD FORMATIVA
MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONASSENTENCIADAS, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTOY RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DELOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓNLABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD,ALIMENTACIÓN Y DEPORTE, COMO MEDIOS PARAPROCURAR QUE NO SE VUELVA A DELINQUIR.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS /
TOTAL DE SESIONES DE ACTIVIDAD FORMATIVA
REALIZADAS66,320 / 26,110=2.5
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 39,988 / 11,145 48,928 / 15,280 2.5
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION DE HABILIDAD SOCIAL
MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONASSENTENCIADAS, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTOY RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DELOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓN LABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ALIMENTACIÓN YDEPORTE, COMO MEDIOS PARA PROCURAR QUENO SE VUELVA A DELINQUIR.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE
HABILIDAD SOCIAL / TOTAL DE SESIONES DE HABILIDAD SOCIAL
REALIZADAS3,048 / 1,601=1.90
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 5,586 / 1,494 4,140 / 1,500 1.9
PROMEDIO DE SESIONES PSICOLÓGICAS PORINDIVIDUO EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE SESIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS / TOTAL DE BENEFICIARIOS EN
TRATAMIENTO)(7,800 / 6,647)=1.17
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 6,162 / 3,535 1,650 1.1
PORCENTAJE DE SESIONES TERAPEUTICASREALIZADAS
BRINDAR UNA ATENCIÓN TERAPÉUTICAPROFESIONAL, POR MEDIO DE LAS SESIONES QUESE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEATENCIÓN DEL PROGRAMA. ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE SESIONES TERAPEUTICAS REALIZADAS /
TOTAL DE SESIONES TERAPEUTICAS
PROGRAMADAS)*100(3,921 / 3,954)*100=99.16%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1,579 3,921 99.16%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS ENSESIONES TERAPEUTICAS
QUE LOS BENEFICIARIOS IDENTIFIQUENPROBLEMATICAS PERSONALES Y GRUPALES,ELABOREN ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PARALOGRAR EL BIENESTAR FISICO MENTAL Y SOCIAL. ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN SESIONES TERAPEUTICAS /TOTAL DE
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100
(2,978 / 2,809)*100=106.01%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9,620 2,978 106.01%
PORCENTAJE DE VALORACIONES REALIZADAS
REALIZAR UNA VALORACIÓN PROFESIONAL A LOSBENEFICIARIOS PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICOADECUADO Y RESPONDER A LOSREQUERIMIENTOS JURÍDICOS DEL SISTEMAPENITENCIARIO ASÍ MISMO BRINDAR LA ATENCIÓNADECUADA SEGÚN SU DIAGNÓSTICO DEADICCIONES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS VALORADOS / TOTAL DE
BENEFICIARIOS)*100(2,062 / 1,148)*100=179.61%
CALIDAD (ACCESO) TRIMESTRAL PORCENTAJE 4,532 1,148 179.61%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS ENLOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN
VERIFICAR QUE SE PROPORCIONE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CONTENIDOS EN LOS PROGRAMASEMANADOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA DE LOS GOBIERNO FEDERAL Y LOCAL, ASÍCOMO DE LOS SISTEMAS ABIERTOS.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN / TOTAL
DE BENEFICIARIOS)*100(9,085 / 8,593)*100=105.72%
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 9,085 105.72%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS DE LOSDIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS
OTORGAR CURSOS EXTRAESCOLARES COMOAPOYO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE CONSTANCIAS EMITAS EN CURSOS EXTRAESCOLARES/ EL
TOTAL DE BENEFICIARIOS)*100(10,914 / 9,503)*100=114.84%
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 604 7,000 114.84%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS ENLAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE HABILIDADSOCIAL
PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS YRECREATIVAS COMO MEDIO PARA LAREINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADADE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LOESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN ELDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES,DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES YCONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DECONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A PARTIRDE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DEINFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DETRABAJO LOS CUALES SON EL PERSONAL,FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A TRAVÉS DE LAPROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓNEN LOS TALLERES, COMO FACTORES DEPREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUECONFORMA EL SISTEMA PENITENCIARIO.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y DE HABILIDAD SOCIAL / TOTAL DE
BENEFICIARIOS)*100(139,882 / 27413)*100=510.27%
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 83,344 27,413 510.27%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
COMPONENTE 1PROMEDIO DE ADOLESCENTES CAPACITADOS POR TALLER Y
CURSO DE CAPACITACIÓN
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO RECIBIDOSCOMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE ADOLESCENTES
CAPACITADOS/TOTAL DE SESIONES DE
CAPACITACIÓN598/1054*100=56.7
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 3855 0.56
COMPONENTE 2PROMEDIO DE TERAPIAS
INDIVIDUALES
TERAPIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE ADOLESCENTES/TOT
AL DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS
238/480*100=49.6
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 0.49
COMPONENTE 2PROMEDIO DE TERAPIAS
FAMILIARES
TERAPIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE FAMILIAS /TOTAL DE TERAPIAS
FAMILIARES REALIZADAS
98/172*100=56.9
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 0.56
COMPONENTE 3PROMEDIO DE ASISTENCIA A
LAS ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE ADOLESCENTES QUE
ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES
CULTURALES/TOTAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES REALIZADAS598/121=494.2
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 484 4.9
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E012- TRATAMIENTO DE ADOLESCENTE.
3152
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
COMPONENTE 3PROMEDIO DE ASISTENCIA A
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE ADOLESCENTES QUE
ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS/TOTAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS REALIZADAS
598/1521*100=39.3
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 4968 0.39
COMPONENTE 4PORCENTAJE DE
ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA
EDUCACIÓN BÁSICA
SESIONES EDUCATIVAS RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA
EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE
ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA)*1007/315*100=2.2
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 2.2%
COMPONENTE 4PORCENTAJE DE
ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SESIONES EDUCATIVAS RECIBIDAS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR/TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*1003/177*100=1.6
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1.6%
ACTIVIDAD 1.1PORCENTAJE DE CURSOS Y
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
REALIZADOS
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
REALIZADOS/ TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*1001054/1060*100=99.4
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1060 99.40%
ACTIVIDAD 2.1PORCENTAJE DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS
CALENDARIZACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE TERAPIAS
INDIVIDUALES REALIZADAS/ TOTAL
DE TERAPIAS INDIVIDUALES
PROGRAMADAS)*100480/515*100=93.3
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 515 99.30%
3890
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
ACTIVIDAD 2.1PORCENTAJE DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS
CALENDARIZACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE TERAPIAS
FAMILIARES REALIZADAS/ TOTAL
DE TERAPIAS FAMILIARES
PROGRAMADAS)*100172/203*100=84.7
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 203 84.70%
ACTIVIDAD 3.1PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS REALIZADAS
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y RECREATIVASACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
CULTURALES Y RECREATIVAS
REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS
PROGRAMADAS)*1001642/1650*100=99.5
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1650 99.50%
ACTIVIDAD 4.1PORCENTAJE DE SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS
CALENDARIZACIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS/
SESIONES EDUCATIVAS
PROGRAMADAS)*1009840/11400*100=86.3
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 11400 86.30%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
COSTO PROMEDIO POR BRAZALETEPARA EL MONITOREO ELECTRÓNICOENTREGADO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
COMPONENTE 1 ESTRATEGICO
COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE MONITOREO
ELECTRÓNICO / TOTAL DE BENEFICIADOS CON
MONITOREO ELECTRÓNICO
109,249.88/8=1,365%
EFICACIA TRIMESTRAL COSTO 26 12 1365.00%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUERECIBEN EL OFICIO DECUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
COMPONETE 2 ESTRATEGICO
(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBEN EL OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES / TOTAL DE SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES)*100 997/11,449*100=8.70
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 918 771 8.70%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011- SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
PROMEDIO DE JORNADAS DETRABAJO REALIZADAS ENINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
COMPONENTE 3 ESTRATEGICO
TOTAL DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS
POR SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES
/ TOTAL DE INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES BENEFICIADAS 909/21= 43.28
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 320 350 43.28%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUESE ENCUENTRA EN CASA DE MEDIOCAMINO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
COMPONENTE 4 ESTRATEGICO
(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CASA DE MEDIO CAMINO / TOTAL DE SENTENCIADOS
CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100 56/11,449*100=.48
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 54 56 0.48%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUEREPORTAN FALLAS EN EL USO DELBRAZALETE
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE REPORTAN FALLAS
EN EL USO DEL BRAZALETE/ EL TOTAL DE
BENEFICIADOS QUE RECIBIERON LA
INDUCCIÓN PARA USO DE BRAZALETE) * 100
2/8*100=.25%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9 5 0%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOSREGISTRADOS
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIADOS REGISTRADAS CON
BRAZALETE / TOTAL SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES)*100 25/11,449*100=0.21%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 26 12 0.21%
PORCENTAJE DE SENTENCIADOSCON BENEFICIOS ADICIONALES QUEASISTEN A LA INDUCCIÓN
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(TOTAL DE SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES QUE ASISTEN A LA
INDUCCIÓN / TOTAL DE SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES)* 100
1,402/11,449*100=12.24%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1192 17,890 12.24%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUESE PRESENTAN A FIRMAR
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE PRESENTAN A
FIRMAR / TOTAL DE SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES REGISTRADOS)*100
10,271/11,449*100=89.7%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 11,143 11,449 89.70%
PORCENTAJE DE CONVENIOSCELEBRADOS CON INSTITUCIONES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS / TOTAL DE
CONVENIOS PROGRAMADOS)*100
9/8*100=112.5%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 6 8 112.50%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEINSTITUCIONES ATENDIDAS CONJORNADAS A FAVOR DE LACOMUNIDAD
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(TOTAL DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONES ATENDIDAS CON
JORNADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE
INSTITUCIONES)*100 21/21*100=100%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 21 21 100%
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUEACUDIERON A LAS JORNADAS DETRABAJO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN
(TOTAL BENEFICIADOS QUE ACUDIERON A LAS
JORNADAS DE TRABAJO / TOTAL DE SENTENCIADOS
CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100
329/11449*100=2.87%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 349 350 2.87%
PORCENTAJE DE CONVENIOSCELEBRADOS CON INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES Y NOGUBERNAMENTALES
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN
(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES / TOTAL CONVENIOS
PROGRAMADOS)*100 6/6*100=100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 6 6 100%
PORCENTAJE DE ACTIVIDADESPERSONALIZADAS APROBADAS POREL JUEZ
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN
(TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS
APROBADAS POR EL JUEZ / TOTAL DE ACTIVIDADES
PERSONALIZADAS DISEÑADAS)*100
14,725/13,662*=1.07%
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 14,725 13,662 1.07%
PORCENTAJE DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN
(TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / TOTAL DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100
942/847*=1.11
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 942 847 1.11%
PORCENTAJE DE ACTIVIDADESADICIONALES QUE SE REALIZAN ENLA CASA DE MEDIO CAMINO
QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD
ACTIVIDAD 4.4 GESTIÓN
(TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE
REALIZAN EN LA CASA DE MEDIO CAMINO / TOTAL
DE LAS ACTIVIDADES IMPUESTAS POR EL JUEZ)
*100 1,566/435*100=360
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 435 1566 360%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SANTA MARTHA
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL SANTA MARTHA
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL
SANTA MARTHA / TOTAL DE IMPUTADOS (
580/18939)*100=3.1
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 660 400 3.1 %
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E010-SEGURIDAD PROCESAL
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SULLIVAN
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL SULLIVAN
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL
SULLIVAN / TOTAL DE IMPUTADOS
(563/18939)*100=3.0
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 3400 400 3.0 %
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA
PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL
DOCTOR LAVISTA / TOTAL DE IMPUTADOS
(7023/18939)*100=37.1
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 6900 6000 37.1%
PROCESOS JUDICIALES RECIBIDOS PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS / TOTAL DE
SALAS JUDICIALES 18939/6=3156.5
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 24000 17000 3,156.5
ASIGNACIÓN DE AGENTES DESEGURIDAD PROCESAL EN LA SALA
PORCENTAJES DE AGENTES DESEGURIDAD PROCESAL EN SALA
ACTIVIDAD GESTIÓN
AGENTES DE SEGURIDAD PROCESALES EN SALA/TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD
PROCESAL EN SEDE JUDICIALES
(59040/59040)*100=100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONA 59040 80.5 100%
SEGURIDAD EN SALAS RECIBIDA PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL
COMPONENTES ESTRATÉGICO
TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN
SALAS / TOTAL DE AUDIENCIAS EN SALAS
59040/18939=3.1
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 12000 59040 3.1 %
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SUR
PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL SUR / TOTAL DE
IMPUTADOS (1293/18939)*100=6.8
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 2160 1000 6.8 %
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL NORTE
PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE
JUDICIAL NORTE / TOTAL DE IMPUTADOS
(4479/18939)*100=23.6
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 5200 4000 23.6 %
PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL ORIENTE
PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL
ORIENTE / TOTAL DE IMPUTADOS
(5001/18939)*100=26.4
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 5680 5000 26.4 %
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ÍNDICE DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
SE CONTRIBUYE A EQUILIBRAR EL ORDENAMIENTO URBANO A
TRAVÉS DE LA CERTEZA JURÍDICA FIN ESTRATÉGICO
((ORDENAMIENTO URBANO AÑO
ACTUAL / ORDENAMIENTO
URBANO AÑO ANTERIOR-1) -1)*100
EFICACIA ANUAL
PROGRAMA PARCIAL Y/O
DELEGACIONAL VIGENTE
16 PROGRAMAS DELEGACIONALES Y 45 PROGRAMAS
PARCIALES
2 PROGRAMAS PARCIALES Y 2 PROGRAMAS
DELEGACIONALES
-
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS
LOS SOLICITANTES APROVECHAN EL USO DEL SUELO DE FORMA
REGULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(USO DEL SUELO AÑO ACTUAL / USO
DEL SUELO AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965 47,888
PROMEDIO DE PERSONAL CAPACITADO
EVENTOS INFORMATIVOS IMPARTIDOS
COMPONENTES GESTIÓN
PROMEDIO DE PERSONAS
CAPACITADAS / TOTAL DE CURSOS
IMPARTIDOS
CALIDAD ANUAL PERSONAS CAPACITADAS
45 33 3
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS
CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO ENTREGADOS
COMPONENTES GESTIÓN
(TOTAL DE CERTIFICADOS PREVENIDOS /
TOTAL DE CERTIFICADOS
EMITIDOS - 1)*100
EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965 47,888
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 013 CERTIFICADO DE USO DE SUELO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO URBANO
SE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD
MEDIANTE ACCESO Y MEJORAMIENTO AL ENTORNO
URBANO
FIN ESTRATÉGICO
(NO. DE IMPACTOS URBANOS AÑO
ACTUAL / NO DE IMPACTOS
URBANOS AÑO ANTERIOR)-1)*100)
(28/73)-1*100
EFICACIA ANUALDICTAMEN DE
IMPACTO URBANO 75 19 28
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
ENTORNO INMEDIATO LOGRA MEJORAMIENTO URBANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NO. DE INMUEBLES
CONSTRUIDOS 2017 / NO. INMUEBLES CONSTRUIDOS EN
2016)-1)*100)
EFICACIA ANUAL NÚMERO
INMUEBLES CONSTRUIDOS
75 19 28
PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS
DICTAMEN DE IMPACTO URBANO RECIBIDO
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(NO. DE PERSONAS ATENTIDAS /
NO.DICTÁMENES CON RESOLUCIÓN
POSITIVA)*100)(41/28)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS ATENDIDAS
75 19 41
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE VISITAS A LA PÁGINA
DIFUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(NO. DE VISITAS A LA PÁGINA WEB
AÑO ACTUAL / NO. DE VISITAS A LA
PÁGINA WEB AÑO ANTERIOR)-1*100)
EFICACIA ANUAL VISITAS A LA PÁGINA WEB
NO DISPONIBLE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOSIMPARTIDOS
CURSOS DE CAPACITACIÓNIMPARTIDOS COMPONENTE 3
ESTRATÉGICONO DE ASISTENTES
AÑO ACTUAL / NO DE ASISTENTES AÑO ANTERIOR)-1*100
EFICACIA ANUALPERSONAS
CAPACITADAS NO DISPONIBLE 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E014 DICTAMEN DE IMPACTO URBANO EN LA CDMX
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO QUE DETERMINA LOS
USOS DEL SUELO Y SU APROVECHAMIENTO, ENTREGADO.
SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.
FIN ESTRATÉGICO
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO
ENTREGADOS
EFICACIA ANUAL
ESTUDIOS QUE DETERMINAN LOS USOS DE SUELO Y
EL APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO RECIBIDO EN LAS DELEGACIONES.
N.D. --- ---
PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE ACCIONES A REALIZAR PARA EL CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS ESPECÍFICOS,
ENTREGADO.
SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.
FIN ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE
PLANES MAESTROS ENTREGADOS
EFICACIA ANUAL
PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE
ACCIONES A REALIZAR PARA EL
CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS
ESPECÍFICOS.
N.D. --- ---
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E015 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE DICTÁMENES TÉCNICOS
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS GESTIÓN
(NÚMERO DE DICTÁMENES ATENDIDOS/ NÚMERO DE DICTAMES
INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRALDICTÁMENES
TÉCNICOS 1806 442 552
PORCENTAJE CERTIFICADOS DE RESTAURACIÓN
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LA SECRETARÍA DE FINANZAS REALIZA LA
CONDONACIÓN CORRESPONDIENT
E
GESTIÓN
(NÚMERO DE CERTIFICADOS ATENDIDOS/ NÚMERO DE
CERTIFICADOS INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRAL CERTIFICADO DE RESTAURACIÓN
15 4 3
PORCENTAJE OPINIÓN TÉCNICA
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS GESTIÓN
(NÚMERO DE OPINIONES
ATENDIDAS/ NÚMERO DE OPINIONES
INGRESADAS) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRAL OPINIÓN TÉCNICA 602 161 180
PORCENTAJE REGISTRO DE INTERVENCIONES MENORES
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
LAS DELEGACIONES
EMITEN LICENCIAS GESTIÓN
(NÚMERO DE REGISTROS
ATENDIDOS/ NÚMERO DE REGISTROS
INGRESADOS ) 100
ESTRATÉGICOEFICACIA
TRIMESTRAL REGISTRO DE
INTERVENCIONES MENORES
937 197 285
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 PATRIMONIO CULTURAL URBANO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS
BENEFICIAR A MÁS USUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON MÁS
M2 DE ESPACIO PÚBLICO REHABILITADO.
FIN: CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y
DEVOLVER A LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LA
SEGURIDAD Y EL LIBRE ACCESO.
ESTRATÉGICO
(NO. DE M2 PLANEADOS PARA
RECUPERAR) X (NO. DE
HABITANTES POR M2 EN EL DISTRITO
FEDERAL) = USUARIOS
BENEFICIADOS
CALIDAD DE VIDA ANUAL M2/DENSIDAD90, 559
HABITANTES BENEFICIADOS
SIN DATO 415,819.30 HAB. BENEFICIADOS
EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA MEJORAR LA
IMAGEN URBANA
RECUPERAR Y REHABILIAR MÁS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
COMPONENTES: EJECUCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA,
PARA PROPICIAR LA RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
ESTRATÉGICO
(NO. DE PARQUES Y/O JARDINES)+ (NO. CALLES Y/O CAMELLONES Y/O CORREDORES) +
(NO. DE REMANENTES
VIALES) + (NO. DE PLAZAS Y/O
ALAMEDAS) = NO. DE ESPACIO PÚBLICOS
RECUPERADOS
CALIDAD DE VIDA ANUALNÚMERO DE PROYECTOS
1 ESPACIO RECUPERADO
1 ESPACIO RECUPERADO
0 ESPACIOS RECUPERADOS
ÍNDICE DE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD
DE MEXICO
DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA DEPENDENCIA, INFORMANDO A
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL TRABAJO PARA LA
RECUEPRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
ACTIVIDADES: 1) ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN Y PROYECTOS
EJECUTIVOS DE LOS ESPACIOS A
RECUPERAR.2) RECUPERACIÓN
Y/O REHABILITACIÓN
DE PARQUES, JARDINES,CAMELL
ONES, PLAZAS, CALLES,
CORREDORES, ALAMEDAS, ETC.
GESTIÓN
OBRAS REALIZADAS = HABITANTES
BENEFICIADOS = HABITANTES
ENTERADOS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS
CALIDAD DE VIDA ANUAL
90, 559 HABITANTES
INFORMADOS DE FORMA DIRECTA
SIN DATO
415,819.30 HAB. BENEFICIADOS = 415,819.30 HAB.
INFORMADOS DE FORMA DIRECTA
PROPÓSITO: LA RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS
CONTRIBUIRÁN A DISMINUIR LA
INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
COBERTURA DE VIVIENDA CONSTRUIDA, MEJORADA Y/O
REHABILITADA
ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE
BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO
ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA
ADECUADA Y DIGNA.
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR
SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE
EQUIDAD Y DESARROLLO
SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA
HABITACIONAL QUE GARANTICE
VIVIENDA ADECUADA Y
HABITABLE PARA TODOS.
GESTIÓN
100*FAMILIAS QUE HAN MEJORADO SU
VIVIENDA A TRAVÉS DE UN
CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE
REQUIEREN MEJORAR SU
VIVIENDA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 12,844 CRÉDITOS 3,852 CRÉDITOS 3,413 CRÉDITOS
POBLACIÓN BENEFICIADA DE CRÉDITO OTORGADO PARA
MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA
PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL
DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN
INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE
MANERA INDIVIDUAL,
OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES
CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE
PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA.
GESTIÓN
CRÉDITOS OTORGADOS AL
PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES
POR FAMILIA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA
PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CRÉDITO
PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CRÉDITO, A TRAVÉS DE LAS
SIGUIENTES MODALIDADES:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,
MANTENIMIENTO GENERAL,
VIVIENDA NUEVA PROGRESIVA,
OBRA EXTERNA, VIVIENDA
PRODUCTIVA, CONDOMINIO
FAMILIAR, AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PARA
ARRENDAMIENTO EN LOTE FAMILIAR
Y VIVIENDA CATALOGADA PATRIMONIAL.
GESTIÓN
100*FAMILIAS CON CRÉDITO
OTORGADO AL PERIODO/CRÉDITO
S DE MEJORAMIENTO
PROGRAMADOS AL PERIODO
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
1. PORCENTAJE DE CRÉDITOS EJERCIDOS PARA MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
3. PORCENTAJE DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL OTORGADAS
PARA SUSTENTABILIDAD
ACTIVIDADES:
1. EJERCICIO DEL CRÉDITO
2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (PROPIOS Y FISCALES).
3. OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE
BENEFICIO SOCIAL PARA
SUSTENTABILIDAD.
GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN
1. 100*FAMILIAS CON CRÉDITO EJERCIDO AL
PERIODO/CRÉDITOS APROBADOS AL
PERIODO
2. RECURSO EJERCIDO AL
PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL
PERIODO
3. 100*AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL
OTORGADAS AL PERIODO/AYUDAS
DE BENEFICIO SOCIAL
PROGRAMADAS AL PERIODO
1. EFICACIA
2. EFICACIA
3. EFICACIA
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
COBERTURA DE VIVIENDA
ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE
BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO
ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA
ADECUADA Y DIGNA.
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR
SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE
EQUIDAD Y DESARROLLO
SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA
HABITACIONAL QUE GARANTICE LA
VIVIENDA PARA TODOS.
GESTIÓN
100*FAMILIAS QUE ADQUIERON UNA
VIVIENDA A TRAVÉS DE UN
CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE
REQUIEREN UNA VIVIENDA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 3,350 CRÉDITOS 1,795 CRÉDITOS 1,794 CRÉDITOS
POBLACIÓN BENEFICIADA POR CREDITO OTORGADO
PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL
DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN
INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE
MANERA INDIVIDUAL,
OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES
CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE
PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA.
GESTIÓN
CRÉDITOS OTORGADOS AL
PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES
POR FAMILIA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CREDITO
PARA VIVIENDA
COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRAVES DE LAS
SIGUIENTES MODALIDADES:
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
TERMINADA, ADQUISICIÓN Y
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN
INMUEBLES CATALOGADOS Y
NO CATALOGADOS, VIVIENDA
PROGRESIVA Y ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA,
GESTIÓN
100*FAMILIAS CON CREDITO
OTORGADO AL PERIODO/CREDITÓ
S DE VIVIENDA PROGRAMADOS AL
PERIODO
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO
1. PORCENTAJE DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL OTORGADAS
2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN
CONJUNTO
ACTIVIDADES: 1. OTORGAR AYUDAS DE
BENEFICIO SOCIAL A SUJETOS DE CRÉDITO PARA
ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA.
2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA
EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE
VIVIENDA A FAMLIAS DE
ESCASOS RECURSOS
GESTIÓN
GESTIÓN
1. 100*AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL
OTORGADAS AL PERIODO/YUDAS
DE BENEFICIO SOCIAL
PROGRAMADAS AL PERIODO
2. RECURSO EJERCIDO AL
PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL
PERIODO
EFICACIA
EFICACIA
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
CRÉDITO
CRÉDITO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
COBERTURA DE VIVIENDA
ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE
BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO
ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA
ADECUADA Y DIGNA.
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR
SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE
EQUIDAD Y DESARROLLO
SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA
HABITACIONAL QUE GARANTICE LA
VIVIENDA PARA TODOS.
GESTIÓN
100*FAMILIAS QUE ADQUIERON UNA
VIVIENDA A TRAVÉS DE UN
CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE
REQUIEREN UNA VIVIENDA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 66 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS
POBLACIÓN BENEFICIADA POR CREDITO OTORGADO
PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL
DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN
INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE
MANERA INDIVIDUAL,
OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES
CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE
PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA.
GESTIÓN
CRÉDITOS OTORGADOS AL
PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES
POR FAMILIA
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CREDITO
PARA VIVIENDA
COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRAVES DE LAS
SIGUIENTES MODALIDADES:
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
TERMINADA, ADQUISICIÓN Y
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN
INMUEBLES CATALOGADOS Y
NO CATALOGADOS, VIVIENDA
PROGRESIVA Y ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA,
GESTIÓN
100*FAMILIAS CON CREDITO
OTORGADO AL PERIODO/CREDITÓ
S DE VIVIENDA PROGRAMADOS AL
PERIODO
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE
1. PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS
2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN
CONJUNTO
ACTIVIDADES: 1. OTORGAR CRÉDITOS A
SUJETOS PARA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA.
2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA
EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE
VIVIENDA A FAMLIAS DE
ESCASOS RECURSOS
GESTIÓN
GESTIÓN
1. 100*CRÉDITOS OTORGADOS AL
PERIODO/CRÉDITOS PROGRAMADOS
AL PERIODO
2. RECURSO EJERCIDO AL
PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL
PERIODO
EFICACIA
EFICACIA
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
CRÉDITO
CRÉDITO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS
MEDIR LA VARIACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A
SUBSIDIOS DE RECURSOS LOCALES Y/O FEDERALES DEL
PERIODO ACTUAL RESPECTO DE UN PERIODO ANTERIOR.
=>10% ESTRATÉGICO
((? TOTAL DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS AÑO
ACTUAL/? TOTAL DE EMPRESAS CON
ACCESO A SUBSIDIOS AÑO
ANTERIOR)-1)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE
REPORTA
PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA VALUACIÓN DE PROYECTOS
MEDIR EL GRADO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE
RECIBEN PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS.
1 GESTIÓN
(? TOTAL DE SOLICITUDES
EVALUADAS/? TOTAL DE
SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE
REPORTA
PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
APROBADOS
MEDIR EL NÚMERO DE PROYECTOS QUE TIENEN SEGUIMIENTO
RESPECTO DE LOS APROBADOS.1 GESTIÓN
(? TOTAL DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO/?
TOTAL DE PROYECTOS
APROBADOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE
REPORTA
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE EVENTOS DE VINCULACIÓN
CELEBRADOS
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN
CON LOS ACTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(?EVENTOS CELEBRADOS/
?EVENTOS PLANEADOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 20 10 13
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA
INFORMACIÓN ECONÓMICA RECIBIDA POR LAS Y LOS
INVERSIONISTASCOMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
((? CONSULTAS TRIMESTRALES
REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/ ?
CONSULTAS TRIMESTRALES
REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR) -
1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 50765 26054 29365
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA GENERADOS
PROCESAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(? INSTRUMENTOS GENERADOS/ ? INSTRUMENTOS
SOLICITADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9 4 4
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GENERADAS COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
((? PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO
ACTUAL/ ?PARTICIPANTES
EN LAS ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO ANTERIOR) -1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 250 0 63
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS
FIN: SUPERVISAR LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161
SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS
PROPÓSITO : DOCUMENTAR LAS NECESIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A FIN DE
GARANTIZAR SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS MERCADOS
PÚBLICOS.
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161
SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS
COMPONENTES: 1. LOCATARIOS DE MERCADOS
PÚBLICOS2. AUTORIDADES
DELEGACIONALES3. OTRAS AUTORIDADES (CFE,
PROTECCIÓN CIVIL, ETC.)
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161
SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS
ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE VISITAS
2. REALIZACIÓN DE VISITAS3. EMISIÓN DE REPORTES
4. EMISIÓN DE RECOMENDACIONES
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161
SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS
FIN: SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS SOBRE RUEDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202
SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS
PROPÓSITO : DOCUMENTAR LA OPERACIÓN DE LOS MERCADOS
SOBRE RUEDAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202
SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS
COMPONENTES: 1. OFERENTES DE MERCADOS
SOBRE RUEDAS2. OTRAS AUTORIDADES
(DELEGACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, ETC.)
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO
SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS
ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE VISITAS
2. REALIZACIÓN DE VISITAS3. EMISIÓN DE REPORTES
N/D
VISITAS DE SUPERVISIÓN
REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS
ANUAL
FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
FIN: CAPACITAR A COMERCIANTES DE LOS CANALES DE ABASTO
TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIAS QUE
COADYUVEN A SU SUPERACIÓN COMERCIAL.
N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
PROPÓSITO : DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES
COMERCIALES Y EMPRENDEDORAS EN COMERCIANTES DE LOS
CANALES TRADICIONALES DE ABASTO.
N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
COMPONENTES: 1. COMERCIANTES DE CANALES
TRADICIONALES DE ABASTO2. DIRECCIÓN GENERAL DE
ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN
3. OTRAS AUTORIDADES (DELEGACIÓN, INADEM,
INMUJERES, ETC.)
N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES
ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE CURSOS
2. REALIZACIÓN DE CURSOS3. EVALUACIÓN DE CURSOS
N/D
CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS ANUAL
CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA
(PROXY)
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO
(TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS/TOTAL DE MIPYMES DE LA
CDMX)*100
CUANTIFICAR LA COBERTURA DE
MIPYMES ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE MIPYMES ESTABLECIDAS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANUAL MIPYMES 0.00067 0 0
PORCENTAJE DE MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES
DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
EMPRESARIALES
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO
(TOTAL MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE
CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS EN LAS SESIONES DE
CAPACITACIÓN)*100
CUANTIFICAR EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LAS MIPYMES AL
RECIBIR CAPACITACIÓN.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.9434 1 1
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A
TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.1496 0 0
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL
DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A
TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.0422 0 0
PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL
DE MIPYMES ATENDIDAS)*100
CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A
TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.759 1 1
PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE
CAPACITACIÓN
LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN
(TOTAL DE MIPYMES
ATENDIDAS EN SESIONES DE
CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES
PROGRAMADAS)*100
CUANTIFICAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE MIPYMES QUE
FUERON BENEFICIADAS
CON RESPECTO DE LAS
PROGRAMADAS.
TRIMESTRAL MIPYMES 0.7808 1 1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES
PORCENTAJE DE MIPYMES ENCADENADAS (PROXY)
CUANTIFICAR EL IMPACTO QUE TIENE LA EXPO PYMES AL
VINCULAR A LAS EMPRESAS. ESTRATÉGICO
(TOTAL DE MIPYMES
ENCADENADAS/TOTAL DE MIPYMES
QUE ASISTIERON A LA EXPOPYME)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 66 0
PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYME
CUANTIFICAR EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN LA PLANEACIÓN DE
LA EXPO PYMES. GESTIÓN
(SUMATORIA DEL TIEMPO INVERTIDO
PARA LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
EXPOPYME/SUMATORIA DEL TIEMPO
PROGRAMADO)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 100 1
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A
TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE
CUENTA LA EXPO PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN/T
OTAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 19.27885487 0
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A
TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS CON LOS QUE CUENTA LA EXPO
PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS/TOTAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 24.30693966 0
PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES
VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A
TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES CON LOS QUE CUENTA LA EXPO
PYMES.
GESTIÓN
(TOTAL DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES/TOTAL DE ANUNCIOS)*100
RESULTADO ANUAL MIPYMES 56.41420547 1
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ASESORÍA TELEFÓNICA DISMINUIR LA PERDIDA DE PATRIMONIO
PROPOSITO GESTIÓN
(TOTAL DE ASESORÍAS
REALIZADAS VÍA TELEFÓNICA/
TOTAL DE ASESORÍAS
REALIZADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 5,149 (5149/8988)*100 =57.28%
ASESORÍA EN MÓDULO DISMINUIR LA PERDIDA DE INVERSIÓN
PROPOSITO GESTIÓN
(TOTAL DE ASESORÍAS
PRESENCIALES REALIZADAS/
TOTAL DE ASESORÍAS
REALIZADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 3,839 (3839/8988) * 100 = 42.71%
ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
CONFIANZA HACIA LAS AUTORIDADES
PROPOSITO ESTRATÉGICO
((TOTAL DE ASESORÍAS
RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/
TOTAL DE ASESORÍAS
RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL
AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2,007 (2007/1561)-1*100 = 28.57%
CAPACITACIÓNDISMINUIR EL CIERRE DEFINITIVO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE CURSOS
REALIZADOS / TOTAL DE CURSOS DETECTADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 28 (28/28)*100=100%
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
DISMINUIR LAS CLAUSURAS Y SUSPENSIONES PROPOSITO ESTRATÉGICO
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO
S MERCANTILES /CADA TRIMESTRE
EFICACIA TRIMESTRAL ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL 0 4,285 4,285
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F008 REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A
LA PEQUEÑA EMPRESA.FIN
FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E
INCENTIVAR A EMPRENDEDORES
Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN
HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
FINALIDAD DE FOMENTAR EL
BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CARÁCTER SOCIAL.
GESTIÓN
A= PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS A LA PEQUEÑA EMPRESA
B= NÚMERO DE CRÉDITOS
OTORGADOS A LA PEQUEÑA EMPRESAC= NÚMERO TOTAL
DE CRÉDITOS OTORGADOS.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=0%
A=(0/358)*100 491
A=0%
A=(0/154)*100
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A
LA MICRO EMPRESA.FIN
FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E
INCENTIVAR A EMPRENDEDORES
Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN
HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
FINALIDAD DE FOMENTAR EL
BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CARÁCTER SOCIAL.
GESTIÓN
A= PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS A LA MICRO EMPRESAB= NÚMERO DE
CRÉDITOS OTORGADOS A LA MICRO EMPRESA
C= NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=5.02%
A=(18/358)*100 491
A=2.59%
A=(4/154)*100
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DEL
FINANCIAMIENTO OTORGADO EN EL TRIMESTRE.
PROPÓSITO
PROPÓSITO: LOS EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑOS
Y MEDIANOS EMPRESARIOS ACCEDEN AL
FINANCIAMIENTO FORMAL Y A
SERVICIOS DE APOYO NO
FINANCIEROS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS NEGOCIOS.
GESTIÓN
A = A
A= EMPLEOS PRESERVADOS EN
EL TRIMESTRE, DEBIDO A LOS
CRÉDITOS OTORGADOS.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 290 491 A= 164
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON
RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
COMPONENTES
COMPONENTES: CRÉDITOS
OTORGADOS A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA.
GESTIÓN
A= VARIACIÓN PORCENTUAL DE
CRÉDITOS OTORGADOSB= CRÉDITOS
OTORGADOS EN EL TRIMESTRE
C= CRÉDITOS OTORGADOS EN EL
TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 76.98%
A=(358/465)*100 491
A= 43.01%
A=(154/358)*100
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDADES ACTIVIDADES:
OTORGAR MICRO CRÉDITOS.
GESTIÓN
A= PORCENTAJE DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN
EL PERIODOB= PRESUPUESTO EJERCIDO, EN EL
PERIODOC= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN
EL AÑO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=78.79%
A=($10,837,611.36/$13,754,027.00)*100
491
A=6.59%
A=($5,019,933.17/$76,127,330.00)*100
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CRÉDITOS OTORGADOS A LA
COMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES CON
RESPECTO LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE
FIN
FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E
INCENTIVAR A EMPRENDEDORES
Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN
HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
FINALIDAD DE FOMENTAR EL
BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE
CARÁCTER SOCIAL.
GESTIÓN
A= VARIACIÓN PORCENTUAL DE
CRÉDITOS OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓ
N EN LAS SIETE DELEGACIONES
RURALES
B= CRÉDITOS OTORGADOS EN EL
AÑO.
C= CRÉDITOS PROGRAMADOS EN
EL TRIMESTRE.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=42.85%
A=(6/14)*10025
A=8%
A=(2/25)*100
NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DE LOS
CRÉDITOS OTORGADOSPROPÓSITO
PROPÓSITO: LOS EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑOS
Y MEDIANOS EMPRESARIOS ACCEDEN AL
FINANCIAMIENTO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS NEGOCIOS
GESTIÓN
A = A
A= EMPLEOS PRESERVADOS, DEBIDO A LOS
CRÉDITOS OTORGADOS.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 3 25 A= 6
TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES.
COMPONENTES
COMPONENTES: CRÉDITOS
OTORGADOS A LOS PRODUCTORES RURALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
A= TOTAL DE CRÉDITOS
OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓ
N EN LAS SIETE DELEGACIONES
RURALES.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 6 25 A= 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓ
N EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES Y LA
PRODUCCIÓN EN LA ZONA
LACUSTRE DE XOCHIMILCO.
GESTIÓN
A= PORCENTAJE DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN
EL PERIODO
B= PRESUPUESTO EJERCIDO.
C= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN
EL AÑO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A= 11.4%
A=($312,536.44/$2,728,169.00
)*100
25
A= 1.51%
A=($96,617.60/$6,361,851.00)*100
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR DELEGACIÓN
FIN
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,
DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA
INTENSIDAD DE LA POBREZA,
GENERANDO UN ACCESO PARA LA GENERACIÓN DEL
AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
TOTAL DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR DELEGACIÓN, EN
EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
ÁLVARO OBREGÓN 375
AZCAPOTZALCO 167
BENITO JUÁREZ 86COYOACÁN 189CUAJIMALPA 156
CUAUHTÉMOC 156GUSTAVO A. MADERO 367
IZTACALCO 219IZTAPALAPA 482
MAGDALENA CONTRERAS 239MIGUEL HIDALGO
99MILPA ALTA 37TLÁHUAC 292TLALPAN 227VENUSTIANO
CARRANZA 109XOCHIMILCO 265
TOTAL: 3,465
5,060
ÁLVARO OBREGÓN 173
AZCAPOTZALCO 147
BENITO JUÁREZ 94COYOACÁN 137CUAJIMALPA 77
CUAUHTÉMOC 121GUSTAVO A. MADERO 268
IZTACALCO 177IZTAPALAPA 446
MAGDALENA CONTRERAS 147MIGUEL HIDALGO
138MILPA ALTA 67TLÁHUAC 348TLALPAN 193VENUSTIANO CARRANZA 79
XOCHIMILCO 227
TOTAL: 2,839
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR
DELEGACIÓNFIN
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,
DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA
INTENSIDAD DE LA POBREZA,
GENERANDO UN ACCESO PARA LA GENERACIÓN DEL
AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
TOTAL DE CRÉDITOS
OTORGADOS A MUJERES POR
DELEGACIÓN, EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
ÁLVARO OBREGÓN 234
AZCAPOTZALCO 114
BENITO JUÁREZ 58COYOACÁN 130CUAJIMALPA 98
CUAUHTÉMOC 103GUSTAVO A. MADERO 256
IZTACALCO 146IZTAPALAPA 324
MAGDALENA CONTRERAS 161
MIGUEL HIDALGO 64
MILPA ALTA 21TLÁHUAC 197TLALPAN 155VENUSTIANO CARRANZA 57
XOCHIMILCO 156
TOTAL 2,274
5,060
ÁLVARO OBREGÓN 116
AZCAPOTZALCO 100
BENITO JUÁREZ 65COYOACÁN 90CUAJIMALPA 48
CUAUHTÉMOC 79GUSTAVO A. MADERO 176
IZTACALCO 114IZTAPALAPA 294
MAGDALENA CONTRERAS 93
MIGUEL HIDALGO 94
MILPA ALTA 45TLÁHUAC 251TLALPAN 132VENUSTIANO
CARRANZA 48XOCHIMILCO 140
TOTAL 1,885
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS
RESPECTO AL TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS.
PROPÓSITO
PROPÓSITO: LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA
ACCEDER A LA OFERTA
CREDITICIA BRINDADA POR EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LAS
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, QUE CONSTITUYEN UN
GRUPO SOLIDARIO, AL RECIBIR EL
MICROCRÉDITO CONSOLIDAN SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
VALOR RELATIVO PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS DE
CUARTO NIVEL OTORGADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS
MICROCRÉDITOS OTORGADOS
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 8.3%
A=(288/3,465)*100 5,060
A= 6.69%
A=(190/2,839)*100
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS A MUJERES RESPECTO AL TOTAL DE
MICROCRÉDITOS OTORGADOS.
PROPÓSITO
PROPÓSITO: LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA
ACCEDER A LA OFERTA
CREDITICIA BRINDADA POR EL
GOBIERNO DEL CIUDAD DE
MÉXICO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, QUE CONSTITUYEN UN
GRUPO SOLIDARIO, AL RECIBIR EL
MICROCRÉDITO CONSOLIDAN SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
VALOR RELATIVO PORCENTUAL DE
LOS MICROCRÉDITOS
DE CUARTO NIVEL OTORGADOS A
MUJERES, RESPECTO AL TOTAL DE LOS
MICROCRÉDITOS OTORGADOS
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 5.8%
A=(201/3,465)*100 5,060
A= 4.9%
A=(140/2,839)*100
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A HOMBRES COMPONENTES
COMPONENTES: MICROCRÉDITOS
OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS A HOMBRES,
RESPECTO AL TOTAL DE
MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL
PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=34%
A=(1,192/3,465)*100 5,060
A=33.6%
A=(954/2,839)*100
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES COMPONENTES
COMPONENTES: MICROCRÉDITOS
OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
PORCENTAJE DE CRÉDITOS
OTORGADOS A MUJERES,
RESPECTO AL TOTAL DE
MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL
PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=66%
A=(1,191/3,465)*100 5,060
A=66.3%
A=(1,885/2.839)*100
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO COMPONENTES
COMPONENTES: MICROCRÉDITOS
OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.
GESTIÓN
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO, RESPECTO AL
TOTAL DE MICROCRÉDITOS
OTORGADOS EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=0.0%
A=(0/3,465)*100 5,060
A=0.0%
A=(0/2,839)*100
TOTAL DE GRUPOS SOLIDARIOS CAPACITADOS POR NIVEL DE
CRÉDITO, EN EL PERIODO.ACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE GRUPOS SOLIDARIOS
CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,
EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=ANIVEL I = 615NIVEL II = 230NIVEL III= 65NIVEL IV= 93NIVEL V= 14
TOTAL = 1,017
5,060
A=ANIVEL I = 544NIVEL II = 217NIVEL III= 94NIVEL IV= 67NIVEL V= 12
TOTAL = 934
NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS POR NIVEL DE
CRÉDITOACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE BENEFICIARIOS
CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,
EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=ANIVEL I = 767NIVEL II = 248NIVEL III= 68NIVEL IV= 87NIVEL V= 21
TOTAL = 1,191
5,060
A=ANIVEL I = 579NIVEL II = 218NIVEL III= 99NIVEL IV= 50
NIVEL V= 8 TOTAL = 954
NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS POR NIVEL DE
CRÉDITOACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE BENEFICIARIAS
CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,
EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=ANIVEL I = 1,367NIVEL II = 530NIVEL III= 151
NIVEL IV= 201NIVEL V= 25
TOTAL = 2,274
5,060
A=ANIVEL I = 1,147NIVEL II = 381NIVEL III= 192
NIVEL IV= 140NIVEL V= 25
TOTAL = 1,885
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR SECTOR
ACTIVIDADES ACTIVIDADES:
OTORGAR MICROCRÉDITOS.
GESTIÓN
TOTAL DE MICROCRÉDITOS
OTORGADOS POR SECTOR, EN EL
PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=A SECTOR I = 2,276SECTOR II = 1,168
SECTOR III= 21
TOTAL = 3,465
5,060
A=A SECTOR I = 1,890SECTOR II = 594SECTOR III= 341SECTOR IV= 14
TOTAL = 2,839
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR
SECTORACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR SECTOR, EN EL
PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=A SECTOR I = 1,534SECTOR II = 728SECTOR III= 12
TOTAL = 2,274
5,060
A=A SECTOR I = 1,284SECTOR II = 373SECTOR III= 221SECTOR IV= 7
TOTAL = 1,885
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR NIVEL DE
CRÉDITOACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE MICROCRÉDITOS
OTORGADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,
EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=ANIVEL I = 2,134NIVEL II = 778NIVEL III= 219
NIVEL IV= 288NIVEL V= 46
TOTAL = 3,465
5,060
A=ANIVEL I = 1,726NIVEL II = 599NIVEL III= 291NIVEL IV= 190NIVEL V= 33
TOTAL = 2,839
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR
NIVEL DE CRÉDITOACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR
NIVEL DE CRÉDITO, EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=ANIVEL I = 1,367NIVEL II = 530NIVEL III= 151
NIVEL IV= 201NIVEL V= 25
TOTAL = 2,274
5,060
A=ANIVEL I = 1,147NIVEL II = 381NIVEL III= 192
NIVEL IV= 140NIVEL V= 25
TOTAL = 1,885
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS Y
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
ACTIVIDADES ACTIVIDADES:
OTORGAR MICROCRÉDITOS.
GESTIÓN
TOTAL DE BENEFICIARIOS DE UN MICROCRÉDITO
QUE PARTICIPARON EN FERIAS Y EVENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES,
EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A=94 5,060 A=71
PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS RESPECTO A LOS
PROGRAMADOS EN EL PERIODOACTIVIDADES
ACTIVIDADES: OTORGAR
MICROCRÉDITOS. GESTIÓN
A= PORCENTAJE DE
MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL
PERIODO.
B= NÚMERO DE MICROCRÉDITOS
OTORGADOS EN EL PERIODO.
C= NÚMERO DE MICROCRÉDITOS
PROGRAMADOS EN EL PERIODO.
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=51.5%
A=(3,465/6,724)*100
5,060
A=56.1%
A=(2,839/5,060)*100
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, RESPECTO AL PROGRAMADO
ACTIVIDADES ACTIVIDADES:
OTORGAR MICROCRÉDITOS.
GESTIÓN
A= PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
EJERCIDO EN EL PERIODO
B= PRESUPESTO EJERCIDO EN EL
PERIODOC= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN
EL PERIODO
EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS
A=78.6%
A=($25,751,000.00/$32,760,977.00)*100
5,060
A=60.8%
A=($20,916,000.00/$34,393,099.00)*10
0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE TURISTAS QUE RECOMIENDAN VISITAR A LA
CDMX
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO
TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS
FIN ESTRATÉGICO
DONDE R ES LA
RECOMENDACIÓN, TR SON LOS
TURISTAS QUE RECOMIENDAN, TE SON LOS TURISTAS
ENTREVISTADOS
CALIDAD ANUALRECOMENDACIONE
S 0 NA 0
PORCENTAJE DE TURISTAS QUE DESEAN REGRESAR A LA CDMX
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO
TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS
FIN ESTRATÉGICO
DONDE RV ES LA RESPUESTA POSITIVA AL
DESEO DE REGRESAR DE
VISITA, TP SON LOS TURISTAS QUE
DESEAN REGRESAR, TE SON EL TOTAL DE LOS
TURISTAS ENTREVISTADOS
CALIDAD ANUAL INTENCIÓN DE
REGRESO 0 NA 0
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y DE
SITIOS DE INTERÉS
LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX ACCEDEN A LOS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y
SITIOS DE INTERÉS AÑO ACTUAL/ ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y
SITIOS DE INTERÉS AÑO ANTERIOR) -1)
X100
EFICACIA ANUAL ATRACTIVOS TURÍSTICOS
0 NA -
PORCENTAJE DE HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX CON
ACCESO GRATUITO A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
ACCESOS GRATUITOS A LAS ATRACCIONES RECIBIDOS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(VISITANTES Y HABITANTES CON
ACCESO GRATUITO / TOTAL DE
VISITANTES Y HABITANTES ) *100
CALIDAD SEMESTRAL PERSONAS 0 1 1
PROMEDIO DE CONSULTAS SEMANALES A LA WEB
INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX RECIBIDA COMPONENTES GESTIÓN
TOTAL DE CONSULTAS
CONTABILIZADAS A LA WEB/ 12
SEMANAS
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTAS EN
WEB 0 NA -
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS RECORRIDOS
TURÍSTICOS
RECORRIDOS TURÍSTICOS RECIBIDOS
COMPONENTES ESTRATÉGICO
BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A
LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS/
TOTAL DE RECORRIDOS
EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS 0 35 53
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSO A VISITAS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX
/ ∗100
/ ∗100
/ ∗100
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSO A VISITAS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ALIANZAS GESTIONADAS
GENERACIÓN DE ALIANZAS CON ATRACCIONES TURÍSTICAS ACTIVIDADES GESTIÓN
((ALIANZAS AÑO ACTUAL/
ALIANZAS AÑO ANTERIOR)-1)* 100
EFICIENCIA ANUAL ALIANZAS 0 NA -
PORCENTAJE DE VISITAS A LOS SITIOS WEB
DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN LA WEB
ACTIVIDADES GESTIÓN
(VISITAS REALIZADAS A LOS
SITIOS WEB / VISITAS
PROYECTADAS AL SITIO WEB) *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL VISITAS 0 NA -
PORCENTAJE DE INTERACCIONES EN REDES SOCIALES
DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN REDES SOCIALES
ACTIVIDADES GESTIÓN
(INTERACCIONES REALIZADAS EN
REDES SOCIALES/ INTERACCIONES
PROYECTADAS EN REDES SOCIALES )*
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL INTERACCIONES 0 NA -
PORCENTAJE DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REALIZADOS
PLANEACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE RECORRIDOS TURÍSTICOS
REALIZADOS/ RECORRIDOS TURÍSTICOS
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL RECORRIDOS TURÍSTICOS
0 1 1
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS
FIN ESTRATÉGICO R=(TR/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS EMITIDAS
ESTRATÉGICO RV=(TP/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
MEJORADOS
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS MEJORAN LAS
CONDICIONES DE LA OFERTA DE SUS PRODUCTOS
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PRODUCTOS TURÍSTICOS
MEJORADOS AÑO ACTUAL/PRODUCT
OS TURÍSTICOS MEJORADOS AÑO ANTERIOR)1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2 2 1
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE CANDIDATURAS REALIZADAS
PROPUESTAS DE CANDIDATURAS REALIZADAS A NAFIN
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(CANDIDATURAS PRESENTADAS
AÑO ACTUAL/CANDIDAT
URAS PRESENTADAS
AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 5 5 1
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS RECIBIDA COMPONENTE GESTIÓN
(PST CAPACITADOS AÑO
ACTUAL / PST CAPACITADOS AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PST SOLICITANTES
FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL PRELIT
ACTIVIDAD GESTIÓN
(PST SOLICITANTES AÑO
ACTUAL/PST SOLICITANTES AÑO ANTERIOR)-1(100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 5 5 1
PROMEDIO DE INSCRIPCIONES POR PRESTADORES DE SERVICIOS
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TURÍSTICO CDMX ACTIVIDAD GESTIÓN
INSCRIPCIONES/PR
ESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 - -
PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS
INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SER
CAPACITADOS ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(PRESTADORES DE SERVICIOS
CAPACITADOS/PRESTADORES DE
SERVICIOS INSCRITOS EN EL
PROCESO DE CAPACITACIÓN)*10
0
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE GARANTÍA
SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO DESTINO
TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL
INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DE EFECTO
INVERNADERO DE LA CDMX
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE LA CDMX 2016 MEDIO GESTIÓN
(NO ACTUALIZACIONES
REALIZADAS AL INVENTARIO DE
EMISIONES)/(TOTAL DE
ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)
CANTIDAD BIENAL INFORMEINVENTARIO
EMISIONES 2014
PROYECCIÓN FLOTA VEHICULAR
DE FUENTES MÓVILES DE LA
CDMXFACTORES DE
EMISIÓN
SE REALIZÓ PROYECCIÓN DE
FLOTA VEHICULAR.ESTIMACIÓN DE
FUENTES MÓVILES Y FUENTES DE
ÁREA
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN AL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE
MÉXICO 2011-2020
EVALUACIÓN AL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2011-2020
(PROAIRE)
MEDIO GESTIÓN
(NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS AL
PROAIRE)/(NÚMERO DE
EVALUACIONES PROGRAMADAS)
CANTIDAD ANUAL INFORME
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE AL
2017
INFORMES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO
INFORMES ELABORADOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 CALIDAD DEL AIRE
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
SUMINISTRO DE PLANTA
GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL CUANTITATIVO SUMA MENSUAL PLANTA MENSUAL PLANTA 118587 31,000 26924
MANTENIMIENTO DE PLANTA
GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL CUANTITATIVO DATO DE ÚLTIMO MES
PLANTA MENSUAL PLANTA 998608 906,000 943105
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E021 BOSQUES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
APOYO AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL
PRESTAR EL SERVICIO DE TERMINALES ELECTRÓNICAS PARA
REALIZAR EL MÉTODO DE PAGO DE MANERA INMEDIATA CON
TARJETAS BANCARIAS, BUSCANDO MODERNIZAR EL
PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN QUE APLICA EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS
CONTAMINANTES; ASÍ COMO PARA EL REGISTRO DE BASES DE DATOS
DE MANERA AUTOMÁTICA, IMPLICANDO LA POSIBILIDAD DE
COMPARTIR CON OTRAS DEPENDENCIAS LA INFORMACIÓN,
BUSCANDO TAMBIÉN QUÉ NO CONTINÚEN LOS TRAMITES
IRREGULARES QUE LLEVAN A CABO ALGUNOS CIUDADANOS Y A
TRAVÉS DEL BLOQUEO POR LA SANCIÓN AMBIENTAL SE VEAN
OBLIGADOS A REGULARIZAR SU UNIDAD.
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DERECHO A UN
AMBIENTE SANO Y CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
GESTIÓN
APOYO ALCANZADO
/APOYO PROGRAMADO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL APOYO 1 1 1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 P0 FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO "MODERNIZACIÓN EN PROCESO EN PROCESO DE SANCIÓN Y PAGO, PROGRAMA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES"
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE (PROXY/COMPUESTO)
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS
FIN: SE CONTRIBUYE A
MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,
ACCESIBLES Y SEGURAS.
GESTIÓN
(COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL AÑO ACTUAL /
COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL
AÑO ANTERIOR)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS
PROPÓSITO : LOS USUARIOS DE LA
RED VIAL PRIMARIA DISMINUYEN SUS
TIEMPOS DE TRASLADO.
GESTIÓN
((TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ACTUAL /
TIEMPOS DE TRASLADO DEL
AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES REHABILITADOS
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS
COMPONENTES: PUENTES
VEHICULARES REHABILITADOS
GESTIÓN
(TOTAL DE PUENTES
REHABILITADOS / TOTAL DE PUENTES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES DIAGNOSTICADOS
PARA MANTENIMIENTO
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.1. ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES
VEHICULARES
GESTIÓN
(PORCENTAJE DE PUENTES
VEHICULARES DIAGNOSTICADOS / TOTAL DE PUENTES
VEHICULARES PROGRAMADOS AL
PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES
VEHICULARES
CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS
ACTIVIDADES: 1.2. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN
DE PUENTES VEHICULARES.
GESTIÓN
(CANTIDAD DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LA SUPERVISIÓN / CANTIDAD DE
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROGRAMADAS AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO CONSTRUIDA.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
FIN: SE CONTRIBUYE A
AMPLIAR LA COBERTURA DE LA
RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO MEDIANTE ACCIONES DE
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.
GESTIÓN
((RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO CONSTRUIDA AÑO ACTUAL/RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDA AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
PROPÓSITO: LA POBLACIÓN
CUENTA CON MEJOR MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO.
GESTIÓN
((TOTAL DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS EN EL AÑO
ACTUAL/TOTAL DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 1: NUEVAS RUTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO
CONSTRUIDAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE CONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PROGRAMADOS A CONSTRUIR AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 1
1.40/1.13*100=124 AVANCE DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO CONSTRUIDO
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO AMPLIADA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 2: RUTAS EXISTENTES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
AMPLIADAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE AMPLIADA/KILÓMETROS DE LA RUTA DE TRANSPORTE PROGRAMADOS A
AMPLIAR AL PERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
REHABILITADA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
COMPONENTE 3: RUTAS EXISTENTES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
REHABILITADAS.
GESTIÓN
(KILÓMETROS DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
REHABILITADA/KILÓMETROS DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 1.1: EJECUCIÓN DEL PROYECTO(S) INTEGRAL(ES)
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
INTEGRAL/TRABAJOS PROGRAMADOS
AL PERIODO DEL PROYECTO
INTEGRAL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 5
7.58/5.22*100=145% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA
SUPERVISIÓN
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 1.2: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS
DE LA SUPERVISIÓN/TRA
BAJOS PROGRAMADOS AL
PERIODO DE LA SUPERVISIÓN)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 61
60.57/61.19*100=98.97% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
DE OBRA CIVIL
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.1: ELABORACIÓN DE
PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE LA OBRA CIVIL.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS
PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA CIVIL/TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO DEL
PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA CIVIL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
(PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
DE OBRA ELECTROMECÁNICA
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.2: ELABORACIÓN DE
PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE
LA OBRA ELECTROMECÁNIC
A.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS
PROYECTOS EJECUTIVOS DE
OBRA ELECTROMECÁNIC
A/TRABAJOS PROGRAMADOS AL
PERIODO DEL PROYECTO
EJECUTIVO DE OBRA
ELECTROMECÁNICA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.3: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE
LA RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO POR
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN
DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.4: CONSTRUCCIÓN DE
LA OBRA ELECTROMECÁNIC
A DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RUTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
ELECTROMECÁNICA DE LA
AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNIC
A DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.5: SUPERVISIÓN DE
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
LA OBRA CIVIL.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS
DE LA SUPERVISIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
CIVIL/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA SUPERVISIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
ELECTROMECÁNICA.
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.6: SUPERVISIÓN DE
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
LA OBRA ELECTROMECÁNIC
A.
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS
DE LA SUPERVISIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
ELECTROMECÁNICA/TRABAJOS
PROGRAMADOS PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA ELECTROMECÁNIC
A)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL DIAGNÓSTICO
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO FÍSICO
GESTIÓN
(CANTIDAD DE KILÓMETROS
REVISADOS/TOTAL DE KILÓMETROS DE
LA RUTA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE
TRANSPORTE PÚBLICO
ACTIVIDAD 3.2: EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE/TRABAJOS
PROGRAMADOS AL PERIODO DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0
PPS
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA
LÍNEA 3
FIN: FORTALECER LOS ESPACIOS E
INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE
LOS CARRILES CONFINADOS DE LA LÍNEA 3 DEL
TRANSPORTE DE METROBÚS
GESTIÓN
MONTO TOTAL DEL
CONTRATO/ANUALIDADES
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL
EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89
PPS
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA
LÍNEA 3
PROPÓSITO : DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE
INCREMENTE LA MOVILIDAD DE LA ZONA NORTE-SUR
GESTIÓN
MONTO TOTAL DEL
CONTRATO/ANUALIDADES
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL
EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO
PPS
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA
LÍNEA 3
COMPONENTES: CREACIÓN,
MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3
DEL METROBÚS
GESTIÓN
MONTO TOTAL DEL
CONTRATO/ANUALIDADES
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL
EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9
=321,848,888.89
PPS
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA
LÍNEA 3
ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
GESTIÓN
MONTO TOTAL DEL
CONTRATO/ANUALIDADES
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL
EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE
DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA
LÍNEA 3
ACTIVIDADES: 3.2. EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE
GESTIÓN
(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE /
TRABAJOS PROGRAMADOS AL
PERIODO DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE
TRANSPORTE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 66 66
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS
CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE SALUD CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE
FISICO PROGRAMADO)
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE
SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS
PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES
ESPACIOS DE SALUD
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE SALUD CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS DE SALUD
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS DE SALUD
REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE
FISICO PROGRAMADO)
PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE SALUD CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE
SALUD PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
8.41 % (PONDERACIÓN
DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)
( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE
FISICO PROGRAMADO)
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES
Y/O CLINICAS
ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE SALUD CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O
CLINICAS REALIZADOS /RECURSOS
PRESUPUESTADOS PARA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 1956183.95 -
( 1,956,183.95/6,430,814.59 )*100= 30.42%
RESPECTO AL IMPORTE
PROGRAMADO AL PERIODO.
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS
CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
( 0,46/0,46 )*100= 100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE
SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS
PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES
ESPACIOS DE SALUD
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS DE SALUD
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS DE SALUD
REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
( 0,46/0,46 )*100= 100%
PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(ESPACIOS DE SALUD
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE
SALUD PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD
LOMAS DE PADIERNA MAS
17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD SN.
NICOLAS SUR)
( 0,46/0,46 )*100= 100%
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES
Y/O CLINICAS
ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
COMPONENTE 2: ESPACIOS DE
SALUD REMODELADOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS
REALIZADOS /RECURSOS
PRESUPUESTADOS PARA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS
294,580.89 (SUMA DE $ 218,818.89 DELOMAS DE
PADIERNA MAS $75,762.00 DE SN.
NICOLAS SUR)
4,469,219.35 (SUMA DE $ 2,905,504.61
DELOMAS DE PADIERNA MAS
$1,563,714.74 DE SN. NICOLAS SUR)
(294,580.89/6,297,495.23 )*100= 4.67%
LAS Y LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS
SEGUROS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LOS MECANISMOS
DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD,
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE MÓDULO BRINDANDO UNA
RESPUESTA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES,
QUEJAS, DEMANDAS, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE
LOS LOCATARIOS Y COMPRADORES EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -
( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
ACCESO A UNA VIDA SEGURA
PROPÓSITO : LAS Y LOS VISITANTES Y LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CUENTAN
CON MAYOR SEGURIDAD AL PREVENIR EL DELITO,
GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y LA ESTANCIA SEGURA DE LOS MILES
DE CLIENTES Y USUARIOS QUE ACUDEN DIARIAMENTE A ESTE
CENTRO MERCANTIL.
COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((MODULOS AUTORIZADOS EN
EL AÑO ACTUAL/MODULOS
DE SEGURIDAD REALIZADOS)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -
( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
AMPLIAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMPONENTES: NUEVOS MODULOS DE VIGILANCIA
CONSTRUIDOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
( MODULOS DE SEGURIDAD
CONSTRUIDOS/ MODULOS DE SEGURIDAD
PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 -
( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO
PARA 2016)
INCREMENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA
ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) MODULO (S)
COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS MODULOS REALIZADOS /
RECURSOS PRESUPUESTADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS MODULOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - (75,762.00/5,200,000.00)*100= 5.13%
LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS
EDUCATIVOS
FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA
EDUCATIVA MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-
1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - 0
ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PROPÓSITO : LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON MÁS Y
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
((ESPACIOS EDUCATIVOS
AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/
ESPACIOS EDUCATIVOS
REALIZADOS)-1)*100
EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - 0
AMPLIAR LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR CONSTRUIDOS.
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
( ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PROGRAMADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 - 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD
INCREMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) PLANTEL (ES)
COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR CONSTRUIDOS
ESTRATÉGICO
(RECURSOS EJERCIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES REALIZADOS /
RECURSOS PRESUPUESTADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA.
SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL
AÑO ACTUAL/SERVICIOS
EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PUENTE 0 - 0
PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA CONCLUIDOS.
LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CON
INFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(TRABAJOS DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
CONCLUIDOS/TRABAJOS DE MEJORA
DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PROGRAMADOS)*10
0
EFICACIA ANUAL PUENTE 0 15 0
1. PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALES DIAGNOSTICADOS
RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA.
1. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE
PUENTES PEATONALES. ACTIVIDADES GESTIÓN
1. (TOTAL DE PUENTES
PEATONALES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DE PUENTES
PEATONALES REPORTADOS MEDIANTE LA
DEMANDA CIUDADANA)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PUENTE 56 40 40
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES
PEATONALES.
2. SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES
PEATONALES. GESTIÓN
2. (AVANCE FÍSICO DE LA
SUPERVISIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE PUENTES
PEATONALES/AVANCE PROGRAMADO
DE LA SUPERVISIÓN PARA
EL MANTENIMIENTO
DE PUENTES PEATONALES)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 0 - -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS EN COMPOSTA, RECICLAMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN
FIN: FORTALECER LAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, SU
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASÍ
COMO LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA E
INSTALACIONES DIVERSAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.CON VISIÓN METROPOLITANA,
AVANZAR EN LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN
DE NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ENCAMINADAS
HACIA EL MANEJO, VALORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS COMO FUENTE DE GENERACIÓN DE MATERIALES
COMPLEMENTARIOS, ASÍ COMO EN EL USO DE ENERGÍA ALTERNA.
FIN EFICACIA
(TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHADOS EN COMPOSTA,
RECICLADOS Y EN TRANSFORMACIÓN
EN EL AÑO ACTUAL/TONELADAS DE RESIDUOS
SOLIDOS APROVECHADOS EN COMPOSTA,
RECICLADOS Y EN TRANSFORMACIÓN
EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS
SÓLIDOS CONFINADOS
PROPÓSITO: LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL
MANTIENEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
PROPÓSITO EFICACIA
((TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS
CONFINADOS EN EL AÑO
ACTUAL/TONELADAS DE RESIDUOS
SOLIDOS CONFINADOS EN
EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00
RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS RECIBIDOS Y TRANSPORTADOS
COMPONENTES: 1.- RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS RECIBIDOS Y TRANSPORTADOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
TRANSPORTADOS/TONELADAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
TRANSPORTADOS PROGRAMADOS)*10
0
ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 97.9% 2,099,829.36 2,056,128.35
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS PROCESADOS
COMPONENTES: 2.-RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS
PROCESADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TONELADAS DE RESIDUOS
INORGÁNICOS PROCESADOS/TON
ELADAS DE RESIDUOS
INORGÁNICOS RECIBIDOS)*100
ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 68.3% 713,300.00 487,072.63
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS TRATADOS
COMPONENTES: 3.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS TRATADOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TONELADAS DE RESIDUOS
ORGÁNICOS TRATADOS/TONELADAS DE RESIDUOS
ORGÁNICOS RECIBIDOS)*100
ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 87.6% 296,061.00 259,413.00
RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES CONFINADOS
COMPONENTES: 4.-RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES
CONFINADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TONELADAS DE RESIDUOS
INORGÁNICOS CONFINADOS/TON
ELADAS DE RESIDUOS
INORGÁNICOS RECIBIDOS)*100
ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 90.0% 1,454,955.00 1,310,099.80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
ACTIVIDADES:1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA
LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA/IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PRESUPUESTADOS)
*100
PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA
LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
TRIMESTRAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
ACTIVIDADES: 1.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS
/IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PRESUPUESTADOS)
*100
PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA EL TRANSPORTE
DE RESIDUOS SÓLIDOS
TRIMESTRAL TONELADAS 59.5% 1,170,364,001.80 696,214,584.05
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE SELECCIÓN
ACTIVIDADES: 2.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
SELECCIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
SELECCIÓN/IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PRESUPUESTADOS
PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE SELECCIÓN)*100
PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
SELECCIÓN
TRIMESTRAL TONELADAS 53.7% 297,833,538.88 159,792,850.68
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COMPOSTA
ACTIVIDADES: 3.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
COMPOSTA ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
COMPOSTA/IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PRESUPUESTADOS
PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COMPOSTA)*100
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
COMPOSTA
TRIMESTRAL TONELADAS 55.2% 88,660,101.52 48,905,560.69
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES: 4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS/IMPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTADOS PARA LA
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS)*100
PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
TRIMESTRAL TONELADAS 57.4% 622,301,578.04 357,052,844.72
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
MANTENIMIENTO DE SITIOS CLAUSURADOS
ACTIVIDADES: 4.2 MANTENIMIENTO DE SITIOS
CLAUSURADOS ACTIVIDADES GESTIÓN
(IMPORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA
EL MANTENIMIENTO
DE SITIOS CLAUSURADOS/IMP
ORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PRESUPUESTADOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE SITIOS CLAUSURADOS)*10
0
PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS EJERCIDOS PARA
EL MANTENIMIENTO
DE SITIOS CLAUSURADOS
TRIMESTRAL TONELADAS 0.00 0.00 0.00
NOTA: LO QUE CORRESPONDE AL INDICADOR "MANTENIMIENTO DE SITIOS CLUSURADOS", LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUENTA CON LOSDATOS DE LA LÍNEA BASE, META PROGRAMADA Y ALCANZADA, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE CONSIDERADO DICHO INDICADOR PARA EL PRESENTE PERIODO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS DE LAS
VIALIDADES PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN
CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN
(PROXY)
FIN: SE CONTRIBUYE A MANTENER VIALIDADES COMODAS,
EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS.
FIN ESTRATÉGICO
((TOTAL DE VIALIDADES
PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN
CONDICIONES ADECUADAS DE
OPERACIÓN EN EL AÑO
ACTUAL/TOTAL DE VIALIDADES
PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN
CONDICIONES ADECUADAS DE
OPERACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PUNTOS DE LUZ EN SERVICIO.
(PROXY)
PROPÓSITO : AUTOMOVILISTAS Y PEATONES MEJORAN SU
VISIBILIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((TOTAL DE PUNTOS DE LUZ EN
SERVICIO EN EL AÑO
ACTUAL/TOTAL DE PUNTOS DE LUZ EN
SERVICIO EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 1: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADA (PPS)
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE SERVICIOS DE
RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL
PERÍODO)*100 (15,079/16,198*100)
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 93.09 16,198.00 15,079.00
PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO
LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO. (ILUMINAMOS TU
CIUDAD)
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADOS AL PERÍODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADA REALIZADO
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL
PERÍODO)*100 (25,317/20,940*100)
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 120.90 20,940.00 25,317.00
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS
ACTIVIDAD 1.1: ELABORACIÓN DE PROYECTOS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(TOTAL DE PROYECTOS
ELABORADOS/TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN LA RENOVACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD 1.2 CALENDARIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(GASTO EJERCIDO EN LA
RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO
EN LA RENOVACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO)*100 (73´466,666.66/73´
466,666.66*100)
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 100.00 146,933,333.32 146,933,333.32
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE
MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDAD 1.3: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE
MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVIDAD GESTIÓN
(GASTO EJERCIDO EN EL
SUMINISTROS DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS DE MANO,
MAQUINARIA Y EQUIPO/PRESUPUESTO APROBADO EN
EL SUMINISTROS DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS DE MANO,
MAQUINARIA Y EQUIPO)*100
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO
PORCENTAJE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN
MAL ESTADO
ACTIVIDAD 2.1: DETECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO /TOTAL DE
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS INSTALADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.2: CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO /PRESUPUESTO APROBADO EN
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO )*100
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS E MATERIALES, HERRAMIENTAS DE
MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONJUNTO LUMÍNICO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD 2.3: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE
MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONJUNTO LUMÍNICO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(GASTO EJERCIDO EN EL
SUMINISTROS E MATERIALES,
HERRAMIENTAS DE MANO,
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO
EN EL SUMINISTROS E MATERIALES,
HERRAMIENTAS DE MANO,
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO)*100
ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD PROGRAMADOS)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO
PORCENTAJE DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS
ACTIVIDAD 3.2: ELABORACIÓN DE PROYECCIÓN DIGITALIZADA DE LA
INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS
REALIZADAS/TOTAL DE
PROYECCIONES DIGITALIZADAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA SEMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00
NOTA: EN LO QUE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES INDICADORES: PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINAMOS TU CIUDAD); PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEPROYECTOS; PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO; PORCENTAJE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO; PORCENTAJE DEGASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO; PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS E MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARACONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO; PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PORCENTAJE DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS, LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO CUENTA CON LOS DATOS DE LA LÍNEA BASE, METAPROGRAMADA Y ALCANZADA, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE CONSIDERADOS DICHOS INDICADORES PARA EL PRESENTE PERIODO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE CARPETA DE RODAMIENTO REHABILITADA
CARPETA DE RODAMIENTO REHABILITADA
COMPONENTE GESTIÓN
(CARPETA DE RODAMIENTO
REHABILITADA/META DE CARPETA DE RODAMIENTO POR REHABILITAR) *100
( 1,139,619.13 M2/ 3,390,189.19 M2)
*100=33.62
EFICACIA TRIMESTRAL M2 33.62 3,390,189.19 1,139,619.13
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACION PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA FIN RESULTADOS
(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA
URBANA PRESTADOS EN EL
AÑO ACTUAL/ SERVICIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR )
*100
EFICACIA ANUAL METRO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE LOS TRABAJO DE MEJORA DE LA
LNFRAESTRUCTURA URBANA CONCLIUDOS
LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CON
INFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE
PROPÓSITO RESULTADOS
(TRABAJOS DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
CONCLUIDOS / TRABAJOS DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRAMADOS)*100
EFICACIA ANUAL METRO 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES LIMPIAS
LIMPIEZA INTEGRAL EN VIALIDADES
COMPONENTES RESULTADOS
(TOTAL DE METROS DE VIALIDADES ATENDIDAS /
TOTAL DE METROS DE VIALIDADES
PROGRAMADAS)* 100
(632,770,500/638,2
54,892)*100 = 100.87%
EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.87 632,770,500.00 638,254,892.00
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA
MANUAL EN VIALIDADESCALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA
MANUAL EN VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS
(AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN
DE LIMPIEZA MANUAL EN VIALIDADES
REALIZADAS/AVANCE PROGRAMADO
EN LA CALENDARIZACIÓN
DE LIMPIEZA MANUAL EN
VIALIDADES)*100 (1/1)*100= 100%
EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA
POR MEDIO MECÁNICO EN VIALIDADES
CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO EN
VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS
(AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO
EN VIALIDADES REALIZADAS/AVANCE PROGRAMADO
EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO
EN VIALIDADES)*100
(1/1)*100= 100%
EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN LA
LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIO MECÁNICO EN VIALIDADES
SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIO MECÁNICO
EN VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS
(AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA MANUAL Y POR
MEDIO MECÁNICO EN
VIALIDADES/AVANCE PROGRAMADO
DE LA SUPERVISIÓN EN
LA LIMPIEZA MANUAL Y POR
MEDIO MECÁNICO EN
VIALIDADES)*100
(1/1)*100= 100%
EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00
PORCENTAJE DE M2 DE ÁREAS VERDES ATENDIDO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS
VERDES COMPONENTES RESULTADOS
(TOTAL DE M2 DE ÁREAS VERDES
ATENDIDOS/TOTAL DE M2 DE ÁREAS
VERDES PROGRAMADOS)
*100 (7,673,526.58/
7,673,526.58)*100 =100 %
EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58
PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES DIAGNOSTICADAS RESPECTO A LA
DEMANDA CIUDADANA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
VERDES
ACTIVIDADES RESULTADOS
(TOTAL DE ÁREAS VERDES
DIAGNOSTICADAS/TOTAL DE ÁREAS
VERDES REPORTADAS POR
LA DEMANDA CIUDADANA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
VERDES
SUPERVISIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
ACTIVIDADES RESULTADOS
(AVANCE FÍSICO DE LA
SUPERVISIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
ÁREAS VERDES/AVANCE PROGRAMADO DE LA SUPERVISIÓN
EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
ÁREAS VERDES)*100
(1/1)*100= 100%
EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DE LOS
HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS
PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
FIN: ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE HOGARES QUE
DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) /
(PORCENTAJE DE HOGARES QUE
DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PERSONA
PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN
UNIFORMES
HAN DISMINUIDO LOS GASTOS EN UNIFORMES ESCOLARES DE LOS
HOGARES CON ALUMNOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA INSCRITOS EN
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN LA CDMX
PROPÓSITO: ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE HOGARES CON
DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA
QUE DISMINUYERON EL
GASTO EN UNIFORMES
ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR
ACTUAL) / (PORCENTAJE DE
HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA
QUE DISMINUYERON EL
GASTO EN UNIFORMES
ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR
ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PERSONA
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA
SE HAN ENTREGADO VALES PARA UNIFORMES A TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX
COMPONENTES: ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ALUMNOS QUE
HAN RECIBIDO EL VALE
ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA EN EL
PERIODO T-1/ TOTAL DE
ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA
QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)
EFICACIA SEMESTRAL PERSONA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Este apartado se podrá
requisitr una vez que inicien los depósitos a los vales electrónicos, toda vez que la información
proporcionada corresponde a los vales entregados y cada año
difiere la cantidad de vales entregados contra los
activados y dispersados
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS
DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOS
DERECHOHABIENTES ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE VALES
ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /
TOTAL DE DERECHOHABIENT
ES)*100
EFICACIA MENSUAL PERSONA
NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DE LOS
HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS
PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
FIN: ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE HOGARES QUE
DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) /
(PORCENTAJE DE HOGARES QUE
DISMINUYERON EL GASTO EN
EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PERSONA
PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN
ÚTILES
HAN DISMINUIDO LOS GASTOS EN ÚTILES ESCOLARES DE LOS HOGARES CON ALUMNOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA INSCRITOS EN
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN LA CDMX
PROPÓSITO: ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE HOGARES CON
DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA
QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR
ACTUAL) / (PORCENTAJE DE
HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA
QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR
ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PERSONA
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA
SE HAN ENTREGADO VALES PARA ÚTILES A TODOS LOS ALUMNOS
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
CDMX
COMPONENTES: ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ALUMNOS QUE
HAN RECIBIDO EL VALE
ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA EN EL
PERIODO T-1/ TOTAL DE
ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA
QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)
EFICACIA SEMESTRAL PERSONA
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
Este apartado se podrá
requisitr una vez que inicien los depósitos a los vales electrónicos, toda vez que la información
proporcionada corresponde a los vales entregados y cada año
difiere la cantidad de vales entregados contra los
activados y dispersados
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2018)
PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS
DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOS
DERECHOHABIENTES ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE VALES
ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /
TOTAL DE DERECHOHABIENT
ES)*100
EFICACIA MENSUAL PERSONA
NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS
ENTREGADAS
CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE ALIMENTOS
MEDIANTE LA ENTREGA DE COMIDAS EN FORMA SOSTENIDA Y
SOCIALMENTE ACEPTABLE
FIN: ESTRATÉGICO
(TOTAL DE RACIONES
ALIMENTICIAS ENTREGAS
EN EL AÑO/TOTAL DE
RACIONES ALIMENTICIAS
ENTREGADAS EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIONES 500 ((486/500)-1)*100=-97.2%
((486/500)-1)*100=-97.2%
VARIACIÓN PORCENTUAL DECOMEDORES INSTALADOS
LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES
TERRITORIALES DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA
CON ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN
PROPÓSITO: ESTRATÉGICO
(TOTAL DE COMEDORES
INSTALADOS EN EL AÑO
ACTUAL/TOTAL DECOMEDORES
INSTALADOS EN EL AÑO
ANTERIOR) -1) * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDORES 488 ((486/488)-1)*100= -0.41%
((486/488)-1)*100= -0.41%
PORCENTAJE DE USUARIOS QUEDECLARAN ESTAR SATISFECHOS
CONEL SERVICIO DE COMEDORES
COMUNITARIOS
COMEDOR COMUNITARIO INSTALADO
COMPONENTES: ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE USUARIOS
QUE MANIFIESTANSATISFACCIÓN EN
ELSERVICIO DECOMEDORES
COMUNITARIOS/TOTAL DE
ENCUESTADOS) * 100
CALIDAD ANUAL USUARIOS 0.93 (1117/1117)*100= 100%
(1117/1117)*100= 100%
PORCENTAJE DE PRODUCTOS NOPERECEDEROS EN COMEDORES
COMUNITARIOS
ENTREGA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA
ADQUISICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO
ACTIVIDADES: GESTIÓN
(TOTAL DECOMEDORES
COMUNITARIOSQUE RECIBIERON
RECURSOSFINANCIEROS/TOT
AL DECOMEDORES
COMUNITARIOSQUE CUMPLIERONREQUISITOS PARA
ESTÍMULO)*100
EFICIENCIA ANUAL COMEDORES 193 (331/340)*100= 97.35%
(331/340)*100= 97.35%
PROMEDIO DE INTEGRANTESDE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓNQUE ACUDIERON A TALLERES DE
CAPACITACIÓN
CALENDARIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
EN TEMAS DE NUTRICIÓN, CALIDAD DE VIDA E HIGIENE
ACTIVIDADES: GESTIÓN
(TOTAL DEASISTENTES ATALLERES DE
CAPACITACIÓN/TOTAL DE
CONVOCATORIASREALIZADAS)
EFICIENCIA ANUAL ASISTENTES 609 (1952/4)=488 (812/4)=203
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
NOTA: NO SE CUENTA CON FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES, TODA VEZ QUE ESTOS SON EN BASE A REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO A EVALUACIONES INTERNAS.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE RACIONES ALIMENTICIAS
ENTREGADAS
CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE ALIMENTOS
MEDIANTE LA ENTREGA DE COMIDA EN FORMA SOSTENIDA Y
SOCIALMENTE ACEPTABLE
FIN EFICACIA
(NÚMERO DE RACIONES
ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN T/ NÚMERO DE
RACIONES ALIMENTICIAS
ENTREGADAS EN T-1) -1) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIÓN
956,826 RACIONES
ENTREGADAS DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
((2438227/1750000
)-1)*100=139.3%
((2438227/1750000
)-1)*100=139.3%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE COMEDORES INSTALADOS
LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES
TERRITORIALES DE MEDIA ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA
CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN
PROPÓSITO EFICACIA
((NÚMERO DE COMEDORES
INSTALADOS EN T / NÚMERO DE COMEDORES
INSTALADOS T-1) 1) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL RACIÓN
55 COMEDORES
PÚBLICOS INSTALADOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
((55/55)-1)*100=0% ((53/55)-1)*100 =-3.64
TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTE ANTES DE LOS
COMEDORES PÚBLICOS
LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES
TERRITORIALES DE MEDIA ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA
CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN
EFICIENCIA
(NÚMERO DE DERECHOHABIENT
E S EN LOS COMEDORES
PÚBLICOS AL AÑO T / NÚMERO DE
DERECHOHABIENTE S EN LOS
COMEDORES PÚBLICOS AL AÑO
T -1) -1) * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL DERECHOHABIENTE
11,873 PERSONAS ATENDIDAS EN EL
PROGRAMA DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
((11,873/11,873)-1)*100=0%
((11,057/11,873)-1)*100=-6.87%
PORCENTAJE DE RACIONES ENTREGADAS
COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO
COMPONENTES EFICIENCIA
(NÚMERO DE RACIONES
ALIMENTICIAS ENTREGADAS /
NÚMERO DE RACIONES
ALIMENTICIAS PROGRAMADAS) *
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIÓN
875,005 RACIONES
PROGRAMADAS AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
(922,145 / 922,145 )*100=100%
(922,145 / 922,145 )*100=100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2018
AMPLIAR LA COBERTURA DE COMEDORES INSTALADOS
COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO. ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS
COMPONENTES EFICIENCIA
(NÚMERO DE COMEDORES
INSTALADOS EN AÑO T / NÚMERO DE COMEDORES INSTALADOS EN AÑO T-1) * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR
53 COMEDORES
PÚBLICOS INSTALADOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
((55/55)-1)*100=0% ((53/55)-1)*100 =-3.64
TASA DE VARIACIÓN DE ENTREGA DE RACIONES
COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO. ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS
COMPONENTES EFICIENCIA
((NÚMERO DE RACIONES
ALIMENTICIAS ENTREGADAS AL AÑO T / NÚMERO
DE RACIONES ALIMENTICIAS
ENTREGADAS AL AÑO T-1) -1) * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIÓN
922,145 RACIONES
PROGRAMADAS AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
((956,826 /956,826 )-1)*100=0%
(922,145 /956,826 )*100=-3.62%
TASA DE CONSOLIDACIÓN DE COMEDORES
CONSOLIDACIÓN N DE COMEDORES
ACTIVIDADES EFICIENCIA
(NÚMERO DE COMEDORES QUE TIENEN 3 O MÁS
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
/ TOTAL DE COMEDORES
INSTALADOS) *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR
47 COMEDORES CON MAS DE 3
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
(47 / 53) *100=88.67%
(47 / 53) *100=88.67%
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES S REALIZADAS
PROMOCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
PREPARACIÓN Y MANEJO ADECUADO DE ALIMENTOS
ACTIVIDADES EFICIENCIA
(NÚMERO CAPACITACIONES
IMPARTIDAS / NÚMERO DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS9) *
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR SIN DATO NO SE
PROGRAMARON A ESTE PERIODO
NO SE PROGRAMARON A
ESTE PERIODO
NOTA: RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES, NO SE CUENTAN CON FICHA TÉCNICA, SE CONSIDERAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DE METASFÍSICAS Y PRESUPUESTALES; ASIMISMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO AL AÑO ANTERIOR, CON ESTA BASE SE LLEVA A CABO LA MEDICIÓN Y EL ALCANCE QUE VAN TENIENDO LOS PROGRAMASRESPECTO A LAS CAPACITACIONES NO SE PROGRAMAN TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON RECURSO ASIGNADO PARA PROGRAMAR E IMPARTIRLAS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIN INDICADOR ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE HOGARES
ENCUESTADOS QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE SEGURIDAD/
NÚMERO TOTAL DE HOGARES
ENCUESTADOS)*100
EFICACIA
SEXENAL (ÚLTIMA ENCUESTA SE REALIZO EN EL
AÑO 2012)
PORCENTAJE DE HOGARES EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA
374 HOGARES ENCUESTADOS
QUE SE ENCUENTRAN EN
ESTADO DE SEGURIDAD
N/ANOTA 1
N/ANOTA 1
SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DERECHOHABIENTES DEL
PROGRAMA
SE CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA
PENSIÓN ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPÓSITO INDICADOR ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES
ENCUESTADOS QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE
SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA/
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
ENCUESTADOS)*100
EFICACIA ANUAL
PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES EN SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA
2665 ADULTOS MAYORES
ENCUESTADOS QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
N/A
(2665/3646)*100=7
3.1%NOTA 2
PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN ALIMENTARIA
PENSIÓN ALIMENTARIA NO CONTRIBUTIVA
COMPONENTE INDICADOR ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES
DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN
ALIMENTARIA/META FÍSICA ANUAL DE DERECHOHABIENT
ES)*100
EFICACIA TRIMESTRAL
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE
META525000
(525,000/525,000)*
100=100.0%
(525,000/525,000)*
100=100.0%
PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE
MANIFIESTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO
ATENCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA
PENSIÓN ALIMENTARIA 1.-ACTIVIDADES
INDICADOR DE GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES QUE MANIFIESTAN
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO/ EL NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
ENCUESTADOS)*100
CALIDAD ANUALPORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
3540 PERSONAS QUE MANIFIESTAN SATISFACCIÓN POR
EL SERVICIO EN 2016
NOTA 3
(3,646/3,646)*100=1
00.0%
(3,540/3,646)*100=
97.1%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2018
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA A PARTIR DE SU
INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES
ENTREGA DE LA TARJETA DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA
2.-ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
(SUMA DE TIEMPOS DE ENTREGA DE
LAS TARJETAS DE LA PENSIÓN
ALIMENTARIA/NÚMERO TOTAL DE
TARJETAS DE LA PENSIÓN
ALIMENTARIA ENTREGADAS)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO N/A N/A (123169/4830)=25.5NOTA 4
PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS
VISITAS DOMICILIARIAS DE
SEGUIMIENTO 3.-ACTIVIDADES INDICADOR DE
GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE VISITAS
DOMICILIARIAS REALIZADAS/NÚME
RO DE VISITAS DOMICILIARIAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL
PORCENTAJE DE VISITAS
DOMICILIARIAS REALIZADAS
524,911 VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN
2017 EN EL MISMO PERIODO NOTA 5
´(264,683/524,911)=
54.4%
´(264,683/316,184)*1
00=84 %
NOTA 3: 3540 ES EL NÚMERO QUE CORRESPONDE AL "TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA TARJETA ",CON DATOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE ADULTOS MAYORES 2016-2017 ,ÚLTIMA ENCUESTA REALIZADA POR LA DGIAAM
NOTA 4: EL INDICADOR DE SUMA DE TIEMPOS DE ENTREGA DE TARJETAS NO REPORTA NINGÚN CAMBIO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA SERIE DE SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE COMO EL PROCESO DECAMPAÑA QUE REDUJO LA ENTREGA DE TARJETAS, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN ESTA INSTITUCIÓN, FACTORES QUE EN CONJUNTO NO PERMITIERON REALIZAR LOS PROCESOSCOTIDIANOS CON EL DESARROLLO NORMAL.
NOTA 5: EN RELACIÓN AL PORCENTAJE ALCANZADO EN VISITAS DOMICILIARIAS SE INFORMA QUE DEBIDO A LA SERIE DE SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE COM EL PROCESO DE CAMPAÑA QUE REDUJO LA ENTREGA DETARJETAS, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN ESTA INSTITUCIÓN, FACTORES QUE EN CONJUNTO NO PERMITIERON REALIZAR LOS PROCESOS COTIDIANOS CON LA NORMALIDAD DESIEMPRE.
NOTA 1: N/A LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SE REALIZA CADA SEIS AÑOS.
NOTA 2: 2665 ES EL NÚMERO QUE CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON DATOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE ADULTOS MAYORES 2016-2017, ÚLTIMA ENCUESTAREALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA CDMX (DGIAAM).
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE INTEGRACIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO.
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
INTEGRANTES DE LAS POBLACIÓN ES CALLEJERAS
FIN EFICACIA
((NÚMERO DE INTEGRACIONES
SOCIALES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T / NÚMERO DE
INTEGRACIONES SOCIALES
REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T-1)-1) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL TASA DE VARIACIÓN
166 INTEGRACIONES
REALIZADAS DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
((166/166)-1) *100=0%
(99/166)-1 *100=-40.36%
.PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A
PERSONAS SOLICITANTES.
LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS
CUENTAN CON SERVICIOS SOCIALES.
PROPÓSITO EFICACIA
(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS /NÚMERO PERSONAS
SOLICITANTES) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA
5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA
UNA CON UNA SOLICITUD
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2018
(5,879 / 5,879) *100 (5,879 / 5,879) *100
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS
POBLACIONES CALLEJERAS CANALIZADAS A CAIS, DIFCDMX, IAPA, SEDESA, MP, OSC, IAP, ONG
ENTRE OTRAS.
CANALIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS A LAS
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE
CONTRIBUIRÁN A SU PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
COMPONENTE EFICACIA
((NÚMERO DE CANALIZACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T / NÚMERO DE
CANALIZACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T-1)-1) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL TASA DE VARIACIÓN
504 CANALIZACIONES
REALIZADAS DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(504/504)*100=0% (405/504)*100=-19.64
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE INTEGRACIONES FAMILIARES Y/O A LUGAR DE
ORIGEN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O A LUGAR DE ORIGEN DE LAS
PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIÓN ES CALLEJERAS
COMPONENTE EFICACIA
((NÚMERO DE INTEGRACIONES
FAMILIARES Y/O A LUGAR DE ORIGEN REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T / NÚMERO DE
INTEGRACIONES FAMILIARES Y/O A LUGAR DE ORIGEN REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN
EL AÑO T-1)-1) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL INTEGRACIÓN
166 INTEGRACIONES
REALIZADAS DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(166166)-1 )*100=0% (99/166)-1 )*100=-40.37
PROMEDIO DE APOYO DE ALBERGUE DE PERNOCTA
OTORGADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
APOYO DE ALBERGUE DE PERNOCTA OTORGADO ACTIVIDADES EFICACIA
NÚMERO DE APOYOS DE PERNOCTA
OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE
PERSONAS ATENDIDAS EN EL
AÑO
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA
9,522 APOYOS DE PERNOCTA
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMIESTRE 2018
(9,522 / 9,522) * 100=100%
(9,522 / 9,522) * 100=100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROMEDIO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS EN
EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE COMEDORES
PÚBLICOS
APOYO PARA ALIMENTACIÓN BRINDADO ACTIVIDADES EFICACIA
NÚMERO DE APOYOS
ALIMENTARIOS OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE
PERSONAS ATENDIDAS EN EL
AÑO.
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO
38,037 APOYOS ALIMENTARIOS
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMIESTRE 2018
38,037/5,879 *100=646.99%
38,037/5,879 *100=646.99%
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A
PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN
TRAMITAR EL DOCUMENTO O DE IDENTIDAD A LOS INTEGRANTES
DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS EN COORDINACIÓN
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
ACTIVIDADES EFICACIA
(NÚMERO DE PERSONAS
CANALIZADAS PARA TRÁMITE DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD / NÚMERO
PERSONAS PROGRAMADAS
PARA SU ATENCIÓN) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA SIN DATO NO SE PROGRAMÓ
META A ESTE INDICADOR
NO SE PROGRAMARON A
ESTE PERIODO
NOTA: NO SE PROGRAMAS NUMERO DE CANALIZACIONES TODA VEZ QUE DEPENDE DE LA NECESIDAD ESPECIFICA DE UNA PERSONA.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PROMEDIO DE APOYO DE SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL
OTORGADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
APOYO DE SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL OTORGADOS (BAÑO Y
ROPA) ACTIVIDADES EFICACIA
NÚMERO DE SERVICIOS DE
HIGIENE PERSONAL OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE
PERSONAS ATENDIDAS EN EL
AÑO
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO
6,184 SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL OTORGADOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
6,184/5,879 * 100=105.18%
6,184/5,879 * 100=105.18%
PROMEDIO DE SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS EN EL CENTRO DE
SERVICIOS SOCIALES
CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADAS ACTIVIDADES EFICACIA
NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS
OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE
PERSONAS ATENDIDAS EN EL
AÑO
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 209 SERVICIOS
MEDICOS (369 /5,879) *
100=0.6% (369 /5,879) *
100=0.6%
PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS EN RELACIÓN A RECORRIDOS PROGRAMADOS
IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS
ACTIVIDADES EFICACIA
(NÚMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS / NÚMERO DE RECORRIDOS
PROGRAMADOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
LOS RECORRIDOS NO SON
PROGRAMADOS EN FUNCION DE UNA CUANTIFICACIÓN
SE REALIZAN CONFORME LA OPERATIVIDAD
(459 /459) * 100=100%
(459 /459) * 100=100%
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A
PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LOS INTEGRANTE S DE
LAS POBLACIONES CALLEJERAS ACTIVIDADES EFICACIA
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS / NÚMERO
PERSONAS PROGRAMADAS
PARA SU ATENCIÓN) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA
UNA CON UNA SOLICITUD
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2018
(5,879/ 5,879) *100=100%
(5,879/ 5,879) *100=100%
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A
PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS
EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA
CORRESPONDIENTE
ACTIVIDADES EFICACIA
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS / NÚMERO
PERSONAS PROGRAMADAS
PARA SU ATENCIÓN) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA
UNA CON UNA SOLICITUD
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE 2018
(5,879/ 5,879) *100=100%
(5,879/ 5,879) *100=100%
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A
PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE
JORNADAS DE HIGIENE EN LOS PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS Y/O DELEGACIONES POLÍTICAS
ACTIVIDADES EFICACIA
( JORNADAS DE HIGIENE / NÚMERO DE JORNADAS DE
HIGIENE PROGRAMADAS
PARA SU ATENCIÓN) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
49 JORNADAS DE HIGIENE DURANTE
EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
(49 / 49) *100=100%
(49 / 49) *100=100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS APOYOS Y SERVICIOS
BRINDADOS A LOS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES
CALLEJERAS
SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES CALIDAD
(NÚMERO DE ENCUESTAS CON
RESULTADO APROBATORIO /
TOTAL DE ENCUESTAS
REALIZADAS) * 100
CALIDAD ANUAL ENCUESTA SIN DATO NO SE PROGRAMÓ
META A ESTE INDICADOR
NO SE PROGRAMARON A
ESTE PERIODO
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES ATENDIDAS ACTIVIDADES EFICACIA
(NÚMERO DE SOLICITUDES QUE
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA
SU ATENCIÓN / TOTAL DE
SOLICITUDES ATENDIDAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUD 667 SOLICITUDES (667 / 667) *100=
100% (667 / 667) *100=
100%
NOTA: PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES, SE CONSIDERAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES; ASIMISMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ELEJERCICIO AL AÑO ANTERIOR, CON ESTA BASE SE LLEVA A CABO LA MEDICIÓN Y EL ALCANCE QUE VAN TENIENDO LOS PROGRAMAS, POR LO QUE NO SE CUENTA CON FICHA TÉCNICAASIMISMO, NO SE PROGRAMAN ENCUESTAS TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON RECURSO ASIGNADO PARA PROGRAMAR E IMPARTIRLAS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
INDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE
MÉXICO POR DECIL DE INGRESO
SE CONTRIBUYE A MANTENER EL NIVEL DE INGRESO DE LA
POBLACIÓN DE 18 A 67 AÑOS ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
FIN ESTRATEGICO
INDICE DE DISTRIBUCIÓN
(CONEVAL) DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO
POR DECIL DE INGRESO
EFICACIA BIANUAL PERSONA N/A¹ N/A¹ N/A¹
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AHORRO FAMILIAR
LA POBLACIÓN DE 18 A 67 AÑOS RECIBE SERVICIOS, BENEFICIOS Y
DESCUENTOS PARA EL APOYO DELGASTO FAMILIAR
PROPÓSITO ESTRATEGICO
((AHORRO FAMILIAR DEL AÑO ACTUAL/AHORRO
FAMILIAR AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA S/D² S/D² S/D²
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON LA TARJETA
TARJETA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS ENTREGADA
COMPONENTES ESTRATEGICO
(TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS/ POBLA-CIÓN
OBJETIVO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 10204 S/D² (3,126,475)/
3,000,000)*100=104.2%
PORCENTAJE DE ENTREGA CON EL MÉTODO ENTREGA INMEDIATA
AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PROGRAMA (PRE REGISTRO, CITA
Y ENTREGA INMEDIATA), ATENCIÓN TELEFÓNICA,
ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE TARJETAS
ENTREGADAS DE MANERA
INMEDIATA*100)
EFICIENCIA ANUAL PERSONA 10204 S/D² (3,126,475)/
3,000,000)*100=104.2%
NOTA 2: EL CÁLCULO DEL AHORRO FAMILIAR SOLO LO EFECTÚA EL PROVEEDOR, QUIEN ES EL QUE POSEE LA INFORMACIÓN PARA TAL EFECTO
NOTA 3: EN RELACIÓN AL INDICADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES, LA AFILIACIÓN AL PROGRAMA BAJO LA MODALIDAD DE PRE REGISTRO, CITA, Y ATENCIÓN TELEFÓNICA YA NO SE LLEVA A CABO A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO, POR LOQUE NO SE DESGLOSAN ESOS INDICADORES
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL
NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO
NOTA 1: A LA FECHA EL CONEVAL NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CORRESPONDIENTE AL INDICE DE DISTRIBUCIÓN 2016
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE PROYECTOS
PRESENTADOS
RESCATAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS BARRIOS, COLONIAS Y
PUEBLOS DE LA CDMX, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO QUE GENEREN UN
PROCESO CIUDADANO PARTICIPATIVO, INTEGRAL,
INCLUYENTE, SOSTENIDO Y CON EQUIDAD DE GÉNERO
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PROYECTOS
APROBADOS) / (NÚMERO
DE PROYECTOSPROGRAMADOS
PARA ELEJERCICIO
FISCAL)*100
EFICIENCIA ANUAL APOYO
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESPACIOS
PÚBLICOS RESCATADOS EN LAS UT DE MUY ALTA Y ALTA
MARGINACIÓN.
LOS HABITANTES DE UNIDADES TERRITORIALES DE MUY BAJO Y BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO
SOCIAL MEJORARON SU PERCEPCIÓN DEL ENTORNO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS
RESCATADOS EN EL PERIODO
T)/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS
RESCATADOS EN EL PERIODO T-1)
EFICACIA ANUAL APOYO
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE APOYOS ECONÓMICOS
ENTREGADOS
SE FINANCIARON LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ
TÉCNICO MIXTO COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
APROBADOS POR EL
COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL
DEPROYECTOS
FINANCIADOS)*100
EFICIENCIA ANUAL APOYO
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROMOVENTES QUE
PARTICIPARON EN TALLERES
TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTALDE PROMOVENTES
QUEREGISTRARON PROYECTOS DEMEJORAMIENTO
BARRIALY COMUNITARIO) /
(TOTAL DEPROMOVENTES
QUEPARTICIPARON EN
LOSTALLERES PARA LAELABORACIÓN DE
PROYECTOS DEMEJORAMIENTO
BARRIALY COMUNITARIO)*
100
EFICIENCIA ANUAL TALLER
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO BARRIAL
No se programaron metas en el periodo
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO BARRIAL
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASAMBLEAS REALIZADAS
ASAMBLEAS VECINALES ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
APROBADOS POR EL
COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL
DEASAMBLEAS VECINALES
REALIZADAS EN ELPERIODO)*100
EFICIENCIA ANUAL ASAMBLEA
TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN
Y SUPERVISIÓN CAPACITADOS
CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y
SUPERVISIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE COMITÉS DE
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTOS / TOTAL
DE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y
SUPERVISIÓN CAPACITADOS)*100
EFICACIA ANUAL COMITÉ
NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.
CONTRIBUIR A LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL ATENUANDO
LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD EN LA CDMX.
FIN ESTRÁTEGICO
(NÚMERO DE ACCIONES
REALIZADAS EN EL PERIODO A FAVOR DE LAS PERSONAS
JÓVENES QUE CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN Y
EQUIDAD/NÚMERO DE ACCIONES
PROGRAMADAS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 12 A 29
AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES TERRITORIALES CON BAJO O MUY
BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO 2018,
RESPECTO AL TOTAL DE JÓVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN EL PROGRAMA EN EL
AÑO 2018.
9,024 PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 12 A 29
AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES TERRITORIALES CON BAJO O MUY
BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO, ADQUIEREN HERRAMIENTAS
PSICOSOCIALES PARA CONFRONTAR SITUACIONES DE
VULNERABILIDAD.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES
PROGRAMADAS PARA SER
ATENDIDAS POR EL PROGRAMA/NÚMERO DE PERSONAS
JÓVENES QUE CONCLUYERON
LAS CAPACITACIONES)*
100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJEHASTA 9,024 PERSONAS
JÓVENES POR MES9, 024
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
PORCENTAJE DE CARAVANAS REALIZADAS.
1.-CARAVANAS CULTURALES PARA DESARROLLAR HABILIDADES
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS,
HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO, SALUD Y PSICOSOCIAL.
COMPONENTES GESTIÓN
(CARAVANAS CULTURALES
REALIZADAS EN EL PERIODO 2018/40
CARAVANAS CULTURALES
PROGRAMAS AL AÑO)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE40
CAPACITACIONES
HASTA 5 CAPACITACIONES
POR MES57.5
PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN
PARA EL EMPLEO.
2.- CONVENIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO..
COMPONENTES GESTIÓN
(TOTAL DE CONVENIOS
EJECUTADOS EN EL AÑO 2018 /TOTAL
DE CONVENIOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO
2018)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
HASTA 20 CONVENIOS CON
DIVERSAS INSTITUCIONES .
HASTA 20 CONVENIOS 25
PORCENTAJE DE TARJETA DE ACCESO GRATUITO AL SISTEMA DE
MOVILIDAD 1, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y SERVICIO DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. CON RESPECTO A LAS
PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018.
3.- TARJETA DE ACCESO GRATUITO A EL SERVICIO DE
MOVILIDAD 1, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y SERVICIO DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE TARJETAS
ENTREGADAS EN EL PERIODO
2018/NÚMERO DE TARJETAS
PROGRAMADAS PARA ENTREGAR EN EL PERIODO
2018)*100.
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE9,024 PERSONAS
JÓVENES POR MES 9,024 84
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO.
1.- CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2018/NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN PROGRAMADAS EL
AÑO 2018)*100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE CONVENIOS GESTIONADOS EN
EL AÑO 2018.
2.- VINCULARA AL INSTITUTO CON OTRAS DEPENDENCIAS U
ORGANIZACIONES. ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE DE CONVENIOS
REALIZADOS EN EL AÑO 2018/NÚMERO DE DE CONVENIOS GESTIONADOS EL
AÑO 2018)*100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
HASTA 20 CONVENIOS CON
DIVERSAS INSTITUCIONES .
20
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
PORCENTAJE DE CREDENCIALES PRODUCIDAS RESPECTO AL NÚMERO DE CREDENCIALES
ENTREGADAS.
3.- PRODUCCIÓN DE CREDENCIALES. ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE CREDENCIALES
ENTREGADAS EN EL AÑO
2018/NÚMERO DE CREDENCIALES
PRODUCIDAS EN EL AÑO 2018)*100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJEHASTA 9,024 PERSONAS
JÓVENES POR MES9,024
AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL
PERIODO NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
CONTRIBUYAN AL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA EN LA CDMX.
FIN ESTRATÉGICO
NÚMERO DE ACCIONES
REALIZADAS EN EL PERIODO EN
FAVOR DE LAS PERSONAS
JÓVENES QUE CONTRIBUYAN A
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
FOMENTANDO LA INCLUSIÓN Y LA
EQUIDAD.
EFICACIA. ANUAL PORCENTAJE.
ESTUDIOS CENSALES DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (INE).
50 50%
PORCENTAJE DE PERSONAS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE LA
CDMX VALIDADOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO 2018,
RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS JÓVENES INSCRITAS
EN EL AÑO 2018.
PORCENTAJE DE PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE 12 A 29 AÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTARON SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES
VALIDADAS POR EL PROGRAMA EN EL
AÑO 2018/NÚMERO DE JÓVENES
INSCRITOS DE 12 A 29 AÑOS)*100.
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS, INFORMES DE OPERACIÓN.
100% 25%
PORCENTAJE DE CURSOS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
EN EL AÑO 2018.
CURSOS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA. COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE CURSOS DE
PARTICIPACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA IMPARTIDOS EN EL
PERIODO 2018/NÚMERO DE
CURSOS QUE FUERON
PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE
EN EL PERIODO 2018)*100.
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA
100% 50%
PORCENTAJE DE BECAS Y APOYOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA
RESPECTO A LAS BECAS Y APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN EL AÑO 2018.
BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS. COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS
ENTREGADOS POR EL PROGRAMA EN
EL PERIODO 2018/NÚMERO DE
APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN EL
PERIODO 2018) *100.
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA.
100% 50%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS A JÓVENES QUE COLABORAN CON ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS A JÓVENES QUE COLABORAN CON ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
PROMEDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A LAS
PERSONAS JÓVENES ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS. COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
JÓVENES ASISTENTES/
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES
REALIZADAS)*100
EFICIENCIA. ANUAL PROMEDIO.
INFORMES TRIMESTRALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA.
50 45
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS
MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES
VALIDADAS EN EL PROGRAMA EN EL AÑO T/ NÚMERO
DE PERSONAS REGISTRADAS EN
EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2018)*100.
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE. PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
100% 50%
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS QUE FUERON
SUPERVISADOS EN EL AÑO 2018 RESPECTO AL TOTAL DE APOYOS
ENTREGADOS EN EL AÑO 2018.
SUPERVISAR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE APOYOS
ENTREGADOS SUPERVISADOS EN
EL AÑO 2018/ NÚMERO DE
APOYOS ENTREGADOS EN
EL AÑO 2018) *100.
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA.
100% 50%
COSTO PROMEDIO POR DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
DIAGNÓSTICO
DISEÑO DE REACTIVOS Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA
DIAGNÓSTICO. ACTIVIDADES. GESTIÓN
(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS
ENTREGADOS EN EL AÑO 2018/
TOTAL DE PRESUPUESTO DEL
PROGRAMA QUE FUE ASIGNADO
PARA EL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL AÑO 2018)*100
ECONOMÍA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA.
INFORMES DE PROMOTORES REALIZADOS RESPECTO A
INFORMES DE PROMOTORES PROGRAMADOS
INFORMES DE PROMOTORES. ACTIVIDADES. GESTIÓN
(REPORTES DE PROMOTORES REALIZADOS
/REPORTES DE PROMOTORES
PROGRAMADOS) *100
EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.
INFORMES ANUALES
ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.
INFORME ESTADÍSTICO DEL
PROGRAMA.
100% 50%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL FIN ESTRATÉGICO
COMITÉS FORMADOS/UNIDADES
HABITACIONALES BENEFICIADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0
MEJORAMIENTO DE ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN PROPÓSITO ESTRATÉGICO
OBRAS TERMINADAS/TOTA
L DEOBRAS
REALIZADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN ÁREAS COMUNES DE UNIDADES
HABITACIONALES COMPONENTES ESTRATÉGICO
PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUP
UESTO PROGRAMADO
*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0
ASAMBLEAS CIUDADANAS ACTIVIDADES GESTION
ASAMBLEAS REALIZADAS/ ASAMBLEAS
CONVOCADAS*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0
OBRAS A REALIZAR ACTIVIDADES GESTION
OBRAS TERMINADAS
/OBRAS REALIZADAS
*100
EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 'POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDEL ÍNDICE DELICTIVO
SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LACOMISIÓN DE DELITOS O ACTOSDE VIOLENCIA, EN TODAS SUSMODALIDADES O TIPOS.
FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO DEL AÑO PRESENTE/ÎNDICE
DELICTIVO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 201626000(100%)
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOSCIBERNÉTICOS
LA POBLACIÓN CON ACCESO AINTERNET EN LA CIUDAD DEMÉXICO ES MENOS SUSCEPTIBLE ASER VÍCTIMA DE DELITOSCIBERNÉTICOS
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
((TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS
CIBERNÉTICOS DEL AÑO PRESENTE/TOTAL
DE VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS DEL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1,611 EN EL 2015 1635
PORCENTAJE DE PÁGINAS DERIESGO VISITADAS POR LASPERSONAS ENCUESTADAS
PREVENCIÓN DEL DELITOCIBERNÉTICO.
COMPONENTE 1
ESTRATÉGICOTOTAL DE POBLACIÓN
BENEFIACIADA TRIMESTRALMENTE
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2015 50 PÁGINAS VISITADAS
48 PÁGINAS DE RIESGO VISITADAS.
DE 592 ENCUESTAS SÓLO 48 VISITARON PÁGINAS DE RIESGO
(48 / 50 * 100% = 96%)
PROMEDIO DE LAS VISITAS ALLINK DE LA POLICÍA DECIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA.
ALERTAS PREVENTIVAS COMPONENTE 2
ESTRATÉGICO
TOTAL DE VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA/3 MESES
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2016 5,000 VISITAS2018
16,081 VISITAS EN PROMEDIO CADA MES.
PROM:"42275/3= 16,081
PORCENTAJE DE PLÁTICASIMPARTIDAS
REALIZACIÓN DE PLÁTICAS DEPREVENCIÓN.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(TOTAL DE PLÁTICAS IMPARTIDAS/TOTAL DE
PLÁTICAS SOLICITADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016 113 PLÁTICAS TRIMESTRALES
112 PLÁTICAS IMPARTIDAS
EFICACIA:= 112/113*100% = 99.12%"
PORCENTAJE DE REUNIONES DEVINCULACIÓN REALIZADAS
VINCULACIÓN CON ESCUELAS,ASOCIACIONES DE PADRES DEFAMILIA Y EMPRESAS
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE VINCULACIÓN
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE
2 VINCULACIONES
22 VINCULACIONES
EFICACIA:"= 22/2*100% = 1100%"
PROMEDIO DE SITIOS DE RIESGODETECTADOS
DETECCIÓN DE SITIOS DE RIESGOA TRAVÉS DEL PATRULLAJE DE LARED.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN(SITIOS DE RIESGO
DETECTADOS / SITIOS VISITADOS)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015 10 SITIOS
10 SITIOS (DADOS BAJA)
(45 SITIOS DTETECTADOS POR
MONITOREO Y 10 SITIOS FUERON DADOS DE BAJA POR RIESGOS
DETECTADOS)
NÚMERO DE DENUNCIASCIUDADANAS DE SITIOSRIESGOSOS DURANTE TRESMESES
DENUNCIAS CIUDADANAS DESITIOS RIESGOSOS
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
NÚMERO DE DENUNCIAS
REALIZADAS / NÚMERO DE SITIOS
IDENTIFICADOS COMO RIESGOSOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015ATENDER AL
100 % DENUNCIAS CIUDADANAS
33 DENUNCIAS ATENDIDAS
EFICIENCIA:"=33/33= 100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA CIBERNÉTICA E003
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PORCENTAJE DE CIUDADANOSBENEFICIADOS CON LASACTIVIDADES DE PREVENCIÓNDEL DELITO EN LAS ZONASINTERVENIDAS CON LOSPROGRAMAS DE LA DGPD
CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DELA INCIDENCIA DELICTIVA ATRAVÉS DE PROGRAMASORIENTADOS A LA PREVENCIÓNDEL DELITO CON EL FIN DEMEJORAR LA SEGURIDAD DE LOSHABITANTES DE LA CIUDAD DEMÉXICO Y POBLACIÓN FLOTANTE.
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES
REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS)* 100
EFICACIA ANUALACTIVIDADES
PROGRAMADAS 2017 5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (5/5)*100 = 100%
PORCENTAJE DE PROGRAMASDE PREVENCIÓN DEL DELITOIMPLEMENTADOS EN LA CIUDADDE MÉXICO
APLICAR PROGRAMAS DEPREVENCIÓN DEL DELITO EN LACIUDAD DE MÉXICO
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DELITOS REALIZADOS / NÚMERO DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
DELITOS PROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL
PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL
DELITO IMPLEMENTADOS
20175 PROGRAMAS
PROGRAMADOS (5/6)*100 = 83.33%
PORCENTAJE DE PROGRAMASDE FORTALECIMIENTO DE LACULTURA DE PREVENCIÓN DELDELITO DIFUNDIDOS
FOMENTO A LA CULTURA DEPREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTE 1
ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PROGRAMAS
DIFUNDIDOS / NÚMERO DE PROGRAMAS
PLANEADOS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DIFUNDIDOS
20175 PROGRAMAS DIFUNDIDOS
PROGRAMADOS (5/6)*100 = 83.33%
PORCENTAJE DE ACCIONESIMPLEMENTADAS ENPREVENCIÓN DEL DELITO
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONESDE PREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS
PROGRAMAS / NÚMERO DE ACCIONES
PROGRAMADAS EN LOS PROGRAMAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
ACCIONES IMPLEMENTADAS
201730,876
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(46,387/30,876) *100 = 150.24%
PORCENTAJE PERSONASINFORMADAS EN PLÁTICAS DESEGURIDAD VIAL
TALLERES PARA CAPACITACIÓNDE CONCIENCIA VIAL ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
PERSONAS INFORMADAS EN
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL /
NÚMERO DE PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL
IMPARTIDAS
EFICIENCIA MENSUAL
NÚMERO DE PERSONAS
INFORMADAS EN PLÁTICAS DE
SEGURIDAD VIAL
2017
REALIZAR EL 100%DE LAS
PLÁTICAS : 80 PLÁTICAS DE
SEGURIDAD VIAL.
9,032 PERSONAS INFORMADAS EN
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL / 1,018
PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL
IMPARTIDAS = 8.87 PERSONAS
BENEFICIADAS POR PLÁTICA
PORCENTAJE DE SESIONESINFORMATIVAS DE LA UNIDADDE SEGURIDAD EMPRESARIAL YCIUDADANA IMPARTIDAS
PREVENCIÓN DEL DELITO ATRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DESESIONES INFORMATIVAS YSOCIODRAMAS
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS IMPARTIDOS /
SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS
PROGRAMADOS) *100
EFICIENCIA MENSUAL
PORCENTAJE DE SESIONES
INFORMATIVAS PROGRAMADOS
2017
REALIZAR EL 100%DE LAS
PLÁTICAS: 41 SESIONES
INFORMATIVAS Y 217 SOCIODRAMAS
(103 SESIONES INFORMATIVAS Y 241
SOCIODRAMAS IMPARTIDOS / 41
SESIONES INFORMATIVAS Y 217
SOCIODRAMAS PROGRAMADOS )*100=
133.33 %
PORCENTAJE ENTREGA DEALARMAS VECINALES A LASDELEGACIONES
ENTREGA DE ALARMAS VECINALESPARA PREVENIR EL DELITO
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(ALARMAS ACTIVADAS / ALARMAS
ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN) * 100
EFICIENCIA MENSUAL
NÚMERO DE ALARMAS
VECINALES ENTREGADAS
2017
ENTREGAR EL 100% DE ALARMAS
PROGRAMADAS: 20,421 ALARMAS PROGRAMADAS
(ALARMAS ACTIVADAS / 16,709 ALARMAS ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN 20,421
)*100= 81.82%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DE INFRACTORESPORCENTAJE DE VEHÍCULOSQUE TRANSITAN CONTRAPRUEBASPORCENTAJE DE ENTREVISTASCONTRA PRUEBASPORCENTAJE PUEBAS CONTRAINFRACTORES
PREVENIR ACCIDENTES VIALES ATRAVÉS DEL PROGRAMA ATRAVÉS CONDUCE SIN ALCOHOL
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(NÚMERO DEPOSITIVOS/NÚMERO DE PRUEBASAPLICADAS)*100 (NÚMERO DE PRUEBAS/VEHÍCULOS QUETRANSITAN)*100 (NÚMERO DEPRUEBAS/NÚMERO DEENTREVISTAS)*100 (NÚMERO DEINFRACTORES/PRUEBAS APLICADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
APLICAR EL 100% DE LAS PRUEBAS PROGRAMADAS: 25,800 PRUEBAS PROGRAMADAS.
6,000 EN JORNADAS
NOCTURNAS, 19,800 JORNADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 00 EN
JORNADAS ESPECIALES.
(NÚMERO DE POSITIVOS 1,794/ NÚMERO DE
PRUEBAS APLICADAS 40,138)*100= 4.47%
(NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS 40,138 /
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR EL PUNTO 2,290,520
)*100= 1.75%(NÚMERO DE PRUEBAS
40,138 / NÚMERO DE ENTREVISTAS
579,197)*100=6.93 % (NÚMERO DE
INFRACTORES 1,794 / PRUEBAS APLICADAS
40,138)*100= 4.47%
PORCENTAJE DE DENUNCIASATENDIDAS RESPECTO DE LASDENUNCIAS RECIBIDASRELACIONADAS CON ELMALTRATO ANIMAL
DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRALOS ANIMALES A TRAVÉS DEACCIÓNES DE LA BRIGADA DEVIGILANCIA ANIMAL
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS
/ NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS)
*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS
RECIBIDAS: 1,531 DENUNCIAS ATENDIDAS
(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS
725/ NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS
725)*100= 100%
PORCENTAJE DE CLASESREALIZADAS
DISMINUIR EL DELITO A TRAVÉS DEACCIÓNES DE BANDAS DEMARCHA
ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN(CLASES REALIZADAS /
CLASES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS CLASES PROGRAMADAS
(82 CLASES)
(65/82)*100= 79.27%
PROMEDIO DE ARMAS DE FUEGO,GRANADAS Y CARTUCHOSRECIBIDOS EN CADA MESA DECANJE INSTALADA
DISMINUIR EL DELITO A TRAVÉSDEL CANJE DE ARMAS DE FUEGO,GRANADAS Y CARTUCHOS.
ACTIVIDAD 2.4 GESTIÓN
NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y
CARTUCHOS ENTREGADOS /
NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS
EFICIENCIA MENSUAL PROMEDIO 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS MESAS DE CANJE DE ARMAS
PROGRAMADAS. 00 MESAS DE CANJE
(NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y
CARTUCHOS ENTREGADOS ) /
(NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS )=
00
PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOSREALIZADOS
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ACTIVIDAD 2.5 GESTIÓN
(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS
REALIZADOS / NÚMERO DE METROS
CUADRADOS RECUPERADOS) *100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LOS
DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS
(35 DIAGNÓSTICO)
(138/35)*100= 394.29%
PORCENTAJE DE DELEGACIONESTRABAJADAS CON ACTIVIDADESDE GRAFITI
GRAFITI ACTIVIDAD 2.6 GESTIÓN
(NÚMERO DE DELEGACIONES
TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE
GRAFITI / 16 DELEGACIONES)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMAS
(16 DELEGACIONES)
(16/16)*100= 100%
PORCENTAJE DE PLÁTICAS MULTIPLICADORES CIUDADANOSEN PREVENCIÓN DEL DELITO
ACTIVIDAD 2.7 GESTIÓN
(NÚMERO DE PLÁTICAS POR ATENCIONES
SECTORIALES / NÚMERO TOTAL DE
PLÁTICAS IMPARTIDAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017
REALIZAR EL 100% DE LAS PLÁTICAS PROGRAMADAS (251 PLÁTICAS )
(406/406)*100= 100%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOVILIDAD VIAL E005
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN DE SERVICIOS DEMODERNIZACIÓN
EFICIENTE CIRCULACIÓN PARA TODAS Y TODOS FIN ESTRATÉGICO
(SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN /
DISPOSITIVOS ORDINARIOS)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 NO APLICA NO APLICA
VARIACIÓN DE LOSDISPOSITIVOS APLICADOS
MEJORAR Y AMPLIAR LASALTERNATIVAS DE MOVILIDADEFICIENTE, CON LA FINALIDAD DEINCREMENTAR EL ORDEN Y LASEGURIDAD VIAL.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DISPOSITIVOS
ORDINARIOS/INFRACCIONES IMPUESTAS )
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE INFRACCIONESIMPUESTAS
CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTODE TRÁNSITO DE LA CDMX
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
NÚMERO DE INFRACCIONES
PAGADAS / NÚMERO DE INFRACCIONES
IMPUESTAS
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2018 3,481,860
*FORMULA DE CALCULO:INFRACCIONE
S PAGADAS 800,366 / INFRACCIONES
IMPUESTAS (META ALCANZADA AL
PERIODO) 2902643 = 27.57 DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVOS Y DISPOSITIVOSPARA CONTROL VIAL
MOVILIDAD VIAL EN LOSCRUCEROS CON MAYORCONFLICTO.
COMPONENTE 2
ESTRATÉGICO
NÚMERO DE OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS
REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS Y
DISPOSITIVOS PROGRAMADOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 47,904 (37,290/47,904)*100= 77.84 %
HORAS DE SERVICIO DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLDE TRÁNSITO
OPERACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL (SEMÁFOROS, SEMÁFOROSAUDIBLES Y CCTV)
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
((HORAS DE SERVICIO EN UN AÑO - HORAS DE
FALLA) / HORAS DE SERVICIO EN UN
AÑO)*100
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018 29,346,000 HORAS*(596625/8760*3383)*100= 2.01 % DE HORAS DE
FALLA
PORCENTAJE DE INFRACCIONESPAGADAS
REGISTRO Y CONTROL DEINFRACCIONES IMPUESTAS ALREGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LACDMX
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
NÚMERO DE INFRACCIONES
PAGADAS / TOTAL DE INFRACCIONES
IMPUESTAS (TOTAL DE INFRACCIONES HAND
HELD + TOTAL DE INFRACCIONES
IMPUESTAS CON DISPOSITIVOS FIJOS)
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 3,364,961
*FORMULA DE CALCULO:INFRACCIONE
S PAGADAS 732,628 / INFRACCIONES
IMPUESTAS HAND HELD + INFRACCIONES CON DISPOSITIVOS FIJOS
(META ALCANZADA AL PERIODO) 2,784,253 =
26.31 DE CUMPLIMIENTO
DISPOSITIVOS ORDINARIOS DETRÁNSITO
ASIGNAR PERSONAL EN LOSCRUCEROS CONFLICTIVOS PARACONTROLAR EL TRÁNSITOVEHICULAR, AGILIZAR LAVIALIDAD Y REFORZAR LASINTERSECCIONES EN LAS 16DELEGACIONES.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
NÚMERO DE DISPOSITIVOS
IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE CRUCEROS
CONFLICTIVOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 26,839 (24,038/26,839)*100 = 89.56 %
DISPOSITIVOS EXTRAORDINARIOS DETRÁNSITO
MOVILIDAD VIAL EN LOSCRUCEROS CON MAYORCONFLICTO
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
NÚMERO DE DISPOSITIVOS
IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE
PERCANCES CUBIERTOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 21,065 (13,252/21,065)*100 = 62.91 %
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL
MANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL.
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
REALIZADOS/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS * 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 100% (19,626 SERVICIOS)
(13,112 / 19,626)*100 = 66.80%
PORCENTAJE DEINTERSECCIONES MODERNIZADAS
OPERACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL (SEMÁFOROS, SEMAFOROSAUDIBLES Y CCTV)
ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(INTERSECCIONES MODERNIZADAS /
TOTAL DE INTERSECCIONES
SEMAFORIZADAS ) *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
15%DE
INTERSECCIONES MODERNIZADAS
ANUALMENTE
*(0 / 3,491)*100= 0%
PORCENTAJE DE PROYECTOS ENINGENIERÍA DE TRÁNSITO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEINGENIERÍA DE TRÁNSITO
ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN
NÚMEROS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERÍA DE TRÁNSITO REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE
TRÁNSITO SOLICITADOS *100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
100% DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS
SOLICITADOS
(326/332)*100=98.19%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DEINTERVENCIÓN ENINTERSECCIONES PELIGROSAS
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
FIN ESTRATÉGICO
( (TOTAL DE ACCIONES EN INTERSECCIONES
PELIGROSAS REALIZADAS/ TOTAL
DE ACCIONES EN INTERSECCIONES
PELIGROSAS EL AÑO ANTERIOR )-1)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META
PROGRAMADA ((240/260)-1)*100=
-7.69%
TASA DE MORTALIDAD ANUAL,POR HECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
D^2= TASA ANUAL DE MORTALIDAD
D=DEFUNCIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL
AÑON=POBLACIÓN
ESTIMADA AL CORTE DE FECHA BASE DE
DATOS D^Z=D^Z/P^Z *100 000
EFICACIA ANUAL TASA 2018 NO APLICA NO APLICA
TASA DE MORBILIDAD ANUAL,POR HECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
TASA ANUAL DE MORBILIDAD=
(LESIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL AÑO Z/ POBLACIÓN ESTIMADA
AL CORTE DE FECHA DE LA BASE DE
DATOS)*100,000
EFICIENCIA ANUAL TASA 2018 NO APLICA NO APLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCIDENCIAS VIALES E006
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DEINTERSECCIONES BALIZADAS
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
COMPONENTE 2
ESTRATÉGICO
( NÚMERO DE BALIZAMIENTOS EN
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS / TOTAL
DE BALIZAMIENTOS REALIZADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META PROGRAMADA
(23/122)*100=18.85%
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DESENSIBILIZACIÓN VIAL
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(POBLACIÓN QUE IMPACTA / DURACIÓN
DE LOS MENSAJES)*100 MIL HABITANTES
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META
PROGRAMADA
(122,611*997)/100,000=1,222 HABITANTES
BENEFICIADOS
PORCENTAJE DE BOLETAS DESANCIÓN IMPUESTAS ALCONDUCTOR
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS AL
CONDUCTOR/TOTAL DE BOLETAS DE SANCIÓN
)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 116,899
*FORMULA DE CALCULO:BOLETAS DE
SANCIÓN PAGADAS 67,738 / BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS
118,390 = 57.22 DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE EVENTOSATENDIDOS QUE GENERENHECHOS DE TRÁNSITO
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(ATENCIÓN A EVENTOS QUE OBSTACULIZAN Y GENEREN HECHOS DE TRÁNSITO / TOTAL DE
EVENTOS REGISTRADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META PROGRAMADA
(23900/18216)*100=131%
PORCENTAJE DE AUDITORIAS EINSPECCIONES OCULARES
PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(TOTAL DE AUDITORIAS VIALES E INSPECCIONES
OCULARES REALIZADAS / TOTAL
DE AUDITORIAS E INSPECCIONES
OCULARES REALIZADOS EL AÑO
PASADO)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META
PROGRAMADA (116/130)*100= 89.23%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDEL ÍNDICE DELICTIVO EN LACIUDAD DE MÉXICO
CONTRIBUIR EN LA CONTENCIÓN YREDUCCIÓN DE LA INSEGURIDADEN LA CIUDAD DE MÉXICO A FINDE MANTENER EL ORDEN PÚBLICOEN LA POBLACIÓN Y SUSVISITANTES; ASÍ COMO GENERARUNA VINCULACIÓN CIUDADANAADECUADA MEDIANTE ANÁLISISDELICTIVOS Y ACCIONESPOLICIALES EFECTIVAS.
FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
2016 28,118 DELITOS DE
ALTO IMPACTO
VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA EFICIENCIAPOLICIAL EN LA CIUDAD DEMÉXICO
CONTENCIÓN DE LOS ÍNDICESDELICTIVOS ELEVADOS EN LACIUDAD DE MÉXICO Y UNA MAYORPERSPECTIVA DE CONFIABILIDADDE LA POBLACIÓN RESPECTO ALOS CUERPOS POLICIALES.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DE EFICIENCIA POLICIAL DEL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DE
EFICIENCIA DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
AÑO: 2016 128,865
DENUNCIAS VS 23,763
REMISIONES MP = 18.44 %
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD CIUDADANA EN CUADRANTES E007
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
VARIACIÓN PORCENTUALTRIMESTRAL DEL ÍNDICEDELICTIVO EN LA CIUDAD DEMÉXICO
SEGURIDAD CIUDADANA COMPONENTE 1
ESTRATÉGICO
((TOTAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DEL
TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/TOTAL DEL
ÍNDICE DELICTIVO DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 13,489
DELITOS DE ALTO
IMPACTO
(7,097/7,383)*100 = 96.1
(7,186/7,246)*100 = 96.1
PROMEDIO DE VISITASREALIZADAS VINCULACIÓN CIUDADANA
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL
DE VISITAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 4´185,392 VISITAS
CALENDARIZADAS
(369,540/462,462)*100 = 79.9
(369,540/462,462)*100 = 79.9
PORCENTAJE DE ACCIONESPOLICIALES REALIZADAS EN LOSPLANES, PROGRAMAS YOPERATIVOS
ACCIONES POLICIALESREALIZADAS DENTRO DE LOSPLANES, PROGRAMAS YOPERATIVOS.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(ACCIONES POLICIALES REALIZADAS/ACCIONES
POLICIALES PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 466,272
ACCIONES POLICIALES REALIZADAS
(1´842,791/1´337,472)*100= 137.7
(1´842,791/1´337,472)*100= 137.7
PORCENTAJE DE REMISIONESREALIZADAS AL MINISTERIOPUBLICO
REALIZACIÓN DE REMISIONESEFECTUADAS AL MINISTERIOPUBLICO.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(REMISIONES REALIZADAS AL M.P. DEL TRIMESTRE DEL
AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL M.P.
DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO
ANTERIOR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 12,635
REMISIONES AL M.P.
(6,947/3,951)*100 = 175.8
(6,947/3,951)*100 = 175.8
PORCENTAJE DE REMISIONESREALIZADAS AL JUZGADOCÍVICO
REALIZACIÓN DE REMISIONESEFECTUADAS AL JUZGADO CÍVICO. ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(REMISIONES REALIZADAS AL J.C. DEL TRIMESTRE DEL
AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL J.C.
DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO
ANTERIOR)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 42, 219
REMISIONES AL J.C.
(20,974/21,705)*100= 96.6
(20,974/21,705)*100= 96.6
PORCENTAJE DE VISITASDOMICILIARIAS REALIZADAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEVISITAS DOMICILIARIAS
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS/VISITAS
DOMICILIARIAS PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 2´065,900
VISITAS DOMICILIARIA
S PROGRAMADA
S
(439,415/308,308)*100 = 142.5
(439,415/308,308)*100 = 142.5
PORCENTAJE DE VISITAS ACOMERCIOS REALIZADAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMACÓDIGOS ÁGUILA DE VISITAS ANEGOCIOS.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(VISITAS A NEGOCIO REALIZADAS/VISITAS A
NEGOCIO PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE
AÑO 2016: 1´032,950
CÓDIGOS A ESTABLECIMIE
NTOS MERCANTILES PROGRAMADO
S
(223,047/154,154)*100 = 144.6
(223,047/154,154)*100 = 144.6
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DELÍNDICE DELICTIVO DE LA CIUDADDE MÉXICO
SE CONTRIBUYE A REDUCIR ELÍNDICE DELICTIVO FIN ESTRATÉGICO
((ÍNDICE DELICTIVO AÑO ACTUAL/ÍNDICE
DELICTIVO AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL TASA 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
TASA DE VARIACIÓNPORCENTUAL EN ATENCIÓN ADENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOSPRESENTADOS
LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
((DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS
AÑO ACTUAL/DENUNCIAS,
QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA SEMESTRAL TASA 2018
PORCENTAJE DE EQUIPO DESEGURIDAD ENTREGADO
SE CUENTA CON EL EQUIPO DESEGURIDAD NECESARIO.
COMPONENTE 1
GESTIÓN
(EQUIPO DE SEGURIDAD ENTREGADO/ TOTAL
DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
PROGRAMADO)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016 2,958,642 2,947,371 / 2,958,642= 99%
PORCENTAJE DE POLICÍASEVALUADOS
LOS CUERPOS DE SEGURIDADCUENTAN CON EVALUACIONES ENEL DESARROLLO DE SUSFUNCIONES.
COMPONENTE 2 GESTIÓN
(POLICÍAS EVALUADOS / META
ESTABLECIDA)*100EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 7,640 100%
PORCENTAJE DE POLICÍASINCENTIVADOS
EL PERSONAL OPERATIVO CUENTACON ESTÍMULOS QUE LE PERMITANINCREMENTAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES
COMPONENTE 3
ESTRATÉGICO
(TOTAL DE POLICÍAS INCENTIVADOS / TOTAL
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
POLICIAL)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 3,900 (3,900/36000)*100 = 10.8% ***
• CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE LASINSTALACIONES
• DISPONIBILIDAD DE LA RED DERADIOCOMUNICACIONES TETRA
LOS CUERPOS DE SEGURIDADCUENTAN CON CAPACITACIÓN YSON EVALUADOS EN ELDESARROLLO DE SUS FUNCIONES
COMPONENTE 4
GESTIÓN
• NÚMERO DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA / NÚMERO DE OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS
•
EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO
NÚMERO2018 2,958,642 2,947,371 / 2,958,642=
99%
PORCENTAJE DE CHALECOSANTIBALAS ENTREGADOS
EL PERSONAL CUENTE CONCHALECOS ANTIBALA. ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(CHALECOS ENTREGADOS EN UN
MES / REGISTRO TOTAL DE CHALECOS EN UN
AÑO)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2016 100%ABRIL 99.38 %MAYO 97.72 %JUNIO 97.92 %
PORCENTAJE DE POLICÍASEVALUADOS
EL PERSONAL DE LA SSP CDMX ESEVALUADO. ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(POLICÍAS EVALUADOS / META ANUAL)*100 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 7,640 100%
NÚMERO DE EVALUACIONES DECONTROL DE CONFIANZA
EL PERSONAL DE LA SSP CDMXCUENTA CON EVALUACIONES DECONTROL DE CONFIANZA
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
PROGRAMADAS / TOTAL DE
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
REALIZADAS)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018
7640 1
PORCENTAJE DE CURSOS DEPROFESIONALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS
SE REALIZAN DIAGNÓSTICOSSOBRE NECESIDADES DECAPACITACIÓN
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS /
CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN SOLICITADOS)*100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 2018 31
PORCENTAJE DE ESTÍMULOSOTORGADOS
OTORGAR ESTÍMULOS LOSELEMENTOS POLICIAL. ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(ESTÍMULOS OTORGADOS /
ESTÍMULOS PROPUESTOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 5,021(3,900/5,021)*100 =
77.6% ***
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DE ACCIONES DEOBRA PÚBLICA REALIZADAS
SE REALIZAN ACCIONES DEMEJORA Y CONSTRUCCIÓNA LASINSTALACIONES POLICIALES.
ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN
(NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA
REALIZADA / NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA
PÚBLICA PROGRAMADA)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
PORCENTAJE SERVICIOSREALIZADOS
LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.
ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN
(NÚMERO DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO /
NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
• PORCENTAJE DE COBERTURADE LA RED PARA USUARIOS
• CAPACIDAD DE TRÁFICO PARAUN SERVICIO EFICIENTE
LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.
ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN
• (TERRITORIO CUBIERTO +
COBERTURA DE NUEVOS SITIOS /
TOTAL DE TERRITORIO)*100 EFICIENCIA
• ANUAL
• MENSUAL
PORCENTAJE
NÚMERO2018
75 %3 SEGUNDOS
85 %ABRIL 0.36 SEG.MAYO 1.20 SEG.JUNIO 1.10 SEG.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DESERVICIOS
CONTRIBUIR PARA LOGRAR QUELA CIUDAD DE MÉXICO SEA MÁSSEGURA PARA SUS HABITANTES YVISITANTES.
FIN ESTRATÉGICO(SERVICIOS CUMPLIDOS
/ SERVICIOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 N/A N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE SERVICIOS
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTESCUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRETRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS,ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LACOMISIÓN DE DELITOS.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
(SERVICIOS REALIZADOS /
SERVICIOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 N/A N/A
PORCENTAJE DE SERVICIOSREALIZADOS PARA LAPROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LACIUDADANÍA
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTESCUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRETRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS,ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LACOMISIÓN DE DELITOS.
COMPONENTE 1
ESTRATÉGICO
(SERVICIOS REALIZADOS DE PROTECCIÓN Y
ATENCIÓN / SERVICIOS SOLICITADOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS
NOMBRADOS(7247/7247)*100 =100%
PORCENTAJE DE SERVICIOSPARA INHIBIR LA COMISIÓN DEDELITOS
PROTECCIÓN , ATENCIÓN A LACIUDADANÍA E INHIBIR LACOMISIÓN DE DELITOS.
COMPONENTE 2
ESTRATÉGICO
(SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN
DE DELITOS REALIZADOS /
SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN
DE DELITOS SOLICITADOS) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS
NOMBRADOS(14191/14191)*100 =100%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS E017
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DE DISPOSITIVOSESTRATÉGICOS REALIZADOS DEATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LACIUDADANÍA.
BRINDAR SEGURIDAD, ATENCIÓN YPROTECCIÓN A TODAS LASPERSONAS A TRAVÉS DEDISPOSITIVOS ESTRATÉGICOSDURANTE MOVILIZACIONESSOCIALES, ACTOS MASIVOS Y ENZONAS ESTRATÉGICAS CON ALTOÍNDICE DELICTIVO, EN CUANTO ASU INTEGRIDAD FÍSICA Y SUSBIENES.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS / DISPOSITIVOS
ESTRATÉGICOS SOLICITADOS )*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS
NOMBRADOS
ABRIL (4834/4834)*100 =100%
MAYO(4146/4146*100=100%
JUNIO(3863/3863)*100=100%
PORCENTAJE DE SERVICIOSPARA PREVENIR LA COMISIÓN DEDELITOS.
CUBRIR A FIN DE PREVENIR LACOMISIÓN DE DELITOS EN LASAFUERAS DE LOS INMUEBLESDONDE SE LLEVEN A CABOEVENTOS DEPORTIVOS,CULTURALES, ASÍ MISMODURANTE EL DESARROLLO DEFIESTAS PATRONALES Y ENINSTALACIONES ESTRATÉGICAS,EN EL TRANSPORTE PÚBLICO YPARADEROS, ASÍ COMO REALIZARACCIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN
DE DELITOS REALIZADOS /
SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN
DE DELITOS SOLICITADOS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS
NOMBRADOS
ABRIL (2325/2325)*100 =100%
MAYO(2826/2826)*100=100%
JUNIO(3122/3122)*100=100%
PORCENTAJE DE RASTREOS DEARTEFACTOS EXPLOSIVOS
EFECTUAR RASTREOS DEARTEFACTOS EXPLOSIVOS YDESACTIVACIÓN DE LOS MISMOSCUANDO SEAN LOCALIZADOS.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
REALIZADOS / RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
SOLICITADOS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS
NOMBRADOS
ABRIL (88/88)*100 =100%
MAYO(89/89*100=100% JUNIO(145/145)*100=100
%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
TASA DE DELITOS POR CADA 100MIL HABITANTES
MEJORA AL TEJIDO SOCIAL, LAVIABILIDAD DE LA CIUDAD Y LAGOBERNABILIDAD.
FIN ESTRATÉGICO(NÚMERO TOTAL DE
DELITOS / TOTAL POBLACIÓN)* 100 MIL
EFICACIA ANUAL TASA 2018 REDUCCIÓN DEL 1% SIN INFORMACIÓN
INTERVENCIONES DE LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNMÉDICA PRE HOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
PROPOÓSITO ESTRATÉGICO
(TOTAL DE INTERVENCIONES
EXITOSAS / TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS)* 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
0.5834
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
1. TOTAL DE SERVICIOS DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS3. TIEMPOS DE RESPUESTA DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS4. PORCENTAJE DE SERVICIOSEN LA CIUDAD DE MÉXICOASIGNADOS AL ERUM5. PORCENTAJE DE SERVICIOSEN VÍA PÚBLICA REALIZADO POREL ERUM
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) X 1002. S HORA DE
ASIGNACIÓN - HORA DE RECEPCIÓN
3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN*4. % DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM
5. ATENCIONES REALIZADAS /
ATENCIONES EN VÍA PÚBLICA X 100
1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA4. EFICIENCIA5. EFICACIA
TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018
CUMPLIMIENTO DEL 100% S/D S/D S/D S/D
93.61% 05:37 MINUTOS 15:11 MINUTOS
60.05% 84.99%
1. SERVICIOS DE ACCIONES DESALVAMENTO Y RESCATE2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DEACCIONES DE SALVAMENTO YRESCATE3. TIEMPOS DE RESPUESTA DEACCIONES DE SALVAMENTO YRESCATE
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
COMPONENTE 2
ESTRATÉGICO
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 1002. S HORA DE
ASIGNACIÓN - HORA DE RECEPCIÓN
3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN
1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA
TRIMESTRAL
PORCENTAJENÚMERONÚMERO
2018
CUMPLIMIENTO DEL 100% S/D S/D
60.05% 06:18 MINUTOS 14:31 MINUTOS
TOTAL DE SERVICIOSGENERALES PARA LA ATENCIÓNA LESIONADOS EN VÍA PÚBLICA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
91%
TOTAL DE SERVICIOS DEENFERMOS Y LESIONADOS ENAMBULANCIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
96%
TOTAL DE SERVICIOS PARAATENCIÓN A MUJERES ENSITUACIÓN DE PARTOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
76%
TOTAL DE SERVICIOS PARA LAATENCIÓN DE ELEMENTOSPOLICIALES LESIONADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.4 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
79%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
TOTAL DE SERVICIOS PARA LAATENCIÓN DE MENORESABANDONADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.5 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
45%
TOTAL DE SERVICIOS PARA ELTRASLADO DE CADÁVERES
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.6 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
103%
TOTAL DE SERVICIOS PARAATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A POBLACIÓNVULNERABLE
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 1.7 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
132%
TOTAL DE DISPOSITIVOS DESEGURIDAD Y PREVENCIÓNPARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
111%
TOTAL DE CURSOS REALIZADOS
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
1. CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2018) /
CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
103%
TOTAL DE SERVICIOS DE APOYOEN RESCATE Y ATENCIÓNMÉDICA PRE HOSPITALARIA
LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.
ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN
1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES
(2017) * 100
1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%
56%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA PORCADA 100 MIL HABITANTES ENLA CDMX
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0
PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE LOGRAN SU ALTA YPERMANENCIA EN LASECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DEMÉXICO
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
TOTAL DE ASPIRANTES QUE LOGRAN SU ALTA Y PERMANECEN EN LA SECRETARIA /TOTAL DE EGRESADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 N/A N/A
PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE RECIBIERON ELCERTIFICADO DE DEL CURSOBÁSICO DE FORMACIÓNPOLICIAL
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON CERTIFICADO DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL/NUMERO TOTAL DE ASPIRANTES)*100(472/520)*100=90.8
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 90.8
PORCENTAJE DE RECURSOSECONÓMICOS EJERCIDOS EN ELOTORGAMIENTO DE BECAS
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
COMPONENTE GESTIÓN
RECURSOS EJERCIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
(15,782,652.00/42,346,416.98)*100=37.3
ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 37.3 37.3
PORCENTAJE DE ASPIRANTESSATISFECHOS CON EL SERVICIODE HOSPEDAJE
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ASPIRANTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE HOSPEDAJE/TOTAL DE ASPIRANTES POR GENERACIÓN)*100(592/604)*100=98
CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 98.0
PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE RECIBIERON UNIFORME
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
TOTAL DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON UNIFORMES/TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS)*100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0 N/A N/A
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
TIEMPO PROMEDIO PARAACTUALIZACIÓN PARA LOSPLANES DE ESTUDIOS
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓNTIEMPO REAL EN ACTUALIZAR PLANES DE ESTUDIO/TOTAL DE PLANES
EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 1 1
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE CONCLUYEN EL CURSO
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(ASPIRANTES QUE CONCLUYEN EL CURSO / TOTAL DE ASPIRANTES INSCRITOS EN EL CURSO)*100(472/700)*100=67.4
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 67.4
PORCENTAJE DE SOLICITUDESDE PAGO DE BECASAUTORIZADAS
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGOS DE BECAS AUTORIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE BECAS)*100
(28/30)*100=93.3
CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 93.3
PORCENTAJE DETRANSFERENCIAS
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
TRANSFERENCIAS REALIZADAS/TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS)*100(13,047/16,957)*100=76.9
ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 76.9
PORCENTAJE DE INGRESOS PORGENERACIÓN
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN(INGRESOS REGISTRADOS / INGRESOS PROGRAMADOS)*100(946/700)*100=135.0
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 135.0
PORCENTAJE DE RECURSOSEJERCIDOS
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS/TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
(46,469,236.85/130,833,016.74)*100=35.5
ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 35.5 35.5
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DE RECURSOSECONÓMICOS EJERCIDOS PARAEL PAGO DE UNIFORMES.
PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.
ACTIVIDAD GESTIÓN
RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
(0.00/3,547,648.00)*100=0.00
ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA PORCADA 100 MIL HABITANTES ENLA CDMX
SE CONTRIBUYE A FORTALECER LAPREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE LAPROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONALPOLICIAL
FIN ESTRATÉGICO
(TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
NO DISPONIBLE
SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL
SIN META ALCANZADA AL
PERIODO POR SER UN INDICADOR
ANUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL DEPOLICÍAS QUE ACCEDEN APROGRAMAS PARA ALEVAR SUNIVEL ACADÉMICO
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL
PROPOSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS INSCRITOS EN PROGRAMAS QUE LE PERMITEN ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO AÑO T/ NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS INSCRITOS EN PROGRAMAS QUE LE PERMITEN ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO AÑO T - 1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
NO DISPONIBLE
SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL
SIN META ALCANZADA AL
PERIODO POR SER UN INDICADOR
ANUAL
PORCENTAJE DE POLICÍAS QUERECIBIERON FORMACIÓNCONTINUA
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS QUE CONCLUYERON LA FORMACIÓN CONTÍNUA/TOTAL DE POLICÍAS PREVENTIVOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE
SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL
SIN META ALCANZADA AL
PERIODO POR SER UN INDICADOR
ANUAL
PORCENTAJE DE POLICÍAS QUERECIBIERON RECONOCIMIENTOSPOR ESTUDIOS POR ESTUDIOSCOCLUIDOS
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTOS POR ESTUDIOS CONCLUIDOS/TOTAL DE POLICÍAS PREVENTIVOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE
SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL
SIN META ALCANZADA AL
PERIODO POR SER UN INDICADOR
ANUAL
PORCENTAJE DE RECURSOSEJERCIDOS PARA LASACTIVIDADES ACADÉMICAS
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS/PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS)*100
(7,389,625.82/23,290,257.26)*100=31.7
ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 31.7 31.7
PROMEDIO DE EVALUACIONESDE COMPETENCIAS APLICADAS
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL ACTIVIDAD GESTIÓN
TOTAL DE EVALUACIONES APLICADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN (52,700/3)=17,566
EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 33.017,566(51%)
VARIACIÓN PORCENTUAL DEPROGRAMAS DISEÑADOS YACTUALIZADOS
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
(PROGRAMAS DISEÑADOS Y ACTUALIZADOS AÑO ACTUAL/PROGRAMAS DISEÑADOS Y ACTUALIZADOS AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
NO DISPONIBLE
SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL
SIN META ALCANZADA AL
PERIODO POR SER UN INDICADOR
ANUAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICÍAS PREVENTIVOS
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PORCENTAJE DERECONOCIMIENTOS EMITIDOS
LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE RECONOCIMIENTOS EMITIDOS/TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO)*100(11,341/13,681)*100=82.8
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 82.8
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN ALINEADOS ALSNSSP
PROFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A EFECTO DE GENERARLAS CONDICIONES NECESARIASPARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LOS ELEMENTOS Y DELSERVICIO QUE PRESTA,CONSIDERANDO DE IGUAL FORMAESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECONÓMICAS YMATERIALES.
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DECURSOS DEACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS/NÚMERO TOTAL DECURSOS ALINEADOS ALSNSSP)*100
EFICACIA ANUAL
NÚMERO DECURSOS ALINEADOS ALPROGRAMA DELSNSSP
0
QUE EL 100% DELAS ACTIVIDADESACADÉMICAS QUESE IMPARTEN EN LAPOLICÍA AUXILIAR,SE ENCUENTRENALINEADAS A LOSEJES RECTORESDEL SNSSP
117 ACTIVIDADES DECAPACITACIÓN IMPARTIDAS EN ELPERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2018.
PORCENTAJE DE POLICÍAS QUEPARTICIPARON EN ELDIAGNÓSTICO DE NECESIDADESDE CAPACITACIÓN (DNC)
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DECAPACITACIÓN ESPECIFICAS PORSECTOR, EN DONDE PARTICIPE ALMENOS UN 20% DEL ESTADO DEFUERZA DE LA CORPORACIÓN.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEPOLICÍAS QUEPARTICIPARON ENEL DNC/ESTADO DEFUERZA DELPERSONAL OPERATIVO)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 0
REALIZAR UNDIAGNÓSTICO DENECESIDADES DECAPACITACIÓN, APLICANDO ENCUESTAS QUEIDENTIFIQUE LASNECESIDADES PARTICULARES POR SECTOR.
EN DNC 2018,PARTICIPÓ EL 23%DEL PERSONAL DELA CORPORACIÓN.
PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN QUE CUENTANCON MATERIAL DIDÁCTICO
QUE LOS DOCENTES CUENTENCON MATERIAL DE APOYO PARALA IMPARTICIÓN DE SUS CLASES.
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO/NÚMERO TOTAL DECURSOS)*100
EFICACIA SEMESTRAL
NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO
0
QUE EL 100% DELOS CURSOS QUESE IMPARTEN EN ELINSTITUTO DEEDUCACIÓN SUPERIOR DE LAPOLICÍA AUXILIAR,CUENTE CONMATERIAL DIDÁCTICO DISPONIBLE.
22 CURSOS DEACTUALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN QUE CUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO
PORCENTAJE DE ACCIONES DEDIFUSIÓN DE LOS CURSOS DECAPACITACIÓN
QUE LAS Y LOS POLICÍASAUXILIARES CONOZCAN LAOFERTA ACADÉMICA.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONESDE DIFUSIÓNPROGRAMADAS)*100
EFICACIA MENSUALNÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN
011 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNA PORMES
5 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNA PORMES (FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO Y JUNIO)
PORCENTAJE DE TALLERESPARA EL MANTENIMIENTO DEARMAMENTO
QUE LAS Y LOS POLICÍAS CUENTENCON HABILIDADES Y DESTREZASEN EL MANEJO DE ARMAS DEFUEGO.
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO DE TALLERESPROGRAMADOS)*100
EFICACIA SEMESTRALNÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS
0
CUMPLIR CON EL100% DE LOSTALLERES PROGRAMADOS PARA ELMANTEAMIENTO DEL ARMAMENTO.
165 TALLERESPROGRAMADOS EIMPARTIDOS DEENERO A JUNIO DE2018.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PROMEDIO DE PLAZAS CONTRATADASTRIMESTRALMENTE
LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICOY PRIVADO ESTÁN PROTEGIDAS ANTEEVENTOS DE INSEGURIDAD
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
TOTAL DE PLAZAS CONTRATADAS
1277/NÚMERO DE MESES 12
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 135.92 150 212.83
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DESOLICITUDES DE USUARIO
MEDIR LOS SERVICIOS DE SEGURIDADINTRAMUROS RECIBIDOS CONFORME ALAS SOLICITUDES DE LAS EMPRESASUSUARIAS
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(SOLICITUDES DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD ATENDIDAS 731/ SOLICITUDES DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD RECIBIDAS
731)*100
CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
PORCENTAJE DE ASPIRANTESEGRESADOS
REALIZACIÓN DEL CURSO DEINDUCCIÓN BÁSICO A LOS ELEMENTOSDE SP
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(ASPIRANTES EGRESADOS
694/ASPIRANTES RECLUTADOS 1039)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 78.65% 40.00% 66.79%
VARIACIÓN PORCENTUAL DEMANUALES DE ANALISIS DE RIESGOSELABORADOS
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN((MAR AÑO
ACTUAL/MAR AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
66.67 70%
PORCENTAJE DE SERVICIOSINTRAMUROS CONTRATADOS
COTIZACIÓN DEL SERVICIO DEINTRAMUROS
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS
CONTRATADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE
INTRAMUROS COTIZADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 16.70% 17%
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEOPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
APOYOS A SEGURIDAD PÚBLICAREALIZADOS
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO((OSP AÑO
ACTUAL/OSP AÑO ANTERIOR)-1)+100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
0% 0%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PORCENTAJE DE ORDEN DEOPERACIONES CUMPLIDAS
ATENCIÓN A ORDEN DE OPERACIONES ACTIVIDAD 2.1 GESTION
(ORDENES DE OPERACIÓN CUPLIDAS
7/ORDENES DE OPERACIÓN
REQUERIDAS 7)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN PROTOCOLOS DEACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2.2 GESTION
(TOTAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO 1720/TOTAL DE
ELEMENTOS PROGRAMADOS
4000)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95.57% 48.00% 43%
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DESERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIADE VALORES
SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADODE VALORES RECIBIDOS
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO((STCV AÑO
ACTUAL/STCV AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
0% 0%
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN TÉCNICAS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 3.1 GESTION
(ELEMENTOS CAPACITADOS EN
TÉCNICAS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE
VALORES/ELEMENTOS PROGRAMADOS
100)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 77% 40.0% 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORESCONTRATADOS
ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO
ACTIVIDAD 3.2 GESTION
(SERV. DE CUST Y TRASLADO DE VALORES
CONTRATADOS 1/COTIZACIONES DE
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS
9)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0% 5% 11.11%
VARIACIÓN PORCENTUAL DEESCOLTAS CONTRATADOS
SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDADPERSONAL RECIBIDOS
COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO ((EC AÑO ACTUAL/EC AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL
2.43% 3%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN GUARDIA YSEGURIDAD PERSONAL
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 4.1 GESTION
(ELEMENTOS CAPACITADOS EN
GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL
41/ELEMENTOS PROGRAMADOS
165)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 50% 24.85%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEGUARDIA Y SEGURIDAD PERSONALCONTRATADOS
ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO
ACTIVIDAD 4.2 GESTION
(SERV. DE GUARDIA Y SEG. PERSONAL CONTRATADOS
12/COTIZACIONES DE SERVICIO RECIBIDAS
19)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59.38% 30.00% 63.16%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
ACTAS DEL ESTADO CIVILENTREGADAS
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO ADQUIERE PERSONALIDAD EIDENTIDAD RECONOCIDA POR ELESTADO.
REGISTRO DEPERSONAS DE LACIUDAD DE MÉXICO
ESTRATÉGICO
(ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
EXPEDIDAS / TOTAL DE ACTAS
REGISTRADAS)*100
EFICACIA SEMESTRAL TRAMITE 5,945,706 2,900,336 2,058,756
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICARECIBIDAS
LA POBLACIÓN VULNERABLE QUEHABITA Y TRANSITA POR LA CDMX,ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.
RECEPCIÓN DE LASOLICITUD PARAASESORÍA YORIENTACIÓN JURÍDICA
ESTRATÉGICO
(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE
EXPRESAN ESTAR SATISFECHOS CON EL
SERVICIO DE ASESORÍA Y
ORIENTACIÓN JURÍDICA / TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE COMPLETARON LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN )*100
EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 495,495 260,270 299,616
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
INSTRUMENTOS NOTARIALESINSCRITOS
LOS CIUDADANOS Y NOTARIOSPÚBLICOS CUENTAN CON CERTEZAJURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DELOS INMUEBLES DE LA CDMX
RECEPCIÓN DESOLICITUDES DEINSCRIPCIÓN DEINSTRUMENTOS NOTARIALES
ESTRATÉGICO
(TOTAL DE INSTRUMENTOS
NOTARIALES INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE
INSTRUMENTOS NOTARIALES
INSCRITOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL TRÁMITE 1,054,256 532,877 537,603
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
BÍTACORAS DE REGISTRO DEINFRACTORES RECIBIDAS
JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONANPROCESOS EFECTIVOS DEIMPARTICIÓN DE JUSTICIA
HABILITACIÓN DEBÍTACORAS
ESTRATÉGICO
( TOTAL DE EXPEDIENTES
REPORTADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES
CREADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 253,750 127,890 148,661
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E026 "JUSTICIA CÍVICA"
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 "POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E023 "ASISTENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E024 "ASISTENCIA JURÍDICA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE QUIENES TRANSITAN POR SU TERRITORIO"
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E025 "DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES"
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
NOTA: PARA ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX ES QUIEN EJECUTA ESTE PROGRAMA, LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES SOLO BRINDA APOYO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD DE POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE MORBILIDAD AÑO
ACTUAL / TASA DE MORBILIDAD AÑO ANTERIOR) -1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA1.5 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE
2013/20141.5 *
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ATENCIONES MÉDICAS DE
CARÁCTER GENERAL Y ESPECIALIZADA
LA ATENCION MEDICA DE CARCATER GENERAL Y
ESPECIALIZADA DISMINUYE LAS COMPLICACIONES DE LAS
ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD
SOCIAL GRACIAS AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL Y
ESPECIALIZADO DEL AÑO ACTUAL
/TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL Y
ESPECIALIZADO DEL AÑO
ANTERIOR) -1)*100
EFICIENCIA ANUAL ATENCIÓN5.0 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE
2016/20175 *
PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
OTORGADA
ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL RECIBIDAS
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ATENCIÓN MÉDICA
DE CARÁCTER GENERAL
OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIÓN
MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMADAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 76.5% 90% 76.2%
PORCENTAJE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS
ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS RECIBIDAS
COMPONENTE 2 GESTIÓN
(TOTAL DE CONSULTAS
ESPECIALIZADAS OTORGADAS/TOTAL DE CONSULTAS
PROGRAMADAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 90% 90% 75.6%
PORCENTAJE DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
OTORGADAS
ATENCIÓN A PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
RECIBIDASCOMPONENTE 3 GESTIÓN
(TOTAL DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIONES
PROGRAMADAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 90% 63.4%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA
PORCENTAJE DE ATENCIONES A DOMICILIO
ATENCIONES A DOMICILIO COMPONENTE 4 GESTIÓN
(TOTAL DE ATENCIONES A
DOMICILIO OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIONES A
DOMICILIO PROGRAMADAS)*10
0
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCION 90.5% 95.0% 69.6%
TAMIZ AUDITIVOCONOCER LA PROPORCIÓN DE
NACIDOS VIVOS TAMIZADOSACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(/TOTAL DE TAMIZ AUDITIVO
REALIZADO/TOTAL DE NACIDOS VIVOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL NACIDO VIVO 72.4% 80% 62.4%
PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
AVANCE DE LA META DE ESTUDIOS AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(TOTAL DE ESTUDIOS
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL ESTUDIO 79.2 90.0% 82.0%
PORCENTAJE DE ATENCIONES OBSTÉTRICAS INTEGRALES
OTORGAMIENTO DE APEO ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(APEOS OTORGADOS
/EVENTOS OBSTÉTRICOS
REALIZADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRALEVENTO
OBSTÉTRICO 90% 90% 79.9%
PRODUCTIVIDAD DE PROMOTORES CASAS VISITADAS POR PROMOTOR ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN
NUMERO DE CASAS VISITADAS/
NUMERO DE PROMOTORES
ACTIVOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL CASAS CENSADA 2,697 1,127 1,401
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD DE LA
POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA
DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIN: SE CONTRIBUYE A
REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD DE
LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ESTRATÉGICO
((TASA DE MORBILIDAD DE LA
POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DEL AÑO ACTUAL/TASA DE
MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN LA SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL MORBILIDAD ** ** **
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL QUE
ACCEDIERON A LOS SERVICIOS DE SALUD.
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL
CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
PROPÓSITO : LAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN BAJO
UN PROCEDIMIENTO
LEGAL TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD
ESTRATÉGICO
((TOTAL DE PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO UN
PROCEDIMIENTO LEGAL CON
ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO UN
PROCEDIMIENTO LEGAL CON
ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONAS ** ** **
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS JORNADAS DE
SALUD
MEDIR EL PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS
JORNADAS DE SALUD
COMPONENTE 1: JORNADAS DE
SALUD GESTIÓN
TOTAL DE PERSONAS QUE
ASISTIERON A LAS JORNADAS DE
SALUD/TOTAL DE JORNADAS DE
SALUD REALIZADAS
EFICACIA SEMESTRAL ATENCIONES 13100.0% 15312% 15312.0%
PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS
MEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS
REALIZADAS
COMPONENTE 2: ATENCIÓN MÉDICA
RECIBIDAGESTIÓN
NÚMERO DE ATENCIONES
MÉDICAS REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS EN EL MISMO PERIODO
EFICACIA TRIMESTRALATENCIONES
MEDICAS88087% 93052% 81698.0%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS MÉDICOS LEGALES REALIZADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFIADOS MÉDICOS LEGALES
REALIZADOS
COMPONENTE 3: ATENCIÓN DE CERTIFICADO
MÉDICO LEGAL REALIZADOS
GESTIÓN
(NÚMERO DE CERTIFICADOS
MÉDICOS LEGALES REALIZADOS/NÚME
RO DE CERTIFICADOS
MÉDICOS LEGALES SOLICITADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 100% 90 A 100% 100.0%
PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS
REALIZADAS TRIMESTRALMENTE
MEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS
REALIZADAS
COMPONENTE 4: ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA RECIBIDA
GESTIÓN
TOTAL DE ATENCIONES
MÉDICAS ESPECIALIZADAS
REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS DEL MISMO PERIODO
EFICACIA TRIMESTRALATENCIONES
MÉDICAS ESPECIALIZADAS
4522.0% 4633.0% 4046.0%
PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS
CONOCER EL PORCENTAJE DE JORNADAS REALIZADAS
ACTIVIDAD 1.1 JORNADAS DE
SALUDGESTIÓN
(TOTAL DE JORNADAS DE
SALUD REALIZADAS/TOTAL DE JORNADAS DE
SALUD CALENDARIZADAS)
* 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 100.0% 90 A 100% 145.5%
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
REALIZADOS
ACTIVIDAD 2.1 SERVICIOS DE
ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS
GESTIÓN
(TOTAL DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA CALENDARIZADOS)
* 100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1.0 90 A 100% 100.0%
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO ELABORADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO REALIZADOS
ACTIVIDAD 3.1 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE
ESTADO PSICOFÍSICO
GESTIÓN
(CERTIFICADOS DE ESTADO
PSICOFÍSICO ELABORADOS/CER
TIFICADOS DE ESTADO
PSICOFÍSICO CALENDARIZADOS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 98% 90 A 100% 99.9%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDAD
ELABORADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDAD
REALIZADOS
ACTIVIDAD 3.2 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE
EBRIEDAD
GESTIÓN
(CERTIFICADO DE EBRIEDAD
ELABORADOS/CERTIFICADOS DE
EBRIEDAD CALENDARIZADOS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1
PORCENTAJE DE AVANCE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS
ELABORADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS
REALIZADOS
ACTIVIDAD 3.3 ELABORACIÓN DEL
CERTIFICADO TOXICOLÓGICO
GESTIÓN
(CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS
ELABORADOS/CERTIFICADOS
TOXICOLÓGICOS CALENDARIZADOS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA
ELABORADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA
REALIZADOS
ACTIVIDAD 3.4 ELABORACIÓN DEL
CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA
GESTIÓN
(CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA
ELABORADOS/CERTIFICADOS DE EDAD CLÍNICA
CALENDARIZADOS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER
ELABORADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER, FETO
O SEGMENTO CORPORAL REALIZADOS
ACTIVIDAD 3.5 ELABORACIÓN DEL
CERTIFICADO DE CADÁVER, FETO O
SEGMENTO CORPORAL
GESTIÓN
(CERTIFICADO DE CADÁVER
ELABORADOS/CERTIFICADOS DE
CADÁVER CALENDARIZADOS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1
PORCENTAJE DE AVANCE DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA ELABORADAS
MEDIR EL PORCENTAJE DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA REALIZADOS
ACTIVIDAD 4.1 ELABORACIÓN DE LA REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
GESTIÓN
(TOTAL DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA
ELABORADAS/TOTAL DE REFERENCIA
Y CONTRAREFERENCI
AS CALENDARIZADAS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA MORTALIDAD AJUSTADAEN
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD Y
MORBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
FIN ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE DEFUNCIONES EN
LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX DEL AÑO
ACTUAL /NÚMERO DE DEFUNCIONES EN LAS UNIDADES
HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX DEL AÑO
ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL DEFUNCION 2.6 2.6 *
PORCENTAJE DE PACIENTES QUE EGRESARON POR MEJORIA
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EGRESA DEL ÁREA
HOSPITALARIA CON MEJORA EN SU SALUD.
PROPOSITO OBJETIVO DEL
PROGRAMAESTRATÉGICO
(EGRESOS HOSPITALARIOS
CON MEJORAS EN SU SALUD / TOTAL
DE EGRESOS HOSPITALARIOS
)*100
EFICACIA SEMESTRAL EGRESO 90% 90% 98%
PORCENTAJE DE EGRESOS DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA RECIBIDA
COMPONENTE 1 GESTIÓN
(EGRESOS HOSPITALARIOS /
EGRESOS HOSPITALARIOS
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA SEMESTRAL EGRESO 90% 95% 86.2%
PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
RECIBIDOSCOMPONENTE 2 ESTRATEGICO
( TRATAMIENDOS DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS OTORGADOS /
TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS Y
HEMODIÁLISIS PROGRAMADOS)*10
0
EFICIENCIA SEMESTRAL TRATAMIENTO 102% 100% 109.3%
PORCENTAJE DE CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS
CIRUGÍAS OFTÁLMICAS REALIZADAS COMPONENTE 3 ESTRATEGICO
( TOTAL DE CIRÚGÍAS
OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS/TOTA
L DE CIRÚGÍAS OFTALMOLÓGICAS
PROGRAMADAS )*100
EFICIENCIA SEMESTRAL CIRUGÍA 48% 90% 72%
PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
POR EGRESO
REALIZACIÓN DEL EGRESO DE LA ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
ACTIVIDAD 1.1 CIRUGÍAS Y EGRESOS
GESTIÓN
( TOTAL DE PROCEDIMIENTOS
QUIRURGÍCOS REALIZADOS/EGRE
SOS HOSPITALARIOS)
*100
EFICACIA TRIMESTRAL CIRUGÍA Y EGRESO 50% 50% 58.1%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0002 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0002 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES PROGRAMADOS PARA
DIALISIS PERITONIAL AMBULATORIA REALIZADAS
PORCENTAJE DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
ACTIVIDADES: 2.1 CAPACITACIÓN DE
DIALISISGESTIÓN
(CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO A PERSONAS QUE INICIAN DIALISIS
PERITONIAL AMBULATORIA / CAPACITACIONES DE PACIENTES EN
DIALISIS PERITONIAL
AMBULATORIA PROGRAMADAS
)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CAPACITACIÓN 95% 100% 100%
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES QUE INICIAN
TRATAMIENTO EN HEMODIÁLISIS
MEDIR EL AVANCE RESPECTO A LA META DE LAS CAPACITACIONES
OTORGADAS
ACTIVIDADES:2.2 CAPACITACIÓN DE
HEMODIALISISGESTIÓN
(CAPACITACIONES DE PACIENTES QUE INICIAN SESIONES DE HEMODIALISIS
REALIZADAS / CAPACITACIONES PACIENTES PARA DE HEMODIÁLISIS PROGRAMADAS
)*101
EFICIENCIA TRIMESTRAL CAPACITACIÓN 95% 100% 100%
PORCENTAJE DE PACIENTES OPERADOS POR DE CATARATA
POR CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA
MEDIR EL PORCENTAJE DE PACIENTES QUE SON
OPERADOSDE CATARATAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE
CONSULTAS DE PACIENTES CON CATARATAS OTORGADAS
ACTIVIDADES: 3.1 CAPACITACIÓN DE
ENFERMERAS PARA CIRUGÍAS
OFTÁLMICAS
GESTIÓN
(CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS
DE CATARATA/CONSU
LTAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATA)*100
EFICACIA TRIMESTRALCONSULTA Y
CIRUGÍA OFTÁLMICA
80% 50% 45.1%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR
CÁNCER CERVICO-UTERINOFIN ESTRATÉGICO
((TASA DE MORTALIDAD EN
LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-
UTERINO EN EL AÑO ACTUAL/TASA
DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-
UTERINO EN EL AÑO ANTERIORL)-
1)*100
EFICACIA ANUAL DEFUNCIONES POR CACU 0 0 *
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR
CÁNCER DE MAMAFIN ESTRATÉGICO
((TASA DEMORTALIDAD ENLA CDMX PORCÁNCER DE MAMAEN EL AÑO ACTUAL/TASA DEMORTALIDAD ENLA CDMX PORCÁNCER DE MAMAEN EL AÑOANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL DEFUNCIONES POR CÁNCER DE MAMA 3.8 3 *
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TRATAMIENTO DE LESIONES
PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO
POBLACIÓN ATENDIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO
PROPOSITO OBJETIVO DEL PROGRAMA
GESTIÓN
(( TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO DEL AÑO ACTUAL /TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO DEL AÑO ANTERIORLL) - 1)*100
EFICACIA ANUAL TRATAMIENTO 13.7 13 *
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO
SE CONTRIBUYE A DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y
CÁNCER DE MAMA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE COBERTURA PARA CÁNCER
CÉRVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA DE LA SEDESA
POBLACIÓN ATENDIDA PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO
PROPOSITO OBJETIVO DEL
PROGRAMAGESTIÓN
((TOTAL DEESTUDIOS DE CACUY CAMA DEL AÑOACTUAL/TOTAL DEESTUDIOS DECÁNCER CÉRVICOUTERINO YCÁNCER DE MAMADEL AÑOANTERIOR/L)-1)*100
EFICACIA ANUAL ESTUDIO 2.5 2.2 *
PORCENTAJE DE BIOPSIAS POSITIVAS
CONOCER EL NÚMERO DE PACIENTES CON CÁNCER CERVICO
UTERINO
COMPONENTE 1 BIENES Y
SERVICIOS QUE RECIBEN LOS
BENEFICIARIOS
ESTRATÉGICO
(BIOPSIA POSITIVAS /BIOPSIAS TOMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL BIOPSIA POSITIVA ND ND 2.2%
ESTADIFICACIÓN DE LESIONES MAMARIAS
ESTADIFICAR PACIENTES CON MASTOGRAFÍA SOSPECHOSAS DE
CÁNCER DE MAMA
COMPONENTE 2 BIENES Y
SERVICIOS QUE RECIBEN LOS
BENEFICIARIOS
ESTRATÉGICO
(ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (LESIÓNQUISTICA, SÓLIDA,OTRAS ) (USG))/TOTAL DEMASTOGRAFÍAS) *100
EFICACIA ANUAL ULTRASONIDO ND ND 56.2%
PORCENTAJE DE AVANCE DE MASTOGRAFÍAS REALIZADAS EN
HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES
CONOCER EL AVANCE DE TAMIZAJE CON MASTOGRAFÍAS
QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA
DE CÁNCER DE MAMA
COMPONENTE 3 BIENES Y
SERVICIOS QUE RECIBEN LOS
BENEFICIARIOS
ESTRATÉGICO
((TOTAL DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS/TOTAL DEMASTOGRAFÍAS PROGRAMADAS )*100 ))
EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFÍA 71% 86% 41.3%
PORCENTAJE DE AVANCE DE COLPOSCOPÍAS REALIZADOS EN
HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES
CONOCER EL AVANCE DE TAMIZAJE CON COLPOSCOPÍAS
QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICO UTERINO
COMPONENTE 4 BIENES Y
SERVICIOS QUE RECIBEN LOS
BENEFICIARIOS
ESTRATÉGICO
(TOTAL DEESTUDIOS DECOLPOSCOPÍA REALIZADOS /TOTAL DECOLPOSCOPIAS PROGRAMADAS) *100
EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPIA 76% 91.62% 81.0%
PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPÍAS EN UNIDADESMÓVILES
PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPIO EN UNIDADESMÓVILES
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
TOTAL DECOLPOSCOPÍAS REALIZADAS ENUNIDADES MÓVILES/TOTAL DE COLPOSCOPIOSFUNCIONANDO ENUNIDADES MÓVILES
EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPÍA Y COLPOSCOPIO
4,266 POR COLPOSCOPIO
2,302 POR COLPOSCOPIO
1,561 POR COLPOSCOPIO
PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPÍAS EN HOSPITALES(UNIDADES FIJAS)
PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPIO EN HOSPITALES(UNIDADES FIJAS)
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
TOTAL DECOLPOSCOPÍAS REALIZADAS ENHOSPITALES /TOTAL DECOLPOSCOPIOS FUNCIONANDO ENHOSPITALES
EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPÍA Y COLPOSCOPIO
1253 POR COLPOSCOPIO ND 637 POR
COLPOSCOPIO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSPARA LA DETECCIÓN DEL CANCERDE MAMA
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ENPACIENTES QUE SE REALIZARONMASTOGRAFÍA
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(TOTAL DEESTUDIOS COMPLEMENTARIOS OTORGADOS(ULTRASONIDOS)/TOTAL DEESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMADOS)* 100
EFICIENCIA ANUAL ULTRASONIDO * ND 344.8%
PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFÍAS REALIZADAS PORUNIDAD MÓVIL
PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFÍAS EN UNIDADESMOVILES
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
TOTAL DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS PORUNIDADADES MÓVILES / TOTALDE UNIDADESMÓVILES ENSERVICIO
EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFÍA 4,335 2,241 923
PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFO EN HOSPITALES
PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFO POR HOSPITALES ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
(TOTAL DEESTUDIOS DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS ENUNIDADES FIJAS/TOTAL DEMASTOGRAFOS FUNCIONANDO) *100
EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFO Y MASTOGRAFIA 63% ND 176
CONSULTAS VALORACIÓN MÉDICADE COLPOSCOPÍA
CONOCER EL AVANCE EN LACONSULTA DE VALORACIÓNCOLPOSCOPICA
ACTIVIDAD 4.1 ESTRATÉGICO
(TOTAL DECONSULTAS DECOLPOSCOPIA OTORGADAS /TOTAL DECONSULTAS DECOLPOSCOPIA PROGRAMADAS )*100
EFICIENCIA ANUAL CONSULTA 90% ND 341
** INDICADORES ANUALESND INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN POR LO QUE NO SE CUENTA CON LOS REGISTROS DE PERIODOS ANTERIORES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE TIPO GENERAL
QUE SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMPONENTE 1: ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL
OTORGADAS A POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DE CONSULTAS DE
MEDICINA GENERAL
OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS
DE MEDICINA GENERAL
PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 53% 90 AL 100% 242.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA QUE
SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMPONENTE 2: ATENCIONES MÉDICAS DE PSIQUIATRÍA
OTORGADAS A POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DE CONSULTAS DE
PSIQUIATRÍA OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA
PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 67% 90 AL 100% 401.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA OTORGADAS A LA
POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA QUE
SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMPONENTE 3: ATENCIONES DE
PSICOLOGÍA OTORGADAS A
POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO GESTIÓN
(NÚMERO DE CONSULTAS DE
PSICOLOGÍA OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA
PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 62% 90 AL 100% 286.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA
QUE SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN
SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMPONENTE 4: ATENCIONES DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS A
POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO GESTIÓN
(NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA
OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTAS 114% 90 AL 100% 183.0%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 009 POBLACIÓNES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 009 POBLACIÓNES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DEPACIENTES QUE SON REFERIDOSAUN NIVEL DE ATENCIÓN DEMAYOR COMPLEJIDAD POR LACONSULTA MEDICA OTORGADAPARA LA CONTINUIDAD DE SUATENCIÓN PROGRAMA DEPOBLACIONES EN SITUACIÓN DECALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTIVIDAD 1:PACIENTES REFERIDOS A UNNIVEL DEATENCIÓN DEMAYOR COMPLEJIDAD POBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DE PACIENTES
REFERIDOS/NÚMERO DE CONSULTAS
MÉDICAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE) X 100
EFICIENCIA TRIMESTRAL REFERENCIA ND 92 AL 100% 99.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DECONSULTAS DEPRIMERA VEZ DEODONTOLOGÍA QUE SONOTORGADAS A LA POBLACIÓNQUE SE INTEGRA AL PROGRAMADE POBLACIONES EN SITUACIÓNDE CALLE DE LA CIUDAD DEMÉXICO
ACTIVIDAD 2:ATENCIONES DEODONTOLOGÍA DEPRIMERA VEZOTORGADAS APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DE CONSULTAS DE
ODONTOLOGÍA DE PRIMERA VEZ
OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICACIA TRIMESTRAL CONSULTA ND 93 AL 100% 97.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJEDEMEDICAMENTO CONTROLADO ALA POBLACIÓN QUE SE INTEGRAAL PROGRAMA DE POBLACIONESEN SITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
ACTIVIDAD 3:MEDICAMENTO CONTROLADO OTORGADO APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DERECETAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO
SURTIDAS EN EL TRIMESTRE
/NÚMERO DE RECETAS DE
MEDICAMENTO CONTROLADO
ELABORADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICIENCIA TRIMESTRAL RECETA ND 94 AL 100% 100.0%
PORCENTAJE DE CONSULTAS DEPSICOTERAPIA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJEDEPSICOTERAPIAS INDIVIDUALESOTORGADAS A LA POBLACIÓNQUE SE INTEGRA AL PROGRAMADE POBLACIONES EN SITUACIÓNDE CALLE DE LA CIUDAD DEMÉXICO
ACTIVIDAD 4:PSICOTERAPIA INDIVIDUAL OTORGADA OTORGADA APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO
GESTIÓN
(NÚMERO DE PSICOTERAPIAS INDIVIDUALES
OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA
PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X
100
EFICACIA TRIMESTRAL TERAPIA ND 95 AL 100% 98.0%
ND: NO DETERMINADO PORQUE EL INDICADOR ES DE NUEVA CREACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LATASA DE MORTALIDAD DEPOBLACIÓN EN LA CIUDAD DEMÉXICO
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA TASA DE MORTALIDAD DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO
ESTRATÉGICO
((TASA DE MORTALIDAD AÑO ACTUAL / TASA DE MORTALIDAD AÑO ANTERIOR) -1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 1.59 LA VARIACIÓN DE 2012/ 2013 1.50 *
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LATASA DE MORBILIDAD DE POBLACIÓNEN LA CIUDAD DE MÉXICO
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA TASA DE MORBILIDAD DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO
ESTRATÉGICO
((TASA DE MORBILIDAD AÑO ACTUAL (2015) /
TASA DE MORBILIDAD AÑO
ANTERIOR (2014)) -1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA15.3 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE
2013/201415.0 *
VARIACIÓN PORCENTUAL DECONSULTA EXTERNA EN POBLACIÓNSIN SEGURIDAD SOCIAL EN LACIUDAD DE MÉXICO.
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA CONSULTA EXTERNA DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO
PROPÓSITO : LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDA
DISMINUYE EL RIESGO DE PRESENTAR
COMPLICACIONES Y ENFERMEDADES Y
LAS RELACIONADAS AL MALTRATO DE
GENERO PREVENIBLES
ESTRATÉGICO
((CONSULTAS OTORGADAS EN EL
AÑO ACTUAL/ CONSULTAS
OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-
1)*100
EFICACIA ANUAL CONSULTA1.5 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE
2013 A 2014 1.0 *
VARIACIÓN PORCENTUAL DEENFERMEDADES VINCULADAS ALMALTRATO DE GENERO
MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LAS ENFERMEDADESVINCULADAS AL MALTRATO DEGENERO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((ENFERMEDADES VINCULADAS AL MALTRATO DE
GENERO ESPECIFICO/
ENFERMEDADES VINCULADAS AL MALTRATO DE
GENERO EN AÑO ANTERIOR)-1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA -0.0094 -0.02 *
PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
MEDIR EL PORCENTAJE DEPOBLACIÓN QUE RECIBIÓORIENTACIÓN Y ASESORÍAEDUCATIVA EN SALUD EN UNTIEMPO ESPECÍFICO
COMPONENTES: 1 ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
RECIBIDAS
GESTIÓN
(POBLACIÓN QUE RECIBIÓ
ORIENTACIÓN Y ASESORÍA
EDUCATIVA EN SALUD/ POBLACIÓN QUE REQUIERE EL
SERVICIO)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 104% 95% 86.6%
PORCENTAJE DE ATENCIONES A MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA RECIBIDAS
MEDIR EL PORCENTAJE DE MUJERESQUE FUERON ATENDIDAS POR UNEVENTO DE PREVENCIÓN DEVIOLENCIA EN UN TIEMPOESPECÍFICO
COMPONENTES: 2 EVENTOS DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES RECIBIDOS
GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE EVENTOS DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO REALIZADOS/NÚMER
O TOTAL DE EVENTOS DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO PROGRAMADOS) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 90% 95% 63%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FIN:SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS
DAÑOS A LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL, SOCIAL Y DE ÍNDOLE
ECONÓMICO.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VACUNADA POR BIOLÓGICO
ESPECÍFICO
MEDIR EL PORCENTAJE DE LAPOBLACIÓN VACUNADA POR EL TIPODE VACUNA ESPECÍFICA EN UNTIEMPO ESPECÍFICO
COMPONENTES: 3 APLICACIÓN DE
BIOLÓGICOS RECIBIDOS
GESTIÓN
(POBLACIÓN VACUNADA POR
BIOLÓGICO ESPECÍFICO / POBLACIÓN
PROGRAMADA PARA APLICACIÓN DE
BIOLÓGICO ESPECÍFICO)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL DOSIS 79% 95% 62.3%
PORCENTAJE DE ATENCIONES QUE BRINDAN LAS UNIDADES
MÉDICAS MÓVILES
MEDIR PORCENTAJE DEATENCIONES QUE BRINDAN LASUNIDADES MÉDICAS MÓVILES EN UNTIEMPO ESPECÍFICO
COMPONENTES:4 ATENCIÓN MÉDICA PARA DETECCIÓN
OPORTUNA DE ENFERMEDADES
CRONICO DEGENERATIVAS.
GESTIÓN
(TOTAL DE DETECCIONES
REALIZADAS/TOTAL DE DETECCIONES
PROGRAMADAS EN UNIDADES MÉDICAS
MOVILES) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 95% 96.6%
INDICE DE PERSONAS ASESORADAS Y ORIENTADAS VÍA
TELEFÓNICA
MEDIR EL NÚMERO DE PERSONASASESORADAS Y ORIENTADAS VÍATELEFÓNICA
COMPONENTES:5 ATENCIÓN MEDICA Y
PSICOLÓGICA A DISTANCIA RECIBIDA
GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS / NUMERO DE PERSONAS
PROGRAMADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN TELEFÓNICA 90% 95% 107.7%
PORCENTAJE DE GRUPOS INFORMALES ORGANIZADOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE GRUPOSINFORMALES ORGANIZADOS EN UNTIEMPO ESPECÍFICO
ACTIVIDAD 1.1 MEDIR EL PORCENTAJE DE
GRUPOS INFORMALES
ORGANIZADOS EN UN TIEMPO ESPECÍFICO
GESTIÓN
(TOTAL DE GRUPOS INFORMALES
ORGANIZADOS /TOTAL DE GRUPOS
INFORMALES PLANEADOS )* 100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 95% 83.9%
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
MEDIR EL PORCENTAJE DEPERSONAS QUE RECIBIERON ELSERVICIO DE ORIENTACIÓNEDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARALA SALUD EN UN TIEMPOESPECÍFICO
ACTIVIDAD 1.2 MEDIR EL PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE RECIBIERON EL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD EN
UN TIEMPO ESPECÍFICO
GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD/
TOTAL DE PERSONAS
PROGRAMADAS PARA OTORGAR EL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD)*100
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 90% 95% 86.6%
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MEDIR LA CALENDARIZACIÓN DECURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAPREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRALAS MUJERES
ACTIVIDAD 2.1 PORCENTAJE DE
CURSOS IMPARTIDOS
GESTIÓN
(CURSOS IMPARTIDOS/
CURSOS CALENDARIZADOS)*
100
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 190% 95% 100%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
CALENDARIZACIÓN DE PLÁTICAS INFORMATIVAS
MEDIR LA CALENDARIZACIÓN DEPLÁTICAS INFORMATIVAS
ACTIVIDAD 2.2 PORCENTAJE DE
PLATICAS INFORMATIVAS
IMPARTIDAS
GESTIÓN
(PLÁTICAS INFORMATIVAS IMPARTIDAS/
PLATICAS INFORMATIVAS
CALENDARIZADAS)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 95% 95% 100%
PORCENTAJE DE LA RED FRIO FUNCIONANDO EN LAS UNIDADES
HOSPITALARIAS DEL GCDMX
MEDIR EL PORCENTAJE DE LA REDFRIO FUNCIONANDO EN LASUNIDADES HOSPITALARIAS EN UNTIEMPO DEFINIDO
ACTIVIDADES:3.1PORCENTAJE DE LA RED FRIO FUNCIONANDO
EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS
GESTIÓN
(RED DE FRIO FUNCIONANDO EN
LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL GCDMX/ TOTAL DE HOSPITALES DEL
GCDMX) *100
EFICACIA TRIMESTRAL RED DE FRÍO 90% 95% 93.3%
DISPOSICIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MOVILES
MEDIR EL PORCENTAJE DEUNIDADES MÉDICAS MÓVILES ENOPERACIÓN EN UN TIEMPOESPECÍFICO
ACTIVIDADES: 4.1 MEDIR EL
PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS
MÓVILES EN OPERACIÓN
GESTIÓN
(TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS
MÓVILES OPERANDO/TOTAL
DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES EXISTENTES)* 100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 75% 95% 97.9%
DISPOSICIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS
MEDIR EL PORCENTAJE DE LÍNEASTELEFÓNICAS DISPONIBLES EN LASEDESA PARA ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES: 5.1 MEDIR EL
PORCENTAJE DE LÍNEAS
TELEFÓNICAS DISPONIBLES EN LA SEDESA PARA ESTA
ACTIVIDAD
GESTIÓN
(LÍNEAS TELEFÓNICAS
DISPONIBLES/ TOTAL DE LÍNEAS
EXISTENTES PARA ESTA ACTIVIDAD)*100
EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 75% 95% 85.0%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON
ATENCIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y
PREHOSPITALARIAS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLEFIN ESTRATÉGICO
(TOTAL DE ATENCIONES DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIAS DEL AÑO ACTUAL
/ TOTAL DE ATENCIONES DE
URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIA
S DEL AÑO ANTERIOR)-1* 100
EFICACIA ANUAL ATENCIÓN(-4.46 )VARIACIÓN PORCENTUAL DE
2014/ 2015
-2% EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR
*
PORCENTAJE DE PACIENTES CON URGENCIA MEDICA RESUELTA
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLEPROPÓSITO ESTRATÉGICO
TOTAL DE PACIENTES
ATENDIDOS EN URGENCIAS -(PACIENTES
REFERIDOS A OTRO HOSPITAL +
DEFUNCIONES EN URGENCIAS)/TOTA
L DE PACIENTES ATENDIDOS EN
URGENCIAS * 100
CALIDAD ANUAL PACIENTE 70% 70% *
PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA ATENDIDA EN
URGENCIAS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLECOMPONENTE 1 GESTIÓN
(TOTAL CONSULTAS
ATENDIDAS EN URGENCIAS /
TOTAL DE CONSULTAS
PROGRAMADAS EN URGENCIAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 73.60% 100% 88%
PORCENTAJE DE AVANCE A ATENCIONES A PACIENTES
QUEMADOS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLECOMPONENTE 2 GESTIÓN
((ATENCIONES A PACIENTES
QUEMADOS / ATENCIONES A
PACIENTES QUEMADOS
PROGRAMADOS) *100)
EFICACIA TRIMESTRAL EGRESO DE QUEMADOS
88.00% 90.0% 93%
PORCENTAJE DE AVANCE A PACIENTES CON CARDIOPATÍAS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLECOMPONENTE 3 GESTIÓN
((TOTAL DE ATENCIONES A
PACIENTES CON CARDIOPATIAS /
TOTAL DE ATENCIONES A
PACIENTES CON CARDIOPATIAS
PROGRAMADAS)*100)
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIONES 70.52% 90 AL 100% 28.2%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS
DE URGENCIAS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLEACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTALDE ATENCIONES
PREHOSPITALARIAS OTORGADAS EN
URGENCIAS / TOTAL DE
ATENCIONES PREHOSPITALARIAS EN URGENCIAS PROGRAMADAS)
*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 131% 100% 131.4%
PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO SOLICITADOS EN URGENCIAS
POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE
SALUD ESTABLEACTIVIDAD GESTIÓN
((TOTAL DE ESTUDIOS DE
DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE
ESTUDIO DE AUXILIARES
DIAGNOSTICOS PROGRAMADAS EN
LAS UNIDADES ) *100)
EFICACIA TRIMESTRAL ESTUDIO 30% 45% 49.1%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE PERSONAS CONTACTADAS EN RIESGO DE
VIVIR EN CALLE.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E
INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS PARA
SENSIBILIZACION A TRATAMIENTO.
COMPONENTES GESTIÓN
PERSONAS CONTACTADAS EN RIESGO DE VIVIR
EN CALLE/ PERSONAS EN
RIESGO DE VIVIR EN CALLE
PROGRAMADAS *100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 3600 1,810 2,224
TRATAMIENTOS AMBULATORIOS
OTORGAR 30 TRATAMIENTOS AMBULATORIOS A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE DE LA
CDMX, CON ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
COMPONENTES GESTIÓN
N° DE PERSONAS EN TRATAMIENTO
AMBULATORIO / N° DE PERSONAS EN
TRATAMIENTO AMBULATORIO PROGRAMADAS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 30 18 23
PORCENTAJE DE INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS
CONTACTADAS.
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS
PARA SENSIBILIZACION A TRATAMIENTO
COMPONENTES GESTIÓN
N° DE PERSONAS CONTACTADAS/ N°
DE PERSONAS PROGRAMADAS
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 1040 505 570
AYUDAS DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL BRINDADAS
CONTRIBUIR A BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A
POBLACIÓN EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E INTEGRANTES
POBLACIONES CALLEJERAS DE LA CDMX
FIN GESTIÓN
NO. DE AYUDAS OTORGADAS
TOTALES /NO. DE AYUDAS
OTORGADAS TOTALES
PROGRAMADAS X 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 270 95 126
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 'POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOS TALLERES DE
ARTES Y OFICIOS/NÚMERO DE TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 8,000.00 8,349.30 96%
COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES COMUNITARIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE
LOS TALLERES COMUNITARIOS/NÚ
MERO DE TALLERES
COMUNITARIOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 10,000 9,177 109%
COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOS TALLERES DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS/NÚ
MERO DE TALLERES DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 12,500 13,348 94%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES DE
ARTES Y OFICIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES DE
ARTES Y OFICIOS/TOTAL DE
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*10
0
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 107.9555556 108%
PORCENTAJE DE TALLERES DE ARTES Y OFICIOS DIFUNDIDOS EN
TIEMPO Y FORMA
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN
(TOTAL DE TALLERES DE
ARTES Y OFICIOS DIFUNDIDOS EN
TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE
TALLERES IMPARTIDOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA
LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMAS
CONDICIONES PARA LOS
TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
/TOTAL DE EQUIPAMIENTO
PARA LOS TALLERES DE
ARTES Y OFICIOS)*100
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 103.7606838 103.80%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES
COMUNITARIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN
TALLERES COMUNITARIOS/TO
TAL DE BENEFICIARIOS
PROGRAMADOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 121.4 121%
PORCENTAJE DE TALLERES COMUNITARIOS DIFUNDIDOS EN
TIEMPO Y FORMA
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(TOTAL DE TALLERES
COMUNITARIOS DIFUNDIDOS EN
TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE
TALLERES IMPARTIDOS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA
LOS COMUNITARIOS
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN
(EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMAS
CONDICIONES PARA LOS TALLERES
COMUNITARIOS /TOTAL DE
EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES
COMUNITARIOS)*100
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 104.0927694 104%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN CULTURAL
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA PRODUCCIÓN
CULTURAL
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 110.3636364 110%
PORCENTAJE DE TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
PRODUCCIÓN CULTURAL DIFUNDIDOS EN TIEMPO Y FORMA
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN
PORCENTAJE DE TALLERES DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA PRODUCCIÓN
CULTURAL DIFUNDIDOS EN
TIEMPO Y FORMA
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA
LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN CULTURAL
SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN
OPTIMAS CONDICIONES
PARA LOS TALLERES DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA PRODUCCIÓN
CULTURAL
EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 103.4111311 103.40%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES PRESTADOS
CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO
(INSTRUMENTOS MUSICALES
PRÉSTADOS / INSTRUMENTOS
MUSICALES SOLICITADOS) * 100
CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 102.26% 102.26%
PORCENTAJE DE DOCENTES EN ARTES CERTIFICADOS
CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN
(DOCENTES CERTIFICADOS /
DOCENTES CAPACITADOS) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 16.67% 16.67%
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS EN BUEN ESTADO
CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN
(INSTRUMENTOS EN BUEN ESTADO/ NÚMERO TOTAL DE INSTRUMENTOS) *
100
CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 102.26% 102.26%
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTOS
CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN
(PRESUPUESTO EJERCIDO/
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PARA ADQUIRIR INSTRUMENTOS) *
100
ECONOMÍA SEMESTRAL PORCENTAJE 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZADO
CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES
ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS
PROGRAMADOS) * 100
CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 100% 0% 0%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 “EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES”
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
NÚMERO DE BUSCADORES DEEMPLEO COLOCADOS, APOYADOSCON CAPACITACIÓN PARA ELTRABAJO (BÉCATE)
CONTRIBUIR A IMPULSAR ELEMPLEO DE CALIDAD EINTERMEDIAR EN EL MERCADOLABORAL PARA FAVORECER LAEMPLEABILIDAD , LA PROTECCIÓNSOCIAL Y LA OCUPACIÓNPRODUCTIVA: MEDIANTEPOLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(EL PROGRAMA ESTABLECE COMOPOLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO,AQUELLAS QUE OTORGAN ABUSCADORES DE EMPLEO APOYOSECONÓMICOS Y EN ESPECIE PARALA CAPACITACIÓN, LA OCUPACIÓNPOR CUENTA PROPIA Y LAMOVILIDAD LABORAL).
FIN ESTRATÉGICO
NÚMERO DEBUSCADORES DEEMPLEO COLOCADOS, APOYADOS CONCAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO(BÉCATE)
EFICACIA ANUAL PERSONA N.A. N.A. 0
PORCENTAJE DE PERSONASBUSCADORAS DE EMPLEO SECOLOCAN MEDIANTE APOYOSPARA LA CAPACITACIÓN,INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA Y MOVILIDADLABORAL.
PERSONAS BUSCADORAS DEEMPLEO QUE ACCEDEN A UNEMPLEO U OCUPACIÓNPRODUCTIVA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
NÚMERO DEPERSONAS COLOCADAS EN UNEMPLEO / NÚMERODE PERSONASATENDIDAS CONPOLITICAS ACTIVASDE EMPLEO*100
EFICACIA ANUAL PERSONA N.A. N.A. 0
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS MEDIANTE CURSOS DECAPACITACIÓN, RESPECTO A LAMETA DE ATENCIÓNPROGRAMADA.
PERSONAS BUSCADORAS DEEMPLEO SE CAPACITAN PARAINCREMENTAR SU OPORTUNIDADDE COLOCARSE EN UNAACTIVIDAD PRODUCTIVA.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS CAPACITADAS POREL SUBPROGRAMABÉCATE (4,830)/NÚMERO DEPERSONAS PROGRAMADAS ACAPACITAR POR ELSUBPROGRAMA BÉCATE(4,085) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 0 4.085 4.830
INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA APOYADAS CONMOBILIARIO, EQUIPO, MAQUINARIAY/O HERRAMIENTAS.
APOYAR INICIATIVAS DEOCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA. ACTIVIDAD GESTIÓN
SUMATORIA DEINICIATIVAS DEOCUPACIÓN PORCUENTA PROPIAAPOYADAS
EFICACIA TRIMESTRAL INICIATIVA 0 127 95
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE DESEMPLEO EN LACDMX
FIN :SE CONTRIBUYE A REDUCIR LA TASA DE DESEMPLEO EN LA CDMX
MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
FIN ESTRATÉGICO
((TASA DE DESEMPLEO EN LA
CDMX DEL AÑO ACTUAL/ TASA DE DESEMPLEO EN LA
CDMX DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100
EFICACIA YPORCENTAJE ANUAL PERSONA N.D 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO "TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD"
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE COLOCACIÓN DELA POBLACIÓN ATENDIDA
PROPÓSITO:LA POBLACIÓN OBJETIVO DE 16 AÑOS Y MÁS DE LA CDMX
OBTIENE UN EMPLEOPROPOSITO ESTRATÉGICO
((TASA DE COLOCACIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA DURANTE AÑO ACTUAL / TASA DE COLOCACIÓN DE
LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100
EFICACIA YPORCENTAJE ANUAL PERSONA N.D 0 0
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSINSCRITOS QUE TIENEN ACCESOAL APOYO ECONÓMICO
ACTIVIDAD: APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS 1/ ACTIVIDAD ESTRATÉGICO
(BENEFICIARIOS QUE TIENEN ACCESO AL
APOYO ECONÓMICO(211)/
BENEFICIARIOS INSCRITOS(577) *100
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA N.D 1.483 577
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSCONTRATADOS EN EMPRESAS
SERVICIO DE VINCULACIÓN CON EMPRESAS REALIZADA 2/ COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS
CONTRATADOS EN EMPRESAS (0) /
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE
RECIBIERON EL SERVICIO DE
VINCULACIÓN(66)X100
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA N.D 461 66
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGADE APOYOS EN ESPECIE
COMPONENTES: APOYOS EN ESPECIE RECIBIDOS 3/ COMPONENTE ESTRATÉGICO
SUMATORIA DE DÍAS TRANSCURRIDOS
PARA LA ENTREGA DE BIENES (1,320)/
NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS (44)
ESTRATÉGICO CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA N.D 157 44
2/ SE REFIERE A LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL
3/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE OCUPACIÓN DELOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS ENLA CDMX
SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS EN LA CDMX MEDIANTE
LA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL
FINESTRATÉGICO
EFICACIA
((TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16 A 29
AÑOS EN LA CDMX EN EL AÑO ACTUAL/
TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA
CDMX EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 0 0
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S049 PROGRAMA MI PRIMER TRABAJO
1/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL TRABAJO (SCAPAT)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
PORCENTAJE DE JÓVENESBENEFICIARIOS CONTRATADOS ENUN EMPLEO
LAS Y LOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS ACCEDEN A UN EMPLEO
PROPOSITO ESTRATÉGICOEFICACIA
(JÓVENES BENEFICIARIOS DE MI
PRIMER TRABAJO QUE SE CONTRATARON EN
UN EMPLEO AL CONCLUIR SU
PRÁCTICA O DE MANERA INMEDIATA A UNA ENTREVISTA/
JÓVENES QUE RECIBIERON APOYOS ECONÓMICOS DE MI
PRIMER TRABAJO)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 0 0
PROMEDIO DE JÓVENESPARTICIPANTES POR EMPRESA 1/
APOYO ECONÓMICO PARA LA PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS. COMPONENTE
ESTRATÉGICOEFICACIA
SUMATORIA DE JÓVENES
PARTICIPANTES EN EL SAPLA (751)/ TOTAL
DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN
SAPLA(167)
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2.534 751
PORCENTAJE DE JÓVENESCONTRATADOS A TRAVÉS DELSAEV
REGISTRO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ACTIVIDAD
GESTIÓNEFICACIA
(TOTAL DE JÓVENES CONTRATADOS A
TRAVÉS DEL SAEV EN EL PERIODO(0)/
NÚMERO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL
PERIODO A TRAVÉS DEL SAEV( 90)
EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0 506 90
PORCENTAJE DE JÓVENES QUERECIBIERON APOYO DEL SAEP
GESTIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS ACTIVIDAD
GESTIÓNEFICACIA
(CANTIDAD DE JÓVENES QUE
RECIBIERON LOS APOYOS DEL
SAEP(2)/ CANTIDAD DE JÓVENES
PROGRAMADOS PARA RECIBIR LOS APOYOS
DEL SAEP() *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 156 0
1/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA SAPLA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL (POBLACIONES CALLEJERAS)CALLEJERAS)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
PORCENTAJE DE PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIAL QUE SONBENEFICIARIAS DEL PROGRAMAINCLUSIÓN LABORAL PARAPERSONAS EN CONDICIÓN DEINTEGRACIÓN SOCIAL(POBLACIONES CALLEJERAS
CONTRIBUIR AL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE MEJORE SU
CONDICIÓN DE VIDA.
FIN GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL BENEFICIADA POR EL PROGRAMA / TOTAL
PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS
IDENTIFICADAS EN LA FASE DE
INTEGRACIÓN SOCIAL POR EL IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 60 0 0
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓNSOCIAL
PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL SON INCORPORADOS EN UNA OCUPACIÓN
PRODUCTIVA
PROPOSITO GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL VINCULADAS A UNA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA / TOTAL
DE PERSONAS EN PROCESOS DE
INTEGRACIÓN SOCIAL IDENTIFICADAS EN EL
IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3 0 0
PORCENTAJE DE APOYOSENTREGADOS A INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERAS EN LAFASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
1. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL RECIBEN APOYO ECONÓMICO PARA SU
MANUTENCIÓN EN EL PROCESO DE VIDA INDEPENDIENTE AL FINALIZA LA CAPACITACIÓN Y SERVICIO LABORAL
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL PERSONAS QUE RECIBIERON
APOYO ECONÓMICO / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA
RECIBIR APOYO ECONÓMICO
PROGRAMADO IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 183 0 0
PORCENTAJE DE PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIALCAPACITADAS
2. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SON CAPACITADAS EN CURSOS QUE LES
PERMITE ACCEDER A UN EMPLEO PRODUCTIVO.
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS /
TOTAL DE PERSONAS EN LA FASE DE
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL IASIS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3 0 0
PORCENTAJE DE PROYECTOSPRODUCTIVOS PARA EMPRENDERUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PORCUENTA PROPIA A PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIAL
3. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SON ACCEDEN A UN EMPLEO PRODUCTIVO FORMAL
MEDIANTE EL IMPULSO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO.
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENEFICIADOS /
TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS INGRESADOS PARA
SU EVALUACIÓN)*100
EFICACIA ANUAL APOYO 1 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
PORCENTAJE DE PERSONASBENEFICIARIAS DE SERVICIOLABORAL
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE SERVICIOS LABORALES
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS DE
SERVICIO LABORAL / TOTAL DE PERSONAS
PARA SERVICIO LABORAL
PROGRAMADA)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 30 0 0
PORCENTAJE DE PERSONASBENEFICIARIAS DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN UN
CURSO DE CAPACITACIÓN /
TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN) *100
EFICACIA ANUAL PERSONA 30 0 0
PORCENTAJE DE PROYECTOSPRODUCTIVOS ELABORADOS PORPERSONAS INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERAS EN LAFASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS
ELABORADOS POR PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES
CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS ELABORADOS POR
PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
/ TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PROGRAMADOS PARA
PERSONAS INTEGRANTES DE
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL)*100
EFICACIA ANUAL APOYO 1 0 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
TASA DE EMPLEO LOCAL
CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DEEMPLEO LOCAL MEDIANTE LACONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍASOCIAL Y SOLIDARIA.
FIN ESTRATÉGICO DETERMINADO POR INEGI
EFICACIA ANUAL EMPLEO DETERMINADO POR INEGI
DETERMINADO POR INEGI
0
TASA DE VARIACIÓN DE LAPERMANENCIA DE LASORGANIZACIONES EN EL MERCADO
LAS ORGANIZACIONES DE LAECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIAPERMANECEN EN EL MERCADO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO[(OESS ACTIVAST1 /
OESS ACTIVAS T0) - 1] X 100
EFICACIA ANUALORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIANO DISPONIBLE 236 0
TASA DE VARIACIÓN DECOOPERATIVAS CONSTITUIDAS COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS COMPONENTE
GESTIÓN
((COOPERATIVAS CONSTITUIDAS
T1/COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS T0)-1)
X 100
EFICACIA ANUAL COOPERATIVAS 1717 71 0
TASA DE VARIACIÓN DEBENEFICIARIOS INSCRITOS
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVAOTORGADA
COMPONENTE GESTIÓN ((BENEFICIARIOS T1
/BENEFICIARIOS T0)-1) X 100
EFICACIA ANUALORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA1717 71 0
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S047 PROGRAMA APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COOPERATIVAS CDMX 2018)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
TASA DE VARIACIÓN DE CURSOSENTREGADOS
FORMACIÓN EN COOPERATIVISMOIMPARTIDA COMPONENTE
GESTIÓN
((CURSOS ENTREGADOS T1 /
CURSOS ENTREGADOS T0)-1) X
100
EFICACIA ANUAL CURSOS 1717 71 0
PORCENTAJE DE APOYOSENTREGADOS
APOYO ECONÓMICO PARA LAADQUISICIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO RECIBIDO
COMPONENTEGESTIÓN
APOYOS ECONÓMICOS
ENTREGADOS / APOYOS
ECONÓMICOS PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 236 0
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONESASESORADAS
ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADAPARA MEJORAR PROCESOSPRODUCTIVOS Y COMERCIALESRECIBIDA
COMPONENTE GESTIÓN ORGANIZACIONES
ASESORADAS / ORGANIZACIONES PROGRAMAS X 100
EFICACIA ANUAL ORGANIZACIONES 1717 236 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ENTREGADOS
ACOMPAÑAMIENTO PARA LAFORMALIZACIÓN LEGAL DECOOPERATIVAS
ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN
Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN ACOMPAÑAMIENTOS
ENTREGADOS / ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 71 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DEASESORÍA ENTREGADAS
ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DELAS BASES CONSTITUTIVAS
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍA ENTREGADA /
ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍAS
PROGRAMADAS X 100
EFICACIA ANUAL APOYOS 1718 71 0
PORCENTAJE DE SERVICIOS DETRAMITACIÓN ENTREGADOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTEDIVERSAS AUTORIDADES
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
APOYO PARA TRAMITES
OTORGADOS/ APOYO PARA TRAMITES
PROGRAMADOS X 100
EFICACIA ANUALAPOYO DE TRÁMITES
OTORGADOS 1717 71 0
APROBACIÓN DE PLANES DENEGOCIOS
APROBACIÓN DE PLANES DENEGOCIOS
ACTIVIDADES O PROCESOS DE
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
(PLANES DE NEGOCIO REALIZADOS/PLANES
DE NEGOCIO PROGRAMADOS) X
100
EFICACIA ANUAL PLANES DE NEGOCIOS 1717 236 0
APROBACIÓN DE LASORGANIZACIONES Y SOCIEDADESCOOPERATIVAS COMO BENEFICIARIOSDE PROGRAMA.
APROBACIÓN DE LASORGANIZACIONES Y SOCIEDADESCOOPERATIVAS COMO BENEFICIARIOSDE PROGRAMA.
ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN
Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES
GESTIÓN
(ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS APROBADAS/ORGANI
ZACIONES Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS PROGRAMADAS)X100
GESTIÓN EFICACIA,
ANUAL
ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS APROBADAS
1717 236 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META PROGRAMADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL PERIODO
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE EMPLEO FORMAL.
SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO A
TRAVÉS DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL.
FIN ESTRATEGICO
((TASA DE EMPLEOFORMAL AÑOACTUAL / TASA DEEMPLEO FORMALAÑO ANTERIOR) -1 )* 100
EFICACIA ANUAL TASA 8.62% N/A N/A
NOTA: INDICADORES TOMADOS DEL MMP 2018, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2.6.4 547PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO.
LA POBLACIÓN DESPEDIDA INVOLUNTARIAMENTE MEJORA
SUS CONDICIONES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.
PROPÓSITO ESTRATEGICO
((PERSONAS QUEMEJORARON SUSCONDICIONES DEBÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑOACTUAL /PERSONAS QUEMEJORARON SUSCONDICIONES DEBÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑOANTERIOR) -1 ) * 100
EFICACIA ANUAL PERSONAS 0(*2)
N/A N/A
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS. COMPONENTE ESTRATEGICO
(TOTAL DE APOYOSENTREGADOS /TOTAL DE APOYOSPROGRAMADOS ALPERIODO) * 100=(17,952/88,805)*100
EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 86.10% 88,805 20.22%
PROMEDIO DE CURSOS Y/O TALLERES IMPARTIDOS
TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
IMPARTIDOS.COMPONENTE ESTRATEGICO
TOTAL DE CURSOSIMPARTIDOS /TOTAL DE MESESTRANSCURRIDOS AL PERIODO
EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSOS 40 *1 0.0%
PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EMPLEO CAPACITACIÓN Y FOMENTO
COOPERATIVO
SERVICIO DE CANALIZACIONES LABORALES REALIZADO
COMPONENTE ESTRATEGICO
(TOTAL PERSONASCANALIZADAS ALA DIRECCIÓNGENERAL DEEMPLEO CAPACITACIÓN YFOMENTO COOPERATIVO /TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARAS)*100
EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONAS 55.65% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS APROBADAS
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DEPERSONAS APROBADAS /TOTAL DEPERSONAS QUEREALIZARON ELTRÁMITE)*100 =(6,281/13,375)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.00% 20,250 47.0%
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN
TARJETA BANCARIA
ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DE
APOYO ECONÓMICOACTIVIDAD GESTIÓN
(PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBENTARJETA BANCARIA / TOTALDE PERSONASAPROBADAS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.00% *1 *1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN OTORGADA POR LAS PERSONAS
BENEFICIARAS A LOS CURSOS Y/O TALLERES RECIBIDOS
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
SUMA DEPROMEDIOS DECALIFICACIÓN OTORGADO PORCURSO / NÚMERODE CURSOSIMPARTIDOS=N/D
CALIDAD TRIMESTRAL CALIFICACIÓN 9.40 *1 *1
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE CURSOSDE CAPACITACIÓNPARA EL EMPLEOIMPARTIDOS /TOTAL DE CURSOSDE CAPACITACIÓNPROGRAMADOS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 70.2% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE TOMARON
CURSOS DE CAPACITACIÓN
CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DE LASPERSONAS BENEFICIARIAS QUE ASISTIERON ALOS CURSOS /TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMADAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 32.25% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS CONVOCADAS A FERIAS DE
EMPLEO
REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A PERSONAS
BENEFICIARIAS A FERIAS DE EMPLEO
ACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL PERSONASCONVOCADAS AFERIAS DE EMPLEO/ TOTAL DEPERSONAS APROBADAS ALPERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 94.69% *1 *1
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARON
CARTILLAS AL PERIODO
COMPROBACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTE DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIASACTIVIDAD GESTIÓN
(TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARONCARTILLA / TOTALDE PERSONASBENEFICIARIAS ALPERIODO)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 75.03% *1 *1
2* ESTE INDICADOR ERA NUEVO EN 2017 Y SE TENÍA PROGRAMADO TOMAR COMO BASE EL RESULTADO ANUAL OBTENIDO EN 2017 EN RELACIÓN CON 2016; SIN EMBARGO 2016 TUVO UN NÚMERO MAYOR DE PERSONAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMASEGURO DE DESEMPLEO EN COMPARACIÓN CON 2017. COMO SE EXPLICÓ EN LA CUENTA PÚBLICA 2017, TANTO EN 2016 COMO EN 2017 SE ATENDIÓ COMO POBLACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN A MERCADOS AFECTADOS POR CONTINGENCIA; SIN EMBARGO,EL NÚMERO DE ATENDIDOS POR ESTA SITUACIÓN EN 2016 SUPERÓ POR CASI 4,500 PERSONAS A 2017. ESTO, JUNTO CON EL RESTO DE POBLACIONES ATENDIDAS, IMPLICÓ QUE EN EL AÑO 2017 SE TUVIERA UN RESULTADO DE -5.09% EN RELACIÓN CON EL AÑO2016. AL SER POBLACIONES DE EXCEPCIÓN, SE PROPUSO ENTONCES PARTIR COMO BASE CERO, PARA NO TENER UNA BASE CON VALOR NEGATIVO.
*1 DEBIDO AL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y A PARTIR DE ESTA FECHA, SE INTERRUMPIERON LAS LABORES NORMALES EN EL SEGURO DE DESEMPLEO Y DE LA STYFE EN GENERAL. LAS LABORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO SE VENÍAN DESARROLLANDO EN INSTALACIONES PROVISIONALES Y EN JULIO SE TRASLADARON A LA SEDE PERMANENTE. SIN EMBARGO LA CARENCIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO QUE EXISTIÓ, DEBIDO A QUE SE ESTABAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES, HAN AFECTADO EL RITMO DE ATENCIÓN QUE SE VENÍA PROPORCIONANDO, Y HAN LIMITADO LAS LABORES Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS; COMO SE ASIENTA EN OFICIO DIRIGIDO AL CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. FERNANDO VILLARREAL SÁNCHEZ, DE FECHA 26 DE MARZO 2018 NO. STYFE/DSD/151/2018.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS HUÉSPEDES,
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
SOCIAL.
CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS HUÉSPEDES,
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE HABITAN Y/ O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
SALUD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, TRABAJO, EQUIDAD,
IGUALDAD E IDENTIDAD.
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL EN T/NÚMERO DE
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL
EN T-1)
EFICACIA ANUAL PERSONA 463 - 0
PORCENTAJE DE PERSONAS HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE TRANSITAN Y/O
HABITAN EN LA CIUDAD DE MÈXICO QUE ACCEDEN AL
PROGRAMA SOCIAL
LAS PERSONAS HUÉSPEDES, MIGRANTEES Y SUS FAMILIAS QUE TRANSITAN Y/O HABITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ACCEDEN AL
PROGRAMA SOCIAL
PRÓPOSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
SOCIAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE
SOLICITARON APOYO POR EL
PROGRAMA SOCIAL)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 463 511 0
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL
OPERATIVO BIENVENID@ MIGRANTE A LA CIUDAD DE
MÈXICO.
ACCIONES ENCAMINADAS AL ACCESO A LA JUSTIACIA Y DERECHOS HUMANOS A LA
POBLACIÓN HUÉSPED Y MIGRANTE
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@
MIGRANTE EN T/ NÚMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@
MIGRANTE EN T- 1)
EFICACIA ANUAL PERSONA 3200 1,030 909
PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE OBTUVIERON APOYO ECONÓMICO
PARA TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E
INTERCULTURALCOMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON APOYO PARA TRÁMITES DE
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA/NÚME
RO DE SOLICITUDES PARA
APOYOS EN TRÁMITES DE
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 105 120 1
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OSFL Y IAP Y/O INSTITUCIONES
ACADÈMICAS FINANCIADOS
COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E
INTERCULTURAL COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS DE
OSFL, IAP E INSTITUCIONES ACADÈMICAS
BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA
SOCIAL/NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS POR
OSFL, IAP E INSTITUCIONES
ACADÈMICAS AL PROGRAMA SOCIAL)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 24 24 -
PORCENTAJE DE HUÈSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE
OBTUVIERON EL APOYO ECONÒMICO PARA SITUACIONES
EMERGENTES
COMPONENTE: GESTIÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS POR EL COM`PONENTE
DE GESTIÒN SOCIAL/NÚMERO
TOTAL DE SOLICITUDES PARA
LA GESTIÒN SOCIAL)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 3400 1,600 1,207
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA A
LA POBLACIÓN MIGRANTE COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T/NÚMERO DE
ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T-
1)
EFICACIA ANUAL ATENCIONES TELEFONICAS
8500 3,000 2,313
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GRUPOS DE
MIGRANTES Y FAMILIARES BENEFICIADOS
COMPONENTE: PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y
FAMILIARES COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE PERSONAS
HUÉSPEDES Y MIGRANTES
BENEFICIADOS/NÚMERO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
PERSONAS HUÉSPEDES Y MIGRANTES
INSCRITOS)*100
EFICACIA ANUAL PROYECTOS 47 192 -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PORCENTAJE DE INSTIUCIONES PÙBLICAS Y PRIVADAS EN LAS
QUE SE REALIZA DIFUSIÒN PORCENTAJE DE
CANALIZACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÈXICO Y OSC PORCENTAJE DE PERSONAS
SATISFECHAS CON EL SERVICIO BRINDADO
1) REALIZAR DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS DE LA DAHMYF EN
INSTANCIAS PÙBLICAS Y PRIVADAS.
2) CANALIZAR A PERSONAS MIGRANTES, HUÉSPEDES Y SUS
FAMILIAS A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÈXICO, OSC, Y OTRAS INSTITUCIONES QUE
OFRECEN SERVICIOS DIVERSOS. 3) IMPLEMENTAR ENCUENSTA DE
SATISFACCIÓN A LOS BENEFICIARIOS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÙMERO DE INSTITUCIONES
CON DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS EN T/NÙMERO DE
INSTITUCIONES CON DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS
EN T-1) (NÙMERO DE PERSONAS
CANALIZADAS A DIFERENTES
ORGANIZACIONES Y
DEPENDENCIAS/NÙMERO DE
CANALIZACIONES CONCLUIDAS) (NÙMERO DE PERSONAS
SATISFECHAS CON LE SERVICIO(S)
RECIBIDO(S)/NÙMERO DE PERSONAS
ATENDIDAS)
CALIDAD ANUAL PERSONAS 832 - 177
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
MUJERES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS FINANCIADOS
LOGRAR LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE DESIGUALDAD A
TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR
MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
FIN ESTRATEGICO
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FINANCIADOS EN T/NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FINANCIADOS EN T-1)
EFICACIA ANUAL PERSONA 24 500 0
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR
GRUPOS DE MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
BENEFICIADOS
LAS MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES SUS FAMILIAS QUE
HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS.
PRÓPOSITO GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENEFICIADOS/NÚ
MERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS INGRESADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 24 40 0
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES
AUTORIZADOS
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS QUE HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (IMPULSO A LA MUJER
HUÉSPED Y MIGRANTE)
COMPONENTE GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
RECIBIDOS/TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
AUTORIZADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 24 500 -
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO
APOYOS PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE)
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE
OSC FINANCIADOS/NÚM
ERO TOTAL DE PROYECTOS DE
OSC INGRESADOS)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 6 500 -
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS
2.RECEPCIONAR Y APROBAR LAS SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
INGRESADOS A LA VENTANILLA
NO.6/TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
APROBADOS)*100
EFICACIA ANUAL PROYECTOS 48 40 40
PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERANDO
3. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS. ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE
CONTINÚAN OPERANDO)
EFICACIA ANUAL PERSONAS 36 40 -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE. COMPONENTE IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE. COMPONENTE IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE
PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS
4.APLICAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LAS
BENEFICIARIAS ACTIVIDADES GESTIÓN
(TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS
SATISFECHAS CON EL SERVICIO(S)
RECIBIDO(S))*100
CALIDAD ANUAL PERSONAS 96 - -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE DEMANDA DE PROYECTOS RECIBIDOS.
CONTRIBUIR A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
MEDIANTE LA ENTREGA DE AYUDAS.
FIN EFICACIA.
PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS
PROGRAMADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO
TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS TOTALES
APROBADOS.
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTAN
PROYECTOS AGROPECUARIOS SUSTENTABLES.
PROPÓSITO EFICIENCIA.
(PROYECTOS APROBADOS AÑO
T/PROYECTOS APROBADOS AÑO T-
1)-1*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONAS URBANAS.
PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA.
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONA URBANA
APROBADOS/PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 140 37 SIN DATO
PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL.
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN ZONA RURAL.
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 69 7 SIN DATO
PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS EN LA ZONA RURAL.
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS
COMPONENTE EFICIENCIA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
PECUARIOS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS
INGRESADOS*100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 300 8 SIN DATO
PORCENTAJE DE VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y
GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS A LOS PROYECTOS
RECIBIDOS.
VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y GEOPOSICIONAMIENTO. ACTIVIDADES EFICACIA.
(NÚMERO DE VISTAS TÉCNICAS DEVALIDACIÓN Y
GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS /
NÚMERO DE PROYECTOS
RECIBIDOS* 100.
AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 - SIN DATO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AYUDAS.
ENTREGA DE AYUDAS. ACTIVIDADES EFICACIA.
NÚMERO DE AYUDAS
ENTREGADAS / NÚMERO DE
AYUDAS APROBADAS * 100.
AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO
PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LOS
PROYECTOS APROBADOS.
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.
ACTIVIDADES EFICACIA.
(NÚMERO DE VISTAS DE
SUPERVISIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE PROYECTOS
APROBADO* 100.
AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 - SIN DATO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA S031
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
POBLACIÓN INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EJERCE
SU DERECHO A LA EQUIDAD ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN.
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA EQUIDAD PARA LA POBLACIÓN
INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y
DE PUEBLOS ORIGINARIOS RESIDENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
FIN RESULTADO
SUMATORIA DEL NÚMERO DE ACCIONES A
FAVOR DE LA EQUIDAD, ANTE SITUACIONES O CONTEXTOS DE
DISCRIMINACIÓN, REALIZADAS POR
PERSONAS INDÍGENAS,
AFRODESCENDIENTES, DE DISTINTO
ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -
INCREMENTAR EL NÚMERO DE
PERSONAS CON RESPECTO AL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR
-
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO QUE, ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN,
CONOCE Y EJERCE SUS DERECHOS.
CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO, ANTE UN CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN,
CONOZCA Y EJERZA SUS DERECHOS.
PROPÓSITO RESULTADO
[[(A + B)X / (A + B)X-1] – 1]*100; A, #
PERSONAS DE POBLACIÓN
OBJETIVO EN SITUACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN ATENDIDAS; B, # PERSONAS DE POBLACIÓN
OBJETIVO QUE TOMARON TALLER
PARA CONOCER SOBRE SUS
DERECHOS; X, AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
-
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LOS
TALLERES Y ACTIVIDADES.
C1. ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS INDÍGENAS
COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100;
A, # DE PERSONAS INDÍGENAS
ASISTENTES A LOS TALLERES Y
ACTIVIDADES; X, AÑO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
-
TIEMPO PROMEDIO DE PRISIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS A
BENEFICIAR.
C2. LIBERACIÓN DE INDÍGENAS EN PRISIÓN. COMPONENTE GESTIÓN
PROMEDIO DE DÍAS EN PRISIÓN
DE PERSONAS INDÍGENAS A BENEFICIAR.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025
PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE
PERSONAS INDÍGENAS.
C3. RED DE INTERPRETES-TRADUCTORES EN LENGUAS
INDÍGENAS NACIONALES DE LA CDMX.
COMPONENTE GESTIÓN
(A / B)*100; A, # DE
ATENCIONES REALIZADAS; B, # DE SOLICITUDES.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS. C4. SITUACIONES EMERGENTES. COMPONENTE GESTIÓN
(A / B)*100; A, # DE APOYOS
OTORGADOS; B, # DE SOLICITUDES.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE PROYECTOS
ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS APOYADOS.
C.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS PARA GRUPOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS.
COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100; A, # DE
PROYECTOS APOYADOS; X, AÑO
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
-
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DEL
FOMENTO A LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE LAS COMUNIDADES.
C6. FOMENTO A LAS LENGUAS Y CULTURAS DE COMUNIDADES
INDÍGENAS Y DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL.
COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100;
A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE
LA COBERTURA DEL FOMENTO A
LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE
LAS COMUNIDADES; X,
AÑO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
-
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA.
C7. COMUNICACIÓN COMUNITARIA. COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100;
A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA; X,
AÑO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
-
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE
PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS PARA RADIO RAÍCES.
C8. PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS PARA RADIO
RAÍCES.COMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100;
A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE
PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS
PARA RADIO RAÍCES; X, AÑO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
-
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA POBLACIÓN
INFANTIL Y ADOLESCENTE QUE ES PARTE DE LA COBERTURA DE
ATENCIÓN.
C9. ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
INDÍGENACOMPONENTE GESTIÓN
[(AX / AX-1) – 1]*100;
A, # DE PERSONAS INFANTES Y
ADOLESCENTES QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE
LA ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y
ADOLESCENTE INDÍGENA.X, AÑO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
-
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE APOYADA QUE PERMANECE EN LA ESCUELA.
C10. PERMANENCIA ESCOLAR INDÍGENA INFANTIL Y
ADOLESCENTE.COMPONENTE GESTIÓN
A/B*100; A, # DE INFANTES Y
ADOLESCENTES APOYADOS QUE PERMANECEN EN LA ESCUELA; B, # DE INFANTES Y ADOLESCENTES
APOYADOS.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025
TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LA
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA.A1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. ACTIVIDADES GESTIÓN
[[(A + B + C)X / (A + B + C)X-1] – 1]*100;A, # PERSONAS EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA; B, #
PERSONAS ASESORADAS
PARA REALIZAR TRÁMITES DEL
PROGRAMA; C, # PERSONAS
ATENDIDAS PARA LA ELABORACIÓN
DE PROYECTOS DEL PROGRAMA; X,
AÑO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
-
TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA LA ENTREGA DE APOYOS. A2. ENTREGA DE APOYOS. ACTIVIDADES GESTIÓN
X, DÍAS DESDE EL INGRESO DE
SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL
RECURSO; I, # SOLICITUD; N, #
NÚMERO DE ÚLTIMA SOLICITUD.
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - TRES MESES -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE FORTALECEN SU DERECHO A PRESERVAR Y ENRIQUECER
ELEMENTOS QUE CONSTITUYAN SU CULTURA E IDENTIDAD
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS A PRESERVAR Y ENRIQUECER ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SU CULTURA E
IDENTIDAD
FIN ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL AÑO T- NÚMERO
DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL
AÑO T-1) / NÚMERO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS
PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU
CULTURA E IDENTIDAD EN EL
AÑO T-1)) *100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
SIN VALORES NEGATIVOS
-
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL PARA CONSERVAR, PRESERVAR, VISIBILIZAR Y DIFUNDIR SU PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, ASÍ COMO LA DEFENSA DE SUS DERECHOS
HUMANOS.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ACCIONES
COMUNITARIAS REALIZADAS /NÚMERO DE
ACCIONES COMUNITARIAS
PROGRAMADAS) *100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN SU VISIBILIZACIÓN.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS PARA
LA VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTO
RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, EN
UN PROCESO AUTOGESTIVO Y DE CORRESPONSABILIDAD CON LA
COMUNIDAD.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
PROGRAMADAS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
CAMBIO EN EL NÚMERO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E
INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CDMX
PROYECTOS REALIZADOS PARA EL RESCATE, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS
CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES DE RESCATE PARA LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS
CON UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA QUE LES PERMITAN RECONOCER Y
VALORAR SUS USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
ACTIVIDADES GESTIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS
DIRIGIDOS A LA SALVAGUARDA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
TANGIBLE E INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO T- PROYECTOS
DIRIGIDOS A LA SALVAGUARDA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
TANGIBLE E INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DEL D.F. EN EL AÑO T-1).
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - CAMBIO SIN
VALORES NEGATIVOS
-
PORCENTAJE DE SOLICITANTES ASESORADOS.
ASESORÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE LOS PROYECTOS. GESTIÓN
(NÚMERO DE SOLICITANTES QUE
SOLICITAN ASESORÍA /TOTAL DE SOLICITANTES QUE REQUIRIERON ASESORÍA) * 100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
DÍAS PROMEDIO UTILIZADOS EN LA DICTAMINACIÓN DE LOS
PROYECTOS RECIBIDOS.
DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS PARA
LA DICTAMINACIÓN DEL PROYECTO
1+NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS EN LA DICTAMINACIÓN DEL PROYECTO
2+…+NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS
PARA LA DICTAMINACIÓN
DEL PROYECTO N) / TOTAL DE PROYECTOS
DICTAMINADOS
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TRES MESES -
NÚMERO DE PROYECTOS CON INSTRUMENTO QUE FORMALIZA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.
ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS
GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS/TOTAL DE
PROYECTOS APOYADOS) *100.
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR
PROYECTO.
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN
(VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 1 +
VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+
VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS AL PROYECTO N) /
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - UNA VISITA -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE SE ATIENDE EN
LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA
POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA
ÉTNICA A TRAVÉS DE LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
FIN ESTRATÉGICO
(PERSONAS INDÍGENAS QUE SON
ATENDIDOS CON MEDICINA
TRADICIONAL/TOTAL
DE PERSONAS INDÍGENAS)
*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
TASA DE CAMBIO EN EL USO DE SERVICIOS DE SALUD
TRADICIONAL
POBLACIÓN UTILIZA SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL, CON
PERTINENCIA CULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN
EL AÑO T - NÚMERO DE
USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN
EL AÑO T-1)/ NÚMERO DE
USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T-1) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO
CON VALORES POSITIVOS
-
AVANCE EN LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN
Y PRÁCTICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL
ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN Y PRÁCTICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA
HABILITADOS.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS DE
HABILITACIÓN DE ESPACIOS
REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS
INGRESADOS) X 100)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE JORNADAS DE
MEDICINA TRADICIONAL REALIZADAS
JORNADAS DE MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA
REALIZADAS.ACTIVIDADES GESTIÓN
((JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL REALIZADAS EN EL AÑO T - JORNADAS
DE MEDICINA TRADICIONAL
REALIZADAS EN EL AÑO T-1) /
JORNADAS DE MEDICINA
TRADICIONAL PROGRAMADAS EN
EL AÑO T-1) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA
PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS
PROYECTOS PARA EL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LAS
PLANTAS MEDICINALES APOYADOS.
GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS PARA
EL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS
MEDICINALES APOYADOS / NÚMERO DE
PROYECTOS PARA EL CULTIVO Y
APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS
MEDICINALES RECIBIDOS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -
PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR
PROYECTO
A1. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN
(VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 1 +
VISTAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+
VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS AL PROYECTO N )/
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - UNA VISITA -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GENERADAS Y CAPACITACIONES
CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS
ECONÓMICOS Y DE LA CAPACITACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
FIN ESTRATÉGICO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
INSTALADAS/NÚMERO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PROGRAMADAS *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -
TASA DE CAMBIO EN EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS APOYADAS
PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN PROCESOS DE EMPODERAMIENTO PARA LAS
MUJERES DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE
CONTRIBUYAN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE
DESIGUALDAD, EXCLUSIÓN E INEQUIDAD SOCIAL
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NIVEL DE PROMEDIO DE
INGRESO REPORTADO EL
TÉRMINO DEL AÑO -NIVEL DE
PROMEDIO DE INGRESO
REPORTADO AL SOLICITAR SU
INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA)/NIVEL DE PROMEDIO DE
INGRESO REPORTADO AL SOLICITAR SU
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA)
*100
EFICACIA ANUAL UNIDADES
MONETARIAS - 41 -
PROYECTOS DE NEGOCIOS DE MUJERES INDÍGENAS Y DE
PUEBLOS ORIGINARIOS APROBADOS
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS
APOYADAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN SU
INGRESO.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS APOYADOS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE
PUEBLOS ORIGINARIOS
PROGRAMADO) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS
GRUPOS DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS RECIBEN
ASISTENCIA TÉCNICA.
ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE RECIBEN
ASISTENCIA TÉCNICA/NÚMERO DE PROYECTOS DE
MUJERES INDÍGENAS Y DE
PUEBLOS ORIGINARIOS
APOYADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -
PROPORCIÓN DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIAS QUE SE CAPACITAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE
SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
FORTALECEN SUS CAPACIDADES PARA SER APLICADAS EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
GESTIÓN
(NÚMERO DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS
GRUPOS DE TRABAJO
APOYADAS Y RECIBEN
CAPACITACIÓN/NÚMERO DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS
GRUPOS DE TRABAJO
APOYADAS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 20 -
CAPACITACIONES DE DERECHOS REALIZADAS RESPECTO A LO
PROGRAMADO
MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
FORTALECEN SUS CAPACIDADES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS
MUJERES.
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS QUE FUERON
CAPACITADAS SOBRE DERECHOS
DE LAS MUJERES/NÚMERO
DE TALLERES O CURSOS DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
INDÍGENAS Y DE PUEBLOS
ORIGINARIOS REALIZADAS
PROGRAMADAS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 100 -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS
PORCENTAJE DE SOLICITANTES ASESORADOS
ASESORÍA EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LOS
PROYECTOS GESTIÓN
(NÚMERO DE SOLICITANTES
ASESORADOS/TOTAL DE
SOLICITANTES QUE REQUIRIERON
ASESORÍA) *100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - 51 -
PORCENTAJE DE PROYECTOS IMPULSADOS POR MUJERES DE
COMUNIDADES INDÍGENAS
ASESORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE AGENCIA GESTIÓN
NUMERO DE PROPUESTAS
IMPULSADAS POR LAS MUJERES DE COMUNIDADES
INDÍGENAS / NÚMERO DE PROYECTOS
INGRESADOS *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - - -
NÚMERO DE PROYECTOS CON INSTRUMENTO QUE FORMALIZA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS
ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS
GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS/TOTAL DE
PROYECTOS APROBADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 47 -
PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR
PROYECTO
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN
(VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 1 +
VISTAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+
VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS AL PROYECTO N )/
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS
EFICACIA ANUAL VISITAS - 2 -
EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS APOYADOS
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS GESTIÓN
(PROYECTOS EVALUADOS / PROYECTOS
APOYADOS) *100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 51 -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE TURISTAS EN LA
ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRIBUIR A PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL.
FIN ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE TURISTAS EN LA
ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO T) / (NÚMERO DE
TURISTAS EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO T-1) – 1*)100
EFICACIA ANUAL TASA -
INCREMENTAR EN UN 5% LA LLEGADA DE TURISTAS A LA
ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
-
TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL TOTAL DE PROYECTOS
APOYADOS.
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN PUEBLOS ORIGINARIOS, EJIDOS, COMUNIDADES Y EN LA ZONA
RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES PROMOVIDA Y FORTALECIDA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
((NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS EN AÑO T/ NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS EN EL AÑO T-1)-1)*100
EFICACIA ANUAL TASA -
INCREMENTAR EN UN 5% LOS
PROYECTOS APOYADOS.
-
APOYOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
APOYOS PARA FOMENTAR EL TURISMO ALTERNATIVO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE
EL ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNIAS Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS Y
EMPRESAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ENTREGADOS.
COMPONENTES GESTIÓN
(NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS) / (NÚMERO DE PROYECTOS
PROGRAMADOS PARA SER
APOYADOS) * 100
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE -
ENTREGAR AL MENOS 1 AYUDA MÁS PARA ÉSTE
TIPO DE COMPONENTE.
-
PORCENTAJE DE PERSONAS APRUEBAN LOS CURSOS.
APOYOS PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADOS O CERTIFICACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS
OTORGADOS.
COMPONENTES GESTIÓN
(PERSONAS APROBADAS /PERSONAS
INSCRITAS) * 100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE -
EL 70% DE LAS PERSONAS
APRUEBEN LOS CURSOS.
-
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE
CON LOS PROYECTOS APOYADOS
APOYOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL TURISMO
ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL ENTRE GRUPOS PRIORITARIOS:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, INDÍGENAS,
MUJERES, JÓVENES, NIÑAS; ENTREGADAS.
COMPONENTES GESTIÓN
NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS DIRECTAMENTE
CON LOS RECORRIDOS
(PBD)/ NÚMERO DE PROYECTOS
APOYADOS (PA)
EFICACIA ANUAL PERSONAS -
BENEFICIAR AL MENOS A 30
PERSONAS POR RECORRIDO REALIZADO,
INCLUYENDO A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS.
-
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL
AYUDAS FINIQUITADAS RESPECTO A LOS APROBADAS
AYUDAS FINIQUITADAS ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE AYUDAS
FINIQUITADAS) / (NÚMERO DE
AYUDAS APROBADAS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -
90% DE LOS AYUDAS SE
COMPRUEBAN CORRECTAMENTE Y LAS PERSONAS OBTIENEN ACTA
FINIQUITO.
-
PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR
PROYECTO
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS
ACTIVIDADES GESTIÓN
(VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 1 +
VISITAS DE SEGUIMIENTO
REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+
VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADAS AL PROYECTO N)/
TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS
EFICACIA ANUAL VISITAS -
REALIZAR AL MENOS DOS VISITAS DE
SEGUIMIENTO A CADA PROYECTO
APOYADO.
-
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO CON PRODUCCIÓN EN EL AÑO
CONOCER EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN
AGROPECUARIA FIN ESTRATEGICO
(SUPERFICIE SEMBRADA Y/O CON ACTIVIDAD
PECUARIA EN T/SUPERFICIE CON
ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA EN
LA CDMX)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - 0
PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS
POR CULTIVO NATIVO
CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS
BENEFICIARIAS POR CULTIVO NATIVO
COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON AYUDAS EN
CULTIVOS NATIVOS "N"/NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON AYUDAS EN CULTIVOS
NATIVOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - 0
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
CONOCER EL PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA
PRODUCCIÓN DE HORTALIZASCOMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS/NÚMERO DE AYUDAS
ENTREGADAS)
EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 - -
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON AYUDAS EN FAAA
CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON
AYUDAS EN FAAACOMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE AYUDAS EN
FAAA/TOTAL DE AYUDAS EN EL
PROGRAMA)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN UNIDADES DE
PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACIONES RURALES CIUDAD
DE MÉXICO
CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN
UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACION
FIN ESTRATEGICO
(NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ENCABEZADAS POR MUJERES EN
LAS DELEGACIONES
RURALES
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES BENEFICIADAS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA SOCIAL
CONOCER EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES
BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOCIAL
PROPOSITO GESTION
((NÚMERO DE MUJERES
BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
SOCIAL EN T/NÚMERO DE
MUJERES BENEFICIADAS POR
EL PROGRAMA SOCIAL EN T-1)-
1)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL S030
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL S030
PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS
EN TEMAS VINCULADOS CON GÉNERO Y DERECHOS
CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS
VINCULADOS CON GÉNERO Y DERECHOS
COMPONENTE GESTION
(NÚMERO DE MUJERES
CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS/N
ÚMERO DE MUJERES
PROGRAMADAS PARA
CAPACITACIÓN)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS
CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS
PROPOSITO GESTION
(NÚMERO DE AYUDAS EN PROCESOS
MERCADOLÓGICOS ENTREGADAS/NÚMERO DE AYUDAS EN
PROCESOS MERCADOLÓGICOS CON COBERTURA DE REQUISITOS)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -
PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA
CONOCER EL PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA
COMPONENTE GESTION
CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS PARA
EVENTOS/FERIAS DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS TRADICIONALES
EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 - -
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PROMEDIO DE PERSONAS PRODUCTORAS PARTICIPANTES
EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VINCULANDO LA PRODUCCIÓN
CON EL CONSUMO PARA OFRECER ALIMENTOS SANOS E INOCUOS
FIN EFICIENCIA
(NÚMERO DE PERSONAS
PRODUCTORAS PARTICIPANTES*NÚ
MERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS)
FIN TRIMESTRAL AYUDA N/A 3,000 0
FERIAS Y/O EVENTOS DE CONSUME LOCAL REALIZADOS
COADYUVAR A LA VENTA Y REALIZACIÓN DE LAS
MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS POR LOS PRODUCTORES RURALES
DE LA CDMX
PROPÓSITO EFICACIA
(NÚMERO TOTAL DE VISITANTES/
NÚMERO TOTAL DE FERIAS Y EVENTOS
REALIZADOS)
EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO N/A 3 1
SOLICITUDES DE AYUDAS APROBADAS
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL
PROGRAMAACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE
AYUDA APOYADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES
DE AYUDA RECIBIDAS)*100
GESTIÓN TRIMESTRAL AYUDA N/A N/D N/D
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD S032
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE EGRESO OPORTUNO.
FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE
LA CDMX FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DE LA GENERACIÓN
ESCOLAR QUE NO REPROBARON
NINGÚN GRADO ESCOLAR/NÚMERO
TOTAL DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DE LA GENERACIÓN ESCOLAR)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE
NO DISPONIBLE YA QUE LA
GENERACIÓN 2013-2019 DE ESCUELA DE CONTROL NO HA EGRESADO
NO APLICANO APLICA SU
REPORTE EN EL 2DO TRIMESTRE
PORCENTAJE ANUAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD
PROPÓSITO: NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS Y
CURSANDO EL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELAS DE JORNADA
AMPLIADA UBICADAS EN ZONAS DE MEDIO, BAJO Y MUY BAJO
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTAN PRÁCTICAS DE
AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y DE RELACIÓN POSITIVA CON SU
ENTORNO EN LA CDMX
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ENCUESTADOS QUE REFIEREN PRÁCTICAS DE
AUTOCUIDADO DE LA
SALUD/NÚMERO TOTAL DE NIÑAS
Y NIÑOS ENCUESTADOS)*10
0
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 49% 55% 55%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE
SERVICIOS SALUDARTE
COMPONENTE 1: ACCESO A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
COMPLEMENTARIA EN AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y
RELACIÓN POSITIVA CON SU ENTORNO
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE
SERVICIOS SALUDARTE/NÚME
RO DE NIÑAS Y NIÑOS ESTIMADOS A ATENDER EN LA ESCUELA PRIMARIA
DE JORNADA AMPLIADA CON
BASE EN EL PRESUPUESTO
ASIGNADO) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 72% 75% 83%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CHAROLAS ENTREGADAS
COMPONENTE 2: ACCESO A PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DE CHAROLAS
ENTREGADAS/NÚMERO DE CHAROLAS PROGRAMADAS)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 95% 78%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE
PORCENTAJE SEMESTRAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS SELECCIONADAS QUE HAN
RECIBIDO EL CURSO DE INDUCCIÓN
ACTIVIDAD 1.1: SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS E IMPARTICIÓN DE CURSO DE INDUCCIÓN
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS
QUE HAN RECIBIDO EL CURSO DE
INDUCCIÓN/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS) *
100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 21% 80% 80%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS PARA
EL PROGRAMA
ACTIVIDAD 1.2: INSTRUMENTACIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIOS
FORMALIZADOS PARA EL
PROGRAMA/NÚMERO DE CONVENIOS ESTIMADOS PARA FORMALIZAR) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EDUCATIVOS,
ASISTENTES ESCOLARES DE HIGIENE Y MONITORES (AS)
ACTIVIDAD 1.3: CONTROL Y GESTIÓN DE APOYOS
ECONÓMICOS A PERSONAS BENEFICIARIAS COLABORADORAS DE ACUERDO CON SU ASISTENCIA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
EDUCATIVOS-/ NÚMERO DE DÍAS ESTIMADOS PARA
CUBRIR POR PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DUCATIVOS-) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 80% EN PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COORDINADORES REGIONALES,
ESCOLARES Y PERSONAS BENEFICIARIAS COLABORADORAS
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LAS
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA
ACTIVIDAD 1.4: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA
COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y PERSONAS
BENEFICIARIAS COLABORADORAS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE COORDINADORES
REGIONALES, ESCOLARES Y
PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS QUE REFIEREN
ESTAR SATISFECHOS Y
MUY SATISFECHOS CON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA/NÚMERO TOTAL DE
COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y
PERSONAS BENEFICIARIAS
COLABORADORAS ENCUESTADOS)*10
0
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 98% 90%
PORCENTAJE ANUAL DE TALLERISTAS EVALUADOS
ACTIVIDAD 1.5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TALLERISTAS EN
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LAS
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE TALLERISTAS EVALUADOS / NÚMERO DE
TALLERISTAS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% EN PROCESO
PORCENTAJE ANUAL DE MADRES, PADRES Y TUTORES QUE MANIFIESTAN QUE SON IMPORTANTES Y MUY
IMPORTANTES LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA
PARA NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDAD 1.6: PROMOCIÓN ENTRE MADRES Y PADRES DE FAMILIA, DE
LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS COMO UN
MEDIO POSITIVO PARA LA FORMACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE MADRES, PADRES,
TUTORES Y FAMILIARES QUE
MANIFIESTAN QUE SON
IMPORTANTES Y MUY
IMPORTANTES LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS PARA NIÑAS Y
NIÑOS/NÚMERO DE MADRES,
PADRES, TUTORES Y FAMILIARES
ENCUESTADOS) * 100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90% 80% 93%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A LA
JORNADA SALUDARTE
ACTIVIDAD 1.7: SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS
(PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ASISTENTES/NÚMERO DE NIÑAS Y
NIÑOS ESTIMADOS PARA ASISTIR) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 73% ENE-MZO 2016 80% 78%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
EN OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS-CULTURALES
ACTIVIDAD 1.8: PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS-CULTURALES PARA NIÑAS Y NIÑOS (PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS-CULTURALES/NÚMERO DE NIÑAS Y
NIÑOS ESTIMADOS PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES CULTURALES) *
100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 89% 80% 86%
PORCENTAJE MENSUAL DE APORTE CALÓRICO DE LA
CHAROLA SALUDARTE BASADO EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS
ACTIVIDAD 2.1: DISEÑO, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE MENÚS
ADECUADOS A LAS NECESIDADES NUTRIMENTALES Y CALÓRICAS DE
NIÑAS Y NIÑOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(APORTE CALÓRICO DE LA
CHAROLA SALUDARTE/2000
CALORÍAS)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 40% 40% 40%
PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN
HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN
CASA
ACTIVIDAD 2.2: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS
AL CONSUMO DE ALIMENTOS (LAVADO DE MANOS Y LAVADO
DE DIENTES)
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ENCUESTADOS QUE REFIEREN
HÁBITOS DE HIGIENE
ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN CASA/NÚMERO
TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
ENCUESTADOS)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59% 55% 58%
PORCENTAJE SEMESTRAL DE MONITORES (AS) PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS
DE PROMOCIÓN DE LA COMENSALIDAD
ACTIVIDAD 2.3: SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE DE
COMENSALIDAD DURANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA EN LA JORNADA SALUDARTE A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DE MONITORES (AS)
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN DE
LA COMENSALIDAD/N
ÚMERO DE MONITORES (AS)) *
100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 23% 80%
DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR EL
NÚMERO DE ESCUELAS EN
OPERACIÓN, NO FUE POSIBLE REALIZAR UN
PROYECTO DEL TIPO SEÑALADO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS Y COMUNITARIOS QUE MEJORAN SU PRÁCTICA DOCENTE A PARTIR DE SU INTEGRACIÓN EN PROCESOS
DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN
CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVO-
ASISTENCIALES QUE SE OFRECEN A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
MATRICULADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO
INFANTIL (CACI), COMUNITARIOS Y PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO , MEDIANTE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
SU PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE CACI
COMUNITARIOS Y PÚBLICOS QUE
OBTUVIERON UN NIVEL
SATISFACTORIO DE DESEMPEÑO DE
ACUERDO CON LOS RESULTADOS
REFLEJADOS EN LAS CÉDULAS DE
SUPERVISIÓN/NÚMERO TOTAL DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE CACI
COMUNITARIOS EVALUADOS)*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR CON RESULTADOSACADÉMICOS SATISFACTORIOS
RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA
LICENCIATURA EN 2018
EL PERSONAL A CARGO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA
ASISTENCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CACI
PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYE
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS DE LEPTIC CON
RESULTADOS ACADÉMICOS
SATISFACTORIOS/ NÚMERO DE TOTAL
DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE
LEPTIC EN 2018)*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE DOCENTTES PARTICIPANTES EN LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE 2018
EL PERSONAL A CARGO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA
ASISTENCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CACI
PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYE
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
1.(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR, DURANTE X
PERIODO / NÚM. DE DOCENTES
PROGRAMADOS EN 2018)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA
600 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
101%
PORCENTAJE DE DOCENTESPARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, DURANTE 2018
SERVICIOS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA
DOCENTESY DIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS
Y COMUNITARIOS DESARROLLADOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON EL SEMINARIO DE
TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR, DURANTE X
PERIODO / NÚM. DE DOCENTES
PROGRAMADOS EN 2018)*100
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA
200 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN EL SEMINARIO E
TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
100%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUE
CONCLUYERON SUS RESPECTIVOS CUATRIMESTRES EN
TIEMPO Y FORMA
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
1.1(NÚMERO DE BENEFICIARIAS
(OS) QUE CONCLUYERON
SUS CUATRIMESTRES
DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL
2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS
(OS) INSCRITOS EN LOS
CUATRIMESTRES DE LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR EN EL 2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA
600 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
ESTE INDICADOR SE REPORTARÁ EN
EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE NO SE TIENEN LAS EVALUACIONES DE
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUE
CONCLUYERON EL SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE BENEFICIARIAS
(OS) QUE CONCLUYERON EL
SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL
2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS
(OS) INSCRITOS EN EL SEMINARIO DE
TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL
2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA
200 AGENTES EDUCATIVOS QUE
CURSAN EL SEMINARIO E
TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
AUN NO SE TERMINA EL
SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS (OS) (OS) O PASANTES QUE
PERMANECEN EN CACI COMUNITARIOS, CON RESPECTO A
LASACTIVAS EN 2018
TITULADAS
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE BENEFICIARIAS(OS)
QUE CONTINÚAN LABORANDO EN
CACI COMUNITARIOS/
NÚMERO DE DOCENTES QUE
ESTUVIERON INSCRITOS EN
ALGÚN CUATRIMESTRE DE LA LEPTIC DESDE ENERO DEL 2018)
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO DEFINIDA
180 DOCENTES DE LOS 503 INSCRITOS
EN LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR
LABORAN EN UN CACI COMUNITARIO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PORCENTAJE DE DOCENTES INCORPORADAS A PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2.-INCORPORACIÓN DE DOCENTES A LA FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE DOCENTES
INCORPORADAS A LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DURANTE X PERIODO DE 2018/
NÚMERO DE DOCENTES
PROGRAMADAS PARA INCORPORAR A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DURANTE X PERIODO DE 2018)
*100
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PORCENTAJE DE VISITAS DE CONTROL
SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL
REALIZADAS A UPN DURANTE X PERIODO /
NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL
PROGRAMADASPARA UPN
DURANTE X PERIODO)*100
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA
36 VISITAS DE CONTROL
REALIZADAS A CECATI O UPN
0.6666
PORCENTAJE DE CONVENIO CELEBRADO EN EL 2018
GESTIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ACTIVIDADES GESTIÓN
(NÚMERO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CELEBRADO EN EL 2018 / NÚMERO DE
CONVENIO DE COLABORACIÓN
PROGRAMADOS A CELEBRAR
DURANTE 2018)*100
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA2 CONVENIOS (
UPN-SEDU Y CECATI-SEDU)
NO APLICA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PERSONAS ANALFABETASATENDIDAS POR EL PROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETAS DELPROGRAMA
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS ANALFABETAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 1,000 400 56
PERSONAS EN REZAGOEDUCATIVO DE PRIMARIA YSECUNDARIA ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS REZAGO EDUCATIVO
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO DEPRIMARIA YSECUNDARIA ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRAL NÚMERO DE PERSONAS
6,910 2,764 348
PERSONAS ANALFABETASDIGITALES ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETA DIGITAL COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL ATENDIDAS POR ELPROGRAMA
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 2,490 996 1,907
PERSONAS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUE NO HANCONCLUIDO EL NIVEL MEDIOSUPERIOR
MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS CON REZAGOEDUCATIVO EN NIVEL MEDIOSUPERIOR
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEPERSONAS DELNIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUENO HANCONCLUIDO ELNIVEL MEDIOSUPERIOR
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 3,000 1,200 532
BENEFICIARIOS DEL SSISATENDIDOS
CONOCER EL NÚMEROBENEFICIARIOS DEL SSIS QUELABORAN PARA EL PROGRAMA
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEBENEFICIARIOS DEL SSISATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE
ENLACES 642 642 619
CENTROS EDUCATIVOS EN LOSQUE OPERA EL PROGRAMA
MEDIR LA COBERTURA ESPACIALDEL PROGRAMA COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DECENTROS EDUCATIVOS ENLOS QUE OPERA ELPROGRAMA
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE
CENTROS 200 200 194
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA
ATENCIONES DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL "ACCIONES PARALA ALFABETIZACIÓNDIVERSIFICADA"
CONOCER EL NÚMERO DEATENCIONES QUE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL REALIZO
PROPÓSITO GESTIÓN
NÚMERO DEATENCIONES DE LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARALA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA"
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES 13,400 8,450 3,581
PORCENTAJE DE PERSONAS QUESUPERAN EL NIVEL INMEDIATO DEREZAGO EDUCATIVO EN EL QUESE ENCONTRABA AL INGRESAR ALPROGRAMA
REDUCIR LA SITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO ENPOBLACIÓN QUE NO SABE LEER YESCRIBIR O QUE NO HACONCLUIDO EDUCACIÓN BÁSICA OMEDIA SUPERIOR
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEFINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU PROCESOEDUCATIVO/ NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS ALAÑO)
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
13,400 4.83E-02 647
PORCENTAJE DE PERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO ATENDIDASPOR EL PROGRAMA PORTRIMESTRE.
OTORGAR SERVICIOS DEALFABETIZACIÓN YACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVODE PRIMARIA, SECUNDARIA YMEDIA SUPERIOR A 13,400PERSONAS AL AÑO, EN LOS 16ÓRGANOS POLÍTICOSADMINISTRATIVOS DE LA CIUDADDE MÉXICO, POR MEDIO DELINTERCAMBIO SOLIDARIO DESABERES DE PROFESIONALES ENEL CONTEXTO EDUCATIVO
PROPÓSITO GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA ALTRIMESTRE /NÚMERO DEPERSONAS IDENTIFICADAS ENCAMPO EN REZAGOEDUCATIVO) * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
13,400 3.01E-02 404
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓNBÁSICA
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA Y SECUNDARIA.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN, PRIMARIA YSECUNDARIA/ NÚMERO PERSONAS ENSITUACIÓN DEANALFABETISMO IDENTIFICADAS ENCAMPO) *100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
PERSONAS 7,910 5.11E-02 404
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEEDUCACIÓN MEDIASUPERIOR/NÚMERO DE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS ENCAMPO) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
3,000 18% 532
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS POR LOS SERVICIOSDE EDUCACIÓN DIGITAL
SERVICIOS EDUCATIVOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL.
COMPONENTE GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL/ NÚMERODE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS) *100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
2,490 77% 1,907
PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBEN LA CONSTANCIA SEDUDE PARTICIPACIÓN UNA VEZCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO PARAPERSONAS DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL.
ENTREGA DE CONSTANCIAS SEDUDE PARTICIPACIÓN A LAS Y LOSEDUCANDOS.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBEN LACONSTANCIA SEDUDE PARTICIPACIÓNPOR TRIMESTRE/NÚMERO DE PERSONASREGISTRADAS ENEL PROGRAMA PORTRIMESTRE DE LOSNIVELES ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL )*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
9,700 6.67E-02 647
PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOSACADÉMICOS APLICADOS
APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOACADÉMICO A LOS EDUCANDOSPOR CADA NIVEL EDUCATIVO.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS AQUIENES SEAPLICÓ DIAGNOSTICO ACADÉMICO SEGÚNNIVEL EDUCATIVO/ NÚMERO DEPERSONAS QUEDEMANDAN LOSSERVICIOS PORNIVEL EDUCATIVO)*100
EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
EDUCANDOS 13,400 21% 2,843
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA
PORCENTAJE DE PERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTEEL PROCESO EDUCATIVO PORNIVEL
EVALUAR PARA ENTREGARCONSTANCIA SEDU DEPARTICIPACIÓN A LAS PERSONASQUE HAYAN PARTICIPADO YCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO.
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTE EL PROCESOEDUCATIVO PORNIVEL, PORTRIMESTRE/ NÚMERO DEPERSONAS QUE SEENCUENTRAN ENPROCESO EDUCATIVO PORTRIMESTRE)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
9,700 6.99E-02 678
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓNDE LAS Y LOS EDUCANDOS,RESPECTO DE LA CALIDAD YUTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOSRECIBIDOS DURANTE SU PROCESOEDUCATIVO CON LA SEDU
APLICACIÓN DE ENTREVISTA DEPERCEPCIÓN DEL SERVICIORECIBIDO A LAS Y LOSEDUCANDOS DE TODOS LOSNIVELES EDUCATIVOS ATENDIDOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS QUEVALORAN SATISFACTORIOS YÚTILES LOSSERVICIOS RECIBIDOS DELPROGRAMA/NÚMERO TOTAL DEPERSONAS A LASQUE SE APLICÓENCUESTA)
CALIDAD TRIMESTRAL SATISFACCIÓN DE EDUCANDOS
9,800 0% 0
PORCENTAJE DE AVANCE DEAPLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOSDE NIVEL MEDIO SUPERIOR
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOSQUE RECIBEN SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICODE NIVEL MEDIO SUPERIOR
ACTIVIDAD GESTIÓN
(% DE AVANCE DEAPLICACIÓN DELDIAGNÓSTICO CUALITATIVO AEDUCANDOS/EDUCANDOS DE NIVELMEDIA SUPERIORTOTALES ANUALESATENDIDOS PORSERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DELPROGRAMA)
CALIDAD TRIMESTRALSATISFACCIÓN DE
EDUCANDOS 3,000 0% 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ESTUDIANTES, MADRES Y PADRESATENDIDOS
MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DEESTUDIANTES, MADRES Y PADRESATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRAL
NÚMERO DE ESTUDIANTES,
MADRES Y PADRES ATENDIDOS
200 80 95
SERVIDORES PÚBLICOSCAPACITADOS
MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA AL INTERIOR DE LASEDU
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DESERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE SERVIDORES 50 50 67
TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOSA SERVIDORES PÚBLICOS
CONOCER EL NÚMERO DEACTIVIDADES EDUCATIVAS QUEREALIZA LA ACTIVIDADINSTITIUCIONAL PARASERVIDORES PÚBLICOS
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DETALLERES, PLATICAS Y/OCURSOS ASERVIDORES PÚBLICOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
2 2 2
TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOSA ESTUDIANTES Y MADRES YPADRES
CONOCER EL NÚMERO DEACTIVIDADES EDUCATIVAS QUEREALIZA LA ACTIVIDADINSTITIUCIONAL PARA PÚBLICO ENGENERAL
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DETALLERES, PLATICAS Y/OCURSOS ESTUDIANTES YMADRES Y PADRES
EFICIENCIA TRIMESTRAL
NÚMERO DE TALLERES,
PLATICAS Y/O CURSOS
ESTUDIANTES Y MADRES Y PADRES
1 1 1
DOCUMENTOS ELABORADOSPARA LA PLANEACIÓN Y DISEÑODE PROGRAMAS Y ACCIONES ENPRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
CONOCER EL AVANCE EN LA METAFÍSCA DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL
COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DEDOCUMENTOS ELABORADOS PARA LAPLANEACIÓN YDISEÑO DEPROGRAMAS YACCIONES EN PRODE LA IGUALDADDE GÉNERO
EFICACIA TRIMESTRAL NÚMERO DE ATENCIONES
1 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)
(NÚMERO DE ACCIONES DE
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE
INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA CDMX EN EL
PERIODO T/NÚMERO DE ACCIONES DE
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE
INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA CDMX
PROGRAMADAS PARA EL AÑO)*100
PORCENTAJE DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE
INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
LA CDMX
MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES
PROGRAMADAS EN DERECHOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE
ACCIONES 1 0 0
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS POR EL LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL
MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA
FIN GESTIÓN
(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA /NÚMERO DEPERSONAS ELEGIBLES DEACUERDO CON LACOBERTURA DELPROGRAMA)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS
3,000 900 398
BENEFICIARIOS ATENDIDOSMEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA PROPÓSITO GESTIÓN
NÚMERO DEBENFICIARIOS ATENDIDOS
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 3,000 900 398
ESPACIOS EDUCATIVOSATENDIDOS
MEDIR LA COBERTURA ESPACIALDEL PROGRAMA COMPONENTE GESTIÓN
NÚMERO DECENTROS OESPACIOS EDUCATIVOS ATENDIDOS
EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE ESPACIOS 10 10 31
ATENCIONES EN LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL "ACCIONES PARAUNA EDUCACIÓN INDÍGENAINTERCULTURALR"
MEDIR EL NÚMERO DEATENCIONES DE LA ACCIÓNSOCIAL
FIN GESTIÓN
NÚMERO DEATENCIONES EN LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARAUNA EDUCACIÓNINDÍGENA INTERCULTURALR"
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES 3,000 900 398
MUJERES ATENDIDAS POR LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL
SABER SI EL PROGRAMA REALIZAACCIONES PARA REDUCIR LABRECHA DE GÉNERO
ACTIVIDAD GESTIÓN
NÚMERO DEMUJERES ATENDIDAS POR LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE
MUJERES 1,530 230 237
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LAPOBLACIÓN SOLICITANTE DELSERVICIO EDUCATIVO DE NIVELMEDIO SUPERIOR, EN LAMODALIDAD NO ESCOLARIZADA,OPCIÓN VIRTUAL (AD)
FIN: CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVELEDUCATIVO DE JÓVENES YADULTOS DE LA CIUDAD DEMÉXICO
FIN ESTRATÉGICO
AD = (POBLACIÓNSOLICITANTE DENIVEL MEDIOSUPERIOR, EN LAMODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUAL,EN EL PERIODO T/LUGARES OFERTADOS DENIVEL MEDIOSUPERIOR, EN LAMODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUALEN EL PERIODOT)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA 12,000 8,000 4,253
EFICIENCIA TERMINAL (ET)
PROPÓSITO : PROMOVER QUE LOSESTUDIANTES DE LASMODALIDADES GRATUITAS DELBACHILLERATO QUE OFRECE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN DELA CIUDAD DE MÉXICO,CONCLUYAN EL NIVEL MEDIOSUPERIOR
PROPÓSITO GESTIÓN
ET = (NÚMERO DEESTUDIANTES QUETERMINARON SUSESTUDIOS EN ELAÑO T / NÚMERODE ESTUDIANTESQUE INICIARON SUS ESTUDIOS EN ELAÑO T-2) * 100
EFICACIA ANUAL PERSONA 477 239 234
SEDES DELEGACIONALES QUEOFRECEN ATENCIÓN A LOSUSUARIOS DE LOS PROGRAMASEDUCATIVOS DE NIVEL MEDIOSUPERIOR DE LA MODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUAL(SD)
COMPONENTES: ATENDER A LOS ESTUDIANTES DELAS MODALIDADES DELBACHILLERATO EN SEDESDELEGACIONALES QUE CUENTANCON EQUIPO DE CÓMPUTO
COMPONENTES ESTRATÉGICO
SD = TOTAL DEUSUARIOS ATENDIDOS EN ELPERIODO T/ TOTALDE SEDESDELEGACIONALES FUNCIONANDO ENEL PERIODO T
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 300 300 317
EFICIENCIA TERMINAL PORPERIODO ESCOLAR (ETPE)
ACTIVIDADES: DAR SEGUIMIENTO A LOSESTUDIANTES DEL BACHILLERATOPARA QUE CONLCUYAN LOSMÓDULOS O SEMESTRES QUECONFORMAN EL PAN DE ESTUDIOS DE CADA MODALIDAD
ACTIVIDADES GESTIÓN
ETPE = (NÚMERODE ESTUDIANTESQUE TERMINAN ELMÓDULO I, II, III, IVÓ SEMESTRE 1, 2, 3Ó 4 SIN ADEUDOSEN EL AÑO T /NÚMERO DEESTUDIANTES INSCRITOS A LOSMÓDULOS I, II, III, IVÓ SEMESTRE 1, 2, 3Ó 4 EN EL AÑO T) *100
EFICACIA ANUAL PERSONA 600 600 579
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN TRES AÑOS Y QUE OBTUVIERON BECA EN SU SEXTO
SEMESTRE
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA
EDUCACIÓN Y A LA CONCLUSIÓN DE LA FORMACIÓN EDUCATIVA HASTA LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
FIN DE GESTIÓN
(NÚMERO DE ESTUDIANTES
EGRESADOS EN TRES AÑOS CON
BECA ENTRE NÚMERO DE
ESTUDIANTES EGRESADOS EN TRES AÑOS)POR
100
DE EFICACIA ANUALESTUDIANTES EGRESADOS 0.9
SE ENTREGARAN RESULTADOS AL TERMINO DEL SEMESTRE 2017-2018 B
SE ENTREGARAN RESULTADOS AL TERMINO DEL SEMESTRE 2017-2018 B
PORCENTAJE DE DERECHOHABIENTES EN EL
SEMESTRE EN ESTUDIO
LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LOS PLANTELES DEL IEMS PERMANEZCAN COMO
ESTUDIANTES REGULARES COMO LO MARCA EL REGLAMENTO Y SU
DESEMPEÑO ACADÉMICO SEA ADECUADO DE TAL FORMA QUE CONCLUYAN EN TRES AÑOS SUS
ESTUDIOS
PROPÓSITO DE GESTIÓN
(NÚMERO DE DERECHOHABIENT
ES EN EL SEMESTRE DE ESTUDIO ENTRE
NÚMERO DE ESTUDIANTES
REGULARES EN EL SEMESTRE DE ESTUDIO) * 100
DE EFICACIA SEMESTRALDERECHOHABIENT
ES 0.9 0.9 88.09799383
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RECIBIERON SUS DEPÓSITOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS
APOYO ECONÓMICO PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL IEMS DF.
OTORGADOS. COMPONENTES DE GESTIÓN
(NÚMERO DE DERECHOHABIENT
ES QUE SE LES DEPÓSITO EN
TIEMPO Y FORMA ENTRE NÚMERO DE DERECHOHABIENTES DEL PADRÓN) *
100
DE EFICIENCIA SEMESTRALDERECHOHABIENT
ES 0.95 0.95 100
PORCENTAJE DE PLANTELES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DEL PADRÓN
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES. ACTIVIDADES 1 DE GESTIÓN
NÚMERO DE PLANTELES QUE ENTREGAN EN
TIEMPO Y FORMA EL PADRÓN ENTRE
EL NÚMERO DE PLANTELES DEL
INSTITUTO POR 100
DE CALIDAD SEMESTRAL PLANTELES 1 1 100
PORCENTAJE DE SOLICITUDES AUTORIZADAS
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN PLANTELES DE LOS ESTUDIANTES REGULARES
PARA QUE FORMEN PARTE DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES
ACTIVIDADES 2 DE GESTIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ENTRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES
AUTORIZADAS POR 100
DE EFICIENCIA SEMESTRAL SOLICITUDES 1 1 100
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DERECHOHABIENTES QUE
DUPLICAN APOYO ECONÓMICO CON PREPA SI
VERIFICAR QUE NO EXISTA DUPLICIDAD DE APOYOS
ECONÓMICOS CON EL PROGRAMA PREPA SÍ
ACTIVIDADES 3 DE GESTIÓN
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN AMBOS
APOYOS ENTRE EL NÚMERO DE
DERECHOHABIENTES POR 100
DE EFICACIA SEMESTRAL ESTUDIANTES DUPLICAN APOYO 0 0 0
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES QUE CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA
MONITOREO DE EXPEDIENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
PARA SOLICITAR LA BECA ACTIVIDADES 4 DE GESTIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS POR
100
DE EFICIENCIA SEMESTRAL EXPEDIENTES 0.02 0.02 0.02
PORCENTAJE DE TARJETAS ENTREGADAS EN TIEMPO Y
FORMA
ENTREGA DE TARJETAS EN TIEMPO Y FORMA A LOS
ESTUDIANTES QUE SE INTEGRAN POR PRIMERA VEZ AL PADRÓN O FORMARON PARTE DE ÉSTE EN
SEMESTRES ANTERIORES AL INMEDIATO ANTERIOR
ACTIVIDADES 5 DE GESTIÓN
NÚMERO DE DERECHOHABIENT
ES QUE RECIBEN SU TARJETA EN
TIEMPO Y FORMA ENTRE EL NÚMERO
DE DERECHOHABIENT
ES QUE SE INCORPORAN AL
PADRÓN POR PRIMERA VEZ O
FORMARON PARTE DE ÉSTE EN SEMESTRES
ANTERIORES AL INMEDIATO
ANTERIOR POR 100
EFICIENCIA SEMESTRALTARJETAS
ENTREGADAS 0.95 0.95 99.56207576
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE COBERTURA
CONTRIBUIR PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES CON
CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDEN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX,EN LOS
NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, RECIBAN SERVICIOS EXTRAESCOLARES Y
TRANSFERENCIA MONETARIA.
PROPOSITO GESTION
(NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA/
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS
COMO META ANUAL DEL
PROGRAMA)*100
EFICACIA MENSUAL
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS
TALENTO GENERADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
DIF-CDMX
104,040
*100(103,520/103,520) = 100.0%
*100(98,427/103,520
) = 95.1%
PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES ACADÉMICAS
SOBRESALIENTES.
CONTRIBUIR AL ACCESO DEL DERECHO AL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL, MATERIAL Y CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, INSCRITOS EN
ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CDMX.
FIN GESTION
(TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES
ACADÉMICAS SOBRESALIENTES,
CON CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDAN Y
ESTÉN INSCRITOS EN ESCUELAS
PÚBLICAS DE LA CDMX, DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA / TOTAL DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE
EDAD RESIDAN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA CDMX)*100
EFICACIA MENSUAL PERSONAS 104,040
*100(103,520/103,520) = 100.0%
*100(98,427/103,520
) = 95.1%
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE
DISPERSÓ EL ESTÍMULO.
DISPERZAR APOYOS ECONÓMICOS.
ACTIVIDADES GESTION
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
DISPERSADOS EN EL MES I)/(TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL MES I)*100
EFICACIA MENSUAL
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS
TALENTO
104,040
*100(103,520/103,520) = 100.0%
*100(98,427/103,520
) = 95.1%
PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS EN
TIEMPO.
OTORGAR ESTÍMULO ECONÓMICO DISPERSADO POR FIDEGAR A
DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA.
COMPONENTE GESTION
(TOTAL DE ESTÍMULOS
ECONÓMICOS DISPERSADOS /
TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
DERECHOHABIENTES DEL
PROGRAMA)*100
EFICACIA MENSUALESTIMULOS
ECONOMICOS 104,040
*100(103,520/103,520) = 100.0%
*100(98,427/103,520
) = 95.1%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO
*LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBIERON
EL APOYO ECONÓMICO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL PAGO
OPORTUNO DEL APOYO ECONÓMICO.
FIN ESTRATÉGICO
(NÚMERO PAGOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE
PAGOS SOLICITADOS POR EL DIF - CDMX)*100
EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415 (9415/ 9415)*100
= 100% (9368/ 9415)*100
= 99.5%
VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN
ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR DE ENTRE 3 Y 18 AÑOS,
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, POR MUERTE O INVALIDEZ PERMANENTE DEL SOSTÉN ECONÓMICO DE LA
FAMILIA.
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN DE
ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO
FISCAL ACTUAL) - (PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR)
EFICACIA ANUAL PER SONA 9415 (3.63% - 3.28%)
=0.35% (3.35% - 3.64%)
=-0.29%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON
OPORTUNAMENTE (30 DÍAS HÁBILES) EL BENEFICIO
SOLICITADO
SE OTORGÓ AYUDA ECONÓMICA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 3 A 18
AÑOS DE EDAD, CUYO SOSTÉN ECONÓMICO FAMILIAR FALLECIÓ
O SUFRIÓ INVALIDEZ TOTAL Ó PERMANENTE.
COMPONENTES ESTRATÉGICO
(BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON
EN 30 DÍAS HÁBILES O MENOS
EL BENEFICIO SOLICITADO/TOTA
L DE BENEFICIARIOS) *
100
CALIDAD MENSUAL PER SONA 9415 (9415/ 9415)*100
= 100% (9368/ 9415)*100
= 99.5%
PORCENTAJE DE TARJETAS BANCARIAS ENTREGADAS
ENTREGA DE LAS TARJETAS BANCARIAS A LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICO
(NÚMERO DE TARJETAS
BANCARIAS ENTREGADAS /
TOTAL DE TARJETAS
SOLICITADAS)*100
EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415 (174/450)*100 =38.67%
(434/518)*100 =83.78%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SO39 PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA
* LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.**EN EL CASO DE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL, EL CÁLCULO SE REALIZA CONFORME A LOS VALORES ALCANZADO EN ESTE PERIODO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
TASA DE COBERTURA EN LA PROBABILIDAD DE INCURRIR EN
GASTOS EN SALUD QUE IMPACTEN EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INCURRIR EN GASTO
CATASTRÓFICO Y EMPOBRECEDOR EN MÉXICO
FIN: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN ESCOLARIDAD,
INGRESO Y CONDICIONES DE
SALUD.
ESTRATÉGICO
PROBABILIDAD DE INCURRIR EN
GASTOS EN SALUD EN EL CICLO T -
PROBABILIDAD DE INCURRIR EN
GASTOS EN SALUD EN EL CICLO
ESCOLAR T-1 / PROBABILIDAD DE
INCURRIR EN GASTOS EN SALUD
EN EL CICLO ESCOLAR T-1*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1970000 1,970,000 1,970,000
PORCENTAJE DE ALUMNOS(AS) QUE HAN HECHO USO DEL
PROGRAMA
ASEGURAR CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES A TODOS LAS Y LOS ALUMNOS(AS) DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS NIVELES
PREESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPERIOR
PROPÓSITO: GARANTIZAR QUE
TODOS LOS ALUMNOS Y
MAESTROS EN ACTIVO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LA CDMX, DE LOS
NIVELES PREESCOLAR A
NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON UNA EDAD DE
ENTRE 1 Y 65 AÑOS CUENTEN CON UN
SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES
GESTIÓN
TOTAL DE ESTUDIANTES
ASEGURADOS QUE HAN SIDO
ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL
PERIÓDO T / TOTAL DE ESTUDIANTES
ASEGURADOS QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL
PROGRAMA EN EL PERIÓDO T * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS(AS)QUE RECIBIÓ
LA ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA OPORTUNAMENTE
ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LOS ESTUDIANTES, MAESTROS(AS), SERVIDORES(AS)
PÚBLICOS(AS)Y PRESTADORES(AS) DE SERVICIOS
QUE SUFREN UN ACCIDENTE ESCOLAR.
COMPONENTES: LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS EN
ACTIVOS QUE SUFREN UN ACCIDENTE
ESCOLAR RECIBEN LA ATENCIÓN
MÉDICA MEDIANTE EL PROGRAMA.
GESTIÓN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
QUE RECIBIERON OPORTUNAMENTE
LA ATENCIÓN MÉDICA
SOLICITADA / TOTAL DE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL
PROGRAMA * 100
CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES
PORCENTAJES DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS ASEGURADOS
QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN
ACCIDENTES ESCOLAR INDEMNIZADOS.
ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LAS FAMILIAS DE
LOS ESTUDIANTES, MAESTROS(AS), SERVIDORES(AS)
PÚBLICOS(AS)Y PRESTADORES(AS) DE SERVICIOS
QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS DERIVADO
DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.
COMPONENTES: LAS FAMILIAS DE
LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS EN
ACTIVO ASEGURADOS QUE
FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN
ACCIDENTE ESCOLAR SON
INDEMNIZADAS.
GESTIÓN
TOTAL DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS
ASEGURADOS QUE FALLECEN O
SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN EL
PERIÓDO T / TOTAL DE FAMILIAS DE BENEFICIARIOS
ASEGURADOS QUE FALLECEN O
SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN
ACCIDENTE ESCOLAR EN EL PERIÓDO T * 100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 9 10 -
PORCENTAJE DE PADRES O TUTORES DE
BENEFICIARIOS(AS)SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA
CUANDO OCURRIÓ EL ACCIDENTE
CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN
RECIBIDA POR LOS USUARIOS(AS) DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES: DAR SEGUIMIENTO DE
LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA
ESTRATÉGICO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
QUE MANIFIESTAN QUE ESTÁN
SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN
RECIBIDA EN EL PERÍODO T / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL PERÍODO T *100
CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA PODER OTORGAR EL APOYO DE ESTE PROGRAMA, SE REQUIRIÓ LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR A 1'900,000 ALUMNOS Y 70,000 SERVIDORES PÚBLICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DURANTE TODO EL EJERCICIO 2018.
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE
ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PÚBLICA
ESTUDIANDO CON RESPECTO AL ANTERIOR.
CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN
ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PROPÓSITO ESTRATÉGICO
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL CICLO ESCOLAR T-1)
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.56% 0.56%(13.81%) - (13.73%) =
.08%
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A
LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR CICLO ESCOLAR
CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS
CON LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD
COMPONENTE
C1 GESTIÓN
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LAS
ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EN EL
CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL
CICLO ESCOLAR T))*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 71% 100% ((494+410)/(1,700-434))*100 = 71.4%
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL
PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIANDO RESPECTO A LA
POBLACIÓN OBJETIVO.
CONOCER EL PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS POR EL
PROGRAMA RESPECTO A LAPOBLACIÓN ESTABLECIDACOMO META EN EL CICLO
ESCOLAR
COMPONENTE
C2 GESTIÓN
((TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS
ACTIVOSEN EL PROGRAMA
PREPA SÍ EN EL CICLOESCOLAR T)/(NÚMERO
DE ALUMNOS ESTABLECIDOS COMO
META POR ELPROGRAMA EN EL CICLO
ESCOLAR T))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 101.8% 100%(220,581
/215,000)*100= 102.6%
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON EL TRATO RECIBIDO EN LA ATENCIÓN DE
UNA INCIDENCIA DEL PROGRAMA.
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRÁMITE DE
INCIDENCIAS DEL PROGRAMA EN LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD
A 1 GESTIÓN
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS
ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTRAN
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LA
ATENCIÓN RECIBIDA ENEL TRÁMITE DE ALGUNA
INCIDENCIA EN EL PERIODO T)/(NÚMERO
DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL
PERIODO T)*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 55% 70%((191+182)/(1,700-1,181))*100 = 71.9%
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"
PORCENTAJE ESTIMADO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE PAGÓ EL ESTÍMULO
CONOCER LA EFICACIARESPECTO A LA DISPERSIÓN DEL
BENEFICIO ECONÓMICO ENTOTAL DE BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD
A 2 GESTIÓN
((PROMEDIO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS A
LOS QUE SE LES PAGÓ EL ESTÍMULO EN EL
CICLO ESCOLAR I)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS EN EL CICLO ESCOLAR I))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.2% 100%(220,581
/226,261)*100= 97.5%
VARIACIÓN ANUAL EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIADO
CON RESPECTO AL ANTERIOR.
CONOCER EL INCREMENTO ODECREMENTO DE LA DESERCIÓN DEL PROGRAMA ENTRE UN CICLO
ESCOLAR Y EL ANTERIOR.
ACTIVIDAD
A 3 GESTIÓN
(PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR
DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE
DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T-1)
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 3.38% 3.38% (4.82%) - (2.23%)= 2.59%
TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE VISITAS TRIMESTRALES A LA
RED SOCIAL DEL PROGRAMA
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA RED
SOCIAL FACEBOOK
ACTIVIDAD
A 4 GESTIÓN
((NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN
FACEBOOK DEL TRIMESTRE T)-(NÚMERO
DE VISITAS AL PROGRAMA EN FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-
1)/(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN
FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-1))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 84% 100%
((140,537)-(553,864)/
(553,864))*100= -74.62%
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR
UNIDAD TERRITORIAL (ZONA NORTE Y ZONA SUR) CON
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD PROGRAMADAS
CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD
EFECTUADAS TRIMESTRALMENTE
ACTIVIDAD
A 5 GESTIÓN
((TOTAL DE ACTIVIDADES EN
COMUNIDAD EFECTUADAS POR
UNIDAD TERRITORIAL EN EL TRIMESTRE
T)/NÚMERO DE ACTIVIDADES EN
COMUNIDAD PROGRAMADAS EN EL
TRIMESTRE T))*100
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 100%
ZONA NORTE (960/960)*100=
100% ZONA SUR
(1,076/1,076)*100= 100%
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
DIMENSIÓN A MEDIR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE
META MODIFICADA AL
PERIODO
META ALCANZADA AL
PERIODO
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
PERIODO: ENERO - JUNIO 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"
PORCENTAJE ESTIMADO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS Y
MUY SATISFECHOS CON EL PROGRAMA
IMPACTO RESPECTO A LASATISFACCIÓN DEL PROGRAMA
EN LOS BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD
A 6 GESTIÓN
((NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS
SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL
PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO
ESCOLAR T))*100
CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 83% 100% ((700+621)/(1,700-63))*100 = 80.7%
* LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.**EN EL CASO DE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL, LOS VALORES OBTENIDOS EN LA META PROGRAMADA Y ALCANZADA SE MANTENDRÁ EL VALOR HASTA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.