UNIÃO EUROPEIAFundo Europeude Desenvolvimento Regional
Instrumentos de Apoio ao Crescimento e Consolidação das PME´s Regionais
13 Junho 2012
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Índice
A. Caraterização do Tecido Empresarial
B. Apoios à Atividade Produtiva 2007 - 2013
C. Prospetiva para 2014 - 2020
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A. Caraterização do Tecido Empresarial
Localização geográfica
Empresas (N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço
Período de referência dos dados 2009
Escalão de pessoal ao serviço
Total Menos de 10 pessoas
10 - 49 pessoas
50 - 249 pessoas
250 e mais pessoas
Portugal 1.060.906 100,0% 1.014.103 100,0% 40.135 100,0% 5.780 100,0% 888 100,0%
Continente 1.019.248 96,1% 974.543 96,1% 38.317 95,5% 5.536 95,8% 852 95,9%
Região Autónoma dos Açores
19.803 1,9% 18.893 1,9% 778 1,9% 114 2,0% 18 2,0%
Região Autónoma da Madeira
21.855 2,1% 20.667 2,0% 1.040 2,6% 130 2,2% 18 2,0%
Empresas (N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço; Anual - INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: http://www.ine.pt
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Fonte: http://www.ine.pt
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Distribuição espacial das empresas na RAM por município
Fonte: Anuário Estatístico da RAM 2010, DRE
2009 N.º %R. A. Madeira 21.855 Calheta 596 2,7
Câmara de Lobos 1.516 6,9
Funchal 12.790 58,5
Machico 1.397 6,4
Ponta do Sol 495 2,3
Porto Moniz 148 0,7
Ribeira Brava 699 3,2
Santa Cruz 2.921 13,4
Santana 411 1,9
São Vicente 344 1,6
Porto Santo 538 2,5
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Fonte: Anuário Estatístico da RAM 2010, DRE
Distribuição espacial das empresas na RAM por município
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Taxa de Natalidade
Taxa de natalidade nas
indústrias transformadoras
Taxa de natalidade
na construção
Taxa de natalidade
nos serviços
Taxa de sobrevivência (a dois anos)
Número médio de
pessoal ao serviço nos nascimentos de empresas
% N.º
Portugal 15,09 7,67 10,54 16,33 49,36 1,28
R.A. Madeira 16,3 7,44 9,82 17,47 53,01 1,28
Indicadores demográficos das empresas, Portugal - RAM - 2009
Fonte: Anuário Estatístico da RAM 2010, DRE
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2008 2009 2010 2011 2012 (Janeiro a Maio)
Constituições 808 1018 630 760 291
Extinções 331 264 523 493 180
Fonte: CFE + Conservatórias
Constituições e extinções de sociedades - Total de processos concluídos na RAM
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RegiõesEmpresas
(Nº)Pessoal ao Serviço (Nº)
Volume de Negócios Euros)
VABpm ( Euros)
Portugal 1.060.906 3.717.920 335.887.311.762 82.736.081.920
RAM 21.855 80.504 6.699.529.789 1.885.455.200
RAM/Portugal 2,06% 2,17% 1,99% 2,28%
Fonte: INE
Empresas, principais variáveis, Portugal / RAM, 2009
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Investimento Formação bruta de capital fixo
Regiões € Estrutura (%) € Estrutura(%)
Portugal 32.769.756 100 25.237.063 100
RAM 992.576 3,0 836.919 3,3
Fonte: INE
Investimento e formação bruta de capital fixo, 2008
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Fonte: A Madeira em Números, 2010, DRE
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B. Apoios à Atividade Produtiva 2007- 2013
Grande esforço na infraestruturação material
• Acessibilidades internas e externas; • Envolvente empresarial (parques empresariais, Pólo Tecnológico, telecomunicações …);
• Equipamento social (centros de
saúde, centros cívicos, instalações desportivas, escolas …).
Grande investimento nas pessoas
• Educação;• Saúde e bem estar;• Qualificação dos recursos humanos (formação, …).
É prioritário potenciar o Investimento feito na envolvente empresarial
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Através do DLR 22/2007/M, de 7 de Dezembro, o IDE-RAM definiu as linhas
orientadoras para a sua atuação no período de 2007-2013, numa gestão
integrada dos diferentes instrumentos de apoio ao tecido empresarial:
Investimento Funcionamento Financiamento
SI Funcionamento Linhas de CréditoSistemas Incentivos
Ação Integrada do IDE-RAM 2007-2013
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ASSUMINDO COMO COMPROMISSO:
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Coordenação integrada de intervenção nas empresas
IDRCEIM
AREAM UMA
EmpresasIDE-RAM
Empresas
Empresas
Empresas
DRCIE
DRT
DRI
DRA
SDM
M-ITI
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Instrumentos de Apoio 2007-2013
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SISTEMAS DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO Fatores Dinâmicos da Competitividade
FATORES DINÂMICOS COMPETITIVIDADEMONTANTE (EUROS)
% F.D.C./INV. ELEGÍVEL
EMPREENDEDORISMO 10.330.530,00 10,5%
INVESTIGAÇÃO 8.090.386,58 8,2%
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17.039.879,47 17,3%
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 3.698.404,48 3,8%
ENERGIA 15.658.899,58 15,9%
TECNOLOGIAS INOVADORAS 915.414,68 0,9%
INTERNACIONALIZAÇÃO 576.122,50 0,6%
TOTAL 56.309.637,29 57,2%
INVESTIMENTO ELEGÍVEL 98.436.921,72 100,0%
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SI FUNCIONAMENTO
• SI FUNCIONAMENTO I - Portaria n.º 12/2010, de 18 de Março• SI FUNCIONAMENTO II - Portaria n.º 80/2010, de 26 de Outubro
A conjuntura económica e financeira atual tem impulsionado os números do desemprego para níveis preocupantes. Neste sentido, considera o Governo Regional ser da maior relevância dirigir os apoios concedidos às empresas, não só para a manutenção dos postos de trabalho mas também para a sua criação:
• Atribuição de um prémio de realização às empresas que apostem na criação de postos de trabalho;
• Majoração do prémio de realização, quando a criação se tratar de jovens.
• SI FUNCIONAMENTO III – Segunda alteração - Proposta
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PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVO
SISTEMA DE INCENTIVOS
Nº PROJ. CUSTO ELEGÍVEL DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB. % Nº
PROJ.%
D.PÚB.
EMPREENDINOV 68 10.330.530,00 6.053.717,68 5.332.228,34 240 5,2% 8,5%
SIRE 97 13.161.958,80 5.990.702,27 5.347.547,51 314 7,4% 8,4%
QUALIFICAR + 35 34.340.959,62 14.026.188,17 12.713.017,28 158 2,7% 19,6%
SI TURISMO 32 32.513.086,72 10.551.842,60 9.322.599,30 177 2,4% 14,8%
+ CONHECIMENTO 11 8.090.386,58 5.470.630,91 4.674.848,68 24 0,8% 7,6%
SI FUNCIONAMENTO 1.071 212.531.761,19 29.430.245,21 19.514.310,71 10.084 81,5% 41,1%
TOTAL 1.314 310.968.682,91 71.523.326,84 56.904.551,82 10.997 100,0% 100,0%
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PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR EIXO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR EIXO
PO INTERVIR + Nº PROJ.
CUSTO ELEGÍVEL DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB. % Nº
PROJ.%
D.PÚB.
EIXO I 83 25.827.803,00 14.888.562,23 13.296.290,66 276 6,3% 20,8%
EIXO II 160 72.609.118,72 27.204.519,40 24.093.950,45 637 12,2% 38,0%
EIXO V 1.071 212.531.761,19 29.430.245,21 19.514.310,71 10.084 81,5% 41,1%
TOTAL 1.314 310.968.682,91 71.523.326,84 56.904.551,82 10.997 100,0% 100,0%
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PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
CONCELHOS Nº PROJ. CUSTO ELEGÍVEL DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB.
CRIADOS% Nº PROJ.
% D.PÚB.
Calheta 42 6.811.400,61 1.723.957,11 1.353.957,65 71 3,2% 2,4%Câmara Lobos 76 16.348.517,01 3.481.618,80 2.671.939,59 43 5,8% 4,9%Funchal 864 206.080.151,75 45.839.290,85 35.790.977,02 573 65,8% 64,1%Machico 58 17.890.893,68 6.897.821,65 6.382.035,56 68 4,4% 9,6%Ponta do Sol 35 6.339.620,76 1.480.978,80 1.148.789,38 31 2,7% 2,1%Porto Moniz 11 1.222.869,84 183.430,48 119.409,28 0 0,8% 0,3%Porto Santo 21 5.147.202,28 1.476.139,23 1.174.085,18 24 1,6% 2,1%Ribeira Brava 43 5.628.241,13 1.074.844,36 808.927,58 16 3,3% 1,5%Santa Cruz 125 39.195.339,86 8.089.331,63 6.465.702,09 80 9,5% 11,3%
Santana 18 3.220.396,25 803.573,48 689.734,83 7 1,4% 1,1%São Vicente 21 3.084.049,74 472.340,45 298.993,66 0 1,6% 0,7%
TOTAL 1.314 310.968.682,91 71.523.326,84 56.904.551,82 913 100,0% 100,0%
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DIMENSÃO Nº PROJ.
CUSTO ELEGÍVEL
DESPESA PÚBLICA FEDER
P. TRAB. CRIADOS % Nº
PROJ.%
D.PÚB.
Micro666 70.629.943,68 19.371.074,96 15.657.355,35 517 50,7% 27,1%
Pequena506 134.837.029,27 25.924.468,13 19.372.854,01 216 38,5% 36,2%
Média120 84.298.103,78 16.956.012,80 13.498.611,10 123 9,1% 23,7%
NPME22 21.203.606,18 9.271.770,95 8.379.001,18 57 1,7% 13,0%
TOTAL1.314 310.968.682,91 71.523.326,84 56.907.821,64 913 100,0% 100,0%
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
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PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR ANO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR ANO
ANOS Nº PROJ. CUSTO ELEGÍVEL DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB.
CRIADOS% Nº PROJ.
% D.PÚB.
2008 8 1.094.306,94 469.725,84 469.725,84 31 0,6% 0,7%
2009 28 11.720.568,99 5.533.893,39 5.353.837,46 106 2,1% 7,7%
2010 375 87.182.710,96 22.383.339,97 18.420.330,78 381 28,5% 31,3%
2011 561 145.393.682,83 30.104.883,68 23.814.778,89 281 42,7% 42,1%
2012 342 65.577.413,19 13.031.483,96 8.845.878,85 114 26,0% 18,2%
TOTAL 1.314 310.968.682,91 71.523.326,84 56.904.551,82 913 100,0% 100,0%
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PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVO
PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVO
SISTEMA DE INCENTIVOS
Nº PROJ.
CUSTO ELEGIVEL
DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB. % Nº
PROJ.%
D.PÚB.
EMPREENDINOV 34 2.248.033,57 2.051.431,50 1.926.363,79 43 5,3% 7,8%
SIRE 40 3.709.890,30 1.778.489,59 1.747.881,45 112 6,2% 6,7%
QUALIFICAR + 16 5.687.196,38 4.169.436,29 3.901.291,20 144 2,5% 15,8%
SI TURISMO 16 9.440.069,89 3.367.001,26 3.158.797,79 20 2,5% 12,7%
+ CONHECIMENTO 4 132.804,80 498.722,92 439.667,59 0 0,6% 1,9%SI FUNCIONAMENTO 531 103.636.743,13 14.558.871,31 10.191.210,21 6737 82,8% 55,1%
TOTAL 641 124.854.738,07 26.423.952,87 21.365.212,03 7056 100,0% 100,0%
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PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR EIXO
PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR EIXO
PO INTERVIR Nº PROJ.
CUSTO ELEGÍVEL
DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB. % Nº
PROJ.%
D.PÚB.
EIXO I40 2.627.626,65 2.639.368,06 2.455.245,02 44 6,2% 10,0%
EIXO II70 18.590.368,29 9.225.713,50 8.718.756,80 275 10,9% 34,9%
EIXO V531 103.636.743,13 14.558.871,31 10.191.210,21 6737 82,8% 55,1%
TOTAL641 124.854.738,07 26.423.952,87 21.365.212,03 7056 100,0% 100,0%
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PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
CONCELHOS Nº PROJ.
CUSTO ELEGÍVEL
DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB.
CRIADOS% Nº PROJ.
% D.PÚB.
Calheta 20 2.160.237,15 423.120,15 319.342,65 1 3,1% 1,6%Câmara Lobos 35 6.259.865,32 1.109.414,30 859.110,91 4 5,5% 4,2%Funchal 431 81.631.174,21 16.524.715,13 13.002.765,66 195 67,2% 62,5%Machico 22 4.420.220,17 1.780.652,26 1.695.173,86 85 3,4% 6,7%Ponta do Sol 20 2.970.995,64 770.386,91 606.683,80 0 3,1% 2,9%Porto Moniz 5 675.400,07 101.310,00 70.917,00 0 0,8% 0,4%Porto Santo 12 1.470.846,18 580.885,25 464.054,85 7 1,9% 2,2%Ribeira Brava 20 1.941.782,29 369.260,19 294.096,17 13 3,1% 1,4%Santa Cruz 60 20.548.633,01 4.163.088,25 3.547.007,69 14 9,4% 15,8%
Santana 10 2.137.310,72 505.379,44 439.040,74 0 1,6% 1,9%São Vicente 6 638.273,31 95.740,99 67.018,70 0 0,9% 0,4%
TOTAL 641 124.854.738,07 26.423.952,87 21.365.212,03 319 100,0% 100,0%
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PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
DIMENSÃO Nº PROJ.
CUSTO ELEGIVEL
DESPESA PÚBLICA FEDER P. TRAB.
CRIADOS% Nº PROJ.
% D.PÚB.
Micro311 27.462.365,77 6.982.904,07 5.813.428,06 116 48,5% 26,4%
Pequena263 61.500.513,37 11.429.472,72 8.817.197,64 127 41,0% 43,3%
Média55 35.253.172,15 6.128.000,27 5.085.322,70 42 8,6% 23,2%
NPME12 638.686,78 1.883.575,81 1.649.263,63 34 1,9% 7,1%
TOTAL641 124.854.738,07 26.423.952,87 21.365.212,03 319 100,0% 100,0%
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PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR ANO
PROJECTOS PAGOS ATÉ 31-05-2012POR ANO
ANOS Nº PROJ. CUSTO ELEGÍVEL DESPESA
PÚBLICA FEDER P. TRAB. CRIADOS
% Nº PROJ.
% D.PÚB.
20080 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 0,0%
20097 1.057.186,26 481.945,77 481.945,77 7 1,1% 1,8%
201092 18.004.128,65 4.403.137,80 3.751.024,77 14 14,4% 16,7%
2011314 59.682.004,16 12.829.831,94 10.407.810,36 110 49,0% 48,6%
2012228 46.111.419,00 8.709.037,36 6.724.431,13 188 35,6% 33,0%
TOTAL641 124.854.738,07 26.423.952,87 21.365.212,03 319 100,0% 100,0%
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EXECUÇÃO A 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVOS
EXECUÇÃO A 31-05-2012POR SISTEMA DE INCENTIVOS
SISTEMA DE INCENTIVOS
APROVADOS PAGOS%
PROJ.% D.
PÚBLICA%
FEDERNº PROJ.
DESPESA PÚBLICA FEDER Nº
PROJ.DESPESA PÚBLICA FEDER
EMPREENDINOV68 6.053.717,68 5.332.228,34 34 2.051.431,50 1.926.363,79 50,0% 33,9% 36,1%
SIRE97 5.990.702,27 5.347.547,51 40 1.778.489,59 1.747.881,45 41,2% 29,7% 32,7%
QUALIFICAR + 35 14.026.188,17 12.713.017,28 16 4.169.436,29 3.901.291,20 45,7% 29,7% 30,7%
SI TURISMO32 10.551.842,60 9.322.599,30 16 3.367.001,26 3.158.797,79 50,0% 31,9% 33,9%
+ CONHECIMENTO11 5.470.630,91 4.674.848,68 4 498.722,92 439.667,59 36,4% 9,1% 9,4%
SI FUNCIONAMENTO 1.071 29.430.245,21 19.514.310,71 531 14.558.871,31 10.191.210,21 49,6% 49,5% 52,2%TOTAL 1.314 71.523.326,84 56.904.551,82 641 26.423.952,87 21.365.212,03 48,8% 36,9% 37,5%
Nota: utilização do mecanismo “top up”
UNIÃO EUROPEIAFundo Europeude Desenvolvimento Regional
EXECUÇÃO A 31-05-2012POR EIXO
EXECUÇÃO A 31-05-2012POR EIXO
PO INTERVIR
APROVADOS PAGOS%
PROJ.% D.
PÚBLICA%
FEDERNº PROJ.
DESPESA PÚBLICA FEDER Nº
PROJ.DESPESA PÚBLICA FEDER
EIXO I83 14.888.562,23 13.296.290,66 40 2.639.368,06 2.455.245,02 48,2% 17,7% 18,5%
EIXO II160 27.204.519,40 24.093.950,45 70 9.225.713,50 8.718.756,80 43,8% 33,9% 36,2%
EIXO V1.071 29.430.245,21 19.514.310,71 531 14.558.871,31 10.191.210,21 49,6% 49,5% 52,2%
TOTAL1.314 71.523.326,84 56.904.551,82 641 26.423.952,87 21.365.212,03 48,8% 36,9% 37,5%
Nota: utilização do mecanismo “top up”
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INSTRUMENTO AO FINANCIAMENTO
PROJECTOS APROVADOS
N.º EmpresasMontante
Financiamento
Montante Apoio
Público
Despesa Pública
FEDER
Linha de Crédito PME MADEIRA 181 36.095.000,00 5.531.505,00 4.701.779,25 829.725,75
Linha de Crédito MPE 334 10.200.000,00 2.069.113,00 1.758.746,05 310.366,95
Linha PRO-INVEST 41 6.125.584,00 1.442.805,00 REEMBOLSOS
Linha de Apoio à Recuperação Empresarial 233 18.347.570,00 11.546.494,00 713.340,57 125.883,64
Linha de Crédito MPE II 54 1.895.000,00 439.529,00 373.599,65 65.929,35
TOTAL 843 72.663.154,00 21.029.446,00 7.547.465,52 1.331.905,69
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR INSTRUMENTO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR INSTRUMENTO
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TIPOLOGIA EMPRESANº Projetos Aprovados
%
Micro 527 62,5
Pequenas 270 32,0
Médias 46 5,5
TOTAL 843 100
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR DIMENSÃO
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
Nº Projetos Aprovados
%
Calheta 13 1,5
Câmara de Lobos 68 8,1
Funchal 560 66,4
Machico 51 6,0
Ponta do Sol 25 3,0
Porto Moniz 2 0,2
Ribeira Brava 37 4,4
Santa Cruz 67 7,9
Santana 5 0,6
São Vicente 7 0,8
Porto Santo 8 0,9
TOTAL 843 100
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
PROJECTOS APROVADOS ATÉ 31-05-2012POR CONCELHO
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SISTEMAS DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO
Emissão de Garantias para efeitos de pedidos de pagamento
Financiamento Bancário – Linha de crédito
Viabilizar os pedidos de pagamento
Assegurar a cobertura financeira do projeto de investimento
FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR
FINANCIAMENTO COMPLEMENTARFINANCIAMENTO COMPLEMENTAR
GESTÃO INTEGRADA
DOS INSTRUMENTOS
DE APOIO
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Criação de um Gabinete de Apoio a Projetos Estruturantes e à Internacionalização (GAPEI), com os seguintes objetivos:
• Apoio a Projetos Estruturantes; • Apoio à Internacionalização da Economia Regional.
Este gabinete será um facilitador da ação empresarial, quer pela superação de diversos bloqueios administrativos à atividade empresarial – eliminação de custos de contexto - quer pela garantia de uma resposta célere e articulada por parte dos organismos públicos aos empresários investidores.
C. Prospetiva para 2014 - 2020
Promover a internacionalização das empresa regionais;
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Captação de investimento direto do estrangeiro;
Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico;
Promoção da inovação e do empreendedorismo;
Estimular uma cultura regional para a qualidade;
Criação de um ambiente de inovação financeira;
Apostar na requalificação do Turismo;
Fomentar o investimento em f.d.c. e sua maior especialização;
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Dotação adicional:
• Recomendação sobre o futuro das RUP´s e o mercado único –
Relatório SOLVES:
Melhorar o acesso ao financiamento para as PME das RUP´s,
nomeadamente as muito pequenas empresas.
Possibilidade de alocar sobrecustos á Engenharia
Financeira.
• Manutenção do SI-FUNCIONAMENTO.
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Reforçar a cooperação inter-regional e internacional:
• Protocolo com AICEP;
• Protocolo com IAPMEI;
• Protocolo com ADI.
Salto qualitativo e aconselhamento das empresas
Candidatura conjunta ao Investimento e à Formação Profissional;
Majoração para fora do Funchal:
• Parques Empresariais.
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OBRIGADO PELA VOSSA PRESENÇA
José Jorge dos Santos F. Faria
Presidente do Instituto de
Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira
Avenida Arriaga, Edifício Golden Gate, nº 21, 3º andar
9004-528 Funchal
Telefone: +351291202170
Fax: +351291202190
Email: [email protected]
Web: http://www.ideram.pt