Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka
Kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Banten Tahun 2016.
Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tahun
2016 adalah dokumen perencanaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman
kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.
Akhir kata kami berharap semoga Renja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Banten tahun 2016 ini dapat memenuhi harapan, Kami sampaikan ucapan rasa
terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun 2016.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Serang, 2015
KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN
Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19610323 198903 1 009
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . ........................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................
A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Tujuan dan sasaran ........................................................................... 4 C. Landasan Hukum ............................................................................ 4 D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2016 ..................................... 5
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Gambaran Umum Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan... 6 BAB III VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PROGRAM
A. Visi dan Misi ..................................................................................... 17 B. Kebijakan ........................................................................................... 19
BAB IV EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIRO
EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI BANTEN
A. Evaluasi Anggaran Tahun 2015 ........................................................ 21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO EKONOMI DAN
ADMINSTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016
A. Rencana Kinerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 .................................................. 32
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 46
DAFTAR LAMPIRAN
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 1
A. Latar Belakang
1. Pengertian Umum
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) serta
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan
bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan
program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan
rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BABI
Pendahuluan
RencanaKerja BiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 2
Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga
(Tahap Akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
Dalam RPJPDProvinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten
Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4
(empat) Misi yaitu 1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya,
sehat dan cerdas; 2) Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara
merata dan berkeadilan; 3) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lestari; dan 4) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa. Adapun prioritas pembangunan pada tahap
Akselerasi I meliputi 1) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan
kesejahteraan sosial; 2) Pemantapan kualitas sumber daya manusia; 3) Pemantapan
kualitas dan pemerataan perekonomian; 4) Pemantapan kualitas pelayanan prasarana
dan sarana wilayah; 5) Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam,
dan lingkungan hidup;6) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
dan 7) Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) setiap tahun.Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif
dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif,
sertamemperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam
rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur
Banten Tahun 2007-2012.
Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan
pembangunan di Provinsi Banten serta mewujudkan visi dan misi jangka menengah
yang telah ditetapkan dalam Renstra Setda Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyusun Rencana
Kerja Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian Dokumen Rencana Kerja Biro
Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran
ke depan sebagai pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan tupoksi secara
terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 3
2. Kaitan Renja – SKPD Provinsi Banten dengan Forum Renja SKPD
Forum Renja SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan atau
pemangku kepentingan (stake holders) tingkat provinsi untuk menentukan prioritas
kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD provinsi
atau gabungan SKPD provinsi. Forum ini dilaksanakan untuk menyusun dan
menjabarkan Renja SKPD kedalam berbagai kegiatan yang terfokus melalui upaya-
upaya :
a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota
dengan rancangan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
b. Menetapkan prioritas Renja SKPD provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara
prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan
rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
c. Menyesuaikan prioritas renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat
dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD provinsi.
d. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD
provinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD provinsi.
3. Kaitan Renja - Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten dengan TUPOKSI
Dengan berlakunya UU. No 17/2003 serta adanya Permendagri No. 13 tahun
2006, nomenklatur sektor dan bidang pemerintahan harus diadaptasi ke dalam
nomenklatur fungsi pemerintahan sesuai TUPOKSI yang akan digunakan sebagai
landasan dalam menyusun indikasi rencana program lima tahunan dan satu tahunan
bagi setiap unit kerja. Dengan demikian Renja Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :
a. Sebagai Implementasi operasional atas rencana strategis Setda Provinsi Banten.
b. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku kegiatan dalam rangka
penyelenggaran Tupoksi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan pada
tahun 2016.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 4
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Tahun Anggaran 2016.
d. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian (evaluasi) program dan kegiatan
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Penyusunan Renja SKPD Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Banten ini adalah untuk menetapkan prioritas
penyelenggaran kegiatan pada tahun 2016 guna memberikan arah dan pedoman dalam
pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu
segera ditangani oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.
Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya rencana kegiatan Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tahun 2016 yang terurai secara tepat
dan terarah pada tingkat kebijakan serta menjadi pedoman rencana penganggaran yang
berbasis regulasi tupoksi dan evaluasi.
C. Landasan Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 5
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
D. Sistematika Penyusunan Renja TA. 2016
Rencana Kerja (Renja) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten TA.2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan & Sasaran
dan Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan Renja 2016.
BAB II. GAMBARAN UMUM, Bab ini berisi Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, Uraian Tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten.
BAB III. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PROGRAM, pada bab ini berisi tentang Visi,
Misi.
BAB. IV EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BIROEKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
BANTEN Pada Bab ini Berisi tentang Evaluasi Anggaran TA.2015
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO EKONOMI DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVISI BANTEN TAHUN 2016, Pada
Bab ini Berisi tentang Kebijkan, Program, Rencana Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Banten
BAB. VI PENUTUP, Pada Bab ini Berisi tentang Kesimpulan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 6
A. Gambaran Umum
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten merupakan salah
satu unsur Stafing pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga merupakan bagian dari
perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten dimana Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten secara
hirarkis berada di bawah Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah
tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten:
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten mempunyai tugas
pokok membantu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan
pembinaan, koordinasi, evaluasi bidang perekonomian dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan.
b. Fungsi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten :
1. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang bina kelembagaan perekonomian,
bina sarana perekonomian, administrasi pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian
pelaksanaan pembangunan;
BABII
GambaranUmum
RencanaKerjaBiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 7
2. Perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, koordinasi dan
pengendalian kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi
pelaksanaan pembangunan;
3. Perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan, dan analisis data
pembangunan;
4. Perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian pengadaan barang/jasa dan
penyusunan standar harga barang dan jasa;
5. Perumusan kebijakan evaluasi pengendalian penyerapan pelaksanaan anggaran dan
pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bina kelembagaan perekonomian, sarana
perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan serta pengendalian
pelaksanaan pembangunan;
7. Monitoring, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan dibidang bina kelembagaan
perekonomian, sarana perekonomian, dan administrasi pelaksanaan pembangunan
serta pengendalian pelaksanaan pembangunan;
8. Pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur
dibidang kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi
pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan;
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
1. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural
yang terdiri dari Kepala Biro sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada
dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian
tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 8
Gambar 1 : SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015(Sesuai dengan PERDA No. Tahun 2008)
SUB. BAGIAN
Fathony Sukendran, SEPenata (III/c)
NIP. 19750504 200112 1 003
PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SUB. BAGIANPENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Rahmat T. Kusnandar, S.Kom
Penata Tk.I (III d)NIP. 19750313 200112 1 001
PEMBANGUNAN
KEPALA BIROEKONOMI DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNANDrs. E. Kusmayadi, M.Si
BINA KELEMBAGAAN BINA SARANA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19610323 198903 1 009
PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMBANGUNAN
NIP. 19780919 199803 1 001 NIP. 19590615 197804 1 002 NIP. 19591227 198301 1 002
SUB. BAGIAN
Yadi Mulyadi, SSTP, M.Si Drs. Budi Suryono Drs. Dodo Mulyadi, M.SiPembina (IV/a) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)
SUB. BAGIAN SUB. BAGIANFASILITASI PERINDAGKOP DAN
UMKM
FASILITASI KETENAGAKERJAAN DAN TEKNOLOGI
INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN
PENYUSUNAN PEDOMAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
NIP. 19611016 198211 1 001 NIP. 19700616 199003 2 004 Penata (III/c)
Drs. Anda Juanda Ida Taurusida, SE, M.Si
Penata Tk. I (III/d) Penata Tk.I (III d)
Lina A. D. Wulansari, SE Penata Tk. I (III/d)
SUB. BAGIAN
SUB. BAGIAN
FASILITASI KELEMBAGAAN KEUANGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGAWASAN HARGA DAN BARANG
BEREDAR
NIP. 19730613 200112 2 002
SUB. BAGIAN
Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750222 200212 1 005
NIP. 19710807 199803 2 009
KERJASAMA PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN INDUSTRI
Santi Rosilawali, S.Sos,M.Si
SUB. BAGIAN
Engkun Kurnia, SE
ADMINISTRASI PELAKSANAAN
Penata Tk.I (III d)
NIP. 19680303 199703 2 002
Tito Istianto, SE, M.Si Ani Kurniasih, SH
NIP. 19670105 200112 1 003
TATA USAHA BIRO
SUB. BAGIAN
Penata Tk.I (III d)NIP. 19790919 200112 2 005
BAGIANPENGENDALIANPELAKSANAAN
Ardius Prihantono, S.Sos, M.SiPembina (IV/a)
NIP. 19730220 199202 1 001
Rohmawati, S.Ag, M.Si
Penata Tk.I (III d)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 9
2. TUPOKSI BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Banten mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi,
evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan. Tugas Pokok ini terdapat pada BAB IV.
Dalam menjalankan Tupoksi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan dan Bagian-bagian pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten mempunyai tugas sebagai berikut :
a.Tugas Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
1. Menetapkan rencana kerja Biro;
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pembinaan dan
penggembangan kelembagaan dan sarana perekonomian;
3. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan
koordinasi perumusan kebijakan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan;
4. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan
koordinasi perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan
administrasi pembangunan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan
koordinasi perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;
6. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan
koordinasi perumusan kebijakan pengembangan system analisis data pelaksanaan
pembangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 10
7. Mengendalikan pelaksanaan tugas dilingkungan biro berdasarkan program dan
rencana kerja yang telah ditetapkan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan standarisasi barang/jasa pemerintah dan pedoman
pelaksanaan pembangunan tahunan;
9. Membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta bawahan di
lingkungan biro;
10. Mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan biro;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan biro;
12. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, pengadaan barang/jasa, pengelolaan surat menyurat di lingkungan
biro;
13. Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi biro;
14. Melaporakan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan biro.
15. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
b. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian
- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan, fasilitasi Perindagkop
dan UMKM, Kelembagaan Keuangan dan Infrastruktur Perekonomian.
- Fungsi :
1. Pelaksanaan koodinasi pembinaan dan evaluasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan
pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur
Perekonomian;
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan
Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 11
3. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fasilitasi
peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta
Infrastruktur Perekonomian;
4. Penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan
Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian;
5. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi peningkatan
dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur
Perekonomian;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM,
Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian.
Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub-Bagian, berikut ini
adalah penjelasan tugas pokok ke-tiga Sub-Bagian tersebut, yaitu :
1. Sub-Bagian Fasilitas Perindagkop dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan
perumusan fasilitas Perindagkop dan UMKM.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi
dan tugasnya.
2. Sub-Bagian Fasilitas Kelembagaan Kelembagaan Keuangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan
penyiapan bahan perumusan fasilitas kelembagaan keuangan.; melaksanakan tugas
lain sesuai fungsi dan tugasnya.
3. Sub-Bagian Infrastruktur Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan pembinaan, koordinasi,
evaluasi, dan perumusan kebijakan infrastruktur perekonomian.; melaksanakan tugas
lain sesuai fungsi dan tugasnya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 12
c. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bina Sarana Perekonomian
- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi
Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri.
- Fungsi :
1. Pelaksanaan koodinasi pembinaan pemantauan dan evaluasi Perlindungan Konsumen,
Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan
Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri.;
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan
Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama
Perekonomian, Investasi Industri;
3. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fasilitasi
Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi
Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri;
4. Penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan
Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama
Perekonomian, Investasi Industri;
5. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan Perlindungan
Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan
Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar,
Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi
Industri.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 13
Bagian Bina Sarana Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub-Bagian, berikut ini adalah
penjelasan tugas pokok ke-tiga Sub-Bagian tersebut, yaitu :
1. Sub-Bagian Perlindungan Konsumen Pengawasan Harga dan Barang Beredar
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Perlindungan Konsumen
Pengawasan Harga dan Barang Beredar.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan
tugasnya.
2. Sub-Bagian Fasilitas Ketenagakerjaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan Ketenagakerjaan dan Teknologi.; melaksanakan tugas lain sesuai
fungsi dan tugasnya.
3. Sub-Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Sarana Kelembagaan Perekonomian melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan Kerjasama Perekonomian, Investasi dan
Industri.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.
d. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan
bahan pengendalian, koordinasi, evaluasi penyusunan pedoman dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan serta tata usaha biro.
- Fungsi :
1. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi administrasi penyusunan
pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 14
4. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan
dan standarisasi harga barang/jasa pemerintah;
5. Penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi rekonsiliasi pelaksanaan pembangunan;
6. Penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi kompilasi data pelaporan pelaksanaan
pembangunan;
7. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan dan
standarisasi harga satuan barang/jasa pemerintah;
8. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pelaporan
pembangunan serta standarisasi satuan barang/jasa pemerintah;
9. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pedoman
dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
10. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi administrasi
pelaksanaan pembangunan;
11. Pelaksanaan pengkajian, penyempurnaan dan pengembangan administrasi pelaksanaan
pembangunan;
12. Pelaksanaan administrasi tata usaha biro.
Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan & Pelaporan membawahkan 2 (Dua) Sub-
Bagian, berikut ini adalah penjelasan tugas pokok ke-dua Sub-Bagian tersebut, yaitu :
1. Sub-Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan pedoman dan
pelaporan palaksanaan pembangunan.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan
tugasnya.
2. Sub-Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan
administrasi.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 15
e. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
-Tugas Pokok :
Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
pengendalian pengadaan barang dan jasa dan pengendalian pembangunan.
- Fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan-
kebijakan pelaksanaan pembangunan tentang pengendalian, evaluasi monitoring
pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan instrument kegiatan pengendalian pengadaan
barang/jasa;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian/ monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, social budaya dan prasarana fisik,
pemerintahan;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan;
6. Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan-
kebijakan pengadaan barang dan jasa tentang pengendalian, evaluasi, monitoring
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan membawahkan 2 (dua) Sub-Bagian,
berikut ini adalah penjelasan tugas pokok ke-dua Sub-Bagian tersebut, yaitu :
1. Sub-Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pengadaan barang dan jasa.;
melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
RencanaKerjaTahun2016 16
2. Sub-Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan Pengendalian Pembangunan; melaksanakan tugas lain sesuai
fungsi dan tugasnya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 17
A. Visi dan Misi
1. VISI
Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan,
posisi Sekretariat Daerah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Selain sebagai
perumus kebijakan Pimpinan yang akan dijalankan oleh SKPD, pemberian pelayanan
kepada Pimpinan Daerah, juga memberikan pelayanan fasilitasi administrasi kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunannya.
Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya dan juga untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten
sebagimana dimanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dengan
mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka
Sekretariat Daerah Provinsi Banten menetapkan Visinya yaitu : “ terwujudnya
Peningkatan Kualitas Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola
pemerintahan yang baik”.
Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan
dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
pemangku kepentingan.
BABIII
VisiMisidanKebijakanProgram
RencanaKerjaBiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 18
2. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip – prinsip tata kelola
kepemeritahan yang baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tangkap,
Profesionalisme, Efisien dan Efektivitas, Transparansi ; Kesetaraan; Wawasan Ke
Depan; dan Penegakan Hukum
2. MISI
Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan
misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 – 2017 didasarkan pada isu – isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten Masa 2012 –
2017 adalah sebagai berikut :
1. Misi Pertama :
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, profesional dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Misi Kedua
Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan
menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Administasi
Pembangunan, serta umum.
3. Misi Ketiga
Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku jabatan.
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sehingga dalam kebijakan
umum penyelenggaraan tupoksinya mengacu pada SOTK Sekretariat Daerah. Dalam
upaya mewujudkan visi Setda tersebut Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
mengemban misi yaitu : pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 19
dibidang perekonomian dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
tergambar sebagai berikut :
1. Rumusan kebijakan yang dilahirkan Pemerintah Provinsi Banten agar saling mendukung
satu dengan yang lain sehingga mampu meningkatkan akselerasi pembangunan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan prima.
2. Pemberian fasilitasi dengan memberikan dukungan moril dan materil yang sesuai
dengan kebutuhan.
3. Pembinaan perangkat daerah lain dalam merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang
berkualitas dalam rangka terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance ).
4. Pengendalian aktifitas pemerintah agar tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan.
B. Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas
pembangunan bidang penyelenggaraan negara adalah menekan tingkat penyalahgunaan
kewenangan di lingkungan aparatur.
1. Hasil yang diharapkan
Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah
saat ini diberi kesempatan lebih luas untuk mengembangkan pembangunan sesuai dengan
kewenangannya. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan
keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik dapat
akan menjadi lebih sederhana dan cepat, dengan demikian kebijakan-kebijakan yang
diambil diharapkan dapat menciptakan : ”Membangun Sumber Daya Aparatur Dalam
Melaksanakan Tugas dan Funginya Dengan Cara Menambah Pengetahuan, Keterampilan,
Keahlian dan Keilmuan ”
Dari dasar-dasar yang melatarbelakangi kebijakan program dan pembangunan
Provinsi Banten maka Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten dalam menjalankan tupoksinya mengacu pada prioritas penyelenggaraan
Tata Pemerintahan yang baik dan Bersih dengan kebijakan yang ditempuh adalah dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang tata praja, ekonomi dan
pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan, dimana kebijakan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 20
tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 21
A. Evaluasi Anggaran Tahun 2015
Dengan terbentuknya Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten pada Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,
Anggaran Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan melalui APBD TA.2015
terdapat 5 program dan 16 kegiatan dimana masing-masing kegiatan telah dilaksanakan
secara maksimal dengan pagu anggaran dan realisasinya untuk masing masing kegiatan
adalah sebagai berikut :
- Realisasi Anggaran berdasarkan kegiatan :
Dari pagu anggaran yang diamanatkan APBD TA.2015 sebesar 44.954.930.000
Progres Fisik Sampai dengan bulan Maret (13,40%) yang telah dicapai oleh Biro
Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten sebesar
3.428.610.081 (7,63%) berdasarkan serapan perkegiatan (sesuai DPA) dapat dilihat
pada tabel berikut:
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Pagu Anggaran
Fisik (%)
Keuangan
No. Kegiatan
(%) (Rp.) (%) & Tolok Ukur (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
BABIV
EvaluasiKinerjaPelaksanaanPembangunan
BiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSetdaProvinsiBanten
RencanaKerjaBiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 22
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
500,000,000 2.16 10,700,000 2.14 489,300,000 97.86
1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Bulanan
71,942,000 2.16 10,700,000 14.87 61,242,000.00 85.13
2 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Triwulanan
19,165,000 0.00 0 0.00 19,165,000.00 100.00
3 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 per Semester
10,518,000 0.00 0 0.00 10,518,000.00 100.00
4 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Akhir Tahun
6,181,000 0.00 0 0.00 6,181,000.00 100.00
5 Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
52,231,000 0.00 0 0.00 52,231,000.00 100.00
6 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
6,061,000 0.00 0 0.00 6,061,000.00 100.00
7 Penyusunan Neraca Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
5,989,000 0.00 0 0.00 5,989,000.00 100.00
8 Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
35,342,000 0.00 0 0.00 35,342,000.00 100.00
9 Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD 29,335,000 0.00 0 0.00 29,335,000.00 100.00
10 Bimtek Tata Cara Pengelolaan Arsip pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
166,033,000 0.00 0 0.00 166,033,000.00 100.00
11 Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
69,543,000 0.00 0 0.00 69,543,000.00 100.00
12 Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
13,580,000 0.00 0 0.00 13,580,000.00 100.00
13 Rekonsiliasi Data Aset Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
14,080,000 0.00 0 0.00 14,080,000.00 100.00
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2,440,000,000 16.84 228,812,100 9.38 2,211,187,900.00 90.62
1 Penyusunan Draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016
8,278,000 0.27 7,778,000 93.96 500,000.00 6.04
2 Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016
52,823,000 0.00 0 0.00 52,823,000.00 100.00
3 Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015
83,928,000 0.00 0 0.00 83,928,000.00 100.00
4 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2015
22,850,000 0.00 0 0.00 22,850,000.00 100.00
5 Penyusunan RKA dan DPA APBD TA. 2016
42,990,000 0.00 0 0.00 42,990,000.00 100.00
6 Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
62,220,000 0.00 0 0.00 62,220,000.00 100.00
7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Ekonomi dan Pembangunan
423,668,000 0.00 0 0.00 423,668,000.00 100.00
8 Ketatausahaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
58,220,000 0.26 3,430,000 5.89 54,790,000.00 94.11
9 Rapat Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
36,720,000 0.38 9,180,000 25.00 27,540,000.00 75.00
10 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Banten
33,937,000 0.00 0 0.00 33,937,000.00 100.00
11 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten
77,444,000 1.59 21,810,000 28.16 55,634,000.00 71.84
12 Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota Fasilitasi Tata Usaha (TU)
698,647,000 3.25 79,972,100 11.45 618,674,900.00 88.55
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 23
13 Bintek SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
135,314,000 0.00 0 0.00 135,314,000.00 100.00
14 Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
286,792,000 10.69 80,842,000 28.19 205,950,000.00 71.81
15 Rakor Bidang Ekonomi Tahun 2015 161,639,000 0.00 0 0.00 161,639,000.00 100.00
16 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
90,810,000 0.00 0 0.00 90,810,000.00 100.00
17 Pelaporan dan Evaluasi 163,720,000 0.41 25,800,000 15.76 137,920,000.00 84.24
II. Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
4,300,000,000 1.72 58,256,000 1.35 4,241,744,000.00 98.65
1 Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan
182,810,000 2.00 3,100,000 1.70 179,710,000.00 98.30
2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten
218,650,000 2.00 3,100,000 1.42 215,550,000.00 98.58
3 Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan
11,221,000 100.00 11,221,000 100.00 0.00 0.00
4 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
585,635,000 3.34 19,547,000 3.34 566,088,000.00 96.66
5 Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan
590,836,000 1.00 826,000 0.14 590,010,000.00 99.86
6 Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten
865,002,000 1.00 962,000 0.11 864,040,000.00 99.89
7 Laporan Akhir 121,200,000 17.00 19,500,000 16.09 101,700,000.00 83.91
8 Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
411,293,000 0.00 0 0.00 411,293,000.00 100.00
9 Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara
421,593,000 0.00 0 0.00 421,593,000.00 100.00
10 Workshop Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah
406,593,000 0.00 0 0.00 406,593,000.00 100.00
11 Workshop Pengendalian Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten
356,593,000 0.00 0 0.00 356,593,000.00 100.00
12 Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
128,574,000 0.00 0 0.00 128,574,000.00 100.00
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD
1,240,000,000 8.23 101,356,000 8.17 1,138,644,000.00 91.83
1 Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD
9,080,000 100.00 8,350,000 91.96 730,000.00 8.04
2 Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan APBD
32,120,000 0.00 0 0.00 32,120,000.00 100.00
3 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah
153,152,000 24.55 37,592,000 24.55 115,560,000.00 75.45
4 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana
108,452,000 25.55 27,707,000 25.55 80,745,000.00 74.45
5 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
108,452,000 25.55 27,707,000 25.55 80,745,000.00 74.45
6 Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten
227,050,000 0.00 0 0.00 227,050,000.00 100.00
7 Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA 9,104,000 0.00 0 0.00 9,104,000.00 100.00
8 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I
202,030,000 0.00 0 0.00 202,030,000.00 100.00
9 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II
202,030,000 0.00 0 0.00 202,030,000.00 100.00
10 Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD 188,530,000 0.00 0 0.00 188,530,000.00 100.00
5. Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten
1,800,200,000 8.68 156,198,000 8.68 1,644,002,000.00 91.32
1 Rekonsiliasi Data Awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten
98,344,000 0.50 8,932,000 9.08 89,412,000.00 90.92
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 24
2 Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten APBD Murni dan Perubahan
98,028,000 2.09 37,609,000 38.37 60,419,000.00 61.63
3 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Sosial Budaya
190,220,000 1.59 28,611,000 15.04 161,609,000.00 84.96
4 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Fisik dan Prasarana
98,420,000 0.97 17,511,000 17.79 80,909,000.00 82.21
5 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Ekonomi Daerah
98,420,000 0.97 17,511,000 17.79 80,909,000.00 82.21
6 Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten TA.2015 dan Evaluasi RUP
282,368,000 0.00 0 0.00 282,368,000.00 100.00
7 Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Se-Provinsi Banten
224,232,000 0.00 0 0.00 224,232,000.00 100.00
8 Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten
219,916,000 2.56 46,024,000 20.93 173,892,000.00 79.07
9 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten TA. 2015
175,800,000 0.00 0 0.00 175,800,000.00 100.00
10 Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-Provinsi Banten TA. 2016
113,072,000 0.00 0 0.00 113,072,000.00 100.00
11 Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya
201,380,000 0.00 0 0.00 201,380,000.00 100.00
III. Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
6. Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
1,240,000,000 3.00 37,233,000 3.00 1,202,767,000.00 97.00
1 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016
601,344,000 0.00 0 0.00 601,344,000.00 100.00
2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016
342,545,000 2.63 9,000,000 2.63 333,545,000.00 97.37
3 Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015
60,040,000 47.02 28,233,000 47.02 31,807,000.00 52.98
4 Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2015
125,691,000 0.00 0 0.00 125,691,000.00 100.00
5 Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016
50,590,000 0.00 0 0.00 50,590,000.00 100.00
6 Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2016
59,790,000 0.00 0 0.00 59,790,000.00 100.00
7. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM
800,000,000 21.12 167,584,500 20.95 632,415,500.00 79.05
1 Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten 640,621,000 22.67 145,254,500 22.67 495,366,500.00 77.33
2 Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian
121,074,000 12.55 13,780,000 11.38 107,294,000.00 88.62
3 Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
38,305,000 22.32 8,550,000 22.32 29,755,000.00 77.68
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 25
8. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
2,400,000,000 14.39 117,814,000 4.91 2,274,227,000.00 94.76
1 Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK se-Provinsi Banten
85,957,200 0.46 11,010,000 12.81 74,947,200.00 87.19
2 Rapat Koordinasi PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten
94,169,000 3.42 81,302,000 86.34 12,867,000.00 13.66
3 Bintek Manajemen PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten
200,575,200 0.00 0 0.00 200,575,200.00 100.00
4 Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR
82,418,200 0.00 0 0.00 82,418,200.00 100.00
5 Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR
150,989,000 0.00 0 0.00 150,989,000.00 100.00
6 Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
138,013,000 0.00 0 0.00 138,013,000.00 100.00
7 Monitoring PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten
150,623,200 0.00 0 0.00 150,623,200.00 100.00
8 Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap PD. BPR
82,418,200 2.67 25,502,000 30.94 56,916,200.00 69.06
9 Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR/PD. PK se-Provinsi Banten
15,539,000 0.00 0 0.00 15,539,000.00 100.00
10 Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN
266,637,000 6.50 0 0.00 266,637,000.00 100.00
11 Fasilitasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN
132,661,000 0.00 0 0.00 132,661,000.00 100.00
12 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Daerah se-Provinsi Banten
99,730,000 0.00 0 0.00 99,730,000.00 100.00
13 Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah
292,638,000 0.00 0 0.00 292,638,000.00 100.00
14 Kajian Analisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Banten
62,991,500 0.19 0 0.00 62,991,500.00 100.00
15 Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten
59,369,500 0.19 0 0.00 59,369,500.00 100.00
16 Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT pada PD. PK se-Provinsi Banten
59,369,500 0.19 459,000 0.77 58,910,500.00 99.23
17 Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR.PK Saketi Pandeglang menjadi PT. BPR Berkah
59,369,500 0.19 7,500,000 12.63 51,869,500.00 87.37
18 Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap ASKRIDA
59,369,500 0.19 0 0.00 59,369,500.00 100.00
19 Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten
188,489,000 0.00 0 0.00 188,489,000.00 100.00
20 Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Tangerang menjadi PT. BPR
59,369,500 0.19 0 0.00 59,369,500.00 100.00
21 Kajian Pengaturan Regulasi PD. BPR Kab/Kota di Provinsi Banten
59,304,000 0.19 0 0.00 59,304,000.00 100.00
9. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian
2,535,330,000 23.54 250,306,000 9.87 2,285,024,000.00 90.13
1 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pariwisata dan Sumber Daya Air Pemukiman)
162,929,000 5.78 112,406,000 68.99 50,523,000.00 31.01
2 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertanian dan Kehutanan Perkebunan)
386,014,000 13.70 106,202,000 27.51 279,812,000.00 72.49
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 26
3 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina Marga Tata Ruang dan Transportasi dan Telekomunikasi)
100,976,000 0.00 0 0.00 100,976,000.00 100.00
4 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Alam)
217,074,000 0.00 0 0.00 217,074,000.00 100.00
5 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan)
122,655,000 0.00 0 0.00 122,655,000.00 100.00
6 Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
89,736,000 0.00 0 0.00 89,736,000.00 100.00
7 Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten
89,718,000 0.00 0 0.00 89,718,000.00 100.00
8 Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan
89,743,000 0.00 0 0.00 89,743,000.00 100.00
9 Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
10 Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
11 Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
12 Analisis Ketahanan Pangan serta Penguatan Logistik Pangan di Provinsi Banten
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
13 Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten
62,569,000 1.73 10,899,000 17.42 51,670,000.00 82.58
14 Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan di Provinsi Banten
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
15 Analisis Pengembangan Gula Aren Semut di Kabupaten Lebak melalui Modenisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
16 Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten
62,569,000 1.73 10,899,000 17.42 51,670,000.00 82.58
17 Analisis Penguatan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Unggulan dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Serang
62,569,000 0.00 0 0.00 62,569,000.00 100.00
18 Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian daerah di Provinsi Banten
375,812,000 0.00 0 0.00 375,812,000.00 100.00
19 Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Melalui Moderanisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten
92,158,000 0.00 0 0.00 92,158,000.00 100.00
20 Workshop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten
92,223,000 0.00 0 0.00 92,223,000.00 100.00
21 Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten
92,196,000 0.00 0 0.00 92,196,000.00 100.00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 27
22 Penyusunan Laporan Administrasi Data Bidang Infrastruktur Perekonomian
60,975,000 0.60 9,900,000 16.24 51,075,000.00 83.76
10. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar
2,592,000,000 21.24 170,974,600 6.60 2,421,025,400.00 93.40
1 Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
570,856,000 2.81 6,444,500 1.13 564,411,500.00 98.87
2 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
172,648,000 3.55 6,413,000 3.71 166,235,000.00 96.29
3 Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten
246,996,000 0.44 6,000,000 2.43 240,996,000.00 97.57
4 Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah
100,455,000 0.85 0 0.00 100,455,000.00 100.00
5 Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah
427,704,000 24.66 68,529,000 16.02 359,175,000.00 83.98
6 Studi Komparasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
53,389,000 0.00 9,399,000 17.60 43,990,000.00 82.40
7 Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), Harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk
85,152,000 0.54 74,189,100 87.13 10,962,900.00 12.87
8 Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
36,397,000 3.29 0 0.00 36,397,000.00 100.00
9 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
56,110,000 0.00 0 0.00 56,110,000.00 100.00
10 Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
75,021,000 0.00 0 0.00 75,021,000.00 100.00
11 Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
54,726,000 0.00 0 0.00 54,726,000.00 100.00
12 Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
115,399,000 0.00 0 0.00 115,399,000.00 100.00
13 Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Banten
75,021,000 0.85 0 0.00 75,021,000.00 100.00
14 Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
75,021,000 0.85 0 0.00 75,021,000.00 100.00
15 Kajian Peningkatan Pelaku Usaha dalam Penerapan Standarisasi Barang bagi Komoditi Ekspor dan Konsumsi Lokal di Provinsi Banten
75,021,000 0.85 0 0.00 75,021,000.00 100.00
16 Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas dan Edukasi Masyarakat di Provinsi Banten
93,021,000 1.57 0 0.00 93,021,000.00 100.00
17 Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
93,021,000 1.57 0 0.00 93,021,000.00 100.00
18 Penyusunan Pedoman di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
93,021,000 0.00 0 0.00 93,021,000.00 100.00
19 Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
93,021,000 0.00 0 0.00 93,021,000.00 100.00
11 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
3,250,000,000 37.70 243,262,000 7.48 3,006,738,000.00 92.52
1 Rapat Implementasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di Provinsi Banten
1,042,773,000 32.09 173,381,000 16.63 869,392,000.00 83.37
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 28
2 Rapat Koordinasi dan Sinegritas Peningkatan Kualitas Produk UMKM dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten
401,147,000 2.47 13,420,000 3.35 387,727,000.00 96.65
3 Rapat Koordinasi Upaya Menurunkan Angka Pengangguran Bagi Geberasi Muda (Usia Produktif) di Provinsi Banten
320,789,000 0.00 0 0.00 320,789,000.00 100.00
4 Rapat Koordinasi dan Sinegritas Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Petani di Provinsi Banten
362,341,000 10.00 999,000 0.28 361,342,000.00 99.72
5 Rapat Koordinasi Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten
308,009,000 0.00 0 0.00 308,009,000.00 100.00
6 Surat Keputusan Gubernur Pembentukan Tim Pokja tentang Percepatan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten
179,377,000 0.00 0 0.00 179,377,000.00 100.00
7 Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Percepatan Pembangunan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten
78,867,000 0.00 0 0.00 78,867,000.00 100.00
8 Kajian tentang Manfaat Pembentukan Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten
53,333,000 0.00 0 0.00 53,333,000.00 100.00
9 Kajian tentang Pemetaan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan dengan meningkatkan Penggunaan Teknologi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
53,190,000 0.00 0 0.00 53,190,000.00 100.00
10 Kajian tentang mengantisipasi masalah Tenaga Kerja Indonesia dengan Sistem dan Mekanisme serta Perlindungan sesuai Fungsi dan Kemampuan
53,190,000 0.00 0 0.00 53,190,000.00 100.00
11 Kajian tentang Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Publikasi bagi Pelaku UMKM
85,290,000 0.00 0 0.00 85,290,000.00 100.00
12 Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten
85,290,000 0.00 0 0.00 85,290,000.00 100.00
13 Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Data Pelaku UMKM di Provinsi Banten
85,290,000 0.00 0 0.00 85,290,000.00 100.00
14 Studi Komparatif Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Provinsi Banten ke Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
65,954,000 0.00 55,462,000 84.09 10,492,000.00 15.91
15 Studi Komparatif Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Produksi bagi Pelaku UMKM ke Provinsi Bali
75,160,000 0.00 0 0.00 75,160,000.00 100.00
12 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
3,350,000,000 18.72 513,201,000 15.32 2,836,799,000.00 84.68
1 Rapat Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten
304,986,000 70.00 127,516,000 41.81 177,470,000.00 58.19
2 Rapat Koordinasi Bidang Investasi 161,095,000 0.00 0 0.00 161,095,000.00 100.00
3 Rapat Koordinasi Bidang Industri 161,095,000 0.00 0 0.00 161,095,000.00 100.00
4 Fasilitasi Forum CEO (Cheef Eksekutif Organitation)
230,679,000 0.00 0 0.00 230,679,000.00 100.00
5 Rapat Koordinasi Penyusunan/ Mepping Potensi Unggulan di Provinsi Banten
189,025,000 0.00 0 0.00 189,025,000.00 100.00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 29
6 Rapat Koordinasi Kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan di Provinsi Banten
259,935,000 0.00 0 0.00 259,935,000.00 100.00
7 Forum Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Perekonomian
130,100,000 0.00 0 0.00 130,100,000.00 100.00
8 Sinkronisasi Promosi dan Kerjasama Perekonomian di Provinsi Banten
241,905,000 0.00 7,700,000 3.18 234,205,000.00 96.82
9 Rapat Koordinasi Kebijakan Pembentukan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
239,105,000 0.00 0 0.00 239,105,000.00 100.00
10 Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Promosi Daerah Terpadu
455,780,000 0.00 0 0.00 455,780,000.00 100.00
11 Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Tanggung Jawab Daerah di Provinsi Banten
169,665,000 0.00 0 0.00 169,665,000.00 100.00
12 Kajian Dampak Persaingan Usaha terkait dengan Implementasi Free Trade Are (FTA) di Provinsi Banten
61,180,000 0.00 0 0.00 61,180,000.00 100.00
13 Kajian Potensi Ekonomi Sektor UMKM di Provinsi Banten
61,180,000 0.00 0 0.00 61,180,000.00 100.00
14 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas IKM dan UMKM di 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten
459,620,000 90.00 377,985,000 82.24 81,635,000.00 17.76
15 Kajian Potensi Industri Perfilman di Provinsi Banten
112,565,000 0.00 0 0.00 112,565,000.00 100.00
16 Kajian Upaya Daerah dalam rangka Mempromosikan Produk Unggulan dalam Satu Kawasan di Provinsi Banten
112,085,000 0.00 0 0.00 112,085,000.00 100.00
13 Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE Provinsi Banten
5,847,400,000 6.70 390,731,967 6.68 5,456,668,033.00 93.32
1 Sarana Prasarana Pendukung Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)
3,107,284,500 0.10 5,967,079 0.19 3,101,317,421.00 99.81
2 Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional
192,216,000 0.00 0 0.00 192,216,000.00 100.00
3 Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
899,834,000 2.91 170,450,000 18.94 729,384,000.00 81.06
4 Rapat Koordinasi LPSE se-Provinsi Banten
256,380,000 0.14 8,216,000 3.20 248,164,000.00 96.80
5 Monitoring Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten
12,290,000 0.00 0 0.00 12,290,000.00 100.00
6 Bintek Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) Versi 4.0
174,987,000 1.03 60,196,000 34.40 114,791,000.00 65.60
7 Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang /Jasa
269,871,500 0.13 7,880,000 2.92 261,991,500.00 97.08
8 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Bagi Aparatur, Pers dan Penyedia
432,000,000 2.22 128,394,000 29.72 303,606,000.00 70.28
9 Bimtek Standarisasi LPSE bagi Kabupaten / Kota se Provinsi Banten
192,121,000 0.16 9,628,888 5.01 182,492,112.00 94.99
10 Pelatihan Aplikasi Pendukung (SiRUP, Monev Online, ePurchasing)
138,436,000 0.00 0 0.00 138,436,000.00 100.00
11 Website Informasi LPSE Provinsi Banten (Website, Report)
36,072,000 0.00 0 0.00 36,072,000.00 100.00
12 Tim Pengelola Jaringan LAN dan Server
34,472,000 0.00 0 0.00 34,472,000.00 100.00
13 Pelatihan e-Pengadaan Langsung bagi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SKPD
101,436,000 0.00 0 0.00 101,436,000.00 100.00
14 Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP
4,600,000,000 21.40 253,077,002 5.50 4,346,922,998.00 94.50
1 Workshop Pokja ULP Provinsi Banten 157,322,000 0.00 0 0.00 157,322,000.00 100.00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 30
2 Rakor ULP se Provinsi Banten 484,080,000 10.52 0 0.00 484,080,000.00 100.00
3 Advokasi 332,640,000 0.00 0 0.00 332,640,000.00 100.00
4 Peningkatan Kapasitas Pokja 315,174,000 0.00 0 0.00 315,174,000.00 100.00
5 Validasi Data Lelang ULP 13,980,000 0.28 12,920,000 92.42 1,060,000.00 7.58
6 Validasi Data Lelang ULP Perubahan 14,510,000 0.00 0 0.00 14,510,000.00 100.00
7 Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Barang dan Konstruksi
82,280,000 0.21 9,790,000 11.90 72,490,000.00 88.10
8 Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi
82,280,000 0.21 9,790,000 11.90 72,490,000.00 88.10
9 Sosialisasi Standar Operasional (SOP) ULP Provinsi Banten
29,340,000 0.00 0 0.00 29,340,000.00 100.00
10 Rekonsiliasi Progres Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP
57,990,000 0.00 0 0.00 57,990,000.00 100.00
11 Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten
2,992,904,000 10.17 220,577,002 7.37 2,772,326,998.00 92.63
12 Pengelolaan Web ULP Provinsi Banten
37,500,000 0.00 0 0.00 37,500,000.00 100.00
15 Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA)
3,200,000,000 3.53 99,821,000 3.12 3,100,179,000.00 96.88
1 Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran se Provinsi Banten
168,454,000 0.00 0 0.00 168,454,000.00 100.00
2 Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPPA Provinsi Banten
105,323,000 0.00 0 0.00 105,323,000.00 100.00
3 Koordinasi dan Konsultasi TEPPA Provinsi Banten
47,020,000 0.00 0 0.00 47,020,000.00 100.00
4 Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten
1,108,936,000 2.77 79,165,000 7.14 1,029,771,000.00 92.86
5 Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev)
863,403,000 0.00 0 0.00 863,403,000.00 100.00
6 Rekonsiliasi Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Anggaran Pemerintah Daerah
285,471,000 0.00 0 0.00 285,471,000.00 100.00
7 Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
431,213,000 0.00 0 0.00 431,213,000.00 100.00
8 Evaluasi APBD Pra Rapat Pimpinan Esselon III
121,940,000 0.76 20,656,000 16.94 101,284,000.00 83.06
9 Coffe Morning Capaian Realisasi Anggaran
68,240,000 0.00 0 0.00 68,240,000.00 100.00
IV. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
16 Penyediaan Data dan Inforrmasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
4,860,000,000 5.42 115,492,000 2.38 4,744,508,000.00 97.62
1 Bintek Internal Pengelolaan Konten Website
28,953,000 0.00 0 0.00 28,953,000.00 100.00
2 Bintek Internal Digitalisasi Dokumen 27,368,000 0.00 0 0.00 27,368,000.00 100.00
3 Bintek Internal Pengolahan Data Sektor Pembangunan
29,573,000 0.00 0 0.00 29,573,000.00 100.00
4 Bintek Internal Pelayanan Informasi Publik
28,273,000 0.58 27,123,000 95.93 1,150,000.00 4.07
5 Bintek Internal Penyusunan dan Pengolahan Data Pembangunan
31,273,000 0.64 30,373,000 97.12 900,000.00 2.88
6 Rapat Evaluasi Penyediaan dan Penyajian Data Pembangunan
117,290,000 0.00 0 0.00 117,290,000.00 100.00
7 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
129,575,000 0.67 17,705,000 13.66 111,870,000.00 86.34
8 Pengolahan Data Sektor Pembangunan
119,065,000 0.00 0 0.00 119,065,000.00 100.00
9 Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
3,461,483,000 3.29 35,650,000 1.03 3,425,833,000.00 98.97
10 Maintanance Website Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
100,487,000 0.24 4,641,000 4.62 95,846,000.00 95.38
11 Digitalisasi Dokumen Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
116,710,000 0.00 0 0.00 116,710,000.00 100.00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 31
12 Penyediaan Data Pembangunan 95,765,000 0.00 0 0.00 95,765,000.00 100.00
13 Sosialisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bagi SKPD dan Pers
307,250,000 0.00 0 0.00 307,250,000.00 100.00
14 Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Bagi SKPD dan Pers
266,935,000 0.00 0 0.00 266,935,000.00 100.00
JUMLAH 44,954,930,000 13.40 3,428,610,081 7.63 41,526,319,919 92.37
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 32
A. RENCANA KERJA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2016
Dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016, Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan merencanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2015 (format lengkap
terlampir) sebagai berikut :
1. PROGRAM
Pada tahun Anggaran 2016 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan akan
melaksanakan 4 Program dan 16 kegiatan diantaranya :
No Bidang Urusan Wajib Program Kegiatan
I Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Pembangunan Daerah
1 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
2 Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD
3 Pengendalian Laporan Realisasi Barang / Jasa Se -
BABV
Rencana Program Dan Kegiatan
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016
RencanaKerjaBiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 33
Provinsi Banten
II Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
4 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
5 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM
6 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
7 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian
8 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar
9 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
10 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
11 Pelayanan Penyelenggaraan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 34
LPSE Provinsi Banten
12 Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten
13 Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
14 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
15 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
III Statistik Penyediaan data Pembangunan daerah
16 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2. RENCANA KERJA (RENJA) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Banten TA.2016
Dalam melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2016 Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Banten bertumpu pada Program Urusan Wajib dan
Urusan Perbantuan yang terdiri dari 16 Kegiatan dengan rencana anggaran Rp.
20.000.000.0000,- adapun rincian rencana kinerja sebagai berikut :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 35
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program
Prioritas/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja
Kegiatan (Tolak Ukur)
Rencana Pagu Indikatif
Pagu Indikatif Per Program
Sumber Dana
(1) (2) (3) (4)
Urusan Wajib
Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD
1 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2,400,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan
2
Evaluasi APBD Lingkup ASDA I
3 Evaluasi APBD Lingkup ASDA II
4
Evaluasi APBD Lingkup ASDA III
5
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten
6
Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan
7
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
8
Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 36
9
Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten
10 Evaluasi Hibah dan Bansos
2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 654,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Penyusunan Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Murni dan Perubahan
2 Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Ekonomi Daerah
3
Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
4
Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Fisik dan Prasarana
5 Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA APBD TA. 2016
6 Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD
3 Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten
650,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rekonsiliasi Data awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten T.A. 2015
2
Pembinaan Petugas Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 37
3
Penyusunan Laporan Realisasi Belanja barang/Jasa Bidang Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana dan Ekonomi Daerah
4
Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa APBD Prov. Banten TA. 2016 dan Evaluasi RUP
5 Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten
6 Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Prov. Banten T.A. 2016
7
Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa se-Provinsi Banten Tahun anggaran 2017
4 Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
650,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rapat Kerja Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kab/Kota
2
Sosialisasi Pemantapan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Banten
3
Koordinasi dan Konsultasi Tim Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Banten
4
Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 38
Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa
Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten
Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah
Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah
Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah
1 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
844,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017
2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017
3 Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016
5
Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2017
6
Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2017 dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017
3 Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten 4,900,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Rakor ULP se Provinsi Banten
2
Fasilitasi Tim Advokasi ULP Prov. Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 39
3
Updating Jaringan LAN ULP Prov. Banten
4
Fasilitasi Operasional On The Spot Pokja ULP Provinsi Banten
5
Fasilitasi Tata Usaha ULP Prov. Banten
6
Tim Verifikasi Dokumen Kontrak
7
Updating Aplikasi Report Lelang E-Procurement
8
Rekonsiliasi Progress Pengadaan Barang/ Jasa
9
Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten
4 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar
1,000,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rapat Koordinasi Triwulan I Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
2
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
3
Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten
4
Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah
5
Updating Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
5 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
950,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Kompilasi Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK Se-Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 40
2 Pembinaan Terhadap BUMD Provinsi Banten
3 Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah
4
Penyusunan Peraturan Gubernur Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
5 Penyusunan RAPERDA Tentang Penyertaan Modal PD. BPR se-Provinsi Banten
6 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM
804,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
2 Penyusunan Kajian Naskah Akademis Pembentukan PD. PASAR BANTEN
3 Penyusunan Draft Raperda Pembentukan PD. PASAR BANTEN
4
Pembuatan Visualisasi Perkembangan UMKM-Koperasi dan Perdagangan Perekonomian Provinsi Banten
7 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian
700,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transportasi di Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 41
2
Rapat Koordinasai Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pasar Tradisional di Provinsi Banten
3 Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Agribisnis Regional (Jabodetabekjur)
4 Penyusunan Profil Infrastruktur Perekonomian di Provinsi Banten Tahun 2016
5 Pelaporan
8 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
895,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Rapat Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Banten (FPEB)
2 Rapat Koordinasi Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten
3
Rapat Koordinasi Forum Chief Executive Officer (CEO)
4 Rapat Koordinasi Kesepakatan MPU Bidang Perekonomian
5
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Promosi Terpadu Provinsi Banten
6 Rapat Koordinasi Kerjasama Perekonomian Antar Daerah (Regional)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 42
9 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
750,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Penyusunan Kebijakan Tentang Antisipasi Pengangguran Terbuka (Naskah Akademis)
2
Penyusunan Kebijakan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Banten Ke Luar Negeri (Naskah Akademis)
3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN Bidang Ketenagakerjaan
4 Penyusunan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Lahan SITANDU
8 Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten 1,700,000,000.00 APBD Provinsi
Banten
1 Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional
2 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik
3 Rapat Koordinasi LPSE Se Provinsi Banten
4 Bintek Aplikasi sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE)
5 Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang/ Jasa
6 Sosialisasi Mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah
7 Pelatihan Aplikasi Pendukung SPSE
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 43
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Urusan
1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2,000,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun Anggaran 2017
2
Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan Biro Ekbang
3
Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun Anggaran 2016
4 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2016
5 Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA. 2017
6 Laporan Penyusunan Realisasi Barang/Jasa Biro Ekbang TA. 2016
7
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro EKBANG TA. 2015
8 Penyelenggaraan Ketatausahaan Biro Ekbang
9 Pengendalian dan Evaluasi Renja Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
10
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
11 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten
12
Updating Sistem Informasi Naskah Dinas Biro Ekbang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 44
13
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Ekbang TA. 2015
14 Penyusunan Laporan IKU dan PERKIN
2 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
513,000,000 APBD Provinsi
Banten
1
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2016
2 Penyusunan Neraca Aset Biro Ekbang TA. 2016
3 Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD
4 Pelaksanaan SPIP
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Urusan Statistik
1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
590,000,000 APBD Provinsi
Banten
1 Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
2 Pelayanan Informasi Publik Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
3 Penataan Arsip Dinamis Inaktif Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 45
4 Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
5
Pengelolaan Website Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016
Jumlah 20,000,000,000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 46
A. Kesimpulan
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang lebih efektif dan efisien serta
tepat sasaran maka Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
menyusun rencana kerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016.
Rencana Kerja Tahunan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ini merupakan
rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun anggaran.
Pemahaman Tupoksi dalam rangka meningkatkan kinerja Unit / Satuan Kerja
Khususnya Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan perlu dipahami dengan baik
oleh masing-masing sub bagian dan upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari tugas
pokok biro, maka fungsi koordinasi antar bagian maupun sub bagian harus menjadi
prioritas, sehingga kerangka pikir yang keluar merupakan satu kesatuan Biro
Administrasi Pembangunan sesuai dengan tolok ukur/ target kinerja yang ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan tergantung pada dukungan semua pihak stakeholder serta sikap mental,
semangat dan ketaatan serta disiplin pada rencana yang telah ditetapkan sebagai acuan.
BABVI
Penutup
RencanaKerjaBiroEkonomidanAdministrasiPembangunanSekretariatDaerahProvinsiBantenTahun2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN