1
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016 - 2021
RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2016 - 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik
dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok
masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi
saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, social ekonomi dan
aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan maka dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan
matang, baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah
maupuntahunan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan
lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan sasaran yang melibatkan pihak terkait.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mensyaratkan
setiap penyusunan dokumen perencanaan harus menggunakan berbagai
pendekatan berupa pendekatan teknokratis, partisipatif, politis maupun
bottom,-up dan top-down , Perencanaan PD harus selaras dengan
perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan
daerah. Rencana Srategis (Renstra) merupakan suatu proses
perencanaan yang berorientasi pada prosedur yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sesuai
2
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan
potensi,kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi.
Dalam penyusunannya, Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD,
sehingga tiap PD harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi, serta
agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam
RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen
perencanaan tahunan PD berupa Rencana Kerja PD, yang pada
hakekatnya sesuai dengan perkembangan dan berjalan waktu bisa
ditinjau/direvisi.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang merupakan dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup
dalam penyusunan Renstra adalah :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Tahun2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
3
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten
Gunungkidul serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunaan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 disusun
sebagai acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun
khususnya di bidang lingkungan hidup.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingungan Hidup . adalah :
a. Mewujudkan peran partisipatif antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat yang sadar bahwa pengelolaan lingkungan hidup
merupakan tanggung jawab semua pihak;
b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penataan, pencegahan,
pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pemulihan
dan pengembangan lingkungan hidup secara terpadu dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
4
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
1.4 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup . dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup 3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah
Terpilih 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dengan
Tujuan dan sasaran RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
5
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup ; dimana Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur
penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah
dan tugas pembentuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak
lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan
Daerah di bidang lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan
Hidup mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan
hidup;
d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan
hidup;
g. konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
h. pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lingkungan
hidup;
6
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang lingkungan hidup:
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
lingkungan hidup; dan
l. pengelolaan UPT.
Tugas organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalm Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas, Fungsi dan tata kerja , Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud :
1. Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di
bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan
dinas;
e. penyusunan rencana kerja sama;
f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang lingkungan hidup;
i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang lingkungan
hidup;
j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan kinerja dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang lingkungan hidup;
q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;
r. pelayanan administratif dan fungsional;
s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
7
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesekretariatan; dan
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum.
(2) Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan
Keuangan ;
c. menyusunrencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
perencanaan dan keuangan;
d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang lingkungan hidup;
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan
dinas;
m. menyusun laporan keuangan;
n. mengelola administrasi pendapatan;
o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
p. menyusun laporan kinerja dinas;
q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;
r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
8
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian
Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern dinas;
g. menyusun rincian tugas dinas;
h. mengelola urusan rumah tangga;
i. mengelola barang milik daerah;
j. mengelola perpustakaan dinas;
k. melaksanakan hubungan masyarakat;
l. menyusun rencana kerja sama;
m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan
publik Dinas.
n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
o. mengelola perjalanan dinas;
p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
pegawai;
q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
r. melaksanakan pengembangan pegawai;
s. menyelenggarakan analisis jabatan;
t. mengelola tata usaha kepegawaian;
u. menganalisis beban kerja;
v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum.
9
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2.Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(1) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penataan dan
pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penataan dan Pentaatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pentaatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pentaatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penataan
dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penataan dan
pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penataan dan pentaatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
3. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
(2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan
dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian
dampak lingkungan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
d. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. menyediakan data dan informasi berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;
g. menyusun status lingkungan hidup daerah;
h. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
j. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
k. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
l. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian
lingkungan hidup strategis;
m. melaksanakan pengumuman permohonan penilaian dokumen
analisa mengenai dampak lingkungan, permohonan pemeriksaan
upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan,
dan pengumuman permohonan izin lingkungan serta pengumuman
izin lingkungan;
n. melaksanakan penilaian dokumen analisa mengenai dampak
lingkungan;
o. melaksanakan pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan
lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan;
p. menyiapkan surat keputusan kelayakan lingkungan;
q. menyiapkan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan/upaya
pemantauan lingkungan serta penerbitan izin lingkungan;
11
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
r. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perencanaan
dan Kajian Dampak Lingkungan;
s. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang perencanaan dan kajian dampak
lingkungan; dan
t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengaduan
dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
d. melaksanakan pengelolaan pengaduan;
e. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
f. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
g. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil tindak lanjut pengaduan;
h. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
i. melaksanakan pengawasan penaatan izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengaduan
dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengaduan dan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
4.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan
pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
12
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Pengembangan Kapasitas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan
pengembangan kapasitas;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas;
d. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas
lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengendalian
pencemaran dan pengembangan kapasitas;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pengendalian pencemaran dan pengembangan
kapasitas; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.
(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas terdiri
dari:
a. Seksi Pengendalian Pencemaran; dan
b. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.
(1) Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pengendalian Pencemaran;
d. melaksanakan pemantauan sumber pencemaran;
e. melaksanakan penanggulangan pencemaran;
f. melaksanakan pemulihan pencemaran;
g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
13
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
h. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan
laut;
i. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
j. melaksanakan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
k. melakukan pembinaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan
dan pemrosesan akhir sampah;
l. melaksanakan pengawasan pemrosesan akhir sampah;
m. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;
n. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengendalian
Pencemaran;
o. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengendalian pencemaran; dan
p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengendalian Pencemaran.
(2) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas
Lingkungan Hidup;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas
lingkungan hidup;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
e. melaksanakan penilaian penghargaan lingkungan hidup;
f. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengembangan kapasitas
lingkungan hidup; dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan
(1) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan mempunyai tugas
melaksanakan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan.
14
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(2) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pengendalian
kerusakan lahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Konservasi
dan Pengendalian Kerusakan Lahan;
d. pelaksanaan konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang konservasi dan
pengendalian kerusakan lahan;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Konservasi dan Kerusakan Lahan.
(1) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan terdiri dari:
a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan.
(2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi
dan Kerusakan Lahan.
(1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya
alam;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam;
d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
e. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. menyusun valuasi ekonomi lingkungan hidup;
g. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
h. melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
i. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati:
15
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
j. melaksanakan pengembangan ruang terbuka hijau;
k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam;
l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang konservasi sumber daya alam; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Konservasi Sumber Daya Alam.
(2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan dalam mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan
lahan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pengendalian Kerusakan Lahan;
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kerusakan lahan;
e. melaksanakan penanggulangan kegiatan perusakan lahan;
f. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengendalian
Kerusakan Lahan;
g. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pengendalian kerusakan lahan; dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengendalian Kerusakan Lahan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas LIngkungan Hidup tidak ada.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri
dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang; dan
4. UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
16
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup ada 59 orang dengan
rincian satu orang pejabat Kepala Dinas ,1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala
Bidang 3 orang, Kepala Sub Bagian Umum 1 orang dan 6 Staf Kapala Subag
Perencanaan dan Keuangan dengan 1 orang 4 staf Kepala Seksi dan 6 orang
dan staf orang 3 Kepala UPT 1 orang ,Kasubbag TU UPT 1 orang Staf 30 dan
126 THL.
2.2 Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup . Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup mempunyai Sumber daya sebagai berikut :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
tahun 2017 sebagaimana tersaji pada table berikut :
Kasubag TU
UPT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok J F
BIDANG KONSERVASI DAN KERUSAKAN LAHAN
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
BIDANG PENATAAN & PENTAATAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Seksi Pengembangan Kapasitas
Lingkungan Hidup
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Umum
Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
17
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.1 Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
No Jabatan Jumlah (Orang)
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris Sub Bagian Umum
1 1
Staf Sub Bagian Umum Subag Perencanaan dan keuangan
Staf Subbag Perencanaan dan keuangan
6 + (1 THL) 1
2 + (1 THL)
3 Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH.
1
Kasi Perencanaan dan Penyelesaian Sengketa LH Staf Seksi Perencanaan dan Penyelesaian Sengketa LH Kasi Pengaduan dan penyelesaian sengkrta LH. Staf seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH.
1 1 1 1
4 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
1
Kepala seksi Pengendalian Pencemaran Staf Seksi Pengendalian pencemaran Kepala seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Staf Seksi Pengedalian Kerusakan lahan
1 1 ( 3 THL)
1 1
5 Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan 1 Kepala seksi Konservasi Sumber Daya Alam
Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Staf seksi Pengendalian Kerusakan Lahan
1 1 1 1
6 Kepala UPT
Ka. Subbag Tata usaha UPT
Staf UPT
1 1
30 + (120 THL)
Jumlah
59 PNS + 126 THL
18
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Berdasarkan golongan dan eselon secara terperinci dapat dilihat pada
table 2.2 berikut:
Tabel 2.2.
Data SDM Berdasarkan Golongan dan Eselon
No Golongan Jumlah (Orang)
Eselon
I II III IV
1 IV/c 1 - 1 - -
2 IV/b 6 - - 4 -
3 III/d 5 - - - 10
4 III/c 4 - - - -
5 III/b 7 - - - -
6 III/a 2 - - - -
7 II/d 1 - - - -
8 II/c 13 - - - -
9 II/b 3 - - - -
10 II/a 7 - - - -
11 I/c 5 - - - -
12 I/b 4 - - - -
10 I/a 1 - - - -
JUMLAH 59 - 1 4 10
Adapun perincian jumlah sumber daya manusia berdasarkan tingkat
pendidikan formal dan kepangkatan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel
2.3 berikut :
Tabel 2.3
Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Golongan
No Uraian
Kualifikasi Pendidikan (Orang)
Kualifikasi Golongan (Orang)
SD SMP SMA D1-D3
S1 S2 S3 GOL.
I GOL.
II GOL.
III GOL.
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pejabat Struktural
- - - - 6 9 - - - 4 7
2 Pejabat Fungsional
- - - - - - - - - - -
3 Staf 1 10 28 - 3 2 - 10 30 8 -
JUMLAH 1 10 28 - 9 11 - 10 30 12 7
19
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2.2.2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Lingkungan Hidup
tahun 2017 seperti tersaji dalam tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4 Kondisi Eksisting Barang di Dinas Lingkungan Hidup
No Nama/Jenis Barang Jml
Kondisi Barang Tahun Peroleh
an Nilai Barang Ket
Baik Rusak Rusak Rusak
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tanah Untuk Bangunan 1 Baik 2003 8.286.145
2 Tanah Penimbun Pembuangan Sampah
1 Baik 1997 900.000.000
3 Excavator 1 Baik 2008 1.339.580.000
4 Dump Truck 1 Baik 2013 316.577.900
5 Dump Truck 3 Baik 2015 959.421.000
6 Kndraan R4 Hilux 1 Baik 2008 150.000.000
7 Kndraan R4 Toyota Rush 1 Baik 2014 204.854.500
8 Kndraan R4 Luxio 1 Baik 2011 197.145.000
9 Kndraan R4 Avanza 1 Baik 2011 137.892.000
10 Truck Damlek 1 Baik 1983 25.000.000
11 Truck Toyota Rino 1 Baik 1983 11.000.000
12 Truck Isuzu 1 Baik 1992 40.000.000
13 Truck Isuzu 1 Baik 1993 40.000.000
14 Truck Isuzu 3 Baik 1997 188.400.000
15 Truck Isuzu 2 Baik 2000 224.790.000
16 Pick Up Mitsubishi 1 Baik 2000 99.325.00017
17 Truck Dyna 1 Baik 2011 283.010.446
18 Pick Up Mitsubishi 1 Baik 2012 158.336.500
19 Truck Isuzu 1 Baik 2012 299.924.000
20 Pick Up Daihatsu 2 Baik 2013 182.600.000
21 Truck Mitsubishi 1 Baik 2013 316.577.900
22 Dump Truck Hino 2 Baik 2017 746.850.000
23 Mobil Tangki Isuzu 1 Baik 2008 198.000.000
24 Kendrn R2 Yamaha 1 Rusak 1990 -
25 Kendaraan R2 Honda MCB 100 1 Baik 1991 2.050.000
26 Kendaraan R2 Honda GL 100 1 Baik 1992 2.500.000
27 Kendaraan R 2 Honda Win 1 Baik 1999 9.000.000
28 Kendaraan R 2 Honda Win 1 Baik 1999 -
29 Kendr R 2 Suzuki 1 Baik 2003 9.800.000
30 Kendrn R2 Suzuki 1 Baik 2006 11.495.000
31 Kendrn R2 Honda 1 Baik 2008 19.965.000
32 Kendaraan R2 Honda Revo 1 Baik 2008 13.739.000
33 Kendrn R2 Honda Supra X 125 1 Baik 2012 13.891.500
34 Kendaraan R2 Honda Supra X 125 1 Baik 2014 14.570.200
35 Kendaraan R2 Trail 1 Baik 2017 33.700.000
36 Kendaraan R2 Honda Supra X 125 1 Baik 2017 17.223.000
37 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2012 22.275.000
38 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2013 19.998.000
39 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2013 29.800.000
40 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2015 24.810.000
41 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2017 23.470.000
42 Kendr R 3 Viar 1 Baik 2017 23.470.000
43 Container 6 Baik 1997 64.800.000
44 Container 1 Baik 2000 14.872.000
45 Container 1 Baik 2005 17.000.000
46 Container 5 Baik 2011 90.135.000
47 Gerobak Tarik 8 Baik 2012 19.840.720
48 Gerobak sampah 1 Baik 2013 3.487.000
49 Gerobak Tarik 4 Baik 2013 14.800.000
50 Container 2 Baik 2013 39.066.000
51 Gerobag sampah 3 Baik 2015 10.461.000
52 Gerobag sampah 5 Baik 2017 17.500.000
53 Car Washer 1 Baik 2012 24.650.000
54 Dongkrak Hidrolik 1 Baik 2012 180.000
55 Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud 1 Baik 2012 170.000
56 GPS 1 Baik 2013 5.000.000
57 Tempat Sampah 130 Baik 2017 195.950.000,00
58 Container 5 Baik 2013 112.200
59 Genset 1 Baik 2009 12.696.397
60 Alat Penyiram Tanaman 1 Baik 2015 5.000.000
61 Tong Sampah Terpilah 1 Baik 2010 1.057.340
62 Tong Sampah 106 Baik 2013 73.342.500
20
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
63 Tong Sampah 100 Baik 2014 71.526.000
64 Tong Sampah 189 Baik 2017 62.533.600,00
65 Mesin Ketik Manual Portable 1 Baik 2003 1.275.000
66 Mesin Ketik Manual Portable 1 Baik 2013 2.319.545
67 Mesin Ketik Manual Portable 1 Baik 2014 2.500.000
68 Mesin Ketik Manual Standar 2 Baik 2015 5.000.000
69 Mesin Hitung Manual 2 Baik 2017 500.000
70 Lemari Besi/Metal 1 Baik 1990 1.000.000
71 Lemari Besi/Metal 3 Baik 2004 3.200.000
72 Lemari Besi/Metal 3 Baik 2009 59.989.090
73 Lemari Besi/Metal 2 Baik 2011 2.500.000
74 Lemari Besi/Metal2 2 Baik 2013 4.824.200
75 Rak Besi Metal 1 Baik 2010 999.000
76 Rak Kayu 2 Baik 2016 6.000.000
77 Filling Besi/Metal 1 Baik 1991 300.000
78 Filling Besi/Metal 1 Baik 1996 600.000
79 Filling Besi/Metal 1 Baik 2003 1.250.000
80 Filling Besi/Metal 4 Baik 2004 3.840.000
81 Filling Besi/Metal 2 Baik 2006 1.000.000
82 Filling Besi/Metal 2 Baik 2017 2.500.000
83 Filling Besi/Metal 3 Baik 2014 5.850.000
84 Brangkas 1 Baik 2004 450.000
85 Brangkas 1 Baik 2008 725.000
86 Brangkas 1 Baik 2015 7.975.000
87 Lemari Kaca 3 Baik 2005 3.435.000
88 Lemari Kaca 1 Baik 2007 1.800.000
89 Papan Pengumuman 1 Baik 2000 300.000
90 White Board 2 Baik 2004 2.200.000
91 Mesin Absensi 1 Baik 2011 3.897.250
92 Mesin Absensi 1 Baik 2017 5.000.000
93 Heater/staples 1 Baik 2015 690.000
94 Lemari Kayu 1 Baik 1993 600.000
95 Lemari Kayu 2 Baik 2003 2.400.000
96 Lemari Kayu 3 Baik 2006 2.700.000
97 Lemari Kayu 3 Baik 2014 10.950.000
98 Lemari Kayu 3 Baik 2015 8.800.000
99 Lemari Kayu 6 Baik 2017 19.200.000
100 Zice 1 Baik 2003 3.500.000
101 Zice 1 Baik 2017 4.906.000
102 Meja Rapat 1 Baik 1985 200.000
103 Meja Rapat 1 Baik 1990 200.000
104 Meja Rapat 2 Baik 1994 400.000
105 Meja Rapat 16 Baik 2004 8.625.000
106 Meja Rapat 4 Baik 2006 800.000
107 Meja Rapat 19 Baik 2016 19.000.000
108 Kursi Rapat 38 Baik 2004 12.750.000
109 Kursi Rapat 10 Baik 2016 3.500.000
110 Kursi Tangan 5 Baik 2003 1.500.000
111 Kursi Putar 1 Baik 2003 300.000
112 Kursi Putar 2 Baik 2017 1.500.000
113 Kursi Putar 1 Baik 2009 3.880.000
114 Kursi Biasa 24 Baik 2003 5.400.000
115 Kursi Biasa 6 Baik 2011 1.795.200
116 Meja Komputer 2 Baik 2012 600.000
117 Meja Komputer 7 Baik 2013 2.100.000
118 Meja Komputer 1 Baik 2015 175.000
119 Meja Komputer 2 Baik 2017 500.000
120 Meja ½ Biro 1 Baik 1985 200.000
121 Meja ½ Biro 2 Baik 1990 400.000
122 Meja ½ Biro 1 Baik 1991 200.000
123 Meja ½ Biro 3 Baik 1993 600.000
124 Meja ½ Biro 1 Baik 1994 200.000
125 Meja ½ Biro 1 Baik 1995 200.000
126 Meja ½ Biro 25 Baik 2003 16.250.000
127 Meja ½ Biro 4 Baik 2006 800.000
128 Rak Besi 1 Baik 2012 4.000.000
129 Rak Besi 2 Baik 2016 7.070.660
130 Meja Biro 1 Baik 1990 500.000
131 Meja Biro 2 Baik 1998 1.000.000
132 Meja Biro 5 Baik 2003 3.375.000
133 Jam Mekanis 3 Baik 2017 1.500.000
134 Mesin Potong Rumput 1 Baik 2005 3.650.000
135 Mesin Potong Rumput 2 Baik 2011 8.000.000
136 Mesin Potong Rumput 4 Baik 2013 12.710.000
137 Mesin Potong Rumput 2 Baik 2015 4.895.000
21
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
138 AC Unit 2 Baik 2009 15.080.437
139 AC Unit 1 Baik 2016 4.950.000
140 AC Unit 12 Baik 2017 56.030.000
141 Ac Split 1 Baik 2009 5.034.205
142 Ac Split 2 Baik 2012 8.050.000
143 Ac Split 1 Baik 2014 4.460.000
144 Kipas Angin 3 Baik 2004 900.000
145 Kipas Angin 3 Baik 2005 1.395.000
146 Kipas Angin 1 Baik 2006 1.395.000
147 Kipas Angin 5 Baik 2017 2.500.000
148 Televisi 20 inc 1 Baik 2004 2.458.500
149 Unit Power Supply 2 Baik 2008 2.240.000
150 Penyemprot Lalat TPA 1 Baik 2011 1.595.000
151 Asses point wireless 1 Baik 2012 600.000
152 Tangga Taman 1 Baik 2013 512.000
153 Tangga Alumunium Sliding 1 Baik 2013 5.129.000
154 Senso 2 Baik 2013 3.345.000
155 Loding 1 Baik 2013 669.000
156 Selang Spiral 1 Baik 2013 345.000
157 Sprayer 2 Baik 2016 2.500.000
158 TV LG 32 LH510D 1 Baik 2017 3.415.000
159 GPS 1 Baik 2017 4.360.000
160 Alat Pemadam Portable 1 Baik 2014 2.695.203
161 Alat Pemadam Portable 3 Baik 2017 2.250.000
162 Alat Pembantu Pemadam Kebakaran
1 Baik 2014 2.000.000
163 LAN 1 Baik 2012 4.100.000
164 Personal Computer Unit 2 Baik 2006 20.619.500
165 Personal Computer Unit 3 Baik 2008 26.220.000
166 Personal Computer Unit 3 Baik 2011 13.601.889
167 Personal Computer Unit 3 Baik 2012 15.479.400
168 Personal Computer Unit 1 Baik 2014 6.500.000
169 Personal Computer Unit 2 Baik 2015 165.900.000
170 Personal Computer Unit 1 Baik 2016 7.480.000
171 Personal Computer Unit 4 Baik 2017 28.450.000
172 Laptop 1 Baik 2012 3.500.000
173 Laptop 1 Baik 2015 6.000.000
174 Laptop 1 Baik 2016 9.999.000
175 Laptop 1 Baik 2017 7.210.000
176 Note Book 1 Baik 2007 16.000.000
177 Note Book 1 Baik 2010 6.048.800
178 Note Book 1 Baik 2013 4.500.000
179 Note Book 1 Baik 2014 7.500.000
180 Note Book 1 Baik 2017 12.850.000
181 Printer 3 Baik 2006 1.200.000
182 Printer 1 Baik 2007 1.730.966
183 Printer 1 Baik 2011 1.507.998
184 Printer 3 Baik 2012 2.990.000
185 Printer 2 Baik 2013 3.000.000
186 Printer 1 Baik 2014 3.000.000
187 Printer 1 Baik 2016 3.000.000
188 Printer 2 Baik 2017 6.980.000
189 Printer 1 Baik 2014 1.998.852
190 Printer 2 Baik 2015 3.000.000191
191 Printer 2 Baik 2017 6.000.000
192 CPU 1 Baik 2017 1.952.500
193 Server 1 Baik 2012 19.995.000
194 Router 1 Baik 2012 500.000
195 Meja Kerja Pejabat 2 Baik 2017 9.600.000
196 Meja Tamu Biasa 1 Baik 2007 1.250.000
197 Kursi Kerja Pejabat 5 Baik 2017 20.000.000
198 Kursi Rapat Staf 25 Baik 2003 6.250.000
199 Proyektor 1 Baik 2013 7.500.000
200 Mikro Film 2 Baik 2017 28.600.000
201 Audio Monitor Active 2 Baik 2017 48.720.000
202 Audio Master Control Unit 1 Baik 2004 3.498.000
203 Camera Digital 1 Baik 2007 3.925.000
204 Camera Digital 1 Baik 2012 5.000.000
205 Camera Digital 1 Baik 2014 5.000.000
206 Handy Cam 1 Baik 2013 6.320.000
207 Tripot 1 Baik 2005 1.884.000
208 Loudspeker 1 Baik 2005 1.006.580
209 Loudspeker 2 Baik 2008 1.500.000
210 Megaphone 1 Baik 2007 505.000
211 Pesawat Telephone 1 Baik 2013 350.000
22
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
212 Facsimilie 1 Baik 2015 3.000.000
213 Wireless Amplifier 1 Baik 2004 8.993.500
214 Wireless Amplifier 1 Baik 2014 7.500.000
215 Timbangan Electronik 1 Baik 2007 9.845.000
216 Electronik Thermometer 2 Baik 2017 1.408.000
217 Volumetric Flask 20 Baik 2007 6.160.000
218 Corong Pemisah 2 Baik 2017 1.488.960
219 Oven 1 Baik 2007 22.770.000
220 Botol D.O 1 Baik 2006 79.800.000
221 Botol D.O 12 Baik 2007 3.630.000
222 Alat Destilasi Air 1 Baik 2014 43.750.000
223 Alat Uji Kelembaban Udara 1 Baik 2011 46.877.000
224 Centrifuge 1 Baik 2007 12.870.000
225 Gelas Takaran 1 Baik 2007 17.739.000
226 Magnetic Stirer & Rod With Hot 1 Baik 2007 5.445.000
227 Micro Pippetes 1 Baik 2017 10.120.000
228 Automatic Adsorption Spektrofotometer
1 Baik 2016 150.527.830
229 Buret/Peralatan Titrasi 1 Baik 2007 10.890.000
230 Ice Box 1 Baik 2006 650.000
231 Lemari Asam 1 Baik 2007 54.450.000
232 Refrigerator 1 Baik 2006 1.700.000
233 Hot Plate Stirer 1 Baik 2007 15.840.000
234 Vortec Mixer 1 Baik 2007 6.930.000
235 Theodolit 1 Baik 2007 52.717.000
236 Labu Didih 1 Baik 2009 437.998
237 Meja Kerja 1 Baik 2009 1.870.000
238 Gelas Ukur 2 Baik 2009 1.285.970
239 Gelas Obyek 1 Baik 2009 586.585
240 Reagen Biuret 2 Baik 2009 1.164.298
241 Stop Watch 1 Baik 2006 350.000
242 Rpm-Meter 1 Baik 2017 57.050.000
243 Muffie Furnace 1 Baik 2006 41.140.000
244 Burette 4 Baik 2009 4.379.426
245 Burette 2 Baik 2017 3.063.000
246 Salino Meter 1 Baik 2006 9.800.000
247 Water Sample 1 Baik 2006 12.000.000
248 Water Sample 3 Baik 2008 95.300.000
249 Curretnt Meter 1 Baik 2006 9.000.000
250 Aerator 1 Baik 2007 9.130.000
251 Gedung Kantor UPT Kebersihan dan Pertamanan
1 Baik 2013 282.188.313,34
252 Taman Sungai Kebon Pelem 1 Baik 2014 208.753.425,70
253 Taman Kebon Pelem 1 Baik 2015 217.020.000
254 Pergola Jalan Perkotaan 1 Baik 2015 74.534.000
255 Taman Kehati Beji Ngawen 1 Baik 2017 161.765.500
256 Pengembangan Taman Patuk Alun-Alun Pemda
1 Baik 2017 199.450.000
257 Pembangunan Taman Depan Kec. Patuk
1 Baik 2017 161.780.000
258 Penghijauan dan Pembangunan Taman Pantai Sepanjang
1 Baik 2017 199.788.000
259 Rumah Atap Pengolah Sampah 1 Baik 2015 19.972.000
260 Gedung Laboratorium 1 Baik 2008 197.109.900
261 Garasi UPTKP 1 Baik 2014 413.888.837,17
262 Gedung Pos Jaga & Cuci Mobil Baleharjo
1 Baik 1997 169.200.000
263 Garasi alat berat TPA Wukirsari 1 Baik 2013 43.383.779,60
264 Garasi Excavator TPA Wukirsari 1 Baik 2013 169.446.000
265 Garasi UPT Kebersihan dan Pertamanan
1 Baik 2013 199.454.529,52
266 Taman Hijau Terminal Wonosari 1 Baik 2015 105.970.000
267 Taman Kota 5 Unit 1 Baik 2006 38.000.000
268 Pagar TPA 1 Baik 2006 100.000.000
269 Talud Batu Kosong Pondasi TPA 1 Baik 2011 15.099.944,20
270 Taman Hijau Gapura patuk 1 Baik 2013 205.686.000
271 Penghijauan Kota denganTanaman Pergola di komplek pasar argosari
1 Baik 2014 10.646.200
272 Taman Hijau Areal Terminal Wonosari
1 Baik 2014 209.645.500
273 Taman Hijau Gapura patuk 1 Baik 2014 208.130.000
274 Taman Slumprit 1 Baik 2014 198.518.000
275 Pergola Jalan Perkotaan 1 Baik 2014 78.404.574,30
276 Taman Titik Pantau Adipura 1 Baik 2015 59.960.000
23
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
277 Taman di pintu gerbang Desa Sambiejo, Ngawen
1 Baik 2015 330.278.000
278 Taman di pintu gerbang Desa Candirejo, Semin
1 Baik 2015 199.050.000
279 Keramik, Con block, Batu Alam dan Pagar Baru di Titik Nol
1 Baik 2015 215.200.000
280 Lampu dan instalasinya di Kanan-Kiri Alun-alun Wonosari
1 Baik 2015 100.450.000
281 Lampu dan Instalasinya 1 Baik 2015 10.000.000
282 Taman di Titik Nol (Depan Alun-alun Wonosari)
1 Baik 2015 203.298.500
283 Lampu Taman di Titik Nol (Depan Alun-alun Wonosari)
1 Baik 2015 102.280.000
284 Bangku Taman di Titik Nol (Depan Alun-alun Wonosari)
1 Baik 2015 61.331.500
285 Taman Hijau di Pinggir Sungai Siraman
1 Baik 2015 167.500.000
286 Penghijauan Sempadan Sungai 1 Baik 2015 134.904.000
287 Taman Slumprit Patuk 1 Baik 2015 201.287.000
288 Taman Gapura Patuk 1 Baik 2015 112.220.000
289 Taman Hijau di Rest Area Siyono 1 Baik 2015 100.610.800
290 Taman depan Kuncung Pemda 1 Baik 2015 65.323.000
291 Taman Hijau di Lingkungan Rumah Dinas Bupati
1 Baik 2015 199.390.000
292 Taman Hijau di Pinggir Sungai Siraman
1 Baik 2016 148.637.000
293 Jalan Setapak dan Gazebo Taman Kehati
1 Baik 2016 108.446.200
294 Restorasi Kondisi Sungai 1 Baik 2016 108.470.950
295 Taman Patuk Baru 1 Baik 2016 431.590.000
286 Taman Depan Pemda 1 Baik 2016 150.424.000
297 Lampu dan Instalasinya Taman Patuk (Baru)
1 Baik 2016 99.250.000
298 Taman di Patung Sapi Kepek Wonosari
1 Baik 2016 237.737.000
299 Pengembangan Taman di Alun-alun
1 Baik 2016 98.500.000
300 Lampu dan Instalasinya 1 Baik 2016 99.555.000
301 Gazebo di Taman Kota Wonosari 1 Baik 2016 208.872.500
302 Panggung dan Sirkuit Skateboard di Taman Kota Wonosari
1 Baik 2016 208.971.500
303 Penyempurnaan Taman Air Mancur Patuk
1 Baik 2016 217.190.000
304 Lampu Taman di Lingkungan Alun-alun Wonosari
1 Baik 2016 84.500.000
305 Taman di Pertigaan Pedotan Putat Patuk
1 Baik 2017 99.530.000
306 Pembangunan Fasilitas Taman Kota (Lanjutan)
1 Baik 2017 149.280.000
307 Tangga di Hutan Wonosadi 1 Baik 2017 199.848.000
308 Rehab Taman Batas Kota Siyono 1 Baik 2017 98.701.000
309 Penghijauan dan Pembangunan Taman di Pantai Krakal
1 Baik 2017 198.621.000
310 Taman Pertigaan Pintu Masuk Pantai Sepanjang
1 Baik 2017 198.648.000
311 Penghijauan Pantai Baron sampai Krakal
1 Baik 2017 198.446.600
312 Pengembangan Taman Desa Ngeposasri
1 Baik 2017 162.279.000
313 Pembangunan Taman di Padukuhan Duren Desa Beji Ngawen
1 Baik 2017 44.977.900
314 Insatalasi Biogas 1 Baik 2016 432.039.000
315 Bangunan MCK 1 Baik 2016 526.332.000
316 IPAL Komunal 1 Baik 2015 105.300.000
317 IPAL Komunal 1 Baik 2017 188.592.000
318 Sumur Resapan 11 Baik 2013 35.557.000
319 Sumur Resapan 2 Baik 2014 8.280.000
320 Sumur Resapan 40 Baik 2015 145.985.000
321 Instalasi Air Bersih di Taman BNI 1 Baik 2017 71.764.000
322 Tanaman Perkebunan 1578 Baik 202.148.500
323 Tanaman Holtikultura 292 Baik 15.368.400
TOTAL 3140 21.310.018.343,83
24
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan hidup
Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan
kepada Dinas Lingkungan Hidup , berpedoman pada indikator kinerja
khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah indikator yang diukur berbeda dari periode
sebelumnya sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara. Indikator kinerja utama dalam pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup adalah :
1. Persentase Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
2. Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan
hidup
3. Persentase penurunan lahan kritis
4. Persentase ekosistem geopark dalam kondisi terjaga
5. Persentase kualitas udara yang tidak tercemar
6. Persentase kualitas air yang tidak tercemar
7. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Persentase kelompok masyarakat pemerhati dan yang peduli
lingkungan yang aktif
Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tergambarkan
dalam tabel sebagai berikut :
25
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkunagn Hidup
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(SPM/IKK/Indikator Lain)
Target Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Ket
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Persentase kelengkapan
data informasi status lingkungan hidup daerah
50% 60% 65% 70% 75% 80% 65% 92,77% 58,33% 84,84% 80% 1,1 0,7 1,2 0,9 1,0
2 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
2 buah 4 buah 6 buah 8 buah 10 buah 12 buah
4 buah 5 buah 8 buah 10 buah 12 buah 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0
3 Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati
lingkungan
a. Pengelola sampah 5 klp 6 klp 7 klp 9 klp 11 klp 13 klp 8 klp 12 klp 10 klp 15 klp 13 klp 0,8 0,6 0,9 0,7 1,0
b. Prokasih 13 klp 14 klp 15 klp 16 klp 17 klp 18 klp 14 klp 14 klp 10 klp 12 klp 18 klp 1,0 1,1 1,6 1,4 1,0
c. Podarling/konservasi 6 klp 7 klp 8 klp 9 klp 10 klp 11 klp 7 klp 8 klp 8 klp 10 klp 11 klp 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0
d. Sekolah berwawasan lingkungan hidup (SBLH)
20 sekolah
25 sekolah
30 sekolah
35 sekolah
40 sekolah 45 sekolah
25 sekolah
38 sekolah
38 sekolah
41 sekolah
45 sekolah
1,0 0,8 0,9 1,0 1,0
e. Ponpes berwawasan lingkungan hidup
3 ponpes
4 ponpes
5 ponpes
6 ponpes
7 ponpes 8 ponpes
4 ponpes
5 ponpes
6 ponpes 9 ponpes
8 ponpes
1,0 1,0 1,0 0,8 1,0
4 Prosentase pelanggaran
disiplin pegawai
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
41,67% 54% 58% 65% 70,83% 70,83% 60% 75% 38,27% 70,83% 70,83% 0,9 0,8 1,7 1,00 1,00
6 Prosentase kelengkapan data secara up to date dan
40% 43% 46% 80% 53% 56% 73% 77,96% 80% 50% 56% 0,6 0,59 1,0 1,1 1,0
26
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
akurat
7 Persentase pelaporan secara benar dan tepat
waktu
95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,83% 100% 100% 100% 1,0 1,04 1,0 1,0 1,0
8 Persentase SKPD yang menerapkan SOP
- - 75% 100% 100% 100% - 0% 94,11% 100% 100% 0,0 0,0 1,06 1,0 1,0
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9 Persentase jumlah
laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindak lanjuti
85% 90% 95% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0
10 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
Amdal
13 usaha
15 usaha
18 usaha
20 usaha
23 usaha 25 usaha
20 usaha
17 usaha
20 usaha 34 usaha
25 usaha
0,8 1,1 1,0 0,7 1,0
11 Prosentase jumlah usaha yang diawasi yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknik pengelolaan lingkungan
25% 30% 35% 40% 45% 50% 25% 41,18% 35% 64,29% 50% 1,2 0,85 1,1 0,70 1,0
12 Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
179 unit 219 unit
259 unit
299 unit
354 unit 394 unit
219 unit
269 unit 299 unit 333 unit 394 unit 1,0 1,0 1,0 1,1 1,00
Indikator Kinerja Utama
1 Persentase pengaduan
masyarakat di bidang lingkungan hidup yang di tindaklanjuti
100% 100% 1,00
2 Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan
hidup
50% 40,86% 1,22
3 Persentase jumlah telaga dalam kondisi baik
20% 17,75% 1,13
4 Persentase penurunan lahan kritis
20% 1,04% 19,23
27
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
5 Persentase ekosistem geopark dalam kendisi terjaga
1% 75% 0,01
6 Persentase kualitas udara yang tidak tercemar
65% 131,86% 0,49
7 Persentase kualitas air
yang tidak tercemar
50% 133,34% 0,37
8 Persentase Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
5% 31% 0,16
9 Persentase kelompok
masyarakat pemerhati dan yang peduli lingkungan yang aktif
20% 75% 0,27
28
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015
Kode Rekening
Urusan ,Bidang,Ur
usan, Program.
Kegiatan
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun
ke- Rata2 Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Anggara
n
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 01 Program Pelayanan
Administrasi
96.476.000 98.415.00
0
146.495.00
0
161.750.00
0
188.197.50
0 92.536.872 91.290.528 143.254.776 154.664.168 172.118.352 95,92 92,76 97,79
95,6
2 91,46 19,41 18,71
1 08 05 01 01 KegiatanPe
nyediaan Jasa Surat
Menyurat
600.000 800.000 800.0
00
1.000.000 1.000.000 600.000 799.000 798.090 996.930 1.000.000 100
99,88 99,76 99,6
9
100 100.000 100.000
1 08 05 01 02 Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikas
i, Sumber
Daya Air dan Listrik
12.000.000 12.000.000
10.800.000
15.000.000 15.500.000 8.509.072 8.603.128 10.455.541 10.405.728 10.711.103 70,91 71,69 96,81 69,37
69,10 875.000 550.507,75
1 08 05 01 04 Penyediaan
Jasa Pemelihara
an dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Oper
asional
- 2.200.000 2.200.
000
3.050.000 3.750.000 - 1.258.500 2.200.000 2.148.900 3.166.800 - 57,20 100 70,4
6
84,45 937.500 791.700,
29
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 01 07 Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administr
asi Keuanga
n
15.600.000 15.600.00
0
19.500.000 19.500.000 19.500.000 15.450.0
00
15.600.0
00
18.900.000 19.500.000 19.500
.000
99,04 100 96,92 100 100 975.000 1.01
2.500
1 08 05 01 08 Kegiatan
Penyedia
an Jasa Kebersih
an Kantor
2.000.000 - - - - 2.000.00
0
- - - - 100 - - - - (500.000
)
(500.
000,
00)
1 08 05 01 09 Kegiatan
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan
Kerja
4.900.000 5.000.000 5.900.000 7.000.000 8.000.000 4.896.40
0
5.000.00
0
5.900.000 7.000.000 8.000.
000
99,93 100,00 100,00 100,00 100,0
0
775.000 775.
900
1 08 05 01 10 Kegiatan
Penyedia
an Alat Tulis
Kantor
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 5.000.00
0
5.000.00
0
5.000.000 5.000.000 6.000.
000
100, 100, 100, 100, 100
250.000
250.
000,
1 08 05 01 11 Kegiatan
Penyedia
an Barang
Cetakan dan
Penggand
aan
6.000.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 6.800.000 6.000.00
0
7.598.00
0
7.585.000 7.600.000 6.800.
000
100,
99,97
99,80
100, 100
200.000
200.
000
1 08 05 01 12 Kegiatan
Penyediaan
Kompone
n Instalasi/
Penerangan
Banguna
n Kantor
1.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.00
0
2.500.00
0
2.500.000 2.500.000 2.500.
000
100, 100 100 100, 100
250.000
250.000,
30
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 0
8
0
5
0
1
1
3
Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
16.750.00
0
3.500.000 35.175.000 44.600.000 53.175.000 16.465.
000
3.479.40
0
33.813.7
45
44.060.000 52.850.0
00
98,30
99,41
96,13
98,79
99,39
9.106.250,00
9.096.25
0,00
1 0
8
0
5
0
1
1
2
Kegiatan Peralatan
Rumah Tangga
- 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
-
1.999.40
0
2.000.00
0
2.000.000 2.000.00
0
-
99,97
100,0
0
100,00
100,
00
500.000.
000
500.
000,00
1 08
05
01
15
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
936.000 960.000 2.100.000 2.100.000 2.500.000 936.000
936.000 2.100.000
2.100.000 2.204.000
100, 97,50 100, 100 88,1
6
391.000,
00
317.
000,
00
1 08
05
01
17
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
3.700.000 4.975.000 7.300.000 10.500.000 6.187.500 3.693.000
4.238.000
6.384.000
10.304.500 5.990.500
99,81
85,19 87,45
98,14
96,8
2
621.875,
00
574.
375,00
1 0
8
0
5
0
1
1
8
Kegiatan Rapat-
rapat Koordinasi Dalam dan ke Luar
Daerah
27.490.00
0
36.280.00
0
45.620.000 41.900.000 61.285.000 27.487.
400
34.279.1
00
45.618.4
00
41.048.110 51.395.9
49
99,99
94,48
100,00
97,97
83,86
8.448.750,00
5.977.13
7,25
1 0
8
0
5
0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
19.669.00
0
52.600.00
0
63.750.000 80.650.000 99.605.000 19.616.
500
47.495.6
03
63.728.7
01
80.155.145 98.874.9
30
99,73
90,30
99,97
99,39
99,2
7
19.984.0
00,00
19.8
14.607,5
0
31
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 02 2
2
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
4.500.000 11.400.000 11.400.000 20.600.000 37.230.0
00
4.500.000 11.400.00
0
11.380.000 20.600.
000
36.500.
000
100,00
100,00
99,82
100,00
98,04
8.182.500,00
8.000.000,0
0
1 08 05 02 24
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
15.169.000
41.200.000 52.350.000 60.050.000 62.375.000
15.116.500
36.095.603
52.348.701 59.555.145
62.374.930
99,65
87,61
100,00
99,18
100 11.801.500,0
0
11.81
4.607,50
1 08 05 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
4.000.000 1.750.000 -
-
6.500.000
3.897.250 1.750.000 -
-
6.500.000
97,43
100 - - 100 625.000,00
650.6
87,50
1 08 05 03 01
Pengadaan mesin/kartu
absensi
4.000.000 -
-
-
-
3.897.250 -
-
-
0 97,43
-
- - -
(1.000.000,0
0)
(974.3
12,50)
1 08 05 03 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
-
1.750.000 -
-
2.500.000
-
1.750.000 -
-
2.500.000
-
100 - - 100 625.000,00
625.0
00,00
1 08 05 03 06
Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
-
-
-
-
4.000.000
-
-
-
-
4.000.000
-
-
- - 100 1.000.000,00
1.000.
000,00
1 08 05 04 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.000.000
-
30.000.000 25.000.000 25.000.0
00
2.000.000
-
3.810.000 24.380.
000
25.000.
000
100
-
12,70
97,52
100
5.750.000,00
5.750.000,0
0
1 08 05 04 01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
2.000.000 -
30.000.000 25.000.000 25.000.000
2.000.000 -
3.810.000 24.380.000
25.000.000
100,0
0
-
12,70
97,52
100,
00
5.750.000,00
5.750.
000,00
32
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
5.000.000 3.100.000
-
-
-
4.990.0
00
2.617.5
00
-
-
- 99,80
84,44
- -
-
-
1 08 05 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000 -
-
-
-
4.990.000
-
-
-
- 99,80 - - - -
-
1 08 05 05 05 Kegiatan Penyusunan
Analisis Beban Kerja
-
-
3.100.000
-
-
-
-
2.617.5
00
-
-
- -
84,44
- -
-
-
1 08 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.000.000 7.500.000 12.000.000 13.450.000
7.990.000
7.000.000
7.500.000
11.779.400
13.450.0
00
7.990.00
0
100,00
100,00 98,16
100,00 100,00 247.500,
00
247.500,
00
1 08 05 06 01 Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.750.00
0
1.500.00
0
1.000.00
0
1.000.0
00
1.500.0
00
1.75
0.000
1.50
0.000
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
125.000,00
125.000,00
1 08 05 06 02 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.00
0
500.00
0
500.
000
500.
000
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
-
-
33
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 06 04 Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00
0
2.000.00
0
2.000.00
0
2.000.00
0
1.780.000 2.000.000 2.000.000
100,00
100,00
89,00
100,00
100,00
-
-
1 08 05 06 05 Kegiatan Penyusun
an Pelaporan
Keuangan Bulanan
3.500.000 4.000.000 8.000.000 9.200.000
3.990.000
3.500.000
4.000.000
7.999.400 9.200.000 3.990.000 100,00
100,00 99,99
100,00
100,
00
122.500,
00
122.50
0,00
1 08 05 09 Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
44.127.50
0
76.380.00
0
41.397.500 43.502.5
00
22.425.0
00
42.431.0
00
72.205.0
00
39.394.600 40.617.500 22.415.000
96,16
94,53
95,16
93,37
99,96
(5.425.625,00)
(5.004.000,00)
1 08 05 09 01 Kegiatan Pengelolaa
n Data
dan Sistem
Informasi SKPD
40.067.500
68.045.000
17.112.500 12.527.500
9.750.000
38.371.000
64.070.000
16.102.400 11.887.500 9.750.000 95,77
94,16 94,10
94,89
100,
00
(7.579.37
5,00)
(7.155.
250,00)
1 08 05 09 02 Kegiatan
Penyusunan
Rencana Strategis
SKPD
-
1.750.000 2.000.000
-
-
-
1.750.00
0
2.000.000
-
-
- - - -
-
-
-
1 08 05 09 03 Kegiatan Penyusun
an
Rencana Kerja
SKPD
1.500.000 0 2.300.000 5.500.000
3.000.000
1.500.000
-
2.299.950 5.500.000 3.000.000 100,00
- - - -
375.000,
00
375.00
0,00
34
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 09 05 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian Program
Kegiatan SKPD
-
3.000.0
00
3.000.0
00
3.000.000 4.500.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.0
00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
1.125.000,00
1.125.000,00
1 08 05 09 06 Kegiatan Penyelenggaraan Forum
SKPD
2.560.000 3.585.000
4.000.000
4.000.000 -
2.560.000 3.385.000 4.000.000 3.500.000 -
100,
00
94,42
100,
00
87,50
-
(640.000,
00)
(640.000,00)
1 08 05 09 16 Kegiatan Penyusunan Standard Operatilng
Prosedur (SOP)
-
-
7.000.000
3.500.000 -
-
-
6.587.450 3.500.000 -
-
-
94,1
1
100,0
0
-
-
-
1 08 05 09 17 Kegiatan Penyusunan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
-
-
3.585.0
00
4.475.000
-
-
-
3.004.800 4.475.000
-
-
-
83,82
100,00
-
-
-
1 08 05 09 18 Kegiatan Evaluasi
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) SKPD
-
-
2.400.0
00
2.500.000 3.000.000
-
-
2.400.000 2.500.000 2.990.0
00
-
-
100,
00
100,0
0
99,67
750.000,0
0
747.500,00
1 08 05 09 22 Kegiatan Pengendalian Internal SKPD
-
-
-
8.000.000 2.175.000 -
-
0 6.255.000 2.175.000
-
-
-
78,19
543.750,0
0
543.750,00
35
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan
255.580.000
421.410.000 317.672.500 286.707.500
414.045.000
254.498.000
420.348.775
301.139.200
284.186.500
366.002.000
99,5
8
99,
75
94,8
0
99,12
88,4
0
39.616.2
50,00
27.876.000,0
0
1 08 05 15 11 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat
dalam Pengelolaan
Persampahan
255.580.000
421.410.000 317.672.500 286.707.500
414.045.000
254.498.000
420.348.775
301.139.2
00
284186500 366.002.000
99,5
8
99,
75
94,8
0
99,12
88,4
0
39.616.2
50,00
27.876.000,0
0
1 08 05 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
374.410.00
0
343.365.000 384.330.000 503.849.
000
1.749.696
.000
366.738.
250
334.858.1
00
376.257.7
50
499.005.40
0
1.735.66
2.300
97,95
97,52
97,90
99,04
99,20
343.821.500,00
342.231.012,50
1 08 05 16 01 Kegiatan Koordinasi
Penilaian Kota Sehat/Adipura
15.460.000 8.055.000
22.567.500
115.685.000
198.575.0
00
15.232.3
50
7.864.900
22.087.500
115.574.90
0
197.975.
500
2,00
97,64
97,87
99,90
99,70
45.778.750,00
45.685.787,50
1 08 08 16 02 Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru
6.580.000 5.600.000 9.690.000
205.354.
000
1.195.000.000
6.580.000
5.600.000 9.640.000
204.354.000
1.186.388.000
100,
00
10
0,00
99,4
8
99,51
99,2
8
297.105.
000,00
294.952.000,
00
1 08 05 16 03 Kegiatan Pemantauan
Kualitas Lingkungan
285.200.000
71.410.000
45.915.000
51.270.000
69.445.00
0
279.832.000
67.673.000
44.148.000
51.003.000 69.023.8
00
98,12
94,77
96,15
99,48
99,39
(53.938.750,00)
(52.702.050,00)
36
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 16 04 Kegiatan
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
LH
14.375.000
10.320.000
16.667.500
18.150.000
12.875.000
13.295.000
10.268.800
14.637.500
16.816.200 12.665.0
00
92,49
99,50
87,82
92,65
98,37
(375.000,00)
(157.500,00)
1 08 05 16 10 Kegiatan
Koordinasi
Pengelolaan Prokasih/Superk
asih
11.850.00
0
201.985.00
0
225.000.00
0
16.250.000
184.856.00
0
11.840.0
00
199.042.000
224.222.00
0
16.050.000 184.610.
000
99,92
98,54
99,6
5
98,7
7
99,8
7
43.251.5
00,00
43.192.500,00
1 08 05 16 13 Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan Amdal
5.800.000
3.445.000
9.825.000
13.250.000
14.780.000
5.780.00
0
3.445.000
9.512.500
12.510.900 14.780.0
00
99,66
100,0
0
96,8
2
94,4
2
100,
00
2.245.00
0,00
2.250.000,00
2 08 05 16 14 Kegiatan Peran
serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
15.395.000
11.775.000
34.075.000
56.100.000
46.925.000
15.128.900
11.737.500
33.745.250
55.364.000 45.225.0
00
98,27
99,68
99,03
98,69
96,38
7.882.500,00
7.524.025,00
3 08 05 16 19 Kegiatan Fasilitasi
Pencarian Ijin Gangguan
19.750.00
0
30.775.000
20.590.000
27.790.000
27.240.000 19.050.0
00
29.226.900
18.265.000
27.332.400 24.995.000
96,46
94,97
88,7
1
98,3
5
91,7
6
1.872.50
0,00
1.486.250,00
1 08 05 17 Program
Perlindungan & Konservasi SDA
62.140.000
231.690.000
311.355.000
255.204.500
411.677.500
61.655.000
228.759.400
309.539.500
253.330.800
207.494.100
99,22
98,74
99,42
99,27
50,40
87.384.375,00
36.459.775,00
1 08 05 17 01 Kegiatan Pantai
dan Laut Lestari
16.875.000
10.175.000
42.817.500
36.200.000
-
16.420.000
10.165.000
42.792.500
35.650.000 0
97,30
99,90
99,94
98,48
-
(4.218.750,00)
(4.105.000,00)
37
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 17
10 Kegiatan Pengelolaan
Keanekaraga
man Hayati dan
Ekosistem
14.060.000
194.355.000
31.175.000
152.704.500
123.267.500
14.060.000
191.577.100
29.975.000 152.158.000
20.882.100
100,00
98,57 96,15 99,64 16,94 27.301.875,00
1.705.525,00
1 08 05 17
14 Kegiatan Peningkatan
Peran Masyarakat
dalam Perlindungan
dan
Konservasi SDA
31.205.000
27.160.000
237.362.500
66.300.000
288.410.000
31.175.000
27.017.300
236.772.000 65.522.800
186.612.000
99,90 99,47 99,75 98,83 64,70 64.301.250,00
38.859.250,00
1 08 05 1
8
Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
SDA
105.040
.000
98.990.0
00
396.455.
500
695.100.0
00
989.935.0
00
104.215.0
00
98.862.50
0
377.544.000 687.897.5
00
977.734.8
00
99,21 99,87 95,23 98,96 98,77 221.223.750,
00
218.379.950,0
0
1 08 05 18
07 Kegiatan Peningkatan
Peran serta Masyarakat
dalam
Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
SDA
105.040.000
98.990.000
396.455.500
695.100.000
989.935.000
104.215.000
98.862.500
377.544.000 687.897.500
977.734.800
99,21 99,87 95,23 98,96 98,77 221.223.750,00
218.379.950,00
38
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 19 Program
Peningkatan Kwalitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
9.430.00
0
9.200.00
0
33.830.000 27.610.000 76.045.00
0
9.280.000 9.110.000 32.680.000 26.970.000 75.188.5
00
98,4
1
99,02 96,60 97,68 98,8
7
16.65
3.750,00
16.477.1
25,00
1 08 05 19 03 Kegiatan Penyusunan Data
dan Neraca Sumber
Daya Hutan (NSDH)
9.430.00
0
9.200.00
0
9.500.000
18.525.000
76.045.000
9.280.000
9.110.000
8.950.000
18.485.000 75.188.500
98,4
1
99,02
94,21
99,78 98,8
7
16.65
3.750,
00
16.477.1
25,00
Kegiatan
Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan
-
-
24.330.000
9.085.000
-
-
-
23.730.000
8.485.000
-
-
-
97,53
93,40
-
-
-
1 08 05 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
198.675.
000
240.980.
000
357.577.500
119.800.000
205.600.000
143.294.0
00
206.279.0
00
354.411.000 117.980.200
105.400.000
72,1
2
85,60
99,11
98,48 51,2
6
1.731.
250,0
0
(9.473.5
00,00)
39
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 08 05 20 04 Kegiatan Pembangunan
Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang
Menimbulkan Polusi
-
240.980.000
352.452.500
119.800.000
205.600.0
00
-
206.279.000
350.336.00
0
117.98
0.200
105.4
00.000
-
85,60
99,40
98,48
51,26
51.400.000
,00
26.350.000,00
1 08 05 20 05 Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
198.675.00
0
-
5.125.000
-
-
143.294.0
00
-
4.075.000 -
-
72,1
2
-
79,51
- -
(49.6
68.75
0,00)
(35.823.5
00,00)
1 08 05 21 Program : Pengembangan
Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan
Konservasi Laut dan
Hutan
-
9.960.000
33.605.000
30.000.000 35.000.00
0
-
9.958.800
32.705.000
30.000.
000
35.00
0.000
-
99,99
97,32
100,00
100,00
8.750.000,
00
8.750.000,00
1 08 05 21 01 Kegiatan Pengembangan
Ekowisata dan Jasa
Lingkungan di Kawasan Koncervasi
-
9.960.000
33.605.000
30.000.000 35.000.00
0
-
9.958.800
32.705.000
30.000.
000
35.00
0.000
-
99,99
97,32
100,00
100,
00
8.750
.000,00
8.750.000
,00
JUMLAH 1.178.547.500
1.597.240.000
2.131.568.000 2.242.623.500
4.231.716.000
1.107.161.872
1.533.407.706
2.048.861.427
2.212.637.213
3.835.379.9
82
1.156
1.258 1.169 1.178 1.178
740.361.76
9
662.159.176
40
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul dan seluruh stakeholder dalam rangka
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai
berikut :
2.4.1 Tantangan
a. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin komplek
sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
b. Permasalahan persampahan pada 5 tahun ke depan akan
menjadi permasalahan serius apabila tidak dilakukan
perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya.
c. Kebutuhan Amdal kawasan maupun pada berbagai sektor
kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang
berkompeten di bidang Amdal belum disiapkan secara
serius.
d. Penegakan hukum masih lemah.
e. Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek
lingkungan.
f. Infrastuktur fisik tidak mengacu standar yang berwawasan
lingkungan hidup.
g. Kelestarian ekosistem karst mengalami tekanan baik dari
ekonomi maupun sosial.
2.4.2 Peluang
a. Peningkatan kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup
b. Penangan sektor/urusan persampahan sepenuhnya
ditangan institusi lingkungan hidup.
c. Seiring peningkatan kelembagaan ada kewenangan
pembentukan komisi Amdal di Institusi lingkungan hidup
Kabupaten Gunungkidul
d. Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan
lingkungan, kegiatan-kegiatan pro lingkungan swadaya
masyarakat semakin perkembangan.
e. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya
pengelolaan lingkungan hidup.
41
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
f. Adanya tenaga ahli/Sumber Daya Manusia (SDM) di
Gunungkidul dalam pengendalian banjir dan longsor.
g. Adanya koordinasi antar instansi terkait yang dikoordinir
oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melestarikan
ekosistem karst.
42
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup
Pengungkapan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya bertujuan untuk
mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi kinerja dalam pelayanan publik yang dilakukannya.
Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan di Dinas
Lingkungan Hidup antara lain :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 Rendahnya pengelolaan sampah pada masyarakat
Angka kesadaran masyarakat peduli lingkungan rendah
Tingginya volume sampah tidak terkelola dengan baik
2 Rendahnya Perusahaan yang taat terhadap Perundang-undangan LH.
Angka kesadaran pelaku usaha yang taat terhadap Perundang-undangan LH. rendah
Tingginya pelaku usaha/ kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan
3 Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar
Angka kualitas lingkungan hidup rendah
Tingginya angka kualitas lingkungan hidup tercemar
4 Penurunan lahan kritis yang terehabilitasi
Angka penanganan lahan kritis yang rendah
Tingginya kerusakan lahan kritis
43
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
3. 2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan
Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera di tahun 2021”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 Misi
(enam) Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance)
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk
menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi
daerah
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim
investasi yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya
alam secara berkelanjutan.
Berdasarkan misi yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup akan
menunjang dalam pencapaian misi yang ke 6 yaitu : “Meningkatkan
pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan”. Dengan program pembangunan sebagai berikut :
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
2. Program perlindungan dan Konservasi sumber daya alam
Dinas Lingkungan hidup merupakan sebuah institusi atau
lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi pelaksana urusan
pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan
pengendalian dampak lingkungan hidup yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan amanat untuk melakukan
prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam
44
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian
aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Undang-
undang ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada
pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga lembaga yang
diharapkan adalah lembaga yang dapat menetapkan, melaksanakan
dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup juga mempunyai wewenang untuk mengawasi sumber daya alam
untuk kepentingan konservasi.
3. 3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
kehutanan
Berdasarkan dari pandangan ,harapan dan
permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-
2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan
sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara
paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk
memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
Dengan sasaran strategis : (1) Menjaga kualitas
lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2)
Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan
hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, (3) Melestarikan
keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan,
Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada
ekoregion, dengan memperhatikan karakteristik sumber daya
alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat
setempat dan kearifan lokal.
45
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
3.3.2 Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
yang memuat tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan
lingkungan yang berbasis kearifan budaya, Badan Lingkungan
Hidup Provinsi DIY merumuskan Visi “ Sebagai institusi yang
handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk
mewujudkan masyarakat DIY berbudaya dan berwawasan
lingkungan” Sesuai dengan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta 2013-2017, lingkungan hidup masuk dalam misi
yang keempat yaitu Memantapkan prasarana dan sarana
daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan public dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata
ruang. Dengan demikian untuk dapat ikut serta mewujudkan
pembangunan daerah dan dapat melaksanakan visi yang telah
ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta maka misi yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisasi,akuntabilitas dan kapasitas
Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam pelaksanaan tugas pokok dan funngsi badan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan
sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku
kepentingan serta mengembangkan busaya kearifan lokal.
3. Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas
pemangku kepentingan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang
berkeadilan gender.
4. Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara
adil, merata dan berkualitas.
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka
tujuan yang hendak dicapai adalah mensinkronkan dan
memfokuskan dengan visi,misi,tujuan,sasaran dan program
yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-
2017 yang telah ditetapkan.
46
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkunga Hidup
Ditinjau dari Renstra kementerian maupun provinsi
serta berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 diharapkan
dokumen ini dapat memberikan arahan dan strategi
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab
Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016-2021. Adapun ada
beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapai oleh
Dinas Lingkungan Hidup antara lain :
1. Keterbatasan saran dan prasarana untuk menunjang
program dan kegiatan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas
maupun kuantitas.
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan
Hidup terkait kewenangan untuk mengkoordinasikan
SKPD lain dalam hal penanganan permasalahan atau
kebijakan lingkungan hidup.
3. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Penataan ruang tersebut bertujuan untuk mewujudkan
Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu
pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal yang
mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang
berdaya saing maju, mandiri dan sejahtera.
Adapun strategi yang digunakan dalam penataan ruang adalah:
1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan
perekonomian daerah.
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan.
4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan jaringan prasarana.
5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten
6. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang
laut.
Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah maka
faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya
adalah:
47
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
1. Faktor penghambat
Faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan
pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah kurangnya
konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata
ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan di
lapangan.
2. Faktor pendorong
Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan
pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah adanya kepastian
tata ruang memudahkan SKPD dalam mengalokasikan
kegiatan.
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis
Adapun isu-isu strategis Dinas L:ingkungan hidup antara lain
meliputi:
a. Masih sedikitnya pelaku pengelolaan sampah mandiri.
b. Rendahnya kualitas pengelolaan bio energi.
c. Masih kurangnya pelaksanaan 3 R (Recycle, an Air Hujan
(SPAH).
d. Masih perlunya dikembangkan Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
e. Pencemaran air oleh limbah cair, pestisida dan sampah.
f. Penurunan kualitas dan kuantitas tanah.
g. Pencemaran udara oleh sumber tidak bergerak.
h. Penurunan estetika lingkungan.
i. Kerusakan/perubahan bentang lahan, karst dan pantai.
j. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
k. Pelanggaran tata ruang.
l. Masih adanya penambangan batu kapur.
m. Pencemaran air laut
48
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas
Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam
kurun waktu 5 tahun oleh Dinaas Lingkungan Hidup adalah
meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu
sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas
Lingkungan Hidup dengan kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana
tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan
kegiatan).
Sasaran yang hendak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
untuk mencapai misi pembangunan daerah Gunungkidul
sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
49
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 4.1 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021
No
Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi Awal Renstra
(tahun 2016)
Target Akhir Pereode Rensta (tahun 2021)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
Persentase kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar
Udara =87%
7 parameter
Air =52%
14 parameter
Udara =95%
7 parameter
Air =60%
14 parameter
50
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
Kualitas lingkungan hidup meningkat
Indeks kualitas lingkungan hidup
-Kualitas udara Udara = 87 7 parameter
Udara = 89 7 parameter
Udara =91 7 parameter
Udara = 93 7
parameter
Udara = 95 7 parameter
-Kualitas air Air = 52 14
parameter
Air = 54 14 parameter
Air = 56 14 parameter
Air = 58 14
parameter
Air = 60 14 parameter
Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi
7.900 ha 7.800 ha 7.700 ha 7.600 ha 7.500 ha
51
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan/ Alasan/ Formulasi Perhitungan
Target Penanggung Jawab
Sumber Data
Kualitas
lingkungan hidup meningkat
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Rumus : Dinas
Lingkungan Hidup
Laporan
Tahunan
(IPU x 30%)+(IPA x 30%)+(ITH x 40%)
-Kualitas udara (7 parameter
IPU = Indeks Pencemaran Udara 89%
-Kualitas air (14 parameter
IPA = Indeks Pencemaran Air 54%
ITH = Indeks Tutupan Hutan
Menunjukkan angka indeks dari unsur-unsur kondisi udara, air dan tutupan hutan/vegetasi Tipologi data : Non kumulatif
Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi
Rumus: ∑ luasan lahan kritis yang terehabilitasi dikurangi ∑ luasan lahan kritis Tipologi data : Non kumulatif
100 ha Dinas Lingkungan Hidup
Laporan Tahunan
52
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup
menggambarkan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target
kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup.Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar
perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dab fungsinya. Strategi arah
kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif bagi Dinas
Lingkungan Hidupdalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien.
a. Perumusan Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyatan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangakaian kebijakan.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran
pelayanan Dinas Lingan Hidup ,hasil perumusan isu-isu strategis,
tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup.
Perumusan Strategi tersaji pada tabel berikut :
53
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapain Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG (Opportunities/O) TANTANGAN (Threats/T)
1. Peningkatan kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup
2. Penangan sektor/urusan persampahan sepenuhnya ditangan instutusi LH.
3. Seiring peningkatan kelembagaan ada kewenangan pembentukan komosi Amdal di Institusi
LH Kabupaten Gunungkidul
4. Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan, kegiatan-kegiatan pro lingkungan swadaya masyarakat semakin perkembangan.
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
1. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin komplek sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
2. Pemasalahan persampahan pada 5 tahun ke depan akan menjadi permasalahan
seriua apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya.
3. Kebutuhan Amdal kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang Amdal belum disiapkan secara serius.
4. Penegakan hukum masih lemah.
5. Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.
KEKUATAN (Strenght/S) STRATEGI – (SO) STRATEGI – (ST)
1. Peraturan perundangan seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Tersedianya sumber daya manusia;
3. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi
Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
1. Pengoptimalan pemanfatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
54
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan dalam Tabel
berikut :
Tabel 5.2 Penentuan Strategi
NO SASARAN Indikator Kinerja
Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4)
1
Kualitas lingkungan hidup meningkat
Indeks kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan penegakan hukum LH
Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan LH
Mengutamakan upaya pengelolaan (pemilahan sampah dan 3R) pada sumbernya
Pengoptimalan potensi SDM dan SDA dalam perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup serta pemulihan kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi dikawasan geopark
KELEMAHAN (Weakness/W)
STRATEGI – (WO) STRATEGI – (WT)
1. Kurangnya sumber pendanaan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;
3. Penegakan hukum lemah;
4. Lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Belum adanya tenaga fungsional bidang Lingkungan Hidup
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor;
2. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data;
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur Dinas
Lingkungan Hidup
1. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
2. Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup
serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui usaha-usaha konservasi;
55
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
b.Perumusan Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan unruk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi
antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakkan.
Penjabaran masing-masing tujuan yang hendak dicapai melalui
sasaran dan, strategi, dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.3
Visi, Tujuan, Sasaran, Stratergi dan Kebijakan
Visi/Misi Tujuan Sasaran Stratergi Kebijakan
a.Visi :
mewujudkan Gunungkidul yang lebih maju, makmur dan sejahtera
Meningkatkan daya
dukung lingkungan hidup
Kualitas
lingkungan hidup meningkat
Meningkatkan
penegakan hukum LH
Meningkatkan perencanaan,
pengawasan dan kajian dampak lingkungan hidup
b.Misi : 1. Peningkatan
pemanfaatan air sebagai sumber
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/ atau perubahan
perekonomian daerah akan LH
a. Meningkatkan pembinaan pengendalian pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan
hidup b. Meningkatkan
pemantauan kualitas lingkungan hidup
2. Pemanfaatan SDA secara lestari, peningkatan iklim
usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan untuk menggerakan
Mengutamakan upaya pengelolaan (pemilahan sampah dan 3R pada
sumbernya)
a. Meningkatkan sosialisasi, bimtek, dan fasilitas, pengelolaan
persampahan dengan 3R
b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
3. Peningkatan pengelolaan pariwisata
a.Pengoptimalan potensi SDM dan
SDA dalam perlindungan dan pemulihan kerusakan
lingkungan b.Peningkatan
efektifitas
perlindungan terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup serta
pemulihan kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi
dikawasan geopark
a. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
di kawasan marjinal b. Meningkatkan
perlindungan SDA, meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pelestarian dan fungsi lingkungan di kawasan
geopark
4. Pengembangan SDM yang terampil, professional, dan
peduli
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas
dari KKN
56
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Program merupakan kumpulan kegiatan guna mencapai sasaran dan
tujuan tertentu. Adapun program KAPEDAL adalah sebagai berikut :
1. ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan kualitas perencanaan
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Adapun rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari
program-program tersebut di atas beserta indikator kinerja, sasaran serta
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:
57
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah
Tahun 2016
Kode Rekening Urusan ,Bidang
Urusan,Program,Kegiatan Anggaran Keterangan
1 2 3 4
Urusan : Wajib
01 08 Bidang : Lingkungan Hidup
01 08 01 08 05 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
155.155.000
01 08 01 08 05 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-
Menyurat
250.000 DAU
01 08 01 08 05 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
13.500.000 DAU
01 08 01 08 05 01 04 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
4.350.000 DAU
01 08 01 08 05 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
17.200.000 DAU
01 08 01 08 05 01 08 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
7.500.000 DAU
01 08 01 08 05 01 09 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan & Penggandaan
8.000.000 DAU
01 08 01 08 05 01 10 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.500.000 DAU
01 08 01 08 05 01 11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
22.500.000 DAU
01 08 01 08 05 01 12 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
2.000.000 DAU
01 08 01 08 05 01 13 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
2.340.000 DAU
01 08 01 08 05 01 15 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
6.875.000
DAU
01 08 01 08 05 01 16 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
59.740.000 DAU
01 08 01 08 05 01 17 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknik Perkantoran
8.400.000 DAU
01 08 01 08 05 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
167.700.000
01 08 01 08 05 02 08 Kegiatan Pengadaan Mebelair
29.500.000 DAU
01 08 01 08 05 02 10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
71.200.000
DAU
01 08 01 08 05 02 11 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
67.000.000 DAU
01 08 01 08 05 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.500.000
01 08 01 08 05 03 02 Kegiatan Penatalaksanaan
Kepegawaian SKPD
2.500.000 DAU
01 08 01 08 05 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apatur
24.500.000
01 08 01 08 05 04 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
formal
24.500.000 DAU
01 08 01 08 05 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan
30.299.500
58
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
01 08 01 08 05 05 01 Kegiatan Penyusunan Lap Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.249.500 DAU
01 08 01 08 05 05 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
500.000 DAU
1 2 3 4
01 08 01 08 05 05 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
2.000.000 DAU
01 08 01 08 05 05 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Bulanan / SPJ
26.550.000 DAU
01 08 01 08 05 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan public
13.500.000
01 08 01 08 05 06 01 Kegiatan Pengelolaan Data & Sistem
Informasi SKPD
10.500.000 DAU
01 08 01 08 05 06 06 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) SKPD
3.000.000 DAU
01 08 01 08 05 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
18.194.750
01 08 01 08 05 07 01 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Strategis SKPD
6.375.000 DAU
01 08 01 08 05 07 02 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Kerja SKPD
4.319.750 DAU
01 08 01 08 05 07 03 Kegiatan enyelenggaraan Forum
SKPD/Forum Gabungan SKPD
4.500.000 DAU
01 08 01 08 05 07 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan
Pengendalian Program Kegiatan
SKPD
3.000.000 DAU
01 08 01 08 05 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
254.205.000
01 08 01 08 05 15 02 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
254.205.000 DAU/DAK
01 08 01 08 05 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH
526.621.800
01 08 01 08 05 16 01 Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan
Penilaian Kota Sehat dan Adipura
26.675.000 DAU
01 08 01 08 05 16 02 Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Langit Biru
10.000.000
DAU
01 08 01 08 05 16 03 Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan
223.421.800 DAU
01 08 01 08 05 16 04 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
13.700.000 DAU
01 08 01 08 05 16 05 Kegiatan Pembinaan
Prokasih/Superkasih
167.500.000 DAU/BKK
01 08 01 08 05 16 06 Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
15.000.000
DAU
01 08 01 08 05 16 07 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
47.160.000 DAU
01 08 01 08 05 16 08 Kegiatan Penyusunan Rekomendasi
Penerbitan Ijin Gangguan
23.165.000 DAU
59
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
01 08 01 08 05 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
449.697.750
01 08 01 08 05 17 01 Kegiatan ntai dan Laut Lestari 21.640.000
DAU
01 08 01 08 05 17 02 Kegiatan Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati dan
Ekosistem
166.896.500 DAU/DAK
01 08 01 08 05 17 03 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Perlindungan
dan Koservasi SDA
261.161.250 DAU/DAK
01 08 01 08 05 17 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
17.765.000
01 08 01 08 05 17 02 Kegiatan Penyusunan Data Sumber
Daya Alam dan Neraca Sumber
Daya Hutan (NSDH) Daerah
17.765.000 DAU
1 2 3 4
01 08 01 08 05 19 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
219.007.500
01 08 01 08 05 19 01 Kegiatan Pembangunan Tempat
Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
219.007.500 DAU/DAK
01 08 01 08 05 20 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
1.777.543.500
01 08 01 08 05 20 01 Kegiatan Penataan RTH
1.745.537.500 DAU/DAK
01 08 01 08 05 20 02 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
32.006.000 DAU
JUMLAH ANGGARAN
3.656.689.800
60
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kode Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Program ( outcome ) dan
kegiatan (output)
Data
Capaian pada
tahun
awal Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan LOKASI PELAK
SANA
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningka
tkan daya dukung
lingkunga
n hidup
Kepuasa
n masyara
kat
terhadap
penyelenggaraa
n
pelayanana PD
meningk
at
Nilai IKM
PD
2 05 01 01 Program
Pelayanan Administras
i
Perkantoran
Outcome :
Persentase
pemenuhan kebutuhan
administrasi
perkantoran
100
100
392.470.100
100
433.113.800
100
384.615.000
100
403.946.000
100 424.243.00
0
100
2.038.387.
900
DLH
Sekretariat
2 05 01 01 01 Penyediaan
Jasa
Peralatan dan
Perlengakap
an Kantor
Output
:
Jumlah tenaga
honorer
100 100 292.845.0
00
100 339.968.
700
100 291.469.900 100 309.946.000 100 392.303.000 100 1.563.532.6
00
Jumlah alat
tulis
Jumlah bahan
dan peralatan
kebersihan
Jumlah jasa telepon dan
internet
Jumlah sarana
jasa air
Jumlah sarana
jasa listrik
Jumlah buku bacaan/referen
si
Jumlah tenaga
administrasi
61
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Jasa
kebersihan
cleaning service
Jumlah
kendaraan dinas yg
terbayar
pajaknya
Jumlah cetak
Jumlah
fotocopy
Jumlah peralatan kerja
terfaslitasi
Jumlah
perlenhkapan kanotor
terfasilitasi
2 05 01 01 02 Penyediaan
Rapat-rapat Koordinasi
dan
Konsultasi Dalam dan
ke Luar
Daerah
Output
:
-Jumlah snack
minum rapat -Jumlah
makan minum
rapat -Jumlah snack
minum tamu
-Jumlah makan minum
tamu
-Perjalanan dinas dalam
daerah
-Perjalanan
dinas luar daerah
100 100 99.625.10
0
100 93.145.1
00
100 93.145.100 100 94.000.000 100 94.940.000 100 474.855.30
0
62
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 02 Program
Peningkata
n Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Outco
me:
Tahun 2017:
Persentase
pemenuhan kebutuhan
sarana dan
prasarana aparatur
90 90 440.350.
000
100 187.499.
900
100 89.303.000 100 93.768.000 100 98.456.000 100 909.376.9
00
DLH DLH
Outco
me:
Th 2018-2021
Persentase
pemenuhan kebutuhan
sarana dan
prasarana perkantoran
100 440.350.
000
100 187.499.
900
100 89.303.000 100 93.768.000 100 98.456.000 100 909.376.9
00
DLH DLH
2 05 01 05 01 Pengadaan/
pembanguna
n sarana prasarana
Output
:
Jumlah
perlengkapan
terbeli
100 100 360.350.0
00
100 107.499.
900
100 49.303.000 100 51.499.900 100 53.456.000 100 622.108.80
0
2 05 01 02 02 Pemeliharaa
n rehabilitasi
sarana dan
prasarana
perkantoran
Output
:
-Jumlah dan
jenis kendaraan
dinas yang
dipelihara
-Pemeliharaan sarana dan
prasarana
terfasilitasi
100 100 80.000.00
0
100 80.000.0
00
100 40.000.000 100 42.268.100 100 45.000.000 100 287.268.10
0
2 05 01 03 Program
Peningkata
n
ketatalaksanaan dan
kapasitas
aparatur
outco
me:
Tahun 2017:
Persentase
aparatur sipil
taat kode etik
100 100 27.500.0
00
100 27.500.0
00
100 31.421.000 100 32.992.000 100 34.642.000 100 15.055.00
0
DLH DLH
Outco
me:
Th 2018-2021
Persentase
PNS yang
memiliki kompetensi
sesuai bidang
tugas
100 27.500.0
00
100 27.500.0
00
100 31.421.000 100 32.992.000 100 34.642.000 100 15.055.00
0
DLH DLH
63
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 03 02 Penyelenggar
aan
ketatalaksanaan dan
kapasitas
aparatur
Output
:
Jumlah ASN
yang
terfasilitasi
100 100 2.500.000 100 2.500.00
0
100 3.500.000 100 4.500.000 100 4.500.000 100 17.500.000
2 05 01 03 03 Pengembang
an kapasitas
aparatur
Output
:
Jumlah ASN
yang dikirim
mengikuti
diklat
100 100 25.000.00
0
100 25.000.0
00
100 27.921.000 100 28.492.000 100 30.142.000 100 136.555.00
0
Akuntab
ilitas
Pengelolaan
Keuanga
n
Perangkat
Daerah
Meningkat
Persentas
e laporan
keuangan yang
disusun
tepat
waktu (bulanan,
semestera
n, tahunan)
2 05 01 04 Program
Peningkata
n Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Outco
me:
Tahun 2017:
Persentase
ASN yang memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugasnya
100 100 54.670.0
00
- - - - - - - - - - DLH DLH
Outco
me:
Th 2018-2021
Persentase
laporan keuangan
yang disusun
tepat waktu
- - 100 51.821.0
00
100 33.902.000 100 35.597.000 100 37.377.000 100 213.367.0
00
DLH DLH
2 05 01 04 01 Penyusunan
laporan
keuangan
perangkat daerah
Output
:
-Dokumen
laporan
keuangan
semesteran -Dokumen
laporan
keuangan akhir tahun
-Dokumen
laporan keuangan
bulanan
100 100 54.670.00
0
100 51.821.0
00
100 33.902.000 100 35.597.000 100
0
37.377.000 100 213.367.00
0
Kesesuai
an program
dalam
dokumen
perenca
naan perang
daerah
Persentas
e kesesuaia
n
program dalam
Renja PD
terhadap RKPD dan
Renstra
PD
terhadap RPJMD
2 05 01 05 Program
Peningkatan Kualitas
Perencanaa
n
Outco
me:
Persentase
kesesuaian program
dalam Renja
PD terhadap RKPD dan
Renstra PD
terhadap RPJMD
100 100 23.125.0
00
100 23.125.0
00
100 33.626.000 100 35.308.000 100 37.073.000 100 152.257.0
00
DLH DLH
64
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 05 01 Perencanaan
kinerja
perangkat daerah
Output
:
-Dokumen
LAKIP
-Dokumen Renja
-Dokumen RKA
-Dokumen DPA
100 100 8.625.000 100 8.625.00
0
100 17.626.000 100 16.808.000 100 17.941.000 100 69.625.000
2 05 01 05 02 Pengendalia
n internal
Perangkat
Daerah
Output
:
-Dokumen
TEPPA
-Laporan Renja
(evaluasi hasil RKPD)
100 100 3.500.000 100 3.500.00
0
100 5.000.000 100 7.500.000 100 7.500.000 100 27.000.000
2 05 01 05 03 Pengelolaan
data dan system
informasi PD
Output
:
-Dokumen
profil PD -Frekuensi
pameran
100 100 11.000
.000
100 11.000.0
00
100 11.000.000 100 11.000.000 100 11.632.000 100 55.632.000
Kepuasa
n masyara
kat
terhadap penyele
nggaraa
n
pelayanana PD
meningk
at
Nilai IKM
PD
2 05 01 06 Program
Peningkatan Kualiatas
Pelayanan
Publik
Outco
me:
Nilai IKM PD 77,34 78,
20
0 78,
75
2.000.00
0
79,
33
2.000.000 79,
80
2.000.000 80,0
0
2.000.000 80,
00
8.000.000 DLH DLH
2 05 01 06 01 Penyelenggar
aan
Pelayanan
Publik
Output
:
-Dokumen
pengukuran
IKM
-Dokumen RTP (SPIP)
77,34%
1
dokume
n
78,2
0%
1
dok
0 78,7
5%
1
dok
2.000.00
0
79,3
3%
1
dok
2.000.000 79,8
0%
1
dok
2.0000.000 80,0
0%
1
dok
2.000.000 80,0
0%
1
dok
8.000.000
Kualitas
lingkkungan
hidup
meningk
at
Indek
Kualitas Lingkung
an hidup
2 05 01 15 Program
Peningkatan
Pengelolaan
Persampaha
n
Outco
me:
Tahun 2017:
Persentae jumlah
kecamatan
yang terlayani
pengangkutan sampah
30% 22
%
3.460.04
9.700
Th 2018-2021
Persentase
kecamatan yang memiliki
kelompok
mandiri pengelola
sampah
30% 24
%
4.809.85
6.800
26
%
4.810.078.46
9
28
%
4.810.337.1
72
30% 4.810.629.7
60
30
%
22.700.95
1.901
DLH DLH
65
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 15 01 Penyelenggar
aan
pengelolaan persampaha
n
Output
:
Jumlah
kecamatan
yang terlayani pengangkutan
sampah
30% 22% 2.551.266
.100
24% 3.585.91
0.100
26% 3.586.131.76
9
28% 3.586.390.4
70
30% 3.586.683.0
60 30% 16.896.381.
501
2 05 01 15 02 Penyelenggraan
pengelolaan
pertamanan
Output:
Jumlah taman yang
terpelihara
dengan baik
30% 22% 908.783.600
24% 1.223.946.700
26% 1.223.946.700
28% 1.223.946.700
30% 1.223.946.700
30% 5.804.570.400
2 05 01 16 Program Pengendalia
n
Pelaksanaan Kebijakan
Lingkungan
Hidup
Outcome:
Tahun 2017: Persentase
perusahaan
yang taat terhadap
peraturan
perundang-
undangan
30% 22%
1.550.268.000
- - - - - - - - - - DLH DLH
outco
me:
Th 2018-2021
Persentase
perusahaan yang taat
terhadap
peraturan
perundang-undangan
lingkungan
hidup
30% - - 24
%
262.780.
000
26
%
221.669.000 28
%
258.703.00
0
30% 292.588.00
0
30
%
2.586.008.
000
DLH DLH
66
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 16 01 Penyelenggar
aan
penyusunan AMDAL dan
rekomendasi
penerbitan ijin
gangguan
Output
:
TAHUN 2017:
-Jumlah lokasi
usaha wajib AMDAL, UKL,
UPL yang
ditinjau -Jumlah
peserta
sosialisasi penyusunan
dokumen
lingkungan hidup
-Jumlah
dokumen
AMDAL/UKL/UPL yang
dibahas dan
diperiksa
30% 22% 51.752.50
0
- - - - - - - - - 51.752.500
TAHUN 2018:
-Jumlah lokasi
usaha wajib
AMDAL, UKL, UPL yang
ditinjau
-Jumlah peserta
sosialisasi
penyusunan dokumen
lingkungan
hidup -Jumlah
dokumen
AMDAL/UKL/
UPL yang dibahas dan
diperiksa
30% - - 24% 58.077.5
00
26% 34.527.500 28% 39.527.500 30% 54.527.500 30% 186.660.00
0
67
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 16 01 Penyelenggar
aan Peran
serta masyarakat
dalam
pengendalian
lingkungan
hidup dan pengelolaan
persampaha
n
Output
:
TAHUN 2017:
Persentase
kegiatan yang taat terhadap
peraturan
perundang-undangan
30% 22% 419.625.0
00
- - - - - - - - - 419.625.00
0
2 05 01 16 02 Penyusunan Data
Sumber
Daya Alam dan Neraca
Hutan
(NSDH) Daerah
Output:
TAHUN 2017: Jumlah
dokumen
laporan dan basis data
SLHD
30% 22% 17.750.000
- - - - - - - - - 17.750.000
TAHUN 2018:
Jumlah
dokumen laporan dan
basis data
SLHD
30% 22% - 24% 17.750.0
00
26% 20.000.000 28% 22.223.000 30% 28.540.000 30% 88.513.000
68
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 16 03 Pengawasan
pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan
hidup
Output
:
TAHUN 2017:
-Jumlah usaha
yang diawasi -Jumlah kasus
tertangani
-Jumlah peserta
sosialisasi
kebijakan LH -Jumlah
cerobong yg
diuji emisinya -Jumlah alat
pemantau
kualitas udara
-Jumlah draft Raperda dan
naskah
akademik
30% 22% 155.600.0
00
- - - - - - - - - 155.600.00
0
TAHUN 2018:
-Jumlah
kegiatan usaha
yang diawasi -Persentase
jumlah kasus
yang ditangani -Jumlah
peserta bimtek
penyusunan laporan
penyusunan
pelaksanaan dok lingkungan
-Jumlah
sosialisasi
pengaduan dan penyelesaian
-Jumlah
peserta sosialisasi
perda
pengelolaan air limbah usaha
dan ijin
lingkungan -Jumlah
peserta
peningkatan
kinerja PLH usaha
- Jumlah draft
Perda yang dirumuskan
30% 22% - 24% 186.952.
500
26% 167.141.500 28% 196.952.500 30% 209.520.500 30% 760.567.00
0
69
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 16 04 Pembinaan
dan
pemantauan kualitas
lingkungan
Output
:
TAHUN 2017:
Pengujian
kualitas air sungai, sumber
air, air laut,
udara ambien dan tanah
30% 22% 127.566.0
00
- - - - - - - - - 127.566.00
0
2 05 01 16 06 Pengendalia
n
Pencemaran dan Limbah
B3
Output
:
TAHUN 2017:
Persentase
kegiatan yang taat terhadap
peraturan
perundang-undangan
30% 22% 777.974.5
00
- - - - - - - - - 777.974.50
0
2 05 01 17 Program
Pengemban
gan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Outco
me:
Persentase
RTH Publik
Perkantoran
0% 1% 0 1% 3.882.33
7.000
1% 1.000.000.00
0
1% 1.000.000.0
00
1% 1.000.000.0
00
1% 6.882.337.
000
DLH DLH
2 05 01 17 01 Penyelenggraan Ruang
Terbuka
Hijau
Output:
Luasan lahan yang
terkonversi
0% 1% 0 1% 3.882.337.000
1% 1.000.000.000
1% 1.000.000.000
1% 1.000.000.000
1% 6.882.337.000
Kualitas Lingkun
gan
Hidup
meningkat
Penurunan Luasan
Lahan
Kritis
yang Terehabili
tasi
2 05 01 18 Program Konservasi
Sumber
Daya Alam
Hayati dan Ekosistemn
ya
Outcome:
Tahun 2017 Perlindungan
dan
Konservasi
SDA meningkat
8012 ha
NA
7900
ha
7.6
9% 1
geo
site
3.118.667.000
7800
ha
465.690.000
7700
ha
2.594.864.000
7600
ha
2.810.087.000
7500 ha
3.044.597.000
7500
ha
12.033.905.000
DLH DLH
Th 2018-2021
-Penurunan
luasan lahan
kritis -Persentase
geosite yang
tertangani
- - 780
0
ha
30,
77
% 4
geo
ste
465.690.
000
770
0
ha
40,
15
% 6
geo
site
2.594.864.00
0
760
0
ha
61,
54
% 8
geo
site
2.810.087.0
00
750
0 ha
69,2
3%
9 geos
ite
3.044.597.0
00
750
0
ha
69,
23
% 9
geo
site
12.033.90
5.000
DLH DLH
2 05 01 18 02 Pengelolaan Taman
Hutan
Rakyat
Output:
Penurunan luasan lahan
kritis yang
terehabilitasi
8012 ha 7900 ha
0 7800 ha
164.580.000
7700 ha
1.295.054.000
7600 ha
1.241.276.500
7500 ha
1.385.786.500
7500 ha
4.086.697.000
2 05 01 18 03 Pengelolaan
Ekosistem
dan
Keanekargaman Hayati
Output
:
TAHUN 2017:
Luasan lahan
terkonversi
10% 10% 649.091.0
00
- - - - - - - - - 649.091.00
0
70
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
TAHUN 2018:
Kawasan
geopark yang terkonservasi
(13 geosite)
0
geosite
1
geos
ite
0 4
geos
ite
301.110.
000
6
geos
ite
1.299.810.00
0
8
geos
ite
1.568.810.5
00
9
geos
ite
1.658.810.5
00
9
geos
ite
4.828.541.0
00
TAHUN 2017: Jumlah
kelompok
konservasi dan
jasa di lingkungan
kawasan karst
10% 10% 77.213.000
- - - - - - - - - 77.213.000
TAHUN 2017: Luasan lahan
terkonversi
10% 10% 2.392.363.000
- - - - - - - - - 2.392.363.000
2 05 01 19 Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Pengemban
gan
Kapasitas
Kelembagaan
Lingkungan
Hidup
Outco
me:
-Indeks
Kualitas Udara
-Indeks
Kualitas air
-Persentase kelompok
masyarakat
peduli lingkungan
yang aktif
87
(7 parame
ter)
52
(14 parame
ter)
5 klp
87
(7 par
ame
ter)
52
(14 par
ame
ter)
5 klp
0 89
(7 par
ame
ter)
54
(14 par
ame
ter)
5 klp
722.779.
000
91
(7 par
ame
ter)
56
(14 par
ame
ter)
5 klp
1.119.652.00
0
93
(7 par
ame
ter)
58
(14 par
ame
ter)
5 klp
1.166.219.0
00
95
(7 para
met
er)
60
(14 para
met
er)
5 klp
1.215.114.0
00
95
(7 par
ame
ter
60
(14 par
ame
ter)
5 klp
4.223.764.
000
DLH DLH
2 05 01 19 01 Pembinaan
dan pemantauan
kualitas
lingkungan
Output
:
Jumlah dan
jenis alat laboratorium
terfasilitasi
- - - - - - - - - - - - -
2 05 01 19 02 Pengendalian
Pencemaran
dan limbah B3
Output:
-Indeks Kualitas Air
50 14
Paramet
er
52 14
Para
meter
- 52 14
Para
meter
722.779.000
56 14
Para
meter
- 58 14
Para
meter
- 60 14
Para
meter
- 60 14
Para
meter
722.779.000
-Indeks
Kualitas Udara
85
7
parameter
87
7
paramet
er
- 89
7
paramet
er
- 81
7
paramet
er
931.337.000 93
7
paramet
er
977.904.000 95
7
paramete
r
1.026.799.0
00
95
7
paramet
er
2.936.040.0
00
71
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
2 05 01 19 03 Peningkatan
peran serta
masyarakat dalam
perlindunga
n dan konservasi
SDA
Output
:
Persentase
kelompok
masyarakat peduli
lingkungan
yang aktif
5 klp 5
klp
- 5
klp
- 5
klp
188.315.000 5
klp
188.315.000 5
klp
188.315.000 5
klp
564.945.00
0
2 05 01 20 Program
Pengelolaan Sampah
Mandiri
Outco
me :
Persentase
kecamatan yang memiliki
kelompok
mandiri pengelola
sampah
2 3 kec
3 16,67%
4 3
kec 16,
67
%
- 5 3
kec 16,
67
%
198.190.
000
6 3
kec 16,
67
%
150.000.000 7 3
kec 16,
67
%
150.000.00
0
8 3
kec 16,6
7%
150.000.00
0
648.190.0
00
DLH DLH
2 05 01 20 01 Penyelenggar
aan peran serta
masyarakat
dalam pengendalia
n
lingkungan hidup dan
pengelolaan
persampahan
Output
:
Persentase
kecamatan yang memiliki
kelompok
mandiri pengelola
sampah
9 3 kec
16,67%
10 3
kec 16,6
7%
- 11 3
kec 16,6
7%
198.190.
000
12 3
kec 16,6
7%
150.000.000 13 3
kec 16,6
7%
150.000.000 14 3
kec 16,6
7%
150.000.000 15 3
kec 16,6
7%
648.190.00
0
JUMLAH 16 17 9.67.099.
800
18 11.066.6
92.500
19 10.471.130.4
69
20 10.798.957.
172
21 11.146.719.
760
22 52.602.35
2.201
72
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul 2016-2021. Sesuai dengan rumusan visi dan misi ke 6
yaitu Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya
alam secara berkelanjutan maka indikator kinerja Dinas Lingkungan
Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
akan dinilai. Indikator kinerja tersebut dapat dinilai pada tabel 7.1
berikut:
73
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase kesesuaian
program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPKMD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (Semesteran, Tahunan, Bulanan)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 Nilai IKM PD 77,34
78,20 78,75 79,33 79,80 80,00 80,00
74
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
4 Indek Kualitas Lingkungan Hidup
Udara = 87 %, 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
Udara = 87 %, 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
Udara = 89 % , 7 parameter Air = 54 %, 14 parameter
Udara =91 % , 7 parameter Air = 56 %, 14 parameter
Udara = 93 % , 7 parameter Air = 58 %, 14 parameter
Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter
Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter
5 Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi
7.900 ha 7.800 ha 7.700 ha 7.600 ha 7.500 ha 7.500 ha 7.900 ha
6 Persentase kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar
Udara = 87% Air = 52%
Udara = 87% Air= 52%
Udara = 89% Air= 54%
Udara = 91% Air= 56%
Udara = 93% Air= 58%
Udara = 95% Air= 60%
Udara = 95% Air= 60%
75
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016
- 2021 merupakan penjabaran dari tujuan, strategi,kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra
ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup .
Perlu disadari bahwa masalah lingkungan sangatlah komplek dan
tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu
dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua
unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan baik. Tahap
yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan
kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya saja dengan
kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha,
sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan
baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi
yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim
pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdaya guna dan berhasil
guna. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam
renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari
seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup . Kemampuan suatu unit kerja
dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari
keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan
pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan
berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya
yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan
Hidup sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu
melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan secara optimal dan
terpadu.