2020
BULAN JUNI Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
K Kabupaten Sleman
LAPORAN
PELAKSANAAN
KERJA
ii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan
tugas bulanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman dapat tersusun.
Laporan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan,
bagian kedua Pelaksanaan Tugas dan bagian ketiga Evaluasi Pelaksanaan Tugas.
Dengan membuat laporan ini dapat diketahui informasi dan perkembangan
pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman sebagai lembaga baru yang sudah sarat dengan pekerjaan,
sebagai dampak dari Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini kami
mengucapkan terima kasih. Akhirnya apabila terdapat kekurangan pada laporan ini
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
iii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan ........................................................... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................................. 1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS ......................................................................... 5
2.1. Kegiatan Tata Usaha ......................................................................... 5
2.2. Kegiatan Pokok Organisasi ................................................................ 8
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS .................................................... 16
LAMPIRAN............................................................................................................ 23
Lampiran 1 Data Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPPT
Kabupaten Sleman Bulan Juni Tahun 2020.............................
Lampiran 2 Laporan Realisasi Instansi (SIM LPPD) DPMPPT
Kabupaten Sleman Bulan Juni Tahun 2020.............................
1 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
BAB I
PENDAHULUAN
2.1. Maksud dan Tujuan Laporan
Laporan pelaksanaan tugas bulanan merupakan suatu sarana
informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu satu bulan.
Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu
bahan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat dalam
melaksanankan tugas dan fungsinya.
2.2. Tugas pokok dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu;
b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan perizinan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
e. Pelaskanaan kesekretariatan dinas; dan
2 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
mempunyai struktur organisasi : Kepala Dinas, Sekretariat dan empat
Bidang, (Bidang Pendafataran, Informasi, dan Pengaduan, Bidang
Penanaman Modal, Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang
Perizinan Usaha) sedangkan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang-
bidang sebagai berikut :
a) Sekretariat :
Tugas : Melaksanakan urusan umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordi-
nasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi .
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan
DPMPPT
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Pelaksanaan urusan umum;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan;
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu; dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Sekretariat dan DPMPPT.
b) Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan :
Tugas : Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan informasi
dan pengaduan penanaman modal dan perizinan
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran,
Informasi, dan Pengaduan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan
pendaftaran, informasi, dan pengaduan
3 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
penanaman modal dan perizinan;
c. Pelayanan pendaftaran perizinan;
d. Pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
penanaman modal dan perizinan;
e. Pelayanan dan penanganan pengaduan
penanaman modal dan perizinan; dan
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan
Pengaduan.
d) Bidang Penanaman Modal :
Tugas : Melaksanakan pengembangan, promosi, peninjauan
dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi
penanaman modal dan perizinan.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman
Modal;
b. perumusan kebijakan teknis pengembangan
penanaman modal, promosi penanaman modal,
peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian
dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
c. pengembangan penanaman modal;
d. promosi penanaman modal;
e. peninjauan dan penelitian lokasi perizinan;
f. pengendalian dan evaluasi penanaman modal
dan perizinan; dan
g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Penanaman Modal.
f) Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang :
Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan
penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan
bangunan.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan
Pemanfaatan Ruang;
b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan
4 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan
tanah dan perizinan bangunan;
c. Pengkajian dan pengolahan perizinan
penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Pengkajian dan pengolahan perizinan bangunan
gedung ; dan
e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang.
g) Bidang Perizinan Usaha :
Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan
prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan
Usaha;
b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan
pengelolaan perizinan prinsip, perizinan lokasi,
dan perizinan usaha;
c. Pengkajian dan pengelolaan izin prinsip;
d. Pengkajian dan pengelolaan izin lokasi;
e. Pengkajian dan pengelolaan izin usaha; dan
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Perizinan Usaha.
5 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
2.1. Kegiatan Tata Usaha
a. Kegiatan Surat Menyurat
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKeterangan
1. Jumlah surat masuk 722 96 818
2. Jumlah surat
undangan masuk
467 60 527
3. Jumlah surat keluar 2.056 236 2.292
4. Jumlah surat
undangan keluar
159 26 185
b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
1. Jumlah Pegawai 50 50 50
2. Jumlah penerbitan surat cuti 21 1 22
3. Jumlah penerbitan keputusan
kenaikan gaji berkala
9 1 10
4. Jumlah kenaikan pangkat 5 - 5
5. Dinas luar 14 - 14
6. Sakit 11 1 12
7. Ijin 6 1 7
Kegiatan Rapat
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet
1. Jumlah rapat yang melibatkan
instansi lain
159 26 185
2. Jumlah kegiatan di instansi
lain/rapat penyuluhan, sosialisasi
467 60 527
6 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
c. Kegiatan Administrasi Keuangan
Anggaran
Jumlah s/d bulan
lalu
Jumlah
Bulan ini Jumlah Realisasi
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Laporan keuangan
/SPJ Biaya Tidak
Langsung
4.144.106.620,00 1.783.406.737,00 241.827.623,00 2.025.234.360,00 48,87
2. Laporan keuangan
/SPJ Biaya
Langsung
6.558.719.535,00 2.508.280.268,00 396.861.834,00 2.905.142.102,00 44,29
No Uraian %
d. Realisasi Pendapatan
Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1. Retribusi IMB 17.005.000.000 8.144.142.825 47,89
2. Lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah
- 3.487.944.650 -
Pendapatan
No Jenis Pendapatan
%
Ket
e. Kegiatan Perencanaan
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
1 Laporan Bulanan Tahun N 5 1 6
2 Laporan Tahunan Tahun N-1 1 - 1
3 Laporan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran per Triwulan dalam E-SAKIP
Tahun N
1 - 1
4 LAKIP Tahun N-1 1 - 1
5 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Tahun N
5 1 6
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja PD Tahun N
1 - 1
7 Dokumen Rancangan Renja Awal
Tahun N+1
1 - 1
8 Dokumen Rancangan Renja Tahun N+1 - - -
9 Rencana Kerja Tahunan Tahun N+1 - - -
7 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
10 Dokumen Perubahan Renja Tahun N - 1 1
11 Perjanjian Kinerja Tahun N 1 - 1
12 RKA Perubahan Tahun N - - -
13 DPA Perubahan Tahun N - - -
14 RKA Tahun N+1 1 - 1
15 DPA Tahun N+1 - - -
16 Lap.Keu / SPJ 5 1 6
17 Lap. Pengel.Barang 5 1 6
2.2. Kegiatan Pokok Organisasi
% Rencana Realisasi Keuangan %
1.
1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 1.800 izin IMB Bangunan Gedung 52,99% 292.445.000,00 122.691.250,00 41,95
Permohonan masuk 1.507 izin
Diijinkan 1.378 izin
Ditolak 0 izin
Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan 5000 izin Pemutihan IMB
Permohonan masuk 1.239 izin
Diijinkan 1.503 izin
120 izin IMB Reklame
Permohonan masuk 61 izin
Diijinkan 55 izin
Ditolak 2 izin
IMB Menara Seluler 30 izin IMB Menara Seluler
Permohonan masuk 12 izin
Diijinkan 22 izin
Ditolak 0 izin
Sosialisasi Dispensasi IMB 8 kali Sosialisasi Dispensasi IMB
Sosialisasi Dispensasi IMB 3 kecamatan
2. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi
IPPT
2.500 bidang Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting
lokasi IPPT
2.263 bidang 70,32% 4.610.000,00 2.408.750,00 52,25
Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.800 bangunan Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.378 bangunan
Ploting perizinan prasarana bangunan 180 bangunan Ploting perizinan prasarana bangunan 79 bangunan
2. Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
1. Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Pelayanan izin usaha peternakan 6 bulan 65,00% 5.402.750,00 3.320.000,00 61,45
- Izin jadi 1
- Validasi data izin peternakan dan izin
perikanan sampai dengan tahun 2019
- Persiapan koordinasi dengan SKPD teknis
dan Satgas Perizinan
- Rapat koordinasi izin usaha perikanan
(inventarisasi) data dari DP3 (bidang
perikanan) untuk kegiatan SIUPKAN
- Rapat koordinasi data potensi izin sektor
perikanan
Rencana Realisasi Fisik
Pelayanan Perijinan IMB
IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame
Plotting peta izin pemanfaatan
ruang
Pelayanan izin usaha peternakan
No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
2. Izin prinsip dan izin lokasi 30 izin Izin prinsip (Manual) 96,67% 189.035.000,00 89.870.000,00 47,54
Berkas masuk 21 izin
Proses jadi 23 izin
Proses bidang 10 izin
Proses BKPRD 20 izin
Tanggapan 0 izin
Izin lokasi (Manual)
Berkas masuk 7 izin
Proses jadi 6 izin
Proses bidang 3 izin
Proses menunggu IP 0 izin
TOTAL IZIN JADI 29 izin
3. 1.400 berkas Permohonan masuk 1.191 izin 81,21% 17.235.000,00 11.496.750,00 66,71
Diijinkan 1.125 izin
Ditolak 12 izin
Tanggapan 0 izin
4. 550 berkas Perizinan IPPT Usaha: 123,45% 203.295.000,00 92.473.750,00
Permohonan masuk 620 izin
Diijinkan 856 izin
Ditolak 49 izin
Tanggapan 24 izin
Pelayanan RTB 250 berkas Pelayanan RTB
Permohonan masuk 158 izin
Diijinkan 195 izin
Ditolak 0 izin
3.
1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan
(penambahan konten pendaftaran)
12 bulan Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem
perizinan (penambahan konten pendaftaran)
6 bulan 44,19% 50.800.000,00 22.335.000,00 43,97
Pelayanan informasi dan advice planning perizinan 10.000 pemohon Pelayanan informasi dan advice planning
perizinan
3.838 pemohon
4.
1. 12 bulan 6 bulan 40,00% 22.992.500,00 8.055.000,00 35,03
Pelayanan izin prinsip dan izin
lokasi
Pelayanan izin penggunaan
pemanfaatan tanah Non Usaha
Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
untuk Non Usaha
Pelayanan izin penggunaan
pemanfaatan tanah Usaha
Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
untuk Usaha
45,49
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pemeliharaan sistem informasi
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pengelolaan informasi publik
perangkat daerah
Pengelolaan informasi dan dokumentasi
perangkat daerah
Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat
daerah
9 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
5. Program kerjasama informasi dan media massa
1. Sosialisasi ditingkat kabupaten 1 kali Sosialisasi ditingkat kabupaten 0 kali 47,92% 147.860.000,00 55.130.000,00
Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan, jingle,
media radio, TV dan media cetak
3 kali Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan,
jingle, media radio, TV dan media cetak
2 kali
Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) 5.000 lembar Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik,
OSS)
5.000 lembar
Booklet (perizinan, penanaman modal, mall
pelayanan publik)
2.000 buku Booklet perizinan, PM, MPP 500 buku
Goody Bag/Tas blancu 0 buah Goody Bag/Tas blancu 0 buah
Menyelenggarakan rapat koordinasi 2 kali
6.
1. 12 bulan 6 bulan 50,00% 98.250.000,00 47.143.200,00 47,98
2. Pembayaran jasa langganan 12 bulan Pembayaran jasa langganan 6 bulan 44,00% 1.549.012.235,00 608.706.740,00 39,30
ATK 1 paket ATK 1 paket
12 bulan 6 bulan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2 jenis
3. 12 bulan 6 bulan 65,00% 345.112.000,00 208.933.450,00 60,54
7.
1. 12 bulan 6 bulan 48,00% 414.794.000,00 179.874.256,00 43,36
Pemeliharaan gedung 1 paket Pemeliharaan gedung 0 paket
Pemeliharaan taman 1 paket Pemeliharaan taman 1 paket
Layanan penyediaan BBM 12 bulan Layanan penyediaan BBM 6 bulan
Pembelian peralatan listrik 20 macam Pembelian peralatan listrik 15 macam
Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket
37,29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan
barang
Pembayaran honorarium pengelola
keuangan dan barang
Penyediaan jasa keamanan dan
kebersihan kantor
Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor
lainnya
Layanan perjalanan dinas dan administrasi
kantor lainnya
Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung,
kendaraan, peralatan,mesin dan
meubelair
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor
10 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
8.
1. Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Layanan administrasi kepegawaian 6 bulan 50,00% 2.093.639.900,00 949.442.906,00
Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/
lokakarya
1 orang Pengiriman peserta bimtek/ workshop/
seminar/ lokakarya
2 orang
9.
1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 15 dokumen Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 6 dokumen 48,00% 109.248.500,00 47.998.500,00 43,94
( E.81: 1 dok, E.75: 1 dok, LAKIP: 1 dok, TEPPA: 1
dok, RFK: 12 dok)
Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 4 dokumen Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 2 dokumen
( PK, PK Perubahan, RENJA, RENJA Perubahan)
Dokumen anggaran DPMPPT 4 dokumen Dokumen anggaran DPMPPT 0 dokumen
(RKA, DPA, RKAP, DPAP)
10.
1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN
30 perusahaan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal PMA dan
PMDN
17 perusahaan 52,94% 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48
Forum komunikasi investasi 0 kali Forum komunikasi investasi 0 kali
Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen
Dokumen laporan pelaksanaan penanaman modal 4 dokumen Dokumen laporan pelaksanaan penanaman
modal
1 dokumen
2. Promosi investasi Apkasi/AITIS 1 kali Apkasi/AITIS 0 kali 22,00% 431.265.000,00 74.129.200,00
Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) 1 kali Materi Promosi (pemeliharaan sistem
aplikasi)
1 kali
Promosi bersama Pemkab. Sleman 1 kali Promosi bersama Pemkab. Sleman 0 kali
Telah dilaksanakan rapat koordinasi
persiapan APKASI
5 kali
Promosi gumyak 1 kali
Pemeliharaan sistem 3 kali
45,35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai
17,19
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
11 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
3. Investor Gathering di luar daerah 1 kali Investor Gathering di luar daerah 0 kali 100,00% 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00
Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 1 kali Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 0 UKM
Perencanaan dan pengembangan penanaman
modal ke provinsi
0 kali Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal ke provinsi
4 kali
Perencanaan dan pengembangan penanaman
modal ke pusat
0 kali Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal ke pusat
1 kali
Telah dilaksanakan rapat evaluasi gathering 1 kali
Evaluasi kemitraan 1 kali
11.
1 Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan
Investasi
1 dokumen Draft Perda pemberian Insentif dan
kemudahan Investasi
1 dok 55,00% 44.410.000,00 23.066.500,00 51,94
Dokumen pemetaan potensi investasi 1 dokumen Dokumen pemetaan potensi investasi 0 dok
Analisis ekonomi terhadap investasi baru 1 dokumen Analisis ekonomi terhadap investasi baru 0 dok
penyusunan dokumen pemetaan potensi
investasi sudah sampai pada BAB IV
12.
1. Sewa gedung arsip 1 lokasi Sewa gedung arsip 1 lokasi 90,00% 158.075.500,00 135.005.000,00
Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat
daerah
12 bulan Pengelolaan arsip dan perpustakaan
perangkat daerah
6 bulan
2. 6.000 berkas 5.700 berkas 70,00% 21.987.500,00 14.450.000,00 65,72
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelayanan perijinan pariwisata 100 izin TDUP (OSS) 65,00% 5.657.250,00 3.651.250,00 64,54
Izin masuk 94 izin
Izin efektif 20 izin
Izin belum efektif 74 izin
85,41
Penyelenggaraan penyusutan arsip Penataan dan pendokumentasian arsip dan
perpustakaan
Penataan dan pendokumentasian arsip dan
perpustakaan
Peningkatan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kajian Kebijakan penanaman modal
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengelolaan Dokumen SKPD
Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi
hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin
pemondokan
12 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Pemondokan (manual)
Izin masuk 6 izin
Izin jadi 6 izin
Surat tanggapan 0
Proses Bidang 0
Pendampingan pemenuhan komitmen TDUP
melalui WA
26 pemohon
Pengiriman surat pemenuhan komitmen
TDUP
60 surat
Inventarisasi Izin TDUP di OSS s/d Januari
2020
Tindak lanjut tahapan perizinan pemondokan
(IMB tahun 2016)
273 surat
TOTAL IZIN JADI 26 izin
14. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1. 2.500 izin NIB, SIUP, IUI 63,00% 22.417.000,00 14.063.750,00 62,74
Izin masuk (OSS) 925 izin
Izin efektif (OSS) 653 izin
IUMK 275 izin
Izin belum efektif 272 izin
Pendampingan pemenuhan komitmen 43
Pengiriman surat tanggapan pemenuhan
komitmen
328 surat
IUTM/IUTS (Manual) 3 izin
SIUP MINOL (Manual) 0 izin
TDG (Manual) 2 izin
Inventarisasi izin perdagangan dan industri
di OSS s/d Januari 2020
TOTAL IZIN JADI 933 izin
Pelayanan Perijinan Perdagangan Izin Perdagangan dan Industri
13 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
15. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan 12 bulan Pengelolaan dokumen izin kesehatan 6 bulan 50,00% 10.859.250,00 4.668.000,00 42,99
Berkas masuk 32 izin
Berkas jadi 25 izin
2. Pelayanan pengaduan 20 aduan Pelayanan pengaduan 12 aduan 60,00% 7.170.000,00 3.830.000,00 53,42
Menyelenggarakan rapat koordinasi
3. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin 5.000 berkas Pelayanan verifikasi berkas 35 izin 3.625 berkas 62,39% 89.317.000,00 54.631.000,00 61,17
Pengelolaan dan pengendalian perizinan 35 jenis izin Pengelolaan dan pengendalian perizinan 13 jenis izin
Tinjau lokasi 5.000 berkas Tinjau lokasi 3.877 berkas
4. Pelaksanaan pembayaran retribusi 2.000 SKRD Pelaksanaan pembayaran retribusi 1.578 SKRD 53,08% 182.505.000,00 95.340.000,00 52,24
Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front
Office
6.000 pemohon Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui
Front Office
3.120 pemohon
Pelaksanaan OSS 1.000 pemohon Pelaksanaan layanan mandiri 0 pemohon
Pengambilan SK izin 4.500 SK Pengambilan SK izin 3.162 SK
SK kirim 94 SK
5. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR
dan perizinan usaha
0 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan
perizinan IPR dan perizinan usaha
0 dokumen 99,16% 18.165.150,00 17.996.650,00 99,07
Workshop bagi petugas pengelola perizinan
kecamatan
62 orang Workshop bagi petugas pengelola perizinan
kecamatan
62 orang
Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan
perizinan di kecamatan
1 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan
pembinaan perizinan di kecamatan
0 dokumen
Telah dilaksanakan rapat koordinasi
kecamatan
1 kali
Rapat evaluasi pelimpahan wewenang
perizinan ke kecamatan
2 kali
Rekapitulasi laporan pelaksanaan perizinan
kecamatan sampai dengan bulan Mei 2020
16. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. 1 dokumen 0 dokumen 55,00% 5.365.000,00 2.879.250,00 53,67
1 dokumen 0 dokumen
Telah melaksanakan rapat 4 kali
Pelayanan Informasi dan
Pengaduan
Dokumen Roadmap RB perangkat daerah
tahun 2020-2025
Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun
2019
Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap
RB tahun 2019
Penguatan pelaksanaan reformasi
birokrasi
Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun
2020-2025
Pelayanan Peninjauan dan
Penelitian Lokasi
Pengelolaan Perijinan
Pembinaan kinerja pelayanan publik
Pelayanan izin kesehatan
14 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
% Rencana Realisasi Keuangan %Rencana Realisasi FisikNo Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1. Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen Dokumen laporan keuangan semesteran 0 dokumen 65,00% 3.968.000,00 2.477.250,00 62,43
Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 12 dokumen Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 6 dokumen
18. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Penanganan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan
15 surat Penanganan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
10 surat 66,67% 7.660.000,00 5.051.000,00 65,94
Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 200 surat Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 54 surat
Optimalisasi via WA 1175 surat
Keterangan:
Menyelenggarakan rapat koordinasi 3 kali
59,27% 6.558.719.535,00 2.905.162.402,00 44,29
Penatausahaan keuangan dan aset
SKPD
Pelayanan permohonan keringanan
retribusi daerah
15 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
16 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
1 Pelayanan
Perijinan IMB
Rasionalisasi anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu belanja cetak dan
jilid, belanja makan dan
minum rapat, dan belanja
tenaga ahli/narasumber
untuk antisipasi COVID-19
dan Penambahan Target
Outpus Sosialisasi
Dispensasi IMB dan
Pengurangan target
Dispensasi IMB
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran dan
mengajukan
usulan
perubahan DPA
2 Plotting peta izin
pemanfaatan
ruang
Pengurangan target output
dan outcome dikarenakan
adanya COVID-19
Mengajukan
usulan
perubahan DPA
3 Pelayanan izin
usaha peternakan
4 Pelayanan izin
prinsip dan izin
lokasi
Rasionalisasi anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu belanja cetak dan
penggandaan serta belanja
makan dan minum rapat
untuk antisipasi COVID-19
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
5 Pelayanan izin
penggunaan
pemanfaatan
tanah Non Usaha
6 Pelayanan izin
penggunaan
pemanfaatan
tanah Usaha
17 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
7 Pengelolaan
Informasi Publik
Perangkat Daerah
Rasionalisasi anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu pada belanja
publikasi melalui media tv
antisipasi COVID-19
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
8 Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Rasionalisasi anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu pada belanja
publikasi melalui media
cetak, belanja transportasi
dan akomodasi, belanja
tenaga ahli/narasumber
untuk antisipasi COVID-19,
dan Penambahan anggaran
pada rekening belanja
makanan dan minuman
rapat dan rekening belanja
publikasi (Pembuatan ILM)
serta penghapusan output
Sosialisasi perizinan
dikarenakan adanya
COVID-19
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran dan
mengajukan
usulan
perubahan DPA
9 Pemeliharaan
sistem informasi
Penambahan anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu Pemeliharaan
software pelayanan online
dalam rangka
menindaklanjuti instruksi
Bupati Sleman Nomor
443/0021 tanggal 17 Maret
2020 tentang Peningkatan
kewaspadaan dan
penanganan terhadap
resiko penularan inveksi
COVID-19 serta
Penambahan anggaran
pada rekening belanja
makanan dan minuman
rapat
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
revisi anggaran
dan mengajukan
usulan
perubahan DPA
18 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
10 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Rasionalisasi anggaran
pada belanja pegawai
sesuai dengan kebutuhan
pembayaran tunjangan
bendahara dan dialihkan
untuk kebutuhan antisipasi
COVID-19. Output
menyesuaikan dengan
kondisi riil karena
bendahara bendahara
pembantu bidang perizinan
usaha dirangkap oleh
bendahara pembantu
bidang pendaftaran,
informasi, dan pengaduan
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran dan
mengajukan
usulan
perubahan DPA
11 Penunjang
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rasionaliasi dan efisiensi
belanja barang dan jasa
yaitu pada belanja makmin
rapat, makmin tamu,
perjalanan dinas serta
efisiensi belanja modal
untuk dialihkan ke anggaran
yang berkaitan dengan
antisipasi COVID-19
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
12 Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan kantor
Penambahan anggaran
pada rekening belanja jasa
kebersihan dan belanja jasa
keamanan yang
sebelumnya hanya
dianggarkan 10 bulan
menjadi 12 bulan
Mengajukan
usulan
perubahan DPA
13 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor dan
rumah dinas
Menyesuaikan kebutuhan
anggaran belanja barang
dan jasa untuk mendukung
pelaksanaan pencegahan
peluran COVID-19
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
19 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
14 Pengelolaan
kepegawaian dan
peningkatan
kapasitas pegawai
Efisiensi belanja barang dan
jasa yaitu pada belanja
perjalanan dinas untuk
dialihkan ke anggaran yang
berkaitan dengan antisipasi
COVID-19 dan Efisiensi
pada belanja Honorarium
tenaga kontrak bulanan
(THR), belanja premi
asuransi kesehatan dan
belanja premi asuransi
ketenagakerjaan
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
15 Penyusunan
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
16 Peningkatan
kegiatan
pemantauan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
Revisi penarikan anggaran
dalam rangka antisipasi
wabah Covid-19 sehingga
pelaksanaan rapat dan
tinjau lokasi diminimalisir
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
17 Promosi investasi Revisi penarikan anggaran
dikarenakan dalam rangka
antisipasi wabah COVID-19,
kegiatan rapat dan promosi
investasi (APKASI) yang
mengundang pelaku usaha
ditunda pelaksanaannya
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
20 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
18 Peningkatan
kerjasama di
bidang
penanaman modal
dengan instansi
pemerintah dan
dunia usaha
Revisi penarikan anggaran
dikarenakan dalam rangka
antisipasi wabah COVID-19,
kegiatan rapat dan promosi
investasi (Investor
Gatherng) yang
mengundang pelaku usaha
ditunda pelaksanaannya
dan rencananya hanya akan
dilaksankan di dalam
daerah serta Mengajukan
usulan perubahan target
output berkaitan dengan
ketersediaan anggaran
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran dan
mengajukan
usulan
perubahan DPA
19 Kajian Kebijakan
penanaman modal
20 Pengelolaan
Dokumen SKPD
Rasionalisasi anggaran
pada belanja barang dan
jasa yaitu belanja sewa
gedung untuk depo arsip
untuk antisipasi COVID-19
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
21 Penyelenggaraan
penyusustan arsip
22 Pelayanan
Perijinan
Pariwisata
Pengurangan target
Pelayanan Perizinan
Pariwisata dikarenakan
dampak COVID-19
Mengajukan
usulan
perubahan DPA
21 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
23 Pelayanan
Perijinan
Perdagangan
Revisi penarikan anggaran
dikarenakan dalam rangka
antisipasi wabah COVID-19,
kegiatan rapat-rapat ditunda
pelaksanaannya serta
Pengurangan target Izin
Perdagangan dan Industri
dikarenakan dampak
COVID-19
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran dan
mengajukan
usulan
perubahan DPA
24 Pelayanan izin
kesehatan
25 Pelayanan
Informasi dan
Pengaduan
26 Pelayanan
peninjauan dan
Penelitian Lokasi
Rasionaliasi dan efisiensi
belanja barang dan jasa
yaitu pada belanja jasa
kantor, belanja cetak dan
penggandaan, belanja
makmin rapat, dan belanja
makmin peninjauan untuk
dialihkan ke anggaran yang
berkaitan dengan antisipasi
COVID-19
DPA
menyesuaikan
dengan hasil
rasionalisasi
anggaran
27 Pengelolaan
Perijinan
28 Pembinaan kinerja
pelayanan publik
22 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
29 Penguatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
30 Penatausahaan
keuangan dan
aset SKPD
31 Pelayanan
permohonan
keringanan
retribusi daerah
23 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
Lampiran
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Prinsip 0 2 3 2 0 1 1 0 4 3
2. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Lokasi (IL) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
4. Izin Pemanfaatan RuangIzin Perubahan Peruntukan Tanah
(IPPT)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
5. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Usaha0 78 130 131 20 14 5 0 155 145
6. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Usaha Rumah Ibadah0 79 0 22 0 0 0 0 0 22
7. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Non Usaha0 61 139 56 4 1 9 1 152 58
8. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Non Usaha (Dispensasi)149 192 149 165 0 0 2 0 151 165
9. Izin Pemanfaatan Ruang SKTBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
10. Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Bangunan (RTB) 0 15 29 24 0 0 0 0 29 24
11. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 0 144 165 154 0 0 0 0 165 154
12. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan (IMB
Dispensasi)0 192 137 163 0 0 2 0 139 163
13. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan Rumah
Ibadah (IMB Rumah Ibadah)0 79 0 22 0 0 0 0 0 22
14. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Prasarana Bangunan
Gedung (Reklame)0 1 0 4 0 0 0 0 0 4
15. Izin Pemanfaatan Ruang
Izin MendirikanPrasarana Bangunan
Gedung (Menara Telekomunikasi
Seluler)
0 0 8 0 0 0 0 0 8 0
J U M L A H
KETERANGAN
REKAPITULASI DATA IZIN DAN NONPERIZINAN MELALUI perizinan.slemankab.go.id
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN
BULAN : JUNI 2020
NO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J U M L A H
KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
16. Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0Surat Keterangan
Pemenuhan
Komitmen
17. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Industri (IUI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Industri (TDI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Perindustrian dan Perdagangan Izin Perluasan Industri (IPI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Perindustrian dan Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Perindustrian dan PerdaganganTanda Daftar Perusahaan (TDP) /
Penerbitan NIB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Gudang (TDG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Perindustrian dan PerdaganganSurat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkolhol (SIUP MB)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Penanaman ModalIzin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Penanaman ModalIzin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Penanaman ModalIzin Usaha Perluasan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Penanaman ModalIzin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Penanaman ModalIzin Usaha Perubahan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jasa Izin Penyelenggaraan Pemondokan 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J U M L A H
KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
34. Kesehatan Izin Apotek 0 5 2 2 0 0 0 0 2 2Permohonan lewat
OSS dan langsung
35. Kesehatan Izin Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Kesehatan Izin Toko Obat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Kesehatan Izin Toko Alat Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Kesehatan Izin Laboratorium Klinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Kesehatan Izin Klinik Pratama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Kesehatan Izin Klinik Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Kesehatan Izin Mendirikan Rumah Sakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kesehatan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Peternakan Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 853 765 747 24 16 19 1 808 764
Sleman, 6 Juli 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
853 dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman
RETNO SUSIATI, S.H. MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011
J U M L A H
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUTAHUN 2020
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.12.1.02.12.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Masukan :
50,00
- Dana Rp. 98.250.000,00 47.143.200,00 47,98
Keluaran :
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN Masukan :
50,00
- Dana Rp. 345.112.000,00 208.933.450,00 60,54
Keluaran :
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan :
75,00
- Dana Rp. 1.549.012.235,00 608.706.740,00 39,30
Keluaran :
1. Pembayaran jasa langganan bulan 12,00 6,00 50,00
2. ATK paket 1,00 1,00 100,00
3. Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya bulan 12,00 6,00 50,00
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor jenis 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 43,40
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 58,33
1.02.12.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Laporan: hal 1 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN,
PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIRMasukan :
62,50
- Dana Rp. 414.794.000,00 179.874.256,00 43,36
Keluaran :
1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan 12,00 6,00 50,00
2. Pemeliharaan gedung paket 1,00 0,00 0,00
3. Pemeliharaan taman paket 1,00 1,00 100,00
4. Layanan penyediaan BBM bulan 12,00 6,00 50,00
5. Pembelian peralatan listrik macam 20,00 15,00 75,00
6. Pemeliharaan jaringan listrik paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 43,36
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 62,50
1.02.12.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
1.02.12.1.02.12.01.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATANKAPASITAS PEGAWAI
Masukan :
45,00
- Dana Rp. 2.093.639.900,00 949.442.906,00 45,35
Keluaran :
1. Layanan administrasi kepegawaian bulan 12,00 6,00 50,00
2. Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya orang 5,00 2,00 40,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 45,35
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 45,00
1.02.12.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.12.1.02.12.01.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJAPERANGKAT DAERAH
Masukan :
30,00
- Dana Rp. 109.248.500,00 47.998.500,00 43,94
Keluaran :
1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT dokumen 15,00 6,00 40,00
2. Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT dokumen 4,00 2,00 50,00
3. Dokumen anggaran DPMPPT dokumen 4,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 43,94
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 30,00
Laporan: hal 2 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.10.15PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.12.01.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH Masukan :
50,00
- Dana Rp. 22.992.500,00 8.055.000,00 35,03
Keluaran :
1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 35,03
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 50,00
1.02.12.15PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
1.02.12.1.02.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAANDAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Masukan :
20,42
- Dana Rp. 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48
Keluaran :
1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modalPMA dan PMDN
perusahaan 30,00 17,00 56,67
2. Forum komunikasi investasi % 0,00 0,00 0,00
3. Profil perusahaan PMA/PMDN % 0,00 0,00 0,00
4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal dokumen 4,00 1,00 25,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.15.015 PROMOSI INVESTASI Masukan :
33,33
- Dana Rp. 431.265.000,00 74.129.200,00 17,19
Keluaran :
1. Apkasi/AITIS kali 1,00 0,00 0,00
2. Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) kali 1,00 1,00 100,00
3. Promosi bersama Pemkab. Sleman kali 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 3 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.15.018 PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN
MODAL INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHAMasukan :
0,00
- Dana Rp. 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00
Keluaran :
1. Investor Gathering diluar daerah kali 1,00 0,00 0,00
2. Temu kemitraan 5 PMA-PMDN kali 1,00 0,00 0,00
3. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi kali 0,00 4,00 0,00
4. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat kali 0,00 1,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 17,87
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 17,92
2.00.02.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
2.00.02.1.02.12.01.15.010 PELAYANAN PERIJINAN PARIWISATA Masukan :
18,57
- Dana Rp. 5.657.250,00 3.651.250,00 64,54
Keluaran :
1. Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biroperjalanan wisata, izin pemondokan
izin 140,00 26,00 18,57
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 64,54
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 18,57
2.00.06.15PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN
2.00.06.1.02.12.01.15.006 PELAYANAN PERIJINAN PERDAGANGAN Masukan :
37,32
- Dana Rp. 22.417.000,00 14.063.750,00 62,74
Keluaran :
1. Izin Perdagangan dan Industri izin 2.500,00 933,00 37,32
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 62,74
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 37,32
3.00.03.15PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKANKDH
Laporan: hal 4 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.03.1.02.12.01.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Masukan :
0,00
- Dana Rp. 5.365.000,00 2.879.250,00 53,67
Keluaran :
1. Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025 dokumen 1,00 0,00 0,00
2. Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019 dokumen 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 53,67
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 0,00
3.00.05.15PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
3.00.05.1.02.12.01.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD Masukan :
25,00
- Dana Rp. 3.968.000,00 2.477.250,00 62,43
Keluaran :
1. Dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 2,00 0,00 0,00
2. Dokumen laporan aset/ BMD perbulan dokumen 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 62,43
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 25,00
1.02.04.16PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1.02.04.1.02.12.01.16.017 PELAYANAN IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI Masukan :
96,67
- Dana Rp. 189.035.000,00 89.870.000,00 47,54
Keluaran :
1. Izin prinsip dan izin lokasi izin 30,00 29,00 96,67
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.04.1.02.12.01.16.029 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAHNON USAHA
Masukan :
81,21
- Dana Rp. 17.235.000,00 11.496.750,00 66,71
Keluaran :
1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha berkas 1.400,00 1.137,00 81,21
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 5 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.04.1.02.12.01.16.030 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
USAHAMasukan :
123,45
- Dana Rp. 203.295.000,00 92.473.750,00 45,49
Keluaran :
1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha berkas 550,00 929,00 168,91
2. Pelayanan RTB berkas 250,00 195,00 78,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.04.1.02.12.01.16.031 PELAYANAN IJIN USAHA PETERNAKAN Masukan :
50,00
- Dana Rp. 5.402.750,00 3.320.000,00 61,45
Keluaran :
1. Pelayanan izin usaha peternakan bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 47,51
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 87,83
1.02.12.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
1.02.12.1.02.12.01.16.007 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Masukan :
33,33
- Dana Rp. 44.410.000,00 23.066.500,00 51,94
Keluaran :
1. Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dokumen 1,00 1,00 100,00
2. Dokumen pemetaan potensi investasi dokumen 1,00 0,00 0,00
3. Analisis ekonomi terhadap investasi baru dokumen 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 51,94
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 33,33
1.02.18.16PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.02.18.1.02.12.01.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD Masukan :
75,00
- Dana Rp. 158.075.500,00 135.005.000,00 85,41
Keluaran :
1. Sewa gedung arsip lokasi 1,00 1,00 100,00
2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 6 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.18.1.02.12.01.16.008 PENYELENGGARAAN PENYUSUTAN ARSIP Masukan :
95,00
- Dana Rp. 21.987.500,00 14.450.000,00 65,72
Keluaran :
1. Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan berkas 6.000,00 5.700,00 95,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 83,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 85,00
1.02.04.18PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIPERTANAHAN
1.02.04.1.02.12.01.18.002 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI Masukan :
44,19
- Dana Rp. 50.800.000,00 22.335.000,00 43,97
Keluaran :
1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan (penambahan kontenpendaftaran)
bulan 12,00 6,00 50,00
2. Pelayanan informasi dan advice planning perizinan pemohon 10.000,00 3.838,00 38,38
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 43,97
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 44,19
1.02.10.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.12.01.18.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
Masukan :
38,33
- Dana Rp. 147.860.000,00 55.130.000,00 37,29
Keluaran :
1. Sosialisasi ditingkat kabupaten kali 1,00 0,00 0,00
2. Iklan layanan masyarakat MPP perijinan, jingle, media radio, TV dan mediacetak
kali 3,00 2,00 66,67
3. Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) lembar 5.000,00 5.000,00 100,00
4. Booklet (perizinan, penanaman modal, mall pelayanan publik) buku 2.000,00 500,00 25,00
5. Goody bag/ tas blancu buah 0,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 37,29
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 38,33
3.00.05.18 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Laporan: hal 7 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.05.1.02.12.01.18.062 PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI
DAERAHMasukan :
46,83
- Dana Rp. 7.660.000,00 5.051.000,00 65,94
Keluaran :
1. Penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IzinMendirikan Bangunan
surat 15,00 10,00 66,67
2. Optimalisasi penerimaan retribusi IMB surat 200,00 54,00 27,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 65,94
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 46,83
3.00.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3.00.01.1.02.12.01.20.034 PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Masukan :
60,00
- Dana Rp. 7.170.000,00 3.830.000,00 53,42
Keluaran :
1. Pelayanan pengaduan aduan 20,00 12,00 60,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.036 PENGELOLAAN PERIJINAN Masukan :
52,49
- Dana Rp. 182.505.000,00 95.340.000,00 52,24
Keluaran :
1. Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office pemohon izin 6.000,00 3.120,00 52,00
2. Pelaksanaan OSS pemohon 5.000,00 0,00 0,00
3. Pengambilan SK izin SK 4.000,00 3.162,00 79,05
4. Pelaksanaan pembayaran retribusi SKRD 2.000,00 1.578,00 78,90
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.093 PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK Masukan :
33,33
- Dana Rp. 18.165.150,00 17.996.650,00 99,07
Keluaran :
1. Workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan orang 62,00 62,00 100,00
2. Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan dokumen 1,00 0,00 0,00
3. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR dan perizinan usaha dokumen 0,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 8 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.01.1.02.12.01.20.100 PELAYANAN IZIN KESEHATAN Masukan :
50,00
- Dana Rp. 10.859.250,00 4.668.000,00 42,99
Keluaran :
1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan bulan 12,00 6,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.101 PELAYANAN PENINJAUAN DAN PENELITIAN LOKASI Masukan :
62,39
- Dana Rp. 89.317.000,00 54.631.000,00 61,17
Keluaran :
1. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin berkas 5.000,00 3.625,00 72,50
2. Pengelolaan dan pengendalian perizinan jenis izin 35,00 13,00 37,14
3. Tinjau lokasi berkas 5.000,00 3.877,00 77,54
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 57,29
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 51,64
1.01.03.35 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.01.03.1.02.12.01.35.009 PELAYANAN PERIJINAN IMB Masukan :
49,02
- Dana Rp. 292.445.000,00 122.691.250,00 41,95
Keluaran :
1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung izin 1.800,00 1.378,00 76,56
2. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan izin 5.000,00 1.503,00 30,06
3. IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame izin 120,00 57,00 47,50
4. IMB Menara Seluler izin 30,00 22,00 73,33
5. Sosialisasi Dispensasi IMB kecamatan 17,00 3,00 17,65
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.01.03.1.02.12.01.35.016 PLOTTING PETA IZIN PEMANFAATAN RUANG Masukan :
69,73
- Dana Rp. 4.610.000,00 2.408.750,00 52,25
Keluaran :
1. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT bidang 2.550,00 2.263,00 88,75
2. Plotting bangunan yang memiliki IMB bangunan 1.800,00 1.378,00 76,56
3. Ploting perizinan prasarana bangunan bangunan 180,00 79,00 43,89
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 42,11
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 59,37
Laporan: hal 9 dari 10
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi) 44,29
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 43,95
Laporan: hal 10 dari 10