Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 1
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2015
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan
Informatika yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro pada tahun 2015 meliputi :
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM
terlaksana 6 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 8 kali dan
Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) berbasis IT sebanyak 32
Kelompok tersebar di 28 Kecamatan disamping KIM konvensional yang telah
terbentuk tahun sebelumnya sebanyak 121 kelompok.
- Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana 5
kali bersamaan dengan kegiatan layanan publik, dan dialog publik di Pendopo
Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari jumat kecuali hari libur sebanyak 45
kali.
- Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer
melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th sebesar 60 MBps
Internasional dan 40 MBps Domestik, sedangkan Dedicate hosting web
www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun sudah menggunakan server sendiri
dengan memanfaatkan IP Publik yang sudah dimiliki. Selain itu juga
dioptimalkan pemanfaatan lima aplikasi yaitu Absensi Online, Disperindag
Online, UKM Online, E-Letter dan Web Portal.
- Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi dan
perangkat Jaringan melalui perawatan Jaringan LAN dan FO, pengadaan server
1 unit untuk NOC, penambahan jalur Wireless untuk Taman Tirtawana Dander.
- Pemanfaatan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan internet
gratis kepada masyarakat
- Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui siaran
langsung dan pengembangan radio streaming.
b. Program kerjasama informasi dengan mas media
- Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho
pembangunan daerah, Warta Bojonegoro, dokumentasi foto, dan Iklan layanan
masyarakat selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak
15 kali.
- Optimalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai
implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan
publik, dengan diperolehnya pengakuan dari pihak lain berupa juara PPID
untuk beberapa kategori.
- Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui
pembinaan terhadap pengelola radio se kabupaten Bojonegoro yang tergabung
dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB).
- Terlaksanannya Rakor PPID dengan ajang tukar pendapat /sharing terhadap
permasalahan-permalahan SKPD.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 ii
KENDALA YANG DIHADAPI
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program
kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain :
a. Dalam rangka pembinaan KIM berbasis IT, sangat bergantung dengan tersedianya
jaringan komunikasi data di tiap desa, sehingga nomor yang dibawa mengikuti
operator jaringan seluler.
b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan dan
pedesaan
c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK
d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat
pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif,
efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur
e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal
pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet.
LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-kendala
antara lain :
a. Pengembangan KIM berbasis IT yang sekarang sebanyak 98 kelompok, sehingga
dapat dimonitor secara langsung aktifitas pertukaran informasi yang dilakukan
melalui website yang dimiliki oleh tiap kelompok.
b. Meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan IT.
Juga meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi.
c. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal, dengan
sinkronisasi antara Pemkab Bojonegoro, BUMN, Investor, maupun yang
dilakukan dengan swadaya masyarakat.
d. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pengembangan e-
government serta pemantapan SDM operator komputer bagi di lingkup SKPD
Kabupeten Bojonegoro.
e. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan
pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu, dan
meningkatkan peran Media Center dalam melakukan pelatihan IT bagi
masyarakat.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 iii
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ vii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG ...................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................. 2
C. LANDASAN HUKUM .................................................................... 3
D. SISTEMATIKA ................................................................................. 4
E. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................. 5
F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...................................................... 7
G. KONDISI PEGAWAI ...................................................................... 11
H. SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 21
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN STRATEGIS
TAHUN 2013-2018 .......................................................................... 21
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....................................... 24
C. KEBIJAKAN STRATEGIS ............................................................. 26
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 ........................ 27
E. PERJANJIAN KINERJA .................................................................. 36
F. ALOKASI ANGGARAN MENURUT BAGIAN ............................ 41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SKPD) ................................ 45
1. Misi 1 ............................................................................................ 45
2. Misi 2 ............................................................................................ 48
B. REALISASI KEUANGAN .............................................................. 51
C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD ................................ 76
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 iv
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 77
LAMPIRAN :
1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
4. Ringkasan Pengukuran Kinerja (PK)
5. Penghargaan
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan
yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat
menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana
penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan
pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan
kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan
mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan
menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan
kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information
of technology).
Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013. Melalui
Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan
dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang
mengedepankan penggunaan teknologi (electronik) dalam menunjang
kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga
yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi
informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian
informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu, dalam
era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good
governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-
Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme
interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 2
lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan
publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan
kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui
proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2015.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Kinerja :
1. Merupakan acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi
Pemerintahan tahun berikutnya.
2. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam
mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :
1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/
menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian
sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya
penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 3
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan
Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan
keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 3 tahun 2009
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 4
D. Sistematika
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2015. Capaian
kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok
ukur keberhasilan Tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja,
sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang,
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta kondisi personil dan sarana prasarana
pendukungnya;
Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan secara ringkas Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatikan tahun 2013- 2018
yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi
dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2015 meliputi perjanjian
kinerja tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015
serta alokasi anggaran;
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan terkait dengan
pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari:
A. Capaian Kinerja Organisasi
menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas komunikasi
dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 5
dengan pertanggung jawaban terhadap pencapaian
sasaran strategis untuk tahun 2015.
B. Realisasi Anggaran
menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang
digunakan dan telah digunakan selama tahun 2015 untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian
Kinerja yang telah ditetapkan.
C. Capaian indikator sasaran RPJMD
Menjelaskan secara ringkas capaian indikator sasaran
RPJMD yang disupport SKPD
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 dan
menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di
masa mendatang.
E. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro nomor 10 tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program dan Laporan
3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
a. Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data
b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data
c. Seksi Dokumentasi dan Informasi
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 6
4. Bidang Diseminasi dan Informasi, terdiri dari:
a. Seksi Layanan Informasi Publik
b. Seksi Media Interaktif
c. Seksi Media Informasi
5. Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri dari:
a. Seksi Komunikasi sosial
b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi
c. Seksi Komunikasi Pemerintah
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Perangkat lunak
b. Seksi Pengembangan Perangkat keras
c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem
7. UPTD Radio Malowopati FM
Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro dalam gambar berikut:
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 7
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
F. Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah
diubah keempat kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
nomor 10 tahun 2013, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 8
1. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan
bidang Komunikasi dan informasi.
2. Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan
Informasi
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang Komunikasi dan Informasi
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan
Informasi
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang
Komunikasi dan Informasi
5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi
dan Informasi
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya
Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang
dan 1 UPTD yaitu :
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas
menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan
administratif, dan mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana
program kerja;
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan
laporan kinerja;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data
dalam rangka penatausahaan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 9
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai bidang tugasnya.
2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan
informasi. Mempunyai fungsi Sebagai berikut :
- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan
informasi;
- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan
analisa data;
- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi
- Penyiapan dokumentasi dan informasi
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas
penyiapan rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang
diseminasi/ penyebarluasan informasi dalam mendukung
pembangunan karakter bangsa. Mempunyai fungsi :
- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik,
pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan
media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang
- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 10
- Penyiapan pedoman diseminasi informasi
- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten
- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan
dan kemasyarakatan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan
komunikasi antar lembaga komunikasi dan mempunyai fungsi:
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi
dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi
- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan
komunikasi dan informasi
- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah,
masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang
kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta
pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan
komunikasi. Mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 11
- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi
- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras,
perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan
jangka menengah
- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan
jaringan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak,
sistem dan jaringan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya
6. UPTD Radio Malowopati FM
UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai
dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah
dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
G. Kondisi Pegawai
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi
Dan Informatika didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57
orang. Dari sejumlah 57 pegawai tersebut, 41 berstatus PNS dan 16
berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :
a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :
- Golongan IV/a : 4 orang
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 12
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/c : - orang
- Golongan III/d : 11 orang
- Golongan III/c : 5 orang
- Golongan III/b : 10 orang
- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 2 orang
- Golongan II/a : 2 orang
- Golongan I/d : - orang
- Honorer/non Gol : 16 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal :
- Pasca Sarjana : 6 orang
- Sarjana : 18 orang
- D3 : 1 orang
- SLTA : 16 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang
telah mengikuti pendidikan penjenjangan :
- Diklatpim Tingkat II : 1 orang
- Diklatpim Tingkat III : 5 orang
- Diklatpim Tingkat IV : 16 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang
menduduki jabatan struktural :
- Esselon IIb : 1 orang
- Esselon IIIa : 1 orang
- Esselon IIIb : 4 orang
- Esselon IVa : 16 orang
- Esselon IVb : 1 orang
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 13
e. Berdasarkan Kompetensi :
a. Pelaksana Adm/Keuangan : 5 orang
b. Operator Komputer : 1 orang
c. Programmer TI : 2 orang
d. Fotografer/Videografer : 2 orang
H. Sarana dan Prasarana
Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan
sarana dan prasarana sebagai berikut:
A. Infrastruktur Teknologi Informasi
1. Jaringan Komputer
a. Internet
Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT.
Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk Main
connection dan BPPT sebagai Backup connection. Koneksi
internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian:
1. Koneksi Internasional (Global)
Main Connection international menggunakan bandwidth
(Throughput) sebesar 60 MB dan 25 MB Backup connection.
Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data
dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).
2. Koneksi Domestik (IIX)
Main Connection domestic memiliki bandwidth/
throughput yang sama dengan koneksi international yaitu
sebesar 40 MB tanpa Backup connection. Jalur ini dapat
pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan
MRTG (Monitoring Real Time Graph).
Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruh Organisasi
Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup kompleks
Pemkab. Layanan internet belum terfilter oleh firewall sehingga
para pengguna internet dapat belum dapat termonitoring
sampai end user. Besaran kapasitas bandwith layanan internet
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 14
ini kecenderungannya mengalami kenaikan tiap tahun
disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur
pemerintah yang mengakses internet. Saat ini secara umum
tiap SKPD mendapatkan bandwidth 1 MB dan 300 kbps per
koneksi.
b. Intranet (Fiber Optik/Kabel Serat Optik dan UTP)
Jalur intranet yang terdapat di lingkungan komplek
Pemkab dan SKPD lain telah terkoneksi dengan menggunakan
jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini
digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses
Sistem Informasi. Sistem Informasi yang terdapat di Dinas
Komunikasi dan Informasi yaitu Disperindag online, Koperasi
UKM Online, Absensi Online, e-letter dan website Pemkab dan
website SKPD. Sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang
terdapat di luar Dinas Komunikasi dan Informasi juga dapat
diakses oleh seluruh SKPD. Aplikasi-aplikasi yang berjalan
dijalur intranet diantaranya adalah SIMDA Keuangan, SIMDA
Barang, Simda Aset (BMG), SIAK, SISMIOP dan lain-lain.
c. Hotspot tempat publik
Titik point Hot spot free yang dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informasi untuk tempat publik pada area: alun-
alun Bojonegoro, Depan SMAN 1 Bojonegoro, Depan SMKN 1
Bojonegoro, Perpustakaan Daerah Jl. Patimura, Depan SMKN
2 Bojonegoro, Radio Malowopati & Media Center, Terminal
Rajekwesi, Depan Kantor BKD dan lingkup Pemkab
Bojonegoro, kebun blimbing Desa Ngringinrejo Kalitidu, sentra
bawang Desa Duwel Kedungadem, sentra ternak Desa Napis
Tambakrejo. Penempatan hotspot tersebut diharapkan sebagai
salah satu layanan publik dan edukasi kepada Masyarakat.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 15
2. Hardware
a. Access Point
Dinas Komunikasi dan Informatika disamping
menempatkan Access point diberbagai area hotspot tersebut
diatas, juga menempatkan access point di lingkup kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai kawasan
free wifi kedinasan. Sedangkan untuk SKPD layanan publik
seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menempatkan access point yang dikelola oleh
masing-masing SKPD.
b. Router dan Mikrotik
Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 1 (satu) buah
Router dan 1 (satu) buah Mikrotik, yang mana perangkat ini
menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router
memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi
internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan
paket data dari NOC ke pengguna Internet.
c. Switch/ Switch HUB
Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat
jaringan komputer, disediakan Switch yang menghubungkan
NOC dengan SKPD sejumlah 26 unit, produk dari Cisco.
Sedangkan pada masing-masing SKPD menggunakan switch
hub untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata
6 unit.
d. Network Tool Kit
Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan
komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain:
Tang Cramping Tool 3 unit, kabel tester UTP 2 unit, cable UTP
3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit.
Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45
dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah
kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 16
Untuk Fiber Optic (FO) pengetesan dilakukan
menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan
untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk
menyambung kabel FO.
e. Server
Dinas komunikasi dan informasi mempunyai 5 server
yang dipergunakan untuk aplikasi Kantaya, Software monitoring
jaringan, server CCTV, server Website Pemkab dan SKPD,
server data GDSC, server aplikasi UKM Online, Disperindag
Online, Info harga bahan pokok, Absensi Online dan e-Letter.
Semua server menggunakan system operasi open source dan
menggunakan IP Address Public, dimana semua server dapat
diremote dari luar.
f. CCTV
Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk
pemantauan arus lalu lintas yang dikelola Dinas Perhubungan
dan kamera keamanan di lingkup kantor Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (Komplek Pendopo dan DPRD) serta pemantauan
ketinggian air luapan Bengawan Solo.
Jumlah CCTV untuk pemantauan arus lalu lintas
terdapat 5 (lima) titik, yaitu:
- Di kawasan pertigaan Banjarjo Jl. JA Suprapto-Jl. TGP-Jl.
Lettu Suyitno
- Di kawasan perempatan Mlaten Jl. Pemuda-Jl. Veteran-Jl.
Ngampell-Jl. Lisman
- Di kawasan pertigaan Jl. A. Yani-Jl. Veteran
- Di kawasan perempatan Jl. Untung Suropati-Jl. P. Polim-Jl.
Dr. Sutomo
- Di kawasan perempatan Jetak, Jl. Rajekwesi-Jl. MT.
Haryono-Jl. Patimura.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 17
2. Aplikasi (Perangkat Lunak)
a. Operating System (Windows, Linux)
Operating system atau sistem operasi yang digunakan
untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft
Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi
yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi
variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan
data akan diterapkan free open souce system. Hal ini sesuai
dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan
aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open
source.
b. Anti Virus
Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat
update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna
internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh
perangkat komputer di lingkup Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro telah mengimplementasikan pengamanan dengan
anti virus.
c. VMWare
Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu
banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk menampung
beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi
yang dapat menghandel 5 (lima) virtual server. Untuk
pengembangannya akan dilakukan penambahan sesuai
dengan jumlah pengembangan aplikasi. Hal ini akan
menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah
pemeliharaannya.
d. Website
Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola
dinas komunikasi dan informasi yaitu:
- Portal pemerintah Kabupaten (www.Bojonegorokab.go.id)
- Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri
www.dinkominfo.Bojonegorokab.go.id.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 18
- Website Media Center Bojonegoro
(www.kanalbojonegoro.com)
- Streaming dialog publik melalui website youtube.com
Semua portal SKPD yang lain juga terintegrasi dengan portal
pemerintah kabupaten di www.Bojonegorokab.go.id.
Masyarakat dapat menggunakan website untuk mendapatkan
layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.
Untuk mewujudkan kontiunitas penyampaian informasi
secara online melalui website portal Bojonegoro, ditargetkan
selalu menyajikan berita-berita terbaru dan foto-foto kegiatan
dengan 3 sampai 4 berita dan foto setiap hari.
Selanjutnya guna mewujudkan keterbukaan informasi
publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website
PPID Kabupaten dan PPID SKPD yang berisikan Daftar
Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala,
informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi
yang dikecualikan.
B. Diseminasi Informasi
1. Radio (Pemancar, Studio)
Untuk penyebarluasan informasi mempergunakan sarana
Radio, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan
UPTD Radio Malowopati FM. Peran radio Malowopati FM tidak
hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah
Kabupaten ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai
sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap
pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk
mendukung kegiatan siaran langsung di seluruh wilayah
Kabupaten Bojonegoro, Radio Malowopati dilengkapi dengan
studio mobile (OB Van).
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 19
2. Tabloid
Penyebarluasan informasi melalui media cetak, dilakukan
dengan menerbitkan Tabloid Warta Bojonegoro yang dikelola oleh
Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Substansi Tabloid Warta Bojonegoro berisi tentang pelaksanaan
program-program prioritas serta berbagai keberhasilan kegiatan
masyarakat yang dapat memberikan pencerahan kepada seluruh
warga masyarakat Bojonegoro. Disamping itu juga
menginformasikan tentang potensi wilayah baik potensi wisata,
budaya, industri kreatif dan potensi lumbung pangan.
Warta Bojonegoro didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri
di Kabupaten Bojonegoro dan instansi pemerintah di lingkup
Kabupaten Bojonegoro sampai tingkat Desa.
3. Direktori Potensi
Guna memberikan informasi kepada para tamu yang
mengadakan kunjungan di Kabupaten Bojonegoro, diterbitkan
buku direktori potensi yang berisi tentang profil dan potensi
Kabupaten Bojonegoro di berbagai sektor. Disamping itu direktori
potensi ini juga ditempatkan pada loby hotel untuk memberikan
informasi kepada para tamu hotel dan juga disebarluaskan kepada
para penguasaha.
4. Compact Disc
Untuk memberikan visualisasi tentang berbagai potensi dan
kegiatan di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan
pendokumentasian dalam bentuk compact disc.
Pendokumentasian tersebut dipergunakan sebagai materi
pemutaran film di kecamatan dan disebarluaskan kepada
kemitraan profesi komunikasi.
5. Baliho dan Spanduk
Pada kurun waktu dari tahun 2009-2015 Diskominfo
menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu
seperti informasi pemilukada, informasi pelaksanaan sensus
penduduk, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan,
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 20
himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
(PHBS), Himbauan penggunaan produksi lokal, himbauan
menanam pohon, informasi e-KTP, melalui media luar ruang,
baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di tempat strategis
setiap kecamatan.
Spanduk yang dicetak antara lain himbauan membayar
pajak, spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar, larangan
membakar sampah, larangan produk ilegal, serta himbauan untuk
melestarikan lingkungan. Spanduk dipasang di tempat-tempat
strategis, jalan utama dan halaman kecamatan se-Kabupaten
Bojonegoro.
7. Leaflet, Banner, Poster, Sticker
Untuk memperkuat penyebarluasan informasi yang dilakukan
melalui komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi
pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro telah menyusun dan mengolah berbagai informasi
dalam bentuk Leaflet, Banner, Poster, Sticker yang rata-rata
setiap tahunnya tercetak 500-1500 leaflet.
8. Pusat Aduan
Dalam rangka memberikan keleluasaan publik
menyampaikan aspirasinya, di Kabupaten Bojonegoro dilakukan
Dialog Publik setiap hari Jum’at setelah Sholat Jum’at serta
sarana SMS secara langsung kepada Bupati dan SMS melalui
Radio Malowopati FM, juga dibuka layanan aplikasi online rakyat
(LAPOR!). Pengelolaan pengaduan dan penyampaian aspirasi
dari masyarakat telah diatur dengan Peraturan Bupati Bojonegoro
nomor 30 tahun 2013 tentang Inovasi Manajemen Pembangunan
Berbasis Partisipasi Publik.
Untuk penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial
yaitu facebook, twitter. Pengelolaan media sosial dilakukan secara
bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Bagian Humas dan Protokol.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 21
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang
dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pembantuan bidang komunikasi dan informasi memiliki Visi “Menjadi
Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan
transparansi komunikasi dan informasi yang handal”.
Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :
1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik
bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus
mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan
data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara
terintegrasi, cepat dan berkualitas.
2. Transparansi komunikasi dan informasi yang handal
bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek
keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi
kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-
kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan
kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan,
kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber
ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 22
dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian
berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.
Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian
dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Government
Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan
sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan
teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern
yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung
untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses
secara cepat dan tepat.
Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan
berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk
memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai
perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan
e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung
peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan
infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang
terintegrasi.
Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan
sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang
teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk
mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak
hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga
pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif
dan saling mengisi.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 23
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang
handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi
Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi
dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan
berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang
memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk
mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan
informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi
pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan
peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan
penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra
profesi dibidang komunikasi dan informasi.
Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan
masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk
sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau
badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan
penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan
informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai
sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan
dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan
sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.
B. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan
dalam tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang
ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 24
Tabel 2.1 Misi – Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan peningkatan layanan e-Governance
No TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
1. Meningkatnya kehandalan
e-gov
Persentase penurunan tingkat
gangguan/error
Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi
No TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
1. Meningkatkan
penyebarluasan informasi
Meningkatkan cakupan
penyebarluasan informasi
Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci
dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai
dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
adalah :
Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran
Tujuan 1 : Meningkatnya kehandalan e-gov
Indikator : Persentase penurunan tingkat gangguan/error
No SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya keamanan
sistem informasi
Persentase peningkatan
keamanan sistem informasi
2. Meningkatkan cakupan
infrastruktur jaringan TI
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang
tercakup infrastruktur jaringan TI
3. Meningkatnya sistem aplikasi
terintegrasi
Persentase peningkatan sistem
aplikasi informatika yang
terintegrasi
4. Tersusunnya tata kelola
teknologi informasi
Rasio jumlah tata kelola teknologi
informasi yang
terimplementasikan
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 25
Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi
Tujuan 1 : Meningkatnya penyebarluasan informasi
Indikator : Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi
No SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan Informasi dan
KIM berbasis IT
Rasio Jumlah informasi dan KIM
berbasis IT
2. Meningkatkan kemitraan
profesi
Rasio Jumlah lembaga profesi
yang bermitra
3. Meningkatkan eksistensi
PPID
Rasio jumlah PPID SKPD yang
sesuai regulasi
Rasio tindak lanjut pengaduan
melalui Dialog Publik
Rasio tindak lanjut keluhan
masyarakat di media cetak,
elektronik dan online
Rasio jumlah upload
data/informasi pada website
Pemkab Bojonegoro dan website
Dinkominfo
4. Terbangunnya sarana
prasarana penyebarluasan
informasi
Persentase Jumlah Desa/kel yang
tercover sarana prasarana
penyebarluasan informasi
5. Meningkatkan fungsi
komunikasi dan informatika
Rasio jumlah fungsi komunikasi
dan informatika yang terlaksana
C. Kebijakan Strategis
A. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama
Strategi : Menerapkan dan mengembangkan fasilitas teknologi
informasi tepat guna dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi,
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 26
transparansi, dan akuntabilitas, untuk peningkatan
akses komunikasi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan : Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada
aparatur, mengembangkan sistem informasi.
B. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua
Strategi : Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala
didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi
dan informasi serta peningkatan kuantitas, kualitas dan
pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
berbasis IT
Kebijakan : Melaksanakan penguatan terhadap komunikasi sosial
dan publikasi informasi ke berbagai media
D. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro tahun 2015 yaitu:
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
Terlaksananya sosialisasi program pembangunan melalui KIM dan Pertura
100%
Kegiatan
100 %
- LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM
Tingkat Jatim - Pembinaan KIM
28 Kecamatan - Pertura 8 kali
2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan informasi (15.03)
Terlaksannya komunikasi aktif antara masyarakat dan pemerintah melalui dialog publik
%
Kegiatan
100 %
- Dialog di Kabupaten 45 kali
- Dialog di Kecamatan 5 kali
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 27
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi (15.05)
Tersedianya Internet
disetiap SKPD dan
Masyarakat, sistem
penyimpanan data
secara cloud/ online
dan aplikasi e-
goverment
%
Bulan/ Kegiatan
100 %
- Terlaksananya Hosting & Collocation
- Pemeliharaan aplikasi
- Pemeliharaan Server
- Terlaksanakannya Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap
- Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)
Tersedianya dokumen tata kelola TIK
%
Dokumen
100% - Tersusunnya
Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Kelola Surat Elektronik,
- Tata Kelola Portal Website,
- Tata Kelola IT dan Sistem Keamanan Jaringan,
- Tata Kelola Sistem Absensi Elektronik
5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi (15.08)
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
%
Unit
100 %
- Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi,
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 28
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
- 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS
6. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio (15.09)
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat
%
Hari/ informasi
100 % - Penyiaran setiap
hari pukul 05.00-24.00 WIB
- Panggung hiburan 3 kali
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)
Terpeliharanya jaringan komputer untuk pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, dan cisco switch dengan baik
%
Kegiatan
100 %
- Tersedianya
Bandwidth
Internet, I : 60
MB Inter., 40
Domestik, 16 IP
Public; II: 25 MB
Inter, 25 MB
Domestik, 16 IP
Public
- Tersedianya
pemeliharaan
jaringan komputer
12 bulan
- Tersedianya
dokumen
Perencanaan
Jaringan
Komputer
Pemkab-Kec-
Desa
- Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 29
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)
Tersedianya data
base potensi dan
kondisi Bojonegoro.
Masyarakat dengan
cepat Mengetahui
potensi Bojonegoro
Melalui Web
%
Kegiatan
100 % - Tersusunnya
identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan
- Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro
2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)
Terlaksananya
penyusunan data
potensi daerah dalam
pendukung lumbung
pangan dan energi
%
Hari/ informasi
100 %
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website www.bojoegorokab.go.id
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
- Tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro berbasis web terkait Desa Sehat dan Cerdas
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 30
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Program peningkatan penyebarluasan informasi
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01)
Terpenuhinya
Kebutuhan
Masyarakat akan
Informasi
Pembangunan
Secara Jelas,
Lengkap dan
Informatif
%
Bh/unit
100 %
- Baliho 95 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media
cetak 22 kali - Warta
Bojonegoro 12 edisi
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peme rintah Daerah (18.02)
Terpublikasinya
program
Pembangunan lewat
media koran, TV,
Radio, Poster
%
Kali/bh
100 %
Publikasi melalui media:
- Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.01)
Terpenuhinya transformasi informasi melalui pemutaran film dan siaran keliling, guna meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
%
Kali
100 %
- Terlaksananya siaran keliling sebanyak 45 Kali
- Terlaksananya pemutaran film sebanyak 15 Kali
Program peningkatan keterbukaan informasi publik
1. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa (18.04)
Terwujudnya layanan informasi sesuai dengan regulasi perbup Bupati Bojonegoro
%
Bh
100 %
- Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya materi/dokumentasi informasi 1 kali
- Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali
- Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah )
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 31
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
- Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali ( 40 buah )
- Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam pertemuan FRB sebanyak 3 kali
Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
1. Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat
Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
%
kegt
100 %
- Terselenggaranya penyampaian informasi melalui Spot ILM 10 kali, talk show 2 kali, adlib ILM 10 kali
- Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi sebanyak 6 kali.
- Teroperasionalnya media center setiap hari pukul 08.00-22.00
- Tersedianya umpan balik informasi dari masyarakat lewat tulisan dalam lomba blog
- Penguatan kemitraan profesi 3 kali
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 32
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
%
bulan
100 %
12
2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan
Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur
%
bulan
100 %
12
3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
%
bulan
100 %
12
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur
% 100 %
12
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
%
Bulan
100 %
12
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor
%
bulan
100 %
12
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an Bangunan Kantor
Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur
%
bulan
100 %
12
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
%
Unit/bh
100 %
Tersedianya peralatan kantor
antara lain: - 3 unit HDD
Internal - 2 bh
whiteboard - 1 unit Filling
Kabinet
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 33
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
- 1 bh Rak koran
- 1 unit Whiteboard elektrik
- 2 unit Komputer
- 1 unit Proyektor
- 1 unit Tele Kamera
- 1 unit Layar Proyektor
- 1 unit Perekam suara
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Persentase Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur
%
bulan
100 %
12
10. Penyediaan makanan dan minuman
Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
%
bulan
100 %
12
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
%
bulan
100 %
12
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
%
Org
100 %
- 18 tenaga kontrak
- 1 instruktur senam
- Panitia Harkitnas
13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
%
bulan
100 %
12
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 34
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
%
bulan
100 %
12
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
%
Unit
100 %
- Service 4 mobil dinas
- Service 14 sepeda motor
- Her registrasi 4 mobil dinas dan 14 sepeda motor
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik
%
bulan
100 %
12
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur
%
Stel
100 %
70 stel pakaian olah raga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
Bulan 100 %
Tgl 10 tiap bulan
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tercapainya pelaksanaan penyusun laporan semester
100%
Semester
100 %
Lap. Semester tgl 10 Bulan Juli
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya pelaporan akhir tahun untuk mendukung kelancaran kinerja
%
Tahun
100 %
Lap. Akhir tahun tgl 5 Januari
2015
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 35
E. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun anggaran.
Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap
indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro seperti pada Tabel dibawah ini:
Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015
UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
1. Meningkatnya
keamanan sistem
informasi
(15.10)
Persentase
peningkatan keamanan
sistem informasi
100%
- Tersedianya Bandwidth Internet, Penyedia 1 : 60 MB Internasional, 40 Domestik, 16 IP Public; Penyedia 2: 25 MB Internasional, 25 MB Domestik, 16 IP Public
- Tersedianya jasa pemeliharaan jaringan komputer selama 12 bulan untuk perangkat jaringan wireless, jaringan kabel UTP dan Fiber Optik di SKPD
- Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Komputer Pemkab Bojonegoro
- Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 36
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
2. Meningkatkan
cakupan
infrastruktur
jaringan TI
(15.08)
Rasio Jumlah
Desa/Kel. Yang
tercakup infrastruktur
jaringan TI
100%
- Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi, 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS
3. Meningkatnya
sistem aplikasi
terintegrasi
(15.05)
Persentase
peningkatan sistem
aplikasi informatika
yang terintegrasi
100%
- Terlaksananya Hosting & Collocation
- Pemeliharaan aplikasi
- Pemeliharaan Server - Terlaksanakannya
Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap
- Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT
4. Meningkatkan
Informasi dan
KIM berbasis IT
(15.02)
Rasio Jumlah informasi
dan KIM berbasis IT
100%
- LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Tingkat
Bakorwil - Pembinaan KIM 28
Kecamatan - Pertura 8 kali
5. Meningkatkan
eksistensi PPID
(18.04)
Rasio Jumlah PPID
SKPD yang sesuai
regulasi
100%
- Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya materi/ dokumentasi informasi 1 kali
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 37
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
- Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali
- Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah )
- Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali ( 40 buah )
- Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam pertemuan FRB sebanyak 3 kali
(15.03) Rasio tindak lanjut
pengaduan melalui
Dialog Publik
100 %
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali
(16.01) Rasio tindak lanjut
keluhan masyarakat di
media cetak, elektronik
dan online
100%
- Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan
- Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro
(16.02) Rasio jumlah upload
data/informasi pada
website Pemkab
Bojonegoro dan
website Dinkominfo
100%
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website www.bojoegorokab.go.id
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 38
- Tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro berbasis web terkait Desa Sehat dan Cerdas
F. ALOKASI ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sebagai
berikut:
Tabel 2.5
Alokasi Anggaran
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
I. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rp. 1.294.585.300
1. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan listrik
Rp. 325.044.000
2. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Rp. 242.055.000
3. Penyediaan peralatan/bahan
jasa kebersihan kantor
Rp.
30.334.400
4. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Rp.
42.560.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 26.863.400
6. Penyediaan barang Cetakan
dan Penggandaan
Rp. 15.050.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan
kantor
Rp. 6.800.000
8. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Rp. 190.917.500
9. Penyediaan Peralatan Rumah
tangga
Rp. 2.804.000
10. Penyediaan makanan dan
minuman
Rp. 46.808.000
11. Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah
Rp. 195.380.000
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 39
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
12. Penyediaan Jasa tenaga
pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Rp. 122.414.000
13. Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam daerah
Rp. 47.555.000
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
Rp. 179.700.000
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Rp. 22.000.000
2. Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas /operasional
Rp. 118.500.000
3. Pemerliharaan rutin / berkala
Peralatan gedung kantor
Rp. 8.200.000
4. Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rp. 31.000.000
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Rp. 19.730.000
1. Pengadaan pakaian khusus hari
- hari tertentu
Rp. 19.730.000
IV Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Rp. 30.020.000
1 Penyusunan Laporan Capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Rp. 20.916.000
2 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Rp. 9.104.000
V Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Masa
Rp. 4.070.075.000
1 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi (15.02)
Rp. 243.279.500
2 Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
Informasi (15.03)
Rp. 137.955.000
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 40
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
3 Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Informasi (15.05)
Rp. 634.412.000
4 Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi
(15.07)
Rp. 199.409.500
5 Pembinaan dan Pengembangan
Perangkat Keras Teknologi
Informasi (15.08)
Rp. 373.253.500
6 Peningkatan Komunikasi dan
Informasi melalui media radio
(15.09)
Rp. 198.633.000
7 Optimalisasi Jaringan Teknologi
Informasi (15.10)
Rp. 2.283.132.500
VI Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang informasi
dan komunikasi
Rp. 186.342.000
1 Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi (16.01)
Rp. 63.490.500
2 Pengumpulan Data dan
Informasi Daerah (16.02)
Rp. 122.851.500
VI Program Kerjasama informasi
dengan Mas Media
Rp. 686.638.500
1 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah (18.01)
Rp. 316.986.000
2 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (18.02)
Rp.
98.851.500
3 Penyebarluasan Informasi yang
bersifat penyuluhan bagi
masyarakat (18.03)
Rp. 54.935.000
4 Penyebarluasan Informasi
melalui media Massa (18.04)
Rp. 102.841.000
5 Pengembangan komunikasi
antara pemerintah dan
masyarakat (18.05)
Rp. 113.025.000
JUMLAH Rp. 6.467.090.800
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 41
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana
kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan
berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2015 dengan
realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap
sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai
berikut :
1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala yang digunakan sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres Positif
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Antara 96 sampai 100 Sangat berhasil
3 76 % sampai 95 % Berhasil
2 56 % sampai 75 % Cukup berhasil
1 Kurang dari 55 % Kurang/tidak berhasil
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 42
2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Tabel 3.2.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Antara 91 sampai 100 Kurang
2 76 % sampai 90 % Cukup
3 56 % sampai 75 % Berhasil
4 Kurang dari 55 % Sangat Berhasil
A. Capaian Kinerja Organisasi (SKPD)
Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam
Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan
sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun
2015 disajikan sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Governance
Tujuan 1:
Meningkatnya kehandalan e-gov
Secara nyata dijabarkan dalam 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat)
indikator dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Sasaran 1
Meningkatnya keamanan sistem informasi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 43
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun Sebelumnya
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya keamanan sistem informasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
99% 95% 96% 90,52%
Renstra 30%
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra
Realisasi 2015
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya keamanan sistem informasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
99,95% 95% 5,48%
Thd renstra
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan
- Untuk kegiatan pengembangan peralatan guna menunjang
sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan keamanan
dapat terjaga,
- Sedangkan untuk pemeliharaan masih ada kegiatan yang
belum teranggarkan sebelumnya, yaitu terkait dengan
peralatan yang mempunyai nilai aset cukup besar.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:
- Tenaga teknis untuk pemeliharaan jalur FO menggunakan
jasa pihak ketiga
- Sedangkan untuk pemeliharaan wireless dan jalur UTP
menggunakan jasa perorangan sejumlah 2 orang
- Adanya tambahan staf teknis yang familier dengan server
yang ada dan mampu untuk mengamankan jaringan dan
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 44
NOC, sehingga tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga,
dengan pertimbangan keamanan data lebih terjamin.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
- Program penunjang keberhasilan pengembangan dan
pengamanan sistem informasi yaitu support dari SKPD
yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat
yang digunakan terutama jaringan wireless dengan tingkat
security level menengah.
b. Sasaran 2
Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100% 100% 100% 99%
Renstra 40%
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100% 60% 20%
Thd renstra
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 45
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan:
- Kegiatan terlaksana semua, namun ada penundaan belanja
(GPS) karena tidak sesuai dengan kode rekening SIMDA
keuangan, alternatif solusi dilaksanakan menunggu P-
APBD 2015.
- Untuk kegiatan pengembangan relatif minim yaitu
pengadaan Notebook untuk monitoring dan server untuk
penguatan data center.
- Pengadaan mesin absensi belum maksimal karena hanya
pada 40 SKPD, sedangkan untuk Rumah Sakit dan Kantor
Kecamatan belum dapat dilakukan karena belum adanya
jaringan komputer Kecamatan.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:
- Efisiensi anggaran dapat dilakukan sebesar 19% yaitu dilpa
dari pengadaan server dan mesin absensi;
- Karena belum adanya Tenaga teknis pemeliharaan masih
dilakukan mandiri tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga,
dengan pertimbangan data lebih terjamin.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
- Program penunjang keberhasilan pengembangan dan
pengamanan sistem informasi yaitu support dari kegiatan
pengembangan aplikasi absensi online
- Untuk mencapai target akhir RPJMD, tahun 2016 harus
sudah terbangun infrastruktur NOC dan jaringan
Kecamatan, sehingga tahun berikutnya tinggal penguatan
dan jaringan Desa.
c. Sasaran 3
Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 46
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 3
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100% 85% 85% 91%
Renstra 40%
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra
Realisasi 2015
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100% 55% 15%
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan
- Penyebab tidak tercapainya target kegiatan pelatihan
plikasi absensi online yaitu belum adanya peralatan mesin
absensi yang baru, mesin yang lama tidak support dengan
aplikasi webbase;
- Terjadinya ganggungan hacker pada website Pemkab dan
sub domain SKPD, menyebabkan beberapa waktu website
tidak dapat diakses;
- Alternatif solusi, karena pengadaan mesin absensi pada
akhir tahun, maka pelatihan dilakukan tahun berikutnya;
- Sedangkan untuk pengamanan website Pemkab dan
SKPD, dilakukan backup (collocation);
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 47
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:
- Tenaga teknis untuk mengawasi kinerja sistem
menggunakan jasa perorangan sejumlah 1 orang
- Adanya tambahan staf teknis yang familier dengan server
yang ada dan mampu untuk mengamankan jaringan dan
NOC, sehingga tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga,
dengan pertimbangan keamanan data lebih terjamin.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
- Kegiatan penunjang yaitu pengadaan mesin absensi online,
serta penambahan server untuk aplikasi
d. Sasaran 4
Tersusunnya tata kelola teknologi informasi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 4
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi
Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi
100% 100% 100% 100%
Renstra 30%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 48
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi
Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi
100%
50%
20%
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua, yaitu
penyusunan SOP untuk pemeliharaan jaringan komputer
dan pengelolaan website Pemkab dan website SKPD dan
langsung dapat diimplementasikan;
- Untuk penyusunan draft Peraturan Bupati tentang tata
kelola TI dan komunikasi, dapat menyelesaikan 5 raperbup
yang sedang disusun oleh Bagian Hukum untuk dijadikan
Perbup.
- Untuk Implementasi baru dapat dilaksanakan tahun 2016
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:
- Untuk implementasi Perbup tata kelola TIK, diperlukan
sosialisasi yang intensif serta asistensi tiap SKPD;
- Karena terbatasnya tenaga sosialisasi dan implementasi,
digunakan cara dilakukannya diklat TOT agar tiap peserta
dapat menyampaikan ke SKPD masing-masing;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
- Kegiatan penunjang yaitu Perbup tersebut sangat
dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan
aplikasi, sehingga akan memudahkan implementasi;
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 49
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal
melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi
Tujuan 1:
Meningkatnya penyebarluasan informasi
Secara nyata dijabarkan dalam 5 (Lima) sasaran dan 5 (Lima)
indikator dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Sasaran 1
Meningkatkan Informasi dan KIM berbasis IT
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya KIM yang berbasis IT
Persentase peningkatan KIM berbasis IT
100% 100% 100% 100%
Renstra 8%
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya KIM yang berbasis IT
Persentase peningkatan KIM berbasis IT
100% (430 kel)
23%
(98 kel)
15%
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan yaitu:
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 50
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua,
LCCK KIM sebanyak 6 kali, Pembinaan KIM sebanyak 6
kali, Pekan KIM Jatim di Kabupaten Nganjuk dan Panggung
Pertura sebanyak 8 kali
- Untuk Pekan KIM Jatim di Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro
dapat memenangkan 3 kategori juara
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:
- Karena terbatasnya pegawai pada Bidang Jaringan
Komunikasi, untuk melaksanakan kegiatan mendapat
dukungan dari Relawan TIK dan Komunitas Blogger
- Untuk kegiatan Pekan KIM Jatim di Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Bojonegoro mengajak tim inti dari 2 kelompok
informasi dan berakhir dengan menyabet 3 kategori yang
ada;
- Untuk efektifitas dan efisiensi lomba berbasis online, hanya
grand final yang mengundang massa.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
- Dari keberhasilan yang ada, sebagian besar adalah dari
antusiasme masyarakat dan Kepala Desa yang mendukung
kelompok-kelompok informasi yang sudah dibentuk.
- Untuk Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Sukosewu,
pihak desa membentuk KIM Mandiri, sehingga dari Dinas
Komunikasi dan Informatika tinggal memberikan asistensi
pengelolaannya.
b. Sasaran 2
Meningkatnya kemitraan profesi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya kemitraan profesi
Persentase peningkatan kemitraan profesi
100% 100% 100% 100%
Renstra (70%)
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 51
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya kemitraan profesi
Persentase peningkatan kemitraan profesi
100% 90% 20%
c. Sasaran 3
Meningkatnya eksistensi PPID
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel 3.11 sebagai berikut :
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 3 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya eksistensi PPID
Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
100% 100% 100% 100%
Renstra (30%)
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya eksistensi PPID
Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
100% 50% 20%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 52
d. Sasaran 4
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 4 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100% 100% 100% 100%
Renstra (50%)
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra
Realisasi 2015
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100% 60% 10%
e. Sasaran 5
Meningkatnya fungsi komunikasi dan informatika
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan
dalam Tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 53
Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 5
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi Th. 2014
1 2 3 4 5
Meningkatnya fungsi komunikasi dan information
Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika
100% 100% 100% 100%
Renstra (100%)
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Misi 2 Tujuan 1 Sasaran 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya fungsi komunikasi dan information
Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika
100%
50%
-
Berdasarkan Capaian Kinerja program tersebut diatas, kegiatan
dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 yaitu : 98,30%, menunjukkan
kinerja sangat baik.
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 51
B. Realisasi Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro berdasarkan APBD tahun
2015 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Realisasi Keuangan
NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (RP.)
PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK (%)
TARGET S/D TRIBULAN KE
IV (Rp.)
REALISASI
S/D SAAT INI (Rp.) %
1 2 3 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.361.325.300 1.361.325.300 1.267.927.487 93,14% 100,00%
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik (01.02)
339.540.000 339.540.000 321.649.370 94,73% 100,00%
Belanja Telephon 13.200.000 13.200.000 11.361.676 86,07% 100%
Belanja air 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00%
Belanja listrik 211.200.000 211.200.000 196.920.094 93,24%
Belanja surat kabar 63.780.000 63.780.000 62.066.000 97,31%
Belanja kawat/internet 45.360.000 45.360.000 45.301.600 99,87%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 52
1 2 3 6 7 8 9
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07)
238.335.000 238.335.000 228.485.000 95,87% 100,00%
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 237.960.000 237.960.000 228.110.000 95,86% 100%
Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000 375.000 375.000 100,00%
3. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor (01.08)
30.334.400 30.334.400 30.329.000 99,98% 100,00%
Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
14.194.400 14.194.400 14.189.000 99,96% 100%
Belanja Jasa Kebersihan 14.640.000 14.640.000 14.640.000 100,00%
Belanja Jasa Loundry 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00%
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (01.09)
42.560.000 42.560.000 42.533.550 99,94% 100,00%
Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
42.560.000 42.560.000 42.533.550 99,94% 100%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) 30.442.400 30.442.400 30.439.000 99,99% 100,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 27.742.400 27.742.400 27.739.000 99,99% 100%
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000 2.700.000 2.700.000 100,00%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 53
1 2 3 6 7 8 9
6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (01.11)
15.050.000 15.050.000 14.992.000 99,61% 100,00%
Belanja Cetak 7.750.000 7.750.000 7.697.000 99,32% 100%
Belanja Penggandaan 7.300.000 7.300.000 7.295.000 99,93%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)
6.800.000 6.800.000 6.788.650 99,83% 100,00%
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,baterai kering)
6.800.000 6.800.000 6.788.650 99,83% 100%
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)
243.617.500 243.617.500 231.601.400 95,07% 100,00%
Belanja Barang Perlengkapan Komputer 4.687.500 4.687.500 3.701.500 78,97%
Belanja Barang Papan Pengumuman/ Papan Data 800.000 800.000 748.000 93,50%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
10.000.000 10.000.000 8.794.500 87,95%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
37.800.000 37.800.000 36.311.000 96,06%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
6.000.000 6.000.000 5.995.000 99,92%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
2.000.000 2.000.000 1.760.000 88,00%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 54
1 2 3 6 7 8 9
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
750.000 750.000 726.000 96,80%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
50.000.000 50.000.000 48.301.000 96,60%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
12.500.000 12.500.000 11.825.000 94,60%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
104.150.000 104.150.000 100.070.000 96,08%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
7.700.000 7.700.000 7.099.400 92,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
7.230.000 7.230.000 6.270.000 86,72%
9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14) 2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07% 100,00%
Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53%
Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00%
10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17) 46.808.000 46.808.000 46.498.750 99,34% 100,00%
Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 25.608.000 25.558.500 99,81% 100%
Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 13.500.000 13.389.750 99,18%
Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 7.550.500 98,06%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 55
1 2 3 6 7 8 9
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (01.18)
195.360.000 195.360.000 161.108.267 82,47% 100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.360.000 195.360.000 161.108.267 82,47% 100%
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)
122.414.000 122.414.000 117.012.500 95,59% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 42.000.000 40.400.000 96,19% 100%
Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60% 100%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00%
Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37%
Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 1.350.000 50,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50%
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6.600.000 6.600.000 6.150.000 93,18%
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)
47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 100,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 100%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 56
1 2 3 6 7 8 9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 187.700.000 187.700.000 129.338.105 68,91% 100,00%
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)
22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 100%
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 100%
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)
118.500.000 118.500.000 63.702.605 53,76% 100,00%
Belanja jasa servis 12.000.000 12.000.000 11.205.500 93,38% 100%
Belanja suku cadang 15.000.000 15.000.000 14.926.000 99,51% 100%
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 77.500.000 77.500.000 32.433.705 41,85% 100%
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 4.935.400 47,00%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77%
3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor (02.28)
8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 100,00%
Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya 8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 100%
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (02.42)
31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 100,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 100%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 57
1 2 3 6 7 8 9
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (02.47)
8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 100,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
(03.05)
29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 100,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 0 0 0 0,00%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 792.000 79,20% 100%
Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000 9.750.000 9.724.000 99,73% 100%
Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11% 100%
Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 792.000 99,00% 100%
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.860.000 51.860.000 51.719.000 99,73% 75,00%
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)
44.836.000 44.836.000 44.697.000 99,69% 100,00%
Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 16.697.000 99,17% 100%
Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% 100%
Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 28.000.000 100,00%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 58
1 2 3 6 7 8 9
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (06.02)
7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 50,00%
Uang Lembur PNS 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 100%
Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00%
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
4.099.294.000 4.099.294.000 3.644.239.285 88,90% 100,00%
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
243.279.500 243.279.500 230.604.600 94,79% 100,00%
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 100,00%
Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 31.400.000 31.400.000 31.400.000 100,00% 100%
Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 1.624.000 99,05% 100%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 525.000 525.000 525.000 100,00%
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
8.550.000 8.550.000 7.398.000 86,53% 100%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 59
1 2 3 6 7 8 9
Belanja Penggandaan 600.000 600.000 600.000 100,00%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30% 100%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 9.090.000 62,69%
Belanja Sewa meja kursi 2.040.000 2.040.000 2.040.000 100,00%
Belanja Sewa tenda 14.000.000 14.000.000 13.860.000 99,00%
Belanja Sewa sound system 13.500.000 13.500.000 13.464.000 99,73%
Belanja Sewa alat musik 12.000.000 12.000.000 11.968.000 99,73%
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.250.000 2.250.000 2.227.500 99,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 25.895.000 25.532.100 98,60%
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 3.498.000 99,94%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 18.880.000 18.300.000 96,93%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 33.950.000 33.740.000 99,38%
Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00%
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 38.250.000 38.250.000 100,00%
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)
124.705.000 124.705.000 121.636.000 97,54% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0,00% Belanja alat tulis kantor 1.650.000 1.650.000 1.650.000 100,00% 100%
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya 555.000 555.000 555.000 100,00% 100%
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi 39.600.000 39.600.000 38.740.000 97,83%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 60
1 2 3 6 7 8 9
Belanja cetak dan penggandaan 900.000 900.000 900.000 100,00% Belanja sewa Tenda 2.400.000 2.400.000 2.376.000 99,00%
Belanja makan dan minum tamu 70.000.000 70.000.000 67.815.000 96,88%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000 9.600.000 9.600.000 100,00%
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)
746.688.000 746.688.000 577.908.657 77,40% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.150.000 52.150.000 47.750.000 91,56%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 400.000 400.000 400.000 100,00% 100%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100%
Uang Lembur PNS 5.408.000 5.408.000 3.809.000 70,43%
Uang Lembur Non PNS 1.560.000 1.560.000 730.000 46,79%
Belanja alat tulis kantor 2.035.000 2.035.000 2.009.500 98,75%
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya 525.000 525.000 495.000 94,29%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.760.000 5.760.000 1.568.500 27,23% Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
76.000.000 76.000.000 73.335.400 96,49%
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi 2.800.000 2.800.000 2.150.000 76,79%
Belanja Penggandaan 3.045.000 3.045.000 2.976.000 97,73%
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0 0 0 0,00%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 61
1 2 3 6 7 8 9
Belanja makan dan minum rapat 5.250.000 5.250.000 3.417.500 65,10%
Belanja makanan dan minuman pelatihan 111.430.000 111.430.000 57.452.500 51,56%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.480.000 8.480.000 3.040.000 35,85%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.640.000 66.640.000 64.136.772 96,24% Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0,00%
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 15.000.000 15.000.000 13.992.000 93,28%
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0 0 0 0,00%
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 0 0 0 0,00%
Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan) 0 0 0 0,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 129.825.000 129.825.000 68.650.000 52,88%
Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Aplikasi (Costumize)
250.380.000 250.380.000 221.996.485 88,66%
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)
173.811.500 173.811.500 110.043.199 63,31% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.580.000 49.580.000 42.685.000 86,09%
Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.960.000 6.960.000 6.380.000 91,67% 100%
Uang Lembur PNS 10.416.000 10.416.000 3.274.000 31,43%
Uang Lembur Non PNS 2.340.000 2.340.000 260.000 11,11% 100%
Belanja alat tulis kantor 3.930.500 3.930.500 2.082.000 52,97%
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya 285.000 285.000 240.000 84,21%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 62
1 2 3 6 7 8 9
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 720.000 720.000 - 0,00% Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan
Dekorasi
850.000 850.000 600.000 70,59%
Belanja Penggandaan 8.500.000 8.500.000 8.360.000 98,35%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.000.000 28.000.000 12.764.000 45,59%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 9.600.000 6.633.950 69,10%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.630.000 52.630.000 26.764.249 50,85%
5. Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)
503.262.500 503.262.500 447.581.000 88,94% 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 - 0,00%
Uang Lembur PNS 5.280.000 5.280.000 - 0,00% 100%
Uang Lembur Non PNS 2.600.000 2.600.000 - 0,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500 1.013.500 979.000 96,60%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 225.000 225.000 225.000 100,00%
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 324.000 324.000 134.000 41,36%
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas dan Pelumas 560.000 560.000 500.000 89,29%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 2.800.000 - 0,00%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000 4.800.000 160.000 3,33% Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 - 0,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Ukur Universal
20.400.000 20.400.000 19.690.000 96,52%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 63
1 2 3 6 7 8 9
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
200.400.000 200.400.000 179.625.000 89,63%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
67.710.000 67.710.000 66.528.000 98,25%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
197.150.000 197.150.000 179.740.000 91,17%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
0 0 - 0,00%
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09)
288.953.500 288.953.500 231.343.766 80,06% 100,00%
Honorarium tenaga kerja non pegawai 76.650.000 76.650.000 70.150.000 91,52%
Uang Lembur PNS 8.349.000 8.349.000 2.142.000 25,66% 100%
Uang Lembur Non PNS 3.000.000 3.000.000 2.400.000 80,00% 100%
Belanja Alat Tulis Kantor 1.786.500 1.786.500 1.640.500 91,83% 100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 282.000 282.000 279.000 98,94%
Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga
50.500.000 50.500.000 43.095.000 85,34% 100%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 1.050.000 1.050.000 1.050.000 100,00%
Belanja Perijinan 2.500.000 2.500.000 1.124.316 44,97%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 64
1 2 3 6 7 8 9
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 11.000.000 11.000.000 10.865.000 98,77% 100%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.696.000 4.696.000 1.273.950 27,13% 100%
Belanja sewa meja kursi 600.000 600.000 594.000 99,00%
Belanja sewa Tenda 1.500.000 1.500.000 1.485.000 99,00%
Belanja sewa Sound system 3.750.000 3.750.000 3.712.500 99,00%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8.960.000 8.960.000 8.840.000 98,66%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.170.000 30.170.000 4.499.500 14,91%
Belanja Barang Alat-alat Studio 2.500.000 2.500.000 2.090.000 83,60%
Belanja jasa tenaga ahli/narasumber 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
3.500.000 3.500.000 3.443.000 98,37%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
0 0 - 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
22.160.000 22.160.000 20.625.000 93,07%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
48.000.000 48.000.000 44.220.000 92,13%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
2.000.000 2.000.000 1.815.000 90,75%
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)
2.018.594.000 2.018.594.000 1.925.122.063 95,37% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 9.100.000 7.500.000 82,42%
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.006.000 4.006.000 2.955.000 73,76% 100%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 65
1 2 3 6 7 8 9
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00%
Uang lembur PNS 11.514.000 11.514.000 3.333.000 28,95% 100%
Uang lembur non PNS 1.470.000 1.470.000 670.000 45,58% 100%
Belanja ATK 1.153.500 1.153.500 975.500 84,57%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 225.000 225.000 225.000 100,00% 100%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
1.207.155.500 1.207.155.500 1.187.155.500 98,34%
Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000 4.200.000 1.600.000 38,10%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.250.000 7.250.000 6.631.250 91,47%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.160.000 47.160.000 22.010.913 46,67%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 198.383.900 99,19%
Belanja jasa konsultan perencanaan 250.000.000 250.000.000 221.650.000 88,66%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
248.360.000 248.360.000 245.032.000 98,66%
6 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi
163.635.000 163.635.000 155.700.000 95,15% 98,06%
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)
41.023.500 41.023.500 38.145.500 92,98% 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 400.000 - 0,00%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 66
1 2 3 6 7 8 9
Uang Lembur PNS 2.656.000 2.656.000 1.183.000 44,54% 100%
Uang Lembur Non PNS 680.000 680.000 220.000 32,35%
Belanja alat tulis kantor 865.500 865.500 830.000 95,90% 100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 90.000 90.000 48.000 53,33%
Belanja Penggandaan 8.375.000 8.375.000 8.317.000 99,31% 100%
Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000 1.050.000 1.039.500 99,00% 100%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.920.000 1.920.000 1.560.000 81,25% 100%
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.987.000 24.987.000 24.948.000 99,84%
2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)
122.611.500 122.611.500 117.554.500 95,88% 96,13%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100,00%
Honorarium tenaga kerja non pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% 95%
Belanja ATK 1.161.500 1.161.500 1.114.500 95,95%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 240.000 240.000 240.000 100,00% 94%
Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 27.775.000 99,20%
Belanja penggandaan 750.000 750.000 750.000 100,00% 100%
Belanja Penggandaan Digital 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16.960.000 16.960.000 12.240.000 72,17%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 67
1 2 3 6 7 8 9
7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media 687.728.500 687.728.500 668.552.134 97,21% 100,00% 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah (18.01)
320.286.000 320.286.000 315.206.800 98,41% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 - 0,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50% 100%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00% 100%
Honorarium Tim Pengelola Jurnal 8.400.000 8.400.000 7.210.000 85,83%
Belanja ATK 971.000 971.000 941.000 96,91% 100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 315.000 315.000 315.000 100,00%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 275.400.000 275.400.000 274.040.800 99,51%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 100,00%
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)
97.161.500 97.161.500 96.300.400 99,11% 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 - 0,00% Belanja ATK 1.171.500 1.171.500 1.154.500 98,55% 100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya 90.000 90.000 84.000 93,33% Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi 86.750.000 86.750.000 86.747.450 100,00% 100%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000 5.150.000 4.954.450 96,20% 100%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000 4.000.000 3.360.000 84,00% 100%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 68
1 2 3 6 7 8 9
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)
38.885.000 38.885.000 34.804.784 89,51% 100,00%
Belanja ATK 1.997.000 1.997.000 1.940.895 97,19%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya 270.000 270.000 270.000 100,00% 100%
Belanja bahan bakar minyak/gas 14.250.000 14.250.000 11.323.089 79,46% 100%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi 3.168.000 3.168.000 2.080.800 65,68%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000 19.200.000 19.190.000 99,95%
4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)
98.191.000 98.191.000 95.192.000 96,95% 100,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 870.000 870.000 - 0,00%
Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah
44.800.000 44.800.000 44.800.000 100,00% 100%
Honorarium tenaga kerja non pegawai 14.000.000 14.000.000 13.250.000 94,64% 100%
Belanja ATK 1.161.000 1.161.000 1.161.000 100,00% 100%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya 240.000 240.000 240.000 100,00%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi 4.350.000 4.350.000 4.310.000 99,08%
Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73%
Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 850.000 85,00%
Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89%
Belanja Sosialisasi 12.250.000 12.250.000 11.230.000 91,67%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 69
1 2 3 6 7 8 9
5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)
133.205.000 133.205.000 127.048.150 95,38% 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 100,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 435.000 435.000 - 0,00% 100%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 53.400.000 53.400.000 100,00% 100%
Uang Lembur PNS 8.325.000 8.325.000 3.420.000 41,08% 100%
Belanja ATK 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% 100%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya 195.000 195.000 195.000 100,00% 100%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi 28.550.000 28.550.000 28.310.000 99,16% 100%
Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,00%
Belanja makan minum rapat 10.150.000 10.150.000 10.083.150 99,34%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000 100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18%
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.000.000 1.000.000 950.000 95,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%
Jumlah Total 6.580.592.800 6.580.592.800 5.945.778.571 90,35% 98,30%
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 77
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun dalan rangka pertanggung
jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan
pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam
menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan
transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dal
am upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru.
Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 secara umum untuk penyerapan
anggaran sebesar 90,35 %. Sedangkan capaian kinerja untuk pencapaian
misi rata-rata sebesar 98,30%, diinterpretasikan sangat berhasil.
Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM)
Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan
KIM, Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro telah melampaui dari target SPM tersebut. Dimana untuk
pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap kecamatan lebih
dari 1), 96 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk
diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin,
implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung
kepada para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama
dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak,
luar ruang dan pertura.
Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima
dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 78
terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-
besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun
berikutnya.
Bojonegoro, 11 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001