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Les promesses« Pas d’augmentation des impôts »« Pas d’augmentation au-delà du coût de l’inflation »
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Les discoursEn campagne : « Plus de 3 millions d’économies par an »Aujourd’hui : « Nous faisons des économies »
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La réalitéImpôts en 2009 :
+17%Que s’est-il passé ?
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Explosion des dépenses de personnel
2 budgets Pietrasanta =plus d’augmentation qu’en6 budgets précédents
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mill
ions
€
Dépenses de personnel
Sources : audit RCF, budget primitif 2009
BudgetsPietrasanta
40 millions en 200245 millions en 200750,5 millions en 2009
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Dérapage de l’ensemble des dépenses courantes
70
75
80
85
90
95
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mill
ions
€
Dépenses de gestion courante
BudgetsPietrasanta
Sources : audit RCF, budget primitif 2009
81 millions en 200488 millions en 200796,5 millions en 2009
2 budgets Pietrasanta =plus d’augmentation qu’en4 budgets précédents
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L’aveu
Gildas LE DU, auteur du dernier audit de la ville,Asnières Infos décembre 2008
Capitalfévrier 2008
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Synthèse Les dépenses courantes
La nouvelle municipalité vante ses multiples « économies »Quand on fait le total de toutes les dépenses courantes, ces « économies » deviennent des hausses de dépenses vertigineusesC’est l’inverse de la gestion précédente et de ce que son propre auditeur préconise
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Impact de la criseLes droits de mutation sont les seules recettes où le budget 2009 prévoit un impact de la crise. Estimation : -500 mille €Toutes les autres recettes sont estimées en hausse.Hors hausse d’impôts : +2 millions €Avec hausse d’impôts et tarifs :+10,3 millions €
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Détail des hausses de recettes
Hors impôts et tarifs des services municipauxContribution de l’Etat +3,8% +1 million €Subventions (Etat, Région, Département, CAF)
+14,3% +700 mille €
Autres (revenu des immeubles, redevances)
+10,3% +300 mille €
Total +2 millions €
Impôts et tarifs des services municipauxTarifs des services municipaux +5,2% +350 mille €Hausse des impôts locaux +17% +8 millions €
Total +8,3 millions €Source : Présentation des affaires Conseil municipal du 29 janvier 2009
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La nouvelle équipe prétend :« Oui, mais on investit plus »
Dépenses d’équipementPériode Montant (millions €)2002-2007 141,62008-2013 145,5
Source : Audit RCF (2002-2007) PPI (2008-2013)
Compte tenu de l’inflation et de l’accroissement de la population, c’est donc en vérité moins.
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La nouvelle équipe prétend :« Oui, mais Aeschlimann a augmenté les impôts d’autant »
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Calcul théorique
Année Augmentation Payé Coût supplémentaire
1 2,8 102,80 2,802 2,8 105,68 5,683 2,8 108,64 8,644 2,8 111,68 11,685 2,8 114,81 14,816 2,8 118,02 18,02
Total 61,62 €
Augmentation de 2,8% chaque année(100 € au départ)
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Calcul théorique
Année Augmentation Payé Coût supplémentaire
1 100 02 17 117 173 117 174 117 175 117 176 117 17
Total 85 €
Augmentation de 17% la 2e année(100 € au départ)
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Conclusion18 € de plus à partir de la 6e annéece n’est pas la même chose que17€ de plus dès la 2e année2 budgets Pietrasanta =plus d’augmentation d’impôts qu’en 6 budgets précédents