Transcript
  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사실

    정책: 군정기획조정

    단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2019년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사실 30,909,453 23,522,883 7,386,570

    국 160,000

    균 4,122,000

    기 96,987

    도 1,141,091

    군 25,389,375

    군정기획조정 257,800 198,720 59,080

    군정지원체계 강화 257,800 198,720 59,080

    군정총괄기획 254,300 195,220 59,080

    201 일반운영비 62,500 107,820 △45,320

    01 사무관리비 60,500 105,820 △45,320

    ○세부사업운영비 7,480

    ― 현수막 등 안내 홍보물 제작비

    2,220

    ― 각종 회의 운영 소모품 구입비

    2,220

    ― 기타사무용품비 3,040

    ○주요업무보고서 제작 26,000

    ○자체평가위원회 참석수당 1,120

    ○자체평가위원회 심사수당 3,200

    ○자체평가보고서 제작 1,500

    ○군의회 주요업무보고서 제작 2,000

    ○군정질문답변서 제작 2,000

    ○행정사무감사자료 제작 2,000

    ○찾아가는 이동군수실 운영 7,200

    ○민선7기 BI 상표 등록 3,000

    ○톡톡아이디어 공모 운영경비 5,000

    185,000원*12월

    185,000원*12월

    304,000원*10월

    50,000원*130부*4회

    70,000원*8명*2회

    200,000원*8명*2회

    15,000원*50부*2회

    40,000원*50부

    40,000원*50부

    40,000원*50부

    800,000원*9회

    02 공공운영비 2,000 2,000 0

    ○전국농어촌지역 군수협의회 부담금 2,000

    202 여비 23,400 14,400 9,000

    01 국내여비 23,400 14,400 9,000

    ○군정지원업무 추진여비

    14,400

    ○평가담당공무원 워크숍 9,000

    20,000원*4명*15일*12월

    150,000원*30명*2일

    203 업무추진비 5,000 5,000 0

    03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

    ○기획심사업무 추진 5,000

    301 일반보상금 6,400 3,500 2,900

    09 행사실비보상금 3,500 3,500 0

    ○각종 군정간담회 개최 3,500350,000원*10회

    12 기타보상금 2,900 0 2,900

    ○톡톡아이디어 공모우수작 보상금 2,900

  • 부서: 기획감사실

    정책: 군정기획조정

    단위: 군정지원체계 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 최우수 1,000

    ― 우수 1,000

    ― 장려 900

    1,000,000원*1명

    500,000원*2명

    300,000원*3명

    303 포상금 7,000 7,000 0

    01 포상금 7,000 7,000 0

    ○자체평가 우수부서 포상 7,000

    ― 최우수 2,000

    ― 우수 3,000

    ― 장려 2,000

    2,000,000원*1개부서

    1,500,000원*2개부서

    1,000,000원*2개부서

    306 출연금 50,000 50,000 0

    01 출연금 50,000 50,000 0

    ○강원연구원 출연금 50,000

    308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

    07 자치단체간부담금 100,000 0 100,000

    ○KTX역세권종합개발 공동용역 부담금 100,000

    군수 공약사항 관리 3,500 3,500 0

    201 일반운영비 3,500 3,500 0

    01 사무관리비 3,500 3,500 0

    ○공약관련 보고서 제작 3,50035,000원*50부*2회

    건전재정운영 534,768 534,768 0

    예산관리 534,768 534,768 0

    예산편성 및 운영 79,820 79,820 0

    201 일반운영비 62,450 62,450 0

    01 사무관리비 62,450 62,450 0

    ○세입세출예산서 발간 45,000

    ○성과예산서 발간 3,000

    ○성인지예산서 발간 5,000

    ○재정계획심의위원회 참석수당

    1,890

    ○주민참여예산위원회 참석수당

    2,520

    ○지방보조금심의위원회 참석수당

    3,150

    ○출자·출연운영기관심의위원회 참석수당

    1,890

    1,800,000원*5종*5회

    30,000원*50부*2회

    25,000원*100부*2회

    70,000원*9명*3회

    70,000원*18명*2회

    70,000원*15명*3회

    70,000원*9명*3회

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

    ○예산편성업무 추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    203 업무추진비 6,570 6,570 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 건전재정운영

    단위: 예산관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 시책추진업무추진비 6,570 6,570 0

    ○예산 및 재정운영 3,570

    ○중기지방재정운영 3,000

    예산집중관리 430,000 430,000 0

    201 일반운영비 20,000 20,000 0

    01 사무관리비 20,000 20,000 0

    ○풀급량비 20,000

    202 여비 340,000 340,000 0

    01 국내여비 40,000 40,000 0

    ○당면시책 추진 40,000

    03 국외업무여비 50,000 100,000 △50,000

    ○국외업무여비 50,000

    04 국제화여비 250,000 200,000 50,000

    ○국제화여비 250,000

    301 일반보상금 70,000 70,000 0

    06 민간인국외여비 50,000 50,000 0

    ○민간인 해외여비 50,000

    09 행사실비보상금 15,000 15,000 0

    ○행사실비보상금 15,000

    12 기타보상금 5,000 5,000 0

    ○기타보상금 5,000

    재정정보시스템 관리 24,948 24,948 0

    201 일반운영비 1,584 1,584 0

    02 공공운영비 1,584 1,584 0

    ○재정정보공개시스템 운영비 1,584132,000원*12월

    308 자치단체등이전 23,364 23,364 0

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 23,364 0

    ○지방재정정보화사업 부담금 23,364

    공직기강 확립 및 법률서비스 제공 273,769 181,209 92,560

    열린감사 실현 136,009 79,209 56,800

    공개감사 및 계약심사 30,009 22,709 7,300

    201 일반운영비 1,560 1,560 0

    01 사무관리비 1,560 1,560 0

    ○공직자윤리위원회 참석수당

    840

    ○계약심사 물가정보지 구독 720

    70,000원*3명*4회

    30,000원*6권*4종

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공

    단위: 열린감사 실현 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○감사법무업무 추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

    ○사정 및 감사활동 3,000

    301 일반보상금 3,700 0 3,700

    09 행사실비보상금 3,700 0 3,700

    ○도민감사관 역량강화 3,700

    308 자치단체등이전 7,949 7,349 600

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,949 7,349 600

    ○청백-e시스템 유지 관리 7,949

    405 자산취득비 3,000 0 3,000

    01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

    ○감사교육장 설치 물품취득 3,000

    클린횡성 실현 106,000 56,500 49,500

    201 일반운영비 60,500 51,000 9,500

    01 사무관리비 60,500 51,000 9,500

    ○청렴 홍보물 제작 10,000

    ○내부익명신고시스템 유지관리

    10,000

    ○청탁금지 및 법제교육 강사비

    10,000

    ○청렴전도사 육성을 위한 교육 추진(6급) 8,500

    ○횡성군 간부공무원 청렴리더 교육 추진 5,000

    ○청탁금지법 상시 자가학습시스템 운영 10,000

    ○부서별 청렴도우미 교육 추진에 따른 강사비

    7,000

    10,000원*250개*4종

    5,000,000원*2회

    2,500,000원*4회

    3,500,000원*2회

    202 여비 33,000 0 33,000

    01 국내여비 33,000 0 33,000

    ○부서별 청렴도우미 교육 추진

    33,000550,000원*30명*2회

    207 연구개발비 7,000 0 7,000

    01 연구용역비 7,000 0 7,000

    ○횡성군 공직자 전화응대 및 친절도 조사

    7,0003,500,000원*2회

    303 포상금 5,500 5,500 0

    01 포상금 5,500 5,500 0

    ○청렴 우수부서 포상 5,500

    ― 최우수 2,000

    ― 우수 1,500

    ― 장려 2,000

    2,000,000원*1개부서

    1,500,000원*1개부서

    1,000,000원*2개부서

  • 부서: 기획감사실

    정책: 공직기강 확립 및 법률서비스 제공

    단위: 법률서비스 제공 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    법률서비스 제공 137,760 102,000 35,760

    소송수행 137,760 102,000 35,760

    201 일반운영비 91,000 61,000 30,000

    01 사무관리비 91,000 61,000 30,000

    ○소송사건 인지대 및 송달료

    15,000

    ○선임변호사 착수금 및 성공보수

    70,000

    ○고문변호사수당 6,000

    1,000,000원*15건

    5,000,000원*14건

    250,000원*2명*12월

    202 여비 5,760 0 5,760

    01 국내여비 5,760 0 5,760

    ○소송수행 여비 5,76060,000원*2명*4일*12월

    303 포상금 1,000 1,000 0

    01 포상금 1,000 1,000 0

    ○소송수행자 포상금 1,000200,000원*5명

    305 배상금등 40,000 40,000 0

    01 배상금등 40,000 40,000 0

    ○손해배상 및 증인실비변상 40,00010,000,000원*4건

    전략적 군정홍보 1,403,800 1,320,695 83,105

    군정이미지 제고 1,403,800 1,320,695 83,105

    언론매체 홍보 921,240 744,196 177,044

    201 일반운영비 898,340 722,256 176,084

    01 사무관리비 891,900 715,816 176,084

    ○신문구독료 18,900

    ― 직원 신문 구독료 18,900

    ○군정광고 748,400

    ― 인쇄매체 광고 165,000

    ― 방송매체 광고 165,000

    ― 수도권 광고 204,000

    ― 여객자동차(택시)활용 광고

    54,000

    ― 화물자동차 활용 광고 30,000

    ― 군정 홍보영상 제작 20,000

    ― 강원FC 경기장 홍보판 광고

    22,000

    ― 배너 광고 44,000

    ― 온라인 브랜드 검색 광고

    39,600

    ― 통화연결음 활용 광고 4,800

    ○뉴스 모니터링 프로그램 사용료

    10,200

    15,000원*15종*7부*12월

    5,500,000원*30회

    11,000,000원*15회

    17,000,000원*12월

    50,000원*90대*12월

    50,000원*50대*12월

    2,200,000원*10월

    2,200,000원*20회

    3,300,000원*12월

    400,000원*12월

    850,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 전략적 군정홍보

    단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군정뉴스 제작 114,4002,200,000원*52회

    02 공공운영비 6,440 6,440 0

    ○관용차량 유지비 6,440

    ― 유류대 4,200

    ― 차량유지비 2,240

    350,000원*12월

    202 여비 14,400 13,440 960

    01 국내여비 14,400 13,440 960

    ○군정홍보업무 추진여비

    14,40020,000원*4명*15일*12월

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

    ○군정 홍보추진 3,000

    306 출연금 5,500 5,500 0

    01 출연금 5,500 5,500 0

    ○한국지역진흥재단 5,500

    군정홍보물 제작 79,400 104,400 △25,000

    201 일반운영비 64,400 104,400 △40,000

    01 사무관리비 50,200 90,200 △40,000

    ○군정홍보 전광판 운영 15,000

    ○군보 제작 10,200

    ○군정 촬영장비 관리 10,000

    ○군정홍보사진 제작 5,000

    ○기념사진 케이스 제작 5,000

    ○아름다운 횡성사진 전시 5,000

    2,500,000원*6회

    850,000원*12월

    1,000,000원*10회

    500,000원*10회

    10,000원*500개

    02 공공운영비 14,200 14,200 0

    ○군정홍보 전광판 전기사용료

    13,200

    ○드론보험 가입 1,000

    1,100,000원*12월

    405 자산취득비 15,000 0 15,000

    01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

    ○군정 촬영장비 구입(카메라)

    15,0007,500,000원*2대

    군정소식지 제작 232,160 187,999 44,161

    201 일반운영비 232,160 187,999 44,161

    01 사무관리비 122,000 122,000 0

    ○월간지 제작 122,000

    ― 편집디자인 20,000

    ― 인쇄 100,000

    ― 외부필자 원고료 2,000

    02 공공운영비 110,160 65,999 44,161

  • 부서: 기획감사실

    정책: 전략적 군정홍보

    단위: 군정이미지 제고 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○월간지 우편료 110,160540원*17,000부*12월

    정보제공용 신문보급사업 171,000 284,100 △113,100

    201 일반운영비 171,000 284,100 △113,100

    01 사무관리비 171,000 284,100 △113,100

    ○정보제공용 신문보급 171,000

    ― 지방지 보급(이장,반장)

    171,00015,000원*950명*12월

    마을발전 기반구축 2,803,160 791,160 2,012,000

    균 1,897,000

    군 906,160

    지역발전 역량강화 2,803,160 791,160 2,012,000

    균 1,897,000

    군 906,160

    시군역량강화(국고) 120,000 100,000 20,000

    균 84,000

    군 36,000

    207 연구개발비 20,000 27,000 △7,000

    균 14,000

    군 6,000

    01 연구용역비 20,000 27,000 △7,000

    ○지역기록문화 발굴사업 20,000

    균 14,000

    군 6,000

    307 민간이전 100,000 57,000 43,000

    균 70,000

    군 30,000

    02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

    ○주민주도 마을가꾸기사업

    50,0005,000,000원*10개소

    균 35,000

    군 15,000

    05 민간위탁금 50,000 57,000 △7,000

    ○한국농촌관광대학 위탁교육

    15,0001,500,000원*10명

    균 10,500

    군 4,500

    ○일반농산어촌개발 지역역량강화사업 35,000

    균 24,500

    군 10,500

    미래창조 사업추진 93,160 98,160 △5,000

    201 일반운영비 8,000 8,000 0

    01 사무관리비 8,000 8,000 0

    ○역량강화사업 책자 및 PPT 제작

    5,0001,000,000원*5회

  • 부서: 기획감사실

    정책: 마을발전 기반구축

    단위: 지역발전 역량강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○일반농산어촌개발 사업분야 컨설팅

    3,000300,000원*10회

    202 여비 9,360 9,360 0

    01 국내여비 9,360 9,360 0

    ○미래창조사업 추진여비

    9,36020,000원*3명*13일*12개월

    207 연구개발비 66,000 66,000 0

    01 연구용역비 66,000 66,000 0

    ○지역개발사업 공모 예비계획 수립 용역

    66,00022,000,000원*3개소

    301 일반보상금 9,800 9,800 0

    09 행사실비보상금 9,800 9,800 0

    ○지역발전사업 지역리더 워크숍 및 교육참가

    3,000

    ○일반농산어촌개발사업 관계자 역량강화

    4,800

    ○일반농산어촌개발사업 네트워크구축 회의 참

    석자 급식비 2,000

    50,000원*20명*3일

    60,000원*40명*2회

    8,000원*50명*5회

    권역단위종합개발(횡성읍)(국고) 2,590,000 593,000 1,997,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    403 자치단체등자본이전 2,590,000 0 2,590,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,590,000 0 2,590,000

    ○맑은물푸른농촌가꾸기 공기관 대행사업 2,590,000

    균 1,813,000

    군 777,000

    지역문화 정체성 확립 4,819,987 6,909,408 △2,089,421

    기 88,687

    도 60,951

    군 4,670,349

    지역문화예술육성 및 진흥 4,794,060 4,889,492 △95,432

    기 88,687

    도 60,951

    군 4,644,422

    문화마인드 제고사업 11,000 11,000 0

    201 일반운영비 11,000 11,000 0

    01 사무관리비 11,000 11,000 0

    ○횡성문화예술 홍보물 제작 11,000550,000원*20회

    예술단체 문화활동지원 4,800 4,800 0

    201 일반운영비 4,800 4,800 0

    01 사무관리비 4,800 4,800 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○군청갤러리 전시행사 지원 4,800200,000원*24회

    공연문화 진흥 64,800 64,800 0

    201 일반운영비 54,000 54,000 0

    02 공공운영비 4,000 4,000 0

    ○문화예술회관연합회 회비 4,000

    03 행사운영비 50,000 50,000 0

    ○군 행사 공연사업 50,00010,000,000원*5회

    202 여비 10,800 10,800 0

    01 국내여비 10,800 10,800 0

    ○문화예술 업무추진여비

    10,80020,000원*3명*15일*12월

    지역축제 활성화 지원 175,000 100,000 75,000

    201 일반운영비 135,000 100,000 35,000

    03 행사운영비 135,000 100,000 35,000

    ○지역축제 운영 100,000

    ○한우축제 종사자 직원 급식비 35,000

    25,000,000원*4개축제

    207 연구개발비 40,000 0 40,000

    01 연구용역비 40,000 0 40,000

    ○지역축제 평가용역 40,000

    ― 안흥찐빵축제 10,000

    ― 둔내토마토축제 10,000

    ― 청일더덕축제 10,000

    ― 횡성호수길축제 10,000

    둔내토마토축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○둔내토마토축제 지원 150,000

    안흥찐빵축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○안흥찐빵축제 지원 150,000

    청일더덕축제 150,000 150,000 0

    307 민간이전 150,000 150,000 0

    04 민간행사사업보조 150,000 150,000 0

    ○청일더덕축제 지원 150,000

    횡성문화원 사업활동 지원 249,000 193,000 56,000

    301 일반보상금 5,000 5,000 0

    09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○문화유적지 답사 5,000

    307 민간이전 244,000 188,000 56,000

    02 민간경상사업보조 70,000 72,000 △2,000

    ○횡성문화원 문화사업 유지관리 70,000

    03 민간단체법정운영비보조 174,000 116,000 58,000

    ○횡성문화원 경상운영 174,000

    횡성문화원 문화행사 지원 65,000 50,000 15,000

    307 민간이전 65,000 50,000 15,000

    04 민간행사사업보조 65,000 50,000 15,000

    ○횡성문화원 문화사업행사 65,000

    ― 정월대보름 달맞이행사 23,000

    ― 횡성어르신노래자랑 15,000

    ― 전통국악예술공연 16,000

    ― 횡성문화원 합창단운영 11,000

    문화학교 운영 50,000 43,000 7,000

    307 민간이전 50,000 43,000 7,000

    02 민간경상사업보조 50,000 43,000 7,000

    ○횡성문화원 문화학교 운영 50,000

    지방문화원 사랑방운영(도) 12,000 12,000 0

    도 6,000

    군 6,000

    307 민간이전 12,000 12,000 0

    도 6,000

    군 6,000

    02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

    ○지방문화원 사랑방 운영지원 12,000

    도 6,000

    군 6,000

    4.1군민만세운동 행사 50,000 20,000 30,000

    307 민간이전 50,000 20,000 30,000

    04 민간행사사업보조 50,000 20,000 30,000

    ○4.1군민만세운동 기념행사 50,000

    찾아가는 문화활동(도) 14,400 14,400 0

    도 7,200

    군 7,200

    307 민간이전 14,400 14,400 0

    도 7,200

    군 7,200

    02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0

    ○찾아가는 문화활동 지원 14,400

    도 7,200

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 7,200

    1시군 1대표 문화예술 육성(도) 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    307 민간이전 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

    ○1시군 1문화예술행사 지원 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    통합문화이용권 사업(국고) 127,440 111,492 15,948

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    307 민간이전 127,440 111,492 15,948

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    05 민간위탁금 127,440 111,492 15,948

    ○통합문화이용권 사업 127,440

    기 88,687

    도 7,751

    군 31,002

    횡성 문화재단 운영 3,360,620 3,755,000 △394,380

    306 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380

    01 출연금 3,360,620 3,755,000 △394,380

    ○횡성문화재단 사업추진 3,048,620

    ― 지역축제 기획·운영 2,180,000

    ― 기획프로그램 추진 240,000

    ― 기념행사공연 추진 70,000

    ― 문화예술교육프로그램 운영 20,000

    ― 문화예술단체 지원사업 130,000

    ― 작은 영화관 운영 288,620

    ― 횡성청소년교향악단 운영 120,000

    ○횡성문화재단 운영 312,000

    ― 재단 운영비 300,000

    ― 행사홍보비 12,000

    횡성 호수길 축제 80,000 0 80,000

    307 민간이전 80,000 0 80,000

    04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000

    ○횡성 호수길 축제 지원 80,000

    올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사추진(도) 40,000 0 40,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역문화 정체성 확립

    단위: 지역문화예술육성 및 진흥 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 20,000

    군 20,000

    307 민간이전 40,000 0 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

    ○올림픽1주년기념 비개최시군 문화행사 지원 40,000

    도 20,000

    군 20,000

    문화기반시설확충 및 관리 25,927 2,019,916 △1,993,989

    정금민속관 관리 22,927 19,916 3,011

    101 인건비 22,927 19,916 3,011

    04 기간제근로자등보수 22,927 19,916 3,011

    ○정금민속관 시설관리 22,927

    ― 기본급 17,450

    ― 주휴수당 3,630

    ― 연차수당 1,047

    ― 명절휴가비 800

    69,800원*1명*250일

    69,800원*1명*52일

    69,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    횡성박물관 유물창고 관리 3,000 0 3,000

    201 일반운영비 3,000 0 3,000

    02 공공운영비 3,000 0 3,000

    ○ 수장고 전기요금 3,000250,000원*12월

    문화유산 전승보전 1,306,928 556,628 750,300

    국 160,000

    도 410,150

    군 736,778

    문화재 및 유적 관리 1,306,928 556,628 750,300

    국 160,000

    도 410,150

    군 736,778

    문화재보수 및 유적정비 11,608 11,608 0

    201 일반운영비 11,608 11,608 0

    01 사무관리비 7,188 7,188 0

    ○문화재 영향여부 심사수당

    1,000

    ○김관영정 무인경비 용역비 1,188

    ○풍수원성당/횡성성당 무인경비 용역비

    4,472

    ○운암정 가로등 전기안전점검비

    528

    100,000원*2명*5회

    99,000원*12월

    372,600원*12월

    44,000원*12월

    02 공공운영비 4,420 4,420 0

    ○운암정 가로등 전기요금 420

    ○의병도시협의회 회비 4,000

    35,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 문화유산 전승보전

    단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    횡성회다지소리 민속문화제 100,000 80,000 20,000

    307 민간이전 100,000 80,000 20,000

    04 민간행사사업보조 100,000 80,000 20,000

    ○횡성회다지소리 민속문화제 개최 100,000

    전통향교문화 전승보전 45,020 39,120 5,900

    307 민간이전 45,020 39,120 5,900

    02 민간경상사업보조 28,200 24,020 4,180

    ○유학강좌지원 4,200

    ○향교지 제작 24,000

    70,000원*60회

    04 민간행사사업보조 16,820 15,100 1,720

    ○인성교육지원 5,620

    ○춘기석전대제 3,000

    ○추기석전대제 3,000

    ○기로연행사 3,000

    ○세덕사 추향제 2,200

    문화재 및 전통사찰보수정비(자체) 20,000 20,000 0

    401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

    01 시설비 20,000 20,000 0

    ○문화재 및 유적 긴급보수(8㎡) 20,000

    무형문화재 보호육성(도) 60,300 63,900 △3,600

    도 30,150

    군 30,150

    301 일반보상금 52,800 56,400 △3,600

    도 26,400

    군 26,400

    12 기타보상금 52,800 56,400 △3,600

    ○도무형문화재 전승금 지원 52,800

    도 26,400

    군 26,400

    307 민간이전 7,500 7,500 0

    도 3,750

    군 3,750

    02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0

    ○도무형문화재 공개행사 지원 7,500

    도 3,750

    군 3,750

    도지정문화재 보수정비사업(도) 750,000 0 750,000

    도 300,000

    군 450,000

    401 시설비및부대비 750,000 0 750,000

    도 300,000

    군 450,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 문화유산 전승보전

    단위: 문화재 및 유적 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 시설비 750,000 0 750,000

    ○도지정문화재 보수정비사업 750,000

    도 300,000

    군 450,000

    문화재 및 전통사찰보수정비(국고) 320,000 0 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    402 민간자본이전 320,000 0 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 320,000 0 320,000

    ○전통사찰 보광사 심검당 보수 320,000

    국 160,000

    도 80,000

    군 80,000

    관광수요 창출 5,330,586 6,014,310 △683,724

    균 2,225,000

    기 8,300

    도 669,990

    군 2,427,296

    고품격 관광기반 구축 4,784,420 5,411,184 △626,764

    균 2,225,000

    도 667,500

    군 1,891,920

    관광지 시설물 유지관리 199,420 403,184 △203,764

    101 인건비 76,420 68,984 7,436

    04 기간제근로자등보수 76,420 68,984 7,436

    ○시설물 유지관리 인건비 76,420

    ― 기본급 66,800

    ― 주휴수당 9,620

    66,800원*4명*250일

    66,800원*4명*4일*9월

    201 일반운영비 78,000 39,200 38,800

    01 사무관리비 12,000 6,000 6,000

    ○관광지 관리운영 12,0001,000,000원*12월

    02 공공운영비 66,000 33,200 32,800

    ○어답산,유현문화관광지 오수처리시설 위탁관

    리비 34,800

    ○어답산,유현문화관광지 오수처리비

    3,000

    ○유현문화관광지 유물전시관 전기,소방 관리용

    역 3,500

    ○어답산,유현문화관광지 전기요금

    24,000

    ○푸드트럭 보험료, 자동차세 700

    2,900,000원*12월

    20원*150,000ℓ

    2,000,000원*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    401 시설비및부대비 45,000 292,000 △247,000

    01 시설비 45,000 292,000 △247,000

    ○걷기길 시설유지보수비 25,000

    ○관광안내판 유지보수비 20,000

    5,000,000원*5개소

    2,000,000원*10개소

    안흥찐빵 모락모락마을 조성(국고) 2,000,000 300,000 1,700,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    401 시설비및부대비 2,000,000 300,000 1,700,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    01 시설비 2,000,000 300,000 1,700,000

    ○안흥찐빵 모락모락마을 조성 2,000,000

    균 1,000,000

    도 300,000

    군 700,000

    섬강 생태문화탐방로 조성사업(국고) 1,450,000 150,000 1,300,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    401 시설비및부대비 1,450,000 150,000 1,300,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    01 시설비 1,450,000 150,000 1,300,000

    ○섬강생태문화탐방로 조성 1,450,000

    균 725,000

    도 217,500

    군 507,500

    탐방로 안내체계 구축(치악산둘레길)(국고) 1,000,000 400,000 600,000

    균 500,000

    도 150,000

    군 350,000

    401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

    균 200,000

    도 60,000

    군 140,000

    01 시설비 400,000 400,000 0

    ○치악산 둘레길 조성 400,000

    균 200,000

    도 60,000

    군 140,000

    403 자치단체등자본이전 600,000 0 600,000

    균 300,000

    도 90,000

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 고품격 관광기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 210,000

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 600,000 0 600,000

    ○치악산 둘레길 조성 600,000

    균 300,000

    도 90,000

    군 210,000

    유현문화관광지 조성 10,000 40,000 △30,000

    401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000

    01 시설비 10,000 40,000 △30,000

    ○유현문화관광지 시설유지보수비 10,000

    어답산 관광지 조성 100,000 0 100,000

    401 시설비및부대비 94,000 0 94,000

    01 시설비 94,000 0 94,000

    ○어답산관광지 시설유지보수비

    40,000

    ○오수처리시설 유지보수 20,000

    ○물탱크 청소비 10,000

    ○선바위캠핑장 샤워장 절수용 코인시설 설치

    24,000

    20,000,000원*2개소

    10,000,000원*2개소

    5,000,000원*2개소*1회

    3,000,000원*8대

    405 자산취득비 6,000 0 6,000

    01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

    ○선바위캠핑장 전동리어카 구입

    6,0003,000,000원*2대

    호수길 명품화 사업 25,000 0 25,000

    401 시설비및부대비 25,000 0 25,000

    01 시설비 25,000 0 25,000

    ○명품 가로수길 조성 25,000

    관광수요 맞춤형 홍보 546,166 603,126 △56,960

    기 8,300

    도 2,490

    군 535,376

    외래관광객 전략적 유치 252,000 256,000 △4,000

    201 일반운영비 252,000 256,000 △4,000

    01 사무관리비 142,000 146,000 △4,000

    ○관광홍보 물품 136,000

    ― 관광안내지도 30,000

    ― 관광안내책자 21,000

    ― 관광기념품(내외빈용) 30,000

    ― 관광기념품(투어상품 및 행사참가자)

    30,000

    ― 관광기념품(박람회 및 관외행사참가용)

    25,000

    600원*50,000부

    7,000원*3,000부

    20,000원*1,500세트

    3,000원*10,000개

    5,000원*5,000개

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○KTX역사 관광안내소 임차료

    6,000250,000원*2개소*12월

    03 행사운영비 110,000 110,000 0

    ○투어상품 운영 100,000

    ○섬강길 걷기행사 10,000

    관광홍보 마케팅 164,200 129,680 34,520

    201 일반운영비 46,000 44,000 2,000

    01 사무관리비 46,000 22,000 24,000

    ○드론체험 플랫폼 교실운영 22,000

    ― 강사수당 20,000

    ― 운영물품(재료비) 2,000

    ○관광홍보관 운영 부담금 24,000

    250,000원*2명*40회

    5,000원*10명*40회

    6,000,000원*4회

    202 여비 12,480 10,080 2,400

    01 국내여비 12,480 10,080 2,400

    ○관광개발 업무추진여비

    12,48020,000원*4명*13일*12개월

    301 일반보상금 10,720 10,600 120

    09 행사실비보상금 6,720 5,600 1,120

    ○관광개발담당 소속 근로자 직무교육

    6,72060,000원*7명*8월*2일

    12 기타보상금 4,000 5,000 △1,000

    ○단체관광객유치 인센티브 4,000200,000원*20회

    307 민간이전 40,000 40,000 0

    02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

    ○안흥찐빵 포장재 지원 40,000

    308 자치단체등이전 55,000 25,000 30,000

    07 자치단체간부담금 55,000 25,000 30,000

    ○관광마케팅협의회 운영부담금 25,000

    ○강원남부권 관광개발조합 운영부담금 30,000

    관광서비스 개선 75,246 64,406 10,840

    101 인건비 60,146 53,606 6,540

    04 기간제근로자등보수 60,146 53,606 6,540

    ○관광안내원 인건비 21,976

    ― 기본급 16,700

    ― 주휴수당 3,474

    ― 연차수당 1,002

    ― 명절휴가비 800

    ○유현문화관광지 시설관리인 인건비 21,976

    ― 기본급 16,700

    ― 주휴수당 3,474

    66,800원*1명*250일

    66,800원*1명*52일

    66,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    66,800원*1명*250일

    66,800원*1명*52일

  • 부서: 기획감사실

    정책: 관광수요 창출

    단위: 관광수요 맞춤형 홍보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 연차수당 1,002

    ― 명절휴가비 800

    ○병지방공중화장실 시설관리인 인건비 16,194

    ― 기본급 13,960

    ― 주휴수당 2,234

    66,800원*1명*15일

    400,000원*1명*2회

    69,800원*1명*200일

    69,800원*1명*4일*8월

    201 일반운영비 15,100 10,800 4,300

    01 사무관리비 5,500 6,000 △500

    ○관광개발담당 소속 근로자 활동장비 지원

    700

    ○관광안내소 관리운영 4,800

    100,000원*7명

    100,000원*4개소*12월

    02 공공운영비 9,600 4,800 4,800

    ○관광안내소 공공요금 9,600200,000원*4개소*12월

    문화관광해설사 양성(국고) 54,720 53,040 1,680

    기 8,300

    도 2,490

    군 43,930

    301 일반보상금 54,720 53,040 1,680

    기 8,300

    도 2,490

    군 43,930

    12 기타보상금 54,720 53,040 1,680

    ○문화관광해설사 활동비 16,600

    기 8,300

    도 2,490

    군 5,810

    ○문화관광해설사 활동비(군비추가) 38,120

    행정운영경비(기획감사실) 74,988 71,590 3,398

    인력운영비 29,731 26,770 2,961

    관광통역안내 인건비 29,731 26,770 2,961

    101 인건비 29,731 26,770 2,961

    03 무기계약근로자보수 29,731 26,770 2,961

    ○ 관광통역안내 인건비 29,731

    ― 기본급 21,056

    ― 상여금 7,019

    ― 연차수당 856

    ― 명절휴가비 800

    1,754,660원*1명*12월

    21,056,000원*1/3

    1,754,660원*86%*1/30*17일

    400,000원*1명*2회

    기본경비 45,257 44,820 437

    기본경비 45,257 44,820 437

    201 일반운영비 36,480 36,420 60

    01 사무관리비 33,480 33,420 60

    ○급량비 12,480

    ○부서운영비 21,000

    8,000원*13명*10일*12월

  • 부서: 기획감사실

    정책: 행정운영경비(기획감사실)

    단위: 기본경비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 부서내 일반사무비 7,800

    ― 소규모 수선비 4,800

    ― 사무용 잡품비 3,600

    ― 인쇄물 및 유인물 제작비 2,400

    ― 쓰레기봉투 구입비 2,400

    650,000원*12월

    400,000원*12월

    300,000원*12월

    200,000원*12월

    200,000원*12월

    02 공공운영비 3,000 3,000 0

    ○사무실물품 및 사무기기 유지보수 3,000

    203 업무추진비 8,777 8,400 377

    01 기관운영업무추진비 3,977 3,600 377

    ○기관운영업무추진 3,977

    04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

    ○부서운영업무추진 4,800400,000원*12월

    재무활동(기획감사실) 1,500,000 1,500,000 0

    보전지출 1,500,000 1,500,000 0

    국도비보조금 상환 1,500,000 1,500,000 0

    802 반환금기타 1,500,000 1,500,000 0

    01 국고보조금반환금 1,000,000 1,000,000 0

    ○국고보조금 반환 1,000,000

    02 시ㆍ도비보조금반환금 500,000 500,000 0

    ○도비보조금 반환 500,000

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    801 예비비 12,603,667 5,444,395 7,159,272

    01 일반예비비 2,554,758 1,651,175 903,583

    ○예비비 2,554,758

    02 재해ㆍ재난목적예비비 700,000 700,000 0

    ○재해재난 예비비 700,000

    03 내부유보금 9,348,909 3,093,220 6,255,689

    ○내부유보금 9,348,909

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2019년도 본예산 일반회계 전체

    주민복지지원과 79,811,803 66,334,922 13,476,881

    국 37,439,795

    균 1,155,000

    기 950,867

    도 7,879,802

    군 32,386,339

    국민기초생활보장제도 내실화 6,406,783 6,096,158 310,625

    국 4,996,911

    도 520,566

    군 889,306

    주민 기초생활 보장사업 4,437,222 4,221,066 216,156

    국 3,454,200

    도 428,407

    군 554,615

    주민복지 업무추진 21,000 21,000 0

    201 일반운영비 6,000 6,000 0

    01 사무관리비 6,000 6,000 0

    ○세부사업운영비 6,000

    202 여비 15,000 15,000 0

    01 국내여비 15,000 15,000 0

    ○주민복지담당 업무추진여비 15,000

    통합조사 업무추진 21,300 21,300 0

    201 일반운영비 9,300 9,300 0

    01 사무관리비 9,300 9,300 0

    ○세부사업운영비 4,500

    ○통합조사차량 임차 4,800400,000원*1대*12월

    202 여비 12,000 12,000 0

    01 국내여비 12,000 12,000 0

    ○통합조사담당 업무추진여비 12,000

    저소득층 지원 65,200 84,855 △19,655

    201 일반운영비 1,400 1,400 0

    01 사무관리비 1,400 1,400 0

    ○생활보장위원회 위원수당 1,40070,000원*10명*2회

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○저소득층지원사업 추진 2,000

    301 일반보상금 61,800 55,455 6,345

    01 사회보장적수혜금 61,800 55,455 6,345

    ○저소득층 중.고교 입학생 교복비지원

    9,000300,000원*30명

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 주민 기초생활 보장사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○저소득주민 건강보험료 지원

    52,8005,000원*880가구*12월

    생계급여(국고) 4,261,091 3,929,076 332,015

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    301 일반보상금 4,261,091 3,929,076 332,015

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    01 사회보장적수혜금 4,261,091 3,929,076 332,015

    ○생계급여 4,261,091

    국 3,408,873

    도 426,109

    군 426,109

    해산·장제급여(국고) 38,286 44,700 △6,414

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    301 일반보상금 38,286 44,700 △6,414

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    01 사회보장적수혜금 38,286 44,700 △6,414

    ○해산,장제급여 38,286

    국 30,628

    도 2,298

    군 5,360

    교육급여(지방비) 이체 14,646 16,885 △2,239

    308 자치단체등이전 14,646 16,885 △2,239

    08 교육기관에대한보조 14,646 16,885 △2,239

    ○교육급여(지방비) 이체(국가직접지원) 14,646

    행려자 관리 1,000 1,000 0

    307 민간이전 1,000 1,000 0

    01 의료및구료비 1,000 1,000 0

    ○행려자여비 및 급식비 지원 1,00020,000원*50명

    정부양곡택배비(국고) 14,699 0 14,699

    국 14,699

    201 일반운영비 14,699 0 14,699

    국 14,699

    01 사무관리비 14,699 0 14,699

    ○정부양곡택배비 14,699

    국 14,699

    자립자활지원 1,969,561 1,875,092 94,469

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 자립자활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 1,542,711

    도 92,159

    군 334,691

    자활근로사업(국고) 1,500,460 1,437,105 63,355

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    307 민간이전 1,500,460 1,437,105 63,355

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    05 민간위탁금 1,500,460 1,437,105 63,355

    ○자활근로사업 1,500,460375,115,000원*4분기

    국 1,200,368

    도 90,028

    군 210,064

    지역자활센터운영(국고) 279,230 297,731 △18,501

    국 195,461

    군 83,769

    307 민간이전 279,230 297,731 △18,501

    국 195,461

    군 83,769

    10 사회복지시설법정운영비보조 279,230 297,731 △18,501

    ○지역자활센터 운영 지원 279,230

    국 195,461

    군 83,769

    지역자활센터사업 3,360 6,840 △3,480

    201 일반운영비 3,200 3,200 0

    01 사무관리비 3,200 3,200 0

    ○자활기관협의체 위원수당 1,400

    ○자활기금 융자관리 프로그램 유지보수 1,800

    70,000원*10명*2회

    301 일반보상금 160 3,640 △3,480

    09 행사실비보상금 160 3,640 △3,480

    ○자활기관협의체 회의참석자 급식

    1608,000원*10명*2회

    근로능력있는수급자의 탈수급지원(국고) 127,725 133,416 △5,691

    국 102,181

    군 25,544

    307 민간이전 127,725 133,416 △5,691

    국 102,181

    군 25,544

    11 사회복지사업보조 127,725 133,416 △5,691

    ○희망키움통장사업1 지원 12,950

    국 10,360

    군 2,590

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 국민기초생활보장제도 내실화

    단위: 자립자활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○희망키움통장사업2 지원 59,821

    국 47,857

    군 11,964

    ○내일키움통장 지원 27,942

    국 22,354

    군 5,588

    ○청년희망키움통장 지원 27,012

    국 21,610

    군 5,402

    자활장려금(국고) 35,509 0 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    301 일반보상금 35,509 0 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    01 사회보장적수혜금 35,509 0 35,509

    ○자활장려금 35,509

    국 28,407

    도 2,131

    군 4,971

    지역자활센터 환경개선(국고) 23,277 0 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    307 민간이전 23,277 0 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    10 사회복지시설법정운영비보조 23,277 0 23,277

    ○지역자활센터 환경개선 23,277

    국 16,294

    군 6,983

    사회복지 기반조성 1,648,326 1,597,944 50,382

    국 237,345

    도 71,986

    군 1,338,995

    지역사회 복지사업 1,085,460 1,092,752 △7,292

    도 44,016

    군 1,041,444

    사회복지신문 보급사업(도) 11,040 11,040 0

    도 8,832

    군 2,208

    201 일반운영비 11,040 11,040 0

    도 8,832

    군 2,208

    01 사무관리비 11,040 11,040 0

    ○사회복지 신문구독 11,0405,000원*184명*12개월

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 8,832

    군 2,208

    푸드뱅크 운영 75,000 72,000 3,000

    307 민간이전 75,000 72,000 3,000

    05 민간위탁금 75,000 72,000 3,000

    ○기초푸드뱅크 운영 75,000

    ― 운영비 12,270

    ― 인건비(2명) 62,730

    사회복지협의회 운영(도) 98,000 90,000 8,000

    도 14,000

    군 84,000

    307 민간이전 98,000 90,000 8,000

    도 14,000

    군 84,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 98,000 90,000 8,000

    ○횡성군 사회복지협의회 운영 지원 70,000

    도 14,000

    군 56,000

    ○횡성군 사회복지협의회 운영 지원(인건비 군

    비추가) 28,000

    사회복지시설 운영 778,500 741,016 37,484

    201 일반운영비 26,500 27,000 △500

    02 공공운영비 26,500 25,000 1,500

    ○실내소독용역비 24,000

    ○사회복지시설 유지관리 2,500

    8,000,000원*3회

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○복지업무추진 2,000

    307 민간이전 750,000 710,000 40,000

    05 민간위탁금 750,000 710,000 40,000

    ○횡성군종합사회복지관 운영 750,000

    사회복지시설 지원(도) 99,920 88,006 11,914

    도 20,584

    군 79,336

    301 일반보상금 83,520 72,000 11,520

    도 16,704

    군 66,816

    12 기타보상금 83,520 72,000 11,520

    ○사회복지시설종사자 복지수당 83,520

    도 16,704

    군 66,816

    307 민간이전 16,400 16,006 394

    도 3,880

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회 복지사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 12,520

    02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0

    ○개인운영신고시설 지원 14,400

    도 2,880

    군 11,520

    06 보험금 2,000 1,606 394

    ○사회복지시설종사자 상해보험 가입비 지원 2,000

    도 1,000

    군 1,000

    사회복지대회 개최지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

    ○횡성군 사회복지대회 개최 20,000

    사회복지기관 종사자 처우개선(도) 3,000 0 3,000

    도 600

    군 2,400

    301 일반보상금 3,000 0 3,000

    도 600

    군 2,400

    12 기타보상금 3,000 0 3,000

    ○사회복지기관 종사자 처우개선 수당(사회복지

    협의회, 지역사회보장협의체) 3,000

    도 600

    군 2,400

    사회복지일반 477,845 505,192 △27,347

    국 237,345

    도 21,370

    군 219,130

    다자녀가정 고교수업료 지원(도) 68,000 58,800 9,200

    도 13,600

    군 54,400

    301 일반보상금 68,000 58,800 9,200

    도 13,600

    군 54,400

    01 사회보장적수혜금 68,000 58,800 9,200

    ○다자녀가정 고교수업료 및 입학금 68,000

    도 13,600

    군 54,400

    다자녀가정 대학등록금 지원(도) 15,000 10,000 5,000

    도 3,000

    군 12,000

    301 일반보상금 15,000 10,000 5,000

    도 3,000

    군 12,000

    01 사회보장적수혜금 15,000 10,000 5,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 사회복지일반 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○다자녀가정 대학등록금 지원 15,000

    도 3,000

    군 12,000

    셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000 150,000 0

    301 일반보상금 150,000 150,000 0

    01 사회보장적수혜금 150,000 150,000 0

    ○셋째아 이상 자녀 학습비 지원 150,000

    ― 셋째아 102,000

    ― 넷째아 이상 48,000

    50,000원*170명*12개월

    80,000원*50명*12개월

    재가진폐환자 문화생활비 지원(도) 3,600 3,600 0

    도 3,600

    301 일반보상금 3,600 3,600 0

    도 3,600

    01 사회보장적수혜금 3,600 3,600 0

    ○재가진폐환자 문화생활비 지원

    3,6001,200,000원*3명

    도 3,600

    북한이탈주민 생활지원(도) 3,900 3,900 0

    도 1,170

    군 2,730

    301 일반보상금 3,900 3,900 0

    도 1,170

    군 2,730

    01 사회보장적수혜금 3,900 3,900 0

    ○북한이탈주민 운전면허지원 900450,000원*2명

    도 270

    군 630

    ○북한이탈주민 취업자격증 취득

    3,0001,000,000원*3명

    도 900

    군 2,100

    사회복무요원 인건비 지급(보건복지부 소속) 237,345 217,074 20,271

    국 237,345

    301 일반보상금 237,345 217,074 20,271

    국 237,345

    08 사회복무요원보상금 237,345 217,074 20,271

    ○사회복무요원 인건비 237,345

    ― 급여 201,976

    국 201,976

    ― 피복비 6,850

    국 6,850

    ― 교통비 28,519

    국 28,519

    지역사회보장협의체 활성화 85,021 0 85,021

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 사회복지 기반조성

    단위: 지역사회보장협의체 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 6,600

    군 78,421

    지역사회보장협의체 운영(도) 54,021 0 54,021

    도 6,600

    군 47,421

    201 일반운영비 5,600 0 5,600

    01 사무관리비 5,600 0 5,600

    ○지역사회보장협의체 위원수당

    5,60070,000원*20명*4회

    307 민간이전 48,421 0 48,421

    도 6,600

    군 41,821

    10 사회복지시설법정운영비보조 48,421 0 48,421

    ○지역사회보장협의체 운영지원 33,000

    도 6,600

    군 26,400

    ○지역사회보장협의체 운영지원(군비추가) 15,421

    지역사회보장협의체 사업지원 31,000 0 31,000

    307 민간이전 31,000 0 31,000

    11 사회복지사업보조 31,000 0 31,000

    ○지역사회보장협의체 사업지원 31,000

    보훈선양사업 2,032,170 1,675,330 356,840

    도 203,940

    군 1,828,230

    보훈사업 1,838,470 1,478,130 360,340

    도 203,940

    군 1,634,530

    보훈유가족 지원 1,585,100 1,427,300 157,800

    201 일반운영비 500 500 0

    01 사무관리비 500 500 0

    ○보훈홍보 현수막 제작 50050,000원*10개

    301 일반보상금 1,584,600 1,426,800 157,800

    01 사회보장적수혜금 1,584,600 1,426,800 157,800

    ○참전명예수당 1,026,000

    ○참전유공자 미망인복지수당

    240,000

    ○사망위로금 36,000

    ○저소득 보훈가족,애국지사 및 유족(설,추석,

    현충일)위문금품 지원 6,600

    ○보훈영예수당 276,000

    150,000원*570명*12월

    50,000원*400명*12월

    300,000원*120명

    100,000원*22명*3회

    100,000원*230명*12월

    현충일 추념식 지원 34,000 34,000 0

    201 일반운영비 13,000 26,000 △13,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 보훈선양사업

    단위: 보훈사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 행사운영비 13,000 13,000 0

    ○현충일 추념식 행사 13,000

    301 일반보상금 21,000 8,000 13,000

    09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

    ○현충일 추념식 참가자 급식보상

    8,0008,000원*1,000명

    12 기타보상금 13,000 0 13,000

    ○국가보훈대상자 위로물품 구입 13,000

    현충시설물 정비(도) 13,830 14,330 △500

    도 400

    군 13,430

    101 인건비 6,030 6,730 △700

    04 기간제근로자등보수 6,030 6,730 △700

    ○현충시설물 제초인부임

    6,03067,000원*5명*9개소*2회

    201 일반운영비 800 600 200

    도 400

    군 400

    01 사무관리비 800 600 200

    ○독립유공자 묘지 안내판 설치 800

    도 400

    군 400

    401 시설비및부대비 7,000 7,000 0

    01 시설비 7,000 7,000 0

    ○횡성군 현충시설 유지관리비 7,000

    독립유공자 유족의료비 지원(도) 2,500 2,500 0

    도 500

    군 2,000

    301 일반보상금 2,500 2,500 0

    도 500

    군 2,000

    01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

    ○독립유공자 유족 의료비 2,500500,000원*5명

    도 500

    군 2,000

    강원도참전명예수당 지원(도) 203,040 0 203,040

    도 203,040

    301 일반보상금 203,040 0 203,040

    도 203,040

    01 사회보장적수혜금 203,040 0 203,040

    ○강원도참전명예수당 203,040

    도 203,040

    보훈단체지원 193,700 197,200 △3,500

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 보훈선양사업

    단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    상이군경회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(상이군경회) 20,000

    전몰군경유족회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(전몰군경유족회) 20,000

    전몰군경미망인회 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○지회운영(전몰군경미망인회) 20,000

    무공수훈자회 지원 23,600 23,600 0

    307 민간이전 23,600 23,600 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(무공수훈자회) 23,600

    6.25참전유공자회 지원 28,100 28,100 0

    307 민간이전 28,100 28,100 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(6.25참전유공자회) 23,600

    04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

    ○6.25참전유공자 정세보고회 4,500

    월남참전자회 지원 23,600 23,600 0

    307 민간이전 23,600 23,600 0

    03 민간단체법정운영비보조 23,600 23,600 0

    ○지회운영(월남참전자회) 23,600

    고엽제전우회 지원 25,400 25,400 0

    307 민간이전 25,400 25,400 0

    03 민간단체법정운영비보조 25,400 25,400 0

    ○지회운영(고엽제전우회) 25,400

    나라사랑 정신함양 33,000 36,500 △3,500

    307 민간이전 33,000 36,500 △3,500

    02 민간경상사업보조 4,500 10,500 △6,000

    ○안보현장 견학 및 참배지원

    4,5001,500,000원*3개단체

    04 민간행사사업보조 28,500 26,000 2,500

    ○나라사랑 호국정신함양 한마음대회 28,500

    저소득층 생활지원 활성화 516,598 425,400 91,198

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 저소득층 생활지원 활성화

    단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 256,358

    도 22,211

    군 238,029

    저소득층 생활지원 516,598 425,400 91,198

    국 256,358

    도 22,211

    군 238,029

    희망복지 업무추진 20,400 20,900 △500

    201 일반운영비 5,700 5,700 0

    01 사무관리비 5,700 5,700 0

    ○세부사업운영비 5,700

    202 여비 13,200 13,200 0

    01 국내여비 13,200 13,200 0

    ○희망복지담당 업무추진여비 13,200

    301 일반보상금 1,500 2,000 △500

    09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500

    ○통합사례관리사 교육여비 500

    ○생활공감정책모니터단 운영 1,000

    125,000원*1명*4회

    250,000원*4회

    긴급복지(국고) 305,282 262,500 42,782

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    301 일반보상금 305,282 262,500 42,782

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    01 사회보장적수혜금 305,282 262,500 42,782

    ○긴급복지지원 305,282

    국 244,226

    도 12,211

    군 48,845

    차상위 빈곤계층 지원(도) 20,000 18,000 2,000

    도 10,000

    군 10,000

    301 일반보상금 20,000 18,000 2,000

    도 10,000

    군 10,000

    01 사회보장적수혜금 20,000 18,000 2,000

    ○차상위 긴급지원 20,0001,000,000원*20가구

    도 10,000

    군 10,000

    돌발적 불우이웃 긴급지원 20,000 20,000 0

    301 일반보상금 20,000 20,000 0

    01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 저소득층 생활지원 활성화

    단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○돌발적불우이웃 긴급지원 20,0001,000,000원*20명

    저소득층 지원사업 125,000 104,000 21,000

    206 재료비 20,000 30,000 △10,000

    01 재료비 20,000 30,000 △10,000

    ○사랑의 집수리사업 20,0001,000,000원*20가구

    301 일반보상금 75,000 74,000 1,000

    01 사회보장적수혜금 75,000 74,000 1,000

    ○저소득층 긴급 집수리사업

    45,000

    ○사랑의 연탄 지원 30,000

    1,000,000원*45가구

    600원*200장*250가구

    307 민간이전 30,000 0 30,000

    02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

    ○횡성사랑 십시일반 사업운영 30,000

    통합사례관리사 대체인력 인건비(국고) 25,916 0 25,916

    국 12,132

    군 13,784

    101 인건비 25,916 0 25,916

    국 12,132

    군 13,784

    04 기간제근로자등보수 25,916 0 25,916

    ○통합사례관리사 대체인력 인건비 25,116

    ― 기본급 21,532

    국 10,766

    군 10,766

    ― 연차수당 718

    국 359

    군 359

    ― 시간외수당 1,546

    국 773

    군 773

    ― 월액여비 1,320120,000원*11월

    국 234

    군 1,086

    ○통합사례관리사 대체인력 인건비(군비추가분) 800

    ― 명절휴가비 800400,000원*2회

    수요자중심 복지지원체계 구축 1,159,189 1,176,339 △17,150

    국 89,058

    균 395,000

    도 24,880

    군 650,251

    자원봉사 활성화 571,159 536,059 35,100

    국 28,638

    도 10,000

    군 532,521

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고) 2,014 1,996 18

    국 1,007

    군 1,007

    307 민간이전 2,014 1,996 18

    국 1,007

    군 1,007

    02 민간경상사업보조 2,014 1,996 18

    ○자원봉사자 보험료지원 2,014

    국 1,007

    군 1,007

    자원봉사 코디네이터 지원 육성(국고) 74,516 46,894 27,622

    국 27,631

    군 46,885

    307 민간이전 74,516 46,894 27,622

    국 27,631

    군 46,885

    02 민간경상사업보조 74,516 46,894 27,622

    ○자원봉사 코디네이터 지원 55,262

    국 27,631

    군 27,631

    ○자원봉사 코디네이터 지원(군비추가) 19,254

    자원봉사센터 운영지원사업(도) 20,000 487,169 △467,169

    도 10,000

    군 10,000

    307 민간이전 20,000 487,169 △467,169

    도 10,000

    군 10,000

    03 민간단체법정운영비보조 20,000 487,169 △467,169

    ○자원봉사 활성화 프로그램 지원 20,000

    도 10,000

    군 10,000

    자원봉사센터 운영지원사업 474,629 0 474,629

    307 민간이전 474,629 0 474,629

    03 민간단체법정운영비보조 474,629 0 474,629

    ○자원봉사센터 운영지원 474,629

    사회복지서비스 강화 588,030 640,280 △52,250

    국 60,420

    균 395,000

    도 14,880

    군 117,730

    사회복지시설 지원 1,040 1,040 0

    301 일반보상금 1,040 1,040 0

    09 행사실비보상금 1,040 1,040 0

    ○이웃돕기행사 참석보상 1,0408,000원*130명

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    시군구 통합사례관리 지원(국고) 15,000 15,000 0

    국 7,500

    군 7,500

    201 일반운영비 6,000 6,000 0

    국 3,000

    군 3,000

    01 사무관리비 6,000 6,000 0

    ○사례관리사업 운영비 지원 6,000

    국 3,000

    군 3,000

    301 일반보상금 9,000 9,000 0

    국 4,500

    군 4,500

    01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0

    ○사례관리사업비 지원 9,000

    국 4,500

    군 4,500

    지역자율형사회서비스투자사업(국고) 493,750 440,000 53,750

    균 395,000

    도 14,880

    군 83,870

    201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

    균 1,600

    군 400

    01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

    ○지역사회서비스 투자사업 운영(홍보물품 제작

    ) 2,0002,000원*1,000개

    균 1,600

    군 400

    202 여비 1,000 1,000 0

    균 800

    군 200

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○지역사회서비스 투자사업 추진여비

    1,000100,000원*1명*10회

    균 800

    군 200

    307 민간이전 490,750 436,000 54,750

    균 392,600

    도 14,880

    군 83,270

    05 민간위탁금 490,750 436,000 54,750

    ○지역사회서비스 투자사업 372,0001,000,000원*372명

    균 297,600

    도 14,880

    군 59,520

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 수요자중심 복지지원체계 구축

    단위: 사회복지서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○가사간병도우미사업 118,750

    균 95,000

    군 23,750

    보건복지통합 사례관리사업 2,640 2,640 0

    201 일반운영비 2,640 2,640 0

    02 공공운영비 2,640 2,640 0

    ○보건복지통합 사례관리연계망 유지보수

    2,640660,000원*4회

    읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고) 75,600 75,600 0

    국 52,920

    군 22,680

    201 일반운영비 30,240 30,240 0

    국 21,168

    군 9,072

    01 사무관리비 30,240 30,240 0

    ○읍면동맞춤형통합서비스 운영 지원 30,240

    국 21,168

    군 9,072

    301 일반보상금 45,360 45,360 0

    국 31,752

    군 13,608

    01 사회보장적수혜금 45,360 45,360 0

    ○읍면동맞춤형통합서비스 사례관리사업비 지원 45,360

    국 31,752

    군 13,608

    노인 복지 증진 37,556,589 34,715,069 2,841,520

    국 22,999,101

    기 255,861

    도 2,161,887

    군 12,139,740

    노후소득보장 26,919,362 26,512,686 406,676

    국 22,225,175

    기 196,386

    도 748,684

    군 3,749,117

    고령화정책 업무추진 15,540 15,540 0

    201 일반운영비 2,340 2,340 0

    01 사무관리비 2,340 2,340 0

    ○세부사업운영비 2,340

    202 여비 13,200 13,200 0

    01 국내여비 13,200 13,200 0

    ○고령화정책담당 업무추진여비 13,200

    노인현금급여 지원(도) 163,200 179,280 △16,080

    도 3,840

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노후소득보장 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 159,360

    301 일반보상금 163,200 179,280 △16,080

    도 3,840

    군 159,360

    01 사회보장적수혜금 163,200 179,280 △16,080

    ○어르신 봉양수당 지급 144,000

    ○장수노인수당 19,200

    20,000원*600명*12월

    20,000원*80명*12월

    도 3,840

    군 15,360

    기초연금(국고) 23,015,728 22,528,828 486,900

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    301 일반보상금 23,015,728 22,528,828 486,900

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    01 사회보장적수혜금 23,015,728 22,528,828 486,900

    ○기초연금 23,015,728

    국 20,714,157

    도 460,314

    군 1,841,257

    노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고) 3,022,024 3,068,996 △46,972

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    307 민간이전 3,022,024 3,068,996 △46,972

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    11 사회복지사업보조 3,022,024 3,068,996 △46,972

    ○노인일자리 및 사회활동지원 확대 3,022,024

    국 1,511,018

    도 271,981

    군 1,239,025

    노인사회활동지원사업(도) 25,098 470,042 △444,944

    도 12,549

    군 12,549

    307 민간이전 25,098 470,042 △444,944

    도 12,549

    군 12,549

    11 사회복지사업보조 25,098 470,042 △444,944

    ○어르신일자리사업 전담인력지원

    22,6981,746,000원*13개월

    도 11,349

    군 11,349

    ○취업지원센터 취업형 지원 2,400

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노후소득보장 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 1,200

    군 1,200

    시니어클럽 운영 지원 250,000 220,000 30,000

    307 민간이전 250,000 220,000 30,000

    11 사회복지사업보조 250,000 220,000 30,000

    ○시니어클럽 운영 지원 250,000

    시장형 전담인력 지원 35,000 30,000 5,000

    307 민간이전 35,000 30,000 5,000

    11 사회복지사업보조 35,000 30,000 5,000

    ○시장형 전담인력지원

    35,0001,458,300원*2명*12개월

    노인사회활동지원사업(기금) 392,772 0 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    307 민간이전 392,772 0 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    11 사회복지사업보조 392,772 0 392,772

    ○100세시대 공익형 일자리 392,772

    기 196,386

    군 196,386

    노인요양보호기반 확충 4,428,001 3,009,186 1,418,815

    국 151,734

    도 1,108,302

    군 3,167,965

    요양시설운영(도) 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    도 1,046,192

    군 2,631,326

    301 일반보상금 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    도 1,046,192

    군 2,631,326

    01 사회보장적수혜금 3,677,518 2,348,198 1,329,320

    ○장기요양기관 공단예탁금(재가급여) 792,567

    ○장기요양기관(시설) 예탁금 및 등급외자 지원 2,884,951

    도 1,046,192

    군 1,838,759

    양로시설 운영비 지원(국고) 216,763 202,618 14,145

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

    307 민간이전 216,763 202,618 14,145

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 노인요양보호기반 확충 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    11 사회복지사업보조 216,763 202,618 14,145

    ○양로시설 운영비 지원(스마일카운티) 216,763

    국 151,734

    도 13,006

    군 52,023

    노인의집 운영 30,600 30,720 △120

    201 일반운영비 10,600 11,520 △920

    02 공공운영비 10,600 11,520 △920

    ○노인의 집 화재공제 600

    ○노인의 집 유지관리비

    10,000

    120,000원*5개소

    166,666원*5개소*12개월

    307 민간이전 20,000 19,200 800

    11 사회복지사업보조 20,000 19,200 800

    ○노인의 집 난방비 20,000500,000원*5개소*8개월

    재가시설 관리운영 155,000 145,000 10,000

    307 민간이전 155,000 145,000 10,000

    05 민간위탁금 155,000 145,000 10,000

    ○횡성노인복지센터 운영 125,000

    ○횡성노인주간보호센터 운영 30,000

    노인복지시설지원(도) 245,520 274,680 △29,160

    도 49,104

    군 196,416

    301 일반보상금 245,520 274,680 △29,160

    도 49,104

    군 196,416

    12 기타보상금 245,520 274,680 △29,160

    ○노인복지시설종사자 복지수당 245,520

    도 49,104

    군 196,416

    노인복지시설종사자 처우 개선 102,600 0 102,600

    301 일반보상금 102,600 0 102,600

    12 기타보상금 102,600 0 102,600

    ○노인복지시설 종사자 복지수당(60세이상) 102,600

    ― 5년 미만 81,000

    ― 5년 이상 21,600

    75,000원*90명*12개월

    90,000원*20명*12개월

    평생건강증진 2,042,236 1,668,670 373,566

    국 521,554

    기 59,475

    도 85,400

    군 1,375,807

    노인건강 관리 628,700 401,000 227,700

    101 인건비 392,700 90,000 302,700

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    04 기간제근로자등보수 392,700 90,000 302,700

    ○경로당 급식 도우미 지원사업

    392,700700,000원*187개소*3개월

    307 민간이전 236,000 211,000 25,000

    05 민간위탁금 236,000 211,000 25,000

    ○재가노인 식사배달사업 236,000

    ― 조리원 인건비 24,000

    ― 운영비 212,000

    1,000,000원*2명*12개월

    5,000원*400명*106회

    노인교육프로그램 지원 453,513 362,973 90,540

    201 일반운영비 5,700 4,610 1,090

    01 사무관리비 3,000 3,000 0

    ○표창패 제작(어버이날, 노인의 날)

    3,000100,000원*30명

    03 행사운영비 2,700 1,610 1,090

    ○게이트볼대회 참가용품 구입 1,700

    ○경로당 프로그램 발표대회 참가용품 구입

    1,000

    100,000원*17명

    50,000원*20명

    301 일반보상금 12,363 12,363 0

    09 행사실비보상금 12,363 12,363 0

    ○(사)대한노인회 주관행사 참석 지원

    5,313

    ○(사)대한노인회 역량강화 교육비 지원

    7,050

    77,000원*69명

    150,000원*47명

    307 민간이전 435,450 346,000 89,450

    02 민간경상사업보조 297,000 266,000 31,000

    ○노인교실 운영지원 291,000

    ○청춘예술단 운영지원 6,000

    03 민간단체법정운영비보조 108,450 80,000 28,450

    ○노인복지 증진사업(대한노인회 횡성군지회) 108,450

    11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

    ○노인여가문화프로그램 지원 30,000

    실버예술단(청춘예술대학) 지원(도) 15,000 15,000 0

    도 4,500

    군 10,500

    307 민간이전 15,000 15,000 0

    도 4,500

    군 10,500

    02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

    ○실버예술단(청춘예술대학) 15,000

    도 4,500

    군 10,500

    노인대학 운영 프로그램비 지원(도) 72,000 66,000 6,000

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 21,600

    군 50,400

    307 민간이전 72,000 66,000 6,000

    도 21,600

    군 50,400

    02 민간경상사업보조 72,000 66,000 6,000

    ○노인대학 운영 프로그램비 지원 72,000

    도 21,600

    군 50,400

    노인돌봄기본서비스사업 지원(인건비)(국고) 292,000 206,400 85,600

    국 198,100

    도 19,680

    군 74,220

    101 인건비 292,000 206,400 85,600

    국 198,100

    도 19,680

    군 74,220

    04 기간제근로자등보수 292,000 206,400 85,600

    ○노인돌봄 기본서비스 인건비 283,000

    국 198,100

    도 16,980

    군 67,920

    ○돌봄서비스 종사자 활동보조 수당

    9,000150,000원*5명*12월

    도 2,700

    군 6,300

    노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인센터 운영비)(

    국고)

    35,000 40,000 △5,000

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    201 일반운영비 35,000 35,000 0

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    01 사무관리비 35,000 35,000 0

    ○독거노인센터 운영비 35,000

    국 24,500

    도 2,100

    군 8,400

    노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)(국고) 426,550 440,857 △14,307

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

    307 민간이전 426,550 440,857 △14,307

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    05 민간위탁금 426,550 440,857 △14,307

    ○노인돌봄 종합서비스(바우처) 426,550

    국 298,601

    도 25,594

    군 102,355

    단기가사서비스 단가 보조(국고) 523 530 △7

    국 353

    도 31

    군 139

    307 민간이전 523 530 △7

    국 353

    도 31

    군 139

    05 민간위탁금 523 530 △7

    ○단기 가사지원 523

    국 353

    도 31

    군 139

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

    건비)(국고)

    84,300 96,800 △12,500

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    101 인건비 84,300 96,800 △12,500

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    04 기간제근로자등보수 84,300 96,800 △12,500

    ○응급돌봄 운영지원 인건비 84,300

    기 42,150

    도 8,430

    군 33,720

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

    관운영비)(국고)

    6,720 3,360 3,360

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    201 일반운영비 6,720 3,360 3,360

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    01 사무관리비 6,720 3,360 3,360

    ○응급안전알림서비스사업 운영비 6,720

    기 3,360

    도 672

    군 2,688

    독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

    비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)

    27,930 35,750 △7,820

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 평생건강증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    201 일반운영비 27,930 35,750 △7,820

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    02 공공운영비 27,930 35,750 △7,820

    ○응급돌봄 공공운영비 27,930

    기 13,965

    도 2,793

    군 11,172

    노인 행사 지원 180,000 166,200 13,800

    강원어르신 한마당 축제 15,000 14,000 1,000

    307 민간이전 15,000 14,000 1,000

    04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000

    ○강원어르신 한마당 축제 15,000

    횡성 어르신 효축제 140,000 130,000 10,000

    307 민간이전 140,000 130,000 10,000

    04 민간행사사업보조 140,000 130,000 10,000

    ○횡성 어르신 효축제 140,000

    어버이날 행사 지원 15,000 14,200 800

    307 민간이전 15,000 14,200 800

    04 민간행사사업보조 15,000 14,200 800

    ○어버이날 행사 지원 15,000

    횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000 8,000 0

    307 민간이전 8,000 8,000 0

    04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

    ○횡성군지회장기 게이트볼대회 지원 8,000

    어르신 한궁대회 지원 2,000 0 2,000

    307 민간이전 2,000 0 2,000

    04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

    ○한궁대회 지원 2,000

    활기찬 경로당 운영 2,357,040 2,107,503 249,537

    국 100,638

    도 219,501

    군 2,036,901

    경로당운영 활성화 1,191,540 1,105,614 85,926

    201 일반운영비 122,240 159,314 △37,074

    01 사무관리비 81,100 159,314 △78,214

    ○경로당 신문보급 56,100

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 중앙지 42,636

    ― 노인신문 13,464

    ○측량, 등기 및 감정료 5,000

    ○경로당 및 지원물품 수리 20,000

    02 공공운영비 41,140 0 41,140

    ○경로당 화재보험료 및 책임보험료

    20,570

    ○경로당 전기 및 가스 안전점검비

    20,570

    110,000원*187개소

    110,000원*187개소

    301 일반보상금 112,200 112,200 0

    01 사회보장적수혜금 112,200 0 112,200

    ○경로당 노인회장 활동비

    112,20050,000원*187개소*12월

    307 민간이전 115,600 118,600 △3,000

    02 민간경상사업보조 65,600 78,600 △13,000

    ○노인회장, 사무장 역량강화 워크숍 48,000

    ○노인회 분회장 역량강화 워크숍 8,000

    ○효세탁소 운영 9,600800,000원*12월

    04 민간행사사업보조 50,000 40,000 10,000

    ○어르신청춘운동회 개최 50,000

    401 시설비및부대비 531,500 411,500 120,000

    01 시설비 500,000 400,000 100,000

    ○경로당 신축 및 보수 500,000

    ― 경로당 신축 230,000

    ― 쉼터 신축 170,000

    ― 소규모 수선비 100,0002,500,000원*40개소

    02 감리비 30,000 10,000 20,000

    ○경로당 신축 감리비 30,0006,000,000원*5개소

    03 시설부대비 1,500 1,500 0

    ○경로당 신축 시설부대비 1,500

    402 민간자본이전 300,000 300,000 0

    01 민간자본사업보조(자체재원) 300,000 300,000 0

    ○경로당개보수 및 물품지원 300,000

    405 자산취득비 10,000 0 10,000

    01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

    ○쉼터 물품구입 10,000

    경로당 프로그램 운영지원(도) 208,110 212,950 △4,840

    도 22,422

    군 185,688

    201 일반운영비 180,150 188,150 △8,000

    도 16,830

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 163,320

    01 사무관리비 180,150 188,150 △8,000

    ○경로당 프로그램운영비 지원 84,150

    도 16,830

    군 67,320

    ○경로당 프로그램운영비 지원(군비추가)

    96,00050,000원*80개*12주*2회

    307 민간이전 27,960 0 27,960

    도 5,592

    군 22,368

    02 민간경상사업보조 27,960 0 27,960

    ○경로당 순회 프로그램 관리자 인건비 27,960

    도 5,592

    군 22,368

    경로당 운영 지원(도) 532,526 788,939 △256,413

    도 106,505

    군 426,021

    307 민간이전 532,526 788,939 △256,413

    도 106,505

    군 426,021

    02 민간경상사업보조 532,526 788,939 △256,413

    ○경로당 운영비 지원 532,526

    도 106,505

    군 426,021

    경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 424,864 0 424,864

    국 100,638

    도 90,574

    군 233,652

    301 일반보상금 88,264 0 88,264

    국 16,488

    도 14,839

    군 56,937

    01 사회보장적수혜금 88,264 0 88,264

    ○경로당 양곡 지원 65,95244,085원*8포*187개소

    국 16,488

    도 14,839

    군 34,625

    ○경로당 양곡 지원(군비추가분)

    22,31214,914원*8포*187개소

    307 민간이전 336,600 0 336,600

    국 84,150

    도 75,735

    군 176,715

    02 민간경상사업보조 336,600 0 336,600

    ○경로당 냉,난방비 지원 336,600

    국 84,150

    도 75,735

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 활기찬 경로당 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 176,715

    장묘시설 운영 1,629,950 1,250,824 379,126

    횡성공설묘원 및 추모관 운영 관리 1,629,950 1,250,824 379,126

    101 인건비 58,200 52,774 5,426

    04 기간제근로자등보수 58,200 52,774 5,426

    ○횡성군 공설묘원 및 추모관 관리자 인건비 48,848

    ― 기본급 34,900

    ― 주휴수당 7,260

    ― 연차수당 2,094

    ― 휴일근무수당 2,094

    ― 명절휴가비 1,600

    ― 피복비 900

    ○횡성군 공설묘원 및 추모관 일시사역 인건비 9,352

    ― 기본급 9,352

    69,800원*2명*250일

    69,800원*2명*52일

    69,800원*2명*15일

    104,700원*2명*10일

    400,000원*2명*2회

    450,000원*2명

    66,800원*10명*7일*2회

    201 일반운영비 49,190 47,490 1,700

    01 사무관리비 12,400 11,900 500

    ○공설묘원 및 추모관 운영비

    3,600

    ○추모관 안치실 개인표찰 제작

    2,000

    ○명절맞이 안내홍보물 제작 1,600

    ○추모관내 정수기 관리비 1,200

    ○공설묘원 및 추모관 안내 표지판 정비

    4,000

    300,000원*12개월

    10,000원*200명

    800,000원*2회

    100,000원*12월

    400,000원*10개소

    02 공공운영비 36,790 35,590 1,200

    ○공설묘원 및 추모관 공공요금 21,300

    ― 통신비(전화 및 인터넷) 1,200

    ― 전기요금 15,600

    ― 연료비 4,500

    ○차량관리 유지비 4,200

    ○무인경비시스템 용역 5,640

    ○시설 및 기계(동력장비) 유류대

    2,400

    ○공설묘원 및 추모관 관리차량 자동차보험료

    550

    ○석면안전관리 용역 1,200

    ○소규모 시설장비 유지비 1,500

    100,000원*12월

    1,300,000원*12월

    1,500원*3,000리터

    350,000원*12개월

    470,000원*12월

    1,600원*1,500리터

    550,000원*1회

    100,000원*12월

    125,000원*12월

    206 재료비 5,000 5,000 0

    01 재료비 5,000 5,000 0

    ○공설묘역 잔디 및 제설제 구입 5,000

    ― 잔디 3,000

    ― 제설제 2,000

    15,000원*200평

    20,000원*100포

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 노인 복지 증진

    단위: 장묘시설 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    301 일반보상금 51,560 71,560 △20,000

    01 사회보장적수혜금 50,000 70,000 △20,000

    ○화장장려금 지원 50,000400,000원*125명

    12 기타보상금 1,560 1,560 0

    ○공설묘원 및 추모관 작업인부 안전사고 치료

    지원비 1,560130,000원*12월

    307 민간이전 2,000 2,000 0

    11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

    ○무연고 사망자 장제비 2,0001,000,000원*2회

    401 시설비및부대비 1,464,000 110,000 1,354,000

    01 시설비 1,464,000 110,000 1,354,000

    ○횡성군공설묘원공원화 실시설계 용역 104,000

    ○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 시설비 850,000

    ○횡성군공설묘원 도로확포장 추가공사 주택토

    지 보상 500,000

    ○공설묘원 및 추모관 유지보수 10,000

    여성 지위향상 2,718,744 1,130,186 1,588,558

    국 289,100

    기 454,159

    도 404,896

    군 1,570,589

    여성복지증진 606,463 421,967 184,496

    기 57,336

    도 40,915

    군 508,212

    여성가족 업무추진 25,400 19,400 6,000

    201 일반운영비 12,400 6,400 6,000

    01 사무관리비 12,400 6,400 6,000

    ○세부사업운영비 4,400

    ○성별영향분석평가 연수(위탁비)

    6,000

    ○직장내 성희롱 등 예방교육 강사료

    2,000

    150,000원*40회

    500,000원*4회

    202 여비 13,000 13,000 0

    01 국내여비 13,000 13,000 0

    ○여성가족담당 업무추진여비 13,000

    여성회관 관리 및 교육프로그램 운영 293,239 296,579 △3,340

    101 인건비 22,039 19,979 2,060

    04 기간제근로자등보수 22,039 19,979 2,060

    ○기간제근로자보수 22,039

    ― 기본급 16,750

    ― 주휴수당 3,484

    67,000원*250일

    67,000원*52일

  • 부서: 주민복지지원과

    정책: 여성 지위향상

    단위: 여성복지증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 연차유급휴가수당 1,005

    ― 명절휴가비 800

    67,000원*15일

    400,000원*2회

    201 일반운영비 271,200 271,200 0

    01 사무관리비 253,200 245,400 7,800

    ○프로그램 지원 사무관리비 13,200

    ○프로그램 강사료 220,000

    ○찾아가는 프로그램 강사료 20,000

    1,100,000원*12월

    110,000,000원*2회

    50,000원*400시간

    02 공공운영비 18,000 25,800 △7,800

    ○공공요금 및 제세공과금 8,400

    ○시설장비유지비 3,600

    ○교육장 난방비 6,000

    700,000원*12월

    300,000원*12월

    1,000,000원*6월

    여성친화도시 조성 99,600 12,800 86,800

    201 일반운영비 13,200 4,400 8,800

    01 사무관리비 13,200 4,400 8,800

    ○여성친화도시 주민교육 및 홍보비

    2,000

    ○여성친화도시조성 공무원 협업워크샵

    6,000

    ○여성친화도시사업 담당공무원 전문기관(양평

    원) 교육 2,400

    ○여성친화도시 조성협의체 위원수당

    2,800

    500,000원*4회

    200,000원*30명

    40,000원*30명*2회

    70,000원*20명*2회

    301 일반보상금 6,400 4,400 2,000

    09 행사실비보상금 6,400 4,400 2,000

    ○여성친화도시 행사참가지원

    2,400

    ○여성친화도시 주민 전문교육 위탁지원

    4,000

    40,000원*20명*3회

    200,000원*20명

    401 시설비및부대비 80,000 4,000 76,000

    01 시설비 80,000 4,000 76,000

    ○여성안심환경조성(공원, 화장실 등 시설개선) 80,000

    가정폭력�


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