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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PUERTO CARREÑO(VICHADA)
El Control Interno Es Un Compromiso de
Todos
Paula Andrea VelosaProfesional Asesor de Control
Interno
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EL SISTEMA GENERAL DE CONTROL INTERNO
Es una orden de la Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269 para lograr una mayor economía en las entidades del Estado, legalmente enmarcadas dentro de la Ley 87 de 1993 y su Decreto reglamentario 1826 de 1994, que constituye un compromiso de todos los empleados de la empresa para realizar un trabajo en forma oportuna con eficiencia y eficacia de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
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DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
Proceso integral de gestión que realiza el titular, funcionarios y servidores de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, a fin de administrar y gestionar sus recursos de forma eficiente y transparente, a través de un conjunto de acciones diseñadas para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y dar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales..
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CONTROL
INTERNO
Eficiencia, eficacia y
transparencia en las
operacionesCuidado y resguardo
de los recursos
Cumplimiento de Normas Aplicables
Confiabilidad y
oportunidad de la
Información
Práctica de Valores
Rendición de
Cuentas
OBJETIVOS
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PRINCIPIOSAUTORREGULACI
ÓN:Capacidad de la Entidad
para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa
que le haya sido designada. AUTOGESTIÓN:
Capacidad de la Entidad para aplicar de manera
participativa los métodos y procedimientos establecidos que
permitan la implementación y desarrollo de los
sistemas
AUTOCONTROLCapacidad del Empleado público para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos
CONTROL
INTERNO
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEFINICION: Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas , normas, registros , organización, procedimientos y métodos, Incluyendo las actividades de las autoridades y el personal, para la consecución de los objetivos institucionales.
Sistema CI = Proceso CI + Estructura CI
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PROCESO DE CONTROL INTERNO
FASES
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ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOCOMPONENTES
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ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNOComponente ¨Ambiente de Control.
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOComponente ¨Evaluación de Riesgo¨
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOComponente ¨Actividades de Control Gerencial¨
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOComponente ¨Información y comunicación¨
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ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNOComponente¨ Supervisión¨
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Muchas Gracias