PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2017
PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2017
PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
2017
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk
dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program
dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja
yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang
telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan
kesinambungannya.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna
lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran
serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa
mendatang.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini
kami ucapkan terima kasih.
Banyuwangi, 17 Juni 2017
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2
1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 ................................................. 5
2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 9
BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 14
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),
merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari
Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.
Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan
tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD
dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.
Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen
perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah
sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada
kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan
review berkala atas implementasinya.
Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan
berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.
Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan
rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan
KUA-PPAS tahun 2017. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan
kegiatan.
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.
Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:
1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,
mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran
dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pendapatan daerah.
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD
sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
1.3 Landasan Hukum
Rencana Kerja disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuwangi;
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
1.4 Sistematika Penyusunan
Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
2.2. Rencana Program dan Kegiatan
BAB III PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara
umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai
dengan Triwulan IV sebagai berikut :
Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016
No. Uraian Sub Kegiatan
Outcome Output %
Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Target(Rp.)
Realisasi (Rp.)
1 LingkunganHidup
1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)
Penataan RTH200,000,000 199,200,000
100buah
100buah
99.60
2 PemerintahanUmum
1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
6,651,794,500 6,269,403,725 94.25
Penyediaanjasa suratmenyurat
9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan 100.00
Penyediaanjasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
860,000,000 556,299,230 12 bulan 12 bulan 64.69
Penyediaanjasaperkantoran
1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB 98.82
penyediaan alattulis kantor 187,815,300 187,812,900 55 Jenis 55 Jenis 100.00
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
473,129,000 471,188,750419,152Exempl
ar
419,152Exempl
ar99.59
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
677,279,500 673,910,650 23 Jenis 23 Jenis 99.50
penyediaanperalatan danperlengkapankantor
1,164,084,000 1,157,950,000 54 Unit 54 Unit 99.47
penyediaanperalatanrumah tangga
587,984,600 583,841,500 66 Jenis 66 Jenis 99.30
penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
15,000,000 11,965,000960
Exemplar
960Exempl
ar79.77
penyediaanbahan logistikkantor
228,020,600 189,969,250 12 bulan 12 bulan 83.31
penyediaanmakanan danminuman
87,500,000 87,300,0004,460Kotak
4,460Kotak
99.77
rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
669,981,500 668,166,4452,678
Aktifitas2,678
Aktifitas99.73
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
3,028,616,850 2,926,088,751 96.61
Pembangunangedung kantor 507,752,400 507,161,000 99.88
Sarana olahraga 182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket 99.80
Ruangan gudang/arsip175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92
Pavingisasi halamankantor Dispenda 150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93
pengadaanperlengkapangedung kantor
50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah 99.94
pengadaanmebeleur 81,064,450 81,060,000
109buah
109buah
99.99
pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket 99.23
pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
269,800,000 196,923,500 28 unit 25 Unit 72.99
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
95,000,000 94,990,000 12 bulan 12 bulan 99.99
pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor
100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit 99.98
rehabilitasisedang/beratgedung kantor
1,250,000,000 1,228,449,751 98.28
Rehab kantorDispenda 175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket 99.89
Rehab gedung wanita175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61
Rehab gedung gesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket 92.36
Rehab pasarmojopanggung 200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02
Rehab gapura 200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit 99.62
Rehabilitasi TempatParkir 100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi 99.97
Rehabilitasi Gesibu 200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi 99.89
Rehabilitasi StadionDiponegoro 100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi 99.92
Pengadaansarana danprasaranapelayananpublik
600,000,000 593,132,000 98.86
Pengadaan pot bungadari fiber glass 200,000,000 200,000,000
125buah
125buah
100.00
Pengadaan sumur bordi kantor Dispenda dangedung wanita 200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit 96.97
Penyediaan sarana danprasarana pasarpujasera
- - -
Pengadaan tempatsampah dari fiber glass 200,000,000 199,200,000
200buah
200buah
99.60
3 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPengelolaanCapaianKinerjaKeuangan
746,846,900 692,648,400 92.74
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisarrealisasi kinerjaSKPD
284,000,000 283,116,60010
laporan10
laporan99.69
Penyusunanlaporankeuangansemesteran
462,846,900 409,531,800 88.48
Penyusunan LaporanPBB dan BPHTB 161,486,900 159,919,650
10laporan
10laporan
99.03
Penyusunan laporanpenerimaanpendapatan daerah
301,360,000 249,612,15010
laporan10
laporan82.83
4 ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah
4,347,971,160 3,248,784,136 74.72
Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
50,000,000 -1
dokumen
1dokume
n
Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
4,297,971,160 3,248,784,136 75.59
Updating Data PBBdan PBHTB 122,742,550 119,807,450 12 bulan 12 bulan 97.61
Sub Bidang Pendataandan Penetapan 462,544,000 444,218,550 100% 100% 96.04
Pelayanan PajakKeliling 19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50
Penertiban Pajak465,232,000 389,206,200 12 bulan 12 bulan 83.66
Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket 94.89Pekan Panutan Pajak
255,000,000 227,375,0002
aktifitas2
aktifitas89.17
Sub BidangPengelolaan Pasar 316,963,200 315,948,750 12 bulan 12 bulan 99.68
Sub Bidang PelayananPajak Bumi danBangunan
1,032,628,550 956,278,750 12 bulan 12 bulan 92.61
Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67SosialisasiPembangunan PasarBanyuwangi
36,212,500 15,606,700600
Peserta0
Peserta43.10
Pengembangan SistemMonitoringOperasional
1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket 38.86
Jumlah total14,975,229,410 13,336,125,012 91.59
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.2. Rencana Program dan Kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2017 berdasarkan kepada program dan kegiatan
DPA Tahun Anggaran 2017. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2017 sampai
dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II
NO. PROGRAM/KEGIATAN
Outcome Output
Target Realisasi Target Realisasi
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3,697,078,3501,932,098,403
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 4,500,000 12 Bulan 6 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 104,271,953 12 Bulan 6 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 191,000,000 540 Orang
Bulan191
OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 46,672,750 5,025 Buah 2,512 Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 180,750,000 90,374,600 305,268 Buah 152,634 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
85,000,00050,889,100 2,286 Buah 1,369 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 412,865,550 58 Buah 54 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 54,910,550 3,803 Buah 1,905 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 16,999,800 5,840,000 1,056 Eksemplar 363 Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 33,721,100 12 Bulan 6 Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 44,202,000 7,500 Kotak 2,455 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 255,622,800 12 Bulan 6 Bulan
13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor -
- - Buah - Buah
14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 75,000,000 67 Buah 67 Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 199,982,000 1 Unit Per
Tahun1
Unit PerTahun
16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125,000,000 62,478,000 28 Unit Per
Tahun14
Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 44,850,000 25 Unit Per
Tahun12
Unit PerTahun
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 54,955,000 149 Unit Per
Tahun74
Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 199,963,000 1 Unit Per
Tahun1
Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000
- 1 LokasiPerTahun
-LokasiPerTahun
21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000
- 1 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah
302,942,20095,309,750 -
22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
175,000,00074,129,150 11 Laporan 5 Laporan
23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 21,180,600 2 Laporan 1 Laporan
24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200
12 Bulan - Bulan
III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah
778,581,000 418,784,650 -
25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
46,711,30027,473,200
120 Orang Orang
26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen
27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
111,416,500 106,416,500 2 kegiatan 2 kegiatan
28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
79,778,800 27,546,850 2 kegiatan 2 kegiatan
29Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
118,546,000 46,537,450 12 kegiatan 1 kegiatan
30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
35,000,000 35,000,000 1 kegiatan 5 kegiatan
31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000 37,800,000 12 kegiatan 1 kegiatan
32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
102,864,400 37,764,500 4 kegiatan 5 kegiatan
33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
100,000,000 50,606,750 300 Buku 2 Buku
34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan
IV.Program Validasi, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050 347,162,070 2
35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
50,000,000 22,400,000 15,457 Lembar 6,924 Lembar
36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
150,000,000 55,676,000 15,457 Lembar 5,737 Lembar
37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050 8,953,950 700 Lembar 145 Lembar
38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
24,000,000 11,547,320 14 Kegiatan 7 Kegiatan
39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
236,000,000 145,139,850 1 Kegiatan 1 Kegiatan
40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000 49,597,450 15,457 Lembar 7,666 Lembar
41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
100,000,000 53,847,500 15,457 Lembar 8,323 Lembar
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan
Perubahan Pada Renja Tahun 2017
V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
2,008,383,500 585,89,250
42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
594,500,000 525ObyekPajak
ObyekPajak
43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
305,588,000 243,887,800 12 Bulan6
Bulan
44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan
150,000,000 91,082,800 12 Buku8
Buku
45Updating Data Pajak Bumi danBangunan
100,208,000 100,189,550 1,050ObyekPajak 1,050
ObyekPajak
46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan
50,000,000 50,000,000 1 Aplikasi1
Aplikasi
47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000 34,597,100 800ObyekPajak 263
ObyekPajak
48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500 12 Bulan6
Bulan
49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000 61,918,500 12 Buku6
Buku
Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100
NO. PROGRAM/KEGIATAN
Outcome Output
Pagu Perubahan Target Perubahan
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3,697,078,350 4,641,593,346
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 9,000,000
12 Bulan12
Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 267,100,000
12 Bulan12
Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 507,000,000 540 Orang
Bulan 507OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 108,350,950 5,025 Buah
6,098Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 180,750,000 237,729,200 305,268 Buah
397,645Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
85,000,000 85,000,000 2,286 Buah2,286
Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 642,413,496 58 Buah
69Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 113,414,800 3,803 Buah
3,853Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 16,999,800 16,999,800 1,056 Eksemplar
1,056Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 105,000,000 12 Bulan
12Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 159,125,000 7,500 Kotak
7,865Kotak
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 688,160,070 12 Bulan
12Bulan
13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor - - - Buah
-Buah
14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 150,000,000 67 Buah
84Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 400,000,000 1 Unit Per
Tahun 1Unit PerTahun
16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125,000,000 200,000,000 28 Unit Per
Tahun 28Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 90,000,000 25 Unit Per
Tahun 25Unit PerTahun
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 112,299,400 149 Unit Per
Tahun 179Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 200,000,000 1 Unit Per
Tahun 1Unit PerTahun
150,000,0001
Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000 250,000,000 1 Lokasi
PerTahun 1LokasiPerTahun
21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000 150,000,000 1 Unit Per
Tahun 1Unit PerTahun
II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah
302,942,200 315,017,004
22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
175,000,000 230,017,00411 Laporan
11Laporan
23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 50,000,000
2 Laporan2
Laporan
24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200 -
12 Bulan12
Bulan
35,000,000 3Bulan
III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah
778,581,0001,404,720,551
25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
46,711,30040,711,300
120 Orang120
Orang
26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
25,000,00025,000,000
2 dokumen2
dokumen
27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
111,416,500256,416,500
2 kegiatan1
kegiatan
28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
79,778,80037,264,400
2 kegiatan2
kegiatan
29Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
118,546,000102,973,451
12 kegiatan12
kegiatan
30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
35,000,00035,000,000
1 kegiatan1
kegiatan
31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000577,200,000
12 kegiatan12
kegiatan
32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
102,864,400122,145,800
4 kegiatan4
laporan
33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
100,000,000130,832,000
300 Buku300
laporan
34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
69,864,00077,177,100
4 kegiatan4
kegiatan
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV.Program Validasi, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050
572,214,900
35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
50,000,00045,000,000
15,457 Lembar15,457
Lembar
36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
150,000,000125,000,000
15,457 Lembar15,457
Lembar
37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,05033,075,050
700 Lembar500
Lembar
38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
24,000,00024,000,000
14 Kegiatan14
Kegiatan
39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
236,000,000145,139,850
1 Kegiatan1
Kegiatan
40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000100,000,000
15,457 Lembar15,457
Lembar
41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
100,000,000100,000,000
15,457 Lembar15,457
Lembar
V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
2,008,383,5001,829,787,900
42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
594,500,000744,500,000
525ObyekPajak 625
ObyekPajak
43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
305,588,000421,892,000
12 Bulan12
Bulan
44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan
150,000,000170,136,000
12 Buku12
Laporan
45Updating Data Pajak Bumi danBangunan
100,208,000150,208,000
1,050ObyekPajak 1,250
ObyekPajak
46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan
50,000,000100,000,000
1 Aplikasi1
Aplikasi
47 Intensifikasi BPHTB 105,368,00034,368,400
800ObyekPajak 2,000
ObyekPajak
48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500 12 Bulan12
Bulan
49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000154,194,000
12 Buku12
Laporan
50Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 50,000,000
1 Aplikasi1
Aplikasi
Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100 8,763,333,710
Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB III
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, sebagai
penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi
dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan
Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal
sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja
maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.
Banyuwangi, 17 Juni 2017
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI
NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 750202 BADAN PENDAPATAN DAERAH
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
6.177.600.000
50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 9.900.000 APBD
50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
BANYUWANGI 12 Bulan 946.000.000 APBD
50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang Bulan 1.861.200.000 APBD
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 24 Buah 99.000.000 APBD
50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 13 Buah 275.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 7
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan
BANYUWANGI 62 Buah 275.000.000 APBD
50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan
BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD
50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor
Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 12 Bulan 220.000.000 APBD
50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD
50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD
50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan
BANYUWANGI 1 Buah 55.000.000 APBD
50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD
50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 110.000.000 APBD
50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara
BANYUWANGI 28 Unit PerTahun 220.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 7
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara
BANYUWANGI 1 Unit PerTahun 110.000.000 APBD
50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara
BANYUWANGI 149 Unit PerTahun 165.000.000 APBD
50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 110.000.000 APBD
50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi
PerTahun 55.000.000 APBD
50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 165.000.000 APBD
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah
435.000.000
50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD
50202 02 04 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 11 Laporan 250.000.000 APBD
50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak danInformasi Yang
BANYUWANGI 12 Bulan 110.000.000 APBD
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
1.560.000.000
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 7
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun
BANYUWANGI 2 Orang 150.000.000 APBD
50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun
BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD
50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi
Pendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD
50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan
BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun
BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 7
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 310.000.000 APBD
50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah
1.360.000.000
50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 15.457 Lembar 160.000.000 APBD
50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah
BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 14 Kegiatan 200.000.000 APBD
50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 300.000.000 APBD
50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 15.457 Lembar 250.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
2 3 4 6 7
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah
2.250.000.000
50202 20 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 525 Obyek Pajak 700.000.000 APBD
50202 20 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 200.000.000 APBD
50202 20 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD
50202 20 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan
jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 300.000.000 APBD
50202 20 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD
50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 Obyek Pajak 250.000.000 APBD50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 Obyek Pajak 250.000.000 APBD
50202 20 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 150.000.000 APBD
50202 20 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 250.000.000 APBD
50202 20 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD
11.782.600.000