“Chía, Territorio Inteligente e Innovador”
Plan de Acción 2012
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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CONTENIDO
CONTENIDO ................................................................................................................................................................. 2
PRESENTACIÓN .......................................................................................................................................................... 6
DEFINICIONES ............................................................................................................................................................. 7
1. Eje Desarrollo Social............................................................................................................................................... 8
1.1 Sector Salud ..................................................................................................................................................... 8
1.1.1 Programa Aseguramiento .......................................................................................................................... 8
1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud .................................................................. 10
1.1.3 Programa Salud Pública .......................................................................................................................... 11
1.1.4 Programa Promoción Social .................................................................................................................... 21
1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales .................................................... 23
1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres ..................................................................................... 24
1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional .................................................................................................... 25
1.2 Sector Educación ........................................................................................................................................... 27
1.2.1 Programa Acceso y Permanencia ........................................................................................................... 27
1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia ..................................................................................... 31
1.2.3 Programa Educación Superior ................................................................................................................ 35
1.2.4 Programa Infraestructura Educativa ....................................................................................................... 36
1.3 Sector Bienestar Social .................................................................................................................................. 37
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1.3.1 Programa Atención Incluyente ................................................................................................................ 37
1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP .................................................................................. 47
1.4 Sector Vivienda .............................................................................................................................................. 48
1.4.1 Programa Vivienda Social ...................................................................................................................... 48
1.5 Sector Cultura ................................................................................................................................................ 50
1.5.1 Programa Cultura Para Todos ................................................................................................................ 50
1.6 Sector Deporte ............................................................................................................................................... 58
1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva ................................................................................................ 58
1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física ................................................................................................ 63
2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana .............................................................................................................. 65
2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana .................................................................................................. 65
2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias ....................................................................................................... 65
2.1.2 Programa Seguridad ............................................................................................................................ 67
2.1.3 Programa Convivencia ......................................................................................................................... 69
2.1.4 Programa Gestión del Riesgo .............................................................................................................. 70
2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto ......................................................... 71
3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal ...................................................................... 76
3.1 Sector Gestión Fiscal ..................................................................................................................................... 76
3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria ............................................................................................................. 76
3.2 Sector Fortalecimiento Institucional................................................................................................................ 78
3.2.1 Programa Modernización Institucional.................................................................................................. 78
3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo ............................................................................................. 80
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4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad ................................................................. 83
4.1 Sector Movilidad ............................................................................................................................................. 83
4.1.1 Programa Movilidad Integral ................................................................................................................. 83
4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal ........................................................................................... 86
4.2.1 Programa Espacio Público ................................................................................................................... 86
4.2.2 Programa Infraestructura Pública ......................................................................................................... 88
4.2.3 Programa Vías Locales ........................................................................................................................ 90
4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico .................................................................................................. 92
4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos ..................................................................................... 92
4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos ........................................................................................ 94
4.4 Sector Planeación y Ordenamiento ................................................................................................................ 95
4.4.1 Programa Planeación ........................................................................................................................... 95
4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial ...................................................................................................... 97
4.5 Sector Medio Ambiente .................................................................................................................................. 99
4.5.1 Programa Sistema Hídrico ................................................................................................................... 99
4.5.2 Programa Sistema Forestal ................................................................................................................ 102
4.5.3 Programa Manejo Ambiental .............................................................................................................. 103
5. Eje Desarrollo Económico ................................................................................................................................... 104
5.1 Sector Competitividad .................................................................................................................................. 104
5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial ...................................................................................................... 104
5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas .............................................................. 105
5.2 Sector Productividad .................................................................................................................................... 107
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5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico .................................................................................... 107
5.2.2 Programa Ecoproducción ................................................................................................................... 110
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PRESENTACIÓN
El Plan de Acción es una herramienta de planificación, que permite definir las estrategias del Plan de Desarrollo, que
se adelantarán en su ejecución, y así se garantizará su cumplimiento de acuerdo con el Plan Indicativo. De igual
forma, hace posible la identificación de las acciones de articulación entre los diferentes sectores, ya que en los
proyectos transversales deben participar varios entes del orden municipal, y esta coordinación es importante.
Este instrumento también permite que los procesos, y recursos disponibles, sean orientados por los sectores hacia el
logro de las metas anuales de la Administración Municipal.
El presente reporte, ha sido consolidado por el Grupo de Seguimiento al Plan de Desarrollo, la información fuente
corresponde a la suministrada por cada Secretaría.
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DEFINICIONES
El Plan de Acción se establece en el siguiente orden: Eje, Sector, Programa, Proyecto y Meta producto. La
información que contiene cada sección es la siguiente:
Eje: al que pertenece en el plan de Desarrollo
Sector: es componente de los ejes del Plan
Programa: establecido por cada Sector
Nombre del Proyecto
Meta Producto: describe la Meta Producto
Indicador MP: es el indicador a través del cual se hará la medición de la Meta Producto
Valor programado: muestra el valor programado de la Meta Producto para la vigencia 2012
Valor ejecutado: es el valor ejecutado de la Meta Producto, para la vigencia 2012.
Recursos programados: corresponde a los recursos programados para la meta
Recursos ejecutados: son los recursos ejecutados para el logro de la meta
Gestión: indica el monto de los recursos que se consiguieron con la Gestión propia de cada sector
Actividad: describe brevemente la(s) actividad(es) realizada(s) para lograr el avance de la meta
Nota:
Es importante tener en cuenta que este informe contiene únicamente las metas programadas para la vigencia 2.012.
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1. Eje Desarrollo Social
1.1 Sector Salud
1.1.1 Programa Aseguramiento
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
Meta producto 1: VINCULAR A UN 50% DURANTE EL CUATRIENIO EL NÚMERO DE PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO (IDENTIFICADAS) EN SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (2.533 PERSONAS NO AFILIADAS)
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS AL SGSSS
Valor programado: 317 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 0 $0 $0
Meta producto 2: REALIZAR ANUALMENTE UN MONITOREO DE AFILIACIÓN AL SGSSS
Indicador: NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 53.246.452 $ 53.246.452 $0
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Actividades Realizadas
Actualizar y depurar la base de datos del régimen subsidiado en salud, con el ánimo de evitar la multi afiliación y garantizar la calidad de la información.
Realizar auditoría a la calidad de los procesos del régimen subsidiado en salud en su componente técnico, administrativo y financiero, de enero a diciembre de 2012.
Meta producto 3: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD A LAS 16.090 PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Valor programado: 16.090 Valor ejecutado: 15.997
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 6.433.883.924 $ 6.433.883.924 $0
Actividades Realizadas
Resolución No. 87 del 23 de Enero de 2012 “Mediante la cual el municipio de Chía, realiza el compromiso presupuestal del total de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el presupuesto municipal.” y Resoluciones Modificatorias
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1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Meta producto 4: IMPLEMENTAR AL 100% EL "OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL" PARA VIGILAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA Y TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 74.029.424 $74.029.424 $0
Actividades Realizadas
Realizar acciones tendientes a la formulación del Observatorio de Calidad en Salud en el Municipio. Adquisición de elementos ortésicos y ayudas complementarias para la población en condición de
discapacidad.
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1.1.3 Programa Salud Pública
Proyecto: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
Meta producto 5: IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI QUE VINCULE A 7.934 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS, CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN
Indicador: NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS VACUNADOS
Valor programado: 7.934 Valor ejecutado: 8.132 Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 124.000.000 $ 124.000.000 $0 Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 2012 (Plan Operativo Anual – Plan Ampliado de Inmunizaciones)
Meta producto 6: DISMINUIR EN UN (3%) LOS FACTORES DE RIESGO DE MUERTES EVITABLES DE LA PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EL CUATRIENIO. (LÍNEA BASE 3.494)
Indicador: CASOS DE MORBILIDAD EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA
Valor programado: 3.468 Valor ejecutado: 1.864 Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 20.700.000 $ 20.700.000 $0
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Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas –PIC Transitorio y de segundo semestre (Plan Operativo Anual y Programa Ampliado de Inmunización PAI)
Meta producto 7: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
Indicador: PROGRAMA PARA LA REDUCCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DESARROLLADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 22.300.000 $ 22.300.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)
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Meta producto 8: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD, DIRIGIDO A GESTANTES
Indicador: PROGRAMA DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTANTES IMPLEMENTADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 7.000.000 $ 7.000.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)
Meta producto 9: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A POBLACIÓN ESCOLAR
Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA IMPLEMENTADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 22.300.000 $ 22.300.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)
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Meta producto 10: DISMINUIR A 256 LOS CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL
Indicador: NUMERO DE CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL
Valor programado: 261 Valor ejecutado: 261
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 51.600.000 $ 51.600.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual Mental)
Meta producto 11: ATENDER A 14.960 PERSONAS DURANTE EL CUATRIENIO EN EL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL
Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL
Valor programado: 3.740 Valor ejecutado: 3.740
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 50.100.000 $ 50.100.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en salud Oral)
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Meta producto 12: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA IMPLEMENTADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 97.000.000 $ 97.000.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar acciones del Plan Operativo Anual Transitorio y de segundo semestre de 2012, en Tuberculosis, Lepra y Crónicos
Meta producto 13: BENEFICIAR ANUALMENTE A 13.200 FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Indicador: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA
Valor programado: 13.200 Valor ejecutado: 13.200
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 208.300.000 $ 208.300.000 $0
Actividades Realizadas Vigilar el riesgo en el ámbito familiar en diferentes sectores del Municipio
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Realizar Seguimiento a las actividades de las promotoras de salud con la ejecución de las acciones del Plan Operativo Anual, vigilancia del Riesgo en el ámbito familiar del Plan de Intervenciones Colectivas, Transitorio 2012
Meta producto 14: IMPLEMENTAR AL 100% LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 46.400.000 $ 46.400.000 $0
Actividades Realizadas
Formulación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento
al logro 22 de nutrición y población vulnerable
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Meta producto 15: AUMENTAR A 6.000 LAS VALORACIONES NUTRICIONALES CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, HÁBITOS ALIMENTARIOS, DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE NUTRICIONALES Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - SISVAN
Indicador: NUMERO DE VALORACIONES
Valor programado: 3.500 Valor ejecutado: 3.500
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 31.300.000 $ 31.300.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar entrega de complementos alimenticios de los programas nutricionales del Municipio Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC
Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Nutrición)
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Meta producto 16: VINCULAR ANUALMENTE A 496 INFANTES EN EL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE VIDA
Indicador: NUMERO DE INFANTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA
Valor programado: 496 Valor ejecutado: 435
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 23.700.000 $ 23.700.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Nutrición)
Meta producto 17: MANTENER LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL MUNICIPIO, EN 5.000 ANIMALES
Indicador: NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS
Valor programado: 5.000 Valor ejecutado: 5.000
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 23.800.000 $ 23.800.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control en clínicas y consultorios, almacenes y droguerías veterinarias y establecimiento de productos cárnicos durante el año 2012
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Meta producto 18: DISMINUIR A 225 LOS CASOS DE ACCIDENTES GENERADOS POR CANINO Y/O FELINO CON ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN ZOONOSIS
Indicador: NUMERO DE ACCIDENTES GENERADOS POR LA POBLACIÓN CANINA Ó FELINA
Valor programado: 245 Valor ejecutado: 202
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 92.406.804 $ 92.406.804 $0
Actividades Realizadas
Mano de obra, construcción de albergue canino y felino
Meta producto 19: REALIZAR 1.650 ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DURANTE EL CUATRIENIO.
Indicador: NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS
Valor programado: 360 Valor ejecutado: 360
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 18.000.000 $ 18.000.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar 360 esterilizaciones felinas y caninas
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Meta producto 20: MANTENER EN 5.280 LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES
Indicador: ACCIONES DE IVC REALIZADAS
Valor programado: 5.280 Valor ejecutado: 5.280
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 110.851.000 $ 110.851.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar actividades de apoyo en la Secretaria de Salud en temas relacionados con la prevención, promoción y control de enfermedades transmitidas por vectores con el fin de preservar la salud pública en la comunidad
Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de preparación y consumo de alimentos
Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control a granjas, porcícolas y establecimientos de comercialización de alimentos
Realizar actividades de control de plagas, artrópodos y roedores a través de dos campañas anuales en los diferentes sectores de riesgo
Adquisición de Vehículo Tipo camioneta 4 x 4 doble cabina con destino a la Secretaria de Salud.
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1.1.4 Programa Promoción Social
Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO
Meta producto 21: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 4 ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
Indicador: NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 40.000.000 $ 40.000.000 $0
Actividades Realizadas
Adquisición de elementos ortésicos y ayudas complementarias para la población en condición de discapacidad
Realizar una Jornada de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del cáncer, dirigido a la población en condiciones de vulnerabilidad y población en general
Seguimiento a las 766 familias ZOLIP a través de la estrategia de vigilancia del riesgo en el ámbito familiar Desarrollo de Brigadas de salud dirigido a la población Victima del Conflicto armado y desplazamiento
forzado
Meta producto 22: IMPLEMENTAR ANUALMENTE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Indicador: ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL IMPLEMENTADA
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Realizar un análisis situacional del trabajo infantil en el Municipio
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1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales
Proyecto: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
Meta producto 23: AUMENTAR A 350 EMPRESAS EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD LABORAL
Indicador: NUMERO DE EMPRESAS CON SEGUIMIENTO EN SALUD LABORAL
Valor programado: 247 Valor ejecutado: 247
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 48.600.000 $ 48.600.000 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas (Plan Operativo Anual en Salud Laboral)
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres
Proyecto: ATENCIÓN EN SALUD A EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Meta producto 24: REALIZAR UN PROGRAMA ANUAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL
Indicador: PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PTS IMPLEMENTADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 19.800.000 $ 19.800.000 $0
Actividades Realizadas
Realizar actividades de prevención y atención de emergencias y desastres, comprendidas en el Plan Operativo Anual
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1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA
Meta producto 25: DESARROLLAR 4 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, CON FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Indicador: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DESARROLLADAS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 90.600.000 $ 90.600.000 $ 30.000.000
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para realizar una jornada de Promoción de Estilos de Vida Saludable para la prevención de la Diabetes
Adquisición de biológico NEUMO 23 para adultos mayores Realizar una jornada de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del cáncer, dirigido a la
población en condiciones de vulnerabilidad y población en general del Municipio Realizar acciones tendientes al cumplimiento del Plan Operativo Anual de Participación social en salud
Transitorio – 2012 Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas (Plan
Operativo Anual en Participación Social en Salud) Acuerdo de Apoyo con la Empresa FIGURAZION para la prevención del alcoholismos y el control de la
comercialización de licor adulterado Prestar apoyo técnico para el fortalecimiento de la actividad de la Secretaría de Salud de Chía, en relación
al Plan de Salud Territorial. Realización de Brigadas de Salud con comunidad en general, en el Municipio
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Convenio con la Universidad Manuela Beltrán para la realización de tamizajes auditivos en la población de la primera infancia e infancia del Municipio
Meta producto 26: MANTENER UNA ESTRATEGIA ANUAL DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC, PARA EL FOMENTO DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
Indicador: ESTRATEGIA DE IEC IMPLEMENTADA
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Gestión de material de Información, Educación y Comunicación, para la prevención del consumo de alcoholismo y del comercio de licor adulterado
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1.2 Sector Educación
1.2.1 Programa Acceso y Permanencia
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Meta producto 27: ATENDER A 850 NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Valor programado: 850 Valor ejecutado: 861
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 60.855.479 $ 60.855.479 $0
Actividades Realizadas
Garantizar el servicio de alimentación escolar brindando un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y niñas escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio.
Meta producto 28: ATENDER A 3.722 NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Valor programado: 3.722 Valor ejecutado: 3.711
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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$262.293.480 $ 262.293.480 $0
Actividades Realizadas
Garantizar el servicio de alimentación escolar brindando un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y niñas escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio
Meta producto 29: GARANTIZAR LA MATRICULA EN LAS IEO DURANTE EL CUATRIENIO, A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IEO EXISTENTES
Indicador: NÚMERO DE IEO EN FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$ 22.467.959.238 $ 22.467.959.238 $0
Actividades Realizadas
Pago de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales del municipio Educación calidad para gratuidad educativa Pago de la nómina a docentes, directivos docentes y personal administrativo
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Meta producto 30: ATENDER ANUALMENTE A 39 CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE ANALFABETISMO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CICLO I
Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
Valor programado: 39 Valor ejecutado: 39
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Atención a 39 ciudadanos en condición de analfabetismo a través de programas de educación de adultos en la Instituciones Educativas Oficiales JJ Casas y El Cerro
Meta producto 31: CUALIFICAR ANUALMENTE A 500 DOCENTES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN PTFD
Indicador: DOCENTES CUALIFICADOS AL PTFD
Valor programado: 500 Valor ejecutado: 500
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $ 39.450.000
Actividades Realizadas
Capacitaciones a Docentes Formación Docentes en Diseño Curricular con enfoque en competencias Orientación a Colegios Privados Educación ambiental en producción más limpia y consumo sostenible Maestro Digital
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
30
Meta producto 33: ATENDER ANUALMENTE A 3.900 ESTUDIANTES DE LAS IEO EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Indicador: NUMERO DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Valor programado: 3.900 Valor ejecutado: 4.600
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.801.196.800 $1.801.196.800 $0
Actividades Realizadas
Brindar el servicio de transporte escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
31
1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia
Proyecto: PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Meta producto 34: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL
Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$296.951.519 $296.951.519 $10.000.000
Actividades Realizadas
La Secretaria de Educación Municipal habilitó el correo electrónico [email protected] a través del cual la ciudadanía en general participó activamente en los foros interactivos, organizados de acuerdo a los cuatro programas del sector educativo inscritos en el PDM. Previamente los documentos objeto de discusión en cada foro se enviaron a los participantes.
Contratación de aseo Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de implementos de aseo que permitan el bienestar
de la comunidad educativa Realización del Foro Educativo Municipal Decenal
Meta producto 35: IMPLEMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 10 IEO, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN, APROPIACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LOS MEDIOS Y LAS TICS DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: IEO CON PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
32
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$176.494.957 $176.494.957 $110.000.000
Actividades Realizadas
Estudios previos redes de salas de computo de las 12 IEO Entrega de 880 kits escolares, 4 bibliobancos y 45 pupitres Mantenimiento correctivo de puntos de acceso de red pública wifi de establecimientos educativos Aunar esfuerzos con el propósito de dotar de conectividad y mejorar la infraestructura tecnológica tales
como los equipos de cómputo redes locales reposición de equipos y mantenimiento
Meta producto 37: IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA EN 6 DE LAS 12 IEO EXISTENTES, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: IEO CON JORNADA ÚNICA
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $15.000.000
Actividades Realizadas
Programa recuperación del cuerpo y del conocimiento con el SENA y UMB Iniciación en técnica en medios audiovisuales, con proyección a producción de material en diferentes
ambientes. Colegio Bertrand Rusell Ejecución del programa ONDAS Fortalecer habilidades de comunicación, conductas sociales y auto-esquemas, mediante talleres de danza,
teatro, artes plásticas (moldeables, reciclable) y deportes. Grupo de estudiantes participantes en el coro musical
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
33
Meta producto 38: ADELANTAR CUATRO (4) CURSOS PRE-SABER 11 PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 12 IEO EN EL CUATRIENIO
Indicador: CURSOS PRE-SABER 11 REALIZADOS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$170.100.000 $170.100.000 $0
Actividades Realizadas
Desarrollar un programa técnico pedagógico y de acompañamiento a las instituciones educativas oficiales, para mejorar el desempeño de los estudiantes de grado 11 en el ICFES con La Fundación Semillero Científico
Meta producto 39: CUALIFICAR DURANTE EL CUATRIENIO A 200 DOCENTES DE LAS IEO, PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Indicador: NÚMERO DE DOCENTES CUALIFICADOS PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Valor programado: 20 Valor ejecutado: 20
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$64.401.200 $64.401.200 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos y articular acciones dirigidas al fortalecimiento para la atención de los niños, niñas adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, matriculados en las instituciones educativas con la Fundación Saldarriaga Concha
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
34
Meta producto 40: INCREMENTAR AL 100% LAS IEO EN CONVENIOS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Indicador: PORCENTAJE IEO ARTICULADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Valor programado: 12% Valor ejecutado: 12%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
IEO La Balsa, Modalidad Media Técnica en: Diseño Gráfico y Publicidad, Recreación y Deporte.
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
35
1.2.3 Programa Educación Superior
Proyecto: AUMENTAR EN EL 20% EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Meta producto 41: BENEFICIAR ANUALMENTE A 400 ESTUDIANTES QUE SE VINCULEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE APOYOS Y/O CREDITOS
Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.442.939.525 $1.442.939.525 $672.000.000
Actividades Realizadas
Promoción y acceso a la educación superior: contribuir de manera conjunta a satisfacer la demanda de formación en educación superior a través del otorgamiento de apoyos educativos y aprobar solicitudes de créditos para estudio universitario por parte del comité administrador municipal del fondo FOES.
Gestión del apoyo del municipio y de los descuentos otorgados por las 17 universidades
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
36
1.2.4 Programa Infraestructura Educativa
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO
Meta producto 42: TERMINAR LA AMPLIACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO, DE 5 DE LAS 12 IEO EXISTENTES: (TIQUIZA, JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SANTA MARÍA DEL RIO, EL CERRO, LAURA VICUÑA)
Indicador: IEO AMPLIADAS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.292.371.380 $1.292.371.380 $0
Actividades Realizadas
Terminación de la construcción y/o ampliación de las IEO: Tíquiza, Santa María del Rio, El Cerro y Laura Vicuña
Meta producto 45: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICAMENTE LA PLANTA FÍSICA DE LAS 12 IEO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE IEO CON MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS
Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$387.224.426 $387.224.426 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento de la Infraestructura Educativa
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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1.3 Sector Bienestar Social
1.3.1 Programa Atención Incluyente
Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL
Meta producto 46: MANTENER LA ATENCIÓN A 120 NIÑOS EN EL CICLO DE PRIMERA INFANCIA, DENTRO DE LA CADENA DE EDUCACIÓN DE 0 A SIEMPRE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR LA SEM
Valor programado: 120 Valor ejecutado: 60
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Meta producto 47: INCREMENTAR EN 598 NIÑOS Y NIÑAS LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR DESARROLLO SOCIAL
Valor programado: 947 Valor ejecutado: 947
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$500.909.049 $500.909.049 $15.000.000
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos para brindar atención integral (cuidados básicos, alimentación y aprestamiento inicial) a niños y niñas de primera infancia en los hogares Fagua y Samaria
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
38
Brindar atención a niños y niñas menores de cinco años de familias en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional y psicoafectiva a través de los hogares comunitarios de bienestar
Entregar en calidad de arrendamiento un bien inmueble en el sector rural, para el funcionamiento de hogares comunitarios ICBF
Adquisición de equipos audiovisuales, electrodomésticos, sonido, menaje, y demás elementos con destino a los diferentes programas de la Secretaria de Desarrollo Social.
Actividades lúdico recreativas, dadas por la Fundación CEDHI que gestiona con ABC del Bebé, la Dra. Juguetes y el centro comercial Gran Estación
Meta producto 48: ATENDER 2.500 INFANTES Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: POBLACIÓN INFANTE Y ADOLESCENTE ATENDIDA EN PROGRAMA SDS
Valor programado: 250 Valor ejecutado: 250
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$116.760.000 $116.760.000 $136.010.000
Actividades Realizadas
Desarrollo de prácticas deportivas en disciplinas como fútbol, atletismo y baloncesto para jóvenes en condición de vulnerabilidad, como estrategia para obtener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre
Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades lúdico -recreativas como estrategia de aprovechamiento del tiempo libre, dirigidas a niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables
Convenio con el ICBF, generaciones de bienestar Gestión con Andrés Carne de Res, Carrefour, Fundación TAP e ICBF, para obtener refrigerios, almuerzos y
kit escolares
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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Meta producto 49: VINCULAR A 72 ADOLESCENTES A UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CONSUMO DE SPA DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SPA
Valor programado: 20 Valor ejecutado: 20
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Desarrollo de prácticas deportivas en disciplinas como fútbol, atletismo y baloncesto para jóvenes en condición de vulnerabilidad, como estrategia para obtener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre
Meta producto 50: ATENDER 2.800 JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PROGRAMAS SDS
Valor programado: 730 Valor ejecutado: 730
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$45.000.000 $45.000.000 $20.000.000
Actividades Realizadas
Realizar una actividad lúdico recreativa dirigida a la población joven y adolescente Talleres generales
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
40
Meta producto 51: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD
Indicador: CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD FUNCIONANDO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$4.000.000 $4.000.000 $0
Actividades Realizadas
Adquisición de equipos audiovisuales, electrodomésticos, sonido, menaje, y demás elementos con destino a los diferentes programas de la Secretaria de Desarrollo Social.
Meta producto 52: MANTENER LOS 824 SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS ENTREGADOS
Valor programado: 824 Valor ejecutado: 817
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Se entregaron subsidios alimentarios y económicos a los Adultos Mayores
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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Meta producto 53: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A 1.676 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ECONÓMICAS, RECREATIVAS SOCIALES Y DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Indicador: NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA
Valor programado: 1276 Valor ejecutado: 1276
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$538.995.050 $538.995.050 $0
Actividades Realizadas
Realizar un homenaje al Adulto Mayor, mediante actividades culturales, recreativas y lúdicas en cumplimiento de la ley 271 de 1996
Desarrollar actividades culturales, recreativas, económicas y sociales dirigidas a Adultos Mayores, a fin de mejorar su calidad de vida
Meta producto 54: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A 265 ADULTOS MAYORES QUE POSIBILITEN SU INCLUSIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL
Indicador: NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA EST ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Valor programado: 65 Valor ejecutado: 65
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Participación en diferentes eventos sacando al mercado los productos por ellos fabricados, los cuales han tenido gran acogida por la comunidad
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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Meta producto 55: BRINDAR PROTECCIÓN A 35 ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO (HOGAR GERIÁTRICO)
Indicador: ADULTOS MAYORES PROTEGIDOS
Valor programado: 35 Valor ejecutado: 32
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$344.250.000 $344.250.000 $0
Actividades Realizadas
Atender Adultos Mayores en estado de abandono o vulnerabilidad mediante la modalidad de
institucionalizacion a fin de mejorar su calidad de vida
Meta producto 57: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA AUMENTAR LA COBERTURA A 550 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN LA ESTRATEGIA
Valor programado: 374 Valor ejecutado: 374
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$809.400.200 $809.400.200 $0
Actividades Realizadas
Atender a población en condición de discapacidad, mediante la modalidad Centro Día y Centro de Vida
Sensorial, a fin de mejorar sus condiciones de vida
Prestar los servicios de protección social integral que se ofrecen en los centros especiales de protección de
la Beneficencia de Cundinamarca a Jorge Enrique Canasto Rojas.
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
43
Entregar en calidad de arrendamiento un bien inmueble para atender a niños y jóvenes en condición de
discapacidad (severa y/o profunda )
Aunar esfuerzos para brindar atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad (auditiva y cognitiva) a
través de los servicios de una fundación sin ánimo de lucro
Desarrollar actividades lúdico- recreativas, en el marco de la celebración del día blanco
Meta producto 58: CREAR UN PROGRAMA PARA ATENDER A 660 PERSONAS DE EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Valor programado: 200 Valor ejecutado: 200
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$14.990.000 $14.990.000 $104.000.000
Actividades Realizadas
Autonomía, independencia y reconstrucción de procesos cotidianos, gestionado por la Gobernación de
Cundinamarca
Proyecto de productividad y desarrollo, gestionado con la Universidad de Cundinamarca
Meta producto 59: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$100.937.000 $100.937.000 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
44
Actividades Realizadas
Actividades logísticas a la jornada de exaltación del trabajo de la Mujer Líder en el municipio
Fortalecimiento familiar a través de la implementación de un programa de capacitación para el acceso al
campo laboral a fin de mejorar la calidad de vida de 700 personas en condición de vulnerabilidad, basados
en las dimensiones de la estrategia unidos.
Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento
al logro 22 de nutrición y población vulnerable
Meta producto 60: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS ÉTNICOS, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$15.000.000 $15.000.000 $0
Actividades Realizadas
Anuar esfuerzos para la realización de actividades de formación a los diferentes grupos étnicos que
habitan en el municipio
Meta producto 61: ENTREGAR 1.278 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: SUBSIDIOS ENTREGADOS
Valor programado: 1.278 Valor ejecutado: 1.278
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
45
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$30.000.000 $30.000.000 $0
Actividades Realizadas
Fortalecer las actividades del programa Familias en Acción, a fin de cumplir con los lineamientos
establecidos por el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República.
Meta producto 62: AMPLIAR LA COBERTURA EN 1.200 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN
Indicador: NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS
Valor programado: 755 Valor ejecutado: 755
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$9.996.040 $9.996.040 $0
Actividades Realizadas
Actividades logísticas para la jornada de inscripción de “Más Familias en Acción“, en el municipio
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES
Meta producto 63: TERMINAR LA PRIMERA ETAPA DEL HOGAR MÚLTIPLE I.C.B.F, MERCEDES DE CALAHORRA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Valor programado: 297 Valor ejecutado: 297
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
46
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$46.539.728 $46.539.728 $0
Actividades Realizadas
Se terminó y se puso en funcionamiento el CDI, se dio en convenio con el ICBF, beneficiando a 50 niños y
niñas del municipio.
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
47
1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP
Proyecto: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA
Meta producto 68: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA
Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$313.991.588 $313.991.588 $0
Actividades Realizadas
Fortalecimiento familiar a través de la implementación de un programa de capacitación para el acceso al
campo laboral a fin de mejorar la calidad de vida de 700 personas en condición de vulnerabilidad del
municipio, basados en las dimensiones de la Estrategia Unidos.
Arrendamiento de un bien inmueble en el perímetro urbano para el desarrollo de la Estrategia Unidos
para reducir la pobreza extrema
Articulación intersectorial de las acciones de la Administración Municipal para la superación de la pobreza
extrema
Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento
al logro 22 de nutrición y población vulnerable del municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
48
1.4 Sector Vivienda
1.4.1 Programa Vivienda Social
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
Meta producto 72: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONA URBANA
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social
Meta producto 73: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CENTROS POBLADOS
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN CENTROS POBLADOS
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
49
Actividades Realizadas
Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social
Meta producto 74: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS RURALES
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONAS RURALES
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
50
1.5 Sector Cultura
1.5.1 Programa Cultura Para Todos
Proyecto: FOMENTO DE LA CULTURA
Meta producto 75: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA
Valor programado: 30% Valor ejecutado: 25%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Se invitaron tres proponentes para el inicio de estudios y caracterización del Plan Decenal
Se atendieron las tres propuestas. Existen actas que evidencian las actividades realizadas y se define hacer
el proceso contractual a través de modalidad concurso de méritos
Meta producto 76: IMPLEMENTAR AL 100 % LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $20.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
51
Actividades Realizadas
40 capacitaciones en nuevas tecnologías a docentes y estudiantes en instituciones educativas oficiales del
municipio - cultura digital
Se revisaron de manera transversal las secretarias que tienen trazados como metas cultura ciudadana
Transito, Gobierno y Educación
Meta producto 77: INCREMENTAR EN 2.000 PERSONAS, LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
Indicador: NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
Valor programado: 5.614 Valor ejecutado: 5.614
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$875.363.598 $875.363.598 $19.601.870
Actividades Realizadas
Contratación instructores Escuela de Artes
Donación de instrumentos musicales por parte de la Gobernación de Cundinamarca
Donación de instrumentos musicales por parte de entidad privada para la institución educativa Fonquetá
Rediseño, organización y puesta en marcha de la página web y redes sociales - Casa de la Cultura
Capacitación Programa Nacional de Concertación a las instituciones educativas oficiales del municipio y
Juntas de Acción Comunal por parte del Ministerio de Cultura y asesoría para la formulación de proyectos
Capacitación VOGUE en maquillaje - área de teatro y danzas
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
52
Meta producto 78: CREAR 4 CENTROS INTERACTIVOS VEREDALES
Indicador: CENTROS INTERACTIVOS CREADOS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$40.000.000 $40.000.000 $18.000.000
Actividades Realizadas
Contratación 4 instructores y un coordinador para el Centro Interactivo Vereda
Carta compromiso acompañamiento de Universidad Pedagógica Escuela de Artes, para identificación,
caracterización y formulación del programa de Centros Interactivos vereda Bojacá - sector La Frontera
Meta producto 79: REALIZAR 100 EVENTOS CULTURALES DE CALIDAD DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: EVENTOS CULTURALES REALIZADOS
Valor programado: 25 Valor ejecutado: 25
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$375.936.769 $375.936.769 $93.552.960
Actividades Realizadas
Libro al Parque, homenaje a la niñez, festival de arte estudiantil, festival bandas Villeta, festival de danzas,
festival de teatro, salida coros y bandas marciales y sinfónica, día dulce y semana cultural. Novena de
aguinaldos
Publicación revista Zona C - 4 páginas full color
Entradas a 100 personas adulto mayor y 60 personas en condición de discapacidad - minas de Nemocón
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
53
Entradas de 200 personas adulto mayor al parque Jaime Duque
Presentación de grupos pre-lanzamiento festival de danzas -Argentina y México
Donación 1500 refrigerios para participantes a evento 20 de julio
Convenio préstamo auditorio UNICOC para la semana cultural de la Luna por 15 días
Presentación y concurso carrozas día del campesino - apoyo capacitación Juntas Acción Comunal
Presentación orquesta Lucho Bermúdez cierre semana cultural
Meta producto 80: AUMENTAR A 600 LA COBERTURA EN PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS BENEFICIADOS POR LA ESTRATEGIA
Valor programado: 218 Valor ejecutado: 218
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$12.080.035 $12.080.035 $0
Actividades Realizadas
Contratación profesional Estrategia Despertar de los Sentidos
Meta producto 81: CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
Indicador: CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $15.500.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
54
Actividades Realizadas
Se realizaron estudios previos, formulación, caracterización y programación para la realización del
diplomado
Se inició la capacitación con un total de 86 personas inscritas, de las cuales 50 terminaron los módulos
correspondientes a fundamentos básicos y desarrollo social y cultural
Capacitación estímulos y Ley de Espectáculos
Socialización convocatoria de estímulos 2012 por parte del ministerio de cultura a 110 gestores culturales
del municipio.
Meta producto 82: INCREMENTAR A 20 LOS ESTÍMULOS PARA PROYECTOS INNOVADORES, COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA
Indicador: NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS INNOVADORES
Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$6.000.000 $6.000.000 $13.500.000
Actividades Realizadas
Apoyo Festival de Cuentería
Apoyo Festival de Poesía
Capacitación Programa Nacional de Concertación a las instituciones educativas oficiales del municipio y
Juntas de Acción Comunal por parte del Ministerio de Cultura y asesoría para la formulación de proyectos
Participación internacional en Festival de Música en Chile - encuentro Charangos
Jueves culturales, salón Suatí Casa de la Cultura
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Meta producto 83: DESARROLLAR AL 100% EL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$4.995.000 $4.995.000 $17.395.400
Actividades Realizadas
Adquisición máquina carnetizadora biblioteca
Donación 150 ejemplares por el Ministerio de Cultura
Donación 30 ejemplares por la empresa Editorial Planeta
Funcionamiento Programa Siabuc, catalogación libros
Donación 8.000 poemarios Universidad Externado de Colombia
Meta producto 84: INCREMENTAR A 2500 NIÑOS Y NIÑAS, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL
Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $38.210.000
Actividades Realizadas
Bibliovacaciones - Vacaciones Creativas descentralizadas y desarrolladas en las Juntas de Acción Comunal
400 niños
Asistencia Feria del Libro - Corferias
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Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Meta producto 85: PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y SU ENTORNO INMEDIATO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.280.230.231 $1.280.230.231 $34.500.000
Actividades Realizadas
Construcción y dotación Biblioteca Municipal
Convenio SENA modelado Biblioteca Digital
Arreglo piso salón de danzas - organetas y coordinación
Donación Mintic y computadores para educar 14 portátiles
Proyecto: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL
Meta producto 87: DESARROLLAR AL 100% LA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO
Indicador: PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 8%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$112.596.147 $112.596.147 $24.600.000
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57
Actividades Realizadas
Adquisición de bienes y elementos para la dotación de la infraestructura del patrimonio y fortalecimiento
de la identidad cultural del municipio.
Cuatro conferencias en el mes del Patrimonio auditorio Suatí Casa de la Cultura
A través del SENA proyecto Libro Digital - Sitios Turísticos del municipio
Recuperación y montaje de la exposición fotográfica, proyecto El Baúl de los Recuerdos, Ventanas en el
Tiempo - recuperación 180 imágenes históricas impresas - salón Suatí
Reconocimientos obtenidos en la participación a todos los concursos realizados a nivel nacional, por parte
de las bandas marciales, coro, grupo de danzas y teatro dejando siempre en alto el buen nombre del
municipio
Apoyo organización celebración San Pedro Muisca - diseño e impresos publicidad. Capacitación en
construcción de las andas
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58
1.6 Sector Deporte
1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva
Proyecto: FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Meta producto 88: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Indicador: PORCENTAJE DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IMPLEMENTADO
Valor programado: 35% Valor ejecutado: 35%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$5.032.000 $5.032.000 $0
Actividades Realizadas
Se realizó capacitación con el personal administrativo y deportivo del IMRD y con la comunidad,
sensibilizando con el programa de Sistema de Cultura Deportiva
Reunión con las Juntas de Acción Comunal, los clubes deportivos, los entrenadores, deportistas,
universidad y la parte administrativa para realizar la construcción colectiva del Plan Municipal.
Meta producto 89: DESCENTRALIZAR ANUALMENTE EN 10 SECTORES DEL MUNICIPIO LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Indicador: SECTORES CON PROGRAMAS DEPORTIVOS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
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59
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$105.600.000 $105.600.000 $0
Actividades Realizadas
Trabajo con las Instituciones Educativas (Públicas y Privadas), Festivales Deportivos, Juegos
Intercolegiados, Festivales Escolares, Copa Pony Fútbol, Festivales de Preescolar
El Programa de Aeróbicos se ha descentralizado en las veredas a las cuales no se estaban llegando con
nuestros escenarios
El Programa del Adulto Mayor ha tenido una acogida significativa trabajando en: Hogar San Rafael, Fagua,
Cerca de Piedra, San José, Hogar Macarena, Hogar Calucé e Ibaró
El Programa de Discapacidad se está fortaleciendo en la parte deportiva, en: atletismo, natación,
baloncesto, fútbol, tenis de mesa, bádminton, ajedrez, taekwondo y ciclismo
Meta producto 90: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 24 EL NÚMERO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS NUEVAS ESCUELAS DE FORMACION
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$101.908.000 $101.908.000 $23.400.000
Actividades Realizadas
Se realizaron los contratos de los profesores y apoyos a las disciplinas ya establecidas
En los Juegos Intercolegiados, se realiza la contratación de los jueces que pitan los diferentes
enfrentamientos en cada disciplina
Se están analizando las propuestas que ha realizado la comunidad, para la creación de nuevas escuelas
En lo que tiene que ver con Matrogimnasia y desarrollo motriz, se contrata a una profesora
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60
En la Detección de Talentos, se trabajó con los entrenadores que realizan salidas a los diferentes
semilleros y polos de desarrollo
En fútbol, se realizó convenio con la empresa Vigor como apoyo al deporte competitivo, desarrollo de la
fase municipal del torneo Pony Futbol
Meta producto 91: CREAR DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO 12 SEMILLEROS DEPORTIVOS
Indicador: SEMILLEROS DEPORTIVOS EN FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 3 Valor ejecutado: 3
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$97.807.200 $97.807.200 $0
Actividades Realizadas
En el apoyo a las instituciones públicas y privadas, los entrenadores prestan sus servicios en los colegios
solicitados para las diferentes disciplinas
Se realizaron varias actividades para los festivales de preescolar y escolar, incluyendo refrigerios y globos
Se realizaron festivales deportivos y se evaluó el avance de los alumnos en diferentes disciplinas
Meta producto 92: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 306 EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Indicador: NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA
Valor programado: 295 Valor ejecutado: 295
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.031.090.195 $1.031.090.195 $0
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61
Actividades Realizadas
Se contrataron tres especialistas para mantener en buenas condiciones el estado físico y mental de
nuestros deportistas
Se realizó apoyo a los diferentes clubes deportivos
Se realizan los apoyos con el personal de deporte formativo en los diferentes eventos con las Juntas de
Acción Comunal
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Meta producto 93: CONSTRUIR AL 100% LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA
Valor programado: 100% Valor ejecutado: 50%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$971.994.484 $971.994.484 $0
Actividades Realizadas
Se realiza contratación para la terminación de la cubierta del escenario deportivo Concha Acústica
Meta producto 94: CONSTRUIR 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE DEPORTE
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
62
Valor programado: 4.500 Valor ejecutado: 4.500
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$174.680.000 $174.680.000 $0
Actividades Realizadas
Se realiza contrato para mantenimiento correctivo y preventivo de 3 escenarios deportivos, contrato para
podas de los 9 escenarios deportivos, pago de servicios públicos, y contrato de 3 personas para aseo de las
9 unidades deportivas
Meta producto 95: MANTENER LOS NUEVE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: ESCENARIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO
Valor programado: 9 Valor ejecutado: 9
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$306.900.000 $306.900.000 $0
Actividades Realizadas
Contrato para el mantenimiento de los 9 escenarios Deportivos
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63
1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Meta producto 96: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE CICLO VÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PROGRAMA CICLO VÍA IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$230.220.000 $230.220.000 $24.600.000
Actividades Realizadas
Se contrató a una profesional en aeróbicos para los 9 escenarios deportivos y adicionalmente se
descentralizó el servicio en Mercedes de Calahorra y La Balsa
Se contrata a un profesor para apoyar en el programa de Adulto Mayor junto con un grupo de jóvenes que
apoya todos los eventos, tanto en deporte como en recreación
Se contrató a una profesora con su respectivo asistente, para el programa de discapacidad
Se contrató a una profesora para el programa de Matrogimnasia
Se realizan contratos de prensa, adecuación, señalización, publicidad, divulgación y suministro útiles
Meta producto 97: CAPACITAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO A 400 LIDERES DEPORTIVOS COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Indicador: NÚMERO DE LIDERES CAPACITADOS EN MECANISMOS DE PROMOCION DEPORTIVA
Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50
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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$400.000.000 $400.000.000 $0
Actividades Realizadas
Se orientan charlas para con Juntas de Acción Comunal, entrenadores y parte Administrativa, sobre
cultura ciudadana, principios y valores
Se realizan contratos de apoyo a la gestión
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Meta producto 98: CONSTRUCCIÓN DE 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE RECREACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Valor programado: 2.500 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$441.773.556 $441.773.556 $0
Actividades Realizadas
Pago de servicios público
Diseñar y construir complejo deportivo, incluidos parques infantiles y Biosaludables
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
65
2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
Meta producto 99: GARANTIZAR AL 100% LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PRESENTADAS DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE RECIBEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Realización de trámites y procedimientos administrativos según demanda
Meta producto 101: GARANTIZAR ANUALMENTE AL 100% EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Indicador: PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
66
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Aplicación de procesos y procedimientos necesarios para la restitución de derechos a los menores en
situación de vulnerabilidad en el municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
67
2.1.2 Programa Seguridad
Proyecto: APOYO A LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA
Meta producto 103: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 12 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR AÑO
Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$2.888.648.279 $2.888.648.279 $0
Actividades Realizadas
Convenios para coadyuvar a la seguridad del municipio
Pago factura de servicios, pago arriendos y mantenimiento de instalaciones, suministro de alimentación
para el personal de seguridad, servicios para caninos y equinos del programa de carabineros, en eventos
requeridos, incentivos a informantes, suministro de combustibles y mantenimientos de vehículos, de los
organismos de seguridad que ejercen su actividad en la jurisdicción del municipio
Adquisición de circuito cerrado de televisión cctv e interventoría administrativa técnica y financiera
Meta producto 104: IMPLEMENTAR AL 50% EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PICSC), DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
68
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$19.990.000 $19.990.000 $0
Actividades Realizadas
Levantamiento de información diagnostica estadística para la realización del plan integral y
fortalecimiento de las acciones de la fuerza pública en el municipio
Meta producto 105: GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA MANTENIENDO AL 100% LA OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA
Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$69.320.000 $69.320.000 $0
Actividades Realizadas
Contrato de prestación de servicios profesionales para fortalecer el programa de Acceso a la Justicia
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
69
2.1.3 Programa Convivencia
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Meta producto 106: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO, UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 4%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $31.000.000
Actividades Realizadas
Realización de capacitación con la intervención de la ESAP
Realización proceso precontractual para la celebración del Día los Líderes Comunales
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
70
2.1.4 Programa Gestión del Riesgo
Proyecto: APOYO A ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Meta producto 107: IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN ANTE OCURRENCIAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.048.721.540 $1.048.721.540 $0
Actividades Realizadas
Aunar esfuerzos en la cooperación de la prestación de servicios bomberiles en la jurisdicción municipal de
chía en atención de emergencias relacionadas con incendios, explosiones y demás calamidades conexas
con temas bomberiles
Suministro de combustible para toda la maquinaria, parque automotor del municipio y vehículos de apoyo,
suministro de alimentación, adquisición de dotaciones en la emergencia manifiesta ocurrida en el
municipio
Convenio entre el municipio y Empresas Públicas de Cundinamarca para aportar la cuantía de recursos
adicionales requeridos reformulados del proyecto de modificación y legalización de contratos de obra de
interventoría
Servicios de mantenimiento y adquisición de repuestos necesarios para el funcionamiento del sistema de
monitoreo de ríos del municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
71
2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto
Proyecto: ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
Meta producto 109: MANTENER GEO REFERENCIADO EL MAPA DE PREVENCIÓN Y RIESGOS DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO
Indicador: MAPA RIESGOS GEO REFERENCIADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Actualización del mapa
Meta producto 110: REALIZAR 4 JORNADAS DE APOYO PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN LA CONSECUCIÓN DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Indicador: NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
72
Programa identificación población víctima del conflicto armado: en julio, agosto y octubre de 2012 se
solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral, la certificación de inclusión de las personas
para dar trámite ante el distrito militar No. 47 de Cajicá
Meta producto 111: APOYAR 10 HOGARES EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE DESEEN RETORNAR O REUBICARSE (ANUALMENTE)
Indicador: NÚMERO DE HOGARES APOYADOS
Valor programado: 10 Valor ejecutado: 9
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Gestión de la solicitud de retorno de 8 hogares ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral y
reubicación de 2 familias
Meta producto 112: IMPLEMENTAR AL 100%, DURANTE EL CUATRIENIO EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS PARA INFORMACIÓN SOBRE REPARACIONES ADMINISTRATIVAS, ACCESO A LA JUSTICIA Y REHABILITACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA (RNI - RUP)
Indicador: PORCENTAJE DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VCA IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
73
Actividades Realizadas
El 18 de marzo de 2012 se llevó a cabo la jornada de caracterización de la población VCA residente en el
municipio
Meta producto 113: APOYAR ANUALMENTE 4 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POBLACIÓN DESPLAZADA
Indicador: NÚMERO DE REUNIONES DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA APOYADAS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Se apoyó junto con la Personería la conformación de tres organizaciones, de acuerdo con el decreto
nacional 1196 de 2012 y se realizaron tres reuniones con la presencia de la Mesa Departamental, Unidad
de Reparación y Concejo. En el mismo sentido se apoyó una reunión con la Unidad de Restitución de
Tierras
Meta producto 114: APOYAR AL 100% LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO CON UN SUBSIDIO FUNERARIO
Indicador: PORCENTAJE DE SUBSIDIOS FUNERARIOS VCA ENTREGADOS
Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$5.000.000 $5.000.000 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
74
Actividades Realizadas
Realización de etapa precontractual y contractual para la adquisición de servicios de inhumación de
cadáveres de población víctima de desplazamiento forzado, haciendo entrega de dos (2) subsidios a
demanda
Meta producto 115: LOGRAR QUE EL 100% DE LOS HOGARES QUE SE DECLAREN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR PRIMERA VEZ, RECIBAN AYUDA HUMANITARIA
Indicador: PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN AYUDA HUMANITARIA
Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$30.852.924 $30.852.924 $0
Actividades Realizadas
Adquisición de víveres para la población VCA
Adquisición de kit básico como apoyo para la población VCA que se ha asentado en el municipio, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011 capitulo III artículo 65
Meta producto 116: MANTENER EL PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU, DURANTE EL CUATRIENIO. (LEY 1448 DE 2011)
Indicador: PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU AJUSTADO
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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Actividades Realizadas
Se realizó Plan de Acción Territorial PAT
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal
3.1 Sector Gestión Fiscal
3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LAS FINANZAS MUNICIPALES
Meta producto 117: FORTALECER LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO
Valor programado: 7 Valor ejecutado: 7
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.111.620.303 $1.111.620.303 $3.403.917.160
Actividades Realizadas
Volantes, afiches, pasacalles, vasos publicitarios, pendones para la divulgación del calendario tributario
2012 del pago de impuestos del Municipio
Impresión y entrega de facturas de impuesto predial urbano y rural y formatos de Industria y Comercio
Mantenimiento, actualización, entrenamiento, capacitación y soporte técnico del software HAS- SQL
Proceso de divulgación de las obligaciones tributarias y demás actividades de la Secretaría de Hacienda
para el fortalecimiento del recaudo
Adquisición, implementación, mantenimiento, soporte técnico y capacitación del software página WEB
para tramites tributarios del impuesto de Industria y Comercio
Convenio Actualización Catastral
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
77
Consultoría y asesoría jurídica especializada en la Secretaría de Hacienda para la proyección y elaboración
del Estatuto Tributario del Municipio
Compra de Cartera del Municipio de Chía
Visita establecimientos comerciales, proceso pago impuesto de Industria y Comercio 2012
Fiscalización impuesto de Publicidad exterior visual
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
78
3.2 Sector Fortalecimiento Institucional
3.2.1 Programa Modernización Institucional
Proyecto: ADQUISICIÓN, TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS DE CALIDAD
Meta producto 118: IMPLEMENTAR AL 85% UN PLAN DE COBERTURA Y CONECTIVIDAD CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED WIFI, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE COBERTURA IMPLEMENTADO
Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$308.400.000 $308.400.000 $0
Actividades Realizadas
Proveer servicio de canal de acceso a internet en fibra óptica o canal inalámbrico en radio enlace para la
administración municipal, red pública WIFI y soporte
Mantenimiento correctivo puntos de acceso de red pública WIFI de establecimientos educativos
Meta producto 119: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA A TRAVÉS DE LA WEB
Indicador: PORCENTAJE DE PROGRAMA IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 7%
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
79
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $46.560.000
Actividades Realizadas
Alojamiento de la página web
Configuración del stream de salida de audio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
80
3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo
Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Meta producto 120: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROCESO DE CAPACITACIÓN CONTINUA A LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE PROCESO IMPLEMENTADO
Valor programado: 30% Valor ejecutado: 30%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$80.000.000 $80.000.000 $0
Actividades Realizadas
Elaboración de un diagnóstico que identifique las destrezas, competencias y habilidades de la planta de
personal de la Administración Central
Meta producto 121: MANTENER LOS 44 PROCESOS CERTIFICADOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS ANUAL
Valor programado: 44 Valor ejecutado: 44
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$47.969.598 $47.969.598 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
81
Actividades Realizadas
Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 901 2008
Adquisición de un software para administrar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad
Meta producto 122: IMPLEMENTAR UN PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA
Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO
Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$437.353.640 $437.353.640 $0
Actividades Realizadas
Servicio de consultoría y asesoría para realizar un Plan Estratégico para la modernización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
Adquisición de equipos de cómputo para la Secretaria de Planeación, Dirección de Urbanismo, Oficina de
Sistemas de Información Análisis y Estadísticas y Grupo de Ordenamiento Territorial
Meta producto 123: ORGANIZAR AL 100% EL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Indicador: PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO
Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$125.744.000 $125.744.000 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
82
Actividades Realizadas
Organización de expedientes aprobados por la Secretaría de Planeación, denominados Licencias de
Urbanismo (ON, LO, SD, RO, UN) aprobadas desde el año 1.970 hasta 2.011
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83
4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad
4.1 Sector Movilidad
4.1.1 Programa Movilidad Integral
Proyecto: IMPLANTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
Meta producto 126: MANTENER PERIÓDICAMENTE 5 KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA
Indicador: KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA
Valor programado: 5 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$49.174.922 $49.174.922 $0
Actividades Realizadas
Demarcación de ciclo rutas del municipio
Meta producto 127: IMPLEMENTAR MEDIANTE 8 CAMPAÑAS, EL PROGRAMA DE CULTURA VIAL CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN
Indicador: CAMPAÑAS REALIZADAS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 0
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84
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$24.900.000 $24.900.000 $0
Actividades Realizadas
Capacitaciones realizadas con Juntas de Acción Comunal
Meta producto 128: INCREMENTAR EN 26 LOS EQUIPOS PARA EJERCER EL CONTROL DE TRANSITO Y DE SEGURIDAD VIAL
Indicador: EQUIPOS DE CONTROL ADQUIRIDOS
Valor programado: 5 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$152.094.690 $152.094.690 $0
Actividades Realizadas
Adquisición de 10 motocicletas y elementos básicos para su uso con destino a los Agentes de Tránsito,
quienes prestan el servicio en la jurisdicción municipal
Meta producto 129: MANTENER PERIÓDICAMENTE 20 KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA
Indicador: KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA
Valor programado: 20 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$200.000.000 $200.000.000 $0
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85
Actividades Realizadas
Demarcación de vías vehiculares del municipio
Meta producto 130: ACTUALIZAR AL 100% EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
Indicador: PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO
Valor programado: 30% Valor ejecutado: 0%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Meta producto 131: GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 11 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
Indicador: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 7 Valor ejecutado: 7
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$25.000.000 $25.000.000 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento preventivo y correctivo para la operatividad de las intersecciones semaforizadas del
municipio
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86
4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal
4.2.1 Programa Espacio Público
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Meta producto 134: REALIZAR MANTENIMIENTO A 13,5 HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO MUNICIPAL
Indicador: HECTÁREAS DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO CON MANTENIMIENTO
Valor programado: 13,5 Valor ejecutado: 13,5
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$237.476.463 $237.476.463 $0
Actividades Realizadas
Poda de zonas verdes en parques, espacio público y en las vías urbanas y rurales
Mantenimiento General portales parque Santander
Mantenimiento espejo de agua parque Ospina Pérez
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO
Meta producto 135: ADQUIRIR 460.000 M2 PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
Indicador: M2 ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
Valor programado: 178.000 Valor ejecutado: 177.791
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87
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$15.400.000 $15.400.000 $2.393.853.835
Actividades Realizadas
Realizar contratación de personal necesario para la actividad de la meta, para gestión en estudios de
títulos / urbanísticos, actos administrativo de la reserva, levantamiento topográfico de los predios para
determinar área afectada y reconocimiento arquitectónico, elaboración de fichas, concepto de uso de
suelos / nomenclatura / estratificación, concepto de predial, avalúos por la Lonja Inmobiliaria de
Cundinamarca, avalúos por el IGAC, oferta de compra o negociación, aceptación de la oferta por parte de
los propietarios
Promesa de compraventa, aceptación de la oferta por parte de los propietarios, Cesiones Gratuitas a favor
del Municipio. Cesiones Tipo A, escrituración , y entrega de predios hacia administración
Proyecto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Meta producto 137: MANTENER EL 100% DEL ALUMBRADO Y LA ILUMINACIÓN PÚBLICA
Indicador: PORCENTAJE DE ALUMBRADO DE ESPACIO PÚBLICO EN FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$3.153.130.795 $3.153.130.795 $0
Actividades Realizadas
Pago convenio CODENSA; arrendamiento infraestructura, servicio alumbrado y alumbrado navideño
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88
4.2.2 Programa Infraestructura Pública
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Meta producto 140: REALIZAR 46 MANTENIMIENTOS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
Valor programado: 5 Valor ejecutado: 5
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$73.912.303 $73.912.303 $0
Actividades Realizadas
Realizar mantenimiento a los edificios públicos
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
Meta producto 141: ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE
Indicador: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$494.369.004 $494.369.004 $0
Actividades Realizadas
Adecuaciones de Edificios Públicos
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89
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
Meta producto 142: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (21 MAQUINAS Y ADQUIRIR 5 MAQUINAS)
Indicador: NÚMERO DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO
Valor programado: 22 Valor ejecutado: 22
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.031.338.464 $1.031.338.464 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento de la maquinaria, suministro de combustible, suministro de llantas, soldadura y
fabricación de piezas mecánicas, despinchadas
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90
4.2.3 Programa Vías Locales
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL
Meta producto 144: CONSTRUCCIÓN DE 26.000 M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS
Indicador: M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS CONSTRUIDOS
Valor programado: 5.000 Valor ejecutado: 3.200
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$2.329.308.306 $2.329.308.306 $0
Actividades Realizadas
Construcción de vías urbanas - adición contrato vías urbanas. Construcción vías calle 10 entre cra. 9 y 12, y
construcción cra. 10 entre calles 17 y 20
Meta producto 145: RECUPERACIÓN DE 2 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES
Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES RECUPERADOS
Valor programado: 1 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.100.971.907 $1.100.971.907 $0
Actividades Realizadas
Recuperación y mejoramiento de la cra 11 entre calle 13 y camino Puente Peralta
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
91
Meta producto 148: MANTENIMIENTO DE 200 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES
Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES CON MANTENIMIENTO
Valor programado: 200 Valor ejecutado: 96
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.771.014.527 $1.771.014.527 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento de vías urbanas y rurales
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92
4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos
Proyecto: FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Meta producto 152: MANTENER LOS SUBSIDIOS DE (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) SERVICIOS PÚBLICOS A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIADOS
Valor programado: 19.016 Valor ejecutado: 19.016
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$548.471.184 $548.471.184 $0
Actividades Realizadas
Aplicar los subsidios de acueducto para los estratos 1, 2 y 3
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Meta producto 155: CONSTRUIR 16.000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO
Indicador: ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS
Valor programado: 2.695 Valor ejecutado: 0
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$2.400.566.072 $2.400.566.072 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
93
Actividades Realizadas
Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de las asociaciones de vivienda San
Andrés I y II
Construcción de colectores márgenes del Río Frio
Construcción redes alcantarillado pluvial calle 10 entre cras. 9 y 12 y cra 11 entre calles 13 y camino
Puente Peralta
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
94
4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA ESCOMBRERA
MUNICIPAL
Meta producto 158: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA
Indicador: NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIADOS
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 10%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Implementación del Sistema PGIRS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
95
4.4 Sector Planeación y Ordenamiento
4.4.1 Programa Planeación
Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBEN
Meta producto 162: IMPLEMENTAR EN UN 60% EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO MUNICIPALO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Documentación de los Sistemas de Información, reporte SUI, predial urbano y rural, boletín SISBEN,
análisis estadístico ZOLIP
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
Meta producto 163: FORTALECER 2 ACTIVIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
Indicador: NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS
Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$25.155.770 $25.155.770 $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
96
Actividades Realizadas
Apoyo Administrativo (servicios públicos y servicios secretariales)
Participación del xvi Congreso nacional de Planeación
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
97
4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial
Proyecto: REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Meta producto 164: REVISAR AL 100% EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISION DEL POT
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 30%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$53.400.000 $53.400.000 $0
Actividades Realizadas
Determinar la tendencia de crecimiento de la población del municipio
Cartografía de movilidad y espacio publico
Cartografía de servicios y uso del suelo
Meta producto 166: IMPLEMENTAR AL 100% LA PLUSVALÍA DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLUSVALÍA
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 2%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$35.724.000 $35.724.000 $0
Actividades Realizadas
Apoyo técnico sobre la Plusvalía
Fortalecimiento técnico especializado a la Secretaria de Planeación para la Plusvalía
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
98
Proyecto: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO
Meta producto 167: IMPLEMENTAR EN UN 70 % EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 2%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Avance convenio IGAC
Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
Meta producto 168: ACTUALIZAR AL 100% LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN LOS 12 CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO
Indicador: PORCENTAJE DE ESTRATIFICACIÓN ACTUALIZADA
Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$5.993.841 $5.993.841 $0
Actividades Realizadas
Pago honorarios miembros Comité Permanente de Estratificación
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
99
4.5 Sector Medio Ambiente
4.5.1 Programa Sistema Hídrico
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO
Meta producto 169: PROTEGER 824 HECTÁREAS DE LAS 1.030 IDENTIFICADAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN
Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS PROTEGIDAS
Valor programado: 206 Valor ejecutado: 206
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$40.317.287 $40.317.287 $0
Actividades Realizadas
Trabajo a puntos críticos de la margen oriental del Río Bogotá mediante un acuerdo de voluntades entre el
municipio de Chía, Ejercito Nacional , Devinorte y la CAR
Mantenimiento vegetal sobre la ronda de la red hídrica del municipio
Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio
Construcción jarillón faltante sector colegio GICEI costado oriental y vereda La Balsa
Contrato de la CAR en el cual se avanza en 4 sectores del municipio (Universidad de la Sabana, puente
salida a Teletón, finca San Jacinto y Hacienda Cuernavaca)
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100
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL
Meta producto 171: ADQUIRIR 45 HECTÁREAS DE PROTECCIÓN EN FUENTES HÍDRICAS Y FORESTALES
Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS
Valor programado: 0,2 Valor ejecutado: 0,2
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$110.981.084 $110.981.084 $0
Actividades Realizadas
Gestión en estudios de títulos urbanísticos, actos administrativo de la reserva, levantamiento topográfico
de los predios para determinar área afectada y reconocimiento arquitectónico, elaboración de fichas,
concepto de uso de suelos, nomenclatura, estratificación, concepto de predial, avalúos por la Lonja
Inmobiliaria de Cundinamarca, avalúos por el IGAC, oferta de compra o negociación, aceptación de la
oferta por parte de los propietarios
Escrituración y entrega de predios a la Administración
Meta producto 172: MANTENER DURANTE EL CUATRIENIO 9.000 METROS LINEALES DEL RIO
Indicador: METROS LINEALES DEL RIO TRABAJADOS
Valor programado: 4.000 Valor ejecutado: 4.000
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$9.880.000 $9.880.000 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
101
Meta producto 173: MANTENER 12 KM DE LA RED PRINCIPAL DE VALLADOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: KM DE VALLADOS MANTENIDOS
Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$13.000.000 $13.000.000 $0
Actividades Realizadas
Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
102
4.5.2 Programa Sistema Forestal
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL
Meta producto 177: ENTREGAR 32.000 ÁRBOLES PARA CERCAS VIVAS
Indicador: NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA CERCAS VIVAS
Valor programado: 4.500 Valor ejecutado: 4.500
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $13.500.00
Actividades Realizadas
Entrega y asistencia técnica en cercas vivas
Meta producto 178: CAPACITAR 1.200 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $0
Actividades Realizadas
Capacitaciones a estudiantes en Instituciones Educativas Públicas y Privadas
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
103
4.5.3 Programa Manejo Ambiental
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE
Meta producto 181: AUMENTAR EN UN 50% LOS CONTROLES A LA CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA, EMISIONES Y DE VERTIMIENTOS EN EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS
Valor programado: 15 Valor ejecutado: 15
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$1.682.000 $1.682.000 $0
Actividades Realizadas
Operativos de control de contaminación auditiva en el municipio
Operativos de descontaminación visual
Calibración de un sonómetro marca DELTA OHM para control de contaminación auditiva en el municipio
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104
5. Eje Desarrollo Económico
5.1 Sector Competitividad
5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial
Proyecto: APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Meta producto 182: REALIZAR UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, EMPRESARIAL Y COMPETITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO
Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$70.000.000 $70.000.000 $21.500.000
Actividades Realizadas
Realización primera fase del estudio, aprobación de cronograma de actividades y aplicación de las
primeras 800 encuestas realizadas en 3 veredas
Gestión para el alquiler de salón para 31 convocatorias por valor de $150.000 cada una
Gestión para el desarrollo de 1 Feria Laboral
Gestión para el desarrollo de jornada de inscripción al Subsidio el Desempleo
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
105
5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
Meta producto 186: REALIZAR AL 100% EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SACRIFICIO, EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADO
Valor programado: 15% Valor ejecutado: 15%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$89.797.012 $89.797.012 $5.500.000
Actividades Realizadas
Capacitaciones al personal operativo de la planta de sacrificio y faenado en cuanto a Buenas Prácticas de
Alimentos
Jornadas de aseo, limpieza y desinfección de la planta de sacrificio y faenado
Mantenimiento locativo de las instalaciones de la planta de sacrificio y faenado
Mantenimiento de la planta de sacrificio y faenado (pago de servicios públicos)
Proyecto: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
Meta producto 188: BENEFICIAR A 700 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN PECUARIA
Indicador: NÚMERO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS
Valor programado: 100 Valor ejecutado: 100
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
106
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$24.640.193 $24.640.193 $20.000.000
Actividades Realizadas
Asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores pecuarios del municipio
Adquisición de medicamentos, pajillas y elementos relacionados para incrementar las actividades de
producción pecuaria
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
107
5.2 Sector Productividad
5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico
Proyecto: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO
Meta producto 190: INSTITUCIONALIZAR EL TURISMO A TRAVÉS DE 4 ESTRATEGIAS, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO. "1.POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN, 2.EDUCACIÓN TURÍSTICA, 3.TURISMO CON SEGURIDAD, 4.TURISMO CON COMPETITIVIDAD
Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $274.920.000
Actividades Realizadas
1. Posicionamiento y Promoción
2. Educación Turística
3. Turismo con Seguridad
4. Turismo con Competitividad
Meta producto 191: CAPACITAR A 10 GUÍAS TURÍSTICOS ANUALMENTE, PARA PROMOVER EL TURISMO
Indicador: NÚMERO DE GUÍAS TURÍSTICOS CAPACITADOS
Valor programado: 10 Valor ejecutado: 10
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
108
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $14.020.000
Actividades Realizadas
Cursos: Plan de Negocios Turísticos, Gerencia de Empresas Turísticas, dictado por la Gobernación de
Cundinamarca- Fundesuperior y cursos de Informador Turístico, dictado por el SENA
Meta producto 192: RECONOCER LA MULTIDIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 6 FESTIVIDADES
Indicador: NÚMERO DE FESTIVIDADES REALIZADAS
Valor programado: 6 Valor ejecutado: 6
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$217.046.000 $217.046.000 $404.138.400
Actividades Realizadas
Desarrollo de evento Chía Despierta, Realización de la Fiesta de la Virgen del Carmen, Realización del Día
Mundial del Turismo.
Aunar esfuerzos para la realización del Día del Campesino y Festival del Maíz en el Municipio
Realización del Festival Gastronómico y de las Novenas Navideñas
Meta producto 193: FORMULAR AL 100% LA POLÍTICA TURÍSTICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE FORMULACION DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
Valor programado: 30% Valor ejecutado: 30%
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
109
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $71.000.000
Actividades Realizadas
Observatorio Turístico - Realización de encuestas: Concepto con respecto a la celebración del Día del
Campesino, Actividad de Chía Despierta, Percepción de los medios de comunicación, Centro Histórico
Meta producto 194: ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO "CHÍA UNA LUNA PARA EL MUNDO EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO" DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ADOPTADO
Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$0 $0 $20.000.000
Actividades Realizadas
Revisión y actualización del Plan de Desarrollo Turístico por parte de Fenalco
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
110
5.2.2 Programa Ecoproducción
Proyecto: APOYO Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Meta producto 198: APOYAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO, A 200 PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DIRECCIONADA AL AUTOCONSUMO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS
Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$19.950.000 $19.950.000 $18.500.000
Actividades Realizadas
Asistencia técnica y apoyo mediante preparación de suelo e insumos a pequeños y medianos productores
Preparación de suelo agrícola en 20 hectáreas
Apoyar a 50 productores agrícolas mediante el procesamiento de abono orgánico, germinación de
hortalizas y mantenimiento de frutales y aromáticas
Fortalecer programas de acompañamiento a los pequeños productores agrícolas
Meta producto 199: BENEFICIAR A 60 PRODUCTORES PARA COMERCIALIZAR EN LA PLAZA DE MERCADO. GENERAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO Y A TRAVÉS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.
Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
Valor programado: 15 Valor ejecutado: 15
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
111
Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión
$89.679.950 $89.679.950 $0
Actividades Realizadas
Desarrollar actividades para el fortalecimiento en la comercialización agropecuaria de la Plaza de Mercado
El Cacique
Mantenimiento de la Plaza de Mercado el Cacique (pago de servicios públicos)