PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
VOLUME 1
ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS
Rio de Janeiro, Setembro de 2014
Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Orçamento anual 2015, volume 1. Rio de Janeiro: SEPLAG 2014 Pagínas: 385
1. Orçamento Público - Rio de Janeiro. I Título
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA
VICE-GOVERNADOR
SÉRGIO POUBEL DE CAMPOS (Respondendo)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MARFAN MARTINS VIEIRA
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PRESIDENTE DEPUTADO ESTADUAL PAULO MELO
TRIBUNAL DE CONTAS PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DESEMBARGADORA LEILA MARIANO
ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL SECRETÁRIO LEONARDO ESPÍNDOLA
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETÁRIO ALFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETÁRIO FRANCISCO ANTONIO CALDAS ANDRADE PINTO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETÁRIO SÉRGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
SECRETÁRIO JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS SECRETÁRIO JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA SECRETÁRIO JOSÉ MARIANO BELTRAME SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SECRETÁRIO CESAR RUBENS MONTEIRO DE CARVALHO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SECRETÁRIO MARCOS ESNER MUSAFIR SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SECRETÁRIO CEL SÉRGIO SIMÕES SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIO WILSON RISOLIA RODRIGUES SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SECRETÁRIO ALEXANDRE SÉRGIO ALVES VIEIRA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO SECRETÁRIO JOSÉ GERALDO MACHADO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SECRETÁRIA TATIANA VAZ CARIUS SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SECRETÁRIO CARLOS FRANCISCO PORTINHO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA SECRETÁRIO ALBERTO MESSIAS MOFATI SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
SECRETÁRIO JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA SECRETÁRIO SÉRGIO TAVARES ROMAY SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SECRETÁRIA ADRIANA SCORZELLI RATTES SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETÁRIO JOÃO CARLOS MARIANO SANTANA COSTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SECRETÁRIO MANOEL GONÇALVES DA SILVA FILHO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETÁRIO CLAUDIO MAGNAVITA SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SECRETÁRIO MARCUS WILSON VON SEEHAUSEN SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR SECRETÁRIO WOLTAIR SIMEI LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA SECRETÁRIA SHEILA LÚCI ABEL DE MELLO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORA GERAL DRª LUCIA LEA GUIMARÃES TAVARES
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DEFENSOR PÚBLICO NILSON BRUNO FILHO
ÍNDICE
MENSAGEM
Mensagem 3
PROJETO DE LEI
Projeto de Lei 17
Anexo I - Resumo Geral da Receita 23
Anexo II - Resumo Geral da Despesa 24
Anexo III - Resumo da Despesa por Função 25
Anexo IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos 26
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA
Demonstrativo das Condições Contratuais da Dívida Fundada 29
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES
ECONÔMICAS
Demonstrativo Regionalizado de Fomento às Atividades Econômicas 35
COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o anexo de Metas Fiscais da
LDO/201455
RECEITA / DESPESA
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral 59
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal 60
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade 61
RECEITAS
Evolução da Receita por Grupo 65
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral 67
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal 75
Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade 82
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral 85
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal 86
Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade 87
Legislação da Receita 89
Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas 107
DESPESAS
Evolução da Despesa por Fonte de Recursos 117
Síntese da Despesa por Fonte de Recursos 119
Resumo da Despesa - Geral 121
Resumo da Despesa - Fiscal 122
Resumo da Despesa - Seguridade 123
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral 125
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal 126
Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade 127
Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo e Grupo de Gastos 129
Projetos e Atividades Finalísticas Consolidados e Recursos Destinados a Recuperação da Região Serrana 211
Despesas com a Realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e Copa do Mundo de 2014 213
Demonstrativo da Despesa por Região 217
Programas em Cooperação com os Municípios 235
Demonstrativo de Despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 237
Consolidação das Despesas por Operação Especial e Reserva de Contingência - Ordem Numérica 239
Consolidação das Despesas por Projeto - Ordem Numérica 241
Consolidação das Despesas por Atividade - Ordem Numérica 251
Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Programa de Trabalho 261
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo de recursos 291
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas por Projetos, Atividades e Operação
Especiais303
Demonstrativo de Despesas por Órgãos, Unidades Orçamentárias e Funções 315
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Grupo de Despesa 323
DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Desenvolvimento do Ensino 337
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB339
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde 341
Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ - Emenda Constitucional nº 23 de 2003 343
Demonstrativo das Receitas e Despesas Oriundas dos Royalties do Petróleo 345
Fundo Estadual de Combate a Pobreza e Desigualdades Sociais 347
FEHIS - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 349
Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas no FECAM 351
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
Pessoal por Órgão de Governo 355
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Programa de Dispendios Globais 361
Orcamento de Investimento 379
MENSAGEM
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PODER EXECUTIVO
MENSAGEM Nº Rio de Janeiro, de setembro de 2014 EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tenho a honra de dirigir-me a essa Assembleia Legislativa para submeter aos Senhores Deputados o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Estatais para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao que determina o artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e aos termos estabelecidos na Lei nº 6.861, de 15 de julho de 2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 – LDO/2015. É parte deste Projeto de Lei o Orçamento de Investimento das empresas estatais não dependentes do Tesouro Estadual, bem como o Programa de Dispêndios Globais – PDG que, em cumprimento da legislação vigente, expressam o aperfeiçoamento do orçamento público estadual, fortalecendo os princípios da gestão fiscal transparente e focada em seus resultados. Vale destacar que ao optarmos pela inserção da esfera orçamentária do Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme mencionado em parágrafo anterior, não foram incluídos nos cálculos do orçamento fiscal e da seguridade social, as receitas e as despesas relativas à Imprensa Oficial - IO e à Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. No processo de elaboração deste Projeto de Lei o Executivo Estadual preocupou-se em seguir os princípios da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme já demonstrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias quando da fixação das metas e riscos fiscais para o exercício de 2015. As propostas foram conduzidas pelo princípio da eficiência do gasto público, tendo como sinalização a real situação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o conjunto das receitas e despesas, que consubstanciam o presente Projeto de Lei de Orçamento, objetiva dar continuidade às ações iniciadas nos exercícios anteriores, ao tempo em que são fortalecidas as políticas públicas e os projetos nas áreas de ação social, urbanização de comunidades de baixa renda, sistema viário e transporte público, entre outras, com novas iniciativas. Por outro lado, me preocupo em assegurar os recursos necessários ao pleno desempenho das funções precípuas do Executivo Estadual, comprometido com o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.
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PODER EXECUTIVO
O grande desafio do Governo é dotar o Estado do Rio de Janeiro de condições necessárias para prosseguir enfrentando e vencendo os problemas estruturais decorrentes dos desequilíbrios econômicos e sociais que marcam a sociedade brasileira, exigindo respostas eficientes e eficazes. Por isso, o modelo de gestão adotado vem privilegiando a conjugação de ações, tanto na busca da redução desses desequilíbrios, quanto na racionalidade da alocação dos recursos financeiros. A receita total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, para 2015, está projetada em R$ 89.334.414.173,00 (oitenta e nove bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e catorze mil e cento e setenta e três reais), tendo como principais referências os valores previstos de realização em 2014 e os ajustes que se fizeram necessários no decorrer do exercício. As projeções finais, para os diversos itens de receita, foram alcançadas após a aplicação de parâmetros macroeconômicos e de premissas específicas para cada rubrica, em função de suas particularidades. A taxa de crescimento real do PIB, em 2015 foi estimada em 1,96%. A projeção das receitas a preços correntes de 2015 considerou como base o índice de variação de preços medido pelo IPCA, estimado em 6,00% e pelo IGP-DI, estimado em 5,50%. O ICMS, principal tributo estadual, alcançou o montante de R$ 36.703.100.813 (trinta e seis bilhões, setecentos e três milhões, cem mil e oitocentos e treze reais), segundo as projeções, as quais tomaram por base o valor da arrecadação esperado para 2014, a partir de série histórica dessazonalizada, juntamente com as estimativas dos supracitados parâmetros macroeconômicos.
A receita dos royalties e participação especial foi estimada em função da produção prevista pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP -, da taxa de câmbio média e do preço internacional do barril previsto para 2015. O imposto de renda retido na fonte teve o acréscimo calculado de forma proporcional à variação prevista na folha de pessoal. Já as operações de crédito internas e externas autorizadas alcançaram o valor de R$ 6.143.199.587,00 (seis bilhões, cento e quarenta e três milhões, cento e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais). A captação de recursos onerosos em volumes elevados, mercê da boa administração fiscal até aqui realizada, tem sido uma saudável novidade introduzida no período 2007/2014. Estas operações de crédito são consequência de uma política de investimentos públicos traçada com o objetivo de dotar o Estado do Rio de Janeiro da infraestrutura necessária à atração de investimentos privados, fundamental ao cumprimento de seu calendário de eventos internacionais e à melhoria das condições de vida de sua população.
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Ademais, a implementação desta política acarretará no futuro próximo um maior dinamismo da economia fluminense e, por conseguinte, da arrecadação tributária. Assim, no valor acima encontram-se contempladas ações de aquisição de novos equipamentos ferroviários, implantação de novas linhas de metrô, recuperação e implantação de rodovias, saneamento, pavimentação de vias públicas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, infraestrutura para o turismo, construção de habitações, modernização da gestão pública, incluída a área fazendária, entre diversos projetos. No que se refere às receitas de outras fontes, tanto as diretamente arrecadadas por Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, quanto às provenientes de convênios, os valores foram previstos pelos órgãos responsáveis pelas respectivas arrecadações. Na despesa, a distribuição dos recursos está condicionada por imposições de natureza constitucional e legal, relativas às despesas e transferências obrigatórias. Desse modo, os percentuais da Saúde, Educação, FECAM, FEHIS e FAPERJ contemplam as exigências legais, assim como estão garantidos os recursos destinados ao pagamento da dívida e às transferências aos municípios e ao FUNDEB. Demonstro com isso que os recursos disponíveis para o desempenho das funções fundamentais do Estado, deduzidas as despesas mencionadas, estão distribuídos em função das prioridades estabelecidas em sintonia com nossa determinação de realizar uma gestão fiscal responsável. O desempenho das atividades diretamente voltadas para a prestação de serviços públicos e a realização de projetos que são a sustentação ao desenvolvimento estadual, direcionam a alocação das dotações que consubstanciam as ações a serem executadas em 2015. Nas despesas de Pessoal e Encargos foram incorporados os dispêndios oriundos das correções salariais aprovadas no decorrer de 2014, extensivas a aposentados e pensionistas, a admissão dos concursados e as contratações temporárias, de modo a assegurar, no orçamento estadual, o pagamento dos servidores públicos do Estado, em 2015. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS Os investimentos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para 2015 foram estimados no valor de R$ 10.940.691.922,00 (dez bilhões, novecentos e quarenta milhões, seiscentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e dois reais) e serão custeados, principalmente, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, da parceria com Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e da contratação de financiamentos e
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empréstimos com Organismos Internacionais e Instituições Financeiras Federais, em decorrência da abertura de espaço fiscal trabalhado pelo Governo no período 2007/2014. Tal cifra evidencia que o Poder Executivo vem perseguindo a realização da ambiciosa agenda a que se propôs em face dos desafios do nosso desenvolvimento econômico e social. E como consequência, o Estado do Rio de Janeiro mais que dobrou seu percentual de investimentos sobre a receita corrente líquida no mencionado período, de 5,29% em 2007 para 14,19% em 2013, destacando que em 2010 alcançou 14,96%. No tocante ao exercício de 2013, os investimentos subiram 23,06 % em relação ao ano de 2012, passando de R$ 5,55 bilhões para R$ 6,83 bilhões. O Estado do Rio de Janeiro tem concentrado esforços, desde 2007, para aumentar investimentos em áreas estratégicas de governo. Nessa direção, vem captando recursos junto a diversas instituições financeiras, uma vez que a capacidade de pagamento reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN autoriza a contratação de novas operações de crédito (abertura de espaço fiscal). Vale destacar que, os recursos alocados em investimento pelo Governo do Estado têm crescido ao longo destes últimos oito anos, beneficiando principalmente as seguintes áreas: Educação, Gestão Ambiental, Saneamento, Saúde, Segurança Pública, Transporte e Urbanismo. Em 2013, essas áreas foram responsáveis por 81,55% (R$ 5,57 bilhões) da despesa total com investimentos (R$ 6,83 bilhões). Estas despesas foram financiadas com Operação de Crédito (68,04%), Fontes do Tesouro (17,23%) e Outras Fontes (14,73%). Para o ano corrente, 2014, a estimativa é que as referidas áreas sejam responsáveis por 88,50% (R$ 11,70 bilhões) do investimento total (R$ 13,22 bilhões). Já no que se refere ao orçamento de 2015, as mesmas áreas serão responsáveis por 87,05% (R$ 9,52 bilhões) do total investido (R$ 10,94 bilhões).
No âmbito do Transporte Público, em 2013, foram aplicados R$ 2,01 bilhões na construção da Linha 4 do Metrô. Com previsão de término em 2015 e operação nos primeiros meses de 2016, a referida linha terá um percurso de aproximadamente 16 Km de extensão que ligará Barra a Ipanema num trajeto de 15 minutos, e transportará, a partir de 2016, mais de 300 mil usuários por dia, retirando das ruas milhares de veículos.
Na função Urbanismo, a Implantação do Arco Metropolitano, desenvolvida também com recursos de convênios firmados com o Governo Federal, propiciará a interligação de rodovias federais e a integração de complexos industriais, transformando a Baixada Fluminense em uma grande área logística. Há uma estimativa de que este importante projeto reduza em até 20%
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o custo do transporte de produtos no Estado. Do total dos 145 quilômetros da rodovia, coube ao Estado construir o chamado trecho virgem que liga Duque de Caxias a Itaguaí, atravessando Nova Iguaçu, Japeri e Seropédica. Em 2013 foram investidos R$ 704,0 milhões neste projeto.
Na Urbanização de Comunidades, ação em parceria com o Governo Federal, intervenções realizadas nos Complexos do Alemão, Maguinhos, Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e Santa Marta, requereram, em 2013, R$ 128,8 milhões com destaque para a construção 2.467 moradias, unidades de saúde, escolas, redes de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, além de áreas de lazer. No complexo do Alemão, foram entregues 920 unidades habitacionais.
Ainda no âmbito da política de Urbanismo, vale destacar que, ano passado, o Governo do Estado investiu R$ 576,9 milhões no Programa Bairro Novo, realizando obras de drenagem e pavimentação em mais de 2.000 ruas de 19 municípios.
Na área de Saneamento, no referido ano, foram investidos R$ 125,5 milhões em melhorias nos sistemas de abastecimento de água executadas pela CEDAE em comunidades incluídas no PAC. Já na função Gestão Ambiental destacamos que, nas bacias da Baía da Guanabara, foram aplicados R$ 72,8 milhões em ações que contemplaram a contratação de ecobarcos para recolher lixo flutuante e a implantação de ecobarreiras na foz de rios e de canais que deságuam na Baía (Plano Guanabara Limpa).
No que concerne à política educacional, o Governo do Estado investiu, no ano decorrido, R$135,2 milhões, na melhoria e no reequipamento da infraestrutura da rede escolar e na ampliação dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT´s). Foram aplicados R$ 36,8 milhões na aquisição de 106 ônibus e 91 micro-ônibus para a realização do transporte rural dos estudantes das redes de ensino, ampliando consideravelmente o acesso do aluno à escola.
Neste mesmo ano, foram realizadas no DEGASE readaptações físicas nas unidades, reequipamento de 12 (doze) unidades de atendimento socioeducativo de semiliberdade e a reforma das 06 (seis) unidades de atendimento de restrição e privação. Além disso, foram inaugurados 02 (dois) CEMSE´s (Centro de Medidas Socioeducativa) de internação e internação provisória, com capacidade de atendimento de 180 adolescentes em conflito com a lei, totalmente equipados, localizados em Campos dos Goytacazes e em Volta Redonda.
A UERJ, em 2013, investiu R$ 7,6 milhões na aquisição de imóveis, localizados em Petrópolis - para abrigar a faculdade de Arquitetura - e em Nova Friburgo -
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para alocar o Instituto Politécnico - IPRJ. O Instituto, que contempla as graduações em Engenharia Mecânica e em Computação, foi transferido para este novo local em virtude das fortes chuvas ocorridas no município.
Por fim, ainda na função educação, cabe ressaltar a participação da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), órgão que vem desenvolvendo a política de educação profissional no Estado. Foram aplicados, no ano passado, R$ 16,4 milhões na aquisição de novas Unidades Modulares Habitacionais que são utilizadas para a ampliação dos CVT´s, e R$ 487,2 mil na aquisição de imóvel no município de Valença para a instalação de CVT no centro-sul fluminense.
No tocante à área de saúde, destacamos o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Primeiro centro voltado para o tratamento de doenças neurocirúrgicas do Brasil, a unidade se dedica exclusivamente a casos cirúrgicos e utiliza técnicas inéditas na rede pública de saúde desde agosto de 2013. Entre as tecnologias presentes no Instituto estão: a sala híbrida, que possibilita a realização de exame de ressonância magnética durante a cirurgia; o Centro de Epilepsia do Estado, e a UTI exclusiva do protocolo do AVC isquêmico. O hospital possui quatro salas cirúrgicas inteligentes, com videoconferência e capacidade de realizar cirurgias assistidas por sistema de neuronavegação, capazes de localizar lesões profundas no cérebro durante uma cirurgia. Os investimentos do Governo do Estado em obras e equipamentos de última geração alcançaram o montante de R$ 80 milhões em 2013.
Destaque-se, também, o Hospital Estadual da Criança, primeira unidade pública do Estado voltada exclusivamente para o atendimento pediátrico. Inaugurado em março de 2013, no bairro de Vila Valqueire. Este hospital realiza cirurgias de média e alta complexidade, além de tratamento de câncer. A unidade oferece, também, exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada, ecocardiografia e broncoscopia. Seguindo os princípios do atendimento humanizado, o visual do Hospital Estadual da Criança possui cores, personagens e um tomógrafo que simula uma nave espacial. No exercício de 2013 o Governo do Estado aplicou R$ 79,6 milhões nesta unidade.
Em relação à área de segurança pública, em 2013 o Governo do Estado investiu R$ 48,6 milhões na reestruturação das delegacias legais e nos órgão investigativos, bem como R$ 28,7 milhões no Centro Integrado de Comando e Controle - CICC. O referido centro, inaugurado em maio de 2013, foi inspirado em modelos integrados de segurança adotados em Londres, Nova Iorque, México e Madri; e vai abrigar diferentes órgãos do Estado, do Município e do Governo Federal, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio).
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Para o exercício corrente, 2014, temos como destaque os seguintes projetos: Implantação de Novas Linhas Metroviárias (R$ 3,20 bilhões), Implantação de Projetos de Infraestrutura (R$ 555,14 milhões), Implantação do Arco Metropolitano (R$ 848,03 milhões), Abastecimento de Água – PAC (R$ 500,16 milhões), Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (377,38 milhões), Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II (R$ 297,79 milhões), Recuperação da Região Serrana (R$ 322,86 milhões), Ampliação da Rede Escolar e Melhoria da Infraestrutura (R$ 208,98 milhões), Bairro Novo e Asfalto na Porta (R$ 602,84 milhões) e Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para as Unidades de Saúde (R$ 72,30 milhões). No que concerne à proposta de lei do orçamento de 2015, temos a ressaltar os projetos de Implantação de novas linhas metroviárias (R$ 2,93 bilhões), Urbanização das Comunidades (R$ 924,16 milhões), Amplia Via Light (R$ 285,97 milhões), Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II (R$ 426,95 milhões), Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (R$ 542,99 milhões), Recuperação da Região Serrana (R$ 259,23 milhões), Abastecimento de Água (R$ 318,95 milhões), Saneamento Ambiental dos Municípios no Entorno Baía de Guanabara (R$ 328,77 milhões), Rio Mais Limpo (R$ 69,80 milhões), Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para as Unidades de Saúde (R$ 121,42 milhões) e Reestruturação das Delegacias Legais e Órgãos Investigativos (R$ 45,62 milhões). PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO As medidas visando o aumento da produtividade do gasto público e consequente melhoria dos serviços públicos são elementos essenciais para dar continuidade às ações iniciadas nas diversas áreas, com destaque para a Educação, Saúde e Segurança Pública, sem prejuízo das demais áreas. No período 2007/2014 o Governo envidou esforços para redução dos déficits de oferta de serviços públicos nos setores de Saúde, Educação e Segurança Pública. Para 2015, na área da Saúde estão previstas diversas ações na direção da melhoria e do aumento da capacidade de atendimento na rede estadual. Os resultados alcançados com a implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hoje uma referência nacional, a criação do Hospital da Criança e o do Instituto do Cérebro, a melhoria dos hospitais da rede estadual, com a modernização de leitos nas UTI´s, das emergências e dos centros cirúrgicos e a implantação de diagnóstico por imagem, se destacam entre as ações, ao lado do aperfeiçoamento do sistema de gestão da Saúde, que poderá contar com a modernização representada pelo advento da fundação estatal. Sem dúvida, o cumprimento da Lei Complementar 141, de 13/01/2012 que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29, garantindo os
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recursos destinados à área, assegura a realização das ações e serviços de Saúde voltados para o atendimento da demanda. Quanto à Educação, buscou-se reforçar o papel desta função no exercício da cidadania, focalizando o princípio constitucional da universalização do acesso ao ensino básico, assegurando recursos para o aprimoramento de uma prática que coloque os alunos em contato com novas realidades. A melhoria do sistema educacional permanece como objetivo prioritário. Haverá incremento nas despesas com pessoal, mercê do vertiginoso aumento dos salários do magistério estadual, do aumento da contratação de professores e da concessão de novas verbas em pecúnia. Além disso, com metas de melhoria do desempenho escolar, realização de novos exames de avaliação, recuperação e expansão da rede física, e o aperfeiçoamento do sistema de gestão escolar, haverá a melhoria da educação básica, a expansão do ensino técnico e profissional e do ensino universitário. Em paralelo, o advento de novos critérios para a apuração das aplicações em Ciência e Tecnologia tem levado a um significativo aumento nessas despesas, que desde 2007 experimentam um incremento sem precedentes na história do nosso estado. Como consequência deste conjunto de ações sincronizadas, vale destacar que a Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro obteve a 3ª melhor nota (3,66) no ranking Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2013/2014, divulgado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Apenas Goiás, com 3,8; e São Paulo e Rio Grande do Sul, com 3,7; ficaram à frente do Rio de Janeiro. No ranking do IDEB 2011/2012, o Rio de Janeiro subiu, em apenas um ano, 11 posições, saindo da 26ª (IDEB 2009/2010) para a 15ª colocação no Ensino Médio. O Rio de Janeiro, ao lado de Goiás, foi o estado que alcançou o maior número de posições.
Da mesma forma que a Saúde e a Educação, a Segurança Pública tem sua prioridade resguardada, com dotações voltadas para ações preventivas e repressivas ao crime, exigindo do Executivo Estadual a adoção de estratégias de articulação entre o poder público e a sociedade. As atividades e projetos orçados expressam a importância dessa questão que venho enfrentando com responsabilidade, consciente da necessidade de garantir recursos à implementação de soluções integradas ao lado de soluções técnicas e do fortalecimento da inteligência investigativa. São visíveis as ações de modernização e reaparelhamento das corporações, em que se destacam a terceirização da frota da Polícia Militar e Polícia Civil, a intensificação do programa Delegacia Legal e a construção da Cidade da Polícia que concentrará as delegacias especializadas e do Centro de Comando e Controle, já inaugurado; a valorização de pessoal, que acumula expressivos ganhos médios na remuneração mensal nas duas corporações e no Corpo de Bombeiros, e ainda conta com prêmios semestrais pela redução de índices de
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criminalidade; a pacificação das comunidades antes constrangidas pelo domínio do tráfico, onde a instalação das UPP´s é uma realidade. Evidencia-se, como resultado direto desta ação pública, a ampliação do número de alunos matriculados na rede pública e o aumento do volume de negócios e de serviços nas comunidades pacificadas: o chamado “Efeito UPP” que trouxe desenvolvimento a 36 regiões do Estado. De fato, desde 2007 o Estado do Rio de Janeiro vem concentrando esforços na área de Segurança Pública, com foco voltado para melhoria das condições de trabalho e valorização do profissional. A despesa com pessoal nesta área se apresenta em constante evolução por conta dos reajustes concedidos desde o início do período 2007/2014 e pelo aumento do efetivo com a realização de concursos públicos. A premência para reestruturação do sistema penitenciário requer não somente a melhoria e ampliação dos presídios, casas de custódia e a contínua contratação de pessoal, com vistas à redução do déficit de vagas, mas também a reintegração do detento à sociedade. Estas ações envolvem, necessariamente, parcerias com o Governo Federal e entidades da sociedade civil, mediante convênios. Vale destacar o fim das carceragens em delegacias de polícia no Estado do Rio de Janeiro. Nesse segmento, a categoria dos agentes penitenciários, mercê da concessão de um plano de carreira em 2008, acrescido dos reajustes concedidos aos profissionais de segurança pública e do Corpo de Bombeiros, obtiveram aumentos remuneratórios sem precedentes na história da categoria. Na área de infraestrutura o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC-, do Governo Federal, continua uma referência na implantação de projetos de investimentos. Os projetos relativos ao PAC estão priorizados neste Projeto de Lei e terão suas contrapartidas asseguradas para realização de ações nas áreas de saneamento, ambiente, urbanização de favelas, habitação e sistema viário. Senhores Deputados, não poderia deixar de destacar nesta mensagem as iniciativas relativas ao PAC, que ao lado dos grandes eventos como as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, certamente polarizarão novos investimentos que exigirão expressivo esforço para garantia dos recursos necessários. Paralelamente, o Estado não pode deixar de ter uma visão prospectiva em relação à preservação de seu território. Desse modo, o meio ambiente continua sendo objeto de aplicações significativas, garantidas em especial pelo FECAM, para o estabelecimento de mecanismos e instrumentos de uso e preservação
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de seus recursos naturais, concomitantemente à busca da qualidade de vida de sua população, em que se destacam os investimentos em saneamento básico. O saneamento básico, cujas condições presentes continuam sendo um desafio a enfrentar, requer habilidade política, técnica e foco gerencial para romper as dificuldades institucionais e financeiras existentes e aumentar a produtividade dos recursos alocados. O reconhecido papel do saneamento básico nas ações preventivas de saúde pública, bem como suas fortes vinculações com a preservação ambiental, se traduzem na busca de um tratamento integrado enquanto eixo de atuação governamental. Ao mesmo tempo, o Governo Estadual estendeu sua atuação no saneamento ambiental ao tema da destinação e tratamento de resíduos sólidos, com uma clara política que apóia técnica e financeiramente os municípios para que tais resíduos sejam colocados em aterros sanitários controlados e, assim, sejam eliminados progressivamente os lixões, meta já alcançada entre os municípios que circundam a Baía de Guanabara. Ainda nesta área, vale destacar o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara, o PSAM, que contará com recursos financeiros do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do Tesouro Estadual. No total, as obras de saneamento previstas pelo PSAM irão beneficiar 15 municípios do entorno da baía. As intervenções irão abranger a construção, a ampliação ou a melhoria da rede de esgotamento sanitário do Centro e Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, de municípios da Baixada Fluminense – onde será aplicada a maior parte dos investimentos – e de São Gonçalo. O enfrentamento da demanda habitacional reprimida, por outro lado, permanece exigindo a busca de estratégias alternativas que atuem diretamente nas causas do problema, embora hoje o Estado conte com recursos do FEHIS para o prosseguimento da programação de construção, reforma e recuperação de unidades habitacionais. Trata-se de questão social das mais relevantes que tem como público alvo famílias carentes que vivem em péssimas condições de habitabilidade, não só na Região Metropolitana, como também no interior do Estado. Nesse segmento, destaco a previsão de alocação de recursos obtidos com a celebração de operações de crédito, que permitirão conjugar recursos públicos e privados na produção de um volume maior de habitações dotadas da necessária infraestrutura urbana para a população necessitada. No que diz respeito ao crescimento econômico cabe ao Poder Público identificar oportunidades de desenvolvimento, mobilizar recursos e articular iniciativas públicas e privadas para a realização de projetos que revertam na geração de emprego e renda, essencial à elevação do bem-estar social. A implementação, nesses oito anos, de uma política de fomento à atividade econômica tem atraído importantes investimentos.
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O crescimento da economia estadual está estritamente vinculado à oferta de infraestrutura, nos quais o sistema viário e o setor dos transportes ocupam um espaço primordial no quadro de demandas a serem cobertas por uma ação efetiva do Poder Público. Os elevados investimentos necessários ao suprimento dessas demandas acumuladas devem ser contínuos e dificilmente poderão ser cobertos, integralmente, no curto prazo. Nos transportes, os investimentos alocados na reestruturação da malha ferroviária e na ampliação da rede metroviária revelam os compromissos assumidos pela minha administração para revitalização dos transportes sobre trilhos, com a firme convicção da importância do transporte de massa na solução dos problemas de mobilidade da população urbana. Ainda, na área de transporte, vale ressaltar o Programa Bilhete Único que gera economia financeira para o cidadão, ampliação das oportunidades de trabalho e melhoria no nível de qualidade de vida da população. Estes são os destaques entre os benefícios gerados pelo referido programa aos mais de 3,5 milhões de usuários do Bilhete Único. Lançado em fevereiro de 2010, o Bilhete Único já foi utilizado em mais de 1,6 bilhão de viagens, gerando uma economia direta no bolso dos usuários dos transportes públicos do Grande Rio. Disponível para os habitantes dos 20 municípios da Região Metropolitana, o Bilhete Único, criado pelo Governo do Estado, é destaque entre os programas de integração social do Estado do Rio. O Programa Bilhete Único, no ano de 2013, custou de R$ 485,72 milhões. Para o ano corrente, 2014, a previsão de gasto com o programa é R$ 519,01 milhões, enquanto que para o orçamento de 2015, estima-se uma aplicação de R$ 468,85 milhões. Esse importante Programa contribui diretamente para o crescimento no índice de empregabilidade no Grande Rio. Isto é consequência da redução dos custos com transporte proporcionado por esta política pública. Os empregadores deixaram de selecionar seus funcionários a partir do local onde moram, gerando um equilíbrio na distribuição de empregos entre moradores de diferentes regiões. Vale destacar a eleição do Programa Bilhete Único pela União Internacional de Transporte Público como o melhor programa de transporte da América Latina, na categoria “Introdução a Política de Transporte”. Na área de ação social, o Renda Melhor, programa de superação da pobreza extrema do Estado, cujo objetivo é assistir com benefício financeiro as famílias que são integrantes do Programa Bolsa Família, do Governo Federal, já
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contempla 248.407 núcleos familiares em 92 municípios do estado, totalizando 932 mil beneficiários. Os demais setores de competência do Governo Estadual permanecem objeto de diretrizes que, pautadas pela continuidade da política de racionalização dos gastos públicos, darão sequência a ações que facilitem o acesso da população aos bens e serviços voltados para melhoria de sua qualidade de vida e contribuam para defesa e preservação do interesse público. Não poderia deixar de mencionar o importante papel do Governo na criação de um ambiente tributário, fiscal e regulatório que tem propiciado o fomento da atividade produtiva e o atendimento às demandas sociais e de infraestrutura. Senhores Deputados, tenho certeza de ter elaborado uma Proposta Orçamentária realista e coerente, formulada com criteriosa avaliação técnica na distribuição dos recursos estimados e fundamentada nos princípios de racionalidade que devem conduzir a Administração Pública. Com a responsabilidade de quem governa um Estado como o nosso, de importância fundamental no conjunto da Federação, faço uso desta Mensagem para congratular-me com os membros dessa Assembleia Legislativa que, com sensibilidade política, sempre souberam respeitar nossas iniciativas, refletindo o esforço articulado dos Poderes Executivo e Legislativo na luta pela recuperação econômica e social do Estado do Rio de Janeiro. Ao ensejo, reitero a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e consideração.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA Governador
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MINUTA
PROJETO DE LEI Nº DE DE 2014
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, nos termos do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual e o disposto na Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 -, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades vinculadas da Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA
Art. 2º - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social corresponde à previsão da receita bruta de R$ 89.334.414.173,00 (oitenta e nove bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil e cento e setenta e três reais) menos a estimativa das deduções da receita no montante de R$ 7.369.845.607,00 (sete bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e sete reais), perfazendo o valor líquido de R$ 81.964.568.566,00 (oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais), assim distribuído:
I - R$ 68.324.759.694,00 (sessenta e oito bilhões, trezentos e vinte e quatro
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milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e noventa e quatro reais), do Orçamento Fiscal; e
II – R$ 13.639.808.872,00 (treze bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões, oitocentos e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais), do Orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo Único - Do montante estimado no caput a parcela de R$ 4.462.199.858,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais) refere-se à receita intraorçamentária.
Art. 3º - A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Seção II
DA DESPESA PÚBLICA
Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 81.964.568.566,00 (oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais), discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa de cada Orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
I - R$ 56.053.601.348,00 (cinquenta e seis bilhões, cinquenta e três milhões, seiscentos e um mil e trezentos e quarenta e oito reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;
II - R$ 22.019.326.839,00 (vinte e dois bilhões, dezenove milhões, trezentos e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e nove reais) do Orçamento da Seguridade Social; e
III - R$ 3.891.640.379,00 (três bilhões, oitocentos e noventa e um milhões, seiscentos e quarenta mil e trezentos e setenta e nove reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.
§ 1º - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 8.379.517.967,00 (oito bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, quinhentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e sete reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.
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§ 2º - O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 4.462.199.858,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais) referentes à despesa intraorçamentária.
Seção III DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:
a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro;
c) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;
e) dotações consignadas à reserva de contingência; e
f) recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo.
Parágrafo Único - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto na alínea "a" deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos.
Art. 6º - O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.
Art. 7º - Os créditos suplementares deverão ser elaborados de forma a possibilitar a identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados.
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Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:
I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e
II - geração de recursos na mesma empresa.
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
Art. 9º - A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 1.451.514.289,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e nove reais), destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.
CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 11 da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015 -, até o limite de R$ 6.143.199.587,00 (seis bilhões, cento e quarenta e três milhões e cento e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais), observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual.
Parágrafo Único - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias.
CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 18 e 24 da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015.
Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição; da transformação,
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incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação e/ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.
Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2015 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos à:
I - realização de receitas não previstas;
II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III - catástrofe de abrangência limitada;
IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as
decorrentes de mudanças de legislação; e
V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.
Parágrafo Único - As normas de que tratam o caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado.
Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2015 de que tratam o inciso II do art. 1º e o art. 5º da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015-, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2015 constantes desta Lei.
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA GOVERNADOR
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<subitem>Anexo I - Resumo Geral da Receita</subitem>
ANEXO I<item>Anexos</item>
RESUMO GERAL DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DEOUTRASFONTES
R$ (1,00)
RECEITAS CORRENTES10000000 68.731.743.640 16.260.472.691 52.471.270.949
RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.671.339.808 1.671.339.808-----
RECEITA PATRIMONIAL13000000 11.499.156.275 5.538.104.824 5.961.051.451
RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----
RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.420.000 198.420.000-----
RECEITA DE SERVIÇOS16000000 583.557.782 5.915.876 577.641.906
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.652.876.297 5.712.575.417 940.300.880
OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.546.688.395 1.388.038.381 1.158.650.014
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.162.837.024 3.162.837.024-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 514.171.148 514.171.148-----
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES77000000 602.927.843 602.927.843-----
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828 -----
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE97000000 - 399.269.945 - 399.269.945 -----
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 - 87.455.400 - 87.455.400 -----
RECEITAS DE CAPITAL20000000 13.232.824.926 6.351.242.907 6.881.582.019
OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----
ALIENAÇÃO DE BENS22000000 3.201.075.522 736.000.000 2.465.075.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 246.667.760 2.382.432 244.285.328
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.641.782.057 3.641.782.057-----
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----
TOTAL GERAL 81.964.568.566 59.352.852.968 22.611.715.598
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<subitem>Anexo II - Resumo Geral da Despesa</subitem>
ANEXO II<item>Anexos</item>
RESUMO GERAL DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
R$ (1,00)
TOTAL
FISCAL
DESPESAS CORRENTES 4.825.348.675 40.566.913.322 45.392.261.997PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.639.002.734 910.807.409 16.728.195.325
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.083.580.806 22.203.067 3.061.377.739
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.872.762 180.000 3.242.692.762
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.750.604.015 3.289.006.453 17.461.597.562
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 676.201.680 603.151.746 73.049.934
DESPESAS DE CAPITAL 4.030.312.876 10.522.366.854 14.552.679.730INVESTIMENTOS 10.583.694.796 3.866.604.068 6.717.090.728
INVERSÕES FINANCEIRAS 184.609.749 162.282.476 22.327.273
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.784.375.185 1.426.332 3.782.948.853
RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
TOTAL GERAL 51.089.580.176 59.945.241.727 8.855.661.551
SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS CORRENTES 13.617.785.839 8.036.358.842 21.654.144.681PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400.089.494 419.056.838 981.032.656
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 124.263.281 5.165.633 119.097.648
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 420.000 420.000-----
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.252.128.023 1.201.363.701 4.050.764.322
OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 578.154.091 64.946.559 513.207.532
DESPESAS DE CAPITAL 138.268.208 226.913.950 365.182.158INVESTIMENTOS 356.997.126 130.093.176 226.903.950
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.610.000 2.600.000 10.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.575.032 5.575.032-----
TOTAL GERAL 8.263.272.792 22.019.326.839 13.756.054.047
TOTAL
DESPESAS CORRENTES 18.443.134.514 48.603.272.164 67.046.406.678PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228 1.329.864.247 17.709.227.981
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087 27.368.700 3.180.475.387
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762 600.000 3.242.692.762
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.002.732.038 4.490.370.154 21.512.361.884
OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.254.355.771 668.098.305 586.257.466
DESPESAS DE CAPITAL 4.168.581.084 10.749.280.804 14.917.861.888INVESTIMENTOS 10.940.691.922 3.996.697.244 6.943.994.678
INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749 164.882.476 22.337.273
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217 7.001.364 3.782.948.853
RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
TOTAL GERAL 59.352.852.968 81.964.568.566 22.611.715.598
24
<subitem>Anexo III - Resumo da Despesa por Função</subitem>
ANEXO III<item>Anexos</item>
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO
FUNÇÃORECURSOS DO
TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
R$ (1,00)
TOTAL
Legislativa 1.548.497.044 26.021.820 1.574.518.864
Judiciária 2.846.257.246 1.451.064.886 4.297.322.132
Essencial à Justiça 1.965.863.937 336.517.580 2.302.381.517
Administração 2.753.129.953 61.399.651 2.814.529.604
Segurança Pública 7.671.924.538 2.526.818.153 10.198.742.691
Assistência Social 565.474.842 34.543.450 600.018.292
Previdência Social 2.372.256.684 12.061.375.875 14.433.632.559
Saúde 4.633.798.114 1.531.648.636 6.165.446.750
Trabalho 15.995.125 6.197.282 22.192.407
Educação 6.932.243.309 316.471.273 7.248.714.582
Cultura 119.998.721 20.266.556 140.265.277
Direitos da Cidadania 56.016.162 31.338.640 87.354.802
Urbanismo 1.330.708.437 1.607.763.106 2.938.471.543
Habitação 205.300.497 5.937.163 211.237.660
Saneamento 653.889.558 627.941.528 1.281.831.086
Gestão Ambiental 884.306.171 160.601.294 1.044.907.465
Ciência e Tecnologia 352.463.791 15.649.802 368.113.593
Agricultura 306.960.306 32.061.876 339.022.182
Organização Agrária 43.169.652 11.020.500 54.190.152
Indústria 191.794.117 219.661.344 411.455.461
Comércio e Serviços 40.031.830 352.640.277 392.672.107
Comunicações 22.348.958 22.348.958 -----
Transporte 3.756.243.840 1.155.991.486 4.912.235.326
Desporto e Lazer 38.364.951 18.783.420 57.148.371
Encargos Especiais 20.045.515.185 20.045.515.185 -----
Reserva de Contingência
TOTAL 59.352.852.968 22.611.715.598
300.000 300.000
81.964.568.566
-----
A perda líquida resultante da diferença entre os valores pagos e recebidos das transferências destinadas aofinanciamento da educação básica (FUNDEB), no valor de R$ 3.402.717.421, não consta no valor previsto para afunção educação de 2015 (R$ 6.190.196.328), devido à alteração da metodologia adotada pela STN a partir de 2013.
25
<subitem>Anexo IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos</subitem>
ANEXO IV<item>Anexos</item>
RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ORGÃOS
ORGÃO RECURSOS DOTESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
R$ (1,00)
TOTAL
Legislativo
01 - Assembléia Legislativa 847.529.657 11.399.380 858.929.037
02 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 702.492.737 14.622.440 717.115.177
SUBTOTAL 1.550.022.394 26.021.820 1.576.044.214
Judiciário
03 - Tribunal de Justiça 2.846.257.246 1.574.606.946 4.420.864.192
SUBTOTAL 2.846.257.246 1.574.606.946 4.420.864.192
Ministério Público
10 - Ministério Público 1.293.630.384 18.606.000 1.312.236.384
SUBTOTAL 1.293.630.384 18.606.000 1.312.236.384
Executivo
07 - Secretaria de Estado de Obras 2.697.148.357 3.176.701.107 5.873.849.464
08 - Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----09 - Procuradoria Geral do Estado 216.378.375 120.925.287 337.303.662
11 - Defensoria Pública Geral do Estado 455.855.178 73.444.233 529.299.411
12 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 2.542.138.717 12.077.699.677 14.619.838.394
13 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 278.703.023 10.343.325 289.046.348
14 - Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----15 - Secretaria de Estado de Cultura 119.998.721 20.266.556 140.265.277
16 - Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.305.170.171 254.784.545 1.559.954.716
17 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 43.208.927 18.783.420 61.992.347
18 - Secretaria de Estado de Educação 4.680.982.972 123.906.942 4.804.889.914
19 - Secretaria de Estado de Habitação 248.470.149 16.957.663 265.427.812
20 - Secretaria de Estado de Fazenda 952.960.250 952.960.250 -----21 - Secretaria de Estado da Casa Civil 197.818.475 1.642.829.955 1.840.648.430
22 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,Energia, Indústria e Serviços
59.748.573 287.963.233 347.711.806
24 - Secretaria de Estado do Ambiente 1.003.230.821 310.801.294 1.314.032.115
25 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 899.917.197 10.331.508 910.248.705
26 - Secretaria de Estado de Segurança 5.389.132.521 909.464.290 6.298.596.811
29 - Secretaria de Estado de Saúde 4.633.798.114 1.484.618.833 6.118.416.947
30 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 15.995.125 6.197.282 22.192.407
31 - Secretaria de Estado de Transportes 3.046.787.024 99.417.309 3.146.204.333
32 - Secretaria de Estado de Assistência Social e DireitosHumanos
575.677.732 39.475.179 615.152.911
37 - Encargos Gerais do Estado 21.516.833.113 21.516.833.113 -----40 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.500.180.821 194.216.227 2.694.397.048
43 - Secretaria de Estado de Turismo 163.824.106 53.909.208 217.733.314
45 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca
31.566.575 35.217.731 66.784.306
46 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável eQualidade de Vida
7.834.599 200 7.834.799
47 - Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 19.476.880 6.825.828 26.302.708
48 - Secretaria de Estado de Prevenção a DependênciaQuímica
20.813.293 17.400.000 38.213.293
300.000 300.000 -----Reserva de Contingência
SUBTOTAL 53.662.942.944 20.992.480.832 74.655.423.776
TOTAL 59.352.852.968 22.611.715.598 81.964.568.566
26
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA
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DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS
33
34
CREDITÍCIO
Baixada Litorânea
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 10.430.914,31
Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 2.915,58
Centro Sul
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 113.436,18
Médio Paraíba
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 232.392.585,49
Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 61.950,30
Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 199.343.825,23
Metropolitana
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 96.698.744,56
Outros Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 8.529.750,62
Petróleo e Combustível Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 516,91
Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 1.120.553,93
Química e Petroquímica Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 14.705.115,13
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 1.230.771,65
Norte
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Serviço de Transporte Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 45.552,07
Serrana
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 36.629.042,37
FINANCEIRO
Costa Verde
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 55,09
Médio Paraíba
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Outros Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 1.621.106,34
35
Metropolitana
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Editorial e Gráfica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 153,48
Outros Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 26.316,36
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 11.034,06
Química e Petroquímica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 126.836,99
Serviço de Transporte Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 62,47
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 98.807,61
Têxtil e Vestuário Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 1.459,86
TRIBUTÁRIO
Baixada Litorânea
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 426,81
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.926.108,61
Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 87.219,11
Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.755.587,48
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 388.057,20
Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 14.599.661,15
Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 585.089,57
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 20.885.042,01
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 718,73
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.860/2009 31/05/2014 994.921,51
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 225.983,86
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.141.209,32
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.998.152,32
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 8.663,75
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 6.622.624,50
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.022.397,72
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 8.299,06
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 5.482.126,03
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 989.903,58
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 523.092,10
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 27.553.634,70
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 42.679,09
36
Baixada Litorânea (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 3.163.493,38
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.699,63
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.848.935,88
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 611.243,47
Centro Sul
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 23.936,27
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 1.841,18
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 14.001.424,39
Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.813.490,00
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 17.682,20
Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 17.648,74
Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 2.845.231,18
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 64.776.929,64
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 38.904.694,50
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 985.484,72
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 115.126,10
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 53.925.675,67
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.004,13
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 8.645.365,54
Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 0,24
Química e Petroquímica Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 59.855,09
Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 12.211,45
Química e Petroquímica Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 391,92
Química e Petroquímica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 3.467,33
Química e Petroquímica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 183.229,26
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 163.199.988,36
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 929.845,79
Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 201,33
Setor Viário Decreto nº 36.279/2004 Indeterminado 4.554.144,22
Setor Viário Decreto nº 42.569/2010 31/12/2020 19.824,83
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.479.016,14
37
Centro Sul (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 349.795.675,74
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 2.101,62
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 55.086,03
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.087.001,53
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 18.804.668,62
Costa Verde
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 42.268,08
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 194,09
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 18.426,38
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 44.891,40
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 84.020,22
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 68.128,32
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 169.964,20
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 4.837,66
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.198.050,96
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 204,69
Setor Viário Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 60.602,77
Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 3.074.967,04
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 4.174/2003 Indeterminado 5.842.898,13
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 291.506,62
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 39.555,42
Médio Paraíba
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 937.810,88
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 4.648,62
Bebidas Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 2.006,98
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.164.107,40
Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 1.177,52
Outros Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 15.810,73
38
Médio Paraíba (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 478.374,55
Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 37.881,40
Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 39.969.484,15
Outros Decreto nº 43.603/2012 Até o último dia útil de 2032 73.791.272,57
Outros Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 232.808,42
Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.097.811,64
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.550.963,20
Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 137.453,57
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 686.825,91
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 499,02
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 79.390.814,09
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.220.322,01
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 536.322,41
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 5.817,86
Produtos Alimentícios Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 147.987,15
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 127.423,68
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 15.776.494,63
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 140/2001 31/12/2014 341,15
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 7.914,50
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 180,25
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 233.383.008,19
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 715.443,66
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 3.385,67
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 279.118,34
Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 23,61
Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 15.239,12
Química e Petroquímica Lei nº 4.184/2003 Indeterminado 69.437,74
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 28.511.563,61
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 6.439.995,02
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 73.520,49
39
Médio Paraíba (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Serviço de Transporte Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 3.633,84
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 63.191,32
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 588.324,22
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 2.690,30
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 436.300,88
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 226.467,35
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 294.345.120,35
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 261.762,26
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 238.822,03
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 400.258,30
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 74.893.201,18
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 7.987,06
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 3.138.935,65
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 206.078,21
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 5.006,50
Têxtil e Vestuário Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 715.443,66
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.763.355,50
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 18.208.182,05
Metropolitana
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 2.550.900,14
Bebidas Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 869,74
Bebidas Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 258.266,46
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 1.810.215,15
Bebidas Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 22.108,17
Bebidas Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 131.439,22
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 20.354.391,88
Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 7.293.341,96
40
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Editorial e Gráfica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 6.662,77
Editorial e Gráfica Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 2.519,96
Editorial e Gráfica Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 3.788.194,64
Editorial e Gráfica Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 294.728,62
Editorial e Gráfica Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 1.697.271,27
Editorial e Gráfica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.247.733,75
Editorial e Gráfica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 8.436.786,66
Editorial e Gráfica Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 162,59
Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 907.101,26
Energia Elétrica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 209,34
Energia Elétrica Convênio ICMS 033/1996 31/12/2014 258.010,53
Energia Elétrica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 8.615.286,62
Energia Elétrica Decreto nº 27.308/2000 Indeterminado 25.509.642,19
Energia Elétrica Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 87.414.191,07
Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 40.587.013,25
Outros Convênio AE-15/1974 Indeterminado 25.335,91
Outros Convênio ICMS 002/2011 31/12/2011 454,46
Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 640.570,97
Outros Convênio ICMS 026/2003 Indeterminado 177.774,39
Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 11.993,45
Outros Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 3.200,51
Outros Convênio ICMS 089/2005 Indeterminado 1.230,21
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 4.408.130,05
Outros Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 7.329,86
Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 13.923,64
Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 102.220,72
Outros Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 20.360,54
Outros Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 4.972,16
Outros Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 2.015.095,59
Outros Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 3.406.487,25
Outros Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 140.683.417,61
Outros Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 4.618,63
Outros Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 208.655,74
Outros Decreto nº 36.452/2004 Indeterminado 7.875,90
Outros Decreto nº 36.574/2004 Indeterminado 54.058,38
Outros Decreto nº 37.270/2005 Até o último dia útil de 2015 219.419,07
Outros Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 446.751,08
41
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Outros Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 48.136.363,96
Outros Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 57.392,93
Outros Decreto nº 42.438/2010 Indeterminado 12,82
Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 32.143.770,77
Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 2.968.867,55
Outros Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 859.259,56
Outros Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.253.881,35
Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 6.175.141,39
Outros Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 61.290,84
Outros Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 32.728.058,82
Outros Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 1.203.169,53
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 11.883.038,01
Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 36.299.212,56
Petróleo e Combustível Convênio AE-15/1974 Indeterminado 10.403.374,95
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 375.616,77
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 122.578,29
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 19.282,82
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 1.405.576.628,23
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 130/2007 31/12/2020 41.135,64
Petróleo e Combustível Decreto nº 27.308/2000 Indeterminado 22.849,01
Petróleo e Combustível Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 2.253,05
Petróleo e Combustível Decreto nº 40.820/2007 Indeterminado 9.275.879,90
Petróleo e Combustível Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 5.696,73
Petróleo e Combustível Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 67.079,20
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 24.387.731,14
Produtos Alimentícios Convênio AE-15/1974 Indeterminado 10.526,65
Produtos Alimentícios Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 11.009,89
Produtos Alimentícios Convênio ICM 40/1975 Indeterminado 6.675,12
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 66.845,85
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 4.222,59
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 4.322,81
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 089/2005 Indeterminado 8.777.768,19
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 33,63
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 31.641,78
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 1.526,86
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 8.708,34
Produtos Alimentícios Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 7.996,86
42
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 19.145,13
Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XV Título I Capítulo II
Indeterminado 1.233.459,00
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 8.911.748,61
Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 5.729.439,09
Produtos Alimentícios Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 1.106,13
Produtos Alimentícios Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 16.076.891,44
Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 1.623.616,93
Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 723.350,56
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 26.961,54
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.438/2010 Indeterminado 2.977.215,14
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 17.111,74
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 41.680.622,84
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 40.954.181,91
Produtos Alimentícios Decreto nº 43.608/2012 Indeterminado 1.096.276,05
Produtos Alimentícios Decreto nº 43.771/2012 Indeterminado 22.054.341,71
Produtos Alimentícios Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 264.687,27
Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 920.436,37
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 23.512.754,43
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 749.485,10
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.266.645,66
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 001/1999 30/04/2014 164.439,00
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 3.210.342,36
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 209.311,73
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 139.870,97
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 100/1997 31/07/2014 14.095,00
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 20.096,78
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 126/2010 Indeterminado 97.058,93
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 30,75
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 231.944,04
43
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 437.485.519,07
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 507.716,81
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 147.041.590,28
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 41.068,27
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 203.950,51
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 30.510.877,56
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 1.604.255,20
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 4.914.947,64
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 7.366.203,79
Química e Petroquímica Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 12.673,45
Química e Petroquímica Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 108.332,84
Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 4.001,12
Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 214.639,54
Química e Petroquímica Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 4.849.261,87
Química e Petroquímica Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 79.337,61
Química e Petroquímica Decreto nº 43.735/2012 Indeterminado 5.879.653,82
Química e Petroquímica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 970.952,57
Química e Petroquímica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.225.022,06
Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 68.649.253,50
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 24.094.122,10
Química e Petroquímica Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 4.216.924,43
Serviço de Comunicação Convênio AE-15/1974 Indeterminado 6.622,12
Serviço de Comunicação Convênio ICMS 052/2005 Indeterminado 3.605.840,66
Serviço de Comunicação Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 641.254,70
Serviço de Comunicação Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 42.984.175,09
Serviço de Comunicação Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 60.969.120,00
Serviço de Transporte Convênio ICMS 002/2011 31/12/2011 378,91
Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 135.262,18
Serviço de Transporte Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 375,18
44
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 68.069.664,10
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 150.766,26
Serviço de Transporte Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 41.569,29
Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 2.873,18
Serviço de Transporte Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 4.465,79
Serviço de Transporte Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.437,56
Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 218.514,95
Serviço de Transporte Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 4.865,23
Setor Viário Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.040,92
Setor Viário Convênio ICMS 004/1997 Indeterminado 5.526,12
Setor Viário Convênio ICMS 026/2003 Indeterminado 282.550,22
Setor Viário Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 2.542.963,59
Setor Viário Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 5.807,60
Setor Viário Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 6.528,88
Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 27.557,96
Setor Viário Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 3,32
Setor Viário Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 426.896,75
Setor Viário Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 467.456,58
Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 4.996.548,84
Setor Viário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 2.410.019,08
Setor Viário Lei nº 4.183/2003 Indeterminado 14.936.452,08
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.054,92
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 1.764,70
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 431,27
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 211.606,44
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 1.357.468,41
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 54.166,15
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 1.601.982,07
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 36.452/2004 Indeterminado 17.334.492,25
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 3.859,35
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 178.542,97
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 2.471.765,07
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 43.735/2012 Indeterminado 1.546.054,95
45
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 171.706,48
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 14.460.288,39
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 22.308.326,77
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 6.078/2011 18/11/2061 33.082,03
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Convênio AE-15/1974 Indeterminado 554,98
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 3.352,41
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 306.423,23
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 29.480,89
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.044.033,26
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 7.434.958,72
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 252.598,97
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 50.990,59
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 52.045.282,14
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 223.734,96
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 502.594.038,36
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 63.362,28
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.878.378,39
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 34.996.585,43
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 32.002,22
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.961,21
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 2.287,07
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 6.036,46
46
Metropolitana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.424,22
Têxtil e Vestuário Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 11.426.131,96
Têxtil e Vestuário Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 128.488,13
Têxtil e Vestuário Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 70.115,95
Têxtil e Vestuário Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 70.111,20
Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 118.214,37
Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 173.253,81
Têxtil e Vestuário Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 12.229,78
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 8.387.198,27
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 25.825.001,33
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.422.989,28
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 732.343.745,33
Noroeste
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 26.539,35
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 12.244,49
Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 3.544.665,48
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.288.831,52
Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 142.606,74
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 82.534.468,20
Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 20.611,13
Produtos Alimentícios Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 17.290,40
Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 10.803,20
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 213.876,42
Produtos Alimentícios Decreto nº 43.608/2012 Indeterminado 10.964,85
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 673.310,03
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 39.062,74
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.762,91
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 5.511,31
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 16.609.114,17
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.059.978,29
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.960.464,26
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 643,90
47
Noroeste (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.494.279,78
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 867.417,75
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 20.838,73
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 3.227,44
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.814.875,42
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 198.316,98
Norte
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 8.407,77
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 3.698.998,08
Bebidas Decreto nº 43.739/2012 31/12/2034 7.559.157,84
Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.192.642,49
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 28.051.273,97
Energia Elétrica Convênio AE-15/1974 Indeterminado 48.910,75
Energia Elétrica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 34.697.644,79
Energia Elétrica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.395,36
Outros Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.672,94
Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 147.669,52
Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 4.024,34
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 361.639,29
Outros Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 40.099,82
Outros Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 4.140,54
Outros Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 248,97
Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 432.022,10
Outros Decreto nº 43.739/2012 31/12/2034 16.831.110,60
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 11.585.577,97
Petróleo e Combustível Convênio AE-15/1974 Indeterminado 1.058.844,11
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 342.276,46
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 3.073,55
Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 884.252,19
Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 978,68
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 1.629,75
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 9.019.209,01
Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 4.825.096,49
48
Norte (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 3.900.868,49
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 2.754.265,27
Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 93.706,84
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.463.715,54
Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 14,14
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.563.825,62
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.881,85
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 10.572,13
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.865.925,07
Química e Petroquímica Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 30.956,75
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 7.266.098,12
Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 120.725,31
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.752.890,31
Setor Viário Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 53,72
Setor Viário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 1.603,55
Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 13.783.238,49
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 9.443,86
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 22.710.659,82
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 626,18
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.126.017,82
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 324.864,29
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 11.245.887,52
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 208.488,78
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 165.868,59
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.243.704,25
Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 124,07
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.011.159,01
49
Serrana
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 35.663,98
Bebidas Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 10.716,59
Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 10.751.842,92
Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 31.776,40
Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 213.650,14
Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 4.206,28
Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 7.032.128,73
Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 1.758.388,24
Petróleo e Combustível Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.689.786,77
Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 1.480,78
Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 257,56
Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 42.980.388,12
Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 160,77
Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 173.946,88
Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.577.085,16
Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 755.464,94
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 6.748,16
Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 97.479,07
Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 2.721.494,13
Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 29.257,80
Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 121.577.331,29
Química e Petroquímica Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 131.373,44
Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 2.018.980,48
Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 52.331,76
Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 4.188,61
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 7.360,84
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 842,05
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção
Decreto nº 27.427/2000 Livro XII
Indeterminado 6.440,64
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 649,67
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 346.960,71
Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.614.432,98
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 2.163,90
50
Serrana (cont.)
Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 2.783.693,34
Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento
Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.742,20
Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 349.516,95
Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.497.378,64
Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 138.580.673,37
51
52
COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS
53
54
DISCRIMINAÇÃO
RECEITA TOTAL 77.502.369 77.502.369
( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 419.603 419.603
( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.200 6.143.200
( - ) RECEITA DE ALIENAÇÕES 3.201.076 3.201.076
( - ) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 246.668 246.668
RECEITA PRIMÁRIA ( A ) 67.491.823 67.491.823
DESPESA TOTAL 77.502.369 77.502.369
( - ) JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.033.243 7.033.243
( - ) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 156.460 156.460
DESPESA PRIMÁRIA ( B ) 70.312.666 70.312.666
RESULTADO PRIMÁRIO ( A ) - ( B ) -2.820.843 -2.820.843
Observação :
Excluídas a CEDAE e a Imprensa Oficial por não se enquadrarem np conceito de Empresa Dependente.
R$(1.000,00)
2014 2015 2014 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA 90.125.779 98.960.910 90.125.779 98.960.910
( - ) DISPONIBILIDADE DE CAIXA 6.096.512 6.431.820 6.096.512 6.431.820
( - ) HAVERES FINANCEIROS 2.149.334 2.267.548 2.149.334 2.267.548
( + ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.733.696 2.884.049 2.733.696 2.884.049
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 84.613.629 93.145.591 84.613.629 93.145.591
( - ) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES - - - -
( - ) PASSIVOS RECONHECIDOS - - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 84.613.629 93.145.591 84.613.629 93.145.591
RESULTADO NOMINAL - 8.531.962 - 8.531.962
Observação :
Os valores são relativos às posições em 31/12 de cada ano, estando expressos a preços dessas datas.
DEMONSTRATIVOS DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2015
(Art. 5º , inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
DISCRIMINAÇÃOLDO 2015 LOA 2015
R$(1.000,00) preços correntes
MONTANTE DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL
RESULTADO PRIMÁRIO
LDO 2015 LOA 2015
55
56
RECEITA / DESPESA
57
58
<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral</subitem>
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<item>Demonstrativo da Receita</item>
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 48.486.871.097
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.671.339.808
RECEITA PATRIMONIAL 11.499.156.275
RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735
RECEITA INDUSTRIAL 198.420.000
RECEITA DE SERVIÇOS 583.557.782
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.652.876.297
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.546.688.395
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES
3.162.837.024
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAPATRIMONIAL
3.696.503
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS
514.171.148
REC. INTRA-ORÇAMENT.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
602.927.843
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
178.567.340
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.872.208.828
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434
DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIAS CORRENTE
- 399.269.945
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITASCORRENTES
- 87.455.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.301.821.830
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.254.355.771
68.731.743.640TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL TOTAL
67.046.406.678
1.685.336.962
68.731.743.640 68.731.743.640
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.685.336.962SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.199.587
ALIENAÇÃO DE BENS 3.201.075.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 246.667.760
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.641.782.057
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000
INVESTIMENTOS 10.940.691.922
INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217
13.232.824.926TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL TOTAL
14.917.861.888
14.918.161.888 14.918.161.888
300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESUMO
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
300.000
67.046.406.678
14.917.861.888
68.731.743.640
13.232.824.926
81.964.568.566 81.964.568.566
59
<item>Demonstrativo da Receita</item>
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal</subitem>
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 48.486.871.097
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 99.700.799
RECEITA PATRIMONIAL 5.762.731.825
RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735
RECEITA INDUSTRIAL 420.000
RECEITA DE SERVIÇOS 405.619.513
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.035.842.588
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.452.935.250
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES
73.100.000
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAPATRIMONIAL
3.696.503
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS
963.616
REC. INTRA-ORÇAMENT.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
602.927.843
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
178.567.340
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.872.208.828
DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIAS CORRENTE
- 399.269.945
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITASCORRENTES
- 87.455.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.639.002.734
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.083.580.806
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.872.762
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.750.604.015
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
676.201.680
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 57.744.921.936 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 45.392.261.997
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.352.659.939
57.744.921.936TOTALTOTAL 57.744.921.936
12.352.659.939
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.199.587
ALIENAÇÃO DE BENS 736.075.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 128.705.900
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.571.756.749
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000
INVESTIMENTOS 10.583.694.796
INVERSÕES FINANCEIRAS 184.609.749
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.784.375.185
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10.579.837.758 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 14.552.679.730
300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TRANSFERÊNCIA PARA A SEGURIDADE 8.379.517.967
22.932.497.697TOTALTOTAL 22.932.497.697
RESUMO
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA + TRANSF. P/ SEGURIDADE
TOTAL
8.379.817.967
45.392.261.997
14.552.679.730
57.744.921.936
10.579.837.758
68.324.759.694 68.324.759.694
60
<item>Demonstrativo da Receita</item>
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade</subitem>
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.571.639.009
RECEITA PATRIMONIAL 5.736.424.450
RECEITA INDUSTRIAL 198.000.000
RECEITA DE SERVIÇOS 177.938.269
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 617.033.709
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.753.145
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES
3.089.737.024
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS
513.207.532
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400.089.494
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 124.263.281
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 420.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.551.217.815
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
578.154.091
10.986.821.704TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
10.667.322.977
TOTAL TOTAL
21.654.144.681
21.654.144.681 21.654.144.681
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
10.667.322.977DEFICIT ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 2.465.000.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 117.961.860
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.025.308
INVESTIMENTOS 356.997.126
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.610.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.575.032
2.652.987.168TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL TOTAL
365.182.158
11.032.505.135 11.032.505.135
TRANSFERENCIA DO ORÇAMENTO FISCAL 8.379.517.967
RESUMO
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO FISCAL
TOTAL
8.379.517.967
21.654.144.681
365.182.158
10.986.821.704
2.652.987.168
22.019.326.839 22.019.326.839
61
62
RECEITAS
63
64
EVOLUÇÃO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$(1,00)
ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ESTIMADA
RECEITAS 2011 2012 2013 2014 2015
RECEITA TRIBUTÁRIA 32.555.744.840 35.141.715.073 35.685.854.746 44.111.279.155 48.486.871.097
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.176.528.738 1.312.756.562 1.431.211.849 1.452.698.906 1.671.339.808
RECEITA PATRIMONIAL 10.004.281.460 9.660.784.846 9.013.900.612 9.600.998.750 11.499.156.275
RECEITA AGROPECUÁRIA 137.959 137.257 116.061 478.643 479.735
RECEITA INDUSTRIAL 1.609.064 30.385.367 162.318.062 196.989.576 198.420.000
RECEITA DE SERVIÇOS 342.247.677 362.794.458 376.460.575 475.297.396 583.557.782
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.743.360.195 5.731.962.885 5.412.382.865 6.467.668.722 6.652.876.297
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.640.230.377 2.819.134.042 5.964.554.059 2.554.798.981 2.546.688.395
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRIBUTÁRIA 37.700 102.301 - - -
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 1.591.914.058 2.034.671.447 2.168.787.219 2.447.152.132 3.162.837.024
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 10.943.067 3.606.887 9.294.587 4.728.201 3.696.503
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 7.095.378 40.250.717 263.215.581 330.114.837 514.171.148
RECEITA INTRAORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.999.843 197.442.355 202.158.922 626.317.233 602.927.843
OUTRAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 15.506.738 460.939.745 294.575.413 153.950.498 178.567.340
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - - - 5.356.283.748- -5.872.208.828
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - - - - -1.010.911.434
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - 374.410.844- -399.269.945
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - 79.984.400- -87.455.400
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 54.424.637.094 57.796.683.943 60.984.830.551 62.611.794.038 68.731.743.640
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.271.501.228 4.755.172.978 5.030.290.121 7.866.223.000 6.143.199.587
ALIENAÇÃO DE BENS 534.777.144 23.108.379 4.153.351.289 3.020.080.662 3.201.075.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 180.564.340 213.449.963 244.866.629 238.396.157 246.667.760
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 951.766.060 523.125.281 479.414.185 3.350.647.293 3.641.782.057
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 54.496 189.855 - 200.000 100.000
REC. INTRAORÇAMENTÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - 607.172 - -
REC. INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CAPITAL 90.790.248 278.735.055 299.114.221 1.600.000 -
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 3.029.453.515 5.793.781.511 10.207.643.617 14.477.147.112 13.232.824.926
TOTAL 57.454.090.609 63.590.465.454 71.192.474.168 77.088.941.150 81.964.568.566
REALIZADA
65
66
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1000.00.00 68.731.743.640 52.471.270.949RECEITAS CORRENTES 16.260.472.691
1100.00.00 48.486.871.097 46.079.549.182RECEITA TRIBUTÁRIA 2.407.321.915
1110.00.00 46.051.092.884 46.051.092.884IMPOSTOS -----1112.00.00 6.099.046.325 6.099.046.325IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -----1112.04.00 3.168.423.920 3.168.423.920IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA -----1112.04.31 2.990.808.086 2.990.808.086 -----IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO
1112.04.34 177.615.834 177.615.834 -----IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
1112.05.00 2.193.807.743 2.193.807.743IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA -----1112.05.01 877.523.097 877.523.097 -----COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA
1112.05.02 1.096.903.872 1.096.903.872 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA
1112.05.03 219.380.774 219.380.774 -----COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA
1112.07.00 736.814.662 736.814.662IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD -----1112.07.01 589.451.730 589.451.730 -----COTA - PARTE DO ESTADO - ITD
1112.07.02 147.362.932 147.362.932 -----COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD
1113.00.00 39.952.046.559 39.952.046.559IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -----1113.00.01 3.248.945.746 3.248.945.746 -----ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP
1113.02.00 36.703.100.813 36.703.100.813IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS -----1113.02.01 21.376.818.784 21.376.818.784 -----COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS
1113.02.02 8.907.007.827 8.907.007.827 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS
1113.02.03 5.344.204.696 5.344.204.696 -----COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS
1113.02.07 645.041.704 645.041.704 -----COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES
1113.02.08 268.767.376 268.767.376 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES
1113.02.09 161.260.426 161.260.426 -----COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES
1120.00.00 2.435.778.213 28.456.298TAXAS 2.407.321.915
1121.00.00 584.518.531TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 584.518.531-----1121.21.00 5.648.324TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.648.324-----1121.99.00 578.870.207OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 578.870.207-----1121.99.01 16.951.798 16.951.798-----TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST.
1121.99.02 17.486.326 17.486.326-----TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ
1121.99.03 2.913.076 2.913.076-----TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG.
1121.99.04 2.851.804 2.851.804-----TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG.
1121.99.05 1.027.124 1.027.124-----TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS
1121.99.06 351.536 351.536-----TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ
1121.99.07 521.134 521.134-----TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS
1121.99.08 304.606 304.606-----TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116
1121.99.10 733.688 733.688-----TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS
1121.99.15 1.508.764 1.508.764-----TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA
1121.99.16 534.220.351 534.220.351-----TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1122.00.00 1.851.259.682 28.456.298TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.822.803.384
1122.08.00 496.889.038EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 496.889.038-----1122.29.00 465.498.657EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 465.498.657-----1122.99.00 888.871.987 28.456.298OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 860.415.689
1122.99.01 10.555.151 10.555.151-----EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO
1122.99.02 193.918.591 193.918.591-----TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
1122.99.03 29.222 29.222 -----EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO
1122.99.04 19.730.532 19.730.532 -----TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA
1122.99.06 654.756.417 654.756.417-----TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
1122.99.99 9.882.074 8.696.544 1.185.530DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1200.00.00 1.671.339.808RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.671.339.808-----1210.00.00 1.671.339.808CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.671.339.808-----1210.29.00 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 1.571.639.009-----1210.29.07 989.243.254 989.243.254-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
1210.29.08 206.115.625 206.115.625-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR
1210.29.09 216.390.448 216.390.448-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
1210.29.10 19.616.050 19.616.050-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR
1210.29.11 84.656.339 84.656.339-----CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL
1210.29.18 6.000.000 6.000.000-----CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS
1210.29.21 478.440 478.440-----CONTRIB SERV INATIVO MILITAR- PGTO SENT JUDIC
1210.29.51 2.181.036 2.181.036-----CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO
1210.29.52 4.144.685 4.144.685-----CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO
67
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1210.29.60 24.497.460 24.497.460-----CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEI 6338/2012
1210.29.99 18.315.672 18.315.672-----OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1210.51.00 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 99.700.799-----1210.51.01 99.700.799 99.700.799-----CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES
1300.00.00 11.499.156.275 5.538.104.824RECEITA PATRIMONIAL 5.961.051.451
1310.00.00 63.753.156 9.639.588RECEITAS IMOBILIÁRIAS 54.113.568
1311.00.00 48.338.079 647.220ALUGUÉIS 47.690.859
1311.01.00 45.682.003ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 45.682.003-----1311.99.00 2.656.076 647.220OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.008.856
1312.00.00 103.824 63.024ARRENDAMENTOS 40.800
1312.01.00 103.824 63.024ARRENDAMENTOS 40.800
1313.00.00 11.868 11.868FOROS -----1313.01.00 11.868 11.868FOROS -----1315.00.00 10.384.016 8.917.476TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 1.466.540
1315.01.00 10.384.016 8.917.476TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 1.466.540
1319.00.00 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.915.369-----1319.99.00 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.915.369-----1320.00.00 419.621.479 244.367.285RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 175.254.194
1321.00.00 4.774JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 4.774-----1321.11.00 4.200AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES 4.200-----1321.99.00 574OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS 574-----1321.99.99 574 574-----DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS
1322.00.00 10.727DIVIDENDOS 10.727-----1322.99.00 10.727OUTROS DIVIDENDOS 10.727-----1325.00.00 409.051.455 244.367.285REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 164.684.170
1325.01.00 52.500.278 12.409.188REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 40.091.090
1325.01.03 31.200.000 31.200.000-----REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE
1325.01.99 21.300.278 12.409.188 8.891.090REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS
1325.02.00 261.583.234 231.440.321REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 30.142.913
1325.02.01 5.221.248 1.800.689 3.420.559REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1325.02.03 77.969.004 77.969.004 -----REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA
1325.02.05 68.642.448 68.642.448 -----REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO
1325.02.99 109.750.534 83.028.180 26.722.354REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS
1325.03.00 48.266.262 517.776FUNDOS DE INVESTIMENTOS 47.748.486
1325.03.01 9.621.098 188.280 9.432.818FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
1325.03.02 35.831.401 35.831.401-----FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA
1325.03.04 2.390.013 2.390.013-----FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL
1325.03.99 423.750 329.496 94.254OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1325.99.00 46.701.681REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 46.701.681-----1325.99.99 46.701.681 46.701.681-----OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1328.00.00 10.551.523REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR 10.551.523-----1328.40.00 10.551.523REMUN INVEST RPPS EM RENDA FIXA - LEI 6.338 10.551.523-----1329.00.00 3.000OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000-----1329.99.00 3.000OUTRAS RECEITAS 3.000-----1330.00.00 1.992.348.675 1.950.000.000RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 42.348.675
1331.00.00 11.490.180RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 11.490.180-----1331.01.00 11.490.180REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES 11.490.180-----1331.01.99 11.490.180 11.490.180-----OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE
1332.00.00 16.800.000REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS 16.800.000-----1332.02.00 16.800.000OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS 16.800.000-----1333.00.00 2.225.209REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL 2.225.209-----1333.51.00 2.225.209RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. 2.225.209-----1339.00.00 1.961.833.286 1.950.000.000OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 11.833.286
1339.99.00 1.961.833.286 1.950.000.000OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 11.833.286
1340.00.00 9.020.756.204 3.331.475.480COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.689.280.724
1340.99.00 9.020.756.204 3.331.475.480OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.689.280.724
1340.99.01 13.712.988 5.792.988 7.920.000COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS
1340.99.02 2.858.360 2.858.360 -----COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS
1340.99.03 1.108.018.788 354.672.396 753.346.392ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%
1340.99.04 369.339.600 369.339.600 -----ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS
68
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1340.99.05 1.069.811.256 342.442.320 727.368.936ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5%
1340.99.06 4.202.829.912 1.345.309.104 2.857.520.808COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT
1340.99.07 4.185.444 795.240 3.390.204COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1340.99.08 369.339.600 136.691.112 232.648.488ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL
1340.99.09 123.113.196 123.113.196 -----ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL
1340.99.10 356.603.760 131.977.632 224.626.128ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL
1340.99.11 1.400.943.300 518.483.532 882.459.768PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL
1390.00.00 2.676.761 2.622.471OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 54.290
1390.99.00 2.676.761 2.622.471OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 54.290
1400.00.00 479.735RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735-----1410.00.00 23.052RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 23.052-----1410.04.00 23.052RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 23.052-----1420.00.00 80.336RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 80.336-----1420.02.00 80.336RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE 80.336-----1490.00.00 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 376.347-----1490.99.00 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 376.347-----1500.00.00 198.420.000RECEITA INDUSTRIAL 198.420.000-----1520.00.00 198.420.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 198.420.000-----1520.21.00 198.000.000REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 198.000.000-----1520.29.00 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 420.000-----1600.00.00 583.557.782 5.915.876RECEITA DE SERVIÇOS 577.641.906
1600.01.00 231.454SERVIÇOS COMERCIAIS 231.454-----1600.01.02 16.000 16.000-----SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC.
1600.01.99 215.454 215.454-----OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS
1600.02.00 104.435.308 5.915.876SERVIÇOS FINANCEIROS 98.519.432
1600.02.01 83.565.275 1.684.020 81.881.255SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS
1600.02.99 20.870.033 4.231.856 16.638.177OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS
1600.03.00 84.759.847SERVIÇOS DE TRANSPORTE 84.759.847-----1600.03.02 268.812 268.812-----SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
1600.03.06 7.528.872 7.528.872-----ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS
1600.03.99 76.962.163 76.962.163-----OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1600.05.00 132.007.428SERVIÇOS DE SAÚDE 132.007.428-----1600.05.01 126.247.428 126.247.428-----SERVIÇOS HOSPITALARES
1600.05.03 3.060.000 3.060.000-----SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS
1600.05.99 2.700.000 2.700.000-----OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1600.08.00 66.034.212SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.034.212-----1600.12.00 2.145.996SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.145.996-----1600.13.00 39.999.097SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 39.999.097-----1600.13.01 26.649.500 26.649.500-----SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1600.13.99 13.349.597 13.349.597-----OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1600.14.00 45.078.264SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 45.078.264-----1600.16.00 33.403.016SERVIÇOS EDUCACIONAIS 33.403.016-----1600.17.00 72.936SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 72.936-----1600.19.00 4.429.656SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 4.429.656-----1600.20.00 4.308.296SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO 4.308.296-----1600.21.00 208.815SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 208.815-----1600.22.00 102.890SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 102.890-----1600.24.00 52.540.524SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 52.540.524-----1600.28.00 5.291SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 5.291-----1600.99.00 13.794.752OUTROS SERVIÇOS 13.794.752-----1700.00.00 6.652.876.297 5.712.575.417TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 940.300.880
1720.00.00 6.423.059.523 5.712.575.417TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 710.484.106
1721.00.00 3.466.842.771 2.756.358.665TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 710.484.106
1721.01.00 2.143.912.611 2.143.912.611PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----1721.01.01 968.661.490 968.661.490 -----COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE
1721.01.03 242.165.372 242.165.372 -----COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB
1721.01.12 559.797.444 559.797.444 -----COTA-PARTE DO ESTADO - IPI
1721.01.13 233.248.933 233.248.933 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI
1721.01.14 139.949.361 139.949.361 -----COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI
1721.01.32 90.011 90.011 -----COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO
69
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1721.33.00 575.365.417TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO 575.365.417-----1721.34.00 7.059.852TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 7.059.852-----1721.35.00 601.646.669 477.984.977TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 123.661.692
1721.35.01 477.984.977 477.984.977 -----TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
1721.35.99 123.661.692 123.661.692-----OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
1721.36.00 85.776.060 85.776.060TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 -----1721.36.01 68.620.848 68.620.848 -----TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST
1721.36.02 17.155.212 17.155.212 -----TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB
1721.99.00 53.082.162 48.685.017OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.397.145
1721.99.99 53.082.162 48.685.017 4.397.145DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1724.00.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -----1724.01.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -----1730.00.00 800.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 800.000-----1730.02.00 800.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 800.000-----1740.00.00 1.840.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 1.840.000-----1740.01.00 1.800.000TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS 1.800.000-----1740.02.00 40.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 40.000-----1750.00.00 32.616.300TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 32.616.300-----1751.00.00 32.616.300DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES 32.616.300-----1751.01.00 32.590.200DOAÇÕES E LEGADOS 32.590.200-----1751.02.00 26.100HERANÇA JACENTE 26.100-----1760.00.00 194.560.474TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 194.560.474-----1761.00.00 187.318.786TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 187.318.786-----1761.01.00 16.676.915TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS 16.676.915-----1761.02.00 7.660.654TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO 7.660.654-----1761.03.00 6.900.948TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL 6.900.948-----1761.99.00 156.080.269OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 156.080.269-----1762.00.00 5.058.234TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES 5.058.234-----1762.99.00 5.058.234OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 5.058.234-----1763.00.00 1.108.454TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 1.108.454-----1763.99.00 1.108.454OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 1.108.454-----1764.00.00 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.075.000-----1764.01.00 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.075.000-----1900.00.00 2.546.688.395 1.388.038.381OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.158.650.014
1910.00.00 633.851.282 512.162.076MULTAS E JUROS DE MORA 121.689.206
1911.00.00 424.716.187 424.195.608MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 520.579
1911.00.01 3.353.340 3.353.340 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS
1911.00.02 9.297.312 9.297.312 -----JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS
1911.20.00 38.707.968 38.707.968MULTAS E JUROS DE MORA - ITD -----1911.20.02 25.452.504 25.452.504 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD
1911.20.03 6.363.120 6.363.120 -----COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD
1911.20.20 6.892.344 6.892.344 -----MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD
1911.41.00 142.954.368 142.954.368MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA -----1911.41.02 57.181.752 57.181.752 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA
1911.41.04 71.477.184 71.477.184 -----CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA
1911.41.05 14.295.432 14.295.432 -----COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA
1911.42.00 229.838.868 229.838.868MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS -----1911.42.01 68.732.424 68.732.424 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS
1911.42.02 64.829.064 64.829.064 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS
1911.42.05 7.722.444 7.722.444 -----CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES
1911.42.07 27.012.108 27.012.108 -----CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS
1911.42.10 3.217.680 3.217.680 -----CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES
1911.42.11 16.207.272 16.207.272 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS
1911.42.12 1.930.608 1.930.608 -----COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES
1911.42.20 40.187.268 40.187.268 -----MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS
1911.99.00 564.331 43.752MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 520.579
1911.99.02 564.331 43.752 520.579JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
1913.00.00 83.375.352 82.954.464MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 420.888
1913.00.01 276.408 276.408 -----MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS
1913.00.02 614.736 614.736 -----JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS
70
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1913.14.00 11.406.324 11.406.324MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA -----1913.14.01 3.947.232 3.947.232 -----MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA
1913.14.02 2.983.632 2.983.632 -----CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997
1913.14.03 745.908 745.908 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA
1913.14.05 3.729.552 3.729.552 -----CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997
1913.15.00 69.985.344 69.564.456MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS 420.888
1913.15.01 19.763.340 19.763.340 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS
1913.15.02 29.776.032 29.776.032 -----CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997
1913.15.03 11.424 11.424 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM
1913.15.04 130.596 130.596 -----CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997
1913.15.05 7.443.900 7.443.900 -----CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS
1913.15.07 12.406.512 12.406.512 -----CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997
1913.15.09 32.652 32.652 -----CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997
1913.15.10 264.444 264.444-----CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997
1913.15.11 156.444 156.444-----CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997
1913.20.00 614.064 614.064MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1913.20.01 218.676 218.676 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD
1913.20.02 316.308 316.308 -----CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997
1913.20.03 79.080 79.080 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD
1913.99.00 478.476 478.476MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -----1913.99.02 478.476 478.476 -----CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS
1915.00.00 2.172.804 2.106.984MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 65.820
1915.98.00 65.820OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV 65.820-----1915.99.00 2.106.984 2.106.984OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS -----1918.00.00 1.742.938 1.245.528MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 497.410
1918.99.00 1.742.938 1.245.528MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 497.410
1919.00.00 121.844.001 1.659.492MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 120.184.509
1919.15.00 101.696.151MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 101.696.151-----1919.27.00 733.260 259.584MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 473.676
1919.35.00 2.592.282MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 2.592.282-----1919.99.00 16.822.308 1.399.908OUTRAS MULTAS 15.422.400
1920.00.00 176.805.613 95.469.789INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 81.335.824
1921.00.00 1.930.786 881.682INDENIZAÇÕES 1.049.104
1921.51.00 1.049.104INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE 1.049.104-----1921.99.00 881.682 881.682OUTRAS INDENIZAÇÕES -----1922.00.00 174.874.827 94.588.107RESTITUIÇÕES 80.286.720
1922.01.00 6.285.437 5.879.210RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 406.227
1922.10.00 78.582.570COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS 78.582.570-----1922.51.00 119.251 119.251RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO -----1922.52.00 9.238.329 9.238.329RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA -----1922.53.00 2.701.941 2.701.941RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS -----1922.99.00 77.947.299 76.649.376OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.297.923
1930.00.00 288.832.572 287.156.988RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.675.584
1931.00.00 282.772.560 281.481.324RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.291.236
1931.00.01 4.740.420 4.740.420 -----RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02
1931.14.00 18.463.092 18.463.092RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.01 7.385.244 7.385.244 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97
1931.14.02 9.231.540 9.231.540 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA
1931.14.04 1.846.308 1.846.308 -----COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA
1931.15.00 256.256.616 254.965.380RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 1.291.236
1931.15.01 152.580.396 152.580.396 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
1931.15.02 63.777.096 63.777.096 -----COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97
1931.15.03 38.266.260 38.266.260 -----COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB
1931.15.04 650.904 650.904-----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97
1931.15.05 130.968 130.968 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97
1931.15.06 210.660 210.660 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM
1931.15.07 640.332 640.332-----COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997
1931.20.00 1.387.572 1.387.572RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----1931.20.01 1.110.060 1.110.060 -----RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997
1931.20.03 277.512 277.512 -----COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD
71
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
1931.99.00 1.924.860 1.924.860RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -----1931.99.01 1.924.860 1.924.860 -----REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97
1932.00.00 6.060.012 5.675.664RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 384.348
1932.99.00 6.060.012 5.675.664R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 384.348
1932.99.05 5.675.664 5.675.664 -----REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97
1932.99.06 384.348 384.348-----REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97
1990.00.00 1.447.198.928 493.249.528RECEITAS DIVERSAS 953.949.400
1990.03.00 12.078.489 18.489RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS 12.060.000
1990.99.00 1.435.120.439 493.231.039OUTRAS RECEITAS 941.889.400
1990.99.02 136.395.000 136.395.000-----VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES
1990.99.03 80.220.000 80.220.000-----VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA
1990.99.08 46.792.704 46.792.704-----RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE
1990.99.09 6.468.766 6.468.766-----RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE
1990.99.10 13.004.944 13.004.944-----RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98
1990.99.12 1.025.000 1.025.000-----RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
1990.99.13 10.807.760 10.807.760 -----RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006
1990.99.14 300.000.000 300.000.000 -----RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013
1990.99.99 840.406.265 182.423.279 657.982.986DEMAIS RECEITAS
7200.00.00 3.162.837.024RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 3.162.837.024-----7210.00.00 3.162.837.024REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.162.837.024-----7210.29.00 3.089.737.024 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO 3.089.737.024-----7210.29.01 2.433.039.102 2.433.039.102-----R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL
7210.29.02 587.093.008 587.093.008-----R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT
7210.29.03 69.604.914 69.604.914-----REC INTRA. CONTR PATRONAL ATIVO CIVIL - 6338
7210.51.00 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 73.100.000-----7210.51.01 73.100.000 73.100.000-----REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR
7300.00.00 3.696.503RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 3.696.503-----7310.00.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA 430.931-----7311.00.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS 430.931-----7311.01.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS 430.931-----7330.00.00 3.265.572RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.265.572-----7333.00.00 3.265.572REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL 3.265.572-----7333.51.00 3.265.572REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST 3.265.572-----7600.00.00 514.171.148RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 514.171.148-----7600.05.00 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE 513.207.532-----7600.05.01 432.400.000 432.400.000-----RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES
7600.05.99 80.807.532 80.807.532-----RECEITA INTRAORÇ DE OUTROS SERV. DE SAÚDE
7600.08.00 190.000RECEITA INTRA-ORÇ - SERV. PROCESSAMENTO DADOS 190.000-----7600.99.00 773.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS SERVIÇOS 773.616-----7700.00.00 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 602.927.843-----7760.00.00 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS 602.927.843-----7762.00.00 602.927.843REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID 602.927.843-----7762.01.00 597.328.315REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 597.328.315-----7762.99.00 5.599.528REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS 5.599.528-----7900.00.00 178.567.340 106.021.442OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 72.545.898
7920.00.00 106.381.022 106.021.442REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 359.580
7922.00.00 106.381.022 106.021.442RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES 359.580
7922.11.00 35.878.015 35.878.015REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG -----7922.12.00 595.965 236.385REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS 359.580
7922.51.00 5.060.483 5.060.483REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC -----7922.99.00 64.846.559 64.846.559REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES -----7990.00.00 72.186.318REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS 72.186.318-----7990.99.00 72.186.318REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS 72.186.318-----7990.99.99 72.186.318 72.186.318-----RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS
9100.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -----9110.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -----9112.00.00 - 366.743.706 - 366.743.706DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA -----9112.05.00 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA -----9112.05.03 - 219.380.774 - 219.380.774 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA
9112.07.00 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD -----
72
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
9112.07.02 - 147.362.932 - 147.362.932 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD
9113.00.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL -----9113.02.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -----9113.02.03 - 5.344.204.696 - 5.344.204.696 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS
9113.02.09 - 161.260.426 - 161.260.426 -----DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES
9300.00.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434-----9340.00.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 1.010.911.434-----9340.99.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO RECEITA OUTRAS COMPENS. FINANCEIRAS - 1.010.911.434-----9340.99.06 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----DED REC COTA-PARTE PARTICIP ESP PETROL E GAS
9700.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE -----9720.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV -----9721.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----9721.01.00 - 382.114.733 - 382.114.733DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----9721.01.03 - 242.165.372 - 242.165.372 -----DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB
9721.01.14 - 139.949.361 - 139.949.361 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI
9721.36.00 - 17.155.212 - 17.155.212DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 -----9721.36.02 - 17.155.212 - 17.155.212 -----DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB
9900.00.00 - 87.455.400 - 87.455.400DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----9910.00.00 - 47.065.320 - 47.065.320DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA -----9911.00.00 - 38.796.432 - 38.796.432DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS -----9911.20.00 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD -----9911.20.03 - 6.363.120 - 6.363.120 -----DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD
9911.41.00 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA -----9911.41.05 - 14.295.432 - 14.295.432 -----DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA
9911.42.00 - 18.137.880 - 18.137.880DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS -----9911.42.11 - 16.207.272 - 16.207.272 -----DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS
9911.42.12 - 1.930.608 - 1.930.608 -----DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES
9913.00.00 - 8.268.888 - 8.268.888DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB -----9913.14.00 - 745.908 - 745.908DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA -----9913.14.03 - 745.908 - 745.908 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA
9913.15.00 - 7.443.900 - 7.443.900DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS -----9913.15.05 - 7.443.900 - 7.443.900 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS
9913.20.00 - 79.080 - 79.080DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD -----9913.20.03 - 79.080 - 79.080 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD
9930.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----9931.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----9931.14.00 - 1.846.308 - 1.846.308DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----9931.14.04 - 1.846.308 - 1.846.308 -----DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB
9931.15.00 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS -----9931.15.03 - 38.266.260 - 38.266.260 -----DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB
9931.20.00 - 277.512 - 277.512DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----9931.20.03 - 277.512 - 277.512 -----DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD
2000.00.00 13.232.824.926 6.881.582.019RECEITAS DE CAPITAL 6.351.242.907
2100.00.00 6.143.199.587 6.143.199.587OPERAÇÕES DE CRÉDITO -----2110.00.00 4.577.194.760 4.577.194.760OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2114.00.00 4.127.194.760 4.127.194.760OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO -----2114.03.00 372.441.928 372.441.928OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO -----2114.99.00 3.754.752.832 3.754.752.832OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO -----2114.99.01 1.971.041.498 1.971.041.498 -----OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES
2114.99.99 1.783.711.334 1.783.711.334 -----DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO
2119.00.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2119.99.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2120.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -----2123.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. -----2123.04.00 328.765.160 328.765.160OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE -----2123.99.00 1.237.239.667 1.237.239.667OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO -----2123.99.01 739.905.268 739.905.268 -----OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES
2123.99.99 497.334.399 497.334.399 -----DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO
2200.00.00 3.201.075.522 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS 2.465.075.522
2210.00.00 2.000.075.522ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000.075.522-----
73
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>
TOTAL RECURSOSDO TESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO
2211.00.00 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 2.000.000.000-----2211.99.00 2.000.000.000RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 2.000.000.000-----2214.00.00 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 75.522-----2214.01.00 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 75.522-----2220.00.00 1.201.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 465.000.000
2229.00.00 1.201.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 465.000.000
2229.01.00 465.000.000ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. 465.000.000-----2229.01.01 465.000.000 465.000.000-----ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS
2229.99.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2300.00.00 246.667.760 2.382.432AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 244.285.328
2300.99.00 246.667.760 2.382.432AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 244.285.328
2400.00.00 3.641.782.057TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.641.782.057-----2420.00.00 2.455.484TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.455.484-----2421.00.00 2.455.484TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.455.484-----2421.01.00 2.455.484TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 2.455.484-----2440.00.00 10.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 10.000-----2440.02.00 10.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 10.000-----2450.00.00 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.600.000-----2450.01.00 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.600.000-----2470.00.00 3.629.716.573TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.629.716.573-----2471.00.00 3.469.996.767TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 3.469.996.767-----2471.01.00 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS 1.800.000-----2471.02.00 1.066.477TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO 1.066.477-----2471.20.00 1.803.835.434TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 1.803.835.434-----2471.99.00 1.663.294.856OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.663.294.856-----2472.00.00 13.004.012TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD 13.004.012-----2472.99.00 13.004.012OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 13.004.012-----2473.00.00 137.459.019TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 137.459.019-----2473.99.00 137.459.019TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 137.459.019-----2474.00.00 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.256.775-----2474.01.00 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.256.775-----2500.00.00 100.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000-----2590.00.00 100.000OUTRAS RECEITAS 100.000-----2590.99.00 100.000OUTRAS RECEITAS 100.000-----
TOTAL GERAL: 81.964.568.566 22.611.715.598 59.352.852.968
74
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
1000.00.00 57.744.921.936 52.471.270.949 5.273.650.987RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915RECEITA TRIBUTÁRIA
1110.00.00 46.051.092.884 46.051.092.884IMPOSTOS -----1112.00.00 6.099.046.325 6.099.046.325IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -----1112.04.00 3.168.423.920 3.168.423.920IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA -----1112.04.31 2.990.808.086 2.990.808.086IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO -----1112.04.34 177.615.834 177.615.834IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -----1112.05.00 2.193.807.743 2.193.807.743IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA -----1112.05.01 877.523.097 877.523.097COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA -----1112.05.02 1.096.903.872 1.096.903.872COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA -----1112.05.03 219.380.774 219.380.774COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA -----1112.07.00 736.814.662 736.814.662IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD -----1112.07.01 589.451.730 589.451.730COTA - PARTE DO ESTADO - ITD -----1112.07.02 147.362.932 147.362.932COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD -----1113.00.00 39.952.046.559 39.952.046.559IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -----1113.00.01 3.248.945.746 3.248.945.746ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP -----1113.02.00 36.703.100.813 36.703.100.813IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS -----1113.02.01 21.376.818.784 21.376.818.784COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS -----1113.02.02 8.907.007.827 8.907.007.827COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS -----1113.02.03 5.344.204.696 5.344.204.696COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS -----1113.02.07 645.041.704 645.041.704COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES -----1113.02.08 268.767.376 268.767.376COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES -----1113.02.09 161.260.426 161.260.426COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES -----1120.00.00 2.435.778.213 28.456.298 2.407.321.915TAXAS
1121.00.00 584.518.531 584.518.531TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -----1121.21.00 5.648.324 5.648.324TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -----1121.99.00 578.870.207 578.870.207OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA -----1121.99.01 16.951.798 16.951.798TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST. -----1121.99.02 17.486.326 17.486.326TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ -----1121.99.03 2.913.076 2.913.076TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG. -----1121.99.04 2.851.804 2.851.804TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG. -----1121.99.05 1.027.124 1.027.124TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS -----1121.99.06 351.536 351.536TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ -----1121.99.07 521.134 521.134TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS -----1121.99.08 304.606 304.606TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 -----1121.99.10 733.688 733.688TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS -----1121.99.15 1.508.764 1.508.764TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA -----1121.99.16 534.220.351 534.220.351TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO -----1122.00.00 1.851.259.682 28.456.298 1.822.803.384TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.08.00 496.889.038 496.889.038EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS -----1122.29.00 465.498.657 465.498.657EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS -----1122.99.00 888.871.987 28.456.298 860.415.689OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.99.01 10.555.151 10.555.151EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO -----1122.99.02 193.918.591 193.918.591TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO -----1122.99.03 29.222 29.222EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO -----1122.99.04 19.730.532 19.730.532TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA -----1122.99.06 654.756.417 654.756.417TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO -----1122.99.99 9.882.074 8.696.544 1.185.530DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1200.00.00 99.700.799 99.700.799RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -----1210.00.00 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----1210.51.00 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES -----1210.51.01 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES -----1300.00.00 5.762.731.825 5.538.104.824 224.627.001RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00 53.139.591 9.639.588 43.500.003RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1311.00.00 37.724.514 647.220 37.077.294ALUGUÉIS
1311.01.00 35.068.438 35.068.438ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS -----1311.99.00 2.656.076 647.220 2.008.856OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
1312.00.00 103.824 63.024 40.800ARRENDAMENTOS
1312.01.00 103.824 63.024 40.800ARRENDAMENTOS
1313.00.00 11.868 11.868FOROS -----
75
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
1313.01.00 11.868 11.868FOROS -----1315.00.00 10.384.016 8.917.476 1.466.540TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS
1315.01.00 10.384.016 8.917.476 1.466.540TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS
1319.00.00 4.915.369 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1319.99.00 4.915.369 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1320.00.00 375.171.318 244.367.285 130.804.033RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.00 4.774 4.774JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -----1321.11.00 4.200 4.200AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES -----1321.99.00 574 574OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS -----1321.99.99 574 574DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS -----1322.00.00 10.727 10.727DIVIDENDOS -----1322.99.00 10.727 10.727OUTROS DIVIDENDOS -----1325.00.00 375.152.817 244.367.285 130.785.532REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1325.01.00 20.284.380 12.409.188 7.875.192REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS
1325.01.99 20.284.380 12.409.188 7.875.192REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS
1325.02.00 260.683.548 231.440.321 29.243.227REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1325.02.01 4.876.400 1.800.689 3.075.711REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1325.02.03 77.969.004 77.969.004REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA -----1325.02.05 68.642.448 68.642.448REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO -----1325.02.99 109.195.696 83.028.180 26.167.516REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS
1325.03.00 47.483.208 517.776 46.965.432FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1325.03.01 9.138.044 188.280 8.949.764FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
1325.03.02 35.531.401 35.531.401FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA -----1325.03.04 2.390.013 2.390.013FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL -----1325.03.99 423.750 329.496 94.254OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1325.99.00 46.701.681 46.701.681REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1325.99.99 46.701.681 46.701.681OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1329.00.00 3.000 3.000OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -----1329.99.00 3.000 3.000OUTRAS RECEITAS -----1330.00.00 1.992.348.675 1.950.000.000 42.348.675RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1331.00.00 11.490.180 11.490.180RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS -----1331.01.00 11.490.180 11.490.180REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES -----1331.01.99 11.490.180 11.490.180OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE -----1332.00.00 16.800.000 16.800.000REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS -----1332.02.00 16.800.000 16.800.000OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS -----1333.00.00 2.225.209 2.225.209REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL -----1333.51.00 2.225.209 2.225.209RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. -----1339.00.00 1.961.833.286 1.950.000.000 11.833.286OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1339.99.00 1.961.833.286 1.950.000.000 11.833.286OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1340.00.00 3.339.395.480 3.331.475.480 7.920.000COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1340.99.00 3.339.395.480 3.331.475.480 7.920.000OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1340.99.01 13.712.988 5.792.988 7.920.000COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS
1340.99.02 2.858.360 2.858.360COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS -----1340.99.03 354.672.396 354.672.396ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% -----1340.99.04 369.339.600 369.339.600ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS -----1340.99.05 342.442.320 342.442.320ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% -----1340.99.06 1.345.309.104 1.345.309.104COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT -----1340.99.07 795.240 795.240COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -----1340.99.08 136.691.112 136.691.112ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.09 123.113.196 123.113.196ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.10 131.977.632 131.977.632ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.11 518.483.532 518.483.532PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL -----1390.00.00 2.676.761 2.622.471 54.290OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.99.00 2.676.761 2.622.471 54.290OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1400.00.00 479.735 479.735RECEITA AGROPECUÁRIA -----1410.00.00 23.052 23.052RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL -----1410.04.00 23.052 23.052RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS -----1420.00.00 80.336 80.336RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS -----1420.02.00 80.336 80.336RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE -----1490.00.00 376.347 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS -----
76
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
1490.99.00 376.347 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS -----1500.00.00 420.000 420.000RECEITA INDUSTRIAL -----1520.00.00 420.000 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -----1520.29.00 420.000 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA -----1600.00.00 405.619.513 5.915.876 399.703.637RECEITA DE SERVIÇOS
1600.01.00 231.454 231.454SERVIÇOS COMERCIAIS -----1600.01.02 16.000 16.000SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC. -----1600.01.99 215.454 215.454OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS -----1600.02.00 59.702.473 5.915.876 53.786.597SERVIÇOS FINANCEIROS
1600.02.01 38.832.440 1.684.020 37.148.420SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS
1600.02.99 20.870.033 4.231.856 16.638.177OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS
1600.03.00 84.759.847 84.759.847SERVIÇOS DE TRANSPORTE -----1600.03.02 268.812 268.812SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO -----1600.03.06 7.528.872 7.528.872ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS -----1600.03.99 76.962.163 76.962.163OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE -----1600.05.00 5.760.000 5.760.000SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.05.03 3.060.000 3.060.000SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS -----1600.05.99 2.700.000 2.700.000OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.08.00 66.034.212 66.034.212SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -----1600.12.00 2.145.996 2.145.996SERVIÇOS TECNOLÓGICOS -----1600.13.00 39.999.097 39.999.097SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----1600.13.01 26.649.500 26.649.500SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS -----1600.13.99 13.349.597 13.349.597OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----1600.14.00 45.078.264 45.078.264SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -----1600.16.00 33.403.016 33.403.016SERVIÇOS EDUCACIONAIS -----1600.17.00 72.936 72.936SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS -----1600.19.00 4.429.656 4.429.656SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS -----1600.20.00 4.308.296 4.308.296SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO -----1600.21.00 208.815 208.815SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO -----1600.22.00 102.890 102.890SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS -----1600.24.00 52.540.524 52.540.524SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO -----1600.28.00 5.291 5.291SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO -----1600.99.00 6.836.746 6.836.746OUTROS SERVIÇOS -----1700.00.00 6.035.842.588 5.712.575.417 323.267.171TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1720.00.00 5.837.634.254 5.712.575.417 125.058.837TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00 2.881.417.502 2.756.358.665 125.058.837TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.01.00 2.143.912.611 2.143.912.611PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----1721.01.01 968.661.490 968.661.490COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE -----1721.01.03 242.165.372 242.165.372COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB -----1721.01.12 559.797.444 559.797.444COTA-PARTE DO ESTADO - IPI -----1721.01.13 233.248.933 233.248.933COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI -----1721.01.14 139.949.361 139.949.361COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI -----1721.01.32 90.011 90.011COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO -----1721.35.00 601.646.669 477.984.977 123.661.692TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
1721.35.01 477.984.977 477.984.977TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -----1721.35.99 123.661.692 123.661.692OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -----1721.36.00 85.776.060 85.776.060TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 -----1721.36.01 68.620.848 68.620.848TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST -----1721.36.02 17.155.212 17.155.212TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB -----1721.99.00 50.082.162 48.685.017 1.397.145OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.99.99 50.082.162 48.685.017 1.397.145DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1724.00.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -----1724.01.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -----1730.00.00 200.000 200.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1730.02.00 200.000 200.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -----1740.00.00 40.000 40.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----1740.02.00 40.000 40.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS -----1750.00.00 32.616.100 32.616.100TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----1751.00.00 32.616.100 32.616.100DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES -----1751.01.00 32.590.000 32.590.000DOAÇÕES E LEGADOS -----
77
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
1751.02.00 26.100 26.100HERANÇA JACENTE -----1760.00.00 165.352.234 165.352.234TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----1761.00.00 158.110.546 158.110.546TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----1761.01.00 7.200.000 7.200.000TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS -----1761.02.00 7.660.654 7.660.654TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO -----1761.99.00 143.249.892 143.249.892OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----1762.00.00 5.058.234 5.058.234TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES -----1762.99.00 5.058.234 5.058.234OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO -----1763.00.00 1.108.454 1.108.454TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES -----1763.99.00 1.108.454 1.108.454OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -----1764.00.00 1.075.000 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1764.01.00 1.075.000 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1900.00.00 2.452.935.250 1.388.038.381 1.064.896.869OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00 633.364.574 512.162.076 121.202.498MULTAS E JUROS DE MORA
1911.00.00 424.716.187 424.195.608 520.579MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1911.00.01 3.353.340 3.353.340MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS -----1911.00.02 9.297.312 9.297.312JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS -----1911.20.00 38.707.968 38.707.968MULTAS E JUROS DE MORA - ITD -----1911.20.02 25.452.504 25.452.504CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD -----1911.20.03 6.363.120 6.363.120COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD -----1911.20.20 6.892.344 6.892.344MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD -----1911.41.00 142.954.368 142.954.368MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA -----1911.41.02 57.181.752 57.181.752CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA -----1911.41.04 71.477.184 71.477.184CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA -----1911.41.05 14.295.432 14.295.432COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA -----1911.42.00 229.838.868 229.838.868MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS -----1911.42.01 68.732.424 68.732.424MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS -----1911.42.02 64.829.064 64.829.064CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS -----1911.42.05 7.722.444 7.722.444CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES -----1911.42.07 27.012.108 27.012.108CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS -----1911.42.10 3.217.680 3.217.680CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES -----1911.42.11 16.207.272 16.207.272CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS -----1911.42.12 1.930.608 1.930.608COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES -----1911.42.20 40.187.268 40.187.268MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS -----1911.99.00 564.331 43.752 520.579MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1911.99.02 564.331 43.752 520.579JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
1913.00.00 82.954.464 82.954.464MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS -----1913.00.01 276.408 276.408MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS -----1913.00.02 614.736 614.736JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS -----1913.14.00 11.406.324 11.406.324MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA -----1913.14.01 3.947.232 3.947.232MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA -----1913.14.02 2.983.632 2.983.632CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997 -----1913.14.03 745.908 745.908CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA -----1913.14.05 3.729.552 3.729.552CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997 -----1913.15.00 69.564.456 69.564.456MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS -----1913.15.01 19.763.340 19.763.340MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS -----1913.15.02 29.776.032 29.776.032CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997 -----1913.15.03 11.424 11.424MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM -----1913.15.04 130.596 130.596CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997 -----1913.15.05 7.443.900 7.443.900CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS -----1913.15.07 12.406.512 12.406.512CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997 -----1913.15.09 32.652 32.652CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997 -----1913.20.00 614.064 614.064MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1913.20.01 218.676 218.676MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD -----1913.20.02 316.308 316.308CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997 -----1913.20.03 79.080 79.080CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD -----1913.99.00 478.476 478.476MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -----1913.99.02 478.476 478.476CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS -----1915.00.00 2.106.984 2.106.984MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS -----1915.99.00 2.106.984 2.106.984OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS -----
78
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
1918.00.00 1.742.938 1.245.528 497.410MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1918.99.00 1.742.938 1.245.528 497.410MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1919.00.00 121.844.001 1.659.492 120.184.509MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1919.15.00 101.696.151 101.696.151MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO -----1919.27.00 733.260 259.584 473.676MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1919.35.00 2.592.282 2.592.282MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE -----1919.99.00 16.822.308 1.399.908 15.422.400OUTRAS MULTAS
1920.00.00 97.632.319 95.469.789 2.162.530INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1921.00.00 1.930.786 881.682 1.049.104INDENIZAÇÕES
1921.51.00 1.049.104 1.049.104INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE -----1921.99.00 881.682 881.682OUTRAS INDENIZAÇÕES -----1922.00.00 95.701.533 94.588.107 1.113.426RESTITUIÇÕES
1922.01.00 6.285.437 5.879.210 406.227RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
1922.51.00 119.251 119.251RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO -----1922.52.00 9.238.329 9.238.329RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA -----1922.53.00 2.701.941 2.701.941RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS -----1922.99.00 77.356.575 76.649.376 707.199OUTRAS RESTITUIÇÕES
1930.00.00 287.156.988 287.156.988RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----1931.00.00 281.481.324 281.481.324RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----1931.00.01 4.740.420 4.740.420RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 -----1931.14.00 18.463.092 18.463.092RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.01 7.385.244 7.385.244COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97 -----1931.14.02 9.231.540 9.231.540COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.04 1.846.308 1.846.308COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----1931.15.00 254.965.380 254.965.380RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS -----1931.15.01 152.580.396 152.580.396COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 -----1931.15.02 63.777.096 63.777.096COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 -----1931.15.03 38.266.260 38.266.260COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB -----1931.15.05 130.968 130.968COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97 -----1931.15.06 210.660 210.660COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM -----1931.20.00 1.387.572 1.387.572RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----1931.20.01 1.110.060 1.110.060RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997 -----1931.20.03 277.512 277.512COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1931.99.00 1.924.860 1.924.860RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -----1931.99.01 1.924.860 1.924.860REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97 -----1932.00.00 5.675.664 5.675.664RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -----1932.99.00 5.675.664 5.675.664R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS -----1932.99.05 5.675.664 5.675.664REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97 -----1990.00.00 1.434.781.369 493.249.528 941.531.841RECEITAS DIVERSAS
1990.03.00 78.489 18.489 60.000RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS
1990.99.00 1.434.702.880 493.231.039 941.471.841OUTRAS RECEITAS
1990.99.02 136.395.000 136.395.000VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES -----1990.99.03 80.220.000 80.220.000VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA -----1990.99.08 46.792.704 46.792.704RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE -----1990.99.09 6.468.766 6.468.766RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE -----1990.99.10 13.004.944 13.004.944RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 -----1990.99.12 1.025.000 1.025.000RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE -----1990.99.13 10.807.760 10.807.760RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006 -----1990.99.14 300.000.000 300.000.000RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013 -----1990.99.99 839.988.706 182.423.279 657.565.427DEMAIS RECEITAS
7200.00.00 73.100.000 73.100.000RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES -----7210.00.00 73.100.000 73.100.000REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----7210.51.00 73.100.000 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR -----7210.51.01 73.100.000 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR -----7300.00.00 3.696.503 3.696.503RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL -----7310.00.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA -----7311.00.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS -----7311.01.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS -----7330.00.00 3.265.572 3.265.572RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -----7333.00.00 3.265.572 3.265.572REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL -----
79
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
7333.51.00 3.265.572 3.265.572REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST -----7600.00.00 963.616 963.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS -----7600.08.00 190.000 190.000RECEITA INTRA-ORÇ - SERV. PROCESSAMENTO DADOS -----7600.99.00 773.616 773.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS SERVIÇOS -----7700.00.00 602.927.843 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -----7760.00.00 602.927.843 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS -----7762.00.00 602.927.843 602.927.843REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID -----7762.01.00 597.328.315 597.328.315REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN -----7762.99.00 5.599.528 5.599.528REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS -----7900.00.00 178.567.340 106.021.442 72.545.898OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
7920.00.00 106.381.022 106.021.442 359.580REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7922.00.00 106.381.022 106.021.442 359.580RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES
7922.11.00 35.878.015 35.878.015REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG -----7922.12.00 595.965 236.385 359.580REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS
7922.51.00 5.060.483 5.060.483REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC -----7922.99.00 64.846.559 64.846.559REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES -----7990.00.00 72.186.318 72.186.318REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS -----7990.99.00 72.186.318 72.186.318REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS -----7990.99.99 72.186.318 72.186.318RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS -----9100.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -----9110.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -----9112.00.00 - 366.743.706 - 366.743.706DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA -----9112.05.00 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA -----9112.05.03 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA -----9112.07.00 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD -----9112.07.02 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD -----9113.00.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL -----9113.02.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -----9113.02.03 - 5.344.204.696 - 5.344.204.696DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS -----9113.02.09 - 161.260.426 - 161.260.426DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES -----9700.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE -----9720.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV -----9721.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----9721.01.00 - 382.114.733 - 382.114.733DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----9721.01.03 - 242.165.372 - 242.165.372DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB -----9721.01.14 - 139.949.361 - 139.949.361DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI -----9721.36.00 - 17.155.212 - 17.155.212DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 -----9721.36.02 - 17.155.212 - 17.155.212DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB -----9900.00.00 - 87.455.400 - 87.455.400DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----9910.00.00 - 47.065.320 - 47.065.320DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA -----9911.00.00 - 38.796.432 - 38.796.432DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS -----9911.20.00 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD -----9911.20.03 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD -----9911.41.00 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA -----9911.41.05 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA -----9911.42.00 - 18.137.880 - 18.137.880DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS -----9911.42.11 - 16.207.272 - 16.207.272DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS -----9911.42.12 - 1.930.608 - 1.930.608DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES -----9913.00.00 - 8.268.888 - 8.268.888DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB -----9913.14.00 - 745.908 - 745.908DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA -----9913.14.03 - 745.908 - 745.908DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA -----9913.15.00 - 7.443.900 - 7.443.900DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS -----9913.15.05 - 7.443.900 - 7.443.900DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS -----9913.20.00 - 79.080 - 79.080DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD -----9913.20.03 - 79.080 - 79.080DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD -----9930.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----9931.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----9931.14.00 - 1.846.308 - 1.846.308DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----9931.14.04 - 1.846.308 - 1.846.308DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB -----9931.15.00 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS -----
80
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>
TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO
9931.15.03 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB -----9931.20.00 - 277.512 - 277.512DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----9931.20.03 - 277.512 - 277.512DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD -----2000.00.00 10.579.837.758 6.881.582.019 3.698.255.739RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 6.143.199.587 6.143.199.587OPERAÇÕES DE CRÉDITO -----2110.00.00 4.577.194.760 4.577.194.760OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2114.00.00 4.127.194.760 4.127.194.760OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO -----2114.03.00 372.441.928 372.441.928OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO -----2114.99.00 3.754.752.832 3.754.752.832OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO -----2114.99.01 1.971.041.498 1.971.041.498OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES -----2114.99.99 1.783.711.334 1.783.711.334DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO -----2119.00.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2119.99.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2120.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -----2123.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. -----2123.04.00 328.765.160 328.765.160OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE -----2123.99.00 1.237.239.667 1.237.239.667OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO -----2123.99.01 739.905.268 739.905.268OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES -----2123.99.99 497.334.399 497.334.399DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO -----2200.00.00 736.075.522 736.000.000 75.522ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -----2214.00.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES -----2214.01.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES -----2220.00.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -----2229.00.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2229.99.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2300.00.00 128.705.900 2.382.432 126.323.468AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2300.99.00 128.705.900 2.382.432 126.323.468AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS
2400.00.00 3.571.756.749 3.571.756.749TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -----2440.00.00 10.000 10.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----2440.02.00 10.000 10.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS -----2450.00.00 9.600.000 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----2450.01.00 9.600.000 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----2470.00.00 3.562.146.749 3.562.146.749TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----2471.00.00 3.402.426.943 3.402.426.943TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----2471.01.00 1.800.000 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS -----2471.02.00 1.066.477 1.066.477TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO -----2471.20.00 1.803.835.434 1.803.835.434TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC -----2471.99.00 1.595.725.032 1.595.725.032OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----2472.00.00 13.004.012 13.004.012TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD -----2472.99.00 13.004.012 13.004.012OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS -----2473.00.00 137.459.019 137.459.019TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES -----2473.99.00 137.459.019 137.459.019TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -----2474.00.00 9.256.775 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----2474.01.00 9.256.775 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----2500.00.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -----2590.00.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS -----2590.99.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS -----
TOTAL GERAL: 68.324.759.694 8.971.906.726 59.352.852.968
81
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>
1000.00.00 10.986.821.704 10.986.821.704RECEITAS CORRENTES -----1200.00.00 1.571.639.009 1.571.639.009RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -----1210.00.00 1.571.639.009 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----1210.29.00 1.571.639.009 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO -----1210.29.07 989.243.254 989.243.254CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -----1210.29.08 206.115.625 206.115.625CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR -----1210.29.09 216.390.448 216.390.448CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -----1210.29.10 19.616.050 19.616.050CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR -----1210.29.11 84.656.339 84.656.339CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL -----1210.29.18 6.000.000 6.000.000CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS -----1210.29.21 478.440 478.440CONTRIB SERV INATIVO MILITAR- PGTO SENT JUDIC -----1210.29.51 2.181.036 2.181.036CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO -----1210.29.52 4.144.685 4.144.685CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO -----1210.29.60 24.497.460 24.497.460CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEI 6338/2012 -----1210.29.99 18.315.672 18.315.672OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -----1300.00.00 5.736.424.450 5.736.424.450RECEITA PATRIMONIAL -----1310.00.00 10.613.565 10.613.565RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1311.00.00 10.613.565 10.613.565ALUGUÉIS -----1311.01.00 10.613.565 10.613.565ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS -----1320.00.00 44.450.161 44.450.161RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -----1325.00.00 33.898.638 33.898.638REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1325.01.00 32.215.898 32.215.898REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS -----1325.01.03 31.200.000 31.200.000REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE -----1325.01.99 1.015.898 1.015.898REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS -----1325.02.00 899.686 899.686REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -----1325.02.01 344.848 344.848REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA -----1325.02.99 554.838 554.838REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS -----1325.03.00 783.054 783.054FUNDOS DE INVESTIMENTOS -----1325.03.01 483.054 483.054FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA -----1325.03.02 300.000 300.000FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA -----1328.00.00 10.551.523 10.551.523REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR -----1328.40.00 10.551.523 10.551.523REMUN INVEST RPPS EM RENDA FIXA - LEI 6.338 -----1340.00.00 5.681.360.724 5.681.360.724COMPENSAÇÃO FINANCEIRA -----1340.99.00 5.681.360.724 5.681.360.724OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS -----1340.99.03 753.346.392 753.346.392ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% -----1340.99.05 727.368.936 727.368.936ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% -----1340.99.06 2.857.520.808 2.857.520.808COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT -----1340.99.07 3.390.204 3.390.204COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -----1340.99.08 232.648.488 232.648.488ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.10 224.626.128 224.626.128ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.11 882.459.768 882.459.768PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL -----1500.00.00 198.000.000 198.000.000RECEITA INDUSTRIAL -----1520.00.00 198.000.000 198.000.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -----1520.21.00 198.000.000 198.000.000REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS -----1600.00.00 177.938.269 177.938.269RECEITA DE SERVIÇOS -----1600.02.00 44.732.835 44.732.835SERVIÇOS FINANCEIROS -----1600.02.01 44.732.835 44.732.835SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS -----1600.05.00 126.247.428 126.247.428SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.05.01 126.247.428 126.247.428SERVIÇOS HOSPITALARES -----1600.99.00 6.958.006 6.958.006OUTROS SERVIÇOS -----1700.00.00 617.033.709 617.033.709TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -----1720.00.00 585.425.269 585.425.269TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -----1721.00.00 585.425.269 585.425.269TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1721.33.00 575.365.417 575.365.417TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO -----1721.34.00 7.059.852 7.059.852TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -----1721.99.00 3.000.000 3.000.000OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1721.99.99 3.000.000 3.000.000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1730.00.00 600.000 600.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1730.02.00 600.000 600.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -----1740.00.00 1.800.000 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----
82
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>
1740.01.00 1.800.000 1.800.000TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS -----1750.00.00 200 200TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----1751.00.00 200 200DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES -----1751.01.00 200 200DOAÇÕES E LEGADOS -----1760.00.00 29.208.240 29.208.240TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----1761.00.00 29.208.240 29.208.240TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----1761.01.00 9.476.915 9.476.915TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS -----1761.03.00 6.900.948 6.900.948TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL -----1761.99.00 12.830.377 12.830.377OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----1900.00.00 93.753.145 93.753.145OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----1910.00.00 486.708 486.708MULTAS E JUROS DE MORA -----1913.00.00 420.888 420.888MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS -----1913.15.00 420.888 420.888MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS -----1913.15.10 264.444 264.444CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997 -----1913.15.11 156.444 156.444CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997 -----1915.00.00 65.820 65.820MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS -----1915.98.00 65.820 65.820OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV -----1920.00.00 79.173.294 79.173.294INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -----1922.00.00 79.173.294 79.173.294RESTITUIÇÕES -----1922.10.00 78.582.570 78.582.570COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS -----1922.99.00 590.724 590.724OUTRAS RESTITUIÇÕES -----1930.00.00 1.675.584 1.675.584RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----1931.00.00 1.291.236 1.291.236RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----1931.15.00 1.291.236 1.291.236RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS -----1931.15.04 650.904 650.904COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97 -----1931.15.07 640.332 640.332COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997 -----1932.00.00 384.348 384.348RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -----1932.99.00 384.348 384.348R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS -----1932.99.06 384.348 384.348REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97 -----1990.00.00 12.417.559 12.417.559RECEITAS DIVERSAS -----1990.03.00 12.000.000 12.000.000RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS -----1990.99.00 417.559 417.559OUTRAS RECEITAS -----1990.99.99 417.559 417.559DEMAIS RECEITAS -----7200.00.00 3.089.737.024 3.089.737.024RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES -----7210.00.00 3.089.737.024 3.089.737.024REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----7210.29.00 3.089.737.024 3.089.737.024 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO -----7210.29.01 2.433.039.102 2.433.039.102R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL -----7210.29.02 587.093.008 587.093.008R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT -----7210.29.03 69.604.914 69.604.914REC INTRA. CONTR PATRONAL ATIVO CIVIL - 6338 -----7600.00.00 513.207.532 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS -----7600.05.00 513.207.532 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE -----7600.05.01 432.400.000 432.400.000RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES -----7600.05.99 80.807.532 80.807.532RECEITA INTRAORÇ DE OUTROS SERV. DE SAÚDE -----9300.00.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL -----9340.00.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA -----9340.99.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO RECEITA OUTRAS COMPENS. FINANCEIRAS -----9340.99.06 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DED REC COTA-PARTE PARTICIP ESP PETROL E GAS -----2000.00.00 2.652.987.168 2.652.987.168RECEITAS DE CAPITAL -----2200.00.00 2.465.000.000 2.465.000.000ALIENAÇÃO DE BENS -----2210.00.00 2.000.000.000 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -----2211.00.00 2.000.000.000 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS -----2211.99.00 2.000.000.000 2.000.000.000RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS -----2220.00.00 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -----2229.00.00 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2229.01.00 465.000.000 465.000.000ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. -----2229.01.01 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS -----2300.00.00 117.961.860 117.961.860AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -----2300.99.00 117.961.860 117.961.860AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS -----2400.00.00 70.025.308 70.025.308TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -----2420.00.00 2.455.484 2.455.484TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -----
83
<item>Quadro Discriminativo</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS
DO TESOURORECURSOS DE
OUTRAS FONTES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>
2421.00.00 2.455.484 2.455.484TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----2421.01.00 2.455.484 2.455.484TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS -----2470.00.00 67.569.824 67.569.824TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----2471.00.00 67.569.824 67.569.824TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----2471.99.00 67.569.824 67.569.824OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----
TOTAL GERAL: 13.639.808.872 13.639.808.872-----
84
<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>
SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES
R$ (1,00)<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral</subitem>
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DEOUTRASFONTES
RECEITAS CORRENTES10000000 68.731.743.640 52.471.270.949 16.260.472.691
RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.671.339.808 1.671.339.808-----
RECEITA PATRIMONIAL13000000 11.499.156.275 5.538.104.824 5.961.051.451
RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----
RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.420.000 198.420.000-----
RECEITA DE SERVIÇOS16000000 583.557.782 5.915.876 577.641.906
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.652.876.297 5.712.575.417 940.300.880
OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.546.688.395 1.388.038.381 1.158.650.014
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.162.837.024 3.162.837.024-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 514.171.148 514.171.148-----
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIASCORRENTES
77000000 602.927.843 602.927.843-----
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASCORRENTES
79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 -5.872.208.828 -5.872.208.828 -----
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 -1.010.911.434 -1.010.911.434-----
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTE
97000000 -399.269.945 -399.269.945 -----
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 -87.455.400 -87.455.400 -----
RECEITAS DE CAPITAL20000000 13.232.824.926 6.881.582.019 6.351.242.907
OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----
ALIENAÇÃO DE BENS22000000 3.201.075.522 736.000.000 2.465.075.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 246.667.760 2.382.432 244.285.328
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.641.782.057 3.641.782.057-----
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----
TOTAL GERAL 22.611.715.598 59.352.852.968 81.964.568.566
85
<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal</subitem>
SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES
R$ (1,00)<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DEOUTRASFONTES
RECEITAS CORRENTES10000000 52.471.270.949 5.273.650.987 57.744.921.936
RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 99.700.799 99.700.799-----
RECEITA PATRIMONIAL13000000 5.762.731.825 5.538.104.824 224.627.001
RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----
RECEITA INDUSTRIAL15000000 420.000 420.000-----
RECEITA DE SERVIÇOS16000000 405.619.513 5.915.876 399.703.637
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.035.842.588 5.712.575.417 323.267.171
OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.452.935.250 1.388.038.381 1.064.896.869
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES
72000000 73.100.000 73.100.000-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 963.616 963.616-----
REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIASCORRENTES
77000000 602.927.843 602.927.843-----
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASCORRENTES
79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898
DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828 -----
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTE
97000000 - 399.269.945 - 399.269.945 -----
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 - 87.455.400 - 87.455.400 -----
RECEITAS DE CAPITAL20000000 6.881.582.019 3.698.255.739 10.579.837.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----
ALIENAÇÃO DE BENS22000000 736.075.522 736.000.000 75.522
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 128.705.900 2.382.432 126.323.468
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.571.756.749 3.571.756.749-----
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----
TOTAL GERAL 8.971.906.726 59.352.852.968 68.324.759.694
86
<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade</subitem>
SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES
<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>R$ (1,00)
ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DEOUTRASFONTES
RECEITAS CORRENTES10000000 10.986.821.704 10.986.821.704-----
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.571.639.009 1.571.639.009-----
RECEITA PATRIMONIAL13000000 5.736.424.450 5.736.424.450-----
RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.000.000 198.000.000-----
RECEITA DE SERVIÇOS16000000 177.938.269 177.938.269-----
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 617.033.709 617.033.709-----
OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 93.753.145 93.753.145-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.089.737.024 3.089.737.024-----
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 513.207.532 513.207.532-----
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----
RECEITAS DE CAPITAL20000000 2.652.987.168 2.652.987.168-----
ALIENAÇÃO DE BENS22000000 2.465.000.000 2.465.000.000-----
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 117.961.860 117.961.860-----
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 70.025.308 70.025.308-----
TOTAL GERAL 13.639.808.872 13.639.808.872 -----
87
88
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 343 25/01/1977
DECRETO-LEI 413 13/02/1979
DECRETO LEI FEDERAL (REVOGADO) 1852 27/01/1981
LEI 615 30/11/1982
LEI 713 26/12/1983
DECRETO 7194 27/02/1984
DECRETO 7950 28/12/1984
LEI 827 28/12/1984
DECRETO 10198 31/07/1987
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1298 26/04/1988
LEI 1308 01/06/1988
LEI 1385 24/11/1988
DECRETO 13433 30/08/1989
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITD
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
LEI 1385 24/11/1988
LEI 1427 13/02/1989
DECRETO 13433 30/08/1989
LEI 1618 23/02/1990
LEI 2052 31/12/1992
LEI 2821 07/11/1997
LEI 3515 21/12/2000
LEI 3633 13/09/2001
LEI 5076 16/08/2007
LEI 5440 05/05/2009
DECRETO 42737 08/12/2010
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI FEDERAL 28 14/11/1966
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 208 27/02/1967
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 406 31/12/1968
89
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 407 31/12/1968
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 834 08/09/1969
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 932 10/10/1969
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1216 09/05/1972
LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 24 07/01/1975
DECRETO LEI (REVOGADO) 5 15/03/1975
DECRETO LEI (REVOGADO) 238 21/07/1975
DECRETO (REVOGADO) 263 22/07/1975
DECRETO (REVOGADO) 1043 21/12/1976
DECRETO LEI (REVOGADO) 343 25/01/1977
DECRETO (REVOGADO) 1579 22/11/1977
DECRETO LEI (REVOGADO) 387 08/05/1978
DECRETO (REVOGADO) 1902 14/06/1978
DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1633 09/08/1978
DECRETO (REVOGADO) 2104 20/09/1978
DECRETO LEI (REVOGADO) 403 28/12/1978
DECRETO (REVOGADO) 2356 30/01/1979
DECRETO (REVOGADO) 2478 08/03/1979
DECRETO (REVOGADO) 2501 13/03/1979
LEI (REVOGADA) 288 05/12/1979
DECRETO (REVOGADO) 3295 27/06/1980
DECRETO (REVOGADO) 3304 03/07/1980
LEI (REVOGADA) 346 03/09/1980
LEI (REVOGADA) 428 10/06/1981
LEI (REVOGADA) 453 20/08/1981
DECRETO (REVOGADO) 4473 21/08/1981
LEI (REVOGADA) 547 11/06/1982
LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 44 07/12/1983
LEI (REVOGADA) 713 26/12/1983
LEI (REVOGADA) 718 29/12/1983
DECRETO (REVOGADO) 7247 04/05/1984
LEI (REVOGADA) 827 28/12/1984
DECRETO (REVOGADO) 8050 03/04/1985
DECRETO (REVOGADO) 8095 23/05/1985
LEI (REVOGADA) 846 30/05/1985
LEI (REVOGADA) 868 10/07/1985
DECRETO (REVOGADO) 8364 22/08/1985
DECRETO (REVOGADO) 8688 04/12/1985
DECRETO (REVOGADO) 8838 12/02/1986
DECRETO (REVOGADO) 9142 28/08/1986
DECRETO (REVOGADO) 9696 27/02/1987
DECRETO (REVOGADO) 9881 06/04/1987
90
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM
Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS
DECRETO (REVOGADO) 10339 14/09/1987
DECRETO (REVOGADO) 10520 22/10/1987
LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987
DECRETO (REVOGADO) 10957 02/02/1988
DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988
DECRETO (REVOGADO) 11220 21/04/1988
DECRETO (REVOGADO) 11330 20/05/1988
LEI (REVOGADA) 1381 03/11/1988
DECRETO (REVOGADO) 12706 20/02/1989
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
LEI (REVOGADA) 1423 27/01/1989
LEI (REVOGADA) 1442 22/03/1989
DECRETO 12844 21/04/1989
LEI 1477 01/06/1989
LEI 1492 03/07/1989
LEI (REVOGADA) 1556 30/10/1989
LEI (REVOGADA) 1595 15/12/1989
DECRETO 14236 27/12/1989
LEI 1609 16/01/1990
LEI (REVOGADA) 1613 23/01/1990
DECRETO (REVOGADO) 14523 14/03/1990
LEI (REVOGADA) 1641 03/04/1990
DECRETO 14747 09/05/1990
DECRETO (REVOGADO) 14998 27/06/1990
DECRETO 15056 06/07/1990
LEI (REVOGADA) 1705 13/09/1990
LEI (REVOGADA) 1858 26/09/1991
LEI 1954 26/01/1992
LEI (REVOGADA) 2055 25/01/1993
LEI (REVOGADA) 2141 20/07/1993
LEI 2207 30/12/1993
DECRETO 20024 03/06/1994
DECRETO 20074 15/06/1994
LEI (REVOGADA) 2273 17/06/1994
DECRETO (REVOGADO) 21320 16/02/1995
LEI (REVOGADA) 2414 26/06/1995
LEI COMPLEMENTAR 87 09/10/1996
LEI 2657 26/12/1996
DECRETO 22953 05/02/1997
91
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO (REVOGADO) 22962 14/02/1997
DECRETO 22974 27/02/1997
DECRETO 23012 25/03/1997
DECRETO 23082 24/04/1997
DECRETO 23109 07/05/1997
LEI (REVOGADA) 2755 09/07/1997
LEI (REVOGADA) 2773 28/08/1997
LEI 2778 29/08/1997
LEI 2804 08/10/1997
DECRETO 23592 14/10/1997
LEI 2810 16/10/1997
DECRETO 23699 10/11/1997
LEI 2869 18/12/1997
DECRETO 23925 23/12/1997
DECRETO 23926 23/12/1997
LEI 2880 29/12/1997
LEI 2881 29/12/1997
DECRETO (REVOGADO) 24001 09/01/1998
DECRETO (REVOGADO) 24012 26/01/1998
DECRETO 24037 06/02/1998
DECRETO 24139 24/04/1998
DECRETO 24227 24/04/1998
DECRETO (REVOGADO) 24267 05/05/1998
DECRETO 24340 05/06/1998
DECRETO 24498 20/07/1998
LEI 3040 09/09/1998
LEI 3082 20/10/1998
DECRETO 25019 11/12/1998
DECRETO 25060 15/12/1998
LEI 3188 22/02/1999
DECRETO (REVOGADO) 25221 24/03/1999
DECRETO 25228 29/03/1999
DECRETO 25334 08/06/1999
DECRETO 25335 08/06/1999
DECRETO 25358 15/06/1999
DECRETO 25360 16/06/1999
DECRETO (REVOGADO) 25361 16/06/1999
DECRETO 25377 24/06/1999
DECRETO 25378 24/06/1999
DECRETO (REVOGADO) 25403 02/07/1999
DECRETO 25404 02/07/1999
DECRETO 25486 05/08/1999
92
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 25494 10/08/1999
DECRETO 25626 30/09/1999
LEI 3266 06/10/1999
DECRETO 25665 27/10/1999
DECRETO 25666 27/10/1999
DECRETO 25733 22/11/1999
DECRETO 25736 22/11/1999
DECRETO 25810 09/12/1999
DECRETO 25871 22/12/1999
DECRETO 25872 22/12/1999
DECRETO (REVOGADO) 25923 28/12/1999
DECRETO 25931 29/12/1999
LEI 3334 29/12/1999
LEI (REVOGADA) 3342 29/12/1999
LEI 3344 29/12/1999
DECRETO 25941 30/12/1999
DECRETO 25980 14/01/2000
DECRETO (REVOGADO) 25993 26/01/2000
DECRETO 26004 10/02/2000
DECRETO (REVOGADO) 26005 10/02/2000
DECRETO (REVOGADO) 26024 25/02/2000
DECRETO 26064 15/03/2000
DECRETO 26092 29/03/2000
DECRETO 26116 29/03/2000
DECRETO 26138 04/04/2000
DECRETO 26139 04/04/2000
DECRETO 26140 04/04/2000
DECRETO (REVOGADO) 26170 13/04/2000
DECRETO 26210 19/04/2000
DECRETO 26260 03/05/2000
LEI COMPLEMENTAR 101 04/05/2000
DECRETO 26271 04/05/2000
DECRETO 26274 04/05/2000
DECRETO 26275 04/05/2000
DECRETO (REVOGADO) 26273 04/05/2000
DECRETO 26280 04/05/2000
LEI 3394 04/05/2000
LEI 3393 05/05/2000
DECRETO (REVOGADO) 26497 14/06/2000
LEI 3419 14/06/2000
DECRETO 26788 25/06/2000
DECRETO 26789 25/06/2000
93
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
LEI COMPLEMENTAR 102 11/07/2000
DECRETO 26994 18/08/2000
DECRETO (REVOGADO) 27024 25/08/2000
DECRETO 27035 28/08/2000
LEI 3453 28/08/2000
LEI 3454 28/08/2000
DECRETO 27068 01/09/2000
DECRETO 27069 01/09/2000
DECRETO 27427 17/11/2000
DECRETO 27815 24/01/2001
DECRETO 27857 21/02/2001
DECRETO 28030 02/04/2001
DECRETO 28120 11/04/2001
DECRETO 28445 29/05/2001
DECRETO 28494 31/05/2001
DECRETO 28672 28/06/2001
DECRETO 28673 28/06/2001
DECRETO 28875 24/07/2001
DECRETO 28940 08/08/2001
DECRETO 29042 27/08/2001
LEI 3627 04/09/2001
LEI 3641 17/09/2001
DECRETO 29260 24/09/2001
DECRETO 29366 10/10/2001
DECRETO 29722 05/11/2001
DECRETO 29825 16/11/2001
DECRETO 29882 22/11/2001
DECRETO 29981 28/11/2001
DECRETO 30401 28/12/2001
DECRETO 30853 13/03/2002
DECRETO 30997 21/03/2002
DECRETO 31175 03/04/2002
DECRETO 31179 03/04/2002
DECRETO 31209 04/04/2002
DECRETO 31235 06/04/2002
DECRETO 31239 15/04/2002
LEI 3863 25/06/2002
DECRETO 31632 05/08/2002
LEI 3916 13/08/2002
DECRETO 31722 23/08/2002
LEI 3919 26/08/2002
DECRETO 32126 05/11/2002
94
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 32161 11/11/2002
DECRETO 32318 04/12/2002
LEI 4056 30/12/2002
DECRETO 32701 29/01/2003
LEI 4080 07/02/2003
DECRETO 33031 23/04/2003
DECRETO 33276 27/05/2003
DECRETO 33484 27/06/2003
LEI 4123 08/07/2003
LEI 4135 19/08/2003
DECRETO 33930 22/09/2003
DECRETO 33934 23/09/2003
DECRETO 33967 26/09/2003
DECRETO 33975 29/09/2003
DECRETO 33976 29/09/2003
DECRETO 33977 29/09/2003
DECRETO 33978 29/09/2003
DECRETO 33980 29/09/2003
DECRETO 33981 29/09/2003
LEI (REVOGADA) 4163 29/09/2003
LEI 4164 29/09/2003
LEI 4171 30/09/2003
LEI 4172 30/09/2003
LEI 4173 30/09/2003
LEI 4174 30/09/2003
LEI 4177 30/09/2003
LEI 4178 30/09/2003
LEI 4180 30/09/2003
LEI 4182 30/09/2003
LEI 4183 30/09/2003
LEI 4189 30/09/2003
DECRETO 34094 15/10/2003
DECRETO 34095 15/10/2003
DECRETO 34097 15/10/2003
DECRETO 34098 15/10/2003
DECRETO 34099 15/10/2003
DECRETO 34100 15/10/2003
DECRETO 34102 15/10/2003
DECRETO 34119 17/10/2003
DECRETO 34147 21/10/2003
DECRETO 34149 21/10/2003
DECRETO 34169 24/10/2003
95
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 34170 24/10/2003
DECRETO 34171 24/10/2003
DECRETO 34451 08/12/2003
DECRETO 34516 11/12/2003
DECRETO 34524 16/12/2003
DECRETO 34527 16/12/2003
DECRETO 34580 17/12/2003
LEI 4246 17/12/2003
DECRETO 34675 29/12/2003
DECRETO 34678 29/12/2003
DECRETO 34681 29/12/2003
DECRETO 34695 30/12/2003
LEI 4255 30/12/2003
DECRETO 34760 03/02/2004
DECRETO 34783 04/02/2004
DECRETO 34811 16/02/2004
DECRETO 34858 20/02/2004
DECRETO 34982 12/03/2004
DECRETO (REVOGADO) 35011 13/03/2004
DECRETO 35033 22/03/2004
LEI 4297 26/03/2004
DECRETO 35218 15/04/2004
DECRETO 35219 15/04/2004
DECRETO 35220 15/04/2004
DECRETO 35322 29/04/2004
DECRETO 35418 11/05/2004
DECRETO 35419 11/05/2004
DECRETO 35420 11/05/2004
DECRETO 35594 01/06/2004
DECRETO 35611 02/06/2004
DECRETO 35613 02/06/2004
DECRETO 35618 02/06/2004
DECRETO 35621 02/06/2004
DECRETO 35624 02/06/2004
DECRETO 35655 07/06/2004
LEI (REVOGADA) 4367 29/06/2004
DECRETO 35856 14/07/2004
DECRETO 35966 29/07/2004
DECRETO 35985 03/08/2004
DECRETO 36011 06/08/2004
DECRETO 36112 25/08/2004
DECRETO 36174 03/09/2004
96
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 36175 03/09/2004
DECRETO 36279 24/09/2004
DECRETO 36295 29/09/2004
DECRETO 36297 29/09/2004
DECRETO 36324 06/10/2004
DECRETO 36376 18/10/2004
DECRETO 36447 29/10/2004
DECRETO 36448 29/10/2004
DECRETO 36449 29/10/2004
DECRETO 36450 29/10/2004
DECRETO 36451 29/10/2004
DECRETO 36452 29/10/2004
DECRETO 36453 29/10/2004
DECRETO 36454 29/10/2004
DECRETO 36455 29/10/2004
DECRETO 36458 29/10/2004
DECRETO 36459 29/10/2004
DECRETO 36460 29/10/2004
DECRETO 36461 29/10/2004
DECRETO 36463 29/10/2004
DECRETO 36464 29/10/2004
DECRETO 36465 29/10/2004
DECRETO 36468 29/10/2004
DECRETO 36470 29/10/2004
DECRETO 36472 29/10/2004
DECRETO 36474 29/10/2004
DECRETO 36476 29/10/2004
DECRETO 36477 29/10/2004
DECRETO 36478 29/10/2004
DECRETO 36480 29/10/2004
DECRETO 36481 29/10/2004
DECRETO 36486 29/10/2004
DECRETO 36487 29/10/2004
DECRETO 36488 29/10/2004
DECRETO 36489 29/10/2004
DECRETO 36491 29/10/2004
DECRETO 36514 03/11/2004
DECRETO 36515 03/11/2004
DECRETO 36574 12/11/2004
DECRETO 36687 01/12/2004
DECRETO 36733 14/12/2004
DECRETO 36734 14/12/2004
97
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 36816 28/12/2004
LEI 4485 28/12/2004
LEI (REVOGADA) 4487 28/12/2004
LEI (REVOGADA) 4482 29/12/2004
DECRETO 36845 03/01/2005
DECRETO 36894 27/01/2005
DECRETO 36994 25/02/2005
DECRETO 37050 10/03/2005
DECRETO 37052 10/03/2005
LEI 4526 18/03/2005
DECRETO 37149 28/03/2005
DECRETO 37154 28/03/2005
DECRETO 37159 28/03/2005
DECRETO 37167 28/03/2005
DECRETO 37168 28/03/2005
DECRETO 37170 28/03/2005
DECRETO 37172 28/03/2005
DECRETO 37177 28/03/2005
DECRETO 37178 28/03/2005
DECRETO 37179 28/03/2005
DECRETO 37183 28/03/2005
DECRETO 37188 28/03/2005
DECRETO 37193 28/03/2005
DECRETO 37196 28/03/2005
DECRETO 37198 28/03/2005
DECRETO 37203 28/03/2005
DECRETO 37204 28/03/2005
DECRETO 37207 28/03/2005
DECRETO 37208 28/03/2005
DECRETO 37210 28/03/2005
DECRETO 37254 31/03/2005
DECRETO 37255 31/03/2005
DECRETO 37256 31/03/2005
DECRETO 37257 31/03/2005
DECRETO 37260 31/03/2005
DECRETO 37261 31/03/2005
DECRETO 37263 31/03/2005
DECRETO 37270 01/04/2005
DECRETO 37271 01/04/2005
LEI 4529 01/04/2005
LEI 4546 15/04/2005
DECRETO 37586 13/05/2005
98
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 37587 13/05/2005
DECRETO 37588 13/05/2005
DECRETO 37590 13/05/2005
DECRETO 37591 13/05/2005
DECRETO 37592 13/05/2005
DECRETO 37597 13/05/2005
DECRETO 37598 13/05/2005
DECRETO 37599 13/05/2005
DECRETO 37600 13/05/2005
DECRETO 37601 13/05/2005
DECRETO 37604 13/05/2005
DECRETO 37605 13/05/2005
DECRETO 37888 29/06/2005
DECRETO 38039 26/07/2005
DECRETO 38144 23/08/2005
DECRETO 38223 14/09/2005
DECRETO 38231 14/09/2005
DECRETO 38233 14/09/2005
DECRETO 38311 27/09/2005
DECRETO 38501 27/09/2005
DECRETO 38547 23/11/2005
DECRETO 38655 19/12/2005
DECRETO 38660 20/12/2005
DECRETO 38661 20/12/2005
DECRETO 38662 20/12/2005
DECRETO 38664 20/12/2005
DECRETO 38665 20/12/2005
DECRETO 38694 28/12/2005
DECRETO 38732 11/01/2006
DECRETO 38888 20/02/2006
DECRETO 38938 07/03/2006
DECRETO 39111 04/04/2006
DECRETO 39112 04/04/2006
DECRETO 39116 05/04/2006
DECRETO 39477 29/06/2006
DECRETO 39478 29/06/2006
DECRETO 39479 29/06/2006
DECRETO 39565 18/07/2006
DECRETO 39566 18/07/2006
DECRETO 39567 18/07/2006
DECRETO 39619 27/07/2006
DECRETO 39729 16/08/2006
99
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 39758 21/08/2006
DECRETO 39784 24/08/2006
DECRETO 39800 28/08/2006
DECRETO 39801 28/08/2006
DECRETO 39853 05/09/2006
DECRETO 39855 05/09/2006
DECRETO 39962 19/09/2006
DECRETO 39963 19/09/2006
DECRETO 40016 28/09/2006
DECRETO 40021 28/09/2006
DECRETO 40163 17/10/2006
DECRETO 40164 17/10/2006
DECRETO 40166 17/10/2006
DECRETO 40167 17/10/2006
DECRETO 40168 17/10/2006
DECRETO 40170 17/10/2006
DECRETO 40171 17/10/2006
DECRETO 40252 30/10/2006
DECRETO 40286 01/11/2006
DECRETO 40313 09/11/2006
DECRETO 40433 19/12/2006
DECRETO 40435 20/12/2006
DECRETO 40442 21/12/2006
DECRETO 40443 21/12/2006
DECRETO 40456 22/12/2006
DECRETO 40478 28/12/2006
DECRETO 40562 23/01/2007
DECRETO 40597 09/02/2007
DECRETO 40609 15/02/2007
DECRETO 40625 28/02/2007
DECRETO 40673 26/03/2007
DECRETO 40692 03/04/2007
DECRETO 40820 22/06/2007
DECRETO 40858 23/07/2007
DECRETO 40892 09/08/2007
DECRETO 40897 10/08/2007
DECRETO 40942 13/09/2007
DECRETO 40953 26/09/2007
DECRETO 40954 27/09/2007
DECRETO 40988 19/10/2007
LEI 5147 07/12/2007
DECRETO 41108 02/01/2008
100
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 41142 23/01/2008
DECRETO 41175 13/02/2008
DECRETO 41244 02/04/2008
DECRETO 41263 15/04/2008
DECRETO 41290 07/05/2008
DECRETO 41302 13/05/2008
DECRETO 41370 27/06/2008
DECRETO 41483 18/09/2008
DECRETO 41532 04/11/2008
DECRETO 41557 18/11/2008
LEI 5329 19/11/2008
DECRETO 41560 24/11/2008
DECRETO 41596 15/12/2008
DECRETO 41601 18/12/2008
DECRETO 41681 09/02/2009
DECRETO 41726 04/03/2009
DECRETO 41741 10/03/2009
DECRETO 41766 20/03/2009
LEI 5428 02/04/2009
DECRETO 41854 06/05/2009
DECRETO 41858 07/05/2009
DECRETO 41860 11/05/2009
DECRETO 41934 26/06/2009
DECRETO 41961 23/07/2009
DECRETO 42005 26/08/2009
DECRETO 42015 01/09/2009
DECRETO 42035 16/09/2009
DECRETO 42042 23/09/2009
DECRETO 42061 05/10/2009
DECRETO 42097 29/10/2009
DECRETO 42099 29/10/2009
DECRETO 42109 05/11/2009
DECRETO 42124 17/11/2009
DECRETO 42125 17/11/2009
DECRETO 42139 25/11/2009
LEI 5592 11/12/2009
DECRETO 42203 22/12/2009
DECRETO 42218 05/01/2010
LEI 5636 07/01/2010
DECRETO 42223 08/01/2010
DECRETO 42226 08/01/2010
DECRETO 42227 11/01/2010
101
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS
DECRETO 42268 28/01/2010
DECRETO 42292 11/02/2010
DECRETO 42303 12/02/2010
DECRETO 42359 16/03/2010
DECRETO 42397 09/04/2010
DECRETO 42398 09/04/2010
DECRETO 42424 26/04/2010
LEI 5703 27/04/2010
DECRETO 42431 28/04/2010
DECRETO 42463 17/05/2010
DECRETO 42475 26/05/2010
DECRETO 42504 09/06/2010
DECRETO 42516 16/06/2010
DECRETO 42528 22/06/2010
DECRETO 42543 23/06/2010
DECRETO 42548 23/06/2010
DECRETO 42565 23/07/2010
DECRETO 42569 28/07/2010
DECRETO 42588 16/08/2010
DECRETO 42641 05/10/2010
DECRETO 42643 05/10/2010
DECRETO 42644 05/10/2010
DECRETO 42646 05/10/2010
DECRETO 42647 05/10/2010
DECRETO 42649 05/10/2010
DECRETO 42677 28/10/2010
DECRETO 42683 04/11/2010
DECRETO 42721 26/11/2010
DECRETO 42742 13/12/2010
DECRETO 42761 23/12/2010
DECRETO 42771 29/12/2010
DECRETO 42782 05/01/2011
DECRETO 42815 24/01/2011
DECRETO 42855 18/02/2011
DECRETO 42861 23/02/2011
LEI 5917 18/03/2011
DECRETO 42897 24/03/2011
DECRETO 42904 28/03/2011
102
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
LEI (REVOGADA) 948 26/12/1985
DECRETO (REVOGADO) 9146 28/08/1986
LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987
DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988
LEI 2877 22/12/1997
LEI 3335 21/06/1999
LEI 3422 29/12/1999
DECRETO 25949 30/12/1999
LEI 3507 13/12/2000
LEI 3518 27/12/2000
LEI 4383 30/08/2004
LEI 4443 08/11/2004
LEI 4633 28/10/2005
DECRETO 38532 17/11/2005
LEI 4682 28/12/2005
LEI 4690 29/12/2005
LEI 5430 01/04/2009
LEI 5635 05/01/2010
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 238 21/07/1975
DECRETO-LEI 270 22/07/1975
DECRETO-LEI 283 19/12/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 288 05/12/1979
LEI 289 05/12/1979
LEI 346 03/09/1980
LEI 383 04/12/1980
DECRETO 3842 23/12/1980
DECRETO 3856 29/12/1980
DECRETO 3902 29/01/1981
DECRETO 4205 25/06/1981
LEI 439 25/06/1981
LEI 470 29/10/1981
DECRETO 5468 12/04/1982
LEI 713 26/12/1983
LEI 815 20/12/1984
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1526 15/09/1989
103
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS
LEI 2879 23/12/1997
DECRETO 24041 11/02/1998
LEI 3347 29/12/1999
LEI 3521 27/12/2000
LEI 5356 23/12/2008
DECRETO 42056 29/09/2009
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL art. 159, inc. I - 05/10/1988
LEI COMPLEMENTAR 62 28/12/1989
LEI FEDERAL 8016 08/04/1990
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOSPAGOS A QUALQUER TÍTULO, PELO ESTADO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 157, Inc. I - 05/10/1988
DECRETO 12716 28/02/1989
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
ADICIONAL AO IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS, GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 155, inciso II (REVOGADO) - 05/10/1988
LEI (REVOGADA) 1394 02/12/1988
DECRETO (REVOGADO) 12715 28/02/1989
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)
LEI FEDERAL (REVOGADA) 2004 03/10/1953
LEI FEDERAL (REVOGADA) 3257 02/09/1957
LEI FEDERAL (REVOGADA) 7453 27/12/1985
LEI FEDERAL 7525 22/07/1986
DECRETO FEDERAL 93189 29/08/1986
DECRETO FEDERAL (REVOGADO) 94240 21/04/1987
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 20, § 1º - 05/10/1988
LEI FEDERAL 7990 28/12/1989
LEI FEDERAL 8001 13/03/1990
LEI FEDERAL 9478 06/08/1997
104
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)
DECRETO FEDERAL 2705 03/08/1998
DECRETO FEDERAL 3739 31/01/2001
LEI 5139 29/11/2007
DECRETO 42475 26/05/2010
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP
EMENDA CONSTITUCIONAL 31 14/12/2000
LEI ESTADUAL 4056 30/12/2002
DECRETO 32646 08/01/2003
PORTARIA SEAR 433 09/01/2003
RESOLUÇÃO SEF 6556 14/01/2003
PORTARIA SEAR 434 16/01/2003
PORTARIA SEAR 435 24/01/2003
RESOLUÇÃO SER 2 27/01/2003
RESOLUÇÃO SER 4 29/01/2003
RESOLUÇÃO SER 6 04/02/2003
DECRETO 33123 05/05/2003
DECRETO 33124 05/05/2003
DECRETO 34681 29/12/2003
PORTARIA SUAR 4 12/04/2004
DECRETO 37774 07/06/2005
DECRETO 37776 07/06/2005
DECRETO 37914 01/07/2005
LEI COMPLEMENTAR 115 14/12/2006
RESOLUÇÃO SEFAZ 54 27/07/2007
LEI COMPLEMENTAR 122 12/12/2008
PORTARIA SUACIEF 2 23/03/2009
DECRETO (ADI 4457 - INCONSTITUCIONAL) (REVOGADO) 42241 14/01/2010
LEI COMPLEMENTAR 139 08/08/2010
RESOLUÇÃO SEFAZ 331 09/09/2010
105
LEGISLAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
CUSTAS JUDICIAIS
LEI FEDERAL 5172 25/10/1966
DECRETO-LEI 23 15/03/1975
DECRETO-LEI 164 03/07/1975
DECRETO-LEI 274 22/07/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 289 05/12/1979
LEI 713 26/12/1983
LEI 723 30/03/1984
LEI 1010 02/07/1986
LEI 1049 20/10/1986
LEI 1307 01/06/1988
LEI 1421 25/01/1989
LEI 1567 20/11/1989
DECRETO 14052 04/12/1989
LEI 1582 04/12/1989
LEI 1606 05/01/1990
LEI 2524 22/01/1996
LEI 2836 20/11/1997
LEI 3217 01/06/1999
LEGISLAÇÃO DATANÚMERO
TAXA JUDICIÁRIA
DECRETO-LEI 5 15/03/1975
DECRETO-LEI 403 28/12/1978
LEI 289 05/12/1979
LEI 346 03/09/1980
LEI 383 04/12/1980
DECRETO 3842 23/12/1980
LEI 723 30/03/1984
LEI 815 20/12/1984
LEI 1241 30/11/1987
LEI 1307 01/06/1988
LEI 1410 13/12/1988
LEI 1567 20/11/1989
LEI 2524 22/01/1996
LEI 2836 20/11/1997
LEI 3217 01/06/1999
106
1
Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas
I – RECEITAS DO TESOURO
As estimativas acerca da arrecadação de 2015 foram construídas a partir de uma
série de dados e informações obtidas junto a órgãos oficiais e considerando as
diferentes peculiaridades inerentes aos diversos tipos de receita. Os modelos de
projeção foram adequados de acordo com cada caso, levando em consideração a
capacidade de previsão e os ajustes às séries de atividade econômica do Estado
do Rio de Janeiro.
De forma geral, três especificações basais foram empregadas para aferir as
diversas rubricas de receita para o exercício de 2015, a saber:
- extrapolação de tendências para valores ajustados serviram como base para
aplicação dos indicadores e indexadores econômicos; e somados a efeitos
sazonais e choques econômicos;
- tratamentos diferenciados foram aplicados às peculiaridades de cada receita;
- regressões de acordo com as relações econômicas centrais que regem o
comportamento das receitas.
Assim sendo, as predições de item de receita foram sujeitas à aplicação de
regressões com parâmetros macroeconômicos, como índice de preços e/ou do
nível de atividade econômica, e de premissas particulares de cada rubrica.
A taxa adotada para o crescimento real do PIB, em 2015, foi de 1,96%,
conforme previsão do Relatório TOP 5 da pesquisa FOCUS do Banco Central do
Brasil de 23 de junho de 2014. É importante ressaltar que, para muitos analistas
de mercado, tal taxa é otimista. Os índices de variação de preços utilizados
foram IPCA (6,00%) e IGP-DI (5,50%), fornecidos pela mesma fonte.
As estimativas realizadas utilizaram modelos estatísticos construídos por meio
das técnicas de econometria de séries temporais.
A seguir, são apresentadas, sucintamente, as premissas utilizadas para o cálculo
dos principais valores que compõem cada uma das categorias econômicas das
receitas do Tesouro do Estado totalizando R$ 68,44 bilhões, considerando neste
montante R$ 5,68 bilhões, relativos às parcelas dos Royalties do Petróleo e
Participação Especial destinadas ao RIOPREVIDÊNCIA.
107
2
Receita Tributária – Estimada em R$ 46,08 bilhões, correspondentes a
67,33% das receitas do Tesouro.
O desempenho da arrecadação tributária do Estado do Rio de Janeiro pode ser
considerado significativo no período 2007/2013, ainda que tenha sofrido em
2009 impactos negativos da crise financeira internacional, iniciada no último
trimestre de 2008. O bom desempenho é fruto de diversos fatores, dentre os
quais pode ser destacada a conjunção de esforços empreendidos pelo Governo
do Estado, como as ações de combate a sonegação e também, o fortalecimento
de fiscalização. Para tal, foram realizados concursos públicos para Auditor Fiscal
da Receita Estadual, Oficial de Fazenda e Especialista em Finanças Públicas. As
principais ações adotadas para reduzir a sonegação são: o controle das
informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, ao
amparo da Lei 5.075/2007; a implementação da substituição tributária, a
implementação do Emissor de Cupom Fiscal (ECF); o CUPOM MANIA; o
REFIS Estadual; a realização de diversas operações fiscais em alguns setores da
economia e a intensificação das barreiras fiscais.
A Receita Tributária, composta por impostos e taxas estaduais, tem suas
principais rubricas discriminadas a seguir:
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –
Trata-se da principal fonte de arrecadação, contribuindo com R$ 36,70
bilhões. Para previsão do ICMS, a partir de série histórica da arrecadação
dessazonalizada, as expectativas da conjuntura econômica brasileira e do
Estado do Rio de Janeiro, e ainda algumas mudanças na legislação pertinente
ao imposto em questão, optou-se por utilizar o modelo VAR dependendo
exogenamente do PIB brasileiro (determinado pelas expectativas do boletim
FOCUS) e consumo de petróleo (projetado por ARIMA). Endogenamente ao
ICMS, são previstas as vendas no varejo do Estado do Rio de janeiro. Como
ambas as variáveis tem correlação direta entre si, a escolha pelo VAR se
tornou uma exigência conjectural.
A receita oriunda do adicional de ICMS foi estimada no montante de R$
3,25 bilhões. O FECP tem a mesma base de cálculo do ICMS, diferindo em
apenas alguns pontos. Desta forma, optou-se pela simplificação da previsão
do FECP e utilizar a previsão já obtida do ICMS como base geradora do
comportamento do FECP. Eliminaram-se os efeitos sazonais por meio de
dummies já que ambas as séries são parecidas, mas os efeitos sazonais do
setor de energia elétrica e telecomunicações revelaram-se maiores no FECP.
108
3
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –
Foi estimado em R$ 3,17 bilhões adotando-se o critério de proporcionalidade
em relação à folha de pessoal prevista para 2015, além da média do ajuste
salarial dos servidores de diversas categorias nos últimos anos, especialmente
aqueles aprovados pela Assembleia Legislativa em 2014.
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –
Em 2015, o valor estimado para o IPVA é de R$ 2,19 bilhões. Para previsão
do IPVA modelamos pelo VAR dependendo exogenamente do PIB brasileiro
(determinado pelas expectativas do boletim FOCUS). Endogenamente ao
IPVA temos as licenças, as quais foram incorporadas por serem um proxy da
compra de automóveis e formação da frota.
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITD –
A estimativa para 2015 é de R$ 736,82 milhões. Nessa receita o modelo
escolhido foi uma regressão simples dependente da inflação dos imóveis
(ponderação entre IPGM e índice Zap-móveis) adicionado dos óbitos, que
buscam refletir as doações por causa mortis.
Receita Patrimonial – estimada em R$ 11,22 bilhões, correspondentes a
16,39% das receitas do Tesouro.
A receita patrimonial do Estado do Rio de Janeiro é constituída, principalmente,
pelos recursos de Royalties e da Participação Especial gerados pela exploração
de petróleo na plataforma continental do Estado, notadamente na Bacia de
Campos, cujo valor foi projetado em R$ 9,00 bilhões para 2015.
Esta previsão elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda teve como base a
estimativa de produção fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), autarquia federal responsável por promover a
regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo. Para projetar o preço do petróleo, foi feita análise sobre a
séria histórica do barril do tipo Brent da Energy Information Administration –
EIA, órgão oficial do Governo dos Estados Unidos da América para a produção
de informações e estatísticas para a área de energia. Para o câmbio, foram
utilizados os parâmetros gerais da PLOA 2015.
109
4
É preciso advertir a existência de certo grau de incerteza na estimativa de
arrecadação de Royalties e Participação Especial associado ao comportamento
volátil das variáveis consideradas nas premissas. No caso da Participação
Especial, o risco é ainda maior decorrente da própria base de cálculo, que
consiste no resultado líquido (receita menos despesas e custos) trimestral dos
campos considerados.
Ressalta-se, finalmente, que as receitas geradas pelo petróleo, líquidas das
Transferências aos Municípios, da reserva para pagamento da dívida com a
União, e dos recursos vinculados ao FECAM e PASEP, vão constituir receita
para o regime próprio de previdência social (RPPS), vinculada ao
RIOPREVIDÊNCIA.
Transferências Correntes – estimadas em R$ 2,76 bilhões, valor
correspondente a 4,03% das receitas do Tesouro.
As transferências correntes decorrem das transferências constitucionais e legais
da União para o Estado. Abaixo estão detalhadas as rubricas de maior
representatividade:
FPE – R$ 1,21 bilhão;
IPI – R$ 933,00 milhões;
Formado por percentual de 21,5% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), estimou-se para as receitas que compõem o FPE 2015
expansão de cerca de 8,1% em relação ao valor estimado para 2014. Por conta da
redução do ritmo da atividade econômica nos últimos meses, é esperada uma
diminuição da expansão da renda das famílias, que impactará diretamente na
arrecadação do IR, e consequentemente no montante destinado ao FPE.
A receita do IPI exportação é proveniente de 10% (dez por cento) da arrecadação
federal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, distribuídos
proporcionalmente aos estados de acordo com a participação destes nas
exportações de produtos industrializados, conforme o inciso II do artigo 159 da
Constituição Federal. O desempenho esperado da receita proveniente desta fonte
de arrecadação ficou comprometido, devido à desaceleração da atividade
industrial e da prorrogação das taxas reduzidas de IPI.
CIDE–
110
5
Com o fim de evitar riscos fiscais, adotou-se a perspectiva cautelosa de que o
Decreto 7.764/12, que zerou as alíquotas específicas da CIDE, com impacto no
repasse a partir de outubro de 2012, permanecerá em vigor em 2015. O Decreto
foi publicado em 22/06/2012, com prazo de vigência indeterminado.
Salário Educação – R$ 477,98 milhões.
O valor do salário educação para 2015 foi estimado considerando o crescimento
projetado para as receitas da União.
Transferências da Lei 87/96 (Lei Kandir) - R$ 85,78 milhões.
As transferências de recursos da Lei Kandir têm por objetivo a compensação
financeira aos Estados pela desoneração do ICMS nas operações e prestações
que destinem mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, ou serviços ao exterior. A estimativa de
transferência para 2015 considerou a série histórica que permanece estática
desde 2006, de forma que não há variação para os valores projetados.
FEX – Fundo de Auxílio aos Estados Exportadores – R$ 48,68 milhões
Representa uma complementação de auxílio financeiro da União aos Estados e
Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País. As projeções
para 2015 basearam-se no valor projetado para 2014.
Outras Receitas Correntes - R$ 1,39 bilhão, correspondentes a 2,03%
das receitas do Tesouro.
Destacam-se neste grupo de receitas as Multas e Juros de Mora estimados em R$
512,16 milhões e a Dívida Ativa projetada em R$ 287,16 milhões. Os valores
das projeções para 2015 foram baseados na arrecadação de 2014. A projeção
considera também o comportamento histórico frente aos respectivos impostos
(ICMS, Adicional ao ICMS, ITD, IPVA).
Operações de Crédito – Estimadas em R$ 6,14 bilhões, representando
8,97% das receitas do Tesouro.
As operações de crédito previstas para o exercício financeiro de 2015 abrangem,
além dos saldos de operações contratadas em vigor, aquelas com perspectivas
concretas de realização no próximo exercício. Do total desta receita, R$ 4,58
111
6
bilhões são oriundos de operações de crédito internas e R$1,56 bilhão de
operações externas.
II – RECEITAS DE OUTRAS FONTES
Este grupo é composto pelas receitas diretamente arrecadadas e/ou vinculadas às
Unidades Orçamentárias do Estado. A Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG –, no intuito de garantir a padronização das estimativas de
receita do Estado, disponibilizou no Sistema de Inteligência em Planejamento e
Gestão (SIPLAG), instruções gerais a serem observadas e de grade com os
principais parâmetros de variação de preços e de produto. Este referencial básico
foi disponibilizado para utilização por parte das unidades que tenham suas
arrecadações atreladas a essas variáveis. O valor global das receitas de outras
fontes alcançou R$ 20,89 bilhões, destacando-se deste total R$ 4,36 bilhões
representados pelas receitas intraorçamentárias, ou seja, receitas que se originam
do trâmite de recursos entre unidades que compõem o orçamento de Estado,
como as Contribuições Patronais para a Previdência e os Convênios realizados
no âmbito do orçamento do Estado. Em resumo, estas receitas estão distribuídas
pelos seguintes principais grupos:
Taxas, arrecadadas em função do exercício do poder de polícia ou da
utilização de serviços públicos colocados à disposição da população. Foram
estimadas, em seu conjunto, em R$ 2,41 bilhões, destacando-se os Emolumentos
Judiciais e Extrajudiciais, vinculados ao Tribunal de Justiça, com R$ 834,17
milhões, as Taxas de Controle e Fiscalização do Trânsito e de Serviços de
Trânsito, com R$ 534,22 milhões e R$ 654,76 milhões, respectivamente, ambas
vinculadas ao DETRAN e a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, com R$
193,92 milhões, vinculada ao FUNESBOM;
Contribuições, representadas pelo desconto compulsório sobre os salários
dos servidores, foram projetadas em R$ 1,67 bilhão. Destacam-se as vinculadas
ao RIOPREVIDÊNCIA que compõem o orçamento da previdência social do
Estado estimadas em R$1,57 bilhão, com base nas despesas com pessoal
previstas para o exercício financeiro de 2015;
Receitas Patrimoniais, projetadas em R$ 279,69 milhões, exclusive os
valores derivados do petróleo vinculados ao RIOPREVIDÊNCIA, cuja
metodologia de cálculo foi objeto de apreciação no item relativo às receitas do
112
7
Tesouro. Deste montante, destacam-se as aplicações financeiras dos saldos
diários do fluxo de caixa de diversas unidades orçamentárias, estimados em R$
175,24 milhões;
Transferências Correntes, no valor de R$ 3,90 bilhões. Deste total, R$
2,96 bilhões correspondem ao retorno aos cofres do Estado dos recursos
repassados ao FUNDEB, R$ 575,36 milhões às transferências do Sistema Único
de Saúde (SUS), R$ 123,66 milhões às transferências diretas do FNDE e R$
194,56 milhões às Transferências de Outros Convênios Correntes repassados
principalmente pela União a diversas Unidades Orçamentárias do Estado.
Alienação de Bens, no valor de R$ 2,46 bilhões. Deste total, R$ 2,00
bilhões correspondem à receita de operação de venda de recebíveis de petróleo a
ser realizada pelo RIOPREVIDÊNCIA e R$ 465,00 milhões referem-se à
alienação de bens imóveis pertencentes à referida autarquia e destinados ao
pagamento de benefícios previdenciários.
Transferências de Capital, no valor de R$ 3,64 bilhões, representadas
basicamente pelas Transferências de Convênios de Capital pela União. Do total
de convênios de capital, R$ 1,80 bilhão referem-se a recursos de
responsabilidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
113
114
DESPESAS
115
116
CÓDIGO IDENTIFICAÇÃOREALIZADA
2013
FIXADA
2014
PREVISTA
2015
00 Ordinários Provenientes de Impostos 31.602.715.525 34.311.060.650 37.645.294.723
01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 1.941.482.097 1.322.150.762 3.343.050.585
04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.335.414.295 3.266.497.590 3.322.824.132
05 Salário Educação 429.147.425 433.234.089 478.314.473
06 Fundo de Participação dos Estados 814.863.659 881.063.724 968.661.490
07 Demais Transfer. da União Prov. Impostos 781.667.329 844.979.106 861.757.236
10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 15.064.094.473 15.677.090.903 16.013.012.586
11 Operações de Crédito Através do Tesouro 5.530.437.804 7.543.105.000 5.441.992.499
12 Convênios - Administração Direta 182.445.910 1.489.469.746 1.780.861.516
13 Convênios - Administração Indireta 96.860.980 191.689.376 243.894.657
14 Convênios PAC - Administração Direta 290.199.460 1.639.532.350 1.584.938.382
15 Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB 2.600.402.708 2.795.145.607 2.956.216.752
16 Convênios PAC - Administração Indireta 113.659.399 304.778.281 219.097.052
18 Convênios Intraorçament-Administração Direta 459.141.756 545.754.717 569.233.965
19 Convênios Intraorçament - Administr. Indireta 35.938.851 82.162.516 33.720.878
20 Ressarcimento de Pessoal 24.952.787 41.491.996 50.296.078
21 Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente 56.302.051 323.118.000 701.207.088
22 Adicional do ICMS - FECP 2.764.433.969 2.964.612.074 3.267.227.962
23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 255.005.818 330.114.837 513.207.532
24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 208.369.647 126.016.402 130.874.766
25 Sistema Único de Saúde 726.757.206 722.637.234 738.182.147
26 Contribuição Interv Domínio Econômico-CID 2.930.221 38.108 181.692
90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 10.000.000 326.257.146 11.766.572
91 Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013 3.295.945.683 326.926.017 300.000.000
95 Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn 8.478.561 3.657.492 4.061.686
96 Multa Infração Código Defesa do Consumidor - 5.884.331 6.825.828
97 Conservação Ambiental 4.978.081 5.489.598 8.015.002
98 Outras Receitas da Administração Indireta 1.565.653 1.273.696 2.171.539
99 Outras Receitas da Administração Direta 413.263.353 583.709.802 767.679.748
71.051.454.698 77.088.941.150 81.964.568.566
Fonte da Despesa Realizada em 2013: Secretaria de Estado da Fazenda - SIG/SIAFEM.
TOTAL
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
117
118
SÍNTESE DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOSIDENTIFICAÇÃO SEGURIDADETOTAL FISCALCÓDIGO
R$ (1,00)
RECURSOS DO TESOURO 51.089.580.176 8.263.272.792 59.352.852.968
00 Ordinários Provenientes de Impostos 37.645.294.723 31.913.879.050 5.731.415.673
01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 3.343.050.585 2.804.610.927 538.439.658
04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.322.824.132 3.322.824.132 -----
05 Salário Educação 478.314.473 133.109.348 345.205.125
06 Fundo de Participação dos Estados 968.661.490 968.661.490 -----
07 Demais Transferências da União Provenientes de Impostos 861.757.236 861.757.236 -----
11 Operações de Crédito Através do Tesouro 5.441.992.499 5.373.469.765 68.522.734
15 Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valoriz Profis daEduc - FUNDEB
2.956.216.752 2.956.216.752 -----
20 Ressarcimento de Pessoal 50.296.078 50.296.078 -----
21 Operações de Crédito destinadas à Ações de Meio Ambiente 701.207.088 701.207.088 -----
22 Adicional do ICMS - FECP 3.267.227.962 1.687.538.360 1.579.689.602
26 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID 181.692 181.692 -----
90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 11.766.572 11.766.572 -----
91 Depósitos Judiciais e Extrajudiciais não Tributários - L.C. nº147/2013
300.000.000 300.000.000 -----
95 Retorno de Empréstimos do Programa de FomentoAgropecuário e Tecnológico
4.061.686 4.061.686 -----
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 8.855.661.551 13.756.054.047 22.611.715.598
10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 16.013.012.586 3.677.176.610 12.335.835.976
12 Convênios - Administração Direta 1.780.861.516 1.780.861.516 0
13 Convênios - Administração Indireta 243.894.657 145.909.069 97.985.588
14 Convênios PAC - Administração Direta 1.584.938.382 1.584.938.382 -----
16 Convênios PAC - Administração Indireta 219.097.052 219.097.052 -----
18 Convênios Intraorçamentários - Administração Direta 569.233.965 569.233.965 -----
19 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta 33.720.878 33.720.878 -----
23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 513.207.532 513.207.532-----
24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 130.874.766 58.661.692 72.213.074
25 Sistema Único de Saúde 738.182.147 2.556.000 735.626.147
96 Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor 6.825.828 6.825.828 -----
97 Conservação Ambiental 8.015.002 8.015.002 -----
98 Outras Receitas da Administração Indireta 2.171.539 2.171.539 -----
99 Outras Receitas da Administração Direta 767.679.748 766.494.018 1.185.730
TOTAL 81.964.568.566 59.945.241.727 22.019.326.839
119
120
<subitem>Resumo da Despesa - Geral</subitem>
RESUMO DA DESPESA - GERAL
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
R$ (1,00)
TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
<item>Resumo da Despesa</item>
DESPESAS CORRENTES 18.443.134.514 67.046.406.678 48.603.272.164
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228 1.329.864.247 17.709.227.981
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087 27.368.700 3.180.475.387
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762 600.000 3.242.692.762
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.002.732.038 4.490.370.154 21.512.361.884
OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.254.355.771 668.098.305 586.257.466
DESPESAS DE CAPITAL 4.168.581.084 14.917.861.888 10.749.280.804
INVESTIMENTOS 10.940.691.922 3.996.697.244 6.943.994.678
INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749 164.882.476 22.337.273
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217 7.001.364 3.782.948.853
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
TOTAL GERAL 22.611.715.598 59.352.852.968 81.964.568.566
121
<item>Resumo da Despesa</item>
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)
TOTAL RECURSOS DEOUTRAS FONTES
RECURSOS DOTESOURO
ESPECIFICAÇÃO
<subitem>Resumo da Despesa - Fiscal</subitem>
RESUMO DA DESPESA - FISCAL
DESPESAS CORRENTES 40.566.913.322 45.392.261.997 4.825.348.675
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.728.195.325 17.639.002.734 910.807.409
PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.061.377.739 3.083.580.806 22.203.067
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.692.762 3.242.872.762 180.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.461.597.562 20.750.604.015 3.289.006.453
OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 73.049.934 676.201.680 603.151.746
DESPESAS DE CAPITAL 10.522.366.854 14.552.679.730 4.030.312.876
INVESTIMENTOS 6.717.090.728 10.583.694.796 3.866.604.068
INVERSÕES FINANCEIRAS 22.327.273 184.609.749 162.282.476
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.782.948.853 3.784.375.185 1.426.332
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ----- 300.000 300.000
59.945.241.727 51.089.580.176TOTAL GERAL 8.855.661.551
122
<subitem>Resumo da Despesa - Seguridade</subitem>
RESUMO DA DESPESA - SEGURIDADE
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES
TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES<item>Resumo da Despesa</item>
R$ (1,00)
8.036.358.842 13.617.785.839 21.654.144.681DESPESAS CORRENTES
981.032.656 419.056.838 1.400.089.494PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
119.097.648 5.165.633 124.263.281PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
420.000----- 420.000JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
4.050.764.322 1.201.363.701 5.252.128.023OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.372.256.684 11.926.833.108 14.299.089.792OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS
513.207.532 64.946.559 578.154.091OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
226.913.950 138.268.208 365.182.158DESPESAS DE CAPITAL
226.903.950 130.093.176 356.997.126INVESTIMENTOS
10.000 2.600.000 2.610.000INVERSÕES FINANCEIRAS
5.575.032----- 5.575.032AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
8.263.272.792 22.019.326.839TOTAL GERAL 13.756.054.047
123
124
<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral</subitem>
<item>Despesa por Funções</item>
SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - GERAL
FUNÇÕES
R$ (1,00)
Valor em R$ %
Legislativa01 1.574.518.864 1,9210
Judiciária02 4.297.322.132 5,2429
Essencial à Justiça03 2.302.381.517 2,8090
Administração04 2.814.529.604 3,4338
Segurança Pública06 10.198.742.691 12,4429
Assistência Social08 600.018.292 0,7320
Previdência Social09 14.433.632.559 17,6096
Saúde10 6.165.446.750 7,5221
Trabalho11 22.192.407 0,0271
Educação12 7.248.714.582 8,8437
Cultura13 140.265.277 0,1711
Direitos da Cidadania14 87.354.802 0,1066
Urbanismo15 2.938.471.543 3,5851
Habitação16 211.237.660 0,2577
Saneamento17 1.281.831.086 1,5639
Gestão Ambiental18 1.044.907.465 1,2748
Ciência e Tecnologia19 368.113.593 0,4491
Agricultura20 339.022.182 0,4136
Organização Agrária21 54.190.152 0,0661
Indústria22 411.455.461 0,5020
Comércio e Serviços23 392.672.107 0,4791
Comunicações24 22.348.958 0,0273
Transporte26 4.912.235.326 5,9931
Desporto e Lazer27 57.148.371 0,0697
Encargos Especiais28 20.045.515.185 24,4563
Reserva de Contingência99 300.000 0,0004
TOTAL 81.964.568.566 100,0000
125
<item>Despesa por Funções</item>
<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal</subitem>
SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - FISCAL
FUNÇÕES
R$ (1,00)
Valor em R$ % ESFERA % GERAL
Legislativa01 1.574.518.864 1,92102,6266
Judiciária02 4.297.322.132 5,24297,1687
Essencial à Justiça03 2.302.381.517 2,80903,8408
Administração04 2.814.207.104 3,43344,6946
Segurança Pública06 9.948.552.056 12,137616,5961
Trabalho11 22.192.407 0,02710,0370
Educação12 6.692.925.714 8,165611,1651
Cultura13 140.265.277 0,17110,2340
Direitos da Cidadania14 85.113.097 0,10380,1420
Urbanismo15 2.938.471.543 3,58514,9019
Habitação16 211.237.660 0,25770,3524
Saneamento17 1.281.831.086 1,56392,1383
Gestão Ambiental18 1.044.907.465 1,27481,7431
Ciência e Tecnologia19 368.113.593 0,44910,6141
Agricultura20 337.836.652 0,41220,5636
Organização Agrária21 54.190.152 0,06610,0904
Indústria22 411.455.461 0,50200,6864
Comércio e Serviços23 382.172.107 0,46630,6375
Comunicações24 22.348.958 0,02730,0373
Transporte26 4.912.235.326 5,99318,1945
Desporto e Lazer27 57.148.371 0,06970,0953
Encargos Especiais28 20.045.515.185 24,456333,4397
Reserva de Contingência99 300.000 0,00040,0005
TOTAL 59.945.241.727 73,1355100,0000
126
<item>Despesa por Funções</item>
<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade</subitem>
SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - SEGURIDADE
FUNÇÕES
R$ (1,00)
Valor em R$ % GERAL% ESFERA
Administração 322.500 0,0015 0,000404
Segurança Pública 250.190.635 1,1362 0,305206
Assistência Social 600.018.292 2,7250 0,732008
Previdência Social 14.433.632.559 65,5498 17,609609
Saúde 6.165.446.750 28,0002 7,522110
Educação 555.788.868 2,5241 0,678112
Direitos da Cidadania 2.241.705 0,0102 0,002714
Agricultura 1.185.530 0,0054 0,001420
Comércio e Serviços 10.500.000 0,0477 0,012823
TOTAL 22.019.326.839 100,0000 26,8643
127
128
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Encargos Especiais do Estado0000 119.543.377 20.371.715.185 150.000.000 20.641.258.562 ----- -----
RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
3701. 04. 122. 0000. 7983
01F 150.000.000150.000.000 ----- ----- ----- -----
Pagto Precat Judic – Lei 147/2013
3702. 04. 122. 0000. 0014
91F 300.000.000300.000.000 ----- ----- ----- -----
Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88
3702. 04. 122. 0000. 2775
00F 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----
Contrib Regime Previd Servid ALERJ-TCE-TJ-MP
3702. 04. 122. 0000. 2889
00F 119.543.377119.543.377 ----- ----- ----- -----
Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009
3702. 04. 122. 0000. 8036
01F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----
Restituição de Indébitos
3702. 28. 123. 0000. 2173
00F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Restituições Recursos de Terceiros
3702. 28. 123. 0000. 2765
00F 233.000.000233.000.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada
3702. 28. 841. 0000. 0003
00F 1.063.309.6561.063.309.656 ----- ----- ----- -----
04F 1.106.525.1681.106.525.168 ----- ----- ----- -----
06F 938.553.321938.553.321 ----- ----- ----- -----
11F 783.252.234783.252.234 ----- ----- ----- -----
Gestão da Dívida Interna-Serviços
3702. 28. 843. 0000. 0004
00F 965.170.462965.170.462 ----- ----- ----- -----
01F 1.836.000.0001.836.000.000 ----- ----- ----- -----
06F 17.999.90017.999.900 ----- ----- ----- -----
90F 11.766.57211.766.572 ----- ----- ----- -----
Gestão da Dívida Externa-Serviços
3702. 28. 844. 0000. 0005
00F 230.257.603230.257.603 ----- ----- ----- -----
11F 66.747.76666.747.766 ----- ----- ----- -----
Programação a Cargo dos Municípios
3702. 28. 845. 0000. 0002
00F 9.842.693.0419.842.693.041 ----- ----- ----- -----
04F 492.452.796492.452.796 ----- ----- ----- -----
07F 854.329.951854.329.951 ----- ----- ----- -----
Encargos com a União
3702. 28. 846. 0000. 0001
04F 1.106.797.9111.106.797.911 ----- ----- ----- -----
Contribuições Obrigatórias
3702. 28. 846. 0000. 0007
00F 371.983.149371.983.149 ----- ----- ----- -----
01F 18.520.96318.520.963 ----- ----- ----- -----
129
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
04F 85.117.32185.117.321 ----- ----- ----- -----
06F 12.108.26912.108.269 ----- ----- ----- -----
07F 7.427.2857.427.285 ----- ----- ----- -----
26F 1.8171.817 ----- ----- ----- -----
Programa de Gestão da TIC na Seg Pública0001 15.001.000 16.340.175 31.341.175 ----- ----- -----
Mod. e Op. do Sist. Atendimento Emerg.
2601. 06. 181. 0001. 2896
00F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Sistemas de Monitoramento e Sensores
2601. 06. 181. 0001. 3924
00F 15.744.49915.744.499 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computa
2601. 06. 181. 0001. 3925
00F 593.676593.676 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Gestão Administrativa0002 17.533.987.998 1.738.429.067 770.400.425 156.607.532 20.199.425.022 -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
0701. 15. 122. 0002. 2010
00F 195.976195.976 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0701. 15. 122. 0002. 2016
00F 3.220.8453.220.845 ----- ----- ----- -----
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Manutenção do Edificio Lucio Costa
0701. 15. 122. 0002. 2098
00F 326.626326.626 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0701. 15. 122. 0002. 2660
00F 25.570.64325.570.643 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0701. 15. 122. 0002. 8021
00F 133.264133.264 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0731. 04. 122. 0002. 2016
00F 34.21734.217 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
0731. 04. 122. 0002. 2467
00F 108.780108.780 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0731. 04. 122. 0002. 2660
00F 15.560.82515.560.825 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0731. 04. 122. 0002. 8021
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
0741. 26. 122. 0002. 2010
130
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 2.856.4252.856.425 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0741. 26. 122. 0002. 2016
00F 4.500.4754.500.475 ----- ----- ----- -----
01F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
10F 21.401.60021.401.600 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
0741. 26. 122. 0002. 2467
00F 11.842.77211.842.772 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0741. 26. 122. 0002. 2660
00F 107.535.201107.535.201 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0741. 26. 122. 0002. 8021
00F 2.870.3822.870.382 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
0751. 04. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
0751. 04. 122. 0002. 2010
00F 461.250461.250 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0751. 04. 122. 0002. 2016
00F 3.991.9073.991.907 ----- ----- ----- -----
10F 167.896167.896 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
0751. 04. 122. 0002. 2467
00F 9.300.0009.300.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0751. 04. 122. 0002. 2660
00F 52.418.88052.418.880 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0751. 04. 122. 0002. 8021
00F 542.452542.452 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
0801. 04. 122. 0002. 2010
00F 27.50027.500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0801. 04. 122. 0002. 2016
00F 122.064122.064 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0801. 04. 122. 0002. 2660
00F 4.703.5264.703.526 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0801. 04. 122. 0002. 8021
00F 11.00011.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
0901. 03. 122. 0002. 2660
00F 216.194.177216.194.177 ----- ----- ----- -----
131
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
0961. 03. 122. 0002. 2010
10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
0961. 03. 122. 0002. 2016
10F 54.500.00054.500.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
0961. 03. 122. 0002. 8021
10F 5.050.0005.050.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1101. 03. 122. 0002. 2016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1101. 03. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1101. 03. 122. 0002. 2660
00F 448.542.964448.542.964 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1161. 03. 122. 0002. 2010
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1161. 03. 122. 0002. 2016
10F 55.198.51055.198.510 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1161. 03. 122. 0002. 8021
10F 9.457.9579.457.957 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1201. 04. 122. 0002. 2010
00F 47.35147.351 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1201. 04. 122. 0002. 2016
00F 2.063.1502.063.150 ----- ----- ----- -----
01F 595.000595.000 ----- ----- ----- -----
Manutenção do Edifício Estácio de Sá
1201. 04. 122. 0002. 2250
00F 16.91116.911 ----- ----- ----- -----
01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1201. 04. 122. 0002. 2467
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1201. 04. 122. 0002. 2660
00F 73.753.96273.753.962 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1201. 04. 122. 0002. 8021
00F 307.781307.781 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1234. 09. 122. 0002. 2010
10S 3.674.0003.674.000 ----- ----- ----- -----
132
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1234. 09. 122. 0002. 2016
10S 40.848.97740.848.977 ----- ----- ----- -----
Gestão de Investimentos do RIOPREVIDÊNCIA
1234. 09. 122. 0002. 2194
10S 11.151.25011.151.250 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1234. 09. 122. 0002. 2467
10S 299.289.059299.289.059 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1234. 09. 122. 0002. 2660
10S 40.480.69040.480.690 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1234. 09. 122. 0002. 8021
10S 7.895.1657.895.165 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1241. 12. 122. 0002. 2010
10F 262.695262.695 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1241. 12. 122. 0002. 2016
10F 2.809.7162.809.716 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1241. 12. 122. 0002. 2467
00F 588.000588.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1241. 12. 122. 0002. 2660
00F 21.910.84421.910.844 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1241. 12. 122. 0002. 8021
10F 700.000700.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1301. 20. 122. 0002. 2010
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1301. 20. 122. 0002. 2016
00F 752.487752.487 ----- ----- ----- -----
01F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1301. 20. 122. 0002. 2467
00F 147.000147.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1301. 20. 122. 0002. 2660
00F 40.338.03040.338.030 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1301. 20. 122. 0002. 8021
00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
1353. 20. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
133
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1353. 20. 122. 0002. 2010
00F 123.978123.978 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1353. 20. 122. 0002. 2016
00F 2.142.5152.142.515 ----- ----- ----- -----
01F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----
10F 205.169205.169 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1353. 20. 122. 0002. 2467
00F 3.336.5313.336.531 ----- ----- ----- -----
10F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1353. 20. 122. 0002. 2660
00F 61.140.54861.140.548 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1353. 20. 122. 0002. 8021
00F 266.539266.539 ----- ----- ----- -----
13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
1354. 20. 122. 0002. 0016
00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1354. 20. 122. 0002. 2010
00F 54.62254.622 ----- ----- ----- -----
10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1354. 20. 122. 0002. 2016
00F 1.106.9781.106.978 ----- ----- ----- -----
01F 17.00017.000 ----- ----- ----- -----
10F 114.122114.122 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1354. 20. 122. 0002. 2467
00F 1.354.9401.354.940 ----- ----- ----- -----
10F 35.00035.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1354. 20. 122. 0002. 2660
00F 30.187.44730.187.447 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1354. 20. 122. 0002. 8021
00F 278.475278.475 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1401. 04. 122. 0002. 2010
00F 1.140.0001.140.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1401. 04. 122. 0002. 2016
00F 2.932.7112.932.711 ----- ----- ----- -----
01F 384.352384.352 ----- ----- ----- -----
134
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
1401. 04. 122. 0002. 2467
00F 980980 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1401. 04. 122. 0002. 2660
00F 28.874.27728.874.277 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1401. 04. 122. 0002. 8021
00F 211.500211.500 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1501. 13. 122. 0002. 2010
00F 208.701208.701 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1501. 13. 122. 0002. 2016
00F 2.561.2852.561.285 ----- ----- ----- -----
01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1501. 13. 122. 0002. 2467
00F 980980 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1501. 13. 122. 0002. 2660
00F 15.720.32515.720.325 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1501. 13. 122. 0002. 8021
00F 125.221125.221 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1541. 13. 122. 0002. 2010
00F 47.50047.500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1541. 13. 122. 0002. 2016
00F 1.926.5001.926.500 ----- ----- ----- -----
10F 310.000310.000 ----- ----- ----- -----
98F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1541. 13. 122. 0002. 2467
00F 284.200284.200 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1541. 13. 122. 0002. 2660
00F 21.357.00321.357.003 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1541. 13. 122. 0002. 8021
00F 421.000421.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1543. 13. 122. 0002. 2010
00F 25.50025.500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1543. 13. 122. 0002. 2016
00F 2.759.9302.759.930 ----- ----- ----- -----
01F 70.14070.140 ----- ----- ----- -----
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
135
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
1543. 13. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1543. 13. 122. 0002. 2660
00F 43.462.51343.462.513 ----- ----- ----- -----
10F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1543. 13. 122. 0002. 8021
00F 1.003.6901.003.690 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1544. 13. 122. 0002. 2010
00F 15.60115.601 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1544. 13. 122. 0002. 2016
00F 372.980372.980 ----- ----- ----- -----
01F 52.04052.040 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1544. 13. 122. 0002. 2467
00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1544. 13. 122. 0002. 2660
00F 3.189.9673.189.967 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1544. 13. 122. 0002. 8021
00F 143.374143.374 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1601. 06. 122. 0002. 2010
00F 14.00014.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1601. 06. 122. 0002. 2016
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1601. 06. 122. 0002. 2467
00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1601. 06. 122. 0002. 2660
00F 1.300.073.0711.300.073.071 ----- ----- ----- -----
12F 675.000675.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1601. 06. 122. 0002. 8021
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1661. 06. 122. 0002. 2010
10F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----
Fornecimento de Aliment ao Bombeiro Militar
1661. 06. 122. 0002. 2300
10F 31.400.00031.400.000 ----- ----- ----- -----
136
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
1661. 06. 122. 0002. 2467
10F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1661. 06. 122. 0002. 2660
10F 61.342.12361.342.123 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1661. 06. 122. 0002. 8021
10F 15.500.00015.500.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1701. 23. 122. 0002. 2010
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1701. 23. 122. 0002. 2016
00F 439.956439.956 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1701. 23. 122. 0002. 2467
00F 980980 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1701. 23. 122. 0002. 2660
00F 4.412.0404.412.040 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1701. 23. 122. 0002. 8021
00F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1731. 27. 122. 0002. 2010
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1731. 27. 122. 0002. 2467
00F 196.000196.000 ----- ----- ----- -----
10F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1731. 27. 122. 0002. 2660
00F 13.932.73113.932.731 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1731. 27. 122. 0002. 8021
00F 1.006.0001.006.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1801. 12. 122. 0002. 2010
00F 1.826.0001.826.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1801. 12. 122. 0002. 2016
00F 24.745.84624.745.846 ----- ----- ----- -----
05F 9.125.1709.125.170 ----- ----- ----- -----
22F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----
Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais
1801. 12. 122. 0002. 2299
00F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----
22F 75.000.00075.000.000 ----- ----- ----- -----
137
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
1801. 12. 122. 0002. 2467
00F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1801. 12. 122. 0002. 2660
00F 146.273.465146.273.465 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1801. 12. 122. 0002. 8021
00F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens Funda
1801. 12. 361. 0002. 2030
15F 1.042.260.0791.042.260.079 ----- ----- ----- -----
22F 620.770.000620.770.000 ----- ----- ----- -----
Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio
1801. 12. 362. 0002. 2070
15F 1.803.777.2851.803.777.285 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1802. 12. 122. 0002. 2010
00F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1802. 12. 122. 0002. 2467
00F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1802. 12. 122. 0002. 2660
00F 132.622.072132.622.072 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1802. 12. 122. 0002. 8021
00F 2.493.5002.493.500 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1901. 16. 122. 0002. 2010
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1901. 16. 122. 0002. 2016
00F 102.160102.160 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1901. 16. 122. 0002. 2467
00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1901. 16. 122. 0002. 2660
00F 5.115.7385.115.738 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1901. 16. 122. 0002. 8021
00F 1.8001.800 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1931. 21. 122. 0002. 2010
00F 169.074169.074 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1931. 21. 122. 0002. 2016
00F 357.537357.537 ----- ----- ----- -----
138
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1931. 21. 122. 0002. 2467
00F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1931. 21. 122. 0002. 2660
00F 10.246.31810.246.318 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1931. 21. 122. 0002. 8021
00F 69.01069.010 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
1971. 16. 122. 0002. 0016
00F 1.844.2971.844.297 ----- ----- ----- -----
10F 1.086.3321.086.332 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
1971. 16. 122. 0002. 2010
00F 370.180370.180 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
1971. 16. 122. 0002. 2016
00F 3.553.1383.553.138 ----- ----- ----- -----
01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
10F 778.000778.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
1971. 16. 122. 0002. 2467
00F 11.127.81411.127.814 ----- ----- ----- -----
10F 787.933787.933 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
1971. 16. 122. 0002. 2660
00F 41.893.71641.893.716 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
1971. 16. 122. 0002. 8021
00F 486.550486.550 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2001. 04. 122. 0002. 2010
00F 325.000325.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2001. 04. 122. 0002. 2016
00F 10.205.25010.205.250 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2001. 04. 122. 0002. 2467
00F 29.400.00029.400.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2001. 04. 122. 0002. 2660
00F 506.532.005506.532.005 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2001. 04. 122. 0002. 8021
00F 5.480.0005.480.000 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Programa de Modernização da SEFAZ
2061. 04. 123. 0002. 2453
00F 125.841.272125.841.272 ----- ----- ----- -----
139
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2101. 04. 122. 0002. 2010
00F 35.11835.118 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2101. 04. 122. 0002. 2016
00F 5.597.2755.597.275 ----- ----- ----- -----
01F 171.230171.230 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2101. 04. 122. 0002. 2467
00F 1.025.7051.025.705 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2101. 04. 122. 0002. 2660
00F 36.640.38936.640.389 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2101. 04. 122. 0002. 8021
00F 847.223847.223 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2102. 24. 122. 0002. 2010
00F 131.464131.464 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2102. 24. 122. 0002. 2016
00F 547.853547.853 ----- ----- ----- -----
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2102. 24. 122. 0002. 2467
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2102. 24. 122. 0002. 2660
00F 6.465.7146.465.714 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2102. 24. 122. 0002. 8021
00F 150.797150.797 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2106. 06. 122. 0002. 2010
00F 1.856.5121.856.512 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2106. 06. 122. 0002. 2016
00F 3.437.9653.437.965 ----- ----- ----- -----
01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2106. 06. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2106. 06. 122. 0002. 2660
00F 17.154.10617.154.106 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2106. 06. 122. 0002. 8021
00F 351.468351.468 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2131. 04. 122. 0002. 2010
140
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 722.454722.454 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2131. 04. 122. 0002. 2016
10F 1.955.1061.955.106 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2131. 04. 122. 0002. 2467
10F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2131. 04. 122. 0002. 2660
10F 14.511.09114.511.091 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2131. 04. 122. 0002. 8021
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2132. 04. 122. 0002. 2010
10F 828.300828.300 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2132. 04. 122. 0002. 2016
10F 4.271.2744.271.274 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2132. 04. 122. 0002. 2467
10F 201.000201.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2132. 04. 122. 0002. 2660
10F 14.076.50414.076.504 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2132. 04. 122. 0002. 8021
10F 240.000240.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2133. 06. 122. 0002. 2010
10F 4.764.2844.764.284 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2133. 06. 122. 0002. 2016
10F 100.879.195100.879.195 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2133. 06. 122. 0002. 2467
10F 11.831.01311.831.013 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2133. 06. 122. 0002. 2660
10F 254.789.135254.789.135 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2133. 06. 122. 0002. 8021
10F 9.712.2449.712.244 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2134. 23. 122. 0002. 2010
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2134. 23. 122. 0002. 2016
10F 22.173.49322.173.493 ----- ----- ----- -----
141
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
2134. 23. 122. 0002. 2467
10F 3.050.0003.050.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2134. 23. 122. 0002. 2660
10F 8.588.5078.588.507 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2134. 23. 122. 0002. 8021
10F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----
Subvenções Sociais
2134. 23. 244. 0002. 4030
10S 10.500.00010.500.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2135. 19. 122. 0002. 2010
00F 188.781188.781 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2135. 19. 122. 0002. 2016
00F 2.073.0212.073.021 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
10F 475.888475.888 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2135. 19. 122. 0002. 2467
00F 3.179.6913.179.691 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2135. 19. 122. 0002. 2660
00F 65.401.10065.401.100 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2135. 19. 122. 0002. 8021
00F 3.151.4063.151.406 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2153. 26. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2153. 26. 122. 0002. 2016
00F 15.62015.620 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2153. 26. 122. 0002. 2467
00F 2.440.0002.440.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2153. 26. 122. 0002. 2660
00F 354.268354.268 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2153. 26. 122. 0002. 8021
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2171. 26. 122. 0002. 0016
00F 317.520317.520 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2171. 26. 122. 0002. 2010
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
142
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2171. 26. 122. 0002. 2016
00F 36.04536.045 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2171. 26. 122. 0002. 2467
00F 5.546.8005.546.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2171. 26. 122. 0002. 2660
00F 571.226571.226 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2172. 26. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2172. 26. 122. 0002. 2016
00F 47.29747.297 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2172. 26. 122. 0002. 2467
00F 464.712464.712 ----- ----- ----- -----
10F 15.60015.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2172. 26. 122. 0002. 2660
00F 499.157499.157 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2172. 26. 122. 0002. 8021
00F 840840 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2173. 26. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2173. 26. 122. 0002. 2016
00F 5.1005.100 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2173. 26. 122. 0002. 2467
00F 4.302.0004.302.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2173. 26. 122. 0002. 2660
00F 590.287590.287 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2173. 26. 122. 0002. 8021
00F 524524 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2201. 22. 122. 0002. 2010
00F 44.64344.643 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2201. 22. 122. 0002. 2016
00F 1.071.7451.071.745 ----- ----- ----- -----
01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2201. 22. 122. 0002. 2467
00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----
143
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Pessoal e Encargos Sociais
2201. 22. 122. 0002. 2660
00F 16.281.36216.281.362 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2201. 22. 122. 0002. 8021
00F 133.960133.960 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2231. 22. 122. 0002. 2010
00F 46.00046.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2231. 22. 122. 0002. 2016
00F 176.334176.334 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
10F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2231. 22. 122. 0002. 2467
00F 3.9203.920 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2231. 22. 122. 0002. 2660
00F 6.334.1186.334.118 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2231. 22. 122. 0002. 8021
00F 80.00080.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2232. 23. 122. 0002. 2010
10F 770.000770.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2232. 23. 122. 0002. 2016
10F 7.854.3717.854.371 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2232. 23. 122. 0002. 2467
10F 840.000840.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2232. 23. 122. 0002. 2660
10F 20.376.15320.376.153 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2232. 23. 122. 0002. 8021
10F 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2233. 22. 122. 0002. 2010
13F 530.000530.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2233. 22. 122. 0002. 2016
13F 24.611.69124.611.691 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2233. 22. 122. 0002. 2467
13F 885.393885.393 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2233. 22. 122. 0002. 2660
13F 16.283.42516.283.425 ----- ----- ----- -----
144
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2233. 22. 122. 0002. 8021
13F 240.000240.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2271. 22. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2271. 22. 122. 0002. 2010
00F 45.55645.556 ----- ----- ----- -----
10F 72.00072.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2271. 22. 122. 0002. 2016
10F 4.135.4844.135.484 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2271. 22. 122. 0002. 2467
00F 10.916.20610.916.206 ----- ----- ----- -----
10F 500500 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2271. 22. 122. 0002. 2660
00F 8.355.8568.355.856 ----- ----- ----- -----
10F 2.705.4002.705.400 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2271. 22. 122. 0002. 8021
00F 31.48831.488 ----- ----- ----- -----
10F 223.575223.575 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2401. 18. 122. 0002. 2010
00F 127.131127.131 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2401. 18. 122. 0002. 2016
00F 802.558802.558 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2401. 18. 122. 0002. 2467
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2401. 18. 122. 0002. 2660
00F 13.727.01813.727.018 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2401. 18. 122. 0002. 8021
00F 120.000120.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2432. 18. 122. 0002. 2010
10F 700.000700.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2432. 18. 122. 0002. 2016
10F 13.428.45213.428.452 ----- ----- ----- -----
19F 7.082.5767.082.576 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2432. 18. 122. 0002. 2467
145
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2432. 18. 122. 0002. 2660
00F 126.909.092126.909.092 ----- ----- ----- -----
19F 18.161.37418.161.374 ----- ----- ----- -----
97F 2.600.0002.600.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2432. 18. 122. 0002. 8021
10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
19F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2463. 18. 122. 0002. 2010
10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2463. 18. 122. 0002. 2016
10F 1.700.0001.700.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2463. 18. 122. 0002. 8021
10F 245.812245.812 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2501. 06. 122. 0002. 2010
00F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2501. 06. 122. 0002. 2016
00F 34.867.90534.867.905 ----- ----- ----- -----
20F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2501. 06. 122. 0002. 2467
00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2501. 06. 122. 0002. 2660
00F 584.401.753584.401.753 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2501. 06. 122. 0002. 8021
00F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2541. 06. 122. 0002. 2010
00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2541. 06. 122. 0002. 2016
00F 303.329303.329 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2541. 06. 122. 0002. 2467
00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2541. 06. 122. 0002. 2660
00F 6.906.9606.906.960 ----- ----- ----- -----
146
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2541. 06. 122. 0002. 8021
00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2601. 06. 122. 0002. 2010
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2601. 06. 122. 0002. 2016
00F 11.748.69111.748.691 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2601. 06. 122. 0002. 2467
00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2601. 06. 122. 0002. 2660
00F 103.143.693103.143.693 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2601. 06. 122. 0002. 8021
00F 3.148.9233.148.923 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2604. 06. 122. 0002. 2016
00F 5.996.3545.996.354 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
18F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----
20F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2604. 06. 122. 0002. 2467
00F 343.000343.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2604. 06. 122. 0002. 2660
00F 1.211.654.2081.211.654.208 ----- ----- ----- -----
18F 80.000.00080.000.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2604. 06. 122. 0002. 8021
00F 7.514.5907.514.590 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2611. 06. 122. 0002. 2016
00F 2.947.2422.947.242 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
18F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----
20F 28.121.34428.121.344 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2611. 06. 122. 0002. 2467
00F 784.000784.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2611. 06. 122. 0002. 2660
00F 3.180.194.4143.180.194.414 ----- ----- ----- -----
01F 657.050.585657.050.585 ----- ----- ----- -----
12F 146.899.175146.899.175 ----- ----- ----- -----
18F 273.472.600273.472.600 ----- ----- ----- -----
147
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2611. 06. 122. 0002. 8021
00F 4.004.0534.004.053 ----- ----- ----- -----
20F 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2632. 06. 122. 0002. 2010
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2632. 06. 122. 0002. 2016
00F 139.563139.563 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2632. 06. 122. 0002. 2467
00F 30.38030.380 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2632. 06. 122. 0002. 2660
00F 2.611.9802.611.980 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2632. 06. 122. 0002. 8021
00F 8.3458.345 ----- ----- ----- -----
Fornecim. de Alimentação ao Policial Militar
2665. 06. 122. 0002. 2297
10F 72.186.31872.186.318 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2665. 06. 122. 0002. 2467
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Apoio administrativo e policiamento da PMERJ
2665. 06. 122. 0002. 8055
13F 3.652.2603.652.260 ----- ----- ----- -----
19F 2.126.9282.126.928 ----- ----- ----- -----
Manutenção e Operacionalização do SUS
2665. 06. 122. 0002. 8111
10F 125.620.996125.620.996 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2901. 10. 122. 0002. 2010
00S 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2901. 10. 122. 0002. 2016
00S 104.069.493104.069.493 ----- ----- ----- -----
Ativid a Cargo do Conselho Estadual de Saúde
2901. 10. 122. 0002. 2130
00S 229.599229.599 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2901. 10. 122. 0002. 2467
00S 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2901. 10. 122. 0002. 8021
00S 52.000.00052.000.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2931. 10. 122. 0002. 2010
148
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00S 45.00045.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2931. 10. 122. 0002. 2016
00S 341.410341.410 ----- ----- ----- -----
01S 393393 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2931. 10. 122. 0002. 2467
10S 833.376833.376 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2931. 10. 122. 0002. 2660
00S 28.323.12028.323.120 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2931. 10. 122. 0002. 8021
00S 80.00080.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2942. 10. 122. 0002. 2010
23S 241.200241.200 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2942. 10. 122. 0002. 2016
23S 23.158.13123.158.131 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2942. 10. 122. 0002. 2467
23S 2.744.4392.744.439 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2942. 10. 122. 0002. 2660
23S 311.611.264311.611.264 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2942. 10. 122. 0002. 8021
23S 139.080139.080 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
2961. 10. 122. 0002. 2467
00S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2961. 10. 122. 0002. 2660
00S 643.314.796643.314.796 ----- ----- ----- -----
25S 9.409.2009.409.200 ----- ----- ----- -----
Apoio às Ações do IVB - Contrato de Gestão
2961. 10. 303. 0002. 8062
00S 80.807.53280.807.532 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
2971. 10. 122. 0002. 0016
23S 5.995.0325.995.032 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
2971. 10. 122. 0002. 2010
10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
23S 440.000440.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
2971. 10. 122. 0002. 2016
10S 183.964.461183.964.461 ----- ----- ----- -----
23S 6.641.5766.641.576 ----- ----- ----- -----
149
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Despesas Obrigatórias
2971. 10. 122. 0002. 2467
23S 28.626.42028.626.420 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
2971. 10. 122. 0002. 2660
23S 23.923.12023.923.120 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
2971. 10. 122. 0002. 8021
10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
23S 1.247.0001.247.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3001. 11. 122. 0002. 2010
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3001. 11. 122. 0002. 2016
00F 1.613.5471.613.547 ----- ----- ----- -----
01F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3001. 11. 122. 0002. 2467
00F 1.029.0001.029.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3001. 11. 122. 0002. 2660
00F 8.802.2108.802.210 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3001. 11. 122. 0002. 8021
00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3101. 26. 122. 0002. 2010
00F 61.75061.750 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3101. 26. 122. 0002. 2016
00F 393.756393.756 ----- ----- ----- -----
01F 109.000109.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3101. 26. 122. 0002. 2467
00F 490.000490.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3101. 26. 122. 0002. 2660
00F 7.879.1707.879.170 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3101. 26. 122. 0002. 8021
00F 94.30094.300 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3133. 26. 122. 0002. 2010
10F 665.780665.780 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3133. 26. 122. 0002. 2016
10F 13.571.81913.571.819 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3133. 26. 122. 0002. 2467
150
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3133. 26. 122. 0002. 2660
10F 17.819.01517.819.015 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3133. 26. 122. 0002. 8021
10F 390.000390.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
3171. 26. 122. 0002. 0016
10F 520.000520.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3171. 26. 122. 0002. 2010
10F 238.000238.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3171. 26. 122. 0002. 2016
10F 4.883.5124.883.512 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3171. 26. 122. 0002. 2467
10F 5.068.7025.068.702 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3171. 26. 122. 0002. 2660
10F 7.707.2887.707.288 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3171. 26. 122. 0002. 8021
10F 254.650254.650 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
3172. 26. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3172. 26. 122. 0002. 2010
00F 136.150136.150 ----- ----- ----- -----
10F 5.5005.500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3172. 26. 122. 0002. 2016
00F 2.646.1522.646.152 ----- ----- ----- -----
10F 585.800585.800 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3172. 26. 122. 0002. 2467
00F 120.015.500120.015.500 ----- ----- ----- -----
10F 262.600262.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3172. 26. 122. 0002. 2660
00F 39.631.25639.631.256 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3172. 26. 122. 0002. 8021
00F 636.058636.058 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
3173. 26. 122. 0002. 0016
00F 2.452.7562.452.756 ----- ----- ----- -----
151
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3173. 26. 122. 0002. 2010
00F 94.50094.500 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3173. 26. 122. 0002. 2016
00F 2.108.3852.108.385 ----- ----- ----- -----
10F 953.736953.736 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3173. 26. 122. 0002. 2467
00F 51.447.24451.447.244 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3173. 26. 122. 0002. 2660
00F 37.853.62637.853.626 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3173. 26. 122. 0002. 8021
00F 662.000662.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3201. 08. 122. 0002. 2010
00S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3201. 08. 122. 0002. 2016
00S 518.091518.091 ----- ----- ----- -----
01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
22S 4.567.4534.567.453 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3201. 08. 122. 0002. 2467
00S 784.000784.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3201. 08. 122. 0002. 2660
00S 24.539.85024.539.850 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3201. 08. 122. 0002. 8021
00S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3242. 08. 122. 0002. 2010
00S 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3242. 08. 122. 0002. 2016
00S 1.986.0151.986.015 ----- ----- ----- -----
01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3242. 08. 122. 0002. 2467
00S 980.000980.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3242. 08. 122. 0002. 2660
00S 42.636.47442.636.474 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3242. 08. 122. 0002. 8021
00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
152
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
3243. 08. 122. 0002. 2010
00S 186.364186.364 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
3243. 08. 122. 0002. 2016
00S 431.290431.290 ----- ----- ----- -----
01S 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
10S 7.2257.225 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
3243. 08. 122. 0002. 2467
00S 196.000196.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
3243. 08. 122. 0002. 2660
00S 29.143.95429.143.954 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
3243. 08. 122. 0002. 8021
00S 166.042166.042 ----- ----- ----- -----
Encargos Gerais - SEPLAG
3701. 04. 121. 0002. 2291
00F 75.000.00075.000.000 ----- ----- ----- -----
Capitalização do RJPREV
3701. 04. 122. 0002. 0011
00F 4.900.0004.900.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento de Benefícios Assistenciais
3701. 04. 122. 0002. 2774
00F 57.730.34657.730.346 ----- ----- ----- -----
Obrigações com o Pagam Pens Apos Previ-BANERJ
3702. 04. 694. 0002. 2024
00F 737.944.205737.944.205 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4001. 19. 122. 0002. 2010
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4001. 19. 122. 0002. 2016
00F 408.929408.929 ----- ----- ----- -----
01F 12.14012.140 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4001. 19. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4001. 19. 122. 0002. 2660
00F 7.995.6097.995.609 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4001. 19. 122. 0002. 8021
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4041. 19. 122. 0002. 2010
00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4041. 19. 122. 0002. 2016
153
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 39.252.36739.252.367 ----- ----- ----- -----
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4041. 19. 122. 0002. 2467
00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4041. 19. 122. 0002. 2660
00F 7.459.5567.459.556 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4041. 19. 122. 0002. 8021
00F 3.400.0003.400.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4042. 19. 122. 0002. 2010
00F 20.64320.643 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4042. 19. 122. 0002. 2016
00F 168.803168.803 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4042. 19. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4042. 19. 122. 0002. 2660
00F 10.898.98710.898.987 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4042. 19. 122. 0002. 8021
00F 11.92711.927 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4043. 12. 122. 0002. 2010
00F 1.430.0001.430.000 ----- ----- ----- -----
10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4043. 12. 122. 0002. 2016
00F 57.039.97557.039.975 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4043. 12. 122. 0002. 2467
00F 19.796.89019.796.890 ----- ----- ----- -----
10F 2.975.4502.975.450 ----- ----- ----- -----
13F 506.259506.259 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4043. 12. 122. 0002. 2660
00F 726.601.862726.601.862 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4043. 12. 122. 0002. 8021
00F 13.427.87313.427.873 ----- ----- ----- -----
10F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4044. 12. 122. 0002. 2010
00F 1.100.0001.100.000 ----- ----- ----- -----
154
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico
4044. 12. 122. 0002. 2019
00F 240.481.914240.481.914 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional
4044. 12. 122. 0002. 2022
00F 184.062.630184.062.630 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4044. 12. 122. 0002. 2467
00F 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4044. 12. 122. 0002. 2660
00F 261.931.101261.931.101 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4044. 12. 122. 0002. 8021
00F 15.699.34515.699.345 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4045. 12. 122. 0002. 2010
00F 840.000840.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4045. 12. 122. 0002. 2016
00F 26.561.38426.561.384 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4045. 12. 122. 0002. 2467
00F 4.032.3194.032.319 ----- ----- ----- -----
10F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
13F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4045. 12. 122. 0002. 2660
00F 114.671.761114.671.761 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4045. 12. 122. 0002. 8021
00F 5.038.6165.038.616 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4046. 12. 122. 0002. 2010
00F 258.184258.184 ----- ----- ----- -----
10F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4046. 12. 122. 0002. 2016
00F 4.742.4864.742.486 ----- ----- ----- -----
10F 1.973.2121.973.212 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4046. 12. 122. 0002. 2467
00F 101.000101.000 ----- ----- ----- -----
10F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4046. 12. 122. 0002. 2660
00F 17.288.49917.288.499 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4046. 12. 122. 0002. 8021
00F 764.100764.100 ----- ----- ----- -----
155
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4047. 12. 122. 0002. 2010
00F 280.650280.650 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4047. 12. 122. 0002. 2016
00F 434.732434.732 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4047. 12. 122. 0002. 2467
00F 170.000170.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4047. 12. 122. 0002. 2660
00F 20.681.13220.681.132 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4047. 12. 122. 0002. 8021
00F 80.00080.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4301. 23. 122. 0002. 2010
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4301. 23. 122. 0002. 2016
00F 615.465615.465 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4301. 23. 122. 0002. 2467
00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4301. 23. 122. 0002. 2660
00F 3.621.1673.621.167 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4301. 23. 122. 0002. 8021
00F 120.000120.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
4371. 23. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4371. 23. 122. 0002. 2010
00F 38.18038.180 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4371. 23. 122. 0002. 2016
00F 586.506586.506 ----- ----- ----- -----
01F 500500 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4371. 23. 122. 0002. 2467
00F 667.180667.180 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4371. 23. 122. 0002. 2660
00F 5.432.9835.432.983 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4371. 23. 122. 0002. 8021
00F 35.00035.000 ----- ----- ----- -----
156
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4501. 20. 122. 0002. 2010
00F 96.00096.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4501. 20. 122. 0002. 2016
00F 1.388.3891.388.389 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4501. 20. 122. 0002. 2467
00F 35.28035.280 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4501. 20. 122. 0002. 2660
00F 10.770.54810.770.548 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4501. 20. 122. 0002. 8021
00F 145.800145.800 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4541. 20. 122. 0002. 2010
00F 29.71029.710 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4541. 20. 122. 0002. 2016
00F 489.346489.346 ----- ----- ----- -----
01F 152.160152.160 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4541. 20. 122. 0002. 2467
00F 147.000147.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4541. 20. 122. 0002. 2660
00F 9.805.6659.805.665 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4541. 20. 122. 0002. 8021
00F 27.50327.503 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
4571. 20. 122. 0002. 0016
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4571. 20. 122. 0002. 2010
00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
10F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4571. 20. 122. 0002. 2016
00F 142.418142.418 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
10F 294.350294.350 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4571. 20. 122. 0002. 2467
00F 489.800489.800 ----- ----- ----- -----
10F 140.000140.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4571. 20. 122. 0002. 2660
157
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 2.306.0662.306.066 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4571. 20. 122. 0002. 8021
00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
10F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
Despesas financeiras de caráter obrigatório
4572. 20. 122. 0002. 0016
00F 1.352.4001.352.400 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4572. 20. 122. 0002. 2010
10F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4572. 20. 122. 0002. 2016
10F 12.538.00012.538.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4572. 20. 122. 0002. 2467
00F 612.500612.500 ----- ----- ----- -----
10F 4.705.0004.705.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4572. 20. 122. 0002. 8021
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4572. 23. 122. 0002. 2660
00F 3.309.2923.309.292 ----- ----- ----- -----
10F 13.499.18013.499.180 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4601. 04. 122. 0002. 2010
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4601. 04. 122. 0002. 2016
00F 1.910.0001.910.000 ----- ----- ----- -----
01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4601. 04. 122. 0002. 2467
00F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4601. 04. 122. 0002. 8021
00F 175.000175.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4601. 08. 122. 0002. 2660
00S 5.023.0995.023.099 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4701. 14. 122. 0002. 2010
00F 2.3942.394 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4701. 14. 122. 0002. 2016
00F 642.070642.070 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4701. 14. 122. 0002. 2467
158
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4701. 14. 122. 0002. 2660
00F 4.894.0454.894.045 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4701. 14. 122. 0002. 8021
00F 3.8303.830 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4731. 14. 122. 0002. 2010
00F 334.223334.223 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4731. 14. 122. 0002. 2016
00F 2.932.5112.932.511 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4731. 14. 122. 0002. 2467
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4731. 14. 122. 0002. 2660
00F 9.797.0279.797.027 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4731. 14. 122. 0002. 8021
00F 583.839583.839 ----- ----- ----- -----
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif
4801. 08. 122. 0002. 2010
00S 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Manut Ativid Operacionais / Administrativas
4801. 08. 122. 0002. 2016
00S 571.888571.888 ----- ----- ----- -----
01S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Despesas Obrigatórias
4801. 08. 122. 0002. 2467
00S 19.60019.600 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais
4801. 08. 122. 0002. 2660
00S 5.108.8665.108.866 ----- ----- ----- -----
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública
4801. 08. 122. 0002. 8021
00S 11.71211.712 ----- ----- ----- -----
Programa Um Novo Tempo para Segurança0003 2.762.465 2.762.465 ----- ----- ----- -----
Implantação do Sistema Integrado de Educação
2601. 06. 181. 0003. 3927
00F 2.257.7282.257.728 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Implementação de Ação de Prevenção à Violênci
2601. 06. 181. 0003. 3928
00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Implantação do Complexo de ensino da Fazenda
2611. 06. 128. 0003. 3938
159
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 737737 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Parque Tecnológico do Norte Fluminense0004 661.666 3.000 664.666 ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento Regional
4042. 19. 572. 0004. 2904
00F 371.569371.569 ----- ----- ----- -----
01F 93.09793.097 ----- ----- ----- -----
10F 197.000197.000 ----- ----- ----- -----
Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fl
4042. 19. 573. 0004. 3931
10F 3.0003.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Prestação Jurisdicional0005 47.740.621 47.740.621 ----- ----- ----- -----
Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais
0363. 02. 061. 0005. 2909
10F 47.740.62147.740.621 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Capacidade da Defesa Civil0009 1.500 54.000 55.500 ----- ----- -----
Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme
1601. 06. 182. 0009. 7987
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual
1601. 06. 182. 0009. 7988
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Reequipamento da Defesa Civil
1601. 06. 182. 0009. 7989
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----
Implantação de Unidade de Defesa Civil
1601. 06. 182. 0009. 7992
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Preparação para Emergências/Desastres
1601. 06. 182. 0009. 8020
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Amp. da Capac. de Atend. da DC/CB GdsEventos
0010 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----
Realiz. de Oper de Apoio aos Grandes Eventos
1601. 06. 182. 0010. 7990
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
3ª Idade Com Qualidade0012 50.200 155.000 5.000 210.200 ----- -----
Inserção Digial do Idoso
4601. 04. 241. 0012. 8022
00S 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Realiz. de Eventos de Integr. Social do Idoso
4601. 04. 241. 0012. 8023
00S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
160
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Implantação da Academia da Terceira Idade
4601. 04. 422. 0012. 7973
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Ações Apoiadas pelo FUNDEPI
4601. 08. 241. 0012. 8058
00S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
99S 200200 ----- ----- ----- -----
Atenção Social ao Idoso0013 29.687.500 29.687.500 ----- ----- ----- -----
Cartão cuidados especiais
2961. 10. 241. 0013. 8108
00S 29.520.00029.520.000 ----- ----- ----- -----
Implantação de Centro Dia/Convivência
4601. 04. 241. 0013. 8024
00S 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01S 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Aquis de Material Didático e de Informação
4601. 04. 241. 0013. 8025
00S 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Capacitação de Cuidadores de Idosos
4601. 04. 241. 0013. 8026
00S 2.5002.500 ----- ----- ----- -----
Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso
4601. 04. 241. 0013. 8027
00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Reestruturação Institucional do DRM-RJ0014 3.257 3.257 ----- ----- ----- -----
Adequação das Instalações do DRM-RJ
2231. 22. 122. 0014. 3637
01F 3.2573.257 ----- ----- ----- -----
Sistema Rodoviário Estadual0015 137.929.209 57.636.816 195.566.025 ----- ----- -----
Implantação Intervenção Viária em Volta Redon
0701. 15. 451. 0015. 3457
12F 36.000.00036.000.000 ----- ----- ----- -----
Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte
0741. 26. 782. 0015. 3047
00F 13.510.97513.510.975 ----- ----- ----- -----
Contenção de Encostas e Taludes
0741. 26. 782. 0015. 3090
00F 7.478.6897.478.689 ----- ----- ----- -----
Renovação Equipam Rodov e Patrulha Mecanizada
0741. 26. 782. 0015. 3099
00F 149.499149.499 ----- ----- ----- -----
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários
0741. 26. 782. 0015. 3120
00F 317.778317.778 ----- ----- ----- -----
26F 179.875179.875 ----- ----- ----- -----
Conserv e Operação de Rodovias
0741. 26. 782. 0015. 4007
00F 65.143.22365.143.223 ----- ----- ----- -----
161
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
10F 35.156.97735.156.977 ----- ----- ----- -----
Operacionalização de Equipamentos Rodoviários
0741. 26. 782. 0015. 4070
00F 18.762.13018.762.130 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Sinalização de Rodovias
0741. 26. 782. 0015. 4110
00F 18.836.87918.836.879 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Estruturação da Nova Secretaria0016 6.862.946 6.862.946 ----- ----- ----- -----
Implantação da Secretaria
4701. 14. 122. 0016. 1056
00F 3.1813.181 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Implant.de Sistema de Avaliação de Resultados
4701. 14. 122. 0016. 7999
00F 23.93723.937 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Implementação das Ações do FEPROCON
4761. 14. 422. 0016. 1093
96F 6.825.8286.825.828 ----- ----- ----- -----
Infraestrutura e Urbanização em Municípios0017 908.206 908.206 ----- ----- ----- -----
Execução de Obras Civis, Urbanização
0741. 26. 451. 0017. 3122
00F 149.499149.499 ----- ----- ----- -----
Apoio aos Municípios
0741. 26. 451. 0017. 3124
00F 758.707758.707 ----- ----- ----- -----
Coordenação de Operações deFiscalização
0018 60.725 60.725 ----- ----- ----- -----
Operação Lapa Presente
1401. 04. 121. 0018. 1166
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Operação Barreira Fiscal
1401. 04. 125. 0018. 7883
00F 47.50047.500 ----- ----- ----- -----
01F 225225 ----- ----- ----- -----
Operação Lei Seca
1401. 04. 422. 0018. 1115
00F 12.50012.500 ----- ----- ----- -----
Cooperação para o Fomento da InclusãoSócio-
0019 64.610 23.701.678 23.766.288 ----- ----- -----
Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES
1931. 21. 631. 0019. 1119
13F 10.972.50010.972.500 ----- ----- ----- -----
22F 12.729.17812.729.178 ----- ----- ----- -----
Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, inst
1931. 21. 631. 0019. 8043
13F 48.00048.000 ----- ----- ----- -----
162
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
22F 16.61016.610 ----- ----- ----- -----
Fundo de Terras do Estado do Rio deJaneiro -
0020 1.229.308 1.229.308 ----- ----- ----- -----
Gestão/captaçâo de recursos
1931. 21. 631. 0020. 8042
22F 69.21069.210 ----- ----- ----- -----
Investimento em Equipamentos nos assentamento
1931. 21. 631. 0020. 8044
22F 1.160.0981.160.098 ----- ----- ----- -----
Prev, Acolhim e Reinser Dep SubstPsicoativas
0023 32.421.227 32.421.227 ----- ----- ----- -----
Prot Especial Criança e Adol Dep Químicos
4801. 08. 243. 0023. 8064
22S 3.017.4173.017.417 ----- ----- ----- -----
Proteção Especial a Usuários de Drogas
4801. 08. 244. 0023. 8063
01S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
22S 7.793.5307.793.530 ----- ----- ----- -----
Desenv Preven Prim Uso Abusiv Subst Psicoativ
4801. 08. 244. 0023. 8065
22S 34.16034.160 ----- ----- ----- -----
Reinserção de Dependente Químico Âmbito Soci
4801. 08. 244. 0023. 8066
22S 34.16034.160 ----- ----- ----- -----
Unid Model Acolhi.
4801. 08. 244. 0023. 8104
22S 4.091.9604.091.960 ----- ----- ----- -----
Apoio a Ações Prev e Prot ao Usuário de Droga
4861. 08. 244. 0023. 8107
10S 17.400.00017.400.000 ----- ----- ----- -----
Reforma e Conservação de Bens Públicos0024 884.432 6.207.001 7.091.433 ----- ----- -----
Modernização do Ed. Lúcio Costa
0701. 04. 122. 0024. 3458
01F 6.000.0016.000.001 ----- ----- ----- -----
Reforma e Reequipamento das Unid da EMOP
0751. 04. 122. 0024. 1025
01F 207.000207.000 ----- ----- ----- -----
Elab Proj Básico Executivo EMOP
0751. 04. 122. 0024. 2893
00F 884.432884.432 ----- ----- ----- -----
Defesa do Estado - PGE0026 47.109.485 14.150.000 61.259.485 ----- ----- -----
Realização de Perícias Judiciais
0901. 03. 091. 0026. 2203
00F 184.198184.198 ----- ----- ----- -----
99F 9.000.0009.000.000 ----- ----- ----- -----
Centro de Estudos Jurídicos - PGE
0901. 03. 128. 0026. 2124
99F 37.792.70437.792.704 ----- ----- ----- -----
Ampliação e Modernização das Unidades da PGE
0961. 03. 091. 0026. 1046
163
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 14.150.00014.150.000 ----- ----- ----- -----
Ações a Cargo do FUNPERJ
0961. 03. 091. 0026. 2134
10F 132.583132.583 ----- ----- ----- -----
Defesa da Ordem Jurídica0027 28.135.767 619.200 28.754.967 ----- ----- -----
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
1001. 03. 091. 0027. 2109
00F 28.135.76728.135.767 ----- ----- ----- -----
Gestão Estratégica do Ministério Público.
1001. 03. 091. 0027. 3471
00F 619.200619.200 ----- ----- ----- -----
Gestão Administrativa do MinistérioPúblico
0028 984.083.578 299.397.839 1.283.481.417 ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais do MP
1001. 03. 122. 0028. 2009
00F 984.083.578984.083.578 ----- ----- ----- -----
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP
1001. 03. 122. 0028. 2162
00F 278.731.839278.731.839 ----- ----- ----- -----
Centro de Estudos Jurídicos - MP
1002. 03. 091. 0028. 2011
00F 2.060.0002.060.000 ----- ----- ----- -----
Fundo Especial do Ministério Público
1061. 03. 091. 0028. 2254
10F 18.606.00018.606.000 ----- ----- ----- -----
Assistência Jurídica Integral e Gratuita0029 8.197.766 7.387.314 15.585.080 ----- ----- -----
Modernização da Infra. de atendimento DPGE
1101. 03. 061. 0029. 3472
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
11F 7.257.3147.257.314 ----- ----- ----- -----
Modernização da Gestão da DPGE
1101. 03. 061. 0029. 7993
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Operacionalização CEJUR - DPGE
1101. 03. 128. 0029. 2764
99F 7.477.7667.477.766 ----- ----- ----- -----
Realização de Exames de DNA
1161. 03. 061. 0029. 2257
10F 720.000720.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Mod. Infra. de atendimento DPGE
1161. 03. 061. 0029. 7994
10F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Modernização da Gestão da DPGE
1161. 03. 061. 0029. 7995
10F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
Modernização Gestão Pública Estadual0030 65.697.040 65.697.040 ----- ----- ----- -----
164
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Renovação do Patrimônio do ERJ
1201. 04. 121. 0030. 1071
00F 1.995.5061.995.506 ----- ----- ----- -----
Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac
1201. 04. 121. 0030. 1140
00F 153.611153.611 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
PRÓ-GESTÃO
1201. 04. 121. 0030. 1168
00F 3.3823.382 ----- ----- ----- -----
11F 51.350.86451.350.864 ----- ----- ----- -----
Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust
1201. 04. 121. 0030. 1172
00F 763.251763.251 ----- ----- ----- -----
01F 1.923.9791.923.979 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento da Gestão Estratégica no ERJ
1201. 04. 121. 0030. 1208
00F 8.4208.420 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Renovação do Edifício Estácio de Sá
1201. 04. 121. 0030. 3941
00F 33.82233.822 ----- ----- ----- -----
01F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Modernização da Administração do Estado do RJ
1201. 04. 122. 0030. 1165
00F 1.6911.691 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
11F 1.980.5661.980.566 ----- ----- ----- -----
Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI
1201. 04. 126. 0030. 1013
00F 101.466101.466 ----- ----- ----- -----
01F 5.775.0005.775.000 ----- ----- ----- -----
Capacitação da Rede de Gestão
1201. 04. 128. 0030. 3942
00F 79.48279.482 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Previdência Soc Servidores EstatutáriosERJ
0035 13.983.252.418 13.983.252.418 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - TCE-RJ
1234. 09. 272. 0035. 4045
00S 58.753.64758.753.647 ----- ----- ----- -----
10S 249.022.118249.022.118 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - ALERJ
1234. 09. 272. 0035. 4047
00S 48.138.14248.138.142 ----- ----- ----- -----
10S 204.029.243204.029.243 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - MP
1234. 09. 272. 0035. 4048
00S 57.099.42257.099.422 ----- ----- ----- -----
10S 242.010.833242.010.833 ----- ----- ----- -----
165
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Encargos com Inativos - TJ
1234. 09. 272. 0035. 4050
00S 264.837.555264.837.555 ----- ----- ----- -----
10S 1.122.490.4641.122.490.464 ----- ----- ----- -----
Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu
1234. 09. 272. 0035. 4127
00S 294.165.147294.165.147 ----- ----- ----- -----
10S 1.246.792.8581.246.792.858 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - Área de Seg Pública
1234. 09. 272. 0035. 4135
00S 244.282.451244.282.451 ----- ----- ----- -----
01S 537.989.265537.989.265 ----- ----- ----- -----
10S 3.048.613.8533.048.613.853 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - Área de Educação
1234. 09. 272. 0035. 4141
00S 573.163.673573.163.673 ----- ----- ----- -----
10S 2.429.303.3392.429.303.339 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - Área de Saúde
1234. 09. 272. 0035. 4146
00S 33.207.32833.207.328 ----- ----- ----- -----
10S 140.746.313140.746.313 ----- ----- ----- -----
Encargos com Inativos - Área de Saneamento
1234. 09. 272. 0035. 4199
00S 8.534.9028.534.902 ----- ----- ----- -----
10S 36.174.42436.174.424 ----- ----- ----- -----
Encargos c/Pensões e Benef Previdenciários
1234. 09. 272. 0035. 4200
00S 252.085.152252.085.152 ----- ----- ----- -----
10S 2.891.812.2892.891.812.289 ----- ----- ----- -----
Qualidade da Gestão Previdenciária0036 1.510.000 45.531.000 47.041.000 ----- ----- -----
Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis
1234. 09. 122. 0036. 1188
10S 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
Capacitação Desenvolv.Servidor RIOPREVIDÊNCIA
1234. 09. 122. 0036. 2648
10S 1.510.0001.510.000 ----- ----- ----- -----
Implementação de Sist.de Gestão Informatizado
1234. 09. 122. 0036. 3474
10S 42.531.00042.531.000 ----- ----- ----- -----
Rio Rural0037 123.675.264 123.675.264 ----- ----- ----- -----
Promoção Desenv Sustent Microb Hidrográficas
1301. 20. 606. 0037. 1625
00F 4.982.2444.982.244 ----- ----- ----- -----
11F 118.528.514118.528.514 ----- ----- ----- -----
Transf Tecnol aos Produt Microb Hidrográficas
1354. 20. 601. 0037. 3492
00F 2.1282.128 ----- ----- ----- -----
13F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
166
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Seleção, Multipl e Introd Materiais Genéticos
1354. 20. 601. 0037. 3493
00F 2.3782.378 ----- ----- ----- -----
10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
13F 130.000130.000 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento Rural0038 2.749.719 8.620.204 11.369.923 ----- ----- -----
Promoção Melhoramento Genético - Rio Genética
1301. 20. 602. 0038. 1050
00F 433.000433.000 ----- ----- ----- -----
01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais
1301. 20. 606. 0038. 1059
00F 1.727.3511.727.351 ----- ----- ----- -----
01F 235.300235.300 ----- ----- ----- -----
12F 279.021279.021 ----- ----- ----- -----
Apoio Financeiro a Projetos de Fomento
1301. 20. 606. 0038. 1118
95F 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- -----
Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO
1353. 20. 122. 0038. 1098
00F 110.010110.010 ----- ----- ----- -----
01F 1.703.6801.703.680 ----- ----- ----- -----
Ativ Assist Técn Extensão Rural - EMATER-RIO
1353. 20. 606. 0038. 2175
00F 59.16159.161 ----- ----- ----- -----
01F 107.000107.000 ----- ----- ----- -----
10F 1.484.0851.484.085 ----- ----- ----- -----
13F 1.099.4731.099.473 ----- ----- ----- -----
Desenv Sustent Agrop Reg Serrana Fluminense
1354. 20. 601. 0038. 3487
00F 1.2941.294 ----- ----- ----- -----
Desenv Transf Tecnol Pec Leit Melhor Genético
1354. 20. 602. 0038. 3486
00F 1.8801.880 ----- ----- ----- -----
01F 500500 ----- ----- ----- -----
10F 26.48226.482 ----- ----- ----- -----
13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Programa Sanidade Rio de DefesaAgropecuária
0039 5.400.973 755.796 6.156.769 ----- ----- -----
Fundo Estadual de Defesa Agropecuária
1301. 20. 304. 0039. 2083
99S 1.185.5301.185.530 ----- ----- ----- -----
Operac Sistema Unificado Defesa Agropecuária
1301. 20. 604. 0039. 2116
00F 554.000554.000 ----- ----- ----- -----
01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
12F 3.511.4433.511.443 ----- ----- ----- -----
Serv Labor Interesse para Desenv Agrop ERJ
1354. 20. 604. 0039. 3494
00F 993993 ----- ----- ----- -----
167
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01F 765765 ----- ----- ----- -----
10F 11.00011.000 ----- ----- ----- -----
13F 743.038743.038 ----- ----- ----- -----
Supervisão Regional0042 524.500 524.500 ----- ----- ----- -----
Operação SOS Saúde
1401. 04. 422. 0042. 1035
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos
1401. 04. 422. 0042. 1107
00F 499.500499.500 ----- ----- ----- -----
Nossa Terra0052 13.182.584 4.921.033 18.103.617 ----- ----- -----
Assentam. e Reassent. de Famílias Ass. ITERJ
1931. 21. 482. 0052. 1557
22F 2.320.4202.320.420 ----- ----- ----- -----
Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção
1931. 21. 482. 0052. 1571
00F 216.413216.413 ----- ----- ----- -----
01F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Regularização Fundiária nas Áreas de Implanta
1931. 21. 631. 0052. 1568
22F 1.384.2001.384.200 ----- ----- ----- -----
Regularização Fundiária de Interesse Social
1931. 21. 631. 0052. 2710
22F 276.840276.840 ----- ----- ----- -----
Levantamento Físico e Socioeconômico RFIS
1931. 21. 631. 0052. 2711
22F 9.280.7849.280.784 ----- ----- ----- -----
Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos
1931. 21. 631. 0052. 2712
22F 2.395.6522.395.652 ----- ----- ----- -----
Melhoria de Unidades Habitacionais
1931. 21. 631. 0052. 8039
22F 1.160.0981.160.098 ----- ----- ----- -----
Produção de conhecimento das comunidades urb
1931. 21. 631. 0052. 8040
22F 69.21069.210 ----- ----- ----- -----
Modern Adm Rec e Gest Fiscal,Financ ePatrim
0054 258.560.410 16.616.313 275.176.723 ----- ----- -----
Modernização das Unidades da SEFAZ
2001. 04. 122. 0054. 1003
00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Premiação do Programa Cupom Mania
2001. 04. 122. 0054. 2045
00F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Educação Continuada na Administração Fazendár
2001. 04. 122. 0054. 2252
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Modernização da Gestão Fazendária
2001. 04. 123. 0054. 1645
11F 16.216.31316.216.313 ----- ----- ----- -----
168
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Promoção da Administração Fazendária
2001. 04. 123. 0054. 2713
00F 183.000183.000 ----- ----- ----- -----
Gestão e Modernização da Administ. Fazendária
2061. 04. 123. 0054. 2051
00F 120.961.515120.961.515 ----- ----- ----- -----
Gestão de Tecnol da Informação e Comunicação
2061. 04. 123. 0054. 8103
00F 132.315.895132.315.895 ----- ----- ----- -----
Desenv Sist de Inform e Gestão DocumEstadual
0055 343.013 284.968 627.981 ----- ----- -----
Implant Sistema de Gerenci Eletrôn Documentos
2101. 04. 122. 0055. 1077
00F 102.618102.618 ----- ----- ----- -----
Modernização e Divulgação do APERJ
2101. 04. 122. 0055. 1133
00F 217217 ----- ----- ----- -----
01F 500500 ----- ----- ----- -----
12F 181.200181.200 ----- ----- ----- -----
Nova Sede do APERJ
2101. 04. 122. 0055. 7996
00F 433433 ----- ----- ----- -----
Operacionalização do Sistema do Processo Dig
2101. 04. 122. 0055. 8031
00F 343.013343.013 ----- ----- ----- -----
Gestão do Depósito Público0056 60.000 60.000 ----- ----- ----- -----
Implem. Ações do FUNDEP - DPERJ
2161. 04. 122. 0056. 1171
10F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----
Restauração e Operacionalização dosPalácios
0057 3.165.725 3.165.725 ----- ----- ----- -----
Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais
2101. 04. 122. 0057. 1520
00F 428.688428.688 ----- ----- ----- -----
01F 2.737.0372.737.037 ----- ----- ----- -----
Desenv das Atividades de SegurançaOficial
0059 6.055.000 6.055.000 ----- ----- ----- -----
Atividade de Segurança da SSMCC
2106. 06. 181. 0059. 2281
00F 595.000595.000 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Operação Aérea da SSMCC
2106. 06. 781. 0059. 2039
00F 5.350.0005.350.000 ----- ----- ----- -----
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Divulgação das Ações de Governo0061 14.943.330 14.943.330 ----- ----- ----- -----
Serviço de Comunicação e Divulgação
2102. 24. 131. 0061. 2355
00F 14.250.00014.250.000 ----- ----- ----- -----
Operação e Manut do Sistema de Radiodifusão
2102. 24. 722. 0061. 2040
169
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 193.330193.330 ----- ----- ----- -----
01F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Regulação de Serviços PúblicosConcedidos
0062 14.972.318 14.972.318 ----- ----- ----- -----
Acomp Serv Públ Concedidos de Transportes
2131. 04. 125. 0062. 2080
10F 7.679.7057.679.705 ----- ----- ----- -----
Acomp Serv Públ Conced Energia e Saneamento
2132. 04. 125. 0062. 2005
10F 6.892.6136.892.613 ----- ----- ----- -----
Acomp Serv Públ Consorc de Gest Res Sólid
2132. 04. 125. 0062. 8029
10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Fisc Serv Energ Elet ANEEL no ESTRJ
2132. 04. 125. 0062. 8030
10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Moderniz dos Serviços Operacionais doDETRAN
0064 915.071.383 51.988.994 967.060.377 ----- ----- -----
Apoio às Ações de Segurança
2133. 06. 122. 0064. 4087
10F 550.000.000550.000.000 ----- ----- ----- -----
Moderniz e Reequip Unid Operacionais DETRAN
2133. 06. 125. 0064. 3836
10F 50.798.79650.798.796 ----- ----- ----- -----
Ativid Operacionais de Registro de Veículos
2133. 06. 125. 0064. 4111
10F 239.179.379239.179.379 ----- ----- ----- -----
Habilitação de Motoristas
2133. 06. 125. 0064. 4120
10F 61.463.88461.463.884 ----- ----- ----- -----
Identificação Civil
2133. 06. 422. 0064. 4119
10F 64.428.12064.428.120 ----- ----- ----- -----
Educação no Trânsito
2133. 06. 782. 0064. 3010
10F 1.190.1981.190.198 ----- ----- ----- -----
Gestão dos Serviços da LOTERJ0066 171.768.000 171.768.000 ----- ----- ----- -----
Pagamento de Prêmios
2134. 23. 694. 0066. 4028
10F 171.768.000171.768.000 ----- ----- ----- -----
Atração de Investimento e AtividadeProdutiva
0068 942 942 ----- ----- ----- -----
FUNDES - Programas e Projetos Prioritários
2201. 22. 661. 0068. 1048
00F 942942 ----- ----- ----- -----
Recup Econ Mun Flum Des Econ ComPacificadas
0072 11.169.062 152.397.080 163.566.142 ----- ----- -----
Financiamento a Empresas
2261. 22. 661. 0072. 1136
10F 125.697.080125.697.080 ----- ----- ----- -----
Apoio Financeiro a Acões Estatais
2261. 22. 661. 0072. 2905
170
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Apoio aos micro e pequenos empreendedores das
2262. 22. 661. 0072. 1173
10F 26.700.00026.700.000 ----- ----- ----- -----
Financiamento a Comunidades Pacificadas
2262. 22. 661. 0072. 2021
10F 11.069.06211.069.062 ----- ----- ----- -----
Sistema Penitenciário Estruturado0089 278.338.959 3.290.641 281.629.600 ----- ----- -----
Atendim à Saúde dos Internos do Sist Penit
2501. 06. 302. 0089. 2169
00S 892.897892.897 ----- ----- ----- -----
25S 1.587.6001.587.600 ----- ----- ----- -----
Alimentação dos Apenados e Custodiados
2501. 06. 306. 0089. 2487
00S 247.500.000247.500.000 ----- ----- ----- -----
Supervisão e Coorden do Sistema Penitenciário
2501. 06. 421. 0089. 1585
00F 10.50010.500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
12F 66.52566.525 ----- ----- ----- -----
Criação e Melhoria de Oficinas do Sist Penal
2541. 06. 421. 0089. 1106
00F 24.50024.500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Qualific Profiss e Diversif de Oportun Trab
2541. 06. 421. 0089. 4106
00F 3.911.0373.911.037 ----- ----- ----- -----
10F 7.427.3837.427.383 ----- ----- ----- -----
Constr, Implant e Ref Unid Sist Penitenciário
2561. 06. 421. 0089. 1581
00F 1.987.1161.987.116 ----- ----- ----- -----
10F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----
Apoio às Unidades de Saúde do Sist Penitencia
2961. 10. 302. 0089. 2218
00S 17.020.04217.020.042 ----- ----- ----- -----
Sistema de Investigação Criminal0092 83.164.698 83.164.698 ----- ----- ----- -----
Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos
0701. 06. 181. 0092. 1632
01F 73.85973.859 ----- ----- ----- -----
11F 11.075.70211.075.702 ----- ----- ----- -----
12F 34.470.00034.470.000 ----- ----- ----- -----
Constru Sede COE e Casas Custódia
0701. 06. 182. 0092. 3937
11F 37.545.13737.545.137 ----- ----- ----- -----
Assistência Farmacêutica0097 136.144.784 136.144.784 ----- ----- ----- -----
Assistência Farmacêutica Básica
2961. 10. 303. 0097. 2714
00S 40.893.08840.893.088 ----- ----- ----- -----
171
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Assistência Farmacêutica Especializada
2961. 10. 303. 0097. 2716
00S 13.568.65613.568.656 ----- ----- ----- -----
13S 8.8008.800 ----- ----- ----- -----
25S 79.600.00079.600.000 ----- ----- ----- -----
Apoio aos Pólos de Disp. dos Med. do CEAF
2961. 10. 303. 0097. 8105
00S 2.074.2402.074.240 ----- ----- ----- -----
Prevenção de Adversidades e Prest deSocorro
0098 131.564.014 131.564.014 ----- ----- ----- -----
APOIO DO CBMERJ AO SUS/RJ
2961. 10. 182. 0098. 2183
00S 131.564.014131.564.014 ----- ----- ----- -----
Política Pública Estadual de Trabalho eRenda
0099 9.193.575 504.075 9.697.650 ----- ----- -----
Projovem Trabalhador
3001. 11. 333. 0099. 2761
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
12F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Fomento Impl Prog Operario Padrão Empresas
3001. 11. 333. 0099. 2762
00F 1.9311.931 ----- ----- ----- -----
Gestão do Sistema Nacional de Empregos
3001. 11. 333. 0099. 8041
00F 1.726.3641.726.364 ----- ----- ----- -----
Microcrédito e Cooperativismo
3001. 11. 334. 0099. 1178
00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Gestão e Integr Polít Públ Empr, Trab e Renda
3001. 11. 334. 0099. 1201
00F 4.0754.075 ----- ----- ----- -----
Qualific Prof e Intermediação de Mão-de-Obra
3001. 11. 334. 0099. 2280
00F 1.117.9981.117.998 ----- ----- ----- -----
12F 5.197.2825.197.282 ----- ----- ----- -----
IMPLEM PROGR FOMENTO À ECONOMIA POPSOLIDÁRIA
3001. 11. 334. 0099. 8016
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Política de Transportes0100 1.108.163 1.108.163 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento/Gestão Sistema Transp Metropo
3101. 26. 453. 0100. 3581
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Planej EstratTransp Interm ,Logíst e Cargas
3101. 26. 782. 0100. 7625
00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolv.do Plano Mobilidade/Acessibilidade
3101. 26. 785. 0100. 3579
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
172
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Transporte não Motorizado - Rio Est Bicicleta
3101. 26. 785. 0100. 7626
00F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
12F 916.663916.663 ----- ----- ----- -----
Bilhete Único0101 468.856.018 500 468.856.518 ----- ----- -----
Ampliação do Bilhete Único do Estado do RJ
3101. 26. 453. 0101. 1180
00F 500500 ----- ----- ----- -----
Operacionalização do Bilhete Único
3161. 26. 453. 0101. 2581
22F 468.856.018468.856.018 ----- ----- ----- -----
Porto do Rio no Século XXI0102 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----
Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio
3101. 26. 785. 0102. 1594
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Infraestrutura e Logíst de Transp e deCargas
0103 15.887.369 15.887.369 ----- ----- ----- -----
Expansão e Moderniz doTransporte Aeroviário
3101. 26. 781. 0103. 1018
00F 110.779110.779 ----- ----- ----- -----
01F 3.0003.000 ----- ----- ----- -----
12F 15.761.59015.761.590 ----- ----- ----- -----
99F 12.00012.000 ----- ----- ----- -----
Expansão e Consolidação das Linhas deMetrô
0104 1.882.971.055 1.882.971.055 ----- ----- ----- -----
Transporte sobre Trilhos
2404. 18. 453. 0104. 3944
04F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----
Implantação de Novas Linhas Metroviárias
3173. 26. 453. 0104. 1029
11F 1.832.971.0551.832.971.055 ----- ----- ----- -----
Programa Estadual de Transportes - PET0105 427.947.090 427.947.090 ----- ----- ----- -----
Melhoria no Sistema de Transp Ferrov - PET II
3172. 26. 783. 0105. 1630
01F 163.302163.302 ----- ----- ----- -----
11F 426.783.788426.783.788 ----- ----- ----- -----
Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano
3172. 26. 783. 0105. 3593
11F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Transporte Rodoviário Intermunicipal0107 26.200.238 26.200.238 ----- ----- ----- -----
Reforma Modern Unid Descentralizadas DETRO
3133. 26. 121. 0107. 2767
10F 16.200.23816.200.238 ----- ----- ----- -----
Fiscalização dos Serviços de Transportes
3133. 26. 125. 0107. 4345
10F 10.000.00010.000.000 ----- ----- ----- -----
Proteção Social Básica de Assist Social0109 3.750.000 3.750.000 ----- ----- ----- -----
173
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Atendimento Integral à Família – PAIF
3261. 08. 244. 0109. 2768
22S 3.750.0003.750.000 ----- ----- ----- -----
Proteção Social Especial de Assist Social0110 16.750.000 16.750.000 ----- ----- ----- -----
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3261. 08. 244. 0110. 2181
13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
22S 7.500.0007.500.000 ----- ----- ----- -----
24S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----
Proteção Social de Média Complexidade
3261. 08. 244. 0110. 2777
22S 1.750.0001.750.000 ----- ----- ----- -----
Segurança Alimentar e Nutricional0111 25.499.215 2.922.951 28.422.166 ----- ----- -----
Promoção de Alimentação Saudável
3261. 08. 306. 0111. 2908
22S 25.499.21525.499.215 ----- ----- ----- -----
Impl Revit Unid. Segurança Alim.e Nutricional
3261. 08. 306. 0111. 3596
13S 2.422.9512.422.951 ----- ----- ----- -----
22S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Promoção e Proteção da Criança eAdolescente
0112 18.633.664 2.240 18.635.904 ----- ----- -----
Prot Soc Espec Criança Adolesc c Deficiência
3261. 08. 243. 0112. 2163
22S 9.405.7689.405.768 ----- ----- ----- -----
SOS Desaparecidos
3261. 08. 243. 0112. 4057
22S 70.00070.000 ----- ----- ----- -----
Serviços de Atend à Criança e Adolescente
3261. 08. 243. 0112. 4176
22S 7.457.0457.457.045 ----- ----- ----- -----
Combate à Viol.e Explor.Sexual Criança/Adol.
3261. 08. 243. 0112. 4348
22S 1.700.8511.700.851 ----- ----- ----- -----
Sistema de Direitos da Criança e do Adolesc.
3266. 08. 243. 0112. 3597
22S 2.2402.240 ----- ----- ----- -----
Atendimento Social à População Adulta0118 3.102.648 186.470 3.289.118 ----- ----- -----
Desenvolv Comunitário e Integração Social
3242. 08. 244. 0118. 2220
22S 502.598502.598 ----- ----- ----- -----
Revitaliz dos Centros de Recuperação Social
3242. 08. 244. 0118. 3129
22S 186.470186.470 ----- ----- ----- -----
Proteção Social Especial à População de Rua
3261. 08. 244. 0118. 4078
22S 2.600.0502.600.050 ----- ----- ----- -----
Expansão e Melhoria da EducaçãoProfissional
0121 98.722.720 10.251.002 108.973.722 ----- ----- -----
174
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC
4044. 12. 306. 0121. 2253
22S 14.775.62714.775.627 ----- ----- ----- -----
Desenv Centros Vocacionais Tecnolog - CVTs
4044. 12. 363. 0121. 1517
00F 8.251.0028.251.002 ----- ----- ----- -----
22F 1.780.0001.780.000 ----- ----- ----- -----
Impl Cursos Prof Hotelaria Idiomas da FAETEC
4044. 12. 363. 0121. 1631
22F 220.000220.000 ----- ----- ----- -----
Modern. Operacio. Ativ das Unid da FAETEC
4044. 12. 363. 0121. 2167
10F 71.49271.492 ----- ----- ----- -----
22F 55.307.64155.307.641 ----- ----- ----- -----
Manut. Proj. Rio Estado Digital
4044. 12. 363. 0121. 2812
00F 4.800.0004.800.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Educação Profissional
4044. 12. 363. 0121. 2813
00F 10.890.00010.890.000 ----- ----- ----- -----
Isenção Pag. Transp Colet Alunos/Servidores
4044. 12. 363. 0121. 2814
00F 5.288.9605.288.960 ----- ----- ----- -----
Implant Sist.Gestão Acadêm e Governança
4044. 12. 363. 0121. 2815
00F 3.500.0003.500.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Formação do Estudante
4044. 12. 363. 0121. 2891
00F 4.089.0004.089.000 ----- ----- ----- -----
Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ0122 224.313.644 400.000 224.713.644 ----- ----- -----
Apoio à Residência na UERJ
4043. 12. 364. 0122. 2207
00F 505.000505.000 ----- ----- ----- -----
22F 32.179.60032.179.600 ----- ----- ----- -----
Integração UERJ/Sociedade
4043. 12. 364. 0122. 2258
10F 54.381.20354.381.203 ----- ----- ----- -----
Incent à Permanência - Cotistas e dem estud
4043. 12. 364. 0122. 2267
00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
22F 44.000.00044.000.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Formação do Estudante - UERJ
4043. 12. 364. 0122. 2268
22F 56.929.51256.929.512 ----- ----- ----- -----
Interiorização da UERJ
4043. 12. 364. 0122. 2803
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação e Reequipamento da UERJ
4043. 12. 364. 0122. 3106
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
175
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Desenv Graduação, Pós-Grad, Pesq, Extensão
4043. 12. 364. 0122. 3481
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Técnico e Científico
4043. 12. 364. 0122. 4134
00F 941.863941.863 ----- ----- ----- -----
10F 112.507112.507 ----- ----- ----- -----
13F 35.083.95935.083.959 ----- ----- ----- -----
IMPLANT CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS
4043. 12. 364. 0122. 7985
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Cap Inst p/ Realiz Pesq UnivRJ
0126 53.211.152 35.376.584 88.587.736 ----- ----- -----
Desenv de Estudos e Pesquisas através da UERJ
4041. 12. 364. 0126. 2153
00F 25.518.30225.518.302 ----- ----- ----- -----
Desenv Estudos e Pesquisas através da UENF
4041. 12. 364. 0126. 2157
00F 10.860.00010.860.000 ----- ----- ----- -----
Desenv de Estudos e Pesquisa Através da UEZO
4041. 12. 364. 0126. 2223
00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ
4041. 12. 364. 0126. 8038
00F 16.632.85016.632.850 ----- ----- ----- -----
Nova sede da FAPERJ
4041. 19. 571. 0126. 3945
00F 35.376.58435.376.584 ----- ----- ----- -----
Pesquisa Rio0127 136.987.424 136.987.424 ----- ----- ----- -----
Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ
4041. 12. 571. 0127. 2232
00F 76.052.03376.052.033 ----- ----- ----- -----
13F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual
4041. 19. 571. 0127. 2224
00F 55.735.39155.735.391 ----- ----- ----- -----
Fundo de Apoio ao Desenv Tecnológico - FATEC
4041. 19. 572. 0127. 2227
10F 2.200.0002.200.000 ----- ----- ----- -----
Capacitação para Pesquisa0128 80.019.458 80.019.458 ----- ----- ----- -----
Apoio a Estudantes e Pesquisadores
4041. 12. 573. 0128. 4137
00F 78.519.45878.519.458 ----- ----- ----- -----
13F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Rio Inovação0129 56.753.906 56.753.906 ----- ----- ----- -----
Inovação Tecnológica
4041. 19. 572. 0129. 3014
00F 52.270.59952.270.599 ----- ----- ----- -----
13F 4.483.3074.483.307 ----- ----- ----- -----
176
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Capacitação do Empreendedor0130 2.360.000 2.360.000 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Pesquisador na Empresa
4041. 19. 573. 0130. 2265
00F 2.360.0002.360.000 ----- ----- ----- -----
Tecnologia p/ Problemas Sociais e NúcleosInt
0131 200.000 54.808.640 55.008.640 ----- ----- -----
Tecnologia da Inform p/ Gest Pública- PRODERJ
4041. 19. 126. 0131. 1069
00F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Rede-Rio de Computadores
4041. 19. 126. 0131. 4034
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Núcl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon
4041. 19. 572. 0131. 1513
00F 49.758.64049.758.640 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Moderniz Infraestr Tecnol da Admin PúblEst
0132 14.755.571 150.000 14.905.571 ----- ----- -----
Atualização do Parque Computacional
2135. 19. 126. 0132. 1293
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Atualização dos Sistemas de Informações
2135. 19. 126. 0132. 1294
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Gerenciamento de Processamento de Dados
2135. 19. 126. 0132. 4133
00F 6.664.9646.664.964 ----- ----- ----- -----
10F 8.090.6078.090.607 ----- ----- ----- -----
Inclusão Digital0133 150.000 150.000 ----- ----- ----- -----
Internet Comunitária
2135. 19. 126. 0133. 1295
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação do Programa Rio Estado Digital
2135. 19. 126. 0133. 7906
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Gestão Administrativa do Poder Legislativo0135 714.500.000 99.158.326 258.869 370.500 814.287.695 -----
Modernização Operacional da ALERJ
0101. 01. 031. 0135. 2486
00F 5.034.4495.034.449 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ
0101. 01. 122. 0135. 2000
00F 714.500.000714.500.000 ----- ----- ----- -----
Manut das Ativid Admin e Legislat da ALERJ
0101. 01. 122. 0135. 2462
00F 94.123.87794.123.877 ----- ----- ----- -----
177
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA NOVASEDE DA
0101. 01. 122. 0135. 7981
00F 370.500370.500 ----- ----- ----- -----
Capacitação e Valorização dos Servid da ALERJ
0161. 01. 128. 0135. 2301
10F 258.869258.869 ----- ----- ----- -----
Gestão Legislativa0136 37.340.457 5.199.237 42.539.694 ----- ----- -----
Projetos a Cargo da ALERJ
0101. 01. 031. 0136. 1116
00F 5.199.2375.199.237 ----- ----- ----- -----
Ampliação e Modern das Instal da ALERJ
0101. 01. 031. 0136. 2213
00F 26.776.24426.776.244 ----- ----- ----- -----
Edificação, Implant e Recup Física da ALERJ
0161. 01. 031. 0136. 2303
10F 10.564.21310.564.213 ----- ----- ----- -----
Fiscalização e Controle dos RecursosPúblicos
0137 87.932.035 27.299.467 115.231.502 ----- ----- -----
Ações de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos
0201. 01. 032. 0137. 2003
00F 86.451.39086.451.390 ----- ----- ----- -----
Ampl e Modernização das Instalações do TCE-RJ
0201. 01. 122. 0137. 1002
00F 8.391.6678.391.667 ----- ----- ----- -----
Informatização do Órgão
0201. 01. 122. 0137. 1189
00F 7.236.8007.236.800 ----- ----- ----- -----
Agenda Ambiental do TCE-RJ
0201. 01. 542. 0137. 2899
00F 651.160651.160 ----- ----- ----- -----
Modernização do Controle Externo do TCE-RJ
0261. 01. 032. 0137. 2015
10F 829.485829.485 ----- ----- ----- -----
Edificação, Impl e Recuper Física do TCE-RJ
0261. 01. 122. 0137. 1011
10F 11.671.00011.671.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolv de Recursos Humanos do TCE-RJ
0138 2.121.955 2.121.955 ----- ----- ----- -----
Capacitação e Treinamento de Rec. Hum. TCE-RJ
0261. 01. 128. 0138. 2913
10F 2.121.9552.121.955 ----- ----- ----- -----
Gestão Administrativa do Tribunal deContas
0139 599.761.720 599.761.720 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais - TCE
0201. 01. 122. 0139. 2006
00F 599.761.720599.761.720 ----- ----- ----- -----
Gestão Administrativa do Poder Judiciário0140 2.846.307.246 66.828.357 2.913.135.603 ----- ----- -----
Pessoal e Encargos Sociais - TJ
0301. 02. 122. 0140. 2008
00F 2.846.257.2462.846.257.246 ----- ----- ----- -----
99F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
178
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Reinstituição previdenciária - Lei 6.768/2014
0301. 02. 123. 0140. 0015
99F 66.828.35766.828.357 ----- ----- ----- -----
Melhoria da Prestação Jurisdicional0141 1.118.962.622 331.182.968 1.450.145.590 ----- ----- -----
Operacionalização da Prestação Jurisdicional
0301. 02. 061. 0141. 2295
99F 474.951.460474.951.460 ----- ----- ----- -----
Apoio Progr Nac de Segurança Públ Cidadania
0301. 02. 062. 0141. 2142
12F 864.000864.000 ----- ----- ----- -----
99F 726.431726.431 ----- ----- ----- -----
Modernização da Prestação Jurisdicional
0301. 03. 061. 0141. 1001
99F 123.542.060123.542.060 ----- ----- ----- -----
Ampliação dos Juizados Especiais
0361. 02. 061. 0141. 1053
10F 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----
Edificação, Implantação e Recup Física TJ
0361. 02. 061. 0141. 1647
10F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
Aperfeiçoamento e Sustentação das Tec Informa
0361. 02. 061. 0141. 1648
10F 203.340.908203.340.908 ----- ----- ----- -----
Operacionalização do Processamento Judiciário
0361. 02. 061. 0141. 2004
10F 604.017.385604.017.385 ----- ----- ----- -----
Capac. e Valorização dos Serv. da Justiça
0361. 02. 061. 0141. 2298
10F 6.927.5666.927.566 ----- ----- ----- -----
Operac. Corregeedoria Geral da Justiça
0361. 02. 061. 0141. 8048
10F 31.475.78031.475.780 ----- ----- ----- -----
Modernização das Instalaç e equip daEMERJ
0142 8.942.378 900.000 9.842.378 ----- ----- -----
Ampliação e Modernização da EMERJ
0362. 02. 061. 0142. 1636
10F 900.000900.000 ----- ----- ----- -----
Operacionalização da EMERJ
0362. 02. 061. 0142. 2296
10F 8.942.3788.942.378 ----- ----- ----- -----
Gestão da Segurança Pública0147 270.300.402 5.462.158 275.762.560 ----- ----- -----
Gerenciamento das Instituições Policais
2601. 06. 181. 0147. 2325
00F 5.068.1615.068.161 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
12F 692.249692.249 ----- ----- ----- -----
Op. das Un. Estrat. , Sis. e Soluções de TIC
2601. 06. 181. 0147. 2900
00F 6.981.4706.981.470 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
179
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Fazendo a Melhor Polícia
2604. 06. 181. 0147. 1047
00F 739.947739.947 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Atividade Operacional da Polícia Civil
2604. 06. 181. 0147. 2055
00F 6.589.4986.589.498 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
18F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----
Oper. das un. ins. no Prog. Delegacia Legal
2604. 06. 181. 0147. 8059
00F 414414 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Frota
2604. 06. 181. 0147. 8060
00F 7.335.2347.335.234 ----- ----- ----- -----
01F 13.300.00013.300.000 ----- ----- ----- -----
Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ
2604. 06. 302. 0147. 2001
00S 205.138205.138 ----- ----- ----- -----
01S 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Ativ Aeropolicial e Marítima
2611. 06. 181. 0147. 1144
00F 737737 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Modernização da Polícia Militar
2611. 06. 181. 0147. 1230
00F 737737 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Atividade Operacional da Polícia Militar
2611. 06. 181. 0147. 2673
00F 2.310.7532.310.753 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
18F 26.000.00026.000.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Frota
2611. 06. 181. 0147. 2878
00F 4.419.0964.419.096 ----- ----- ----- -----
01F 72.000.00072.000.000 ----- ----- ----- -----
18F 84.000.00084.000.000 ----- ----- ----- -----
Batalhão de Proximidade
2611. 06. 181. 0147. 3943
00F 737737 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Manutenção da Atividade Aeropolicial e Maríti
2611. 06. 181. 0147. 8112
00F 1.354.8951.354.895 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Coordenadoria de Projetos
2632. 06. 181. 0147. 2898
00F 1.0191.019 ----- ----- ----- -----
180
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Gestão dos Conselhos Comunitários
2632. 06. 181. 0147. 8054
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Melhoria da Qualidade na Segurança Pública
2632. 06. 183. 0147. 4338
00F 7.7117.711 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Capacit e Treinam em Recursos Humanos
2661. 06. 128. 0147. 1031
10F 3.205.0003.205.000 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Policiamento Civil
2662. 06. 181. 0147. 1382
10F 1.504.0001.504.000 ----- ----- ----- -----
Apoio aos órgãos de Segurança Pública
2664. 06. 181. 0147. 2901
10F 4.7644.764 ----- ----- ----- -----
Escola Inclusiva0150 400.000 400.000 ----- ----- ----- -----
Atendimento a Públicos Especiais
1801. 12. 367. 0150. 2313
00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Operacionaliz Desenvolv Rede de Ensino0152 171.480.754 171.480.754 ----- ----- ----- -----
Operacionalização da Educação Básica
1801. 12. 122. 0152. 2033
00F 1.600.0001.600.000 ----- ----- ----- -----
Apoio aos Serviços Educacionais
1801. 12. 122. 0152. 2192
05F 86.634.17886.634.178 ----- ----- ----- -----
15F 83.246.57683.246.576 ----- ----- ----- -----
Educação para Inclusão Social0153 38.445.160 3.200.000 41.645.160 ----- ----- -----
Implantação, Reforma e Reequipamento
1802. 12. 243. 0153. 1196
00S 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
Construção e Implantação de Cinco CENSEs
1802. 12. 243. 0153. 1202
00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Equipamento de Cinco CENSEs
1802. 12. 243. 0153. 1547
00S 700.000700.000 ----- ----- ----- -----
Disponibilização de Refeição
1802. 12. 243. 0153. 2701
00S 13.495.16013.495.160 ----- ----- ----- -----
Profissionalização de Adolescentes
1802. 12. 243. 0153. 2702
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Operacionalização do Novo DEGASE
1802. 12. 243. 0153. 2703
00S 24.500.00024.500.000 ----- ----- ----- -----
181
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire
1802. 12. 243. 0153. 2707
00S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
Sistema Transporte sobre Trilhos0154 50.500 50.500 ----- ----- ----- -----
Reestrut e Desenv Sist Metrov
3101. 26. 453. 0154. 1649
00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Prog Nacional Desenv Turismo –PRODETUR - RJ
0156 165.600.051 165.600.051 ----- ----- ----- -----
Revit. Atividades e Pontos Turísticos
0701. 15. 451. 0156. 3459
11F 12.428.00012.428.000 ----- ----- ----- -----
Recuper Rodovias Circuitos Turísticos
0701. 15. 451. 0156. 3460
12F 5.876.0075.876.007 ----- ----- ----- -----
Gestão Ambient Inter Turíst - PRODETUR - RJ
2401. 18. 541. 0156. 1668
01F 260260 ----- ----- ----- -----
Reativação das Estradas de Ferro Turísticas
3101. 26. 783. 0156. 3575
00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Gestão do PRODETUR - RJ
4301. 22. 695. 0156. 1664
11F 49.081.76249.081.762 ----- ----- ----- -----
Estrat Comerc Setor Turístico - PRODETUR - RJ
4301. 22. 695. 0156. 1665
11F 49.081.76249.081.762 ----- ----- ----- -----
Fortalec Instit Setor Turíst - PRODETUR - RJ
4301. 22. 695. 0156. 1666
11F 49.081.76049.081.760 ----- ----- ----- -----
Programa de Desenvolvimento RegionalSustentá
0159 2.741.508 2.741.508 ----- ----- ----- -----
Programa de Desenvolvimento Sustentável das R
1201. 04. 127. 0159. 1170
12F 2.741.5082.741.508 ----- ----- ----- -----
Isenção de Pagmento nos TransportColetivos
0161 1.655.249 1.655.249 ----- ----- ----- -----
Concessão do Passe Social
3101. 26. 785. 0161. 2288
22F 1.553.3131.553.313 ----- ----- ----- -----
Concessão de Vale-social
3201. 08. 241. 0161. 2230
22S 101.936101.936 ----- ----- ----- -----
Pacto pelo Saneamento0162 235.100.300 235.100.300 ----- ----- ----- -----
Lixão Zero
2401. 18. 512. 0162. 1030
01F 300300 ----- ----- ----- -----
Saneamento Amb da Bacia da Baía de Sepetiba
2401. 18. 512. 0162. 1540
182
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
12F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara
2404. 17. 512. 0162. 1197
04F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----
Esgotamento Sanitário da Zona Oeste
2404. 17. 512. 0162. 1198
04F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----
Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM
2404. 17. 543. 0162. 1554
04F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----
Rio Mais Limpo
2404. 18. 512. 0162. 1000
04F 69.800.00069.800.000 ----- ----- ----- -----
Lixão Zero - FECAM
2404. 18. 512. 0162. 1009
04F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----
Projeto de Saneamento - RJ
2432. 17. 543. 0162. 1149
19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Projeto Saneamento - PAC-RJ
2432. 17. 543. 0162. 3537
16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----
Apoio Desenv Pesquisa Científ e TecnAgropec
0166 1.259.621 187.841 1.447.462 ----- ----- -----
Modernização da Infraestrutura de Pesquisa
1354. 20. 601. 0166. 2091
00F 2.6592.659 ----- ----- ----- -----
13F 1.256.9621.256.962 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Agroflorestal no ERJ
1354. 20. 601. 0166. 3488
00F 1.9861.986 ----- ----- ----- -----
01F 780780 ----- ----- ----- -----
Desenv Adaptação de Tecnologias Agropecuárias
1354. 20. 601. 0166. 3489
00F 2.9792.979 ----- ----- ----- -----
01F 468468 ----- ----- ----- -----
10F 26.00026.000 ----- ----- ----- -----
13F 55.00055.000 ----- ----- ----- -----
Desenv Tecnológico da Agric Sustentável
1354. 20. 601. 0166. 3490
00F 2.8552.855 ----- ----- ----- -----
01F 718718 ----- ----- ----- -----
10F 21.00021.000 ----- ----- ----- -----
13F 75.00075.000 ----- ----- ----- -----
Acomp Estatístico Preços Prod Alimentícios
1354. 20. 605. 0166. 3491
00F 1.0551.055 ----- ----- ----- -----
Programa Somando Forças0260 874.187.230 874.187.230 ----- ----- ----- -----
Exec Obras Vias Urb - Asfalto Porta e B Novo
0701. 15. 451. 0260. 1153
183
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
11F 200.000.000200.000.000 ----- ----- ----- -----
Implantação de Projetos de Infraestrutura
0701. 15. 451. 0260. 3461
01F 810.409810.409 ----- ----- ----- -----
11F 128.989.358128.989.358 ----- ----- ----- -----
12F 1.398.8311.398.831 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
0701. 15. 451. 0260. 3462
11F 542.988.632542.988.632 ----- ----- ----- -----
Estradas da Produção0262 3.558.589 500.000 4.058.589 ----- ----- -----
Recup Emergencial Rede de Estradas Vicinais
1301. 20. 606. 0262. 3485
00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais
1353. 20. 606. 0262. 2036
00F 3.558.5893.558.589 ----- ----- ----- -----
Programa Dedicação Integral ao Cidadão -DEDIC
0263 17.908.695 31.937 17.940.632 ----- ----- -----
Inteligência e Segurança da Informação
2604. 06. 181. 0263. 2046
00F 1.764.6711.764.671 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
18F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Implantação das Divisões de Homicídios
2604. 06. 181. 0263. 3926
00F 26.93726.937 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Operacionalização da Cidade da Polícia
2604. 06. 181. 0263. 8032
00F 2.068.9332.068.933 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
18F 9.000.0009.000.000 ----- ----- ----- -----
Operacionalização das Divisões de Homicídios
2604. 06. 181. 0263. 8033
00F 60.09160.091 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Programa Polícia Pacificadora0264 1.999.737 251.000 2.250.737 ----- ----- -----
Implantação da Polícia Pacificadora
2601. 06. 181. 0264. 1142
00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Operação Especial da PMERJ
2611. 06. 181. 0264. 2061
00F 737737 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Atividade de Polícia Pacificadora - UPP
2611. 06. 181. 0264. 2062
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
20F 1.995.0001.995.000 ----- ----- ----- -----
184
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Programa Integração da Segurança Pública0265 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----
Implantação da R. Integ. de Seg. Pública
2601. 06. 181. 0265. 3923
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Grandes Eventos0266 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----
Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos
2601. 06. 181. 0266. 1122
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Prog Morar Seguro Estrat Habitac Des UrbERJ
0268 87.971.221 87.971.221 ----- ----- ----- -----
Atend à Pop Res em Áreas de Risco
3201. 08. 244. 0268. 1155
22S 996.313996.313 ----- ----- ----- -----
Concessão de Aluguel Social
3201. 08. 244. 0268. 1579
22S 86.974.90886.974.908 ----- ----- ----- -----
Prom e Def dos Direitos Humanos eCidadania
0269 400.000 13.531.567 44.939.644 58.871.211 ----- -----
Programa de Prevenção e Combate à Tortura
0101. 14. 422. 0269. 2264
00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-ALERJ
0101. 14. 422. 0269. 8068
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Promoção da Acessib. à Pessoa com Deficiência
3201. 14. 242. 0269. 2781
22S 2.241.7052.241.705 ----- ----- ----- -----
Programa Supervia e Teleférico Lilás
3201. 14. 422. 0269. 1157
11F 30.559.74230.559.742 ----- ----- ----- -----
Promoção/Defesa Direitos Humanos e Cidadania
3201. 14. 422. 0269. 2198
12F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
22F 498.157498.157 ----- ----- ----- -----
Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
3201. 14. 422. 0269. 2199
12F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----
22F 896.682896.682 ----- ----- ----- -----
Promoção da Igualdade Racial
3201. 14. 422. 0269. 2200
22F 348.710348.710 ----- ----- ----- -----
Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos
3201. 14. 422. 0269. 2202
12F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
22F 996.313996.313 ----- ----- ----- -----
Promoção e Proteção da Vida e Integr. Humana
3201. 14. 422. 0269. 3598
12F 13.831.92913.831.929 ----- ----- ----- -----
185
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
22F 323.802323.802 ----- ----- ----- -----
Promoção da Memória pela Com.Est.da Verdade
3201. 14. 422. 0269. 3599
22F 49.81649.816 ----- ----- ----- -----
Gar.Dir das Comun. Quilombolas, Trad. e Relig
3201. 14. 422. 0269. 3601
22F 174.355174.355 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Social dos Territórios0270 9.750.000 69.768.126 79.518.126 ----- ----- -----
Qual. Aperf. Rede Atendim. à Juventude
3201. 08. 243. 0270. 3605
11S 68.522.73468.522.734 ----- ----- ----- -----
22S 1.245.3921.245.392 ----- ----- ----- -----
Proteção Social da Juventude
3261. 08. 243. 0270. 2191
13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
22S 2.250.0002.250.000 ----- ----- ----- -----
Implant Polític Sociais Áreas Urbaniz Favelas
3261. 08. 244. 0270. 2186
22S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Atendimento Comunitário- Geração de Renda
3261. 08. 244. 0270. 2189
13S 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
22S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
Cultura e Sociedade0271 3.075.097 2.995.216 6.070.313 ----- ----- -----
Cultura e Cidadania
1501. 13. 392. 0271. 1072
00F 594.799594.799 ----- ----- ----- -----
12F 2.400.0002.400.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento da Economia Criativa
1501. 13. 392. 0271. 2653
00F 575.097575.097 ----- ----- ----- -----
12F 2.500.0002.500.000 ----- ----- ----- -----
Desenv. Proj. Estrut. Muncip. Fluminenses
1501. 13. 392. 0271. 3500
00F 417417 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento do Esporte no Estado doRJ
0272 32.171.632 9.482.008 41.653.640 ----- ----- -----
Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento
1701. 27. 811. 0272. 1055
99F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----
Implantação e modernização de Infraestrutura
1701. 27. 812. 0272. 3930
01F 920.000920.000 ----- ----- ----- -----
12F 4.562.0084.562.008 ----- ----- ----- -----
99F 2.300.0002.300.000 ----- ----- ----- -----
Realização do Rio Esporte Para Todos
1701. 27. 812. 0272. 8034
00F 14.560.84914.560.849 ----- ----- ----- -----
Realização do Projeto Segundo Tempo
1701. 27. 813. 0272. 1061
186
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Atividades Esportivas
1701. 27. 813. 0272. 2085
00F 1.650.0001.650.000 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
12F 121.330121.330 ----- ----- ----- -----
99F 10.023.24010.023.240 ----- ----- ----- -----
Reforma de Equipamentos Esportivos
1731. 27. 812. 0272. 1082
10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Ativid Operacionais dos Complexos Esportivos
1731. 27. 812. 0272. 4293
00F 5.498.3715.498.371 ----- ----- ----- -----
10F 316.842316.842 ----- ----- ----- -----
Gestão Estratégica de Pessoas0273 1.378.796 2.920.493 4.299.289 ----- ----- -----
Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos
1201. 04. 121. 0273. 1240
00F 2.910.4932.910.493 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Perícia Médica
1201. 04. 128. 0273. 2910
00F 1.369.7961.369.796 ----- ----- ----- -----
01F 9.0009.000 ----- ----- ----- -----
Modernização do Ciclo de Planejamento0274 131.539 430.866 562.405 ----- ----- -----
Melhorias no Sistema SIPLAG
1201. 04. 121. 0274. 1081
00F 15.22015.220 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Gestão Inform. Fortalec. Ação Governamental
1201. 04. 121. 0274. 1537
00F 334.839334.839 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Te
1201. 04. 121. 0274. 1550
00F 55.80755.807 ----- ----- ----- -----
01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Elaboração de Planos e Orçamento
1201. 04. 121. 0274. 2172
00F 101.466101.466 ----- ----- ----- -----
01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
Capacit de Auxílio ao Ciclo de Planejamento
1201. 04. 121. 0274. 8037
00F 5.0735.073 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Pacto pela Preservação da Biodiversidade0275 1.000.000 500.000 1.500.000 ----- ----- -----
Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas
2404. 18. 541. 0275. 1044
04F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
187
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Gestão e Controle Florestal
2404. 18. 601. 0275. 1572
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Preservação da Biodiversidade
2432. 18. 541. 0275. 2117
97F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Serv Metrológico e Avaliação daConformidade
0277 2.344.000 3.016.855 5.360.855 ----- ----- -----
Serviço Metrológico
2233. 22. 125. 0277. 3015
13F 3.015.8553.015.855 ----- ----- ----- -----
Conformidade de Produtos e Serviços
2233. 22. 125. 0277. 4142
13F 2.344.0002.344.000 ----- ----- ----- -----
Implement. do Modelo de Gestão p/ Resultados
2233. 22. 665. 0277. 3643
13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Revitalização e Conservação de Lagoas eBaías
0278 250.200.000 250.200.000 ----- ----- ----- -----
Recupe Complexo Lagunar Barra Tijuca e Jacare
0701. 17. 544. 0278. 3935
12F 250.000.000250.000.000 ----- ----- ----- -----
Recuperação Ambiental e Sistemas Lagunais
2401. 18. 543. 0278. 3919
12F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Urbanização das Comunidades0279 1.105.214.685 1.105.214.685 ----- ----- ----- -----
Urbanização do Dona Marta
0701. 15. 451. 0279. 1206
22F 2.697.1142.697.114 ----- ----- ----- -----
Urbanização das Comunidades - PAC
0701. 15. 451. 0279. 1562
14F 924.000.000924.000.000 ----- ----- ----- -----
22F 159.052159.052 ----- ----- ----- -----
Urbanização da Rocinha - PAC-RJ
0701. 15. 451. 0279. 1613
11F 1.834.5131.834.513 ----- ----- ----- -----
14F 3.621.2433.621.243 ----- ----- ----- -----
22F 1.124.5631.124.563 ----- ----- ----- -----
Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ
0701. 15. 451. 0279. 1614
14F 38.738.08038.738.080 ----- ----- ----- -----
99F 7.590.0007.590.000 ----- ----- ----- -----
Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ
0701. 15. 451. 0279. 1615
22F 23.198.83223.198.832 ----- ----- ----- -----
Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ
0701. 15. 451. 0279. 1616
14F 5.183.6915.183.691 ----- ----- ----- -----
22F 10.052.71210.052.712 ----- ----- ----- -----
Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ
0701. 15. 451. 0279. 3463
188
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
14F 23.539.44423.539.444 ----- ----- ----- -----
22F 11.880.42611.880.426 ----- ----- ----- -----
Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ
0701. 15. 451. 0279. 3465
14F 29.979.04829.979.048 ----- ----- ----- -----
22F 9.712.1239.712.123 ----- ----- ----- -----
Urbanização em Barros Filho
0701. 15. 451. 0279. 3466
12F 2.395.2222.395.222 ----- ----- ----- -----
22F 9.508.6229.508.622 ----- ----- ----- -----
Cultura e Gestão0280 16.419.952 827.331 17.247.283 ----- ----- -----
Promoção e Difusão Cultural
1501. 13. 392. 0280. 2659
00F 342.270342.270 ----- ----- ----- -----
Formulação/Implantação do Sistema Estadual de
1501. 13. 392. 0280. 3499
00F 41.74041.740 ----- ----- ----- -----
Modernização das Unid Culturais da SEC
1501. 13. 392. 0280. 3501
00F 417417 ----- ----- ----- -----
01F 99.00099.000 ----- ----- ----- -----
Operac. da gestão de eq. cult por OS
1501. 13. 392. 0280. 8109
00F 12.522.08212.522.082 ----- ----- ----- -----
01F 3.555.6003.555.600 ----- ----- ----- -----
Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ
1541. 13. 392. 0280. 3503
00F 3.3003.300 ----- ----- ----- -----
01F 110.000110.000 ----- ----- ----- -----
10F 51.08051.080 ----- ----- ----- -----
98F 66.79466.794 ----- ----- ----- -----
Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ
1543. 13. 392. 0280. 3505
00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
01F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Modernização das Unidades Culturais da FMIS
1544. 13. 392. 0280. 3507
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Museu e Memória0281 5.175.864 2.360 5.178.224 ----- ----- -----
Desenvolvimento da Área Museológica
1501. 13. 392. 0281. 2661
00F 292.182292.182 ----- ----- ----- -----
12F 4.688.6824.688.682 ----- ----- ----- -----
Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ
1541. 13. 392. 0281. 2664
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
98F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
189
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ
1541. 13. 392. 0281. 2665
00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Realização das Atividades Culturais da FMIS
1544. 13. 392. 0281. 2669
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som
1544. 13. 392. 0281. 3508
00F 360360 ----- ----- ----- -----
01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----
Rio Artes0283 4.543.540 900.000 5.443.540 ----- ----- -----
Incentivo às Atividades Artísticas
1501. 13. 392. 0283. 2662
00F 208.701208.701 ----- ----- ----- -----
Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ
1541. 13. 392. 0283. 2666
00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
98F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Ativ Cult e Educativas na FTMRJ
1543. 13. 392. 0283. 2668
00F 1.284.8391.284.839 ----- ----- ----- -----
10F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
mplantação da Nova CTP/FTMRJ
1543. 13. 392. 0283. 3506
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
01F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----
Administração Terminais RodoviáriosEstaciona
0284 3.500.416 3.500.416 ----- ----- ----- -----
Operacionalização Terminais e Estacionamentos
3171. 26. 782. 0284. 6098
10F 3.500.4163.500.416 ----- ----- ----- -----
Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 20160285 100.000 2.757.177 2.857.177 ----- ----- -----
Infraestrutura para as Olimpíadas
0701. 27. 451. 0285. 1128
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Eventos Esportivos
1701. 27. 811. 0285. 2047
00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Autoridade Pública Olímpica - APO
2101. 04. 122. 0285. 1148
00F 21.65121.651 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Projet. Olímpicos,Paralímpicos e Copado Mundo
2101. 04. 122. 0285. 7997
00F 2.165.5262.165.526 ----- ----- ----- -----
Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016
3172. 26. 453. 0285. 1064
01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
190
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Construção e Reforma de Estações e Oficinas
3172. 26. 783. 0285. 3584
01F 220.000220.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Política Habitacional0286 11.842.004 11.842.004 ----- ----- ----- -----
Ações de Apoio Infra Local Des Region SEH
1901. 16. 451. 0286. 3964
22F 1.161.4821.161.482 ----- ----- ----- -----
Acomp Exc do Pl Est Hab Int Social - PEHIS
1901. 16. 482. 0286. 3440
22F 276.840276.840 ----- ----- ----- -----
Banco de Terras
1901. 16. 482. 0286. 3442
22F 8.083.4868.083.486 ----- ----- ----- -----
Reloc Morad Assent Pop - Áreas Risco/Insalub
1901. 16. 482. 0286. 3443
22F 2.320.1962.320.196 ----- ----- ----- -----
Núcleos Habitacionais Integrados0287 3.010.912 3.010.912 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento de Modelo de Projeto
1901. 16. 482. 0287. 3445
22F 2.873.8762.873.876 ----- ----- ----- -----
Realização de Estudos de Viabilidade Técnica
1901. 16. 482. 0287. 3446
22F 137.036137.036 ----- ----- ----- -----
Prog. Integ. Reg. Metrop. - Rio Metrópole0288 1.895.485.266 1.895.485.266 ----- ----- ----- -----
Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ
0701. 15. 451. 0288. 3448
01F 100.002100.002 ----- ----- ----- -----
14F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ
0701. 15. 451. 0288. 3449
11F 122.618.424122.618.424 ----- ----- ----- -----
14F 172.999.998172.999.998 ----- ----- ----- -----
Amplia Via Light
0701. 15. 451. 0288. 3450
01F 900.000900.000 ----- ----- ----- -----
11F 138.070.442138.070.442 ----- ----- ----- -----
12F 147.000.000147.000.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole
0701. 15. 451. 0288. 3454
11F 32.796.40032.796.400 ----- ----- ----- -----
Implantação da Linha 3 do Metrô
0701. 26. 453. 0288. 3929
11F 100.000.000100.000.000 ----- ----- ----- -----
12F 1.000.000.0001.000.000.000 ----- ----- ----- -----
Aquisição de Embarcação
0701. 26. 784. 0288. 3934
11F 180.000.000180.000.000 ----- ----- ----- -----
Recupe Local Atingidas Catástrofes0289 576.298 259.733.001 260.309.299 ----- ----- -----
191
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Transferência Estado e Municípios Fluminenses
0161. 01. 031. 0289. 2302
10F 576.298576.298 ----- ----- ----- -----
Recup Reg. Serrana
0701. 15. 451. 0289. 3455
11F 51.291.45951.291.459 ----- ----- ----- -----
12F 21.541.54221.541.542 ----- ----- ----- -----
14F 161.400.000161.400.000 ----- ----- ----- -----
99F 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----
Recup. Local Ating Catástrofes
0701. 15. 451. 0289. 3456
12F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Saneamento Básico0290 622.654.150 622.654.150 ----- ----- ----- -----
Abastecimento de Água - PAC
0701. 17. 512. 0290. 1209
01F 3.826.5713.826.571 ----- ----- ----- -----
14F 84.751.63284.751.632 ----- ----- ----- -----
21F 230.374.861230.374.861 ----- ----- ----- -----
Esgotamento Sanitário - PAC
0701. 17. 512. 0290. 1300
14F 106.857.415106.857.415 ----- ----- ----- -----
21F 142.067.068142.067.068 ----- ----- ----- -----
Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades
0701. 17. 512. 0290. 1528
01F 8.189.1588.189.158 ----- ----- ----- -----
11F 454.964454.964 ----- ----- ----- -----
14F 32.667.83132.667.831 ----- ----- ----- -----
Implantação de Aterro Sanitário
0701. 17. 512. 0290. 3467
12F 3.464.6503.464.650 ----- ----- ----- -----
Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM
2404. 17. 512. 0290. 1522
04F 10.000.00010.000.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Pessoas, Recrutam. eSeleção
0292 6.869.500 6.869.500 ----- ----- ----- -----
Concursos Públicos, Proc. Seletivos, Aval Esp
1241. 04. 122. 0292. 3483
10F 5.210.0005.210.000 ----- ----- ----- -----
Educação Continuada e Desenvolv. Profissional
1241. 12. 128. 0292. 3484
00F 500500 ----- ----- ----- -----
10F 1.659.0001.659.000 ----- ----- ----- -----
Rio de Janeiro em Dados0293 2.940.883 2.940.883 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento Adm Pública dos Municipios
1241. 04. 122. 0293. 3479
10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----
Gestão para Resultados
1241. 04. 122. 0293. 3480
10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----
192
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Implantação da Rede de Dados Espaciais
1241. 14. 126. 0293. 3475
10F 702.883702.883 ----- ----- ----- -----
Prod. Cartográfica/Estudos Georreferenciados
1241. 14. 126. 0293. 3476
10F 368.000368.000 ----- ----- ----- -----
LabGeo/RJ-Laborat Central de Geoprocessamento
1241. 14. 126. 0293. 3477
10F 370.000370.000 ----- ----- ----- -----
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas
1241. 14. 126. 0293. 3478
10F 360.000360.000 ----- ----- ----- -----
Ceperj em Ação
1241. 14. 183. 0293. 3482
10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----
Rio Patrimônio0295 486.274 486.274 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenv do Patr Hist Cult
1501. 13. 391. 0295. 2652
00F 486.274486.274 ----- ----- ----- -----
Rio Audiovisual0297 8.766.279 8.766.279 ----- ----- ----- -----
Incentivo ao Setor Audiovisual
1501. 13. 392. 0297. 2655
00F 16.27916.279 ----- ----- ----- -----
01F 3.750.0003.750.000 ----- ----- ----- -----
12F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Rio Leitor0298 52.175 735.879 788.054 ----- ----- -----
Incentivo à Leitura e Conhecimento
1501. 13. 392. 0298. 2657
00F 52.17552.175 ----- ----- ----- -----
Implantação de Bibliotecas Parque
1501. 13. 392. 0298. 3496
00F 734.879734.879 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Capacidade do CBMERJ0299 93.225.803 42.491.619 135.717.422 ----- ----- -----
Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ
1661. 06. 182. 0299. 2676
10F 40.640.00040.640.000 ----- ----- ----- -----
25F 2.556.0002.556.000 ----- ----- ----- -----
Reequipamento do CBMERJ
1661. 06. 182. 0299. 3511
10F 18.291.61918.291.619 ----- ----- ----- -----
Implantação de Unidade do CBMERJ
1661. 06. 182. 0299. 3512
10F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----
20F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Frota do CBMERJ
1661. 06. 182. 0299. 7991
10F 18.000.00018.000.000 ----- ----- ----- -----
193
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Prevenção a Incêndios e Salvamentos
1661. 06. 182. 0299. 8019
10F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----
Operac. Sist. de Saúde Int. CBMERJ
1661. 10. 302. 0299. 2674
10S 47.029.80347.029.803 ----- ----- ----- -----
Magistério Atrativo, Qualificado eValorizado
0300 6.779.734 6.779.734 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento Profissional
1801. 12. 122. 0300. 2696
00F 1.600.0001.600.000 ----- ----- ----- -----
20F 5.179.7345.179.734 ----- ----- ----- -----
Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem
0301 66.749.429 66.749.429 ----- ----- ----- -----
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público
1801. 12. 122. 0301. 2318
00F 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----
24F 661.692661.692 ----- ----- ----- -----
Avaliação do Sistema Educacional do ERJ
1801. 12. 122. 0301. 2691
00F 6.400.0006.400.000 ----- ----- ----- -----
Correção do Fluxo Esc e Nov Op Aprendiz
1801. 12. 122. 0301. 2693
00F 6.537.7376.537.737 ----- ----- ----- -----
Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda
1801. 12. 362. 0301. 2244
05F 30.000.00030.000.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Atividades Extracurriculares
1801. 12. 367. 0301. 2312
00F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
05F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
Educação p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais
1801. 12. 367. 0301. 2339
00F 8.800.0008.800.000 ----- ----- ----- -----
05F 1.350.0001.350.000 ----- ----- ----- -----
Efetividade da Gestão Escolar0302 54.033.345 54.033.345 ----- ----- ----- -----
Autonomia Financeira e Administrativa das Esc
1801. 12. 362. 0302. 2028
22F 54.033.34554.033.345 ----- ----- ----- -----
Padrão Qualid. Infraestrutura Física daRede
0303 473.452.827 126.781.248 600.234.075 ----- ----- -----
Transporte Escolar
1801. 12. 243. 0303. 2229
00S 800.000800.000 ----- ----- ----- -----
22S 38.000.00038.000.000 ----- ----- ----- -----
Nutrição Escolar
1801. 12. 306. 0303. 2421
05S 345.205.125345.205.125 ----- ----- ----- -----
24S 65.000.00065.000.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Rede e Melhor da Infraestrutura
1801. 12. 362. 0303. 1546
194
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 14.650.88814.650.888 ----- ----- ----- -----
05F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
15F 26.932.81226.932.812 ----- ----- ----- -----
Reequip de Unid Educacionais
1801. 12. 362. 0303. 1676
00F 27.197.54827.197.548 ----- ----- ----- -----
24F 57.000.00057.000.000 ----- ----- ----- -----
Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutur
1801. 12. 362. 0303. 2179
00F 23.202.45223.202.452 ----- ----- ----- -----
12F 245.250245.250 ----- ----- ----- -----
24F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Prod. e Ampliação de Hab. de InteresseSocial
0311 28.081.027 28.081.027 ----- ----- ----- -----
Produção de Unidades Habitacionais
1971. 16. 482. 0311. 3526
22F 16.414.84116.414.841 ----- ----- ----- -----
Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS
1971. 16. 482. 0311. 3932
16F 3.284.8983.284.898 ----- ----- ----- -----
22F 8.381.2888.381.288 ----- ----- ----- -----
Reg. Fund. e Melhorias em Assent.Irregulares
0312 99.114.293 99.114.293 ----- ----- ----- -----
Urbanização de Assentamentos Irregulares
1971. 16. 451. 0312. 3530
22F 63.202.08563.202.085 ----- ----- ----- -----
Recuperação e Melhoria de U. Habitacionais
1971. 16. 482. 0312. 3529
22F 35.397.56835.397.568 ----- ----- ----- -----
Titulação de Imóveis Existentes
1971. 16. 482. 0312. 3532
22F 514.640514.640 ----- ----- ----- -----
Gestão da Informação e Reg. de Contratos0313 1.788.806 1.788.806 ----- ----- ----- -----
Recuperação de Receita Oriunda do FCVS
1971. 16. 482. 0313. 3533
22F 1.404.5441.404.544 ----- ----- ----- -----
Preservação de Documentos - Digitalização
1971. 16. 482. 0313. 3534
22F 245.842245.842 ----- ----- ----- -----
Sistema Integrado de Informações Cadastrais
1971. 16. 482. 0313. 3535
22F 138.420138.420 ----- ----- ----- -----
Gestão e Fortalecimento da Atenção àSaúde
0314 231.770.284 533.928.241 19.259.951 784.958.476 ----- -----
Qualif. Atenç. Integ Gru/Agravos Estratégicos
2961. 10. 301. 0314. 2718
00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
13S 1.079.6751.079.675 ----- ----- ----- -----
25S 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Exp. e Qual.da At. Básica nos Munic.
2961. 10. 301. 0314. 2719
195
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00S 40.893.08840.893.088 ----- ----- ----- -----
Ampl. da Capac. Inst. da At. Básica de Saúde
2961. 10. 301. 0314. 3542
00S 13.500.00013.500.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do ERJ
2961. 10. 301. 0314. 8106
00S 1.070.0001.070.000 ----- ----- ----- -----
13S 1.197.8001.197.800 ----- ----- ----- -----
25S 3.576.0003.576.000 ----- ----- ----- -----
Fortal. do Progr. Est. de Transplantes - PET
2961. 10. 302. 0314. 1996
00S 1.390.9001.390.900 ----- ----- ----- -----
25S 1.920.0001.920.000 ----- ----- ----- -----
Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto
2961. 10. 302. 0314. 2038
00S 231.770.284231.770.284 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto
2961. 10. 302. 0314. 2682
22S 87.617.05687.617.056 ----- ----- ----- -----
Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI
2961. 10. 302. 0314. 2717
00S 81.798.60081.798.600 ----- ----- ----- -----
Organ de Redes Temáticas de Aten à Saúde
2961. 10. 302. 0314. 2720
00S 108.964108.964 ----- ----- ----- -----
25S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Realização de Tratamento Fora de Domicílio
2961. 10. 302. 0314. 2721
25S 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----
Operac. das Centrais de Regulação da SES
2961. 10. 302. 0314. 2723
00S 409.911409.911 ----- ----- ----- -----
13S 320.544320.544 ----- ----- ----- -----
25S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Assist. Hosp. e Amb. em Méd. e Alta Complex.
2961. 10. 302. 0314. 2724
25S 36.000.00036.000.000 ----- ----- ----- -----
Contratação de Serviço de Saúde Privado
2961. 10. 302. 0314. 2725
00S 140.028.358140.028.358 ----- ----- ----- -----
25S 60.000.00060.000.000 ----- ----- ----- -----
Apoio a Instituições de Reabilitação Física
2961. 10. 302. 0314. 2726
00S 3.590.4823.590.482 ----- ----- ----- -----
Apoio a Entes para Ações de Saúde
2961. 10. 302. 0314. 2727
00S 17.024.80717.024.807 ----- ----- ----- -----
Expansão da Hemorrede
2961. 10. 302. 0314. 3544
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
196
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
13S 146.400146.400 ----- ----- ----- -----
25S 1.952.6511.952.651 ----- ----- ----- -----
Recuperação e Modernização do HUPE
4043. 12. 302. 0314. 3409
00S 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Oper do Hospital Universitário Pedro Ernesto
4043. 12. 302. 0314. 4326
25S 50.212.95650.212.956 ----- ----- ----- -----
Controle de Doenças e Promoção da Saúde0315 31.843.072 1.350.000 33.193.072 ----- ----- -----
Realização de Ações de Vigilância Sanitária
2961. 10. 304. 0315. 2729
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
25S 2.157.1002.157.100 ----- ----- ----- -----
Monit. Lab.de Doenç de Interesse Saúde Púb.
2961. 10. 304. 0315. 2731
00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
13S 24.00024.000 ----- ----- ----- -----
25S 9.971.7629.971.762 ----- ----- ----- -----
Estruturação de Lab. Reg. de Saúde Pública
2961. 10. 304. 0315. 3545
25S 600.000600.000 ----- ----- ----- -----
Realiz. de Ações de Imuniz. Hum. e Animal
2961. 10. 305. 0315. 2730
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Realiz de Ações de Vigilância Epidemiológica
2961. 10. 305. 0315. 2732
00S 910.913910.913 ----- ----- ----- -----
25S 16.724.29716.724.297 ----- ----- ----- -----
Realiz Ações Prom Saúde e Prev Doen Agrav
2961. 10. 305. 0315. 2733
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
25S 1.355.0001.355.000 ----- ----- ----- -----
Implant de Central de Frios no Estado do RJ
2961. 10. 305. 0315. 3546
00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Implant da Rede de Serv.de Verific. de Óbitos
2961. 10. 305. 0315. 3547
25S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
Vigil. Amb. e Prev e Controle de Endemias0316 2.062.344 2.062.344 ----- ----- ----- -----
Realização de Ações de Controle de Vetores
2961. 10. 305. 0316. 2736
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
25S 662.344662.344 ----- ----- ----- -----
Realiz Ativ Mobiliz. Soc.p/ Prev.Contr.Dengue
2961. 10. 305. 0316. 2737
00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
25S 1.100.0001.100.000 ----- ----- ----- -----
Gestão da Educação em Saúde0317 17.956.535 17.956.535 ----- ----- ----- -----
197
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Apoio às Resid e Estág de Grad e Nivel Médio
2961. 10. 128. 0317. 2018
00S 7.866.7597.866.759 ----- ----- ----- -----
Educ. Perman. para Profissionais de Saúde
2961. 10. 128. 0317. 2738
00S 1.251.0001.251.000 ----- ----- ----- -----
13S 7.406.5747.406.574 ----- ----- ----- -----
25S 1.432.2021.432.202 ----- ----- ----- -----
Assistência Pré-hospitalar0318 670.013.755 670.013.755 ----- ----- ----- -----
Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas
2961. 10. 302. 0318. 2742
00S 95.400.00095.400.000 ----- ----- ----- -----
Prest. Assist. Móvel Urgência e Emergência
2961. 10. 302. 0318. 2744
00S 7.068.5657.068.565 ----- ----- ----- -----
25S 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----
Realiz. de Resgate Aéreo p/ Urg/Emerg Saúde
2961. 10. 302. 0318. 2894
00S 2.732.7382.732.738 ----- ----- ----- -----
Oper. de UPAS 24 H Própr por Gest Compart
2961. 10. 302. 0318. 2895
00S 56.208.64756.208.647 ----- ----- ----- -----
22S 314.892.549314.892.549 ----- ----- ----- -----
25S 168.711.256168.711.256 ----- ----- ----- -----
Assist. Hosp/Ambulat nas Unid. PúblSaúde
0319 2.489.433.978 206.070.024 2.695.504.002 ----- ----- -----
Execução do Contrato de Gestão assinado SES
2942. 10. 302. 0319. 2912
10S 425.236425.236 ----- ----- ----- -----
23S 94.505.88694.505.886 ----- ----- ----- -----
25S 57.81857.818 ----- ----- ----- -----
Const, Reforma e Aquis de Mat Perm Und Saúde
2961. 10. 302. 0319. 1094
00S 120.180.000120.180.000 ----- ----- ----- -----
25S 1.235.3341.235.334 ----- ----- ----- -----
Constr Hosp de Oncologia na Reg Serrana
2961. 10. 302. 0319. 1167
00S 7.530.1507.530.150 ----- ----- ----- -----
13S 34.608.59734.608.597 ----- ----- ----- -----
Construção do Hosp Regional de Queimados
2961. 10. 302. 0319. 1169
00S 9.554.7169.554.716 ----- ----- ----- -----
13S 32.961.22732.961.227 ----- ----- ----- -----
Oper. Integ. de Unid. Próp. p/ Gest Compart.
2961. 10. 302. 0319. 2745
00S 777.972.762777.972.762 ----- ----- ----- -----
22S 740.308.802740.308.802 ----- ----- ----- -----
25S 125.973.808125.973.808 ----- ----- ----- -----
Operacion das Unid. Próprias Hosp.e Ambulat
2961. 10. 302. 0319. 2746
198
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00S 176.717.104176.717.104 ----- ----- ----- -----
25S 88.451.81988.451.819 ----- ----- ----- -----
Op Serv Saúde Unid Próp por Gest Compart
2961. 10. 302. 0319. 2748
00S 35.420.74335.420.743 ----- ----- ----- -----
25S 17.000.00017.000.000 ----- ----- ----- -----
Operac Unid Públ Saúde por Fund Saúde
2961. 10. 302. 0319. 2911
00S 432.400.000432.400.000 ----- ----- ----- -----
Instalação de Unid. Móvel de Assist. à Saúde
2961. 10. 302. 0319. 8049
00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Rio Imagem0320 71.443.192 71.443.192 ----- ----- ----- -----
Real. Ex. Cent. Diag. por Imag. - Rio Imagem
2961. 10. 302. 0320. 2749
00S 30.723.19230.723.192 ----- ----- ----- -----
25S 12.000.00012.000.000 ----- ----- ----- -----
Prest. Serviços de Assist. Móvel de Imagem
2961. 10. 302. 0320. 2750
00S 12.720.00012.720.000 ----- ----- ----- -----
25S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----
Realiz de Exames de Imagem nas Unid Próp
2961. 10. 302. 0320. 8050
00S 8.000.0008.000.000 ----- ----- ----- -----
25S 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----
Fortal. da Gestão do SUS e da ParticSocial
0321 4.231.000 4.231.000 ----- ----- ----- -----
Qualificação do Planej. do SUS
2961. 10. 122. 0321. 2751
25S 335.000335.000 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento do Controle Social
2961. 10. 122. 0321. 2752
00S 1.566.0001.566.000 ----- ----- ----- -----
25S 280.000280.000 ----- ----- ----- -----
Qualificação da Gestão na SES
2961. 10. 122. 0321. 2753
00S 880.000880.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolv. Regiões de Saúde - Regionalização
2961. 10. 122. 0321. 2754
25S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Disseminação da Gestão Estratég Participativa
2961. 10. 122. 0321. 2755
25S 970.000970.000 ----- ----- ----- -----
Expansão do Complexo Científico0322 700.000 22.700.000 23.400.000 ----- ----- -----
Ampliação de Laboratórios Experimentais
2971. 10. 303. 0322. 3556
10S 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
13S 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----
23S 6.500.0006.500.000 ----- ----- ----- -----
199
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida
2971. 10. 571. 0322. 3557
10S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
23S 3.700.0003.700.000 ----- ----- ----- -----
Promoção de Eventos Científicos
2971. 10. 573. 0322. 2757
10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
23S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Modernização dos Espaços Cient. Culturais
2971. 10. 573. 0322. 3559
10S 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Expansão do Complexo Industrial0323 26.543.404 26.543.404 ----- ----- ----- -----
Realização de Testes para Prevenção de Doença
2961. 10. 303. 0323. 2758
00S 12.000.00012.000.000 ----- ----- ----- -----
Ampliação da Capacidade de Prod Industrial
2971. 10. 303. 0323. 2286
10S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----
13S 5.309.0205.309.020 ----- ----- ----- -----
23S 3.234.3843.234.384 ----- ----- ----- -----
Apoio a Programas de Saúde0324 620.784 6.017.857 6.638.641 ----- ----- -----
Qualificação da Gestão do Componente Especial
2961. 10. 122. 0324. 2759
00S 420.784420.784 ----- ----- ----- -----
Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento
2961. 10. 571. 0324. 3561
00S 6.017.8576.017.857 ----- ----- ----- -----
Promoção de Ações de Responsabilidade Social
2971. 10. 303. 0324. 2760
10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Transporte Hidroviário0326 85.011 85.011 ----- ----- ----- -----
Reestruturação do Transporte Hidroviário
3101. 26. 784. 0326. 1065
00F 84.01184.011 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 eEF-3
0329 1.000 1.000 ----- ----- ----- -----
Regul Patr do Trecho São Bento - P Visc Itab
3101. 26. 783. 0329. 1195
00F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Implant. de Centros/Plataformas Logísticas0332 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----
Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero
3101. 26. 782. 0332. 3573
00F 500500 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Operação/Conservação- Bonde de SantaTeresa.
0335 750.000 20.050.000 20.800.000 ----- ----- -----
Operacionaliz e Conservação Transp Trilhos
3172. 26. 783. 0335. 6099
200
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
01F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Recuperação do Sistema Bondes de Santa Teresa
3172. 26. 785. 0335. 3583
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
11F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----
Melhoria Sistema de TransportesFerroviário.
0337 24.563.208 2.458.947 27.022.155 ----- ----- -----
Regularização dos Imóveis da Companhia
3172. 26. 122. 0337. 3586
00F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
01F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----
Construção/Reforma Subsistemas de Transporte
3172. 26. 783. 0337. 1092
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Revitaliz. Malha Ferrov. Rio de Janeiro.
3172. 26. 783. 0337. 1994
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
11F 2.198.9472.198.947 ----- ----- ----- -----
Reativação Ramal Ferrov. Sta Cruz X Itaguai.
3172. 26. 783. 0337. 3587
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Operação de Sistema de Teleférico do Alemão
3172. 26. 785. 0337. 8110
22F 24.563.20824.563.208 ----- ----- ----- -----
Programa Gestão Legal0339 3.959.387 3.959.387 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento dos Conselhos Vinculados
3201. 08. 244. 0339. 2890
22S 996.313996.313 ----- ----- ----- -----
Gestão do SUAS
3261. 08. 244. 0339. 2788
13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----
22S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
24S 1.213.0741.213.074 ----- ----- ----- -----
Programa Rio sem Miséria0340 205.576.084 205.576.084 ----- ----- ----- -----
Transf Renda Famí Pobreza Extrem - Renda Melh
3201. 08. 244. 0340. 3606
22S 205.526.268205.526.268 ----- ----- ----- -----
Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais
3201. 08. 244. 0340. 3608
22S 49.81649.816 ----- ----- ----- -----
Apoio Científico,Tecnológico eInstitucional
0341 105.187 105.187 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnol
4001. 19. 364. 0341. 2789
00F 105.187105.187 ----- ----- ----- -----
Apoio a Estudantes Carentes0364 13.515.950 13.515.950 ----- ----- ----- -----
Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes
4045. 12. 364. 0364. 2816
22F 9.240.0009.240.000 ----- ----- ----- -----
201
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Operacionalização do Restaurante Universit
4045. 12. 364. 0364. 2817
00F 4.275.9504.275.950 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão0366 12.915.029 12.915.029 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento do Ens, Pesq e Extens da UENF
4045. 12. 364. 0366. 2819
00F 7.332.5277.332.527 ----- ----- ----- -----
10F 172.790172.790 ----- ----- ----- -----
13F 5.409.7125.409.712 ----- ----- ----- -----
Consolidação e Expansão do ComplexoUniversit
0367 10.567.523 10.567.523 ----- ----- ----- -----
Manut e Melhoria da Infraest dos Campi UENF
4045. 12. 364. 0367. 2821
00F 10.567.52310.567.523 ----- ----- ----- -----
Gestão e operacio. ensino superiordistância
0371 35.110.804 250.000 35.360.804 ----- ----- -----
Oferta do Pré-Vestibular Social
4046. 12. 362. 0371. 2829
00F 1.898.3001.898.300 ----- ----- ----- -----
10F 55.00055.000 ----- ----- ----- -----
Formação Superior à Distância
4046. 12. 364. 0371. 2828
00F 4.263.2694.263.269 ----- ----- ----- -----
10F 170.000170.000 ----- ----- ----- -----
13F 28.724.23528.724.235 ----- ----- ----- -----
Criação de Pólos Regionais
4046. 12. 364. 0371. 3609
00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----
Formação continuada de professores0372 4.591.996 4.591.996 ----- ----- ----- -----
Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ
4046. 12. 362. 0372. 3611
00F 4.591.9964.591.996 ----- ----- ----- -----
Projeto SEJA Profissional0373 2.811.816 2.811.816 ----- ----- ----- -----
Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do
4046. 12. 366. 0373. 3612
00F 2.811.8162.811.816 ----- ----- ----- -----
Divulgação Científica0375 743.225 1.885.848 2.629.073 ----- ----- -----
Real de Ev de Divulg Cient em Espaços Abertos
4046. 12. 392. 0375. 2830
00F 543.225543.225 ----- ----- ----- -----
98F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Consolidação do Museu Ciência Viva
4046. 12. 392. 0375. 3615
00F 688.703688.703 ----- ----- ----- -----
98F 1.197.1451.197.145 ----- ----- ----- -----
Estabelecimento de sede única para aFundação
0377 1.000 1.000 ----- ----- ----- -----
Criação de sede para a CECIERJ
4046. 12. 364. 0377. 1021
00F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
202
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Campus UEZO0379 20.001 20.001 ----- ----- ----- -----
Construção de um Campus para a UEZO
4047. 12. 364. 0379. 3618
00F 10.00110.001 ----- ----- ----- -----
Aparelhamento do Campus da UEZO
4047. 12. 364. 0379. 3619
00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----
Inova UEZO0380 5.066.200 5.066.200 ----- ----- ----- -----
Apoio e Expans ao Ens, Pesq, Extensão na UEZO
4047. 12. 364. 0380. 2831
00F 255.000255.000 ----- ----- ----- -----
10F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----
Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente
4047. 12. 364. 0380. 2832
00F 4.091.2004.091.200 ----- ----- ----- -----
10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
13F 630.000630.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Gestão e Melhoria da Infraest daUEZO
0381 1.463.182 1.463.182 ----- ----- ----- -----
Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO
4047. 12. 364. 0381. 2833
00F 182.000182.000 ----- ----- ----- -----
Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO
4047. 12. 364. 0381. 2834
00F 1.261.1821.261.182 ----- ----- ----- -----
10F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento do Turismo no ERJ0382 59.201.149 50.000 59.251.149 ----- ----- -----
Promoção e Divulgação do Turismo no ERJ
4301. 23. 695. 0382. 2835
00F 4.268.3514.268.351 ----- ----- ----- -----
12F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento Instit. do Sist. Estr. de Tur.
4301. 23. 695. 0382. 2836
00F 326.090326.090 ----- ----- ----- -----
12F 3.759.2083.759.208 ----- ----- ----- -----
Implantação do Novo Plano de Turismo no ERJ
4301. 23. 695. 0382. 3620
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Incremento e Difusão Dest Prod Tur RJ
4371. 23. 695. 0382. 2014
00F 482.972482.972 ----- ----- ----- -----
Formalização da Atividade Turística no RJ
4371. 23. 695. 0382. 2027
00F 54.96354.963 ----- ----- ----- -----
01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
13F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento da Regionalização
4371. 23. 695. 0382. 2902
00F 154.565154.565 ----- ----- ----- -----
203
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
01F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----
Programa de Desenvolvimento Regional0383 5.000 3.049.316 3.054.316 ----- ----- -----
Elab. de Est., Planos e Proj. de Des. Reg.
4501. 20. 127. 0383. 3623
12F 2.581.6582.581.658 ----- ----- ----- -----
Promoção de Polític. Públic. em Geotecnologia
4501. 20. 127. 0383. 7998
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Qualificação Técnica dos Municípios
4501. 20. 128. 0383. 3624
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP
4501. 20. 131. 0383. 2838
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Exec. de Proj de Obras Loc. e Reg. de Infra
4501. 20. 451. 0383. 3625
01F 43.28243.282 ----- ----- ----- -----
12F 389.543389.543 ----- ----- ----- -----
Ações de Apoio Infra Local Des Region SEDRAP
4501. 20. 451. 0383. 3966
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
01F 19.83319.833 ----- ----- ----- -----
Programa de DesenvolvimentoInstitucional
0384 35.000 35.000 ----- ----- ----- -----
Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas
4501. 20. 122. 0384. 3626
00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----
Desenv e Sustent Pesca e Aquic-AQUAPESCA RIO
0385 19.335 4.248 23.583 ----- ----- -----
Pesq Biológica Recursos Aquát Tecnol Pescado
4541. 20. 571. 0385. 2840
00F 4.3164.316 ----- ----- ----- -----
01F 451451 ----- ----- ----- -----
Ap implan infraest física cadeias prod aqui p
4541. 20. 602. 0385. 1998
01F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----
Monitoramento Prod. Pesqueira e Aquícola
4541. 20. 606. 0385. 2839
00F 333333 ----- ----- ----- -----
Assist Técn Extensão Pesq Aquíc-ATEPA
4541. 20. 606. 0385. 2841
00F 1.6711.671 ----- ----- ----- -----
01F 12.56412.564 ----- ----- ----- -----
Censo Pesqueiro e Aquícola
4541. 20. 606. 0385. 3627
00F 248248 ----- ----- ----- -----
Abast. Segurança Alim. e Sustent. Social0386 100.000 300.000 400.000 ----- ----- -----
Promoção de Politicas de Sustentabilidade
4572. 20. 605. 0386. 1993
204
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Promoção de Políticas de Abastecimento
4572. 20. 605. 0386. 2892
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Centro de Comerc. da Agricult. Familiar
4572. 20. 605. 0386. 3629
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Prom de Polit. de Seg. Alim. Nutric. Ambienta
4572. 20. 605. 0386. 3630
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Gestão de Convênios e ProjetosEstruturantes
0387 433 21.651 22.084 ----- ----- -----
Implantação da Sistematização de Controle de
2101. 04. 122. 0387. 3632
00F 21.65121.651 ----- ----- ----- -----
Monitoramento dos Convênios e Projetos Estrut
2101. 04. 122. 0387. 8028
00F 433433 ----- ----- ----- -----
Estruturação do Novo Procon0389 27.500 102.723 130.223 ----- ----- -----
Desen.Ativid.Consc.Assist.Direitos Consumidor
4731. 14. 422. 0389. 2903
00F 22.50022.500 ----- ----- ----- -----
01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
Modernização do Sistema de Atendimento ao Pub
4731. 14. 422. 0389. 3633
00F 2.7232.723 ----- ----- ----- -----
01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Desenv. Sustentável do Setor Energético0391 44.201 44.201 ----- ----- ----- -----
Rio Capital da Energia
2201. 22. 751. 0391. 2844
00F 44.20144.201 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento da Economia no Território0392 53.041 53.041 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local
2201. 22. 127. 0392. 2845
00F 35.36135.361 ----- ----- ----- -----
Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs
2201. 22. 661. 0392. 2846
00F 17.68017.680 ----- ----- ----- -----
Apoio às Micro e Pequenas Empresas0393 18.564 18.564 ----- ----- ----- -----
Fortalec. do Design Fluminense - Rio é Design
2201. 22. 661. 0393. 2847
00F 5.3045.304 ----- ----- ----- -----
Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense
2201. 23. 691. 0393. 2848
00F 13.26013.260 ----- ----- ----- -----
Desenvolvimento do Setor Mineral no ERJ0394 83.450 83.450 ----- ----- ----- -----
Regularização da Atividade Mineral
2231. 22. 663. 0394. 2850
205
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
00F 68.45068.450 ----- ----- ----- -----
Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral
2231. 22. 663. 0394. 2851
00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
Est. Geol., Rec. Min., Petróleo e Riscos Nat.0395 111.131 111.131 ----- ----- ----- -----
Prevenção e Análise de Desastres Geológicos
2231. 22. 573. 0395. 2853
00F 68.45068.450 ----- ----- ----- -----
Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico
2231. 22. 573. 0395. 2855
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
10F 9.5819.581 ----- ----- ----- -----
Informações CIPEG
2231. 22. 753. 0395. 2852
00F 8.1008.100 ----- ----- ----- -----
Controle de Registro Empresarial0396 4.000.000 1.400.000 5.400.000 ----- ----- -----
Serviço de Registro Empresarial
2232. 23. 691. 0396. 2856
10F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----
Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA
2232. 23. 691. 0396. 3638
10F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----
Impl.Sist. de Reg. de Empresa. - SRE via WEB
2232. 23. 691. 0396. 3639
10F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----
Rio Poupa Tempo0397 58.810.570 3.888.840 62.699.410 ----- ----- -----
Part. Programa Rio Poupa Tempo DETRAN
2133. 06. 422. 0397. 2065
10F 15.761.36515.761.365 ----- ----- ----- -----
Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo
2201. 23. 422. 0397. 2857
00F 11.734.48811.734.488 ----- ----- ----- -----
01F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----
18F 15.274.71715.274.717 ----- ----- ----- -----
Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo
2201. 23. 422. 0397. 3640
00F 8.8408.840 ----- ----- ----- -----
01F 3.393.3523.393.352 ----- ----- ----- -----
18F 486.648486.648 ----- ----- ----- -----
Partic. no Prog. Rio Poupa Tempo JUCERJA
2232. 23. 422. 0397. 8061
10F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----
Ampl. da Capacidade de Atendimento0398 1.000 225.000 226.000 ----- ----- -----
Manut., Criação e Acreditação de Laboratórios
2233. 22. 665. 0398. 2858
13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Adequação Operacional e Reforma das Regionais
2233. 22. 665. 0398. 3641
206
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
13F 225.000225.000 ----- ----- ----- -----
Educação para o Consumo e para aProdução
0399 2.000 2.000 ----- ----- ----- -----
Educação para o Consumo
2233. 22. 665. 0399. 2859
13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Alinhamento Produtivo à Legislação
2233. 22. 665. 0399. 2860
13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----
Apoio à Ativ. Produtiva e Atração de Invest.0400 1.458.988 42.250 1.501.238 ----- ----- -----
Atração e Apoio Proj. Estrut. e Estratégicos
2201. 22. 661. 0400. 2002
00F 88.40188.401 ----- ----- ----- -----
Desenv. dos Distr. Ind. e Logísticos da CODIN
2271. 22. 661. 0400. 2861
00F 584.539584.539 ----- ----- ----- -----
10F 287.200287.200 ----- ----- ----- -----
Atração de Invest. p/Municípios Fluminenses
2271. 22. 661. 0400. 2862
00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----
10F 448.848448.848 ----- ----- ----- -----
Apoio investidor na ident. de Benef. Fiscais
2271. 22. 661. 0400. 2863
00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----
10F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----
Modernização da CODIN
2271. 22. 661. 0400. 3644
10F 42.25042.250 ----- ----- ----- -----
Fomento ao Desenvolvimento Econômico0401 9.800 9.800 ----- ----- ----- -----
Integralização ao Capital da Investe Rio
2201. 23. 123. 0401. 0012
00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----
Fortalecimento Institucional0409 400.000 400.000 ----- ----- ----- -----
Proj. Fortalecimento Institucional
2432. 18. 542. 0409. 1095
10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Gestão de Recursos Hídricos0410 300.000 179.176.936 179.476.936 ----- ----- -----
Execu Obras Controle Cheias
0701. 17. 544. 0410. 3936
11F 148.976.936148.976.936 ----- ----- ----- -----
Mitigação de Enchentes
2401. 18. 544. 0410. 1995
14F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Gestão de Bacias Hidrográficas
2463. 18. 544. 0410. 1097
10F 30.000.00030.000.000 ----- ----- ----- -----
Oper e Análise Dados Rede Hidrometeorológica
2463. 18. 544. 0410. 4042
207
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
Economia Verde e Baixo Carbono0411 11.472.720 11.472.720 ----- ----- ----- -----
Implementação do Rio + Sustentável
2401. 18. 542. 0411. 3921
12F 550.000550.000 ----- ----- ----- -----
97F 1.822.7201.822.720 ----- ----- ----- -----
Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE
2404. 18. 541. 0411. 1147
04F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----
Implementação do Plano Mudança do Clima
2404. 18. 542. 0411. 3667
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Implementação do Plano de Economia Verde
2404. 18. 542. 0411. 3668
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Geração de empreg e renda em comunid UPP
2404. 18. 542. 0411. 3669
04F 8.000.0008.000.000 ----- ----- ----- -----
Jogos Limpos 2016
2432. 18. 541. 0411. 3676
19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Contr Inundações e Recup de ÁreasDegradadas
0413 305.812.154 305.812.154 ----- ----- ----- -----
Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM
2404. 17. 543. 0413. 1555
04F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----
Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM
2404. 18. 541. 0413. 1010
04F 35.000.00035.000.000 ----- ----- ----- -----
Prevenção e Contr Ambiental de Inundações
2404. 18. 541. 0413. 1539
04F 90.000.00090.000.000 ----- ----- ----- -----
Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ
2432. 17. 543. 0413. 3536
16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----
Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ
2432. 17. 543. 0413. 3672
16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----
Projeto Iguaçu - PAC-RJ
2432. 18. 541. 0413. 1534
16F 65.812.15465.812.154 ----- ----- ----- -----
Articulação Institucional e ComunicAmbiental
0414 5.726.776 400.000 6.126.776 ----- ----- -----
Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional
2404. 18. 542. 0414. 1089
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016
2404. 18. 542. 0414. 3665
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Articulação Instit para o Desenv Sustentável
2432. 18. 541. 0414. 2132
208
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
10F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----
Integr dos Municípios no Sist Gest Ambiental
2432. 18. 541. 0414. 2906
10F 5.376.7765.376.776 ----- ----- ----- -----
Educação Ambiental e Gestão Participativa0415 271.548 16.200.000 16.471.548 ----- ----- -----
Implementação de Educação Ambiental
2404. 18. 542. 0415. 1058
04F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----
Educação Ambiental no Estado
2432. 18. 541. 0415. 2872
10F 271.548271.548 ----- ----- ----- -----
Educ Amb para Condutores de Veíc Automotores
2432. 18. 542. 0415. 1529
10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
19F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----
Desenv Políticas Públicas Governança TIC0416 75.000 75.000 ----- ----- ----- -----
Implementação Política de Governança em TIC
2135. 19. 126. 0416. 1020
00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----
01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----
Modernização do Sist. Estadual MeioAmbiente
0417 96.534.735 96.534.735 ----- ----- ----- -----
Elaboração de Est e Proj sobre Saneam Ambient
0101. 18. 542. 0417. 1565
00F 1.075.3501.075.350 ----- ----- ----- -----
Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente
2404. 18. 541. 0417. 1551
01F 828.567828.567 ----- ----- ----- -----
04F 86.130.93686.130.936 ----- ----- ----- -----
97F 2.592.2822.592.282 ----- ----- ----- -----
Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento
2404. 18. 542. 0417. 1057
04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
Aprimoram dos Sistemas de Gestão Ambiental
2432. 18. 542. 0417. 1101
19F 600.000600.000 ----- ----- ----- -----
Controle e Qualidade Ambiental
2432. 18. 542. 0417. 1135
19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
98F 57.60057.600 ----- ----- ----- -----
Monitoramento da Qualidade Ambiental
2432. 18. 542. 0417. 1526
19F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----
Acreditação dos Laborat do INEA
2432. 18. 542. 0417. 1532
10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
19F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----
Implantação do Centro de Referência Veicular
2432. 18. 542. 0417. 1533
19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----
209
ESPECIFICAÇÃOESF
TOTAL PROJETOSFR
ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA
OUTRASATIVIDADES DE
CARÁTEROBRIGATÓRIO
ATIVIDADESFINALÍSTICAS
R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS
Progr de Saneam Amb Munic Entorno BG-PSAM
0421 363.765.159 363.765.159 ----- ----- ----- -----
San Amb Municípios entorno Baía de Guanabara
2402. 18. 512. 0421. 1102
21F 328.765.159328.765.159 ----- ----- ----- -----
Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM
2404. 18. 512. 0421. 3651
04F 35.000.00035.000.000 ----- ----- ----- -----
Pró-Vias0422 158.307.411 158.307.411 ----- ----- ----- -----
Implant e Melh da Infraestr Viária – Pró-Vias
0701. 26. 782. 0422. 5275
11F 158.307.411158.307.411 ----- ----- ----- -----
Reserva de Contingência9999 300.000 300.000 ----- ----- ----- -----
Reserva de Contingência
3702. 99. 999. 9999. 9000
00F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----
TOTAL GERAL:
TOTAL FISCAL:
TOTAL SEGURIDADE:
37.145.170.635 2.137.035.432 21.209.253.767 10.166.173.261 11.306.935.471
21.635.069.486 1.674.777.417 20.863.784.841 5.135.230.436 10.636.379.547
15.510.101.149 462.258.015 345.468.926 5.030.942.825 670.555.924
81.964.568.566
59.945.241.727
22.019.326.839
210
PROJETOS E ATIVIDADES FINALÍSTICAS CONSOLIDADOS E RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
Serrana
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos 1.000.000 1.000.000 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 259.233.001 259.233.001 -----
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 486.256 486.256 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 8.102.014 8.102.014 -----
1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses 2.741.508 2.741.508 -----
1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana 1.294 1.294 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 168.724 168.724-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 20.348.206 20.348.206-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 36.631.105 36.631.105-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas 6.472.079 6.472.079-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 4.320.478 4.320.478 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 3.394.284 3.394.284 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica 2.770.153 2.770.153-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 6.457.874 6.457.874 -----
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 4.685.903 4.685.903 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios 2.817.824 2.817.824-----
2961 10.302.0319.1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologia da Região Serrana 42.138.747 42.138.747 -----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.354.266 2.354.266-----
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 30.000.000 30.000.000 -----
TOTAL: 453.059.464 71.562.357 524.621.821
211
212
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Secretaria de Estado de Obras
0701
070100
Secretaria de Estado de Obras
01Infraestrutura para as OlimpíadasPT: 27.451.0285.1128 100.000 100.000 ----
Total do PT: 100.000
100.000Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer
1701
170100
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
00Realização de Eventos EsportivosPT: 27.811.0285.2047 100.000 100.000 ----
Total do PT: 100.000
100.000Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Secretaria de Estado da Casa Civil
2101
210100
Secretaria de Estado da Casa Civil
00Autoridade Pública Olímpica - APOPT: 04.122.0285.1148 21.651 21.651 ----
01Autoridade Pública Olímpica - APOPT: 04.122.0285.1148 50.000 50.000 ----
Total do PT: 71.651
71.651Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Fundo Estadual de Conservação Ambiental
2404
240400
Fundo Estadual de Conservação Ambiental
04Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016PT: 18.542.0414.3665 200.000 200.000 ----
Total do PT: 200.000
200.000Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
2432
243200
Instituto Estadual do Ambiente
19Jogos Limpos 2016PT: 18.541.0411.3676 200.000 200.000 ----
Total do PT: 200.000
200.000Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Secretaria de Estado de Segurança
2601
260100
Secretaria de Estado de Segurança
00Implantação de Ações de Apoio Grandes EventosPT: 06.181.0266.1122 500 500 ----
01Implantação de Ações de Apoio Grandes EventosPT: 06.181.0266.1122 1.000 1.000 ----
Total do PT: 1.500
1.500Total UO:
213
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
2611
261100
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
00Operação Especial da PMERJPT: 06.181.0264.2061 737 737 ----
01Operação Especial da PMERJPT: 06.181.0264.2061 2.000 2.000 ----
Total do PT: 2.737
00Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 0 ---- ----
01Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 2.000 2.000 ----
20Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 1.995.000 1.995.000 ----
Total do PT: 1.997.000
1.999.737Total UO:
UO:
UGE:
ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOSF
R
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
3172
317200
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
01Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016PT: 26.453.0285.1064 200.000 200.000 ----
Total do PT: 200.000
01Construção e Reforma de Estações e OficinasPT: 26.783.0285.3584 220.000 220.000 ----
Total do PT: 220.000
11Gestão do Transporte e Desenvolvimento UrbanoPT: 26.783.0105.3593 1.000.000 1.000.000 ----
Total do PT: 1.000.000
1.420.000Total UO:
214
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)
Resumos:
Por Fonte de Recursos (FR)
122.88800 Ordinários Provenientes de Impostos
575.00001 Ordinários Não Provenientes de Impostos
200.00004 Indenização pela Extração de Petróleo
1.000.00011 Operações de Crédito Através do Tesouro
200.00019 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta
1.995.00020 Ressarcimento de Pessoal
4.092.888Total:
Por Grupo de Despesa (GD)
2.317.88833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.775.00044 INVESTIMENTOS
4.092.888Total:
Por Unidade Orçamentária/Unidade Gestora Executora (UO/UGE)
100.0000701 Secretaria de Estado de Obras / 070100 Secretaria de Estado de Obras
100.0001701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer / 170100 Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer
71.6512101 Secretaria de Estado da Casa Civil / 210100 Secretaria de Estado da Casa Civil
200.0002404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental / 240400 Fundo Estadual de Conservação Ambiental
200.0002432 Instituto Estadual do Ambiente / 243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA
1.5002601 Secretaria de Estado de Segurança / 260100 Secretaria de Estado de Segurança
1.999.7372611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro / 261100 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
1.420.0003172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística / 317200 Companhia Estadual de Engenharia de
4.092.888Total:
215
216
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
Estado
0101 01.031.0136.1116 Projetos a Cargo da ALERJ 5.199.237 5.199.237 -----
0101 01.031.0136.2213 Ampliação e Modernização das Instalações daALERJ
26.776.244 26.776.244-----
0101 14.422.0269.8068 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - ALERJ
50.000 50.000-----
0101 18.542.0417.1565 Elaboração de Estudos e Projetos sobreSaneamento Ambiental
1.075.350 1.075.350 -----
0161 01.031.0136.2303 Edificação, Implantação e Recuperação Física daALERJ
10.564.213 10.564.213-----
0161 01.031.0289.2302 Transferência ao Estado e aos MunicípiosFluminenses
576.298 576.298-----
0161 01.128.0135.2301 Capacitação e Valorização dos Servidores daALERJ
258.869 258.869-----
0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos
1.000.000 1.000.000-----
0301 02.061.0141.2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional 429.665.687 429.665.687-----
0301 02.062.0141.2142 Apoio ao Programa Nacional de SegurançaPública em Cidadania
1.590.431 1.590.431-----
0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologiasda Informação
179.407.348 179.407.348 -----
0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 460.119.291 460.119.291-----
0361 02.061.0141.2298 Capacitação e Valorização dos Servidores daJustiça
6.927.566 6.927.566-----
0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral daJustiça
30.649.472 30.649.472-----
0363 02.061.0005.2909 Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais 47.740.621 47.740.621-----
0701 06.182.0092.3937 Construção da Sede do Comando de OperaçõesEspeciais - COE e Casas de Custódia
37.545.137 37.545.137 -----
0701 15.451.0015.3457 Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda 36.000.000 36.000.000 -----
0701 15.451.0156.3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos 12.428.000 12.428.000 -----
0701 15.451.0260.1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto naPorta e Bairro Novo
200.000.000 200.000.000 -----
0701 15.451.0260.3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura 131.198.598 131.198.598 -----
0701 17.512.0290.3467 Implantação de Aterro Sanitário 3.464.650 3.464.650 -----
0701 17.544.0278.3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra daTijuca e Jacarepaguá
250.000.000 250.000.000 -----
0701 17.544.0410.3936 Execução de Obras de Controle de Cheias 148.976.936 148.976.936 -----
0741 26.451.0017.3122 Execução de Obras Civis, Urbanização 149.499 149.499 -----
0741 26.451.0017.3124 Apoio aos Municípios 758.707 758.707 -----
0741 26.782.0015.3047 Implantação,Restauração e Melhoria de Rodovias,Rodov Vicinais e Obras de Arte
13.510.975 13.510.975 -----
0741 26.782.0015.3090 Contenção de Encostas e Taludes 7.478.689 7.478.689 -----
0741 26.782.0015.3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e PatrulhaMecanizada
149.499 149.499 -----
0741 26.782.0015.3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários 497.653 497.653 -----
0741 26.782.0015.4007 Conservação e Operação de Rodovias 100.310.200 100.310.200-----
0741 26.782.0015.4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários 18.772.130 18.772.130-----
0741 26.782.0015.4110 Sinalização de Rodovias 18.846.879 18.846.879-----
0751 04.122.0024.2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos aCargo da EMOP
884.432 884.432-----
0901 03.091.0026.2203 Realização de Perícias Judiciais 9.184.198 9.184.198-----
0901 03.128.0026.2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE 37.792.704 37.792.704-----
0961 03.091.0026.1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE 14.150.000 14.150.000 -----
0961 03.091.0026.2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da ProcuradoriaGeral do ERJ - FUNPERJ
132.583 132.583-----
1001 03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 28.135.767 28.135.767-----
1001 03.091.0027.3471 Gestão Estratégica do Ministério Público 619.200 619.200 -----
1101 03.061.0029.3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento daDPGE
7.277.314 7.277.314 -----
1101 03.061.0029.7993 Modernização da Gestão da DPGE 20.000 20.000 -----
1101 03.128.0029.2764 Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos- DPGE
7.477.766 7.477.766-----
1161 03.061.0029.2257 Realização de Exames de DNA 720.000 720.000-----
217
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
1161 03.061.0029.7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE
70.000 70.000 -----
1161 03.061.0029.7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE 20.000 20.000 -----
1201 04.121.0030.1071 Renovação do Patrimônio do ERJ 1.995.506 1.995.506 -----
1201 04.121.0030.1140 Reestruturação do Executivo e ModernizaçãoAdministrativa e Organizacional
163.611 163.611 -----
1201 04.121.0030.1168 Programa de Renovação e Fortalecimento daGestão Pública - PRÓ-GESTÃO
51.354.246 51.354.246 -----
1201 04.121.0030.1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras eGestão de Contratos e Custos ERJ
2.687.230 2.687.230 -----
1201 04.121.0030.1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estadodo Rio de Janeiro
9.420 9.420 -----
1201 04.121.0273.1240 Reorganização e Modernização da Gestão deRecursos Humanos
2.920.493 2.920.493 -----
1201 04.121.0274.1081 Melhorias no Sistema SIPLAG 20.220 20.220 -----
1201 04.121.0274.1537 Gestão da Informação para Fortalecimento daAção Governamental
344.839 344.839 -----
1201 04.121.0274.1550 Planejamento e Gestão com Foco na DimensãoTerritorial e Setorial
65.807 65.807 -----
1201 04.121.0274.2172 Elaboração de Planos e Orçamento 121.466 121.466-----
1201 04.121.0274.8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento 10.073 10.073-----
1201 04.122.0030.1165 Modernização da Administração do Estado do Riode Janeiro-PMAE-SEPLAG
1.987.257 1.987.257 -----
1201 04.126.0030.1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG
5.876.466 5.876.466 -----
1201 04.128.0030.3942 Capacitação da Rede de Gestão 89.482 89.482 -----
1201 04.128.0273.2910 Realização de Perícia Médica 1.378.796 1.378.796-----
1234 09.122.0036.1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveisdo RIOPREVIDÊNCIA
3.000.000 3.000.000 -----
1234 09.122.0036.2648 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor doRioprevidência
1.510.000 1.510.000-----
1234 09.122.0036.3474 Implementação de Sistema de GestãoInformatizado
42.531.000 42.531.000 -----
1241 04.122.0292.3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos eAvaliações Especiais
5.210.000 5.210.000 -----
1241 04.122.0293.3479 Fortalecimento da Administração Pública dosMunicípios
380.000 380.000 -----
1241 04.122.0293.3480 Gestão para Resultados 380.000 380.000 -----
1241 12.128.0292.3484 Educação Continuada e DesenvolvimentoProfissional
1.659.500 1.659.500 -----
1241 14.126.0293.3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais 702.883 702.883 -----
1241 14.126.0293.3476 Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados
368.000 368.000 -----
1241 14.126.0293.3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - LaboratorioCentral de Geoprocessamento
370.000 370.000 -----
1241 14.126.0293.3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas 360.000 360.000 -----
1241 14.183.0293.3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura ePromoção Instit. Fundação CEPERJ
380.000 380.000 -----
1301 20.304.0039.2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária -FUNDEAGRO/RJ
1.185.530 1.185.530-----
1301 20.602.0038.1050 Promoção do Melhoramento Genético - RioGenética
463.000 463.000 -----
1301 20.604.0039.2116 Operacionalização do Sistema Unificado deDefesa Agropecuária
4.215.443 4.215.443-----
1301 20.606.0037.1625 Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentávelem Microbacias Hidrográficas
123.510.758 123.510.758 -----
1301 20.606.0038.1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das CadeiasEmergentes e Tradicionais
2.241.672 2.241.672 -----
1301 20.606.0038.1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento 4.061.686 4.061.686 -----
1301 20.606.0262.3485 Recuperação Emergencial da Rede de EstradasVicinais
500.000 500.000 -----
1353 20.122.0038.1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO 1.813.690 1.813.690 -----
1353 20.606.0038.2175 Atividades de Assistência Técnica e ExtensãoRural - EMATER-RIO
2.749.719 2.749.719-----
1353 20.606.0262.2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 3.558.589 3.558.589-----
1354 20.601.0037.3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores dasMicrobacias Hidrográficas
22.128 22.128 -----
1354 20.601.0037.3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de MateriaisGenéticos
142.378 142.378 -----
1354 20.601.0166.2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa 1.259.621 1.259.621-----
218
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
1354 20.601.0166.3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal noERJ
2.766 2.766 -----
1354 20.601.0166.3489 Desenvolvimento e Adaptação de TecnologiasAgropecuárias
84.447 84.447 -----
1354 20.601.0166.3490 Desenvolvimento Tecnológico da AgriculturaSustentável
99.573 99.573 -----
1354 20.602.0038.3486 Desenvol Transferência Tecnologia a PecuáriaLeiteira e Melhoramento Genético
38.862 38.862 -----
1354 20.604.0039.3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para oDesenvolvimento Agropecuário do ERJ
755.796 755.796 -----
1354 20.605.0166.3491 Acompanhamento Estatístico de Preços deProdutos Alimentícios
1.055 1.055 -----
1401 04.125.0018.7883 Operação Barreira Fiscal 47.725 47.725 -----
1401 04.422.0018.1115 Operação Lei Seca 12.500 12.500 -----
1401 04.422.0042.1035 Operação SOS Saúde 25.000 25.000 -----
1401 04.422.0042.1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos 499.500 499.500 -----
1501 13.391.0295.2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico eCultural
486.274 486.274-----
1501 13.392.0271.1072 Cultura e Cidadania 2.994.799 2.994.799 -----
1501 13.392.0271.2653 Desenvolvimento da Economia Criativa 3.075.097 3.075.097-----
1501 13.392.0271.3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nosMunicípios Fluminenses
417 417 -----
1501 13.392.0280.2659 Promoção e Difusão Cultural 342.270 342.270-----
1501 13.392.0280.3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual deCultura
41.740 41.740 -----
1501 13.392.0280.8109 Operacionalização da gestão de equipamentosculturais por Org. Sociais
16.077.682 16.077.682-----
1501 13.392.0281.2661 Desenvolvimento da Área Museológica 4.980.864 4.980.864-----
1501 13.392.0283.2662 Incentivo às Atividades Artísticas 208.701 208.701-----
1501 13.392.0297.2655 Incentivo ao Setor Audiovisual 8.766.279 8.766.279-----
1501 13.392.0298.2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento 52.175 52.175-----
1501 13.392.0298.3496 Implantação de Bibliotecas Parque 735.879 735.879 -----
1541 13.392.0280.3503 Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ 231.174 231.174 -----
1601 06.182.0009.7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme 1.500 1.500 -----
1601 06.182.0009.7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual 1.500 1.500 -----
1601 06.182.0009.7989 Reequipamento da Defesa Civil 49.500 49.500 -----
1601 06.182.0009.7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil 1.500 1.500 -----
1601 06.182.0009.8020 Preparação para Emergências/Desastres 1.500 1.500-----
1601 06.182.0010.7990 Realização de Operações de Apoio aos GrandesEventos
1.500 1.500 -----
1661 06.182.0299.2676 Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ
43.196.000 43.196.000-----
1661 06.182.0299.3511 Reequipamento do CBMERJ 18.291.619 18.291.619 -----
1661 06.182.0299.3512 Implantação de Unidade do CBMERJ 6.200.000 6.200.000 -----
1661 06.182.0299.7991 Ampliação da Frota do CBMERJ 18.000.000 18.000.000 -----
1661 06.182.0299.8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos 3.000.000 3.000.000-----
1661 10.302.0299.2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Internodo CBMERJ
47.029.803 47.029.803-----
1701 27.811.0272.1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento 1.200.000 1.200.000 -----
1701 27.811.0285.2047 Realização de Eventos Esportivos 100.000 100.000-----
1701 27.812.0272.3930 Implantação e modernização de Infraestruturapara Esporte
7.782.008 7.782.008 -----
1701 27.812.0272.8034 Realização do Rio Esporte Para Todos 14.560.849 14.560.849-----
1701 27.813.0272.1061 Realização do Projeto Segundo Tempo 300.000 300.000 -----
1701 27.813.0272.2085 Realização de Atividades Esportivas 11.674.240 11.674.240-----
1731 27.812.0272.1082 Reforma de Equipamentos Esportivos 200.000 200.000 -----
1731 27.812.0272.4293 Atividades Operacionais dos ComplexosEsportivos
5.815.213 5.815.213-----
1801 12.122.0002.2299 Pagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública em Unidades Educacionais
75.800.000 75.800.000-----
1801 12.122.0300.2696 Desenvolvimento Profissional 6.779.734 6.779.734-----
219
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
1801 12.122.0301.2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público 6.661.692 6.661.692-----
1801 12.122.0301.2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ 6.400.000 6.400.000-----
1801 12.122.0301.2693 Correção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem
6.537.737 6.537.737-----
1801 12.243.0303.2229 Transporte Escolar 38.800.000 38.800.000-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 65.000.000 65.000.000-----
1801 12.362.0301.2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - RendaMelhor Jovem
30.000.000 30.000.000-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 15.414.559 15.414.559 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 57.000.000 57.000.000 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.265.926 1.265.926-----
1801 12.367.0150.2313 Atendimento a Públicos Especiais 400.000 400.000-----
1801 12.367.0301.2312 Realização de Atividades Extracurriculares 7.000.000 7.000.000-----
1801 12.367.0301.2339 Educação para Pessoas com NecessidadesEspeciais
10.150.000 10.150.000-----
1802 12.243.0153.1196 Implantação, Reforma e Reequipamento dasUnidades do Novo DEGASE
2.000.000 2.000.000 -----
1802 12.243.0153.1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs 500.000 500.000 -----
1802 12.243.0153.1547 Equipamento de Cinco CENSEs 700.000 700.000 -----
1802 12.243.0153.2701 Disponibilização de Refeição 13.495.160 13.495.160-----
1802 12.243.0153.2702 Profissionalização de Adolescentes 200.000 200.000-----
1802 12.243.0153.2703 Operacionalização do Novo DEGASE 24.500.000 24.500.000-----
1802 12.243.0153.2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire 250.000 250.000-----
1901 16.451.0286.3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEH
1.161.482 1.161.482 -----
1901 16.482.0286.3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. deHabitação de Interesse Social-PEHIS
276.840 276.840 -----
1901 16.482.0286.3442 Banco de Terras 8.083.486 8.083.486 -----
1901 16.482.0286.3443 Relocação de Moradores de AssentamentosPopulares em Áreas de Risco/Insalubres
2.320.196 2.320.196 -----
1901 16.482.0287.3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.873.876 2.873.876 -----
1901 16.482.0287.3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 137.036 137.036 -----
1931 21.482.0052.1557 Assentamento e Reassentamento de FamíliasAssistidas pelo ITERJ
2.320.420 2.320.420 -----
1931 21.482.0052.1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da ProduçãoAgrícola nos Assentamentos Rurais
1.216.413 1.216.413 -----
1931 21.631.0019.1119 Acordo de Cooperação Técnico-FinanceiraBNDES/ITERJ
23.701.678 23.701.678 -----
1931 21.631.0019.8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA,instituições educativas e órgãos govern
64.610 64.610-----
1931 21.631.0020.8042 Gestão/captaçâo de recursos 69.210 69.210-----
1931 21.631.0020.8044 Investimento em Equipamentos nosassentamentos
1.160.098 1.160.098-----
1931 21.631.0052.1568 Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP
1.384.200 1.384.200 -----
1931 21.631.0052.2710 Regularização Fundiária de Interesse Social 276.840 276.840-----
1931 21.631.0052.2711 Levantamento Físico e Socioeconômico paraEfeito de RFIS
9.280.784 9.280.784-----
1931 21.631.0052.2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais eUrbanos
2.395.652 2.395.652-----
1931 21.631.0052.8039 Melhoria de Unidades Habitacionais 1.160.098 1.160.098-----
1931 21.631.0052.8040 Produção de conhecimento das comunidadesurbanas e rurais
69.210 69.210-----
1971 16.482.0313.3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.404.544 1.404.544 -----
1971 16.482.0313.3534 Preservação de Documentos - Digitalização 245.842 245.842 -----
1971 16.482.0313.3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais 138.420 138.420 -----
2001 04.122.0054.1003 Modernização das Unidades da SEFAZ 400.000 400.000 -----
2001 04.122.0054.2045 Premiação do Programa Cupom Mania 5.000.000 5.000.000-----
2001 04.122.0054.2252 Educação Continuada na AdministraçãoFazendária
100.000 100.000-----
2001 04.123.0054.1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estadodo Rio de Janeiro - PROFAZ
16.216.313 16.216.313 -----
220
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
2001 04.123.0054.2713 Promoção da Administração Fazendária 183.000 183.000-----
2061 04.123.0054.2051 Gestão e Modernização da AdministraçãoFazendária
120.961.515 120.961.515-----
2061 04.123.0054.8103 Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação
132.315.895 132.315.895-----
2101 04.122.0055.1077 Implantação de Sistema de GerenciamentoEletrônico de Documentos
102.618 102.618 -----
2101 04.122.0055.1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público doEstado do Rio de Janeiro
181.917 181.917 -----
2101 04.122.0055.7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Riode Janeiro
433 433 -----
2101 04.122.0055.8031 Operacionalização do Sistema do Processo Digital 343.013 343.013-----
2101 04.122.0057.1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais 3.165.725 3.165.725 -----
2101 04.122.0285.1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 71.651 71.651 -----
2101 04.122.0285.7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e ParalímpicosRio 2016 e Copa do Mundo 2014
2.165.526 2.165.526 -----
2101 04.122.0387.3632 Implantação da Sistematização de Controle deConvênios e Projetos Estruturantes
21.651 21.651 -----
2101 04.122.0387.8028 Monitoramento dos Convênios e ProjetosEstruturantes
433 433-----
2102 24.131.0061.2355 Serviço de Comunicação e Divulgação 14.250.000 14.250.000-----
2102 24.722.0061.2040 Operação e Manutenção do Sistema deRadiodifusão
693.330 693.330-----
2106 06.181.0059.2281 Atividade de Segurança da SSMCC 605.000 605.000-----
2106 06.781.0059.2039 Operação Aérea da SSMCC 5.450.000 5.450.000-----
2131 04.125.0062.2080 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Transportes
7.679.705 7.679.705-----
2132 04.125.0062.2005 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Energia e Saneamento
6.892.613 6.892.613-----
2132 04.125.0062.8029 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConsorciados de Gestão de Resíduos Sólidos
200.000 200.000-----
2132 04.125.0062.8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétricado ERJ Delegados pela ANEEL
200.000 200.000-----
2133 06.122.0064.4087 Apoio às Ações de Segurança 550.000.000 550.000.000-----
2133 06.125.0064.3836 Modernização e Reequipamento das UnidadesOperacionais do DETRAN
50.798.796 50.798.796 -----
2133 06.125.0064.4111 Atividades Operacionais de Registro de Veículos 239.179.379 239.179.379-----
2133 06.125.0064.4120 Habilitação de Motoristas 61.463.884 61.463.884-----
2133 06.422.0064.4119 Identificação Civil 64.428.120 64.428.120-----
2133 06.422.0397.2065 Participação no Programa Rio Poupa TempoDETRAN
15.761.365 15.761.365-----
2133 06.782.0064.3010 Educação no Trânsito 1.190.198 1.190.198 -----
2134 23.694.0066.4028 Pagamento de Prêmios 171.768.000 171.768.000-----
2135 19.126.0132.1293 Atualização Tecnológica do ParqueComputacional
75.000 75.000 -----
2135 19.126.0132.1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas deInformações
75.000 75.000 -----
2135 19.126.0132.4133 Gerenciamento de Processamento de Dados 14.755.571 14.755.571-----
2135 19.126.0133.1295 Internet Comunitária 75.000 75.000 -----
2135 19.126.0133.7906 Ampliação do Programa Rio Estado Digital 75.000 75.000 -----
2135 19.126.0416.1020 Implementação da Política de Governança em TIC 75.000 75.000 -----
2161 04.122.0056.1171 Implementação das ações do Fundo Especial doDepósito Público – DPERJ
60.000 60.000 -----
2201 22.127.0392.2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local 35.361 35.361-----
2201 22.661.0068.1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários 942 942 -----
2201 22.661.0392.2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 17.680 17.680-----
2201 22.661.0393.2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio éDesign
5.304 5.304-----
2201 22.661.0400.2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes eEstratégicos
88.401 88.401-----
2201 22.751.0391.2844 Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – RioCapital da Energia
44.201 44.201-----
2201 23.691.0393.2848 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense 13.260 13.260-----
2231 22.573.0395.2853 Prevenção e Análise de Desastres Geológicos 68.450 68.450-----
2231 22.573.0395.2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico 34.581 34.581-----
221
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
e Meio Físico
2231 22.663.0394.2850 Regularização da Atividade Mineral 68.450 68.450-----
2231 22.663.0394.2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral 15.000 15.000-----
2231 22.753.0395.2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás -CIPEG
8.100 8.100-----
2232 23.691.0396.2856 Serviço de Registro Empresarial 4.000.000 4.000.000-----
2232 23.691.0396.3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial- SRE via WEB
1.000.000 1.000.000 -----
2233 22.125.0277.3015 Serviço Metrológico 3.015.855 3.015.855 -----
2233 22.125.0277.4142 Normas de Verificação da Conformidade deProdutos e Serviços
2.344.000 2.344.000-----
2233 22.665.0277.3643 Implementação do Modelo de Gestão porResultados
1.000 1.000 -----
2233 22.665.0398.2858 Manutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios
1.000 1.000-----
2233 22.665.0398.3641 Adequação Operacional e Reforma das UnidadesRegionais
225.000 225.000 -----
2233 22.665.0399.2859 Educação para o Consumo 1.000 1.000-----
2233 22.665.0399.2860 Alinhamento Produtivo à Legislação 1.000 1.000-----
2261 22.661.0072.1136 Financiamento a Empresas 125.697.080 125.697.080 -----
2261 22.661.0072.2905 Apoio Financeiro a Acões Estatais 100.000 100.000-----
2262 22.661.0072.1173 Apoio aos micro e pequenos empreendedores dasUPPs
26.700.000 26.700.000 -----
2262 22.661.0072.2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas 11.069.062 11.069.062-----
2271 22.661.0400.2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais eLogísticos da CODIN
871.739 871.739-----
2271 22.661.0400.2862 Atração de Investimentos para os MunicipiosFluminenses
463.848 463.848-----
2271 22.661.0400.2863 Apoio ao Investidor na identificação de BenefíciosFiscais e Tributários
35.000 35.000-----
2271 22.661.0400.3644 Modernização da CODIN 42.250 42.250 -----
2401 18.512.0162.1030 Lixão Zero 300 300 -----
2401 18.512.0162.1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía deSepetiba
100.000 100.000 -----
2401 18.541.0156.1668 Gestão Ambiental de Interesse Turístico -PRODETUR - RJ
260 260 -----
2401 18.542.0411.3921 Implementação do Rio + Sustentável 2.372.720 2.372.720 -----
2401 18.543.0278.3919 Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares 200.000 200.000 -----
2401 18.544.0410.1995 Mitigação de Enchentes 200.000 200.000 -----
2402 18.512.0421.1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do entornoda Baía de Guanabara
328.765.159 328.765.159 -----
2404 17.512.0290.1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.000 10.000.000 -----
2404 17.543.0162.1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.000 15.000.000 -----
2404 17.543.0413.1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.000 15.000.000 -----
2404 18.512.0162.1000 Rio Mais Limpo 69.800.000 69.800.000 -----
2404 18.512.0162.1009 Lixão Zero - FECAM 20.000.000 20.000.000 -----
2404 18.512.0421.3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entornoda Baía de Guanabara - FECAM
35.000.000 35.000.000 -----
2404 18.541.0275.1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv.da Biodiversidade e das Florestas
300.000 300.000 -----
2404 18.541.0411.1147 Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE
500.000 500.000 -----
2404 18.541.0413.1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 90.000.000 90.000.000 -----
2404 18.541.0417.1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção erecuperação do meio ambiente
89.551.785 89.551.785 -----
2404 18.542.0411.3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 200.000 200.000 -----
2404 18.542.0411.3668 Implementação do Plano de Economia Verde 200.000 200.000 -----
2404 18.542.0411.3669 Geração de emprego e renda em comunidadesassistidas por UPPs - Comunidade Verde
8.000.000 8.000.000 -----
2404 18.542.0414.1089 Fortalecimento dos Mecanismos de ArticulaçãoInstitucional
200.000 200.000 -----
2404 18.542.0414.3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20,Copa 2014 e Olimpíadas 2016
200.000 200.000 -----
2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 16.000.000 16.000.000 -----
222
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
2404 18.542.0417.1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentosde Planejamento e Gestão Ambiental
200.000 200.000 -----
2404 18.601.0275.1572 Gestão e Controle Florestal 200.000 200.000 -----
2432 17.543.0162.3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 50.000.000 50.000.000 -----
2432 17.543.0413.3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 50.000.000 50.000.000 -----
2432 18.541.0275.2117 Preservação da Biodiversidade 1.000.000 1.000.000-----
2432 18.541.0411.3676 Jogos Limpos 2016 200.000 200.000 -----
2432 18.541.0414.2132 Articulação Institucional para o DesenvolvimentoSustentável
350.000 350.000-----
2432 18.541.0414.2906 Integração dos Municípios no Sistema de GestãoAmbiental
5.376.776 5.376.776-----
2432 18.541.0415.2872 Educação Ambiental no Estado 271.548 271.548-----
2432 18.542.0415.1529 Educação Ambiental para Condutores de VeículosAutomotores
200.000 200.000 -----
2432 18.542.0417.1101 Aprimoramento dos Sistemas de GestãoAmbiental
600.000 600.000 -----
2432 18.542.0417.1135 Controle e Qualidade Ambiental 257.600 257.600 -----
2432 18.542.0417.1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental 4.000.000 4.000.000 -----
2463 18.544.0410.1097 Gestão de Bacias Hidrográficas 30.000.000 30.000.000 -----
2463 18.544.0410.4042 Operação e Análise Dados da RedeHidrometeorológica
300.000 300.000-----
2501 06.302.0089.2169 Atendimento à Saúde dos Internos do SistemaPenitenciário
2.480.497 2.480.497-----
2501 06.306.0089.2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados 247.500.000 247.500.000-----
2501 06.421.0089.1585 Supervisão e Coordenação do SistemaPenitenciário
78.025 78.025 -----
2561 06.421.0089.1581 Construção, Implantação e Reforma de Unidadesdo Sistema Penitenciário
3.187.116 3.187.116 -----
2601 06.181.0001.2896 Modernização e Operacionalização do Sistema deAtendimento à Emergências
15.001.000 15.001.000-----
2601 06.181.0001.3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores 15.745.499 15.745.499 -----
2601 06.181.0001.3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação,Computação, Inteligência, Vigilância e Rec
594.676 594.676 -----
2601 06.181.0003.3927 Implantação do Sistema Integrado de Educação eValorização Profissional
2.258.728 2.258.728 -----
2601 06.181.0003.3928 Implementação de Ação de Prevenção à Violência 501.000 501.000 -----
2601 06.181.0147.2325 Gerenciamento das Instituições Policiais 5.761.410 5.761.410-----
2601 06.181.0147.2900 Operacionalização das Unidades Estratégicas,dos Sistemas e de Soluções de TIC
6.982.470 6.982.470-----
2601 06.181.0264.1142 Implantação da Polícia Pacificadora 251.000 251.000 -----
2601 06.181.0265.3923 Implantação da Região Integrada de SegurançaPública
1.500 1.500 -----
2601 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio aos GrandesEventos - SESEG
1.500 1.500 -----
2604 06.181.0147.1047 Fazendo a Melhor Polícia 744.947 744.947 -----
2604 06.181.0147.2055 Atividade Operacional da Polícia Civil 46.594.498 46.594.498-----
2604 06.181.0147.8059 Operacionalização das unidades inseridas noPrograma Delegacia Legal
1.414 1.414-----
2604 06.181.0147.8060 Gestão da Frota da PCERJ 20.635.234 20.635.234-----
2604 06.181.0263.2046 Inteligência e Segurança da Informação 6.769.671 6.769.671-----
2604 06.181.0263.3926 Implantação das Divisões de Homicídios 31.937 31.937 -----
2604 06.181.0263.8032 Operacionalização da Cidade da Polícia 11.073.933 11.073.933-----
2604 06.181.0263.8033 Operacionalização das Divisões de Homicídios 65.091 65.091-----
2604 06.302.0147.2001 Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ 210.138 210.138-----
2611 06.128.0003.3938 Implantação do Complexo de ensino da Fazendados Affonsos
2.737 2.737 -----
2611 06.181.0147.1144 Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima 2.737 2.737 -----
2611 06.181.0147.1230 Modernização da Polícia Militar 2.737 2.737 -----
2611 06.181.0147.2673 Atividade Operacional da Polícia Militar 28.312.753 28.312.753-----
2611 06.181.0147.2878 Gestão da Frota da PMERJ 160.419.096 160.419.096-----
2611 06.181.0147.3943 Batalhão de Proximidade 2.737 2.737 -----
2611 06.181.0147.8112 Manutenção da Atividade Aeropolicial e Marítima 1.356.895 1.356.895-----
223
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
2611 06.181.0264.2061 Operação Especial da PMERJ 2.737 2.737-----
2611 06.181.0264.2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP 1.997.000 1.997.000-----
2632 06.181.0147.2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos 2.019 2.019-----
2632 06.181.0147.8054 Gestão dos Conselhos Comunitários deSegurança Pública
11.000 11.000-----
2632 06.183.0147.4338 Melhoria da Qualidade na Segurança Pública 8.711 8.711-----
2661 06.128.0147.1031 Apoio à Capacitação e Treinamento em RecursosHumanos
3.205.000 3.205.000 -----
2662 06.181.0147.1382 Apoio ao Policiamento Civil 1.504.000 1.504.000 -----
2664 06.181.0147.2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública 4.764 4.764-----
2942 10.302.0319.2912 Execução do Contrato de Gestão assinado com aSES
94.988.940 94.988.940-----
2961 10.122.0321.2751 Qualificação do Planejamento do SUS 335.000 335.000-----
2961 10.122.0321.2752 Fortalecimento do Controle Social 1.846.000 1.846.000-----
2961 10.122.0321.2753 Qualificação da Gestão na SES 880.000 880.000-----
2961 10.122.0321.2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde -Regionalização
200.000 200.000-----
2961 10.122.0321.2755 Disseminação da Gestão Estratégica eParticipativa
970.000 970.000-----
2961 10.122.0324.2759 Qualificação da Gestão do ComponenteEspecializado da Assistência Farmacêutica
420.784 420.784-----
2961 10.128.0317.2018 Apoio às Residencias e aos Estágios deGraduação e de Nível Médio
7.866.759 7.866.759-----
2961 10.128.0317.2738 Educação Permanente para Profissionais deSaúde
10.089.776 10.089.776-----
2961 10.241.0013.8108 Cartão cuidados especiais 29.520.000 29.520.000-----
2961 10.301.0314.2718 Qualific. da Atenção Integral à Saúde com Focoem Grupos/Agravos Estratégicos
2.479.675 2.479.675-----
2961 10.301.0314.3542 Ampliação da Capacidade Instalada da AtençãoBásica de Saúde
13.500.000 13.500.000 -----
2961 10.301.0314.8106 Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do Estadodo Rio de Janeiro
5.843.800 5.843.800-----
2961 10.302.0089.2218 Apoio às Unidades de Saúde do SistemaPenitenciário
17.020.042 17.020.042-----
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET
3.250.900 3.250.900 -----
2961 10.302.0314.2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 81.798.600 81.798.600-----
2961 10.302.0314.2720 Organização de Redes Temáticas de Atenção àSaúde
208.964 208.964-----
2961 10.302.0314.2721 Realização de Tratamento Fora de Domicílio 7.000.000 7.000.000-----
2961 10.302.0314.2723 Operacionalização das Centrais de Regulação daSES
1.230.455 1.230.455-----
2961 10.302.0314.2724 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média eAlta Complexidade
36.000.000 36.000.000-----
2961 10.302.0314.2725 Contratação de Serviço de Saúde Privado 200.028.358 200.028.358-----
2961 10.302.0314.2726 Apoio a Instituições de Reabilitação Física 3.590.482 3.590.482-----
2961 10.302.0314.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde 17.024.807 17.024.807-----
2961 10.302.0314.3544 Expansão da Hemorrede 2.299.051 2.299.051 -----
2961 10.302.0318.2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24Horas - UPA 24 H Municipalizadas
95.400.000 95.400.000-----
2961 10.302.0318.2744 Prestação de Assistência Móvel de Urgência eEmergência
32.068.565 32.068.565-----
2961 10.302.0318.2894 Realização de Resgate Aéreo para Urgência/Emergência em Saúde
2.732.738 2.732.738-----
2961 10.302.0318.2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias pormeio de Gestão Compartilhada
539.812.452 539.812.452-----
2961 10.302.0319.1094 Construção, Reforma e Aquisição de MaterialPermanente para Unidades de Saúde
121.415.334 121.415.334 -----
2961 10.302.0319.2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias por meiode Gestão Compartilhada
1.644.255.372 1.644.255.372-----
2961 10.302.0319.2746 Operacionalização das Unidades PrópriasHospitalares e Ambulatoriais
265.168.923 265.168.923-----
2961 10.302.0319.2748 Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp pormeio de Gestão Compartilhada
52.420.743 52.420.743-----
2961 10.302.0319.2911 Operacionaliz. de Unidades Públicas de Saúdepor meio da Fundação Saúde
432.400.000 432.400.000-----
2961 10.302.0319.8049 Instalação de Unidade Móvel de Assistência àSaúde
200.000 200.000-----
224
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
2961 10.302.0320.2749 Realização de exames no Centro de DiagnósticoPor Imagem - Rio Imagem
42.723.192 42.723.192-----
2961 10.302.0320.2750 Prestação de Serviços de Assistência Móvel deImagem
18.720.000 18.720.000-----
2961 10.302.0320.8050 Realização de Exames de Imagem nas UnidadesPróprias
10.000.000 10.000.000-----
2961 10.303.0002.8062 Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB -Contrato de Gestão
80.807.532 80.807.532-----
2961 10.303.0097.2716 Assistência Farmacêutica Especializada 93.177.456 93.177.456-----
2961 10.303.0097.8105 Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF
2.074.240 2.074.240-----
2961 10.303.0323.2758 Realização de Testes para Prevenção de DoençasInfecciosas e Crônico-Degenerativ
12.000.000 12.000.000-----
2961 10.304.0315.2729 Realização de Ações de Vigilância Sanitária 2.357.100 2.357.100-----
2961 10.304.0315.2731 Monitoramento Laboratorial de Doenças deInteresse em Saúde Pública
10.095.762 10.095.762-----
2961 10.304.0315.3545 Estruturação de Laboratórios Regionais de SaúdePública
600.000 600.000 -----
2961 10.305.0315.2730 Realização de Ações de Imunização Humana eAnimal
200.000 200.000-----
2961 10.305.0315.2732 Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica 17.635.210 17.635.210-----
2961 10.305.0315.2733 Realiz. de Ações de Promoção da Saúde ePrevenção de Doenças e Agravos
1.555.000 1.555.000-----
2961 10.305.0315.3546 Implantação de Central de Frios no Estado do Riode Janeiro
500.000 500.000 -----
2961 10.305.0315.3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação deÓbitos
250.000 250.000 -----
2961 10.305.0316.2736 Realização de Ações de Vigilância Ambiental eControle de Vetores
862.344 862.344-----
2961 10.305.0316.2737 Realização de Ativ.de Mobilização Social paraPrevenção e Controle da Dengue
1.200.000 1.200.000-----
2961 10.571.0324.3561 Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento 6.017.857 6.017.857 -----
2971 10.303.0322.3556 Ampliação de Laboratórios Experimentais 16.500.000 16.500.000 -----
2971 10.303.0323.2286 Ampliação da Capacidade de Produção Industrial 14.543.404 14.543.404-----
2971 10.303.0324.2760 Promoção de Ações de Responsabilidade Social 200.000 200.000-----
2971 10.571.0322.3557 Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida 5.200.000 5.200.000 -----
2971 10.573.0322.2757 Promoção de Eventos Científicos 700.000 700.000-----
2971 10.573.0322.3559 Modernização dos Espaços Científicos Culturais 1.000.000 1.000.000 -----
3001 11.333.0099.2761 Qualificação profissional de jovens-ProjovemTrabalhador-Juventude Cidadã
1.050.000 1.050.000-----
3001 11.333.0099.2762 Fomento à Implementação do Programa OperarioPadrão nas Empresas
1.931 1.931-----
3001 11.333.0099.8041 Gestão do Sistema Nacional de Empregos 1.726.364 1.726.364-----
3001 11.334.0099.1178 Microcrédito e Cooperativismo 500.000 500.000 -----
3001 11.334.0099.1201 Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicasde Emprego, Trabalho e Renda
4.075 4.075 -----
3001 11.334.0099.2280 Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra
6.315.280 6.315.280-----
3001 11.334.0099.8016 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DEFOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA- 47
100.000 100.000-----
3101 26.453.0101.1180 Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio deJaneiro
500 500 -----
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário
81.500 81.500 -----
3101 26.782.0100.7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic,Logística e Cargas
50.500 50.500 -----
3101 26.783.0156.3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas 50.500 50.500 -----
3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta
796.000 796.000 -----
3101 26.785.0161.2288 Concessão do Passe Social 1.553.313 1.553.313-----
3133 26.121.0107.2767 Reforma e Modernização das UnidadesDescentralizadas do DETRO/RJ
16.200.238 16.200.238-----
3133 26.125.0107.4345 Fiscalização dos Serviços de Transportes 10.000.000 10.000.000-----
3172 26.783.0105.3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 1.000.000 1.000.000 -----
3172 26.783.0337.1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio deJaneiro.
2.248.947 2.248.947 -----
3201 08.241.0161.2230 Concessão de Vale-social 101.936 101.936-----
225
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
3201 08.244.0268.1155 Atendimento à População Residente em Áreas deRisco
996.313 996.313 -----
3201 08.244.0339.2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados 996.313 996.313-----
3201 08.244.0340.3606 Transferência de Renda às Famílias em PobrezaExtrema - Renda Melhor
205.526.268 205.526.268 -----
3201 08.244.0340.3608 Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais 49.816 49.816 -----
3201 14.242.0269.2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa comDeficiência
2.241.705 2.241.705-----
3201 14.422.0269.2198 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e daCidadania
3.498.157 3.498.157-----
3201 14.422.0269.2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 4.000.000 4.000.000-----
3201 14.422.0269.2200 Promoção da Igualdade Racial 348.710 348.710-----
3201 14.422.0269.2202 Promoção e Defesa dos Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2.496.313 2.496.313-----
3201 14.422.0269.3598 Promoção e Proteção da Vida e da IntegridadeHumana
14.155.731 14.155.731 -----
3201 14.422.0269.3599 Promoção da Memória pela Comissão Estadual daVerdade
49.816 49.816 -----
3201 14.422.0269.3601 Garantia dos Direitos das ComunidadesQuilombolas, Tradicionais e Religiosas
174.355 174.355 -----
3242 08.244.0118.2220 Desenvolvimento Comunitário e Integração Social 502.598 502.598-----
3242 08.244.0118.3129 Revitalização dos Centros de Recuperação Social 186.470 186.470 -----
3261 08.243.0112.2163 Proteção Social Especial à Criança e aoAdolescente com Deficiência
9.405.768 9.405.768-----
3261 08.243.0112.4057 SOS Desaparecidos 70.000 70.000-----
3261 08.243.0112.4176 Serviços de Atendimento à Criança e aoAdolescente
7.457.045 7.457.045-----
3261 08.243.0112.4348 Combate à Violência e Exploração Sexual deCrianças e Adolescentes
1.700.851 1.700.851-----
3261 08.243.0270.2191 Proteção Social da Juventude 3.750.000 3.750.000-----
3261 08.244.0109.2768 Atendimento Integral à Família – PAIF 3.750.000 3.750.000-----
3261 08.244.0110.2181 Proteção Social Especial de Alta Complexidade 15.000.000 15.000.000-----
3261 08.244.0110.2777 Proteção Social de Média Complexidade 1.750.000 1.750.000-----
3261 08.244.0118.4078 Proteção Social Especial à População de Rua 2.600.050 2.600.050-----
3261 08.244.0270.2186 Implantação de Políticas Sociais em Áreas deUrbanização de Favelas
1.500.000 1.500.000-----
3261 08.244.0270.2189 Atendimento Comunitário - Geração de Renda 4.500.000 4.500.000-----
3261 08.244.0339.2788 Gestão do SUAS 2.963.074 2.963.074-----
3261 08.306.0111.2908 Promoção de Alimentação Saudável 25.499.215 25.499.215-----
3261 08.306.0111.3596 Implantação e Revitalização das Unidades deSegurança Alimentar e Nutricional
2.922.951 2.922.951 -----
3266 08.243.0112.3597 Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente 2.240 2.240 -----
3701 04.122.0000.7983 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 150.000.000 150.000.000 -----
4041 12.364.0126.2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda UERJ
25.518.302 25.518.302-----
4041 12.364.0126.2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda UENF
10.860.000 10.860.000-----
4041 12.364.0126.2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Atravésda UEZO
200.000 200.000-----
4041 12.364.0126.8038 Apoio à Formação Superior à Distância -CECIERJ
16.632.850 16.632.850-----
4041 12.571.0127.2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda FAPERJ
79.052.033 79.052.033-----
4041 12.573.0128.4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 80.019.458 80.019.458-----
4041 19.126.0131.1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública -PRODERJ
5.000.000 5.000.000 -----
4041 19.126.0131.4034 Rede-Rio de Computadores 200.000 200.000-----
4041 19.571.0126.3945 Nova sede da FAPERJ 35.376.584 35.376.584 -----
4041 19.571.0127.2224 Apoio à Pesquisa na Administração PúblicaEstadual
55.735.391 55.735.391-----
4041 19.572.0127.2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico- FATEC
2.200.000 2.200.000-----
4041 19.572.0129.3014 Inovação Tecnológica 56.753.906 56.753.906 -----
4041 19.572.0131.1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e NovasTecnologias para o Desenv Socioeconômico
49.808.640 49.808.640 -----
226
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
4041 19.573.0130.2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2.360.000 2.360.000-----
4043 12.364.0122.2803 Interiorização da UERJ 150.000 150.000-----
4044 12.306.0121.2253 Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC 14.775.627 14.775.627-----
4044 12.363.0121.1517 Desenvolvimento dos Centros VocacionaisTecnológicos - CVTs
10.031.002 10.031.002 -----
4044 12.363.0121.1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria eIdiomas da FAETEC em São Gonçalo
220.000 220.000 -----
4044 12.363.0121.2167 Modernização e Operacionalização das Atividadesdas Unidades da FAETEC
55.379.133 55.379.133-----
4044 12.363.0121.2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital 4.800.000 4.800.000-----
4044 12.363.0121.2813 Ampliação da Educação Profissional 10.890.000 10.890.000-----
4044 12.363.0121.2814 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivosdos Alunos e Servidores
5.288.960 5.288.960-----
4044 12.363.0121.2815 Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica eGovernança
3.500.000 3.500.000-----
4044 12.363.0121.2891 Apoio à Formação do Estudante 4.089.000 4.089.000-----
4046 12.362.0371.2829 Oferta do Pré-Vestibular Social 1.953.300 1.953.300-----
4046 12.362.0372.3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ 4.591.996 4.591.996 -----
4046 12.364.0371.2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância 33.157.504 33.157.504-----
4046 12.364.0371.3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial 250.000 250.000 -----
4046 12.366.0373.3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ 2.811.816 2.811.816 -----
4046 12.392.0375.2830 Realização de Eventos de Divulgação Científicaem Espaços Abertos
743.225 743.225-----
4046 12.392.0375.3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do MuseuCiência Viva em Duque de Caxias
1.885.848 1.885.848 -----
4301 22.695.0156.1664 Gestão do PRODETUR - RJ 49.081.762 49.081.762 -----
4301 22.695.0156.1665 Estratégia de Comercialização do Setor Turístico -PRODETUR - RJ
49.081.762 49.081.762 -----
4301 22.695.0156.1666 Fortalecimento Institucional do Setor Turístico -PRODETUR - RJ
49.081.760 49.081.760 -----
4301 23.695.0382.2835 Promoção e Divulgação do Turismo no Estado doRio de Janeiro
54.268.351 54.268.351-----
4301 23.695.0382.2836 Fortalecimento Institucional do Sistema Estadualde Turismo
4.085.298 4.085.298-----
4301 23.695.0382.3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no Estadodo Rio de Janeiro
50.000 50.000 -----
4371 23.695.0382.2014 Incremento e Difusão dos Destinos e ProdutosTurístico no Estado do RJ
482.972 482.972-----
4371 23.695.0382.2027 Formalização da Atividade Turística no Rio deJaneiro
205.963 205.963-----
4371 23.695.0382.2902 Fortalecimento da Regionalização do Turismo noEstado do Rio de Janeiro
158.565 158.565-----
4501 20.122.0384.3626 Estruturação e Modernização da Secretaria eVinculadas
35.000 35.000 -----
4501 20.127.0383.3623 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos deDesenvolvimento Regional
2.581.658 2.581.658 -----
4501 20.127.0383.7998 Promoção de Políticas Públicas emGeotecnologias
5.000 5.000 -----
4501 20.128.0383.3624 Qualificação Técnica dos Municípios 5.000 5.000 -----
4501 20.131.0383.2838 Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAPe Relacionamento com a População
5.000 5.000-----
4501 20.451.0383.3625 Execução de Projetos de Obras Locais eRegionais de Infraestrutura
432.825 432.825 -----
4501 20.451.0383.3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEDRAP
24.833 24.833 -----
4541 20.571.0385.2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dosRecursos Aquáticos e Tecnologia
4.767 4.767-----
4541 20.602.0385.1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física paraas cadeias prod da aqui e pesc
4.000 4.000 -----
4541 20.606.0385.2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola 333 333-----
4541 20.606.0385.2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira eAquícola - ATEPA
14.235 14.235-----
4541 20.606.0385.3627 Censo Pesqueiro e Aquícola 248 248 -----
4572 20.605.0386.1993 Promoção de Politicas de Sustentabilidade 100.000 100.000 -----
4572 20.605.0386.2892 Promoção de Políticas de Abastecimento 100.000 100.000-----
4572 20.605.0386.3629 Centro de Comercialização da Agricultura Familiar- CECAF
100.000 100.000 -----
227
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
4572 20.605.0386.3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. eNutricional, Ambiental e Cidadania
100.000 100.000 -----
4601 04.241.0012.8022 Inserção Digital do Idoso 5.000 5.000-----
4601 04.241.0012.8023 Realização de Eventos de Integração Social doIdoso
150.000 150.000-----
4601 04.241.0013.8024 Implantação de Centro Dia/Convivência 55.000 55.000-----
4601 04.241.0013.8025 Aquisição de Material Didático e de Informação 10.000 10.000-----
4601 04.241.0013.8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos 2.500 2.500-----
4601 04.241.0013.8027 Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso 100.000 100.000-----
4601 04.422.0012.7973 Implantação da Academia da Terceira Idade 5.000 5.000 -----
4701 14.122.0016.1056 Implantação da Secretaria 8.181 8.181 -----
4701 14.122.0016.7999 Implantação de Sistema de Avaliação deResultados
28.937 28.937 -----
4731 14.422.0389.2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização eAssistencia aos Direitos do Consumidor
27.500 27.500-----
4731 14.422.0389.3633 Modernização do Sistema de Atendimento aoPublico
102.723 102.723 -----
4761 14.422.0016.1093 Implementação das Ações do FEPROCON 6.825.828 6.825.828 -----
4801 08.243.0023.8064 Proteção Especial à Criança e AdolescenteDependentes Químicos
3.017.417 3.017.417-----
4801 08.244.0023.8063 Proteção Especial a Usuários de Drogas 7.843.530 7.843.530-----
4801 08.244.0023.8065 Desenvolvimento de Prevenção Primária ao UsoAbusivo de Substância Psicoativa
34.160 34.160-----
4801 08.244.0023.8066 Reinserção de Dependente Químico no ÂmbitoSocial
34.160 34.160-----
4801 08.244.0023.8104 Unidade Modelo de Acolhimento - UMA. 4.091.960 4.091.960-----
4861 08.244.0023.8107 Apoio a Ações Prevenção e Proteção ao Usuáriode Droga
17.400.000 17.400.000-----
11.693.182.535 8.238.586.031 3.454.596.504TOTAL Estado:
Metropolitana
0101 01.122.0135.7981 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DANOVA SEDE DA ALERJ
370.500 370.500 -----
0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos
85.451.390 85.451.390-----
0201 01.122.0137.1002 Ampliação e Modernização das Instalações doTCE-RJ
8.391.667 8.391.667 -----
0201 01.122.0137.1189 Informatização do Órgão 7.236.800 7.236.800 -----
0201 01.542.0137.2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ 651.160 651.160-----
0261 01.032.0137.2015 Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 829.485 829.485-----
0261 01.122.0137.1011 Edificação, Implantação e Recuperação Física doTCE-RJ
11.671.000 11.671.000 -----
0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ
1.975.955 1.975.955-----
0301 02.061.0141.2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional 45.285.773 45.285.773-----
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 112.152.915 112.152.915 -----
0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 1.000.000 1.000.000 -----
0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologiasda Informação
23.933.560 23.933.560 -----
0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 143.124.594 143.124.594-----
0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral daJustiça
826.308 826.308-----
0362 02.061.0142.1636 Ampliação e Modernização da EMERJ 900.000 900.000 -----
0362 02.061.0142.2296 Operacionalização da EMERJ 8.942.378 8.942.378-----
0701 04.122.0024.3458 Modernização do Ed. Lúcio Costa 6.000.001 6.000.001 -----
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos
42.619.561 42.619.561 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.107 90.498.107 -----
0701 15.451.0279.1206 Urbanização do Dona Marta 2.697.114 2.697.114 -----
0701 15.451.0279.1562 Urbanização das Comunidades - PAC 924.159.052 924.159.052 -----
0701 15.451.0279.1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 6.580.319 6.580.319 -----
0701 15.451.0279.1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 46.328.080 46.328.080 -----
228
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
0701 15.451.0279.1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ
23.198.832 23.198.832 -----
0701 15.451.0279.1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 15.236.403 15.236.403 -----
0701 15.451.0279.3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 35.419.870 35.419.870 -----
0701 15.451.0279.3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC -RJ
39.691.171 39.691.171 -----
0701 15.451.0279.3466 Urbanização em Barros Filho 11.903.844 11.903.844 -----
0701 15.451.0288.3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - MarginalSarapuí - PAC - RJ
1.100.002 1.100.002 -----
0701 15.451.0288.3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ 295.618.422 295.618.422 -----
0701 15.451.0288.3450 Ampliação da Via Light 285.970.442 285.970.442 -----
0701 15.451.0288.3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole 32.796.400 32.796.400 -----
0701 15.451.0289.3456 Recuperação de Localidades Atingidas porCatástrofes
500.000 500.000 -----
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 222.722.128 222.722.128 -----
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 222.509.183 222.509.183 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 3.238.964 3.238.964 -----
0701 26.453.0288.3929 Implantação da Linha 3 do Metrô 1.100.000.000 1.100.000.000 -----
0701 26.782.0422.5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária –Pró-Vias
158.307.411 158.307.411 -----
0701 26.784.0288.3934 Aquisição de Embarcação 180.000.000 180.000.000 -----
0701 27.451.0285.1128 Infraestrutura de Apoio para Realização dasOlimpíadas e da Copa do Mundo 2014.
100.000 100.000 -----
0751 04.122.0024.1025 Reforma e Reequipamento das Unidades daEMOP
207.000 207.000 -----
1201 04.121.0030.3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá 1.533.822 1.533.822 -----
1501 13.392.0280.3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC 99.417 99.417 -----
1541 13.392.0281.2664 Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ 125.000 125.000-----
1541 13.392.0281.2665 Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ 65.000 65.000-----
1541 13.392.0283.2666 Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ 1.050.000 1.050.000-----
1543 13.392.0280.3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 450.000 450.000 -----
1543 13.392.0283.2668 Realização de Atividades Culturais e Educativasna FTMRJ
3.284.839 3.284.839-----
1543 13.392.0283.3506 Implantação da Nova Central Técnica deProduções-CTP/FTMRJ
900.000 900.000 -----
1544 13.392.0280.3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS 5.000 5.000 -----
1544 13.392.0281.2669 Realização das Atividades Culturais da FMIS 5.000 5.000-----
1544 13.392.0281.3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som 2.360 2.360 -----
1701 27.813.0272.2085 Realização de Atividades Esportivas 121.330 121.330-----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 946.699 946.699-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 88.487.925 88.487.925-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 204.450.600 204.450.600-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
28.145.028 28.145.028-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 8.890.206 8.890.206 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 14.314.690 14.314.690 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
12.447.446 12.447.446-----
1971 16.451.0312.3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares 63.202.085 63.202.085 -----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 3.299.322 3.299.322 -----
1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 7.877.147 7.877.147 -----
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais
28.301.753 28.301.753 -----
1971 16.482.0312.3532 Titulação de Imóveis Existentes 514.640 514.640 -----
2201 23.422.0397.2857 Operacionalização das Unidades de Atendimentodo Rio Poupa Tempo
27.049.205 27.049.205-----
2201 23.422.0397.3640 Implantação das Unidades de Atendimento do RioPoupa Tempo
3.888.840 3.888.840 -----
2231 22.122.0014.3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ 3.257 3.257 -----
2232 23.422.0397.8061 Participação no Programa Rio Poupa Tempo 16.000.000 16.000.000-----
229
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
JUCERJA
2232 23.691.0396.3638 Modernização e Reestruturação da NovaJUCERJA
400.000 400.000 -----
2404 17.512.0162.1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.000 40.000.000 -----
2404 17.512.0162.1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.000 40.000.000 -----
2404 18.453.0104.3944 Transporte sobre Trilhos 50.000.000 50.000.000 -----
2404 18.541.0413.1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.000 35.000.000 -----
2432 17.543.0162.1149 Projeto de Saneamento - RJ 200.000 200.000 -----
2432 17.543.0413.3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 50.000.000 50.000.000 -----
2432 18.541.0413.1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 65.812.154 65.812.154 -----
2432 18.542.0409.1095 Projeto Fortalecimento Institucional 400.000 400.000 -----
2432 18.542.0417.1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA 650.000 650.000 -----
2432 18.542.0417.1533 Implantação do Centro de Referência Veicular 200.000 200.000 -----
2541 06.421.0089.1106 Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal 25.500 25.500 -----
2541 06.421.0089.4106 Qualificação Profissional e Diversificação deOportunidade de Trabalho
11.338.420 11.338.420-----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
26.053.495 26.053.495-----
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET
20.000 20.000 -----
2961 10.302.0314.2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto 87.617.056 87.617.056-----
2961 10.302.0319.1169 Construção/Implantação do Hospital Regional deQueimados
42.515.943 42.515.943 -----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 30.144.617 30.144.617-----
3101 26.453.0100.3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema deTransportes Metropolitano
75.000 75.000 -----
3101 26.453.0154.1649 Reestruturação e Desenvolvimento dos SistemasMetroviário e Ferroviário.
50.500 50.500 -----
3101 26.782.0332.3573 Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero 1.500 1.500 -----
3101 26.783.0329.1195 Regularização Patrimonial do Trecho São Bento -Pátio Visconde de Itaboraí
1.000 1.000 -----
3101 26.784.0326.1065 Reestruturação do Transporte Hidroviário 85.011 85.011 -----
3101 26.785.0100.3579 Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade eAcessibilidade Sustentável da RMRJ
5.000 5.000 -----
3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta
181.663 181.663 -----
3101 26.785.0102.1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio 1.500 1.500 -----
3161 26.453.0101.2581 Operacionalização do Bilhete Único 468.856.018 468.856.018-----
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos
761.872 761.872-----
3172 26.122.0337.3586 Regularização dos Imóveis da Companhia 60.000 60.000 -----
3172 26.453.0285.1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhospara Copa 2014 e Olimpíadas 2016
200.000 200.000 -----
3172 26.783.0105.1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário -PET II
426.947.090 426.947.090 -----
3172 26.783.0285.3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas 220.000 220.000 -----
3172 26.783.0335.6099 Operacionalização e Conservação de Transportessobre Trilhos
750.000 750.000-----
3172 26.783.0337.1092 Construção e Reforma dos Subsistemas deTransporte Ferroviário
100.000 100.000 -----
3172 26.783.0337.3587 Reativação do Ramal Ferroviário entre asEstações de Santa Cruz e Itaguaí
50.000 50.000 -----
3172 26.785.0335.3583 Recuperação do Sistema de Bondes de SantaTeresa
20.050.000 20.050.000 -----
3172 26.785.0337.8110 Operação de Sistema de Teleférico do Alemão 24.563.208 24.563.208-----
3173 26.453.0104.1029 Implantação de Novas Linhas Metroviárias 1.832.971.055 1.832.971.055 -----
3201 08.243.0270.3605 Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude -Programa Caminho Melhor Jovem
69.768.126 69.768.126 -----
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 52.474.908 52.474.908 -----
3201 14.422.0269.1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás 30.559.742 30.559.742 -----
3201 14.422.0269.2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 896.682 896.682-----
4043 12.302.0314.3409 Recuperação e Modernização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto
150.000 150.000 -----
230
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
4043 12.302.0314.4326 Operacionalização do Hospital Universitário PedroErnesto
50.212.956 50.212.956-----
4043 12.364.0122.2207 Apoio à Residência na UERJ 32.684.600 32.684.600-----
4043 12.364.0122.2258 Integração UERJ/Sociedade 54.381.203 54.381.203-----
4043 12.364.0122.2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e DemaisEstudantes
44.030.000 44.030.000-----
4043 12.364.0122.2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ 56.929.512 56.929.512-----
4043 12.364.0122.3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ 150.000 150.000 -----
4043 12.364.0122.3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação,Pesquisa e Extensão
100.000 100.000 -----
4043 12.364.0122.4134 Desenvolvimento Técnico e Científico 36.138.329 36.138.329-----
4043 12.364.0122.7985 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EMQUEIMADOS
150.000 150.000 -----
4046 12.364.0377.1021 Criação de sede única para acomodar a FundaçãoCECIERJ
1.000 1.000 -----
4047 12.364.0379.3618 Construção de um Campus para a UEZO 10.001 10.001 -----
4047 12.364.0379.3619 Aparelhamento do Campus da UEZO 10.000 10.000 -----
4047 12.364.0380.2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensãoe Inovação na UEZO
295.000 295.000-----
4047 12.364.0380.2832 Incentivo à Permanência e ao DesenvolvimentoDiscente
4.771.200 4.771.200-----
4047 12.364.0381.2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO 182.000 182.000-----
4047 12.364.0381.2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO 1.281.182 1.281.182-----
8.407.090.445 1.601.152.465 6.805.937.980TOTAL Metropolitana:
Noroeste Fluminense
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 7.986.026 7.986.026 -----
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 25.929.044 25.929.044 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 2.505.600 2.505.600 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 48.460 48.460-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 8.166.056 8.166.056-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 10.370.023 10.370.023-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
2.597.347 2.597.347-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 1.661.720 1.661.720 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.465.714 1.465.714 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.111.703 1.111.703-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 1.871.811 1.871.811 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
2.053.188 2.053.188-----
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET
20.000 20.000 -----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 845.920 845.920-----
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos
1.587.912 1.587.912-----
158.718.629 26.780.609 131.938.020TOTAL Noroeste Fluminense:
Norte Fluminense
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 5.000.000 5.000.000 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 42.508.772 42.508.772 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 112.628 112.628-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 14.056.326 14.056.326-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 24.527.868 24.527.868-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
4.470.844 4.470.844-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 2.741.837 2.741.837 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 2.082.856 2.082.856 -----
231
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.950.038 1.950.038-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 353.141 353.141 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
783.515 783.515-----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.141.512 2.141.512-----
4042 19.572.0004.2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional 661.666 661.666-----
4042 19.573.0004.3931 Implantação do Parque Tecnológico do NorteFluminense
3.000 3.000 -----
4045 12.364.0364.2816 Concessão de Bolsa Auxílio para EstudantesCarentes
9.240.000 9.240.000-----
4045 12.364.0364.2817 Operacionalização do Restaurante UniversitárioR.U.
4.275.950 4.275.950-----
4045 12.364.0366.2819 Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensãoda UENF
12.915.029 12.915.029-----
4045 12.364.0367.2821 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dosCampi da UENF
10.567.523 10.567.523-----
228.890.610 85.702.899 143.187.711TOTAL Norte Fluminense:
Baixadas Litorâneas
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 3.389.145 3.389.145 -----
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos
1.000.000 1.000.000 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 25.610.034 25.610.034 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 122.376 122.376-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 13.119.238 13.119.238-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 26.284.324 26.284.324-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
4.172.787 4.172.787-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 2.492.580 2.492.580 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 2.082.856 2.082.856 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.786.016 1.786.016-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 374.965 374.965 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
2.383.586 2.383.586-----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 1.745.432 1.745.432-----
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário
5.654.529 5.654.529 -----
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos
547.212 547.212-----
181.263.185 50.160.971 131.102.214TOTAL Baixadas Litorâneas:
Serrana
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos
1.000.000 1.000.000 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 259.233.001 259.233.001 -----
0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 486.256 486.256 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 8.102.014 8.102.014 -----
1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável dasRegiões Fluminenses
2.741.508 2.741.508 -----
1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária naRegião Serrana Fluminense
1.294 1.294 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 168.724 168.724-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 20.348.206 20.348.206-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 36.631.105 36.631.105-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
6.472.079 6.472.079-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 4.320.478 4.320.478 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 3.394.284 3.394.284 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura 2.770.153 2.770.153-----
232
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
Tecnológica
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 6.457.874 6.457.874 -----
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais
4.685.903 4.685.903 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
2.817.824 2.817.824-----
2961 10.302.0319.1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologiada Região Serrana
42.138.747 42.138.747 -----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.354.266 2.354.266-----
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 30.000.000 30.000.000 -----
4001 19.364.0341.2789 Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnológicoe Institucional
105.187 105.187-----
524.727.008 71.667.544 453.059.464TOTAL Serrana:
Médio Paraíba
0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.000 -----
0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 300.000 300.000 -----
0361 02.061.0141.1647 Edificação, Implantação e Recuperação Física doTribunal de Justiça
3.000.000 3.000.000 -----
0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 773.500 773.500-----
0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos
1.000.000 1.000.000 -----
0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 19.761.393 19.761.393 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 25.742.775 25.742.775 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 102.660 102.660-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 12.583.762 12.583.762-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 21.815.640 21.815.640-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
4.002.470 4.002.470-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 5.068.249 5.068.249 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.928.570 1.928.570 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.330.399 1.330.399-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 3.543.246 3.543.246 -----
1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 3.789.039 3.789.039 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
3.407.820 3.407.820-----
2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET
20.000 20.000 -----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.229.642 2.229.642-----
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário
2.756.786 2.756.786 -----
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 1.500.000 1.500.000 -----
208.154.056 46.245.893 161.908.163TOTAL Médio Paraíba:
Centro-Sul Fluminense
0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 364.711 364.711 -----
0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 1.722.600 1.722.600 -----
1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 98.453 98.453-----
1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 13.119.241 13.119.241-----
1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 21.125.565 21.125.565-----
1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
4.172.790 4.172.790-----
1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 1.994.071 1.994.071 -----
1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.928.578 1.928.578 -----
1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica
1.786.021 1.786.021-----
1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 514.482 514.482 -----
1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais
2.409.912 2.409.912 -----
233
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO
DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES
FINALÍSTICAS
R$ (1,00)
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
2.355.266 2.355.266-----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 809.548 809.548-----
3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos
603.420 603.420-----
3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 3.000.000 3.000.000 -----
56.004.658 44.070.304 11.934.354TOTAL Centro-Sul Fluminense:
Costa Verde
0701 15.451.0156.3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 5.876.007 5.876.007 -----
2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
1.038.394 1.038.394-----
2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 622.151 622.151-----
3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário
7.394.554 7.394.554 -----
14.931.106 1.660.545 13.270.561TOTAL Costa Verde:
Demais Regiões
0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ
146.000 146.000-----
1401 04.121.0018.1166 Operação Lapa Presente 500 500 -----
146.500 146.000 500TOTAL Demais Regiões:
TOTAL: 11.306.935.471 10.166.173.261 21.473.108.732
GRUPO DE GASTOS NÃO REGIONALIZADOS
L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais 37.145.170.635
L2 - Atividades de manutenção administrativa 2.137.035.432
L3 - Outras atividades de caráter obrigatório 21.208.953.767
Reserva de Contingência 300.000
VALOR TOTAL DA DESPESA FIXADA: 81.964.568.566
234
PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOSR$ 1,00
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Infraestrutura e Urbanização em Municípios 758.7070017Programa:
3124 Apoio aos Municípios 0741 - DER-RJ Estado 758.707
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Assistência Farmacêutica 134.070.5440097Programa:
2714 Assistência Farmacêutica Básica 2961 - FES Baixadas Litorâneas 1.745.432
Centro-Sul 809.548
Costa Verde 622.151
Médio Paraíba 2.229.642
Metropolitana 30.144.617
Noroeste Fluminense 845.920
Norte Fluminense 2.141.512
Serrana 2.354.266
2716 Assistência Farmacêutica Especializada 2961 - FES Estado 93.177.456
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Proteção Social Básica de Assistência Social 3.750.0000109Programa:
2768 Atendimento Integral à Família – PAIF 3261 - FEAS Estado 3.750.000
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Proteção Social Especial de Assistência Social 1.750.0000110Programa:
2777 Proteção Social de Média Complexidade 3261 - FEAS Estado 1.750.000
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Escola Inclusiva 400.0000150Programa:
2313 Atendimento a Públicos Especiais 1801 - SEEDUC Estado 400.000
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Programa Somando Forças 542.988.6320260Programa:
3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 0701 - SEOBRAS Baixadas Litorâneas 90.498.105
Centro-Sul 0
Costa Verde 0
Médio Paraíba 90.498.105
Metropolitana 90.498.107
Noroeste Fluminense 90.498.105
Norte Fluminense 90.498.105
Serrana 90.498.105
235
PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOSR$ 1,00
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 139.925.4590314Programa:
2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 2961 - FES Estado 81.798.600
2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios
2961 - FES Baixadas Litorâneas 2.383.586
Centro-Sul 2.355.266
Costa Verde 1.038.394
Médio Paraíba 3.407.820
Metropolitana 26.053.495
Noroeste Fluminense 2.053.188
Norte Fluminense 783.515
Serrana 2.817.824
2720 Organização de Redes Temáticas de Atenção àSaúde
2961 - FES Estado 208.964
2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde 2961 - FES Estado 17.024.807
AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA
Assistência Pré-hospitalar 95.400.0000318Programa:
2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24Horas - UPA 24 H Municipalizadas
2961 - FES Estado 95.400.000
236
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC R$ 1,00
UO AÇÃO TÍTULO DA AÇÃO GD FR VALOR
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 01 3.826.571
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 14 84.751.632
0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 21 230.374.861
0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 14 106.857.415
0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 21 142.067.068
0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 14 924.000.000
0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 22 159.052
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 11 1.834.513
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 14 3.621.243
0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 22 1.124.563
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 14 38.738.080
0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 99 7.590.000
0701 - SEOBRAS 1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 4 22 23.198.832
0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 14 5.183.691
0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 22 10.052.712
0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 01 100.002
0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 14 1.000.000
0701 - SEOBRAS 3449 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 4 11 122.618.424
0701 - SEOBRAS 3449 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 4 14 172.999.998
0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 14 23.539.444
0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 22 11.880.426
0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 14 29.979.048
0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 22 9.712.123
2404 - FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 4 04 35.000.000
2404 - FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 4 04 10.000.000
2404 - FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 4 04 15.000.000
2404 - FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 4 04 15.000.000
2432 - INEA 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 4 16 65.812.154
2432 - INEA 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 4 16 50.000.000
2432 - INEA 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 4 16 50.000.000
2432 - INEA 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 4 16 50.000.000
TOTAL 2.246.021.852
237
238
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR OPERAÇÃO ESPECIAL - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
1.106.797.911FEncargos com a União0001 1.106.797.911 -----
11.189.475.788FProgramação a Cargo dos Municípios0002 11.189.475.788 -----
1.662.642.200F 2.228.998.179Gestão da Dívida Interna-Refinanciada0003 3.891.640.379
1.453.710.586F 1.377.226.348Gestão da Dívida Interna-Serviços0004 2.830.936.934
124.389.755F 172.615.614Gestão da Dívida Externa-Serviços0005 297.005.369
495.158.804FContribuições Obrigatórias0007 495.158.804 -----
4.900.000FCapitalização do Regime PrevidenciárioComplementar do Estado do Rio de Janeiro
0011 4.900.000 -----
9.800FIntegralização ao Capital da Investe Rio0012 9.800 -----
300.000.000FPagamento de Precatórios Judiciais – Lei147/2013
0014 300.000.000 -----
66.828.357FReinstituição previdenciária - Lei 6.768 de 08de maio de 2014
0015 66.828.357 -----
2.130.221F 5.535.044Despesas financeiras de caráter obrigatório0016 7.665.265
420.000S 5.575.032Despesas financeiras de caráter obrigatório0016 5.995.032
TOTAL GERAL:
TOTAL FISCAL:
TOTAL SEGURIDADE:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO CAPITAL
R$ (1,00)
TOTAL CORRENTEESF
Reserva de Contingência9000 F 300.000 ----- -----
TOTAL GERAL: 300.000
20.196.413.639 16.406.463.422 3.789.950.217
16.406.043.422
420.000
3.784.375.185
5.575.032
20.190.418.607
5.995.032
239
240
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
F 69.800.000Rio Mais Limpo1000 69.800.000 -----
F 123.542.060Modernização da Prestação Jurisdicional1001 123.542.060 -----
2.900.000F 5.491.667Ampliação e Modernização das Instalações doTCE-RJ
1002 8.391.667
400.000FModernização das Unidades da SEFAZ1003 400.000 -----
F 20.000.000Lixão Zero - FECAM1009 20.000.000 -----
F 35.000.000Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM1010 35.000.000 -----
100.000F 11.571.000Edificação, Implantação e Recuperação Físicado TCE-RJ
1011 11.671.000
101.466F 5.775.000Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG
1013 5.876.466
122.779F 15.764.590Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário
1018 15.887.369
25.000F 50.000Implementação da Política de Governança emTIC
1020 75.000
F 1.000Criação de sede única para acomodar aFundação CECIERJ
1021 1.000 -----
F 207.000Reforma e Reequipamento das Unidades daEMOP
1025 207.000 -----
F 1.832.971.055Implantação de Novas Linhas Metroviárias1029 1.832.971.055 -----
F 300Lixão Zero1030 300 -----
3.155.000F 50.000Apoio à Capacitação e Treinamento emRecursos Humanos
1031 3.205.000
25.000FOperação SOS Saúde1035 25.000 -----
F 300.000Desenv. e Implem. de Instrumentos deConserv. da Biodiversidade e das Florestas
1044 300.000 -----
150.000F 14.000.000Ampliação e Modernização das Unidades daPGE
1046 14.150.000
739.947F 5.000Fazendo a Melhor Polícia1047 744.947
F 942FUNDES - Programas e Projetos Prioritários1048 942 -----
433.000F 30.000Promoção do Melhoramento Genético - RioGenética
1050 463.000
1.000.000F 300.000Ampliação dos Juizados Especiais1053 1.300.000
1.200.000FDesenvolvimento do Esporte de AltoRendimento
1055 1.200.000 -----
3.181F 5.000Implantação da Secretaria1056 8.181
F 200.000Aprimoramento de Informação e deInstrumentos de Planejamento e GestãoAmbiental
1057 200.000 -----
F 16.000.000Implementação de Educação Ambiental1058 16.000.000 -----
2.006.372F 235.300Desenvolvimento Setor Agropecuário dasCadeias Emergentes e Tradicionais
1059 2.241.672
300.000FRealização do Projeto Segundo Tempo1061 300.000 -----
F 200.000Melhoria dos Transportes Urbanos sobreTrilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016
1064 200.000 -----
84.011F 1.000Reestruturação do Transporte Hidroviário1065 85.011
4.000.000F 1.000.000Tecnologia da Informação para Gestão Pública- PRODERJ
1069 5.000.000
6.764F 1.988.742Renovação do Patrimônio do ERJ1071 1.995.506
2.994.799FCultura e Cidadania1072 2.994.799 -----
102.618FImplantação de Sistema de GerenciamentoEletrônico de Documentos
1077 102.618 -----
15.220F 5.000Melhorias no Sistema SIPLAG1081 20.220
F 200.000Reforma de Equipamentos Esportivos1082 200.000 -----
F 200.000Fortalecimento dos Mecanismos de ArticulaçãoInstitucional
1089 200.000 -----
F 100.000Construção e Reforma dos Subsistemas deTransporte Ferroviário
1092 100.000 -----
1.100.000F 5.725.828Implementação das Ações do FEPROCON1093 6.825.828
S 121.415.334Construção, Reforma e Aquisição de MaterialPermanente para Unidades de Saúde
1094 121.415.334 -----
241
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
100.000F 300.000Projeto Fortalecimento Institucional1095 400.000
F 30.000.000Gestão de Bacias Hidrográficas1097 30.000.000 -----
110.010F 1.703.680Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO
1098 1.813.690
300.000F 300.000Aprimoramento dos Sistemas de GestãoAmbiental
1101 600.000
F 328.765.159Saneamento Ambiental nos Municípios doentorno da Baía de Guanabara
1102 328.765.159 -----
24.500F 1.000Criação e Melhoria de Oficinas do SistemaPenal
1106 25.500
499.500FGestão da Qualidade dos Serviços Públicos1107 499.500 -----
12.500FOperação Lei Seca1115 12.500 -----
5.189.237F 10.000Projetos a Cargo da ALERJ1116 5.199.237
F 4.061.686Apoio Financeiro a Projetos de Fomento1118 4.061.686 -----
F 23.701.678Acordo de Cooperação Técnico-FinanceiraBNDES/ITERJ
1119 23.701.678 -----
500F 1.000Implantação de Ações de Apoio aos GrandesEventos - SESEG
1122 1.500
F 100.000Infraestrutura de Apoio para Realização dasOlimpíadas e da Copa do Mundo 2014.
1128 100.000 -----
181.417F 500Modernização e Divulgação do Arquivo Públicodo Estado do Rio de Janeiro
1133 181.917
257.600FControle e Qualidade Ambiental1135 257.600 -----
F 125.697.080Financiamento a Empresas1136 125.697.080 -----
153.611F 10.000Reestruturação do Executivo e ModernizaçãoAdministrativa e Organizacional
1140 163.611
250.000F 1.000Implantação da Polícia Pacificadora1142 251.000
737F 2.000Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima1144 2.737
F 500.000Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE
1147 500.000 -----
21.651F 50.000Autoridade Pública Olímpica - APO1148 71.651
200.000FProjeto de Saneamento - RJ1149 200.000 -----
F 200.000.000Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfaltona Porta e Bairro Novo
1153 200.000.000 -----
971.405S 24.908Atendimento à População Residente em Áreasde Risco
1155 996.313
F 30.559.742Programa SuperVia e Teleférico Lilás1157 30.559.742 -----
1.691F 1.985.566Modernização da Administração do Estado doRio de Janeiro-PMAE-SEPLAG
1165 1.987.257
500FOperação Lapa Presente1166 500 -----
S 42.138.747Construção/Implantação do Hospital deOncologia da Região Serrana
1167 42.138.747 -----
3.382F 51.350.864Programa de Renovação e Fortalecimento daGestão Pública - PRÓ-GESTÃO
1168 51.354.246
S 42.515.943Construção/Implantação do Hospital Regionalde Queimados
1169 42.515.943 -----
2.741.508FPrograma de Desenvolvimento Sustentável dasRegiões Fluminenses
1170 2.741.508 -----
30.000F 30.000Implementação das ações do Fundo Especialdo Depósito Público – DPERJ
1171 60.000
763.251F 1.923.979Projeto Integrado de Sistema de Compras eGestão de Contratos e Custos ERJ
1172 2.687.230
F 26.700.000Apoio aos micro e pequenos empreendedoresdas UPPs
1173 26.700.000 -----
500.000FMicrocrédito e Cooperativismo1178 500.000 -----
500FAmpliação do Bilhete Único do Estado do Riode Janeiro
1180 500 -----
700.000S 2.300.000Avaliação, Reforma e Modernização dosImóveis do RIOPREVIDÊNCIA
1188 3.000.000
5.560.800F 1.676.000Informatização do Órgão1189 7.236.800
500F 500Regularização Patrimonial do Trecho SãoBento - Pátio Visconde de Itaboraí
1195 1.000
242
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
10.000S 1.990.000Implantação, Reforma e Reequipamento dasUnidades do Novo DEGASE
1196 2.000.000
F 40.000.000Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara1197 40.000.000 -----
F 40.000.000Esgotamento Sanitário da Zona Oeste1198 40.000.000 -----
4.075FGestão de Ações Integradas de PolíticasPúblicas de Emprego, Trabalho e Renda
1201 4.075 -----
S 500.000Construção e Implantação de Cinco CENSEs1202 500.000 -----
F 2.697.114Urbanização do Dona Marta1206 2.697.114 -----
8.420F 1.000Fortalecimento da Gestão Estratégica noEstado do Rio de Janeiro
1208 9.420
F 318.953.064Abastecimento de Água - PAC1209 318.953.064 -----
737F 2.000Modernização da Polícia Militar1230 2.737
2.910.493F 10.000Reorganização e Modernização da Gestão deRecursos Humanos
1240 2.920.493
25.000F 50.000Atualização Tecnológica do ParqueComputacional
1293 75.000
25.000F 50.000Atualização Tecnológica dos Sistemas deInformações
1294 75.000
25.000F 50.000Internet Comunitária1295 75.000
F 248.924.483Esgotamento Sanitário - PAC1300 248.924.483 -----
504.000F 1.000.000Apoio ao Policiamento Civil1382 1.504.000
25.000.000F 24.808.640Núcleos Integrados de Pesquisa e NovasTecnologias para o Desenv Socioeconômico
1513 49.808.640
2.750.002F 7.281.000Desenvolvimento dos Centros VocacionaisTecnológicos - CVTs
1517 10.031.002
428.688F 2.737.037Reforma e Reequipamento dos PaláciosOficiais
1520 3.165.725
F 10.000.000Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM1522 10.000.000 -----
3.000.000F 1.000.000Monitoramento da Qualidade Ambiental1526 4.000.000
F 41.311.953Saneamento Ambiental em PequenasLocalidades
1528 41.311.953 -----
200.000FEducação Ambiental para Condutores deVeículos Automotores
1529 200.000 -----
450.000F 200.000Acreditação dos Laboratórios do INEA1532 650.000
200.000FImplantação do Centro de Referência Veicular1533 200.000 -----
F 65.812.154Projeto Iguaçu - PAC-RJ1534 65.812.154 -----
334.839F 10.000Gestão da Informação para Fortalecimento daAção Governamental
1537 344.839
F 90.000.000Prevenção e Controle Ambiental de Inundações1539 90.000.000 -----
F 100.000Saneamento Ambiental da Bacia da Baía deSepetiba
1540 100.000 -----
2.800.000F 39.783.700Ampliação da Rede e Melhoria daInfraestrutura
1546 42.583.700
S 700.000Equipamento de Cinco CENSEs1547 700.000 -----
55.807F 10.000Planejamento e Gestão com Foco naDimensão Territorial e Setorial
1550 65.807
F 89.551.785Apoio a projetos de saneamento, proteção erecuperação do meio ambiente
1551 89.551.785 -----
F 15.000.000Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM1554 15.000.000 -----
F 15.000.000Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM1555 15.000.000 -----
F 2.320.420Assentamento e Reassentamento de FamíliasAssistidas pelo ITERJ
1557 2.320.420 -----
F 924.159.052Urbanização das Comunidades - PAC1562 924.159.052 -----
1.075.350FElaboração de Estudos e Projetos sobreSaneamento Ambiental
1565 1.075.350 -----
692.100F 692.100Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP
1568 1.384.200
216.413F 1.000.000Melhoria Habit e Apoio ao Fomento daProdução Agrícola nos Assentamentos Rurais
1571 1.216.413
F 200.000Gestão e Controle Florestal1572 200.000 -----
243
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
86.950.000S 24.908Concessão de Aluguel Social1579 86.974.908
1.000.000F 2.187.116Construção, Implantação e Reforma deUnidades do Sistema Penitenciário
1581 3.187.116
77.025F 1.000Supervisão e Coordenação do SistemaPenitenciário
1585 78.025
F 1.500Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio1594 1.500 -----
F 6.580.319Urbanização da Rocinha - PAC-RJ1613 6.580.319 -----
F 46.328.080Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ
1614 46.328.080 -----
F 23.198.832Urbanização do Complexo de Manguinhos -PAC-RJ
1615 23.198.832 -----
F 15.236.403Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ1616 15.236.403 -----
4.982.244F 118.528.514Promoção do Desenvolvimento RuralSustentável em Microbacias Hidrográficas
1625 123.510.758
F 426.947.090Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário -PET II
1630 426.947.090 -----
F 220.000Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria eIdiomas da FAETEC em São Gonçalo
1631 220.000 -----
F 45.619.561Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos
1632 45.619.561 -----
F 900.000Ampliação e Modernização da EMERJ1636 900.000 -----
F 16.216.313Modernização da Gestão Fazendária do Estadodo Rio de Janeiro - PROFAZ
1645 16.216.313 -----
F 3.000.000Edificação, Implantação e Recuperação Físicado Tribunal de Justiça
1647 3.000.000 -----
175.332.340F 28.008.568Aperfeiçoamento e Sustentação dasTecnologias da Informação
1648 203.340.908
49.500F 1.000Reestruturação e Desenvolvimento dosSistemas Metroviário e Ferroviário.
1649 50.500
F 49.081.762Gestão do PRODETUR - RJ1664 49.081.762 -----
F 49.081.762Estratégia de Comercialização do SetorTurístico - PRODETUR - RJ
1665 49.081.762 -----
F 49.081.760Fortalecimento Institucional do Setor Turístico -PRODETUR - RJ
1666 49.081.760 -----
F 260Gestão Ambiental de Interesse Turístico -PRODETUR - RJ
1668 260 -----
26.997.548F 57.200.000Reequipamento de Unidades Educacionais1676 84.197.548
70.000F 30.000Promoção de Politicas de Sustentabilidade1993 100.000
F 2.248.947Revitalização da Malha Ferroviária do Rio deJaneiro.
1994 2.248.947 -----
F 200.000Mitigação de Enchentes1995 200.000 -----
3.290.900S 20.000Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET
1996 3.310.900
F 4.000Apoio à implantação de Infraestrutura físicapara as cadeias prod da aqui e pesc
1998 4.000 -----
1.000.000F 190.198Educação no Trânsito3010 1.190.198
46.245.677F 10.508.229Inovação Tecnológica3014 56.753.906
F 3.015.855Serviço Metrológico3015 3.015.855 -----
3.737F 13.507.238Implantação,Restauração e Melhoria deRodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte
3047 13.510.975
3.737F 7.474.952Contenção de Encostas e Taludes3090 7.478.689
3.737F 145.762Renovação de Equipamento Rodoviário ePatrulha Mecanizada
3099 149.499
50.000F 100.000Ampliação e Reequipamento da UERJ3106 150.000
3.737F 493.916Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários3120 497.653
3.737F 145.762Execução de Obras Civis, Urbanização3122 149.499
3.737F 754.970Apoio aos Municípios3124 758.707
4.662S 181.808Revitalização dos Centros de RecuperaçãoSocial
3129 186.470
50.000S 100.000Recuperação e Modernização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto
3409 150.000
244
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
F 276.840Acompanhamento da Execução do Plano Est.de Habitação de Interesse Social-PEHIS
3440 276.840 -----
F 8.083.486Banco de Terras3442 8.083.486 -----
F 2.320.196Relocação de Moradores de AssentamentosPopulares em Áreas de Risco/Insalubres
3443 2.320.196 -----
2.320.196F 553.680Desenvolvimento de Modelo de Projeto3445 2.873.876
F 137.036Realização de Estudos de Viabilidade Técnica3446 137.036 -----
F 1.100.002Implantação da Rodovia Transbaixada -Marginal Sarapuí - PAC - RJ
3448 1.100.002 -----
F 295.618.422Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ3449 295.618.422 -----
F 285.970.442Ampliação da Via Light3450 285.970.442 -----
F 32.796.400Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole3454 32.796.400 -----
F 259.233.001Recuperação da Região Serrana3455 259.233.001 -----
F 500.000Recuperação de Localidades Atingidas porCatástrofes
3456 500.000 -----
F 36.000.000Implantação Intervenção Viária em VoltaRedonda
3457 36.000.000 -----
F 6.000.001Modernização do Ed. Lúcio Costa3458 6.000.001 -----
F 12.428.000Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos3459 12.428.000 -----
F 5.876.007Recuperação de Rodovias em CircuitosTurísticos
3460 5.876.007 -----
F 131.198.598Implantação de Projetos de Infraestrutura3461 131.198.598 -----
F 542.988.632Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios3462 542.988.632 -----
F 35.419.870Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ3463 35.419.870 -----
F 39.691.171Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC- RJ
3465 39.691.171 -----
F 11.903.844Urbanização em Barros Filho3466 11.903.844 -----
F 3.464.650Implantação de Aterro Sanitário3467 3.464.650 -----
34.600F 584.600Gestão Estratégica do Ministério Público3471 619.200
10.000F 7.267.314Modernização da Infraestrutura de atendimentoda DPGE
3472 7.277.314
33.931.000S 8.600.000Implementação de Sistema de GestãoInformatizado
3474 42.531.000
652.883F 50.000Implantação da Rede de Dados Espaciais3475 702.883
318.000F 50.000Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados
3476 368.000
310.000F 60.000Implementação da Rede LabGeo/RJ -Laboratorio Central de Geoprocessamento
3477 370.000
300.000F 60.000Estudos Pesquisas Socioeconômicas3478 360.000
320.000F 60.000Fortalecimento da Administração Pública dosMunicípios
3479 380.000
320.000F 60.000Gestão para Resultados3480 380.000
50.000F 50.000Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
3481 100.000
320.000F 60.000Disseminação de Inform., Difusão da Cultura ePromoção Instit. Fundação CEPERJ
3482 380.000
5.110.000F 100.000Concursos Públicos, Processos Seletivos eAvaliações Especiais
3483 5.210.000
1.659.500FEducação Continuada e DesenvolvimentoProfissional
3484 1.659.500 -----
500.000FRecuperação Emergencial da Rede deEstradas Vicinais
3485 500.000 -----
22.362F 16.500Desenvol Transferência Tecnologia a PecuáriaLeiteira e Melhoramento Genético
3486 38.862
1.294FDesenvolvimento Sustentável da Agropecuáriana Região Serrana Fluminense
3487 1.294 -----
1.986F 780Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal noERJ
3488 2.766
22.979F 61.468Desenvolvimento e Adaptação de TecnologiasAgropecuárias
3489 84.447
14.855F 84.718Desenvolvimento Tecnológico da AgriculturaSustentável
3490 99.573
245
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
1.055FAcompanhamento Estatístico de Preços deProdutos Alimentícios
3491 1.055 -----
2.128F 20.000Transferência de Tecnologia aos Produtoresdas Microbacias Hidrográficas
3492 22.128
38.378F 104.000Seleção, Multiplicação e Introdução deMateriais Genéticos
3493 142.378
7.993F 747.803Serviços Laboratoriais de Interesse para oDesenvolvimento Agropecuário do ERJ
3494 755.796
734.879F 1.000Implantação de Bibliotecas Parque3496 735.879
41.740FFormulação/Implantação do Sistema Estadualde Cultura
3499 41.740 -----
417FDesenvolvimento de Projetos Estruturantes nosMunicípios Fluminenses
3500 417 -----
417F 99.000Modernização das Unidades Culturais da SEC3501 99.417
F 231.174Modernização das Unidades Culturais daFUNARJ
3503 231.174 -----
50.000F 400.000Modernização das Unidades Culturais daFTMRJ
3505 450.000
50.000F 850.000Implantação da Nova Central Técnica deProduções-CTP/FTMRJ
3506 900.000
5.000FModernização das Unidades Culturais da FMIS3507 5.000 -----
F 2.360Implantação do Novo Museu da Imagem e doSom
3508 2.360 -----
10.000.000F 8.291.619Reequipamento do CBMERJ3511 18.291.619
5.000.000F 1.200.000Implantação de Unidade do CBMERJ3512 6.200.000
332.208F 16.082.633Produção de Unidades Habitacionais3526 16.414.841
479.833F 34.917.735Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais
3529 35.397.568
F 63.202.085Urbanização de Assentamentos Irregulares3530 63.202.085 -----
F 514.640Titulação de Imóveis Existentes3532 514.640 -----
1.404.544FRecuperação de Receita Oriunda do FCVS3533 1.404.544 -----
244.458F 1.384Preservação de Documentos - Digitalização3534 245.842
F 138.420Sistema Integrado de Informações Cadastrais3535 138.420 -----
F 50.000.000Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ3536 50.000.000 -----
F 50.000.000Projeto Saneamento - PAC-RJ3537 50.000.000 -----
S 13.500.000Ampliação da Capacidade Instalada daAtenção Básica de Saúde
3542 13.500.000 -----
46.400S 2.252.651Expansão da Hemorrede3544 2.299.051
S 600.000Estruturação de Laboratórios Regionais deSaúde Pública
3545 600.000 -----
S 500.000Implantação de Central de Frios no Estado doRio de Janeiro
3546 500.000 -----
150.000S 100.000Implantação da Rede de Serviço de Verificaçãode Óbitos
3547 250.000
10.500.000S 6.000.000Ampliação de Laboratórios Experimentais3556 16.500.000
3.500.000S 1.700.000Desenvolvimento do Parque Tecnológico daVida
3557 5.200.000
500.000S 500.000Modernização dos Espaços CientíficosCulturais
3559 1.000.000
6.017.857SRealização de Estudos Sobre oEnvelhecimento
3561 6.017.857 -----
500F 1.000Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero3573 1.500
49.500F 1.000Reativação das Estradas de Ferro Turísticas3575 50.500
5.000FDesenvolv.do Plano Participativo Mobilidade eAcessibilidade Sustentável da RMRJ
3579 5.000 -----
25.000F 50.000Desenvolvimento e Gestão do Sistema deTransportes Metropolitano
3581 75.000
F 20.050.000Recuperação do Sistema de Bondes de SantaTeresa
3583 20.050.000 -----
F 220.000Construção e Reforma de Estações e Oficinas3584 220.000 -----
F 60.000Regularização dos Imóveis da Companhia3586 60.000 -----
246
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
F 50.000Reativação do Ramal Ferroviário entre asEstações de Santa Cruz e Itaguaí
3587 50.000 -----
F 1.000.000Gestão do Transporte e DesenvolvimentoUrbano
3593 1.000.000 -----
600.000S 2.322.951Implantação e Revitalização das Unidades deSegurança Alimentar e Nutricional
3596 2.922.951
2.240SSistema de Direitos da Criança e doAdolescente
3597 2.240 -----
12.130.823F 2.024.908Promoção e Proteção da Vida e da IntegridadeHumana
3598 14.155.731
39.853F 9.963Promoção da Memória pela Comissão Estadualda Verdade
3599 49.816
164.392F 9.963Garantia dos Direitos das ComunidadesQuilombolas, Tradicionais e Religiosas
3601 174.355
49.816S 69.718.310Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude -Programa Caminho Melhor Jovem
3605 69.768.126
205.451.268S 75.000Transferência de Renda às Famílias emPobreza Extrema - Renda Melhor
3606 205.526.268
39.853S 9.963Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais3608 49.816
240.000F 10.000Criação de Pólos de Apoio Presencial3609 250.000
4.581.996F 10.000Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ3611 4.591.996
2.801.816F 10.000Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado doRJ
3612 2.811.816
1.855.848F 30.000Consolidação e Aperfeiçoamento do MuseuCiência Viva em Duque de Caxias
3615 1.885.848
F 10.001Construção de um Campus para a UEZO3618 10.001 -----
F 10.000Aparelhamento do Campus da UEZO3619 10.000 -----
F 50.000Implantação do Novo Plano de Turismo noEstado do Rio de Janeiro
3620 50.000 -----
F 2.581.658Elaboração de Estudos, Planos e Projetos deDesenvolvimento Regional
3623 2.581.658 -----
5.000FQualificação Técnica dos Municípios3624 5.000 -----
F 432.825Execução de Projetos de Obras Locais eRegionais de Infraestrutura
3625 432.825 -----
15.000F 20.000Estruturação e Modernização da Secretaria eVinculadas
3626 35.000
248FCenso Pesqueiro e Aquícola3627 248 -----
70.000F 30.000Centro de Comercialização da AgriculturaFamiliar - CECAF
3629 100.000
70.000F 30.000Promoção de Políticas de Segurança Alim. eNutricional, Ambiental e Cidadania
3630 100.000
21.651FImplantação da Sistematização de Controle deConvênios e Projetos Estruturantes
3632 21.651 -----
2.723F 100.000Modernização do Sistema de Atendimento aoPublico
3633 102.723
F 3.257Adequação das Instalações do DRM-RJ3637 3.257 -----
300.000F 100.000Modernização e Reestruturação da NovaJUCERJA
3638 400.000
1.000.000FImplantação do Sistema de RegistroEmpresarial - SRE via WEB
3639 1.000.000 -----
8.840F 3.880.000Implantação das Unidades de Atendimento doRio Poupa Tempo
3640 3.888.840
225.000FAdequação Operacional e Reforma dasUnidades Regionais
3641 225.000 -----
1.000FImplementação do Modelo de Gestão porResultados
3643 1.000 -----
42.250FModernização da CODIN3644 42.250 -----
F 35.000.000Saneamento Ambiental nos Municípios doEntorno da Baía de Guanabara - FECAM
3651 35.000.000 -----
F 200.000Plano de Comunicação Ambiental para oRio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016
3665 200.000 -----
F 200.000Implementação do Plano Mudança do Clima3667 200.000 -----
F 200.000Implementação do Plano de Economia Verde3668 200.000 -----
F 8.000.000Geração de emprego e renda em comunidadesassistidas por UPPs - Comunidade Verde
3669 8.000.000 -----
247
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
F 50.000.000Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ3672 50.000.000 -----
200.000FJogos Limpos 20163676 200.000 -----
47.000.000F 3.798.796Modernização e Reequipamento das UnidadesOperacionais do DETRAN
3836 50.798.796
F 200.000Recuperação Ambiental em SistemasLagunares
3919 200.000 -----
F 2.372.720Implementação do Rio + Sustentável3921 2.372.720 -----
500F 1.000Implantação da Região Integrada deSegurança Pública
3923 1.500
15.744.499F 1.000Sistemas de Monitoramento e Sensores3924 15.745.499
593.676F 1.000C4IVR Comando, Controle, Comunicação,Computação, Inteligência, Vigilância e Rec
3925 594.676
26.937F 5.000Implantação das Divisões de Homicídios3926 31.937
2.257.728F 1.000Implantação do Sistema Integrado deEducação e Valorização Profissional
3927 2.258.728
500.000F 1.000Implementação de Ação de Prevenção àViolência
3928 501.000
F 1.100.000.000Implantação da Linha 3 do Metrô3929 1.100.000.000 -----
F 7.782.008Implantação e modernização de Infraestruturapara Esporte
3930 7.782.008 -----
1.000F 2.000Implantação do Parque Tecnológico do NorteFluminense
3931 3.000
F 11.666.186Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS3932 11.666.186 -----
F 180.000.000Aquisição de Embarcação3934 180.000.000 -----
F 250.000.000Recuperação do Complexo Lagunar da Barrada Tijuca e Jacarepaguá
3935 250.000.000 -----
F 148.976.936Execução de Obras de Controle de Cheias3936 148.976.936 -----
F 37.545.137Construção da Sede do Comando deOperações Especiais - COE e Casas deCustódia
3937 37.545.137 -----
737F 2.000Implantação do Complexo de ensino daFazenda dos Affonsos
3938 2.737
33.822F 1.500.000Renovação do Edifício Estácio de Sá3941 1.533.822
79.482F 10.000Capacitação da Rede de Gestão3942 89.482
737F 2.000Batalhão de Proximidade3943 2.737
F 50.000.000Transporte sobre Trilhos3944 50.000.000 -----
F 35.376.584Nova sede da FAPERJ3945 35.376.584 -----
1.160.098F 1.384Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEH
3964 1.161.482
5.000F 19.833Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEDRAP
3966 24.833
F 158.307.411Implantação e Melhorias da InfraestruturaViária – Pró-Vias
5275 158.307.411 -----
49.500F 1.000Planejamento Estratégico Transp Intermunic,Logística e Cargas
7625 50.500
240.663F 737.000Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta
7626 977.663
47.500F 225Operação Barreira Fiscal7883 47.725
25.000F 50.000Ampliação do Programa Rio Estado Digital7906 75.000
5.000FImplantação da Academia da Terceira Idade7973 5.000 -----
370.500FCONCURSO NACIONAL DE PROJETO DANOVA SEDE DA ALERJ
7981 370.500 -----
F 150.000.000RECURSOS DE EMENDASPARLAMENTARES
7983 150.000.000 -----
100.000F 50.000IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EMQUEIMADOS
7985 150.000
500F 1.000Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme7987 1.500
500F 1.000Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual7988 1.500
500F 49.000Reequipamento da Defesa Civil7989 49.500
500F 1.000Realização de Operações de Apoio aosGrandes Eventos
7990 1.500
248
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
F 18.000.000Ampliação da Frota do CBMERJ7991 18.000.000 -----
500F 1.000Implantação de Unidade de Defesa Civil7992 1.500
10.000F 10.000Modernização da Gestão da DPGE7993 20.000
10.000F 60.000Apoio à Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE
7994 70.000
10.000F 10.000Apoio à Modernização da Gestão da DPGE7995 20.000
433FNova Sede do Arquivo Público do Estado doRio de Janeiro
7996 433 -----
433F 2.165.093Elaboração de Projetos Olímpicos eParalímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014
7997 2.165.526
5.000FPromoção de Políticas Públicas emGeotecnologias
7998 5.000 -----
23.937F 5.000Implantação de Sistema de Avaliação deResultados
7999 28.937
TOTAL GERAL:
TOTAL FISCAL:
TOTAL SEGURIDADE:
11.306.935.471
10.636.379.547
670.555.924
810.009.460 10.496.926.011
10.179.135.488 457.244.059
352.765.401 317.790.523
249
250
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
714.500.000FPessoal e Encargos Sociais da ALERJ2000 714.500.000 -----
205.138S 5.000Modernização do Sistema de Saúde daPCERJ
2001 210.138
88.401FAtração e Apoio a Projetos Estruturantes eEstratégicos
2002 88.401 -----
85.030.398F 1.420.992Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos
2003 86.451.390
562.355.996F 41.661.389Operacionalização do ProcessamentoJudiciário
2004 604.017.385
5.924.113F 968.500Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Energia e Saneamento
2005 6.892.613
599.761.720FPessoal e Encargos Sociais - TCE2006 599.761.720 -----
2.846.307.246FPessoal e Encargos Sociais - TJ2008 2.846.307.246 -----
984.083.578FPessoal e Encargos Sociais do MP2009 984.083.578 -----
46.361.260FPrestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
2010 46.361.260 -----
9.216.564SPrestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
2010 9.216.564 -----
1.510.000F 550.000Centro de Estudos Jurídicos - MP2011 2.060.000
482.972FIncremento e Difusão dos Destinos eProdutos Turístico no Estado do RJ
2014 482.972 -----
191.811F 637.674Modernização do Controle Externo doTCE-RJ
2015 829.485
687.927.171F 34.155.926Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas
2016 722.083.097
355.653.084S 11.718.319Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas
2016 367.371.403
7.866.759SApoio às Residencias e aos Estágios deGraduação e de Nível Médio
2018 7.866.759 -----
240.481.914FPessoal e Encargos Sociais - EnsinoMédio Técnico
2019 240.481.914 -----
11.069.062FFinanciamento a Comunidades Pacificadas2021 11.069.062 -----
184.062.630FPessoal e Encargos Sociais - EnsinoProfissional
2022 184.062.630 -----
737.944.205FObrigações com o Pagamento de Pensione Aposent dos Ex Segurados do Previ-BANERJ
2024 737.944.205 -----
184.963F 21.000Formalização da Atividade Turística no Riode Janeiro
2027 205.963
54.033.345FAutonomia Financeira e Administrativa dasEscolas
2028 54.033.345 -----
1.663.030.079FPessoal e Encargos Sociais da EducaçãoBásica - Ensino Fundamental
2030 1.663.030.079 -----
1.600.000FOperacionalização da Educação Básica2033 1.600.000 -----
3.558.589FManutenção e Recuperação de EstradasVicinais
2036 3.558.589 -----
231.770.284SPessoal e Encargos Sociais do HospitalUniversitário Pedro Ernesto
2038 231.770.284 -----
5.350.000F 100.000Operação Aérea da SSMCC2039 5.450.000
193.330F 500.000Operação e Manutenção do Sistema deRadiodifusão
2040 693.330
5.000.000FPremiação do Programa Cupom Mania2045 5.000.000 -----
6.764.671F 5.000Inteligência e Segurança da Informação2046 6.769.671
100.000FRealização de Eventos Esportivos2047 100.000 -----
38.402.472F 82.559.043Gestão e Modernização da AdministraçãoFazendária
2051 120.961.515
46.589.498F 5.000Atividade Operacional da Polícia Civil2055 46.594.498
737F 2.000Operação Especial da PMERJ2061 2.737
1.995.000F 2.000Atividade de Polícia Pacificadora - UPP2062 1.997.000
15.761.365FParticipação no Programa Rio PoupaTempo DETRAN
2065 15.761.365 -----
251
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
1.803.777.285FPessoal e Encargos Sociais da EducaçãoBásica - Ensino Médio
2070 1.803.777.285 -----
7.316.355F 363.350Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Transportes
2080 7.679.705
1.155.530S 30.000Fundo Estadual de Defesa Agropecuária -FUNDEAGRO/RJ
2083 1.185.530
11.794.570F 1.000Realização de Atividades Esportivas2085 11.795.570
2.659F 1.256.962Modernização da Infraestrutura dePesquisa
2091 1.259.621
326.626FManutenção do Edificio Lucio Costa2098 326.626 -----
16.267.500F 11.868.267Defesa dos Direitos e Interesses daSociedade
2109 28.135.767
3.365.443F 850.000Operacionalização do Sistema Unificadode Defesa Agropecuária
2116 4.215.443
500.000F 500.000Preservação da Biodiversidade2117 1.000.000
36.027.704F 1.765.000Centro de Estudos Jurídicos - PGE2124 37.792.704
227.599S 2.000Atividades a Cargo do Conselho Estadualde Saúde
2130 229.599
350.000FArticulação Institucional para oDesenvolvimento Sustentável
2132 350.000 -----
132.583FAções a Cargo do Fundo Especial daProcuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ
2134 132.583 -----
1.590.431FApoio ao Programa Nacional deSegurança Pública em Cidadania
2142 1.590.431 -----
25.518.302FDesenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da UERJ
2153 25.518.302 -----
10.860.000FDesenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da UENF
2157 10.860.000 -----
268.731.839F 10.000.000Manutenção, Reaparelhamento eExpansão do Ministério Público
2162 278.731.839
9.380.768S 25.000Proteção Social Especial à Criança e aoAdolescente com Deficiência
2163 9.405.768
33.879.133F 21.500.000Modernização e Operacionalização dasAtividades das Unidades da FAETEC
2167 55.379.133
2.292.897S 187.600Atendimento à Saúde dos Internos doSistema Penitenciário
2169 2.480.497
101.466F 20.000Elaboração de Planos e Orçamento2172 121.466
1.500.000FRestituição de Indébitos2173 1.500.000 -----
1.961.116F 788.603Atividades de Assistência Técnica eExtensão Rural - EMATER-RIO
2175 2.749.719
24.247.702F 200.000Aperfeiçoamento e Manutenção daInfraestrutura Tecnológica
2179 24.447.702
13.950.000S 1.050.000Proteção Social Especial de AltaComplexidade
2181 15.000.000
131.564.014SApoio do Corpo de Bombeiro Militar doEstado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ
2183 131.564.014 -----
1.475.000S 25.000Implantação de Políticas Sociais em Áreasde Urbanização de Favelas
2186 1.500.000
3.475.000S 1.025.000Atendimento Comunitário - Geração deRenda
2189 4.500.000
3.200.000S 550.000Proteção Social da Juventude2191 3.750.000
169.880.754FApoio aos Serviços Educacionais2192 169.880.754 -----
11.151.250SGestão de Investimentos doRIOPREVIDÊNCIA
2194 11.151.250 -----
2.948.341F 549.816Promoção e Defesa dos Direitos Humanose da Cidadania
2198 3.498.157
3.772.143F 1.124.539Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher2199 4.896.682
313.839F 34.871Promoção da Igualdade Racial2200 348.710
1.961.442F 534.871Promoção e Defesa dos DireitosIndividuais, Coletivos e Difusos
2202 2.496.313
9.184.198FRealização de Perícias Judiciais2203 9.184.198 -----
32.684.600FApoio à Residência na UERJ2207 32.684.600 -----
11.926.753F 14.849.491Ampliação e Modernização dasInstalações da ALERJ
2213 26.776.244
17.000.000S 20.042Apoio às Unidades de Saúde do Sistema2218 17.020.042
252
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
Penitenciário
479.289S 23.309Desenvolvimento Comunitário e IntegraçãoSocial
2220 502.598
200.000FDesenvolvimento de Estudos e PesquisaAtravés da UEZO
2223 200.000 -----
30.735.391F 25.000.000Apoio à Pesquisa na AdministraçãoPública Estadual
2224 55.735.391
1.100.000F 1.100.000Fundo de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico - FATEC
2227 2.200.000
38.800.000STransporte Escolar2229 38.800.000 -----
101.936SConcessão de Vale-social2230 101.936 -----
37.280.893F 41.771.140Desenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da FAPERJ
2232 79.052.033
30.000.000FIncentivo à Conclusão do Ensino Médio -Renda Melhor Jovem
2244 30.000.000 -----
16.911F 30.000Manutenção do Edifício Estácio de Sá2250 46.911
100.000FEducação Continuada na AdministraçãoFazendária
2252 100.000 -----
14.775.627SNutrição Escolar para Unidades daFAETEC
2253 14.775.627 -----
930.300F 17.675.700Fundo Especial do Ministério Público2254 18.606.000
720.000FRealização de Exames de DNA2257 720.000 -----
46.934.565F 7.446.638Integração UERJ/Sociedade2258 54.381.203
400.000FPrograma de Prevenção e Combate àTortura do Estado
2264 400.000 -----
2.360.000FApoio ao Pesquisador na Empresa2265 2.360.000 -----
44.015.000F 15.000Incentivo à Permanência - Cotistas eDemais Estudantes
2267 44.030.000
56.929.512FApoio à Formação do Estudante - UERJ2268 56.929.512 -----
6.315.280FQualificação Profissional e Intermediaçãode Mão-de-Obra
2280 6.315.280 -----
595.000F 10.000Atividade de Segurança da SSMCC2281 605.000
7.534.384S 7.009.020Ampliação da Capacidade de ProduçãoIndustrial
2286 14.543.404
1.535.293F 18.020Concessão do Passe Social2288 1.553.313
75.000.000FEncargos Gerais - SEPLAG2291 75.000.000 -----
474.951.460FOperacionalização da PrestaçãoJurisdicional
2295 474.951.460 -----
8.942.378FOperacionalização da EMERJ2296 8.942.378 -----
71.186.318F 1.000.000Fornecimento de Alimentação ao PolicialMilitar
2297 72.186.318
6.927.566FCapacitação e Valorização dos Servidoresda Justiça
2298 6.927.566 -----
75.800.000FPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública em UnidadesEducacionais
2299 75.800.000 -----
31.400.000FFornecimento de Alimentação ao BombeiroMilitar
2300 31.400.000 -----
258.869FCapacitação e Valorização dos Servidoresda ALERJ
2301 258.869 -----
576.298FTransferência ao Estado e aos MunicípiosFluminenses
2302 576.298 -----
632.483F 9.931.730Edificação, Implantação e RecuperaçãoFísica da ALERJ
2303 10.564.213
7.000.000FRealização de Atividades Extracurriculares2312 7.000.000 -----
400.000FAtendimento a Públicos Especiais2313 400.000 -----
6.261.692F 400.000Aprimoramento e Efetividade do EnsinoPúblico
2318 6.661.692
5.759.910F 1.500Gerenciamento das Instituições Policiais2325 5.761.410
8.800.000F 1.350.000Educação para Pessoas comNecessidades Especiais
2339 10.150.000
14.250.000FServiço de Comunicação e Divulgação2355 14.250.000 -----
253
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
410.205.125SNutrição Escolar2421 410.205.125 -----
125.841.272FApoio ao Programa de Modernização daSEFAZ
2453 125.841.272 -----
82.033.252F 12.090.625Manutenção das AtividadesAdministrativas e Legislativas da ALERJ
2462 94.123.877
337.100.434F 265.800Despesas Obrigatórias2467 337.366.234
339.473.894SDespesas Obrigatórias2467 339.473.894 -----
1.470.970F 3.563.479Modernização Operacional da ALERJ2486 5.034.449
247.500.000SAlimentação dos Apenados e Custodiados2487 247.500.000 -----
468.855.268F 750Operacionalização do Bilhete Único2581 468.856.018
1.510.000SCapacitação e Desenvolvimento doServidor do Rioprevidência
2648 1.510.000 -----
486.274FDesenvolvimento do Patrimônio Histórico eCultural
2652 486.274 -----
3.075.097FDesenvolvimento da Economia Criativa2653 3.075.097 -----
16.279F 8.750.000Incentivo ao Setor Audiovisual2655 8.766.279
52.175FIncentivo à Leitura e Conhecimento2657 52.175 -----
342.270FPromoção e Difusão Cultural2659 342.270 -----
11.683.447.106FPessoal e Encargos Sociais2660 11.683.447.106 -----
1.163.514.433SPessoal e Encargos Sociais2660 1.163.514.433 -----
436.852F 4.544.012Desenvolvimento da Área Museológica2661 4.980.864
208.701FIncentivo às Atividades Artísticas2662 208.701 -----
125.000FPromoção de Eventos nos Museus daFUNARJ
2664 125.000 -----
65.000FPreservação do Acervo dos Museus daFUNARJ
2665 65.000 -----
1.050.000FProduções Culturais nos Teatros daFUNARJ
2666 1.050.000 -----
3.284.839FRealização de Atividades Culturais eEducativas na FTMRJ
2668 3.284.839 -----
5.000FRealização das Atividades Culturais daFMIS
2669 5.000 -----
28.310.753F 2.000Atividade Operacional da Polícia Militar2673 28.312.753
40.459.438S 6.570.365Operacionalização do Sistema de SaúdeInterno do CBMERJ
2674 47.029.803
40.116.000F 3.080.000Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ
2676 43.196.000
87.617.056SApoio ao Hospital Universitário PedroErnesto
2682 87.617.056 -----
6.400.000FAvaliação do Sistema Educacional do ERJ2691 6.400.000 -----
6.537.737FCorreção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem
2693 6.537.737 -----
6.779.734FDesenvolvimento Profissional2696 6.779.734 -----
13.495.160SDisponibilização de Refeição2701 13.495.160 -----
190.000S 10.000Profissionalização de Adolescentes2702 200.000
24.490.000S 10.000Operacionalização do Novo DEGASE2703 24.500.000
240.000S 10.000Escola de Gestão Socioeducativa PauloFreire
2707 250.000
276.840FRegularização Fundiária de InteresseSocial
2710 276.840 -----
9.280.784FLevantamento Físico e Socioeconômicopara Efeito de RFIS
2711 9.280.784 -----
2.395.652FConsolidação dos Assentamentos Rurais eUrbanos
2712 2.395.652 -----
183.000FPromoção da Administração Fazendária2713 183.000 -----
40.893.088SAssistência Farmacêutica Básica2714 40.893.088 -----
93.168.656S 8.800Assistência Farmacêutica Especializada2716 93.177.456
81.798.600SApoio aos Hospitais do Interior - PAHI2717 81.798.600 -----
254
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
2.479.675SQualific. da Atenção Integral à Saúde comFoco em Grupos/Agravos Estratégicos
2718 2.479.675 -----
40.893.088SApoio à Expansão e Qualificação daAtenção Básica nos Municípios
2719 40.893.088 -----
208.964SOrganização de Redes Temáticas deAtenção à Saúde
2720 208.964 -----
7.000.000SRealização de Tratamento Fora deDomicílio
2721 7.000.000 -----
1.230.455SOperacionalização das Centrais deRegulação da SES
2723 1.230.455 -----
36.000.000SAssistência Hospitalar e Ambulatorial emMédia e Alta Complexidade
2724 36.000.000 -----
200.028.358SContratação de Serviço de Saúde Privado2725 200.028.358 -----
3.590.482SApoio a Instituições de Reabilitação Física2726 3.590.482 -----
17.024.807SApoio a Entes para Ações de Saúde2727 17.024.807 -----
2.357.100SRealização de Ações de VigilânciaSanitária
2729 2.357.100 -----
200.000SRealização de Ações de ImunizaçãoHumana e Animal
2730 200.000 -----
10.095.762SMonitoramento Laboratorial de Doenças deInteresse em Saúde Pública
2731 10.095.762 -----
16.435.210S 1.200.000Realização de Ações de VigilânciaEpidemiológica
2732 17.635.210
1.555.000SRealiz. de Ações de Promoção da Saúde ePrevenção de Doenças e Agravos
2733 1.555.000 -----
862.344SRealização de Ações de VigilânciaAmbiental e Controle de Vetores
2736 862.344 -----
1.200.000SRealização de Ativ.de Mobilização Socialpara Prevenção e Controle da Dengue
2737 1.200.000 -----
10.089.776SEducação Permanente para Profissionaisde Saúde
2738 10.089.776 -----
95.400.000SApoio às Unidades de Pronto Atendimento24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas
2742 95.400.000 -----
32.068.565SPrestação de Assistência Móvel deUrgência e Emergência
2744 32.068.565 -----
1.644.255.372SOperacion. Integral de Unidades Própriaspor meio de Gestão Compartilhada
2745 1.644.255.372 -----
265.168.923SOperacionalização das Unidades PrópriasHospitalares e Ambulatoriais
2746 265.168.923 -----
52.420.743SOperacio de Serv de Saúde nas Unid Próppor meio de Gestão Compartilhada
2748 52.420.743 -----
42.723.192SRealização de exames no Centro deDiagnóstico Por Imagem - Rio Imagem
2749 42.723.192 -----
18.720.000SPrestação de Serviços de AssistênciaMóvel de Imagem
2750 18.720.000 -----
335.000SQualificação do Planejamento do SUS2751 335.000 -----
1.846.000SFortalecimento do Controle Social2752 1.846.000 -----
880.000SQualificação da Gestão na SES2753 880.000 -----
200.000SDesenvolvimento das Regiões de Saúde -Regionalização
2754 200.000 -----
970.000SDisseminação da Gestão Estratégica eParticipativa
2755 970.000 -----
700.000SPromoção de Eventos Científicos2757 700.000 -----
12.000.000SRealização de Testes para Prevenção deDoenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ
2758 12.000.000 -----
420.784SQualificação da Gestão do ComponenteEspecializado da Assistência Farmacêutica
2759 420.784 -----
200.000SPromoção de Ações de ResponsabilidadeSocial
2760 200.000 -----
1.050.000FQualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã
2761 1.050.000 -----
1.931FFomento à Implementação do ProgramaOperario Padrão nas Empresas
2762 1.931 -----
6.577.766F 900.000Operacionalização do Centro de EstudosJurídicos - DPGE
2764 7.477.766
233.000.000FRestituições Recursos de Terceiros2765 233.000.000 -----
255
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
16.200.238FReforma e Modernização das UnidadesDescentralizadas do DETRO/RJ
2767 16.200.238 -----
3.750.000SAtendimento Integral à Família – PAIF2768 3.750.000 -----
57.730.346FPagamento de Benefícios Assistenciais2774 57.730.346 -----
25.000.000FPagamento de Precatórios Judiciais - Art.86 ADCT da CF/88
2775 25.000.000 -----
1.750.000SProteção Social de Média Complexidade2777 1.750.000 -----
2.191.889S 49.816Promoção da Acessibilidade à Pessoa comDeficiência
2781 2.241.705
2.238.074S 725.000Gestão do SUAS2788 2.963.074
105.187FApoio ao DesenvolvimentoCientífico,Tecnológico e Institucional
2789 105.187 -----
50.000F 100.000Interiorização da UERJ2803 150.000
1.800.000F 3.000.000Manutenção do Projeto Rio Estado Digital2812 4.800.000
F 10.890.000Ampliação da Educação Profissional2813 10.890.000 -----
5.288.960FIsenção de Pagamento nos TransportesColetivos dos Alunos e Servidores
2814 5.288.960 -----
3.500.000FImplantação do Sistema de GestãoAcadêmica e Governança
2815 3.500.000 -----
9.240.000FConcessão de Bolsa Auxílio paraEstudantes Carentes
2816 9.240.000 -----
4.275.950FOperacionalização do RestauranteUniversitário R.U.
2817 4.275.950 -----
11.090.552F 1.824.477Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa eExtensão da UENF
2819 12.915.029
450.000F 10.117.523Manutenção e Melhoria da Infraestruturados Campi da UENF
2821 10.567.523
33.081.812F 75.692Oferta de Cursos Superiores à Distância2828 33.157.504
1.953.300FOferta do Pré-Vestibular Social2829 1.953.300 -----
523.225F 220.000Realização de Eventos de DivulgaçãoCientífica em Espaços Abertos
2830 743.225
295.000FApoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa,Extensão e Inovação na UEZO
2831 295.000 -----
4.771.200FIncentivo à Permanência e aoDesenvolvimento Discente
2832 4.771.200 -----
182.000FMelhoria e Apoio à Gestão na UEZO2833 182.000 -----
948.540F 332.642Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO2834 1.281.182
54.268.351FPromoção e Divulgação do Turismo noEstado do Rio de Janeiro
2835 54.268.351 -----
4.085.298FFortalecimento Institucional do SistemaEstadual de Turismo
2836 4.085.298 -----
5.000FDivulgação e Publicidade das Ações daSEDRAP e Relacionamento com aPopulação
2838 5.000 -----
333FMonitoramento da Produção Pesqueira eAquícola
2839 333 -----
4.316F 451Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricionaldos Recursos Aquáticos e Tecnologia
2840 4.767
1.671F 12.564Assistência Técnica e Extensão Pesqueirae Aquícola - ATEPA
2841 14.235
44.201FRacionalização, Inovação eSustentabilidade – Rio Capital da Energia
2844 44.201 -----
35.361FApoio ao Desenvolvimento Econômico eLocal
2845 35.361 -----
17.680FFomento aos Arranjos Produtivos Locais -APLs
2846 17.680 -----
5.304FFortalecimento do Design Fluminense - Rioé Design
2847 5.304 -----
13.260FFomento ao Segmento ArtesanalFluminense
2848 13.260 -----
68.450FRegularização da Atividade Mineral2850 68.450 -----
15.000FApoio ao Desenvolvimento do SetorMineral
2851 15.000 -----
8.100FGeração de Informações sobre Petróleo eGás - CIPEG
2852 8.100 -----
256
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
68.450FPrevenção e Análise de DesastresGeológicos
2853 68.450 -----
30.581F 4.000Ampliação e Difusão do ConhecimentoGeológico e Meio Físico
2855 34.581
4.000.000FServiço de Registro Empresarial2856 4.000.000 -----
27.009.205F 40.000Operacionalização das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo
2857 27.049.205
1.000FManutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios
2858 1.000 -----
1.000FEducação para o Consumo2859 1.000 -----
1.000FAlinhamento Produtivo à Legislação2860 1.000 -----
292.200F 579.539Desenvolvimento dos Distritos Industriais eLogísticos da CODIN
2861 871.739
463.348F 500Atração de Investimentos para osMunicipios Fluminenses
2862 463.848
35.000FApoio ao Investidor na identificação deBenefícios Fiscais e Tributários
2863 35.000 -----
271.548FEducação Ambiental no Estado2872 271.548 -----
88.419.096F 72.000.000Gestão da Frota da PMERJ2878 160.419.096
119.543.377FContribuição Regime PrevidênciaServidores ALERJ-TCE-TJ-MP
2889 119.543.377 -----
986.350S 9.963Fortalecimento dos Conselhos Vinculados2890 996.313
4.089.000FApoio à Formação do Estudante2891 4.089.000 -----
70.000F 30.000Promoção de Políticas de Abastecimento2892 100.000
884.432FElaboração de Projetos Básicos eExecutivos a Cargo da EMOP
2893 884.432 -----
2.732.738SRealização de Resgate Aéreo paraUrgência /Emergência em Saúde
2894 2.732.738 -----
539.812.452SOperacional.das UPAs 24 Horas Própriaspor meio de Gestão Compartilhada
2895 539.812.452 -----
15.000.000F 1.000Modernização e Operacionalização doSistema de Atendimento à Emergências
2896 15.001.000
1.019F 1.000Gestão da Coordenadoria de Projetos2898 2.019
351.160F 300.000Agenda Ambiental do TCE-RJ2899 651.160
6.981.470F 1.000Operacionalização das UnidadesEstratégicas, dos Sistemas e de Soluçõesde TIC
2900 6.982.470
764F 4.000Apoio aos órgãos de Segurança Pública2901 4.764
154.065F 4.500Fortalecimento da Regionalização doTurismo no Estado do Rio de Janeiro
2902 158.565
22.500F 5.000Desenv. das Ativid. de Conscientização eAssistencia aos Direitos do Consumidor
2903 27.500
568.569F 93.097Apoio ao Desenvolvimento Regional2904 661.666
F 100.000Apoio Financeiro a Acões Estatais2905 100.000 -----
5.276.776F 100.000Integração dos Municípios no Sistema deGestão Ambiental
2906 5.376.776
25.499.215S Promoção de Alimentação Saudável2908 25.499.215 -----
47.740.621FApoio aos Registros Civis de PessoasNaturais
2909 47.740.621 -----
1.369.796F 9.000Realização de Perícia Médica2910 1.378.796
432.400.000SOperacionaliz. de Unidades Públicas deSaúde por meio da Fundação Saúde
2911 432.400.000 -----
93.455.235S 1.533.705Execução do Contrato de Gestão assinadocom a SES
2912 94.988.940
1.621.955F 500.000Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ
2913 2.121.955
100.300.200F 10.000Conservação e Operação de Rodovias4007 100.310.200
171.768.000FPagamento de Prêmios4028 171.768.000 -----
10.500.000SSubvenções Sociais4030 10.500.000 -----
150.000F 50.000Rede-Rio de Computadores4034 200.000
F 300.000Operação e Análise Dados da Rede4042 300.000 -----
257
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
Hidrometeorológica
307.775.765SEncargos com Inativos - Tribunal deContas do Estado do Rio de Janeiro
4045 307.775.765 -----
252.167.385SEncargos com Inativos - AssembléiaLegislativa do Est RJ
4047 252.167.385 -----
299.110.255SEncargos com Inativos - Ministério Público4048 299.110.255 -----
1.387.328.019SEncargos com Inativos -Tribunal de Justiça4050 1.387.328.019 -----
65.000S 5.000SOS Desaparecidos4057 70.000
18.762.130F 10.000Operacionalização de EquipamentosRodoviários
4070 18.772.130
2.550.050S 50.000Proteção Social Especial à População deRua
4078 2.600.050
550.000.000FApoio às Ações de Segurança4087 550.000.000 -----
11.338.420FQualificação Profissional e Diversificaçãode Oportunidade de Trabalho
4106 11.338.420 -----
18.836.879F 10.000Sinalização de Rodovias4110 18.846.879
238.835.369F 344.010Atividades Operacionais de Registro deVeículos
4111 239.179.379
64.408.120F 20.000Identificação Civil4119 64.428.120
61.443.884F 20.000Habilitação de Motoristas4120 61.463.884
1.540.958.005SEncargos com Inativos - Demais Áreas daAdministração Estadual
4127 1.540.958.005 -----
14.755.571FGerenciamento de Processamento deDados
4133 14.755.571 -----
20.389.679F 15.748.650Desenvolvimento Técnico e Científico4134 36.138.329
3.830.885.569SEncargos com Inativos - Área deSegurança Pública
4135 3.830.885.569 -----
80.019.458FApoio a Estudantes e Pesquisadores4137 80.019.458 -----
3.002.467.012SEncargos com Inativos - Área de Educação4141 3.002.467.012 -----
F 2.344.000Normas de Verificação da Conformidadede Produtos e Serviços
4142 2.344.000 -----
173.953.641SEncargos com Inativos - Área de Saúde4146 173.953.641 -----
7.432.045S 25.000Serviços de Atendimento à Criança e aoAdolescente
4176 7.457.045
44.709.326SEncargos com Inativos - Área deSaneamento
4199 44.709.326 -----
3.143.897.441SEncargos com Pensões e OutrosBenefícios Previdenciários
4200 3.143.897.441 -----
5.798.371F 16.842Atividades Operacionais dos ComplexosEsportivos
4293 5.815.213
43.212.956S 7.000.000Operacionalização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto
4326 50.212.956
7.711F 1.000Melhoria da Qualidade na SegurançaPública
4338 8.711
10.000.000FFiscalização dos Serviços de Transportes4345 10.000.000 -----
1.675.851S 25.000Combate à Violência e Exploração Sexualde Crianças e Adolescentes
4348 1.700.851
3.500.416FOperacionalização de TerminaisRodoviários e Estacionamentos
6098 3.500.416 -----
250.000F 500.000Operacionalização e Conservação deTransportes sobre Trilhos
6099 750.000
100.000FIMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DEFOMENTO À ECONOMIA POPULARSOLIDÁRIA - 47
8016 100.000 -----
2.999.000F 1.000Prevenção a Incêndios e Salvamentos8019 3.000.000
500F 1.000Preparação para Emergências/Desastres8020 1.500
146.575.584FPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública
8021 146.575.584 -----
63.738.999SPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública
8021 63.738.999 -----
5.000SInserção Digital do Idoso8022 5.000 -----
50.000S 100.000Realização de Eventos de IntegraçãoSocial do Idoso
8023 150.000
258
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
25.000S 30.000Implantação de Centro Dia/Convivência8024 55.000
10.000SAquisição de Material Didático e deInformação
8025 10.000 -----
2.500SCapacitação de Cuidadores de Idosos8026 2.500 -----
100.000SImplantação de Projetos de Atenção aoIdoso
8027 100.000 -----
433FMonitoramento dos Convênios e ProjetosEstruturantes
8028 433 -----
200.000FAcompanhamento dos Serviços PúblicosConsorciados de Gestão de ResíduosSólidos
8029 200.000 -----
200.000FFiscaliz dos Serviços de Distrib de EnergiaElétrica do ERJ Delegados pela ANEEL
8030 200.000 -----
343.013FOperacionalização do Sistema doProcesso Digital
8031 343.013 -----
11.068.933F 5.000Operacionalização da Cidade da Polícia8032 11.073.933
60.091F 5.000Operacionalização das Divisões deHomicídios
8033 65.091
14.560.849FRealização do Rio Esporte Para Todos8034 14.560.849 -----
1.200.000FPagamento de Precatórios Judiciais -Emenda Constitucional 62/2009
8036 1.200.000 -----
5.073F 5.000Capacitação de Auxílio ao Ciclo dePlanejamento
8037 10.073
16.632.850FApoio à Formação Superior à Distância -CECIERJ
8038 16.632.850 -----
1.160.098FMelhoria de Unidades Habitacionais8039 1.160.098 -----
69.210FProdução de conhecimento dascomunidades urbanas e rurais
8040 69.210 -----
1.726.364FGestão do Sistema Nacional de Empregos8041 1.726.364 -----
69.210FGestão/captaçâo de recursos8042 69.210 -----
64.610FCelebração de TCT/Convênios com oINCRA, instituições educativas e órgãosgovern
8043 64.610 -----
F 1.160.098Investimento em Equipamentos nosassentamentos
8044 1.160.098 -----
30.405.780F 1.070.000Operacionalização da Corregedoria Geralda Justiça
8048 31.475.780
200.000SInstalação de Unidade Móvel deAssistência à Saúde
8049 200.000 -----
10.000.000SRealização de Exames de Imagem nasUnidades Próprias
8050 10.000.000 -----
10.000F 1.000Gestão dos Conselhos Comunitários deSegurança Pública
8054 11.000
4.500.000F 1.279.188Apoio as Ações Administrativas e dePoliciamento da PMERJ
8055 5.779.188
50.200SAções Apoiadas pelo Fundo de Defesa daPessoa Idosa – FUNDEPI
8058 50.200 -----
414F 1.000Operacionalização das unidades inseridasno Programa Delegacia Legal
8059 1.414
7.335.234F 13.300.000Gestão da Frota da PCERJ8060 20.635.234
16.000.000FParticipação no Programa Rio PoupaTempo JUCERJA
8061 16.000.000 -----
80.807.532SApoio às Ações do Instituto Vital BrazilS.A. - IVB - Contrato de Gestão
8062 80.807.532 -----
7.793.530S 50.000Proteção Especial a Usuários de Drogas8063 7.843.530
3.017.417SProteção Especial à Criança e AdolescenteDependentes Químicos
8064 3.017.417 -----
27.328S 6.832Desenvolvimento de Prevenção Primáriaao Uso Abusivo de Substância Psicoativa
8065 34.160
27.328S 6.832Reinserção de Dependente Químico noÂmbito Social
8066 34.160
50.000FPROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EDOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- ALERJ
8068 50.000 -----
77.315.895F 55.000.000Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação
8103 132.315.895
259
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)
ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO
4.091.960SUnidade Modelo de Acolhimento - UMA.8104 4.091.960 -----
1.824.240S 250.000Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF
8105 2.074.240
5.773.800S 70.000 Apoio à Rede de Atenção Psicossocial doEstado do Rio de Janeiro
8106 5.843.800
15.000.000S 2.400.000Apoio a Ações Prevenção e Proteção aoUsuário de Droga
8107 17.400.000
29.520.000SCartão cuidados especiais8108 29.520.000 -----
12.522.082F 3.555.600Operacionalização da gestão deequipamentos culturais por Org. Sociais
8109 16.077.682
24.563.208FOperação de Sistema de Teleférico doAlemão
8110 24.563.208 -----
99.300.000F 26.320.996Manutenção e Operacionalização doSistema de Saúde
8111 125.620.996
1.354.895F 2.000Manutenção da Atividade Aeropolicial eMarítima
8112 1.356.895
TOTAL GERAL:
TOTAL FISCAL:
TOTAL SEGURIDADE:
50.460.919.456
29.118.143.573
21.342.775.883
49.829.933.796 630.985.660
28.528.974.516
21.300.959.280
589.169.057
41.816.603
260
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
01 6.645.087 858.929.037Assembléia Legislativa 852.283.950 -----
01. 01 Assembléia Legislativa 6.645.087 840.884.570 847.529.657-----
24860135.031.01. 5.034.449 5.034.449Modernização Operacional da ALERJ ----- -----
11160136.031.01. 5.199.237 5.199.237Projetos a Cargo da ALERJ ----- -----
22130136.031.01. 26.776.244 26.776.244Ampliação e Modernização dasInstalações da ALERJ
----- -----
20000135.122.01. 714.500.000 714.500.000Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ ----- -----
24620135.122.01. 94.123.877 94.123.877Manutenção das AtividadesAdministrativas e Legislativas daALERJ
----- -----
79810135.122.01. 370.500 370.500CONCURSO NACIONAL DEPROJETO DA NOVA SEDE DAALERJ
----- -----
22640269.422.14. 400.000 400.000Programa de Prevenção e Combate àTortura do Estado
----- -----
80680269.422.14. 50.000 50.000PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL E DOS DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA - ALERJ
----- -----
15650417.542.18. 1.075.350 1.075.350Elaboração de Estudos e Projetossobre Saneamento Ambiental
----- -----
01. 61 Fundo Especial da AssembléiaLegislativa
11.399.380 11.399.380----- -----
23030136.031.01. 10.564.213 10.564.213Edificação, Implantação eRecuperação Física da ALERJ
----- -----
23020289.031.01. 576.298 576.298Transferência ao Estado e aosMunicípios Fluminenses
----- -----
23010135.128.01. 258.869 258.869Capacitação e Valorização dosServidores da ALERJ
----- -----
02 27.299.467 717.115.177Tribunal de Contas do Estado do Riode Janeiro
689.815.710 -----
02. 01 Tribunal de Contas do Estado do Riode Janeiro
15.628.467 686.864.270 702.492.737-----
20030137.032.01. 86.451.390 86.451.390Ações de Planejamento e Fiscalizaçãode Recursos Públicos
----- -----
10020137.122.01. 8.391.667 8.391.667Ampliação e Modernização dasInstalações do TCE-RJ
----- -----
11890137.122.01. 7.236.800 7.236.800Informatização do Órgão ----- -----
20060139.122.01. 599.761.720 599.761.720Pessoal e Encargos Sociais - TCE ----- -----
28990137.542.01. 651.160 651.160Agenda Ambiental do TCE-RJ ----- -----
02. 61 Fundo Especial de Modernização doControle Externo do Tribunal deContas do ERJ
11.671.000 2.951.440 14.622.440-----
20150137.032.01. 829.485 829.485Modernização do Controle Externo doTCE-RJ
----- -----
10110137.122.01. 11.671.000 11.671.000Edificação, Implantação eRecuperação Física do TCE-RJ
----- -----
29130138.128.01. 2.121.955 2.121.955Capacitação e Treinamento deRecursos Humanos do TCE-RJ
----- -----
03 332.082.968 4.420.864.192Tribunal de Justiça 4.021.952.867 66.828.357
03. 01 Tribunal de Justiça 123.542.060 3.322.849.137 66.828.357 3.513.219.554
22950141.061.02. 474.951.460 474.951.460Operacionalização da PrestaçãoJurisdicional
----- -----
21420141.062.02. 1.590.431 1.590.431Apoio ao Programa Nacional deSegurança Pública em Cidadania
----- -----
20080140.122.02. 2.846.307.246 2.846.307.246Pessoal e Encargos Sociais - TJ ----- -----
00150140.123.02. 66.828.357 66.828.357Reinstituição previdenciária - Lei 6.768de 08 de maio de 2014
----- -----
10010141.061.03. 123.542.060 123.542.060Modernização da PrestaçãoJurisdicional
----- -----
03. 61 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 207.640.908 642.420.731 850.061.639-----
10530141.061.02. 1.300.000 1.300.000Ampliação dos Juizados Especiais ----- -----
16470141.061.02. 3.000.000 3.000.000Edificação, Implantação eRecuperação Física do Tribunal deJustiça
----- -----
16480141.061.02. 203.340.908 203.340.908Aperfeiçoamento e Sustentação dasTecnologias da Informação
----- -----
20040141.061.02. 604.017.385 604.017.385Operacionalização do ProcessamentoJudiciário
----- -----
22980141.061.02. 6.927.566 6.927.566Capacitação e Valorização dosServidores da Justiça
----- -----
80480141.061.02. 31.475.780 31.475.780Operacionalização da CorregedoriaGeral da Justiça
----- -----
03. 62 Fundo Especial da Escola daMagistratura do Estado do Rio deJaneiro
900.000 8.942.378 9.842.378-----
16360142.061.02. 900.000 900.000Ampliação e Modernização da EMERJ ----- -----
261
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
22960142.061.02. 8.942.378 8.942.378Operacionalização da EMERJ ----- -----
03. 63 Fundo de Apoio aos RegistradoresCivis das Pessoas Naturais do ERJ
47.740.621 47.740.621----- -----
29090005.061.02. 47.740.621 47.740.621Apoio aos Registros Civis de PessoasNaturais
----- -----
07 5.470.879.407 5.873.849.464Secretaria de Estado de Obras 402.960.057 10.000
07. 01 Secretaria de Estado de Obras 5.448.127.385 29.547.354 5.477.674.739-----
34580024.122.04. 6.000.001 6.000.001Modernização do Ed. Lúcio Costa ----- -----
16320092.181.06. 45.619.561 45.619.561Reestruturação das Delegacias Legaise outros Órgãos Investigativos
----- -----
39370092.182.06. 37.545.137 37.545.137Construção da Sede do Comando deOperações Especiais - COE e Casasde Custódia
----- -----
20100002.122.15. 195.976 195.976Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.15. 3.320.845 3.320.845Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
20980002.122.15. 326.626 326.626Manutenção do Edificio Lucio Costa ----- -----
26600002.122.15. 25.570.643 25.570.643Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.15. 133.264 133.264Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
34570015.451.15. 36.000.000 36.000.000Implantação Intervenção Viária emVolta Redonda
----- -----
34590156.451.15. 12.428.000 12.428.000Revitalização de Atividades e PontosTurísticos
----- -----
34600156.451.15. 5.876.007 5.876.007Recuperação de Rodovias emCircuitos Turísticos
----- -----
11530260.451.15. 200.000.000 200.000.000Execução de Obras em Vias Urbanas- Asfalto na Porta e Bairro Novo
----- -----
34610260.451.15. 131.198.598 131.198.598Implantação de Projetos deInfraestrutura
----- -----
34620260.451.15. 542.988.632 542.988.632Apoio ao Desenvolvimento dosMunicípios
----- -----
12060279.451.15. 2.697.114 2.697.114Urbanização do Dona Marta ----- -----
15620279.451.15. 924.159.052 924.159.052Urbanização das Comunidades - PAC ----- -----
16130279.451.15. 6.580.319 6.580.319Urbanização da Rocinha - PAC-RJ ----- -----
16140279.451.15. 46.328.080 46.328.080Urbanização do Complexo do Alemão- PAC-RJ
----- -----
16150279.451.15. 23.198.832 23.198.832Urbanização do Complexo deManguinhos - PAC-RJ
----- -----
16160279.451.15. 15.236.403 15.236.403Urbanização do Pavão-Pavãozinho -PAC-RJ
----- -----
34630279.451.15. 35.419.870 35.419.870Urbanização do Complexo da Tijuca -PAC - RJ
----- -----
34650279.451.15. 39.691.171 39.691.171Urbanização do Complexo daMangueira - PAC - RJ
----- -----
34660279.451.15. 11.903.844 11.903.844Urbanização em Barros Filho ----- -----
34480288.451.15. 1.100.002 1.100.002Implantação da Rodovia Transbaixada- Marginal Sarapuí - PAC - RJ
----- -----
34490288.451.15. 295.618.422 295.618.422Implantação do Arco Metropolitano -PAC - RJ
----- -----
34500288.451.15. 285.970.442 285.970.442Ampliação da Via Light ----- -----
34540288.451.15. 32.796.400 32.796.400Desenvolvimento Institucional - RioMetrópole
----- -----
34550289.451.15. 259.233.001 259.233.001Recuperação da Região Serrana ----- -----
34560289.451.15. 500.000 500.000Recuperação de LocalidadesAtingidas por Catástrofes
----- -----
12090290.512.17. 318.953.064 318.953.064Abastecimento de Água - PAC ----- -----
13000290.512.17. 248.924.483 248.924.483Esgotamento Sanitário - PAC ----- -----
15280290.512.17. 41.311.953 41.311.953Saneamento Ambiental em PequenasLocalidades
----- -----
34670290.512.17. 3.464.650 3.464.650Implantação de Aterro Sanitário ----- -----
39350278.544.17. 250.000.000 250.000.000Recuperação do Complexo Lagunarda Barra da Tijuca e Jacarepaguá
----- -----
39360410.544.17. 148.976.936 148.976.936Execução de Obras de Controle deCheias
----- -----
39290288.453.26. 1.100.000.000 1.100.000.000Implantação da Linha 3 do Metrô ----- -----
52750422.782.26. 158.307.411 158.307.411Implantação e Melhorias daInfraestrutura Viária – Pró-Vias
----- -----
39340288.784.26. 180.000.000 180.000.000Aquisição de Embarcação ----- -----
11280285.451.27. 100.000 100.000Infraestrutura de Apoio paraRealização das Olimpíadas e da Copado Mundo 2014.
----- -----
262
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
07. 31 Instituto Estadual de Engenharia eArquitetura
15.709.822 15.709.822----- -----
20160002.122.04. 35.217 35.217Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 108.780 108.780Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 15.560.825 15.560.825Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 5.000 5.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
07. 41 Fundação Departamento de Estradasde Rodagem do Estado do Rio deJaneiro
22.545.022 289.936.064 312.481.086-----
20100002.122.26. 2.856.425 2.856.425Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 26.902.075 26.902.075Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 11.842.772 11.842.772Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 107.535.201 107.535.201Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 2.870.382 2.870.382Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
31220017.451.26. 149.499 149.499Execução de Obras Civis,Urbanização
----- -----
31240017.451.26. 758.707 758.707Apoio aos Municípios ----- -----
30470015.782.26. 13.510.975 13.510.975Implantação,Restauração e Melhoriade Rodovias, Rodov Vicinais e Obrasde Arte
----- -----
30900015.782.26. 7.478.689 7.478.689Contenção de Encostas e Taludes ----- -----
30990015.782.26. 149.499 149.499Renovação de EquipamentoRodoviário e Patrulha Mecanizada
----- -----
31200015.782.26. 497.653 497.653Planejamento, Estudos e ProjetosRodoviários
----- -----
40070015.782.26. 100.310.200 100.310.200Conservação e Operação de Rodovias ----- -----
40700015.782.26. 18.772.130 18.772.130Operacionalização de EquipamentosRodoviários
----- -----
41100015.782.26. 18.846.879 18.846.879Sinalização de Rodovias ----- -----
07. 51 Empresa de Obras Públicas do Estadodo Rio de Janeiro
207.000 67.766.817 10.000 67.983.817
00160002.122.04. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.04. 461.250 461.250Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 4.159.803 4.159.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 9.300.000 9.300.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 52.418.880 52.418.880Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 542.452 542.452Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10250024.122.04. 207.000 207.000Reforma e Reequipamento dasUnidades da EMOP
----- -----
28930024.122.04. 884.432 884.432Elaboração de Projetos Básicos eExecutivos a Cargo da EMOP
----- -----
08 4.864.090-----Vice-Governadoria 4.864.090 -----
08. 01 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090----- -----
20100002.122.04. 27.500 27.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 122.064 122.064Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
26600002.122.04. 4.703.526 4.703.526Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 11.000 11.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
09 14.150.000 337.303.662Procuradoria Geral do Estado 323.153.662 -----
09. 01 Procuradoria Geral do Estado 263.171.079 263.171.079----- -----
22030026.091.03. 9.184.198 9.184.198Realização de Perícias Judiciais ----- -----
26600002.122.03. 216.194.177 216.194.177Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
21240026.128.03. 37.792.704 37.792.704Centro de Estudos Jurídicos - PGE ----- -----
09. 61 Fundo Especial da Procuradoria Geraldo Estado do Rio de Janeiro
14.150.000 59.982.583 74.132.583-----
10460026.091.03. 14.150.000 14.150.000Ampliação e Modernização dasUnidades da PGE
----- -----
21340026.091.03. 132.583 132.583Ações a Cargo do Fundo Especial daProcuradoria Geral do ERJ -FUNPERJ
----- -----
263
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
20100002.122.03. 300.000 300.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.03. 54.500.000 54.500.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
80210002.122.03. 5.050.000 5.050.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10 619.200 1.312.236.384Ministério Público 1.311.617.184 -----
10. 01 Ministério Público 619.200 1.290.951.184 1.291.570.384-----
21090027.091.03. 28.135.767 28.135.767Defesa dos Direitos e Interesses daSociedade
----- -----
34710027.091.03. 619.200 619.200Gestão Estratégica do MinistérioPúblico
----- -----
20090028.122.03. 984.083.578 984.083.578Pessoal e Encargos Sociais do MP ----- -----
21620028.122.03. 278.731.839 278.731.839Manutenção, Reaparelhamento eExpansão do Ministério Público
----- -----
10. 02 Centro de Estudos Jurídicos 2.060.000 2.060.000----- -----
20110028.091.03. 2.060.000 2.060.000Centro de Estudos Jurídicos - MP ----- -----
10. 61 Fundo Especial do Ministério Público 18.606.000 18.606.000----- -----
22540028.091.03. 18.606.000 18.606.000Fundo Especial do Ministério Público ----- -----
11 7.387.314 529.299.411Defensoria Pública Geral do Estado 521.912.097 -----
11. 01 Defensoria Pública Geral do Estado 7.297.314 456.035.630 463.332.944-----
34720029.061.03. 7.277.314 7.277.314Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE
----- -----
79930029.061.03. 20.000 20.000Modernização da Gestão da DPGE ----- -----
20160002.122.03. 10.000 10.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.03. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.03. 448.542.964 448.542.964Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
27640029.128.03. 7.477.766 7.477.766Operacionalização do Centro deEstudos Jurídicos - DPGE
----- -----
11. 61 Fundo Especial da Defensoria Públicado Estado do Rio de Janeiro
90.000 65.876.467 65.966.467-----
22570029.061.03. 720.000 720.000Realização de Exames de DNA ----- -----
79940029.061.03. 70.000 70.000Apoio à Modernização daInfraestrutura de atendimento daDPGE
----- -----
79950029.061.03. 20.000 20.000Apoio à Modernização da Gestão daDPGE
----- -----
20100002.122.03. 500.000 500.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.03. 55.198.510 55.198.510Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
80210002.122.03. 9.457.957 9.457.957Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
12 127.131.290 14.619.838.394Secretaria de Estado de Planejamentoe Gestão
14.492.707.104 -----
12. 01 Secretaria de Estado de Planejamentoe Gestão
71.789.907 78.334.290 150.124.197-----
10710030.121.04. 1.995.506 1.995.506Renovação do Patrimônio do ERJ ----- -----
11400030.121.04. 163.611 163.611Reestruturação do Executivo eModernização Administrativa eOrganizacional
----- -----
11680030.121.04. 51.354.246 51.354.246Programa de Renovação eFortalecimento da Gestão Pública -PRÓ-GESTÃO
----- -----
11720030.121.04. 2.687.230 2.687.230Projeto Integrado de Sistema deCompras e Gestão de Contratos eCustos ERJ
----- -----
12080030.121.04. 9.420 9.420Fortalecimento da Gestão Estratégicano Estado do Rio de Janeiro
----- -----
39410030.121.04. 1.533.822 1.533.822Renovação do Edifício Estácio de Sá ----- -----
12400273.121.04. 2.920.493 2.920.493Reorganização e Modernização daGestão de Recursos Humanos
----- -----
10810274.121.04. 20.220 20.220Melhorias no Sistema SIPLAG ----- -----
15370274.121.04. 344.839 344.839Gestão da Informação paraFortalecimento da AçãoGovernamental
----- -----
15500274.121.04. 65.807 65.807Planejamento e Gestão com Foco naDimensão Territorial e Setorial
----- -----
21720274.121.04. 121.466 121.466Elaboração de Planos e Orçamento ----- -----
80370274.121.04. 10.073 10.073Capacitação de Auxílio ao Ciclo dePlanejamento
----- -----
264
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
20100002.122.04. 47.351 47.351Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 2.658.150 2.658.150Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
22500002.122.04. 46.911 46.911Manutenção do Edifício Estácio de Sá ----- -----
24670002.122.04. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 73.753.962 73.753.962Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 307.781 307.781Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
11650030.122.04. 1.987.257 1.987.257Modernização da Administração doEstado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG
----- -----
10130030.126.04. 5.876.466 5.876.466Implantação do Novo Modelo deGestão de TI-SEPLAG
----- -----
11700159.127.04. 2.741.508 2.741.508Programa de DesenvolvimentoSustentável das Regiões Fluminenses
----- -----
39420030.128.04. 89.482 89.482Capacitação da Rede de Gestão ----- -----
29100273.128.04. 1.378.796 1.378.796Realização de Perícia Médica ----- -----
12. 34 Fundo Único de Previdência Social doEstado do Rio de Janeiro
45.531.000 14.388.101.559 14.433.632.559-----
20100002.122.09. 3.674.000 3.674.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.09. 40.848.977 40.848.977Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
21940002.122.09. 11.151.250 11.151.250Gestão de Investimentos doRIOPREVIDÊNCIA
----- -----
24670002.122.09. 299.289.059 299.289.059Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.09. 40.480.690 40.480.690Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.09. 7.895.165 7.895.165Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
11880036.122.09. 3.000.000 3.000.000Avaliação, Reforma e Modernizaçãodos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA
----- -----
26480036.122.09. 1.510.000 1.510.000Capacitação e Desenvolvimento doServidor do Rioprevidência
----- -----
34740036.122.09. 42.531.000 42.531.000Implementação de Sistema de GestãoInformatizado
----- -----
40450035.272.09. 307.775.765 307.775.765Encargos com Inativos - Tribunal deContas do Estado do Rio de Janeiro
----- -----
40470035.272.09. 252.167.385 252.167.385Encargos com Inativos - AssembléiaLegislativa do Est RJ
----- -----
40480035.272.09. 299.110.255 299.110.255Encargos com Inativos - MinistérioPúblico
----- -----
40500035.272.09. 1.387.328.019 1.387.328.019Encargos com Inativos -Tribunal deJustiça
----- -----
41270035.272.09. 1.540.958.005 1.540.958.005Encargos com Inativos - Demais Áreasda Administração Estadual
----- -----
41350035.272.09. 3.830.885.569 3.830.885.569Encargos com Inativos - Área deSegurança Pública
----- -----
41410035.272.09. 3.002.467.012 3.002.467.012Encargos com Inativos - Área deEducação
----- -----
41460035.272.09. 173.953.641 173.953.641Encargos com Inativos - Área deSaúde
----- -----
41990035.272.09. 44.709.326 44.709.326Encargos com Inativos - Área deSaneamento
----- -----
42000035.272.09. 3.143.897.441 3.143.897.441Encargos com Pensões e OutrosBenefícios Previdenciários
----- -----
12. 41 Fundação Centro Estadual deEstatist., Pesq. e Formação de Servid.Públ. do RJ
9.810.383 26.271.255 36.081.638-----
34830292.122.04. 5.210.000 5.210.000Concursos Públicos, ProcessosSeletivos e Avaliações Especiais
----- -----
34790293.122.04. 380.000 380.000Fortalecimento da AdministraçãoPública dos Municípios
----- -----
34800293.122.04. 380.000 380.000Gestão para Resultados ----- -----
20100002.122.12. 262.695 262.695Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.12. 2.809.716 2.809.716Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.12. 588.000 588.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 21.910.844 21.910.844Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 700.000 700.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
34840292.128.12. 1.659.500 1.659.500Educação Continuada eDesenvolvimento Profissional
----- -----
34750293.126.14. 702.883 702.883Implantação da Rede de DadosEspaciais
----- -----
34760293.126.14. 368.000 368.000Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados
----- -----
265
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
34770293.126.14. 370.000 370.000Implementação da Rede LabGeo/RJ -Laboratorio Central deGeoprocessamento
----- -----
34780293.126.14. 360.000 360.000Estudos Pesquisas Socioeconômicas ----- -----
34820293.183.14. 380.000 380.000Disseminação de Inform., Difusão daCultura e Promoção Instit. FundaçãoCEPERJ
----- -----
13 133.739.105 289.046.348Secretaria de Estado de Agricultura ePecuária
155.295.283 11.960
13. 01 Secretaria de Estado de Agricultura ePecuária
130.777.116 47.258.490 178.035.606-----
20100002.122.20. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 822.487 822.487Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 147.000 147.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 40.338.030 40.338.030Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 400.000 400.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
20830039.304.20. 1.185.530 1.185.530Fundo Estadual de DefesaAgropecuária - FUNDEAGRO/RJ
----- -----
10500038.602.20. 463.000 463.000Promoção do Melhoramento Genético- Rio Genética
----- -----
21160039.604.20. 4.215.443 4.215.443Operacionalização do SistemaUnificado de Defesa Agropecuária
----- -----
16250037.606.20. 123.510.758 123.510.758Promoção do Desenvolvimento RuralSustentável em MicrobaciasHidrográficas
----- -----
10590038.606.20. 2.241.672 2.241.672Desenvolvimento Setor Agropecuáriodas Cadeias Emergentes eTradicionais
----- -----
11180038.606.20. 4.061.686 4.061.686Apoio Financeiro a Projetos deFomento
----- -----
34850262.606.20. 500.000 500.000Recuperação Emergencial da Rede deEstradas Vicinais
----- -----
13. 53 Empresa de Assistência Técnica eExtensão Rural do Estado do Rio deJaneiro
1.813.690 73.618.588 10.000 75.442.278
00160002.122.20. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.20. 123.978 123.978Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 2.407.684 2.407.684Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 3.361.531 3.361.531Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 61.140.548 61.140.548Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 276.539 276.539Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10980038.122.20. 1.813.690 1.813.690Modernização e Reestruturação daEMATER-RIO
----- -----
21750038.606.20. 2.749.719 2.749.719Atividades de Assistência Técnica eExtensão Rural - EMATER-RIO
----- -----
20360262.606.20. 3.558.589 3.558.589Manutenção e Recuperação deEstradas Vicinais
----- -----
13. 54 Empresa de Pesquisa Agropecuáriado Estado do Rio de Janeiro
1.148.299 34.418.205 1.960 35.568.464
00160002.122.20. 1.960 1.960Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.20. 64.622 64.622Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 1.238.100 1.238.100Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 1.389.940 1.389.940Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 30.187.447 30.187.447Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 278.475 278.475Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
34920037.601.20. 22.128 22.128Transferência de Tecnologia aosProdutores das MicrobaciasHidrográficas
----- -----
34930037.601.20. 142.378 142.378Seleção, Multiplicação e Introdução deMateriais Genéticos
----- -----
34870038.601.20. 1.294 1.294Desenvolvimento Sustentável daAgropecuária na Região SerranaFluminense
----- -----
20910166.601.20. 1.259.621 1.259.621Modernização da Infraestrutura dePesquisa
----- -----
34880166.601.20. 2.766 2.766Desenvolvimento TecnológicoAgroflorestal no ERJ
----- -----
34890166.601.20. 84.447 84.447Desenvolvimento e Adaptação deTecnologias Agropecuárias
----- -----
266
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
34900166.601.20. 99.573 99.573Desenvolvimento Tecnológico daAgricultura Sustentável
----- -----
34860038.602.20. 38.862 38.862Desenvol Transferência Tecnologia aPecuária Leiteira e MelhoramentoGenético
----- -----
34940039.604.20. 755.796 755.796Serviços Laboratoriais de Interessepara o Desenvolvimento Agropecuáriodo ERJ
----- -----
34910166.605.20. 1.055 1.055Acompanhamento Estatístico dePreços de Produtos Alimentícios
----- -----
14 585.225 34.129.045Secretaria de Estado de Governo 33.543.820 -----
14. 01 Secretaria de Estado de Governo 585.225 33.543.820 34.129.045-----
11660018.121.04. 500 500Operação Lapa Presente ----- -----
20100002.122.04. 1.140.000 1.140.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 3.317.063 3.317.063Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 28.874.277 28.874.277Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 211.500 211.500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
78830018.125.04. 47.725 47.725Operação Barreira Fiscal ----- -----
11150018.422.04. 12.500 12.500Operação Lei Seca ----- -----
10350042.422.04. 25.000 25.000Operação SOS Saúde ----- -----
11070042.422.04. 499.500 499.500Gestão da Qualidade dos ServiçosPúblicos
----- -----
15 5.460.786 140.265.277Secretaria de Estado de Cultura 134.804.491 -----
15. 01 Secretaria de Estado de Cultura 3.872.252 52.625.854 56.498.106-----
20100002.122.13. 208.701 208.701Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.13. 2.581.285 2.581.285Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.13. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.13. 15.720.325 15.720.325Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.13. 125.221 125.221Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
26520295.391.13. 486.274 486.274Desenvolvimento do PatrimônioHistórico e Cultural
----- -----
10720271.392.13. 2.994.799 2.994.799Cultura e Cidadania ----- -----
26530271.392.13. 3.075.097 3.075.097Desenvolvimento da EconomiaCriativa
----- -----
35000271.392.13. 417 417Desenvolvimento de ProjetosEstruturantes nos MunicípiosFluminenses
----- -----
26590280.392.13. 342.270 342.270Promoção e Difusão Cultural ----- -----
34990280.392.13. 41.740 41.740Formulação/Implantação do SistemaEstadual de Cultura
----- -----
35010280.392.13. 99.417 99.417Modernização das Unidades Culturaisda SEC
----- -----
81090280.392.13. 16.077.682 16.077.682Operacionalização da gestão deequipamentos culturais por Org.Sociais
----- -----
26610281.392.13. 4.980.864 4.980.864Desenvolvimento da ÁreaMuseológica
----- -----
26620283.392.13. 208.701 208.701Incentivo às Atividades Artísticas ----- -----
26550297.392.13. 8.766.279 8.766.279Incentivo ao Setor Audiovisual ----- -----
26570298.392.13. 52.175 52.175Incentivo à Leitura e Conhecimento ----- -----
34960298.392.13. 735.879 735.879Implantação de Bibliotecas Parque ----- -----
15. 41 Fundação Anita Mantuano de Artes doEstado do Rio de Janeiro
231.174 25.786.203 26.017.377-----
20100002.122.13. 47.500 47.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.13. 2.436.500 2.436.500Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.13. 284.200 284.200Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.13. 21.357.003 21.357.003Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.13. 421.000 421.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35030280.392.13. 231.174 231.174Modernização das Unidades Culturaisda FUNARJ
----- -----
267
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
26640281.392.13. 125.000 125.000Promoção de Eventos nos Museus daFUNARJ
----- -----
26650281.392.13. 65.000 65.000Preservação do Acervo dos Museusda FUNARJ
----- -----
26660283.392.13. 1.050.000 1.050.000Produções Culturais nos Teatros daFUNARJ
----- -----
15. 43 Fundação Teatro Municipal do Rio deJaneiro
1.350.000 52.611.512 53.961.512-----
20100002.122.13. 25.500 25.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.13. 3.330.070 3.330.070Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.13. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.13. 44.962.513 44.962.513Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.13. 1.003.690 1.003.690Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35050280.392.13. 450.000 450.000Modernização das Unidades Culturaisda FTMRJ
----- -----
26680283.392.13. 3.284.839 3.284.839Realização de Atividades Culturais eEducativas na FTMRJ
----- -----
35060283.392.13. 900.000 900.000Implantação da Nova Central Técnicade Produções-CTP/FTMRJ
----- -----
15. 44 Fundação Museu da Imagem e doSom
7.360 3.780.922 3.788.282-----
20100002.122.13. 15.601 15.601Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.13. 425.020 425.020Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.13. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.13. 3.189.967 3.189.967Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.13. 143.374 143.374Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35070280.392.13. 5.000 5.000Modernização das Unidades Culturaisda FMIS
----- -----
26690281.392.13. 5.000 5.000Realização das Atividades Culturaisda FMIS
----- -----
35080281.392.13. 2.360 2.360Implantação do Novo Museu daImagem e do Som
----- -----
16 42.547.119 1.559.954.716Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.517.407.597 -----
16. 01 Secretaria de Estado de Defesa Civil 55.500 1.300.789.671 1.300.845.171-----
20100002.122.06. 14.000 14.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 6.000 6.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 1.300.748.071 1.300.748.071Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 500 500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
79870009.182.06. 1.500 1.500Ampliação do Sistema de Alerta eAlarme
----- -----
79880009.182.06. 1.500 1.500Ampliação da Frota da Defesa CivilEstadual
----- -----
79890009.182.06. 49.500 49.500Reequipamento da Defesa Civil ----- -----
79920009.182.06. 1.500 1.500Implantação de Unidade de DefesaCivil
----- -----
80200009.182.06. 1.500 1.500Preparação paraEmergências/Desastres
----- -----
79900010.182.06. 1.500 1.500Realização de Operações de Apoioaos Grandes Eventos
----- -----
16. 61 Fundo Especial do Corpo deBombeiros
42.491.619 216.617.926 259.109.545-----
20100002.122.06. 15.000.000 15.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
23000002.122.06. 31.400.000 31.400.000Fornecimento de Alimentação aoBombeiro Militar
----- -----
24670002.122.06. 150.000 150.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 61.342.123 61.342.123Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 15.500.000 15.500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
26760299.182.06. 43.196.000 43.196.000Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ
----- -----
35110299.182.06. 18.291.619 18.291.619Reequipamento do CBMERJ ----- -----
35120299.182.06. 6.200.000 6.200.000Implantação de Unidade do CBMERJ ----- -----
268
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
79910299.182.06. 18.000.000 18.000.000Ampliação da Frota do CBMERJ ----- -----
80190299.182.06. 3.000.000 3.000.000Prevenção a Incêndios e Salvamentos ----- -----
26740299.302.10. 47.029.803 47.029.803Operacionalização do Sistema deSaúde Interno do CBMERJ
----- -----
17 9.482.008 61.992.347Secretaria de Estado de Esporte eLazer
52.510.339 -----
17. 01 Secretaria de Estado de Esporte eLazer
9.282.008 31.400.395 40.682.403-----
20100002.122.23. 50.000 50.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.23. 440.956 440.956Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.23. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.23. 4.412.040 4.412.040Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.23. 40.000 40.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10550272.811.27. 1.200.000 1.200.000Desenvolvimento do Esporte de AltoRendimento
----- -----
20470285.811.27. 100.000 100.000Realização de Eventos Esportivos ----- -----
39300272.812.27. 7.782.008 7.782.008Implantação e modernização deInfraestrutura para Esporte
----- -----
80340272.812.27. 14.560.849 14.560.849Realização do Rio Esporte Para Todos ----- -----
10610272.813.27. 300.000 300.000Realização do Projeto SegundoTempo
----- -----
20850272.813.27. 11.795.570 11.795.570Realização de Atividades Esportivas ----- -----
17. 31 Superintendência de Desportos doEstado do Rio de Janeiro
200.000 21.109.944 21.309.944-----
20100002.122.27. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
24670002.122.27. 256.000 256.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.27. 13.932.731 13.932.731Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.27. 1.006.000 1.006.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10820272.812.27. 200.000 200.000Reforma de Equipamentos Esportivos ----- -----
42930272.812.27. 5.815.213 5.815.213Atividades Operacionais dosComplexos Esportivos
----- -----
18 129.981.248 4.804.889.914Secretaria de Estado de Educação 4.674.908.666 -----
18. 01 Secretaria de Estado de Educação 126.781.248 4.500.543.934 4.627.325.182-----
20100002.122.12. 1.826.000 1.826.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.12. 33.941.016 33.941.016Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
22990002.122.12. 75.800.000 75.800.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública emUnidades Educacionais
----- -----
24670002.122.12. 1.000.000 1.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 146.273.465 146.273.465Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 2.000.000 2.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
20330152.122.12. 1.600.000 1.600.000Operacionalização da EducaçãoBásica
----- -----
21920152.122.12. 169.880.754 169.880.754Apoio aos Serviços Educacionais ----- -----
26960300.122.12. 6.779.734 6.779.734Desenvolvimento Profissional ----- -----
23180301.122.12. 6.661.692 6.661.692Aprimoramento e Efetividade doEnsino Público
----- -----
26910301.122.12. 6.400.000 6.400.000Avaliação do Sistema Educacional doERJ
----- -----
26930301.122.12. 6.537.737 6.537.737Correção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem
----- -----
22290303.243.12. 38.800.000 38.800.000Transporte Escolar ----- -----
24210303.306.12. 410.205.125 410.205.125Nutrição Escolar ----- -----
20300002.361.12. 1.663.030.079 1.663.030.079Pessoal e Encargos Sociais daEducação Básica - EnsinoFundamental
----- -----
20700002.362.12. 1.803.777.285 1.803.777.285Pessoal e Encargos Sociais daEducação Básica - Ensino Médio
----- -----
22440301.362.12. 30.000.000 30.000.000Incentivo à Conclusão do EnsinoMédio - Renda Melhor Jovem
----- -----
20280302.362.12. 54.033.345 54.033.345Autonomia Financeira e Administrativadas Escolas
----- -----
269
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
15460303.362.12. 42.583.700 42.583.700Ampliação da Rede e Melhoria daInfraestrutura
----- -----
16760303.362.12. 84.197.548 84.197.548Reequipamento de UnidadesEducacionais
----- -----
21790303.362.12. 24.447.702 24.447.702Aperfeiçoamento e Manutenção daInfraestrutura Tecnológica
----- -----
23130150.367.12. 400.000 400.000Atendimento a Públicos Especiais ----- -----
23120301.367.12. 7.000.000 7.000.000Realização de AtividadesExtracurriculares
----- -----
23390301.367.12. 10.150.000 10.150.000Educação para Pessoas comNecessidades Especiais
----- -----
18. 02 Departamento Geral de Ações Socio-Educativas
3.200.000 174.364.732 177.564.732-----
20100002.122.12. 800.000 800.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
24670002.122.12. 4.000 4.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 132.622.072 132.622.072Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 2.493.500 2.493.500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
11960153.243.12. 2.000.000 2.000.000Implantação, Reforma eReequipamento das Unidades doNovo DEGASE
----- -----
12020153.243.12. 500.000 500.000Construção e Implantação de CincoCENSEs
----- -----
15470153.243.12. 700.000 700.000Equipamento de Cinco CENSEs ----- -----
27010153.243.12. 13.495.160 13.495.160Disponibilização de Refeição ----- -----
27020153.243.12. 200.000 200.000Profissionalização de Adolescentes ----- -----
27030153.243.12. 24.500.000 24.500.000Operacionalização do Novo DEGASE ----- -----
27070153.243.12. 250.000 250.000Escola de Gestão SocioeducativaPaulo Freire
----- -----
19 172.459.753 265.427.812Secretaria de Estado de Habitação 90.037.430 2.930.629
19. 01 Secretaria de Estado de Habitação 14.852.916 5.272.658 20.125.574-----
20100002.122.16. 50.000 50.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.16. 103.160 103.160Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.16. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.16. 5.115.738 5.115.738Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.16. 1.800 1.800Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
39640286.451.16. 1.161.482 1.161.482Ações de Apoio a Infraestrutura Locale ao Desenvolvimento Regional - SEH
----- -----
34400286.482.16. 276.840 276.840Acompanhamento da Execução doPlano Est. de Habitação de InteresseSocial-PEHIS
----- -----
34420286.482.16. 8.083.486 8.083.486Banco de Terras ----- -----
34430286.482.16. 2.320.196 2.320.196Relocação de Moradores deAssentamentos Populares em Áreasde Risco/Insalubres
----- -----
34450287.482.16. 2.873.876 2.873.876Desenvolvimento de Modelo deProjeto
----- -----
34460287.482.16. 137.036 137.036Realização de Estudos de ViabilidadeTécnica
----- -----
19. 31 Instituto de Terras e Cartografia doEstado do Rio de Janeiro
28.622.711 25.567.441 54.190.152-----
20100002.122.21. 169.074 169.074Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.21. 557.537 557.537Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.21. 49.000 49.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.21. 10.246.318 10.246.318Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.21. 69.010 69.010Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
15570052.482.21. 2.320.420 2.320.420Assentamento e Reassentamento deFamílias Assistidas pelo ITERJ
----- -----
15710052.482.21. 1.216.413 1.216.413Melhoria Habit e Apoio ao Fomento daProdução Agrícola nos AssentamentosRurais
----- -----
11190019.631.21. 23.701.678 23.701.678Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ
----- -----
80430019.631.21. 64.610 64.610Celebração de TCT/Convênios com oINCRA, instituições educativas eórgãos govern
----- -----
80420020.631.21. 69.210 69.210Gestão/captaçâo de recursos ----- -----
270
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
80440020.631.21. 1.160.098 1.160.098Investimento em Equipamentos nosassentamentos
----- -----
15680052.631.21. 1.384.200 1.384.200Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP
----- -----
27100052.631.21. 276.840 276.840Regularização Fundiária de InteresseSocial
----- -----
27110052.631.21. 9.280.784 9.280.784Levantamento Físico eSocioeconômico para Efeito de RFIS
----- -----
27120052.631.21. 2.395.652 2.395.652Consolidação dos AssentamentosRurais e Urbanos
----- -----
80390052.631.21. 1.160.098 1.160.098Melhoria de Unidades Habitacionais ----- -----
80400052.631.21. 69.210 69.210Produção de conhecimento dascomunidades urbanas e rurais
----- -----
19. 71 Companhia Estadual de Habitação doRio de Janeiro
128.984.126 59.197.331 2.930.629 191.112.086
00160002.122.16. 2.930.629 2.930.629Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.16. 370.180 370.180Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.16. 4.531.138 4.531.138Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.16. 11.915.747 11.915.747Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.16. 41.893.716 41.893.716Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.16. 486.550 486.550Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35300312.451.16. 63.202.085 63.202.085Urbanização de AssentamentosIrregulares
----- -----
35260311.482.16. 16.414.841 16.414.841Produção de Unidades Habitacionais ----- -----
39320311.482.16. 11.666.186 11.666.186Projeto Habitacional a cargo do Fundo- FNHIS
----- -----
35290312.482.16. 35.397.568 35.397.568Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais
----- -----
35320312.482.16. 514.640 514.640Titulação de Imóveis Existentes ----- -----
35330313.482.16. 1.404.544 1.404.544Recuperação de Receita Oriunda doFCVS
----- -----
35340313.482.16. 245.842 245.842Preservação de Documentos -Digitalização
----- -----
35350313.482.16. 138.420 138.420Sistema Integrado de InformaçõesCadastrais
----- -----
20 16.616.313 952.960.250Secretaria de Estado de Fazenda 936.343.937 -----
20. 01 Secretaria de Estado de Fazenda 16.616.313 557.225.255 573.841.568-----
20100002.122.04. 325.000 325.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 10.205.250 10.205.250Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 29.400.000 29.400.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 506.532.005 506.532.005Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 5.480.000 5.480.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10030054.122.04. 400.000 400.000Modernização das Unidades daSEFAZ
----- -----
20450054.122.04. 5.000.000 5.000.000Premiação do Programa CupomMania
----- -----
22520054.122.04. 100.000 100.000Educação Continuada naAdministração Fazendária
----- -----
16450054.123.04. 16.216.313 16.216.313Modernização da Gestão Fazendáriado Estado do Rio de Janeiro -PROFAZ
----- -----
27130054.123.04. 183.000 183.000Promoção da AdministraçãoFazendária
----- -----
20. 61 Fundo Especial de AdministraçãoFazendária
379.118.682 379.118.682----- -----
24530002.123.04. 125.841.272 125.841.272Apoio ao Programa de Modernizaçãoda SEFAZ
----- -----
20510054.123.04. 120.961.515 120.961.515Gestão e Modernização daAdministração Fazendária
----- -----
81030054.123.04. 132.315.895 132.315.895Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação
----- -----
21 58.133.515 1.840.648.430Secretaria de Estado da Casa Civil 1.782.167.395 347.520
21. 01 Secretaria de Estado da Casa Civil 5.709.521 44.660.386 50.369.907-----
20100002.122.04. 35.118 35.118Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 5.768.505 5.768.505Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 1.025.705 1.025.705Despesas Obrigatórias ----- -----
271
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
26600002.122.04. 36.640.389 36.640.389Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 847.223 847.223Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10770055.122.04. 102.618 102.618Implantação de Sistema deGerenciamento Eletrônico deDocumentos
----- -----
11330055.122.04. 181.917 181.917Modernização e Divulgação doArquivo Público do Estado do Rio deJaneiro
----- -----
79960055.122.04. 433 433Nova Sede do Arquivo Público doEstado do Rio de Janeiro
----- -----
80310055.122.04. 343.013 343.013Operacionalização do Sistema doProcesso Digital
----- -----
15200057.122.04. 3.165.725 3.165.725Reforma e Reequipamento dosPalácios Oficiais
----- -----
11480285.122.04. 71.651 71.651Autoridade Pública Olímpica - APO ----- -----
79970285.122.04. 2.165.526 2.165.526Elaboração de Projetos Olímpicos eParalímpicos Rio 2016 e Copa doMundo 2014
----- -----
36320387.122.04. 21.651 21.651Implantação da Sistematização deControle de Convênios e ProjetosEstruturantes
----- -----
80280387.122.04. 433 433Monitoramento dos Convênios eProjetos Estruturantes
----- -----
21. 02 Subsecretaria de Comunicação Social 22.348.958 22.348.958----- -----
20100002.122.24. 131.464 131.464Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.24. 647.853 647.853Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.24. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.24. 6.465.714 6.465.714Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.24. 150.797 150.797Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
23550061.131.24. 14.250.000 14.250.000Serviço de Comunicação e Divulgação ----- -----
20400061.722.24. 693.330 693.330Operação e Manutenção do Sistemade Radiodifusão
----- -----
21. 06 Subsecretaria Militar 29.009.951 29.009.951----- -----
20100002.122.06. 1.856.512 1.856.512Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 3.587.965 3.587.965Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 17.154.106 17.154.106Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 351.468 351.468Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
22810059.181.06. 605.000 605.000Atividade de Segurança da SSMCC ----- -----
20390059.781.06. 5.450.000 5.450.000Operação Aérea da SSMCC ----- -----
21. 31 Agência Regul Serv Púb Conc TranspAquav, Ferrov e Metrov e de Rodov doEst RJ
25.369.356 25.369.356----- -----
20100002.122.04. 722.454 722.454Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 1.955.106 1.955.106Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 1.000 1.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 14.511.091 14.511.091Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
20800062.125.04. 7.679.705 7.679.705Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Concedidos de Transportes
----- -----
21. 32 Agência Reguladora de Energia eSaneamento Básico do Estado do Riode Janeiro
26.909.691 26.909.691----- -----
20100002.122.04. 828.300 828.300Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 4.271.274 4.271.274Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 201.000 201.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.04. 14.076.504 14.076.504Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.04. 240.000 240.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
272
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
20050062.125.04. 6.892.613 6.892.613Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Concedidos de Energia eSaneamento
----- -----
80290062.125.04. 200.000 200.000Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Consorciados de Gestão deResíduos Sólidos
----- -----
80300062.125.04. 200.000 200.000Fiscaliz dos Serviços de Distrib deEnergia Elétrica do ERJ Delegadospela ANEEL
----- -----
21. 33 Departamento de Trânsito do Estadodo Rio de Janeiro
51.988.994 1.312.808.619 1.364.797.613-----
20100002.122.06. 4.764.284 4.764.284Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 100.879.195 100.879.195Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 11.831.013 11.831.013Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 254.789.135 254.789.135Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 9.712.244 9.712.244Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
40870064.122.06. 550.000.000 550.000.000Apoio às Ações de Segurança ----- -----
38360064.125.06. 50.798.796 50.798.796Modernização e Reequipamento dasUnidades Operacionais do DETRAN
----- -----
41110064.125.06. 239.179.379 239.179.379Atividades Operacionais de Registrode Veículos
----- -----
41200064.125.06. 61.463.884 61.463.884Habilitação de Motoristas ----- -----
41190064.422.06. 64.428.120 64.428.120Identificação Civil ----- -----
20650397.422.06. 15.761.365 15.761.365Participação no Programa Rio PoupaTempo DETRAN
----- -----
30100064.782.06. 1.190.198 1.190.198Educação no Trânsito ----- -----
21. 34 Loteria do Estado do Rio de Janeiro 216.930.000 216.930.000----- -----
20100002.122.23. 500.000 500.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.23. 22.173.493 22.173.493Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.23. 3.050.000 3.050.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.23. 8.588.507 8.588.507Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.23. 350.000 350.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
40300002.244.23. 10.500.000 10.500.000Subvenções Sociais ----- -----
40280066.694.23. 171.768.000 171.768.000Pagamento de Prêmios ----- -----
21. 35 Centro de Tecnologia de Informação eComunicação do Estado do Rio deJaneiro
375.000 89.235.458 89.610.458-----
20100002.122.19. 188.781 188.781Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.19. 2.558.909 2.558.909Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.19. 3.179.691 3.179.691Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.19. 65.401.100 65.401.100Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.19. 3.151.406 3.151.406Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
12930132.126.19. 75.000 75.000Atualização Tecnológica do ParqueComputacional
----- -----
12940132.126.19. 75.000 75.000Atualização Tecnológica dos Sistemasde Informações
----- -----
41330132.126.19. 14.755.571 14.755.571Gerenciamento de Processamento deDados
----- -----
12950133.126.19. 75.000 75.000Internet Comunitária ----- -----
79060133.126.19. 75.000 75.000Ampliação do Programa Rio EstadoDigital
----- -----
10200416.126.19. 75.000 75.000Implementação da Política deGovernança em TIC
----- -----
21. 53 Empresa Estadual de Viação - EmLiquidação
2.810.388 10.000 2.820.388-----
00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20160002.122.26. 15.620 15.620Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 2.440.000 2.440.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 354.268 354.268Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 500 500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
21. 61 Fundo Especial do Depósito Público 60.000 60.000----- -----
273
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
11710056.122.04. 60.000 60.000Implementação das ações do FundoEspecial do Depósito Público –
----- -----
21. 71 Companhia do Metropolitano do Riode Janeiro - Em liquidação
6.159.071 317.520 6.476.591-----
00160002.122.26. 317.520 317.520Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.26. 5.000 5.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 36.045 36.045Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 5.546.800 5.546.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 571.226 571.226Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
21. 72 Companhia de Transportes Coletivosdo Estado do Rio de Janeiro - EmLiquidação
1.027.606 10.000 1.037.606-----
00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20160002.122.26. 47.297 47.297Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 480.312 480.312Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 499.157 499.157Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 840 840Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
21. 73 Companhia Fluminense de TrensUrbanos - Em liquidação
4.897.911 10.000 4.907.911-----
00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20160002.122.26. 5.100 5.100Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 4.302.000 4.302.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 590.287 590.287Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 524 524Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
22 160.974.224 347.711.806Secretaria de Estado deDesenvolvimento Econômico, Energia,Indústria e Serviços
186.717.782 19.800
22. 01 Secretaria de Estado deDesenvolvimento Econômico, Energia,Indústria e Serviços
3.889.782 44.817.082 9.800 48.716.664
20100002.122.22. 44.643 44.643Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.22. 1.101.745 1.101.745Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.22. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.22. 16.281.362 16.281.362Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.22. 133.960 133.960Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28450392.127.22. 35.361 35.361Apoio ao Desenvolvimento Econômicoe Local
----- -----
10480068.661.22. 942 942FUNDES - Programas e ProjetosPrioritários
----- -----
28460392.661.22. 17.680 17.680Fomento aos Arranjos ProdutivosLocais - APLs
----- -----
28470393.661.22. 5.304 5.304Fortalecimento do Design Fluminense- Rio é Design
----- -----
20020400.661.22. 88.401 88.401Atração e Apoio a ProjetosEstruturantes e Estratégicos
----- -----
28440391.751.22. 44.201 44.201Racionalização, Inovação eSustentabilidade – Rio Capital daEnergia
----- -----
00120401.123.23. 9.800 9.800Integralização ao Capital da InvesteRio
----- -----
28570397.422.23. 27.049.205 27.049.205Operacionalização das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo
----- -----
36400397.422.23. 3.888.840 3.888.840Implantação das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo
----- -----
28480393.691.23. 13.260 13.260Fomento ao Segmento ArtesanalFluminense
----- -----
22. 31 Departamento de Recursos Mineraisdo Estado do Rio de Janeiro
3.257 6.836.953 6.840.210-----
20100002.122.22. 46.000 46.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.22. 178.334 178.334Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.22. 3.920 3.920Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.22. 6.334.118 6.334.118Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
274
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
80210002.122.22. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
36370014.122.22. 3.257 3.257Adequação das Instalações do DRM-RJ
----- -----
28530395.573.22. 68.450 68.450Prevenção e Análise de DesastresGeológicos
----- -----
28550395.573.22. 34.581 34.581Ampliação e Difusão do ConhecimentoGeológico e Meio Físico
----- -----
28500394.663.22. 68.450 68.450Regularização da Atividade Mineral ----- -----
28510394.663.22. 15.000 15.000Apoio ao Desenvolvimento do SetorMineral
----- -----
28520395.753.22. 8.100 8.100Geração de Informações sobrePetróleo e Gás - CIPEG
----- -----
22. 32 Junta Comercial do Estado do Rio deJaneiro
1.400.000 51.140.524 52.540.524-----
20100002.122.23. 770.000 770.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.23. 7.854.371 7.854.371Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.23. 840.000 840.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.23. 20.376.153 20.376.153Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.23. 1.300.000 1.300.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
80610397.422.23. 16.000.000 16.000.000Participação no Programa Rio PoupaTempo JUCERJA
----- -----
28560396.691.23. 4.000.000 4.000.000Serviço de Registro Empresarial ----- -----
36380396.691.23. 400.000 400.000Modernização e Reestruturação daNova JUCERJA
----- -----
36390396.691.23. 1.000.000 1.000.000Implantação do Sistema de RegistroEmpresarial - SRE via WEB
----- -----
22. 33 Instituto de Pesos e Medidas doEstado do Rio de Janeiro
3.241.855 44.897.509 48.139.364-----
20100002.122.22. 530.000 530.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.22. 24.611.691 24.611.691Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.22. 885.393 885.393Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.22. 16.283.425 16.283.425Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.22. 240.000 240.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
30150277.125.22. 3.015.855 3.015.855Serviço Metrológico ----- -----
41420277.125.22. 2.344.000 2.344.000Normas de Verificação daConformidade de Produtos e Serviços
----- -----
36430277.665.22. 1.000 1.000Implementação do Modelo de Gestãopor Resultados
----- -----
28580398.665.22. 1.000 1.000Manutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios
----- -----
36410398.665.22. 225.000 225.000Adequação Operacional e Reformadas Unidades Regionais
----- -----
28590399.665.22. 1.000 1.000Educação para o Consumo ----- -----
28600399.665.22. 1.000 1.000Alinhamento Produtivo à Legislação ----- -----
22. 61 Fundo de Recuperação Econômica deMunicípios Fluminenses
125.697.080 100.000 125.797.080-----
11360072.661.22. 125.697.080 125.697.080Financiamento a Empresas ----- -----
29050072.661.22. 100.000 100.000Apoio Financeiro a Acões Estatais ----- -----
22. 62 Fundo UPP Empreendedor 26.700.000 11.069.062 37.769.062-----
11730072.661.22. 26.700.000 26.700.000Apoio aos micro e pequenosempreendedores das UPPs
----- -----
20210072.661.22. 11.069.062 11.069.062Financiamento a ComunidadesPacificadas
----- -----
22. 71 Companhia de DesenvolvimentoIndustrial do Estado do Rio de Janeiro
42.250 27.856.652 10.000 27.908.902
00160002.122.22. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.22. 117.556 117.556Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.22. 4.135.484 4.135.484Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.22. 10.916.706 10.916.706Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.22. 11.061.256 11.061.256Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.22. 255.063 255.063Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28610400.661.22. 871.739 871.739Desenvolvimento dos DistritosIndustriais e Logísticos da CODIN
----- -----
275
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
28620400.661.22. 463.848 463.848Atração de Investimentos para osMunicipios Fluminenses
----- -----
28630400.661.22. 35.000 35.000Apoio ao Investidor na identificação deBenefícios Fiscais e Tributários
----- -----
36440400.661.22. 42.250 42.250Modernização da CODIN ----- -----
24 1.119.509.978 1.314.032.115Secretaria de Estado do Ambiente 194.522.137 -----
24. 01 Secretaria de Estado do Ambiente 2.873.280 14.796.507 17.669.787-----
20100002.122.18. 127.131 127.131Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.18. 812.558 812.558Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.18. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.18. 13.727.018 13.727.018Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.18. 120.000 120.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10300162.512.18. 300 300Lixão Zero ----- -----
15400162.512.18. 100.000 100.000Saneamento Ambiental da Bacia daBaía de Sepetiba
----- -----
16680156.541.18. 260 260Gestão Ambiental de InteresseTurístico - PRODETUR - RJ
----- -----
39210411.542.18. 2.372.720 2.372.720Implementação do Rio + Sustentável ----- -----
39190278.543.18. 200.000 200.000Recuperação Ambiental em SistemasLagunares
----- -----
19950410.544.18. 200.000 200.000Mitigação de Enchentes ----- -----
24. 02 Unidade Executora do PSAM 328.765.159 328.765.159----- -----
11020421.512.18. 328.765.159 328.765.159Saneamento Ambiental nosMunicípios do entorno da Baía deGuanabara
----- -----
24. 04 Fundo Estadual de ConservaçãoAmbiental
535.351.785 535.351.785----- -----
11970162.512.17. 40.000.000 40.000.000Saneamento nas Bacias da Baía deGuanabara
----- -----
11980162.512.17. 40.000.000 40.000.000Esgotamento Sanitário da Zona Oeste ----- -----
15220290.512.17. 10.000.000 10.000.000Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM ----- -----
15540162.543.17. 15.000.000 15.000.000Projeto Saneamento PAC/RJ -FECAM
----- -----
15550413.543.17. 15.000.000 15.000.000Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ -FECAM
----- -----
39440104.453.18. 50.000.000 50.000.000Transporte sobre Trilhos ----- -----
10000162.512.18. 69.800.000 69.800.000Rio Mais Limpo ----- -----
10090162.512.18. 20.000.000 20.000.000Lixão Zero - FECAM ----- -----
36510421.512.18. 35.000.000 35.000.000Saneamento Ambiental nosMunicípios do Entorno da Baía deGuanabara - FECAM
----- -----
10440275.541.18. 300.000 300.000Desenv. e Implem. de Instrumentos deConserv. da Biodiversidade e dasFlorestas
----- -----
11470411.541.18. 500.000 500.000Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal -PROVE
----- -----
10100413.541.18. 35.000.000 35.000.000Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM ----- -----
15390413.541.18. 90.000.000 90.000.000Prevenção e Controle Ambiental deInundações
----- -----
15510417.541.18. 89.551.785 89.551.785Apoio a projetos de saneamento,proteção e recuperação do meioambiente
----- -----
36670411.542.18. 200.000 200.000Implementação do Plano Mudança doClima
----- -----
36680411.542.18. 200.000 200.000Implementação do Plano de EconomiaVerde
----- -----
36690411.542.18. 8.000.000 8.000.000Geração de emprego e renda emcomunidades assistidas por UPPs -Comunidade Verde
----- -----
10890414.542.18. 200.000 200.000Fortalecimento dos Mecanismos deArticulação Institucional
----- -----
36650414.542.18. 200.000 200.000Plano de Comunicação Ambientalpara o Rio+20, Copa 2014 eOlimpíadas 2016
----- -----
10580415.542.18. 16.000.000 16.000.000Implementação de EducaçãoAmbiental
----- -----
10570417.542.18. 200.000 200.000Aprimoramento de Informação e deInstrumentos de Planejamento eGestão Ambiental
----- -----
15720275.601.18. 200.000 200.000Gestão e Controle Florestal ----- -----
276
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
24. 32 Instituto Estadual do Ambiente 222.519.754 177.179.818 399.699.572-----
11490162.543.17. 200.000 200.000Projeto de Saneamento - RJ ----- -----
35370162.543.17. 50.000.000 50.000.000Projeto Saneamento - PAC-RJ ----- -----
35360413.543.17. 50.000.000 50.000.000Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ ----- -----
36720413.543.17. 50.000.000 50.000.000Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu -PAC - RJ
----- -----
20100002.122.18. 700.000 700.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.18. 20.511.028 20.511.028Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.18. 800.000 800.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.18. 147.670.466 147.670.466Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.18. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
21170275.541.18. 1.000.000 1.000.000Preservação da Biodiversidade ----- -----
36760411.541.18. 200.000 200.000Jogos Limpos 2016 ----- -----
15340413.541.18. 65.812.154 65.812.154Projeto Iguaçu - PAC-RJ ----- -----
21320414.541.18. 350.000 350.000Articulação Institucional para oDesenvolvimento Sustentável
----- -----
29060414.541.18. 5.376.776 5.376.776Integração dos Municípios no Sistemade Gestão Ambiental
----- -----
28720415.541.18. 271.548 271.548Educação Ambiental no Estado ----- -----
10950409.542.18. 400.000 400.000Projeto Fortalecimento Institucional ----- -----
15290415.542.18. 200.000 200.000Educação Ambiental para Condutoresde Veículos Automotores
----- -----
11010417.542.18. 600.000 600.000Aprimoramento dos Sistemas deGestão Ambiental
----- -----
11350417.542.18. 257.600 257.600Controle e Qualidade Ambiental ----- -----
15260417.542.18. 4.000.000 4.000.000Monitoramento da QualidadeAmbiental
----- -----
15320417.542.18. 650.000 650.000Acreditação dos Laboratórios do INEA ----- -----
15330417.542.18. 200.000 200.000Implantação do Centro de ReferênciaVeicular
----- -----
24. 63 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 30.000.000 2.545.812 32.545.812-----
20100002.122.18. 300.000 300.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.18. 1.700.000 1.700.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
80210002.122.18. 245.812 245.812Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10970410.544.18. 30.000.000 30.000.000Gestão de Bacias Hidrográficas ----- -----
40420410.544.18. 300.000 300.000Operação e Análise Dados da RedeHidrometeorológica
----- -----
25 3.290.641 910.248.705Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária
906.958.064 -----
25. 01 Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária
78.025 888.269.755 888.347.780-----
20100002.122.06. 3.000.000 3.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 35.867.905 35.867.905Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 584.401.753 584.401.753Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 15.000.000 15.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
21690089.302.06. 2.480.497 2.480.497Atendimento à Saúde dos Internos doSistema Penitenciário
----- -----
24870089.306.06. 247.500.000 247.500.000Alimentação dos Apenados eCustodiados
----- -----
15850089.421.06. 78.025 78.025Supervisão e Coordenação doSistema Penitenciário
----- -----
25. 41 Fundação Santa Cabrini 25.500 18.688.309 18.713.809-----
20100002.122.06. 30.000 30.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 363.329 363.329Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 6.906.960 6.906.960Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
277
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
80210002.122.06. 30.000 30.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
11060089.421.06. 25.500 25.500Criação e Melhoria de Oficinas doSistema Penal
----- -----
41060089.421.06. 11.338.420 11.338.420Qualificação Profissional eDiversificação de Oportunidade deTrabalho
----- -----
25. 61 Fundo Especial Penitenciário 3.187.116 3.187.116----- -----
15810089.421.06. 3.187.116 3.187.116Construção, Implantação e Reformade Unidades do Sistema Penitenciário
----- -----
26 24.850.735 6.298.596.811Secretaria de Estado de Segurança 6.273.746.076 -----
26. 01 Secretaria de Estado de Segurança 19.353.903 145.807.287 165.161.190-----
20100002.122.06. 500 500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 11.749.691 11.749.691Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 103.143.693 103.143.693Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 3.148.923 3.148.923Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28960001.181.06. 15.001.000 15.001.000Modernização e Operacionalização doSistema de Atendimento àEmergências
----- -----
39240001.181.06. 15.745.499 15.745.499Sistemas de Monitoramento eSensores
----- -----
39250001.181.06. 594.676 594.676C4IVR Comando, Controle,Comunicação, Computação,Inteligência, Vigilância e Rec
----- -----
39270003.181.06. 2.258.728 2.258.728Implantação do Sistema Integrado deEducação e Valorização Profissional
----- -----
39280003.181.06. 501.000 501.000Implementação de Ação de Prevençãoà Violência
----- -----
23250147.181.06. 5.761.410 5.761.410Gerenciamento das InstituiçõesPoliciais
----- -----
29000147.181.06. 6.982.470 6.982.470Operacionalização das UnidadesEstratégicas, dos Sistemas e deSoluções de TIC
----- -----
11420264.181.06. 251.000 251.000Implantação da Polícia Pacificadora ----- -----
39230265.181.06. 1.500 1.500Implantação da Região Integrada deSegurança Pública
----- -----
11220266.181.06. 1.500 1.500Implantação de Ações de Apoio aosGrandes Eventos - SESEG
----- -----
26. 04 Polícia Civil do Estado do Rio deJaneiro
776.884 1.408.863.131 1.409.640.015-----
20160002.122.06. 24.001.354 24.001.354Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 343.000 343.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 1.291.654.208 1.291.654.208Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 7.514.590 7.514.590Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10470147.181.06. 744.947 744.947Fazendo a Melhor Polícia ----- -----
20550147.181.06. 46.594.498 46.594.498Atividade Operacional da Polícia Civil ----- -----
80590147.181.06. 1.414 1.414Operacionalização das unidadesinseridas no Programa DelegaciaLegal
----- -----
80600147.181.06. 20.635.234 20.635.234Gestão da Frota da PCERJ ----- -----
20460263.181.06. 6.769.671 6.769.671Inteligência e Segurança daInformação
----- -----
39260263.181.06. 31.937 31.937Implantação das Divisões deHomicídios
----- -----
80320263.181.06. 11.073.933 11.073.933Operacionalização da Cidade daPolícia
----- -----
80330263.181.06. 65.091 65.091Operacionalização das Divisões deHomicídios
----- -----
20010147.302.06. 210.138 210.138Modernização do Sistema de Saúdeda PCERJ
----- -----
26. 11 Polícia Militar do Estado do Rio deJaneiro
10.948 4.512.566.894 4.512.577.842-----
20160002.122.06. 51.073.586 51.073.586Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 784.000 784.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 4.257.616.774 4.257.616.774Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 11.004.053 11.004.053Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
39380003.128.06. 2.737 2.737Implantação do Complexo de ensinoda Fazenda dos Affonsos
----- -----
278
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
11440147.181.06. 2.737 2.737Ampliação da Atividade Aeropolicial eMarítima
----- -----
12300147.181.06. 2.737 2.737Modernização da Polícia Militar ----- -----
26730147.181.06. 28.312.753 28.312.753Atividade Operacional da PolíciaMilitar
----- -----
28780147.181.06. 160.419.096 160.419.096Gestão da Frota da PMERJ ----- -----
39430147.181.06. 2.737 2.737Batalhão de Proximidade ----- -----
81120147.181.06. 1.356.895 1.356.895Manutenção da Atividade Aeropoliciale Marítima
----- -----
20610264.181.06. 2.737 2.737Operação Especial da PMERJ ----- -----
20620264.181.06. 1.997.000 1.997.000Atividade de Polícia Pacificadora -UPP
----- -----
26. 32 Instituto de Segurança Pública doEstado do Rio de Janeiro
2.817.498 2.817.498----- -----
20100002.122.06. 500 500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.06. 144.563 144.563Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.06. 30.380 30.380Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.06. 2.611.980 2.611.980Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.06. 8.345 8.345Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28980147.181.06. 2.019 2.019Gestão da Coordenadoria de Projetos ----- -----
80540147.181.06. 11.000 11.000Gestão dos Conselhos Comunitáriosde Segurança Pública
----- -----
43380147.183.06. 8.711 8.711Melhoria da Qualidade na SegurançaPública
----- -----
26. 61 Fundo Especial da ACADEPOL 3.205.000 3.205.000----- -----
10310147.128.06. 3.205.000 3.205.000Apoio à Capacitação e Treinamentoem Recursos Humanos
----- -----
26. 62 Fundo Especial da Polícia Civil 1.504.000 1.504.000----- -----
13820147.181.06. 1.504.000 1.504.000Apoio ao Policiamento Civil ----- -----
26. 64 Fundo Especial da Secretaria deSegurança Pública
4.764 4.764----- -----
29010147.181.06. 4.764 4.764Apoio aos órgãos de SegurançaPública
----- -----
26. 65 Fundo Especial da Polícia Militar doEstado do Rio de Janeiro
203.686.502 203.686.502----- -----
22970002.122.06. 72.186.318 72.186.318Fornecimento de Alimentação aoPolicial Militar
----- -----
24670002.122.06. 100.000 100.000Despesas Obrigatórias ----- -----
80550002.122.06. 5.779.188 5.779.188Apoio as Ações Administrativas e dePoliciamento da PMERJ
----- -----
81110002.122.06. 125.620.996 125.620.996Manutenção e Operacionalização doSistema de Saúde
----- -----
29 255.247.832 6.118.416.947Secretaria de Estado de Saúde 5.857.174.083 5.995.032
29. 01 Secretaria de Estado de Saúde 160.300.092 160.300.092----- -----
20100002.122.10. 4.000.000 4.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.10. 104.069.493 104.069.493Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
21300002.122.10. 229.599 229.599Atividades a Cargo do ConselhoEstadual de Saúde
----- -----
24670002.122.10. 1.000 1.000Despesas Obrigatórias ----- -----
80210002.122.10. 52.000.000 52.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
29. 31 Instituto de Assistência dos Servidoresdo Estado do Rio de Janeiro
29.623.299 29.623.299----- -----
20100002.122.10. 45.000 45.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.10. 341.803 341.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.10. 833.376 833.376Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.10. 28.323.120 28.323.120Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.10. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
29. 42 Fundação Saúde do Estado do Rio deJaneiro
432.883.054 432.883.054----- -----
20100002.122.10. 241.200 241.200Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.10. 23.158.131 23.158.131Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
279
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
24670002.122.10. 2.744.439 2.744.439Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.10. 311.611.264 311.611.264Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.10. 139.080 139.080Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
29120319.302.10. 94.988.940 94.988.940Execução do Contrato de Gestãoassinado com a SES
----- -----
29. 61 Fundo Estadual de Saúde 232.547.832 4.973.681.657 5.206.229.489-----
24670002.122.10. 6.000.000 6.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.10. 652.723.996 652.723.996Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
27510321.122.10. 335.000 335.000Qualificação do Planejamento do SUS ----- -----
27520321.122.10. 1.846.000 1.846.000Fortalecimento do Controle Social ----- -----
27530321.122.10. 880.000 880.000Qualificação da Gestão na SES ----- -----
27540321.122.10. 200.000 200.000Desenvolvimento das Regiões deSaúde - Regionalização
----- -----
27550321.122.10. 970.000 970.000Disseminação da Gestão Estratégica eParticipativa
----- -----
27590324.122.10. 420.784 420.784Qualificação da Gestão doComponente Especializado daAssistência Farmacêutica
----- -----
20180317.128.10. 7.866.759 7.866.759Apoio às Residencias e aos Estágiosde Graduação e de Nível Médio
----- -----
27380317.128.10. 10.089.776 10.089.776Educação Permanente paraProfissionais de Saúde
----- -----
21830098.182.10. 131.564.014 131.564.014Apoio do Corpo de Bombeiro Militar doEstado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ
----- -----
81080013.241.10. 29.520.000 29.520.000Cartão cuidados especiais ----- -----
27180314.301.10. 2.479.675 2.479.675Qualific. da Atenção Integral à Saúdecom Foco em Grupos/AgravosEstratégicos
----- -----
27190314.301.10. 40.893.088 40.893.088Apoio à Expansão e Qualificação daAtenção Básica nos Municípios
----- -----
35420314.301.10. 13.500.000 13.500.000Ampliação da Capacidade Instaladada Atenção Básica de Saúde
----- -----
81060314.301.10. 5.843.800 5.843.800 Apoio à Rede de AtençãoPsicossocial do Estado do Rio deJaneiro
----- -----
22180089.302.10. 17.020.042 17.020.042Apoio às Unidades de Saúde doSistema Penitenciário
----- -----
19960314.302.10. 3.310.900 3.310.900Fortalecimento do Programa Estadualde Transplantes - PET
----- -----
20380314.302.10. 231.770.284 231.770.284Pessoal e Encargos Sociais doHospital Universitário Pedro Ernesto
----- -----
26820314.302.10. 87.617.056 87.617.056Apoio ao Hospital Universitário PedroErnesto
----- -----
27170314.302.10. 81.798.600 81.798.600Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI ----- -----
27200314.302.10. 208.964 208.964Organização de Redes Temáticas deAtenção à Saúde
----- -----
27210314.302.10. 7.000.000 7.000.000Realização de Tratamento Fora deDomicílio
----- -----
27230314.302.10. 1.230.455 1.230.455Operacionalização das Centrais deRegulação da SES
----- -----
27240314.302.10. 36.000.000 36.000.000Assistência Hospitalar e Ambulatorialem Média e Alta Complexidade
----- -----
27250314.302.10. 200.028.358 200.028.358Contratação de Serviço de SaúdePrivado
----- -----
27260314.302.10. 3.590.482 3.590.482Apoio a Instituições de ReabilitaçãoFísica
----- -----
27270314.302.10. 17.024.807 17.024.807Apoio a Entes para Ações de Saúde ----- -----
35440314.302.10. 2.299.051 2.299.051Expansão da Hemorrede ----- -----
27420318.302.10. 95.400.000 95.400.000Apoio às Unidades de ProntoAtendimento 24 Horas - UPA 24 HMunicipalizadas
----- -----
27440318.302.10. 32.068.565 32.068.565Prestação de Assistência Móvel deUrgência e Emergência
----- -----
28940318.302.10. 2.732.738 2.732.738Realização de Resgate Aéreo paraUrgência /Emergência em Saúde
----- -----
28950318.302.10. 539.812.452 539.812.452Operacional.das UPAs 24 HorasPróprias por meio de GestãoCompartilhada
----- -----
10940319.302.10. 121.415.334 121.415.334Construção, Reforma e Aquisição deMaterial Permanente para Unidadesde Saúde
----- -----
11670319.302.10. 42.138.747 42.138.747Construção/Implantação do Hospitalde Oncologia da Região Serrana
----- -----
11690319.302.10. 42.515.943 42.515.943Construção/Implantação do HospitalRegional de Queimados
----- -----
27450319.302.10. 1.644.255.372 1.644.255.372Operacion. Integral de UnidadesPróprias por meio de GestãoCompartilhada
----- -----
280
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
27460319.302.10. 265.168.923 265.168.923Operacionalização das UnidadesPróprias Hospitalares e Ambulatoriais
----- -----
27480319.302.10. 52.420.743 52.420.743Operacio de Serv de Saúde nas UnidPróp por meio de GestãoCompartilhada
----- -----
29110319.302.10. 432.400.000 432.400.000Operacionaliz. de Unidades Públicasde Saúde por meio da FundaçãoSaúde
----- -----
80490319.302.10. 200.000 200.000Instalação de Unidade Móvel deAssistência à Saúde
----- -----
27490320.302.10. 42.723.192 42.723.192Realização de exames no Centro deDiagnóstico Por Imagem - Rio Imagem
----- -----
27500320.302.10. 18.720.000 18.720.000Prestação de Serviços de AssistênciaMóvel de Imagem
----- -----
80500320.302.10. 10.000.000 10.000.000Realização de Exames de Imagemnas Unidades Próprias
----- -----
80620002.303.10. 80.807.532 80.807.532Apoio às Ações do Instituto Vital BrazilS.A. - IVB - Contrato de Gestão
----- -----
27140097.303.10. 40.893.088 40.893.088Assistência Farmacêutica Básica ----- -----
27160097.303.10. 93.177.456 93.177.456Assistência FarmacêuticaEspecializada
----- -----
81050097.303.10. 2.074.240 2.074.240Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF
----- -----
27580323.303.10. 12.000.000 12.000.000Realização de Testes para Prevençãode Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ
----- -----
27290315.304.10. 2.357.100 2.357.100Realização de Ações de VigilânciaSanitária
----- -----
27310315.304.10. 10.095.762 10.095.762Monitoramento Laboratorial deDoenças de Interesse em SaúdePública
----- -----
35450315.304.10. 600.000 600.000Estruturação de LaboratóriosRegionais de Saúde Pública
----- -----
27300315.305.10. 200.000 200.000Realização de Ações de ImunizaçãoHumana e Animal
----- -----
27320315.305.10. 17.635.210 17.635.210Realização de Ações de VigilânciaEpidemiológica
----- -----
27330315.305.10. 1.555.000 1.555.000Realiz. de Ações de Promoção daSaúde e Prevenção de Doenças eAgravos
----- -----
35460315.305.10. 500.000 500.000Implantação de Central de Frios noEstado do Rio de Janeiro
----- -----
35470315.305.10. 250.000 250.000Implantação da Rede de Serviço deVerificação de Óbitos
----- -----
27360316.305.10. 862.344 862.344Realização de Ações de VigilânciaAmbiental e Controle de Vetores
----- -----
27370316.305.10. 1.200.000 1.200.000Realização de Ativ.de MobilizaçãoSocial para Prevenção e Controle daDengue
----- -----
35610324.571.10. 6.017.857 6.017.857Realização de Estudos Sobre oEnvelhecimento
----- -----
29. 71 Instituto Vital Brazil 22.700.000 260.685.981 5.995.032 289.381.013
00160002.122.10. 5.995.032 5.995.032Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.10. 640.000 640.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.10. 190.606.037 190.606.037Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.10. 28.626.420 28.626.420Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.10. 23.923.120 23.923.120Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.10. 1.447.000 1.447.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35560322.303.10. 16.500.000 16.500.000Ampliação de LaboratóriosExperimentais
----- -----
22860323.303.10. 14.543.404 14.543.404Ampliação da Capacidade deProdução Industrial
----- -----
27600324.303.10. 200.000 200.000Promoção de Ações deResponsabilidade Social
----- -----
35570322.571.10. 5.200.000 5.200.000Desenvolvimento do ParqueTecnológico da Vida
----- -----
27570322.573.10. 700.000 700.000Promoção de Eventos Científicos ----- -----
35590322.573.10. 1.000.000 1.000.000Modernização dos Espaços CientíficosCulturais
----- -----
30 504.075 22.192.407Secretaria de Estado do Trabalho eRenda
21.688.332 -----
30. 01 Secretaria de Estado de Trabalho eRenda
504.075 21.688.332 22.192.407-----
20100002.122.11. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.11. 2.013.547 2.013.547Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
281
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
24670002.122.11. 1.029.000 1.029.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.11. 8.802.210 8.802.210Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.11. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
27610099.333.11. 1.050.000 1.050.000Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-JuventudeCidadã
----- -----
27620099.333.11. 1.931 1.931Fomento à Implementação doPrograma Operario Padrão nasEmpresas
----- -----
80410099.333.11. 1.726.364 1.726.364Gestão do Sistema Nacional deEmpregos
----- -----
11780099.334.11. 500.000 500.000Microcrédito e Cooperativismo ----- -----
12010099.334.11. 4.075 4.075Gestão de Ações Integradas dePolíticas Públicas de Emprego,Trabalho e Renda
----- -----
22800099.334.11. 6.315.280 6.315.280Qualificação Profissional eIntermediação de Mão-de-Obra
----- -----
80160099.334.11. 100.000 100.000IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE FOMENTO À ECONOMIAPOPULAR SOLIDÁRIA - 47
----- -----
31 2.301.033.135 3.146.204.333Secretaria de Estado de Transportes 842.188.442 2.982.756
31. 01 Secretaria de Estado de Transportes 17.186.043 10.581.289 27.767.332-----
20100002.122.26. 61.750 61.750Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 502.756 502.756Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 490.000 490.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 7.879.170 7.879.170Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 94.300 94.300Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35810100.453.26. 75.000 75.000Desenvolvimento e Gestão do Sistemade Transportes Metropolitano
----- -----
11800101.453.26. 500 500Ampliação do Bilhete Único do Estadodo Rio de Janeiro
----- -----
16490154.453.26. 50.500 50.500Reestruturação e Desenvolvimentodos Sistemas Metroviário eFerroviário.
----- -----
10180103.781.26. 15.887.369 15.887.369Expansão, Modernização e Integraçãodo Transporte Aeroviário
----- -----
76250100.782.26. 50.500 50.500Planejamento Estratégico TranspIntermunic, Logística e Cargas
----- -----
35730332.782.26. 1.500 1.500Implantação de Centro Rodoviário -Km Zero
----- -----
35750156.783.26. 50.500 50.500Reativação das Estradas de FerroTurísticas
----- -----
11950329.783.26. 1.000 1.000Regularização Patrimonial do TrechoSão Bento - Pátio Visconde de Itaboraí
----- -----
10650326.784.26. 85.011 85.011Reestruturação do TransporteHidroviário
----- -----
35790100.785.26. 5.000 5.000Desenvolv.do Plano ParticipativoMobilidade e AcessibilidadeSustentável da RMRJ
----- -----
76260100.785.26. 977.663 977.663Transporte não Motorizado - RioEstado da Bicicleta
----- -----
15940102.785.26. 1.500 1.500Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio ----- -----
22880161.785.26. 1.553.313 1.553.313Concessão do Passe Social ----- -----
31. 33 Departamento de TransportesRodoviários do Estado do Rio deJaneiro
58.746.852 58.746.852----- -----
27670107.121.26. 16.200.238 16.200.238Reforma e Modernização dasUnidades Descentralizadas doDETRO/RJ
----- -----
20100002.122.26. 665.780 665.780Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 13.571.819 13.571.819Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 100.000 100.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 17.819.015 17.819.015Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 390.000 390.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
43450107.125.26. 10.000.000 10.000.000Fiscalização dos Serviços deTransportes
----- -----
31. 61 Fundo Estadual de Transportes 468.856.018 468.856.018----- -----
25810101.453.26. 468.856.018 468.856.018Operacionalização do Bilhete Único ----- -----
282
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
31. 71 Companhia de DesenvolvimentoRodoviário e Terminais do Estado doRio de Janeiro
21.652.568 520.000 22.172.568-----
00160002.122.26. 520.000 520.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.26. 238.000 238.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 4.883.512 4.883.512Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 5.068.702 5.068.702Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 7.707.288 7.707.288Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 254.650 254.650Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
60980284.782.26. 3.500.416 3.500.416Operacionalização de TerminaisRodoviários e Estacionamentos
----- -----
31. 72 Companhia Estadual de Engenhariade Transportes e Logística
450.876.037 189.232.224 10.000 640.118.261
00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.26. 141.650 141.650Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 3.231.952 3.231.952Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 120.278.100 120.278.100Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 39.631.256 39.631.256Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 636.058 636.058Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
35860337.122.26. 60.000 60.000Regularização dos Imóveis daCompanhia
----- -----
10640285.453.26. 200.000 200.000Melhoria dos Transportes Urbanossobre Trilhos para Copa 2014 eOlimpíadas 2016
----- -----
16300105.783.26. 426.947.090 426.947.090Melhoria no Sistema de TransporteFerroviário - PET II
----- -----
35930105.783.26. 1.000.000 1.000.000Gestão do Transporte eDesenvolvimento Urbano
----- -----
35840285.783.26. 220.000 220.000Construção e Reforma de Estações eOficinas
----- -----
60990335.783.26. 750.000 750.000Operacionalização e Conservação deTransportes sobre Trilhos
----- -----
10920337.783.26. 100.000 100.000Construção e Reforma dosSubsistemas de Transporte Ferroviário
----- -----
19940337.783.26. 2.248.947 2.248.947Revitalização da Malha Ferroviária doRio de Janeiro.
----- -----
35870337.783.26. 50.000 50.000Reativação do Ramal Ferroviário entreas Estações de Santa Cruz e Itaguaí
----- -----
35830335.785.26. 20.050.000 20.050.000Recuperação do Sistema de Bondesde Santa Teresa
----- -----
81100337.785.26. 24.563.208 24.563.208Operação de Sistema de Teleférico doAlemão
----- -----
31. 73 Companhia de Transportes sobreTrilhos do Estado do Rio de Janeiro
1.832.971.055 93.119.491 2.452.756 1.928.543.302
00160002.122.26. 2.452.756 2.452.756Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.26. 94.500 94.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.26. 3.062.121 3.062.121Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.26. 51.447.244 51.447.244Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.26. 37.853.626 37.853.626Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.26. 662.000 662.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10290104.453.26. 1.832.971.055 1.832.971.055Implantação de Novas LinhasMetroviárias
----- -----
32 411.366.736 615.152.911Secretaria de Estado de AssistênciaSocial e Direitos Humanos
203.786.175 -----
32. 01 Secretaria de Estado de AssistênciaSocial e Direitos Humanos
408.255.075 46.839.210 455.094.285-----
20100002.122.08. 250.000 250.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.08. 5.185.544 5.185.544Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.08. 784.000 784.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.08. 24.539.850 24.539.850Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.08. 1.500.000 1.500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
22300161.241.08. 101.936 101.936Concessão de Vale-social ----- -----
283
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
36050270.243.08. 69.768.126 69.768.126Qualif e Aperf. Rede de Atend. àJuventude - Programa CaminhoMelhor Jovem
----- -----
11550268.244.08. 996.313 996.313Atendimento à População Residenteem Áreas de Risco
----- -----
15790268.244.08. 86.974.908 86.974.908Concessão de Aluguel Social ----- -----
28900339.244.08. 996.313 996.313Fortalecimento dos ConselhosVinculados
----- -----
36060340.244.08. 205.526.268 205.526.268Transferência de Renda às Famíliasem Pobreza Extrema - Renda Melhor
----- -----
36080340.244.08. 49.816 49.816Incentivo à Indução de OfertasPreferenciais
----- -----
27810269.242.14. 2.241.705 2.241.705Promoção da Acessibilidade à Pessoacom Deficiência
----- -----
11570269.422.14. 30.559.742 30.559.742Programa SuperVia e Teleférico Lilás ----- -----
21980269.422.14. 3.498.157 3.498.157Promoção e Defesa dos DireitosHumanos e da Cidadania
----- -----
21990269.422.14. 4.896.682 4.896.682Promoção e Defesa dos Direitos daMulher
----- -----
22000269.422.14. 348.710 348.710Promoção da Igualdade Racial ----- -----
22020269.422.14. 2.496.313 2.496.313Promoção e Defesa dos DireitosIndividuais, Coletivos e Difusos
----- -----
35980269.422.14. 14.155.731 14.155.731Promoção e Proteção da Vida e daIntegridade Humana
----- -----
35990269.422.14. 49.816 49.816Promoção da Memória pela ComissãoEstadual da Verdade
----- -----
36010269.422.14. 174.355 174.355Garantia dos Direitos dasComunidades Quilombolas,Tradicionais e Religiosas
----- -----
32. 42 Fundação Leão XIII 186.470 46.855.087 47.041.557-----
20100002.122.08. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.08. 2.086.015 2.086.015Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.08. 980.000 980.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.08. 42.636.474 42.636.474Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.08. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
22200118.244.08. 502.598 502.598Desenvolvimento Comunitário eIntegração Social
----- -----
31290118.244.08. 186.470 186.470Revitalização dos Centros deRecuperação Social
----- -----
32. 43 Fundação para a Infância eAdolescência
30.145.875 30.145.875----- -----
20100002.122.08. 186.364 186.364Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.08. 453.515 453.515Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.08. 196.000 196.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.08. 29.143.954 29.143.954Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.08. 166.042 166.042Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
32. 61 Fundo Estadual de Assistência Social 2.922.951 79.946.003 82.868.954-----
21630112.243.08. 9.405.768 9.405.768Proteção Social Especial à Criança eao Adolescente com Deficiência
----- -----
40570112.243.08. 70.000 70.000SOS Desaparecidos ----- -----
41760112.243.08. 7.457.045 7.457.045Serviços de Atendimento à Criança eao Adolescente
----- -----
43480112.243.08. 1.700.851 1.700.851Combate à Violência e ExploraçãoSexual de Crianças e Adolescentes
----- -----
21910270.243.08. 3.750.000 3.750.000Proteção Social da Juventude ----- -----
27680109.244.08. 3.750.000 3.750.000Atendimento Integral à Família – PAIF ----- -----
21810110.244.08. 15.000.000 15.000.000Proteção Social Especial de AltaComplexidade
----- -----
27770110.244.08. 1.750.000 1.750.000Proteção Social de MédiaComplexidade
----- -----
40780118.244.08. 2.600.050 2.600.050Proteção Social Especial à Populaçãode Rua
----- -----
21860270.244.08. 1.500.000 1.500.000Implantação de Políticas Sociais emÁreas de Urbanização de Favelas
----- -----
21890270.244.08. 4.500.000 4.500.000Atendimento Comunitário - Geraçãode Renda
----- -----
27880339.244.08. 2.963.074 2.963.074Gestão do SUAS ----- -----
29080111.306.08. 25.499.215 25.499.215 Promoção de Alimentação Saudável ----- -----
284
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
35960111.306.08. 2.922.951 2.922.951Implantação e Revitalização dasUnidades de Segurança Alimentar eNutricional
----- -----
32. 66 Fundo para a Infância e Adolescência 2.240 2.240----- -----
35970112.243.08. 2.240 2.240Sistema de Direitos da Criança e doAdolescente
----- -----
37 150.000.000 21.517.133.113Encargos Gerais do Estado 1.250.917.928 20.116.215.185
37. 01 Encargos Gerais do Estado sob aSupervisão da SEPLAG
150.000.000 132.730.346 4.900.000 287.630.346
22910002.121.04. 75.000.000 75.000.000Encargos Gerais - SEPLAG ----- -----
79830000.122.04. 150.000.000 150.000.000RECURSOS DE EMENDASPARLAMENTARES
----- -----
00110002.122.04. 4.900.000 4.900.000Capitalização do RegimePrevidenciário Complementar doEstado do Rio de Janeiro
----- -----
27740002.122.04. 57.730.346 57.730.346Pagamento de BenefíciosAssistenciais
----- -----
37. 02 Encargos Gerais do Estado sob aSupervisão da SEFAZ
1.118.187.582 20.111.315.185 21.229.502.767-----
00140000.122.04. 300.000.000 300.000.000Pagamento de Precatórios Judiciais –Lei 147/2013
----- -----
27750000.122.04. 25.000.000 25.000.000Pagamento de Precatórios Judiciais -Art. 86 ADCT da CF/88
----- -----
28890000.122.04. 119.543.377 119.543.377Contribuição Regime PrevidênciaServidores ALERJ-TCE-TJ-MP
----- -----
80360000.122.04. 1.200.000 1.200.000Pagamento de Precatórios Judiciais -Emenda Constitucional 62/2009
----- -----
20240002.694.04. 737.944.205 737.944.205Obrigações com o Pagamento dePension e Aposent dos Ex Seguradosdo Previ-BANERJ
----- -----
21730000.123.28. 1.500.000 1.500.000Restituição de Indébitos ----- -----
27650000.123.28. 233.000.000 233.000.000Restituições Recursos de Terceiros ----- -----
00030000.841.28. 3.891.640.379 3.891.640.379Gestão da Dívida Interna-Refinanciada ----- -----
00040000.843.28. 2.830.936.934 2.830.936.934Gestão da Dívida Interna-Serviços ----- -----
00050000.844.28. 297.005.369 297.005.369Gestão da Dívida Externa-Serviços ----- -----
00020000.845.28. 11.189.475.788 11.189.475.788Programação a Cargo dos Municípios ----- -----
00010000.846.28. 1.106.797.911 1.106.797.911Encargos com a União ----- -----
00070000.846.28. 495.158.804 495.158.804Contribuições Obrigatórias ----- -----
90009999.999.99. 300.000 300.000Reserva de Contingência ----- -----
40 167.303.793 2.694.397.048Secretaria de Estado de Ciência eTecnologia
2.527.093.255 -----
40. 01 Secretaria de Estado de Ciência eTecnologia
8.676.765 8.676.765----- -----
20100002.122.19. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.19. 421.069 421.069Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.19. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.19. 7.995.609 7.995.609Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.19. 50.000 50.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
27890341.364.19. 105.187 105.187Apoio ao DesenvolvimentoCientífico,Tecnológico e Institucional
----- -----
40. 41 Fundação Carlos Chagas Filho deAmparo à Pesquisa do Estado do Riode Janeiro
146.939.130 323.389.957 470.329.087-----
21530126.364.12. 25.518.302 25.518.302Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da UERJ
----- -----
21570126.364.12. 10.860.000 10.860.000Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da UENF
----- -----
22230126.364.12. 200.000 200.000Desenvolvimento de Estudos ePesquisa Através da UEZO
----- -----
80380126.364.12. 16.632.850 16.632.850Apoio à Formação Superior àDistância - CECIERJ
----- -----
22320127.571.12. 79.052.033 79.052.033Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da FAPERJ
----- -----
41370128.573.12. 80.019.458 80.019.458Apoio a Estudantes e Pesquisadores ----- -----
20100002.122.19. 200.000 200.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.19. 39.352.367 39.352.367Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.19. 200.000 200.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.19. 7.459.556 7.459.556Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
285
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
80210002.122.19. 3.400.000 3.400.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10690131.126.19. 5.000.000 5.000.000Tecnologia da Informação paraGestão Pública - PRODERJ
----- -----
40340131.126.19. 200.000 200.000Rede-Rio de Computadores ----- -----
39450126.571.19. 35.376.584 35.376.584Nova sede da FAPERJ ----- -----
22240127.571.19. 55.735.391 55.735.391Apoio à Pesquisa na AdministraçãoPública Estadual
----- -----
22270127.572.19. 2.200.000 2.200.000Fundo de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico - FATEC
----- -----
30140129.572.19. 56.753.906 56.753.906Inovação Tecnológica ----- -----
15130131.572.19. 49.808.640 49.808.640Núcleos Integrados de Pesquisa eNovas Tecnologias para o DesenvSocioeconômico
----- -----
22650130.573.19. 2.360.000 2.360.000Apoio ao Pesquisador na Empresa ----- -----
40. 42 Fundação Estadual do Norte-Fluminense
3.000 11.776.926 11.779.926-----
20100002.122.19. 20.643 20.643Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.19. 178.803 178.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.19. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.19. 10.898.987 10.898.987Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.19. 11.927 11.927Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
29040004.572.19. 661.666 661.666Apoio ao Desenvolvimento Regional ----- -----
39310004.573.19. 3.000 3.000Implantação do Parque Tecnológicodo Norte Fluminense
----- -----
40. 43 Fundação Universidade do Estado doRio de Janeiro
550.000 1.096.344.909 1.096.894.909-----
20100002.122.12. 1.440.000 1.440.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.12. 57.039.975 57.039.975Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.12. 23.278.599 23.278.599Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 726.601.862 726.601.862Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 13.457.873 13.457.873Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
34090314.302.12. 150.000 150.000Recuperação e Modernização doHospital Universitário Pedro Ernesto
----- -----
43260314.302.12. 50.212.956 50.212.956Operacionalização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto
----- -----
22070122.364.12. 32.684.600 32.684.600Apoio à Residência na UERJ ----- -----
22580122.364.12. 54.381.203 54.381.203Integração UERJ/Sociedade ----- -----
22670122.364.12. 44.030.000 44.030.000Incentivo à Permanência - Cotistas eDemais Estudantes
----- -----
22680122.364.12. 56.929.512 56.929.512Apoio à Formação do Estudante -UERJ
----- -----
28030122.364.12. 150.000 150.000Interiorização da UERJ ----- -----
31060122.364.12. 150.000 150.000Ampliação e Reequipamento da UERJ ----- -----
34810122.364.12. 100.000 100.000Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
----- -----
41340122.364.12. 36.138.329 36.138.329Desenvolvimento Técnico e Científico ----- -----
79850122.364.12. 150.000 150.000IMPLANTAÇÃO DE CAMPUSAVANÇADO EM QUEIMADOS
----- -----
40. 44 Fundação de Apoio à Escola Técnicado Estado do Rio de Janeiro
10.251.002 808.997.710 819.248.712-----
20100002.122.12. 1.100.000 1.100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20190002.122.12. 240.481.914 240.481.914Pessoal e Encargos Sociais - EnsinoMédio Técnico
----- -----
20220002.122.12. 184.062.630 184.062.630Pessoal e Encargos Sociais - EnsinoProfissional
----- -----
24670002.122.12. 7.000.000 7.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 261.931.101 261.931.101Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 15.699.345 15.699.345Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
22530121.306.12. 14.775.627 14.775.627Nutrição Escolar para Unidades daFAETEC
----- -----
15170121.363.12. 10.031.002 10.031.002Desenvolvimento dos CentrosVocacionais Tecnológicos - CVTs
----- -----
286
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
16310121.363.12. 220.000 220.000Impl Cursos Profissionalizantes deHotelaria e Idiomas da FAETEC emSão Gonçalo
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21670121.363.12. 55.379.133 55.379.133Modernização e Operacionalizaçãodas Atividades das Unidades daFAETEC
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28120121.363.12. 4.800.000 4.800.000Manutenção do Projeto Rio EstadoDigital
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28130121.363.12. 10.890.000 10.890.000Ampliação da Educação Profissional ----- -----
28140121.363.12. 5.288.960 5.288.960Isenção de Pagamento nosTransportes Coletivos dos Alunos eServidores
----- -----
28150121.363.12. 3.500.000 3.500.000Implantação do Sistema de GestãoAcadêmica e Governança
----- -----
28910121.363.12. 4.089.000 4.089.000Apoio à Formação do Estudante ----- -----
40. 45 Fundação Universidade Estadual doNorte Fluminense Darcy Ribeiro
188.344.582 188.344.582----- -----
20100002.122.12. 840.000 840.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
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20160002.122.12. 26.561.384 26.561.384Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.12. 4.234.319 4.234.319Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 114.671.761 114.671.761Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 5.038.616 5.038.616Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28160364.364.12. 9.240.000 9.240.000Concessão de Bolsa Auxílio paraEstudantes Carentes
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28170364.364.12. 4.275.950 4.275.950Operacionalização do RestauranteUniversitário R.U.
----- -----
28190366.364.12. 12.915.029 12.915.029Desenvolvimento do Ensino, Pesquisae Extensão da UENF
----- -----
28210367.364.12. 10.567.523 10.567.523Manutenção e Melhoria daInfraestrutura dos Campi da UENF
----- -----
40. 46 Fund Centro de Ciênc e Educ Sup àDistância do Estado do Rio de Janeiro
9.540.660 61.386.510 70.927.170-----
20100002.122.12. 263.184 263.184Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.12. 6.715.698 6.715.698Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.12. 501.000 501.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 17.288.499 17.288.499Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 764.100 764.100Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28290371.362.12. 1.953.300 1.953.300Oferta do Pré-Vestibular Social ----- -----
36110372.362.12. 4.591.996 4.591.996Apoio às Ações Pedagógicas doEstado do RJ
----- -----
28280371.364.12. 33.157.504 33.157.504Oferta de Cursos Superiores àDistância
----- -----
36090371.364.12. 250.000 250.000Criação de Pólos de Apoio Presencial ----- -----
10210377.364.12. 1.000 1.000Criação de sede única para acomodara Fundação CECIERJ
----- -----
36120373.366.12. 2.811.816 2.811.816Oferta de Soluções Pedagógicas doEstado do RJ
----- -----
28300375.392.12. 743.225 743.225Realização de Eventos de DivulgaçãoCientífica em Espaços Abertos
----- -----
36150375.392.12. 1.885.848 1.885.848Consolidação e Aperfeiçoamento doMuseu Ciência Viva em Duque deCaxias
----- -----
40. 47 Fundação Centro UniversitárioEstadual da Zona Oeste
20.001 28.175.896 28.195.897-----
20100002.122.12. 280.650 280.650Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.12. 434.732 434.732Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.12. 170.000 170.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.12. 20.681.132 20.681.132Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.12. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
36180379.364.12. 10.001 10.001Construção de um Campus para aUEZO
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36190379.364.12. 10.000 10.000Aparelhamento do Campus da UEZO ----- -----
28310380.364.12. 295.000 295.000Apoio e Expansão ao Ensino,Pesquisa, Extensão e Inovação naUEZO
----- -----
28320380.364.12. 4.771.200 4.771.200Incentivo à Permanência e aoDesenvolvimento Discente
----- -----
287
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
28330381.364.12. 182.000 182.000Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO ----- -----
28340381.364.12. 1.281.182 1.281.182Melhoria e Apoio à Infraestrutura naUEZO
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43 147.295.284 217.733.314Secretaria de Estado de Turismo 70.428.030 10.000
43. 01 Secretaria de Estado de Turismo 147.295.284 62.820.181 210.115.465-----
16640156.695.22. 49.081.762 49.081.762Gestão do PRODETUR - RJ ----- -----
16650156.695.22. 49.081.762 49.081.762Estratégia de Comercialização doSetor Turístico - PRODETUR - RJ
----- -----
16660156.695.22. 49.081.760 49.081.760Fortalecimento Institucional do SetorTurístico - PRODETUR - RJ
----- -----
20100002.122.23. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.23. 620.465 620.465Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.23. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.23. 3.621.167 3.621.167Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.23. 120.000 120.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28350382.695.23. 54.268.351 54.268.351Promoção e Divulgação do Turismo noEstado do Rio de Janeiro
----- -----
28360382.695.23. 4.085.298 4.085.298Fortalecimento Institucional doSistema Estadual de Turismo
----- -----
36200382.695.23. 50.000 50.000Implantação do Novo Plano deTurismo no Estado do Rio de Janeiro
----- -----
43. 71 Companhia de Turismo do Estado doRio de Janeiro
7.607.849 10.000 7.617.849-----
00160002.122.23. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.23. 38.180 38.180Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.23. 587.006 587.006Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.23. 667.180 667.180Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.23. 5.432.983 5.432.983Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.23. 35.000 35.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
20140382.695.23. 482.972 482.972Incremento e Difusão dos Destinos eProdutos Turístico no Estado do RJ
----- -----
20270382.695.23. 205.963 205.963Formalização da Atividade Turística noRio de Janeiro
----- -----
29020382.695.23. 158.565 158.565Fortalecimento da Regionalização doTurismo no Estado do Rio de Janeiro
----- -----
45 3.388.564 66.784.306Secretaria de Estado deDesenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca
62.033.342 1.362.400
45. 01 Secretaria de Estado deDesenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca
3.084.316 12.491.017 15.575.333-----
20100002.122.20. 96.000 96.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 1.438.389 1.438.389Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 35.280 35.280Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 10.770.548 10.770.548Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 145.800 145.800Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
36260384.122.20. 35.000 35.000Estruturação e Modernização daSecretaria e Vinculadas
----- -----
36230383.127.20. 2.581.658 2.581.658Elaboração de Estudos, Planos eProjetos de Desenvolvimento Regional
----- -----
79980383.127.20. 5.000 5.000Promoção de Políticas Públicas emGeotecnologias
----- -----
36240383.128.20. 5.000 5.000Qualificação Técnica dos Municípios ----- -----
28380383.131.20. 5.000 5.000Divulgação e Publicidade das Açõesda SEDRAP e Relacionamento com aPopulação
----- -----
36250383.451.20. 432.825 432.825Execução de Projetos de Obras Locaise Regionais de Infraestrutura
----- -----
39660383.451.20. 24.833 24.833Ações de Apoio a Infraestrutura Locale ao Desenvolvimento Regional -SEDRAP
----- -----
45. 41 Fundação Instituto de Pesca doEstado do Rio de Janeiro
4.248 10.670.719 10.674.967-----
20100002.122.20. 29.710 29.710Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
288
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
20160002.122.20. 641.506 641.506Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 147.000 147.000Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 9.805.665 9.805.665Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 27.503 27.503Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
28400385.571.20. 4.767 4.767Pesquisa Biológica, Ecológica eNutricional dos Recursos Aquáticos eTecnologia
----- -----
19980385.602.20. 4.000 4.000Apoio à implantação de Infraestruturafísica para as cadeias prod da aqui epesc
----- -----
28390385.606.20. 333 333Monitoramento da ProduçãoPesqueira e Aquícola
----- -----
28410385.606.20. 14.235 14.235Assistência Técnica e ExtensãoPesqueira e Aquícola - ATEPA
----- -----
36270385.606.20. 248 248Censo Pesqueiro e Aquícola ----- -----
45. 71 Companhia de Armazéns e Silos doEstado do Rio de Janeiro
3.457.634 10.000 3.467.634-----
00160002.122.20. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.20. 35.000 35.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 441.768 441.768Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 629.800 629.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.20. 2.306.066 2.306.066Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.20. 45.000 45.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
45. 72 Centrais de Abastecimento do Estadodo Rio de Janeiro
300.000 35.413.972 1.352.400 37.066.372
00160002.122.20. 1.352.400 1.352.400Despesas financeiras de caráterobrigatório
----- -----
20100002.122.20. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.20. 12.538.000 12.538.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.20. 5.317.500 5.317.500Despesas Obrigatórias ----- -----
80210002.122.20. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
19930386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Politicas deSustentabilidade
----- -----
28920386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Políticas deAbastecimento
----- -----
36290386.605.20. 100.000 100.000Centro de Comercialização daAgricultura Familiar - CECAF
----- -----
36300386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Políticas de SegurançaAlim. e Nutricional, Ambiental eCidadania
----- -----
26600002.122.23. 16.808.472 16.808.472Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
46 5.000 7.834.799Secretaria de Estado deEnvelhecimento Saudável e Qualidadede Vida
7.829.799 -----
46. 01 Secretaria de Estado deEnvelhecimento Saudável e Qualidadede Vida
5.000 7.829.799 7.834.799-----
20100002.122.04. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.04. 2.060.000 2.060.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.04. 49.000 49.000Despesas Obrigatórias ----- -----
80210002.122.04. 175.000 175.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
80220012.241.04. 5.000 5.000Inserção Digital do Idoso ----- -----
80230012.241.04. 150.000 150.000Realização de Eventos de IntegraçãoSocial do Idoso
----- -----
80240013.241.04. 55.000 55.000Implantação de CentroDia/Convivência
----- -----
80250013.241.04. 10.000 10.000Aquisição de Material Didático e deInformação
----- -----
80260013.241.04. 2.500 2.500Capacitação de Cuidadores de Idosos ----- -----
80270013.241.04. 100.000 100.000Implantação de Projetos de Atençãoao Idoso
----- -----
79730012.422.04. 5.000 5.000Implantação da Academia da TerceiraIdade
----- -----
26600002.122.08. 5.023.099 5.023.099Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
289
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS
80580012.241.08. 50.200 50.200Ações Apoiadas pelo Fundo deDefesa da Pessoa Idosa – FUNDEPI
----- -----
47 6.965.669 26.302.708Secretaria de Estado de Proteção eDefesa do Consumidor
19.337.039 -----
47. 01 Secretaria de Estado de Defesa eProteção do Consumidor
37.118 5.602.139 5.639.257-----
20100002.122.14. 2.394 2.394Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.14. 692.070 692.070Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.14. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.14. 4.894.045 4.894.045Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.14. 3.830 3.830Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
10560016.122.14. 8.181 8.181Implantação da Secretaria ----- -----
79990016.122.14. 28.937 28.937Implantação de Sistema de Avaliaçãode Resultados
----- -----
47. 31 Proteção e Defesa do Consumidor 102.723 13.734.900 13.837.623-----
20100002.122.14. 334.223 334.223Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.14. 2.982.511 2.982.511Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.14. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.14. 9.797.027 9.797.027Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.14. 583.839 583.839Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
29030389.422.14. 27.500 27.500Desenv. das Ativid. deConscientização e Assistencia aosDireitos do Consumidor
----- -----
36330389.422.14. 102.723 102.723Modernização do Sistema deAtendimento ao Publico
----- -----
47. 61 Fundo Especial de Apoio a Programasde Proteção e Defesa do Consumidor
6.825.828 6.825.828----- -----
10930016.422.14. 6.825.828 6.825.828Implementação das Ações doFEPROCON
----- -----
48 38.213.293-----Secretaria de Estado de Prevenção aDependência Química
38.213.293 -----
48. 01 Secretaria de Estado de Prevenção aDependência Química
20.813.293 20.813.293----- -----
20100002.122.08. 30.000 30.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
----- -----
20160002.122.08. 621.888 621.888Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas
----- -----
24670002.122.08. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----
26600002.122.08. 5.108.866 5.108.866Pessoal e Encargos Sociais ----- -----
80210002.122.08. 11.712 11.712Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública
----- -----
80640023.243.08. 3.017.417 3.017.417Proteção Especial à Criança eAdolescente Dependentes Químicos
----- -----
80630023.244.08. 7.843.530 7.843.530Proteção Especial a Usuários deDrogas
----- -----
80650023.244.08. 34.160 34.160Desenvolvimento de PrevençãoPrimária ao Uso Abusivo deSubstância Psicoativa
----- -----
80660023.244.08. 34.160 34.160Reinserção de Dependente Químicono Âmbito Social
----- -----
81040023.244.08. 4.091.960 4.091.960Unidade Modelo de Acolhimento -UMA.
----- -----
48. 61 Fundo de Prevenção, Fiscalização eRepressão a Entorpecentes
17.400.000 17.400.000----- -----
81070023.244.08. 17.400.000 17.400.000Apoio a Ações Prevenção e Proteçãoao Usuário de Droga
----- -----
TOTAL GERAL: 11.306.935.471 50.460.919.456 20.196.713.639 81.964.568.566
290
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
01 Legislativa 1.574.518.864 26.021.820 1.548.497.044
01. 031 Ação Legislativa 48.150.441 37.009.930 11.140.511
5.034.449Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.031.0135 5.034.449 -----
42.539.694Gestão Legislativa01.031.0136 31.975.481 10.564.213
576.298Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes01.031.0289 ----- 576.298
01. 032 Controle Externo 87.280.875 86.451.390 829.485
87.280.875Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.032.0137 86.451.390 829.485
01. 122 Administração Geral 1.436.055.564 1.424.384.564 11.671.000
808.994.377Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.122.0135 808.994.377 -----
27.299.467Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.122.0137 15.628.467 11.671.000
599.761.720Gestão Administrativa do Tribunal de Contas01.122.0139 599.761.720 -----
01. 128 Formação de Recursos Humanos 2.380.824----- 2.380.824
258.869Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.128.0135 ----- 258.869
2.121.955Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ01.128.0138 ----- 2.121.955
01. 542 Controle Ambiental 651.160 651.160 -----
651.160Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.542.0137 651.160 -----
02 Judiciária 4.297.322.132 1.451.064.886 2.846.257.246
02. 061 Ação Judiciária 1.382.596.098----- 1.382.596.098
47.740.621Ampliação da Prestação Jurisdicional02.061.0005 ----- 47.740.621
1.325.013.099Melhoria da Prestação Jurisdicional02.061.0141 ----- 1.325.013.099
9.842.378Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ02.061.0142 ----- 9.842.378
02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário 1.590.431----- 1.590.431
1.590.431Melhoria da Prestação Jurisdicional02.062.0141 ----- 1.590.431
02. 122 Administração Geral 2.846.307.246 2.846.257.246 50.000
2.846.307.246Gestão Administrativa do Poder Judiciário02.122.0140 2.846.257.246 50.000
02. 123 Administração Financeira 66.828.357----- 66.828.357
66.828.357Gestão Administrativa do Poder Judiciário02.123.0140 ----- 66.828.357
03 Essencial à Justiça 2.302.381.517 343.774.894 1.958.606.623
03. 061 Ação Judiciária 131.649.374 40.000 131.609.374
8.107.314Assistência Jurídica Integral e Gratuita03.061.0029 40.000 8.067.314
123.542.060Melhoria da Prestação Jurisdicional03.061.0141 ----- 123.542.060
03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 72.887.748 30.999.165 41.888.583
23.466.781Defesa do Estado - PGE03.091.0026 184.198 23.282.583
28.754.967Defesa da Ordem Jurídica03.091.0027 28.754.967 -----
20.666.000Gestão Administrativa do Ministério Público03.091.0028 2.060.000 18.606.000
03. 122 Administração Geral 2.052.573.925 1.927.567.458 125.006.467
789.758.508Gestão Administrativa03.122.0002 664.752.041 125.006.467
1.262.815.417Gestão Administrativa do Ministério Público03.122.0028 1.262.815.417 -----
03. 128 Formação de Recursos Humanos 45.270.470----- 45.270.470
37.792.704Defesa do Estado - PGE03.128.0026 ----- 37.792.704
7.477.766Assistência Jurídica Integral e Gratuita03.128.0029 ----- 7.477.766
04 Administração 2.814.529.604 430.947.394 2.383.582.210
04. 121 Planejamento e Orçamento 136.227.233 84.876.369 51.350.864
75.000.000Gestão Administrativa04.121.0002 75.000.000 -----
500Coordenação de Operações de Fiscalização04.121.0018 500 -----
57.743.835Modernização da Gestão Pública Estadual04.121.0030 6.392.971 51.350.864
2.920.493Gestão Estratégica de Pessoas04.121.0273 2.920.493 -----
562.405Modernização do Ciclo de Planejamento04.121.0274 562.405 -----
04. 122 Administração Geral 1.518.869.376 1.173.202.985 345.666.391
595.743.377Encargos Especiais do Estado04.122.0000 295.743.377 300.000.000
291
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
896.464.342Gestão Administrativa04.122.0002 858.989.717 37.474.625
7.091.433Reforma e Conservação de Bens Públicos04.122.0024 7.091.433 -----
1.987.257Modernização da Gestão Pública Estadual04.122.0030 6.691 1.980.566
5.500.000Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial04.122.0054 5.500.000 -----
627.981Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual04.122.0055 446.781 181.200
60.000Gestão do Depósito Público04.122.0056 ----- 60.000
3.165.725Restauração e Operacionalização dos Palácios04.122.0057 3.165.725 -----
2.237.177Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201604.122.0285 2.237.177 -----
5.210.000Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção04.122.0292 ----- 5.210.000
760.000Rio de Janeiro em Dados04.122.0293 ----- 760.000
22.084Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes04.122.0387 22.084 -----
04. 123 Administração Financeira 395.517.995 379.301.682 16.216.313
125.841.272Gestão Administrativa04.123.0002 125.841.272 -----
269.676.723Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial04.123.0054 253.460.410 16.216.313
04. 125 Normatização e Fiscalização 15.020.043 47.725 14.972.318
47.725Coordenação de Operações de Fiscalização04.125.0018 47.725 -----
14.972.318Regulação de Serviços Públicos Concedidos04.125.0062 ----- 14.972.318
04. 126 Tecnologia da Informação 5.876.466 5.876.466 -----
5.876.466Modernização da Gestão Pública Estadual04.126.0030 5.876.466 -----
04. 127 Ordenamento Territorial 2.741.508----- 2.741.508
2.741.508Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável04.127.0159 ----- 2.741.508
04. 128 Formação de Recursos Humanos 1.468.278 1.468.278 -----
89.482Modernização da Gestão Pública Estadual04.128.0030 89.482 -----
1.378.796Gestão Estratégica de Pessoas04.128.0273 1.378.796 -----
04. 241 Assistência ao Idoso 322.500 322.500 -----
155.0003ª Idade Com Qualidade04.241.0012 155.000 -----
167.500Atenção Social ao Idoso04.241.0013 167.500 -----
04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 542.000 542.000 -----
5.0003ª Idade Com Qualidade04.422.0012 5.000 -----
12.500Coordenação de Operações de Fiscalização04.422.0018 12.500 -----
524.500Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores04.422.0042 524.500 -----
04. 694 Serviços Financeiros 737.944.205 737.944.205 -----
737.944.205Gestão Administrativa04.694.0002 737.944.205 -----
06 Segurança Pública 10.198.742.691 2.575.438.992 7.623.303.699
06. 122 Administração Geral 8.993.286.505 7.197.135.234 1.796.151.271
8.443.286.505Gestão Administrativa06.122.0002 7.197.135.234 1.246.151.271
550.000.000Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.122.0064 ----- 550.000.000
06. 125 Normatização e Fiscalização 351.442.059----- 351.442.059
351.442.059Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.125.0064 ----- 351.442.059
06. 128 Formação de Recursos Humanos 3.207.737 2.737 3.205.000
2.737Programa Um Novo Tempo para Segurança06.128.0003 2.737 -----
3.205.000Gestão da Segurança Pública06.128.0147 ----- 3.205.000
06. 181 Policiamento 372.858.544 161.111.829 211.746.715
31.341.175Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública06.181.0001 31.341.175 -----
2.759.728Programa Um Novo Tempo para Segurança06.181.0003 2.759.728 -----
605.000Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial06.181.0059 605.000 -----
45.619.561Sistema de Investigação Criminal06.181.0092 73.859 45.545.702
272.338.711Gestão da Segurança Pública06.181.0147 120.137.698 152.201.013
17.940.632Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã06.181.0263 3.940.632 14.000.000
2.250.737Programa Polícia Pacificadora06.181.0264 2.250.737 -----
292
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
1.500Programa Integração da Segurança Pública06.181.0265 1.500 -----
1.500Grandes Eventos06.181.0266 1.500 -----
06. 182 Defesa Civil 126.289.756 5.057.000 121.232.756
55.500Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres06.182.0009 55.500 -----
1.500Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes Eventos06.182.0010 1.500 -----
37.545.137Sistema de Investigação Criminal06.182.0092 ----- 37.545.137
88.687.619Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos06.182.0299 5.000.000 83.687.619
06. 183 Informação e Inteligência 8.711 8.711 -----
8.711Gestão da Segurança Pública06.183.0147 8.711 -----
06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.690.635 1.103.035 1.587.600
2.480.497Sistema Penitenciário Estruturado06.302.0089 892.897 1.587.600
210.138Gestão da Segurança Pública06.302.0147 210.138 -----
06. 306 Alimentação e Nutrição 247.500.000 247.500.000 -----
247.500.000Sistema Penitenciário Estruturado06.306.0089 247.500.000 -----
06. 421 Custódia e Reintegração Social 14.629.061 5.935.153 8.693.908
14.629.061Sistema Penitenciário Estruturado06.421.0089 5.935.153 8.693.908
06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 80.189.485----- 80.189.485
64.428.120Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.422.0064 ----- 64.428.120
15.761.365Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo06.422.0397 ----- 15.761.365
06. 781 Transporte Aéreo 5.450.000 5.450.000 -----
5.450.000Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial06.781.0059 5.450.000 -----
06. 782 Transporte Rodoviário 1.190.198----- 1.190.198
1.190.198Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.782.0064 ----- 1.190.198
08 Assistência Social 600.018.292 477.706.973 122.311.319
08. 122 Administração Geral 119.572.923 114.998.245 4.574.678
119.572.923Gestão Administrativa08.122.0002 114.998.245 4.574.678
08. 241 Assistência ao Idoso 152.136 50.000 102.136
50.2003ª Idade Com Qualidade08.241.0012 50.000 200
101.936Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos08.241.0161 ----- 101.936
08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 95.171.447----- 95.171.447
3.017.417Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas08.243.0023 ----- 3.017.417
18.635.904Promoção e Proteção da Criança e Adolescente08.243.0112 ----- 18.635.904
73.518.126Desenvolvimento Social dos Territórios08.243.0270 ----- 73.518.126
08. 244 Assistência Comunitária 356.699.620 7.263.074 349.436.546
29.403.810Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas08.244.0023 50.000 29.353.810
3.750.000Proteção Social Básica de Assistência Social08.244.0109 ----- 3.750.000
16.750.000Proteção Social Especial de Assistência Social08.244.0110 6.000.000 10.750.000
3.289.118Atendimento Social à População Adulta08.244.0118 ----- 3.289.118
87.971.221Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ08.244.0268 ----- 87.971.221
6.000.000Desenvolvimento Social dos Territórios08.244.0270 ----- 6.000.000
3.959.387Programa Gestão Legal08.244.0339 1.213.074 2.746.313
205.576.084Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria08.244.0340 ----- 205.576.084
08. 306 Alimentação e Nutrição 28.422.166----- 28.422.166
28.422.166Segurança Alimentar e Nutricional08.306.0111 ----- 28.422.166
09 Previdência Social 14.433.632.559 12.061.375.875 2.372.256.684
09. 122 Administração Geral 450.380.141----- 450.380.141
403.339.141Gestão Administrativa09.122.0002 ----- 403.339.141
47.041.000Qualidade da Gestão Previdenciária09.122.0036 ----- 47.041.000
09. 272 Previdência do Regime Estatutário 13.983.252.418 2.372.256.684 11.610.995.734
13.983.252.418Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ09.272.0035 2.372.256.684 11.610.995.734
293
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
10 Saúde 6.165.446.750 2.161.259.511 4.004.187.239
10. 122 Administração Geral 1.442.430.894 1.246.038.857 196.392.037
1.437.779.110Gestão Administrativa10.122.0002 1.243.172.073 194.607.037
4.231.000Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social10.122.0321 2.446.000 1.785.000
420.784Apoio a Programas de Saúde10.122.0324 420.784 -----
10. 128 Formação de Recursos Humanos 17.956.535 9.117.759 8.838.776
17.956.535Gestão da Educação em Saúde10.128.0317 9.117.759 8.838.776
10. 182 Defesa Civil 131.564.014 131.564.014 -----
131.564.014Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ10.182.0098 131.564.014 -----
10. 241 Assistência ao Idoso 29.520.000 29.520.000 -----
29.520.000Atenção Social ao Idoso10.241.0013 29.520.000 -----
10. 301 Atenção Básica 62.716.563 55.563.088 7.153.475
62.716.563Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde10.301.0314 55.563.088 7.153.475
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.172.889.751 2.360.676.851 1.812.212.900
17.020.042Sistema Penitenciário Estruturado10.302.0089 17.020.042 -----
47.029.803Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos10.302.0299 ----- 47.029.803
671.878.957Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde10.302.0314 476.322.306 195.556.651
670.013.755Assistência Pré-hospitalar10.302.0318 161.409.950 508.603.805
2.695.504.002Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde10.302.0319 1.654.481.361 1.041.022.641
71.443.192Rio Imagem10.302.0320 51.443.192 20.000.000
10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 260.195.720 159.077.900 101.117.820
80.807.532Gestão Administrativa10.303.0002 80.807.532 -----
136.144.784Assistência Farmacêutica10.303.0097 56.535.984 79.608.800
16.500.000Expansão do Complexo Científico10.303.0322 6.500.000 10.000.000
26.543.404Expansão do Complexo Industrial10.303.0323 15.234.384 11.309.020
200.000Apoio a Programas de Saúde10.303.0324 ----- 200.000
10. 304 Vigilância Sanitária 13.052.862 300.000 12.752.862
13.052.862Controle de Doenças e Promoção da Sáude10.304.0315 300.000 12.752.862
10. 305 Vigilância Epidemiológica 22.202.554 2.110.913 20.091.641
20.140.210Controle de Doenças e Promoção da Sáude10.305.0315 1.810.913 18.329.297
2.062.344Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias10.305.0316 300.000 1.762.344
10. 571 Desenvolvimento Científico 11.217.857 9.717.857 1.500.000
5.200.000Expansão do Complexo Científico10.571.0322 3.700.000 1.500.000
6.017.857Apoio a Programas de Saúde10.571.0324 6.017.857 -----
10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.700.000 500.000 1.200.000
1.700.000Expansão do Complexo Científico10.573.0322 500.000 1.200.000
11 Trabalho 22.192.407 6.197.282 15.995.125
11. 122 Administração Geral 12.494.757 12.494.757 -----
12.494.757Gestão Administrativa11.122.0002 12.494.757 -----
11. 333 Empregabilidade 2.778.295 1.778.295 1.000.000
2.778.295Política Pública Estadual de Trabalho e Renda11.333.0099 1.778.295 1.000.000
11. 334 Fomento ao Trabalho 6.919.355 1.722.073 5.197.282
6.919.355Política Pública Estadual de Trabalho e Renda11.334.0099 1.722.073 5.197.282
12 Educação 7.248.714.582 4.629.646.531 2.619.068.051
12. 122 Administração Geral 2.351.509.599 2.087.559.343 263.950.256
2.153.649.682Gestão Administrativa12.122.0002 2.059.580.180 94.069.502
171.480.754Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino12.122.0152 1.600.000 169.880.754
6.779.734Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado12.122.0300 6.779.734 -----
19.599.429Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.122.0301 19.599.429 -----
12. 128 Formação de Recursos Humanos 1.659.500 500 1.659.000
294
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
1.659.500Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção12.128.0292 500 1.659.000
12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 80.445.160 42.445.160 38.000.000
41.645.160Educação para Inclusão Social12.243.0153 41.645.160 -----
38.800.000Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.243.0303 800.000 38.000.000
12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.362.956 150.000 50.212.956
50.362.956Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde12.302.0314 150.000 50.212.956
12. 306 Alimentação e Nutrição 424.980.752 65.000.000 359.980.752
14.775.627Expansão e Melhoria da Educação Profissional12.306.0121 ----- 14.775.627
410.205.125Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.306.0303 65.000.000 345.205.125
12. 361 Ensino Fundamental 1.663.030.079----- 1.663.030.079
1.663.030.079Gestão Administrativa12.361.0002 ----- 1.663.030.079
12. 362 Ensino Médio 2.045.584.876 129.541.184 1.916.043.692
1.803.777.285Gestão Administrativa12.362.0002 ----- 1.803.777.285
30.000.000Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.362.0301 ----- 30.000.000
54.033.345Efetividade da Gestão Escolar12.362.0302 ----- 54.033.345
151.228.950Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.362.0303 123.050.888 28.178.062
1.953.300Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância12.362.0371 1.898.300 55.000
4.591.996Formação continuada de professores12.362.0372 4.591.996 -----
12. 363 Ensino Profissional 94.198.095 36.818.962 57.379.133
94.198.095Expansão e Melhoria da Educação Profissional12.363.0121 36.818.962 57.379.133
12. 364 Ensino Superior 354.881.185 87.737.667 267.143.518
224.713.644Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ12.364.0122 2.026.863 222.686.781
53.211.152Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ12.364.0126 53.211.152 -----
13.515.950Apoio a Estudantes Carentes12.364.0364 4.275.950 9.240.000
12.915.029Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão12.364.0366 7.332.527 5.582.502
10.567.523Consolidação e Expansão do Complexo Universitário12.364.0367 10.567.523 -----
33.407.504Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância12.364.0371 4.513.269 28.894.235
1.000Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ12.364.0377 1.000 -----
20.001Campus UEZO12.364.0379 20.001 -----
5.066.200Inova UEZO12.364.0380 4.346.200 720.000
1.463.182Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO12.364.0381 1.443.182 20.000
12. 366 Educação de Jovens e Adultos 2.811.816 2.811.816 -----
2.811.816Projeto SEJA Profissional12.366.0373 2.811.816 -----
12. 367 Educação Especial 17.550.000 11.200.000 6.350.000
400.000Escola Inclusiva12.367.0150 400.000 -----
17.150.000Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.367.0301 10.800.000 6.350.000
12. 392 Difusão Cultural 2.629.073 1.231.928 1.397.145
2.629.073Divulgação Científica12.392.0375 1.231.928 1.397.145
12. 571 Desenvolvimento Científico 79.052.033 76.052.033 3.000.000
79.052.033Pesquisa Rio12.571.0127 76.052.033 3.000.000
12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 80.019.458 78.519.458 1.500.000
80.019.458Capacitação para Pesquisa12.573.0128 78.519.458 1.500.000
13 Cultura 140.265.277 20.266.556 119.998.721
13. 122 Administração Geral 96.285.310 93.775.310 2.510.000
96.285.310Gestão Administrativa13.122.0002 93.775.310 2.510.000
13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 486.274 486.274 -----
486.274Rio Patrimônio13.391.0295 486.274 -----
13. 392 Difusão Cultural 43.493.693 25.737.137 17.756.556
6.070.313Cultura e Sociedade13.392.0271 1.170.313 4.900.000
17.247.283Cultura e Gestão13.392.0280 17.129.409 117.874
295
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
5.178.224Museu e Memória13.392.0281 339.542 4.838.682
5.443.540Rio Artes13.392.0283 2.543.540 2.900.000
8.766.279Rio Audiovisual13.392.0297 3.766.279 5.000.000
788.054Rio Leitor13.392.0298 788.054 -----
14 Direitos da Cidadania 87.354.802 60.602.094 26.752.708
14. 122 Administração Geral 19.346.657 19.346.657 -----
19.309.539Gestão Administrativa14.122.0002 19.309.539 -----
37.118Estruturação da Nova Secretaria14.122.0016 37.118 -----
14. 126 Tecnologia da Informação 1.800.883----- 1.800.883
1.800.883Rio de Janeiro em Dados14.126.0293 ----- 1.800.883
14. 183 Informação e Inteligência 380.000----- 380.000
380.000Rio de Janeiro em Dados14.183.0293 ----- 380.000
14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.241.705----- 2.241.705
2.241.705Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania14.242.0269 ----- 2.241.705
14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 63.585.557 7.406.051 56.179.506
6.825.828Estruturação da Nova Secretaria14.422.0016 6.825.828 -----
56.629.506Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania14.422.0269 450.000 56.179.506
130.223Estruturação do Novo Procon14.422.0389 130.223 -----
15 Urbanismo 2.938.471.543 2.907.113.778 31.357.765
15. 122 Administração Geral 29.547.354 29.547.354 -----
29.547.354Gestão Administrativa15.122.0002 29.547.354 -----
15. 451 Infraestrutura Urbana 2.908.924.189 1.810.411 2.907.113.778
36.000.000Sistema Rodoviário Estadual15.451.0015 ----- 36.000.000
18.304.007Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro15.451.0156 ----- 18.304.007
874.187.230Programa Somando Forças15.451.0260 810.409 873.376.821
1.105.214.685Urbanização das Comunidades15.451.0279 ----- 1.105.214.685
615.485.266Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole15.451.0288 1.000.002 614.485.264
259.733.001Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes15.451.0289 ----- 259.733.001
16 Habitação 211.237.660 146.489.307 64.748.353
16. 122 Administração Geral 67.400.618 64.748.353 2.652.265
67.400.618Gestão Administrativa16.122.0002 64.748.353 2.652.265
16. 451 Infraestrutura Urbana 64.363.567----- 64.363.567
1.161.482Gestão da Política Habitacional16.451.0286 ----- 1.161.482
63.202.085Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares16.451.0312 ----- 63.202.085
16. 482 Habitação Urbana 79.473.475----- 79.473.475
10.680.522Gestão da Política Habitacional16.482.0286 ----- 10.680.522
3.010.912Núcleos Habitacionais Integrados16.482.0287 ----- 3.010.912
28.081.027Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social16.482.0311 ----- 28.081.027
35.912.208Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares16.482.0312 ----- 35.912.208
1.788.806Gestão da Informação e Regularização de Contratos16.482.0313 ----- 1.788.806
17 Saneamento 1.281.831.086 777.373.428 504.457.658
17. 512 Saneamento Básico Urbano 702.654.150 474.457.658 228.196.492
80.000.000Pacto pelo Saneamento17.512.0162 80.000.000 -----
622.654.150Saneamento Básico17.512.0290 394.457.658 228.196.492
17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 180.200.000 30.000.000 150.200.000
65.200.000Pacto pelo Saneamento17.543.0162 15.000.000 50.200.000
115.000.000Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas17.543.0413 15.000.000 100.000.000
17. 544 Recursos Hídricos 398.976.936----- 398.976.936
250.000.000Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías17.544.0278 ----- 250.000.000
148.976.936Gestão de Recursos Hídricos17.544.0410 ----- 148.976.936
296
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
18 Gestão Ambiental 1.044.907.465 160.601.294 884.306.171
18. 122 Administração Geral 187.223.813 141.705.599 45.518.214
187.223.813Gestão Administrativa18.122.0002 141.705.599 45.518.214
18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 50.000.000 50.000.000 -----
50.000.000Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô18.453.0104 50.000.000 -----
18. 512 Saneamento Básico Urbano 453.665.459 453.565.459 100.000
89.900.300Pacto pelo Saneamento18.512.0162 89.800.300 100.000
363.765.159Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM18.512.0421 363.765.159 -----
18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 288.362.523 212.759.763 75.602.760
260Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro18.541.0156 260 -----
1.300.000Pacto pela Preservação da Biodiversidade18.541.0275 300.000 1.000.000
700.000Economia Verde e Baixo Carbono18.541.0411 500.000 200.000
190.812.154Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas18.541.0413 125.000.000 65.812.154
5.726.776Articulação Institucional e Comunicação Ambiental18.541.0414 ----- 5.726.776
271.548Educação Ambiental e Gestão Participativa18.541.0415 ----- 271.548
89.551.785Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente18.541.0417 86.959.503 2.592.282
18. 542 Controle Ambiental 34.755.670 26.075.350 8.680.320
400.000Fortalecimento Institucional do Inea18.542.0409 ----- 400.000
10.772.720Economia Verde e Baixo Carbono18.542.0411 8.400.000 2.372.720
400.000Articulação Institucional e Comunicação Ambiental18.542.0414 400.000 -----
16.200.000Educação Ambiental e Gestão Participativa18.542.0415 16.000.000 200.000
6.982.950Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente18.542.0417 1.275.350 5.707.600
18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 200.000----- 200.000
200.000Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías18.543.0278 ----- 200.000
18. 544 Recursos Hídricos 30.500.000----- 30.500.000
30.500.000Gestão de Recursos Hídricos18.544.0410 ----- 30.500.000
18. 601 Promoção da Produção Vegetal 200.000 200.000 -----
200.000Pacto pela Preservação da Biodiversidade18.601.0275 200.000 -----
19 Ciência e Tecnologia 368.113.593 15.649.802 352.463.791
19. 122 Administração Geral 144.778.648 144.202.760 575.888
144.778.648Gestão Administrativa19.122.0002 144.202.760 575.888
19. 126 Tecnologia da Informação 20.330.571 12.189.964 8.140.607
5.200.000Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados19.126.0131 5.150.000 50.000
14.905.571Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual19.126.0132 6.814.964 8.090.607
150.000Inclusão Digital19.126.0133 150.000 -----
75.000Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC19.126.0416 75.000 -----
19. 364 Ensino Superior 105.187 105.187 -----
105.187Apoio Científico,Tecnológico e Institucional19.364.0341 105.187 -----
19. 571 Desenvolvimento Científico 91.111.975 91.111.975 -----
35.376.584Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ19.571.0126 35.376.584 -----
55.735.391Pesquisa Rio19.571.0127 55.735.391 -----
19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 109.424.212 102.493.905 6.930.307
661.666Parque Tecnológico do Norte Fluminense19.572.0004 464.666 197.000
2.200.000Pesquisa Rio19.572.0127 ----- 2.200.000
56.753.906Rio Inovação19.572.0129 52.270.599 4.483.307
49.808.640Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados19.572.0131 49.758.640 50.000
19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.363.000 2.360.000 3.000
3.000Parque Tecnológico do Norte Fluminense19.573.0004 ----- 3.000
2.360.000Capacitação do Empreendedor19.573.0130 2.360.000 -----
20 Agricultura 339.022.182 154.652.076 184.370.106
297
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
20. 122 Administração Geral 190.649.966 171.903.325 18.746.641
188.801.276Gestão Administrativa20.122.0002 170.054.635 18.746.641
1.813.690Apoio ao Desenvolvimento Rural20.122.0038 1.813.690 -----
35.000Programa de Desenvolvimento Institucional20.122.0384 35.000 -----
20. 127 Ordenamento Territorial 2.586.658 5.000 2.581.658
2.586.658Programa de Desenvolvimento Regional20.127.0383 5.000 2.581.658
20. 128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.000 -----
5.000Programa de Desenvolvimento Regional20.128.0383 5.000 -----
20. 131 Comunicação Social 5.000 5.000 -----
5.000Programa de Desenvolvimento Regional20.131.0383 5.000 -----
20. 304 Vigilância Sanitária 1.185.530----- 1.185.530
1.185.530Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária20.304.0039 ----- 1.185.530
20. 451 Infraestrutura Urbana 457.658 68.115 389.543
457.658Programa de Desenvolvimento Regional20.451.0383 68.115 389.543
20. 571 Desenvolvimento Científico 4.767 4.767 -----
4.767Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.571.0385 4.767 -----
20. 601 Promoção da Produção Vegetal 1.612.207 18.245 1.593.962
164.506Rio Rural20.601.0037 4.506 160.000
1.294Apoio ao Desenvolvimento Rural20.601.0038 1.294 -----
1.446.407Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária20.601.0166 12.445 1.433.962
20. 602 Promoção da Produção Animal 505.862 469.380 36.482
501.862Apoio ao Desenvolvimento Rural20.602.0038 465.380 36.482
4.000Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.602.0385 4.000 -----
20. 604 Defesa Sanitária Animal 4.971.239 705.758 4.265.481
4.971.239Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária20.604.0039 705.758 4.265.481
20. 605 Abastecimento 401.055 1.055 400.000
1.055Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária20.605.0166 1.055 -----
400.000Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social20.605.0386 ----- 400.000
20. 606 Extensão Rural 136.637.240 11.184.461 125.452.779
123.510.758Rio Rural20.606.0037 4.982.244 118.528.514
9.053.077Apoio ao Desenvolvimento Rural20.606.0038 2.128.812 6.924.265
4.058.589Estradas da Produção20.606.0262 4.058.589 -----
14.816Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.606.0385 14.816 -----
21 Organização Agrária 54.190.152 41.882.800 12.307.352
21. 122 Administração Geral 11.090.939 11.090.939 -----
11.090.939Gestão Administrativa21.122.0002 11.090.939 -----
21. 482 Habitação Urbana 3.536.833 1.216.413 2.320.420
3.536.833Nossa Terra21.482.0052 1.216.413 2.320.420
21. 631 Reforma Agrária 39.562.380----- 39.562.380
23.766.288Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos21.631.0019 ----- 23.766.288
1.229.308Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ21.631.0020 ----- 1.229.308
14.566.784Nossa Terra21.631.0052 ----- 14.566.784
22 Indústria 411.455.461 366.906.628 44.548.833
22. 122 Administração Geral 93.255.873 43.567.405 49.688.468
93.252.616Gestão Administrativa22.122.0002 43.564.148 49.688.468
3.257Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ22.122.0014 3.257 -----
22. 125 Normatização e Fiscalização 5.359.855----- 5.359.855
5.359.855Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços22.125.0277 ----- 5.359.855
22. 127 Ordenamento Territorial 35.361 35.361 -----
35.361Fortalecimento da Economia no Território22.127.0392 35.361 -----
298
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 103.031 93.450 9.581
103.031Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais22.573.0395 93.450 9.581
22. 661 Promoção Industrial 165.091.306 716.866 164.374.440
942Atração de Investimento e Atividade Produtiva22.661.0068 942 -----
163.566.142Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas22.661.0072 ----- 163.566.142
17.680Fortalecimento da Economia no Território22.661.0392 17.680 -----
5.304Apoio às Micro e Pequenas Empresas22.661.0393 5.304 -----
1.501.238Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos22.661.0400 692.940 808.298
22. 663 Mineração 83.450 83.450 -----
83.450Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro22.663.0394 83.450 -----
22. 665 Normatização e Qualidade 229.000----- 229.000
1.000Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços22.665.0277 ----- 1.000
226.000Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público22.665.0398 ----- 226.000
2.000Educação para o Consumo e para a Produção22.665.0399 ----- 2.000
22. 695 Turismo 147.245.284----- 147.245.284
147.245.284Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro22.695.0156 ----- 147.245.284
22. 751 Conservação de Energia 44.201 44.201 -----
44.201Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético22.751.0391 44.201 -----
22. 753 Petróleo 8.100 8.100 -----
8.100Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais22.753.0395 8.100 -----
23 Comércio e Serviços 392.672.107 352.640.277 40.031.830
23. 122 Administração Geral 98.791.853 19.490.149 79.301.704
98.791.853Gestão Administrativa23.122.0002 19.490.149 79.301.704
23. 123 Administração Financeira 9.800 9.800 -----
9.800Fomento ao Desenvolvimento Econômico23.123.0401 9.800 -----
23. 244 Assistência Comunitária 10.500.000----- 10.500.000
10.500.000Gestão Administrativa23.244.0002 ----- 10.500.000
23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 46.938.045 15.176.680 31.761.365
46.938.045Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo23.422.0397 15.176.680 31.761.365
23. 691 Promoção Comercial 5.413.260 13.260 5.400.000
13.260Apoio às Micro e Pequenas Empresas23.691.0393 13.260 -----
5.400.000Controle de Registro Empresarial23.691.0396 ----- 5.400.000
23. 694 Serviços Financeiros 171.768.000----- 171.768.000
171.768.000Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro23.694.0066 ----- 171.768.000
23. 695 Turismo 59.251.149 5.341.941 53.909.208
59.251.149Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro23.695.0382 5.341.941 53.909.208
24 Comunicações 22.348.958----- 22.348.958
24. 122 Administração Geral 7.405.628 7.405.628 -----
7.405.628Gestão Administrativa24.122.0002 7.405.628 -----
24. 131 Comunicação Social 14.250.000 14.250.000 -----
14.250.000Divulgação das Ações de Governo24.131.0061 14.250.000 -----
24. 722 Telecomunicações 693.330 693.330 -----
693.330Divulgação das Ações de Governo24.722.0061 693.330 -----
26 Transporte 4.912.235.326 4.372.405.101 539.830.225
26. 121 Planejamento e Orçamento 16.200.238----- 16.200.238
16.200.238Transporte Rodoviário Intermunicipal26.121.0107 ----- 16.200.238
26. 122 Administração Geral 487.057.356 412.613.754 74.443.602
486.997.356Gestão Administrativa26.122.0002 412.553.754 74.443.602
60.000Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.122.0337 60.000 -----
26. 125 Normatização e Fiscalização 10.000.000----- 10.000.000
299
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
10.000.000Transporte Rodoviário Intermunicipal26.125.0107 ----- 10.000.000
26. 451 Infraestrutura Urbana 908.206 908.206 -----
908.206Infraestrutura e Urbanização em Municípios26.451.0017 908.206 -----
26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.402.153.073 326.000 3.401.827.073
75.000Gestão da Política de Transportes26.453.0100 75.000 -----
468.856.518Bilhete Único26.453.0101 500 468.856.018
1.832.971.055Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô26.453.0104 ----- 1.832.971.055
50.500Sistema de Transporte sobre Trilhos26.453.0154 50.500 -----
200.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201626.453.0285 200.000 -----
1.100.000.000Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole26.453.0288 ----- 1.100.000.000
26. 781 Transporte Aéreo 15.887.369 113.779 15.773.590
15.887.369Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas26.781.0103 113.779 15.773.590
26. 782 Transporte Rodoviário 321.425.852 124.281.173 197.144.679
159.566.025Sistema Rodoviário Estadual26.782.0015 124.229.173 35.336.852
50.500Gestão da Política de Transportes26.782.0100 50.500 -----
3.500.416Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos26.782.0284 ----- 3.500.416
1.500Implantação de Centros e Plataformas Logísticas26.782.0332 1.500 -----
158.307.411Pró-Vias26.782.0422 ----- 158.307.411
26. 783 Transporte Ferroviário 431.367.537 1.384.802 429.982.735
427.947.090Programa Estadual de Transportes - PET26.783.0105 163.302 427.783.788
50.500Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro26.783.0156 50.500 -----
220.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201626.783.0285 220.000 -----
1.000Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-35426.783.0329 1.000 -----
750.000Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.26.783.0335 750.000 -----
2.398.947Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.783.0337 200.000 2.198.947
26. 784 Transporte Hidroviário 180.085.011 85.011 180.000.000
180.000.000Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole26.784.0288 ----- 180.000.000
85.011Transporte Hidroviário26.784.0326 85.011 -----
26. 785 Transportes Especiais 47.150.684 117.500 47.033.184
982.663Gestão da Política de Transportes26.785.0100 66.000 916.663
1.500Porto do Rio no Século XXI26.785.0102 1.500 -----
1.553.313Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos26.785.0161 ----- 1.553.313
20.050.000Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.26.785.0335 50.000 20.000.000
24.563.208Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.785.0337 ----- 24.563.208
27 Desporto e Lazer 57.148.371 18.783.420 38.364.951
27. 122 Administração Geral 15.294.731 15.234.731 60.000
15.294.731Gestão Administrativa27.122.0002 15.234.731 60.000
27. 451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000 -----
100.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201627.451.0285 100.000 -----
27. 811 Desporto de Rendimento 1.300.000 100.000 1.200.000
1.200.000Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.811.0272 ----- 1.200.000
100.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201627.811.0285 100.000 -----
27. 812 Desporto Comunitário 28.358.070 20.979.220 7.378.850
28.358.070Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.812.0272 20.979.220 7.378.850
27. 813 Lazer 12.095.570 1.951.000 10.144.570
12.095.570Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.813.0272 1.951.000 10.144.570
28 Encargos Especiais 20.045.515.185 861.768.389 19.183.746.796
28. 123 Administração Financeira 234.500.000 234.500.000 -----
234.500.000Encargos Especiais do Estado28.123.0000 234.500.000 -----
28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna 3.891.640.379 3.108.388.145 783.252.234
300
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO
3.891.640.379Encargos Especiais do Estado28.841.0000 3.108.388.145 783.252.234
28. 843 Serviço da Dívida Interna 2.830.936.934 2.819.170.362 11.766.572
2.830.936.934Encargos Especiais do Estado28.843.0000 2.819.170.362 11.766.572
28. 844 Serviço da Dívida Externa 297.005.369 230.257.603 66.747.766
297.005.369Encargos Especiais do Estado28.844.0000 230.257.603 66.747.766
28. 845 Transferências 11.189.475.788 11.189.475.788 -----
11.189.475.788Encargos Especiais do Estado28.845.0000 11.189.475.788 -----
28. 846 Outros Encargos Especiais 1.601.956.715 1.601.954.898 1.817
1.601.956.715Encargos Especiais do Estado28.846.0000 1.601.954.898 1.817
99 Reserva de Contingência 300.000----- 300.000
99. 999 Reserva de Contingência 300.000 300.000 -----
300.000Reserva de Contingência99.999.9999 300.000 -----
TOTAL GERAL: 47.543.999.458 34.420.569.108 81.964.568.566
301
302
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
01 Legislativa 1.574.518.864 32.869.204 1.541.649.660 -----
01. 031 Ação Legislativa 48.150.441 5.199.237 42.951.204 -----
5.034.44901.031.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 5.034.449----- -----
42.539.69401.031.0136 Gestão Legislativa 5.199.237 37.340.457 -----
576.29801.031.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 576.298----- -----
01. 032 Controle Externo 87.280.875 87.280.875----- -----
87.280.87501.032.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 87.280.875----- -----
01. 122 Administração Geral 1.436.055.564 27.669.967 1.408.385.597 -----
808.994.37701.122.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 370.500 808.623.877 -----
27.299.46701.122.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 27.299.467 ----- -----
599.761.72001.122.0139 Gestão Administrativa do Tribunal de Contas 599.761.720----- -----
01. 128 Formação de Recursos Humanos 2.380.824 2.380.824----- -----
258.86901.128.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 258.869----- -----
2.121.95501.128.0138 Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ 2.121.955----- -----
01. 542 Controle Ambiental 651.160 651.160----- -----
651.16001.542.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 651.160----- -----
02 Judiciária 4.297.322.132 208.540.908 4.021.952.867 66.828.357
02. 061 Ação Judiciária 1.382.596.098 208.540.908 1.174.055.190 -----
47.740.62102.061.0005 Ampliação da Prestação Jurisdicional 47.740.621----- -----
1.325.013.09902.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 207.640.908 1.117.372.191 -----
9.842.37802.061.0142 Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ 900.000 8.942.378 -----
02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário 1.590.431 1.590.431----- -----
1.590.43102.062.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 1.590.431----- -----
02. 122 Administração Geral 2.846.307.246 2.846.307.246----- -----
2.846.307.24602.122.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 2.846.307.246----- -----
02. 123 Administração Financeira 66.828.357 66.828.357----- -----
66.828.35702.123.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 66.828.357----- -----
03 Essencial à Justiça 2.302.381.517 145.698.574 2.156.682.943 -----
03. 061 Ação Judiciária 131.649.374 130.929.374 720.000 -----
8.107.31403.061.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 7.387.314 720.000 -----
123.542.06003.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 123.542.060 ----- -----
03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 72.887.748 14.769.200 58.118.548 -----
23.466.78103.091.0026 Defesa do Estado - PGE 14.150.000 9.316.781 -----
28.754.96703.091.0027 Defesa da Ordem Jurídica 619.200 28.135.767 -----
20.666.00003.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 20.666.000----- -----
03. 122 Administração Geral 2.052.573.925 2.052.573.925----- -----
789.758.50803.122.0002 Gestão Administrativa 789.758.508----- -----
1.262.815.41703.122.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 1.262.815.417----- -----
03. 128 Formação de Recursos Humanos 45.270.470 45.270.470----- -----
37.792.70403.128.0026 Defesa do Estado - PGE 37.792.704----- -----
7.477.76603.128.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 7.477.766----- -----
04 Administração 2.814.529.604 256.942.967 2.252.676.637 304.910.000
04. 121 Planejamento e Orçamento 136.227.233 61.095.694 75.131.539 -----
75.000.00004.121.0002 Gestão Administrativa 75.000.000----- -----
50004.121.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 500 ----- -----
57.743.83504.121.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 57.743.835 ----- -----
2.920.49304.121.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 2.920.493 ----- -----
562.40504.121.0274 Modernização do Ciclo de Planejamento 430.866 131.539 -----
04. 122 Administração Geral 1.518.869.376 170.333.779 1.043.625.597 304.910.000
595.743.37704.122.0000 Encargos Especiais do Estado 150.000.000 145.743.377 300.000.000
303
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
896.464.34204.122.0002 Gestão Administrativa 891.554.342 4.910.000-----
7.091.43304.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 6.207.001 884.432 -----
1.987.25704.122.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 1.987.257 ----- -----
5.500.00004.122.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 400.000 5.100.000 -----
627.98104.122.0055 Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual 284.968 343.013 -----
60.00004.122.0056 Gestão do Depósito Público 60.000 ----- -----
3.165.72504.122.0057 Restauração e Operacionalização dos Palácios 3.165.725 ----- -----
2.237.17704.122.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 2.237.177 ----- -----
5.210.00004.122.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 5.210.000 ----- -----
760.00004.122.0293 Rio de Janeiro em Dados 760.000 ----- -----
22.08404.122.0387 Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes 21.651 433 -----
04. 123 Administração Financeira 395.517.995 16.216.313 379.301.682 -----
125.841.27204.123.0002 Gestão Administrativa 125.841.272----- -----
269.676.72304.123.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 16.216.313 253.460.410 -----
04. 125 Normatização e Fiscalização 15.020.043 47.725 14.972.318 -----
47.72504.125.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 47.725 ----- -----
14.972.31804.125.0062 Regulação de Serviços Públicos Concedidos 14.972.318----- -----
04. 126 Tecnologia da Informação 5.876.466 5.876.466 ----------
5.876.46604.126.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 5.876.466 ----- -----
04. 127 Ordenamento Territorial 2.741.508 2.741.508 ----------
2.741.50804.127.0159 Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável 2.741.508 ----- -----
04. 128 Formação de Recursos Humanos 1.468.278 89.482 1.378.796 -----
89.48204.128.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 89.482 ----- -----
1.378.79604.128.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 1.378.796----- -----
04. 241 Assistência ao Idoso 322.500 322.500----- -----
155.00004.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 155.000----- -----
167.50004.241.0013 Atenção Social ao Idoso 167.500----- -----
04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 542.000 542.000 ----------
5.00004.422.0012 3ª Idade Com Qualidade 5.000 ----- -----
12.50004.422.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 12.500 ----- -----
524.50004.422.0042 Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores 524.500 ----- -----
04. 694 Serviços Financeiros 737.944.205 737.944.205----- -----
737.944.20504.694.0002 Gestão Administrativa 737.944.205----- -----
06 Segurança Pública 10.198.742.691 205.842.187 9.992.900.504 -----
06. 122 Administração Geral 8.993.286.505 8.993.286.505----- -----
8.443.286.50506.122.0002 Gestão Administrativa 8.443.286.505----- -----
550.000.00006.122.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 550.000.000----- -----
06. 125 Normatização e Fiscalização 351.442.059 50.798.796 300.643.263 -----
351.442.05906.125.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 50.798.796 300.643.263 -----
06. 128 Formação de Recursos Humanos 3.207.737 3.207.737 ----------
2.73706.128.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 2.737 ----- -----
3.205.00006.128.0147 Gestão da Segurança Pública 3.205.000 ----- -----
06. 181 Policiamento 372.858.544 67.262.559 305.595.985 -----
31.341.17506.181.0001 Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública 16.340.175 15.001.000 -----
2.759.72806.181.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 2.759.728 ----- -----
605.00006.181.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 605.000----- -----
45.619.56106.181.0092 Sistema de Investigação Criminal 45.619.561 ----- -----
272.338.71106.181.0147 Gestão da Segurança Pública 2.257.158 270.081.553 -----
17.940.63206.181.0263 Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã 31.937 17.908.695 -----
2.250.73706.181.0264 Programa Polícia Pacificadora 251.000 1.999.737 -----
304
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
1.50006.181.0265 Programa Integração da Segurança Pública 1.500 ----- -----
1.50006.181.0266 Grandes Eventos 1.500 ----- -----
06. 182 Defesa Civil 126.289.756 80.092.256 46.197.500 -----
55.50006.182.0009 Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres 54.000 1.500 -----
1.50006.182.0010 Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes 1.500 ----- -----
37.545.13706.182.0092 Sistema de Investigação Criminal 37.545.137 ----- -----
88.687.61906.182.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e 42.491.619 46.196.000 -----
06. 183 Informação e Inteligência 8.711 8.711----- -----
8.71106.183.0147 Gestão da Segurança Pública 8.711----- -----
06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.690.635 2.690.635----- -----
2.480.49706.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 2.480.497----- -----
210.13806.302.0147 Gestão da Segurança Pública 210.138----- -----
06. 306 Alimentação e Nutrição 247.500.000 247.500.000----- -----
247.500.00006.306.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 247.500.000----- -----
06. 421 Custódia e Reintegração Social 14.629.061 3.290.641 11.338.420 -----
14.629.06106.421.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 3.290.641 11.338.420 -----
06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 80.189.485 80.189.485----- -----
64.428.12006.422.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 64.428.120----- -----
15.761.36506.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 15.761.365----- -----
06. 781 Transporte Aéreo 5.450.000 5.450.000----- -----
5.450.00006.781.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 5.450.000----- -----
06. 782 Transporte Rodoviário 1.190.198 1.190.198 ----------
1.190.19806.782.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 1.190.198 ----- -----
08 Assistência Social 600.018.292 366.427.092 233.591.200 -----
08. 122 Administração Geral 119.572.923 119.572.923----- -----
119.572.92308.122.0002 Gestão Administrativa 119.572.923----- -----
08. 241 Assistência ao Idoso 152.136 152.136----- -----
50.20008.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 50.200----- -----
101.93608.241.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 101.936----- -----
08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 95.171.447 69.770.366 25.401.081 -----
3.017.41708.243.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas 3.017.417----- -----
18.635.90408.243.0112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 2.240 18.633.664 -----
73.518.12608.243.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 69.768.126 3.750.000 -----
08. 244 Assistência Comunitária 356.699.620 293.733.775 62.965.845 -----
29.403.81008.244.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas 29.403.810----- -----
3.750.00008.244.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social 3.750.000----- -----
16.750.00008.244.0110 Proteção Social Especial de Assistência Social 16.750.000----- -----
3.289.11808.244.0118 Atendimento Social à População Adulta 186.470 3.102.648 -----
87.971.22108.244.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ 87.971.221 ----- -----
6.000.00008.244.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 6.000.000----- -----
3.959.38708.244.0339 Programa Gestão Legal 3.959.387----- -----
205.576.08408.244.0340 Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria 205.576.084 ----- -----
08. 306 Alimentação e Nutrição 28.422.166 2.922.951 25.499.215 -----
28.422.16608.306.0111 Segurança Alimentar e Nutricional 2.922.951 25.499.215 -----
09 Previdência Social 14.433.632.559 45.531.000 14.388.101.559 -----
09. 122 Administração Geral 450.380.141 45.531.000 404.849.141 -----
403.339.14109.122.0002 Gestão Administrativa 403.339.141----- -----
47.041.00009.122.0036 Qualidade da Gestão Previdenciária 45.531.000 1.510.000 -----
09. 272 Previdência do Regime Estatutário 13.983.252.418 13.983.252.418----- -----
13.983.252.41809.272.0035 Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ 13.983.252.418----- -----
305
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
10 Saúde 6.165.446.750 255.247.832 5.904.203.886 5.995.032
10. 122 Administração Geral 1.442.430.894 1.436.435.862 5.995.032-----
1.437.779.11010.122.0002 Gestão Administrativa 1.431.784.078 5.995.032-----
4.231.00010.122.0321 Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social 4.231.000----- -----
420.78410.122.0324 Apoio a Programas de Saúde 420.784----- -----
10. 128 Formação de Recursos Humanos 17.956.535 17.956.535----- -----
17.956.53510.128.0317 Gestão da Educação em Saúde 17.956.535----- -----
10. 182 Defesa Civil 131.564.014 131.564.014----- -----
131.564.01410.182.0098 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ 131.564.014----- -----
10. 241 Assistência ao Idoso 29.520.000 29.520.000----- -----
29.520.00010.241.0013 Atenção Social ao Idoso 29.520.000----- -----
10. 301 Atenção Básica 62.716.563 13.500.000 49.216.563 -----
62.716.56310.301.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 13.500.000 49.216.563 -----
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.172.889.751 211.679.975 3.961.209.776 -----
17.020.04210.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 17.020.042----- -----
47.029.80310.302.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e 47.029.803----- -----
671.878.95710.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 5.609.951 666.269.006 -----
670.013.75510.302.0318 Assistência Pré-hospitalar 670.013.755----- -----
2.695.504.00210.302.0319 Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde 206.070.024 2.489.433.978 -----
71.443.19210.302.0320 Rio Imagem 71.443.192----- -----
10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 260.195.720 16.500.000 243.695.720 -----
80.807.53210.303.0002 Gestão Administrativa 80.807.532----- -----
136.144.78410.303.0097 Assistência Farmacêutica 136.144.784----- -----
16.500.00010.303.0322 Expansão do Complexo Científico 16.500.000 ----- -----
26.543.40410.303.0323 Expansão do Complexo Industrial 26.543.404----- -----
200.00010.303.0324 Apoio a Programas de Saúde 200.000----- -----
10. 304 Vigilância Sanitária 13.052.862 600.000 12.452.862 -----
13.052.86210.304.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 600.000 12.452.862 -----
10. 305 Vigilância Epidemiológica 22.202.554 750.000 21.452.554 -----
20.140.21010.305.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 750.000 19.390.210 -----
2.062.34410.305.0316 Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias 2.062.344----- -----
10. 571 Desenvolvimento Científico 11.217.857 11.217.857 ----------
5.200.00010.571.0322 Expansão do Complexo Científico 5.200.000 ----- -----
6.017.85710.571.0324 Apoio a Programas de Saúde 6.017.857 ----- -----
10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.700.000 1.000.000 700.000 -----
1.700.00010.573.0322 Expansão do Complexo Científico 1.000.000 700.000 -----
11 Trabalho 22.192.407 504.075 21.688.332 -----
11. 122 Administração Geral 12.494.757 12.494.757----- -----
12.494.75711.122.0002 Gestão Administrativa 12.494.757----- -----
11. 333 Empregabilidade 2.778.295 2.778.295----- -----
2.778.29511.333.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 2.778.295----- -----
11. 334 Fomento ao Trabalho 6.919.355 504.075 6.415.280 -----
6.919.35511.334.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 504.075 6.415.280 -----
12 Educação 7.248.714.582 152.002.411 7.096.712.171 -----
12. 122 Administração Geral 2.351.509.599 2.351.509.599----- -----
2.153.649.68212.122.0002 Gestão Administrativa 2.153.649.682----- -----
171.480.75412.122.0152 Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino 171.480.754----- -----
6.779.73412.122.0300 Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado 6.779.734----- -----
19.599.42912.122.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 19.599.429----- -----
12. 128 Formação de Recursos Humanos 1.659.500 1.659.500 ----------
306
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
1.659.50012.128.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 1.659.500 ----- -----
12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 80.445.160 3.200.000 77.245.160 -----
41.645.16012.243.0153 Educação para Inclusão Social 3.200.000 38.445.160 -----
38.800.00012.243.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 38.800.000----- -----
12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.362.956 150.000 50.212.956 -----
50.362.95612.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 150.000 50.212.956 -----
12. 306 Alimentação e Nutrição 424.980.752 424.980.752----- -----
14.775.62712.306.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 14.775.627----- -----
410.205.12512.306.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 410.205.125----- -----
12. 361 Ensino Fundamental 1.663.030.079 1.663.030.079----- -----
1.663.030.07912.361.0002 Gestão Administrativa 1.663.030.079----- -----
12. 362 Ensino Médio 2.045.584.876 131.373.244 1.914.211.632 -----
1.803.777.28512.362.0002 Gestão Administrativa 1.803.777.285----- -----
30.000.00012.362.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 30.000.000----- -----
54.033.34512.362.0302 Efetividade da Gestão Escolar 54.033.345----- -----
151.228.95012.362.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 126.781.248 24.447.702 -----
1.953.30012.362.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 1.953.300----- -----
4.591.99612.362.0372 Formação continuada de professores 4.591.996 ----- -----
12. 363 Ensino Profissional 94.198.095 10.251.002 83.947.093 -----
94.198.09512.363.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 10.251.002 83.947.093 -----
12. 364 Ensino Superior 354.881.185 671.001 354.210.184 -----
224.713.64412.364.0122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 400.000 224.313.644 -----
53.211.15212.364.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades 53.211.152----- -----
13.515.95012.364.0364 Apoio a Estudantes Carentes 13.515.950----- -----
12.915.02912.364.0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.915.029----- -----
10.567.52312.364.0367 Consolidação e Expansão do Complexo Universitário 10.567.523----- -----
33.407.50412.364.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 250.000 33.157.504 -----
1.00012.364.0377 Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ 1.000 ----- -----
20.00112.364.0379 Campus UEZO 20.001 ----- -----
5.066.20012.364.0380 Inova UEZO 5.066.200----- -----
1.463.18212.364.0381 Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO 1.463.182----- -----
12. 366 Educação de Jovens e Adultos 2.811.816 2.811.816 ----------
2.811.81612.366.0373 Projeto SEJA Profissional 2.811.816 ----- -----
12. 367 Educação Especial 17.550.000 17.550.000----- -----
400.00012.367.0150 Escola Inclusiva 400.000----- -----
17.150.00012.367.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 17.150.000----- -----
12. 392 Difusão Cultural 2.629.073 1.885.848 743.225 -----
2.629.07312.392.0375 Divulgação Científica 1.885.848 743.225 -----
12. 571 Desenvolvimento Científico 79.052.033 79.052.033----- -----
79.052.03312.571.0127 Pesquisa Rio 79.052.033----- -----
12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 80.019.458 80.019.458----- -----
80.019.45812.573.0128 Capacitação para Pesquisa 80.019.458----- -----
13 Cultura 140.265.277 5.460.786 134.804.491 -----
13. 122 Administração Geral 96.285.310 96.285.310----- -----
96.285.31013.122.0002 Gestão Administrativa 96.285.310----- -----
13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 486.274 486.274----- -----
486.27413.391.0295 Rio Patrimônio 486.274----- -----
13. 392 Difusão Cultural 43.493.693 5.460.786 38.032.907 -----
6.070.31313.392.0271 Cultura e Sociedade 2.995.216 3.075.097 -----
17.247.28313.392.0280 Cultura e Gestão 827.331 16.419.952 -----
307
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
5.178.22413.392.0281 Museu e Memória 2.360 5.175.864 -----
5.443.54013.392.0283 Rio Artes 900.000 4.543.540 -----
8.766.27913.392.0297 Rio Audiovisual 8.766.279----- -----
788.05413.392.0298 Rio Leitor 735.879 52.175 -----
14 Direitos da Cidadania 87.354.802 54.086.196 33.268.606 -----
14. 122 Administração Geral 19.346.657 37.118 19.309.539 -----
19.309.53914.122.0002 Gestão Administrativa 19.309.539----- -----
37.11814.122.0016 Estruturação da Nova Secretaria 37.118 ----- -----
14. 126 Tecnologia da Informação 1.800.883 1.800.883 ----------
1.800.88314.126.0293 Rio de Janeiro em Dados 1.800.883 ----- -----
14. 183 Informação e Inteligência 380.000 380.000 ----------
380.00014.183.0293 Rio de Janeiro em Dados 380.000 ----- -----
14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.241.705 2.241.705----- -----
2.241.70514.242.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 2.241.705----- -----
14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 63.585.557 51.868.195 11.717.362 -----
6.825.82814.422.0016 Estruturação da Nova Secretaria 6.825.828 ----- -----
56.629.50614.422.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 44.939.644 11.689.862 -----
130.22314.422.0389 Estruturação do Novo Procon 102.723 27.500 -----
15 Urbanismo 2.938.471.543 2.908.924.189 29.547.354 -----
15. 122 Administração Geral 29.547.354 29.547.354----- -----
29.547.35415.122.0002 Gestão Administrativa 29.547.354----- -----
15. 451 Infraestrutura Urbana 2.908.924.189 2.908.924.189 ----------
36.000.00015.451.0015 Sistema Rodoviário Estadual 36.000.000 ----- -----
18.304.00715.451.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 18.304.007 ----- -----
874.187.23015.451.0260 Programa Somando Forças 874.187.230 ----- -----
1.105.214.68515.451.0279 Urbanização das Comunidades 1.105.214.685 ----- -----
615.485.26615.451.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 615.485.266 ----- -----
259.733.00115.451.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 259.733.001 ----- -----
16 Habitação 211.237.660 143.837.042 64.469.989 2.930.629
16. 122 Administração Geral 67.400.618 64.469.989 2.930.629-----
67.400.61816.122.0002 Gestão Administrativa 64.469.989 2.930.629-----
16. 451 Infraestrutura Urbana 64.363.567 64.363.567 ----------
1.161.48216.451.0286 Gestão da Política Habitacional 1.161.482 ----- -----
63.202.08516.451.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 63.202.085 ----- -----
16. 482 Habitação Urbana 79.473.475 79.473.475 ----------
10.680.52216.482.0286 Gestão da Política Habitacional 10.680.522 ----- -----
3.010.91216.482.0287 Núcleos Habitacionais Integrados 3.010.912 ----- -----
28.081.02716.482.0311 Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social 28.081.027 ----- -----
35.912.20816.482.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 35.912.208 ----- -----
1.788.80616.482.0313 Gestão da Informação e Regularização de Contratos 1.788.806 ----- -----
17 Saneamento 1.281.831.086 1.281.831.086 ----------
17. 512 Saneamento Básico Urbano 702.654.150 702.654.150 ----------
80.000.00017.512.0162 Pacto pelo Saneamento 80.000.000 ----- -----
622.654.15017.512.0290 Saneamento Básico 622.654.150 ----- -----
17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 180.200.000 180.200.000 ----------
65.200.00017.543.0162 Pacto pelo Saneamento 65.200.000 ----- -----
115.000.00017.543.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 115.000.000 ----- -----
17. 544 Recursos Hídricos 398.976.936 398.976.936 ----------
250.000.00017.544.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 250.000.000 ----- -----
148.976.93617.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 148.976.936 ----- -----
308
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
18 Gestão Ambiental 1.044.907.465 850.385.328 194.522.137 -----
18. 122 Administração Geral 187.223.813 187.223.813----- -----
187.223.81318.122.0002 Gestão Administrativa 187.223.813----- -----
18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 50.000.000 50.000.000 ----------
50.000.00018.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 50.000.000 ----- -----
18. 512 Saneamento Básico Urbano 453.665.459 453.665.459 ----------
89.900.30018.512.0162 Pacto pelo Saneamento 89.900.300 ----- -----
363.765.15918.512.0421 Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara- 363.765.159 ----- -----
18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 288.362.523 281.364.199 6.998.324 -----
26018.541.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 260 ----- -----
1.300.00018.541.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 300.000 1.000.000 -----
700.00018.541.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 700.000 ----- -----
190.812.15418.541.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 190.812.154 ----- -----
5.726.77618.541.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 5.726.776----- -----
271.54818.541.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 271.548----- -----
89.551.78518.541.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 89.551.785 ----- -----
18. 542 Controle Ambiental 34.755.670 34.755.670 ----------
400.00018.542.0409 Fortalecimento Institucional do Inea 400.000 ----- -----
10.772.72018.542.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 10.772.720 ----- -----
400.00018.542.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 400.000 ----- -----
16.200.00018.542.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 16.200.000 ----- -----
6.982.95018.542.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 6.982.950 ----- -----
18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 200.000 200.000 ----------
200.00018.543.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 200.000 ----- -----
18. 544 Recursos Hídricos 30.500.000 30.200.000 300.000 -----
30.500.00018.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 30.200.000 300.000 -----
18. 601 Promoção da Produção Vegetal 200.000 200.000 ----------
200.00018.601.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 200.000 ----- -----
19 Ciência e Tecnologia 368.113.593 147.317.130 220.796.463 -----
19. 122 Administração Geral 144.778.648 144.778.648----- -----
144.778.64819.122.0002 Gestão Administrativa 144.778.648----- -----
19. 126 Tecnologia da Informação 20.330.571 5.375.000 14.955.571 -----
5.200.00019.126.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 5.000.000 200.000 -----
14.905.57119.126.0132 Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual 150.000 14.755.571 -----
150.00019.126.0133 Inclusão Digital 150.000 ----- -----
75.00019.126.0416 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC 75.000 ----- -----
19. 364 Ensino Superior 105.187 105.187----- -----
105.18719.364.0341 Apoio Científico,Tecnológico e Institucional 105.187----- -----
19. 571 Desenvolvimento Científico 91.111.975 35.376.584 55.735.391 -----
35.376.58419.571.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades 35.376.584 ----- -----
55.735.39119.571.0127 Pesquisa Rio 55.735.391----- -----
19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 109.424.212 106.562.546 2.861.666 -----
661.66619.572.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 661.666----- -----
2.200.00019.572.0127 Pesquisa Rio 2.200.000----- -----
56.753.90619.572.0129 Rio Inovação 56.753.906 ----- -----
49.808.64019.572.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 49.808.640 ----- -----
19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.363.000 3.000 2.360.000 -----
3.00019.573.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 3.000 ----- -----
2.360.00019.573.0130 Capacitação do Empreendedor 2.360.000----- -----
20 Agricultura 339.022.182 137.127.669 200.520.153 1.374.360
309
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
20. 122 Administração Geral 190.649.966 1.848.690 187.426.916 1.374.360
188.801.27620.122.0002 Gestão Administrativa 187.426.916 1.374.360-----
1.813.69020.122.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.813.690 ----- -----
35.00020.122.0384 Programa de Desenvolvimento Institucional 35.000 ----- -----
20. 127 Ordenamento Territorial 2.586.658 2.586.658 ----------
2.586.65820.127.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 2.586.658 ----- -----
20. 128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.000 ----------
5.00020.128.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 5.000 ----- -----
20. 131 Comunicação Social 5.000 5.000----- -----
5.00020.131.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 5.000----- -----
20. 304 Vigilância Sanitária 1.185.530 1.185.530----- -----
1.185.53020.304.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 1.185.530----- -----
20. 451 Infraestrutura Urbana 457.658 457.658 ----------
457.65820.451.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 457.658 ----- -----
20. 571 Desenvolvimento Científico 4.767 4.767----- -----
4.76720.571.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 4.767----- -----
20. 601 Promoção da Produção Vegetal 1.612.207 352.586 1.259.621 -----
164.50620.601.0037 Rio Rural 164.506 ----- -----
1.29420.601.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.294 ----- -----
1.446.40720.601.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 186.786 1.259.621 -----
20. 602 Promoção da Produção Animal 505.862 505.862 ----------
501.86220.602.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 501.862 ----- -----
4.00020.602.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 4.000 ----- -----
20. 604 Defesa Sanitária Animal 4.971.239 755.796 4.215.443 -----
4.971.23920.604.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 755.796 4.215.443 -----
20. 605 Abastecimento 401.055 301.055 100.000 -----
1.05520.605.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 1.055 ----- -----
400.00020.605.0386 Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social 300.000 100.000 -----
20. 606 Extensão Rural 136.637.240 130.314.364 6.322.876 -----
123.510.75820.606.0037 Rio Rural 123.510.758 ----- -----
9.053.07720.606.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 6.303.358 2.749.719 -----
4.058.58920.606.0262 Estradas da Produção 500.000 3.558.589 -----
14.81620.606.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 248 14.568 -----
21 Organização Agrária 54.190.152 28.622.711 25.567.441 -----
21. 122 Administração Geral 11.090.939 11.090.939----- -----
11.090.93921.122.0002 Gestão Administrativa 11.090.939----- -----
21. 482 Habitação Urbana 3.536.833 3.536.833 ----------
3.536.83321.482.0052 Nossa Terra 3.536.833 ----- -----
21. 631 Reforma Agrária 39.562.380 25.085.878 14.476.502 -----
23.766.28821.631.0019 Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos 23.701.678 64.610 -----
1.229.30821.631.0020 Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ 1.229.308----- -----
14.566.78421.631.0052 Nossa Terra 1.384.200 13.182.584 -----
22 Indústria 411.455.461 302.930.668 108.514.793 10.000
22. 122 Administração Geral 93.255.873 3.257 93.242.616 10.000
93.252.61622.122.0002 Gestão Administrativa 93.242.616 10.000-----
3.25722.122.0014 Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ 3.257 ----- -----
22. 125 Normatização e Fiscalização 5.359.855 3.015.855 2.344.000 -----
5.359.85522.125.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 3.015.855 2.344.000 -----
22. 127 Ordenamento Territorial 35.361 35.361----- -----
35.36122.127.0392 Fortalecimento da Economia no Território 35.361----- -----
310
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 103.031 103.031----- -----
103.03122.573.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 103.031----- -----
22. 661 Promoção Industrial 165.091.306 152.440.272 12.651.034 -----
94222.661.0068 Atração de Investimento e Atividade Produtiva 942 ----- -----
163.566.14222.661.0072 Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com 152.397.080 11.169.062 -----
17.68022.661.0392 Fortalecimento da Economia no Território 17.680----- -----
5.30422.661.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 5.304----- -----
1.501.23822.661.0400 Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos 42.250 1.458.988 -----
22. 663 Mineração 83.450 83.450----- -----
83.45022.663.0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro 83.450----- -----
22. 665 Normatização e Qualidade 229.000 226.000 3.000 -----
1.00022.665.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 1.000 ----- -----
226.00022.665.0398 Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público 225.000 1.000 -----
2.00022.665.0399 Educação para o Consumo e para a Produção 2.000----- -----
22. 695 Turismo 147.245.284 147.245.284 ----------
147.245.28422.695.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 147.245.284 ----- -----
22. 751 Conservação de Energia 44.201 44.201----- -----
44.20122.751.0391 Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético 44.201----- -----
22. 753 Petróleo 8.100 8.100----- -----
8.10022.753.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 8.100----- -----
23 Comércio e Serviços 392.672.107 5.338.840 387.313.467 19.800
23. 122 Administração Geral 98.791.853 98.781.853 10.000-----
98.791.85323.122.0002 Gestão Administrativa 98.781.853 10.000-----
23. 123 Administração Financeira 9.800 9.800----- -----
9.80023.123.0401 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 9.800----- -----
23. 244 Assistência Comunitária 10.500.000 10.500.000----- -----
10.500.00023.244.0002 Gestão Administrativa 10.500.000----- -----
23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 46.938.045 3.888.840 43.049.205 -----
46.938.04523.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 3.888.840 43.049.205 -----
23. 691 Promoção Comercial 5.413.260 1.400.000 4.013.260 -----
13.26023.691.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 13.260----- -----
5.400.00023.691.0396 Controle de Registro Empresarial 1.400.000 4.000.000 -----
23. 694 Serviços Financeiros 171.768.000 171.768.000----- -----
171.768.00023.694.0066 Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro 171.768.000----- -----
23. 695 Turismo 59.251.149 50.000 59.201.149 -----
59.251.14923.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 50.000 59.201.149 -----
24 Comunicações 22.348.958 22.348.958----- -----
24. 122 Administração Geral 7.405.628 7.405.628----- -----
7.405.62824.122.0002 Gestão Administrativa 7.405.628----- -----
24. 131 Comunicação Social 14.250.000 14.250.000----- -----
14.250.00024.131.0061 Divulgação das Ações de Governo 14.250.000----- -----
24. 722 Telecomunicações 693.330 693.330----- -----
693.33024.722.0061 Divulgação das Ações de Governo 693.330----- -----
26 Transporte 4.912.235.326 3.761.885.568 1.147.019.482 3.330.276
26. 121 Planejamento e Orçamento 16.200.238 16.200.238----- -----
16.200.23826.121.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal 16.200.238----- -----
26. 122 Administração Geral 487.057.356 60.000 483.667.080 3.330.276
486.997.35626.122.0002 Gestão Administrativa 483.667.080 3.330.276-----
60.00026.122.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 60.000 ----- -----
26. 125 Normatização e Fiscalização 10.000.000 10.000.000----- -----
311
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
10.000.00026.125.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal 10.000.000----- -----
26. 451 Infraestrutura Urbana 908.206 908.206 ----------
908.20626.451.0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 908.206 ----- -----
26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.402.153.073 2.933.297.055 468.856.018 -----
75.00026.453.0100 Gestão da Política de Transportes 75.000 ----- -----
468.856.51826.453.0101 Bilhete Único 500 468.856.018 -----
1.832.971.05526.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 1.832.971.055 ----- -----
50.50026.453.0154 Sistema de Transporte sobre Trilhos 50.500 ----- -----
200.00026.453.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 200.000 ----- -----
1.100.000.00026.453.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 1.100.000.000 ----- -----
26. 781 Transporte Aéreo 15.887.369 15.887.369 ----------
15.887.36926.781.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 15.887.369 ----- -----
26. 782 Transporte Rodoviário 321.425.852 179.996.227 141.429.625 -----
159.566.02526.782.0015 Sistema Rodoviário Estadual 21.636.816 137.929.209 -----
50.50026.782.0100 Gestão da Política de Transportes 50.500 ----- -----
3.500.41626.782.0284 Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos 3.500.416----- -----
1.50026.782.0332 Implantação de Centros e Plataformas Logísticas 1.500 ----- -----
158.307.41126.782.0422 Pró-Vias 158.307.411 ----- -----
26. 783 Transporte Ferroviário 431.367.537 430.617.537 750.000 -----
427.947.09026.783.0105 Programa Estadual de Transportes - PET 427.947.090 ----- -----
50.50026.783.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 50.500 ----- -----
220.00026.783.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 220.000 ----- -----
1.00026.783.0329 Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-354 1.000 ----- -----
750.00026.783.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 750.000----- -----
2.398.94726.783.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 2.398.947 ----- -----
26. 784 Transporte Hidroviário 180.085.011 180.085.011 ----------
180.000.00026.784.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 180.000.000 ----- -----
85.01126.784.0326 Transporte Hidroviário 85.011 ----- -----
26. 785 Transportes Especiais 47.150.684 21.034.163 26.116.521 -----
982.66326.785.0100 Gestão da Política de Transportes 982.663 ----- -----
1.50026.785.0102 Porto do Rio no Século XXI 1.500 ----- -----
1.553.31326.785.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 1.553.313----- -----
20.050.00026.785.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 20.050.000 ----- -----
24.563.20826.785.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 24.563.208----- -----
27 Desporto e Lazer 57.148.371 9.582.008 47.566.363 -----
27. 122 Administração Geral 15.294.731 15.294.731----- -----
15.294.73127.122.0002 Gestão Administrativa 15.294.731----- -----
27. 451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000 ----------
100.00027.451.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 100.000 ----- -----
27. 811 Desporto de Rendimento 1.300.000 1.200.000 100.000 -----
1.200.00027.811.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 1.200.000 ----- -----
100.00027.811.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 100.000----- -----
27. 812 Desporto Comunitário 28.358.070 7.982.008 20.376.062 -----
28.358.07027.812.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 7.982.008 20.376.062 -----
27. 813 Lazer 12.095.570 300.000 11.795.570 -----
12.095.57027.813.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 300.000 11.795.570 -----
28 Encargos Especiais 20.045.515.185 234.500.000 19.811.015.185-----
28. 123 Administração Financeira 234.500.000 234.500.000----- -----
234.500.00028.123.0000 Encargos Especiais do Estado 234.500.000----- -----
28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna 3.891.640.379 3.891.640.379----- -----
312
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS
PROJETO
3.891.640.37928.841.0000 Encargos Especiais do Estado 3.891.640.379----- -----
28. 843 Serviço da Dívida Interna 2.830.936.934 2.830.936.934----- -----
2.830.936.93428.843.0000 Encargos Especiais do Estado 2.830.936.934----- -----
28. 844 Serviço da Dívida Externa 297.005.369 297.005.369----- -----
297.005.36928.844.0000 Encargos Especiais do Estado 297.005.369----- -----
28. 845 Transferências 11.189.475.788----- -----
11.189.475.78828.845.0000 Encargos Especiais do Estado ----- -----
28. 846 Outros Encargos Especiais 1.601.956.715 1.601.956.715----- -----
1.601.956.71528.846.0000 Encargos Especiais do Estado 1.601.956.715----- -----
99 Reserva de Contingência 300.000300.000----- -----
99. 999 Reserva de Contingência 300.000 300.000----- -----
300.00099.999.9999 Reserva de Contingência 300.000----- -----
TOTAL GERAL: 81.964.568.566
11.306.935.471 50.460.919.456 20.196.713.639
313
314
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
01 Assembléia Legislativa 858.929.037 858.929.037 -----
0101 Assembléia Legislativa 847.529.657 847.529.657 -----
846.004.30701 Legislativa 846.004.307 -----
450.00014 Direitos da Cidadania 450.000 -----
1.075.35018 Gestão Ambiental 1.075.350 -----
0161 Fundo Especial da Assembléia Legislativa 11.399.380 11.399.380 -----
11.399.38001 Legislativa 11.399.380 -----
02 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 717.115.177 717.115.177 -----
0201 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 702.492.737 702.492.737 -----
702.492.73701 Legislativa 702.492.737 -----
0261 Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ 14.622.440 14.622.440 -----
14.622.44001 Legislativa 14.622.440 -----
03 Tribunal de Justiça 4.420.864.192 4.420.864.192 -----
0301 Tribunal de Justiça 3.513.219.554 3.513.219.554 -----
3.389.677.49402 Judiciária 3.389.677.494 -----
123.542.06003 Essencial à Justiça 123.542.060 -----
0361 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 850.061.639 850.061.639 -----
850.061.63902 Judiciária 850.061.639 -----
0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 9.842.378 9.842.378 -----
9.842.37802 Judiciária 9.842.378 -----
0363 Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ 47.740.621 47.740.621 -----
47.740.62102 Judiciária 47.740.621 -----
07 Secretaria de Estado de Obras 5.873.849.464 5.873.849.464 -----
0701 Secretaria de Estado de Obras 5.477.674.739 5.477.674.739 -----
6.000.00104 Administração 6.000.001 -----
83.164.69806 Segurança Pública 83.164.698 -----
2.938.471.54315 Urbanismo 2.938.471.543 -----
1.011.631.08617 Saneamento 1.011.631.086 -----
1.438.307.41126 Transporte 1.438.307.411 -----
100.00027 Desporto e Lazer 100.000 -----
0731 Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura 15.709.822 15.709.822 -----
15.709.82204 Administração 15.709.822 -----
0741 Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro 312.481.086 312.481.086 -----
312.481.08626 Transporte 312.481.086 -----
0751 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 67.983.817 67.983.817 -----
67.983.81704 Administração 67.983.817 -----
08 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----
0801 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----
4.864.09004 Administração 4.864.090 -----
09 Procuradoria Geral do Estado 337.303.662 337.303.662 -----
0901 Procuradoria Geral do Estado 263.171.079 263.171.079 -----
263.171.07903 Essencial à Justiça 263.171.079 -----
0961 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 74.132.583 74.132.583 -----
74.132.58303 Essencial à Justiça 74.132.583 -----
10 Ministério Público 1.312.236.384 1.312.236.384 -----
1001 Ministério Público 1.291.570.384 1.291.570.384 -----
1.291.570.38403 Essencial à Justiça 1.291.570.384 -----
1002 Centro de Estudos Jurídicos 2.060.000 2.060.000 -----
315
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
2.060.00003 Essencial à Justiça 2.060.000 -----
1061 Fundo Especial do Ministério Público 18.606.000 18.606.000 -----
18.606.00003 Essencial à Justiça 18.606.000 -----
11 Defensoria Pública Geral do Estado 529.299.411 529.299.411 -----
1101 Defensoria Pública Geral do Estado 463.332.944 463.332.944 -----
463.332.94403 Essencial à Justiça 463.332.944 -----
1161 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 65.966.467 65.966.467 -----
65.966.46703 Essencial à Justiça 65.966.467 -----
12 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 14.619.838.394 186.205.835 14.433.632.559
1201 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 150.124.197 150.124.197 -----
150.124.19704 Administração 150.124.197 -----
1234 Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 14.433.632.559----- 14.433.632.559
14.433.632.55909 Previdência Social ----- 14.433.632.559
1241 Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ 36.081.638 36.081.638 -----
5.970.00004 Administração 5.970.000 -----
27.930.75512 Educação 27.930.755 -----
2.180.88314 Direitos da Cidadania 2.180.883 -----
13 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 289.046.348 287.860.818 1.185.530
1301 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 178.035.606 176.850.076 1.185.530
178.035.60620 Agricultura 176.850.076 1.185.530
1353 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 75.442.278 75.442.278 -----
75.442.27820 Agricultura 75.442.278 -----
1354 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro 35.568.464 35.568.464 -----
35.568.46420 Agricultura 35.568.464 -----
14 Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----
1401 Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----
34.129.04504 Administração 34.129.045 -----
15 Secretaria de Estado de Cultura 140.265.277 140.265.277 -----
1501 Secretaria de Estado de Cultura 56.498.106 56.498.106 -----
56.498.10613 Cultura 56.498.106 -----
1541 Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro 26.017.377 26.017.377 -----
26.017.37713 Cultura 26.017.377 -----
1543 Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro 53.961.512 53.961.512 -----
53.961.51213 Cultura 53.961.512 -----
1544 Fundação Museu da Imagem e do Som 3.788.282 3.788.282 -----
3.788.28213 Cultura 3.788.282 -----
16 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.559.954.716 1.512.924.913 47.029.803
1601 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.300.845.171 1.300.845.171 -----
1.300.845.17106 Segurança Pública 1.300.845.171 -----
1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 259.109.545 212.079.742 47.029.803
212.079.74206 Segurança Pública 212.079.742 -----
47.029.80310 Saúde ----- 47.029.803
17 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 61.992.347 61.992.347 -----
1701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 40.682.403 40.682.403 -----
4.943.97623 Comércio e Serviços 4.943.976 -----
35.738.42727 Desporto e Lazer 35.738.427 -----
1731 Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro 21.309.944 21.309.944 -----
21.309.94427 Desporto e Lazer 21.309.944 -----
316
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
18 Secretaria de Estado de Educação 4.804.889.914 4.314.239.629 490.650.285
1801 Secretaria de Estado de Educação 4.627.325.182 4.178.320.057 449.005.125
4.627.325.18212 Educação 4.178.320.057 449.005.125
1802 Departamento Geral de Ações Socio-Educativas 177.564.732 135.919.572 41.645.160
177.564.73212 Educação 135.919.572 41.645.160
19 Secretaria de Estado de Habitação 265.427.812 265.427.812 -----
1901 Secretaria de Estado de Habitação 20.125.574 20.125.574 -----
20.125.57416 Habitação 20.125.574 -----
1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 54.190.152 54.190.152 -----
54.190.15221 Organização Agrária 54.190.152 -----
1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 191.112.086 191.112.086 -----
191.112.08616 Habitação 191.112.086 -----
20 Secretaria de Estado de Fazenda 952.960.250 952.960.250 -----
2001 Secretaria de Estado de Fazenda 573.841.568 573.841.568 -----
573.841.56804 Administração 573.841.568 -----
2061 Fundo Especial de Administração Fazendária 379.118.682 379.118.682 -----
379.118.68204 Administração 379.118.682 -----
21 Secretaria de Estado da Casa Civil 1.840.648.430 1.830.148.430 10.500.000
2101 Secretaria de Estado da Casa Civil 50.369.907 50.369.907 -----
50.369.90704 Administração 50.369.907 -----
2102 Subsecretaria de Comunicação Social 22.348.958 22.348.958 -----
22.348.95824 Comunicações 22.348.958 -----
2106 Subsecretaria Militar 29.009.951 29.009.951 -----
29.009.95106 Segurança Pública 29.009.951 -----
2131 Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ 25.369.356 25.369.356 -----
25.369.35604 Administração 25.369.356 -----
2132 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 26.909.691 26.909.691 -----
26.909.69104 Administração 26.909.691 -----
2133 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 1.364.797.613 1.364.797.613 -----
1.364.797.61306 Segurança Pública 1.364.797.613 -----
2134 Loteria do Estado do Rio de Janeiro 216.930.000 206.430.000 10.500.000
216.930.00023 Comércio e Serviços 206.430.000 10.500.000
2135 Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 89.610.458 89.610.458 -----
89.610.45819 Ciência e Tecnologia 89.610.458 -----
2153 Empresa Estadual de Viação - Em Liquidação 2.820.388 2.820.388 -----
2.820.38826 Transporte 2.820.388 -----
2161 Fundo Especial do Depósito Público 60.000 60.000 -----
60.00004 Administração 60.000 -----
2171 Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em liquidação 6.476.591 6.476.591 -----
6.476.59126 Transporte 6.476.591 -----
2172 Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidação 1.037.606 1.037.606 -----
1.037.60626 Transporte 1.037.606 -----
2173 Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Em liquidação 4.907.911 4.907.911 -----
4.907.91126 Transporte 4.907.911 -----
22 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 347.711.806 347.711.806 -----
2201 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 48.716.664 48.716.664 -----
17.755.55922 Indústria 17.755.559 -----
30.961.10523 Comércio e Serviços 30.961.105 -----
317
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
2231 Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 6.840.210 6.840.210 -----
6.840.21022 Indústria 6.840.210 -----
2232 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 52.540.524 52.540.524 -----
52.540.52423 Comércio e Serviços 52.540.524 -----
2233 Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 48.139.364 48.139.364 -----
48.139.36422 Indústria 48.139.364 -----
2261 Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses 125.797.080 125.797.080 -----
125.797.08022 Indústria 125.797.080 -----
2262 Fundo UPP Empreendedor 37.769.062 37.769.062 -----
37.769.06222 Indústria 37.769.062 -----
2271 Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 27.908.902 27.908.902 -----
27.908.90222 Indústria 27.908.902 -----
24 Secretaria de Estado do Ambiente 1.314.032.115 1.314.032.115 -----
2401 Secretaria de Estado do Ambiente 17.669.787 17.669.787 -----
17.669.78718 Gestão Ambiental 17.669.787 -----
2402 Unidade Executora do PSAM 328.765.159 328.765.159 -----
328.765.15918 Gestão Ambiental 328.765.159 -----
2404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental 535.351.785 535.351.785 -----
120.000.00017 Saneamento 120.000.000 -----
415.351.78518 Gestão Ambiental 415.351.785 -----
2432 Instituto Estadual do Ambiente 399.699.572 399.699.572 -----
150.200.00017 Saneamento 150.200.000 -----
249.499.57218 Gestão Ambiental 249.499.572 -----
2463 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 32.545.812 32.545.812 -----
32.545.81218 Gestão Ambiental 32.545.812 -----
25 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 910.248.705 660.268.208 249.980.497
2501 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 888.347.780 638.367.283 249.980.497
888.347.78006 Segurança Pública 638.367.283 249.980.497
2541 Fundação Santa Cabrini 18.713.809 18.713.809 -----
18.713.80906 Segurança Pública 18.713.809 -----
2561 Fundo Especial Penitenciário 3.187.116 3.187.116 -----
3.187.11606 Segurança Pública 3.187.116 -----
26 Secretaria de Estado de Segurança 6.298.596.811 6.298.386.673 210.138
2601 Secretaria de Estado de Segurança 165.161.190 165.161.190 -----
165.161.19006 Segurança Pública 165.161.190 -----
2604 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 1.409.640.015 1.409.429.877 210.138
1.409.640.01506 Segurança Pública 1.409.429.877 210.138
2611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 4.512.577.842 4.512.577.842 -----
4.512.577.84206 Segurança Pública 4.512.577.842 -----
2632 Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2.817.498 2.817.498 -----
2.817.49806 Segurança Pública 2.817.498 -----
2661 Fundo Especial da ACADEPOL 3.205.000 3.205.000 -----
3.205.00006 Segurança Pública 3.205.000 -----
2662 Fundo Especial da Polícia Civil 1.504.000 1.504.000 -----
1.504.00006 Segurança Pública 1.504.000 -----
2664 Fundo Especial da Secretaria de Segurança Pública 4.764 4.764 -----
4.76406 Segurança Pública 4.764 -----
2665 Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 203.686.502 203.686.502 -----
203.686.50206 Segurança Pública 203.686.502 -----
318
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
29 Secretaria de Estado de Saúde 6.118.416.947----- 6.118.416.947
2901 Secretaria de Estado de Saúde 160.300.092----- 160.300.092
160.300.09210 Saúde ----- 160.300.092
2931 Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 29.623.299----- 29.623.299
29.623.29910 Saúde ----- 29.623.299
2942 Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro 432.883.054----- 432.883.054
432.883.05410 Saúde ----- 432.883.054
2961 Fundo Estadual de Saúde 5.206.229.489----- 5.206.229.489
5.206.229.48910 Saúde ----- 5.206.229.489
2971 Instituto Vital Brazil 289.381.013----- 289.381.013
289.381.01310 Saúde ----- 289.381.013
30 Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 22.192.407 22.192.407 -----
3001 Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 22.192.407 22.192.407 -----
22.192.40711 Trabalho 22.192.407 -----
31 Secretaria de Estado de Transportes 3.146.204.333 3.146.204.333 -----
3101 Secretaria de Estado de Transportes 27.767.332 27.767.332 -----
27.767.33226 Transporte 27.767.332 -----
3133 Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 58.746.852 58.746.852 -----
58.746.85226 Transporte 58.746.852 -----
3161 Fundo Estadual de Transportes 468.856.018 468.856.018 -----
468.856.01826 Transporte 468.856.018 -----
3171 Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro 22.172.568 22.172.568 -----
22.172.56826 Transporte 22.172.568 -----
3172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 640.118.261 640.118.261 -----
640.118.26126 Transporte 640.118.261 -----
3173 Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro 1.928.543.302 1.928.543.302 -----
1.928.543.30226 Transporte 1.928.543.302 -----
32 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 615.152.911 56.179.506 558.973.405
3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 455.094.285 56.179.506 398.914.779
396.673.07408 Assistência Social ----- 396.673.074
58.421.21114 Direitos da Cidadania 56.179.506 2.241.705
3242 Fundação Leão XIII 47.041.557----- 47.041.557
47.041.55708 Assistência Social ----- 47.041.557
3243 Fundação para a Infância e Adolescência 30.145.875----- 30.145.875
30.145.87508 Assistência Social ----- 30.145.875
3261 Fundo Estadual de Assistência Social 82.868.954----- 82.868.954
82.868.95408 Assistência Social ----- 82.868.954
3266 Fundo para a Infância e Adolescência 2.240----- 2.240
2.24008 Assistência Social ----- 2.240
37 Encargos Gerais do Estado 21.517.133.113 21.517.133.113 -----
3701 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG 287.630.346 287.630.346 -----
287.630.34604 Administração 287.630.346 -----
3702 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ 21.229.502.767 21.229.502.767 -----
1.183.687.58204 Administração 1.183.687.582 -----
20.045.515.18528 Encargos Especiais 20.045.515.185 -----
300.00099 Reserva de Contingência 300.000 -----
40 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.694.397.048 2.629.258.465 65.138.583
4001 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 8.676.765 8.676.765 -----
319
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)
CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE
8.676.76519 Ciência e Tecnologia 8.676.765 -----
4041 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 470.329.087 470.329.087 -----
212.282.64312 Educação 212.282.643 -----
258.046.44419 Ciência e Tecnologia 258.046.444 -----
4042 Fundação Estadual do Norte-Fluminense 11.779.926 11.779.926 -----
11.779.92619 Ciência e Tecnologia 11.779.926 -----
4043 Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1.096.894.909 1.046.531.953 50.362.956
1.096.894.90912 Educação 1.046.531.953 50.362.956
4044 Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 819.248.712 804.473.085 14.775.627
819.248.71212 Educação 804.473.085 14.775.627
4045 Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 188.344.582 188.344.582 -----
188.344.58212 Educação 188.344.582 -----
4046 Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro 70.927.170 70.927.170 -----
70.927.17012 Educação 70.927.170 -----
4047 Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 28.195.897 28.195.897 -----
28.195.89712 Educação 28.195.897 -----
43 Secretaria de Estado de Turismo 217.733.314 217.733.314 -----
4301 Secretaria de Estado de Turismo 210.115.465 210.115.465 -----
147.245.28422 Indústria 147.245.284 -----
62.870.18123 Comércio e Serviços 62.870.181 -----
4371 Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 7.617.849 7.617.849 -----
7.617.84923 Comércio e Serviços 7.617.849 -----
45 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 66.784.306 66.784.306 -----
4501 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 15.575.333 15.575.333 -----
15.575.33320 Agricultura 15.575.333 -----
4541 Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 10.674.967 10.674.967 -----
10.674.96720 Agricultura 10.674.967 -----
4571 Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro 3.467.634 3.467.634 -----
3.467.63420 Agricultura 3.467.634 -----
4572 Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro 37.066.372 37.066.372 -----
20.257.90020 Agricultura 20.257.900 -----
16.808.47223 Comércio e Serviços 16.808.472 -----
46 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 7.834.799 2.439.000 5.395.799
4601 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 7.834.799 2.439.000 5.395.799
2.761.50004 Administração 2.439.000 322.500
5.073.29908 Assistência Social ----- 5.073.299
47 Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 26.302.708 26.302.708 -----
4701 Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor 5.639.257 5.639.257 -----
5.639.25714 Direitos da Cidadania 5.639.257 -----
4731 Proteção e Defesa do Consumidor 13.837.623 13.837.623 -----
13.837.62314 Direitos da Cidadania 13.837.623 -----
4761 Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor 6.825.828 6.825.828 -----
6.825.82814 Direitos da Cidadania 6.825.828 -----
48 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química 38.213.293----- 38.213.293
4801 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química 20.813.293----- 20.813.293
20.813.29308 Assistência Social ----- 20.813.293
4861 Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão a Entorpecentes 17.400.000----- 17.400.000
17.400.00008 Assistência Social ----- 17.400.000
320
TOTAL GERAL: 81.964.568.566 59.945.241.727 22.019.326.839
321
322
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
Poder Legislativo 2.888.280.598 2.298.745.298 486.814.075 97.843.061 4.878.164----- -----
Assembléia Legislativa 858.929.037 714.900.000 103.583.712 40.427.761 17.564----- -----
----- ----- 30.496.03100 714.900.000 847.529.657 17.564 102.116.062
----- ----- 9.931.73010 11.399.380 ----- ----- 1.467.650
F 858.929.037 714.900.000 40.427.761 17.564----- ----- 103.583.712
00 847.529.657 714.900.000 102.116.062 30.496.031 17.564----- -----
10 11.399.380 1.467.650 9.931.730----- ----- ----- -----Tribunal de Contas do Estadodo RJ
717.115.177 599.761.720 95.756.124 21.597.333----- ----- -----
----- ----- 8.888.65900 599.761.720 702.492.737 ----- 93.842.358
----- ----- 12.708.67410 14.622.440 ----- ----- 1.913.766
F 717.115.177 599.761.720 21.597.333----- ----- ----- 95.756.124
00 702.492.737 599.761.720 93.842.358 8.888.659----- ----- -----
10 14.622.440 1.913.766 12.708.674----- ----- ----- -----
Ministério Público 1.312.236.384 984.083.578 287.474.239 35.817.967 4.860.600----- -----
----- ----- 20.002.86700 984.083.578 1.293.630.384 3.000.000 286.543.939
----- ----- 15.815.10010 18.606.000 ----- 1.860.600 930.300
F 1.312.236.384 984.083.578 35.817.967 4.860.600----- ----- 287.474.239
00 1.293.630.384 984.083.578 286.543.939 20.002.867 3.000.000----- -----
10 18.606.000 930.300 15.815.100 1.860.600----- ----- -----
Poder Judiciário 4.420.864.192 2.827.183.023 1.395.199.152 196.482.017 2.000.000----- -----
Tribunal de Justiça 4.420.864.192 2.827.183.023 1.395.199.152 196.482.017 2.000.000----- -----
----- -----00 ----- 2.827.133.023 2.846.257.246 ----- 19.124.223
----- ----- 72.939.95710 907.644.638 ----- 2.000.000 832.704.681
----- -----12 ----- 864.000 ----- ----- 864.000
----- ----- 123.542.06099 50.000 666.098.308 ----- 542.506.248
F 4.420.864.192 2.827.183.023 196.482.017 2.000.000----- ----- 1.395.199.152
00 2.846.257.246 2.827.133.023 19.124.223----- ----- ----- -----
10 907.644.638 832.704.681 72.939.957 2.000.000----- ----- -----
12 864.000 864.000----- ----- ----- ----- -----
99 666.098.308 50.000 542.506.248 123.542.060----- ----- -----
Poder Executivo 74.655.423.776 17.121.007.994 3.243.292.762 39.674.164.374 10.646.366.844 180.341.585 3.789.950.217
Secretaria de Estado de Obras 5.873.849.464 213.465.951 5.000 188.098.214 5.472.233.985 41.314 5.000
22.538.725 5.00000 5.000 213.465.951 367.477.731 41.314 131.421.741
----- ----- 21.338.000-----01 21.338.000 ----- -----
----- ----- 50.00010 56.726.473 ----- ----- 56.676.473
----- ----- 1.867.377.378-----11 1.867.377.378 ----- -----
----- ----- 1.502.646.252-----12 1.502.646.252 ----- -----
----- ----- 1.584.738.382-----14 1.584.738.382 ----- -----
----- ----- 372.441.929-----21 372.441.929 ----- -----
----- ----- 68.333.444-----22 68.333.444 ----- -----
----- ----- 179.875-----26 179.875 ----- -----
----- ----- 32.590.000-----99 32.590.000 ----- -----
F 5.873.849.464 213.465.951 5.000 5.472.233.985 41.314 5.000 188.098.214
00 367.477.731 213.465.951 5.000 131.421.741 22.538.725 41.314 5.000
01 21.338.000 21.338.000----- ----- ----- ----- -----
04 ----- ----- ----- ----- -----
10 56.726.473 56.676.473 50.000----- ----- ----- -----
11 1.867.377.378 1.867.377.378----- ----- ----- ----- -----
12 1.502.646.252 1.502.646.252----- ----- ----- ----- -----
14 1.584.738.382 1.584.738.382----- ----- ----- ----- -----
323
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
21 372.441.929 372.441.929----- ----- ----- ----- -----
22 68.333.444 68.333.444----- ----- ----- ----- -----
26 179.875 179.875----- ----- ----- ----- -----
99 32.590.000 32.590.000----- ----- ----- ----- -----
S 0 0----- ----- ----- ----- -----
01 ----- ----- ----- ----- -----
12 ----- ----- ----- ----- -----
Vice-Governadoria 4.864.090 4.702.627 161.463----- ----- ----- -----
----- -----00 ----- 4.702.627 4.864.090 ----- 161.463
F 4.864.090 4.702.627 ----- ----- ----- ----- 161.463
00 4.864.090 4.702.627 161.463----- ----- ----- -----
Procuradoria Geral do Estado 337.303.662 216.024.617 95.514.045 20.665.000 5.100.000----- -----
----- -----00 ----- 216.024.617 216.378.375 ----- 353.758
----- ----- 19.000.00010 74.132.583 ----- 5.000.000 50.132.583
----- ----- 1.665.00099 46.792.704 ----- 100.000 45.027.704
F 337.303.662 216.024.617 20.665.000 5.100.000----- ----- 95.514.045
00 216.378.375 216.024.617 353.758----- ----- ----- -----
10 74.132.583 50.132.583 19.000.000 5.000.000----- ----- -----
99 46.792.704 45.027.704 1.665.000 100.000----- ----- -----Defensoria Pública Geral doEstado
529.299.411 447.396.487 72.975.610 8.917.314 10.000----- -----
----- -----00 ----- 447.396.487 448.577.864 ----- 1.181.377
----- ----- 20.000-----01 20.000 ----- -----
----- ----- 740.00010 65.966.467 ----- 10.000 65.216.467
----- ----- 7.257.314-----11 7.257.314 ----- -----
----- ----- 900.00099 7.477.766 ----- ----- 6.577.766
F 529.299.411 447.396.487 8.917.314 10.000----- ----- 72.975.610
00 448.577.864 447.396.487 1.181.377----- ----- ----- -----
01 20.000 20.000----- ----- ----- ----- -----
10 65.966.467 65.216.467 740.000 10.000----- ----- -----
11 7.257.314 7.257.314----- ----- ----- ----- -----
99 7.477.766 6.577.766 900.000----- ----- ----- -----Sec de Est de Planejamento eGestão
14.619.838.394 153.796.533 14.388.778.346 74.674.773 2.588.742----- -----
----- -----00 ----- 95.464.973 1.940.899.043 1.988.742 1.843.445.328
----- ----- 9.918.97901 547.908.244 ----- ----- 537.989.265
----- ----- 11.424.36410 58.331.560 12.074.958.169 600.000 12.004.602.245
----- ----- 53.331.430-----11 53.331.430 ----- -----
----- -----12 ----- 2.741.508 ----- ----- 2.741.508
F 186.205.835 95.464.973 64.010.125 1.988.742----- ----- 24.741.995
00 106.631.624 95.464.973 9.177.909 1.988.742----- -----
01 9.918.979 9.918.979----- ----- ----- ----- -----
10 13.582.294 12.822.578 759.716----- ----- ----- -----
11 53.331.430 53.331.430----- ----- ----- ----- -----
12 2.741.508 2.741.508----- ----- ----- ----- -----
S 14.433.632.559 58.331.560 10.664.648 600.000----- ----- 14.364.036.351
00 1.834.267.419 1.834.267.419----- ----- ----- ----- -----
01 537.989.265 537.989.265----- ----- ----- ----- -----
10 12.061.375.875 58.331.560 11.991.779.667 10.664.648 600.000----- -----Secretaria de Est. deAgricultura e Pecuária
289.046.348 135.509.581 5.980 24.827.793 124.635.328 4.061.686 5.980
324
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
5.98000 ----- 5.980 135.509.581 153.736.612 ----- 18.215.071
----- ----- 2.376.211-----01 2.376.211 ----- -----
----- ----- 729.58410 1.957.858 ----- ----- 1.228.274
----- ----- 118.528.514-----11 118.528.514 ----- -----
----- ----- 700.00012 3.790.464 ----- ----- 3.090.464
----- ----- 2.271.01913 3.409.473 ----- ----- 1.138.454
----- ----------95 ----- 4.061.686 ----- 4.061.686
----- ----- 30.00099 1.185.530 ----- ----- 1.155.530
F 287.860.818 135.509.581 5.980 124.605.328 4.061.686 5.980 23.672.263
00 153.736.612 135.509.581 5.980 18.215.071 5.980----- -----
01 2.376.211 2.376.211----- ----- ----- ----- -----
10 1.957.858 1.228.274 729.584----- ----- ----- -----
11 118.528.514 118.528.514----- ----- ----- -----
12 3.790.464 3.090.464 700.000----- ----- ----- -----
13 3.409.473 1.138.454 2.271.019----- ----- ----- -----
95 4.061.686 4.061.686----- ----- ----- ----- -----
S 1.185.530 30.000----- ----- ----- ----- 1.155.530
99 1.185.530 1.155.530 30.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deGoverno
34.129.045 28.874.358 4.870.110 384.577----- ----- -----
----- -----00 ----- 28.874.358 33.744.468 ----- 4.870.110
----- ----- 384.577-----01 384.577 ----- -----
F 34.129.045 28.874.358 384.577----- ----- ----- 4.870.110
00 33.744.468 28.874.358 4.870.110----- ----- ----- -----
01 384.577 384.577----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deCultura
140.265.277 84.259.235 37.420.716 18.531.666 53.660----- -----
----- -----00 ----- 82.759.235 111.138.941 53.660 28.326.046
----- ----- 8.859.780-----01 8.859.780 ----- -----
----- ----- 61.08010 1.500.000 4.961.080 ----- 3.400.000
----- ----- 9.544.01212 14.588.682 ----- ----- 5.044.670
----- ----- 66.79498 716.794 ----- ----- 650.000
F 140.265.277 84.259.235 18.531.666 53.660----- ----- 37.420.716
00 111.138.941 82.759.235 28.326.046 53.660----- ----- -----
01 8.859.780 8.859.780----- ----- ----- ----- -----
10 4.961.080 1.500.000 3.400.000 61.080----- ----- -----
12 14.588.682 5.044.670 9.544.012----- ----- ----- -----
98 716.794 650.000 66.794----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deDefesa Civil
1.559.954.716 1.346.367.426 176.389.306 37.097.984 100.000----- -----
----- -----00 ----- 1.284.300.303 1.300.115.171 ----- 15.814.868
----- ----- 55.000-----01 55.000 ----- -----
----- ----- 37.042.98410 61.392.123 251.553.545 100.000 153.018.438
----- ----------12 ----- 675.000 675.000 -----
----- -----20 ----- 5.000.000 ----- ----- 5.000.000
----- -----25 ----- 2.556.000 ----- ----- 2.556.000
F 1.512.924.913 1.346.367.426 30.527.619 100.000----- ----- 135.929.868
00 1.300.115.171 1.284.300.303 15.814.868----- ----- ----- -----
01 55.000 55.000----- ----- ----- ----- -----
10 204.523.742 61.392.123 112.559.000 30.472.619 100.000----- -----
12 675.000 675.000 ----- ----- ----- ----- -----
20 5.000.000 5.000.000----- ----- ----- ----- -----
25 2.556.000 2.556.000----- ----- ----- ----- -----
325
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
S 47.029.803 6.570.365----- ----- ----- ----- 40.459.438
10 47.029.803 40.459.438 6.570.365----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deEsporte e Lazer
61.992.347 18.021.409 35.970.088 7.998.850 2.000----- -----
----- -----00 ----- 18.021.409 42.286.927 ----- 24.265.518
----- ----- 922.000-----01 922.000 ----- -----
----- ----- 214.84210 576.842 ----- 2.000 360.000
----- ----- 4.562.00812 4.683.338 ----- ----- 121.330
----- ----- 2.300.00099 13.523.240 ----- ----- 11.223.240
F 61.992.347 18.021.409 7.998.850 2.000----- ----- 35.970.088
00 42.286.927 18.021.409 24.265.518----- ----- ----- -----
01 922.000 922.000----- ----- ----- ----- -----
10 576.842 360.000 214.842 2.000----- ----- -----
12 4.683.338 121.330 4.562.008----- ----- ----- -----
99 13.523.240 11.223.240 2.300.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deEducação
4.804.889.914 3.470.878.428 1.231.847.786 100.953.700 1.210.000----- -----
----- ----- 15.670.88800 264.865.502 453.398.668 210.000 172.652.278
----- ----- 1.350.00005 478.314.473 ----- 1.000.000 475.964.473
----- -----12 ----- 245.250 ----- ----- 245.250
----- ----- 26.932.81215 2.585.242.926 2.956.216.752 ----- 344.041.014
----- -----20 ----- 5.179.734 ----- ----- 5.179.734
----- -----22 ----- 620.770.000 787.873.345 ----- 167.103.345
----- ----- 57.000.00024 123.661.692 ----- ----- 66.661.692
F 4.314.239.629 3.470.878.428 97.743.700 1.200.000----- ----- 744.417.501
00 410.953.508 264.865.502 133.427.118 12.460.888 200.000----- -----
05 133.109.348 130.759.348 1.350.000 1.000.000----- ----- -----
11 ----- ----- ----- ----- -----
12 245.250 245.250----- ----- ----- ----- -----
15 2.956.216.752 2.585.242.926 344.041.014 26.932.812----- ----- -----
20 5.179.734 5.179.734----- ----- ----- ----- -----
22 749.873.345 620.770.000 129.103.345----- ----- ----- -----
24 58.661.692 1.661.692 57.000.000----- ----- ----- -----
S 490.650.285 3.210.000 10.000----- ----- ----- 487.430.285
00 42.445.160 39.225.160 3.210.000 10.000----- ----- -----
05 345.205.125 345.205.125----- ----- ----- ----- -----
22 38.000.000 38.000.000----- ----- ----- ----- -----
24 65.000.000 65.000.000----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deHabitação
265.427.812 56.010.134 18.910 39.116.248 159.284.931 8.085.870 2.911.719
9.800 1.825.38700 18.910 56.010.134 75.654.705 ----- 17.790.474
----- ----- 1.401.000-----01 1.401.000 ----- -----
----- 189.000 1.086.33210 2.652.265 ----- 1.000 1.375.933
----- ----- 10.972.50013 11.020.500 ----- ----- 48.000
----- ----- 3.284.898-----16 3.284.898 ----- -----
----- ----- 143.427.73322 171.414.444 ----- 8.084.870 19.901.841
F 265.427.812 56.010.134 18.910 159.284.931 8.085.870 2.911.719 39.116.248
00 75.654.705 56.010.134 18.910 17.790.474 9.800 1.825.387-----
01 1.401.000 1.401.000----- ----- ----- ----- -----
10 2.652.265 1.375.933 189.000 1.000 1.086.332----- -----
13 11.020.500 48.000 10.972.500----- ----- ----- -----
16 3.284.898 3.284.898----- ----- ----- ----- -----
22 171.414.444 19.901.841 143.427.733 8.084.870----- ----- -----
326
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
Secretaria de Estado deFazenda
952.960.250 535.842.101 263.342.793 150.577.900 3.197.456----- -----
----- ----- 134.361.58700 535.842.101 936.743.937 3.197.456 263.342.793
----- ----- 16.216.313-----11 16.216.313 ----- -----
F 952.960.250 535.842.101 150.577.900 3.197.456----- ----- 263.342.793
00 936.743.937 535.842.101 263.342.793 134.361.587 3.197.456----- -----
11 16.216.313 16.216.313----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado da CasaCivil
1.840.648.430 398.450.712 332.520 1.420.041.811 21.007.591 800.796 15.000
2.165.093 15.00000 332.520 127.209.542 193.739.708 ----- 64.017.553
----- ----- 4.078.767-----01 4.078.767 ----- -----
----- ----- 14.763.73110 271.241.170 1.642.648.755 800.796 1.355.843.058
----- -----12 ----- 181.200 ----- ----- 181.200
F 1.830.148.430 398.450.712 332.520 21.007.591 800.796 15.000 1.409.541.811
00 193.739.708 127.209.542 332.520 64.017.553 2.165.093 15.000-----
01 4.078.767 4.078.767----- ----- ----- ----- -----
10 1.632.148.755 271.241.170 1.345.343.058 14.763.731 800.796----- -----
12 181.200 181.200----- ----- ----- ----- -----
S 10.500.000 ----- ----- ----- ----- ----- 10.500.000
10 10.500.000 10.500.000----- ----- ----- ----- -----Sec de Est de Desenv Econ,Energ.Ind e Serv
347.711.806 76.321.633 5.000 106.218.476 12.183.636 152.978.061 5.000
5.00000 ----- 5.000 38.641.698 56.280.964 580.981 17.048.285
----- ----- 3.467.609-----01 3.467.609 ----- -----
----- ----- 449.52410 22.450.082 224.062.504 152.397.080 48.765.818
----- ----- 7.779.85513 15.229.853 48.139.364 ----- 25.129.656
----- ----- 486.64818 15.761.365 ----- ----- 15.274.717
F 347.711.806 76.321.633 5.000 12.183.636 152.978.061 5.000 106.218.476
00 56.280.964 38.641.698 5.000 17.048.285 580.981 5.000-----
01 3.467.609 3.467.609----- ----- ----- ----- -----
10 224.062.504 22.450.082 48.765.818 449.524 152.397.080----- -----
13 48.139.364 15.229.853 25.129.656 7.779.855----- ----- -----
18 15.761.365 15.274.717 486.648----- ----- ----- -----Secretaria de Estado doAmbiente
1.314.032.115 158.526.398 39.493.339 1.116.002.378 10.000----- -----
----- -----00 ----- 137.565.024 141.695.599 ----- 4.130.575
----- ----- 839.127-----01 839.127 ----- -----
----- ----- 531.930.936-----04 531.930.936 ----- -----
----- ----- 30.990.00010 200.000 54.272.588 10.000 23.072.588
----- ----- 850.000-----12 850.000 ----- -----
----- ----- 200.000-----14 200.000 ----- -----
----- ----- 215.812.154-----16 215.812.154 ----- -----
----- ----- 1.700.00019 18.161.374 31.593.950 ----- 11.732.576
----- ----- 328.765.159-----21 328.765.159 ----- -----
----- ----- 4.915.00297 2.600.000 8.015.002 ----- 500.000
----- -----98 ----- 57.600 ----- ----- 57.600
F 1.314.032.115 158.526.398 1.116.002.378 10.000----- ----- 39.493.339
00 141.695.599 137.565.024 4.130.575----- ----- ----- -----
01 839.127 839.127----- ----- ----- ----- -----
04 531.930.936 531.930.936----- ----- ----- ----- -----
10 54.272.588 200.000 23.072.588 30.990.000 10.000----- -----
12 850.000 850.000----- ----- ----- ----- -----
14 200.000 200.000----- ----- ----- ----- -----
16 215.812.154 215.812.154----- ----- ----- ----- -----
327
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
19 31.593.950 18.161.374 11.732.576 1.700.000----- ----- -----
21 328.765.159 328.765.159----- ----- ----- ----- -----
97 8.015.002 2.600.000 500.000 4.915.002----- ----- -----
98 57.600 57.600----- ----- ----- ----- -----Secret de Est deAdministração Penitenciária
910.248.705 581.989.195 324.872.794 3.386.716----- ----- -----
----- ----- 1.387.11600 581.989.195 898.905.197 ----- 315.528.886
----- ----- 12.000-----01 12.000 ----- -----
----- ----- 800.00010 8.677.383 ----- ----- 7.877.383
----- -----12 ----- 66.525 ----- ----- 66.525
----- ----- 1.000.000-----20 1.000.000 ----- -----
----- ----- 187.60025 1.587.600 ----- ----- 1.400.000
F 660.268.208 581.989.195 3.199.116----- ----- ----- 75.079.897
00 650.512.300 581.989.195 67.135.989 1.387.116----- ----- -----
01 12.000 12.000----- ----- ----- ----- -----
10 8.677.383 7.877.383 800.000----- ----- ----- -----
12 66.525 66.525----- ----- ----- ----- -----
20 1.000.000 1.000.000----- ----- ----- -----
S 249.980.497 187.600----- ----- ----- ----- 249.792.897
00 248.392.897 248.392.897----- ----- ----- -----
25 1.587.600 1.400.000 187.600----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deSegurança
6.298.596.811 5.480.045.807 703.515.320 115.035.184 500----- -----
----- -----00 ----- 4.322.573.447 4.607.584.592 500 285.010.645
----- ----- 85.381.000-----01 657.050.585 742.431.585 -----
----- ----- 28.374.99610 50.000 202.621.078 ----- 174.196.082
----- -----12 ----- 146.899.175 147.591.424 ----- 692.249
----- ----- 652.26013 3.652.260 ----- ----- 3.000.000
----- -----18 ----- 353.472.600 553.472.600 ----- 200.000.000
----- ----- 626.92819 2.126.928 ----- ----- 1.500.000
----- -----20 ----- 39.116.344 ----- ----- 39.116.344
F 6.298.386.673 5.480.045.807 115.030.184 500----- ----- 703.310.182
00 4.607.379.454 4.322.573.447 284.805.507 500----- ----- -----
01 742.426.585 657.050.585 85.376.000----- ----- ----- -----
10 202.621.078 50.000 174.196.082 28.374.996----- ----- -----
12 147.591.424 146.899.175 692.249----- ----- ----- -----
13 3.652.260 3.000.000 652.260----- ----- ----- -----
18 553.472.600 353.472.600 200.000.000----- ----- ----- -----
19 2.126.928 1.500.000 626.928----- ----- ----- -----
20 39.116.344 39.116.344----- ----- ----- ----- -----
S 210.138 5.000----- ----- ----- ----- 205.138
00 205.138 205.138----- ----- ----- ----- -----
01 5.000 5.000----- ----- ----- ----- -----
Secretaria de Estado de Saúde 6.118.416.947 1.360.423.455 420.000 4.499.573.547 250.424.913 2.000.000 5.575.032
----- ----- 152.306.90800 994.532.544 3.490.979.314 ----- 2.344.139.862
----- ----- 393-----01 393 ----- -----
----- ----- 13.499.90510 830.376 199.523.073 2.000.000 183.192.792
----- ----- 72.987.64413 88.062.637 ----- ----- 15.074.993
----- -----22 ----- 1.142.818.407 ----- ----- 1.142.818.407
6.522.078 5.575.03223 420.000 355.651.335 513.207.532 ----- 145.039.087
----- ----- 5.107.98525 9.409.200 683.825.591 ----- 669.308.406
S 6.118.416.947 1.360.423.455 420.000 250.424.913 2.000.000 5.575.032 4.499.573.547
328
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
00 3.490.979.314 994.532.544 2.344.139.862 152.306.908----- ----- -----
01 393 393----- ----- ----- ----- -----
10 199.523.073 830.376 183.192.792 13.499.905 2.000.000----- -----
13 88.062.637 15.074.993 72.987.644----- ----- ----- -----
22 1.142.818.407 1.142.818.407----- ----- ----- ----- -----
23 513.207.532 355.651.335 420.000 145.039.087 6.522.078 5.575.032-----
25 683.825.591 9.409.200 669.308.406 5.107.985----- ----- -----Secretaria de Estado doTrabalho e Renda
22.192.407 8.850.311 12.942.096 400.000----- ----- -----
----- -----00 ----- 8.850.311 15.595.125 ----- 6.744.814
----- ----- 400.000-----01 400.000 ----- -----
----- -----12 ----- 6.197.282 ----- ----- 6.197.282
F 22.192.407 8.850.311 400.000----- ----- ----- 12.942.096
00 15.595.125 8.850.311 6.744.814----- ----- ----- -----
01 400.000 400.000----- ----- ----- ----- -----
12 6.197.282 6.197.282----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deTransportes
3.146.204.333 174.282.888 1.752.811 666.871.107 2.302.046.582 21.000 1.229.945
889.94500 ----- 1.572.811 148.832.969 267.318.393 21.000 116.001.668
----- ----- 1.542.302-----01 1.542.302 ----- -----
1.034.130 340.00010 180.000 25.449.919 82.727.056 ----- 55.723.007
----- ----- 2.282.953.790-----11 2.282.953.790 ----- -----
----- ----- 16.497.59012 16.678.253 ----- ----- 180.663
----- ----- 18.77022 494.972.539 ----- ----- 494.953.769
----- -----99 ----- 12.000 ----- ----- 12.000
F 3.146.204.333 174.282.888 1.752.811 2.302.046.582 21.000 1.229.945 666.871.107
00 267.318.393 148.832.969 1.572.811 116.001.668 21.000 889.945-----
01 1.542.302 1.542.302----- ----- ----- ----- -----
10 82.727.056 25.449.919 180.000 55.723.007 1.034.130 340.000-----
11 2.282.953.790 2.282.953.790----- ----- ----- ----- -----
12 16.678.253 180.663 16.497.590----- ----- ----- -----
22 494.972.539 494.953.769 18.770----- ----- ----- -----
99 12.000 12.000----- ----- ----- ----- -----Sec de Est de Assist Soc eDireitos Humanos
615.152.911 95.473.975 408.669.327 111.009.609----- ----- -----
----- -----00 ----- 95.473.975 103.968.080 ----- 8.494.105
----- ----- 215.000-----01 215.000 ----- -----
----- -----10 ----- 7.225 ----- ----- 7.225
----- ----- 99.082.476-----11 99.082.476 ----- -----
----- ----- 4.000.00012 22.331.929 ----- ----- 18.331.929
----- ----- 4.422.95113 9.922.951 ----- ----- 5.500.000
----- ----- 2.589.18222 372.412.176 ----- ----- 369.822.994
----- ----- 700.00024 7.213.074 ----- ----- 6.513.074
F 56.179.506 34.848.673----- ----- ----- ----- 21.330.833
11 30.559.742 30.559.742----- ----- ----- ----- -----
12 22.331.929 18.331.929 4.000.000----- ----- ----- -----
22 3.287.835 2.998.904 288.931----- ----- ----- -----
S 558.973.405 95.473.975 76.160.936----- ----- ----- 387.338.494
00 103.968.080 95.473.975 8.494.105----- ----- ----- -----
01 215.000 215.000----- ----- ----- ----- -----
10 7.225 7.225----- ----- ----- ----- -----
11 68.522.734 68.522.734----- ----- ----- ----- -----
13 9.922.951 5.500.000 4.422.951----- ----- ----- -----
329
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
22 369.124.341 366.824.090 2.300.251----- ----- ----- -----
24 7.213.074 6.513.074 700.000----- ----- ----- -----
Encargos Gerais do Estado 21.517.133.113 457.252.494 3.240.742.541 13.889.997.937 150.000.000 3.778.840.141-----
1.322.286.920*00 ----- 936.450.801 220.626.627 13.728.331.839 ----- 11.248.667.491
150.000.000 1.100.000.00001 736.000.000 1.000.000 2.005.720.963 ----- 18.720.963
-----04 ----- 1.106.525.168 2.790.893.196 ----- ----- 1.684.368.028
506.553.22106 ----- 450.000.000 968.661.490 ----- ----- 12.108.269
----- -----07 ----- 861.757.236 ----- ----- 861.757.236
----- 850.000.000-----11 ----- 850.000.000 ----- -----
----- -----26 ----- 1.817 ----- ----- 1.817
----------90 ----- 11.766.572 11.766.572 ----- -----
----- -----91 ----- 235.625.867 300.000.000 ----- 64.374.133
F 21.517.133.113 457.252.494 3.240.742.541 150.000.000 3.778.840.141----- 13.889.997.937
00 13.728.331.839 220.626.627 936.450.801 11.248.667.491 1.322.286.920----- -----
01 2.005.720.963 1.000.000 736.000.000 18.720.963 150.000.000 1.100.000.000-----
04 2.790.893.196 1.106.525.168 1.684.368.028----- ----- ----- -----
06 968.661.490 450.000.000 12.108.269 506.553.221----- ----- -----
07 861.757.236 861.757.236----- ----- ----- ----- -----
11 850.000.000 850.000.000----- ----- ----- ----- -----
26 1.817 1.817----- ----- ----- ----- -----
90 11.766.572 11.766.572----- ----- ----- ----- -----
91 300.000.000 235.625.867 64.374.133----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deCiência e Tecnologia
2.694.397.048 1.544.398.438 920.563.150 229.355.460 80.000----- -----
----- ----- 171.911.22900 1.544.398.438 2.285.633.204 69.000 569.254.537
----- ----- 115.237-----01 115.237 ----- -----
----- ----- 8.755.63810 63.068.654 ----- 1.000 54.312.016
----- ----- 18.383.35613 79.537.472 ----- ----- 61.154.116
----- ----- 22.990.00022 214.432.380 ----- 10.000 191.432.380
----- ----- 7.000.00025 50.212.956 ----- ----- 43.212.956
----- ----- 200.00098 1.397.145 ----- ----- 1.197.145
F 2.629.258.465 1.544.398.438 222.255.460 80.000----- ----- 862.524.567
00 2.285.483.204 1.544.398.438 569.204.537 171.811.229 69.000----- -----
01 115.237 115.237----- ----- ----- ----- -----
10 63.068.654 54.312.016 8.755.638 1.000----- ----- -----
13 79.537.472 61.154.116 18.383.356----- ----- ----- -----
22 199.656.753 176.656.753 22.990.000 10.000----- ----- -----
98 1.397.145 1.197.145 200.000----- ----- ----- -----
S 65.138.583 7.100.000----- ----- ----- ----- 58.038.583
00 150.000 50.000 100.000----- ----- ----- -----
22 14.775.627 14.775.627----- ----- ----- ----- -----
25 50.212.956 43.212.956 7.000.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deTurismo
217.733.314 9.151.656 5.000 61.245.374 147.325.784 500 5.000
5.00000 ----- 5.000 9.151.656 16.518.322 500 7.356.166
----- ----- 60.500-----01 60.500 ----- -----
----- ----- 147.245.284-----11 147.245.284 ----- -----
----- -----12 ----- 53.759.208 ----- ----- 53.759.208
----- ----- 20.00013 150.000 ----- ----- 130.000
F 217.733.314 9.151.656 5.000 147.325.784 500 5.000 61.245.374
00 16.518.322 9.151.656 5.000 7.356.166 500 5.000-----
01 60.500 60.500----- ----- ----- ----- -----
330
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALESF
FR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
11 147.245.284 147.245.284----- ----- ----- ----- -----
12 53.759.208 53.759.208----- ----- ----- ----- -----
13 150.000 130.000 20.000----- ----- ----- -----Secret.de Estado deDesenv.Reg.Abast. e Pesca
66.784.306 39.846.268 5.000 22.077.147 3.498.491 1.357.400-----
1.357.40000 ----- 5.000 26.207.088 31.259.285 ----- 3.689.797
----- ----- 307.290-----01 307.290 ----- -----
----- ----- 220.00010 13.639.180 32.246.530 ----- 18.387.350
----- ----- 2.971.201-----12 2.971.201 ----- -----
F 66.784.306 39.846.268 5.000 3.498.491 1.357.400----- 22.077.147
00 31.259.285 26.207.088 5.000 3.689.797 1.357.400----- -----
01 307.290 307.290----- ----- ----- ----- -----
10 32.246.530 13.639.180 18.387.350 220.000----- ----- -----
12 2.971.201 2.971.201----- ----- ----- ----- -----Secret. de Est. Env. Saudável eQualid Vida
7.834.799 5.053.309 2.501.490 280.000----- ----- -----
----- -----00 ----- 5.053.309 7.554.599 ----- 2.501.290
----- ----- 280.000-----01 280.000 ----- -----
----- -----99 ----- 200 ----- ----- 200
F 2.439.000 39.200 150.000----- ----- ----- 2.249.800
00 2.289.000 39.200 2.249.800----- ----- ----- -----
01 150.000 150.000----- ----- ----- ----- -----
S 5.395.799 5.014.109 130.000----- ----- ----- 251.690
00 5.265.599 5.014.109 251.490----- ----- ----- -----
01 130.000 130.000----- ----- ----- ----- -----
99 200 200----- ----- ----- ----- -----Sec Est de Proteção e Defesado Consumidor
26.302.708 14.682.892 5.678.988 5.940.828----- ----- -----
----- -----00 ----- 14.682.892 19.261.880 ----- 4.578.988
----- ----- 215.000-----01 215.000 ----- -----
----- ----- 5.725.82896 6.825.828 ----- ----- 1.100.000
F 26.302.708 14.682.892 5.940.828----- ----- ----- 5.678.988
00 19.261.880 14.682.892 4.578.988----- ----- ----- -----
01 215.000 215.000----- ----- ----- ----- -----
96 6.825.828 1.100.000 5.725.828----- ----- ----- -----Sec. Est. de Prevenção aDependência Química
38.213.293 5.109.676 30.589.953 2.513.664----- ----- -----
----- -----00 ----- 5.109.676 5.742.066 ----- 632.390
----- ----- 100.000-----01 100.000 ----- -----
----- ----- 2.400.00010 17.400.000 ----- ----- 15.000.000
----- ----- 13.66422 14.971.227 ----- ----- 14.957.563
S 38.213.293 5.109.676 2.513.664----- ----- ----- 30.589.953
00 5.742.066 5.109.676 632.390----- ----- ----- -----
01 100.000 100.000----- ----- ----- ----- -----
10 17.400.000 15.000.000 2.400.000----- ----- ----- -----
22 14.971.227 14.957.563 13.664----- ----- ----- -----
TOTAL FISCAL 59.945.241.727 20.722.583.540 3.242.872.762 21.426.805.695 10.583.694.796 184.609.749 3.784.375.185
15.689.883.686 1.326.395.632938.401.02200 13.545.605.998 404.121.995 9.170.71731.913.879.050
658.050.585 1.100.000.000736.000.00001 18.720.963 291.839.3792.804.610.927 -----
1.106.525.16804 1.684.368.028 531.930.9363.322.824.132 ----- ----- -----
05 130.759.348 1.350.000 1.000.000133.109.348 ----- ----- -----
331
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALFR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
506.553.221450.000.00006 12.108.269968.661.490 ----- ----- -----
07 861.757.236861.757.236 ----- ----- ----- ----- -----
395.922.474 1.426.332180.00010 2.868.465.007 249.000.321 162.182.4763.677.176.610
850.000.00011 4.523.469.765 05.373.469.765 ----- ----- -----
147.574.17512 91.516.278 1.541.771.0631.780.861.516 ----- ----- -----
15.229.85313 90.600.226 40.078.990145.909.069 ----- ----- -----
14 1.584.938.3821.584.938.382 ----- ----- ----- ----- -----
2.585.242.92615 344.041.014 26.932.8122.956.216.752 ----- ----- -----
16 219.097.052219.097.052 ----- ----- ----- ----- -----
353.472.60018 215.274.717 486.648569.233.965 ----- ----- -----
18.161.37419 13.232.576 2.326.92833.720.878 ----- ----- -----
20 49.296.078 1.000.00050.296.078 ----- ----- ----- -----
21 701.207.088701.207.088 ----- ----- ----- ----- -----
620.770.00022 823.614.612 235.058.878 8.094.8701.687.538.360 ----- -----
24 1.661.692 57.000.00058.661.692 ----- ----- ----- -----
25 2.556.0002.556.000 ----- ----- ----- ----- -----
26 1.817 179.875181.692 ----- ----- ----- -----
11.766.57290 11.766.572 ----- ----- ----- ----- -----
235.625.86791 64.374.133300.000.000 ----- ----- ----- -----
95 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- ----- -----
96 1.100.000 5.725.8286.825.828 ----- ----- ----- -----
2.600.00097 500.000 4.915.0028.015.002 ----- ----- -----
98 1.904.745 266.7942.171.539 ----- ----- ----- -----
50.00099 605.346.958 160.997.060 100.000766.494.018 ----- -----
TOTAL SEGURIDADE 22.019.326.839 1.524.352.775 420.000 20.129.371.906 356.997.126 2.610.000 5.575.032
1.100.130.30400 4.475.658.461 155.616.908 10.0005.731.415.673 ----- -----
01 537.989.265 450.393538.439.658 ----- ----- ----- -----
05 345.205.125345.205.125 ----- ----- ----- ----- -----
59.161.93610 12.240.939.122 33.134.918 2.600.00012.335.835.976 ----- -----
11 68.522.73468.522.734 ----- ----- ----- ----- -----
12 00 ----- ----- ----- ----- -----
13 20.574.993 77.410.59597.985.588 ----- ----- ----- -----
22 1.577.375.687 2.313.9151.579.689.602 ----- ----- ----- -----
355.651.335 5.575.032420.00023 145.039.087 6.522.078513.207.532 -----
24 71.513.074 700.00072.213.074 ----- ----- ----- -----
9.409.20025 713.921.362 12.295.585735.626.147 ----- ----- -----
99 1.155.730 30.0001.185.730 ----- ----- ----- -----
TOTAL GERAL 81.964.568.566 22.246.936.315 3.243.292.762 41.556.177.601 10.940.691.922 187.219.749 3.789.950.217
16.790.013.990 1.326.395.632938.401.02200 18.021.264.459 559.738.903 9.180.71737.645.294.723
658.050.585 1.100.000.000736.000.00001 556.710.228 292.289.7723.343.050.585 -----
1.106.525.16804 1.684.368.028 531.930.9363.322.824.132 ----- ----- -----
05 475.964.473 1.350.000 1.000.000478.314.473 ----- ----- -----
506.553.221450.000.00006 12.108.269968.661.490 ----- ----- -----
07 861.757.236861.757.236 ----- ----- ----- ----- -----
455.084.410 1.426.332180.00010 15.109.404.129 282.135.239 164.782.47616.013.012.586
850.000.00011 4.591.992.499 05.441.992.499 ----- ----- -----
147.574.17512 91.516.278 1.541.771.0631.780.861.516 ----- ----- -----
15.229.85313 111.175.219 117.489.585243.894.657 ----- ----- -----
14 1.584.938.3821.584.938.382 ----- ----- ----- ----- -----
2.585.242.92615 344.041.014 26.932.8122.956.216.752 ----- ----- -----
332
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
JUROS EENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
TOTALFR
PESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
R$ (1,00)
16 219.097.052219.097.052 ----- ----- ----- ----- -----
353.472.60018 215.274.717 486.648569.233.965 ----- ----- -----
18.161.37419 13.232.576 2.326.92833.720.878 ----- ----- -----
20 49.296.078 1.000.00050.296.078 ----- ----- ----- -----
21 701.207.088701.207.088 ----- ----- ----- ----- -----
620.770.00022 2.400.990.299 237.372.793 8.094.8703.267.227.962 ----- -----
355.651.335 5.575.032420.00023 145.039.087 6.522.078513.207.532 -----
24 73.174.766 57.700.000130.874.766 ----- ----- ----- -----
9.409.20025 716.477.362 12.295.585738.182.147 ----- ----- -----
26 1.817 179.875181.692 ----- ----- ----- -----
11.766.57290 11.766.572 ----- ----- ----- ----- -----
235.625.86791 64.374.133300.000.000 ----- ----- ----- -----
95 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- ----- -----
96 1.100.000 5.725.8286.825.828 ----- ----- ----- -----
2.600.00097 500.000 4.915.0028.015.002 ----- ----- -----
98 1.904.745 266.7942.171.539 ----- ----- ----- -----
50.00099 606.502.688 161.027.060 100.000767.679.748 ----- -----
* VALOR REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 300.000
333
334
DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES
335
336
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) 38.371.654.995
( + ) RECEITA DE IMPOSTOS ( II ) 46.838.989.316
Impostos 46.051.092.884
Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 82.896.876
Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700
( + ) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.229.688.671
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( IV ) 10.697.022.992
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% 9.592.913.749
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = (VI + VII + VIII - IX) 9.592.913.749
( + ) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ( VI ) 4.019.924.033
Pessoal e Encargos Sociais 3.345.370.876
Juros e Encargos da Dívida -
Outras Despesas Correntes 634.959.457
Investimentos 39.393.700
Inversões Financeiras 200.000
Amortização da Dívida -
( + ) OUTROS ÓRGÃOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO ( VII ) 2.428.825.069
Pessoal e Encargos Sociais 1.666.048.166
Juros e Encargos da Dívida -
Outras Despesas Correntes 663.941.905
Investimentos 98.746.998
Inversões Financeiras 88.000
Amortização da Dívida -
( + ) PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VIII) 3.402.717.421
( + ) Transferências do Estado para formação do FUNDEB 6.358.934.173
( - ) Transferência do FUNDEB para o Estado 2.956.216.752
( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA EDUCAÇÃO ( IX ) 258.552.774
Despesas no CEPERJ (função Educação) 22.499.344
Despesas na FAPERJ (função Educação) 207.782.643
Despesas com ações de Nutrição (função Educação) 28.270.787
CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 25%
DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 25,00%NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( X ) = ( V / I )
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITAS
DESPESAS
337
338
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB R$ (1,00)
RECEITA TOTAL DO FUNDEB ( I ) = ( II + III )
RECEITA%
AplicadoFUNDEB
9.050.191.391
(+) Recursos do Estado (II) 6.358.934.173
Cota - Parte para o FUNDEB - ITD 147.362.932 20%
Cota - Parte para o FUNDEB da Rec da Dívida Ativa - ITD 277.512 20%Cota-Parte p/ o FUNDEB da Receita da Dívida Ativa do Imp Propried deVeíc- IPVA
1.846.308 20%
Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa do ICMS para o FUNDEB 38.266.260 20%
Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - IPI 139.949.361 20%
Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - ICMS-SIMPLES 161.260.426 20%Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa doICMS
7.443.900 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa doIPVA
745.908 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativasobre ITD
79.080 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS 16.207.272 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS SIMPLES 1.930.608 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do IPVA 14.295.432 20%
Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ITD 6.363.120 20%
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE para o FUNDEB 242.165.372 20%
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS 5.344.204.696 20%
Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA 219.380.774 20%Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadualpara FUNDEB
17.155.212 20%
(+) Recursos dos Municípios (III) 2.691.257.218
Cota-Parte do FPM 544.841.542 20%
Cota-Parte do ITR 1.341.336 20%
Cota-Parte dos Municípios - ICMS 1.781.401.565 20%
Cota-Parte dos Municípios - ICMS-SIMPLES 53.753.475 20%
Cota-Parte dos Municípios - IPI 46.649.787 20%
Cota-Parte dos Municípios - IPVA 219.380.774 20%
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - IPVA 1.846.308 20%
Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa do ICMS - Inscrita após 1997 12.755.419 20%
Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMS 5.402.422 20%Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMSSIMPLES
643.536 20%
Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do IPVA 14.295.437 20%CP Municípios Juros e Multas de Mora da Divida Ativa do ICMS incritaapós 1997
2.481.302 20%
CP Municípios Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do IPVA inscritaapós 1997
745.910 20%
Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadualpara FUNDEB
5.718.404 20%
339
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO ( IV ) = ( I * VII )
Pagamento do Magistério de Educação Básica eOutras Despesas do Ensino Básico
PERDA LÍQUIDA DO ESTADO PARA O FUNDEB ( VI ) = ( II - IV )
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O MUNICÍPIO ( V ) = ( I - IV )
* Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB ( VII ) 0.326646876951
Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB = 0.326646876951 ( calculado conforme o disposto na Emenda Constitucional Federal nº 53/2006 eLei Federal nº 11.494/2007 ).
2.956.216.754
6.093.974.637
9.050.191.391
3.402.717.419
340
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) 38.371.564.984
( + ) RECEITA DE IMPOSTOS ( II ) 46.838.989.316
Impostos 46.051.092.884
Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 82.896.876
Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700
( + ) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.229.598.660
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( IV ) 10.697.022.992
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 12% 4.604.587.798
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = ( VI - VII ) 4.605.008.191
( + ) DESPESAS COM SAÚDE ( VI ) 6.165.446.750
Pessoal e Encargos Sociais 1.360.423.455
Juros e Encargos da Dívida 420.000
Outras Despesas Correntes 4.540.032.985
Investimentos 256.995.278
Inversões Financeiras 2.000.000 Amortização da Dívida 5.575.032
( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA SAÚDE ( VII ) 1.560.438.559
Despesas com Inativos e Pensionistas -
Despesas no IASERJ (função Saúde) 28.789.530
Despesas com ações de Saneamento (função Saúde) -
Despesas com Farmácia Popular (função Saúde) -
Despesas com ações de Nutrição (função Saúde) -
Transferências de Recursos do SUS 683.825.591 Despesas com Recursos Próprios, Convênios, Juros e Encargos da Dívida 847.823.438
CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 12%DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12,00%NA SAÚDE ( VIII ) = ( V / I )
DESPESAS
DEMOSNSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE
RECEITAS
341
342
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA FAPERJEMENDA CONSTITUCIONAL N° 32 DE 2003
RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA DE TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES( I ) = ( II ) - ( III + IV + V ) + ( VI )
RECEITAS
22.947.288.998
RECEITA TRIBUTÁRIA ( II ) 46.838.989.316
Impostos 46.051.092.884
Multa e Juros de Mora D.A. dos Impostos 82.896.876
Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856
Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700
(-) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 10.463.774.059
(-) APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO ( IV ) 9.093.803.814
(-) APLICAÇÕES NA SAÚDE ( V ) 4.365.025.831
(+) TAXAS DO TESOURO, MULTAS E RECEITAS DE OUTROS TRIBUTOS ( VI ) 30.903.386
DESPESAS
%2,00LIMITE CONSTITUCIONAL DE 458.945.780
APLICAÇÕES NA FAPERJ
AÇÕES ORIGEM TRIBUTÁRIA ( VII ) TOTALOUTRAS FONTES
1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ 5.000.000 5.000.000 ----
1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o DesenvSocioeconômico
49.808.640 50.000 49.758.640
2010 Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes
200.000 200.000 ----
2016 Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas 39.352.367 100.000 39.252.367
2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ 25.518.302 25.518.302 ----
2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF 10.860.000 10.860.000 ----
2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO 200.000 200.000 ----
2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual 55.735.391 55.735.391 ----
2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC 2.200.000 2.200.000----
2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ 79.052.033 3.000.000 76.052.033
2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2.360.000 2.360.000 ----
2467 Despesas Obrigatórias 200.000 200.000 ----
2660 Pessoal e Encargos Sociais 7.459.556 7.459.556 ----
3014 Inovação Tecnológica 56.753.906 4.483.307 52.270.599
3945 Nova sede da FAPERJ 35.376.584 35.376.584 ----
4034 Rede-Rio de Computadores 200.000 50.000 150.000
4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 80.019.458 1.500.000 78.519.458
8021 Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública 3.400.000 3.400.000 ----
8038 Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ 16.632.850 16.632.850 ----
TOTAL 470.329.087 11.383.307 458.945.780
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( VIII ) 458.945.780
2,00 %CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 2% DA RECEITA TRIBUTÁRIA,DEDUZIDAS AS TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( IX ) = ( VIII / I )
343
344
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ORIUNDAS DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO
RECEITAS
Subalínea Valor(R$1,00)
Cota-Parte da Comp. Financ. dos Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5% 1.108.018.78813409903
Cota-Parte Compens. Financ. dos Royalties pela Prod. Petróleo Transf. Municípios 369.339.60013409904
Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5% 1.069.811.25613409905
Cota-Parte Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.202.829.91213409906
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.185.44413409907
Cota-parte Royalties Produção do Petróleo - Até 5%- PRÉ-SAL 369.339.60013409908
Cota-parte dos Royalties Produção do Petróleo Transf. Munic. - Até 5%- PRÉ-SAL 123.113.19613409909
Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%- PRÉ-SAL 356.603.76013409910
Cota-Parte Participação Espec. Exp. Petrol. e Gás Nat.- Lei n° 9.478/97- PRÉ-SAL 1.400.943.30013409911
TOTAL 9.004.184.856
DESPESAS
UO Valor(R$1,00)AÇÃO FR
2404 - FECAM Rio Mais Limpo 69.800.0001000 04
2404 - FECAM Lixão Zero - FECAM 20.000.0001009 04
2404 - FECAM Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.0001010 04
2404 - FECAM Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas 300.0001044 04
2404 - FECAM Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 200.0001057 04
2404 - FECAM Implementação de Educação Ambiental 16.000.0001058 04
2404 - FECAM Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional 200.0001089 04
2404 - FECAM Desenvolvimento do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE 500.0001147 04
2404 - FECAM Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.0001197 04
2404 - FECAM Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.0001198 04
2404 - FECAM Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.0001522 04
2404 - FECAM Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 90.000.0001539 04
2404 - FECAM Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente 86.130.9361551 04
2404 - FECAM Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.0001554 04
2404 - FECAM Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.0001555 04
2404 - FECAM Gestão e Controle Florestal 200.0001572 04
2404 - FECAM Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM 35.000.0003651 04
2404 - FECAM Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016 200.0003665 04
2404 - FECAM Implementação do Plano Mudança do Clima 200.0003667 04
2404 - FECAM Implementação do Plano de Economia Verde 200.0003668 04
2404 - FECAM Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde 8.000.0003669 04
2404 - FECAM Transporte sobre Trilhos 50.000.0003944 04
3702 - EGE/SEFAZ Encargos com a União 1.106.797.9110001 04
3702 - EGE/SEFAZ Programação a Cargo dos Municípios 492.452.7960002 04
3702 - EGE/SEFAZ Gestão da Dívida Interna-Refinanciada 1.106.525.1680003 04
3702 - EGE/SEFAZ Contribuições Obrigatórias 85.117.3210007 04
TOTAL 9.004.184.856
1234 - RIOPREVIDÊNCIA DIVERSAS AÇÕES 10 5.681.360.724
345
346
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS R$ 1,00
FUNÇÃOUNIDADE
ORÇAMENTÁRIACATEGORIAECONÔMICA
GRUPO DEDESPESA
FR VALOR
08 Assistência Social 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 299.118.081
08 Assistência Social 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 1.340.318
08 Assistência Social 3242 - FLXIII Correntes Outras Despesas Correntes 22 483.951
08 Assistência Social 3242 - FLXIII Capital Investimentos 22 205.117
08 Assistência Social 3261 - FEAS Correntes Outras Despesas Correntes 22 65.027.929
08 Assistência Social 3261 - FEAS Capital Investimentos 22 705.000
08 Assistência Social 3266 - FFIA Correntes Outras Despesas Correntes 22 2.240
08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Correntes Outras Despesas Correntes 22 14.957.563
08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Capital Investimentos 22 13.664
10 Saúde 2961 - FES Correntes Outras Despesas Correntes 22 1.142.818.407
12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Pessoal e Encargos Sociais 22 620.770.000
12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Outras Despesas Correntes 22 167.103.345
12 Educação 4043 - UERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 133.109.112
12 Educação 4044 - FAETEC Correntes Outras Despesas Correntes 22 49.083.268
12 Educação 4044 - FAETEC Capital Investimentos 22 22.990.000
12 Educação 4044 - FAETEC Capital Inversões Financeiras 22 10.000
12 Educação 4045 - UENF Correntes Outras Despesas Correntes 22 9.240.000
14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 5.190.793
14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 338.747
15 Urbanismo 0701 - SEOBRAS Capital Investimentos 22 68.333.444
16 Habitação 1901 - SEH Correntes Outras Despesas Correntes 22 3.480.294
16 Habitação 1901 - SEH Capital Investimentos 22 3.289.136
16 Habitação 1901 - SEH Capital Inversões Financeiras 22 8.083.486
16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 2.461.043
16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Capital Investimentos 22 123.238.185
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 13.960.504
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Investimentos 22 16.900.412
21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Inversões Financeiras 22 1.384
26 Transporte 3101 - SETRANS Correntes Outras Despesas Correntes 22 1.535.293
26 Transporte 3101 - SETRANS Capital Investimentos 22 18.020
26 Transporte 3161 - FET Correntes Outras Despesas Correntes 22 468.855.268
26 Transporte 3161 - FET Capital Investimentos 22 750
26 Transporte 3172 - CENTRAL Correntes Outras Despesas Correntes 22 24.563.208
3.267.227.962TOTAL
347
348
FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
RECEITAS
RECEITAS RESULTANTES DA LEI 4.056/02 ( I ) 3.267.227.962Adicional do ICMS - Lei 4056/02 - FECP 3.248.945.746
Multas (Lei Complementar Estadual nº 134/2009) do Adicional do ICMS 3.353.340
Juros e Multas de Mora do Adicional do ICMS 9.297.312
Multas (LC Estadual nº 134/2009) da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 276.408
Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 614.736
Receita da Dívida Ativa do Adicional do ICMS - Lei 4056/02 4.740.420
LIMITE MÍNIMO LEI 4.056/02 DE
DESPESAS
10,00 326.722.796%
AÇÕES VALOR FEHIS( II ) OUTRAS FONTES TOTAL
0701 Secretaria de Estado de Obras 68.333.444 990.553.161 1.058.886.605
1206 Urbanização do Dona Marta 2.697.114 2.697.114------1562 Urbanização das Comunidades - PAC 159.052 924.000.000 924.159.052-1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 1.124.563 5.455.756 6.580.319-1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ 23.198.832 23.198.832------1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 10.052.712 5.183.691 15.236.403-3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 11.880.426 23.539.444 35.419.870-3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ 9.712.123 29.979.048 39.691.171-3466 Urbanização em Barros Filho 9.508.622 2.395.222 11.903.844-
1901 Secretaria de Estado de Habitação 14.852.916 ----- 14.852.916
3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitaçãode Interesse Social-PEHIS
276.840 276.840------
3442 Banco de Terras 8.083.486 8.083.486------3443 Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em
Áreas de Risco/Insalubres 2.320.196 2.320.196------
3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.873.876 2.873.876------3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 137.036 137.036------3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento
Regional - SEH 1.161.482 1.161.482------
1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 30.862.300 11.020.500 41.882.800
1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ 12.729.178 10.972.500 23.701.678-1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo
ITERJ 2.320.420 2.320.420------
1568 Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP 1.384.200 1.384.200------2710 Regularização Fundiária de Interesse Social 276.840 276.840------2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS 9.280.784 9.280.784------2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos 2.395.652 2.395.652------8039 Melhoria de Unidades Habitacionais 1.160.098 1.160.098------8040 Produção de conhecimento das comunidades urbanas e
rurais 69.210 69.210------
8042 Gestão/captaçâo de recursos 69.210 69.210------8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições
educativas e órgãos govern 16.610 48.000 64.610-
8044 Investimento em Equipamentos nos assentamentos 1.160.098 1.160.098------
1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 125.699.228 3.284.898 128.984.126
3526 Produção de Unidades Habitacionais 16.414.841 16.414.841------3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 35.397.568 35.397.568------3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares 63.202.085 63.202.085------3532 Titulação de Imóveis Existentes 514.640 514.640------3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.404.544 1.404.544------3534 Preservação de Documentos - Digitalização 245.842 245.842------3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais 138.420 138.420------
349
3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 8.381.288 3.284.898 11.666.186-
3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 86.974.908 ----- 86.974.908
1579 Concessão de Aluguel Social 86.974.908 86.974.908------
DESPESAS CONSIDERADAS ( III ) 326.722.796
TOTAL 326.722.796 1.004.858.559 1.331.581.355
MÍNIMO DE 10% DA RECEITA DO ADICIONAL DE ICMS LEI 4.056/02 ( IV ) = ( III / I ) 10,00 %
350
RECEITA LÍQUIDA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ( I = II - III + V - VI ) 8.528.303.408
( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PÓS-SAL) ( II ) 6.770.756.348 CP Comp Financ - Rec. Hídricos 13.712.988 CP Comp Financ - Rec. Minerais 2.858.360 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% 1.108.018.788 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM 369.339.600 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% 1.069.811.256 CP Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.202.829.912 CP Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.185.444
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 369.339.600 CP Compens Financ - Royalties Petróleo-TM 369.339.600
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 5% ( IV ) 320.070.837
( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PRÉ-SAL) ( V ) 2.249.999.856 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% - PRÉ-SAL 369.339.600 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 123.113.196 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% - PRÉ-SAL 356.603.760 CP Participação Especial - Lei 9.478/97 - PRÉ-SAL 1.400.943.300
( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( VI ) 123.113.196 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 123.113.196
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 10% ( VII ) 212.688.666
VALOR MÍNIMO FECAM = 5% (PÓS-SAL) + 10% (PRÉ-SAL) ( VIII = IV + VII ) 532.759.503
UO AÇÃO TÍTULO AÇÃO VALOR FECAM ( IX ) OUTRAS FONTES TOTAL
2404-FECAM 1000 Rio Mais Limpo 69.800.000 - 69.800.000 2404-FECAM 1539 Prevenção e Contr Ambiental de Inundações 90.000.000 - 90.000.000 2404-FECAM 1147 Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE 500.000 - 500.000 2404-FECAM 1197 Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.000 - 40.000.000 2404-FECAM 3668 Implementação do Plano de Economia Verde 200.000 - 200.000 2404-FECAM 3669 Geração de empreg e renda em comunid UPP 8.000.000 - 8.000.000 2404-FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.000 - 35.000.000 2404-FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.000 - 15.000.000 2404-FECAM 1551 Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente 86.959.503 2.592.282 89.551.785 2404-FECAM 1044 Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas 300.000 - 300.000 2404-FECAM 3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1009 Lixão Zero - FECAM 20.000.000 - 20.000.000 2404-FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.000 - 15.000.000 2404-FECAM 3665 Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.000 - 40.000.000 2404-FECAM 1058 Implementação de Educação Ambiental 16.000.000 - 16.000.000 2404-FECAM 3944 Transporte sobre Trilhos 50.000.000 - 50.000.000 2404-FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.000 - 10.000.000 2404-FECAM 1572 Gestão e Controle Florestal 200.000 - 200.000 2404-FECAM 3651 Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM 35.000.000 - 35.000.000 2404-FECAM 1057 Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1089 Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional 200.000 - 200.000
TOTAL 532.759.503 2.592.282 535.351.785
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( X ) 532.759.503
CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 5% (PÓS-SAL) E 10% (PRÉ-SAL)DA RECEITA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS, DEDUZIDAS ASTRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ( XI ) = ( X / VIII ) 100,00%
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NO FECAM - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31 DE 2003 E Nº 48 DE 2011
RECEITA
DESPESA
351
352
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL
353
354
Ativos AposentadosPensão
Especial
Pensão
PrevidenciáriaTotal
Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos
Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd
CASA CIVIL 1.228 100 - - 1.328
CBMERJ 15.562 5.931 25 - 21.518
DPGE 1.838 226 8 - 2.072
EGE 98 872 - 970
PCERJ 10.192 5.907 190 - 16.289
PGE 1.023 589 - - 1.612
PMERJ 49.578 22.258 721 - 72.557
SEA 168 147 - - 315
SEAP 6.744 1.894 4 - 8.642
SEAPEC 565 721 - - 1.286
SEASDH 424 - - - 424
SEC 249 353 - - 602
SECT 86 - - - 86
SEDEC 428 94 - - 522
SEDEIS 228 689 - - 917
SEDRAP 151 - - - 151
SEEDUC 90.506 80.109 42 - 170.657
SEEL 514 - - - 514
SEESQV 46 - - - 46
SEFAZ 2.635 2.898 397 - 5.930
SEGOV 897 - - - 897
SEH 89 - - - 89
SEOBRAS 330 490 - - 820
SEPLAG 973 1.089 2 - 2.064
SEPREDEQ 80 - - - 80
SEPROCON 99 - - - 99
SES 14.563 8.780 - - 23.343
SESEG 940 - - - 940
SETRAB 172 124 - - 296
SETRANS 172 202 - - 374
SETUR 54 - - - 54
VICE GOV 62 - - - 62
PENSÃO PREV.-DIR - - - 76.409 76.409
ADM.DIRETA Total 200.596 132.699 2.261 76.409 411.965
Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação
Órgãos
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
355
Ativos AposentadosPensão
Especial
Pensão
PrevidenciáriaTotal
Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos
Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd
AGENERSA 78 - - - 78
AGETRANSP 85 1 - - 86
CASERJ 62 - - - 62
CEASA 237 - - - 237
CECIERJ 285 1 - - 286
CEPERJ 247 88 - - 335
CODERTE 139 - - 1 140
CODIN 94 - - - 94
CTC 11 - - 4 15
DER 1.424 2.504 155 4.955 9.038
DETRAN 3.288 719 - 530 4.537
DETRO 301 72 - 57 430
DRM 80 82 - 31 193
EMATER 639 - - - 639
EMOP 447 - 1 7 455
FAETEC 10.610 868 - 119 11.597
FAPERJ 84 39 - 7 130
FEEMA 405 193 - 59 657
FENORTE 135 2 - 2 139
FIA 483 1.184 3 166 1.836
FIPERJ 149 44 - 77 270
FMIS 58 - - - 58
FSC 118 17 - 10 145
FTM 560 271 - 110 941
FUNARJ 339 189 - 109 637
FUNDAÇÃO LEÃO XIII 797 842 - 208 1.847
FUNDAÇÃO SAÚDE 5.307 - - - 5.307
I.O. 262 - - 2 264
IASERJ 1.103 2.823 - 484 4.410
IEEA 104 - - 45 149
IEF 58 88 - 40 186
INEA 938 - - 7 945
IPEM 345 61 - 31 437
ITERJ 153 - - - 153
IVB 149 - 1 - 150
JUCERJA 190 43 - 19 252
LOTERJ 96 39 - 13 148
METRÔ 10 - - - 10
PESAGRO 279 - - - 279
PROCON 121 - - - 121
PRODERJ 560 908 - 204 1.672
RIOPREVIDÊNCIA 443 834 - 464 1.741
RIOSEGURANÇA 42 - - - 42
RIOTRILHOS 446 - 3 - 449
SERLA 125 188 - 114 427
SERVE 8 - - - 8
SUDERJ 230 147 4 107 488
TURISRIO 107 - - - 107
UENF 870 70 - 9 949
UERJ 7.501 3.133 2 715 11.351
UEZO 260 - - - 260
ADM.INDIRETA Total 40.862 15.450 169 8.706 65.187
Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação
Órgãos
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
356
Ativos AposentadosPensão
Especial
Pensão
PrevidenciáriaTotal
Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos
Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd
PENSÃO PREV. - - - 6.615 6.615
PENSÃO PREV.-OUTROS
Total
- - - 6.615 6.615
Total Geral 241.458 148.149 2.430 91.730 483767
Os dados utilizados são provenientes do SIGRH e do SAPE
Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação
Órgãos
PENSÃO PREV.-OUTROS
PENSÃO PREV. - OUTROS - refere-se aos órgãos: ALERJ, CBERJ - CIVIL (UNIÃO),CEDAE ,CIDE, COMLURB, CONERJ, EDUCAR,
FAEP, FESP, FUND. EDUC. P. M. NITERÓI, FUNDAÇÃO RIO ESPORTE, IPERJ-PESSOAL, MINISTERIO PUBLICO, MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, P. MUN. DUQUE DE CAXIAS, PMERJ-FUNC CIVIL (UNIÃO), PREF MUN ANGRA DOS REIS, PREF MUN DE NITERÓI,
PREF MUN ITAOCARA, RIO - ARTE, SIAGRO, SUP MUN DE TRANSP URBANOS,TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, TRIBUNAL DE
CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
357
358
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
359
360
Unidade Orçamentária:
Órgão:
I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
Secretaria de Estado de Obras
110000 - 4.765.000.000RECEITAS
----111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO
112000 - 4.712.000.000OPERACIONAL
112100 - 4.712.000.000Venda de Bens e Serviços
----112900 - Demais Receitas Operacionais
113000 - 53.000.000NÃO OPERACIONAL
----113100 - Alienação de Bens
----113200 - Alienação de Valores Mobiliários
----113210 - Títulos Públicos
----113290 - Demais Valores Mobiliários
----113300 - Aluguéis
113400 - 2.900.000Receitas Financeiras (Juros e Outras)
113440 - 2.900.000Instituições Financeiras
----113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior
----113490 - Outras Fontes
----113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro
113900 - 50.100.000Demais Receitas não Operacionais
130000 - 1.321.000.000OUTROS RECURSOS
----131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
----131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro
----131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais
----131320 - Controladora - Outros Recursos
----131330 - Outras Estatais
----131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
----132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
----132300 - Instituições Financeiras
----132400 - Mútuos com Empresas do Exterior
----132900 - Outras Fontes
133000 - 1.200.000.000RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO
133100 - 1.200.000.000Operações de Crédito Internas - Moeda
----133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços
----133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras
----133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços
----133500 - Operações através Resolução 63
139000 - 121.000.000DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO
139100 - 121.000.000Debêntures
----139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras)
----139210 - Controladora
----139220 - Outras Estatais
----139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior
----139290 - Outras Empresas
----139900 - Outros Recursos de Longo Prazo
----139910 - Controladora
----139920 - Outras Estatais
----139990 - Demais Recursos199999 - TOTAL DOS RECURSOS 6.086.000.000
361
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.785.615.112
221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 307.345.700
221100 - Operações Internas 253.379.700
221200 - Operações Externas ----
221400 - Debêntures 53.966.000
221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
221900 - Outras Fontes ----
222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 1.446.769.412
222100 - Pessoal de Investimento ----
222200 - Sistema de Tecnologia da Informação ----
222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----
222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----
222290 - Demais ----
222900 - Demais 1.446.769.412
223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS 31.500.000
223100 - Participação em Sociedade Controlada ----
223200 - Participação em Outras Estatais Estaduais ----
223300 - Participação em Outras Empresas 31.500.000
223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE 31.500.000
223390 - Outras Empresas ----
223900 - Outras Inversões Financeiras ----
229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL ----
229100 - Dividendos ----
229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----
229300 - Empréstimos e Financiamentos ----
229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----
229900 - Demais Dispêndios de Capital ----
229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----
229990 - Outros Dispêndios de Capital ----
240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 3.384.431.188
241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 934.258.224
241100 - Salário Base 467.283.212
241200 - Horas-Extras ----
241300 - Comissões por Função ----
241400 - Outros Adicionais ----
241500 - Gratificação Extraordinária ----
241600 - Encargos Sociais 298.170.367
241700 - Benefícios Sociais 168.103.593
241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. Prev. Priv. e Seg.Social) 86.042.652
241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) 82.012.829
241790 - Demais 48.112
241800 - Inativos e Pensionistas 701.052
241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----
242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 90.576.189
242100 - Matérias Primas e Componentes 63.159.688
242110 - Nacionais 63.159.688
242111 - Tecnologia da Informação ----
242119 - Demais 63.159.688
242120 - Importados ----
362
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
242121 - Tecnologia da Informação ----
242129 - Demais ----
242200 - Material de Consumo 27.416.501
242300 - Compra de Energia para revenda ----
242400 - Compra de Álcool ----
242500 - Produtos para Revenda ----
242900 - Demais Materiais e Produtos ----
243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 370.065.525
243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais 289.340.066
243110 - Tecnologia da Informação 17.035.561
243190 - Demais 272.304.505
243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 61.368.448
243210 - Auxílio Alimentação 37.299.634
243220 - Cesta Básica 17.603.931
243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) ----
243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----
243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 6.464.883
243300 - Propaganda e Publicações Oficiais 19.357.011
243310 - Publicidade Legal 612.272
243320 - Publicidade Mercadológica ----
243330 - Publicidade Institucional 18.744.739
243340 - Patrocínio ----
243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----
243900 - Demais Serviços de Terceiros ----
244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 225.187.641
245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 1.062.933.060
245100 - Vinculados à Receita 428.500.000
245200 - Vinculados ao Resultado 633.000.000
245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais 1.433.060
246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 186.734.944
246100 - Operações Internas 179.295.426
246200 - Operações Externas ----
246400 - Debêntures ----
246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
246900 - Outras Fontes 7.439.518
249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 514.675.605
249100 - Arrendamento Mercantil ----
249110 - Tecnologia da Informação ----
249190 - Demais ----
249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação ----
249210 - Equipamento de Processamento de Dados ----
249290 - Demais ----
249300 - Royalties ----
249400 - Aluguéis 30.919.450
249500 - Multas 398.529
249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----
249700 - Dispêndios com Pessoal 123.037.496
249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----
249720 - Demandas Trabalhistas 123.037.496
249730 - Previdência Complementar Cobertura de Déficil ----
363
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
249900 - Demais 360.320.130299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 5.170.046.300
364
Unidade Orçamentária:
Órgão:
Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX
300000 - 28.000.000DISPONÍVEL INICIAL
310000 - 1.321.000.000INGRESSOS DE CAPITAL
311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
312000 - 1.200.000.000DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA
319000 - 121.000.000DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO
----320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
321000 - PRINCIPAL ----
322000 - JUROS E OUTROS ----
322100 - Instituições Financeiras ----
322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
322900 - Outras Fontes ----
350000 - 3.851.946.300ENTRADAS GERAIS
351000 - 3.849.046.300ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
352000 - ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras) ----
353000 - 2.900.000RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES
353100 - Principal ----
353110 - Instituições Financeiras ----
353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353190 - Outras Fontes ----
2.900.000353300 - Rendimento
2.900.000353310 - Instituições Financeiras
353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353390 - Outras Fontes ----
354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 5.200.946.300
410000 - 1.875.615.112SAÍDAS DE CAPITAL
411000 - 307.345.700PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
412000 - 1.446.769.412INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO
413000 - 31.500.000INVERSÕES FINANCEIRAS
414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
416000 - 90.000.000OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL
416100 - Dividendos ----
90.000.000416900 - Demais Dispêndios de Capital
460000 - 3.175.500.000SAÍDAS GERAIS
461000 - 3.175.500.000PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES
860.000.000461100 - Pessoal e Encargos Sociais
185.000.000461200 - Encargos Financeiros E Outros
185.000.000461210 - Operações Internas
461220 - Operações Externas ----
461240 - Debêntures ----
461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
461290 - Outras Fontes ----
461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
2.130.500.000461900 - Demais Despesas e Custos
85.500.000461910 - Materiais e Produtos
360.000.000461920 - Serviços de Terceiros
208.000.000461930 - Utilidades e Serviços
937.000.000461940 - Tributos e Encargos Parafiscais
540.000.000461990 - Outros Dispêndios Correntes
365
Unidade Orçamentária:
Órgão:
Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX
461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----
540.000.000461999 - Demais Dispêndios
462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----
462100 - Instituições Financeiras ----
462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
462900 - Demais Aplicações ----
479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 5.051.115.112
3849046300.00 4527269412.00480000 - DISPONÍVEL FINAL 149.831.188
366
Unidade Orçamentária:
Órgão:
IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
28.000.000
6.086.000.000
5.170.046.300
943.953.700
DISPONÍVEL INICIAL
TOTAL DOS RECURSOS
TOTAL DOS DISPÊNDIOS
SUBTOTAL559990 -
549999 -
539999 -
520000 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO561000 - ----
Empréstimos561100 - ----
Amortização561200 - ----
117.196.244Vincendo
Contas a Pagar
VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES
117.196.244
117.196.244562000 -
562100 -
562110 -
Vencido562120 - ----DEMAIS OBRIGAÇÕES562900 - ----
913.053.700VincendoVARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 913.053.700563000 -
563100 -
Vencido563200 - ----
570000 - DISPONÍVEL FINAL 149.831.188
1.734.944AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS
565000 -
564000 - ----
367
Unidade Orçamentária:
Órgão:
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 1.785.615.112
a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 1.446.769.412
b - Inversões Financeiras 223000 31.500.000
c - Amortizações 221000 307.345.700
c.1. Operações Internas 221100 253.379.700
c.2. Operações Externas 221200 ---
c.3. Debêntures 221400 53.966.000
c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---
c.5. Outras Fontes 221900 ---
d. Outros Dispêndios de Capital 229000 ---
II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 3.384.431.188
a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 934.258.224
b. Materiais e Produtos 242000 90.576.189
c. Serviços de Terceiros 243000 370.065.525
d. Utilidades e Serviços 244000 225.187.641
e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 1.062.933.060
f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 186.734.944
f.1. Operações Internas 246100 179.295.426
f.2. Operações Externas 246200 ---
f.3. Debêntures 246400 ---
f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---
f.5. Outras Fontes 246900 7.439.518
g. Demais Dispêndios Correntes 249000 514.675.605
A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 5.170.046.300
I - RECEITAS (a+b+c) 110000 4.765.000.000
a. Subsídio do Tesouro 111000 ---
b. Receita Operacional 112000 4.712.000.000
c. Receita Não Operacional 113000 53.000.000
II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---
a. Tesouro 131100 ---
b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---
c. Demais Participações 131900 ---
III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---
a. Instituições Financeiras 132300 ---
b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---
c. Outras Fontes 132900 ---
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 1.200.000.000
a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 1.200.000.000
b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---
c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---
d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---
V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 121.000.000
a. Debêntures 139100 121.000.000
b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---
c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---
B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 6.086.000.000
C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---
a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---
b) FEFCX - Amortizações 561200 ---
D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) -795.857.456
368
Unidade Orçamentária:
Órgão:
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
Secretaria de Estado de Obras
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 117.196.244
b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---
c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 913.053.700
d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---
E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 1.734.944
F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) -121.831.188
a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 28.000.000
b) FEFCX - Disponível Final 570000 149.831.188
G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 5.170.046.300
369
Unidade Orçamentária:
Órgão:
I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
110000 - 97.070.857RECEITAS
----111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO
112000 - 93.414.583OPERACIONAL
112100 - 93.414.583Venda de Bens e Serviços
----112900 - Demais Receitas Operacionais
113000 - 3.656.274NÃO OPERACIONAL
----113100 - Alienação de Bens
----113200 - Alienação de Valores Mobiliários
----113210 - Títulos Públicos
----113290 - Demais Valores Mobiliários
----113300 - Aluguéis
113400 - 3.601.876Receitas Financeiras (Juros e Outras)
113440 - 3.601.876Instituições Financeiras
----113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior
----113490 - Outras Fontes
----113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro
113900 - 54.398Demais Receitas não Operacionais
----130000 - OUTROS RECURSOS
----131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
----131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro
----131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais
----131320 - Controladora - Outros Recursos
----131330 - Outras Estatais
----131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
----132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
----132300 - Instituições Financeiras
----132400 - Mútuos com Empresas do Exterior
----132900 - Outras Fontes
----133000 - RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO
----133100 - Operações de Crédito Internas - Moeda
----133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços
----133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras
----133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços
----133500 - Operações através Resolução 63
----139000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO
----139100 - Debêntures
----139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras)
----139210 - Controladora
----139220 - Outras Estatais
----139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior
----139290 - Outras Empresas
----139900 - Outros Recursos de Longo Prazo
----139910 - Controladora
----139920 - Outras Estatais
----139990 - Demais Recursos199999 - TOTAL DOS RECURSOS 97.070.857
370
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.758.362
221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO ----
221100 - Operações Internas ----
221200 - Operações Externas ----
221400 - Debêntures ----
221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
221900 - Outras Fontes ----
222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 4.744.877
222100 - Pessoal de Investimento ----
222200 - Sistema de Tecnologia da Informação ----
222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----
222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----
222290 - Demais ----
222900 - Demais 4.744.877
223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
223100 - Participação em Sociedade Controlada ----
223200 - Participação em Outras Estatais Estaduais ----
223300 - Participação em Outras Empresas ----
223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE ----
223390 - Outras Empresas ----
223900 - Outras Inversões Financeiras ----
229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.485
229100 - Dividendos ----
229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----
229300 - Empréstimos e Financiamentos ----
229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----
229900 - Demais Dispêndios de Capital 13.485
229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----
229990 - Outros Dispêndios de Capital 13.485
240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 92.312.495
241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.227.858
241100 - Salário Base 23.269.491
241200 - Horas-Extras ----
241300 - Comissões por Função ----
241400 - Outros Adicionais ----
241500 - Gratificação Extraordinária ----
241600 - Encargos Sociais 8.761.642
241700 - Benefícios Sociais 196.725
241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. Prev. Priv. e Seg.Social) 16.395
241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) ----
241790 - Demais 180.330
241800 - Inativos e Pensionistas ----
241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----
242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 7.697.642
242100 - Matérias Primas e Componentes 6.203.208
242110 - Nacionais 6.203.208
242111 - Tecnologia da Informação ----
242119 - Demais 6.203.208
242120 - Importados ----
371
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
242121 - Tecnologia da Informação ----
242129 - Demais ----
242200 - Material de Consumo 1.494.434
242300 - Compra de Energia para revenda ----
242400 - Compra de Álcool ----
242500 - Produtos para Revenda ----
242900 - Demais Materiais e Produtos ----
243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.837.856
243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais ----
243110 - Tecnologia da Informação ----
243190 - Demais ----
243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 5.291.268
243210 - Auxílio Alimentação 1.485.717
243220 - Cesta Básica 670.589
243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) 489.077
243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----
243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 2.645.885
243300 - Propaganda e Publicações Oficiais ----
243310 - Publicidade Legal ----
243320 - Publicidade Mercadológica ----
243330 - Publicidade Institucional ----
243340 - Patrocínio ----
243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----
243900 - Demais Serviços de Terceiros 25.546.588
244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 1.618.228
245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 15.900.438
245100 - Vinculados à Receita 3.852.676
245200 - Vinculados ao Resultado 11.939.639
245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais 108.123
246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS ----
246100 - Operações Internas ----
246200 - Operações Externas ----
246400 - Debêntures ----
246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
246900 - Outras Fontes ----
249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 4.030.473
249100 - Arrendamento Mercantil ----
249110 - Tecnologia da Informação ----
249190 - Demais ----
249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 3.220.599
249210 - Equipamento de Processamento de Dados 1.675.464
249290 - Demais 1.545.135
249300 - Royalties ----
249400 - Aluguéis 542.903
249500 - Multas ----
249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----
249700 - Dispêndios com Pessoal 24.722
249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----
249720 - Demandas Trabalhistas 24.722
249730 - Previdência Complementar Cobertura de Déficil ----
372
Unidade Orçamentária:
Órgão:
II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
249900 - Demais 242.249299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 97.070.857
373
Unidade Orçamentária:
Órgão:
Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX
300000 - 37.623.324DISPONÍVEL INICIAL
----310000 - INGRESSOS DE CAPITAL
311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
312000 - DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA ----
319000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----
----320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
321000 - PRINCIPAL ----
322000 - JUROS E OUTROS ----
322100 - Instituições Financeiras ----
322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
322900 - Outras Fontes ----
350000 - 97.070.857ENTRADAS GERAIS
351000 - 93.414.583ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
352000 - 54.398ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras)
353000 - 3.601.876RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES
353100 - Principal ----
353110 - Instituições Financeiras ----
353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353190 - Outras Fontes ----
3.601.876353300 - Rendimento
3.601.876353310 - Instituições Financeiras
353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
353390 - Outras Fontes ----
354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 134.694.181
410000 - 4.744.877SAÍDAS DE CAPITAL
411000 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ----
412000 - 4.744.877INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO
413000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----
414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----
415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----
416000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL ----
416100 - Dividendos ----
416900 - Demais Dispêndios de Capital ----
460000 - 92.312.495SAÍDAS GERAIS
461000 - 92.312.495PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES
32.227.858461100 - Pessoal e Encargos Sociais
461200 - Encargos Financeiros E Outros ----
461210 - Operações Internas ----
461220 - Operações Externas ----
461240 - Debêntures ----
461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
461290 - Outras Fontes ----
461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----
60.084.637461900 - Demais Despesas e Custos
7.697.642461910 - Materiais e Produtos
30.837.856461920 - Serviços de Terceiros
1.618.228461930 - Utilidades e Serviços
15.900.438461940 - Tributos e Encargos Parafiscais
4.030.473461990 - Outros Dispêndios Correntes
374
Unidade Orçamentária:
Órgão:
Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX
461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----
4.030.473461999 - Demais Dispêndios
462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----
462100 - Instituições Financeiras ----
462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----
462900 - Demais Aplicações ----
479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 97.057.372
93468981.00 97057372.00480000 - DISPONÍVEL FINAL 37.636.809
375
Unidade Orçamentária:
Órgão:
IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
37.623.324
97.070.857
97.070.857
37.623.324
DISPONÍVEL INICIAL
TOTAL DOS RECURSOS
TOTAL DOS DISPÊNDIOS
SUBTOTAL559990 -
549999 -
539999 -
520000 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO561000 - ----
Empréstimos561100 - ----
Amortização561200 - ----
13.485Vincendo
Contas a Pagar
VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES
13.485
13.485562000 -
562100 -
562110 -
Vencido562120 - ----DEMAIS OBRIGAÇÕES562900 - ----
VincendoVARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER563000 -
563100 -----
----
Vencido563200 - ----
570000 - DISPONÍVEL FINAL 37.636.809
AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS
565000 -
564000 - ----
----
376
Unidade Orçamentária:
Órgão:
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 4.758.362
a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 4.744.877
b - Inversões Financeiras 223000 ---
c - Amortizações 221000 ---
c.1. Operações Internas 221100 ---
c.2. Operações Externas 221200 ---
c.3. Debêntures 221400 ---
c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---
c.5. Outras Fontes 221900 ---
d. Outros Dispêndios de Capital 229000 13.485
II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 92.312.495
a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 32.227.858
b. Materiais e Produtos 242000 7.697.642
c. Serviços de Terceiros 243000 30.837.856
d. Utilidades e Serviços 244000 1.618.228
e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 15.900.438
f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 ---
f.1. Operações Internas 246100 ---
f.2. Operações Externas 246200 ---
f.3. Debêntures 246400 ---
f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---
f.5. Outras Fontes 246900 ---
g. Demais Dispêndios Correntes 249000 4.030.473
A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 97.070.857
I - RECEITAS (a+b+c) 110000 97.070.857
a. Subsídio do Tesouro 111000 ---
b. Receita Operacional 112000 93.414.583
c. Receita Não Operacional 113000 3.656.274
II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---
a. Tesouro 131100 ---
b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---
c. Demais Participações 131900 ---
III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---
a. Instituições Financeiras 132300 ---
b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---
c. Outras Fontes 132900 ---
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 ---
a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 ---
b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---
c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---
d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---
V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 ---
a. Debêntures 139100 ---
b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---
c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---
B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 97.070.857
C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---
a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---
b) FEFCX - Amortizações 561200 ---
D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) 13.485
377
Unidade Orçamentária:
Órgão:
V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 13.485
b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---
c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 ---
d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---
E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 ---
F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) -13.485
a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 37.623.324
b) FEFCX - Disponível Final 570000 37.636.809
G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 97.070.857
378
FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
ESPECIFICAÇÃO VALOR EM R$ (1,00)
130.514.289
Recursos Próprios
Geração Própria
Tesouro
Direto
Controladora
Internas
Operações de Crédito de Longo Prazo
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
Externas
Controladora
Debêntures
Outros Recursos de Longo Prazo
Outras Estatais
---
130.514.289
---
---
---
---
---
---
---
---
TOTAL 1.451.514.289
1.321.000.000
1.321.000.000
Outras Fontes ---
379
Órgão: Secretaria de Estado de Obras
Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos
Quadro Síntese Em R$ (1,00)
Código / Especificação
TOTAL
Valor
Programa
1.446.769.412
0021 13.657.014Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior
0022 218.227.121Gestão Corporativa
0167 1.214.885.277Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ
Função
17 1.446.769.412Saneamento
Subfunção
512 1.446.769.412Saneamento Básico Urbano
Despesas por Função/Subfunção
17 Saneamento 1.446.769.412
512 1.446.769.412Saneamento Básico Urbano
Fontes de Financiamento
1.446.769.412
125.769.412
6.0.0.0.00.00
6.1.0.0.00.00
6.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
Recursos Próprios
Geração Própria
6.2.0.0.00.00
Tesouro6.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00 Direto
Controladora6.2.2.0.00.00
6.3.0.0.00.00
Internas
Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
Externas6.3.2.0.00.00
Controladora
Debêntures
Outros Recursos de Longo Prazo
6.4.1.0.00.00
6.4.2.0.00.00
6.4.0.0.00.00
6.4.3.0.00.00 Outras Estatais
---
125.769.412
---
---
---
---
---
---
---
---
1.321.000.000
1.321.000.000
6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---
380
Órgão: Secretaria de Estado de Obras
Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos
Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)
Programática Programa/Ação Funcional Esf GNDMod Fte Valor
0021 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior 13.657.014
Projetos 13.657.014
0021 5352 Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior 317512 13.657.0144 90 10
0022 Gestão Corporativa 218.227.121
Atividades 218.227.121
0022 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 317512 97.227.1214 90 10
0022 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 317512 121.000.0004 90 17
0167 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ 1.214.885.277
Projetos 1.214.885.277
0167 1663 Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana-Laranjal
317512 6.493.7574 90 10
0167 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água daRMRJ
317512 2.902.7204 90 10
0167 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água daRMRJ
317512 1.200.000.0004 90 17
0167 3469 Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário daRMRJ
317512 5.488.8004 90 10
TOTAL 1.446.769.412
381
Fontes de Financiamento
6.0.0.0.00.00
6.1.0.0.00.00
6.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
Recursos Próprios
Geração Própria
6.2.0.0.00.00
Tesouro6.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00 Direto
Controladora6.2.2.0.00.00
6.3.0.0.00.00
Internas
Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
Externas6.3.2.0.00.00
Controladora
Debêntures
Outros Recursos de Longo Prazo
6.4.1.0.00.00
6.4.2.0.00.00
6.4.0.0.00.00
6.4.3.0.00.00 Outras Estatais
---
---
---
---
---
---
---
---
---
null
---
---
---
---
6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---
382
383
Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Quadro Síntese Em R$ (1,00)
Código / Especificação
TOTAL
Valor
Programa
4.744.877
0065 4.744.877Divulgação de Atos Oficiais e Particulares
Função
22 4.744.877Indústria
Subfunção
662 4.744.877Produção Industrial
Despesas por Função/Subfunção
22 Indústria 4.744.877
662 4.744.877Produção Industrial
Fontes de Financiamento
4.744.877
6.0.0.0.00.00
6.1.0.0.00.00
6.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
Recursos Próprios
Geração Própria
6.2.0.0.00.00
Tesouro6.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00 Direto
Controladora6.2.2.0.00.00
6.3.0.0.00.00
Internas
Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
Externas6.3.2.0.00.00
Controladora
Debêntures
Outros Recursos de Longo Prazo
6.4.1.0.00.00
6.4.2.0.00.00
6.4.0.0.00.00
6.4.3.0.00.00 Outras Estatais
---
4.744.877
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---
384
Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil
Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)
Programática Programa/Ação Funcional Esf GNDMod Fte Valor
0065 Divulgação de Atos Oficiais e Particulares 4.744.877
Projetos 4.744.877
0065 5007 Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial 322662 4.744.8774 90 10
TOTAL 4.744.877
385