RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DITJEN DIKDAS
TA 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR2011
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR-RITanggal 27 November 2011
1
KEBIJAKAN PENGANGGARANTahun 2012
AA
Ditjen Pendidikan Dasar
2
Struktur Anggaran Ditjen DikdasStruktur Anggaran Ditjen DikdasTahun 2012Tahun 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
3
I. Kebutuhan Prioritas I. Kebutuhan Prioritas
Ditjen Pendidikan Dasar
4
ANALISIS PENYELESAIAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN RUANG BELAJAR RUSAK BERAT (SD & SMP)
No UraianTotal
RuangRealisasi & rencana
Keterangan
A
1
2
3
4
5
Kebutuhan Rehabilitasi SD
Realisasi lewat APBN & APBNP 2011
Rencana DAK 2012
Rencana APBN 2012
Rencana APBN 2012 di SDLB
Rencana APBN 2012 (dana bencana alam)
110.598
8.687
37.060
61.697
2.111
1.073
Unit cost SD@Rp
86.068.000
Luas = 56M2
Jumlah 110.598 110.598
No UraianTotal
RuangRealisasi & rencana
Keterangan
B
1
2
3
Kebutuhan Rehabilitasi SMP
Realisasi lewat APBN & APBNP 2011
Rencana DAK 2012
Rencana APBN 2012
42.428
1.401
16.637
24.390
Unit cost SMP@Rp
91.500.000
Luas = 63M2
Jumlah 42.428 42.428
Ditjen Pendidikan Dasar
5
II. Investasi dan II. Investasi dan PengembanganPengembangan
Ditjen Pendidikan Dasar
6
III. Layanan Minimum III. Layanan Minimum (Dukungan Manajemen)(Dukungan Manajemen)
Ditjen Pendidikan Dasar
7
KEGIATAN DAN ANGGARANTahun 2012
BB
Ditjen Pendidikan Dasar
8
RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN T.A. 2012 PER SATUAN KERJA (SATKER)
DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN DASAR
Ditjen Pendidikan Dasar
9
Ditjen Pendidikan Dasar
(ribu rupiah)
NO ESELON I/ESELON II NO PROGRAM/KEGIATANPAGU ALOKASI
ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 DITJEN PENDIDIKAN DASAR 1 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 17.678.618.125 1.1 SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN
DASAR1.1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 417.273.516
1.2 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
1.2 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD
7.578.665.630
1.3 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
1.3 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP
4.244.857.000
1.4 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR
1.4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB
420.341.255
1.5 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
1.5 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR
5.017.480.724
RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012DITJEN PENDIDIKAN DASAR
10
Ditjen Pendidikan Dasar
11
Ditjen Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SD
12
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SDSD (ribu rupiah)
13
SATUAN BIAYA
BIAYA
1.2 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR 7.578.665.630
1.2 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD 7.578.665.630
1 Layanan Perkantoran (Gaji) 13 Bulan 679.553 8.834.193
2 Layanan Operasional Perkantoran (Operasional)12 Bulan 339.300 4.171.600
3 Siswa SD Penerima Program PMTAS 1.200.000 SISWA 374 448.384.680
4 Siswa SD Penerima Subsidi Siswa Miskin 3.530.305 SISWA 364 1.285.031.020
5 Ruang Kelas SD 61.697 Ruang 86.000 5.305.942.000
6 SD Memiliki Sarana Komputer 1.000 Sekolah 7.639 7.639.440
7 Peserta Didik Paket A Penerima Bantuan Operasional 15.000 Peserta Didik 975 14.625.000
8 SD yang Memenuhi Standar Kelulusan 1.929 Sekolah 5.833 11.252.045
9 SD yang Memenuhi Standar Proses dan Penilaian 2.805 Sekolah 10.282 28.841.130
10 SD Terakreditasi 500 Sekolah 13.479 6.739.615
11 SD Menerapkan E-Pembelajaran 150 Sekolah 231.168 34.675.260
12 Siswa SD Penerima Retrieval dan Remedial 21.000 Sekolah 1.355 28.459.344
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SDSD (ribu rupiah)
14
SATUAN BIAYA
BIAYA
13 Siswa SD Berkemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung) 2.500 Siswa 1.500 3.750.000
14 Bahan Ajar/Modul Paket A 3 Naskah 250.000 750.000
15 Dokumen Pedoman Sarana dan Prasarana 5 Naskah 300.000 1.500.000
16 Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar (PSB) 231 Sekolah 153.203 35.389.922
17 Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) 222 Sekolah 176.965 39.286.214
18 Pembinaan Kabupaten Untuk Memenuhi SPM Sarana Prasarana 474 Kab./Kota 11.181 5.299.671
19 SD Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) 66 SD 369.245 24.370.181
20 SD Berbasis TIK 1.830 Sekolah 46.647 85.364.708
21 Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni 396 Sekolah 15.000 5.940.000
22 Dokumen Pedoman Kelembagaan dan Peserta Didik 7 Dokumen 94.021 658.150
23 Dokumen Pedoman Pembelajaran 18 Dokumen 217.774 3.919.940
24 Dokumen Grand Design Pengembangan SDBI 2 Dokumen 300.000 600.000
25 Lomba Sains Nasional / Internasional 30 MEDALI 674.193 20.225.777
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SDSD (ribu rupiah)
15
SATUAN BIAYA
BIAYA
26 Lomba Olah Raga Nasional / Internasional 120 MEDALI 232.982 27.957.885
27 Festival Dan Lomba Seni Nasional / Internasional 24 MEDALI 482.388 11.577.303
28 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 2.970 Sekolah 5.919 17.578.168
29 Klub Olahraga SD 1.234 Klub 25.450 31.405.455
30 SD Penerima Bimbingan MBS 497 SD 13.944 6.930.000
31 Kemitraan/Kerjasama dengan Lembaga 4 Lembaga 500.000 2.000.000
KEGIATAN TUSI LAINNYA 69.566.929
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 531Pst/Prov./Kab. /Kota
44.955 23.871.160
2 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 531Pst/Prov./Kab. /Kota
27.156 14.419.626
3 Laporan Kinerja 531Pst/Prov./Kab. /Kota
7.904 4.197.000
4 Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 531Pst/Prov./Kab. /Kota
27.649 14.681.730
5Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data SD dan Kesetaraan SD
531Pst/Prov./Kab. /Kota
16.680 8.857.220
6 Laporan Pertanggungjawaban Satker 4 Laporan 885.048 3.540.193
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
16
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SMPSMP (ribu rupiah)
17
SATUAN BIAYA
BIAYA
1.3 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4.244.857.000
1.3 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP 4.244.857.000
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium 13 BLN 821.050 10.411.080
2 Penyelenggaraan Operasional Rutin 12 BLN 436.446 3.708.708
3 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar Kabupten/Kota 50 Kab/Kota 242.180 12.109.000
4 Pembangunan SMP Berasrama Wilayah Khusus 30 Sek 1.631.667 48.950.000
5 Pembangunan Unit Sekolah Baru (lanjutan USB APBNP) 115 sek 569.229 65.461.359
6 Pembangunan SD-SMP Satu Atap (pendukung satap ESSP) 450 sek 82.444 37.100.000
7 Pembangunan Ruang Kelas Baru 400 Ruang 107.750 43.100.000
8 Pembangunan Ruang Perpustakaan 350 Ruang 155.286 54.350.000
9 Rehabilitasi Sekolah 24.390 Ruang 91.500 2.231.685.000
10 Penyediaan subsidi siswa miskin jenjang SMP 1.295.450 siswa 600 777.270.000
11 Pengelolaan SMP Terbuka, Modul SMP Terbuka dan LOMOJARI 1.500 Sekolah 42.288 63.432.338
12 Biaya Operasional SMPT 150.022 siswa 220 33.004.400
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SMPSMP (ribu rupiah)
18
SATUAN BIAYA
BIAYA
13Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B (dekonsentrasi)
150.015 Siswa 636 95.370.690
14 Bantuan Pendidikan Program Paket B (Pusat) 4.537 Orang 14.084 63.899.274
15Kegiatan Pembinaan Kesiswaan dalam rangka Pendidikan Karakter (LDK-Leadership, Pelatihan Jurnalistik, Kepramukaan, Osis) & bahan ajar Pend. Karakter
1.122 Sekolah 36.634 41.103.695
16 Pembangunan Ruang LAB IPA 345 Ruang 199.064 68.676.918
17 Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP 30.000 siswa 1.059 31.767.510
18 Pembinaan Sekolah Menuju SBI 306 Sek 154.854 47.385.450
19 Pembinaan Sekolah Menuju SSN 666 Sek 63.235 42.114.550
20 Peralatan Laboratorium IPA 500 Paket 63.465 31.732.540
21 Pengadaan Alat Pendidikan 1.000 Paket 62.316 62.315.890
22 Pembinaan SD-SMP Satu Atap 4.500 Sekolah 10.000 45.000.000
23Pembinaan KTSP dan Pengembangan Pendidikan teritergrasi dg pend karakter
1.500 Sekolah 18.391 27.585.975
24 Sekolah ber UN Rendah yang mendapat bintek remedial 875 Sekolah 10.387 9.088.475
25 Penyelenggaraan Lomba dan Olimpiade 10 Keg 5.028.992 50.289.920
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SMPSMP (ribu rupiah)
19
SATUAN BIAYA
BIAYA
KEGIATAN TUSI LAINNYA 203.219.993
1 Koordinasi, Supervisi dan Pendataan BOS 33.000 Sek 2.007 66.231.345
2 Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran 531 Pusat/Prov./Kab./Kota
89.241 47.386.888
3 pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 531 Pusat/Prov./Kab./Kota
37.070 19.684.270
4 pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 531 Pusat/Prov./Kab./Kota
63.738 33.844.940
5 Pengembangan Bahan Ajar 160 Naskah/ Dokumen
225.453 36.072.550
KEGIATAN PENDUKUNG 44.724.235
1 Kerjasama Program Wajar dengan PPMBS dan Lembaga Lain 400 Lembaga/ Sekolah
68.052 27.220.930
2 Sekolah yang menerapkan program aplikasi sekolah 1.500 Sekolah 11.669 17.503.305
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN PKLK DIKDAS
20
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PK-LKPK-LK (ribu rupiah)
21
SATUAN BIAYA
BIAYA
1.4DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR
420.341.255
1.4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB 420.341.255
1 Pembayaran Gaji Honorarium dan Tunjangan dit PKLK 13 Bln 458.845 5.964.987
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bln 256.267 3.075.200
3 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Beasiswa ABK)
106.185 Siswa 819 86.948.915
4 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 Sek 2.000.000 10.000.000
5 Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL/UGB) 3 Ged 190.000 570.000
6 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 5 Ruang 90.000 450.000
7 Bansos operasional penyelenggaraan SLB 614 Sek 41.000 25.174.000
8 Bansos operasional penyelenggaraan sek. Inklusif 200 Sek 41.000 8.200.000
9 Bansos operasional penyelenggaraan pendidikan CI BI 70 Sek 41.000 2.870.000
10 Bansos Operasional Penyelenggaraan Sekolah PLK 20 Sek/Lbg 41.000 820.000
11 Rehabilitasi dan Penyempurnaan Infrastruktur SLB dan Sek Inklusif 2.111 Rg/Sek 56.000 118.216.000
12 Peningkatan akses dan mutu SLB Pembina (Sentra PK-LK) Tk Nasional
10 Sek 2.072.690 20.726.900
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PK-LKPK-LK (ribu rupiah)
22
SATUAN BIAYA
BIAYA
13 Bansos Operasional Bengkel Keterampilan Khusus 60 Sek 41.000 2.460.000
14 Pengembangan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan 6 Unit 5.050.000 30.300.000
15 Sertifikasi kompetensi keterampilan khusus/keberbakatan siswa 155 Siswa 14.988 2.323.085
16 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) 36 Medali 174.424 6.279.255
17 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 36 Medali 242.900 8.744.390
18 Lomba PK-PLK Tingkat Provinsi 1.980 Medali 3.276 6.485.639
19 Olimpiade Sains Nasional (OSN) 48 Medali 157.789 7.573.884
20 Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika siswa CI BI 33 Prop 129.511 4.273.860
21 Pengembangan E Learning SLB 125 Pkt 41.196 5.149.470
22 Bansos E-Learning Sekolah Inklusif 50 Pkt 43.954 2.197.700
23 Bansos E-Learning sekolah CI BI 20 Pkt 32.000 640.000
KEGIATAN TUSI LAINNYA 31.898.764
1 Penyusunan pendataaan pendataan dan pengembangan program PK dan PLK
34 Pusat/Prov. 113.863 3.871.330
2 Rapat Koordinasi Program PK PLK 34 Pusat/Prov. 104.978 3.569.264
3 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat ICT Direktorat
34 Pusat/Prov. 262.091 8.911.110
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PK-LKPK-LK (ribu rupiah)
23
SATUAN BIAYA
BIAYA
4 Peningkatan Mutu dan Manajemen Layanan PK PLK 12 Bln 62.776 753.313
5 Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan PK PLK 34 Pusat/Prov. 185.110 6.293.747
6 Workshop koordinasi penyusunan lakip pusat dan daerah 34 Pusat/Prov. 102.941 3.500.000
7 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kelembagaan dan Peserta Didik
34 Pusat/Prov. 102.941 3.500.000
8 Pelatihan kompetisi SONIA 100 Org 15.000 1.500.000
KEGIATAN PENDUKUNG 28.999.206
1 Gebyar PK dan PLK 34 Pusat/Provinsi 194.983 6.629.407
2 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi PK PLK 2 Pkt 1.500.000 3.000.000
3 Pendampingan pengembangan PK PLK 33 Prop 7.100 7.669.799
4 Pendampingan Lembaga/PT 5 PT/Lbg 500.000 2.500.000
5 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Sarana dan Prasarana
34 Pusat/Prov. 1.750.000 3.500.000
6 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Pembelajaran
34 Pusat/Prov. 123.529 4.200.000
7 Penghargaan Pendidikan Inklusif 100 Org 15.000 1.500.000
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
24
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PTKPTK (ribu rupiah)
25
SATUAN BIAYA
BIAYA
1.5DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
5.017.480.724
1.5PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR
5.017.480.724
1 Pembayaran Gaji,Lembur,Honorarium Dan Vakasi 13 BLN 580.280 7.543.640
2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 12 BLN 281.066 3.372.792
3 Program BERMUTU (PHLN) 75 KAB/KOTA 258.667 30.138.350
4 Tunjangan Profesi 57.651 ORG 32.772 1.889.338.572
5 Tunjangan Fungsional 207.946 ORG 3.600 748.605.600
6 PTK Pendidikan Layanan Khusus 48.138 ORG 32.772 1.577.578.536
7 PTK Pendidikan Khusus 913 ORG 18.000 16.434.000
8 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-I/D-IV 104.339 ORG 3.500 365.186.500
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PTKPTK (ribu rupiah)
26
SATUAN BIAYA
BIAYA
KEGIATAN TUSI LAINNYA 357.672.971
1 Tunjangan guru SILN 576 ORG 85.809 49.425.804
2 Pengelolaan Tunjangan PTK 34 Pusat/Prov. 1.475.253 50.158.598
3 Perencanaan dan Penataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 34 Pusat/Prov. 1.830.295 62.230.043
4Perumusan Kebijakan Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
34 Pusat/Prov. 721.691 24.537.508
5 Penghargaan PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 866.703 29.467.897
6 Perlindungan PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 734.081 24.958.754
7Pelaksanaan program penilaian Angka Kredit dan penilaian Jabatan Fungsional PTK Dikdas
6.149 Org 12.522 77.000.168
8 Fasilitasi Peningkatan Karir PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 360.632 12.261.496
9 Fasilitasi Peningkatan Karir Tutor Paket A/B 34 Pusat/Prov. 364.616 12.396.954
10 Pemetaan Kompetensi PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 359.449 12.221.273
11Evaluasi Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
34 Pusat/Prov. 88.661 3.014.476
KEGIATAN PENDUKUNG 21.609.763
1 Pengembangan kelembagaan 12 Bln 1.690.195 21.609.763
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
SETDITJEN DIKDAS
27
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Setditjen DikdasRKA Setditjen Dikdas(ribu rupiah)
28
SATUAN BIAYA
BIAYA
1.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 417.273.516
1.1DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN DASAR
417.273.516
1 Gaji, Tunjangan, dan Honorarium 13 Bulan 1.140.485 14.826.300
2Pembinaan Pelaksanaan Urusan RumahTangga (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)
12 Bulan 878.675 10.544.100
3 Pembangunan Pendidikan Daerah Bencana Alam dan Kerusuhan 1.073 Ruang 90.112 96.689.955
4 Program Afirmasi kepada Kab/Kota yang evaluasinya rendah 420 sek 61.183 25.696.993
5Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri
167 sek 434.731 72.600.000
6 Reformasi Birokrasi 22 Naskah 227.273 5.000.000
7 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 350 Lembaga 57.143 20.000.000 8 Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia 138 sek 39.855 5.500.000 9 Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan 400 sek 15.000 6.000.000
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Setditjen DikdasRKA Setditjen Dikdas(ribu rupiah)
29
SATUAN BIAYA
BIAYA
10 Pembinaan Pendidikan Estetika 200 sek 25.000 5.000.000
11Pembinaan Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Didik
300 sek 16.667 5.000.000
KEGIATAN TUSI LAINNYA 141.916.168
1 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (Perbendaharaan) 15 dokumen 333.333 5.000.000
2Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran/SPI (Laporan Keuangan)
7 Laporan 1.285.714 9.000.000
3 Penyusunan Dokumen Anggaran (Pembiayaan) 15 Laporan 373.333 5.600.000
4Pembinaan Hukum dan Organisasi (Tatalaksana): Penyelenggaraan SPM, Diseminasi Peraturan dan Penyusunan Kepmen dan Surat Edaran)
15 Nsk 400.000 6.000.000
5Penyelenggaraan Diseminasi/Workshop/Publikasi Kebijakan Ditjen (Kerjasama)
10 Naskah 800.000 8.000.000
6 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia 825 Peg 6.495 5.358.681
7 Pengelolaan Administrasi Pegawai 14 Laporan 175.535 2.457.487
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
RKA Setditjen DikdasRKA Setditjen Dikdas(ribu rupiah)
30
SATUAN BIAYA
BIAYA
8Pembinaan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha (persuratan dan pengarsipan)
12 Bulan 375.000 4.500.000
9 Pengelolaan (inventarisasi) Barang Milik Negara 17 Laporan 441.176 7.500.000
10 Rehabilitasi gedung kantor 800 M2 3.125 2.500.000
11Penyusunan Data, Informasi dan Pengembangan Sistem ( Penyusunan Data berbasiskan pada data Individu siswa, Guru dan sekolah)
72 Naskah 291.667 21.000.000
12
Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran (Penyusunan Kegiatan Prioritas, Penyusunan RKP, RBNK, Penyusunan Renja-KL, Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif, Sementara, & Definitif, Revisi, dan APBNP)
32 dokumen 312.500 10.000.000
13 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 30 Laporan 533.333 16.000.000
14
Pembinaan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Ditjen Dikdas di Provinsi (Dana Dekonsentrasi) untuk Penyusunan Perencanaan, Pendataan, Evaluasi Program, SAI, dan SABMN
33 Prop 1.181.818 39.000.000
KEGIATAN PENDUKUNG 8.500.000
1Koordinasi pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB dan institusi terkait lainnya dalam penyelenggaraan OSN, O2SN, FLS2N Dikdasmen
34 Pusat/Prov 250.000 8.500.000
SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012
Ditjen Pendidikan Dasar
31