Download - Rapbs-rkas Sd n Kamal
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ……………………………………………………………….TAHUN 2008/2009
NO KEGIATAN Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apt 09 May-09 Jun-09
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I. STANDAR ISI
1 Penyusunan Buku KTSP
2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
II. STANDAR PROSES
1
2 Persyaratan pembelajaran
3 Pelaksanaan pembelajaran:
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
4
5
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Bidang Akademik
1 Ulangan Harian
2 Tambahan pelajaran
3 Ulangan tengah Semester
4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6 Pendalaman Materi Kelas IX
7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8 Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris )
91
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
2
3 Keagamaan
1
a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b Pelatihan MBS
c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a Pelaksanaan pelatihan CTL
b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop
1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a Pembangunan ruang Lab TIK
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter
- Pembelian Lap top
- Jaringan Internet
- Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
- Pengadaan Printer 2 buah
- Pengadaan Scanner
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92
- Pembelian white board
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku
a
1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
2
b Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c
Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring
Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV
d Kemitraan dan peranserta masyarakat
Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
1 Peningkatan Sumber Dana
3
4 Kesejahteraan Pegawai
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
93
1
1Pengembangan budaya bersih
2
3Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
4Penciptaan budaya tata krama “in action
5Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
6Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
7Penciptaan lingkungan aman
8Penciptaan lingkungan agamis
………, ……………………Nama Sekolah: …………
………………………..NIP.
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN AJARAN 2010/2011
PERIODE TANGGAL 01 Juli 2010 S.D . 30 Juni 2011
Nama Sekolah : SD NEGERI KAMAL
Kecamatan : Girimulyo FORMAT BOS K-2
Kabupaten : Kulon Progo
Provinsi : D I Y
No.Kode Uraian Kegiatan Jumlah
Penggunaan dana per sumber dana
RUTIN BOS BOS PROPINSI BOS KAB
1 2 3 4 5I PENERIMAAN 28,623,000 18,659,000 6,110,000 3,854,000
II PENGELUARAN/ BELANJA1 PROGRAM SEKOLAH 1.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN1.1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru1.1.1.1 Rapat PPDB 100,000 100,0001.1.1.2 Fotokopi Formulir 20,000 20,0001.1.1.3 Pembelian ATK 10,000 10,0001.1.2 Lomba1.1.2.1 Lomba 17 Agustus 200,000 200,0001.1.2.2 Sapta lomba keagamaan 100,000 100,0001.1.2.3 Olimpiade MIPA 200,000 200,0001.1.2.4 Lomba dalam rangka Hardiknas 200,000 200,0001.1.4 Les1.1.4.1 Fotokopi Les 37,500 37,5001.1.4.2 Honor Les 1,680,000 1,680,0001.1.5 Latihan UASBN/USEK1.1.5.1 Pengadaan soal, dll 700,000 700,0001.1.5.2 Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian 450,000 450,0001.1.5.3 Transport pengawas 150,000 150,000
Diisi oleh sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS
Kab/Kota
No. Urut BANTUAN
LAINPendapatan Asli
Sekolah
1.1.5.4 Pembuatan laporan Latihan Ujian 50,000 50,0001.1.6 Pesantren 200,000 200,0001.2 PENGEMBANGAN KURIKULUM1.2.1 Pembuatan dokumen Kurikulum 200,000 200,0001.2.2 Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum 100,000 100,0001.2.3 Penggandaan Kurikulum 100,000 100,0001.3 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN1.3.1 Persiapan pembelajaran 600,000 600,0001.3.2 Pengadaan alat peraga pembelajaran 310,000 100,000 210,0001.3.3 Penambahan buku Paket 1,141,000 1,141,0001.3.4 Pemenuhan administrasi pembelajaran 100,000 100,0001.3.5 Pembelian LKS 460,000 460,0001.4 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN1.4.1 Ulangan harian semester I1.4.1.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,5001.4.1.2 Honor pengawas ulangan harian 612,500 612,5001.4.2 Ulangan harian semester II1.4.2.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,5001.4.3 Ulangan Tengah Semester I1.4.3.1 Pembuatan soal 50,000 50,0001.4.3.2 Fotokopi UTS 187,500 187,5001.4.3.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,0001.4.3.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,0001.4.3.5 Honor pengawas UTS 525,000 525,0001.4.4 Ulangan Tengah Semester II1.4.4.1 Pembuatan soal 50,000 50,0001.4.4.2 Fotokopi UTS 187,500 187,5001.4.4.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,0001.4.4.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,0001.4.5 Ulangan Akhir Semester 1.4.5.1 Pembuatan soal 20,000 20,0001.4.5.2 Fotokopi UAS 75,000 75,0001.4.5.3 Makan Minum pelaksanaan UAS 150,000 150,0001.4.5.4 Pembuatan laporan UAS 50,000 50,0001.4.5.5 Honor Pengawas UAS 525,000 525,000
1.4.6 Ulangan Kenaikan Kelas1.4.6.1 Pembuatan soal 20,000 20,0001.4.6.2 Fotokopi UKK 75,000 75,0001.4.6.3 Makan Minum pelaksanaan UKK 150,000 150,0001.4.6.4 Pembuatan laporan UKK 50,000 50,0001.4.7 UASBN1.4.7.1 Makan Minum pelaksanaan UASBN 180,000 180,0001.4.7.2 Pembuatan laporan UASBN 50,000 50,0001.4.8 USEK1.4.8.1 Makan Minum pelaksanaan USEK 180,000 180,0001.4.8.2 Pembuatan laporan USEK 50,000 50,0001.4.9 Ujian Praktek1.4.9.1 Pembelian bahan ujian praktek 100,000 100,0001.4.9.2 Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek 240,000 240,0001.4.9.3 Pembuatan laporan Ujian praktek 50,000 50,000
1.5 PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.5.1 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S ) 300,000 300,0001.5.2 Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru ) 800,000 800,0001.5.3 Honor Guru Tidak Tetap 2,100,000 2,100,0001.6 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA1.6.1 ATK Kantor 1,314,000 1,314,0001.6.2 ATK KBM 1,583,500 1,056,000 527,5001.6.3 Pembelian buku pengayaan perpustakaan 255,000 255,0001.6.4 Pembelian seragam sekolah 1,250,000 1,250,0001.6.5 Perawatan kamar mandi/WC 100,000 100,0001.6.6 Perawatan gedung sekolah 500,000 500,0001.6.7 Langganan koran 660,000 660,0001.6.8 Pembayaran rekening listrik 720,000 720,0001.6.9 Biaya cetak 103,000 103,0001.6.10 Pembelian alat listrik dan elektronik 2,748,500 2,748,5001.6.11 Pembelian alat kebersihan dan pembersih 255,000 255,0001.7 PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH1.7.1 Penyusunan dokumen RKAS 200,000 200,0001.7.2 Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite 100,000 100,000
1.7.3 Pembagian tugas 100,000 100,0001.7.4 Pengelolaan keuangan 600,000 600,0001.7.5 Pelaksanaan supervisi 100,000 100,0001.7.6 Makanan dan minuman rapat guru 580,000 400,000 180,0001.7.7 Makanan dan minuman untuk kantor 1,200,000 1,200,0001.8 PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER1.8.1 Pramuka1.8.1.1 Perlengkapan pramuka 100,000 100,0001.8.1.2 Honor pembina pramuka 480,000 480,0001.8.1.3 Persami 225,000 225,0001.8.5 Peringatan Hari Besar Agama 270,000 100,000 170,0001.8.6 Peringatan Hari Besar Nasional 100,000 100,0001.9 BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH1.9.1 Pengadaan administrasi kelas 118,000 118,0001.9.2 Pengembangan tata tertib 150,000 150,0001.101.10.1 Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN 100,000 100,0001.10.2 Upacara Bendera 50,000 50,000
Sub total Program sekolah 28,623,000 18,659,000 6,110,000 3,854,000
2 NON PROGRAM SEKOLAH2.1 Belanja Pegawai
Gaji Guru PNS 350,626,900 350,626,9002.2 Belanja Barang dan Jasa
Sub total Non Program Sekolah 350,626,900 350,626,900
TOTAL PENGELUARAN BELANJA 379,249,900 350,626,900 18,659,000 6,110,000 3,854,000
III SISA DANA = I - II 0 0 0 0 0
Kamal, 19 Juli 2010Mengetahui Menyetujui DibuatKetua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd. YASINTA RUSTANTI
Pembina, IV/a Pengatur Muda, II/a
NIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DAN KEWIRAUSAHAAN
0 4,060,000 37,500 0 0
0 400,000 0 0 0
0 2,401,000 210,000 0 0
0 2,240,000 450,000 1,662,500 0
0 3,200,000 0 0 0
0 5,435,000 5,412,500 527,500 0
0 2,700,000 0 180,000 0
0 1,005,000 0 170,000 0
0 268,000 0 0 0
0 150,000 0 0 0
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……………………………………………..RAPBS TAHUN KE I
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
b Silabus 5,000,000.00 5,000,000.00
c5,000,000.00
5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000 10,500,000.00
c 4,000,000 4,000,000.00
d 5,000,000.00 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00 74,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00 49,730,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
47
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
3,770,000.00 0.00 2,460,000.00 6,230,000.00
6,230,000.00 3,120,000.00 9,350,000.00
c
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00 214,375,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c25,000,000.00 34,707,900.00
4,030,00028,000,000.00 46,433,000.00
138,170,900.00
6
a 1,550,000.00 7,664,100.00500,000.00
9,714,100.00
4,320,000.004,320,000.00
b. 2,000,000.00 2,000,000.00
c3,600,000.00 1,950,000.00
5,550,000.00
d7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000
33,900,000.00
e SIM sekolah: 850,000.00 850,000.00
f Kesejahteraan Pegawai
g Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
48
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
7.
1. Peningkatan sumber dana
3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000 29,310,000.00
8.5,000,000.00
5,000,000.00
9
5,000,000.00
5,000,000.00
JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00 1,999,991,538.00
49
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
RAPBS TAHUN KE II
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00 2,070,728,938
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa 18,650,000.00 18,650,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
6,000,000.00
b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
c2,000,000.00 2,000,000.00
4,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00 10,223,300.00
c 3,500,000 500,000.00 4,000,000.00
d 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 77,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00 50,980,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
50
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS 7, 8, 9
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.008,770,000.00
4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.0010,230,000.00
c1,500,000.00
1,500,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00 201,500,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00 12,000,000.00
c14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00
27,000,00037,800,000.00 52,021,400.00
170,529,300.00
6
a 1,000,000.00 7,504,800.001,500,000.00
10,004,800.00
4,320,000.00 1,500,000.005,820,000.00
b. 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00
c2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
d3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000
33,500,000.00
e SIM sekolah: 2,500,000.00 2,500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
51
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
7.
1. Peningkatan sumber dana3,500,000.00 3,500,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000 32,030,000.00
8.7,000,000.00 3,000,000.00
10,000,000.00
9
3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
8,000,000.00
JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00
52
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011
RAPBS TAHUN KE III
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032 2,243,752,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 2,000,000.00 2,000,000.00
b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
c1,500,000.00
1,500,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000 7,500,000.00
c 3,000,000.00 3,000,000.00
d 2,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 2,000,000.00 2,000,000.00
3
a Bidang akademik: 1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 74,937,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00 46,988,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
53
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
2,000,000.00 0.00 3,000,000.005,000,000.00
2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
c1,000,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00 327,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c7,500,000.00 28,460,000.00
4,030,00038,000,000.00 57,223,540.00
135,213,540.00
6
a 1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00
4,320,000.004,320,000.00
b. 1,000,000.00 1,000,000.00
c2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
d2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000
33,500,000.00
e SIM sekolah: 500,000.00 500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
54
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
7.
1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00
2,500,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00
8.5,000,000.00 1,000,000.00
6,000,000.00
9
2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00
55
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032 2,132,288,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):5,000,000.00 5,000,000.00
10,000,000.00
b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
c5,000,000.00
5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000.00 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00 10,500,000.00
c 4,000,000.00 4,000,000.00
d 5,000,000.00 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00 76,437,000.00
b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00 43,488,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
56
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
0.00 3,000,000.003,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
c
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00 5,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00 194,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c31,460,000.00
10,000,00038,000,000.00 57,223,540.00
136,683,540.00
6
a 6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00
4,320,000.00 2,000,000.006,320,000.00
b. 0.00
c2,000,000.00 3,000,000.00
5,000,000.00
d22,000,000.00 10,000,000
32,000,000.00
e SIM sekolah: 0.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
57
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
7.
1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00
5,000,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00
8.5,000,000.00
5,000,000.00
9
619,200.00 3,000,000.00
3,619,200.00
JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A.NIP 130530785
58
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )TAHUN AJARAN 2010/2011
Nama Sekolah : SD Negeri Kamal Format BOS -K 1Desa/ Kecamatan : Pendoworejo, Girimulyo Diisi oleh sekolahKabupaten /Kota : Kulon Progo Dikirim ke Tim Manajemen BOSProvinsi : D I Y Kab/Kota
PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA
No.Kode Uraian Jumlah No.Kode Uraian Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8I 1 Sisa Tahun lalu 0 I 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 4,097,500II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan kurikulum 400,000
2.1 Gaji PNS 350,626,900 1.3 Pengembangan proses pembelajaran 2,611,0001.4 Pengembangan sistem penilaian 4,352,500
III 3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.5 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3,200,0003.1 BOS Pusat 18,659,000 1.6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 9,489,0003.2 BOS Provinsi 6,110,000 1.7 Pengembangan managemen sekolah 2,880,0003.3 BOS Kabupaten 3,854,000 1.8 Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler 1,175,000
1.9 Budaya dan lingkungan sekolah 268,0001.10 Pendidikan karakter dan Budaya bangsa 150,000
dan Kewirausahaan
II 2 NON PROGRAM SEKOLAH
2.1 Belanja pegawai 350,626,900
2.2 Belanja barang dan jasa
Jumlah Penerimaan 379,249,900 Jumlah Pengeluaran 379,249,900
Kamal, 19 Juli 2010Mengetahui, Menyetujui Dibuat Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd. YASINTA RUSTANTIPembina, IV/a Pengatur Muda, II/aNIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012
No.
Urut
No. Urut
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN AJARAN 2010/2011
Nama Sekolah : SD Negeri KamalDesa/Kecamatan: Pendoworejo, Girimulyo Format BOS-K1AKabupaten/Kota : Kulon Progo Diis oleh SekolahProvinsi : DIY Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/KotaTriwulan : I - IV
Sumber dana : Bos Reguler
No. Kode UraianTriwulan
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 81 1.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
1.1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru1.1.1.1 Rapat PPDB 100,000 100,0001.1.1.2 Fotokopi Formulir 20,000 20,0001.1.1.3 Pembelian ATK 10,000 10,0001.1.2 Lomba1.1.2.1 Lomba 17 Agustus 200,000 200,0001.1.2.2 Sapta lomba keagamaan 100,000 100,0001.1.2.3 Olimpiade MIPA 200,000 200,0001.1.2.4 Lomba dalam rangka Hardiknas 200,000 200,0001.1.4 Les1.1.4.1 Honor Les 1,680,000 840,000 840,0001.1.5 Latihan UASBN/USEK1.1.5.1 Pengadaan soal, dll 700,000 700,0001.1.5.2 Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian 450,000 450,0001.1.5.3 Transport pengawas 150,000 150,0001.1.5.4 Pembuatan laporan Latihan Ujian 50,000 50,0001.1.6 Pesantren 200,000 200,000
2 1.2 PENGEMBANGAN KURIKULUM1.2.1 Pembuatan dokumen Kurikulum 200,000 200,0001.2.2 Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum 100,000 100,0001.2.3 Penggandaan Kurikulum 100,000 100,000
3 1.3 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN1.3.1 Persiapan pembelajaran 600,000 300,000 300,0001.3.2 Pengadaan alat peraga pembelajaran 100,000 100,0001.3.3 Penambahan buku Paket 1,141,000 1,141,0001.3.4 Pemenuhan administrasi pembelajaran 100,000 100,0001.3.5 Pembelian LKS 460,000 460,000
4 1.4 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN1.4.1 Ulangan harian semester II1.4.1.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,5001.4.2 Ulangan Tengah Semester I1.4.2.1 Pembuatan soal 50,000 50,0001.4.2.2 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,0001.4.2.3 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,0001.4.3 Ulangan Tengah Semester II1.4.3.1 Pembuatan soal 50,000 50,0001.4.3.2 Fotokopi UTS 187,500 187,5001.4.3.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,0001.4.3.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,0001.4.4 Ulangan Akhir Semester 1.4.4.1 Pembuatan soal 20,000 20,0001.4.4.2 Makan Minum pelaksanaan UAS 150,000 150,0001.4.4.3 Pembuatan laporan UAS 50,000 50,0001.4.5 Ulangan Kenaikan Kelas1.4.5.1 Pembuatan soal 20,000 20,0001.4.5.2 Fotokopi UKK 75,000 75,000
No. Urut
Jumlah (dalam Rp)
1.4.5.3 Makan Minum pelaksanaan UKK 150,000 150,0001.4.5.4 Pembuatan laporan UKK 50,000 50,0001.4.6 UASBN1.4.6.1 Makan Minum pelaksanaan UASBN 180,000 180,0001.4.6.2 Pembuatan laporan UASBN 50,000 50,000
1.4.7 USEK1.4.7.1 Makan Minum pelaksanaan USEK 180,000 180,0001.4.7.2 Pembuatan laporan USEK 50,000 50,0001.4.8 Ujian Praktek1.4.8.1 Pembelian bahan ujian praktek 100,000 100,0001.4.8.2 Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek 240,000 240,0001.4.8.3 Pembuatan laporan Ujian praktek 50,000 50,000
5 1.5
1.5.1 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S ) 300,000 150,000 150,0001.5.2 Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru ) 800,000 400,000 400,0001.5.3 Honor Guru Tidak Tetap 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000
6 1.6 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
1.6.1 Pembelian buku pengayaan perpustakaan 255,000 255,0001.6.2 Perawatan kamar mandi/WC 100,000 100,0001.6.3 Perawatan gedung sekolah 500,000 500,0001.6.4 Langganan koran 660,000 165,000 165,000 165,000 165,0001.6.5 Pembayaran rekening listrik 720,000 180,000 180,000 180,000 180,000
7 1.7 PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH1.7.1 Penyusunan dokumen RKAS 200,000 200,0001.7.2 Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite 100,000 100,0001.7.3 Pembagian tugas 100,000 100,0001.7.4 Pengelolaan keuangan 600,000 150,000 150,000 150,000 150,0001.7.5 Pelaksanaan supervisi 100,000 50,000 50,0001.7.6 Makanan dan minuman rapat guru 400,000 200,000 200,0001.7.7 Makanan dan minuman untuk kantor 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
8 1.8 PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER1.8.1 Pramuka1.8.1.1 Perlengkapan pramuka 100,000 100,0001.8.1.2 Honor pembina pramuka 480,000 240,000 240,0001.8.1.3 Persami 225,000 225,0001.8.2 Peringatan Hari Besar Agama 100,000 50,000 50,0001.8.3 Peringatan Hari Besar Nasional 100,000 50,000 50,000
9 1.9 BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH1.9.1 Pengadaan administrasi kelas 118,000 118,0001.9.2 Pengembangan tata tertib 150,000 100,000 50,000
10 1.10
1.10.1 Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN 100,000 100,0001.10.2 Upacara Bendera 50,000 50,000
Jumlah 18,659,000 4,646,000 4,058,000 5,275,000 4,680,000
Kamal, 19 Juli 2010Mengetahui Menyetujui DibuatKetua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
YASINTA RUSTANTI Pembina, IV/a Pengatur Muda, II/a NIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012
PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DAN KEWIRAUSAHAAN
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd.