RELATÓRIO E CONTAS 2009
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FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
RELATÓRIO GLOBAL
DO ANO DE 2009
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RELATÓRIO
DE ACTIVIDADES
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O ano de 2009 foi essencialmente um ano de consolidação estrutural e de continuidade nos esforços para desenvolver os projectos que se procura levar à prática. O acontecimento de maior realce foi, sem dúvida, o facto de terem chegado a bom termo as negociações com os parceiros Mcel, BCI, Digital Connection Consulting e Moçambique Empresa de Seguros para dar realidade ao projecto “1 aluno, 1 computador”, projecto que em Outubro foi oficialmente lançado com o nome “e-Moçambique” e que começa já a dar resultados na facilitação do acesso dos alunos universitários às mais modernas tecnologias de informação e comunicação. No entanto, pelo seu carácter eminentemente social beneficiando alunos universitários em especial os mais carenciados, este projecto não trás vantagens financeiras directas para a Fundação. Conseguiu-se, também, garantir continuidade aos projectos estabelecidos com a Universidade de San Diego Califórnia e com a Gilead Foundation, que beneficiam essencialmente a Faculdade de Medicina da UEM e os Departamentos de Parasitologias e de Medicina Interna, mas que, sendo administrados pela Fundação Universitária nos trazem algum benefício adicional permitindo uma maior estabilidade no equilíbrio financeiro. O projecto de desenvolvimento sustentável da Ilha da Inhaca continua a aguardar a sua aprovação formal pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo para dar início à sua operacionalização, e o projecto das “Noites Académicas” (que pretende realizar saraus culturais mensais em parceria com meios de comunicação) continua também em carteira aguardando oportunidade para ser iniciado. No entanto, foram para já congelados os projectos de instalação de um Centro de Saúde Universitário equipado com um laboratório de análises clínicas com a Afrolab, Lda., de gestão do complexo Colmeia II da UEM e das áreas gráfica, turismo e construção civil que se não mostraram oportunos. Por outro lado, foram iniciadas conversações para a definição de uma participação da Fundação Universitária na exploração florestal “Chikweti” em Niassa e Zambézia e para a possibilidade de uma parceria internacional num projecto de gestão de créditos de carbono em Moçambique. No que respeita à administração do parque imobiliário conseguiu-se, com a entrada ao serviço de uma empresa de segurança privada no prédio da Filipe Samuel Magaia e com a recuperação do sistema de intercomunicação do prédio, atingir um maior grau de satisfação dos moradores com uma redução marcada do número de queixas dos inquilinos. Apesar disso, não foi ainda possível proceder a actualizações das rendas. Foi ainda possível proceder ao abate da viatura TATA de que a Fundação dispunha e que trazia imensos encargos de manutenção, tendo sido adquirida uma viatura ligeira em segunda mão de marca Toyota que reduziu drasticamente os encargos com transportes.
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RELATÓRIO
FINANCEIRO
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O presente relatório e contas apresenta uma situação positiva. Não obstante, não se pode
considerar que se esteja numa posição adequada, pois há custos que a Fundação Universitária
(FUEM) ainda não consegue suportar, como é o caso do pagamento de subsídios quer ao
PCA quer aos Administradores.
A Fundação Universitária obteve, neste exercício económico, um resultado positivo no valor
de 1.315.422,90MTs (um milhão, trezentos e quinze mil, quatrocentos e vinte e dois meticais
e noventa centavos), devido essencialmente ao facto de a fundação estar a gerir projectos
entre a Faculdade Medicina, a Gilead Foundation dos EUA e a Universidade San Diego da
Califórnia e porque, durante este exercício económico, se ter continuado a não efectuar
pagamentos dos subsídios dos Administradores e PCA.
A FUEM, neste ano, obteve receitas provenientes do arrendamento de apartamentos, de uma
loja no prédio Isatex, da gerência de projectos, de dividendos da Cervejas de Moçambique e
da Direcção de Finanças da UEM (estes para efeitos de pagamento de salários dos
trabalhadores contratados pela FUEM e pagos pela UEM).
Importa referir que neste relatório e contas estão desenvolvidos todos os aspectos acima
referidos com mapa, gráficos e demonstrações financeiras.
Veja-se em cadência o resumo de exploração da FUEM:
DESPESAS
VALORES EM MTs
DESCRIÇÃO 2008 2009 TOTAL
VARIAÇÃO VARIAÇÃO
2008/09 %
Fundação Universitária 5,772,045.58 9,874,540.01 15,646,585.59 4,102,494.43 41.55%
RECEITAS
VALORES EM MTs
DESCRIÇÃO 2008 2009 TOTAL
VARIAÇÃO VARIAÇÃO
2008/09 %
Fundação Universitária 7,275,021.31 11,189,962.91 18,464,984.22 3,914,941.60 34.99%
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RESULTADOS
VALORES EM MTs
DESCRIÇÃO 2008 2009 TOTAL
VARIAÇÃO VARIAÇÃO
2008/09 %
Fundação Universitária 1,502,975.73 1,315,422.90 2,818,398.63 -187,552.83 -14.26%
CONTABILIDADE
De um modo geral, a área de Contabilidade, em 2009, prosseguiu com a organização deste
Departamento, tendo cumprido com os seus deveres fiscais (pagamento de impostos e taxas).
O pacote de Contabilidade permite um melhor acompanhamento de todos factos
contabilísticos, tendo facilitado, em grande medida, a organização.
Foi também realizado o Inventário do Imobilizado como forma de reconciliar os valores
existentes no Balanço.
Geriu os fundos do projecto Gilead Foudation, projecto com Universidade San Diego da
Califórnia em parceiria com a Faculdade Medicina, processo que terá continuidade em 2010
visto que o término deste projecto está previsto para Setembro de 2010 e o segundo sem data
de término.
Voltamos a referir que a FUEM tem contratos de trabalho com professores da Escola de
Comunicação e Artes e da Direcção de Cultura da UEM, cujos salários são pagos pela
Direcção de Finanças da UEM cabendo à FUEM a gerência deste processo. É de salientar que
aquela Direcção só transfere o valor equivalente aos salários dos professores, cabendo à
FUEM o pagamento das despesas provenientes do processamento do salário no Banco, o que
prejudica a Fundação pois essas despesas deveriam ser custeadas pela Direcção de Finanças
da UEM.
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Gráficos, Balanço, Demonstração de Resultados, e
Anexos
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Gráfico nº 1 – Relação das Receitas em 2009/08
Neste gráfico nota-se claramente que as receitas aumentaram em 34,99%, do valor de
7.275.021,31MTs para 11,189,962.91MTs; este aumento deveu-se à entrada de mais um
projecto com a Universidade San Diego da Califórnia em parceria com a Faculdade Medicina
e à manutenção do projecto Gilead Foundation na sua segunda fase.
Gráfico nº 2 – Relação das Despesas em 2009/08
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2008 2009
(Em
MT
n)
Relação Global das Receitas em 2009/08
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2008 2009
(Em
MT
n)
Relação Global das Despesas 2009 / 08
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Estabelecendo uma comparação entre os dois anos, nota-se que o nível de despesas em 2009
aumentou em 41,55% em relação ao ano de 2008. O mesmo acontece com o gráfico das
receitas, significando isto que o nível de receita e de despesa na FUEM têm quase a mesma
proporção. Este aumento é devido aos mesmos motivos apresentados no gráfico de receitas.
Gráfico n° 3 - Relação Global das Receitas e Despesas 2009/08
Numa primeira análise este gráfico de barras ilustra de forma patente a situação financeira da
Fundação Universitária. As despesas são inferiores às receitas quer em 2009, quer em 2008.
Gráfico n°4 - Relação percentual das Receita, Despesas e Resultado
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2008 2009
(Em
MT
n)
Relação Global das Receitas e Despesas 2009/08
Receitas Despesas
50% 44%
6%
Relação Percentual Receita, Despesas e Resultado
Receitas Despesas Resultado Bruto
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As receitas tem um peso de 50% na demonstração de resultados o que faz com que haja um
resultado positivo, pois as despesas tem um peso de 44%.
Gráfico n° 5 - Receitas/Salários por mês em 2009
O rácio entre receitas e salários é sempre positivo na maior parte dos meses de 2009 e, nos
meses em que as receitas são inferiores, tal se deve ao facto de se terem processado salários
em atraso dos professores da ECA e DC da UEM e atrasos no pagamento da renda por parte
de alguns inquilinos.
Gráfico nº 6 - Relação Receitas/Gastos Correntes por mês em 2009 (Global)
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
Jan
eiro
Fe
vere
iro
Ma
rço
Ab
ril
Ma
io
Jun
ho
Julh
o
Ag
osto
Se
tem
bro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
(Em
MT
n)
Relação Receitas/Salários por mês em 2009
Receitas Salários
0,00500 000,00
1 000 000,001 500 000,002 000 000,002 500 000,003 000 000,003 500 000,004 000 000,004 500 000,00
Jan
eiro
Fe
vere
iro
Ma
rço
Ab
ril
Ma
io
Jun
ho
Julh
o
Ag
osto
Se
tem
bro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
(Em
Mtn
)
Relação Receitas/Gastos Correntes por mês em 2009
Receitas Gastos Correntes
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Entenda-se aqui, gastos correntes, como as despesas relacionadas com:
Fornecimentos de Terceiros (combustíveis, ferramentas, material de manutenção e
reparação, material de escritório, bens de consumo e material de limpeza);
Serviços de Terceiros (Manutenção e reparação, assistência técnica, comunicações e
transporte de carga);
Despesas de representação, ajudas de custos, despesas administrativas, registos de
livros, e formação profissional; e
Salários.
Nos casos em que os gastos correntes são superiores às receitas, subentende-se que existia um
saldo anterior que permitiu o pagamento desses gastos.
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BALANÇO
DESCRIÇÃO
EXERCICIOS
2008
VARIAÇÃO
2009
AB AP AL %
ACTIVO
3 3.3 IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS
3.3.1 ENCARGOS EXPANSÃO OU DE CONSTIUIÇÃO 53,712.80 42,639.65 11,073.15 22,142.97 -99.97%
3.4.3 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00
3.2 3.2.1CONSTRUÇÕES 51,829.87 14,832.35 36,997.52 39,070.72 -5.60%
3.2.2 EQUIPAMENTO BASICO 0.00 0.00 0.00
3.2.3 MOBILIARIO E EQIPAMENTO ADMNISTR. SOCIAL 673,681.75 538,025.57 135,656.18 209,384.39 -54.35%
3.2.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 425,000.00 319,000.00 106,000.00 0.00
3.2.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 0.00 0.00 0.00
3.1 IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00
3.1.4 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 215,463.69 215,463.69 39,770.69 81.54%
2 MEIOS CIRCULANTES MATERIAIS
2.6 MATERIAS PRIMAS, AUXILIARES E MATERIAIS 0.00 0.00 0.00
2.5 PRODUTOS OU SERVIÇOS EM CURSO 0.00 0.00 0.00
2.2 MERCADORIAS 0.00 0.00 0.00
1 MEIOS CIRCULANTES FINANCEIROS
1.3 CLIENTES 127,855.50 127,855.50 76,572.50 40.11%
4.1.9 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.4 DEVEDOE-ESTADO 1,157,848.75 1,157,848.75 905,300.78 21.81%
1.6 OUTROS DEVEDORES 45,774.44 45,774.44 60,187.00 -100.00%
1.2 BANCOS 2,788,499.44 2,788,499.44 2,581,367.30 7.43%
1.1 CAIXA 0.00 0.00 0.00 -100.00%
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 914,497.57 4,625,168.67
TOTAL DE PROVISÕES 0.00
TOTAL ACTIVO 5,539,666.24 914,497.57 4,625,168.67 3,933,796.35 14.95%
5 CAPITAL FUNDOS PROPRIOS PASSIVO
FUNDO PARA IMOBILIZADO E INVESTIMENTO 1,422,771.24 0.00 1,422,771.24 1,422,771.24 0.00%
5.9 RESULTADOS ACUMULADOS
5.9.1 DE EXERCICIOS ANTEIORES 1,576,165.79 0.00 1,576,165.79 73,190.06 95.36%
8.8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 1,315,422.90 0.00 1,315,422.90 1,502,975.73 -14.26%
SUB TOTAL 2,891,588.69 0.00 2,891,588.69 1,576,165.79 45.49%
TOTAL DE CAPITAL E FUNDOS PROPRIOS 4,314,359.93 4,314,359.93 2,998,937.03 30.49%
4.1 FORNECEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.9 ADIANTAMENTO DE CLIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
4.4 CREDOR- ESTADO 27,132.70 0.00 27,132.70 53,796.18 -98.27%
4.6 OUTROS CREDORES 283,676.04 0.00 283,676.04 881,063.14 -210.59%
TOTAL PASSIVO 310,808.74 0.00 310,808.74 934,859.32 -200.78%
TOTAL DE CAPITAL E FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO 4,625,168.67 4,625,168.67 3,933,796.35 14.95%
AB - Activo Bruto AP - Amortização e Provisão AL - Activo Liquido
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MAPA DE DEMONTRAÇÃO DE RESULTADOS
CÓDIGO DISIGNAÇÃO EXERCÍCIO ECONÓMICO VARIAÇÃO
PROVEITOS 2009 2008 %
71 VENDAS DE MCM -
72 VENDA DE SERVIÇOS 10,768,444.97
7,069,520.74 52%
73 INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA - - 0%
74 SUBSIDIOS DE EXPLORAÇÃO - - 0%
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS - - 0%
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 421,517.94
199,592.84 111%
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS -
5,907.73 100%
TOTAL DE PROVEITOS 11,189,962.91
7,275,021.31 54%
CUSTOS 2009 2008
62 CUSTOS COM PESSOAL 4,753,325.81
3,578,816.12 33%
63 FORNRCIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 4,893,459.39
2,043,705.21 139%
64 IMPOSTOS E TAXAS 7,863.89
14,361.00 -45%
65 AMORTIZAÇÕES DE EXERCICIO 135,757.65
105,551.50 29%
66 PROVISÕES DE EXERCICIO - - 0%
67 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS -
8,000.00 -100%
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 84,133.27 21,611.75 289%
TOTAL DE CUSTOS 9,874,540.01
5,772,045.58 71%
88 RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO 1,315,422.90
1,502,975.73 -12%
TOTAL CUSTOS E RESULTADO EXERCÍCIO 11,189,962.91
7,275,021.31 54%
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RELAÇÃO DE BANCOS EM 31 DE DEZEMBRO 2009
N/O BANCO DESCRIÇÃO Valor
1 Millennium Bim MZM 201,688.39
2 Millennium Bim USD 2,019,357.80
3 Fist Nacional Bank Mozambique MZM 99,847.24
4 Fist Nacional Bank Mozambique USD 467,606.01
TOTAL 2,788,499.44
RELAÇÃO DE CLIENTES
N/O CLIENTES DESCRIÇÃO VALOR
1 Abdul Wahab Renda de 1 mês e multa apt nº 1 22,659.50
2 Luis Cezerilo Renda de 1 mês apt nº 2 500.00
3 Arsénio Vilanculos Renda de 7 meses 73,772.00
4 Mohamed Juned Renda de parqueamento da viatura 3,724.00
5 Ana Santos Renda de 4 meses 27,200.00
TOTAL 127,855.50
RELAÇÃO DE DEVEDORES
N/O DEVEDORES DESCRIÇÃO VALOR
1 Zózimo Patricio Divida contraida por depositos não efectuados 33,197.00
2 Andre Nhamazane Empréstimo 3,000.00
3 Digital Connecting Consulting Nota de credito 7.02
4 Morfarmex, Lda. Nota de credito 9,570.42
TOTAL 45,774.44
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RELAÇÃO DE CREDORES
N/O CREDORES DESCRIÇÃO VALOR
1 Direcção de Finanças UEM Diferenças de salarios não pagos -D Cultra 41,805.00
2 Sinecosse Desconto março a dezembro 3,269.26
3 Imprensa Universitária Alfabeto emprestimo 2,000.00
4 Ministério da Finanças Deposito desconhecido 9,000.00
5 Direcção de Finanças UEM Depositos feitos -contracto -programa 227,601.78
Total 283,676.04
RELAÇÃO DE CREDOR ESTADO
N/O CREDORES DESCRIÇÃO VALOR
1 Repartição 1º B. Fiscal IRPS Dezembro 24,739.76
2 Instituto Nacional de Segurança Social INSS Dezembro 2,392.94
Total 27,132.70
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RECEITAS
N/O MÊS ECA - DIRECÇÃO CULTURA OUTRAS FU TOTAL
1 Janeiro 472,000.00 6,758.29 759,300.00 1,238,058.29
2 Feverreiro 236,000.00 648.93 135,851.00 372,499.93
3 Março 236,000.00 291,600.00 136,150.50 663,750.50
4 Abril 0.00 0.00 173,490.50 173,490.50
5 Maio 334,875.00 1,075.19 137,567.00 473,517.19
6 Junho 582,125.00 1,086,096.00 140,260.50 1,808,481.50
7 Julho 261,625.00 14,860.00 173,430.00 449,915.00
8 Agosto 261,625.00 0.00 139,568.00 401,193.00
9 Setembro 261,625.00 0.02 3,216.60 264,841.62
10 Outubro 261,625.00 3,691,756.87 142,544.00 4,095,925.87
11 Novembro 261,625.00 0.01 175,681.00 437,306.01
12 Dezembro 261,625.00 398,175.50 151,183.00 810,983.50
TOTAL 3,430,750.00 5,490,970.81 2,268,242.10 11,189,962.91
RELATÓRIO E CONTAS 2009
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MAPA DE DESPESAS COM PESSOAL
N/O MÊS ECA - DIRECÇÃO CULTURA FU TOTAL
1 Janeiro 236,000.00 87,913.16 323,913.16
2 Feverreiro 334,500.00 148,732.30 483,232.30
3 Março 236,000.00 102,201.61 338,201.61
4 Abril 334,875.00 104,032.82 438,907.82
5 Maio 320,500.00 107,637.59 428,137.59
6 Junho 261,625.00 105,304.71 366,929.71
7 Julho 261,625.00 166,061.77 427,686.77
8 Agosto 261,625.00 114,847.12 376,472.12
9 Setembro 261,625.00 115,412.27 377,037.27
10 Outubro 261,625.00 114,901.49 376,526.49
11 Novembro 261,625.00 114,901.49 376,526.49
12 Dezembro 261,625.00 178,129.48 439,754.48
TOTAL 3,293,250.00 1,460,075.81 4,753,325.81
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RESUMO DAS DESPESAS
N/O COD. DESCRIÇAO VALOR
1 61 CUSTOS DOS MCM VEND./CONSUM.
2 62 REMUN. AOS TRABALHADORES 4,753,325.81
3 63 FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 4,893,459.39
4 64 IMPOSTOS E TAXAS 7,863.89
5 65 AMORIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 135,757.65
6 66 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 0.00
7 67 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 0.00
8 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 84,133.27
9 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIS 0.00
TOTAL 9,874,540.01
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MAPA DE CUSTOS E PERDAS
DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
CUSTOS DOS MCM VEND./CONSUM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUN. AOS TRABALHADORES 323,913.16 483,232.30 338,201.61 438,907.82 428,137.59 366,929.71 427,686.77 376,472.12 377,037.27 376,526.49 376,526.49 439,754.48 4,753,325.81
FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 460,224.79 276,224.07 310,996.42 102,228.57 184,744.03 881,292.60 298,029.86 453,476.66 206,856.03 635,712.98 921,042.64 162,630.74 4,893,459.39
IMPOSTOS E TAXAS 274.00 324.00 4,224.00 274.00 274.00 274.00 548.00 281.23 274.00 275.99 550.10 290.57 7,863.89
AMORIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,757.65 135,757.65
PROVISÕES DO EXERCÍCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 4,201.38 619.56 18,108.64 3,129.60 1,356.07 7,569.31 10,245.47 6,189.25 4,217.22 8,858.23 14,970.34 4,668.20 84,133.27
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 788,613.33 760,399.93 671,530.67 544,539.99 614,511.69 1,256,065.62 736,510.10 836,419.26 588,384.52 1,021,373.69 1,313,089.57 743,101.64 9,874,540.01
RELATÓRIO E CONTAS 2009
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA Page 20
MAPA DE REINTIGRAÇOES E AMORTIZAÇOES
ELEMENTOS DO ACTIVO NAO REAVALIADOS (CORPOREOS E INCORPOREOS)
NEM AQUIRIDOS EM ESTADO DE USO (Nº1 DA ALINEA F) DO ARTº 121
DO CIR E Nº 8 DA PORTARIA 20817, DE 27/01/1968
ANO:2009
FIRMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA
COD. ELEMENTOS DO ACTIVO ANOS ACTIVO IMOBILIZADO REINTIGRAÇOES E AMORTIZAÇOES ACTIVO
SUJEITOS A
Aquis
i Utili Valores de
Valore
s dos Valores
EXERCICIOS
ANTERIORES DO EXERCICIO
ANULADA
S ACUMULADAS IMOBILIZADO
DEPERECIMENTO çao
zaça
o Aquisiçao
Abates
no Ex. Liquidos TAXAS
VALORE
S
TAXA
S
VALORE
S ABATES TAXAS VALORES Valores Actuais
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= 4 - 5 (8) (9) (10)
(11) = 6 X
10 (12) (13)
(14) = 9 +11-
12 (15)=6-14
3.2 Imobilizações Corpóreas
3.2.1 Construções
3.2.1.
6 Muros e Vedações
Grades Metálicas 2001 2001 4,000.00 0 4,000.00 32.00% 1,280.00 4.00% 160.00 0 36.00% 1,440.00 2,560.00
Vedações Electrificadas 2003 2003 47,829.87 0 47,829.87 24.00% 11,479.17 4.00% 1,913.19 0 28.00% 13,392.36 34,437.51
Total das Construções 51,829.87 0 51,829.87 12,759.17 2,073.19 0 14,832.36 36,997.51
3.2.3 Mob. E Equipto Administ e Social
3.2.3.
1 Mobiliário
2 Secretária Metalica em forma de L Castanha 2003 2003 73,790.66 0 73,790.66 60.00% 44,274.40 10.00% 7,379.07 0 70.00% 51,653.46 22,137.20
1 Secretária Metalica em forma de L Castanha 2001 2001 26,664.40 0 26,664.40 80.00% 21,331.52 10.00% 2,666.44 0 90.00% 23,997.96 2,666.44
2 Secretária Metalica Cinzenta 2001 2001 4,100.00 0 4,100.00 80.00% 3,280.00 10.00% 410.00 0 90.00% 3,690.00 410.00
3 Secretária Metalica em forma de L Cinzenta 2001 2001 70,968.60 0 70,968.60 80.00% 56,774.88 10.00% 7,096.86 0 90.00% 63,871.74 7,096.86
1 Mesa Redonda Metalica 2001 2001 9,736.60 0 9,736.60 80.00% 7,789.28 10.00% 973.66 0 90.00% 8,762.94 973.66
1 Mesa Redonda Metalica Castanha Escuro 2001 2001 13,112.80 0 13,112.80 80.00% 10,490.24 10.00% 1,311.28 0 90.00% 11,801.52 1,311.28
1 Mesa de Trabalho Castanho Claro 2003 2003 4,556.30 0 4,556.30 60.00% 2,733.78 10.00% 455.63 0 70.00% 3,189.41 1,366.89
RELATÓRIO E CONTAS 2009
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA Page 21
1 Cadeira com Rodizio Estofada Vermelha 2001 2001 13,741.60 0 13,741.60 80.00% 10,993.28 10.00% 1,374.16 0 90.00% 12,367.44 1,374.16
6 Cadeiras s/ Rodizio Estofada Vermelha 2001 2001 13,456.80 0 13,456.80 80.00% 10,765.44 10.00% 1,345.68 0 90.00% 12,111.12 1,345.68
2 Cadeira com Rodizio Estofada Verde c/
braços 2003 2003 14,748.56 0 14,748.56 60.00% 8,849.14 10.00% 1,474.86 0 70.00% 10,323.99 4,424.57
2 Cadeira com Rodizio Estofada Verde s/
braços 2003 2003 6,033.50 0 6,033.50 60.00% 3,620.10 10.00% 603.35 0 70.00% 4,223.45 1,810.05
2 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha 2001 2001 13,456.80 0 13,456.80 80.00% 10,765.44 10.00% 1,345.68 0 90.00% 12,111.12 1,345.68
3 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha 2001 2001 14,471.40 0 14,471.40 80.00% 11,577.12 10.00% 1,447.14 0 90.00% 13,024.26 1,447.14
12 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha
Escuro 2001 2001 38,880.00 0 38,880.00 80.00% 31,104.00 10.00% 3,888.00 0 90.00% 34,992.00 3,888.00
1 Cadeiras com Rodizio Ec Média Vinho 2009 2009 3,150.00 0 3,150.00 0.00% 0.00 10.00% 315.00 10.00% 315.00 2,835.00
1 Armário Metalico pequeno castanho 2003 2003 14,772.50 0 14,772.50 60.00% 8,863.50 10.00% 1,477.25 0 70.00% 10,340.75 4,431.75
1 Armário Metalico c/ duas portas 2001 2001 7,743.30 0 7,743.30 80.00% 6,194.64 10.00% 774.33 0 90.00% 6,968.97 774.33
1 Armário c/ 3 peças Castanho escuro e claro 2001 2001 6,750.00 0 6,750.00 80.00% 5,400.00 10.00% 675.00 0 90.00% 6,075.00 675.00
2 Armário c/ 3 pratileiras Cinzento c/ chaves 2001 2001 7,743.30 0 7,743.30 80.00% 6,194.64 10.00% 774.33 0 90.00% 6,968.97 774.33
1 Cofre Cinzeto escuro 2001 2001 14,846.27 0 14,846.27 80.00% 11,877.02 10.00% 1,484.63 0 90.00% 13,361.64 1,484.63
Total do Mobiliário 372,723.39 0 372,723.39 272,878.41 37,272.34 0 310,150.75 62,572.64
3.2.3.
2 Equipamento Administrativo e Social
3 Aparelho de Ar Condicionado
nº906KA0004/16 2001 2001 27,843.39 0 27,843.39 80.00% 22,274.71 10.00% 2,784.34 0 90.00% 25,059.05 2,784.34
2 Aparelho de Ar Condicionado LG split 2001 2001 25,998.00 0 25,998.00 80.00% 20,798.40 10.00% 2,599.80 0 90.00% 23,398.20 2,599.80
1 Impressora Epson LQ-2118 2004 2004 26,664.40 0 26,664.40 71.40% 19,038.38 14.28% 3,807.68 0 85.68% 22,846.06 3,818.34
1 Impressora Hp deskjet 845 c 2001 2001 8,054.50 0 8,054.50
100.00
% 8,054.50 0.00% 0.00 0
100.00
% 8,054.50 0.00
1 Impressora HP Laser jet 3052 2007 2007 13,267.80 0 13,267.80 28.56% 3,789.28 14.28% 1,894.64 0 42.84% 5,683.93 7,583.87
1 Impressora HP Laser jet 1200 2001 2001 14,836.83 0 14,836.83
100.00
% 14,836.83 0.00% 0.00 0
100.00
% 14,836.83 0.00
1 Impressora HP Laser jet P2035 2009 2009 8,111.11 0 8,111.11 0.00% 0.00 14.28% 1,158.27 14.28% 1,158.27 6,952.84
1 Monitor LG 19 LCD FLATRON 2009 2009 5,555.56 0 5,555.56 0.00% 0.00 14.28% 793.33 14.28% 793.33 4,762.23
1 Monitor gateway nºW817044A60536 2003 2003 7,921.00 0 7,921.00 85.68% 6,786.71 14.28% 1,131.12 0 99.96% 7,917.83 3.17
1 Processador Gateway nº 0001951145 2003 2003 23,700.70 0 23,700.70 85.68% 20,306.76 14.28% 3,384.46 0 99.96% 23,691.22 9.48
1 Estabilizador Gateway F862441 2003 2003 2,990.40 0 2,990.40 60.00% 1,794.24 10.00% 299.04 0 70.00% 2,093.28 897.12
2 Relogios de Parede Ajanta e Tellpoint 2001 2001 252.00 0 252.00 80.00% 201.60 10.00% 25.20 0 90.00% 226.80 25.20
RELATÓRIO E CONTAS 2009
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA Page 22
1 Veintoinha Helice verde 2001 2001 250.00 0 250.00 80.00% 200.00 10.00% 25.00 0 90.00% 225.00 25.00
1 Geleira Branca Ariston pequena 2001 2001 5,848.83 0 5,848.83 80.00% 4,679.06 10.00% 584.88 0 90.00% 5,263.95 584.88
1 Processador Tulip creme nº 8210738A 1999 1999 3,411.72 0 3,411.72
100.00
% 3,411.72 0.00% 0.00 0
100.00
% 3,411.72 0.00
1 Moniotr tulip creme nº AD 80755908R 1999 1999 2,264.64 0 2,264.64
100.00
% 2,264.64 0.00% 0.00 0
100.00
% 2,264.64 0.00
1 Teclado Tulip creme nº SU7404080R 1999 1999 93.00 0 93.00
100.00
% 93.00 0.00% 0.00 0
100.00
% 93.00 0.00
1 Teclado Compaq nº B26560FBUK541C 2001 2001 243.00 0 243.00
100.00
% 243.00 0.00% 0.00 0
100.00
% 243.00 0.00
1 Monitor Philips 2001 2001 1,354.50 0 1,354.50
100.00
% 1,354.50 0.00% 0.00 0
100.00
% 1,354.50 0.00
2 Computadores Acer c/ seus acessorios 2008 2008 48,122.47 0 48,122.47 33.33% 16,039.22 33.33% 16,039.22 0 66.66% 32,078.44 16,044.03
3 Computadores Dell c/ seus acessorios 2008 2008 62,828.20 0 62,828.20 33.33% 20,940.64 33.33% 20,940.64 0 66.66% 41,881.28 20,946.92
1 Modem para Internet 2009 2009 2,136.75 0 2,136.75 0.00% 0.00 14.28% 305.13 0 14.28% 305.13 1,831.62
1 Rurter Link 2009 2009 3,433.00 0 3,433.00 0.00% 0.00 33.33% 1,144.22 0 33.33% 1,144.22 2,288.78
5 UPS ALPHA 2008 2008 5,776.56 0 5,776.56 33.33% 1,925.33 33.33% 1,925.33 0 66.66% 3,850.65 1,925.91
Total Equipamento Administratico e Social 300,958.36 0 300,958.36 169,032.53 58,842.29 0 227,874.82 73,083.54
3.2.4 Equipamento para Transporte
Viatura Tata MLI-42-37 2001 2001 292,500.00 0 292,500.00
100.00
% 292,500.00 0.00% 0.00 0
100.00
% 292,500.00 0.00
Viatura Mark II MLW-48-10 2009 2009 132,500.00 0 132,500.00 0.00% 0.00 20.00% 26,500.00 0 20.00% 26,500.00 106,000.00
Total Equipamento para Transpote 425,000.00 0 425,000.00 292,500.00 26,500.00 0 319,000.00 106,000.00
Total de Mob e Equipto Admin. E Social 1,098,681.75 0 1,098,681.75 734,410.94 122,614.63 0 857,025.57 241,656.18
3.3 Imobilizações Incorpóreas
3.3.1 Encargos de Constituição
Programa de Contabilidade 2001 2001 10,500.00 0 10,500.00
100.00
% 10,500.00 0% 0.00 0
100.00
% 10,500.00 0.00
Programa de Contabilidade Sisconta 2005 2005 10,000.00 0 10,000.00
100.00
% 10,000.00 0.00% 0.00 0
100.00
% 10,000.00 0.00
Programa de Contabilidade PMR - Sercom 2008 2008 33,212.80 0 33,212.80 33.33% 11,069.83 33.33% 11,069.83 0 66.66% 22,139.65 11,073.15
Total dos Encargos de Constituição 53,712.80 0 53,712.80 31,569.83 11,069.83 0 42,639.65 11,073.15
TOTAL GERAL 1,204,224.42 0 1,204,224.42 778,739.92 135,757.65 0 914,497.57 289,726.85
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