Download - RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019
KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
ASSALAMUALAIKUM WR.WB
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Karunia
dan Rahmat-NYa, sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja
(RENJA) Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 secara tepat waktu.
Renja 2019 ini merupakan penjabaran dari Renstra yang telah
dibuat sebelumnya, renja ini menjadi sangat penting pelaksanaannya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan dan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
pendukung kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.
Kecamatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang
berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Dalam
pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan
pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
Renja Kecamatan ini selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan
Jejangkit. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019.
Demikian Renja Kecamatan Tahun 2019 ini dibuat, semoga bisa
menjadi bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dimasa
yang akan datang.
Jejangkit, 01 Juli 2018
Camat Jejangkit
RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2019. Rencana Kerja Kecamatan selanjutnya disebut Renja
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022,
sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dalam proses penyusunannya,
juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas
dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu
dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih
terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan
sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara
efisien dan efektif.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 2
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 3
Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan.
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian
Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen
perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat
untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi
Kecamatan Jejangkit pada Tahun 2019. Renja Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 disusun dengan tujuan sebagai
berikut :
1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Jejangkit dalam menentukan arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2019.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 4
2. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan
akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai Latar belakang, dasar hukum,
maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja kecamatan
tahun 2019.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menggambarkan kajiaan (review) terhadap hasil evaluasi
Renja SKPD capaian tahun berjalan
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan
capaian renstra SKPD
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan
2.3. Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan program dan usulan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bagian ini menggambarkan kajian (reviuw) terhadap
tujuan, sasaran, program & kegiatan SKPD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 5
3.1. Telaahan tujuan da sasaran teerhadap kebijakan
Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran renja Kecamatan
3.3. Program Kecamatan
3.4. Kegiatan Kecamatan
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Pada bagian ini menggambarkan mengenai rencana kinerja
yang akan disusun menjadi RKA Tahun 2019 dan kerangka
pendanaannya.
BAB VI PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jejangkit Tahun 2018
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA) Tahun 2018.
Pada tahun 2018 Kecamatan Jejangkit telah melaksanakan program
kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi
anggaran tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Juni 2018 yang terkait secara
langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian realisasi belanja
menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Tunjangan Daerah) sampai dengan bulan Juni 2018 dan
terealisasi sebesar Rp. 69.205.500 (30,67%) dari Pagu sebesar Rp
225.634.500.
B. Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.680.000,00 Kegiatan ini
menghasilkan administrasi surat menyurat dan pembelian biaya
materai dan benda pos lainnya serta tenaga teknis kantor selama 12
bulan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 10.520.000,00 atau 53,45%.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.200.000,00
Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 7
• Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan
• Penyediaan jaringan internet selama 12 bulan
• Penyediaan Tv Kable Oke Vision selama 12 Bulan
Dengan Realisasi sebesar Rp 4.998.275,00 atau 69,42 %.
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.600.000,00
Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda
5 (lima) buah yakni 1 buah mobil dan roda 2 sebanyak 4 (empat) buah.
Dengan Realisasi sebesar Rp 993.500,00 atau 62,09 %.
d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.480.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan selama
12 bulan dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Dengan Realisasi sebesar Rp 4.247.000 atau 50,08 %.
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.940.000
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK selama 12
bulan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 2.875.000,00 atau 48,40 %.
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.544.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan,
penggandaan/fotocopy selama 12 bulan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 1.759.500,00 atau 49,65%.
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 820.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan listrik lainnya
sebanyak 74 Buah
Dengan Realisasi sebesar Rp 820.000,00 atau 100 %.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 8
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pembelian buku-buku perundang-
undangan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.690.500,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian
pegawai, tamu dan rapat porsi sebanyak 4.258 Porsi
Dengan Realisasi sebesar Rp 5.631.500,00 atau 67,44 %.
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.287.000,00
Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan
TUPOKSI kecamatan Jejangkit ke provinsi dan luar provinsi. Dengan
Realisasi sebesar Rp 9.851.000,00 atau 60,48 %.
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.500.000,00 Kegiatan ini
melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI
Kecamatan Jejangkit ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 250
Laporan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 13.500.000 atau 40,30 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan belanja laptop sebanyak 1 jenis.
Dengan Realisasi sebesar Rp 0, 0 %.
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.775.000,00
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 9
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor
Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.440.000,00 atau 50,41 %.
c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.710.000,00, kegiatan ini
melaksanakan belanja perawatan kendaraan bermotor / mobil dengan
realisasi Rp. 18.320.000,00 atau 59,49%
d) Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.150.000,00
Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan Laptop dan komputer pc 8
buah.
Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.250.000,00
Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis.
Dengan Realisasi sebesar Rp 9.250.000,00 atau 100%.
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a) Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.535.000,00
Kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi gangguan keamanan
dalam negeri, kegiatan ini dengan Realisasi sebesar Rp 6.600.000,00
atau 42,11 %.
5. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
a) Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan Upacara 17 Agustus
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.625.000,00 dengan
melaksanakan pelatihan dan pelaksanaan peringatan 17 agustus,
dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 10
6. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah.
a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00
Kegiatan melaksanakan pameran pembangunan 1 kali.
Dengan Realisasi sebesar Rp Rp 2.500.000,00 atau 100 %.
7. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
a) Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.025.000,00. Kegiatan ini
melaksanakan penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga
Dengan Realisasi sebesar Rp 3.757.000,00 atau 25,05 %.
8. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.040.000,00 kegiatan ini
melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa, realisasi sebesar
Rp. 0, atau 0 %
b) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
pelaksanaan APBDes
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.055.000,00 kegiatan ini
melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa, realisasi sebesar
Rp. 0,00 atau 0%.
9. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
agama dan pembinaan kerukunan beragama
a. MTQ Tingkat Kabupaten
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 11
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.100.000,00, kegiatan ini
melaksanakan pengiriman kafilah MTQ kecamatan untuk mengikuti
MTQ Tingkat Kabupaten.
Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.
10. Program Perencanaan pembangunan daerah
a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.340.000,00. Kegiatan ini
melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan.
Dengan Realisasi sebesar Rp 3.340.000,00 atau 100 %.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 12
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jejangkit dan Pencapaian Renstra Sampai 2018
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C 29
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Target
capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun 2019
Realisasi
target
kinerja
hasil
Program
dan
keluaran
kegiatan
s/d tahun
2016
Target dan realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
Target
program
dan
kegiatan
Renja
SKPD
tahun 2018
Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra SKPD s/d
2018
Catatan
Target
Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 26 01
Program Pelayanan Adminstasi Perkantoran
Presentase Capaian Adminsitrasi perkantoran
APBD
1 26 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)
850 surat 120 lembar 131 lembar 131 Surat 100 828 Surat 828 Surat 100 APBD
1 26 01 02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan air yang dibayarakan (bulan)
36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100 APBD
1 26 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas /
Jumlah kendaraan
dinas operasional
roda dua, tiga dan
7 Unit 5 Unit 6 Unit 6 Unit 100 7 Unit 7 Unit 100 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 13
operasional empat yang
membayar pajak
tahunan
1 26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah tersedianya
alat-alat kebersihan
dan jasa kebersihan
kantor
60 300 308 308 100 318 315 95,63 APBD
1 26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Ketersediaan
alat tulis kantor 195 Buah 234 Buah 234 Buah 234 Buah 100 189 Buah 148 Buah 78,31 APBD
1 26 01 11 Penyediaan barang cetakan
& Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan untuk
administrasi kantor
11286 13221 13221 11774 89,06 11286 11286 100 APBD
1 26 01 12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan bangunan
Kantor
Jumlah alat listrik
tersedia 80 Buah 90 Buah 95 Buah 95 Buah 100 74 Buah 74 Buah 100 APBD
1 26 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
PERUU 5 Buah 90 Buah 93 Buah 93 Buah 100 3 Buah 3 Buah 100 APBD
1 26 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan dan
minum pegawai, rapat
dan jamuan tamu
4258 Porsi 4129 Porsi 4129 Porsi 3719 Porsi 90.09 4275Porsi 3515 Porsi 82,22 APBD
1 26 01 18 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
ke luar daerah
Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
40 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 laporan 100 20 Laporan 20 Laporan 100 APBD
1 26 01 20 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi kedalam daerah
Jumlah laporan
kegiatan koordinasi 250 Laporan 450 Laporan 458
Laporan 457 laporan 99,56 250 Laporn 220 Laporn 88,41 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 14
dan konsultasi ke
dalam daerah
1 26 02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase Sarana
dan Prasarana yang
berfungsi dengan
baik (%)
100 %
APBD
1 26 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
aparatur
1 Unit - 1 1 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD
1 26 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
peratan gedung kantor 2 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD
1 26 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
2 Buah 5 buah 2 Buah 2 Buah 100 2 Buah 2 buah 100 APBD
1 26 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas
yang dipelihara 1 Kali - - - - 1 Kali 1 Kali 100 APBD
1 26 02 22 Pemeliharaan berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara dan
siap operasional (unit)
1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD
1 26 02 24
Pemeliharaan rutin /
berkala
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah belanja jasa
service, suku cadang
dan bahan bakar
pelumas
7 Unit 5 Unit 6 Unit 6 Unit 100 7 Unit 7 Unit 100 APBD
1 26 02 26 Pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
2 buah - - - - 2 Buah 2 Buah 100 APBD
1 26 02 28 Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
9 Unit 5 Unit 8 Unit 7 Unit 87,50 3 Unit 3 Unit 100 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 15
1 26 05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PERSENTASE
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR (%)
100 %
APBD
1 26 05 03 Bimbingan Teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur
mengikuti Bimtek 3 Ok 1 Ok 2 Ok 2 Ok 100 2 Ok 2 Ok 100 APBD
1 26 15
PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Persentase kasus
gangguan keamanan
yang ditangani (%)
100 %
APBD
1 26 15 08 Koordinasi penanganan
gangguan keamanan dalam
negeri
jumlah rapat
koordinasi tingkat
kecamatan
12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 5 Laporan 83,33 12 Laporan 12 Laporan 100 APBD
1 26 15
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
Persentase Jumlah
pelaksanaan
pameran promosi
investasi di
kabupaten (%)
100 %
APBD
1 26 15 10 Penyelenggaraan Pameran
Investasi / Promosi Daerah
Jumlah keikutsertaan
pameran promosi
daerah hari jadi
Kabupaten Barito
Kuala
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 100 1 Kali 1 Kali 100 APBD
1 26 16
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
Persentase Pemuda
yang berperan dalam
pembangunan (%)
100 %
APBD
1 26 16 08 Pelaksanaan pelatihan
paskibra dan upacatra 17
agustus
Jumlah Paskibraka
Tingkat Kecamatan 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 10 Orang 100 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 16
1 26 16 12 kemah bakti karang taruna
Jumlah pemuda yang
ikut kemah bakti
karang taruna tingkat
kabupaten
25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 0 25 Orang 25 Orang 100 APBD
1 26 18
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
KESETARAAN GENDER
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Ibu-ibu
yang mendapatkan
penyuluhan
kesetaraan gender
(%)
100 %
APBD
1 26 18 03
Kegiatan penyuluhan bagi
ibu rumah tangga dalam
pembangunan keluarga
sejahtera
Jumlah ibu-ibu yang
memahami kesetaraan
gender
280 Orang 280 Orang 140 Orang 140 Orang 100 70 Orang 70 Orang 100 APBD
1 26 19
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Persentase desa
yang menyusun
Apbdesa yang benar
dan tepat waktu(%)
100 %
APBD
1 26 19 01 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
Jumlah evaluasi
rancangan peraturan
desa tentang APB
Desa
7 Laporan - 7 Laporan 7 Laporan 100 7 Laporan 6 laporan 85,71 APBD
1 26 19 04 Monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan
APBDes
jumlah desa yang
dimonitor dan di
evaluasi (desa)
7 Laporan - 7 Laporan 5 Laporan 71,43 7 Laporan 7 Laporan 100 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 17
2 26 19
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PEMAHAMAN DAN
PENGALAMAN AGAMA DAN
PEMBINAAN KERUKUNAN
BERAGAMA
Persentase kafilah yang
berprestasi pada MTQ
Tingkat Kabupaten (%)
Persentase kafilah yang
berprestasi pada MTQ
Tingkat Kabupaten (%) APBD
2 26 19 01 MTQ Tingkat Kabupaten
Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
(orang)
13 Orang 7 Orang 9 Orang 9 Orang 100 11 Orang 11 orang 100 APBD
1 26 21
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase program
dan kegiatan
prioritas yang
diakomodir (%)
APBD
1 26 19 01 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100 APBD
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 18
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit
Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja
pelayanan kecamatan Jejangkit dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan
dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan skpd sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Jejangkit
dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 dan Renstra
Kecamatan Jejangkit tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun
2017-2022 dan Renstra Kecamatan Jejangkit tahun 2017-2022 .
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kantor
Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang
merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk
mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.
Sebelumnya akan dijelaskan untuk Sasaran Renstra Kantor Camat
Jejangkit dalaam menetukan IKU kantor kecamatan Jejangkit yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa
Berdasarkan Sasaran Renstra di atas, maka ditentukan Indikator Kinerja
Utama Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah :
1. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
` Tabel T-C 30
Target
Realisasi
Proyeksi
Catatan
Capaian Analisis
No Indikator
SPM/
Standart
IKK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Nasional
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi
2017
Prosentase Dan
Indeks proyeksi
1 Kepuasan - - 90 80 85 90 79,75 79,50 85 90 2018-
Masyarakat 2019
IKM (%) memakai
angka
target
Realisasi
Prosentase
2017
proyeksi
Desa dengan
2018-
2 Administrasi
- - - 80 85 90 - 85,71 85 90
2019
Desa yang
memakai
Baik (%)
angka
target
Dari hasil proses capaian IKU tersebut, dapat dianalisa bahwa penilaian
untuk Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 adalah
sebesar 79,50 % dengan kalkulasi target sebesar 80 % pada renstra
kecamatan, dengan demikian kegiatan ini telah terlaksana sebesar 99,37 %
atau kurang dari target yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan
responden tahun 2018. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum
sepenuhnya puas dalam menerima pelayanan dari aparatur.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 20
Selanjutnya untuk Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik
untuk penilaian dan pengukuran ini diukur dari jumlah desa yang memiliki
system administrasi yang baik yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan, monitoring
dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan ADD di 7 (tujuh) desa di Kecamatan
Jejangkit. Sementara itu, hingga akhir tahun pelaksanaan pada Tahun 2018
untuk indikator kedua Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik
telah mencapai persentase pencapaian sebesar 85,71 % atau melebihi target
yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan capaian sebesar 107,14 % atau
melebihi dari target yang ditentukan.
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jejangkit
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jejangkit
tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan
terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah kabupaten maupun Pemerintah
Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-
masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang
terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan
kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah
Kecamatan Jejangkit yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan
kabupaten Barito Kuala yang akan datang pada tahun 2019, antara lain sebagai
berikut :
1. Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
• Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan
peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama
mengingat peran Pemerintah Kecamatan Jejangkit sebagai agen
pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih
sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 21
bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing dalam ekonomi dan
berkehidupan pada umumnya.
• Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan
umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan
daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan
pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan
yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah
sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup
antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan
ketertiban dan ketentraman umum.
c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan
khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan.
d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian
ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas
kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil
berkualitas serta pemuda dan olahraga.
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum
optimal.
2. Permasalahan di Bidang Ekonomi
• Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis home industry
dan/atau small industry, termasuk koperasi pertanian yang kurang aktif
sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum
dirasakan.
• Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu
bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 22
• Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang
mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk
mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi
juga masih kurang.
3. Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya
• Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
• Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
• Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
• Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi
• Distribusi guru yang tidak merata
• Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
• Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
• Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
• Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
• Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
• Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
• Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
• Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
• Masih tingginya angka kemiskinan.
• Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan pariwisata
serta pengelolaan destinasi wisata.
4. Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Jejangkit
yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi
berjalannya roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan
sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 23
Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut
mencakup:
• Kondisi geografis Kecamatan Jejangkit yang merupakan daerah tanah lunak
(rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan
metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang
rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan
konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
• Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan.
• Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan
pemukiman.
• Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
• Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.
• Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di Kecamatan
Jejangkit
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada prinsipnya program dan kegiatan merupakan bagian program dan
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Jejangkit
Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan
rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan
kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Tahun 2017-2022
merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas.
Rancangan awal SKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan,
dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Kecamatan Jejangkit. Secara
keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal SKPD Tahun 2019 dapat
dilihat pada matrix dibawah ini :
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 24
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 25
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 26
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 27
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 28
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 25
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 26
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 27
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 30
Berdasarkan table di atas, Kecamatan Jejangkit merubah sebahagian
besaran anggaran dan mengurangi output-output kegiatan terutama belanja
rutin kantor kecamatan seperti Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan
makan dan minuman dan Penyediaan alat-alat komponen listrik ( Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran) serta pemeliharaan kantor seperti
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor (Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur) dan menghilangkan
output-output kegiatan tahun 2019 yang dianggap belum begitu penting seperti
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan-
pemeliharaan lainnya yang telah termuat dalam Renstra Kecamatan 2017-2022.
Analisis program dan kegiatan Kecamatan Jejangkit untuk tahun 2019
ditetapkan melalui proses internal tanpa mengesampingkan usulan Program dan
Kegiatan dari masyarakat. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan tidaklah jauh berbeda.
Pada prinsipnya program dan kegiatan merupakan bagian program dan
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Jejangkit
Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan
rancangan awal tidak terdapat perbedaan untuk program kegiatannya, dimana
program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan
Tahun 2017-2022 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan
skala prioritas.
Namun berbagai pertimbangan reviuw yang diberikan oleh instansi terkait
terutama banyak program yang ingin dilaksanakan namun minim anggaran
memungkinkan Rancangan Awal (Ranwal) Renja banyak mengalami perubahan
yang signifikan dari jumlah anggaran pada perhitungan Rancangan Akhir
(Rankhir) renja kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Renstra SKPD
2017-2022.
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 31
3.5 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Jejangkit 2019 Kabupaten
Barito Kuala mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022
dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam
konteks perencanaan yang partisipatif, Kecamatan Jejangkit juga dituntut untuk
mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan
berbagai permasalahan yang ada.
Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja
Kecamatan Jejangkit juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan
kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan musrenbang, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kecamatan Jejangkit selaku SKPD yang menjalankan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik juga menjaring aspirasi dari berbagai macam
kepentingan–kepentingan masyarakat guna menjadikan Pemerintahan Barito
Kuala setara. Namun untuk kecamatan Jejangkit tidak ada program yang menjadi
Usulan masyarakat yang akan dimasukkan kedalam Program/kegiatan yang
termuat dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaan Kecamatan Jejangkit Tahun
2019.
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kecamatan Jejangkit
Tabel T-C 32
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran /
Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - - -
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 28
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 29
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 32
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JEJANGKIT
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah baik itu
pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota harus selaras dan
sejalan dengan kebijakan-kebijakan nasional dalam konsep Nawacita yang
digaungkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin reformasi birokrasi guna
menghasilkan pelayanan public yang cepat, tepat dan tanpa terbelit-belit.
Untuk itu dalam menuntukan arah, tujuan dan sasaran yang akan diambil
oleh segenap pemerintah daerah terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) harus
mengacu dan singkron terhadap Rencana pembangunan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jejangkit
Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito
Kuala, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang
lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019,
yaitu :
Tujuan Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Adapun rumusan sasaran Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2) Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa
3.3 Program dan Kegiatan
Pelaksanaan program rencana kerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019
dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur
a. Penyediaan jasa kebersihan kantor
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 33
b. Penyediaan jasa jaminan milik daerah
c. Penyediaan jasa surat menyurat
d. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
e. Penyediaan Alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Pengadaan peralatan gedung kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
m. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
n. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
o. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
b. Kemah Bhakti karang taruna
7. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Barito Kuala
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
a. Penyusunan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 34
b. Penyusunan Laporan Kinerja Institusi Pemerintahan
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Pelaksanaan APB Desa
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 35
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 36
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 37
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 38
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 39
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 40
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 41
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 42
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 43
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JEJANGKIT
Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jejangkit pada Tahun Anggaran
2019 mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022 yang telah
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Untuk rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel din bawah ini:
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 44
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 45
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 46
\
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 47
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 48
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 49
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 50
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 51
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 37
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 52
BAB VI
P E N U T U P
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit
tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi
seluruh jajaran Kecamatan Jejangkit. Renja juga memberikan umpan balik
yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Tahun
2019 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas
pencapaian visi misi kkecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022.
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN JEJANGKIT Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581
SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019
CAMAT JEJANGKIT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2019;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang
merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-
2022; 16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018; 17. Surat Keputusan Camat Jejangkit Kabupaten Bario Kuala
Nomor 018/JKT/2018 tentang Penetapanan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Kecamatan
Jejangkit tahun anggaran 2018.
KETIGA Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEPUTUSAN SEKRETARIS
Ditetapkan di Jejangkit Pada tanggal : Juli 2018
CAMAT JEJANGKIT
RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19680407 198903 1 008
Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 19 /JKT/2018
Tanggal : Juli 2018
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN
Penanggung jawab
Ketua
Anggota
: Camat Jejangkit
: Kasubbag Perencanaan Keuangan dan asset
: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Kesra dan Pelayanan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6. Bendahara Pengeluaran
7. Analis Program & Perencanaan
CAMAT JEJANGKIT
RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19680407 198903 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN JEJANGKIT Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581
KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019
CAMAT JEJANGKIT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Jejangkit Tahun 2019, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat
waktu;
b. bahwa sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim
penyusun RENJA Kecamatan Jejangkit tahun 2019 yang ditetapkan dengan surat keputusan Camat Jejangkit;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Kecamatan Jejangkit tahun
2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Jejangkit tahun
anggaran 2019
KETIGA Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEPUTUSAN SEKRETARIS
Ditetapkan di Jejangkit Pada tanggal : Juli 2018
CAMAT JEJANGKIT
RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19680407 198903 1 008
Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 19 /JKT/2018
Tanggal : Juli 2018
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN
Penanggungjawab
Ketua
Anggota
: Camat Jejangkit
: Kasubbag Perencanaan Keuangan dan asset
: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Kesra dan Pelayanan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6. Bendahara Pengeluaran
7. Analis Program & Perencanaan
CAMAT JEJANGKIT
RUSDIANSYAH, S.AP
PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 19680407 198903 1 008
Target
Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah
surat yang
dikirim/diterima
850 Lembar 19,680,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300
lembar dan jasa
admistrasi kantor
528 oh
828 surat 1,200,000
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jejangkit Jumlah Tagihan
langganan listrik, tv
Kabel dan internet
yang dibayar
12 Bulan 5,400,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,
internet dan tv satelit
selama 12 bulan
12 bulan 7,200,000
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
yang dibayarkan
pajaknya
7 Unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak
kendaraan dinas
roda 2,3 dan 4
7 unit 1,600,000
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
kebersihan yang
disediakan
56 Buah 8,480,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan
kebersihan sebanyak
8 jenis dan jasa
kebersihan kantor
252 oh
56 buah 9,740,000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
tulis kantor yang
disediakan
180 Buah 5,444,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan
ATK selama 12 bulan
189 buah 8,365,000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah
penggandaan yang
disediakan
11.250 Lembar
5 Jenis
4,250,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
sebanyak 5 jenis dan
penggandaan
sebanyak 9745
lembar
9.745 lembar 4,250,000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jejangkit Jumlah jenis
pembelian
komponen listrik
penerangan kantor
50 Buah 500,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik
dan elektronik
sebanyak 4 jenis
74 buah 820,000
Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Rencana Awal Kecamatan Jejangkit
2019 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
TABEL C - 31
Tabel 2.3
Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 kecamatan Jejangkit
KABUPATEN BARITO KUALA
Kode
(1)
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan-undangan
Jejangkit Jumlah penyediaan
bahan buku
peraturan
Perundang
Undangan
3 Buah 300,000 Pendapatan Daerah Belanja buku
peraturan Perundang-
undangan sebanyak
3 buah
3 buah 300,000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan
dan minum pegawai
4.198 Porsi 19,975,000 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum harian
pegawai, rapat dan
tamu selama 12
bulan
4.258 porsi 22,690,500
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
25 Laporan 16,287,500 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas luar daerah
luar provinsi 1 ok
dan perjalanan dinas
luar daerah dalam
provinsi 33 oh
34 laporan 6,000,000
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiataan
koordinasi dalam
daerah
250 Laporan 33,500,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dalam daerah
ke kabupaten 150 oh
dan perjalanan dinas
dalam daerah ke
desa 100 oh
295 laporan 33,250,000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit jumlah pengadaan
sepeda motor
1 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Pengadaan 1 unit
kendaraan dinas
untuk Kasubbag
Perencanaan,
Keuangan dan Aset
1 Unit 17,500,000
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
(buah)
0 0 Pendapatan Daerah 2 buah 700,000
0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian
peralatan gedung
kantor berupa
laptop
1 UNIT 14,439,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop
kantor sebanyak 1
unit
1 unit 1,271,000
0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jejangkit Jumlah bangunan
rumah dinas yang
dipelihara dan
kondisi baik
1 Buah 2,500,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan rumah
dinas camat berupa
perbaikan plafon
rumah
1 Buah 2,500,000
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan
gedung kantor yang
terpelihara dan
kondisi baik
12 BULAN 12,950,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah
petugas jaga malam
365 oh
1 unit 14,325,000
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
dinas yang siap
operasional
8 UNIT 35,555,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,
service, dan bahan
bakar roda 2,3 dan 4
7 unit 20,710,000
0 0 2 27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
Jejangkit jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara (buah)
2 Buah 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan
perbaikan AC dan
Kipas Angin kantor
2 buah 1,000,000
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara dan siap
operasional
1 Unit 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan laptop
kantor 1 unit
3 buah 1,800,000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
Jejangkit 1 Ok 9,250,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dan uang saku
pegawai sebanyak 1
Orang
Belanja perjalanan
dinas dalam rangka
bimtek 2 ok
2 ok 18,500,000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jejangkit Jumlah tersusunnya
Laporan RFK,
Substantif dan LKIP
Kecamatan
36 Laporan 400,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan laporan
dan dokumen
36 Laporan 400,000
0 0 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jejangkit Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun yang disusun
1 Dokumen 350,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan dokumen
1 Dokumen 600,000
1
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Laporan
perjalanan dinas
dalam rangka
monitoring
penyaluran RASTRA
12 laporan 480,000 Pendapatan Daerah 12 laporan 480,000
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Wajib
Sosial
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang
mengikuti
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
280 Orang 10,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan penyuluhan
kesetaraan gender 4
kali kegiatan
280 Orang 10,000,000
4 18
4 18 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
4 18 17 10 Pengembangan potensi unggulan daerah Jejangkit Jumlah pameran
potensi unggulan
daerah yang diikuti
1 Kali 2,500,000 Pendapatan Daerah Pameran
dilaksanakan 1 kali
di Marabahan pada
Hari Jadi kab. Batola
1 kali 3,500,000
4 19
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
Jejangkit Jumlah paskibra
tingkat kecamatan
10 orang 11,625,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,
honorarium tenaga
ahli, makan minum
dan pakaian
paskibraka
10 orang 11,625,000
4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta
kemah bakti tingkat
kabupaten
25 orang 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum kegiatan dan
perjalanan dinas
kemah bakti
25 orang 2,500,000
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
14 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
dilaksanakan pada
kecamatan terpilih
sebanyk 1 kali
13 orang 18,100,000
1
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
Jejangkit Jumlah rapat
koordinasi tingkat
kecamatan
12 Laporan 20,535,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
Honorarium 3
Muspika, Makan
minum rapat dan
perjalanan dinas ke
kabupaten
12 laporan 20,175,000
3
3 34
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Keuangan
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Wajib
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan
rancangan
peraturan APB Desa
yang dibuat
7 Laporan 2,040,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
belanja barang dan
jasa evaluasi Apbdes
di kc. jejangkit
7 laporan 3,925,000
3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBDes
Jejangkit Jumlah Laporan
monitoring,
Evaluasi, Pelaporan
dan Pegendalian
pelaksanaan
APBDes
7 Laporan 3,055,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
monitoring dan
evaluasi di 7 desa
7 laporan 3,030,000
3 39
3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3 39 33 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah rapat
penyusunan SOP
Pelayanan Publik
2 Kali 0 Pendapatan Daerah 1 Kali 300,000
3 39 33 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah sosialisasi
layanan adminstrasi
kecamatan
1 Kali 0 Pendapatan Daerah Sosialisasi
dilaksanakan di
kantor kecamatan
melalui belanja
makan minum
kegiatan dan
penggandaan
0 0
3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
3 38 17 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Jejangkit Jumlah sosialisasi
wawasan
kebangsaan
0 0 Pendapatan Daerah 12 kali 12 kali
3 39 33
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan
1 Dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan pada
rapat penyusunan
Dokumen
musrenbang
kecamatan dan
belanja perjalanan
dinas musrenbang ke
kabupaten
1 dokumen 3,340,000
258,376,500 258,376,500TOTAL
Perencanaan
Pemerintahan Umum
Target
Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah
surat yang
dikirim/diterima
828 surat 1,200,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300
lembar dan jasa
admistrasi kantor 528
oh
0 0
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jejangkit Jumlah Tagihan
langganan listrik, tv
Kabel dan internet
yang dibayar
12 bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,
internet dan tv satelit
selama 12 bulan
0 0
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
yang dibayarkan
pajaknya
7 unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda
2,3 dan 4
0 0
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
kebersihan yang
disediakan
56 buah 9,740,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan
kebersihan sebanyak
8 jenis dan jasa
kebersihan kantor
252 oh
0 0
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
tulis kantor yang
disediakan
176 buah 8,365,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan
ATK selama 12 bulan
0 0
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah
penggandaan yang
disediakan
11280 lembar 4,250,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
sebanyak 5 jenis dan
penggandaan
sebanyak 9745
lembar
0 0
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jejangkit Jumlah jenis
pembelian
komponen listrik
penerangan kantor
74 buah 820,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik dan
elektronik sebanyak 4
jenis
0 0
Tabel T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019
KABUPATEN BARITO KUALA
Kode
(1)
Non Urusan
-
TABEL 3.1
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(N+1)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Rencana Kecamatan Jejangkit
2019 (N)
Catatan Penting
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
Jejangkit Jumlah penyediaan
bahan buku
peraturan
Perundang
Undangan
3 buah 300,000 Pendapatan Daerah Belanja buku
peraturan Perundang-
undangan sebanyak 3
buah
0 0
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan
dan minum pegawai
4.258 porsi 22,690,500 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum harian
pegawai, rapat dan
tamu selama 12
bulan
0 0
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
20 laporan 6,000,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas luar daerah luar
provinsi 1 ok dan
perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
33 oh
0 0
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiataan
koordinasi dalam
daerah
295 laporan 33,250,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dalam daerah
ke kabupaten 150 oh
dan perjalanan dinas
dalam daerah ke desa
100 oh
0 0
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit jumlah pengadaan
sepeda motor
1 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Pengadaan 1 unit
kendaraan dinas
untuk Kasubbag
Perencanaan,
Keuangan dan Aset
0 0
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
(buah)
2 buah 700,000 Pendapatan Daerah 0 0
0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian
peralatan gedung
kantor berupa laptop
1 unit 1,271,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop
kantor sebanyak 1
unit
0 0
0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jejangkit Jumlah bangunan
rumah dinas yang
dipelihara dan
kondisi baik
0 Pemeliharaan rutin/
berkala rumah dinas
Pendapatan Daerah Pemeliharaan rumah
dinas camat berupa
perbaikan plafon
rumah
0 0
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan
gedung kantor yang
terpelihara dan
kondisi baik
1 unit 14,325,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah
petugas jaga malam
365 oh
0 0
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
dinas yang siap
operasional
7 unit 20,710,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,
service, dan bahan
bakar roda 2,3 dan 4
0 0
0 0 2 27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
Jejangkit jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara (buah)
2 buah 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan
perbaikan AC dan
Kipas Angin kantor
0 0
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara dan siap
operasional
3 buah 1,800,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan laptop
kantor 1 unit
0 0
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
Jejangkit 1 Ok 2 ok 18,500,000 Belanja perjalanan
dinas dan uang saku
pegawai sebanyak 1
Orang
Belanja perjalanan
dinas dalam rangka
bimtek 2 ok
0 0
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jejangkit Jumlah tersusunnya
Laporan RFK,
Substantif dan LKIP
Kecamatan
12 Laporan 400,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan laporan dan
dokumen
0 0
0 0 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jejangkit Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun yang disusun
2 Laporan 600,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan dokumen
0 0
1
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Wajib
Sosial
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Laporan
perjalanan dinas
dalam rangka
monitoring
penyaluran RASTRA
12 laporan 480,000 Pendapatan Daerah 0 0
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang
mengikuti
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
280 Orang 10,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan penyuluhan
kesetaraan gender 4
kali kegiatan
0 0
4 18
4 18 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
4 18 17 10 Pengembangan potensi unggulan daerah Jejangkit Jumlah pameran
potensi unggulan
daerah yang diikuti
1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah Pameran
dilaksanakan 1 kali di
Marabahan pada Hari
Jadi kab. Batola
0 0
4 19
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
Jejangkit Jumlah paskibra
tingkat kecamatan
10 orang 11,625,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,
honorarium tenaga
ahli, makan minum
dan pakaian
paskibraka
0 0
4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta
kemah bakti tingkat
kabupaten
25 orang 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum kegiatan dan
perjalanan dinas
kemah bakti
0 0
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
14 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
dilaksanakan pada
kecamatan terpilih
sebanyk 1 kali
0 0
Kepemudaan dan Olahraga
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penanaman Modal
1
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
Jejangkit Jumlah rapat
koordinasi tingkat
kecamatan
12 Laporan 20,175,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
Honorarium 3
Muspika, Makan
minum rapat dan
perjalanan dinas ke
kabupaten
0 0
3
3 34
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan
rancangan
peraturan APB Desa
yang dibuat
7 laporan 3,925,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
belanja barang dan
jasa evaluasi Apbdes
di kc. jejangkit
0 0
3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBDes
Jejangkit Jumlah Laporan
monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan
Pegendalian
pelaksanaan
APBDes
7 laporan 3,030,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
monitoring dan
evaluasi di 7 desa
0 0
3 39
3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3 39 33 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah rapat
penyusunan SOP
Pelayanan Publik
2 Kali 300,000 Pendapatan Daerah 0 0
3 39 33 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah sosialisasi
layanan adminstrasi
kecamatan
1 Kali 0 Pendapatan Daerah Sosialisasi
dilaksanakan di
kantor kecamatan
melalui belanja
makan minum
kegiatan dan
penggandaan
0 0
3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
3 38 17 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Jejangkit Jumlah sosialisasi
wawasan
kebangsaan
0 0 Pendapatan Daerah 0 0
3 39 33
Wajib
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Keuangan
Pemerintahan Umum
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan
1 Dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan pada rapat
penyusunan
Dokumen
musrenbang
kecamatan dan
belanja perjalanan
dinas musrenbang ke
kabupaten
0 0
258,376,500 0TOTAL
Perencanaan
Target
Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah
surat yang
dikirim/diterima
828 surat 1,200,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300
lembar dan jasa
admistrasi kantor 528
oh
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jejangkit Jumlah Tagihan
langganan listrik, tv
Kabel dan internet
yang dibayar
12 bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,
internet dan tv satelit
selama 12 bulan
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
yang dibayarkan
pajaknya
7 unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda
2,3 dan 4
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
kebersihan yang
disediakan
56 buah 9,740,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan
kebersihan sebanyak
8 jenis dan jasa
kebersihan kantor
252 oh
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
tulis kantor yang
disediakan
176 buah 8,365,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan
ATK selama 12 bulan
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah
penggandaan yang
disediakan
11280 lembar 4,250,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
sebanyak 5 jenis dan
penggandaan
sebanyak 9745
lembar
TABEL 4.1
TAHUN 2019
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
Kode
(1)
Rencana Kecamatan Jejangkit
2019 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jejangkit Jumlah jenis
pembelian
komponen listrik
penerangan kantor
74 buah 820,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik dan
elektronik sebanyak 4
jenis
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
Jejangkit Jumlah penyediaan
bahan buku
peraturan
Perundang
Undangan
3 buah 300,000 Pendapatan Daerah Belanja buku
peraturan Perundang-
undangan sebanyak 3
buah
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan
dan minum pegawai
4.258 porsi 22,690,500 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum harian
pegawai, rapat dan
tamu selama 12
bulan
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
20 laporan 6,000,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas luar daerah luar
provinsi 1 ok dan
perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
33 oh
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiataan
koordinasi dalam
daerah
295 laporan 33,250,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dalam daerah
ke kabupaten 150 oh
dan perjalanan dinas
dalam daerah ke desa
100 oh
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit jumlah pengadaan
sepeda motor
1 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Pengadaan 1 unit
kendaraan dinas
untuk Kasubbag
Perencanaan,
Keuangan dan Aset
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
(buah)
2 buah 700,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian
peralatan gedung
kantor berupa laptop
1 unit 1,271,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop
kantor sebanyak 1
unit
0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jejangkit Jumlah bangunan
rumah dinas yang
dipelihara dan
kondisi baik
0 Pemeliharaan rutin/
berkala rumah dinas
Pendapatan Daerah Pemeliharaan rumah
dinas camat berupa
perbaikan plafon
rumah
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan
gedung kantor yang
terpelihara dan
kondisi baik
1 unit 14,325,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah
petugas jaga malam
365 oh
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
dinas yang siap
operasional
7 unit 20,710,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,
service, dan bahan
bakar roda 2,3 dan 4
0 0 2 27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
Jejangkit jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara (buah)
2 buah 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan
perbaikan AC dan
Kipas Angin kantor
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara dan siap
operasional
3 buah 1,800,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan laptop
kantor 1 unit
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
Jejangkit 1 Ok 2 ok 18,500,000 Belanja perjalanan
dinas dan uang saku
pegawai sebanyak 1
Orang
Belanja perjalanan
dinas dalam rangka
bimtek 2 ok
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jejangkit Jumlah tersusunnya
Laporan RFK,
Substantif dan LKIP
Kecamatan
12 Laporan 400,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan laporan dan
dokumen
0 0 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jejangkit Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun yang disusun
2 Laporan 600,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan
penjilidan dokumen
1
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Wajib
Sosial
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Laporan
perjalanan dinas
dalam rangka
monitoring
penyaluran RASTRA
12 laporan 480,000 Pendapatan Daerah
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang
mengikuti
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
280 Orang 10,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan penyuluhan
kesetaraan gender 4
kali kegiatan
4 18
4 18 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
4 18 17 10 Pengembangan potensi unggulan daerah Jejangkit Jumlah pameran
potensi unggulan
daerah yang diikuti
1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah Pameran
dilaksanakan 1 kali di
Marabahan pada Hari
Jadi kab. Batola
4 19
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
Jejangkit Jumlah paskibra
tingkat kecamatan
10 orang 11,625,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,
honorarium tenaga
ahli, makan minum
dan pakaian
paskibraka
4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta
kemah bakti tingkat
kabupaten
25 orang 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan
minum kegiatan dan
perjalanan dinas
kemah bakti
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
14 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
dilaksanakan pada
kecamatan terpilih
sebanyk 1 kali
Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanaman Modal
1
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
Jejangkit Jumlah rapat
koordinasi tingkat
kecamatan
12 Laporan 20,175,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
Honorarium 3
Muspika, Makan
minum rapat dan
perjalanan dinas ke
kabupaten
3
3 34
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan
rancangan
peraturan APB Desa
yang dibuat
7 laporan 3,925,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan untuk
belanja barang dan
jasa evaluasi Apbdes
di kc. jejangkit
3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBDes
Jejangkit Jumlah Laporan
monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan
Pegendalian
pelaksanaan
APBDes
7 laporan 3,030,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
monitoring dan
evaluasi di 7 desa
3 39
3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3 39 33 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah rapat
penyusunan SOP
Pelayanan Publik
2 Kali 300,000 Pendapatan Daerah
3 39 33 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah sosialisasi
layanan adminstrasi
kecamatan
1 Kali 0 Pendapatan Daerah Sosialisasi
dilaksanakan di
kantor kecamatan
melalui belanja
makan minum
kegiatan dan
penggandaan
3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
3 38 17 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Jejangkit Jumlah sosialisasi
wawasan
kebangsaan
0 0 Pendapatan Daerah
3 39 33
Wajib
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Keuangan
Pemerintahan Umum
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan
1 Dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini
digunakan pada rapat
penyusunan
Dokumen
musrenbang
kecamatan dan
belanja perjalanan
dinas musrenbang ke
kabupaten
258,376,500TOTAL
Perencanaan