RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan bidang ke-PU-an sebagai bagian integral dari
pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga
dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu,
bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlaq mulia.
Penyusunan RENJA 2017 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan
pada tahun 2017 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang
serta kelemahan yang ada pada DPU Kabupaten Purbalingga, dengan
mengacu pada Visi dan Misi SKPD dan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga.
Sedangkan Visi dan Misi SKPD DPU Kabupaten Purbalingga adalah :
1. VISI
Visi DPU Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program
pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG MANTAP, TRANSPARAN,
EFESIEN DAN EFEKTIF.
2. MISI
RENJA Tahun 2017 DPUK Purbalingga telah menetapkan misi untuk
mewujudkan VISI DPUK Purbalingga, sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke PU an yang
profesional, efesien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif,
serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat.
b. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana jalan / jembatan yang
mantap dan berfungsi maksimal melayani kebutuhan mobilisasi
barang dan penumpang guna mendorong kegiatan ekonomi
sasial masyarakat .
c. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
lingkungan pemukiman yang mantap dan layak sesuai dengan
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 2
tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman
di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
d. Mewujudkan sarana dan prasarana pengairan yang mantap dan
berfungsi maksimal melayanai kebutuhan masyarakat akan air
irigasi serta memelihara kelancaran dan ketertiban
pendayagunaan sumber daya air.
e. Mewujudkan kawasan perkotaan, kawasan perdagangan umum,
kawasan transit transportasi umum dan kawasan olah raga /
hiburan umum dan kawasan pertamanan serta hutan kota yang
tertib, bersih, sejuk, indah dan nyaman.
f. Mewujudkan ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum dan
membantu penyelenggaraan, pengembangan dan pengendalian
pengelolaan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, air
bawah tanah, migas dan ketenagalistrikan secara efektif dan
efisien.
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
1. Maksud dari Rencana Kerja Tahun 2017 DPU Kabupaten
Purbalingga merupakan Dokumen Rencana Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur DPU Kabupaten
Purbalingga sebagai penjabaran RENSTRA untuk mencapai Visi dan
Misi yang ditetapkan.
2. Tujuan dari Rencana Kerja 2017 DPU Kabupaten Purbalingga
adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun
2017 yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DPU Kabupaten
Purbalingga sehingga diharapkan dapat tercapainya Visi dan Misi
DPU Kabupaten Purbalingga dan mendukung seluruh Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Landasan Penyusunana Rencana Kerja (RENJA)
Landasan penyusunan RENJA 2017 adalah :
a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 3
c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Purbalingga ;
f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purbalingga ;
g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 13 Tahun 2010
tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Purbalingga;
h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 tahun 2015
tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
i) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 tahun 2015 tanggal 30
Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 2016;
j) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 113 tahun 2015 tanggal 31
Desemberi 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2016;
C. SISTEMATIKA ..........
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 4
C. Sistematika Penulisan RENJA 2017 ini disusun dengan sistematika:
I. PENDAHULUAN.
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Landasan Penyusunan Rencana Kerja
d. Sistematika Penulisan
II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET 2016
III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017
a. Isu Strategis
b. Tujuan dan Sasaran tahun 2017
c. Arah Kebijakan Tahun 2017
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
a. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017
b. Pendanaan
c. Matrik Renja
V. PENUTUP
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 5
II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET 2016
Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan target 2016
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai
berikut :
I. Indikator Capaian Kinerja Tahun 2015
A. Sekretariat
Indikator Kinerja:
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi
3. Tersedianya sarana prasarana kantor
4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
5. Terlaksananya diklat pegawai
6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan
Renja SKPD
7. Tersusunnya buku Statistik SKPD
8. Terlaksananya operasional Alat Berat
9. Terkelolalnya kegiatan UPTD :
a. UPTD I
b. UPTD II
c. UPTD III
d. UPTD IV
Capaian kinerja kegiatan:
a. Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya
Honor PNS, ATK, alat listrik & elektronik, benda pos, peralatan
kebersihan, bendera / umbul-umbul, Listrik, air, Telepon, surat
kabar, cetak, penggandaan, belanja sewa, makan minum rapat /
tamu. Alokasi anggaran Rp. 1.031.230.000,00,- realisasi Rp
725.568.753,- (70,36%). Fisik 90 % Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 6
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya
perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 216 kali kegiatan dan
perjalanan dinas luar daerah sebanyak 37 kali kegiatan, Alokasi
anggaran Rp.65.000.000,- Realisasi Rp. 64.322.504,- (98,96%)
Fisik (100%), Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terpeliharanya
gedung 9 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 33 buah, kendaraan
roda 2 sebanyak 51 buah, komputer 12 unit, alat berat 15 unit,
printer 8 unit, mesin ketik 2 unit. Alokasi anggaran
Rp.1.456.407.000,- Realisasi Rp. 984.738.350,- (70,02%) Fisik
90% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah Tersedianya
sepeda motor 3 unit, , rak arsip 3 buah, meja kursi rapat 30
buah, notebook 2 unit, printer 4 unit. Alokasi anggaran
Rp.221.100.000,- Realisasi Rp. 211.917.000- (95,85%) Fisik
100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya
bintek dan sosialisasi 7 kali kegiatan, Alokasi anggaran
Rp.10.000.000,- Realisasi Rp. 8.899.000,- (88,99%) Fisik 100%
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersusunnya
dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dan LK-SKPD dan
tersedianya/terbayarnya honor tim penyusun LAKIP, LKPJ,
LPPD, RENJA, dan LK-SKPD, Alokasi anggaran Rp.8.120.000,-
Realisasi Rp. 6.587.657,- ( 81,13%) Fisik 100%, Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
7. Pengelolaan UPTD
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 7
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada 4 UPTD adalah
tersedia dan terpeliharanya sarpras kantor berupa : ATK, alat
listrik & elektronik, perlatan kebersihan & bahan pembersih,
bahan perlengkapan kerja, penggandaan, pemeliharaan jaringan
irigasi, pemeliharaan bangunan / gedung, pemeliharaan
peralatan kantor, Alokasi anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi
Rp. 78.422.050.- (98,03%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
8. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat (PAD)
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya
kebutuhan operasional & mobilisasi alat berat, yaitu wales 8 ton
(9 buah), wales 2,5 ton (4 buah), Vibro 1 buah, loader 1 buah,
truck trailer 1 buah, Alokasi anggaran, Rp.388.000.000,-
Realisasi Rp. 292.701.000,- (75,44%) Fisik 100 % Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana mencukupi.
b. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Buku Statistik DPU
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya data informasi kegiatan dalam bentuk 2 Seri buku
statistik SKPD DPU. Alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- Realisasi
Rp. 7.272.000 ,- (96.96%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
B. Bidang Bina Marga
Indikator capaian kinerja :
* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km
Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km
* Jumlah Jembatan = 273 bh
* Panjang Jembatan = 2.870,6 m
Uraian capaian kinerja kegiatan 2015 :
a. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan:
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 8
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses
ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,
realisasi fisik sepanjang 30 km (100 %) Alokasi anggaran Rp.
3.600.401.000,- Realisasi Rp. 3.129.245.514,- (86,91%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Jembatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses
ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,
realisasi fisik sebanyak 18 buah jembatan (75%)
Alokasi anggaran Rp. 1.299.140.000,- Realisasi Rp.
1.290.734.000,- (99,35%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan volume
pekerjaan di lapangan bertambah sedangkan anggaran yang
disediakan tidak bertambah
Solusi dengan melakukan skala prioritas pekerjaan pada
lokasi-lokasi/objek yang mendesak dilakukan perbaikan dan
mengusulkan tambahan alokasi anggaran pada tahun
berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
3. Pembangunan Jembatan Gatot Subroto Desa Karangtengah
Kec. Kertanegara Ruas Jalan Karanganyar – Karangmoncol.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 9
ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,
realisasi fisik (87 m x 8,6 m ) 100 %
Alokasi anggaran Rp. 10.961.412.000,- Realisasi Rp
10.960.173.250,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil.
Solusi nihil.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
4. Pemeliharaan Jalan Pengadegan - Sumingkir ( lanjutan )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya mutu ruas jalan yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.134
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 843.089.000,- Realisasi Rp.
842.950.000,- (99,98%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumisari – Fisik 100 % Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.050
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 718.474.000 ,- Realisasi Rp.
718.439.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
6. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan – Karangcengis
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 10
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 4.550
x 5 m(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 4.128.977.000,- Realisasi Rp.
4.128.725.300,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikajar – Slinga – Sidanegara
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.795
m x 4 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.093.350.000,- Realisasi Rp.
1.092.930.000,- (99,96 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
8. Pemeliharaan Draenase Jalan sekitar Pasar Sinduraja Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya prasarana pendukung moda trasportasi yang
nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik sepanjang 342 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 383.035.000,- Realisasi Rp.
287.761.000 ,- (75,13%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
9. Peningkatan Jalan Kembaran Wetan - Slinga
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 11
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.182
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 618.704.000,- Realisasi Rp.
618.673.000,- (99,99 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
10. Peningkatan Berkala Jalan Lamongan - Jatisaba – Toyareja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 905 m
x 4m; 3m (100 %)
609.018.000,- Realisasi Rp. 516.648.000,- (84,83 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
11. Peningkatan Jalan Sinduraja – Sidareja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.206
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 769.979.000,- Realisasi Rp.
768.288.000,- (99,78 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
12. Peningkatan Jalan Pasar Sinduraja (lanjutan)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 12
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
tersedianya moda trasportasi yang nyaman dalam rangka
mendorong kelancaran arus barang, jasa dan aktifitas ekonomi
masyarakat yang lebih, realisasi fisik sepanjang 1.051 m x 3,5 m;
3m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 881.246.000,- Realisasi Rp. 762.568.000
(86,53 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
13. Pemeliharaan Jalan Karanganyar – Kaliori
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.950
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.846.251.000,- Realisasi Rp.
1.244.956.000,- (99,85 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
14. Pembangunan Talud Jalan Karanganyar – Bobotsari Tanjakan
Karangmalang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang168 m
(100 %)
Alokasi anggaran Rp.199.737.000,- Realisasi Rp. 197.011.000
,- (98,64 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 13
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
15 Pemeliharaan Berkala Jalan Sanguwatang – Danasari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.265
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.688.741.000,- Realisasi Rp.
1.683.708.000,- (99,70 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Jingkang – Lempayan (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.650
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 702.643.000,- Realisasi Rp.
702.155.000,- (99,93 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
17. Peningkatan Jalan (pelebaran dan kantong parkir) Kutabawa –
Bambangan (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volumen1.650 m
x 2 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.002.018.000,- Realisasi Rp.
1.001.260.000,- (99,92%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 14
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
18. Pemeliharaan Jalan Gondang - Sirandu
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 5.165
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.905.000.000,- Realisasi Rp.
1.804.903.000 ,- (94,75 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
19. Pemeliharaan Berkala Jalan Danasari – Sirau (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.555
m x 2,9 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 820.522.000,- Realisasi Rp.
820.489.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
20. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah – Karangjoho –
Pangempon – Kejobong (lajutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.520
m x 3 m (100 %)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 15
Alokasi anggaran Rp. 1.126.248.000,- Realisasi Rp.
1.118.210.000,- (99,29%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
21. Penanganan jembatan kali Ranu ruas Jalan Karangtengah –
Karangjoho - Pangempon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 21 m x
4,6m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 853.668.000,- Realisasi Rp. 758.690.000
,- (88,87 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
22. Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan – Pangempon
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.380
m x 3,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 654.886.000,- Realisasi Rp.
652.794.000,- (99,68%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
23. Peningkaan Jalan Nangkod – Puntuksuruh
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 16
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.366
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 505.597.000,- Realisasi Rp.
505.494.000,- (99,98%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
24. Peningkatan Jalan Bandingan (Dukuh Kramat) – Gumiwang
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 428 m
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 398.681.000,- Realisasi Rp.
300.570.000,- (75,39%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
25. Peningkatana Jalan Timbang – Langar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.230
m x 3m;3,5m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.498.523.000,- Realisasi Rp.
1.498.479.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
26. Pemeliharaan Jalan Pasar Kemangkon (Bakulan – Panican)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 17
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 984 m
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 646.799.000,- Realisasi Rp.
495.510.000,- (76,61%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
27. Penigkatan Jalan Penican – Sempor Kab. Purbalingga ( lanjutan
)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.700
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 5.075.000.000,- Realisasi Rp.
3.884.394.900,- (76,54%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
28. Peningkatan Jalan Kertanegara – Kalijaran (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.656
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 755.716.000,- Realisasi Rp.
754.106.000,- (99,79%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 18
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
29. Pemeliharaan Berkala Jalan Perbatasan Karangcegak dan
Candinata (pekerjaan lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 512 m
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 305.306.000,- Realisasi Rp.
299.815.000,- (98,20%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
30. Rehab Jalan Aspal Munjul - Kajongan - Gembong (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.370
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 779.663.000,- Realisasi Rp.
779.631.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
31. Peningkaan Jalan Dukuh Surti – desa Tangkisan - Onje
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 904 m
x 2,4 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 588.009.000,- Realisasi Rp.
587.882.000,- (99,98%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 19
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
32. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangnangka – Binangun
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 598 m
x 3,8 m(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.566.851.000,- Realisasi Rp.
1.566.806.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
33. Pemeliharaan Berkala Jalan Perempatan Pasar Biting –
Pengalusan – Kateklawu ( lanjutan )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 880 m x 3m;3,5m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 396.400.000,- Realisasi Rp.
360.150.000,- (90,86%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
34. Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkisan – Kalijaran (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 20
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 824 m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 514.975.000,- Realisasi Rp.
514.942.000,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
35. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Serayularangan –
Serayukaranganyar – Lambur – Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
tersedianya Dokumen DED Peningkatan Jalan Serayularangan –
Serayukaranganyar – Lambur – Bobotsari guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya tersedianya moda
trasportasi yang nyaman guna mendorong kelancaran arus
barang dan jasa, realisasi fisik 1 paket dokumen (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 73.825.000,- Realisasi Rp. 69.180.000,-
(93,71%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
36. Pemeliharaan Berkala Jalan Kertanegara Gemuruh –
Karangklesem (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 2.072 m x 3,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.076.180.000,- Realisasi Rp.
1.076.135.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 21
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
37. Peningkatan Jalan Pasunggingan – SMP 3 Pengadegan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.400 m x 2,5m; 3m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 935.814.000,- Realisasi Rp.
935.777.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
38. Peningkatan Jalan Jalur Tumanggal – Tegalpingen – tetel ( jalur
utara )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 2.923 m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.374.282.000,- Realisasi Rp.
1.374.246.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
39. Pembangunan Jembatan Sungai Nyolek Pasunggingan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 22
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 6 m x 5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 324.417.000,- Realisasi Rp.
307.699.000,- (94,85%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
40. Pemeliharaan Jalan Kalikabong – Kedungmenjangan / Soekarno
Hatta ( lanjutan )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 3.137 m x 7 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp.1.939.641.000 ,- Realisasi Rp.
1.755.917.000,- (90,53%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
41. Pengaspalan Jalan Perumahan Bojong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjan jalan
605 m x 3,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 434.777.000,- Realisasi Rp.
338.714.000,- (77,91%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 23
42. Peningkatan Jalan Hartono (bekas pasar) dan Rehabilitasi
Draenase Lingkungan Gang Panca Kelurahan Purbalingga Lor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 530
m x 2,6 m; 2,7m; 3,8m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 414.801.000,- Realisasi Rp.
413.607.000,- (99,71%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
43. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Padang Kandanggampang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 676,5 m x 4m; 261m x 4m; 235m x 2,6m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 441.370.000,- Realisasi Rp.
390.405.000,- (88,38%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
44. Peningkatan Jalan Sumampir (masjid Sumampir) - Tanalum
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya material untuk moda trasportasi yang nyaman guna
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik
sepanjang3.540 m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 2.065.696.000,- Realisasi Rp.
2.062.519.500,- (99,70%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 24
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
45. Peningkatan Jalan Pekiringan – Wanogara Kulon – Bantarbarang
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.630
m x 5,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 2.251.325.000,- Realisasi Rp.
2.250.932.000,- (99,98%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
46. Pembangunan Jembatan Bantarbarang – Sumingkir Kab.
Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume panjang
jembatan 64 m x 4 m dan jalan dengan volume 1.529 m x 3 m
(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 11.523.679.000,- Realisasi Rp.
10.963.677.000,- (95,14%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
47. Pemeliharaan Berkala dan Pembangunan Jalan Wirasaba –
Kemojing (melintang run way Lanud Wirasab)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 25
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang
BATAL (0 %)
Alokasi anggaran Rp. 000,- Realisasi Rp. 000- (00.%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dipending
Solusi diusulkan TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan nihil
48. Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggintung – Sirau
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.400
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 2.579.194.000,- Realisasi Rp.
2.578.640.795,- (99,71%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
49. Pemeliharaan Berkala Jalan Pekiringan – Tajug
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 595 m
x 3,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 315.481.000,- Realisasi Rp.
306.604.000,- (97,19%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
50. Peningkatan Jalan Bantarbarang – Wlahar - Tumanggal
(lanjutan)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 26
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang
2.550m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 846.392.000,- Realisasi Rp.
846.360.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
51. Peningkatan Jalan Tujungmuli – Panusupan (Dukuh Tipar)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 672 m
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 499.511..000,- Realisasi Rp.
426.808.000,- (85,45%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
52. Pemeliharaan Berkala Jalan Penolih – Pasunggingan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.625 m x 3 m; 3,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 802.109.000,- Realisasi Rp.
802.032.000,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 27
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
53. Penanganan Jembatan Bagian Bawah Sungai Pekacangan Ruas
Jalan Timbang – Kejobong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 10 m x 13
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 298.777.000,- Realisasi Rp.
292.108.000,- (97,77%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
54. Pemeliharaan Berkala Jalan Tlahab Lor – Bayeman
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 997,7
m x 2,7 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 302.226.000,- Realisasi Rp.
228.736.000,- (75,68%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
55. Fasilitasi Penyusunan Progam Laik Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya dokumen perencanaan program laik jalan guna
mendukung moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1 paket dokumen
(100 %)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 28
Alokasi anggaran Rp. 470.305..000,- Realisasi Rp. 2.645.000,-
(33,78%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
56. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah – Langkap (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 5.005
m x 3, 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.124.120..000,- Realisasi Rp.
1.124.111.000,- (100,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
57. Peningkatan Jalan Pos Bambangan – Pos 1 Gunung Slamet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa untuk jalur evakuasi bencana,
realisasi fisik sepanjang 350 m x 4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 609.377.000,- Realisasi Rp.
608.624.000,- (99,88%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
58. Pemeliharaan Berkala Jalan Wirakarya
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 29
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 251 m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 115.143.000,- Realisasi Rp.
112.897.000,- (98,05%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
59. Pemeliharaan Berkala Jalan Kopral Tanwir (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 488
m x 6 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 323.542.000,- Realisasi Rp.
266.909.000,- (82,50%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
60. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasukan Pelajar Imam
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 262
m x 6,5 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 252.747.000,- Realisasi Rp.
220.623.000,- (87,29%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
61. Pengadaan Alat Berat (Pekerjaan Kebinamargaan.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 30
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya kendaraan operaasional pendukung kegiatan rutin
kebinamargaan dalam rangka mewujudkan moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 2 pick up, 1 pick up + pengolah aspal (75 %)
Alokasi anggaran Rp. 4.792.368.000,- Realisasi Rp.
1.036.651.975,- (21,63%)
Permasalahan : 1 truk operasaional gagal dibeli/putus kontrak
pengadaan
Solusi : Diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
62. Pembangunan Jembatan Kali Gintung dukuh Limusdesa
Karangbawang (luncuran Ban Gub)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 43,92 m x 6 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 4.200.000.000,- Realisasi Rp.
3.536.306.900,- (84,20%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
63. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Korakan Kalikabong Kec.
Kalimanah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.026
m x 2,6m; 4m (100%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 31
Alokasi anggaran Rp. 445.000.000,- Realisasi Rp.
354.252.000,- (79,61 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
64. Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.055
m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 441.676.000,- Realisasi Rp.
440.580.000,- (99,75 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
65. Pemeliharaan Berkala Jalan Tumangal – Sidareja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1.112 m x 3 m
(100%)
Alokasi anggaran Rp. 444.083.000,- Realisasi Rp.
392.175.000,- (88,31 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
66. Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja – Tetel
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 32
kelancaran arus barang dan jasa,realisasi fisik sepanjang 92,5 m
x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 199.951.000,- Realisasi Rp.
198.541.000,- (99,29%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
67. Pemeliharaan Berkala Jalan Lamuk – Sokanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.237
m x 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 682.121.000,- Realisasi Rp.
651.703.450,- (95,54 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
68. Pemeliharaan Berkala Jalan Palumutan – Senon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.566
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 593.800.000,- Realisasi Rp.
505.204.000,- (85,08 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
69. Pemeliharaan Berkala Jalan Watutumpang– Karanglo
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 33
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.584
m x 2,5m; 3m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 726.562.000,- Realisasi Rp.
684.216.000,- (94,17%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
70. Peningkatan Jalan Sindang – Kaliori
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 550 m
x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 399.437.000,- Realisasi Rp.
343.788.000,- (86,07 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
71. Perbaikan Jalan Ambles pada Ruas Jalan Pagerandong –
Selakambang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 155 m
x 4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 408.672.000,- Realisasi Rp.
323.721.000,- (79,21%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
72. Perbaikan Jembatan Selakambang – Sidareja
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 34
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 12,10 m x
4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 419.298.000,- Realisasi Rp.
343.706.000,- (81,97 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
73. Peningkatan Jalan Arenan (Dukuh Sambeng) – Kaligondang
(lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa realisasi fisik sepanjang 550 m
x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 323.725.000,- Realisasi Rp.
268.082.000,- (82,81 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
74. Peningkatan Jalan S Parman – Penambongan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 885,7
m x 2,7 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 484.500.000,- Realisasi Rp.
413.862.000,- (85,42 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 35
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
75. Pemeliharaan Berkala Jalan Kelurahan Karangmanyar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 305,8 m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 270.952.000,- Realisasi Rp.
245.475.000,- (90,60 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
76. Penyelesaian Kegiatan Bidang Kebinamargaan (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
terselesaikannya kegiatan bidang Kebinamargaan tahun 2014,
realisasi fisik 1 paket (100%)
Alokasi anggaran Rp. 318.646.000,- Realisasi Rp.
316.184.400,- (99,23 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
77. Penyusunan DED Jalan Bancar – Kecombron Ruas Jalan
Kalikajar – Pagembrungan Realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya dokumen perencanaan guna
mendukung terwujudnya moda trasportasi yang nyaman guna
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1
dokumen perencanaan (100%)
Alokasi anggaran Rp. 52.500..000,- Realisasi Rp. 48.875.000,-
(93,10 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 36
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
78. Pelebaran Jembatan sungai Ponggawa Ruas Jalan Prigi –
Purbayasa
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 0 m (0
%)
Alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- Realisasi Rp. 8.092.000,-
(2,02%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,
hanya dilaksanakan perencanaannya saja
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
79. Penanganan Pasca Longsor Jalan Tunjungmuli – Panusupan di
desa Panusupan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 85,5 m
(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.443.000,- (99,72%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
80. Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana
– Panusupan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 37
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 0 m (0
%)
Alokasi anggaran Rp. 750.000.000,- Realisasi Rp. 13.661.200,-
(1,82 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,
hanya dilaksanakan perencanaannya saja
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
81. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan – Penican
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.578
m x 6 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 4.000.000.000,- Realisasi Rp.
3.946.977.314,- (98,45 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
82. Pemeliharaan Berkala Jalan Toyareja – Jatisaba
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 4.274,5 m x 3 m ( 100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.959.206.000,- Realisasi Rp.
1.956.921.000,- (99,88 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
83. Pemeliharaan Berkala Jalan Tujungmuli – Panusupan
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 38
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.535
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.755.656.000,- Realisasi Rp.
1.750.155.000,- (99,69 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
84. Peningkatan Jalan Meri – Karangcegak Kec. Kutasari (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 100 m
x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 170.000.000,- Realisasi Rp.
169.594.000,- (99,76%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
85. Pemeliharaan Berkala Jalan Baleraksa – Kramat Kec.
Karangmoncol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.648
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.214.828.000,- Realisasi Rp.
1.209.263.000,- (99,54 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 39
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
86. Pemeliharaan Berkala Jalan Tamansari – Tajug
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.667
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 946.600.000,- Realisasi Rp.
938.368.000,- (99,13%)
Permasalahan : Nihil
Solusi : Nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi.
87. Pemeliharaan Berkala Jalan Pekiringan – Tajug (lanjutan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 360 m
x 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 190.000.000,- Realisasi Rp.
189.993.000,- (100,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
88. Pemeliharaan Berkala Jalan Walik – Karanggambas
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.125
m x 3,5m; 4m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 2.179.780.000,- Realisasi Rp.
2.153.574.000,- (98,80 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 40
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
89. Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong – Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 117 m
x 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 367.712.000,- Realisasi Rp.
314.280.000,- (85,47 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
90. Pemeliharaan Berkala Jalan Tipar – Tujungmuli
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 672 m
x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- Realisasi Rp.
422.069.000,- (84,41%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
91. Peningkatan Jalan Limbangan (Kutawis) – Pingit
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.336
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 760.000.000,- Realisasi Rp.
701.299.000,- (92,07 %)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 41
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
92. Peningkatan Jalan Dukuh Celeleng Kelurahan Wirasana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.690
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 848.000.000,- Realisasi Rp.
847.200.000,- (99,91 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
93. Peningkatan Jalan Karangpinggir – Bukateja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.494
m x 3m; 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 959.500.000,- Realisasi Rp.
957.154.000,- (99,57%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
94. Peningkatan Jalan Binangun – Cipaku
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 4.069
m x 3 m(100%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 42
Alokasi anggaran Rp. 1.698.000.000,- Realisasi Rp.
1.695.374.000,- (99,73%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
95. Peningkatan Jalan Tlahab Kidul – Tlahab Lor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.680 m 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 848.000.000,- Realisasi Rp.
845.783.000,- (99,56%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
96. Pemeliharaan Berkala Jalan Toyareka – Purwasar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 670.9
m x 4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.880.805.000,- Realisasi Rp.
1.871.020.000,- (99,48%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
97. Pemeliharaan Berkala Jalan Gambarsari – Jetis
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 43
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.269,7 m x 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.312.019.000,- Realisasi Rp.
1.308.833.000,- (99,76%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
98. Pemeliharaan Berkala Jalan Gumiwang - Sokanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.972 m x 2m; 2,5m; 3m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.005.726.000,- Realisasi Rp. .
996.873.000,- (98,98%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
99. Peningkatan Jalan Dagan – Palumbungan Wetan – Karangtalun
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.752
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.045.610.000,- Realisasi Rp.
974.307.000,- (93,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 44
100. Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan gambarsari – Karangtengah
Kec. kemangkon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 0 m (0%)
Alokasi anggaran Rp. 550.000.000,- Realisasi Rp. 10.048.700,-
(1,83 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,
hanya pekerjaan perencanaan saja
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi
101. Peningkatan Jalan Krenceng - Kejobong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 1.128,5 m x 3m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 508.325.000,- Realisasi Rp.
470.750.000,- (92,61 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
102. Peningkatan Jalan Sinduraja – Gambiran – Penulih Kec.
Kaligondang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 45
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.373
m x 3 m (100%).
Alokasi anggaran Rp. 656.500.000,- Realisasi Rp.
654.187.000,- (99,65 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
103. Rehabilitasi Jembatan Sungai Kedungnini dusun Kotakamba
desa Onje Kec. Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
volume 20 m x 1,8 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp.
250.634.000,- (83,54%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
104. Peningkatan Jalan Karangmanyar – Kalikabong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 305, 5 m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 210.00.000,- Realisasi Rp. 209.573.000,-
(99,80%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 46
105. Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungwuluh – Padamara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 2.600 m x 4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.380.000.000,- Realisasi Rp.
1.344.068.000,- (97,40 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
106. Pembangunan Draenase jalan Raya Kejobong (depan Terminal)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 180 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp. 99.779.000,-
(99,78%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
107. Pembangunan Talud Jalan Bojongsari – Karangbanjar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya prasarana penunjang moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik
sepanjang 294 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.751.000,- (99,88 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 47
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
108. Pembangunan Talud Jalan Kabupaten depan Balai Desa
kedungjati
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya prasarana penunjang moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik
sepanjang 104 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp. 149.895.000
,- (99,93%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
109. Peningkatan Jalan Pasar Grumung (Palumutan) – Bokol Kec.
Kemangkon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang1.146
m x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 402.000.000,- Realisasi Rp.
301.107.000,- (74,90%)
Permasalahan : Nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
110. Peningkatan Jalan Penaruban – Sempor – Kaligondang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.695
m x 3 m (100%)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 48
Alokasi anggaran Rp. 1.218.000.000,- Realisasi Rp.
1.213.767.000,- (99,65%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi.
111. Peningkatan Jalan Larangan – Pangempon Kec. pengadegan (
Lanjutan )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 573 m
x 3 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 548.000.000,- Realisasi Rp.
544.078.000,- (99,28 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
112. Peningkatan Jalan Larangan Puntuk suruh
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 526,5 m x 3 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 294.000.000,- Realisasi Rp.
238.726.000,- (81,20%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
113. Peningkatan Jalan Metenggeng – Karangcegak
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 49
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.509
m x 4 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.349.500.000,- Realisasi Rp.
1.343.582.000,- (99,40 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
114. Peningkatan Jalan Kucel – Cipaku Kec. Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi
yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik
sepanjang 2.305 m x 3m; 3,5 m (100%)
Alokasi anggaran Rp. 1.496.000.000,- Realisasi Rp.
1.491.287.000,- (99,55 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
115. Peningkatan Jalan Langkap – Karangtengah Kec. Kertanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 656,5 m x 3,3 m
(100%)
Alokasi anggaran Rp. 378.000.000,- Realisasi Rp.
372.686.000,- (98,59 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
116. Peningkatan Jalan Gembong – Brobot Kec. Bojongsari
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 50
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 0 m (0%)
Alokasi anggaran Rp. 945.000.000,- Realisasi Rp. 19.099.500,-
(98,59 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,
hanya tahap perencanaan yang diselesaikan
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi
b. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana
Prasarana Wilayah
1) Pengadaan Aspal Bantuan Imbal Swadaya Masyarakat
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya Aspal bantuan imbal swadaya masyarakt
sebanyak 330 drum.
Alokasi anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi Rp.
431.177.000,- (86,24%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
2) Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Imbal Swadaya
Masyarakat.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terwujudnya dukungan tertib administrasi penatausahaan
kegiatan Bantuan Imbal Swadaya Masyarakat. Alokasi
anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi Rp. 9.873.000,- (19,75 %)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
c. Program Catur Tertib Pertanahan
15. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya prasarana moda trasportasi yang
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 51
nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
serta membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah,
Alokasi anggaran Rp. 1.794.620.000 ,- Realisasi Rp.
440.606.060,- (24,55%) realisasi fisik 3.307 M2 bidang
tanah.
Permasalahan : Proses koordinasi untuk pemberkasan
dokumen terkendala dengan keberadaan pemilik tanah yang
berada di luar daerah dan dokumen surat kepemilikan tanah
yang kurang lengkap
Solusi : Koordinasi intensif dengan pihak yang terkait. Perlu
persiapan yang matang jauh sebelumnya, dan jangan
bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik
C. Bidang Pengairan
Indikator Kinerja :
* Areal Irigasi Teknis : = 11.457,245 ha
* Irigasi Non Teknis = 3.746,251 ha
* Sederhana = 8.573.170 ha
* Tadah Hujan = 424,443 ha
* Bangunan bendung = 260 bh
- Baik = 35,00 %
- Sedang = 27,00 %
- Rusak = 38,00 %
* Bangunan Pembagi = 1.600 bh
- Baik = 48,00 %
- Sedang = 19,00 %
- Rusak = 33,00 %
* Bangunan Sadap = 3.173 bh
- Baik = 51,00 %
- Sedang = 22,00 %
- Rusak = 27,00 %
Uraian capaian kinerja kegiatan 2015 :
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 52
1) Pemeliharaan Rutin Irigasi se-Kabupaten Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya sarana prasarana irigasi yang mantap guna
meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,
dengan volume bangunan 1 buah dan saluran 2.309,6 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 800.000.000,- Realisasi Rp.
789.493.400,- (98,00%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
2) WISMP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap guna
meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,
dengan volume saluran irigási 4 daerah irigasi yaitu : DI Rabak
pekerjaan saluran 1.330 m, DI STM pekerjaan saluran 415,70 m
dan bangunan irigasi 1 buah, DI Kalimanah pekerjaan saluran
836,2 m dan bangunan 1 buah, dan DI limpakdau (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 1.374.918.000,- Realisasi Rp.
1.205.958.300,- (87,71 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
3) Fasilitasi Komisi Irigasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan pola dan tata tanam yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 53
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah,1 paket (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 26.788.950,-
(89,30 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
4) Fasilitasi Program WISMP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk mendukung program WISMP dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan produksi
pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan katahanan
pangan ke seluruh daerah/wilayah, 2 daerah irigasi yaitu : DI
Larangan I panjang saluran 256,5 m bangunan 1 buah dan DI
larangan II panjang saluran 284,70 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 450.000.000,- Realisasi Rp.
438.816.800,- (97,51%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
5) Pembangunan Irigasi Kali Weran desa Karangtalun Kec.
Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan saluran irigasi yang mantap kepada petani,
guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan
untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan3 buah, saluran irigasi 115 m
(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp.
149.750.000,- (99,83 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 54
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
6) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Metenggeng Kec.
Bojongsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi 530
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 402.500.000,- Realisasi Rp.
275.685.750,- (68,49%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
7) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Waluh II Kec.
Karangmoncol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 54
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 218.500.000,- Realisasi Rp.
172.105.750,- (78,77 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
8) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tramggulasih Kec.
Kalimanah
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 55
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 300
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 126.500.000,- Realisasi Rp.
125.388.575,- (99,12%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
9) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Cangkring II Kec.
Karanganyar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 65
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.
246.303.000,- (69,55%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
10) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Suro Kec.
Karangmoncol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 56
daerah/wilayah, dengan bangunan air 3 buah , saluran irigasi
608,30 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.
257.741.000,- (73,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
11) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silompong Kec.
Kertanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 429
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.
245.405.000,- (69,51 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
12) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungarus Kec.
Padamara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi
423,10 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 433.780.000,- Realisasi Rp.
303.642.250,- (70,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 57
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
13) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kleang
Kec. Bojongsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 379
m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 302.680.000,- Realisasi Rp.
211.027.000,- (69,72%)
Permasalahan dalam pelaksanaan nihil
Solusi nihil
14) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Benda Kec.Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan saluran irigasi 301,75 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 115.000.000,- Realisasi Rp.
113.933.900,- (99,07%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
15) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Makam Kec.
Padamara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 58
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi
523,7 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 460.000.000,- Realisasi Rp.
319.260.250,- (69,40%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
16) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sitangkil Kec.
Rembang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi 780
m, (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 289.700.000,- Realisasi Rp.
328.991.250,- (71,52 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
17) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Patrawangsa Kec.
Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi
150 m, (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 241.500.000,- Realisasi Rp.
167.246.150,- (69,25 %)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 59
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
18)Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tirtayasa Kec. Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi
209,51 m, (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 264.500.000,- Realisasi Rp.
198.527.750,- (75,06 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
19) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangjengkol Kec.
Kutasari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi
184,90 m, (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 133.929.000,- Realisasi Rp.
132.834.950,- (99,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
20)Pengemanan Bendung Desa Gondong Kec. Kertanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 60
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan volume bending 1 buah, pengaman
tebing 26 m dan saluran 22 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.295.250,- (99,65%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
21. Penyelesaian Kegiatan Bidang Irigasi (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
terselesaikannya kegiatan Bidang Irigasi tahun 2014 sesuai
aturan administrasi (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 24.700.000,- Realisasi Rp. 24.689.200,-
(99,96%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
22. Rehabilitasi Saluran Irigasi Karangmalang Kec. Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan volume saluran irigasi 205,60 m, (100
%)
Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp.
146.818.775,- (97,88 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 61
23. Pembangunan Bendung Saluran Irigasi Planjan desa Selabaya
Kec. Kalimanah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 120.000.000,- Realisasi Rp.
117.379.975,- (97,82 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
24. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Jaringan Irigasi
Slinga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan volume 1 paket ( 0 %)
Alokasi anggaran Rp. 20.350.000.000,- Realisasi Rp. 0,00,-
(0,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya waktu
persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi
25. Rehabilitasi Bendung Karangkemiri Akibat Banjir Kalijaran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada
petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 62
pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan volume bending 1 buah (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 254.000.000,- Realisasi Rp.
197.261.475,- (77,66 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Indikator kinerja:
Jumlah rumah tangga bersanitasi = 80,28 %
Cakupan air besih perpipaan (Sipas ) = 49.784 SR
(90,12 %)
Menurunnya rumah tidak layak huni = 100 rumah
Uraian capaian kinerja kegiatan 2015:
a. Program Pendidikan Dasar
1) Pembangunan Gedung SD Negeri Bobotsari
Rp. 287.297.000,00,- Realisasi Rp. 277.270.000,- (96,51%)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai .
b. Program Pendidikan Menengah
1) Penyempurnaan Pembangunan Gedung SMK N 3 Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya prasarana penunjang SMKN 3 Pbg yang
representatif, alokasi anggaran Rp. 245.180.000,- Realisasi
Rp 195.372.500,- (79,69%) Fisik 100% Permasalahan tidak
ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai
c. Program Penataan Lingkungan Permukiman dan
Peningkatan Kualitas Sanitasi
1. Fasilitasi Program PNPM Perkotaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terfasilitasinya program PNPM Perkotaan bagi masyarakat.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 63
Alokasi anggaran Rp.32.000.000,- Realisasi Rp. 00,00,-
(00,00 %) Fisik 0 % Permasalahan tidak dilaksanakan
karena program PNPM Perkotaan dari Pusat sudah tidak ada
di tahun 2015. Solusi melakukan koordinasi dengan instansi
terkait
2. Pengembangan Jaringan Air Bersih Perdesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya Jaringan Air Bersih Perdesaan, di desa
penerima PAMSIMAS dan SIPAS, alokasi anggaran
Rp.190.000.000,- Realisasi Rp. 182.121.500,- (95,85 %)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
3. Fasilitasi Program PAMSIMAS
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpenuhinya kebutuhan air bersih desa penerima program
PAMSIMAS 1 (satu) paket, alokasi anggaran Rp 63.973.000,-
Realisasi Rp. 33.202.952,- (51.90%) Fisik ... %
Permasalahan : Kegiatan berupa pemberdayaan,
penyelesaian fisik desa Pamsimas TA. 2015 hingga proses
serah terima selambat-lambatnya akhir Maret 2016
berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum No. PR 01-03-50/610 tanggal 27
Nopember 2015. Solusi koordinasi dengan instansi terkait,
kondisi sarana prasarana memadai.
4. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (
PPIP ).
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya infrastruktur bagi masyarakat desa 1 (satu) unit,
alokasi angaran Rp.46.630.000,- Realisasi Rp. 37.092.250,-
(79.55 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
5. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
(SLBM) Kab. Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya fasilitas IPAL Komunal 6 paket, alokasi angaran
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 64
Rp.2.188.585.000,- Realisasi Rp. 2.180.336.900,- (99,23%)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana di 12
Desa Kab. Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya sarana prasarana air bersih 1 paket (12 desa)
bangunan SIPAS, alokasi anggaran Rp.3.285.308.000,-
Realisasi Rp. 2.720.195.000,- (82,80 %) Fisik 100 %.
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
7. Pendataan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Pedesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya data sarana air minum dan sarana sanitasi
pedesaan di Kab. Purbalingga, alokasi anggaran
Rp.18.500.000,- Realisasi Rp. 0,00,- (0,00 %) Fisik 0 %
Permasalahan : Tidak dilaksanakan karena anggaran yang
disediakan tidak mencukupi. Solusi diajukan pada TA 2016
pada kegiatan Penyusunan JAKRADA (Kebijakan dan Strategi
Daerah Sistem Air Minum), kondisi sarana prasarana
memadai.
8. Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Lingkungan
Pedesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya prasarana lingkungan pedesaan yang
representatif 5 .paket. Alokasi anggaran Rp. 370.000.000,-
Realisasi Rp. 368.462.000,- (99,58 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
9. Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya terwujudnya serambi masjid Sayid Kuning yang
representatif, alokasi anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi
Rp. 10.452.500,- (2,09 %) Fisik 0 % Permasalahan : Gagal
lelang, hanya terserap anggaran untuk ATK. Solusi
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 65
dianggarkan pada TA. 2016, kondisi sarana prasarana tidak
memadai.
10. Pematangan Lahan Pemukiman Relokasi Korban Bencana
Dukuh Cikal Desa Jingkang Kec. Karangjambu.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya Lahan Permukiman relokasi korban bencana
Dukuh Cukal desa Jingkang. Alokasi anggaran
Rp.300.000.000,- Realisasi Rp. 278.337.000,- (92,78%) Fisik
100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
11. Normalisasi Draenase Jalan Ahmad Noor Kelurahan
Purbalingga Lor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya draenase jalan yang normal sepanjang 546 m,
alokasi anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi Rp. 39.900.000,-
(99,75%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
e. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana
Pemerintahan
1. Fasilitasi Keciptakaryaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terfasilitasinya kelancaran Kegiatan Rutin Keciptakaryaan,
dalam bentuk pembelian ATK daln lainnya. Alokasi anggaran
Rp.66.783.000,- Realisasi Rp. 62.495.200,- (93.58 %) Fisik
95 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
2. Pembangunan Gedung Dinas Peternakan dan Perikanan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya gedung dinas Peternakan dan Perikanan yang
representatif Alokasi anggaran Rp. 4.024.677.000,- Realisasi
Rp. 3.963.830.000,- (98,49 %) Fisik 100 %. Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
3. Pembuatan Tembok Keliling Kantor Kelurahan
Kedungmenjangan
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 66
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya tembok keliling Kantor Kelurahan
Kedungmenjangan. Alokasi anggaran Rp. 98.701.000,-
Realisasi Rp. 98.195.450 ,- (99,49 %) Fisik 100%.
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
4. Rehabi Gedung Balai Kelurahan dan Pavingisasi Halaman
Kelurahan Bancar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya gedung Balai Kelurahan dan pavingisasi halaman
kelurahan Bancar. Alokasi anggaran Rp. 198.308.000,-
Realisasi Rp. 190.829.900,- (96,23 %) Fisik 100 %.
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
5. Perluasan Kantor Kecamatan Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terwujudnya bangunan kantor Kecamatan Mrebet yang lebih
luas. Alokasi anggaran Rp. 447.051.000,- Realisasi Rp.
347.529.000,- (77,74 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak
ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
6. Pembangunan Pendopo Kecamatan dan Pembangunan Area
Parkir Kecamatan Kemangkon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya pendopo dan area parker Kecamatan
Kemangkon. Alokasi anggaran Rp. 336.977.000,- Realisasi
Rp. 333.522.000,- (98,97 %) Fisik 100 % Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
7. Pembangunan Gedung BP2KP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya gedung BP2KP yang representatif Alokasi
anggaran Rp. 1.112.185.000,- Realisasi Rp. 1.109.291.000,-
(99,74 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
8. Rehabilitasi Gedung BAZNAS Kabupaten Purbalingga
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 67
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya gedung BAZNAS Kab. Purbalingga. Alokasi
anggaran Rp. 373.000.000,- Realisasi Rp. 349.852.950,-
(93,79 %) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
9. Rehabilitasi Gedung KORPRI
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya gedung KORPRI. Alokasi anggaran Rp.
1.224.275.000,- Realisasi Rp. 1.167.347.000,- (95,35%)
Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
10. Pembangunan Depo Arsip
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya Depo Arsio. Alokasi anggaran Rp.
639.689.000,- Realisasi Rp. 637.253.000,- (99,62 %) Fisik
100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
11. Rehabilitasi Halaman Pendopo Cahyana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya halaman Pendopo Cahyana. Alokasi anggaran Rp.
137.075.000,- Realisasi Rp. 136.949.000,- (99,91%) Fisik
100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karangmanyar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya kantor Kelurahan Karangmanyar. Alokasi
anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 199.695.000,-
(99,85%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada. Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
13. Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (Luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terselesaikannya Kegiatan Keciptakaryaan (Luncuran tahun
2014). Alokasi anggaran Rp. 32.540.000,- Realisasi Rp.
31.550.000,- (96,96%) Fisik 100 %. Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 68
14. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karangmanyar (Lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terehabnya lanutan kantor Kelurahan Karangmanyar. Alokasi
anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 194.437.000,-
(97,22%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
15. Pembangunan Draenase Pendopo Cahyana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya draenase Pendopo Cahyana. Alokasi anggaran
Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 195.202.000,- (97,60%)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
16. Penyusunan DED Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersusunnya DED Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan.
Alokasi anggaran Rp. 55.000.000,- Realisasi Rp. 2.082.500,-
(3,79%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
17. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Karangmoncol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersusunnya DED Kantor Kecamatan Karangmoncol. Alokasi
anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 1.395.000,- (1,86%)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
18. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Kaligondang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersusunnya DED Kantor Kecamatan Kaligondang. Alokasi
anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 1.395.000,- (1,86%)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
e. Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak
1. Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terfasilitasinya kegiatan PSPR GAKIN (1 paket) dalam bentuk
pemberdayaan, sedangkan pelaksanaan fisik oleh masyarakat
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 69
penerima. .Alokasi anggaran Rp. 167.500.000,- Realisasi Rp.
154.443.000,- (92,20%) Fisik 100 rumah (100 %)
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
E. Bidang Kebersihan
Indikator Capaian Kinerja:
* Luas Trotoar = 166.941 m2
Baik = 66 %
Sedang = 9 %
Rusak = 25 %
* Cakupan layanan persampahan = 170,70 m3/hr
* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00157 m3/pddk
Per satuan penduduk terlayani
Uraian capaian kinerja kegiatan 2015
a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Pengelolaan TPA Banjaran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
Terpeliharanya TPA Persampahan Desa Banjaran berupa
Pengadaan Tanah Urug, BBM, Suku Cadang dan Servis
Eskalator dan Bulldozer. Alokasi anggaran Rp.299.250.000,-
Realisasi Rp. 292.787.500 ,- (97,84%) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
2. Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya upah harlep, BBM & Pemeliharaan Kendaraan
Operasional Persampahan, Peralatan Kebersihan dan
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan Alokasi
anggaran Rp.2.587.243.000,- Realisasi Rp. 2.286.870.782,-
(88,38%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
3. Pengadaan Am Roll Truck
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 70
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya kendaraan operasional persampahan Arm Roll
sebanyak (1 unit) Alokasi Anggaran Rp.371.121.000,-
Realisasi Rp. 346.221.500,- (92,79%) Fisik 100%
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
4. Pengadaan Kontainer
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya Kontainer sampah (2 unit). Alokasi anggaran
Rp.39.325.000,- Realisasi Rp. 38.964.500,- (99,08%) Fisik
100 %. Permasalahan: Nihil. Solusi. Kondisi sarana prasarana
memadai.
5. Pengadaan Tempat Sampah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya tempat sampah sebanyak (200 buah). Alokasi
anggaran Rp.118.714.000,- Realisasi Rp. 118.713.500,-
(100,00%) Fisik 100 % Permasalahan: Nihil. Solusi Nihil.
Kondisi sarana prasarana memadai.
6. Pengadaan Gerobag
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya gerobag sampah sebanyak (10 unit). Alokasi
anggaran Rp.22.000.000,- Realisasi Rp. 21.850.000,-
(99,32%) Fisik 0 % Permasalahan: Nihil. Solusi Nihil. Kondisi
sarana prasarana memadai.
7. Pengadaan Dum Truck Sampah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tersedianya Kendaraan Operasional Persampahan Dum Truck
Sampah (2 unit). Alokasi anggaran Rp.725.000.000,- Realisasi
Rp. 675.394.500 ,- (93,16%) Fisik 100 % Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
8. Pengembangan Sarana Prasarana TPA Banjaran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya matras penampung sampah sebagai tanggul.
Alokasi anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 71
199.527.000,- (99,79 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak
ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
b. Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan
1. Pemeliharaan Rutin Lampu-lampu Khusus Taman Kota
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpeliharanya Lampu-lampu Khusus Taman Kota berupa
ATK, BBM dan Pelumas kendaraan operasional pemeliharaan
taman kota, Pemeliharaan Lampu-lampu taman kota se-
Kabupaten Purbalingga,Pengadaan Peralatan listrik dan
pengadaan lampu taman kota , Alokasi anggaran
Rp.260.000.000,- Realisasi Rp. 249.260.300,- (95,87%) Fisik
100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
2. Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu
Batas.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpeliharanya taman kota dan tugu batas ATK, BBM dan
pelumas kendaraan operasional pemeliharaan tanki, BBM dan
pemeliharaan mesin potong rumput, pemeliharaan tanaman
dan bangunan taman kota, pengadaan bibit tanaman dan
pengadaan peralatan pertamanan dan pakaian kerja
lapangan, Alokasi anggaran Rp.275.000.000,- Realisasi Rp.
260.451.000,- (94,71%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
3. Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpeliharanya trotoar kota purbalingga seluas 957 m2. Alokasi
anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp. 195.974.000,-
(97,99%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
4. Pembangunan Trotoar Jl Jendral Sudirman (Sisi Timur Alun-
alun)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
tertatanya trotoar Jl. Jenderal Soedirman sisi timur Alun-Alun
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 72
yang rapi yang rapi. Alokasi anggaran Rp. 1.783.873.000,00,-
Realisasi Rp. 43.433.500,- (2,43%) Fisik 0 % Permasalahan
gagal lelang, hanya perencanaan teknis yang dikerjakan,
terlebih waktu untuk pengerjaan yang kurang. Solusi diajukan
untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. kondisi
sarana prasarana tidak memadai.
5. Pemeliharaan Median Jalan Kabupaten Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpeliharanya median jalan Kabupaten Purbalingga. Alokasi
anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi Rp. 248.773.000,-.
(99,51%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
6. Pembangunan Pagar Taman Bojong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terbangunnya pagar Taman Bojong. Alokasi anggaran
Rp.284.608.000,- Realisasi Rp. 255.950.500,- (89,93%)
Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
7. Rehabilitasi Lapak Taman Bojong dan Pagar.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terselesaikannya lapak pada RTH Bojong sebanyak 8 unit.
Alokasi anggaran Rp.276.500.000,- Realisasi Rp.
270.815.000,- (97,94%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
8. Penyelesaian Kegiatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan
(luncuran) .
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terselesaikannya kegiatan pada Bidang Kebersihan dan
Pertamanan. Alokasi anggaran Rp.5.900.000,- Realisasi Rp.
00,00,- (100%) Fisik 100%. Permasalahan tidak ada Solusi
tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
9. Penyempurnaan Kios Taman Bojong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
penyempurnaan lapak RTH Bojong sebanyak 8 unit. Alokasi
anggaran Rp.150.000.000,- Realisasi Rp. 149.940.000,-
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 73
(99,96%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak
ada, kondisi sarana prasarana memadai.
10. Pemeliharaan Hutan Kota depan SMK 3 Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya pagar pada Hutan Kota. Alokasi anggaran Rp.
124.000.000,- Realisasi Rp. 123.762.000,- (99,81%) Fisik
100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
11. Rehabilitasi Pagar Taman Terbuka Hijau Purbalingga Wetan.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
Terbangunnya pagar pada taman terbuka. Alokasi anggaran
Rp.123.000.000,- Realisasi. Rp. 122.902.000,- (99,92%)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Indikator Capaian Kinerja:
* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,70 %
* Jumlah desa berlistrik = 239 desa
* Persentase desa berlistrik = 100 %
* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik
Uraian capaian kinerja kegiatan tahun 2015 :
a. Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalis
trikan dan Energi Alternatif.
1. Pemasangan Lampu Solar Cell
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya lampu Solar Cell pada tempat tertentu guna
mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman masyarakat
Kegiatan berupa :
Pemasangan 2 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 62.609.000,- realisasi Rp.
61.872.000,- (98,82 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 74
2. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Penaruban - Sempor
Lor - Kembaran Wetan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman
masyarakat
Kegiatan berupa :
Pemasangan 34 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 180.000.000,- realisasi Rp.
179.850.000,- (99,92 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
3. Pengadaaan Lampu Penerangan Jalan desa Beji dan
Karangbanjar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman
masyarakat
Kegiatan berupa :
Pemasangan 14 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 100.000.000,- realisasi Rp.
99.865.000,- (99,87 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
4. Penyelesaian Kegiatan ESDM (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
menyelesaikan administrasi kegiatan ESDM tahun 2014
Kegiatan berupa:
Penyelesaian kegiatan tahun 2014 sebanyak 2 paket
(perencanaan teknis kegiatan LPJU daerah rawan Kab.
Purbalingga dan pengawasan teknis (100%)
Dengan anggaran Rp. 5.600.000,- realisasi Rp. 0,00,- (0,00
%). (sudah diambil 2014)
5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan desa Panusupan
Kecamatan Rembang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 75
guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman
masyarakat
Kegiatan berupa :
Pemasangan 22 titik lampu.
Dengan anggaran biaya Rp. 81.000.000,- realisasi Rp.
80.940.000,- (99,93 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
6. Pemasangan Lampu Hias Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Hias Jalan, guna mendukung terciptanya
keindahan, rasa aman dan nyaman masyarakat pada malam
hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 5 titik lampu (hightmast)
Dengan anggaran biaya Rp. 350.000.000,- realisasi Rp.
322.950.000,- (92,27%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
7. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Karanggambas –
Karangklesem
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 26 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 195.000.000,- realisasi Rp.
194.980.000,- (99,99 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
8. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Penambongan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 27 titik lampu
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 76
Dengan anggaran biaya Rp. 197.000.000,- realisasi Rp.
196.874.000,- (99,94%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
9. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Jembatan Kedung
Ula ke Timur dan Selatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 21 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.
149.875.000,- (99,92 %)
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
menjaga tetap terpelihara dan berfungsinya lampu
penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, termasuk di
titik rawan sehingga memberi rasa aman dan nyaman
masyarakat
Kegiatan berupa :
- Pemeliharaan LPJ U 1 paket se Kab. Purbalingga
- Alokasi anggaran biaya Rp. 844.712.000,- realisasi Rp.
768.112.650,- (90,93%) Fisik 100 % Permasalahan
nihil. Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Bendung
Slinga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 21 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 149.412.000,- realisasi Rp.
148.390.000,- (99,32 %)
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 77
Fisik 100 % Permasalahan nihil. Solusi nihil, kondisi sarana
prasarana memadai.
12. Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan Linggamas
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 21 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 290.220.000,- realisasi Rp.
270.223.550,- (93,11%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
13. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan desa Lambur
Kecamatan Mrebet
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,
guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan
nyaman masyarakat pada malam hari.
Kegiatan berupa :
Pemasangan 26 titik lampu
Dengan anggaran biaya Rp. 199.235.000,- realisasi Rp.
197.903.000,- (99,33%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
14. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terpasangnya jaringan listrik pedesaan, guna mendukung
aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan yang belum tersentuh
jaringan listrik.
Kegiatan berupa :
Pemasangan togor listrik 13 buah, travo 50 kva 1 buah
Dengan anggaran biaya Rp. 199.655.000,- realisasi Rp.
197.648.000,- (98,99 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
15. Pengawasan, pengendalian Sektor ESDM
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 78
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah
terlaksananya pengawasan pengendalian sector ESDM , guna
meminimalisir dampak lingkungan.
Kegiatan berupa :
- Pengawasan kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air
tanah
- Sosialisasi ke masyarakat pertambangan
- Sosialisasi ke masyarakat pengguna air tanah
- Pencat atan pengguna air tanah
- Pengawasan distribusi migas
Dengan anggaran biaya Rp. 55.440.000,- realisasi Rp.
21.140.500,- (38,13 %) Fisik 37,58 %
Permasalahan : Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian besar
kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang ESDM ditarik
ke Pemerintah Propinsi, Sehubungan hal tersebut, maka
kegiatan sosialisasi / pembinaan masyarakat sector ESDM
serta kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak dapat
dilaksanakan karena sudah bukan kewenangan Pemeritah
Kabupaten lagi.
Solusi : Terkait dengan permasalah tersebut, maka SKPD
hanya dapat melaksanakan kegiatan pencatatan penggunaan
air tanah (pajak air tanah masih dipungut Pemkab) dan rapat
koordinasi dan kansultasi sektor ESDM (realisasi fisik 37,58 %
dari total kegiatan)
Kondisi sarana dan prasarana memadai
16. Inventarisasi dan Analisis Potensi Pertambangan
Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah untuk mengetahui dan memiliki data potensi
pertambangan yang dapat digali dan atau dikembangkan
pemanfaatannya guna menunjang pembangunan
Kegiatan berupa :
Penyusunan buku inventarisasi dan analisis pertambangan
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 79
Dengan anggaran biaya Rp. 55.000.000,- realisasi Rp.
49.854.000,- (90,64 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.
Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.
II. Indikator Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2016
A. Sekretariat
Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi
3. Tersedianya sarana prasarana kantor
4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
5. Terlaksananya diklat pegawai
6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan
Renja SKPD
7. Tersusunnya buku Statistik SKPD
Uraian Kegiatan Tahun 2016 :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2.767.727.000
1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran 632.300.000
1 Paket
2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 75.000.000
1 Paket
3 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1.334.302.000
1 Paket
4 Pengadaan sarana prasarana kantor 230.625.000
1 Paket
5 Pendidikan dan pelatihan pegawai 10.000.000
1 Paket
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
10.000.000
1 Paket
7 Operasional dan Mobilisasi Alat Berat 388.000.000
1 Paket
8 Penyusunan Buku Statistik DPU 7.500.000
1 Paket
9 Pengelolaan UPTD Wilayah 80.000.000
1 Paket
B. Bidang Bina Marga
Indikator capaian kinerja :
* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km
* Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 80
* Jumlah Jembatan = 273 bh
* Panjang Jembatan = 2.870,6 m
Uraian kegiatan tahun 2016 :
Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program : Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
146.547.778.000
Kegiatan :
1 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.682.000.000
40 Km
2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.504.000.000
25 Bh
3 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum
14.659.999.000
4 Paket
4 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)
1.149.600.000
6.120 m2
5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)
1.011.980.000
4.800 m2
6 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge) (DAK)
4.410.725.000
3.000 m2
7 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)
2.698.740.000
6.000 m2
8 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari 1.139.196.000
2.000 m2
9 Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)
14.962.500.000
72.000 m2
10 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK) 18.032.375.000
36.000 m2
11 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan (DAK)
3.742.860.000
6.000 m2
12 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)
994.800.000
4.500 m2
13 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)
6.048.500.000
25.000 m2
14 Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)
1.489.923.000
8.800 m2
15 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (DAK IPD)
3.625.700.000
9.000 m2
16 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan
795.241.000
2.400 m2
17 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)
2.426.328.000
11.000 m2
18 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)
1.717.200.000
12.000 m2
19 Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK) 8.396.645.000
36.000 m2
20 Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan) 898.688.000
3.200 m2
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 81
21 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)
987.316.000
2.800 m2
22 Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan) 500.000.000
1.500 m2
23 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)
1.298.456.000
2.800 m2
24 Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)
732.522.000
3.600 m2
25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari 1.045.610.000
3.000 m2
26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang - Kutabawa (DAK-IPD)
1.495.200.000
2.000 m2
27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)
85.000.000
1 Dok
28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan (depan balai desa Pasunggingan)
425.000.000
1.200 m2
29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah, Serayularangan
660.000.000
1.800 m2
30 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)
85.000.000
1 Dok
31 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds pekiringan
210.000.000
100 m3
32 Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa Sumampir
679.000.000
2.400 m2
33 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir
800.000.000
3.000 m2
34 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam
1.707.000.000
3.000 m2
35 Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana 300.000.000
36 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra
500.000.000
500 m2
37 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya 997.500.000
3.000 m2
38 Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana 500.000.000
1.500 m2
39 Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari
1.100.000.000
3.000 m2
40 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol 630.000.000
1.800 m2
41 Peningkatan Jalan Candinata - Limpaktepus 986.000.000
2.450 m2
42 Peningkatan Jalan Siaren - Gondang 720.000.000
3.600 m2
43 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari
350.000.000
900 m2
44 Peningkatan Jalan Desa Prigi - Bojanegara 1.420.000.000
3.600 m2
45 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja 800.000.000
3.000 m2
46 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur - Dalangjamid - Kalialang
1.150.000.000
5.250 m2
47 Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar 1.026.000.000
3.000 m2
48 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)
792.000.000
2.000 m2
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 82
49 Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)
804.000.000
3.600 m2
50 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)
720.000.000
48 m2
51 Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)
1.800.000.000
83 m2
52 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten
50.000.000
1 Paket
53 Pengadaan Alat Berat (luncuran) 2.402.500.000
1 Paket
54 Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)
717.289.000
900 m2
55 Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa
400.000.000
30 m2
56 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)
550.000.000
54 m2
57 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran) 36.241.000
1 kegiatan
58 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu (DAK-IPD)
1.546.790.000
4.500 m2
59 Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)
1.968.629.000
2.000 m2
60 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)
1.007.350.000
500 m2
61 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung 1.806.000.000
90 m2
62 PeningkatanJalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) ( BAN - GUB )
9.547.000.000
63 Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec. Bojongsari ( BAN - GUB )
823.375.000
2.925 m2
C. Bidang Pengairan
Indikator Kinerja :
* Areal Irigasi Teknis : = 11.487,245 ha
* Irigasi Non Teknis = 3.796,251 ha
* Sederhana = 8,646.795 ha
* Tadah Hujan = 422,443 ha
* Saluran Irigasi = 41.726 km
- Baik = 48 %
- Sedang = 15 %
- Rusak = 37 %
* Bangunan Utama = 252 bh
- Baik = 50%
- Sedang = 18 %
- Rusak = 32 %
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 83
* Bangunan Pengatur = 1.788 bh
- Baik = 52 %
- Sedang = 12 %
- Rusak = 36 %
* Bangunan Pelengkap = 3.693 bh
- Baik = 40 %
- Sedang = 20 %
- Rusak = 40 %
Uraian kegiatan 2016 :
Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan
sarana prasarana irigasi :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dan pengairan
39.859.637.000
1 Pemeliharaan Rutin Irigasi se Kabupaten Purbalingga
3.242.250.000
1 Paket
2 WISM 300.157.000
1 Paket
3 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000
1 Paket
4 Fasilitasi Program WIMP 451.500.000
1 Paket
5 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Silea Kec.Kertanegara
640.000.000
Bang. 2 bh Sal. 150 m
6 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa Kec.Karanganyar
414.000.000
Bang. 3 bh Sal. 400 m
7 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I Kec.Kertanegara
334.650.000
Bang. 1 bh Sal. 400 m
8 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I Kec. Karangjambu
540.000.000
Bang. 4 bh Sal. 700 m
9 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak Kec. Karangreja
241.500.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
10 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Beberan Karangmoncol
347.300.000
Bang. 1 bh Sal. 200 m
11 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gutak Kec. Rembang
240.000.000
Bang. 2 bh Sal. 250 m
12 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Genting Kec. Padamara
276.280.000
Bang. 1 bh Sal. 600 m
13 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren Kec. Kutasari
235.750.000
Bang. 1 bh Sal. 600 m
14 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja Kec. Kutasari
424.350.000
Bang. 3 bh Sal. 500 m
15 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II Kec. Kaligondang
406.000.000
Bang. 1 bh Sal. 150 m
16 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang Kec. Bojongsari
386.400.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
17 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Mangun Negara Kec. Mrebet
438.150.000
Bang. 1 bh Sal. 400 m
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 84
18 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan Kec. Karangjambu
241.500.000
Bang. 1 bh Sal. 200 m
19 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari Kec. Karangjambu
342.700.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
20 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Depok Kec. Kalimanah
240.000.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
21 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari Kec. Karanganyar
235.750.000
Bang. 1 bh Sal. 350 m
22 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu Kec.Kertanegara
362.250.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
23 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang Kec. Karangjambu
284.050.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
24 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Laban Kec.Kertanegara
457.000.000
Bang. 1 bh Sal. 150 m
25 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang Kec. Bojongsari
434.700.000
Bang. 2 bh Sal. 400 m
26 Penunjang Pengelolaan DAK Irigasi 279.400.000
Paket DAK
27 Normalisasi Sungai Kuning Desa Maribaya dan Jambudesa Kec.Karanganyar
1.200.000.000
1 Paket
28 Pembangunan Irigasi Pining 1.000.000.000
1 Paket
29 Pangadaan Tanah untuk Irigasi Slinga 21.350.000.000
1 Paket
30 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situtirtomarto
2.400.000.000
1 Paket
31 Pembangunan Sungai Jompo 200.000.000
1 Paket
32 Pembangunan Pintu Air Tranggulasi 250.000.000
1 Paket
33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curugnini 2 Desa Pagerandong
200.000.000
1 Paket
34 Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng Bojongsari
507.000.000
1 Paket
35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Trowinangun 450.000.000
1 Paket
36 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan-Wanogarakulon
300.000.000
1 Paket
37 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring 177.000.000
1 Paket
D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Indikator kinerja:
Jumlah rumah tidak layak huni = 1.700 rumah
Jumlah rumah tangga bersanitasi = 51.099 SR (92,5 %)
Cakupan air besih perpipaan (Sipas) = 85 %
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 85
Uraian kegiatan 2016:
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 24.495.623.000
1 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 540.000.000
1.700 rumah
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan
2 Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsonakertrans, dan BKBPP
16.580.885.000
3 paket
3 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan
2.100.000.000
4 paket
Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi
4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-R)
350.238.000
1 paket
5 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan
180.000.000
1 paket
6 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000
1 paket
7 Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh
50.000.000
1 paket
8 Pengembangan Sanitasi Lingkungan Mandiri
400.000.000
1 paket
9 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan 120.000.000
1 paket
10 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)
2.366.000.000
6 paket
11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)
1.284.000.000
6 paket
12 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning
474.500.000
1 paket
E. Bidang Kebersihan
Indikator Capaian Kinerja:
* Luas Trotoar = 116,941 m2
Baik = 66,6 %
Sedang = 10,0 %
Rusak = 23,4 %
* Cakupan layanan persampahan = 231,0 m3/hr
320,2 m3/hr
* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00171 m3/penduduk
per satuan penduduk terlayani
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 86
Uraian kegiatan 2016:
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET
/VOLUME
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.115.000.000
1 Pengelolaan TPA Banjaran
300.000.000 1 paket
2 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan 2.660.000.000
1 paket
3 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran 100.000.000
1 paket
4 Pengadaan Tempat Sampah 55.000.000
1 paket
Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan 3.513.000.000
5 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota 110.000.000
1 paket
6 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas
420.000.000
1 paket
7 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga 200.000.000
1 paket
8 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan) 2.783.000.000
1 paket
F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Indikator Capaian Kinerja:
* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,75 %
* Jumlah desa berlistrik = 239 desa
* Persentase desa berlistrik = 100 %
* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik
Uraian kegiatan 2016 :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.
2.221.250.000,00
01. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.
753.750.000,00
1 paket
02. Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 762.500.000,00
5 paket
03. Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan.
705.000.000,00
4 paket
Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.
375.000.000,00
01. Kegiatan Inventarisasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Purbalingga.
150.000.000,00
1 paket
02. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purbalingga.
150.000.000,00
1 paket
03. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Eenergi dan Sumber Daya Mineral.
75.000.000,00
1 paket
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 87
III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017
A. ISU STRATEGIS
Isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan tahun 2017
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga adalah :
• Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat umur dan
bencana alam
• Kurangnya infrastruktur air bersih dan sanitasi
• Masih adanya rumah keluarga miskin yang tidak layak huni
• Masih adanya bangunan sarana pelayanan umum yang kurang
reseprentatif
• Adanya kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana alam
• Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
• Terbatasnya kendaraan alat berat dan minimnya alokasi anggaran
pemeliharaannya
• Kurangnya kendaraaan operasional pengelolaan persampahan
• Kurangnya sarana & prasarana pemeliharaan lampu penerangan
jalan
• Kurangnya sumber dan pemanfaatan energi alternatif
• Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
pengelolaan pertambangan
• Kurangnya sarana prasarana perkantoran
• Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an
• Terbatasnya sumber pembianyaan bidang infrastruktur
B. TUJUAN, SASARAN KINERJA 2017
B1. Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Tahun 2017 DPU Kabupaten Purbalingga
adalah sebagai berikut: :
1. Sekretariat :
- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme
aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 88
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan
pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan perizinan / retribusi dan
pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari bidang
pekerjaan umum.
2. Bidang Bina Marga:
- Meningkat dan terpeliharanya fungsi masa pelayanan
jalan/jembatan secara efesien, handal, berkualitas dan
aman;
- Meningkatnya kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam
kondisi baik;
- Terwujudnya peningkatan sistem jaringan jalan / jembatan
Kabupaten secara serasi dan terpadu dengan
pengembangan wilayah
3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang:
- Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman,
sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat dan
memadai bagi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang di kawasan
perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.
- Meningkatnya fasilitas sarana penyelenggaraan
pemerintahan yang mantap.
4. Bidang Pengairan:
- Meningkat dan terpeliharanya kualitas & konservasi sumber
daya air;
- Meningkatnya sistem bangunan dan jaringan irigasi dan
pengairan yang handal;
- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan
air.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 89
5. Bidang Kebersihan:
- Meningkatknya sistem pengelolaan pelayanan kebersihan
dan persampahan;
- Meningkatnya sarana / prasarana sistem pelayanan umum.
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- Meningkatnya fasilitas, pemeliharaan dan pengembangan
ketenagalistrikanl;
- Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air
tanah yang berwawasan lingkungan;
B2. SASARAN
1. Sekretariat :
- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan
berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana
operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program /
kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari
sumber-sumber pendapatan bidang ke PU an;
2. Bidang Bina Marga :
- Meningkatkan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi masa
pelayanan bangunan jalan / jembatan yang mantap;
- Meningkatkan kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam
kondisi baik;
- Mewujudkan tersedianya kebutuhan jaringan jalan/jembatan
untuk pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan transportasi
yang serasi dan terpadu dengan pengembangan wilayah.
3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang ………
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 90
3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang :
- Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana
permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi
masyarakat;
- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang
sehat dan memadai;
- Mewujudkan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
yang ideal dan serasi dengan peruntukan tanah;
- Terwujudnya sarana penyelenggaraan pemerintahan yang
representatif.
4. Bidang Pengairan :
- Meningkatkan pemeliharaan kualitas & konservasi sumber
daya air;
- Mewujudkan rehabilitasi, pemeliharaan kondisi dan fungsi
sarana dan prasarana irigasi dan pengairan;
- Meningkatkan pengelolaan pemenuhan kebutuhan air irigasi
bagi masyarakat;
5. Bidang Kebersihan :
- Meningkatkan jangkauan pelayanan kebersihan dan
persampahan;
- Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan kualitas
serta kapasitas prasarana perkotaan;
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- Meningkatkan pemeliharaan dan pengadaan lampu
penerangan jalan di dalam dan di luar kota;
- Meningkatkan fasilitas sarana / prasarana jaringan listrik
pedesaan;
- Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengembangan &
pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air
tanah yang berwawasan lingkungan;
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 91
C. KEBIJAKAN
DPU Kabupaten Purbalingga telah menggariskan kebijakan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang, yaitu:
1. Sekretariat:
Mempermudah dan mempercepat pelayananan dan perizinan
bidang ke PU an;
Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari perizinan,
sewa mesin gilas dan retribusi kebersihan;
Meningkatkan pengelolaan administrasi perencanaan program /
kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan.
2. Bidang Bina Marga:
Pemeliharaan jalan / Jembatan untuk mempertahankan kondisi
yang ada agar berfungsi sesuai dengan tingkat kebutuhan
pelayanan transportasi;
Peningkatan jalan / jembatan untuk memenuhi kemampuan
struktur perkerasan jalan / jembatan sesuai dengan
perkembangan arus dan beban lalu lintas;
Pembangunan jalan / jembatan unutk memenuhi kebutuhan
transportasi daerah terpencil / terisolir dan antar wilayah
kabupaten.
3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang:
Melakukan pembangunan prasarana umum dan melakukan
rehabilitasi prasarana umum yang kondisinya kurang layak;
Melakukan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi
lingkungan;
Memberikan stimulan perbaikan rumah layak huni.
4. Bidang Pengairan:
Pendayagunaan sumber daya air dan kelestarian lingkungan
hidup dalam arti pemanfaatan sumber daya air yang tidak
berlebihan untuk mengurangi bahaya bencana alam banjir;
Pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan atau
memperdayaan semua pihak termasuk pengguna iar agar tercipta
iklim keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan dalam
pengelola sumber daya air;
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 92
Peningkatan peranan lembaga yang mengkordinasikan kegiatan
pengelolaan sumber daya air;
Upaya pengendalian banjir dengan bangunan kolam penampung,
alur pengelak aliran, pengerukan dan pemeliharaan aliran sungai.
5. Bidang Kebersihan:
Penyediaan fasilitas kebersihan dan keindahan yang memadai
secara kualitas dan kuantitas;
Menjaga dan memelihara kondisi kebersihan dan keindahan kota;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan
kota Purbalingga yang bersih, indah dan nyaman;
Peningkatan peran kelembagan dan kualitas SDM pengelola
kebersihan dan pertamanan agar semakin professional dan
mandiri.
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- Pengelolaan, pengendalian pemanfaatan energi dan sumberdaya
mineral serta air bawah tanah;
- Pengelolaan kuasa pertambangan dan kontrak kerja;
- Peningkatan pelayanan, rekomendasi ijin usaha pertam-bangan;
- Pembinaan pelaksanaan program minyak dan gas bumi,
penerangan jalan umum, ketenagalistrikan dan pemanfaatan
energi;
- Pemenuhan ketersediaan fasilitas lampu penerangan jalan dalam
kota dan luar kota;
- Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 93
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Untuk merealisasikan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut
di atas, DPU Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan
kegiatan sebagai Rencana Kerja pada tahun 2017, sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan Pembangunan 2017 :
1. Program :
Sekretariat:
- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Bidang Bina Marga:
- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Bidang Cipta karya dan Tata Ruang:
- Program Penataan Lingkungan Permukiman & Peningkatan
Kualitas Sanitasi
- Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni
- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana
Pemerintahan
Bidang Pengairan :
- Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Irigasi.
Bidang Kebersihan :
- Program Pengembangan & Penataan Prasarana Perkotaan
- Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- Program Pendayagunaan & Pengembangan Ketenagalstrikan &
Energi Alternatif
2. Kegiatan :
Rencana Kegiatan tahun 2017 disajikan pada Rencana Kerja
dalam bentuk Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENJA – SKPD) sebagaimana disajikan dalam lampiran.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 94
B. Pendanaan SKPD :
Dalam tahun 2017 SKPD DPU Kab. Purbalingga mendapatkan
Pagu Anggaran Belanja Sementara ( Pagu Indikatif ) sebesar
Rp. 212.922.670.000,- (APBD Awal 2016)
C. Matrik Renja 2017:
Rencana Kerja SKPD tahun 2017 ini dituangkan dalam format
Matrik Rencana Kerja SKPD tahun 2017 yang disusun berdasarkan
urutan prioritas pembangunan / bidang, sasaran , target 2017 program /
kegiatan, serta jumlah anggaran.
Selanjutnya Matrik Rencana Kerja SKPD tahun 2017 selengkapnya
tertuang sebagaimana dalam lampiran.
D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 95
V. PENUTUP
Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2017 DPU
Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana pelayanan bidang ke PU an yang
akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan
kemampuan keuangan daerah, semoga apa yang telah dituangkan dalam
RENJA 2017 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan
perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.
Kepada semua jajaran aparat DPU Kabupaten Purbalingga dan segenap
lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi
dalam mewujudkan RENJA 2017 ini kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar – besarnya.
Akhirnya kami sampaikan selamat berkarya, semoga Allah SWT.
senantiasa memberikan kekuatan dan ridho – Nya.
Amin.
Purbalingga, Maret 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Ir. SIGIT SUBROTO, MT Permbina Utama Muda
NIP. 19600531 199003 1 007
PA
GU
2016
212.9
22.6
70.0
00
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )
Pro
gra
m P
en
gu
ata
n K
ele
mb
ag
aan
Pera
ng
kat D
aera
h
1P
enyedia
an B
ahan d
an J
asa P
erk
anto
ran
DP
U1.0
31.2
30.0
00
2R
apat-ra
pat K
oord
inasi d
an K
onsulta
si
DP
U65.0
00.0
00
3P
em
elih
ara
an S
ara
na d
an P
rasara
na K
anto
rD
PU
1.4
06.4
57.0
00
4P
endid
ikan d
an P
ela
tihan P
egaw
ai
DP
U221.1
00.0
00
5P
enyusunan D
okum
en P
ere
ncanaan d
an L
apora
n K
inerja
SK
PD
DP
U10.0
00.0
00
6P
engadaan S
ara
na d
an P
rasara
na K
anto
rD
PU
8.1
20.0
00
7P
engelo
laan U
PT
D W
ilayah
DP
U80.0
00.0
00
8O
pera
sio
nal d
an M
obilis
asi A
lat B
era
tD
PU
388.0
00.0
00
9P
enyusunan B
uku S
tatis
tik D
PU
DP
U7.5
00.0
00
Pro
gra
m : P
em
ban
gu
nan
, Pen
ing
kata
n, R
eh
ab
ilitasi d
an
Pem
elih
ara
an
Jala
n d
an
Jem
bata
n
SE
KS
I PR
AS
AR
AN
A J
AL
AN
1P
em
elih
ara
an R
utin
Jala
nkm
Kab. P
urb
alin
gga
5.0
00.0
00.0
00
2P
em
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n K
alim
anah W
eta
n - K
edungw
ulu
h2.5
64,0
x
4,0
m
Kec. K
alim
anah
1.8
00.6
37.0
00
3P
enin
gkata
n J
ala
n P
urb
alin
gga - T
obong (L
anju
tan)
2.2
00,0
x
7,0
m
Kec. K
uta
sari
7.5
17.2
93.0
00
4P
enin
gkata
n J
ala
n K
ejo
bong - T
imbang (L
anju
tan)
3.8
00,0
x
7,0
m
Kec. K
ejo
bong
11.7
75.5
00.0
00
5P
em
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n P
anusupan - T
unju
ngm
uli (L
anju
tan)
700,0
x
3,5
m
Kec. R
em
bang d
an K
ec.
Kara
ngm
oncol
507.5
40.0
00
6P
enin
gkata
n J
ala
n R
aja
wana - P
anusupan
3.0
00,0
x
5,0
m
Kec. K
ara
ngm
oncol
5.6
23.7
62.0
00
7P
enin
gkata
n J
ala
n P
anusupan - T
unju
ngm
uli (T
ipar - L
anju
tan)
800,0
x
3,0
m
Kec. K
ara
ngm
oncol
586.2
81.0
00
8P
enin
gkata
n J
ala
n C
ahyana B
aru
1.6
29,0
x
7,0
m
Kec. P
urb
alin
gga
4.4
56.6
53.0
00
9P
engadaan T
anah U
ntu
k P
em
bangunan
Kab. P
urb
alin
gga
50.0
00.0
00.0
00
10
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n K
ara
ngnangka - B
inangun (la
nju
tan)
400,0
x
4,5
m
Kec. M
rebet
259.2
46.0
00
11
Pem
elih
ara
an J
ala
n K
ara
nganyar - K
alio
ri (Lanju
tan)
3.0
00,0
x
4,0
m
Kec. K
ara
nganyar
2.0
10.3
83.0
00
12
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
jala
n S
anguw
ata
ng - D
anasari (L
anju
tan)
800,0
x
4,0
m
Kec. K
ara
ngja
mbu
1.1
99.8
11.0
00
13
Penin
gkata
n J
ala
n P
asar G
rum
ung (P
alu
muta
n) - B
okol K
ec.
Kem
angkon (L
anju
tan)
500,0
x
3,0
m
Kec. K
em
angkon
351.7
68.0
00
14
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n L
etk
ol Is
dim
an
1.2
25,0
x
12,0
m
Kec. P
urb
alin
gga
2.0
26.1
37.0
00
15
Penyusunan P
eta
Jala
n K
abupate
nK
ab. P
urb
alin
gga
200.0
00.0
00
16
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n P
egem
bru
ngan - B
andin
gan
2.5
40,0
x
6,0
m
Kec. K
alig
ondang
2.2
87.7
46.0
00
17
Penin
gkata
n J
ala
n S
idare
ja - S
ela
negara
6.1
41,0
x
5,0
m
Kec. K
alig
ondang
10.7
34.5
18.0
00
18
Penin
gkata
n J
ala
n P
em
uda
1.7
60,0
x
7,0
m
Kec. B
obots
ari
3.2
01.2
16.0
00
19
Penin
gkata
n J
ala
n B
obots
ari - K
ara
nganyar
4.1
50,0
x
7,0
m
Kec. B
obots
ari
11.8
11.2
98.0
00
VO
LU
ME
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
USU
LAN
SKA
LA P
RIO
RITA
S REN
CA
NA
KEG
IATA
N (R
ENJA
) 20
17
DIN
AS P
EKER
JAA
N U
MU
M K
AB
. PU
RB
ALIN
GG
A
SE
KR
ET
AR
IAT
80
1 L
S
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
20
Penin
gkata
n J
ala
n B
anja
ran - S
linga
1.3
68,0
x
4,0
m
Kec. B
ojo
ngsari
1.6
98.2
94.0
00
21
Penin
gkata
n J
ala
n S
ela
ganggeng - S
era
yula
rangan
4.6
64,0
x
7,0
m
Kec. M
rebet
10.3
91.8
95.0
00
22
Rehabilita
si J
ala
n R
aja
wana - R
em
bang (L
anju
tan)
1.0
00,0
x
5,0
m
Kec. R
em
bang
4.0
62.9
98.0
00
23
Penin
gkata
n J
ala
n M
akam
- Gra
ntu
ng
3.0
68,0
x
5,0
m
Kec. R
em
bang
6.9
44.8
75.0
00
24
Penin
gkata
n J
ala
n P
engadegan - B
edagas (K
ecom
bro
n)
5.9
83,0
x
7,0
m
Kec. P
engadegan
14.8
38.7
75.0
00
25
Penin
gkata
n J
ala
n K
ara
ngja
mbu - P
onje
n3.0
00,0
x
5,0
m
Kec. K
ara
ngja
mbu
8.3
19.6
70.0
00
26
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n S
ela
ganggeng - P
engalu
san
6.2
61,0
x
4,0
m
Kec. M
rebet
4.3
70.4
90.0
00
27
Penin
gkata
n J
ala
n S
ela
ganggeng - S
era
yula
rangan
4.6
64,0
x
7,0
m
Kec. M
rebet
15.0
75.4
54.0
00
28
Penin
gkata
n J
ala
n L
ingkar D
epan M
onum
en J
endera
l Soedrim
an
300,0
x
6,0
m
Kec. R
em
bang
1.0
38.2
94.0
00
29
Pem
elih
ara
an J
ala
n P
enic
an - S
em
por (L
anju
tan)
500,0
x
6,0
m
Kec. K
em
angkon
614.1
05.0
00
30
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n K
ecom
bro
n - K
ejo
bong (L
anju
tan)
1.2
00,0
x
4,0
m
Kec. K
ejo
bong
691.3
25.0
00
31
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n T
ayasa - G
endangan - P
urw
osari
(Lanju
tan)
2.0
00,0
x
4,0
m
Kec. P
urb
alin
gga
1.4
10.7
73.0
00
32
Penin
gkata
n J
ala
n P
asedahan - K
ara
ngbaw
ang S
TA
Kara
ngbaw
ang - J
em
bata
n L
imus
4.0
00,0
x
4,0
m
Kec. R
em
bang
4.5
01.9
46.0
00
33
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
jala
n W
atu
tum
pang - K
ara
nglo
2.0
00,0
x
4,0
m
Kec. B
obots
ari d
an
Kara
nganyar
1.3
77.3
95.0
00
34
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
jala
n P
enolih
- Pasunggin
gan
3.0
00,0
x
4,0
m
Kec. P
engadegan
2.2
69.8
48.0
00
35
Penin
gkata
n K
uta
baw
a - B
am
bangan - P
os 1
Gunung S
lam
et
4.3
00,0
x
6,0
m
Kec. K
ara
ngre
ja4.0
57.8
05.0
00
36
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n B
ancar - L
am
ongan
2.8
39,0
x
4,0
m
Kab. P
urb
alin
gga
2.5
80.8
44.0
00
37
Penin
gkata
n J
ala
n G
am
bars
ari - J
om
po
3.4
92,0
x
5,0
m
Kec. K
alim
anah
2.0
96.8
28.0
00
38
Penin
gkata
n J
ala
n K
alik
abong - G
recol 1
dan 2
2.5
87,0
x
5,0
m
Kec. K
alim
anah
6.8
32.0
69.0
00
39
Penin
gkata
n J
ala
n P
adam
ara
- Kuta
sari (K
r gam
bas - k
ara
ngare
n)
800,0
x
6,0
m
Kec. P
adam
ara
2.8
46.8
08.0
00
40
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n B
oja
negara
- Kla
pasaw
it1.7
58,0
x
6,0
m
Kec. K
alim
anah
2.3
05.2
40.0
00
41
Penin
gkata
n J
ala
n B
andin
gan - K
ejo
bong
9.0
64,0
x
6,0
m
Kec. K
ejo
bong
22.5
54.9
70.0
00
42
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n L
ingkar B
andin
gan
653,0
x
3,0
m
Kec. K
ejo
bong
366.1
53.0
00
43
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n S
idanegara
- Sid
are
ja3.5
86,0
x
3,5
m
Kec. K
alig
ondang
2.1
07.7
60.0
00
44
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n S
idare
ja - T
ete
l1.6
37,0
x
3,0
m
Kec. K
alig
ondang
824.7
32.0
00
45
Penin
gkata
n J
ala
n S
era
yula
rangan - S
angkanayu
4.1
95,0
x
7,0
m
Kec. M
rebet
9.3
46.9
12.0
00
46
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n S
era
yula
rangan - B
inangun
1.1
00,0
x
3,0
m
Kec. M
rebet
677.2
65.0
00
47
Penin
gkata
n J
ala
n B
obots
ari - S
era
yula
rangan
4.1
07,0
x
6,0
m
Kec. B
obots
ari
22.3
29.6
52.0
00
48
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n K
ara
nganyar - T
angkis
an
3.8
15,0
x
4,0
m
Kec. K
ara
nganyar
2.6
79.1
85.0
00
49
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n K
ram
at - T
unju
ngm
uli - M
ajin
gkla
k4.1
22,0
x
3,5
m
Kec. K
ara
ngm
oncol
2.7
19.1
07.0
00
50
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Jala
n P
anusupan - B
ojo
ngsana
2.1
07,0
x
3,0
m
Kec. R
em
bang
1.6
03.6
52.0
00
51
Penin
gkata
n J
ala
n T
analu
m - K
ara
ngnangka
2.8
31,0
x
4,0
m
Kec. R
em
bang
2.7
48.0
16.0
00
52
Penin
gkata
n J
ala
n M
akam
- Sum
am
pir
4.5
19,0
x
3,5
m
Kec. R
em
bang
3.0
67.7
95.0
00
53
Pem
elih
ara
an R
utin
Jem
bata
nbh
Kab. P
urb
alin
gga
2.0
00.0
00.0
00
25
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
54
Pem
bangunan J
em
bata
n K
ali K
ara
ng P
ada R
uas K
ara
ngm
oncol -
Raja
wana
45,0
x
9,0
m
7.2
29.2
50.0
00
55
Rehabilita
si J
em
bata
n- J
em
bata
n p
ada ru
as J
ala
n S
era
ng -
Batu
raden
Kec. K
ara
ngre
ja600.0
00.0
00
56
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali N
utu
g (R
aja
wana - R
em
bang)
16,0
x
9,0
m
Kec. R
em
bang
2.5
70.4
00.0
00
57
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali P
enaru
ban (B
ukate
ja - K
uta
wis
)10,0
x
9,0
m
Kec. B
ukate
ja1.6
06.5
00.0
00
58
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali K
aja
r Ruas J
ala
n B
ojo
ngsari - W
alik
20,0
x
9,0
m
Kec. B
ojo
ngsari
3.2
13.0
00.0
00
59
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali T
imbul R
uas J
ala
n B
edagas -
Lara
ngan
7,0
x
4,0
m
Kec. P
engadegan
499.8
00.0
00
60
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali T
inggar (K
ecom
bro
n - R
em
bang)
10,0
x
9,0
m
Kec. R
em
bang
1.8
90.0
00.0
00
61
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali C
uru
g (K
alitin
ggar - W
alik
)6,0
x
9,0
m
Kec. K
uta
sari
963.9
00.0
00
62
Penggantia
n J
em
bata
n K
ali K
abong (K
alitin
ggar - W
alik
)8,0
x
9,0
m
Kec. K
uta
sari
1.2
85.2
00.0
00
63
Pem
bangunan J
em
bata
n p
ada ru
as ja
lan P
ekirin
gan - W
anogara
Kulo
n - B
anta
rbara
ng (L
anju
tan)
15,0
x
9,0
m
Kec. R
em
bang
2.2
95.0
00.0
00
64
Pem
bangunan J
em
bata
n K
ali P
uta
t Ruas K
ara
nganyar - K
alio
ri6,0
x
7,0
m
Kec. K
ara
nganyar
714.0
00.0
00
65
DE
D P
em
bangunan J
em
bata
n K
. Kara
ng ( J
ala
n T
ete
l/Tegal
Pin
gen - P
epedan)
150,0
x
9,0
m
Kec. P
engadegan d
an
Kec. K
ara
ngm
oncol
175.0
00.0
00
66
DE
D P
em
bangunan J
em
bata
n K
. Pekacangan (L
am
uk - B
ukate
ja)
90,0
x
9,0
m
Kec. B
ukate
ja d
an K
ec.
Kejo
bong
150.0
00.0
00
1.
Pem
elih
ara
an R
utin
Irigasi
Kab. P
urb
alin
gga
4.0
00.0
00.0
00
2.
Kom
isi Irig
asi
Kab. P
urb
alin
gga
150.0
00.0
00
3.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
aja
r II / Kaja
rB
angunan =
2 b
h, S
al =
410 m
Kec. P
urb
alin
gga
410.0
00.0
00
4.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
edoya
Bangunan =
1 b
h, S
al =
130 m
Kec. P
adam
ara
130.0
00.0
00
5.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
edungsala
k
Bangunan =
1 b
h, S
al =
350 m
Kec. P
adam
ara
350.0
00.0
00
6.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
urip
an
Bangunan =
1 b
h, S
al =
200 m
Kec. K
ara
ngm
oncol
260.0
00.0
00
7.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
ara
ngan
Bangunan =
2 b
h, S
al =
560 m
Kec. K
ara
nganyar
560.0
00.0
00
8.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
ogung
Bangunan =
2 b
h, S
al =
460 m
Kec. R
em
bang
460.0
00.0
00
9.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi M
andala
Bangunan =
1 b
h, S
al =
260 m
Kec. K
ara
nganyar
260.0
00.0
00
10.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi M
uli
Bangunan =
1 b
h, S
al =
350 m
Kec. K
ara
ngm
oncol
350.0
00.0
00
11.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi P
aseh
Bangunan =
2 b
h, S
al =
730 m
Kec. B
ojo
ngsari
730.0
00.0
00
12.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi P
eja
ten
Bangunan =
1 b
h, S
al =
400 m
Kec. M
rebet
400.0
00.0
00
13.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi P
ingit
Bangunan =
2 b
h, S
al =
900 m
Kec. P
adam
ara
900.0
00.0
00
14.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi P
rabaw
ula
nB
angunan =
2 b
h, S
al =
470 m
Kec. K
uta
sari
470.0
00.0
00
15.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi P
uta
tB
angunan =
1 b
h, S
al =
370 m
Kec. K
ara
ngm
oncol
370.0
00.0
00
16.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi S
usukan
Bangunan =
1 b
h, S
al =
310 m
Kec. K
em
angkon
310.0
00.0
00
17.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi T
am
bra
Bangunan =
2 b
h, S
al =
470 m
Kec. K
erta
negara
470.0
00.0
00
50 p
aket
1 P
aket
Pro
gra
m P
em
ban
gu
nan
Pen
ing
kata
n, R
eh
ab
ilitasi, P
em
elih
ara
an
PE
NG
AIR
AN
6 b
uah je
mbata
n
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
18.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi T
inap
Bangunan =
2 b
h, S
al =
600 m
Kec. M
rebet
600.0
00.0
00
19.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi T
unta
ng
Bangunan =
2 b
h, S
al =
1300 m
Kec. K
ara
ngja
mbu
1.3
00.0
00.0
00
20.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi B
law
ong
Bangunan =
1 b
h, S
al =
150 m
Kec. K
ara
nganyar
150.0
00.0
00
21.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi D
eng
Bangunan =
1 b
h, S
al =
350 m
Kec. K
erta
negara
350.0
00.0
00
22.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi G
ento
ng
Bangunan =
1 b
h, S
al =
140 m
Kec. R
em
bang
140.0
00.0
00
23.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
edaung
Bangunan =
1 b
h, S
al =
110 m
Kec. R
em
bang
110.0
00.0
00
24.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi A
renan
Bangunan =
1 b
h, S
al =
200 m
Kec. K
alig
ondang
200.0
00.0
00
25.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi A
sin
an II
Bangunan =
1 b
h, S
al =
150 m
Kec. B
obots
ari
150.0
00.0
00
26.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi B
atu
B
angunan =
2 b
h, S
al =
230 m
Kec. K
alim
anah
230.0
00.0
00
27.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi B
ere
m
Bangunan =
2 b
h, S
al =
330 m
Kec. K
uta
sari
330.0
00.0
00
28.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
imbangan
Bangunan =
1 b
h, S
al =
190 m
Kec. K
uta
sari
190.0
00.0
00
29.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
imus
Bangunan =
2 b
h, S
al =
500 m
Kec. R
em
bang
500.0
00.0
00
30.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
ingga/lin
gga M
AB
angunan =
2 b
h, S
al =
1160 m
Kec. B
ojo
ngsari
1.1
60.0
00.0
00
31.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi L
usi
Bangunan =
1 b
h, S
al =
250 m
Kec. R
em
bang
250.0
00.0
00
32.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi M
A. T
rirtom
oyo
Bangunan =
2 b
h, S
al =
860 m
Kec. M
rebet
860.0
00.0
00
33.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi M
ers
an
Bangunan =
1 b
h, S
al =
180 m
Kec. B
obots
ari
180.0
00.0
00
34.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi N
anggung
Bangunan =
2 b
h, S
al =
390 m
Kec. B
ojo
ngsari
390.0
00.0
00
35.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi N
usakem
bang
Bangunan =
3 b
h, S
al =
1540 m
Kec. M
rebet
1.5
40.0
00.0
00
36.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
edungje
ruk k
iriB
angunan =
2 b
h, S
al =
540 m
Kec. B
ukate
ja
540.0
00.0
00
37.
Rehabilita
si B
angunan d
an S
alu
ran Irig
asi K
edungje
ruk k
anan
Bangunan =
2 b
h, S
al =
640 m
Kec. K
em
angkon
640.0
00.0
00
38.
Pengadaan T
anah U
ntu
k P
em
bangunan J
arin
gan D
I Slin
ga
Kec. K
alig
ondang
21.3
50.0
00.0
00
1P
engem
bangan J
arin
gan A
ir Bers
ih P
edesaan
Kab. P
urb
alin
gga
190.0
00.0
00
2P
em
bangunan S
anita
si L
ingkungan B
erb
asis
Masyara
kat (S
LB
M)
Kab. P
urb
alin
gga
2.4
00.0
00.0
00
3P
em
bangunan S
iste
m P
enyedia
an A
ir Bers
ih S
ederh
ana (S
IPA
S)
Kab. P
urb
alin
gga
1.5
00.0
00.0
00
4P
endata
an S
ara
na A
ir Min
um
dan S
anita
si
Kab. P
urb
alin
gga
60.0
00.0
00
5P
endata
an D
rain
ase K
ab. P
urb
alin
gga
Kab. P
urb
alin
gga
75.0
00.0
00
6S
ara
na d
an P
rasara
na P
em
ata
ngan L
ahan P
erm
ukim
an R
elo
kasi
Korb
an B
encana A
lam
Dukuh C
ikal D
esa J
ingkang
Kec. K
ara
ngja
mbu
2.0
00.0
00.0
00
1P
em
bangunan K
anto
r Kelu
rahan P
urb
alin
gga W
eta
nK
ec. P
urb
alin
gga
2.0
00.0
00.0
00
2P
em
bangunan G
edung B
AP
ER
MA
SD
ES
Kec. P
urb
alin
gga
5.9
50.0
00.0
00
3P
endata
an P
eru
mahan d
an K
aw
asan P
erm
ukim
an
Kab. P
urb
alin
gga
200.0
00.0
00
4P
endata
an B
angunan G
edung P
em
erin
tahan
Kab. P
urb
alin
gga
150.0
00.0
00
Pro
gra
m F
asilita
si P
en
yed
iaan
Ru
mah
Layak H
un
i
1 p
aket
1 p
aket
6588 m
2
6 p
aket
Pro
gra
m P
en
ing
kata
n K
ap
asita
s d
an
Ku
alita
s P
rasara
na
Pro
gra
m P
en
ata
an
Lin
gku
ng
an
Perm
ukim
an
dan
Pen
ing
kata
n
CIP
TA
KA
RY
A D
AN
TA
TA
RU
AN
G
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
6 p
aket
1 p
aket
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
11
Rehabilita
si R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
Kab. P
urb
alin
gga
10.5
00.0
00.0
00
Pro
gra
m P
en
gem
ban
gan
dan
Pen
ata
an
Pra
sara
na P
erk
ota
an
1P
em
elih
ara
an L
am
pu-la
mpu K
husus T
am
an K
ota
Purb
alin
gga
160.0
00.0
00
2P
em
elih
ara
an R
utin
Tam
an-ta
man K
ota
, Alu
n-a
lun d
an T
ugu B
ata
sP
urb
alin
gga
420.0
00.0
00
3P
em
elih
ara
an T
roto
ar K
ota
Purb
alin
gga
Purb
alin
gga
300.0
00.0
00
4R
ehabilita
si T
roto
ar J
l. Jend. S
oedirm
an (B
ara
t)P
urb
alin
gga
4.6
00.0
00.0
00
5R
ehabilita
si T
roto
ar J
l. Letk
ol Is
dim
an
Purb
alin
gga
5.2
00.0
00.0
00
6R
ehabilita
si T
roto
ar J
l. Supra
pto
Purb
alin
gga
1.2
00.0
00.0
00
7R
ehabilita
si T
roto
ar J
l. Kom
inot
Purb
alin
gga
2.6
00.0
00.0
00
8R
ehabilita
si T
roto
ar J
l. Wira
saba
Purb
alin
gga
1.2
00.0
00.0
00
9P
engecata
n M
edia
n s
e K
abupate
nK
ab. P
urb
alin
gga
300.0
00.0
00
Pro
gra
m P
en
ing
kata
n K
inerja
Pen
gelo
laan
Pers
am
pah
an
1P
em
elih
ara
an K
ebers
ihan d
an K
ein
dahan
Kab. P
urb
alin
gga
2.9
00.0
00.0
00
2P
engelo
laan T
PA
Banja
ran
Kab. P
urb
alin
gga
300.0
00.0
00
3P
engadaan T
em
pat S
am
pah
Kab. P
urb
alin
gga
130.0
00.0
00
4P
engadaan K
onta
iner
Kab. P
urb
alin
gga
120.0
00.0
00
5P
engadaan G
ero
bag T
arik
Kab. P
urb
alin
gga
35.0
00.0
00
6P
engadaan D
um
p T
ruck S
am
pah
Kab. P
urb
alin
gga
800.0
00.0
00
7P
engadaan A
m R
ol T
ruck
Kab. P
urb
alin
gga
450.0
00.0
00
8P
engadaan S
epeda M
oto
rK
ab. P
urb
alin
gga
40.0
00.0
00
1K
egia
tan R
utin
Lam
pu P
enera
ngan J
ala
n (L
PJU
)K
ab. P
urb
alin
gga
950.0
00.0
00
1F
asilita
si P
rogra
m P
endukung P
engem
bangan S
ekto
r Energ
i dan
Sum
ber D
aya M
inera
l
Kab. P
urb
alin
gga
50.0
00.0
00
JU
ML
AH
407.6
30.1
76.0
00
US
UL
AN
MU
SR
EN
BA
NG
KE
CA
MA
TA
N :
1 p
aket
600 m
1 p
aket
2 b
uah
1 u
nit
2 u
nit
10 b
uah
200 u
nit
1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
600 m
1300 m
2.6
00 m
2.3
00 m
1 p
aket
MR
EB
ET
Pro
gra
m P
en
dayag
un
aan
dan
Pen
gem
ban
gan
Kete
nag
alis
trikan
dan
Pro
gra
m O
ptim
alis
asi d
an
Pen
gen
dalia
n P
en
dayag
un
aan
Po
ten
si
KE
BE
RS
IHA
N
EN
ER
GI D
AN
SU
MB
ER
DA
YA
MIN
ER
AL
4 u
nit
1000 ru
mah
1 p
aket
1 p
aket
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
1P
ele
bara
n d
an P
erb
aik
an J
ala
n d
an T
alu
d S
era
yu L
ara
ngan,
Lam
bur K
ec. M
rebet d
an D
esa B
obots
ari
Desa S
era
yu L
ara
ngan,
Sera
yukara
nganyar.
Lam
bur K
ec. M
rebet
dan B
obots
ari K
ec.
Bobots
ari
2.5
00.0
00.0
00
2P
erb
aik
an G
oro
ng- g
oro
ng ( D
esa M
rebet ) J
ala
n A
spal d
an T
alu
d
Jala
n K
abupate
n D
esa S
ela
ganggeng, M
rebet, P
agera
ndong d
an
Pengalu
san
Desa S
ela
ganggeng,
Mre
bet, P
agera
ndong,
Pengalu
san
2.0
00.0
00.0
00
3P
em
bangunan J
em
bata
n P
enghubung D
esa B
um
isari d
an D
esa
Cip
aku
Desa C
ipaku K
ec.
Mre
bet d
an B
um
isari
Kec. B
ojo
ngsari
2.0
00.0
00.0
00
4R
ehab K
anto
r Kecam
ata
n M
rebet
Kecam
ata
n M
rebet
500.0
00.0
00
5P
em
buata
n T
em
bok K
elilin
g, U
rug H
ala
man, P
ondasi H
ala
man d
an
Pavin
gis
asi
UP
T B
KP
PP
Desa
Mangunegara
PM
6B
endungan Irig
asi B
enda S
ungai L
em
bera
ng
Kara
ngtu
ri Rt. 0
5/0
3250.0
00.0
00
7P
em
buata
n S
alu
ran Irig
asi
Blo
k K
edung D
ukuh
Desa O
nje
325.0
00.0
00
8P
erb
aik
an Irig
asi C
uru
g N
ini 2
Desa P
agera
ndong
Desa P
agera
ndong
200.0
00.0
00
9P
em
bangunan J
em
bata
n P
enghubung D
esa B
anja
ran K
ec.
Bojo
ngsari d
an S
indang M
rebet
Sin
dang R
t 02 R
w 0
13.0
00.0
00.0
00
10
Jem
bata
n P
onggaw
a (P
enghubung D
esa K
ara
ngja
mbe -
Kara
ngpule
- Sokaw
era
)
Desa S
okaw
era
2.5
00.0
00.0
00
11
Pem
bangunan B
ronjo
ng R
w. 0
2D
esa B
oja
negara
Rw
. II350.0
00.0
00
12
Perb
aik
an J
em
bata
n S
ungai P
ulu
sD
esa K
ara
nggam
bas
2.0
00.0
00.0
00
13
Pem
bangunan T
alu
d J
ala
n D
esa
Desa K
alitin
ggar
607.2
00.0
00
14
Penin
gkata
n J
ala
nD
esa D
aw
uhan
1.3
70.0
00.0
00
1R
ehab R
um
ah D
inas C
am
at B
ojo
ngsari
Kecam
ata
nP
M
2P
em
bangunan P
agar H
ala
man K
anto
rK
ecam
ata
nP
M
3P
em
bangunan G
edung K
anto
rK
ecam
ata
nP
M
4T
alu
d T
ebin
g S
ungai K
aja
r Dusun 2
Kara
ngbanja
r300.0
00.0
00
5B
endung K
ali L
em
bara
ng
Bojo
ngsari
1.0
00.0
00.0
00
6P
erb
aik
an J
ala
n A
spal D
usun 2
Pekalo
ngan
PM
7P
erb
aik
an B
endung d
an S
alu
ran Irig
asi S
ungai L
ingga D
usun 2
Pagedangan
500.0
00.0
00
8P
engaspala
n J
ala
n D
usun 5
Kajo
ngan
500.0
00.0
00
9P
em
bangunan Irig
asi B
lok M
etro
Jaya P
erb
ata
san K
ara
ngbanja
rB
eji
400.0
00.0
00
5.0
00 x
4 m
250 m
750 x
0,3
0 x
0,6
0 m
P=
50m
L=
1,5
m T
=1m
PM
20+
7 m
1 u
nit
PM
PM
140.6
25 m
3
500 m
264 m
2
110m
90 m
2
1000 m
2
P-4
0 L
= 5
m
3.0
00 x
4 m
BO
JO
NG
SA
RI
700 m
2
30 m
759 m
3
1 u
nit
50m
2
2 m
x 1
10 m
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
10
Bendungan d
an Irig
asi S
ungai K
em
usuk D
usun 4
Gem
bong
750.0
00.0
00
11
Jala
n A
spal P
enghubung G
alu
h-B
anja
ran d
an 2
Jem
bata
n K
ali
Kem
usuk d
an K
ali T
imbul
Galu
h B
anja
ran
1.5
00.0
00.0
00
12
Pengaspala
n J
ala
n d
an J
em
bata
nB
robot
1.0
00.0
00.0
00
13
Perb
aik
an D
rain
ase d
an G
oro
ng - g
oro
ng
Pate
mon
350.0
00.0
00
14
Pem
bangunan J
em
bata
n P
enghubung D
esa B
um
isari K
ec.
Bojo
ngsari d
engan D
esa B
inangun K
ec. M
rebet
Bum
isari
1.0
00.0
00.0
00
1P
em
bangunan T
alu
d J
l. Dagan - K
ara
ngta
lun d
an R
ehab J
em
bata
n
Longra
ng, D
rain
ase s
ebela
h s
ela
tan J
em
bata
n P
alu
mbungan
Weta
n
Dagan - K
ara
ngta
lun
PM
2P
em
bangunan D
rain
ase J
l. Kopra
l Tanw
ir Kam
si B
obots
ari
Desa B
obots
ari ( L
okasi
Pasar P
agi H
ari )
PM
3P
em
bangunan T
alu
d J
ala
n A
spal K
abupate
n ( P
akuncen -
Kara
ngta
lun - T
lagayasa )
Pakuncen, K
ara
ngta
lun,
Tla
gayasa
PM
4P
em
elih
ara
an J
ala
n A
spal D
esa B
anja
rsari
Watu
tum
pang -
Banja
rsari
PM
5Jala
n d
an T
troto
ar S
ers
an S
um
arjo
Desa M
aja
pura
PM
6Lam
pu P
enera
ngan J
ala
n R
aya K
ara
ngdure
n - T
lagayasa
Kara
ngdure
nP
M
7P
em
elih
ara
an A
spal, J
ala
n R
aya T
lagayasa - T
ala
genin
g -
Sangkanayu
Tla
gayasa
PM
8P
em
bangunan S
alu
ran Irig
asi G
unung S
am
beng
Gunungkara
ng
PM
9R
ehabillita
si Irig
asi S
era
yu
Tala
genin
gP
M
10
Irigasi B
lok 4
dan 5
Desa K
ara
ngm
ala
ng
Kara
ngm
ala
ng
11
Perk
era
san A
spal J
ala
n S
abra
ng L
imbasari k
e P
onje
nLim
basari
12
Perb
aik
an J
ala
n A
spal U
tam
a, P
ele
bara
n J
em
bata
n S
ungai U
jung
dan S
ungai K
em
ba
Palu
mbungan
13
Pem
bangunan T
alu
d J
ala
n D
esa
Plu
mbungan W
eta
n
14
Pem
bangunan J
ala
n T
em
bus L
imbasari K
ara
ngja
mbu
Lim
basari
15
Pem
bangunan T
alu
d J
ala
n R
aya B
obots
ari - K
ara
nganyar ( ja
lan
kabupate
n )
Desa B
anja
rsari
16
Penyele
saia
n P
em
bangunan P
avin
gis
asi L
ingkungan K
anto
r Kec.
Bobots
ari
Lin
gkungan K
anto
r Kec.
Bobots
ari
150.0
00.0
00
17
Penyele
saia
n P
agar K
elilin
g K
anto
r Kec. B
obots
ari
Lin
gkungan K
anto
r Kec.
Bobots
ari
100.0
00.0
00
18
Rehab R
um
ah e
x W
edana B
obots
ari u
ntu
k L
em
baga A
d H
oc (
PK
K, P
KH
, Pendam
pin
g D
esa, P
PK
, Panw
aslu
)
Lin
gkungan K
anto
r Kec.
Bobots
ari
200.0
00.0
00
3920
1200 m
1800 m
500 m
15 x
20 x
5 m
3
Jala
n=
500 m
Jem
bata
n=
2 x
7 m
96 m
1000 m
1000 x
2 m
400 m
BO
BO
TS
AR
I
1500 m
x 3
m
600 m
320 m
x 4
m
Talu
d=
1.5
66 m
Dra
inase=
110 m
Jem
bata
n 8
m
PM
40 titik
1800 m
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
1P
em
bangunan je
mbata
n s
ungai G
intu
ng (p
enghubung
Pengadegan - K
rmoncol)
150 x
7 m
tete
l / Tglp
ingen
15.0
00.0
00.0
00
2P
enin
gkata
n ja
lan a
spal d
an b
angunan p
ele
ngkap ja
lan ja
lur
Pengadegan (k
rtengah - P
engilo
n) - K
rjoho
3500 x
3 m
Pengadegan-K
rjoho-
Pangem
pon (K
ec.
Kjo
bong)
1.2
75.0
00.0
00
3P
enin
gkata
n ja
lan a
spal d
an b
angunan p
ele
ngkap ja
lan ja
lur lin
gkar
kecam
ata
n (T
glp
ingen-te
tel)
1500 x
3 m
Tglp
ingen - T
ete
l550.0
00.0
00
4P
em
b. J
em
bata
n s
ungai R
anu ja
lur B
andin
gan - b
ala
i desa K
rjoho
22 x
3 m
Krjo
ho
725.0
00.0
00
5P
enin
gkata
n ja
lan ja
lur T
um
anggal-d
usunV
- Tglp
ingen
1200 x
3 m
Tum
anggal-T
glp
ingen
375.0
00.0
00
6P
enin
gkata
n ja
lan d
an b
angunan p
ele
ngkap ja
lan ja
lur B
edagas
(lapangan) - tu
manggal - W
lahar (R
em
bang)
1700 x
3 m
Bedagas - T
um
anggal -
Wla
har
725.0
00.0
00
7P
enin
gkata
n ja
lan ja
lur P
anunggala
n - L
ara
ngan (S
imabaya)
1848 x
3 m
P
anunggala
n - L
ara
ngan
750.0
00.0
00
8P
enin
gkata
n ja
lan ja
lur L
ara
ngan (M
elu
ng) - K
edarp
an
870 x
3 m
Lara
ngan
425.0
00.0
00
9P
enin
gkata
n ja
lan ja
lur S
MP
3 P
engadegan - P
angem
pon (la
nju
tan
2015)
1200 x
3 m
Pasunggin
gan -
Pangem
pon (K
ejo
bong)
625.0
00.0
00
10
Penin
gkata
n ja
lan ja
lur B
andin
gan - B
ala
i Desa K
ara
ngjo
ho
1800 x
3 m
Bedagas - K
ara
ngjo
ho
950.0
00.0
00
11
Pem
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
90 u
nit
9 d
esa s
e K
ecam
ata
n
Pengadegan
900.0
00.0
00
12
Pem
asangan p
enera
ngan ja
lan u
mum
dis
ekita
r pere
mpata
n P
ain
g ,
Bedagas d
an p
ere
mpata
n P
engadegan
28 titik
Pengadegan,
Tegalp
ingen, B
egadas
PM
1Jem
bata
n P
onggaw
a ( P
enghubung D
esa K
ara
ngja
mbe-
Kara
ngpule
- Sokaw
era
)
1 U
nit
Desa K
ara
ngpule
350.0
00.0
00
2P
em
bangunan B
ronjo
ng R
w.0
250 m
2D
esa B
oja
negara
Rw
.II350.0
00.0
00
3P
erb
aik
an J
em
bata
n S
ungai P
ulu
s1 U
nit
Desa K
ara
nggam
bas
2.0
00.0
00.0
00
4P
em
bangunan T
alu
d J
ala
n D
esa
759 m
3D
esa K
alitin
ggar
607.2
00.0
00
5P
enin
gkata
n ja
lan
1000 m
2D
esa d
aw
uhan
1.3
70.0
00.0
00
1P
em
bangunan k
anto
r kelu
rahan
383 m
2B
ancar
2.0
00.0
00.0
00
2P
em
bangunan p
erb
aik
an ta
lud d
an p
engeru
kan s
ungai la
rangan I
Toyare
ja241.8
25.0
00
3P
em
bangunan k
anto
r kelu
rahan
361 m
2P
urb
alin
gga L
or
800.0
00
PU
RB
AL
ING
GA
PE
NG
AD
EG
AN
PA
DA
MA
RA
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
4P
em
bangunan p
enata
an m
akam
Ars
anta
ka le
bih
tera
wat
2.2
50 m
2P
urb
alin
gga L
or
450.0
00.0
00
5P
em
bangunan ja
lan lin
gkungan
Wira
sana
225.0
00.0
00
6R
ehab b
ala
i perte
muan
Wira
sana
300.0
00.0
00
7P
em
bangunan s
alu
ran d
rain
ase
Purb
alin
gga w
eta
n1.1
11.4
50.0
00
8P
em
bangunan p
erb
aik
an ta
lud d
an p
engeru
kan s
ungai la
rangan I
450 m
2K
andang g
am
pang R
T 2
dab R
T 3
RW
5
300.0
00.0
00
9P
em
bangunan k
anto
r kelu
rahan d
an b
ala
i perte
muan
Penam
bongan
750.0
00.0
00
10
Pem
bangunan k
anto
r kelu
rahan
Kedungm
enja
jangan
750.0
00.0
00
11
Pem
bangunan G
edung P
KD
324 m
2P
urb
alin
gga k
idul
250.0
00.0
00
12
Pem
bangunan B
ank s
am
pah d
an p
em
bangunan p
engam
an
tebin
g/b
ronjo
ng
283,5
m2
Purb
alin
gga k
idul
600.0
00.0
00
13
Pem
bangunan T
K,P
AU
D d
an P
KB
M k
eja
r paket
5 lo
kal
Purb
alin
gga k
idul
750.0
00.0
00
14
Pem
bangunan te
mbok k
elilin
g m
akam
500 m
2K
ulo
n100.0
00.0
00
15
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
jala
n p
elita
, jala
n b
ahkokow
i, jala
n m
oneng
2.2
00 m
Purb
alin
gga L
or
350.0
00.0
00
16
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
dan d
rain
ase ja
lan le
tnan k
usni
8.4
00 m
Jatis
aba
800.0
00.0
00
17
Pem
bangunan ja
lan d
an je
mbata
n e
x re
l ban b
ojo
ng - to
yare
ka
serta
yang m
enghubungkan k
elu
rahan B
ojo
ng d
an M
ew
ek
7.0
00 m
jem
bata
n 2
buah
Bojo
ng
1.0
00.0
00.0
00
18
Pem
buata
n T
roto
ar B
ojo
ng - k
e tim
ur (je
tis) B
ojo
ng - k
e s
ela
tan
(Toyare
ka)
8.0
00 m
Bojo
ng
1.0
00.0
00.0
00
19
Pem
bangunan T
roto
ar ja
lan g
unung k
rato
n450 m
Kandang g
am
pang
540.0
00.0
00
20
Perb
aik
an ja
lan g
unung s
am
beng
1.3
00 m
Kandang g
am
pang
700.0
00.0
00
21
Pele
bara
n je
mbata
n s
ungai g
ringsin
g d
an s
ungai k
ram
ean ja
lan
cahyana b
aru
14 x
7 m
2 b
uah
Penam
bongan
900.0
00.0
00
22
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
jala
n w
iram
enggala
4.5
00 m
Penam
bongan
650.0
00.0
00
23
Pem
bangunan p
em
buangan a
ir pers
aw
ahan d
an ta
lud B
lok
ceblu
ng d
an s
ungai g
ringsin
g
400 m
Kedungm
enja
ngan
500.0
00.0
00
24
Penin
gkata
n/p
enin
ggia
n je
mbata
n g
ringsin
g4x350m
Purb
alin
gga k
idul
800.0
00.0
00
25
Pengaspala
n ja
lan p
urin
g d
an ja
lan m
inta
raga
86 m
2P
urb
alin
gga k
idul
950.0
00.0
00
26
Pem
buata
n a
kses ja
lan u
saha ta
ni b
lok s
ijeru
k1.5
00 m
2B
ancar
5.0
00.0
00.0
00
27
Pengaspala
n ja
lan R
T 0
2 / R
W 0
21.0
50 m
Kem
bara
n k
ulo
n140.0
00.0
00
1P
enyele
saia
n P
em
bangunan R
um
ah D
inas C
am
at
1 p
aket
Kem
angkon
35.0
00.0
00
2P
ele
bara
n J
em
bata
n K
ali B
uara
Ruas J
ala
n M
aja
tengah-S
enon
1 p
aket
Maja
tengah
350.0
00.0
00
3P
ele
bara
n J
em
bata
n K
ali B
uara
Ruas J
ala
n M
aja
tengah-S
enon
2500 x
6 m
Maja
tengah - S
enon
1.3
50.0
00.0
00
4B
ronjo
ng K
ali M
inggat D
esa M
aje
sem
1 p
aket
Maja
tengah
750.0
00.0
00
5T
roto
ar/D
rain
ase J
ala
n Ib
u K
ota
Kecam
ata
n1 p
aket
Kem
angkon
1.2
50.0
00.0
00
KE
MA
NG
KO
N
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
6P
enin
gkata
n J
ala
n K
ara
ngte
ngah S
um
ilir Kalia
lang
3500 x
6 m
Kara
ngte
ngah S
um
ilir
Kalia
lang
2.4
50.0
00.0
00
7P
enin
gkata
n J
ala
n G
endengan T
ayasa J
etis
750 x
5 m
Jetis
550.0
00.0
00
1Jarin
gan A
ir Bers
ih G
unung M
ala
ng
Sera
ng
600.0
00.0
00
2P
enin
gkata
n J
ala
n A
spal
Sera
ng
252.0
00.0
00
3P
enin
gkata
n J
ala
n A
spal
Sera
ng
129.5
70.0
00
4P
em
asangan J
arin
gan S
ara
na A
ir Bers
ihS
era
ng
100.0
00.0
00
5Jala
n A
spal
Kuta
baw
a150.0
00.0
00
6Jala
n R
abat B
eto
nK
uta
baw
a250.0
00.0
00
7Jala
n R
abat B
eto
n D
an T
alu
dK
uta
baw
a25.0
00.0
00
8Jala
n M
akadam
Kuta
baw
a160.0
00.0
00
9Jala
n R
abat B
eto
n,T
alu
dS
iwara
k1.5
00.0
00.0
00
10
Jala
n R
abat B
eto
n,T
alu
dS
iwara
k300.0
00.0
00
11
Jala
n R
abat B
eto
n,T
alu
dS
iwara
k2.0
00.0
00.0
00
12
Jala
n R
abat B
eto
n,T
alu
dS
iwara
k250.0
00.0
00
13
jala
n A
spal
Siw
ara
k150.0
00.0
00
14
Pagar k
elilin
g B
ala
i desa
Siw
ara
k100.0
00.0
00
15
Salu
ran Irig
asi d
an B
endung "O
ndar -a
ndir"
Thabah L
or
310.0
00.0
00
16
Perb
aik
an ja
lan A
spal
Thabah L
or
725.0
00.0
00
17
Perb
aik
an J
ala
nT
habah L
or
18
Salu
ran Irig
asi d
an B
endung "s
irem
bang"
Thabah L
or
352.0
00.0
00
19
Jala
n M
akadam
(Tem
bus K
em
ojin
g-
Thabah k
idul
350.0
00.0
00
20
Sile
treng)
Thabah k
idul
300.0
00.0
00
21
Salu
ran Irig
asi (B
lok S
ipane)
Thabah k
idul
200.0
00.0
00
22
Jala
n M
akadam
(Jala
n te
mbus d
usun2
Kara
ngre
ja610.0
00.0
00
23
Desa k
ara
ngre
ja k
e d
esa s
iwara
k)
Kara
ngre
ja
24
Pengaspala
n ja
lan K
om
ple
k W
arm
oG
ondang
400.0
00.0
00
25
Pem
buata
n T
em
bok K
elilin
g K
anto
rB
KB
PP
1.0
00.0
00.0
00
26
Pagar K
elilin
g d
an d
an B
ais
/Song B
eto
nB
PK
Kara
ngre
jaP
M
27
Pavin
gis
asi h
ala
man K
anto
rB
PK
Kara
ngre
jaP
M
28
Rehab P
endopo K
ec.K
ara
ngre
jaK
anto
r Kecam
ata
n290.0
00.0
00
1E
mbung K
ali S
ucen
750 m
Gre
col
200.0
00.0
00
2P
enin
gkata
n ja
lan A
nta
r Kabupate
n1 K
mK
ara
ngsari
900.0
00.0
00
3R
ehab to
tal B
ala
i Desa K
ara
ngsari
1 u
nit
Kara
ngsari
350.0
00.0
00
4P
erb
aik
an d
an P
em
bangunan J
ala
n K
edungw
ulu
h - K
ara
ngpule
330 m
X 1
8.8
X 0
.40
Kedungw
ulu
h231.0
00.0
00
5D
rain
ase d
an T
alu
d J
ala
n C
em
paka
1 p
aket
Sela
baya
200.0
00.0
00
KA
LIM
AN
AH
KA
RA
NG
RE
JA
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
6P
enin
gkata
n J
ala
n A
spal
600 m
Babakan
200.0
00.0
00
7B
ronjo
ngan S
ungai C
ilapar
21 m
Mandura
ga
100.0
00.0
00
8R
ehab R
um
ah T
ak L
ayak H
uni
30
Kla
pasaw
it210.0
00.0
00
9P
enera
ngan J
ala
n K
alim
anah K
ulo
n - K
ara
ngsari
10 u
nit
Kalim
anah K
ulo
n300.0
00.0
00
10
Pengaspala
n800 m
2K
alik
abong
100.0
00.0
00
11
Pengaspala
n ja
lan P
eru
mahan
P 1
95m
, L 3
mK
ara
ngm
anyar
150.0
00.0
00
12
Pengaspala
n J
ala
n J
epang
6m
X 8
00m
Bla
ter
500.0
00.0
00
13
Pem
bangunan T
roto
ar d
an d
rain
ase d
ari J
l Duria
n-J
l Sela
baya
1 p
aket
Kalim
anah W
eta
n1.0
00.0
00.0
00
14
Talu
d ja
lan / ta
ndon
750 m
Jom
po
300.0
00.0
00
15
Bro
njo
ng S
ungai T
unggal
300 x
3,5
mK
ara
ngpetir
100.0
00.0
00
16
Pele
bara
n ja
lan d
esa k
ali P
raji
1 u
nit
Sid
akangen
490.0
00.0
00
17
Aspal J
ala
n M
em
ek K
ara
ng m
anyar
1 p
aket
Mew
ek
600.0
00.0
00
1Lanju
tan B
eto
nis
asi R
uas J
ala
n B
rak - K
ara
ngcengis
2.5
00 m
x 4
mD
esa C
ipaw
on-
Kara
ngcengis
4.5
00.0
00.0
00
2P
em
elih
ara
an B
erk
ala
Ruas J
ala
n K
ebutu
h - K
ara
ngcengis
1.4
83 m
x 4
mD
esa K
ebutu
h-
Kara
ngcengis
1.1
86.4
00.0
00
3P
em
elih
ara
an B
erk
ala
Ruas J
ala
n K
uta
wis
-Kara
ngpucung-
Kara
ngnangka ( P
ertig
aan P
AU
D K
uta
wis
- Pere
mpata
n
Kara
ngnangka)
2.5
00 m
x 3
,5 m
Desa K
uta
wis
-
Kara
ngnangka
1.2
50.0
00.0
00
4P
em
elih
ara
an B
erk
ala
Ruas J
ala
n K
edungja
ti-Kem
bangan
2.1
22 m
x 2
,5 m
Desa K
edungja
ti-
Kem
bangan
500.0
00.0
00
5P
em
bangunan C
ross D
rain
depan B
RI B
ukate
ja ( b
aw
ah s
alu
ran
Penaru
ban )
100 m
Desa B
ukate
ja300.0
00.0
00
6P
enin
gkata
n R
uas J
ala
n W
irasaba-K
em
angkon
1.5
00 m
x 3
,5 m
Desa W
irasaba-
Kem
angkon
400.0
00.0
00
7P
enin
gkata
n J
ala
n / P
engaspala
n a
nta
r Kecam
ata
n200 m
Jala
n T
ala
ng P
enaru
ban
225.0
00.0
00
8P
em
bangunan D
rain
ase R
uas J
ala
n K
em
bangan - P
enic
an
800 m
x 2
mD
esa K
em
bangan-T
idu-
Penic
an
1.0
27.2
00.0
00
9A
spal J
ala
n S
DN
3 K
em
bangan k
e u
tara
300 m
x 3
mD
usun IV
Desa
Kem
bangan
300.0
00.0
00
10
Rehabilita
si J
em
bata
n K
ali M
inggat P
enghubung D
esa B
ajo
ng d
an
Desa M
aja
sari 2
buah ru
as ja
lan B
ajo
ng - M
aja
sari
6 m
x 1
5 m
Desa B
ajo
ng
300.0
00.0
00
11
Rehabilita
si J
em
bata
n k
ali P
enaru
ban d
ekat P
onP
es N
uru
l Qur'a
n
ruas ja
lan B
ukate
ja-C
ipaw
on
6 m
x 1
5 m
Desa K
edungja
ti300.0
00.0
00
12
Rehabilita
si J
em
bata
n K
ali B
uangan R
uas J
ala
n B
ajo
ng T
idu
6 m
x 4
mD
esa T
idu
100.0
00.0
00
BU
KA
TE
JA
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
13
Pengadaan P
engam
an te
bin
g J
em
bata
n K
ali B
uangan ru
as J
ala
n
Bukate
ja - K
uta
wis
14 m
x 4
mD
esa K
uta
wis
800.0
00.0
00
14
Perb
aik
an P
lat B
eto
n ru
as J
ala
n P
enaru
ban - C
ipaw
on
0,8
0 m
x 4
mD
esa P
enaru
ban
75.0
00.0
00
15
Rehabilita
si J
em
bata
n K
ali K
rinjin
g ru
as ja
lan P
enaru
ban- C
ipaw
on
3 m
x 4
mD
esa P
enaru
ban
100.0
00.0
00
16
Pem
bangunan J
em
bata
n S
ungai P
ekacangan ( p
enghubung
Bukate
ja - L
am
uk )
12 m
x 4
mS
ungai P
ekacangan
Bukate
ja-L
am
uk
1.2
00.0
00.0
00
17
Rehabilita
si J
em
bata
n ru
as J
ala
n K
ara
nggedang-K
uta
wis
6 m
x 3
m
Desa K
ara
nggedang
500.0
00.0
00
18
Rehabilita
si S
alu
ran Irig
asi O
nggok B
aw
ah d
an O
nggok A
tas
8.5
70 m
( 995 H
a)
Desa K
ara
ngnangka-
Kuta
wis
-Kebutu
h-
Penaru
ban-K
edungja
ti-
Bukate
ja
2.1
89.0
00.0
00
19
Rehabilita
si S
alu
ran Irig
asi S
ekunder K
ebutu
h
5.7
00 m
(222 H
a)
Desa K
ara
ngcengis
-
Kebutu
h - P
enaru
ban
484.0
00.0
00
20
Rehabilita
si S
alu
ran Irig
asi S
ub S
ekunder K
ara
ngpin
ggir
400 m
( 290,3
Ha)
Desa B
ukate
ja638.6
60.0
00
21
Rehabilita
si s
alu
ran In
duk B
anja
r Cahyana
600 m
(1.6
51 H
a)
Desa K
ara
nggedang-
Kara
ngcengis
-Cip
aw
on-
Kem
bangan-W
irasaba-
Tid
u )
2.5
00.0
00.0
00
22
Tro
toar D
epan K
anto
r Kecam
ata
n B
ukate
ja - S
MP
N I B
ukate
ja (
Kiri ja
lan )
1,5
x 1
200 m
Desa B
ukate
ja
1.2
00.0
00.0
00
23
Pem
bangunan T
ugu B
ata
s K
abupate
n1 u
nit
Desa K
ara
nggedang
500.0
00.0
00
24
Lam
pu P
enera
ngan J
ala
n P
ere
mpata
n B
ajo
ng s
am
pai B
ala
i Desa
Bajo
ng
30 T
itikD
esa B
ajo
ng
600.0
00.0
00
25
Lam
pu P
enera
ngan J
ala
n P
ere
mpata
n B
rak s
am
pai d
engan B
ata
s
Desa W
irasaba
30 T
itikD
esa K
em
bangan
600.0
00.0
00
26
Lam
pu P
enera
ngan J
ala
n D
ukuh K
ara
ngja
ti sam
pai d
engan
Kebutu
h
20 T
itikD
esa K
ebutu
h400.0
00.0
00
27
Tra
ffick L
ight d
an Z
ebra
Cro
ss P
ere
mpata
n p
asar B
ukate
ja1 T
itikD
esa B
ukate
ja240.0
00.0
00
28
Rehabilita
si ru
ang p
erte
muan U
PT
D D
PU
Wila
yah B
ukate
ja1 U
nit
Desa K
em
bangan
200.0
00.0
00
29
Pem
bangunan S
era
mbi d
an M
enara
Masjid
Besar N
uru
l Fala
h
Bukate
ja
15 m
x 3
0 m
Desa B
ukate
ja760.0
00.0
00
1P
em
bangunan S
arp
ras a
ir bers
ih1 p
aket
GU
MIW
AN
G300.0
00.0
00
2P
em
bangunan S
arp
ras a
ir bers
ih D
usun I,II
1 p
aket
NA
NG
KA
SA
WIT
200.0
00.0
00
3P
engem
bangan J
arin
gan A
ngin
Bers
ih/ P
erp
ipaan
1000 m
KE
JO
BO
NG
25.0
00.0
00
4P
AM
SIM
AS
1 u
nit
KE
JO
BO
NG
250.0
00.0
00
5P
ipa a
ir bers
ih1 p
aket
TIM
BA
NG
200.0
00.0
00
6S
arp
ras a
ir bers
ih1 p
aket
NA
NG
KO
D250.0
00.0
00
7S
um
ur b
or D
usun II
1 u
nit
KE
DA
RP
AN
250.0
00.0
00
KE
JO
BO
NG
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
8P
em
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
10 u
nit
BA
ND
ING
AN
100.0
00.0
00
9P
em
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
12 u
nit
GU
MIW
AN
G120.0
00.0
00
10
Pem
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
50 u
nit
KE
JO
BO
NG
500.0
00.0
00
11
Pem
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
211 u
nit
KE
DA
RP
AN
2.1
10.0
00.0
00
12
Pem
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
60 u
nit
PA
NG
EM
PO
N600.0
00.0
00
13
Pem
elih
ara
an d
an P
ele
bara
n J
ln A
spal B
andin
gan-T
imbang
1 p
aket
KE
CA
MA
TA
NP
M
14
Pengaspala
n J
ala
n L
ingkar B
andin
gan (J
ala
n A
ltern
atif)
4800 m
²B
AN
DIN
GA
N286.2
00.0
00
15
Pengaspala
n ja
lan h
otm
ix R
T 0
5 (G
um
iwang-S
indura
ja)
5025 m
²G
UM
IWA
NG
1.2
00.0
00.0
00
16
Pengaspala
n ja
lan a
nta
r Kecam
ata
n (R
T 0
6/0
3 s
/d R
T 1
2/0
5)
1500 x
3 m
PA
ND
AN
SA
RI
1.5
00.0
00.0
00
17
Penin
gkata
n J
ala
n S
iduda-P
agerjira
k
850 x
3 m
KE
JO
BO
NG
191.5
00.0
00
18
Pengaspala
n J
ala
n D
usun III K
ara
ngpoh
926 x
3 m
KE
JO
BO
NG
208.3
50.0
00
19
Pengaspala
n J
ala
n D
usun II K
ejo
bong
1650 x
3 m
KE
JO
BO
NG
371.2
50.0
00
20
Rehab A
spal R
T 0
3 R
W 0
6450 x
2.5
mN
AN
GK
OD
100.0
00.0
00
21
Pengaspala
n J
ala
n R
t 01/ R
W 0
1960 x
3 m
NA
NG
KO
D850.0
00.0
00
22
Penin
gkata
n J
ala
n A
spal d
an T
alu
d R
W 0
42350 m
SO
KA
NE
GA
RA
1.2
50.0
00.0
00
23
Penin
gkata
n J
ala
n A
spal d
an T
alu
d R
W 0
12200 m
SO
KA
NE
GA
RA
1.1
25.0
00.0
00
24
Rehab A
spal K
renceng-P
andansari
1100 x
3 m
KR
EN
CE
NG
850.0
00.0
00
25
Rehab A
spal D
usun III
450 x
2.5
mK
RE
NC
EN
G100.0
00.0
00
26
Pengaspala
n J
ala
n R
T 0
1/R
W 0
1,0
2650 x
2.5
mLA
NG
GA
R170.0
00.0
00
27
Pengaspala
n J
ala
n R
T 0
1/R
W 0
8,0
9950 x
2.5
mLA
NG
GA
R145.0
00.0
00
28
Pengaspala
n J
ala
n R
T 0
1/R
W 1
3,1
4950 x
2.5
mLA
NG
GA
R140.0
00.0
00
29
Rabat b
eto
n, T
alu
d B
lok L
oro
g490 m
BA
ND
ING
AN
250.0
00.0
00
30
Makadam
, Talu
d B
lok K
anju
t400 m
BA
ND
ING
AN
200.0
00.0
00
31
Rabat B
eto
n R
T 0
2,0
5,0
6 D
usun I,II
1200 x
3 m
LA
MU
K250.0
00.0
00
32
Rabat B
eto
n R
T 0
9,1
0450 m
GU
MIW
AN
G120.0
00.0
00
33
Rabat B
eto
n D
usun I C
ilalu
ng
300 x
2.5
x 0
.12 m
KE
JO
BO
NG
67.5
00.0
00
34
Pengera
san J
ala
n R
T 1
1 (K
edarp
an-P
anunggala
n)
1500 m
KE
DA
RP
AN
500.0
00.0
00
35
Pengera
san J
ala
n R
T 0
9 (K
edarp
an-L
ara
ngan)
400 m
KE
DA
RP
AN
200.0
00.0
00
36
Pengera
san J
ala
n R
T 1
1 (K
edarp
an-L
ara
ngan)
300 m
KE
DA
RP
AN
150.0
00.0
00
37
Pengera
san J
ala
n (K
edarp
an-N
angkod)
275 m
KE
DA
RP
AN
75.0
00.0
00
38
Pengera
san J
ala
n R
T 0
4 (K
edarp
an-L
anggar)
250 m
KE
DA
RP
AN
75.0
00.0
00
39
Rabat b
eto
n d
an T
alu
d R
T 0
7 (K
edarp
an-L
ara
ngan)
750 m
KE
DA
RP
AN
200.0
00.0
00
40
Rabat B
eto
n R
T 0
2/R
W 0
1450 x
2.5
mK
RE
NC
EN
G100.0
00.0
00
41
Rabat B
eto
n R
T 1
5/R
W 0
6300 x
2.5
mK
RE
NC
EN
G65.0
00.0
00
42
Rabat B
eto
n R
T 1
7/R
W 0
6200 x
2.5
mK
RE
NC
EN
G50.0
00.0
00
43
Pele
bara
n J
em
bata
n G
um
iwang-S
indura
ja1 u
nit
GU
MIW
AN
G700.0
00.0
00
44
Rehab J
em
bata
n D
usun I C
ilalu
ng
3 x
7 m
KE
JO
BO
NG
45.0
00.0
00
45
Pem
bangunan T
roto
ar K
om
ple
k K
anto
r Kecam
ata
n800 x
1.5
mK
EC
AM
AT
AN
PM
46
Talu
d D
rain
ase J
ala
n U
tam
a K
ecam
ata
n (K
renceng-N
angkasaw
it)1 p
aket
KE
CA
MA
TA
NP
M
47
Talu
d ru
as ja
lan B
andin
gan-P
enolih
1 p
aket
BA
ND
ING
AN
250.0
00.0
00
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
48
Talu
d D
rain
ase J
ala
n U
tam
a1000 x
0.7
0 x
0.3
0 m
PA
ND
AN
SA
RI
450.0
00.0
00
49
Talu
d ja
lan S
iduda-P
agerjira
k300 x
1.5
x 0
.45 m
KE
JO
BO
NG
131.6
25.0
00
50
Talu
d J
ala
n D
usun III K
ara
ngpoh
150 x
1 x
0.4
0 m
KE
JO
BO
NG
39.0
00.0
00
51
Talu
d ja
lan u
tam
a D
usun II K
ejo
bong
900 x
0.8
0 m
KE
JO
BO
NG
187.2
00.0
00
52
Dra
inase d
an ta
lud
1 p
aket
TIM
BA
NG
300.0
00.0
00
53
Talu
d ja
lan R
T 1
0,1
150 m
KE
DA
RP
AN
105.0
00.0
00
54
Talu
d ja
lan R
T 0
8/0
425 m
KE
DA
RP
AN
52.5
00.0
00
55
Talu
d J
ala
n D
usun I
350 x
400 m
KR
EN
CE
NG
74.5
20.0
00
56
Talu
d J
ala
n R
T 0
1/R
W 0
3700 m
LA
NG
GA
R160.0
00.0
00
57
Talu
d J
ala
n R
T 0
1/R
W 1
3,1
4300 m
LA
NG
GA
R120.0
00.0
00
58
Penera
ngan J
ala
n50 titik
Se K
ec. K
ejo
bong
PM
59
Pem
buata
n P
os K
am
plin
g7 u
nit
NA
NG
KO
D35.0
00.0
00
60
Pengadaan L
apangan D
esa D
usun I
1680 m
²P
AN
GE
MP
ON
403.2
00.0
00
61
Pem
buata
n P
os K
am
plin
g7 u
nit
KR
EN
CE
NG
35.0
00.0
00
62
Norm
alis
asi S
ungai P
ekacangan/ p
ancang b
eto
n1000 m
SO
KA
NE
GA
RA
1.5
00.0
00.0
00
1P
engadaan a
ir bers
ih (D
usun I) 1
1 U
nit
KA
LIK
AJA
R200.0
00.0
00
2P
engadaan s
ara
na p
rasara
na a
ir bers
ih R
W 0
7 d
an R
W 0
4 2
PM
SLIN
GA
1.0
00.0
00.0
00
3S
um
ur B
or d
ala
m 3
120 M
SID
AN
EG
AR
A345.0
00.0
00
4S
um
ur B
or d
ala
m 4
LS
PA
GE
RA
ND
ON
G75.0
00.0
00
5P
em
b. P
AM
SIM
AS
dan S
um
ur B
or 5
1 U
nit
SIN
DU
RA
JA
350.0
00.0
00
6P
em
ugara
n ru
mah tid
ak la
yak h
uni
100 U
nit
SLIN
GA
1.0
00.0
00.0
00
7P
em
ugara
n ru
mah tid
ak la
yak h
uni
10 K
KS
IDA
NE
GA
RA
80.0
00.0
00
8P
engaspala
n J
ala
n d
epan M
Ts
400 M
2A
RE
NA
N250.0
00.0
00
9R
ehab a
spal ja
lan D
usun IV
tem
bus D
usun III
650 M
2A
RE
NA
N300.0
00.0
00
10
Penin
gkata
n J
ala
n K
e D
esa K
alig
ondang
400 M
CIL
AP
AR
PM
11
Penin
gkata
n J
ala
n k
e D
esa K
alig
ondang d
an B
recek
900 M
CIL
AP
AR
PM
12
Penin
gkata
n J
ala
n K
e L
am
uk d
an T
eja
sari
2600 M
TE
JA
SA
RI
PM
13
Pengaspala
n J
ala
n d
esa P
enolih
-Cila
par
1000 x
4 m
PE
NO
LIH
1.4
00.0
00.0
00
14
Perb
aik
an ja
lan K
alig
ondang-k
em
b.W
eta
n-S
linga
Paket
KE
MB
. WE
TA
N200.0
00.0
00
15
Penin
gkata
n ja
lan K
abupate
n (s
alu
ran irig
asi)
Paket
KE
MB
. WE
TA
N300.0
00.0
00
16
Pengaspala
n ja
lan lin
tas S
idanegara
-Sela
kam
bang
3600 M
2S
IDA
NE
GA
RA
600.0
00.0
00
17
Pem
elih
ara
an ja
lan a
nta
r desa d
ari K
PU
, Legok-S
linga
2000 M
KA
LIK
AJA
R800.0
00.0
00
18
Pengaspala
n ja
lan S
ela
kam
bang-P
agera
ndong
1 P
aket
SE
LA
KA
MB
AN
G450.0
00.0
00
19
Pengaspala
n J
ln. K
alim
angi S
ela
kam
bang-S
idare
jaP
aket
SE
LA
KA
MB
AN
G200.0
00.0
00
20
Pem
b. d
an p
em
elih
ara
an ja
lan d
esa
1800 M
PA
GE
RA
ND
ON
G468.6
34.0
00
21
Pem
b. d
an p
em
elih
ara
an ja
lan d
esa D
usun III
1000 M
PA
GE
RA
ND
ON
G500.0
00.0
00
22
Pem
b. d
an p
em
elih
ara
an ja
lan d
esa D
usun III
250 M
PA
GE
RA
ND
ON
G100.0
00.0
00
23
Pengaspala
n ja
lan D
usun M
layang-S
dre
ja-K
rgsari
PM
SID
AR
EJA
750.0
00.0
00
24
Pem
bangunan J
ala
n D
usun III R
T 1
6P
MS
IDA
RE
JA
100.0
00.0
00
KA
LIG
ON
DA
NG
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
25
Perb
aik
an J
ala
n A
spal m
enuju
Bendung S
linga
Paket
SLIN
GA
1.0
00.0
00.0
00
26
Dra
inase d
an p
engaspala
n la
nju
tan jl ra
wakele
-Ds.P
asunggin
gan
500 M
x 1
mS
IND
UR
AJA
300.0
00.0
00
27
Jem
bata
n S
ungai K
law
ing T
eja
sari-L
am
ongan
1 P
aket
TE
JA
SA
RI
2.0
00.0
00.0
00
28
Pem
bangunan J
em
bata
n D
s K
alik
aja
r-Kelu
rahan
1 U
nit
KA
LIK
AJA
R2.5
00.0
00.0
00
29
Jem
bata
n S
ungai K
law
ing T
eja
sari-L
am
ongan
1 P
aket
LA
MO
NG
AN
PM
30
Rehab je
mbata
n S
ungai W
unglo
n
6 x
5 M
SE
MP
OR
LO
R90.0
00.0
00
31
Pem
bangunan je
mbata
n ja
lan S
ela
kam
bang-P
agera
ndong
1 U
nit
SE
LA
KA
MB
AN
G500.0
00.0
00
32
Pem
b. J
em
bata
n K
ali K
adu S
ela
kam
bang-S
indura
ja1 P
aket
SE
LA
KA
MB
AN
G150.0
00.0
00
33
Penin
ggia
n je
mbata
n S
ungai L
angkap
6M
x12M
x7M
SE
LA
NE
GA
RA
430.0
00.0
00
34
Pele
bara
n je
mbata
n S
.Lebak d
an S
. Sum
pet ru
as ja
lan S
ela
negara
-
Beji S
ela
kam
bang
PM
SE
LA
NE
GA
RA
775.0
00.0
00
35
Jem
bata
n K
ali P
utih
(Dusun I)
30 M
3P
EN
OLIH
175.0
00.0
00
36
Pem
bangunan je
mbata
n a
nta
r desa (k
ali M
ati)
5 M
2 x
6 M
2LA
MO
NG
AN
250.0
00.0
00
37
Pele
bara
n J
em
bata
n K
alig
ondang-B
recek
2 x
3 M
KA
LIG
ON
DA
NG
75.0
00.0
00
38
Pem
b. J
em
bata
n S
.Langkap y
g m
nghub D
s.S
indura
ja-S
lkam
bang
1 U
nit
SIN
DU
RA
JA
400.0
00.0
00
39
Penyem
purn
aan d
rain
ase jln
daera
h (p
usksm
klk
jr s/d
bata
s)
600 M
2K
ALIK
AJA
R400.0
00.0
00
40
Pem
bangunan ta
lud d
rain
ase p
erb
ata
san J
atis
aba-T
oyare
ja1152 M
3LA
MO
NG
AN
1.0
22.5
00.0
00
41
Talu
d b
adan ja
lad P
UK
Teja
sari-C
ilapar
1 p
aket
TE
JA
SA
RI
500.0
00.0
00
42
Pem
b. D
rain
ase jln
dan ta
lud ja
lan P
UK
Teja
sari-L
am
uk
1 p
aket
TE
JA
SA
RI
400.0
00.0
00
43
Pem
b. d
rain
ase ja
lan D
usun I
1 p
aket
TE
JA
SA
RI
150.0
00.0
00
44
Talu
d ja
lan S
em
por L
or-K
em
bara
n W
eta
n300 M
SE
MP
OR
LO
R200.0
00.0
00
45
Talu
d J
ala
n u
tam
a D
usun I
2 x
2000 M
AR
EN
AN
400.0
00.0
00
46
Talu
d ja
lan P
enolih
-Cila
par
1750 M
3P
EN
OLIH
1.4
87.5
00.0
00
47
Dra
inase J
ala
n R
aya P
enolih
-Gem
bru
ngan
1250 M
3P
EN
OLIH
1.0
62.5
00.0
00
48
Talu
d ja
lan lin
tas S
idanegara
Sela
kam
bang
678 M
3S
IDA
NE
GA
RA
1.0
00.0
00.0
00
49
Talu
d p
engam
an ja
lan
PM
SLIN
GA
500.0
00.0
00
50
Talu
d d
an d
rain
ase s
ktr la
p b
ola
depan S
MK
N 1
Kalig
ondang
200 M
SE
LA
NE
GA
RA
543.0
00.0
00
51
Pem
b.tro
toar d
pn S
MP
N 1
Kalig
ondang
300 M
SE
LA
NE
GA
RA
550.0
00.0
00
52
Pengadaan p
enera
ngan ja
lan d
s k
alik
aja
r,Slin
ga,A
renan
LS
KA
LIK
AJA
R200.0
00.0
00
53
Pengadaan ja
ringan lis
trik D
sn. II,III,IV
20 T
itikK
ALIK
AJA
R235.0
00.0
00
54
Lam
pu ja
lan lin
tas S
ela
negara
, Sid
anegara
, Pagera
ndong
55 B
uah
SID
AN
EG
AR
A400.0
00.0
00
55
Pem
bangunan la
mpu p
enera
ngan ja
lan
21 U
nit
PA
GE
RA
ND
ON
G150.0
00.0
00
56
Penera
ngan la
mpu ja
lan ra
ya
60 T
itikS
ELA
NE
GA
RA
300.0
00.0
00
57
Talu
d ja
lan u
saha ta
ni
1000 M
SE
MP
OR
LO
R300.0
00.0
00
58
Norm
alis
asi s
ungai P
asung
2000 M
BR
EC
EK
350.0
00.0
00
59
Norm
alis
asi S
ungai K
law
ing
50 x
40 M
PE
NA
RU
BA
N1.0
00.0
00.0
00
60
Bro
njo
ng S
ungai K
law
ing
2000 M
2K
ALIK
AJA
R2.0
00.0
00.0
00
61
Bro
njo
ng p
inggira
n S
ungai K
law
ing
PM
LA
MO
NG
AN
PM
62
Bro
njo
ng S
ungai K
law
ing
64 x
5 M
SE
MP
OR
LO
R400.0
00.0
00
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
63
Matra
s S
ungai L
ebak (s
blh
bara
t bald
es S
ela
negara
)125M
x3M
x1 M
S
ELA
NE
GA
RA
375.0
00.0
00
64
Pem
bangunan tia
ng p
ancang p
enahan b
anjir
50 M
PE
NA
RU
BA
N350.0
00.0
00
65
Bro
njo
ng te
pi S
ungai K
law
ing (D
sn. II R
T 0
1 R
W 0
3)
50 M
PE
NA
RU
BA
N250.0
00.0
00
66
Bro
njo
ng te
pi S
ungai K
law
ing (D
sn. III R
T 0
1 R
W 0
6)
50 M
PE
NA
RU
BA
N250.0
00.0
00
67
Bro
njo
ng S
ungai L
angkap
200 M
SIN
DU
RA
JA
400.0
00.0
00
1P
em
bangunan T
alu
d d
an P
engaspala
n J
ala
n K
alip
utih
– J
om
bla
ng
Desa S
idare
ja
1000 m
Kara
ngsari
1.5
00.0
00.0
00
2P
em
bangunan je
mbata
n P
epedan - P
engadegan
120 m
x 6
mP
epedan
20.0
00.0
00.0
00
3P
em
bangunan p
ondasi irig
asi d
ari b
endung S
aw
angan k
e P
epedan
2 x
(2000 m
x 1
m x
0,5
0 ) =
1000 m
3P
ekirin
gan
1.0
00.0
00.0
00
4P
enam
pela
n s
alu
ran irig
asi
600 m
Gra
ntu
ng
900.0
00.0
00
5T
alu
d b
ronjo
ng s
ungai k
ahurip
an
500 m
Raja
wana
750.0
00.0
00
6T
am
pel s
ungai K
ara
ng/s
alu
ran irig
asi
500 x
3 x
5 m
Taju
g3.0
00.0
00.0
00
7P
engam
anan je
mbata
n s
ungai M
uli
3 x
6 x
70
Tam
ansari
500.0
00.0
00
8P
enin
gkata
n ja
lan n
apak tila
s S
iliwangi
1.5
00 X
3B
ale
raksa
600.0
00.0
00
9Jala
n R
aya S
um
ingkir-J
em
bata
n S
igugur
2500 m
Tunju
ngm
uli
1.5
00.0
00.0
00
10
Jem
bata
n s
ungai T
am
bra
4 m
x 7
0 m
x 3
mK
ram
at
10.0
00.0
00.0
00
11
Perk
era
san ja
lan a
spal
2.0
00 m
Sira
u800.0
00.0
00
12
Rehabilita
si B
endungan d
an irig
asi T
row
inangun D
esa K
ara
ngsari
2000 m
Kara
ngsari
3.0
00.0
00.0
00
13
Rehab b
endung d
an s
alu
ran irig
asi G
asong
8 m
Pepedan
250.0
00.0
00
14
Pem
bangunan je
mbata
n s
ungai G
intu
ng
100 m
x 7
mP
ekirin
gan
15.0
00.0
00.0
00
15
Penam
pela
n s
ungai K
em
bang T
anju
ng
400 m
Gra
ntu
ng
600.0
00.0
00
16
Talu
d b
ronjo
ng s
ungai K
ara
ng
500 m
Raja
wana
750.0
00.0
00
17
Rehabilita
si je
mbata
n p
rigi
4 x
20 x
6 m
Taju
g500.0
00.0
00
18
Dra
inase ja
lan
P =
2 x
900
Tam
ansari
200.0
00.0
00
19
Pengam
an te
bin
g s
ungai K
ranji
1.0
00 x
3 x
0,5
Bale
raksa
250.0
00.0
00
20
Pem
bangunan G
edung T
K P
ertiw
i 310 m
x 6
mT
unju
ngm
uli
175.0
00.0
00
21
Irigasi K
edungw
ulu
h1.0
00 x
1 m
Tunju
ngm
uli
200.0
00.0
00
22
Jem
bata
n s
ungai S
inga k
e B
ale
raksa
6 m
x 2
0 m
4 x
mK
ram
at
500.0
00.0
00
1P
em
bangunan J
em
bata
n S
ungai G
intu
ng D
esa G
unungw
ule
d -
Desa J
em
bangan K
ec P
unggela
n B
anja
rnegara
4 m
x 6
0 m
Gunungw
ule
d5.0
00.0
00.0
00
2P
engaspala
n J
ala
n d
ari d
epan B
ala
i Desa K
ara
ngbaw
ang - D
usun
limus
5000 m
x 4
mK
ara
ngbaw
ang
3.5
00.0
00.0
00
3P
engaspala
n J
ala
n S
tana C
ilik M
akam
- Bojo
ngsana P
anusupan
2.5
00 x
3 m
Makam
- Panusupan
2.5
00.0
00.0
00
4P
em
bangunan S
alu
ran Irig
asi C
anas (k
anan +
kiri +
Tala
ng)
(0,6
x 1
,2 x
700) M
Makam
; HM
25
1.2
00.0
00.0
00
KA
RA
NG
MO
NC
OL
RE
MB
AN
G
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
5P
enin
gkata
n A
spal H
otm
ix d
ari S
ibadak L
osari - D
esa T
analu
m3.0
00 x
3Losari
2.0
00.0
00.0
00
6Irig
asi P
inin
g (L
anju
tan )
Losari
1.0
00.0
00.0
00
7In
sta
lasi ja
ringan a
ir bers
ih D
usun I,II,III ( S
IPA
S )
3 ls
Wanogara
Kulo
n300.0
00.0
00
8Jala
n A
spal d
ari R
T 0
1 R
t 04 R
t 3 /B
ure
t Kali K
ara
ng
1.5
00 X
3 M
Tanalu
m1.0
00.0
00.0
00
9P
engaspala
n J
ala
n J
em
bata
n S
ungai G
intu
ng k
e S
um
ingkir (
Lanju
tan )
2000 X
4 M
Banta
rbara
ng
1.0
00.0
00.0
00
10
Pengaspala
n J
ala
n d
an T
alu
d D
usun V
Sum
am
pir - T
ipar M
akam
Sum
am
pir
1750 x
3 M
Sum
am
pir
2.0
00.0
00.0
00
11
Pem
bangunan R
uang K
ela
s S
DN
2 W
anogara
Weta
n2 ru
ang ( 7
X 8
)W
anogara
Weta
n180.0
00.0
00
12
Pem
bangunan D
rain
ase J
ala
n W
lahar - T
um
anggal
1.3
00 M
Wla
har
600.0
00.0
00
13
Pem
elih
ara
an J
ala
n (B
odas K
ara
ngja
ti - Tepus M
akam
)1.4
00 X
3 M
Bodaskara
ngja
ti700.0
00.0
00
14
Pem
bangunan G
edung S
anggar P
ram
uka
9 X
12 M
2Losari
200.0
00.0
00
15
Rehab P
asar D
esa d
an P
em
bangunan K
ios P
asar D
esa S
um
am
pir
3 u
nit lo
sS
um
am
pir
2.0
00.0
00.0
00
16
Kura
san L
um
pur B
endung S
itangkil
0,5
x 1
x 2
00 M
3W
anogara
Weta
n500.0
00.0
00
17
Pem
elih
ara
an J
ala
n (B
odas K
ara
ngja
ti - Tepus M
akam
)1.4
00 X
3 M
Bodaskara
ngja
ti700.0
00.0
00
18
Pem
bangunan b
endung k
ali k
ideng D
usun 1
1 u
nit
Wanogara
Kulo
n250.0
00.0
00
19
Pem
bangunan D
rain
ase J
ala
n W
lahar - T
um
anggal
1.3
00 M
Wla
har
600.0
00.0
00
20
Bro
njo
ng P
engam
an P
em
ukim
an P
enduduk
125x2x6 M
Banta
rbara
ng
250.0
00.0
00
21
Pem
bangunan B
ronjo
ng P
engam
an T
ebin
g P
em
ukim
an
200 X
2,5
MM
akam
Tepus
200.0
00.0
00
22
Jem
bata
n S
ungai K
ara
ng P
anusupan - T
analu
m35 x
3 M
Panusupan - T
analu
m
(Sekita
r Obyek W
isata
Curu
g K
ara
ng)
3.0
00.0
00.0
00
23
Pem
bangunan Irig
asi P
anyata
n II
(2 X
1 X
2.0
00) m
Gunungw
ule
d400.0
00.0
00
24
Rehab Irig
asi S
itangkil (K
anan +
Kiri)
0,6
x 1
,2 x
750 M
Wanogara
Weta
n500.0
00.0
00
25
Bro
njo
ng p
engam
an lin
gkungan (B
odaskara
ngja
ti RT
01 R
w 0
1)
300 m
Bodaskara
ngja
ti800.0
00.0
00
26
Tro
toar d
ari L
osari - B
odas K
ara
ngja
ti2250 m
2Losari
500.0
00.0
00
27
Pem
bangunan ja
lan lin
gkar D
usun I - D
usun II
850 m
Wanogara
Kulo
n500.0
00.0
00
28
Bro
njo
ng P
engam
an P
em
ukim
an
(400 X
1 X
20) m
Wla
har
400.0
00.0
00
29
Rehab Irig
asi S
itangkil (K
anan +
Kiri)
0,6
x 1
,2 x
750 M
Wanogara
Weta
n500.0
00.0
00
30
Pela
tihan B
io P
ori d
an P
engadaan A
lat P
engelo
laan S
am
pah (B
ank
Sam
pah)
1 u
nit
Panusupan
200.0
00.0
00
31
Pem
ugara
n R
um
ah T
idak L
ayak H
uni
225
Tanalu
m10.0
00.0
00/u
nit
1P
em
bangunan p
agar k
elilin
g, P
avin
gis
asi d
an T
era
s P
endopo
Kecam
ata
n K
ara
nganyar
3 P
aket
Kanto
r Kecam
ata
n
Kara
nganyar
350.0
00.0
00
2P
em
ugara
n R
TLH
308 ru
mah
Desa K
alio
ri3.0
80.0
00.0
00
3P
em
ugara
n R
TLH
350 ru
mah
Desa M
arib
aya
3.4
00.0
00.0
00
KA
RA
NG
AN
YA
R
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
4P
em
bangunan je
mbata
n p
enghubung D
esa K
alio
ri Kec.
Kara
nganyar-D
esa P
agera
ndong K
ec. K
alig
ondang
100 m
Ds. K
alio
ri-Ds.
Pagera
ndong
1.0
00.0
00.0
00
5P
em
bangunan je
mbata
n s
ungai k
unin
g (p
enghubung 3
kecam
ata
n)
1 u
nit
Kalib
ula
n D
s. K
alija
ran
1.8
00.0
00.0
00
6P
em
asangan la
mpu p
enera
ngan ja
lan k
ara
nganyar-b
anja
rkerta
30 T
itik la
mpu
Banja
rkerta
-
Kara
nganyar
60.0
00.0
00
7P
em
bangunan ta
lud ja
lan K
ara
nganyar-B
obots
ari
1.0
00 m
K
ec. K
ara
nganyar
200.0
00.0
00
8P
ele
bara
n J
em
bata
n K
alip
uta
t Sam
pin
g B
RI
7 x
6 m
Kec. K
ara
nganyar
100.0
00.0
00
9P
em
bangunan T
alu
d ja
lan B
anja
rkerta
-Ponje
n4.0
00 m
Banja
rkerta
-ponje
n800.0
00.0
00
10
Pengaspala
n d
an ta
lud ja
lan m
arib
aya-b
ungkanel
1.3
00 x
2,5
mM
arib
aya-b
ungkanel
800.0
00.0
00
11
Pengaspala
n ja
lan lin
gkar je
mbata
n k
ara
nganyar-k
alib
ula
n-k
alija
ran-
kanto
r pols
ek
5.0
00 x
4 m
Kara
nganyar-k
alija
ran
1.5
00.0
00.0
00
12
Pengaspala
n ja
lan d
usun 5
Gru
gak D
esa K
alio
ri2.0
00 x
2,5
mD
esa K
alio
ri400.0
00.0
00
13
Pem
bangunan B
endungan w
irara
ga D
esa J
am
budesa
33 x
2,5
x 2
x 1
,2 m
Desa J
am
budesa
750.0
00.0
00
14
Pem
bangunan s
alu
ran irig
asi p
ucung d
esa B
ungkanel
500 m
Desa B
ungkanel
500.0
00.0
00
15
Pem
bangunan ta
lud ja
lan p
onje
n-k
ara
ngja
mbu
6.0
00 x
7,2
mD
usun II P
onje
n-
perb
ata
san
kara
ngja
mbu
4.5
00.0
00.0
00
16
Pem
bangunan s
alu
ran irig
asi ja
la tu
nda d
esa L
um
pang
500 m
Desa L
um
pang
700.0
00.0
00
17
Perb
aik
an irig
asi s
ungai s
usukan B
ungkanel-K
ara
nggedang-
Banja
rkerta
-Kabundera
n
3.0
00 x
2 m
Desa B
ungkanel-
Kara
nggedang-
Banja
rkerta
-Kabundera
n
1.8
00.0
00.0
00
18
Pem
bangunan S
ara
na A
ir Bers
ih (S
IPA
S)
1 u
nit
Dusun III D
s.
Kara
ngedang
275.0
00.0
00
19
Pengaspala
n ja
lan la
pangan d
esa B
rakas s
/d P
onje
n1.0
27 x
4 m
Bra
kas-p
onje
n800.0
00.0
00
20
Pem
bangunan irig
asi D
usun I D
esa K
abundera
n600 m
3D
usun I D
esa
Kabundera
n
500.0
00.0
00
21
Pem
bangunan ta
lud s
ungai p
anggung D
usun II d
esa K
abundera
n2.0
00 x
1,5
mD
usun II D
esa
kabundera
n
1.4
78.8
00.0
00
22
Pem
bangunan ta
lud ja
lan k
ara
nganyar-k
alija
ran (ja
lur M
Ts N
Kara
nganyar)
400 m
2K
ara
nganyar-k
alija
ran
(jalu
r MT
s N
Kara
nganyar)
250.0
00.0
00
23
Pem
bangunan T
alu
d S
ungai B
ela
kang M
Ts N
Kara
nganyar
876 m
2M
Ts N
Kara
nganyar
570.0
00.0
00
24
Talu
d p
engam
an J
ala
n L
ongsor D
usun I S
aw
angan D
esa K
alio
ri40 x
35 m
Dusun I S
aw
angan
Desa K
alio
ri
200.0
00.0
00
25
Talu
d p
engam
an S
ungai G
intu
ng D
esa K
alio
ri600 x
4 m
Dusun V
Mangunars
a
Desa K
alio
ri
400.0
00.0
00
26
Pem
bangunan s
alu
ran irig
asi d
i dusun II D
esa B
anja
rkerta
400 m
Dusun II D
esa
Banja
rkerta
360.0
00.0
00
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
27
Penanggula
ngan lo
ngsor d
i Dusun 3
Desa B
anja
rkerta
1 p
aket
Dusun 3
Desa
Banja
rketa
1.3
00.0
00.0
00
28
Pem
asangan la
mpu p
enera
ngan ja
lan D
esa B
rakas
15 titik
pem
asangan la
mpu ja
lan
Desa B
rakas
9.0
00.0
00
29
Pem
bangunan R
abat B
eto
n, T
alu
d d
an J
em
bata
n R
T 0
9-1
0 R
W 0
3
Marib
aya
1.0
00 m
R
T 0
9-1
0 R
W 0
3 D
esa
Marib
aya
250.0
00.0
00
30
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
ruas ja
lan k
abundera
n-b
uara
3.0
00 x
4 m
Desa L
um
pang-B
uara
850.0
00.0
00
31
Pem
elih
ara
an b
erk
ala
ruas ja
lan k
ara
nganyar-ta
ngkis
an
4.0
00 x
3 m
Desa K
ara
nganyar-
Tangkis
an
700.0
00.0
00
32
Perb
aik
an je
mbata
n k
alip
uta
t ruas ja
lan k
ara
nganyar-k
alio
ri4 x
5 m
Desa K
alija
ran
200.0
00.0
00
33
Pengaspala
n ja
lan p
enghubung k
ara
nganyar-k
alija
ran
800 x
3,5
mD
esa K
ara
nganyar-
kalija
ran
500.0
00.0
00
1P
enin
gkata
n ja
lan K
ara
ngja
mbu d
an P
onje
n5 x
6000 M
Kara
ngja
mbu d
an
Ponje
n
2.0
00.0
00.0
00
2P
engaspala
n ja
lan d
ari J
ingkang s
irau m
enganti
3 x
4, 5
KM
Jin
gkang
2.5
00.0
00.0
00
3P
enin
gkata
n ja
lan a
spal d
an p
em
bangunan je
mbata
n ru
as B
edah -
Kara
nggin
tung v
ia S
am
pir
5000 m
Dusun III
450.0
00.0
00
4P
enin
gkata
n ja
lan a
spal K
ara
ngja
mbu - S
anguw
ata
ng - J
ingkang -
Danasari
5000 m
Kara
ngja
mbu -
Sanguw
ata
ng - J
ingkang
- Danasari
450.0
00.0
00
5P
enin
gkata
n ja
lan a
spal K
ara
ngja
mbu - J
ingkang - D
anasari
7000 m
Kara
ngja
mbu - J
ingkang
- Danasari
630.0
00.0
00
6T
alu
d P
enahan T
anah
700 m
desa
300.0
00.0
00
7Irig
asi d
an B
endungan
1000 m
desa
250.0
00.0
00
8P
em
bangunan ta
lud p
enahan ta
nah d
an b
ronjo
ng
Dusun III
450.0
00.0
00
9Jem
bata
n d
an d
rain
ase s
ungai K
alio
ridesa
350.0
00.0
00
10
Penin
gkata
n a
spal
1,5
x 2
000 m
akses k
e p
asar d
esa
160.0
00.0
00
1P
em
bangunan K
anto
r Kora
mil (ta
nah s
udah te
rsedia
)1400 M
Kasih
1 p
aket
2P
em
ugara
n R
um
ah
25 U
nit
Kra
ngean
250.0
00.0
00
3P
em
ugara
n R
um
ah
25 U
nit
Kara
ngasem
250.0
00.0
00
4P
em
bangunan J
em
bata
n S
. Tam
bra
Jem
bata
n (6
0 m
x 3
) Jala
n (1
00 m
x 3
m)
Langkap - K
ram
at
PM
5P
em
bangunan B
ronjo
ng P
engam
an T
ebin
g S
. Tam
bra
500 x
2 x
1,5
mD
esa K
erta
negara
1.4
00.0
00.0
00
6P
em
bangunan/ R
ehab K
anto
r, Pendopo d
an R
um
ah D
inas K
ec.
Kerta
negara
1 p
aket
Kanto
r Kec. K
erta
negara
PM
7P
em
bangunan ta
nggul P
engam
an B
anjir S
ungai W
ota
n 3
80 M
Kara
ngpucung
PM
8P
em
bangunan B
ronjo
ng P
engam
an T
ebin
g S
. Tam
bra
160 x
2 x
2,5
mD
esa M
erg
asana
700.0
00.0
00
9P
em
elih
ara
an d
an p
erb
aik
an ja
lan a
spal d
engan A
spal H
otm
ix600 m
Kra
ngean-M
arib
aya
250.0
00.0
00
KA
RA
NG
JA
MB
U
KE
RT
AN
EG
AR
A
NO
.P
RO
GR
AM
/ K
EG
IA
TA
N
LO
KA
SI
AN
GG
AR
AN
( Rp
. )V
OLU
ME
10
Rehab/ P
erb
aik
an/ P
engaspala
n ja
lan
2000 M
x 3
MK
erta
negara
-
Kara
ngpucung
1000 M
11
Pem
bangunan T
alu
d d
an Irig
asi
8000 M
X 5
0 C
m X
40 C
MK
rangean-D
arm
a-
Langkap-K
ara
ngasem
-
Kara
ngte
ngah
PM
12
Pem
elih
ara
an B
erk
ala
Kerta
negara
-Merg
asana
3000 M
X 3
,5 M
Kerta
negara
-Merg
asana
PM
13
Pem
bangunan T
ebin
g d
an T
alu
d B
adan J
ala
n R
aya
Tebin
g (5
00 M
x 2
M) d
an 'T
alu
d (1
50 M
)K
asih
PM
14
Pengaspala
n ja
lan K
ehuta
nan &
Jln
Alte
rnatif
1.7
50 M
X 3
MLangkap - D
arm
a-J
ln
Kehuta
nan
PM
15
Pengaspala
n ja
lan p
enghubung D
esa K
ara
ngasem
-Adia
rsa-
Kara
ngpucung
1000 m
x 3
mA
dia
rsa - K
ara
ngpucung
PM
16
Perb
aik
an J
em
abata
n S
ungai W
ota
n P
enghubung J
ln R
aya
Kerta
negara
& K
ara
ngm
oncol
Kerta
negara
PM
17
Perb
aik
an/p
engaspala
n ja
lan K
erta
negara
-Megasana-K
alio
ri6000 m
x 3
mK
erta
negara
-Megasana-
Kalio
ri
PM
18
Penera
ngan L
am
pu J
ala
n30 b
uah
Jln
. Raya K
asih
-
Kerta
negara
-
Kara
ngte
ngah
PM
19
Penera
ngan L
am
pu J
ala
n40 b
uah
Jln
Desa L
angkap -
Kara
ngasem
-Adia
rsa
PM
20
Penera
ngan L
am
pu J
ala
n60 b
uah
Jln
Marib
aya-K
rangean -
Darm
a - L
angkap
PM
Purb
alin
gga, M
are
t 2016