Download - RENJA TAHUN 2020 - Musi Banyuasin Regency
RENJA TAHUN 2020
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KATA PENGANTAR
Sebagai penjabaran Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen
perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program
dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepadaPemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme
perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan
pembangunan dalam berbagai tingkatan.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban misi yang tertuang dalam
Rencana Strategis 2017 – 2022 yang dituangkan dalam rencana kerja selama
satu tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil
diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan
kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/
pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan
(MUSRENBANG) berbasis masyarakat (bottom-up planning) dan evaluasi
untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan
kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2019 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja
tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.
Dengan didukung oleh program kegiatan bidang kesehatan untuk
mencapai Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang
merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna
mendukung Visi “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”, Dinas Kesehatan
mempunyai rencana kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi
seluruh Aparatur Kesehatan sampai puskesmas sehingga tugas dan fungsi
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi
terselenggaranya good government di Kabupaten Musi Banyuasin.
SEKAYU, JULI 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dr.H.AZMI DARIUSMANSYAH NIP.19720928 200502 1 003
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan
tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang
berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat
terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan
penganggaran yang terpadu dan terarah.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan
jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan
perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).
Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga
mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini
menyusun Rencana Kerja tahun 2020.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang
disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam
menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin pada tahun 2020 nantinya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah :
1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang – undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3) Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung
Jawaban Pengelolaan Keuangan.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6) Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
9) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2019.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1) Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program
Dinas Kesehatan.
2) Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya.
3) Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
yang bermutu.
4) Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5) Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang
kesehatan
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB.I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD
untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-
masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar
pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah berisikan uraian mengenai:
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah
Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini diuraikan Rencana Kerja (RENJA-PD) dan pendanaan
ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.
BAB.V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi
program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai
implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.
Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di
Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat
administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan
dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah
adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya
dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.
Berikut Rekapitulasi Evaluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin :
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona
Terbayarnya Pajak Tahunan Kendaraan Dinas dan Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
l 01.01
0 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
120 Jenis 120 Jenis 120 Jenis 120 Jenis 100 120 Jenis 120 Jenis 100
01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
100 18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
18 Jenis Cetakan, dan 200.000 Lembar Penggandaan
100
01.012
Penyediaan komponen instalasi
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100 20 Jenis 20 Jenis 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
listrik/penerangan bangunan kantor
01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
001. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100 3 Paket 3 Paket 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kantor (DAK-F Reguler)
002. Administrasi Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK-F Reguler)
100 100
01.01 Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
4 peralatan rumah tangga
01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
100 Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
Koran 12 Bulan, dan 4 Paket Buku Kesehatan
100
01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman Rapat Mingguan, Bulanan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
dan Petugas Obat, Makan Minum Tamu
01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100 10 Kali 10 Kali 100
01.019
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
50 Kali 50 Kali 50 Kali 50 Kali 100 50 Kali 50 Kali 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.020
Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran
Tenaga Kontrak/PTT 971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
100 971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
100
.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 100
02.005
Pengadaan kendaraan
Tersedianya Mobil Ambulance, Motor
4 Unit Kendaraan
4 Unit Kendaraan
4 Unit Kendaraan
4 Unit Kendaraan
100 4 Unit Kendaraan
4 Unit Kendaraan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
dinas/operasional
Dinas, dan Speed Bot Puskesmas Perairan
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
001. Ambulance PSC 119 (DAK-F Reguler)
100 100
002. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pengadaan Karoseri Ambulance PSC 119 (DAK-F Reguler)
003. Ambulance RSUD Sungai Lilin (DAK-F Reguler)
100 100
004. Pengadaan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Karoseri Ambulance RSUD Sungai Lilin (DAK-F Reguler)
005. Kendaraan Roda Dua 2 (dua) unit (DAK-F Reguler)
100 100
006. Alat Angkut Puskesmas
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Perairan Speetboot Bandar Agung (DAK-F Reguler)
007. Administrasi Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK-F Reguler)
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
008. Pengadaan Mobil untuk Ambulance VIP
100 100
009. Pengadaan Karoseri Ambulance VIP
100 100
010. Pengadaan Mobil Double
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Gardan (4x4) untuk Ambulance
011. Pengadaan Karoseri Ambulance Double Gardan
100 100
012. Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Ambulance Motor PSC 119
013. Pengadaan Assesoris Ambulance Motor PSC 119
100 100
014. Administrasi Kegiatan Pengadaan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kendaraan dinas/operasional (APBD)
.02.10
Pengadaan Meubeleur
Terpenuhnya perlengkapan kantor
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
100 Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
100
02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
100 Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 1
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
0x10 m2 0x10 m2 0x10 m2 0x10 m2 0x10 m2 0x10 m2 02.02
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
100 Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Jasa Service, Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
100
02.026
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
100 Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
Terpeliharanya AC 10 Unit, Genset 1 Unit,
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kantor Komputer 10 Unit;
Komputer 10 Unit;
Komputer 10 Unit;
Komputer 10 Unit;
Komputer 10 Unit;
Komputer 10 Unit;
.02.41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
100 100
.02.44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100 100
.02.0 Program 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.001
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatkan kapasitas aparatur
15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 100 15 Orang 15 Orang 100
2.05.5
Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur
Meningkatkan kapasitas aparatur
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
100 1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
100
.02.06
Program peningkatan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselesainya Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
100 Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
06.005
Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD
Terlaksananya Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
100 Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
100
.02.15
Program Obat dan Perbekalan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kesehatan 15.00
1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatkan ketersediaan Obat dan BMHP
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
100 Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
100
001. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya Obat dam BMHP Luar E-Katalog
100 100
002. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK-F Reguler)
003. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK-F Penugasan)
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
.15.05
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Terciptanya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
28 Puskesmas
28 Puskesmas
28 Puskesmas
28 Puskesmas
100 28 Puskesmas
28 Puskesmas
100
.02.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
100 100
16.002
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
16.006
revitalisasi sitem kesehatan
100 100
16.009
Peningkatan kesehatan masyarakat
100 100
16.013
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
100 100
001. Penyediaan biaya
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
operasional dan pemeliharaan
002. Renovasi ex. Gedung Obat Menjadi Ruang PSC 119
100 100
003. Rehabilitasi Gedung RSUD Bayung Lincir
100 100
004. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pembutan Interior Gedung PSC 119 Muba
005. Pembuatan Garasi Ambulance PSC 119
100 100
16.014
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
16.017
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll)
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
100 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
100
16.018
Pengelolaan Dana Kapitasi
Meningkatkan kualitas pelayanan
Penatausahaan dana
Penatausahaan dana
Penatausahaan dana
Penatausahaan dana
100 Penatausahaan dana
Penatausahaan dana
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
JKN pada FKTP kesehatan klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
16.019
Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan
Terlaksanya pembinaan dan pemeriksaan
Pelayanan Kesehatan Pra dan
Pelayanan Kesehatan Pra dan
Pelayanan Kesehatan Pra dan
Pelayanan Kesehatan Pra dan
100 Pelayanan Kesehatan Pra dan
Pelayanan Kesehatan Pra dan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Jemaah Haji kesehatan calon jemaah haji kab. Musi Banyuasin.
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
Pasca Jemaah Haji; 14 Kecamatan
.16.20
Pelayanan Donor Darah
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
100 1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
100
16.023
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan
Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kegiatan Bantuan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
100 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Operasional kesehatan masyarakat
Kesehatan; 28 Puskesmas
Kesehatan; 28 Puskesmas
Kesehatan; 28 Puskesmas
Kesehatan; 28 Puskesmas
Kesehatan; 28 Puskesmas
Kesehatan; 28 Puskesmas
16.025
Integrasi JAMKESDA ke JKN/BPJS Kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
100 Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
16.026
Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa
Meningkatkan Pengawasan terhadap penderita gangguan jiwa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
100 10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
100
16.027
Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
100 Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
16.028
Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten
Terlaksananya Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten
15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
100 15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
15 Kecamatan, Terbaik I,II,III, SD, SM, dan SMA
100
16.029
Bantuan Operasional
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kesehatan 001. Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)
100 100
002. Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
003. Bantuan Operasional Kesehatan DUKMAN dan Jampersal (DAK Non Fisik)
100 100
004. Distribusi Obat dan E-Logistik
100 100
16.028
Penyelenggaraan Jaminan
Meningkatkan pelayanan
Jaminan Kesehatan 12
Jaminan Kesehatan 12
Jaminan Kesehatan 12
Jaminan Kesehatan 12
100 Jaminan Kesehatan 12
Jaminan Kesehatan 12
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kesehatan Masyarakat
kesehatan masyarakat
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
.02.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
100 100
.17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Terbinanya sekolah 20 Sekolah 20 Sekolah 20 Sekolah 20 Sekolah 100 20 Sekolah 20 Sekolah 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
17.006
Penyuluhan kesehatan bahaya narkoba terhadap masyarakat
Meningkatkan promosi pencegahan dan pengawasan obat-obatan terlarang
Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
100 Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat bahaya narkoba; 15 Kecamatan
100
.02.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Masyarakat 19.00
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
100 100
19.002
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
100 100
2.19.3
Peningkatan pendidikan
Terlaksananya pendidikan tenaga
28 petugas kesehatan
28 petugas kesehatan
28 petugas kesehatan
28 petugas kesehatan
100 28 petugas kesehatan
28 petugas kesehatan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
tenaga penyuluh kesehatan
penyuluh kesehatan
19.005
Pembinaan Desa Siaga
Terbinanya Desa Siaga di wilayah kab. Muba
Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
100 Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
Pembinaan Desa Siaga; 15 Kecamatan
100
19.006
Saka Bakti Husada
Terselenggaranya kegiatan kepramukaan di bidang kesehatan
Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
100 Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
Saka Bakti Husada; 15 Kecamatan
100
19.00 Pemilihan dan Terpilihnya dan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan 100 Pemilihan Pemilihan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
7 Pembinaan Desa PHBS
terbinanya Desa PHBS
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
dan Pembinaan Desa PHBS; 3 Desa Sehat dari 15 Kecamatan
19.008
Gerakan Masyarakat hidup sehat
100 100
19.009
Kabupaten/Kota Sehat
Terciptanya kabupaten
85 Peserta Workshop
85 Peserta Workshop
85 Peserta Workshop
85 Peserta Workshop
100 85 Peserta Workshop
85 Peserta Workshop
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kota/sehat Lintas Sektor Lintas Sektor Lintas Sektor Lintas Sektor Lintas Sektor Lintas Sektor .02.2
0 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
100 100
20.003
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
Terlaksananya Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
24 tenaga pengelola gizi
24 tenaga pengelola gizi
24 tenaga pengelola gizi
24 tenaga pengelola gizi
100 24 tenaga pengelola gizi
24 tenaga pengelola gizi
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
20.003
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang 100
20.00 Penanggulangan Meningkatkan Penjaringan Penjaringan Penjaringan Penjaringan 100 Penjaringan Penjaringan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
7 kasus gizi buruk dan Anemia Gizi
Cakupan Perbaikan Gizi Masyarakat
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
anemia gizi resiko tinggi dan pelatihan tatalaksana penanggulangan kasus gizi buruk; 28 Puskesmas dan 2 Sekolah
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
.02.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
100 100
21.004
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program pengembangan lingkungan sehat
14 Puskesmas
14 Puskesmas
14 Puskesmas
14 Puskesmas
100 14 Puskesmas
14 Puskesmas
100
21.00 Pengendalian Terlaksananya Terlaksanany Terlaksanany Terlaksanany Terlaksanany 100 Terlaksanany Terlaksanany 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
5 vektor (Pemantauan jentik nyamuk aedes)
Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
a Pemantauan /Pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala; 28 Puskesmas
21.007
Pengawasan kualitas air bersih dan air
Terlaksanya Pemeriksaan Kualitas Sampel Air
Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
100 Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
Pemeriksaan Kualitas Sampel Air di
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
minum 10 Puskesmas; 40 Sampel
10 Puskesmas; 40 Sampel
10 Puskesmas; 40 Sampel
10 Puskesmas; 40 Sampel
10 Puskesmas; 40 Sampel
10 Puskesmas; 40 Sampel
21.008
Pendamping Pamsimas
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
100 Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
Pendampingan Pamsimas Bidang Kesehatan; 10 Desa
100
21.009
Peningkatan kesehatan lingkungan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
13600 Rumah Tangga
13600 Rumah Tangga
13600 Rumah Tangga
13600 Rumah Tangga
100 13600 Rumah Tangga
13600 Rumah Tangga
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
.02.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100 100
22.008
Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya pelayanan imunisasi
Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
100 Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
Imunisasi Anak SD (1-3), Bayi (0-9 Bln), Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
<24 Jam; 15 Kecamatan
<24 Jam; 15 Kecamatan
<24 Jam; 15 Kecamatan
<24 Jam; 15 Kecamatan
<24 Jam; 15 Kecamatan
<24 Jam; 15 Kecamatan
22.011
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
100 33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
33 Lokasi (16 pkm, 15 lokasi dan 2 kali, pengambilan logistic bencana)
100
22.012
Pencegahan dan Penanggulangan
Sosialisasi dan terlaksananya
Pencegahan dan
Pencegahan dan
Pencegahan dan
Pencegahan dan
100 Pencegahan dan
Pencegahan dan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
HIV-AIDS Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
Penanggulangan HIV-AIDS; 15 Kecamatan
22.013
Surveilance Epidemologi Penyakit
Surveilance Epidemologi Penyakit
Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
100 Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
Surveilance Epidemologi Penyakit; 28 Puskesmas
100
22.014
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan Pencegahan dan
100 Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan Pencegahan dan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Penyakit Menular Langsung
Penyakit Menular Langsung
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung; 28 Puskesmas
22.015
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang disebabkan oleh
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang disebabkan oleh Binatang
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Binatang yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
yang disebabkan oleh Binatang; 28 Puskesmas
.02.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100 100
23.001
Penyusunan standar
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kesehatan 23.00
2 Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan
4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
100 4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
4 lokasi (3 puskesmas 1 klinik)
100
23.003
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
30 Lokasi 30 Lokasi 30 Lokasi 30 Lokasi 100 30 Lokasi 30 Lokasi 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
pelayanan kesehatan
23.007
Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
100 Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
Terpilihnya petugas kesehatan teladan dari 28 Puskesmas; 6 Kategori
100
23.008
Penyelenggaraan Kependidikan
Operasional AKPER Operasional AKPER; 12
Operasional AKPER; 12
Operasional AKPER; 12
Operasional AKPER; 12
100 Operasional AKPER; 12
Operasional AKPER; 12
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
AKPER Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 23.00
9 Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas
100 100
001. Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas
100 100
002. Akreditasi Puskesmas (DAK
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Non Fisik) 003.
Akreditasi RSUD Sungai Lilin (DAK Non Fisik)
100 100
004. Akreditasi RSUD Bayung Lencir (DAK Non Fisik)
100 100
23.011
Standarisasi alat-alat kesehatan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
.02.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100 100
25.00 Pembangunan Meningkatkan 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
1 puskesmas pelayanan kesehatan
001. Pembangunan Baru Puskesmas Cinta Karya Kec.Plakat Tinggi (DAK-F Reguler)
100 100
002. Pembangunan Baru Puskesmas
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Jirak Kec.Jirak Jaya (DAK-F Reguler)
003. Pembangunan Baru Puskesmas Gardu Harapan Kec.Lais (DAK-F Reguler)
100 100
004. Pembangunan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Baru Puskesmas Teluk Kijing Kec.Lais (DAK-F Reguler)
005. Administrasi Kegiatan Pembangunan puskesmas (DAK-F Reguler)
100 100
006. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pembangunan Bak Penampungan Air Puskesmas Rawat Inap Desa Karya Maju Kec. Keluang (50 M3)
25.002
Pembangunan puskesmas pembantu
Meningkatkan pelayanan kesehatan
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 2 unit 2 unit 100
25.00 Pengadaaan Meningkatkan Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya 100 Tersedianya Tersedianya 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
6 sarana dan prasarana puskesmas
pelayanan kesehatan
alkes puskesmas
alkes puskesmas
alkes puskesmas
alkes puskesmas
alkes puskesmas
alkes puskesmas
001. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK-F Reguler)
100 100
002. Pengadaan Alat
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Deteksi dan Tindaklanjut Dini IVA Cryoterapi (DAK-F Penugasan)
003. Pengadaan Vaccine Carier (DAK-F Penugasan)
100 100
004. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Administrasi Kegiatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK-F Reguler)
005. Pengadaan Hematology Analizer dan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Patient Monitor 25.00
7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Meningkatkan pelayanan kesehatan
11 Pustu 11 Pustu 11 Pustu 11 Pustu 100 11 Pustu 11 Pustu 100
25.021
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
100 Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
Terbenahinya gedung puskesmas pembantu
100
001. Rehab 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pustu Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh
002. Rehab/Renovasi Pustu Muara Merang Kec. Bayung Lencir
100 100
003. Rehab Pustu Bandar Jaya Kec. Sekayu
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
004. Rehab Pustu Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan
100 100
005. Pembangunan Pustu Tanah Tinggi Kec. Bayung Lencir
100 100
006. Rehab 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pustu Tanjung Agung Timur Kec. Lais
007. Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Bandar Agung Kec. Lalan
100 100
008. Perencanaan dan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Bandar Agung Kec. Lalan
009. Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
puskesmas pembatu
25.024
Survey Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan Jaringannya
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
100 Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
Tersedianya Dokumen RAB, Gambar, dan Laporan kondisi bangunan Puskesmas dan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Jaringannya; 15 Kecamatan
Jaringannya; 15 Kecamatan
Jaringannya; 15 Kecamatan
Jaringannya; 15 Kecamatan
Jaringannya; 15 Kecamatan
Jaringannya; 15 Kecamatan
25.025
Pembangunan rumah dinas / mess pegawai
100 100
001. Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Puskesmas Teluk Kijing Kec.Lais (DAK-F Reguler)
002. Administrasi Kegiatan Pembangunan rumah dinas / mess pegawai (DAK-F Reguler)
100 100
25.02 Rehabilitasi 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
6 sedang/berat puskesmas/puskesmas pembantu
001. Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Suka Damai Kec.Plakat Tinggi (DAK-F Reguler)
100 100
002. Renovasi/Rehabil
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
itasi Puskesmas Tanjung Kerang Kec.Babat Supat (DAK-F Reguler)
003. Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/puskesmas pembantu
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
(DAK-F Reguler) .02.2
6 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
mata 26.00
1 Pembangunan rumah sakit
100 100
001. Penambahan Daya Listrik RS Sungai Lilin dan RS Bayung Lencir
100 100
002. Pembangunan IPAL Rumah Sakit
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Bayung Lencir 003.
Pembangunan IPAL Rumah Sakit Sungai Lilin
100 100
005. Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RS Bayung
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Lencir 006.
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RS Sungai Lilin
100 100
007. Konsultan Perencanaan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pembangunan Gedung DED UDD (PMI)
26.017
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
100 100
001. Rehabilitasi Ruang Radiologi Rumah Sakit Bayung Lencir
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kec.Bayung Lencir
26.018
Pengadaan alat-alat rumah sakit
100 100
001. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK-F Reguler)
100 100
003. Pengadaan alat-alat rumah sakit
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
(APBD) 100 100
.02.27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
27.017
Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit
Meningkatkan pelayanan kesehatan
2 RSUD 2 RSUD 2 RSUD 2 RSUD 100 2 RSUD 2 RSUD 100
.02.29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
100 100
29.008
Pembinaan dan Pengembangan
Pembinaan dan Pengembangan
15 Kecamatan
15 Kecamatan
15 Kecamatan
15 Kecamatan
100 15 Kecamatan
15 Kecamatan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Posyandu Balita Posyandu Balita .02.3
0 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
100 100
30.008
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
Meningkatkan pelayanan kesehatan usila
28 orang 28 orang 28 orang 28 orang 100 28 orang 28 orang 100
.02.31
Program pengawasan dan pengendalian
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
kesehatan makanan
31.002
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
100 100
31.003
Pengawasan dan pengendalian
MeningkatnyaPengawasan dan
28 sanitarian 28 sanitarian 28 sanitarian 28 sanitarian 100 28 sanitarian 28 sanitarian 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
keamanan dan kesehatan makanan restaurant
pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
.02.32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100 100
32.003
Pertolongan persalinan bagi
Terlaksananya jaminan Persalinan
Rujukan Pasien,
Rujukan Pasien,
Rujukan Pasien,
Rujukan Pasien,
100 Rujukan Pasien,
Rujukan Pasien,
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan Jaminan Pelayanan di 15 Kecamatan
32.005
Audit Maternal Perinatal
Terlaksananya Audit Maternal Perinatal
Terlaksananya Audit Maternal
Terlaksananya Audit Maternal
Terlaksananya Audit Maternal
Terlaksananya Audit Maternal
100 Terlaksananya Audit Maternal
Terlaksananya Audit Maternal
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Perinatal; 15 Kecamatan
Perinatal; 15 Kecamatan
Perinatal; 15 Kecamatan
Perinatal; 15 Kecamatan
Perinatal; 15 Kecamatan
Perinatal; 15 Kecamatan
32.006
Pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
100 Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
Pemilihan dan Pembinaan Posyandu Balita Terbaik (Juara I, Juara II, dan Juara III); 15
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan .02.3
3 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
100 100
33.001
Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
100 100
001. BLUD RSUD Sungai Lilin
Operasional Rumah Sakit
Operasional Rumah
Operasional Rumah
Operasional Rumah
Operasional Rumah
100 Operasional Rumah
Operasional Rumah
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Sakit; 12 Bulan
Sakit; 12 Bulan
Sakit; 12 Bulan
Sakit; 12 Bulan
Sakit; 12 Bulan
Sakit; 12 Bulan
002. BLUD RSUD Bayung Lencir
Operasional Rumah Sakit
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100 Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100
33.002
Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit Sungai Lilin
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100 Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100
33.00 Penyelenggaraan Meningkatkan Operasional Operasional Operasional Operasional 100 Operasional Operasional 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
3 BLUD Rumah Sakit Bayung Lencir
pelayanan kesehatan
Rumah Sakit; 12 Bulan
Rumah Sakit; 12 Bulan
Rumah Sakit; 12 Bulan
Rumah Sakit; 12 Bulan
Rumah Sakit; 12 Bulan
Rumah Sakit; 12 Bulan
33.002
Penyelenggaraan Rumah Sakit Sungai Lilin
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100 Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100
33.003
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bayung Lencir
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100 Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
Operasional Rumah Sakit; 12 Bulan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
.02.01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 100
01.00 Pembangunan Tersedianya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
2 puskesmas Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
01.005
001. Pembangunan Baru Puskesmas Cinta Karya Kec.Plakat Tinggi (DAK-F Reguler)
Terbayarnya Pajak Tahunan Kendaraan Dinas dan Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.006
002. Pembangunan Baru Puskesmas
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Jirak Kec.Jirak Jaya (DAK-F Reguler)
01.010
003. Pembangunan Baru Puskesmas Gardu Harapan Kec.Lais (DAK-F Reguler)
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
120 Jenis 120 Jenis 120 Jenis 120 Jenis 100 120 Jenis 120 Jenis 100
01.011
004. Pembangunan
komponen instalasi listrik/penerangan
18 Jenis Cetakan, dan
18 Jenis Cetakan, dan
18 Jenis Cetakan, dan
18 Jenis Cetakan, dan
100 18 Jenis Cetakan, dan
18 Jenis Cetakan, dan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Baru Puskesmas Teluk Kijing Kec.Lais (DAK-F Reguler)
bangunan kantor 200.000 Lembar Penggandaan
200.000 Lembar Penggandaan
200.000 Lembar Penggandaan
200.000 Lembar Penggandaan
200.000 Lembar Penggandaan
200.000 Lembar Penggandaan
01.012
005. Administrasi Kegiatan Pembangunan puskesmas (DAK-F Reguler)
20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100 20 Jenis 20 Jenis 100
01.01 006. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
3 Pembangunan Bak Penampungan Air Puskesmas Rawat Inap Desa Karya Maju Kec. Keluang (50 M3)
Pembangunan puskesmas pembantu
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100 3 Paket 3 Paket 100
Pengadaaan 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
sarana dan prasarana puskesmas
01.014
001. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK-F Reguler)
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.015
002. Pengadaan Alat
Tersedianya makanan dan
Koran 12 Bulan, dan 4
Koran 12 Bulan, dan 4
Koran 12 Bulan, dan 4
Koran 12 Bulan, dan 4
100 Koran 12 Bulan, dan 4
Koran 12 Bulan, dan 4
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Deteksi dan Tindaklanjut Dini IVA Cryoterapi (DAK-F Penugasan)
minuman Rapat Mingguan, Bulanan dan Petugas Obat, Makan Minum Tamu
Paket Buku Kesehatan
Paket Buku Kesehatan
Paket Buku Kesehatan
Paket Buku Kesehatan
Paket Buku Kesehatan
Paket Buku Kesehatan
01.017
003. Pengadaan Vaccine Carier (DAK-F Penugasan)
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.01 004. Terlaksananya 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100 10 Kali 10 Kali 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
8 Administrasi Kegiatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK-F Reguler)
perjalanan dinas dalam daerah
01.019
005. Pengadaan Hematology Analizer dan
Tenaga Kontrak/PTT 50 Kali 50 Kali 50 Kali 50 Kali 100 50 Kali 50 Kali 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Patient Monitor 01.02
0 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
100 971 Orang x 12 Bulan
971 Orang x 12 Bulan
100
.02.02
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
Tersedianya Mobil Ambulance, Motor Dinas, dan Speed Bot Puskesmas Perairan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
02.005
001. Rehab Pustu Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh
4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
100 4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 1 unit Speed Boot
100
002. Rehab/Renovasi Pustu Muara
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Merang Kec. Bayung Lencir
003. Rehab Pustu Bandar Jaya Kec. Sekayu
100 100
004. Rehab Pustu Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan
100 100
005. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pembangunan Pustu Tanah Tinggi Kec. Bayung Lencir
006. Rehab Pustu Tanjung Agung Timur Kec. Lais
100 100
007. Pembangunan Gedung Rawat
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Inap Puskesmas Bandar Agung Kec. Lalan
008. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Bandar Agung Kec. Lalan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
009. Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
100 100
Survey Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kesehatan Pembangunan
rumah dinas / mess pegawai
100 100
001. Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teluk Kijing Kec.Lais
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
(DAK-F Reguler) 002.
Administrasi Kegiatan Pembangunan rumah dinas / mess pegawai (DAK-F Reguler)
100 100
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pusk
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
esmas pembantu 001.
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Suka Damai Kec.Plakat Tinggi (DAK-F Reguler)
Terpenuhnya perlengkapan kantor
100 100
.02.10
002. Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Tanjung Kerang
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
100 Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
Terpenuhnya Perlengkapan Kantor 25 Unit
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kec.Babat Supat (DAK-F Reguler)
02.022
003. Administrasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/puskesmas pembantu (DAK-F Reguler)
Terpelihara secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
100 Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan; 10x10 m2
100
02.02 Program Terpeliharanya Jasa Service, Jasa Service, Jasa Service, Jasa Service, 100 Jasa Service, Jasa Service, 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
4 pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
Suku Cadang, BBM Mobil Dinas dan Speedboat; 20 Unit
02.02 Pembangunan Terpeliharanya Terpeliharan Terpeliharan Terpeliharan Terpeliharan 100 Terpeliharan Terpeliharan 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
6 rumah sakit rumah dinas ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
ya AC 10 Unit, Genset 1 Unit, Komputer 10 Unit;
.02.41
001. Penambahan Daya Listrik RS Sungai Lilin dan RS Bayung Lencir
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100 100
.02.4 002. 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
4 Pembangunan IPAL Rumah Sakit Bayung Lencir
.02.05
003. Pembangunan IPAL Rumah Sakit Sungai Lilin
Meningkatkan kapasitas aparatur
100 100
05.001
005. Konsultan Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas aparatur
15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 100 15 Orang 15 Orang 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Gedung Rawat Jalan RS Bayung Lencir
2.05.5
006. Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RS Sungai Lilin
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
100 1 Kali Kegiatan Pertemuan
1 Kali Kegiatan Pertemuan
100
.02.0 007. Terselesainya 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
6 Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung DED UDD (PMI)
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
06.001
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
Terlaksananya Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
100 Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
Lembur LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Lainnya 40 Hari;
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
06.005
001. Rehabilitasi Ruang Radiologi Rumah Sakit Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
100 Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
Tersedianya Renja 50 Buah, Tapkin 50 Buah, LAKIP 50 Buah, LKPJ 50 Buah, dan dokumen lainnya;
100
.02.15
Pengadaan alat-alat rumah sakit
Meningkatkan ketersediaan Obat
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
dan BMHP 15.00
1 001. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK-F Reguler)
Tersedianya Obat dam BMHP Luar E-Katalog
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
100 Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
Tersedianya Obat dan BMHP 1 Paket
100
003. Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)
100 100
100 100
Program Terciptanya mutu 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
.15.05
Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan
28 Puskesmas
28 Puskesmas
28 Puskesmas
28 Puskesmas
100 28 Puskesmas
28 Puskesmas
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
rumah sakit .02.1
6 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
100 100
16.002
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Balita
100 100
16.006
Program peningkatan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
pelayanan kesehatan lansia
16.009
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
100 100
16.013
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
100 100
Pengawasan dan 100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
restaurant Program
peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100 100
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
100 100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Audit Maternal Perinatal
100 100
16.014
Pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll)
100 100
16.017
Program Peningkatan Mutu dan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Pengendalian Penyakit Tidak
Pengendalian Penyakit Tidak
Pengendalian Penyakit Tidak
Pengendalian Penyakit Tidak
100 Pengendalian Penyakit Tidak
Pengendalian Penyakit Tidak
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Pelayanan Kesehatan
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, dll); 28 Puskesmas
16.018
Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
Terlaksanya pembinaan dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji kab.
Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
100 Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
Penatausahaan dana klaim dana kapitasi JKN peserta BPJS
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Musi Banyuasin. pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
16.019
001. BLUD RSUD Sungai Lilin
Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
100 Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Jemaah Haji; 14
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan .16.2
0 002. BLUD RSUD Bayung Lencir
Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kegiatan Bantuan Operasional kesehatan masyarakat
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
100 1000 Kantong Darah
1000 Kantong Darah
100
16.023
Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit Sungai Lilin
Meningkatkan pelayanan kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
100 Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
masyarakat Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
Operasional Kesehatan; 28 Puskesmas
16.025
Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit Bayung Lencir
Meningkatkan Pengawasan terhadap penderita gangguan jiwa
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
100 Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
Pelayanan jaminan kesehatan daerah ke Jaminak Kesehatan Nasional; 14 Kecamatan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
16.026
Penyelenggaraan Rumah Sakit Sungai Lilin
Meningkatkan pelayanan kesehatan
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
100 10 Penderita ODGJ/10 Desa
10 Penderita ODGJ/10 Desa
100
16.027
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bayung Lencir
Terlaksananya Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
100 Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Penetausahaan dana klaim peserta BPJS atas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan
100
Kode Progra
m Kegiat
an
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat Capaia
n Realisa
si Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10
/4)
.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
01.005
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
Tingkat Pertama; 28 Puskesmas
a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/ kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan adalah masih kurangnya perencanaan yang matang
dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan
sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal
ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan
dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi
antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, implikasi yang timbul adalah
adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam
melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan
peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target
belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai
secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah
kesehatan di masyarakat.
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
1) Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program
sampai dengan staf
2) Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor.
3) Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di
Puskesmas
4) Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah
5) Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan,
hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di
lapangan.
6) Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan
program/kegiatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat
sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung
keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga
tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung
jawab individu dan keluarga.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin
sampai pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat
pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada
indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan
pembangunan kesehatan.
Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu
hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin harus
berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja
dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia
kesehatan yang ada.
Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi
Sumatera Selatan
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2020 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil
identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin berupa rancangan awal RKPD.
Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi
program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara
kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di
masyarakat.
Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan
keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam
pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan
sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya
memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan
bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar
merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang
mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan
keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program.
Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan
harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan
konseptual.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan
didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok
Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut
diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas
Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait
dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional pada tahun
2020-2025, yaitu :
Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Sumatera
Selatan, diantaranya yaitu :
1) Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang
diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan
pembiayaan kesehatan;
2) Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
teknologi bidang kesehatan;
3) Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI)
melahirkan masih relative tinggi;
4) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang
masih tinggi;
5) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, sepeti AIDS
dan HIV positif.
Isu strategis pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan
berdasarkan RPJMD perubahan Provinsi Sumatera Selatan adalah
aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat
pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020, dimana baik
kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyentuh
sasaran yang tepat.
Perlunya peingkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari
bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa
pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk
yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022
disebutkan bahwa untuk “Menyediakan Pelayanan Kesehatan yang
berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya
Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif (Misi 4
Bupati) diperlukan Sarana dan Prasarana berobat gratis, menjamin
ketersediaan obat di Puskesmas, membangun puskesmas rawat inap di lokasi
strategis setiap kecamatan, tenaga kesehatan yang merata, tersedia
kendaraan puskesmas (Target Misi 4).
Dalam rangka mewujudkannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
banyuasin, masyarakat sehat berkualitas menuju MUBA maju berjaya 2022,
maka ditetapkan tujuan yaitu:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut:
1. Meningkatnya status gizi masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan;
3. Menurunnya angka kematian
4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mencapai masyarakat Musi Banyuasin sehat berkualitas dengan ini
dirumuskan tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang hendak dicapai
Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 5 (lima) tahun,
dapat dilihat pada berikut ini:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian Setiap Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya status gizi masyarakat
1 Persentase kasus gizi buruk yang mendaptkan perawatan
100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase stunting pada balita 15,8% 14,8% 13,8% 12,8% 11,8%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik
100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan terakreditasi baik 100% 100% 100% 100% 100%
Menurunnya angka kematian 1 Angka kematian Ibu 94/100000
88/100000
82/100000
76/100000
70/100000
2 Angka kematian Bayi 16/1000 14/1000 12/1000 10/1000 8/1000
3 Angka kematian balita 8/1000 7/1000 6/1000 5/1000 4/1000
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat
1 Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
60% 100% 100% 100% 100%
2 Indeks keluarga sehat 0,09 0,10 0,30 0,60 0,80
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
No
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Tujuan Satua
n Target Rumus
Penghitungan Sumber
Data 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1.1
Meningkatnya status gizi masyarakat
1.1.1.1
Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan
% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Kasus Gizi Buruk yang Mendapatkan perawatan dibagi jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dikali 100%
Bidang kesehatan masyarakat.
1.1.1.2
Persentase stunting pada balita
% 15,80% 14,80% 13,80% 12,80% 11,80% Jumlah balita yang berstatus pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks status gizi TB/U di satu wilayah
Bidang kesehatan masyarakat dan bidang P 2.
No
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Tujuan Satua
n Target Rumus
Penghitungan Sumber
Data 2018 2019 2020 2021 2022
kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
1.1.2.1
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik
% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan dasar terakreditasi di suatu kab/kota / jumlah puskesmas di seluruh kab/kota x 100%.
Bidang Pelayanan kesehatan.
1.1.2.2
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik
% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi di suatu kab/kota /
Bidang Pelayanan kesehatan.
No
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Tujuan Satua
n Target Rumus
Penghitungan Sumber
Data 2018 2019 2020 2021 2022
jumlah puskesmas di seluruh kab/kota x 100%.
Menurunnya angka kematian
1.1.3.1
Angka kematian ibu
% 94/100000
88/100000
82/100000
76/100000
70/100000
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah dalam periode tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam periode tertentu di suatu kabupaten/Kota x 100.000
Bidang kesehatan masyarakat.
1.1.3.2
Angka kematian bayi
% 16/1000 14/1000 12/1000 10/1000 8/1000 Jumlah bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun di suatu wilayah dalam periode tertentu dibagi jumlah
Bidang kesehatan masyarakat.
No
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Tujuan Satua
n Target Rumus
Penghitungan Sumber
Data 2018 2019 2020 2021 2022
lahir hidup di kali 1000.
1.1.3.3
Angka kematian balita
% 8/1000 7/1000 6/1000 5/1000 4/1000 Jumlah kematian balita (12 bulan sampai dengan 59 bulan) di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah lahir hidup di kali 1000.
Bidang kesehatan masyarakat.
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
1.1.4.1
Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
% 60% 100% 100% 100% 100% Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan di bagi jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 tahun di kali 100%
Bidang Pelayanan kesehatan.
No
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Tujuan Satua
n Target Rumus
Penghitungan Sumber
Data 2018 2019 2020 2021 2022
1.1.4.2
Indeks keluarga sehat
IKS 0,09 0,10 0,30 0,60 0,80 Jumlah keluarga yang IKS ≥ 0,8 dibagi jumlah seluruh keluarga di Muba dalam kurun waktu satu Tahun
Bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat dan Bidang P2P
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin pada Rencana Kerja Tahun 2020. Secara umum, Program dan
Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin dapat dilihat berikut ini:
Nama Organisasi
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA TIDAK LANGSUNG 118.705.100.000
BELANJA LANGSUNG 436.443.701.927 295.655.455.400
2.01 NON URUSAN 52.596.905.000 59.650.455.400
2.01 01 PROGRAM PADA SETIAP
PERANGKAT DAERAH
52.596.905.000 59.650.455.400
2.01 01 1.00.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
100 % 44.546.000.000 100 % 46.126.726.400
2.01 01 1.00.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kegiatan Surat
Menyurat
Dinas Kesehatan 845 Jenis APBD KAB 20.000.000 845 Jenis 40.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perangko, Materai Dan
Benda Pos Lainnya
APBD KAB 20.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran Iuran Listrik Dinas
Kesehatan, Akper, dan 28
Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
12 Bulan APBD KAB 1.500.000.000 12 Bulan 1.575.000.000 [01] Penguatan
Konektivitas dan
Infrastruktur Dasar
yang Berkelanjutan
[01.01.4] Peningkatan
Kualitas Lingkungan
Pembayaran Bandwith Internet
di Dinas Kesehatan, Akper,
RSUD Sungai Lilin, dan RSUD
Bayung Lencir
12 Bulan 12 Bulan
Pembayaran Iuran AIR PDAM
di Dinas Kesehatan, AKPER,
dan 20 Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan
Pembayaran Iuran Telepon
Dinas Kesehatan, AKPER, dan
Puskesmas Balai Agung
12 Bulan 12 Bulan
Uraian Kegiatan
1. Belanja Telepon1 Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
36.00 Paket APBD KAB 58.800.000
2. Belanja Air Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
264.00 Bulan APBD KAB 216.000.000
Sasaran Prioritas
HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tahun Perencanaan : 2020
(1.00.02.01) DINAS KESEHATAN
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan
Target Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 1 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Listrik Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
360.00 Bulan APBD KAB 648.000.000
4. Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
48.00 Bulan APBD KAB 577.200.000
2.01 01 1.00.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Terpenuhinya Premi Jasa
Jaminan Barang Milik Negara
Dinas Kesehatan Kab.
Muba
1 Tahun APBD KAB 150.000.000 1 Tahun 150.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Premi Asuransi Barang
Milik Daerah
APBD KAB 150.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan dinas/operasional
pada Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab
Muba
1 Tahun APBD KAB 100.000.000 1 Tahun 100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor
APBD KAB 100.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat
Tulis (Kertas, Tinta Printer,
Map, Isi Necis, Amplop)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
20 Jenis APBD KAB 200.000.000 25 Jenis 250.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Buah APBD KAB 200.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya Cetak RKA,
DPA, LAKIP, LPPD, Renstra,
Kartu Surat Masuk, Rekap Gaji,
Rincian Gaji, Blangko ASET,
Lembar Disposisi, Map Kantor
Dinas Kesehatan Kab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
3500 Buah APBD KAB 125.000.000 3200 Buah 75.000.000
Terpenuhinya Penggandaan
Dokumen RKA, DPA,
Dokumen Kepegawaian,
Dokumen Keuangan, dan
Dokumen Aset
100000 Lembar 100000 Lembar
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 32.075.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 2 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
309750.00 Lembar APBD KAB 92.925.000
2.01 01 1.00.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu, Kabel,
Stang, Stop Kontak, Pitting)
Dinas Kesehatan Kab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
15 Jenis APBD KAB 50.000.000 15 Jenis 55.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Kabupaten Musi
Banyuasin , Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
APBD KAB 50.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 2.158.500.000 100 % 2.900.966.400
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Orang/Bulan APBD KAB 34.800.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Org/Pkt APBD KAB 3.000.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12.00 Org/Pkt APBD KAB 8.100.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 9.000.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.140.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang/Kali APBD KAB 5.460.000
8. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Dinas Kesehatan Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Unit APBD KAB 265.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 3 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
9. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
115.00 Buah APBD KAB 1.350.000.000
10. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
102.00 Buah APBD KAB 435.000.000
11. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Buah APBD KAB 3.000.000
12. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin -Pengadaan Alat Bantu
Kemanan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 30.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih (Detergen, Sapu,
Pewangi, Tisu, Alat Pembersih
Kaca)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
35 Jenis APBD KAB 50.000.000 35 Jenis 55.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
APBD KAB 50.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya Surat Kabar/
Majalah (Koran, Majalah)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
6100 Eksemplar APBD KAB 25.000.000 6000 Eksemplar 100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Surat Kabar/Majalah Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
APBD KAB 25.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Konsumsi Makan
dan Minum (Rapat Bulanan,
Konsumsi Tamu, Minuman
Penambah daya tahan petugas
farmasi
Dinas Kesehatan Kab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
1800 Orang/Kali APBD KAB 195.000.000 1800 Orang/Kali 100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3750.00 Org/Kali APBD KAB 83.930.000
2. Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
Dinas Kesehatann ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 91.390.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 4 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Penambah Daya Tahan
Tubuh
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
224.00 Lusin APBD KAB 19.680.000
2.01 01 1.00.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Perjalanan Dinas Ke luar daerah Perjalanan Dinas Dalam
Negeri
15 Kali APBD KAB 300.000.000 15 Kali 414.720.000 Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 300.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Presentase rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
Dalam daerah
Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin
100 % APBD KAB 150.000.000 100 % 311.040.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
APBD KAB 150.000.000
2.01 01 1.00.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Terpenuhinya Jasa Pendukung
Administrasi/Tehnis
Perkantoran
Dinas Kesehatan, 28
Puskesmas, RSUD
Bayung Lencir dan
RSUD Sungai Lilin.,
Sekayu (Kelurahan
Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 39.522.500.000 100 % 40.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Pengelola Barang
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.000.000
2. Honorarium Operator Simda
Keuangan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.000.000
3. Honorarium Operator Simda Gaji Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.000.000
4. Honorarium Operator Simda
Barang
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.000.000
5. Honorarium Operator Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.500.000
6. Honorarium Admin RUP/MONEV Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.500.000
7. Honorarium Operator Sistem
Informasi Rencana Umum
Pengadaan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.500.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 5 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
150.00
Orang/Bulan
APBD KAB 60.000.000
9. Honorarium Operator Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.000.000
10. Belanja Jasa Operator Komputer Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
420.00
Orang/Bulan
APBD KAB 1.050.000.000
11. Belanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
720.00
Orang/Bulan
APBD KAB 1.800.000.000
12. Belanja Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
516.00
Orang/Bulan
APBD KAB 996.000.000
13. Belanja Jasa Pengelola Informasi
Publik
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 30.000.000
14. Belanja Jasa Paramedis Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9721.00
Orang/Bulan
APBD KAB 25.383.000.000
15. Belanja Jasa Sopir Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
384.00
Orang/Bulan
APBD KAB 960.000.000
16. Belanja Jasa Tenaga Medis Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1044.00
Orang/Bulan
APBD KAB 9.186.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100 % 7.342.905.000 100 % 12.821.242.000
2.01 01 1.00.02.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Penataan
Halaman, Pos Satpam dan
Pembangungan Mushollah
Kantor Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan , Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 1.438.400.000 100 % 4.250.880.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Orang/Bulan APBD KAB 34.800.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 3.000.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 6.300.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 6 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang/Bulan APBD KAB 11.400.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 10.000.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
MUBA, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Kali APBD KAB 900.000
8. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
Luar Daerah, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 30.000.000
9. Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
Luar Daerah, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 30.000.000
10. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 800.000.000
11. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Oprasional
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
6 Mobil APBD KAB 3.478.880.000 6 Mobil 5.121.792.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Orang/Bulan APBD KAB 37.200.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.000.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 5.400.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang/Bulan APBD KAB 9.000.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 7 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi SumSel,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Kali APBD KAB 7.280.000
8. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Buah APBD KAB 2.900.000.000
9. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Dua
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Buah APBD KAB 500.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meja, kursi, lemari Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
1 pkt APBD KAB 485.000.000 1 pkt 350.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
42.00 Orang/Bulan APBD KAB 24.840.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 1.000.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Org/Pkt APBD KAB 2.700.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.400.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.600.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang/Kali APBD KAB 5.460.000
8. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Meubelair
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 430.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 11 Pengadaan Instalasi air, listrik dan telepon Pengadaan instalasi air, listrik,
dan telepon
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
2 Paket APBD KAB 254.730.000 2 Paket 254.730.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 8 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
35.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.800.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Kali APBD KAB 800.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18.00 Org/Pkt APBD KAB 3.600.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 5.630.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 5.500.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
24.00 Orang/Kali APBD KAB 26.400.000
7. Penambahan Daya Listrik
Puskesmas
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Unit APBD KAB 100.000.000
8. Pemasangan Instalasi Listrik Pustu Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Unit APBD KAB 100.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan dinas/operasional
pada Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Jl. Kol
Wahid Udin No. 230
Sekayu Kab. Muba ,
Sekayu (Kelurahan
Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 150.000.000 100 % 311.040.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.135.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 680.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 9 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Orang/Bulan APBD KAB 1.200.000
4. Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 141.985.000
2.01 01 1.00.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional sebanyak 35
unit
Dinas Kesehatan Kab.
Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 885.000.000 100 % 1.658.880.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jasa Service Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
37.00 Unit APBD KAB 111.000.000
2. Belanja Penggantian Suku Cadang Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
37.00 Unit APBD KAB 185.000.000
3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
37.00 Unit APBD KAB 589.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terlaksanya Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan Kantor
Dinas Kesehatan Kab.
Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 100.000.000 100 % 207.360.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 27.000.000
2. Belanja Pemeliharan Peralatan dan
Mesin
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5.00 Unit/Thn APBD KAB 25.000.000
3. Belanja Pemeliharan Aset Tetap
Lainnya
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
80.00 Unit/Thn APBD KAB 48.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 10 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2.01 01 1.00.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Presentase Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor dapat
beroperasi dengan baik
Dinas Kesehatan 100 % APBD KAB 150.000.000 100 % 155.520.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Pemeliharan Peralatan dan
Mesin
APBD KAB 150.000.000
2.01 01 1.00.02.01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Dinas
Kec Sekayu 1 Paket APBD KAB 200.895.000 1 Paket 200.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 11.100.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
APBD KAB 800.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
APBD KAB 1.500.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 3.600.000
5. Belanja Penggandaan APBD KAB 1.250.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 11.250.000
7. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rumah Negara Golongan I
APBD KAB 171.395.000
2.01 01 1.00.02.01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional sehingga
dapat beroperasi dengan baik
Kec Sekayu, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 200.000.000 100 % 311.040.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.135.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 680.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Org/Pkt APBD KAB 1.200.000
4. Belanja Jasa Service Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 191.985.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 11 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2.01 01 1.00.02.01 05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu
100 % 598.000.000 100 % 522.487.000
2.01 01 1.00.02.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan &
keterampilan bagi Pejabat
Struktural dan teknis lainnya
Luar KabMuba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
13 orang APBD KAB 198.000.000 13 orang 100.000.000 Pegawai Negeri Sipil
dalam kabupaten Musi
banyuasin
Uraian Kegiatan
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 15.000.000
2. Belanja Kontribusi Sumatera Selatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
APBD KAB 183.000.000
2.01 01 1.00.02.01 05 04 Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur Bimbingan teknis sosialisasi
penyelenggaraan uji kompetensi
jabatan fungsional kesehatan di
Puskesmas dan RSUD
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
31 Institusi APBD KAB 400.000.000 31 Institusi 422.487.000
Bimbingan teknis rencana
kebutuhan tenaga kesehatan
melalui aplikasi renbut dan
profil kesehatan
1 Tahun 1 Tahun
Melaksanakan sosialisasi
tentang jabatan fungsional
tenaga kesehatan
2 Kali 2 Kali
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
46.00 Org/Angk APBD KAB 20.600.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
786.00 Buah APBD KAB 4.925.600
3. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
122.00 Kali APBD KAB 61.000.000
4. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Buah APBD KAB 1.200.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16955.00 Lembar APBD KAB 3.390.400
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Hari APBD KAB 34.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 12 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
210.00 Orang/Kali APBD KAB 5.600.000
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3620.00
Orang/Kali
APBD KAB 103.532.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
128.00 Ls APBD KAB 33.720.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12.00 Ls APBD KAB 29.232.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
62.00 Orang/Kali APBD KAB 102.000.000
2.01 01 1.00.02.01 06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase laporan capaian
kinerja dan keuangan yang
dilaksanakan sangat tepat
100 % 110.000.000 100 % 180.000.000
2.01 01 1.00.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya RKA, LPPD,
LAKIP, LKPJ, Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 60.000.000 100 % 90.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Orang/Bulan APBD KAB 14.400.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.600.000
3. Uang Lembur PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
35.00 Hari APBD KAB 34.400.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.935.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.665.000
2.01 01 1.00.02.01 06 05 Penyusunan Rancangan Kerja dan
Penetapan Kinerja OPD
Tersedianya Dokumen Renja,
Tapkin, PK dan Data
Pendukung Lainnya Dinas
Kesehatan
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 50.000.000 100 % 90.000.000
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 13 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Orang/Bulan APBD KAB 14.400.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.600.000
3. Uang Lembur PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
35.00 Hari APBD KAB 8.124.000
4. Uang Lembur Non PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Hari APBD KAB 5.580.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.635.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.521.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Lingkungan Pemerintah
Kab MUBA, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Orang/Kali APBD KAB 11.140.000
1.00 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
383.846.796.927 236.005.000.000
1.00 02 KESEHATAN 383.846.796.927 236.005.000.000
1.00 02 1.00.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
100 % 7.300.000.000 100 % 13.450.000.000
1.00 02 1.00.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
Obat 100 item Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 7.000.000.000 100 % 13.000.000.000
Perbekalan Kesehatan/BMHP
100 item
100 % 100 %
Repit Tes (RDT) 10 Item 100 % 100 %
Larvasida (Abate) dan
Insektisida 2 item
100 % 100 %
BMHP Smokerlyzer Micro dan
Pico, Strip chek darah 5 item
100 % 100 %
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
56.00 Org/Kali APBD KAB 43.560.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 14 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Org/Kali APBD KAB 1.500.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Org/Kali APBD KAB 7.600.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 9.600.000
5. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 2.725.000.000
6. Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 4.190.000.000
7. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
600.00 Lembar APBD KAB 3.000.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18820.00 Lembar APBD KAB 3.764.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Ke Propinsi dan Ke
Pusat, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 Orang APBD KAB 15.976.000
1.00 02 1.00.02.01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Adanya peningkatan SDM
untuk peningkatana efektifitas
dan efesiensi pengelolaan
obat dan terlaksananya
optimalisasi penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 200.000.000 100 % 200.000.000
Terlaksananya penyusunan
formularium obat secara
rasional di puskesmas
100 % 100 %
Terlaksananya penyusunan obat
dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) secara terpadu
100 % 100 %
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
55.00 Orang/Bulan APBD KAB 30.250.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 15 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.250.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 17.280.000
4. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 900.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15200.00 Lembar APBD KAB 3.040.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Kali APBD KAB 15.000.000
7. Belanja Konsumsi Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
210.00 Org/Kali APBD KAB 21.000.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
180.00 Orang APBD KAB 76.080.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
ke propinsi, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 15.000.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18.00 Org/Kali APBD KAB 16.200.000
1.00 02 1.00.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Pengawasan dan
Penertiban Obat dan BMHP
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 100.000.000 100 % 250.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
80.00 Orang/Bulan APBD KAB 30.520.000
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
192.00
Orang/Bulan
APBD KAB 69.480.000
1.00 02 1.00.02.01 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase tempat-tempat
umum sehat
65 % 109.747.676.989 80 % 122.130.000.000
Persentase keluarga yang
memiliki akses air 100,00 % 100,00 %
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 16 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Persentase pertolongan
persalinan oleh Nakes yang
memiliki kompetensi
kebidanan 94,65 % 95,15 %
Persentase bayi yang
mendapatkan Asi eksklusif 79,00 % 80,00 %
Rasio posyandu persatuan
balita 85,00 % 90,00 %
persentase desa yang
melaksanakan STBM 60,00 % 70,00 %
1.00 02 1.00.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pembinaan dan pengawasan
pelayanan kesehatan primer
Lingkungan Pemkab
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Puskesmas APBD KAB 185.000.000 28 Puskesmas 200.000.000 -
Pembinaan Usaha Penyehatan
Tradisional
28 puskesmas 28 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
100.00
Orang/Bulan
APBD KAB 37.000.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang/Bulan APBD KAB 1.500.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.922.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.475.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.984.000
7. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.615.000
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 17 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan ke
Puskesmas, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Ls APBD KAB 55.910.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Sekayu ke Propinsi,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Ls APBD KAB 45.894.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang/Kali APBD KAB 5.400.000
12. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 11.500.000
1.00 02 1.00.02.01 16 06 revitalisasi sistem kesehatan Sistem Informasi Rumah Sakit Dinas Kesehatan 2 Rumah Sakit APBD KAB 200.000.000 3 Rumah Sakit 400.000.000
Pemutakhiran Data Simpus
(Sistem Informasi Puskesmas)
20 Puskesmas 28 Puskesmas
Pengolahan Data Profil, SP2TP,
dan SPM Tingkat Kabupaten
28 Puskesmas 28 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 7.800.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
APBD KAB 500.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
APBD KAB 1.200.000
4. Belanja Penggandaan APBD KAB 750.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 1.820.000
6. Belanja Konsultasi Pembuatan
Perangkat Lunak/Sofware Komputer
APBD KAB 187.930.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 18 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terbentuknya Puskesmas
PKPR sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan reproduksi
remaja
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 puskesmas, 56
orang
APBD KAB 437.100.000 28 puskesmas, 56
orang
1.500.000.000 Kabupaten :
- pengelola bimibingan
perkawinan bagi calon
pengantin Kemenag
- PKK Kabupaten
- Pengurus IBI
- Dinas pemberdayaan
masyarakat desa
- dinas Pemberdayaan
perempuan
- Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
- Dinas Sosial
- Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
- Organisasi
perempuan
Kecamatan
- camat
- kepala puskesmas
- pengelola program
kesehatan reproduksi
Meningkatnya dukungan lintas
sektor dan lintas dalam
pembinaan dan pelayanan
kesehatan reproduksi bagi calon
pengantin
200 orang :
- 15 org camat
- 3 org unsur kec
- 30 org PKK Kec
- 5 org PKK Kab.
- 5 org ormas
wanita
- 5 org dari IBI
- 28 puskesmas
- 15 KUA kec.
- 28 org pengelola
program kesehatan
reproduksi
200 orang :
- 15 org camat
- 3 org unsur kec
- 30 org PKK Kec
- 5 org PKK Kab.
- 5 org ormas
wanita
- 5 org dari IBI
- 28 puskesmas
- 15 KUA kec.
- 28 org pengelola
program kesehatan
reproduksi
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 19 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Meningkatnya kapasitas
petugas yang mendapat
pembinaan dalam pelayanan
kesehatan reproduksi calon
pengantin
86 orang :
- 28 org kepala
puskesmas
- 28 org pengelola
program kesehatan
reproduksi
- 30 orang petugas
KUA kecamatan
86 orang
- 28 org kepala
puskesmas
- 28 org pengelola
program kesehatan
reproduksi
- 30 orang petugas
KUA kecamatan
Terbentuknya Posyandu
Remaja dan Meningkatnya
pelayanan dan pembinaan
kesehatan repsoduksi remaja
56 orang :
- 28 orang ka.
puskesmas
- 28 org pengelola
program remaja
56 orang :
- 28 orang ka.
puskesmas
- 28 org pengelola
program remaja
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 4.760.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 2.940.000
3. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Org/Kali APBD KAB 3.500.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumsel, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Org/hari APBD KAB 16.600.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 16.130.000
6. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.000.000
7. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
292.00 Org/hari APBD KAB 43.800.000
8. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 43.200.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 20 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
9. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 8.500.000
10. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
13.00 Hari APBD KAB 14.000.000
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Paket APBD KAB 81.750.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Di Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
682.00 Org/hari APBD KAB 141.320.000
13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
64.00 JAM APBD KAB 57.600.000
1.00 02 1.00.02.01 16 13 penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Terlaksananya pelayanan cepat
tanggap darurat kesehatan dan
mempercepatan penanganan
dan pertolongan pada korban
melalui layanan Public Safety
Center (PSC) di Kab. Musi
Banyuasin
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100% APBD KAB 1.632.194.900 1.500.000.000 Seluruh masyarakat di
Kabupaten Musi
Banyuasin bisa
mendapatkan layanan
Public Safety Center
(PSC)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
130.00
Orang/Bulan
APBD KAB 121.600.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 1.360.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 840.000
4. Uang Lembur Non PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.32 JAM APBD KAB 75.555.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 36.000.000
6. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 30.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 21 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Jasa Paramedis Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
72.00 Orang/Bulan APBD KAB 180.000.000
8. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
84.00 kamar APBD KAB 48.000.000
9. Belanja Jasa Service Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Unit APBD KAB 25.000.000
10. Belanja Penggantian Suku
Cadang
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Unit APBD KAB 50.000.000
11. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Unit APBD KAB 100.000.000
12. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 18.000.000
13. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 13.399.900
14. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
180.00 Org/Kali APBD KAB 5.130.000
15. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.44 Org/Kali APBD KAB 51.210.000
16. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
150.00 set APBD KAB 75.000.000
17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
430.00 Org/Kali APBD KAB 91.500.000
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Org/Kali APBD KAB 110.000.000
19. Belanja Konsultasi Pembuatan
Perangkat Lunak/Sofware Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
20. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
84.00 JAM APBD KAB 73.600.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 22 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
21. Belanja Kontribusi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang APBD KAB 50.000.000
22. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Unit APBD KAB 16.000.000
23. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Unit APBD KAB 10.000.000
24. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Umum
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 200.000.000
25. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
1.00 02 1.00.02.01 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terlaksananya pelatihan wusan Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
30 orang wusan APBD KAB 360.000.000 40 orang wusan 450.000.000
terlaksananya pelatihan STBM 28 orang sanitarian 28 orang sanitarian
terlaksananya monev pelatihan
wusan
12 desa/kelurahan 18 desa/kelurahan
terlaksananya koordinasi linsek
tentang perbub STBM
30 linsek 30 linsek
terlaksananya aksi bersih sungai
linsek sesuai perbub STBM
10 linsek terkait 10 linsek terkait
terlaksananya koordinasi
deklarasi SBS tk. kecamatan
6 kecamatan 10 kecamatan
Uraian Kegiatan
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Orang APBD KAB 1.000.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
184.00 Buah APBD KAB 36.728.000
3. Belanja Akomodasi dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
120.00 Hari APBD KAB 42.000.000
4. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2159.00 Buah APBD KAB 21.034.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 23 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2296.00 Lembar APBD KAB 574.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Hari APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Kali APBD KAB 3.974.000
8. Belanja Konsumsi dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2740.00 Orang APBD KAB 92.990.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab.
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
752.00 Orang/Kali APBD KAB 115.440.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumsel, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Kali APBD KAB 5.460.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
32.00 JAM APBD KAB 28.800.000
1.00 02 1.00.02.01 16 17 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PPTM)
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit tidak menular di
Posbindu
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Posbindu APBD KAB 496.113.000 28 PKM 500.000.000
Pelatihan Teknis Pelayanan
Kesehatan tentang Hipertensi &
DM Bagi Tenaga Kesehatan
56 Nakes 28 Puskesmas
Identifikasi Penyalahguna
Napza dan obat terlarang
3000 ASN Kabupaten
Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kesehatan dalam
Deteksi Dini Ca.Cervix & Ca.
Payudara
56 Nakes 14 Kecamatan
Implementasi PERDA KTR
dalam Kab. MUBA
30 Instansi Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi
Tenaga Kesehatan dalam
Pelaksanaan Kegiatan IVA
28 PKM 28 PKM
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 24 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
48.00 Orang/Bulan APBD KAB 113.800.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Orang/Kali APBD KAB 1.300.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.600.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 10.798.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Paket APBD KAB 26.260.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Paket APBD KAB 6.800.000
7. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Hari APBD KAB 5.400.000
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 67.275.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 25 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Paket APBD KAB 182.160.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Ke Palembang
Ke Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
50.00 Org/Kali APBD KAB 37.320.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
54.00 JAM APBD KAB 41.400.000
1.00 02 1.00.02.01 16 18 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada
FKTP
Jumlah persentase kepersertaan
Kapitasi JKN
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
12 Bulan APBD KAB 32.108.550.089 12 Bulan 33.350.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 80.780.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 75.840.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 47.040.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 27.700.000
5. Uang Lembur PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 249.220.000
6. Uang Lembur Non PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 208.050.000
7. Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 48.000.000
8. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 740.968.654
9. Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 28.140.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 26 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
10. Belanja Peralatan Kebersihan
Dan Bahan Pembersih
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 68.595.598
11. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 49.600.000
12. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 968.037.069
13. Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 2.305.442.136
14. Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 205.790.000
15. Belanja Jasa Pelayanan Medis Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 19.265.130.054
16. Belanja Penggantian Suku
Cadang
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 289.753.720
17. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 294.097.000
18. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 418.844.500
19. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 125.223.000
20. Belanja Makanan Dan Minuman
Harian Pegawai
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 65.700.000
21. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 22.100.000
22. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 106.932.000
23. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 1.108.068.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 27 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
24. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 71.352.000
25. Belanja Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 36.500.000
26. Belanja Bimbingan Teknis Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 120.000.000
27. Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 1.699.650.000
28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 7.650.000
29. Belanja Kontribusi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 59.840.000
30. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Meubelair
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 314.505.235
31. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 70.000.000
32. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 153.724.325
33. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 100.000.000
34. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 126.850.000
35. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Umum
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 2.277.201.614
36. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Umum
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 114.683.184
37. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Kedokteran
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 75.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 28 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
38. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin -Pengadaan Alat Bantu
Kemanan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
28.00 Puskesmas APBD KAB 82.542.000
1.00 02 1.00.02.01 16 19 Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji
Terlaksananya Pemeriksaan
Calon Jamaah Haji Tahun 2020
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
300 CJH APBD KAB 157.704.000 150.000.000 Calon Jamaah haji (
300 Calon Jamaah Haji
)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
132.00
Orang/Bulan
APBD KAB 49.070.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang/Bulan APBD KAB 1.800.000
3. Uang Lembur PNS Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
800.00
Orang/Bulan
APBD KAB 16.200.000
4. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
300.00 Liter APBD KAB 2.400.000
5. Belanja Cetak Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.000.000
6. Belanja Penggandaan Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.544.000
7. Belanja Konsumsi Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 8.820.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas kesehatan ke
puskesmas di wilayah
kab.muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
32.00 Orang APBD KAB 8.000.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
sekayu ke Palembang
dinas kesehatan provinsi
dan KKP, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
160.00 Orang/Kali APBD KAB 64.870.000
1.00 02 1.00.02.01 16 20 Pelayanan Donor Darah Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Donor Darah
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
2000 Kantong
Darah / 51
Kegiatan
APBD KAB 400.000.000 400.000.000 Masyarakat,Perusahaa
n,Tenaga ASN di
Kab.Musi Banyuasin
Tercapainya Pemenuhan
Kebutuhan Akan Darah
Masyarakat Kab.Muba
100%
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 29 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
140.00
Orang/Bulan
APBD KAB 62.400.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Orang/Kali APBD KAB 6.000.000
3. Belanja Bahan Pangan Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 57.700.000
4. Belanja Cetak Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 13.000.000
5. Belanja Penggandaan Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 228.000
6. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 3.420.000
7. Belanja Konsumsi Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 22.800.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
48.00 Orang/Kali APBD KAB 215.390.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
160.00 Org/Kali APBD KAB 19.062.000
1.00 02 1.00.02.01 16 23 Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Operasional Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan BOK
Dinas Kesehatan 28 Puskesmas APBD KAB 125.000.000 28 Puskesmas 300.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 19.500.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 12.000.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor APBD KAB 3.242.600
4. Belanja Penggandaan APBD KAB 4.427.400
5. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
APBD KAB 4.440.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
APBD KAB 69.200.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 12.190.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 30 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 16 26 Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Peningkatan Kapasitas dalam
Penanganan Deteksi Dini
Penderita ODGJ di Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
56 Nakes APBD KAB 259.060.000 56 Nakes 280.000.000
Monitoring dan Mengevaluasi
Petugas KESWA dalam
Penanganan Penderita ODGJ
28 PKM 28 PKM
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan Kab.
Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
48.00 Orang/Bulan APBD KAB 23.760.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Orang/Kali APBD KAB 1.300.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.700.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.896.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1000.00 Buah APBD KAB 19.250.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2926.00 Buah APBD KAB 704.000
7. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Hari APBD KAB 3.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 31 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
200.00 Orang/Kali APBD KAB 7.200.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
444.00 Orang/Kali APBD KAB 134.530.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Palembang-Jakarta,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Kali APBD KAB 34.520.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
32.00 JAM APBD KAB 28.800.000
1.00 02 1.00.02.01 16 27 Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada
FKTP
Penggunaan dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Puskesmas APBD KAB 2.916.374.000 30 Puskesmas 2.700.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
APBD KAB 2.916.374.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 32 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 16 28 Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat
Kabupaten
Terpilihnya sekolah sehat
terbaik (SD, SMP, SMA)
tingkat Kabupaten Musi
Banyuasin, tingkat Provinsi dan
tingkat Nasional
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
- 3 SD
- 3 SMP
- 3 SMA
APBD KAB 470.581.000 - 3 SD
- 3 SMP
- 3 SMA
400.000.000 a. Pengelola UKS dan
Tim
(dokter/perawat/bidan,
Gizi, Lab, Dokter
gigi/Perawat gigi)
dalam jaringan
kesehatan anak sekolah
sesuai standar
b. Kepala Puskesmas
dan Pengelola Remaja
dalam Puskesmas
PKPR untuk
mendukung Kabupaten
Kota Sehat (KKS)
c. SD, SMP,
SLTA/MA di wilayah
Kab. Musi Banyuasin
d. Seluruh anak
sekolah dan remaja
dalam Kab. Musi
Banyuasin
Terstandarnya tehnik
penjaringan oleh tim puskesmas
sesuai dengan SPM pelayanan
anak sekolah kelas 1, 7, 10 di
15 Puskesmas dalam Kabupaten
Musi Banyuasin
15 Puskesmas, 75
Orang
15 Puskesmas, 75
Orang
Meningkatnya pengetahuan
pengelola UKS Puskesmas
dalam pencapaian program
Puskesmas
28 puskesmas, 28
orang pengelola
UKS
28 puskesmas, 28
orang pengelola
UKS
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Paket APBD KAB 2.400.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 13.151.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 33 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
162.00 Org/Kali APBD KAB 24.300.000
4. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 10.000.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
17000.00 Lembar APBD KAB 5.700.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Hari APBD KAB 9.000.000
7. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2480.00 Org/Kali APBD KAB 78.970.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
473.00 Org/Kali APBD KAB 159.160.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumatera
Selatan dan Jakarta,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Org/Kali APBD KAB 33.800.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
80.00 JAM APBD KAB 48.000.000
11. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Sekolah APBD KAB 82.500.000
12. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Set APBD KAB 3.600.000
1.00 02 1.00.02.01 16 30 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya Penyelenggaraan
Universal Health Coverage
(UHC) PBI APBD Kabupaten
Musi Banyuasin ke BPJS
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab.
Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
12 Bulan APBD KAB 70.000.000.000 12 Bulan 80.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
200.00 org/kl/bln APBD KAB 231.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 34 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 600.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 org/kl/bln APBD KAB 25.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 20.616.000
5. Belanja Jasa Verifikator JKN Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 org/kl/bln APBD KAB 60.000.000
6. Belanja Jasa Visiter JKN Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
84.00 org/kl/bln APBD KAB 210.000.000
7. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 15.000.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 Lembar APBD KAB 15.000.000
9. Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Kali APBD KAB 18.000.000
10. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.47 Org/Kali APBD KAB 45.120.000
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
440.00 Orang/Kali APBD KAB 80.000.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
92.00 Orang/Kali APBD KAB 78.636.000
13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 JAM APBD KAB 16.000.000
14. Belanja Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Ls APBD KAB 69.184.628.000
1.00 02 1.00.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase pembinaan
pengawasan dan penertiban
obat dan alkes
70,00 % 457.800.000 90,00 % 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 35 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
sidak keamanan pangan (pasar
tradisional, pasar bedug dan
mini market)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
30 lokasi APBD KAB 100.000.000 40 lokasi 200.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 40.340.000
2. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3280.00 Lembar APBD KAB 820.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
264.00 Orang APBD KAB 55.200.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
propinsi sumatera
selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 3.640.000
1.00 02 1.00.02.01 17 06 Penyuluhan kesehatan bahaya narkoba
terhadap masyarakat
Penyuluhan Bahaya Narkoba
dan Monitoring IPWL (Institusi
Penerima Wajib Lapor
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
15 Kecamatan APBD KAB 357.800.000 15 Kecamatan 300.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
25.00 Orang/Bulan APBD KAB 12.350.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Org/Kali APBD KAB 16.500.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.750.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 60.000.000
5. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Buah APBD KAB 1.200.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15550.00 Lembar APBD KAB 3.110.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 36 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Unit/Hr APBD KAB 25.500.000
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 141.750.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
96.00 Org/Kali APBD KAB 33.000.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumatera
Selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Org/Kali APBD KAB 6.640.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
60.00 Orang/Kali APBD KAB 54.000.000
1.00 02 1.00.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Cakupan rumah tangga sehat 85 % 2.649.225.000 90 % 2.485.000.000
1.00 02 1.00.02.01 19 01 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Masyarakat memahami
komunikasi melalui alat peraga
atau media promosi diharapkan
informasi kesehatan terutama
preventif dapat tersampaikan
sehingga timbul perubahan
prilaku kesehatan masyarakat
agar lebih mandahulukan
mencegah penyakit dan
meningkatkan drajat kesehatan
masyarakat
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
Media
Massa,Media
Elektronik,Vidio
Dokumter
APBD KAB 225.000.000 300.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 105.000.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 13.575.000
3. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 680.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 37 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Pkt APBD KAB 840.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
11620.00 lbr APBD KAB 95.405.000
6. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
122.00 Stell APBD KAB 9.500.000
1.00 02 1.00.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan /
pertemuan pengurus pondok
pesantren kader bidan dan
perawat
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
9 Lokasi APBD KAB 105.000.000 10 Lokasi 200.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 8.875.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 680.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 420.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 org/kl/bln APBD KAB 2.200.000
5. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang APBD KAB 1.000.000
6. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 15.050.000
7. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 kamar APBD KAB 12.000.000
8. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Buah APBD KAB 700.000
9. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
36725.00 Lembar APBD KAB 7.345.000
10. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Hari APBD KAB 4.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 38 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
11. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 22.280.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
108.00 Orang APBD KAB 13.320.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumatera
Selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang APBD KAB 2.730.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 Org/Kali APBD KAB 14.400.000
1.00 02 1.00.02.01 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
Terlaksanya pendidikan dan
pelatihan tenaga penyuluhan
kesehatan dalam rangka
pengembangan dan atau
peningkatan kemampuan
sebagai petugas promkes
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
Meningkatkan
mutu pendidikan
tenaga penyuluh
kesehatan atau
petugas promkes
dipuskesmas
sekabupaten musi
banyuasin yang
memiliki
kemapuan dalam
melaksanakan
tugas pokok
sebagai penyuluh
kesehatan/petugas
promkes yaitu :
1. Advokasi (
pendekatan kepada
para pembuat
keputusan atau
kebijakan
diberbagai sektor
dan diberbagai
tingkat sehingga
para pejabat
tersebut mau
mendukung
program kesehatan
yang kita inginkan)
2. Social Support
APBD KAB 190.000.000 250.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 9.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 39 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 1.360.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 840.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Org/Kali APBD KAB 2.800.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
360.00 Buah APBD KAB 25.900.000
6. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 5.584.000
7. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18560.00 lbr APBD KAB 4.640.000
8. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Hari APBD KAB 6.000.000
9. Belanja Konsumsi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
420.00 Orang APBD KAB 39.396.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Kabupaten
Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
216.00 Orang APBD KAB 79.280.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
16.00 JAM APBD KAB 14.400.000
1.00 02 1.00.02.01 19 05 Pembinaan Desa Siaga Revitalisasi pengembangan
desa / kelurahan siaga aktif
melalui terbentuknya Pokjanal
Desa / Kelurahan SIaga Aktif
Tingkat Kabupaten, Pokjanal
Tingkat Kecamatan dan Forum
desa siaga aktif tingkat desa dan
kelurahan.
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
Kabupaten Musi
Banyuasin, 15
Kecamatan, dan
Seluruh desa /
Kelurahan dalam
wilayah Kab.
Muba , serta
seluruh lintas
sektor terkait.
APBD KAB 435.000.000 Seluruh Desa 300.000.000
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 40 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Orang/Bulan APBD KAB 19.600.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 680.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 420.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
17.00 Orang/Kali APBD KAB 11.900.000
5. Honorarium Pegawai
Honorer/tidak tetap
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.500.000
6. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 36.498.000
7. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 kamar APBD KAB 20.000.000
8. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
255.00 Buah APBD KAB 44.250.000
9. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16040.00 Lembar APBD KAB 3.208.000
10. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Hari APBD KAB 6.000.000
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 182.800.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
472.00 Orang/Kali APBD KAB 91.384.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Orang/Kali APBD KAB 1.360.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 Orang/Kali APBD KAB 14.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 41 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 19 06 Saka Bakti Husada Terlaksananya kegiatan
Milenial Compotition of Bakti
Husada
Dinas Kesehatan Musi
Banyausin, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
Menjadikan Saka
sebagai pelopor
hidup bersih dan
sehat sebagai kader
penggerak
pembangunan
kesehatan yang
dapat membantu
percepatan
pencapaian
cakupan upaya
kesehatan dalam
rangka
meningkatakan
drajat kesehatan
masyarakat
APBD KAB 365.225.000 325.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Sewa Tenda APBD KAB 2.400.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 Orang/Bulan APBD KAB 11.505.000
3. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2836.00 lbr APBD KAB 114.300.000
4. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7160.00 lbr APBD KAB 37.250.000
5. Belanja Sewa Panggung APBD KAB 1.200.000
6. Belanja Sewa Meja Kursi APBD KAB 200.000
7. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
APBD KAB 2.810.000
8. Belanja Konsumsi APBD KAB 54.400.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
216.00 Org/Kali APBD KAB 17.860.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
36.00 JAM APBD KAB 9.000.000
11. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2836.00 lbr APBD KAB 114.300.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 42 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 19 07 Pemilihan dan Pembinaan Desa PHBS Pembinaan dan Penilaian
desa/kelurahan PHBS dan
Terlaksananya rumah tangga
ber PHBS di 15 Kecamatan di
Kab Musi Banyuasin
Kab Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
15 Kecamatan APBD KAB 512.000.000 15 Kecamatan 500.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6470.00 Lembar APBD KAB 1.294.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 Orang/Bulan APBD KAB 36.550.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang APBD KAB 5.000.000
4. Belanja Cetak Dinas kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
14.00 Buah APBD KAB 11.400.000
5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
37.00 Unit/Hr APBD KAB 32.500.000
6. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.650.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
250.00 Org/hari APBD KAB 84.200.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Palembang
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
146.00 Org/Kali APBD KAB 138.856.000
9. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
48.00 Buah APBD KAB 10.050.000
10. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
48.00 Paket APBD KAB 187.500.000
1.00 02 1.00.02.01 19 08 Gerakan Masyarakat hidup sehat Mengerti dan tau tentang
Germas dan mendapatkan
penghargaan Kesatria Bakti
Husada
Kab Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
Seluruh OPD (40
OPD)
APBD KAB 317.000.000 40 OPD 350.000.000
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 43 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 Orang/Bulan APBD KAB 36.000.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Orang APBD KAB 2.200.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang APBD KAB 5.000.000
4. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.500.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
13.00 Buah APBD KAB 10.400.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
14830.00 Lembar APBD KAB 2.966.000
7. Belanja Sewa Panggung Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Unit APBD KAB 5.000.000
8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Unit APBD KAB 4.000.000
9. Belanja Sewa Meja Kursi Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
250.00 Unit APBD KAB 1.250.000
10. Belanja Sewa Tenda Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Unit APBD KAB 1.800.000
11. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Unit APBD KAB 7.500.000
12. Belanja Sewa AC/Kipas Angin Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Unit APBD KAB 300.000
13. Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 52.108.000
14. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
25.00 Buah APBD KAB 10.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 44 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
15. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Palembang
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
147.00 Orang/Kali APBD KAB 122.676.000
16. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
42.00 Buah APBD KAB 14.500.000
17. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
42.00 Orang APBD KAB 37.800.000
1.00 02 1.00.02.01 19 09 Kabupaten/Kota Sehat Terciptanya kabupaten Musi
Banyuasin yang bersih, nyaman,
aman dan sehat untuk di huni
dan sebagai tempat
bekerja,berkarya dan bagi
warganya
Kab Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
1 Kabupaten APBD KAB 500.000.000 1 Kabupaten 260.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Buah APBD KAB 46.925.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
48.00 Orang/Bulan APBD KAB 15.000.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
170.00 Orang/Kali APBD KAB 61.400.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Paket APBD KAB 18.375.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3010.00 Lembar APBD KAB 18.400.000
6. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
90.00 Orang APBD KAB 10.500.000
7. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
25.00 Orang APBD KAB 58.000.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Keluar daerah, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
145.00 Orang/Kali APBD KAB 271.400.000
1.00 02 1.00.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk 0,00 % 4.175.000.000 0,00 % 4.700.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 45 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Terlaksananya kegiatan
Pendampingan Penilaian Status
Gizi (PSG) untuk mendapatkan
gambaran baduta stanting di
setiap Kecamatan
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
5357 orang balita APBD KAB 300.000.000 5500 orang balita 350.000.000 LS dan LP di
Kecamatan dan
Kabupaten, kader
posyandu,tenaga
pengelola gizi
puskesmas seluruh
wilayah Kab. Musi
Banyuasin
Terlaksananya Pertemuan
Peningkatan Pengetahuan
Kader Posyandu
250 orang kader
posyandu, 10
kecamatan
400 orang kader
posyandu, 15
kecamatan
Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan yang sudah memiliki
media KIE yang sesuai standar
dan lengkap
10 puskesmas 18 puskesmas
Promosi dan Kampanye 1000
HPK, PMBA dan pedoman gizi
seimbang dalam rangka
Penurunan Angka Stunting
300 orang, 10
Kecamatan
450 orang, 15
kecamatan
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 15.600.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 1.360.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 840.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Org/Kali APBD KAB 2.500.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 16.675.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10400.00 Lembar APBD KAB 4.500.000
7. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Hari APBD KAB 20.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 46 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 49.625.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
662.00 Org/hari APBD KAB 138.900.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
100.00 JAM APBD KAB 25.000.000
11. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Lainnya
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Set APBD KAB 25.000.000
1.00 02 1.00.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
Jumlah ibu hamil, balita dan
anak sekolah yang mendapat
PMT
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
16.000 ibu hamil,
536 posyandu dan
7.270 anak sekolah
APBD KAB 1.500.000.000 17.000 ibu
hamil,15000 anak
sekolah
1.600.000.000 Tenaga pengelola gizi
dan bidan koordinator
di 14 puskesmas, serta
seluruh ibu hamil,
balita, anak usia
sekolah dasar (kelas 1
SD) dan kader
posyandu yang ada di
Kab. Musi Banyuasin
Terlaksananya Pertemuan
Tenaga Kesehatan di
Puskesmas Dalam Pemberian
Makanan Tambahan dan
Vitamin A
28 puskesmas
Terlaksananya Pertemuan
Kader Posyandu Dalam
Pemberian Makanan Tambahan
dan Vitamin A
300 orang kader
posyandu, 15
kecamatan
450 kader
posyandu, 15
kecamatan
Kegiatan Pelatihan PMBA Bagi
Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
14 Puskesmas
Kegiatan pelatihan pembuatan
makanan padat gizi
28 orang
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Org/Kali APBD KAB 4.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 47 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Org/Pkt APBD KAB 3.720.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Org/Pkt APBD KAB 3.540.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Kali APBD KAB 3.200.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 16.217.000
6. Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4944.00 Botol APBD KAB 121.000.000
7. Belanja Bahan Pangan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
41448.00 Bks APBD KAB 907.623.000
8. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
122.00 kamar APBD KAB 24.900.000
9. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 43.200.000
10. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16000.00 Lembar APBD KAB 4.800.000
11. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Hari APBD KAB 24.000.000
12. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 95.580.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
766.00 Org/hari APBD KAB 141.120.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
65.00 JAM APBD KAB 95.100.000
15. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Dapur
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 48 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 20 03 Peanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin
A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Remaja Putri Yang
Mendapat Tablet Tambah
Darah
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
35% APBD KAB 750.000.000 40% 850.000.000 Seluruh remaja putri
sekolah menengah,
kepala sekolah dan
pembina UKS sekolah
menengah yang ada di
Kab. Musi Banyuasin
Terlaksananya Pertemuan
Peningkatan Kepatuhan Minum
Tablet Tambah Darah Bagi
Remaja Putri Di Sekolah
225 sekolah, 450
orang kepala
sekolah dan guru
pembina UKS
sekolah.
400 sekolah, 800
kepala sekolah dan
pembina UKS
sekolah
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 Org/Kali APBD KAB 6.400.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Org/Pkt APBD KAB 2.720.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Org/Pkt APBD KAB 1.680.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Org/Kali APBD KAB 3.200.000
5. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
8.00 Org/Kali APBD KAB 2.400.000
6. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 99.760.000
7. Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4700.00 Strip APBD KAB 94.500.000
8. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
144.00 kamar APBD KAB 57.600.000
9. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3015.00 Buah APBD KAB 56.500.000
10. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15000.00 Lembar APBD KAB 4.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 49 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
11. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
8.00 Hari APBD KAB 16.000.000
12. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2100.00 Org/Kali APBD KAB 160.800.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
786.00 Org/hari APBD KAB 182.400.000
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Ke Propinsi, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Org/hari APBD KAB 3.640.000
15. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
60.00 JAM APBD KAB 57.600.000
1.00 02 1.00.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Kegiatan seminar gizi sehari
tentang Kadarzi
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
450 orang APBD KAB 900.000.000 500 orang 1.000.000.000 petugas Gizi 28
puskesmas, Lintas
Program, lintas Sektor,
dan seluruh
masyarakat yang
mendapatkan
konseling diit di
Puskesmas
Kegiatan monev pembinaan
Kadarzi
28 Puskesmas, 15
kecamatan
28 Puskesmas, 15
kecamatan
Kegiatan orientasi Asuhan Gizi
Terstandar (NCP) puskesmas
dalam pencapaian target
keluarga sadar gizi
28 puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Org/Kali APBD KAB 2.500.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Org/Pkt APBD KAB 2.880.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Org/Pkt APBD KAB 3.120.000
4. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Kali APBD KAB 1.500.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 50 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Kali APBD KAB 1.600.000
6. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 44.450.000
7. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
84.00 Set APBD KAB 84.000.000
8. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.000.000
9. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 kamar APBD KAB 20.000.000
10. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6002.00 Lembar APBD KAB 44.950.000
11. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16400.00 Lembar APBD KAB 4.920.000
12. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Hari APBD KAB 7.000.000
13. Belanja Sewa Meja Kursi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.060.000
14. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 7.000.000
15. Belanja Sewa Taman Panggung Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 6.000.000
16. Belanja Sewa AC/Kipas Angin Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Unit APBD KAB 2.600.000
17. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 pkt APBD KAB 55.580.000
18. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
346.00 Org/hari APBD KAB 189.240.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 51 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
19. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Ke Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Org/Kali APBD KAB 21.000.000
20. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
42.00 JAM APBD KAB 30.600.000
21. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Lainnya
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
56.00 set APBD KAB 364.000.000
1.00 02 1.00.02.01 20 05 Peningkatan gizi lebih Terlaksananya Kegiatan
Penjaringan Gizi Lebih pada
ASN di OPD
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
40 OPD (2000
ASN)
APBD KAB 125.000.000 4000 ASN 200.000.000 ASN yang memiliki
kelebihan gizi yang
ada di seluruh
kabupaten musi
banyuasin
Terlaksananya Kegiatan
Pencegahan Gizi Lebih melalui
Tumpeng Gizi Seimbang untuk
Tubuh Yang fit & Bugar
150 ASN dengan
status gizi lebih
250 ASN dengan
status gizi lebih
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 1.360.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 840.000
3. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Org/Kali APBD KAB 600.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.140.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1515.00 Lembar APBD KAB 11.100.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7500.00 Lembar APBD KAB 4.500.000
7. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1200.00 Org/Kali APBD KAB 34.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 52 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
MUBA, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
429.00 Org/hari APBD KAB 22.500.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi dan Jakarta,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 30.960.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
45.00 JAM APBD KAB 12.000.000
1.00 02 1.00.02.01 20 07 Penanggulangan kasus gizi buruk dan
Anemia Gizi
Kasus gizi buruk & gizi kurang
yang ditangani sesuai dengan
standar tata laksana gizi buruk
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
4 Kasus gizi
buruk, 450 kasus
gizi kurang
APBD KAB 600.000.000 3 Kasus gizi
buruk, 400 kasus
gizi kurang
700.000.000 Seluruh ibu hamil
terutama 513 orang ibu
hamil anemia dan
seluruh kasus gizi
buruk serta gizi
kurang serta 30 orang
petugas gizi di
puskesmas dan RSUD
di Kabupaten Musi
Banyuasin
Terlaksananya Pelatihan Tata
Laksana Gizi Buruk bagi
Petugas Puskesmas & RSUD
30 petugas gizi
Jumlah Ibu Hamil Anemia yang
mendapatkan penangganan
sesuai standar
513 orang ibu
hamil anemia
500 orang ibu
hamil anemia
Meningkatnya ketrampilan
petugas dalam manajemen
surveilence gizi
30 petugas gizi
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Org/Pkt APBD KAB 10.600.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5.00 Org/Pkt APBD KAB 6.800.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 8.413.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 53 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4. Belanja Bahan Pangan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 435.437.000
5. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
32.00 kamar APBD KAB 9.600.000
6. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Buah APBD KAB 900.000
7. Belanja Penggandaan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5000.00 Lembar APBD KAB 2.850.000
8. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
120.00 Org/Kali APBD KAB 27.660.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
53.00 Org/hari APBD KAB 36.500.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Ke Provinsi, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Org/Kali APBD KAB 3.640.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
64.00 JAM APBD KAB 57.600.000
1.00 02 1.00.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase pemahaman
masyarakat terhadap PHBS
80,00 % 747.250.000 80,00 % 1.025.000.000
1.00 02 1.00.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat terlaksananya pertemuan
pengelola program kesehatan
olah raga puskesmas
Lingkungan Pemkab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 tenaga
pengelola program
kes. olahraga
APBD KAB 220.428.000 28 tenaga
pengelola program
kes. olahraga
300.000.000
terlaksananya pengenalan senah
icon dinkes pada PD dalam
wilayah muba
30 PD 30 PD
terlaksananya test kebugaran
anak sekolah
10 sekolah 20 sekolah
terlaksananya tes kebugaran
calon jamaah haji
5 kecamatan 5 kecamatan
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 54 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 1.000.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
300.00 Buah APBD KAB 10.192.000
3. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 15.928.000
4. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
7344.00 Lembar APBD KAB 428.000
5. Belanja Konsumsi dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
360.00 Orang APBD KAB 79.700.000
6. Belanja Pakaian Kerja Lapangan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
110.00 Orang APBD KAB 44.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
220.00 Orang APBD KAB 58.340.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
propinsi sumatera
selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 3.640.000
9. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
32.00 Orang APBD KAB 7.200.000
1.00 02 1.00.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring kinerja pengelola
kesling puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 tenaga
sanitarian
APBD KAB 66.756.000 28 tenaga
sanitarian
100.000.000
Monev pengelola program
kesehatan kerja Puskesmas
28 tenaga
Pengelola program
kesehatan kerja
Puskesmas
28 tenaga
pengelola program
kesehatan kerja
Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Org/Kali APBD KAB 1.000.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
168.00 Buah APBD KAB 6.496.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 55 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Buah APBD KAB 1.400.000
4. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
32000.00 Lembar APBD KAB 8.000.000
5. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
160.00 Orang APBD KAB 5.040.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
112.00 Org/Kali APBD KAB 13.680.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Org/Kali APBD KAB 16.740.000
8. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 JAM APBD KAB 14.400.000
1.00 02 1.00.02.01 21 05 Pengendalian vektor (Pemantauan jentik
nyamuk aedes)
terlaksananya pertemuan bagi
sanitarian puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 tenaga
sanitarian
APBD KAB 100.000.000 28 tenaga
sanitarian
125.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 500.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
40.00 Buah APBD KAB 4.640.000
3. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 36.700.000
4. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8016.00 Lembar APBD KAB 1.984.000
5. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.000.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
166.00 Orang APBD KAB 47.976.000
7. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang APBD KAB 4.200.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 56 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 21 07 Pengawasan kualitas air bersih dan air
minum
hasil pemeriksaan sampel air
bersih dan air minum
Lingkungan Pemkab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
150 SAMPEL APBD KAB 136.650.000 200 SAMPEL 200.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
150.00 SP APBD KAB 31.950.000
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab.
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
220.00 Orang APBD KAB 55.560.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
- Propinsi sumatera
selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
108.00 Orang APBD KAB 49.140.000
1.00 02 1.00.02.01 21 08 Pendamping Pamsimas monitoring desa program
pendamping pamsimas
Lingkungan
PemKab.Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
20 Desa APBD KAB 133.416.000 20 desa 150.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 SP APBD KAB 8.000.000
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
160.00 Orang APBD KAB 96.000.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
- Propinsi sumatera
selatan
- Jakarta
, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
102.00 Orang APBD KAB 29.416.000
1.00 02 1.00.02.01 21 09 Peningkatan kesehatan lingkungan terlaksananya pertemuan
dengan guru dan kepala sekolah
lingkungan Pemkab.
muba, Sekayu (Kelurahan
Serasan Jaya)
40 sekolah APBD KAB 90.000.000 40 sekolah 150.000.000
terlaksananya pertemuan
dengan pengelola pondok
pesantren
30 pesantren 30 pesantren
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 57 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
terlaksananya pembinaan
sanitasi atau kesehatan
lingkungan pasar tradisional
15 pasar 15 pasar
terlaksananya pertemuan
dengan pengelola pasar
tradisional
45 orang 45 orang
Uraian Kegiatan
1. Belanja Alat Tulis Kantor dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
360.00 Buah APBD KAB 13.920.000
2. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
203.00 Lembar APBD KAB 5.050.000
3. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5320.00 Lembar APBD KAB 1.330.000
4. Belanja Makanan Dan Minuman
Harian Pegawai
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
420.00 Orang APBD KAB 11.200.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pem kab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
228.00 Orang APBD KAB 41.700.000
6. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
24.00 Orang APBD KAB 16.800.000
1.00 02 1.00.02.01 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Angka keberhasilan
pengobatan TB BTA (+)
64,54 % 3.036.840.000 66,95 % 5.950.000.000
persentase kasus DBD
ditangani 100,00 % 100,00 %
Angka kesakitan malaria
(API/1000 penduduk) < 01,00 % < 01,00 %
1.00 02 1.00.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Imunisasi Dasar Lengkap Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya,Desa Bailangu
Timur,Desa Rimbah
Ukur)
95 % APBD KAB 450.000.000 95 % 2.500.000.000
Imunisasi Lanjutan Balita 95 % 95 %
BIAS 100 % 100 %
Imunisasi Bumil dan WUS 85 % 85 %
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 58 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
50.00 Orang/Bulan APBD KAB 35.100.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 7.500.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu, Desa
Bailangu Timur
3.00 Paket APBD KAB 41.503.000
4. Belanja Akomodasi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
96.00 kamar APBD KAB 33.600.000
5. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Buah APBD KAB 800.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Hari APBD KAB 6.000.000
7. Belanja Konsumsi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1675.00 Org/Kali APBD KAB 45.175.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1042.00 Org/Kali APBD KAB 173.130.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu, Desa
Rimbah Ukur
128.00 Org/Kali APBD KAB 91.792.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
22.00 JAM APBD KAB 15.400.000
1.00 02 1.00.02.01 22 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring evaluasi program
pasca bencana
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 PKM dan 15
Lokasi
APBD KAB 200.000.000 28 PKM dan 15
Lokasi
100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Orang/Bulan APBD KAB 14.200.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 59 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Orang/Bulan APBD KAB 7.500.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 390.000
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Kali APBD KAB 1.600.000
5. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 46.080.000
6. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 64.500.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
MUBA, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
220.00 Orang/Kali APBD KAB 49.910.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
16.00 Orang/Kali APBD KAB 10.220.000
9. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 JAM APBD KAB 5.600.000
1.00 02 1.00.02.01 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan HIV-
AIDS
Terlaksananya kegiatan
pencegahan dan
penanggulangan HIV-AIDS
pada kelompok beresiko,
kelompok masyarakat umum
dan usia 15-24 tahun serta
meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan tenaga Puskesmas
dan Rumah Sakit
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Puskesmas, 3
RSUD, 30
Lokasi/Desa yang
di VCT,17.674
Populasi Beresiko
diperiksa (Ibu
Hamil,Pasien TB,
Pasien IMS,
Waria, LSL,
Lembaga
Permasyarakatan
APBD KAB 516.510.000 28 Puskesmas, 3
RSUD, 30
Lokasi/Desa yang
di VCT,17.674
Populasi Beresiko
diperiksa (Ibu
Hamil,Pasien TB,
Pasien IMS,
Waria, LSL,
Lembaga
Permasyarakatan
0
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
289.00 org/kl/bln APBD KAB 93.750.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 60 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.000.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
105.00 Paket APBD KAB 28.250.000
4. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 52.500.000
5. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 25.800.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.450.000
7. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.000.000
8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Unit/Hr APBD KAB 8.750.000
9. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Paket APBD KAB 47.800.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
MUBA, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
694.00 Orang/Kali APBD KAB 136.760.000
11. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi dan jakarta,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
31.00 Orang APBD KAB 63.050.000
12. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
16.00 Orang/Kali APBD KAB 46.400.000
1.00 02 1.00.02.01 22 13 Surveilance Epidemologi Penyakit Surveilance Epidemologi
Penyakit PD3I
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
100 % APBD KAB 285.000.000 100 % 1.200.000.000
Surveilance Epidemiologi
Penyakit Non Polio AFP
100 % 100 %
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
50.00 Orang/Bulan APBD KAB 31.600.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 61 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 10.134.000
3. Belanja Akomodasi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
30.00 kamar APBD KAB 10.500.000
4. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 400.000
5. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Hari APBD KAB 3.000.000
6. Belanja Konsumsi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
460.00 Orang/Kali APBD KAB 12.880.000
7. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
80.00 Buah APBD KAB 13.000.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
797.00 Paket APBD KAB 161.350.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
64.00 Orang APBD KAB 34.436.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
11.00 Orang APBD KAB 7.700.000
1.00 02 1.00.02.01 22 14 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Langsung
Pelayanan Pencegahan dan
penaggulangan Penyakit TBC
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya,Desa Sungai
Medak)
1475 Kasus TB
yang ditemukan di
28 Puskesmas,
RSUD, Klinik,
DPM,DPS
APBD KAB 786.680.000 1575 Kasus TB
yang ditemukan di
28
Puskesmas,RSUD,
Klinik,DPM,DPS
1.250.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 62 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Pelayanan pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit TB
MDR
100% Kasus TB
mdr yang
ditemukan di obati
100% Kasus TB
MDR yang
ditemukan di Obati
pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit Kusta
100% Kasus Kusta
yang ditemukan
dilayani dan
Diobati
100% Kasus Kusta
yang ditemukan
dilayani dan
Diobati
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan Penyakit ISPA
100% Kasus ISPA
dilayani
100% Kasus ISPA
dilayani
Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit Diare
100 % Kasus Diare
Dilayani
100 % Kasus Diare
dilayani
Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit IMS
100% Kasus IMS
ditemukan dan
diiobati
100% Kasus IMS
dilayani dan
diobati
pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Hepatitis
100% kasus
Hepatitis
ditemukan
100% Kasus
Hepatitis
ditemukan
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Typoid
100% kasus typoid
ditemukan
100% kasus typoid
ditemukan
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
82.00 Orang/Bulan APBD KAB 65.000.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Orang/Kali APBD KAB 2.250.000
3. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Org/Kali APBD KAB 3.000.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Orang/Bulan APBD KAB 1.800.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 14.800.000
6. Belanja Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 60.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 63 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Desa Sungai
Medak
1.00 Paket APBD KAB 146.250.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
130.00 Paket APBD KAB 1.650.000
9. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Kali APBD KAB 2.625.000
10. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.425.000
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 27.450.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
809.00 Orang APBD KAB 333.860.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Luar Daerah, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
97.00 Orang APBD KAB 90.970.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Orang APBD KAB 35.600.000
1.00 02 1.00.02.01 22 15 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular yang
disebabkan oleh Binatang
Terlaksananya tatalaksana dan
Pengendalian kasus DBD
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
80 kasus dilakukan
fogging focus
APBD KAB 795.650.000 80 kasus dilakukan
fogging focus
900.000.000
Terlaksananya tatalaksana dan
pengendalian kasus Filariasis
MF Rate < 1 %
penduduk
MF Rate < 1 %
Penduduk
Terlaksananya tatalaksana dan
pengendalian kasus Kecacingan
Pemberian obat
cacing pada anak
usia (2 sampai 12
tahun)
Pemberian obat
cacing pada anak
usia (2 sampai 12
tahun)
Terlaksananya tatalaksana dan
pengendalian kasus Malaria
API < dari 1/1000
penduduk
API < dari 1/1000
penduduk
Terlaksananya tatalaksana dan
pengendalian kasus Rabies
100% 100%
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 64 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupate Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
450.00
Orang/Bulan
APBD KAB 46.250.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
APBD KAB 1.500.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
210.00 org/kl/bln APBD KAB 83.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD KAB 5.220.000
5. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 167.000.000
6. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
187.00 Buah APBD KAB 35.600.000
7. Belanja Penggandaan APBD KAB 1.160.000
8. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
3.000.000
9. Belanja Konsumsi APBD KAB 8.550.000
10. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
100.00 Buah APBD KAB 20.000.000
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1183.00 org/kl/bln APBD KAB 354.330.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
82.00 Org/Kali APBD KAB 56.840.000
13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
APBD KAB 16.200.000
1.00 02 1.00.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase kualitas pelayanan
kesehatan baik
100 % 4.133.103.400 100 % 9.810.000.000
1.00 02 1.00.02.01 23 01 Penyusunan standar kesehatan Penyusunan standar pelayanan
kesehatan puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Puskesmas APBD KAB 401.900.000 28 Puskesmas 400.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 65 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Tenaga Kesehatan
28 Puskesmas 28 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Uang Lembur PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
160.00 Org/hari APBD KAB 3.000.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
132.00
Orang/Bulan
APBD KAB 51.240.000
3. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 700.000
4. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.200.000
5. Uang Lembur Non PNS Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
120.00 Orang/Kali APBD KAB 1.350.000
6. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
600.00 Buah APBD KAB 3.760.000
7. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 30.000.000
8. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Buah APBD KAB 950.000
9. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4760.00 Lembar APBD KAB 952.000
10. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
8.00 Hari APBD KAB 16.000.000
11. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
450.00 Org/hari APBD KAB 15.200.000
12. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1400.00
Orang/Kali
APBD KAB 48.160.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
128.00 Ls APBD KAB 25.920.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 66 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
93.00 Orang/Kali APBD KAB 43.548.000
15. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Org/Kali APBD KAB 20.000.000
16. Belanja Kontribusi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 139.920.000
1.00 02 1.00.02.01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Terpilihnya Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Berprestasi untuk mewakili
Kabupaten Musi Banyuasin ke
tingkat Provinsi
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
1 Puskesmas
Perkotaan
1 Puskesmas
Perdesaan
1 Puskesmas
Terpencil
1 Klinik Pratama
APBD KAB 146.700.000 1.675.000.000 Puskesmas ( 28
Puskesmas) di wilayah
Kab. Musi Banyuasin.
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
27.00 Orang/Bulan APBD KAB 10.560.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Orang/Kali APBD KAB 350.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 1.500.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.718.000
5. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 bh APBD KAB 300.000
6. Belanja Penggandaan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5000.00 Lembar APBD KAB 1.497.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 67 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
80.00 Orang/Kali APBD KAB 2.520.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Ls APBD KAB 98.295.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Ls APBD KAB 7.960.000
10. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 20.000.000
1.00 02 1.00.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
Pelatihan Pengelolaan Aplikasi
Sarana, Prasarana,dan Alat
Kesehatan (ASPAK)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Orang APBD KAB 132.675.000 28 Orang 360.000.000
Validasi data ASPAK 28 Puskesmas 2
RSUD
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
90.00 Orang/Bulan APBD KAB 21.690.000
2. Honorarium Mc/Pemandu Acara /
Pembaca Doa
Serasan Jaya, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Orang APBD KAB 350.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.635.000
5. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Buah APBD KAB 600.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 68 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Penggandaan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5000.00 Lembar APBD KAB 1.500.000
7. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.520.000
8. Belanja Konsumsi APBD KAB 3.600.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
243.00 Orang APBD KAB 84.940.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 2.640.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 JAM APBD KAB 7.200.000
1.00 02 1.00.02.01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Survey
Kepuasan Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
10 Puskesmas APBD KAB 134.100.000 10 Puskesmas 375.000.000
Terlaksananya Survey
Kepuasan Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit
2 Rumah Sakit 2 Rumah Sakit
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 500.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
25.00 Orang/Bulan APBD KAB 29.000.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.465.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 8.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 69 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.410.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
25.00 Orang APBD KAB 82.325.000
1.00 02 1.00.02.01 23 07 Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan Terpilihnya Dokter, Dokter
Gigi, Perawat, Bidan,
Sanitarian, Nutrisionis, Analis
Laboratorium dan tenaga
kefarmasian Teladan Di
Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
12 Bulan APBD KAB 442.572.400 300.000.000 Dokter/Dokter Gigi,
Perawat, Bidan,
Tenaga Kesehatan
Masyarakat, Tenaga
Kesehatan
Lingkungan, Analis
Laboratorium, Tenaga
Gizi, Tenaga
Kefarmasian.
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
33.00 Orang/Bulan APBD KAB 14.985.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 8.942.400
3. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
36.00 Buah APBD KAB 2.493.000
4. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7527.00 Lembar APBD KAB 4.770.000
5. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
216.00 Orang/Kali APBD KAB 10.206.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
485.00 Ls APBD KAB 241.150.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
- Palembang
- Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
35.00 Ls APBD KAB 64.626.000
8. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
27.00 Orang/Kali APBD KAB 95.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 70 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 23 09 Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas Terlaksananya Survey Re
Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
10 Puskesmas APBD KAB 1.645.950.000 8 Puskesmas 6.000.000.000
Terlaksananya Monitoring
Evaluasi Akreditasi Puskesmas
(Pasca Akreditasi)
18 Puskesmas 20 Puskesmas
Terlaksananya Workshop Audit
Internal dan Workshop
Tinjauan Manajemen
Puskesmas
45 orang / 28
Puskesmas
Terlaksananya Workshop
Keselamatan Pasien
45 orang / 28
Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
110.00
Orang/Bulan
APBD KAB 87.840.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 Orang/Bulan APBD KAB 680.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 420.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Orang/Bulan APBD KAB 15.750.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 47.615.000
6. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 35.000.000
7. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.200.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12500.00 Lembar APBD KAB 7.950.000
9. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.500.000
10. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 10.675.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 71 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 446.020.000
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
491.00 Org/Kali APBD KAB 149.816.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Propinsi dan ibukota,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
268.00 Orang/Kali APBD KAB 274.784.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
348.00 JAM APBD KAB 126.000.000
15. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli Non PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
498.00 JAM APBD KAB 434.700.000
1.00 02 1.00.02.01 23 10 Penyusunan standar manajemen mutu
pelayanan kesehatan
Tercapainya upaya Peningkatan
Mutu Pelayanan Dinas
Kesehatan.
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
30 Orang APBD KAB 401.330.000 300.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 11.806.000
2. Belanja Sovenir/Cinderamata Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 10.000.000
3. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 set APBD KAB 600.000
4. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
19250.00 Lembar APBD KAB 300.000
5. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
960.00 Org/Kali APBD KAB 9.600.000
6. Belanja Pakaian Batik Tradisional Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.000.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
32.00 Org/hari APBD KAB 359.424.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 72 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 3.600.000
1.00 02 1.00.02.01 23 11 Standarisasi alat-alat kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan
fasilitas Kesehatan Primer
KabMuba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
30 Puskesmas APBD KAB 827.876.000 30 Puskesmas 400.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
21.00 Orang/Bulan APBD KAB 9.150.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 600.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Org/Pkt APBD KAB 1.800.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
9.00 Orang/Bulan APBD KAB 2.250.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
60.00 Org/Kali APBD KAB 14.076.000
6. Kalibrasi Alat Kesehatan 6
Puskesmas Rawat Inap
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
7. Kalibrasi Alat Kesehatan 6
Puskesmas Non Rawat Inap
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
1.00 02 1.00.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Rasio Puskesmas persatuan
penduduk
5,4 Rasio 175.259.405.000 5,5 Rasio 7.900.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 73 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan, Babat
Supat (Desa Tanjung
Kerang), Babat Toman
(Kelurahan Babat),
Batanghari Leko (Desa
Bukit Selabu,Desa Tanah
Abang,Desa Lubuk
Bintialo), Bayung Lencir
(Kelurahan Bayung
Lencir,Desa Suka Jaya),
Jirak Jaya (Desa Jirak),
Keluang (Desa Sido
Rejo,Desa Karya
Maju,Desa Mekar Jaya),
Lais (Desa Tanjung
Agung Barat,Desa Teluk
Kijing III,Desa Lais),
Lalan (Desa Bandar
Agung,Desa Karang
Mukti), Lawang Wetan
(Desa Ulak Paceh),
Plakat Tinggi (Desa Sido
Rahayu,Desa Suka
Damai,Desa Cinta
Karya), Sanga Desa
(Kelurahan Ngulak,Desa
Air Balui), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya,Desa
56 Puskesmas APBD KAB 46.186.024.000 60 Puskesmas 4.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Pembangunan Gedung Puskesmas
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 4.000.000.000
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
98.00 Orang/Bulan APBD KAB 147.350.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Org/Pkt APBD KAB 210.000.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
21.00 Orang/Bulan APBD KAB 8.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 74 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 11.006.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.750.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
425.00 Org/Kali APBD KAB 223.614.000
8. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.232.400.000
9. Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 700.504.000
10. Pembangunan Pagar dan
Penataan halaman Puskesmas Bukit
Selabu
Puskesmas Desa Bukit
Selabu, Batanghari Leko,
Desa Bukit Selabu
450.00 m2 APBD KAB 700.000.000
11. Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Desa Bukit
Selabu, Batanghari Leko,
Desa Bukit Selabu
1.00 Paket APBD KAB 1.500.000.000
12. Penambahan Ruang Poli Gigi
Puskesmas Bayung Lencir
kelurahan bayung lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 500.000.000
13. Pembangunan/Penambahan
Ruang Rapat Puskesmas Mekar jaya
Jalan Mekar Jaya -
Keluang, Keluang, Desa
Sido Rejo
1.00 Unit APBD KAB 1.500.000.000
14. Penataan Halaman Puskesmas
Mekar jaya
Jalan Mekar Jaya -
Keluang, Keluang, Desa
Sido Rejo
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
15. Pembangunan/Penambahan
Ruangan Laboratorium Puskesmas
Karya Maju
Jalan Karya Maju -
Keluang, Keluang, Desa
Karya Maju
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
16. Pembangunan Pagar dan
Penataan Halaman Puskesmas Gardu
Harapan
Dsn.I , Lais, Desa
Tanjung Agung Barat
1.00 Paket APBD KAB 1.500.000.000
17. Pembangunan Pagar dan
Penataan Halaman Pkm Bandar
Agung
Rt. 5 Ds. 2, Lalan, Desa
Bandar Agung
450.00 Meter APBD KAB 1.000.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 75 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
18. Pembangunan Pagar dan
Penataan halaman Puskesmas Karang
Mukti
Rt. 9 Ds. 2, Lalan, Desa
Karang Mukti
425.00 Meter APBD KAB 1.000.000.000
19. Pembangunan Pagar Puskesmas
Suka Damai
Suka Damai, Plakat
Tinggi, Desa Suka Damai
1.00 Paket APBD KAB 700.000.000
20. Pembangunan Pagar dan
Penataaan Halaman Puskesmas Sri
Gunung
PUSKESMAS
SRIGUNUNG, Sungai
Lilin, Desa Sri Gunung
1.00 Paket APBD KAB 600.000.000
21. Penataan Halaman Puskesmas
Bero Jaya Timur
Dusun II, Tungkal Jaya,
Desa Berojaya Timur
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
22. Lanjutan Pembangunan Gedung
Rawat Inap Puskesmas Bandar
Agung Kec.lalan
Desa Bandar Agung
Kecamatan Lalan, Lalan,
Desa Bandar Agung
1.00 Paket APBD KAB 1.200.000.000
23. Pembangunan Gedung
Puskesmas Sukajaya Kec. Bayung
Lincir
Desa Suka Jaya
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Suka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.500.000.000
24. Pembangunan Gedung
Puskesmas Sri Gunung Kec.Sungai
Lilin
Desa Sri Gunung
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa Sri
Gunung
1.00 Paket APBD KAB 1.500.000.000
25. Pembangunan Gedung
Puskesmas Ulak Paceh Kec.Lawang
Wetan
Desa Ulak Paceh
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Ulak Paceh
1.00 Paket APBD KAB 1.000.000.000
26. Pembangunan Gedung
Puskesmas Karang Mukti (P.3) Kec.
Lalan
Desa Karang Mukti
Kecamatan Lalan, Lalan,
Desa Karang Mukti
1.00 Paket APBD KAB 1.500.000.000
27. Pembangunan Gedung
Puskesmas Balai Agung Kec.Sekayu
Kelurahan Balai Agung
Kecamatan Sekayu,
Sekayu, Kelurahan Balai
Agung
1.00 Paket APBD KAB 1.000.000.000
28. Pembangunan Gedung
Puskesmas Air Balui Kec.Sanga
Desa
Desa Air Balui
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Desa Air
Balui
1.00 Paket APBD KAB 2.900.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 76 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
29. Pembangunan Pagar (Lanjutan)
&amp; Penataan Halaman
Puskesmas Lubuk Bintialo Kec.
Batanghari Leko
Desa Lubuk Bintialo
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Lubuk Bintialo
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
30. Penataan Halaman dan
Pembuatan Kolam Retensi
Puskesmas Peninggalan Kec.Tungkal
Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
31. Pembangunan Pagar (Lanjutan)
Puskesmas Sukajaya Kec. Bayung
Lencir
Desa Suka Jaya
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Suka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 600.000.000
32. Penataan Halaman Puskesmas
Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan
Desa Ulak Paceh
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Ulak Paceh
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
33. Pembangunan Pagar &amp;
Penataan Halaman Puskesmas
Bayung Lincir Kec. Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
34. Pembangunan Pagar &amp;
Penataan Halaman Puskesmas
Tanjung Kerang Kec.Babat Supat
Desa Tanjung Kerang
Kecamatan Babat Supat,
Babat Supat, Desa
Tanjung Kerang
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
35. IPAL Puskesmas Bandar Agung
kec.lalan
Desa bandar Agung
Kecamatan Lalan, Lalan,
Desa Bandar Agung
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
36. IPAL Puskesmas Tebing Bulang
Kec.Sungai Keruh
Desa Tebing Bulang
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Tebing Bulang
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
37. IPAL Puskesmas Ngulak
Kec.Sanga Desa
Kelurahan Ngulak
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Kelurahan
Ngulak
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
38. IPAL Puskesmas Babat Toman
Kec.Babat Toman
Kelurahan Babat
Kecamatan Babat
Toman, Babat Toman,
Kelurahan Babat
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 77 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
39. IPAL Puskesmas Karya Maju
Kec.Keluang
Desa Karya Maju
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Karya
Maju
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
40. IPAL Puskesmas Lubuk Bintialo
Kec.Batanghari Leko
Desa Lubuk Bintialo
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Lubuk Bintialo
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
41. IPAL Puskesmas Sungai Lilin
Kec.Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
42. IPAL Puskesmas Bayung Lincir
Kec.Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
43. IPAL Puskesmas Balai Agung
Kec.Sekayu
Kelurahan Balai Agung
Kecamatan Sekayu,
Sekayu, Kelurahan Balai
Agung
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
44. IPAL Puskesmas Tanah Abang
Kec.Batanghari Leko
Desa Tanah Abang
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Tanah Abang
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
45. IPAL Puskesmas Sido Rahayu
Kec.Plakat Tinggi
Desa Sido Rahayu
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Sido Rahayu
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
46. IPAL Puskesmas Peninggalan
Kec.Tungkal Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
47. IPAL Puskesmas Jirak Kec.Jirak
jaya
Desa Jirak Kecamatan
Jirak Jaya, Jirak Jaya,
Desa Jirak
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 78 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
48. IPAL Puskesmas Ulak Paceh
Kec.Lawang Wetan
Desa Ulak Paceh
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Ulak Paceh
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
49. IPAL Puskesmas Cinta Karya
Kec.Plakat Tinggi
Desa Cinta Karya
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Cinta Karya
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
50. IPAL Puskesmas Berojaya
Timur Kec.Tungkal Jaya
Desa Berojaya Timur
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Berojaya Timur
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
51. IPAL Puskesmas Sukajaya
Kec.Bayung Lincir
Desa Suka Jaya
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Suka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
52. IPAL Puskesmas Sumber harum
Kec.Tungkal Jaya
Desa Sumber Harum
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Sumber Harum
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
53. IPAL Puskesmas Lumpatan
Kec.Sekayu
Desa Lumpatan
Kecamatan Sekayu,
Sekayu, Desa Lumpatan
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
54. IPAL Puskesmas Karang Mukti
Kec.Lalan
Desa Karang Mukti
Kecamatan Lalan, Lalan,
Desa Karang Mukti
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
55. IPAL Puskesmas Teluk Kijing
Kec.Lais
Desa Teluk Kijing III
Kecamatan Lais, Lais,
Desa Teluk Kijing III
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
56. IPAL Puskesmas Gardu Harapan
Kec.Lais
Desa Tanjung Agung
Barat Kecamatan Lais,
Lais, Desa Tanjung
Agung Barat
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
57. IPAL Puskesmas Tanjung Kerang
kec.Babat Supat
Desa Tanjung Kerang
Kecamatan Babat Supat,
Babat Supat, Desa
Tanjung Kerang
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
58. IPAL Puskesmas Lais Kec.Lais Desa Lais Kecamatan
Lais, Lais, Desa Lais
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 79 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
59. IPAL Puskesmas Sri Gunung
Kec.Sungai Lilin
Desa Sri Gunung
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa Sri
Gunung
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
60. IPAL Puskesmnas Suka Damai
Kec.Plakat Tinggi
Desa Suka Damai
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Suka Damai
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
61. IPAL Puskesmas Bukit Selabu
Kec.Batanghari Leko
Desa Bukit Selabu
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Bukit Selabu
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
62. IPAL Puskesmas Mekar jaya
kec.Keluang
Desa Mekar Jaya
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Mekar
Jaya
1.00 Paket APBD KAB 550.000.000
63. pembangunan Ruang
Laboratorium Puskesmas Karya
Maju Kec.Keluang
Desa Karya Maju,
Keluang, Desa Karya
Maju
1.00 Unit APBD KAB 500.000.000
64. Penataan halaman puskesmas
Karya Maju Kec.Keluang
Desa Karya Maju,
Keluang, Desa Karya
Maju
1.00 Unit APBD KAB 400.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 80 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu Penataan Halaman dan
Pembangunan Pagar
KabMuba, Babat Supat
(Desa Babat
Banyuasin,Desa Gajah
Muda), Babat Toman
(Desa Beruga,Desa
Sungai Angit),
Batanghari Leko (Desa
Pinggap,Desa Bukit
Pangkuasan), Bayung
Lencir (Desa Muara
Bahar,Desa Kali Berau),
Jirak Jaya (Desa Talang
Mandung,Desa Setia
Jaya,Desa Rejosari,Desa
Rukun Rahayu), Keluang
(Desa Tenggaro,Desa
Mekarsari), Lais (Desa
Rantau Keroya,Desa Lais
Utara), Lawang Wetan
(Desa Napal,Desa Ulak
Paceh Jaya), Plakat
Tinggi (Desa Sumber
Rezeki,Desa Bukit
Indah,Desa Air Putih
Ulu,Desa Warga
Mulya,Desa Sialang
Agung), Sanga Desa
(Desa Macang Sakti),
Sekayu (Kelurahan
100 % APBD KAB 9.597.844.000 100 % 800.000.000
Pembangunan Puskesmas
Pembantu
5 Pustu 5 Pustu
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
32.00 Orang/Bulan APBD KAB 31.760.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
81.00 Org/Pkt APBD KAB 79.800.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 4.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 81 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 5.630.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
354.00 Org/Kali APBD KAB 105.854.000
6. Pustu dusun Arang-arang Desa
Muara Bahar
desa muara bahar,
Bayung Lencir, Desa
Muara Bahar
1.00 Unit APBD KAB 650.000.000
7. Pustu Desa Kali Berau dusun 3
(Reban Kumbang) Kec.Bayung
Lencir
desa kali berau, Bayung
Lencir, Desa Kali Berau
1.00 Unit APBD KAB 600.000.000
8. Pembangunan Puskesmas
Pembantu Desa Sumber Rezeki
Kec.Plakat Tinggi
Desa Sumber Rejeki,
Plakat Tinggi, Desa
Sumber Rezeki
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
9. Penambahan Pagar PUSTU Desa
Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi
Air Putih Ulu, Plakat
Tinggi, Desa Air Putih
Ulu
100.00 m2 APBD KAB 200.000.000
10. Pembangunan Pustu Bumi
Kencana (C 4) Kec. Sungai Lilin
Desa Bumi Kencana
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa Bumi
Kencana
1.00 Paket APBD KAB 450.000.000
11. Pembangunan Pustu Lais Utara
Kec. Lais
Desa Lais Utara
Kecamatan Lais, Lais,
Desa Lais Utara
1.00 Paket APBD KAB 450.000.000
12. Pembangunan Pagar Pustu Gajah
Mati Kec. Sungai Keruh
Desa Gajah Mati
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Gajah Mati
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
13. Pembangunan Pustu Belido II
Kec.Tungkal jaya
Desa Sinar Tungkal
Kecamatan Tungkal jaya,
Tungkal Jaya, Desa Sinar
Tungkal
1.00 Paket APBD KAB 450.000.000
14. Pembangunan Pagar Pustu
Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh
Desa Rantau Sialang
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Rantau Sialang
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
15. Pembangunan Pagar Pustu
Rejosari Kec. Jirak Jaya
Desa Rejosari Kecamatan
Jirak Jaya, Jirak Jaya,
Desa Rejosari
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 82 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
16. Pembangunan Pagar Pustu Tasa 1
Desa Gajah Muda Kec. Babat Supat
Tasa 1 Desa Gajah Muda
Kecamatan Babat Supat,
Babat Supat, Desa Gajah
Muda
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
17. Pembangunan Pagar Pustu Rukun
Rahayu Kec.Jirak Jaya
Desa Rukun Rahayu
Kecamatan Jirak Jaya,
Jirak Jaya, Desa Rukun
Rahayu
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
18. Pembangunan Pagar dan
penataan halaman Pustu Pinggap
Kec. Batanghari Leko
Desa Pinggap Kecamatan
Batanghari Leko,
Batanghari Leko, Desa
Pinggap
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
19. Pembangunan Pagar Pustu
Berlian Makmur (C.2) Kec. Sungai
Lilin
Desa Berlian Makmur C
2 Kecamatan Sungai
Lilin, Sungai Lilin, Desa
Berlian Makmur
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
20. Pembangunan Pagar Pustu Bukit
Sejahtera Kec.Batanghari Leko
Desa Bukit Sejahtera
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Bukit Pangkuasan
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
21. Pembangunan Pagar Pustu
Sindang Marga Kec. Sungai Keruh
Desa Sindang Marga
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Sindang Marga
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
22. Pembangunan Pagar Pustu
Talang Mandung Kec. Jirak jaya
Desa Talang Mandung
Kecamatan Jirak Jaya,
Jirak Jaya, Desa Talang
Mandung
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
23. Pembangunan Pagar Pustu Setia
Jaya Kec. Jirak jaya
Desa Setia Jaya
Kecamatan Jirak Jaya,
Jirak Jaya, Desa Setia
Jaya
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
24. Pembangunan Pagar Pustu Bukit
Indah (B3) Kec. Plakat Tinggi
Desa Bukit Indah
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Bukit Indah
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
25. Pembangunan Pagar Pustu Warga
Mulya (B4) Kec. Plakat Tinggi
Desa Warga Mulya
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Warga Mulya
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 83 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
26. Pembangunan Pagar Pustu
Kertajaya Kec. Sungai Keruh
Desa Kerta Jaya
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Kerta Jaya
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
27. Pembangunan Pagar Pustu
Beruge Kec.Babat Toman
Desa Beruga Kecamatan
Babat Toman, Babat
Toman, Desa Beruga
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
28. Pembangunan Pagar Pustu
Tenggaro Kec. Keluang
Desa Tenggaro
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Tenggaro
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
29. Pembangunan Pagar Pustu Margo
Mulyo (B.4) Kec.Tungkal Jaya
Desa Margo Mulyo
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Margo Mulyo
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
30. Pembangunan Pagar Pustu
Sialang Agung/C2 (Lanjutan) Kec.
Plakat Tinggi
Desa Sialang Agung
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Sialang Agung
1.00 Paket APBD KAB 120.000.000
31. Pembangunan Pagar dan
Penataan Halaman Pustu Sungai
Angit Kec. Babat Toman
Desa Sungai Angit
Kecamatan Babat
Toman, Babat Toman,
Desa Sungai Angit
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
32. Pembangunan Pagar Pustu Napal
Kec. Lawang Wetan
Desa Napal Kecamatan
Lawang Wetan, Lawang
Wetan, Desa Napal
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
33. Pembangunan Pagar Pustu Ulak
Paceh Jaya Kec.Lawang Wetan
Desa Ulak Paceh Jaya
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Ulak Paceh Jaya
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
34. Pembangunan Pagar Pustu
Sumber Sari (D4) Kec. Tungkal Jaya
Desa Sumber Sari
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Sumber Sari
1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
35. Pembangunan Pagar Pustu Banjar
jaya Kec.Tungkal Jaya
Desa Banjar Jaya
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Banjar Jaya
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 84 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
36. Pembangunan Pagar Pustu
Mekarsari Kec.Keluang
Desa Mekarsari
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Mekarsari
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
37. Pembangunan Pagar Pustu Sinar
Tungkal Kec. Tungkal Jaya
Desa Sinar Tungkal
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa Sinar
Tungkal
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
38. Penataan Halaman Puskesmas
Pembantu Desa Rantau Keroya Kec.
Lais
Puskesmas Pembantu,
Lais, Desa Rantau
Keroya
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
39. PEMBANGUNAN
PUSKESMAS PEMBANTU
(PUSTU) DI DESA MACANG
SAKTI KEC. SANGA DESA
Desa Macang Sakti,
Sanga Desa, Desa
Macang Sakti
1.00 Unit APBD KAB 400.000.000
40. Pembangunan Pustu Desa Suka
Damai Kecamatan Tungkal Jaya
Dusun Damai Makmur,
Tungkal Jaya, Desa Suka
Damai
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
41. Pembangunan Pagar Pustu Desa
Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh
Pustu Desa Keramat
Jaya, Sungai Keruh, Desa
Keramat Jaya
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
42. Pembangunan Pagar Puskesmas
Pembantu Desa Rantau Keroya Kec.
Lais
Puskesmas Pembantu
Desa Rantau Keroya,
Lais, Desa Rantau
Keroya
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
43. Pembangunan Pagar Pustu Tasa
XIV Kec.Babat Supat
Desa Babat Banyuasin
Tasa XIV Kecamatan
Babat Supat, Babat
Supat, Desa Babat
Banyuasin
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 85 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan, Babat
Toman (Kelurahan
Babat,Desa Sereka),
Batanghari Leko (Desa
Tanjung Bali), Keluang
(Desa Sido Rejo), Lais
(Desa Teluk Kijing
III,Desa Teluk Kijing
II,Desa Teluk Kijing I),
Lalan (Desa Bandar
Agung), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya,Desa
Bailangu,Kelurahan Soak
Baru), Tungkal Jaya
(Desa Peninggalan,Desa
Simpang Tungkal)
20 Lokasi APBD KAB 77.490.935.000 25 Lokasi 400.000.000
Pengadaan
Mebeleur/Perlengkapan/
Peralatan Puskesmas
20 Puskesmas 20 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Alat Kesehatan Poskesdes Teluk
Kijing II
Teluk Kijing II, Lais,
Desa Teluk Kijing II
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
2. Pengadaan Bidan Kit Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
285.00 Paket APBD KAB 18.525.000.000
3. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
21.00 Orang/Bulan APBD KAB 45.700.000
4. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
9.00 Org/Pkt APBD KAB 10.800.000
5. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
27.00 Org/Pkt APBD KAB 50.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 86 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
9.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.000.000
7. Belanja Alat Tulis Kantor APBD KAB 7.685.000
8. Belanja Penggandaan APBD KAB 2.650.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
22.00 Org/Kali APBD KAB 22.700.000
10. Mobil Ambulan Double Gardan
Puskesmas Bandar Agung
Rt. 5 Ds 02, Lalan, Desa
Bandar Agung
1.00 Unit APBD KAB 650.000.000
11. Pengadaan Ambulance
Puskesmas Peninggalan
Puskesmas Peninggalan,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Unit APBD KAB 300.000.000
12. Pengadaan Mobil Pusling
Puskesmas Peninggalan
Puskesmas Peninggalan,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Unit APBD KAB 650.000.000
13. Pengadaan Kendaraan
Operasional Puskesmas, Roda Empat
dan Roda dua
Rt. 04 Rw. 02 Desa
Sidorejo (A6) Kec.
Keluang, Keluang, Desa
Sido Rejo
3.00 Unit APBD KAB 650.000.000
14. Penyediaan Fasilitas Mobiler
POSYANDU Anak/Lansia
Puskesmas Balai Agung
RT.002 RW.001
Kelurahan Soak Baru,
Sekayu, Kelurahan Soak
Baru
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
15. Pengadaan Mobiler untuk
Puskesmas Pembantu Desa Sereka
Desa Sereka, Babat
Toman, Desa Sereka
4.00 Unit APBD KAB 100.000.000
16. Alat Kesehatan Poskesdes Komp.
POM Teluk Kijing III
Komp. POM Desa Teluk
Kijing III, Lais, Desa
Teluk Kijing III
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
17. USG Kebidanan Puskesmas
Babat Toman
Puskesmas Babat toman,
Babat Toman, Kelurahan
Babat
2.00 Unit APBD KAB 150.000.000
18. Alat Kesehatan Poskesdes Tasa
IX Teluk Kijing III
Teluk Kijing III, Lais,
Desa Teluk Kijing III
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
19. Alat Kesehatan Poskesdes Teluk
Kijing I
Teluk Kijing I, Lais,
Desa Teluk Kijing I
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
20. Pengadaan Alat Kesehatan,
POSKESDES Dusun I Bailangu
Dusun I Desa Bailangu,
Sekayu, Desa Bailangu
1.00 Paket APBD KAB 70.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 87 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
21. Pengadaan Alkes Posyandu Kit
Puskesmas Balai Agung
RT.007 RW.003
Kelurahan Soak Baru,
Sekayu, Kelurahan Soak
Baru
1.00 Paket APBD KAB 70.000.000
22. Pengadaan Set KIA,KB,Imunisasi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 14.280.000.000
23. Pengadaan Set Ruang Persalinan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 14.000.000.000
24. Pengadaan Set Ruang Rawat
Pasca Persalinan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 8.400.000.000
25. Pengadaan Set Ruang Promosi
Kesehatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 14.000.000.000
26. Pengadaan Set Ruang ASI Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 1.400.000.000
27. Pengadaan Set Ruang Farmasi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 1.400.000.000
28. Pengadaan PHN Kit Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
28.00 Paket APBD KAB 2.100.000.000
29. PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA ALAT
KESEHATAN POSKESDES DESA
TANJUNG BALI KEC. BATANG
HARI LEKO
Desa Tanjung Bali,
Batanghari Leko, Desa
Tanjung Bali
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
30. Pengadaan Peralatan Bersalin
Poskesdes Belido III Bumi Mulya
Desun Belido III Bumi
Mulya, Tungkal Jaya,
Desa Simpang Tungkal
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
31. Pengadaan peralatan bersalin
Poskesdes Bukit Makmur
Dusun II Bukit Makmur,
Tungkal Jaya, Desa
Simpang Tungkal
1.00 Paket APBD KAB 50.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 88 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 08 Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
Pengadaan Mebeleur,
Perlengkapan, dan Peralatan
KabMuba, Lais (Desa
Danau Cala), Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
15 Pustu APBD KAB 15.943.685.000 15 Pustu 400.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 32.700.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
APBD KAB 2.100.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 6.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD KAB 7.685.000
5. Belanja Penggandaan APBD KAB 2.500.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
APBD KAB 22.700.000
7. Pengadaan Pustu Kit Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
122.00 Paket APBD KAB 15.860.000.000
8. Pengadaan sarana penerangan
(Listrik) Pustu Danau Cala
Danau Cala, Lais, Desa
Danau Cala
1.00 Paket APBD KAB 10.000.000
1.00 02 1.00.02.01 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu
menjadi puskesmas
Peningkatan Gedung
Puskesmas Pembantu menjadi
Puskesmas
KabMuba, Babat Supat
(Desa Tenggulang Jaya)
1 Pustu APBD KAB 3.203.726.000 2 Pustu 600.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 117.950.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
APBD KAB 3.750.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 8.400.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor APBD KAB 11.006.000
5. Belanja Penggandaan APBD KAB 2.500.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
APBD KAB 10.120.000
7. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
APBD KAB 75.000.000
8. Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan
APBD KAB 75.000.000
9. Pembangunan Gedung Pustu
Manjadi Puskesmas Air Tenggulang
Kec. Babat Supat
Desa Tenggulang Jaya
Kecamatan Babat Supat,
Babat Supat, Desa
Tenggulang Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.900.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 89 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembatu
Rehabilitasi Puskesmas
Pembantu
KabMuba, Batanghari
Leko (Desa Bukit
Selabu), Bayung Lencir
(Desa Muara Bahar,Desa
Mangsang), Keluang
(Desa Loka Jaya,Desa
Tenggaro,Desa Tanjung
Dalam,Desa Dawas),
Lais (Desa Epil,Desa
Petaling,Desa Tanjung
Agung Selatan,Desa
Teluk,Desa Rantau
Keroya,Desa
Purwosari,Desa Lais),
Lawang Wetan (Desa
Simpang Sari,Desa
Karang Ringin I), Plakat
Tinggi (Desa Sido
Mukti,Desa Tanjung
Kaputran,Desa Air Putih
Ilir), Sanga Desa (Desa
Kemang,Kelurahan
Ngulak I,Desa Air
Balui,Desa Jud II),
Sekayu (Kelurahan
Serasan Jaya), Sungai
Lilin (Desa Linggo
Sari,Desa Berlian
Makmur,Desa Cinta
28 Pustu APBD KAB 9.297.180.000 10 Pustu 400.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
36.00 Orang/Bulan APBD KAB 17.000.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
39.00 Org/Pkt APBD KAB 30.450.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 4.500.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 6.144.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 90 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
211.00 Org/Kali APBD KAB 89.086.000
6. Pembangunan Pustu Bukit
Pangkuasan
Desa Bukit Sejahtera,
Desa Bukit Pangkuasan,
Batanghari Leko, Desa
Bukit Selabu
2.00 Paket APBD KAB 700.000.000
7. Rehab Berat Pustu Lokajaya Jalan Keluang -
Lokajaya, Keluang, Desa
Loka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
8. Rehabilitasi Ringan Pustu Epil Epil, Lais, Desa Epil 1.00 Paket APBD KAB 150.000.000
9. Rehabilitasi Pustu Petaling Petaling, Lais, Desa
Petaling
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
10. Rehabilitasi Berat Pustu Talang
Ucin
Dsn.II, Lais, Desa
Tanjung Agung Selatan
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
11. Rehabilitasi PUSTU Desa Sido
Mukti Sp1 Plakat Tinggi
Sidomukti, Plakat
Tinggi, Desa Sido Mukti
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
12. Rehabilitasi Gedung Puskesmas
Pembantu Desa Tanjung Kaputran
Desa Tanjung Kaputran,
Plakat Tinggi, Desa
Tanjung Kaputran
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
13. Rehabilitasi PUSTU Air Putih
Ilir
Air Putih Ilir, Plakat
Tinggi, Desa Air Putih
Ilir
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
14. Rehabilitasi PUSTU Margo
Mulyo
RT.13 Dusun III Desa
Margo Mulyo, Tungkal
Jaya, Desa Margo Mulyo
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
15. Renovasi Pustu Teluk Kec. Lais Teluk Kecamatan Lais,
Lais, Desa Teluk
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
16. Rehab Berat Pustu Berlian
Makmur Kec. Sungai Lilin
Desa Berlian Makmur
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa
Berlian Makmur
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
17. Rehab Berat Pustu Cinta Damai
C.1 Kec.Sungai Lilin
Desa Cinta Damai
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa Cinta
Damai
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 91 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
18. Rehab Pustu Trans UPT 1 Air
Balui Kec. Sanga Desa
Desa Air Balui
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Desa Air
Balui
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
19. Rehab Berat Pustu Jud II Kec.
Sanga Desa
Desa Jud II Kecamatan
Sanga desa, Sanga Desa,
Desa Jud II
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
20. Rehab Berat Pustu Teluk Kijing 1
Kec. Lais
Desa Teluk Kijing
Kecamatan Lais, Lais,
Desa Lais
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
21. Renovasi Pustu Linggo Sari (B3),
Kec. Sungai Lilin
Desa Linggo Sari
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Desa
Linggo Sari
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
22. Rehab Berat Pustu Bejimulyo
Kec.Tungkal jaya
Desa Beji Mulyo
Kecamatan Tungkal jaya,
Tungkal Jaya, Desa Beji
Mulyo
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
23. Rehab Berat Pustu Petaling
Kec.Lais
Desa Petaling Kecamatan
lais, Lais, Desa Petaling
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
24. Rehab Berat Pustu Desa
Tenggaro Kec.Keluang
Desa Tenggaro
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Tenggaro
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
25. Rehab Berat Pustu Desa Tanjung
Dalam Kec.Keluang
Desa Tanjung Dalam
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Tanjung
Dalam
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
26. Rehab Berat Pustu Desa Dawas
Kec. Keluang
Desa Dawas Kecamatan
Keluang, Keluang, Desa
Dawas
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
27. Rehab Berat Pustu Kemang Kec.
Sanga Desa
Desa Kemang Kecamatan
Sanga Desa, Sanga Desa,
Desa Kemang
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
28. Rehab Berat Pustu Simpang Sari
Kec.Lawang Wetan
Desa Simpang Sari
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Simpang Sari
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 92 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
29. Rehab Pustu Karang Ringin I
Kec. Lawang Wetan
Desa Karang Ringin I
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Karang Ringin I
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
30. Rehab Berat Pustu Ngulak I Kec.
Sanga Desa
Kelurahan Ngulak I
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Kelurahan
Ngulak I
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
31. Rehab Berat Pustu Muara Bahar
Kec. Bayung Lencir
Desa Muara Bahar
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Muara Bahar
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
32. Relokasi /Pindah Lokasi Pustu
Rantau Keroya Kec.Lais
Desa Rantau Keroya
Kecamatan Lais, Lais,
Desa Rantau Keroya
1.00 Paket APBD KAB 450.000.000
33. Peningkatan Gedung Pustu Desa
Mangsang Kecamatan Bayung Lencir
RT. 041 Dusun 5 Tanah
Tinggi, Bayung Lencir,
Desa Mangsang
1.00 Paket APBD KAB 400.000.000
34. Rehab Pustu Purwosari Kec.Lais Desa Purwosari, Lais,
Desa Purwosari
1.00 Unit APBD KAB 300.000.000
1.00 02 1.00.02.01 25 24 Survey Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana Kesehatan
Survey Perencanaan KabMuba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Lokasi APBD KAB 150.000.000 30 Lokasi 100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
40.00 Orang/Bulan APBD KAB 19.026.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 4.500.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
534.00 Org/Kali APBD KAB 126.474.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 93 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 25 Pembangunan rumah dinas / mess
pegawai
Pembangunan Mess Dinas KabMuba, Babat Toman
(Kelurahan Babat),
Batanghari Leko (Desa
Tanah Abang), Bayung
Lencir (Desa Suka
Jaya,Kelurahan Bayung
Lencir), Jirak Jaya (Desa
Jirak), Keluang (Desa
Karya Maju,Desa Sido
Rejo), Lais (Desa
Tanjung Agung Barat),
Lawang Wetan (Desa
Ulak Paceh), Plakat
Tinggi (Desa Cinta
Karya), Sanga Desa
(Kelurahan Ngulak),
Sekayu (Kelurahan
Serasan Jaya), Tungkal
Jaya (Desa Berojaya
Timur,Desa
Peninggalan,Desa
Sumber Harum)
20 Lokasi APBD KAB 8.387.116.000 20 Lokasi 400.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Orang/Bulan APBD KAB 70.500.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
60.00 Orang/Bulan APBD KAB 72.000.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
18.00 Orang/Bulan APBD KAB 10.800.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 6.615.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 94 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5. Belanja Penggandaan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 5.560.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
171.00 Org/Kali APBD KAB 121.641.000
7. Pembangunan Pagar Perumahan
Dokter &#38; Bidan
Rt 14 Kelurahan babat,
Babat Toman, Kelurahan
Babat
150.00 m' APBD KAB 200.000.000
8. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Puskesmas Jirak
Puskesmas desa jirak,
Jirak Jaya, Desa Jirak
1.00 Unit APBD KAB 500.000.000
9. Pembangunan Rumah Dinas
Paramedis Puskesmas JIrak
Puskesmas Desa Jirak,
Jirak Jaya, Desa Jirak
1.00 Unit APBD KAB 500.000.000
10. Rehab Rumah Dinas Dokter di
Puskesmas Karya Maju
Jalan Karya Maju -
Keluang, Keluang, Desa
Karya Maju
1.00 Unit APBD KAB 500.000.000
11. Pembangunan Rumah dokter
Puskesmas Sukajaya Kec.Bayung
Lincir
Desa Suka Jaya
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Suka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
12. Pembangunan Rumah Paramedis
Puskesmas Sukajaya Kec. Bayung
Lencir
Desa Suka Jaya
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Desa Suka Jaya
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
13. Pembangunan Rumah Dokter
Puskesmas Karya Maju Kec.Keluang
Desa Karya Maju
Kecamatan Keluang,
Keluang, Desa Karya
Maju
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
14. Pembangunan Rumah Paramedis
Puskesmas Bayung Lencir Kec.
Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
15. Pembangunan Rumah Paramedis
Puskesmas Gardu Harapan Kec. Lais
Desa Tanjung Agung
Barat Kecamatan Lais,
Lais, Desa Tanjung
Agung Barat
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
16. Pembangunan Rumah Dinas
Puskesmas Berojaya Timur Kec.
Tungkal Jaya
Desa Berojaya Timur
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Berojaya Timur
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 95 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
17. Pembangunan Mess Pegawai
Puskesmas Peninggalan Kec.
Tungkal Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
18. Rehab Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Cinta Karya Kec. Plakat
Tinggi
Desa Cinta Karya
Kecamatan Plakat
Tinggi, Plakat Tinggi,
Desa Cinta Karya
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
19. Rehab Rumah dokter Puskesmas
Tanah Abang Kec. Batanghari Leko
Desa Tanah Abang
Kecamatan Batanghari
Leko, Batanghari Leko,
Desa Tanah Abang
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
20. Rehab Rumah Paramedis
Puskesmas Ngulak Kec.Sanga Desa
Kelurahan Ngulak
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Kelurahan
Ngulak
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
21. Rehab Rumah Dinas Puskesmas
Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya
Desa Sumber Harum
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Sumber Harum
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
22. Rehab Rumah Dokter Puskesmas
Peninggalan Kec.Tungkal Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
23. Rehab Rumah Dokter Puskesmas
Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan
Desa Ulak Paceh
Kecamatan Lawang
Wetan, Lawang Wetan,
Desa Ulak Paceh
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
24. Rehab Rumah Paramedis A
Puskesmas Peninggalan
Kec.Tungkal Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
25. Rehab Rumah Paramedis B
Puskesmas Peninggalan
Kec.Tungkal Jaya
Desa Peninggalan
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Peninggalan
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
26. Rehab Rumah Dinas Dokter dan
Paramedis Puskesmas Mekar Jaya
RT 04 RW 02 Desa
Sidorejo (A6), Keluang,
Desa Sido Rejo
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 96 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 25 26 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas/puskesmas pembantu
Rehabilitasi Puskesmas /
Puskesmas Pembantu
KabMuba, Babat Toman
(Kelurahan Babat),
Batanghari Leko (Desa
Tanah Abang), Keluang
(Desa Sido Rejo), Sanga
Desa (Kelurahan
Ngulak), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya), Sungai Keruh
(Desa Tebing Bulang),
Tungkal Jaya (Desa
Berojaya Timur)
8 Lokasi APBD KAB 5.000.245.000 8 Lokasi 800.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
36.00 Orang/Bulan APBD KAB 32.700.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
72.00 Org/Pkt APBD KAB 14.700.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
15.00 Orang/Bulan APBD KAB 6.000.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 7.685.000
5. Belanja Penggandaan 2.650.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
398.00 Org/Kali APBD KAB 39.160.000
7. Rehap Total Ruang Ka Pus, Ruang
TU, Ruang Bendahara dan Ruang
Tamu Puskesmas Tanah Abang
PKM Desa Tanah Abang,
Batanghari Leko, Desa
Tanah Abang
4.00 Ruang APBD KAB 1.500.000.000
8. Rehabilitasi Ruang UGD dan
Observasi Puskesmas Ngulak
Kec.Sanga Desa
Kelurahan Ngulak
Kecamatan Sanga Desa,
Sanga Desa, Kelurahan
Ngulak
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 97 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
9. Rehabilitasi Gedung II Puskesmas
Berojaya Timur Kec.Tungkal Jaya
Desa Berojaya Timur
Kecamatan Tungkal Jaya,
Tungkal Jaya, Desa
Berojaya Timur
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
10. Rehabilitasi Gedung Rawat Inap
Puskesmas Tebing Bulang Kec.
Sungai Keruh
Desa Tebing Bulang
Kecamatan Sungai
Keruh, Sungai Keruh,
Desa Tebing Bulang
1.00 Paket APBD KAB 800.000.000
11. Rehabilitasi Gedung lama
Puskesmas Babat Toman Kec. Babat
Toman
Kelurahan Babat
Kecamatan Babat
Toman, Babat Toman,
Kelurahan Babat
1.00 Paket APBD KAB 800.000.000
12. Penataan Halaman (Paving
Block) Puskesmas Mekar Jaya Kec.
Keluang
RT 04 RW 02 (A6),
Keluang, Desa Sido Rejo
1.00 Paket APBD KAB 100.000.000
13. Rehabilitasi dan Penambahan
Ruangan Gedung Puskesmas Mekar
Jaya Kec.Keluang
Rt. 04 Rw.02 Desa
Sidorejo (A6) Kec.
Keluang : 12 x 12 m,
Keluang, Desa Sido Rejo
1.00 Paket APBD KAB 800.000.000
14. Peningkatan pagar puskesmas
Tebing Bulang Kec.Sungai Keruh
Desa Tebing Bulang,
Sungai Keruh, Desa
Tebing Bulang
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
1.00 02 1.00.02.01 26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Rasio rumah sakit persatuan
penduduk
1,11 % 48.235.332.538 1,12 % 35.500.000.000
1.00 02 1.00.02.01 26 01 Pembangunan rumah sakit Pembangunan Rumah Sakit Dinas Kesehatan, Bayung
Lencir (Kelurahan
Bayung Lencir), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya), Sungai Lilin
(Kelurahan Sungai
Lilin,Kelurahan Sungai
Lilin Jaya)
2 Lokasi APBD KAB
APBD PROV
20.594.430.000
4.269.510.000
2 Lokasi 30.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
43.00 Orang/Bulan APBD KAB 43.950.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 98 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
42.00 Org/Pkt APBD KAB 18.900.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.400.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
48.00 Org/Kali APBD KAB 11.280.000
5. Pembangunan Gedung Rumah
Dinas Rumah Sakit Bayung Lencir
kelurahan bayung lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Unit APBD KAB 3.000.000.000
6. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Kandungan (SPOG)
Rumah Sakit Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
7. Pembangunan Selasar Tambahan
ke Kamar Mayat RS Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
8. Pembangunan Selasar Tambahan
ke Kamar Mayat RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
9. Pembangunan Mess Pegawai RS
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
10. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Rumah Sakit Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 99 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
11. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit
Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
12. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit
Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
13. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Anesthesi Rumah
Sakit Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
14. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Kandungan (SPOG)
Rumah Sakit Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
15. Pembangunan Mess Pegawai RS
Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
16. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Rumah Sakit Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
17. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit
Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
18. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit
Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
19. Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Spesialis Anesthesi Rumah
Sakit Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 100 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
20. Pembangunan Rawat Inap RSUD
Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.500.000.000
21. Pembangunan Gedung Instalasi
Kebidanan Rumah Sakit Bayung
Lencir
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 1.000.000.000
22. Pembangunan Gedung Instalasi
Rawat Inap Kebidanan Rumah Sakit
Bayung Lencir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 1.000.000.000
23. Pembangunan Selasar Tambahan
ke HCU RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
24. Pembangunan Selasar Tambahan
ke CCSD Bayung Lincir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
25. Pembangunan Selasar Tambahan
ke Gizi RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
26. Pembangunan (Siring/GOT)
Tambahan ke Rawat Inap Anak RS
Bayung Lincir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
27. Pembangunan (Siring/GOT)
Tambahan ke VIP RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
28. Pembangunan Gedung O2
Central RS Bayung Lencir
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 350.000.000
29. Pembangunan Poliklinik RSUD
Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.514.900.000
30. Pembangunan IGD RSUD
Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD PROV 4.269.510.000
31. Pembangunan Gedung O2
Central RSUD Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 101 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
32. Pembangunan Mushola RSUD
Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD KAB 350.000.000
1.00 02 1.00.02.01 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Rehab Rumah Sakit KabMuba, Bayung
Lencir (Kelurahan
Bayung Lencir), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya), Sungai Lilin
(Kelurahan Sungai Lilin)
2 Rumah Sakit APBD KAB 9.375.890.000 2 Rumah Sakit 1.500.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
43.00 Orang/Bulan APBD KAB 43.950.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
54.00 Orang APBD KAB 24.300.000
3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.400.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
432.00 Org/Kali APBD KAB 102.240.000
5. Rehabilitasi Mushollah RS Bayung
Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
6. Rehabilitasi Gedung Rawat Inap
RS Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
7. Rehabilitasi Gedung Kebidanan
RS Sungai Lilin
Keluarahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 102 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Rehabilitasi Gedung Poliklinik RS
Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 800.000.000
9. Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral
RS Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
10. Rehabilitasi Gedung Radiologi
RS Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
11. Rehabilitasi Gedung Apotek RS
Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
12. Rehabilitasi Gedung Rawat Inap
VIP RS Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
13. Rehabilitasi Gedung Rawat Inap
RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
14. Rehabilitasi Gedung Kebidanan
RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
15. Rehabilitasi Gedung Poliklinik
RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 800.000.000
16. Rehabilitasi Gedung Bedah
Sentral RS Bayung Lincir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 103 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
17. Rehabilitasi Gedung Radiologi
RS Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
18. Rehabilitasi Gedung Apotek RS
Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
19. Rehabilitasi Gedung Rawat Inap
VIP RS Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 500.000.000
20. Rehabilitasi Kamar Mayat RS
Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
21. Rehab Rumah Dinas A RS
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
22. Rehab Rumah Dinas B RS
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
23. Rehab Rumah Dinas C RS
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 104 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
24. Rehab Rumah Dinas D RS
Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 300.000.000
1.00 02 1.00.02.01 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan Alat Kesehatan KabMuba, Bayung
Lencir (Kelurahan
Bayung Lencir), Sekayu
(Kelurahan Serasan
Jaya), Sungai Lilin
(Kelurahan Sungai Lilin)
2 Rumah Sakit APBD KAB 13.995.502.538 2 Rumah Sakit 4.000.000.000
Pengadaan Mebeleur, Peralatan,
dan Perlengkapan Rumah Sakit
2 Rumah Sakit 2 Rumah Sakit
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
43.00 Orang/Bulan APBD KAB 24.450.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2.00 Org/Pkt APBD KAB 900.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6.00 Org/Pkt APBD KAB 2.700.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
12.00 Orang/Bulan APBD KAB 4.200.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
22.00 Org/Kali APBD KAB 22.700.000
6. Oksigen Central Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
20.00 Paket APBD KAB 350.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 105 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Dental Set Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4.00 Set APBD KAB 3.200.000
8. Tang Dewasa Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Set APBD KAB 22.370.370
9. Tang Anak Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Set APBD KAB 17.896.230
10. Diamond Bur Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4.00 Set APBD KAB 40.000.000
11. Ultrasonic Scaller Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Set APBD KAB 10.000.000
12. Finishing Bur Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4.00 Set APBD KAB 40.000.000
13. LED Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Set APBD KAB 4.000.000
14. Bein Elevator Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Set APBD KAB 20.000.000
15. GRIS Instrument Cabinet
Stainless Steel 2 Door Full Glasses /
Lemari Obat (Kaca) [8221302]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 17.476.000
16. Dilatation and Curret Abbortus
Set / Circumsisi Set [Various]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 5.432.000
17. MICROMED Electrosurgical
Unit / Electrocauter [MDV Touch
300]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 342.888.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 106 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
18. Minor Surgery Set [Various] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Unit APBD KAB 99.687.000
19. Vena Section Set [Various] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Unit APBD KAB 33.258.000
20. SPACELABS BleaseFocus
Anaesthesia Machine / Ventilator
Anesthesi (Anasthesi with Ventilator)
[Blease Focus + Vent 900 (990)]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 614.700.000
21. GRIS Instrument Table 2 Rack /
Instrument Trolley [8220402]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 4.792.000
22. GRIS TM Baby Box [8220701] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 6.005.000
23. USG Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Unit APBD KAB 356.730.000
24. Infusion Pump [APF 3001] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
7.00 Unit APBD KAB 238.000.000
25. Syringe Pump [APF 3101] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
6.00 Unit APBD KAB 148.200.000
26. MEDIPREMA SATIS Incubator
[Satis 3555]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Unit APBD KAB 751.536.000
27. APF Infant Warmer [AB1212] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
3.00 Unit APBD KAB 400.434.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 107 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
28. Nebulizer [HICO Ultrasonat 810] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
5.00 Unit APBD KAB 221.870.000
29. GRIS TM Children Bed /
Pediatric Hospital Bed/Tempat Tidur
Anak [8210213]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 9.447.000
30. GRIS Photo Therapy [8212101] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 10.954.000
31. Tempat Tidur Bayi [8220701] Bayung Lencir, Bayung
Lencir, Kelurahan
Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 6.005.000
32. GRIS X-Ray Film Viewer
[8211901]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4.00 Unit APBD KAB 16.356.000
33. GRIS X-Ray Film Viewer 2
slides [8211902]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 4.484.000
34. SPACELABS ELANCE TM
Vital Signs Monitor / Patient
Monitor [Elance 5]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Unit APBD KAB 152.400.000
35. GRIS TM Stretcher Back Rise /
Patient Stracher [8221002]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 9.392.000
36. GRIS TM Emergency Stretcher
Back Rise / Stretcher/Brankar
[8221004]
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 10.381.000
37. USG 2 dimensi [SCP] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 370.809.000
38. Cleman Clarke Medix Nebulizers Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Unit APBD KAB 13.214.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 108 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
39. Mixsafe IGD Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Unit APBD KAB 43.376.393
40. Pengadaan Alkes RS Sungai
Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 9.315.654.954
41. CPAP Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
2.00 Unit APBD KAB 115.314.060
42. HETTICH Centrifuge EBA 200 Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 31.446.131
43. Bank Blood [Kulkas Darah] Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Unit APBD KAB 82.844.400
1.00 02 1.00.02.01 27 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Persentase sarana yang
dipelihara
75,00 % 816.200.000 80,00 % 200.000.000
1.00 02 1.00.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan/Kalibrasi Alat
alat Kesehatan
Dinas Kesehatan, Bayung
Lencir (Kelurahan
Bayung Lencir), Sungai
Lilin (Kelurahan Sungai
Lilin)
2 Rumah Sakit APBD KAB 816.200.000 2 Rumah Sakit 200.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
APBD KAB 9.150.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
APBD KAB 1.200.000
3. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
APBD KAB 3.600.000
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan APBD KAB 2.250.000
5. Kalibrasi Alat Kesehatan RSUD
Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Banyung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 109 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Kalibrasi Alat Kesehatan RSUD
Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
7. Pemeliharaan Alat Kesehatan
RSUD Bayung Lencir
Kelurahan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
8. Pemeliharaan Alat Kesehatan
RSUD Sungai Lilin
Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin
1.00 Paket APBD KAB 200.000.000
1.00 02 1.00.02.01 29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
Cakupan kunjungan bayi 98,75 % 1.090.600.000 100,00 % 750.000.000
Jumlah kematian balita
(Perkasus) 5 Jiwa 5 Jiwa
1.00 02 1.00.02.01 29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita Orientasi Puskesmas Ramah
Anak (mendukung kabupaten
ramah anak) di 28 Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
-28 orang kepala
puskesmas
- 28 orang
pengelola program
anak
APBD KAB 328.880.000 - 28 orang kepala
puskesmas
- 28 orang
pengelola program
anak
250.000.000 a. Kepala Puskesmas
b. Pengelola Anak dan
Gizi
c. Dokter kecil
perwakilan SD/MI
Penguatan Pelaksanaan kelas
Ibu Balita
- 28 Puskesmas
56 orang :
(28 orang
pengelola prog.
anak
- 28 org ptgs gizi)
- 28 Puskesmas
56 orang :
(28 orang
pengelola prog.
anak
- 28 org ptgs gizi)
Meningkatnya pengetahuan
anak pra sekolah tentang
higiene dan sanitasi
200 orang dokter
kecil ( @ 10
orang/sekolah)
200 orang dokter
kecil ( @ 10
orang/sekolah)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 3.400.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 2.100.000
3. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Orang APBD KAB 2.400.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 110 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15.00 Orang APBD KAB 4.500.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 14.270.000
6. Belanja Sovenir/Cinderamata Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
10.00 Paket APBD KAB 25.000.000
7. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.000.000
8. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
34.00 Hari APBD KAB 7.500.000
9. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Paket APBD KAB 47.450.000
10. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24000.00 Lembar APBD KAB 3.900.000
11. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Hari APBD KAB 4.000.000
12. Belanja Sewa Meja Kursi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 750.000
13. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.500.000
14. Belanja Sewa Taman Panggung Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.500.000
15. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
840.00 Org/Kali APBD KAB 74.560.000
16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
304.00 Org/Kali APBD KAB 63.120.000
17. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Org/hari APBD KAB 7.280.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 111 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
18. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 JAM APBD KAB 20.400.000
19. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
18.00 Org/Kali APBD KAB 26.250.000
20. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Paket APBD KAB 6.000.000
1.00 02 1.00.02.01 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
1. Meningkatnya nakes yang
terampil dalam MTBM &
MTBS
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Puskesmas, 3
RSUD, 62 orang
(28 orang
pengelola program
anak, 34 orang
petugas poli
anak/MTBS/MTB
M)
APBD KAB 332.000.000 28 Puskesmas, 3
RSUD, 62 orang
(28 orang
pengelola program
anak, 34 orang
petugas poli
anak/MTBS/MTB
M)
200.000.000 a. Kepala Puskesmas
b. Petugas pelayanan
di poli MTBM/MTBS
c. Pengelola Anak dan
tim SDIDTK (
dokter/perawat, bidan,
petugas gizi,
doktergigi/perawat
gigi)
2. meningkatnya nakes yang
terampil dalam Stimulasi
Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK)
28 Puskesmas, 3
RSUD, 62 Orang
(28 Pengelola
program anak, 34
orang petugas
kesehatan)
28 Puskesmas, 3
RSUD, 62 Orang
(28 Pengelola
program anak, 34
orang petugas
kesehatan)
3. Menurunnya kasus kematian
anak balita
6 kasus 6 kasus
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Pket APBD KAB 2.000.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Orang APBD KAB 3.000.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 13.310.000
4. Belanja Sovenir/Cinderamata Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 Paket APBD KAB 4.000.000
5. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
120.00 kamar APBD KAB 18.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 112 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 63.850.000
7. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
25000.00 Lembar APBD KAB 8.500.000
8. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3.00 Hari APBD KAB 6.000.000
9. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1800.00 Org/Kali APBD KAB 60.300.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dilingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
456.00 Org/Kali APBD KAB 109.840.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
48.00 JAM APBD KAB 43.200.000
1.00 02 1.00.02.01 29 08 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
Balita
Terlaksananya pembinaan dan
penilaian posyandu balita serta
terpilihnya 3 posyandu balita
terbaik tingkat kecamatan dan
kabupaten
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
15 Kecamatan APBD KAB 429.720.000 15 Kecamatan 300.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
42.00 Orang/Bulan APBD KAB 121.600.000
2. Belanja Cetak Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
9.00 Buah APBD KAB 13.500.000
3. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
22670.00 Lembar APBD KAB 4.534.000
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 Unit/Hr APBD KAB 26.250.000
5. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.680.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 113 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan ,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
322.00 Org/Kali APBD KAB 104.140.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumatera
Selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
84.00 Org/Kali APBD KAB 71.216.000
8. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
18.00 Buah APBD KAB 6.300.000
9. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
18.00 Paket APBD KAB 74.500.000
1.00 02 1.00.02.01 30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Cakupan pelayanan
kesehatan lansia
97,00 % 623.301.000 97,00 % 1.130.000.000
1.00 02 1.00.02.01 30 06 Pelayanan kesehatan Pengelola Program Puskesmas Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 Orang APBD KAB 324.601.000 590.000.000 Tenaga Kesehatan
Kader posyandu lansia 84 orang
Puskesmas Santun Lanisa 28 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
660.00
Orang/Bulan
APBD KAB 6.630.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 12.091.000
3. Belanja Akomodasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 kamar APBD KAB 8.100.000
4. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 1.200.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 5.856.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Hari APBD KAB 12.000.000
7. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
430.00 Orang/Kali APBD KAB 64.344.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 114 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
392.00 Orang/Kali APBD KAB 127.980.000
9. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
kab musi banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
56.00 JAM APBD KAB 86.400.000
1.00 02 1.00.02.01 30 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila Petugas Kesehatan Lansia
(Kader)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
56 orang APBD KAB 298.700.000 540.000.000 Tenaga Kesehatan
Puskesmas Santun Lansia 28 Puskesmas
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.400.000
2. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.400.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.711.000
4. Belanja Sovenir/Cinderamata Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 43.500.000
5. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 6.000.000
6. Belanja Akomodasi Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
30.00 kamar APBD KAB 5.400.000
7. Belanja Cetak Sekayu, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
2059.00 Lembar APBD KAB 4.800.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9530.00 Lembar APBD KAB 5.949.000
9. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.500.000
10. Belanja Sewa Taman Panggung Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.500.000
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
350.00 org APBD KAB 57.840.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 115 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Musi Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
196.00 Orang APBD KAB 72.600.000
13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 JAM APBD KAB 27.600.000
14. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli Non PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
24.00 Orang APBD KAB 18.400.000
15. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 34.300.000
16. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.800.000
1.00 02 1.00.02.01 31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
Persentase tempat pengolah
makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan
50,00 % 219.000.000 55,00 % 425.000.000
1.00 02 1.00.02.01 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
pemeriksaan dan pengambilan
sampel makanan
Lingkungan PemKab.
Muba, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
40 Industri rumah
tangga pangan
APBD KAB 79.000.000 50 industri rumah
tangga pangan
150.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 Kantong APBD KAB 4.000.000
2. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 21.880.000
3. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
6176.00 Lembar APBD KAB 1.380.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
240.00 Orang APBD KAB 48.100.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
propinsi sumatera
selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
4.00 Orang APBD KAB 3.640.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 116 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan restaurant
terlaksananya pertemuan
kegiatan pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan restoran
Sekayu, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 tenaga
sanitarian
puskesmas, 56
pemilik/pengelola
rumah
makan/restoran
APBD KAB 65.000.000 28 tenaga
sanitarian
puskesmas, 70
pemilik/pengelola
rumah
makan/restoran
125.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Orang APBD KAB 1.000.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
180.00 Buah APBD KAB 10.440.000
3. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 13.200.000
4. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
9600.00 Lembar APBD KAB 2.240.000
5. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Kali APBD KAB 2.000.000
6. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
210.00 Orang APBD KAB 8.400.000
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
228.00 Orang APBD KAB 20.520.000
8. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 7.200.000
1.00 02 1.00.02.01 31 05 Pengawasan dan pemeriksaan IRTP diketahunya jumlah sarana
IRTP yang memenuhi syarat
kesehatan
Lingkungan Pemkab.
MUBA, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
45 IRTP APBD KAB 75.000.000 50 IRTP 150.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Cetak dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 28.000.000
2. Belanja Penggandaan dinas kesehatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8016.00 Lembar APBD KAB 1.960.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 117 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
lingkungan pemkab
muba, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
232.00 Orang APBD KAB 41.400.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
propinsi sumatera
selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
8.00 Orang APBD KAB 3.640.000
1.00 02 1.00.02.01 32 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Audit Maternal Perinatal 100 % 2.516.227.000 100 % 1.950.000.000
1.00 02 1.00.02.01 32 04 Pemilihan Balita Sehat dan Berprestasi Terpilihnya balita Sehat Juara
I,II,III,Harapan I,Harapan II dan
Harapan III.
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
28 puskesmas, 56
balita
APBD KAB 290.000.000 28 puskesmas,56
balita
200.000.000 Kepala Puskesmas
Balita usia 6 - 24 bulan
danusia 2 -5 tahun
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Orang APBD KAB 3.900.000
2. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Paket APBD KAB 1.600.000
3. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Orang APBD KAB 2.500.000
4. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.700.000
5. Belanja Sovenir/Cinderamata Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 9.000.000
6. Belanja Jasa Publikasi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Media APBD KAB 6.000.000
7. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5.00 Buah APBD KAB 3.000.000
8. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
13000.00 Lembar APBD KAB 6.300.000
9. Belanja Sewa Peralatan Musik/
seni
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.500.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 118 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
10. Belanja Sewa Taman Panggung Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 2.500.000
11. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 41.440.000
12. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
2.00 Paket APBD KAB 21.500.000
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
dilingkungan pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
3.00 Paket APBD KAB 71.920.000
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Provinsi Sumatera
Selatan, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
20.00 Org/Kali APBD KAB 25.340.000
15. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
36.00 Org/Kali APBD KAB 19.200.000
16. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli Non PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Org/Kali APBD KAB 8.800.000
17. Belanja Uang untuk diberikan
pada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
12.00 Orang APBD KAB 53.000.000
18. Belanja Hadiah Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
4.00 Set APBD KAB 2.800.000
1.00 02 1.00.02.01 32 05 Audit Maternal Perinatal terlaksananya kegiatan audit
maternal perinatal ditingkat
kabupaten
Puskesmas se Kabupaten
Musi Banyuasin, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
114 org petugas
kesehatan (28
puskesmas, 1
RSUD)
APBD KAB 313.450.000 116 org petugas
kesehatan (28
puskesmas, 2
RSUD)
150.000.000 dokter, bidan, seluruh
ibu hamil, bersalin,
nifas serta bayi
meningkatnya ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi
seluruh masyarakat sehingga
dapat menurunkan kasus
kematian maternal dan neonatal
100% 100%
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 119 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
meningkatnya dukungan lintas
sector dalam pelayanan
kesehatan ibu dan anak
130 orang ( camat
& staf, Kepala
Puskesmas, bidan
Koordinator, PKK,
IBI, Kodim dan
Polres)
130 orang ( camat
& staf, Kepala
Puskesmas, bidan
Koordinator, PKK,
IBI, Kodim dan
Polres)
Uraian Kegiatan
1. Honorarium MC/Pemandu
Acara/Pembaca Doa
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Org/Kali APBD KAB 500.000
2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 10.548.000
3. Belanja Akomodasi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
56.00 Org/hari APBD KAB 8.400.000
4. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
6.00 Buah APBD KAB 1.800.000
5. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan
, Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
15000.00 lbr APBD KAB 4.500.000
6. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
5.00 Hari APBD KAB 6.000.000
7. Belanja Konsumsi Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
1302.00 Org/Kali APBD KAB 40.952.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
854.00 Org/Kali APBD KAB 145.900.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
72.00 Org/hari APBD KAB 58.850.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 120 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
40.00 JAM APBD KAB 36.000.000
1.00 02 1.00.02.01 32 06 Pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak Pelatihan Asuhan Persalinan
Normal (APN)
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
60 Bidan APBD KAB 1.912.777.000 120 Bidan 1.600.000.000
Peningkatan Kapasitas Bidan
dalam Contraceptive
Technology Update (CTU)
40 org Bidan 80 Org Bidan
Peningkatan Kapasitas Bidan
dalam Midwifery Update (MU)
60 org Bidan 120 org Bidan
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam Deteksi Dini
Ca. Cervix dan Ca. Payudara
56 Tenaga
Kesehatan
112 Tenaga
Kesehatan
Orientasi manajemen
pemberian dan pemantauan
Mutu Tablet Tambah Darah
(TTD)
42 org Bidan 84 org Bidan
Pelatihan Penanganan
Kegawatdaruratan maternal dan
neonatal
10 Puskesmas (10
dokter, 10 bidan
dan 10 perawat)
20 Puskesmas (20
dokter, 20 bidan
dan 20 perawat)
Peningkatan Kapasitas Bidan
dalam manajemen pelayanan
Antenatal Terpadu
28 Puskesmas (132
org Bidan)
28 Puskesmas, 132
orang Bidan
Pertemuan Peningkatan
Pelayanan Manajemen KIA
28 Puskesmas (56
Pengelola Kes. Ibu
dan KB)
112 Pengelola Kes.
Ibu dan KB
Pemantapan Kelas Ibu Hamil
dan Balita
28 Puskesmas (56
Pengelola Kes. Ibu
dan Balita)
112 Pengelola Kes.
Ibu dan Balita
tercapainya SPM pelayanan
kesehatan ibu hamil, bersalin,
bayi baru lahir dan menurunkan
kasus kematian ibu dan kasus
kematian neonatus
100% 100%
Uraian Kegiatan
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 121 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
51.00 org/kl/bln APBD KAB 26.850.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
30.00 org/kl/bln APBD KAB 9.000.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 13.980.000
4. Belanja Akomodasi kab Musi Banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1134.00 Org/Kali APBD KAB 170.100.000
5. Belanja Cetak kab Musi banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 36.400.000
6. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
45000.00 Lembar APBD KAB 15.300.000
7. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Kab Musi Banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
50.00 Hari APBD KAB 87.600.000
8. Belanja Konsumsi kab Musi Banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
9.00 Paket APBD KAB 276.917.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
kab Musi Banyuasin,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
3332.00 Org/hari APBD KAB 622.730.000
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Jakarta, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
210.00 Org/hari APBD KAB 175.500.000
11. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
536.00 JAM APBD KAB 478.400.000
1.00 02 1.00.02.01 33 Program Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Rata-rata indeks kepuasan
pelanggan rumah sakit
88 % 22.839.836.000 90 % 28.100.000.000
Rasio dokter persatuan
penduduk 45,45 % 45,48 %
Tingkat akreditasi Rumah
Sakit
Paripurna & JCL
Akreditasi
Paripurna & JCL
Akreditasi
Tipe kelas rumah sakit
rujukan regional JKN
wilayah Sumsel B Tipe
B Pendidikan
Tipe
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 122 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1.00 02 1.00.02.01 33 01 Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Ditetapkannya Puskesmas
menjadi Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
10 Puskesmas APBD KAB 761.711.000 10 Puskesmas 12.000.000.000 Puskesmas yang
melaksanakan BLUD
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
110.00
Orang/Bulan
APBD KAB 43.400.000
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
20.00 Orang/Bulan APBD KAB 5.250.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 7.613.000
4. Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 3.750.000
5. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Unit/ keg APBD KAB 42.500.000
6. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
1.00 Paket APBD KAB 4.270.000
7. Belanja Konsumsi Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 97.110.000
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 83.102.000
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
8.00 Paket APBD KAB 167.816.000
10. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
7.00 Paket APBD KAB 306.900.000
1.00 02 1.00.02.01 33 02 Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit
Sungai Lilin
Penyelenggaraan BLUD Rumah
Sakit
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin (Kelurahan
Sungai Lilin Jaya)
12 Bulan BLUD 12.000.000.000 12 Bulan 6.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
205.00 Stell BLUD 30.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 123 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
150.00
Orang/Bulan
BLUD 110.400.000
3. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
50.00 Orang/Bulan BLUD 20.500.000
4. Honorarium Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
25.00 Org/Pkt BLUD 14.250.000
5. Honorarium Pembuatan RAB
(Tunjangan Pegawai BLUD)
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 5.280.000.000
6. Honorarium Pegawai
Honorer/tidak tetap
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan BLUD 280.000.000
7. Belanja Penggantian Suku Cadang RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
4.00 Paket BLUD 80.100.000
8. Belanja Alat Tulis Kantor RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
2.00 Paket BLUD 180.000.000
9. Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 98.000.000
10. Belanja Peralatan Kebersihan
Dan Bahan Pembersih
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 95.000.000
11. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
4.00 Paket BLUD 300.000.000
12. Belanja Pengisian Tabung Gas RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
3.00 Paket BLUD 198.000.000
13. Belanja Perbekalan Kesehatan RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
8.00 Paket BLUD 1.400.000.000
14. Belanja Bahan Obat-Obatan RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 805.321.000
15. Belanja Bahan Pemakaman RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan BLUD 17.568.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 124 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
16. Belanja Telepon RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan BLUD 21.000.000
17. Belanja Surat Kabar/Majalah RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan BLUD 8.970.000
18. Belanja Paket/Pengiriman RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
60.00 Kali/Tahun BLUD 5.126.000
19. Belanja Jasa Perizinan RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 25.000.000
20. Belanja Jasa Lainnya RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 90.000.000
21. Belanja Cetak RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 195.765.000
22. Belanja Penggandaan RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 20.000.000
23. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 20.000.000
24. Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 17.500.000
25. Belanja Konsumsi RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 7.500.000
26. Belanja Makanan dan minuman
Pasien
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan BLUD 258.000.000
27. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 85.000.000
28. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Tahun BLUD 180.000.000
29. Belanja Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
8.00 Kegiatan BLUD 32.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 125 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
30. Belanja Pemeliharan Peralatan
dan Mesin
RSUD Sugai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
6.00 Paket BLUD 150.000.000
31. Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 180.000.000
32. Belanja Pemeliharaan
Jaringan/Instalasi Listrik Lampu
Jalan
RSUD Sungai Liin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
2.00 Paket BLUD 220.000.000
33. Belanja Konsultasi Pembuatan
Perangkat Lunak/Sofware Komputer
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 75.000.000
34. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli PNS
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
40.00 JAM BLUD 40.000.000
35. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Meubelair
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 30.000.000
36. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 60.000.000
37. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Dapur
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 100.000.000
38. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 100.000.000
39. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 100.000.000
40. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 40.000.000
41. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 150.000.000
42. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Umum
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 190.000.000
43. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Kedokteran Bedah
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 90.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 126 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
44. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Bagian penyakit Dalam
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 150.000.000
45. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Anak
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 200.000.000
46. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Radiologi
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 50.000.000
47. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Gawat Darurat
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket BLUD 200.000.000
1.00 02 1.00.02.01 33 03 Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit
Bayung Lencir
Penyelenggaraan BLUD Rumah
Sakit
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir
(Kelurahan Bayung
Lencir)
12 Bulan BLUD 6.000.000.000 12 Bulan 6.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 53.870.000
2. Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa [Tunjangan
Pegawai BLUD 2020]
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 2.640.000.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 100.000.000
4. Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 12.000.000
5. Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 135.100.000
6. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 136.432.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 127 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7. Belanja Pengisian Tabung Gas RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 83.400.000
8. Belanja Perbekalan Kesehatan RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 600.000.000
9. Belanja Bahan Obat-Obatan RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 600.000.000
10. Belanja Bahan Pemakaman RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 16.375.000
11. Belanja Telepon RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 3.600.000
12. Belanja Surat Kabar/Majalah RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 5.760.000
13. Belanja Jasa Lainnya RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 102.493.000
14. Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja
Lainnya
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 3.500.000
15. Belanja Premi Asuransi Barang
Milik Daerah
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 12.000.000
16. Belanja Jasa Service RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 6.000.000
17. Belanja Penggantian Suku
Cadang
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 30.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 128 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
18. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Dan Pelumas
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 14.560.000
19. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 5.000.000
20. Belanja Cetak RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 100.000.000
21. Belanja Penggandaan RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 42.550.000
22. Belanja Makanan Dan Minuman
Harian Pegawai
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 39.000.000
23. Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 18.000.000
24. Belanja Makanan Dan Minuman
Tamu
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 13.500.000
25. Belanja Penambah Daya Tahan
Tubuh
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 4.125.000
26. Belanja Konsumsi RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 49.125.000
27. Belanja Makanan dan minuman
Pasien
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 80.000.000
28. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 140.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 129 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
29. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 288.936.000
30. Belanja Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 80.000.000
31. Belanja Pemeliharan Peralatan
dan Mesin
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 7.783.500
32. Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 200.000.000
33. Belanja Pemeliharan Aset Tetap
Lainnya
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 80.000.000
34. Belanja Pemeliharaan
Jaringan/Instalasi Listrik Lampu
Jalan
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 19.490.500
35. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli Non PNS
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 60.000.000
36. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 130.000.000
37. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan Studio
Visual
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 20.000.000
38. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Telephone
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 2.400.000
39. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Sosial
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 40.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 130 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
40. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pengolahan Sampah Organik
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 3.000.000
41. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pengolahan Sampah Non Organik
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Tahun BLUD 22.000.000
1.00 02 1.00.02.01 33 04 Audit Perizinan Kesehatan Melaksanakan Pembinaan
sarana kesehatan (Apotik, Toko
Obat, Klinik) yang ada dalam
Kab. Muba
Dinas Kesehatan, Sekayu
(Kelurahan Serasan Jaya)
25 Lokasi APBD KAB 78.125.000 25 Lokasi 100.000.000
Uraian Kegiatan
1. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
35.00 Orang/Bulan APBD KAB 15.625.000
2. Belanja Cetak Dinas Kesehatan,
Sekayu, Kelurahan
Serasan Jaya
5000.00 Lembar APBD KAB 12.500.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Lingkungan Pemkab
Muba, Sekayu,
Kelurahan Serasan Jaya
100.00 Orang/Kali APBD KAB 50.000.000
1.00 02 1.00.02.01 33 05 Penyelenggaraan Rumah Sakit Sungai
Lilin
Terlaksananya penyelenggaraan
rumah sakit Sungai Lilin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin (Kelurahan
Sungai Lilin Jaya)
1 Lokasi APBD KAB 2.000.000.000 1 Lokasi 2.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Uang Lembur PNS RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
6570.00 JAM APBD KAB 153.300.000
2. Uang Lembur Non PNS RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
6570.00 JAM APBD KAB 113.880.000
3. Belanja Air RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan APBD KAB 14.400.000
4. Belanja Listrik RSUD Sugai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
12.00 Bulan APBD KAB 198.000.000
5. Belanja Jasa Operator Komputer RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
72.00 Orang/Bulan APBD KAB 129.600.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 131 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
6. Belanja Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
132.00
Orang/Bulan
APBD KAB 237.600.000
7. Belanja Jasa Keamanan Kantor RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
96.00 Orang/Bulan APBD KAB 172.800.000
8. Belanja Petugas Pemeliharaan
Lampu dan Listrik
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 43.200.000
9. Belanja Jasa Paramedis RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
108.00
Orang/Bulan
APBD KAB 194.400.000
10. Belanja Jasa Sopir RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
26.00 Orang/Bulan APBD KAB 64.800.000
11. Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
1.00 Paket APBD KAB 177.000.000
12. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Meubelair
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
121.00 Unit APBD KAB 311.820.000
13. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
8.00 Unit APBD KAB 54.000.000
14. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
10.00 Unit APBD KAB 94.000.000
15. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
RSUD Sungai Lilin,
Sungai Lilin, Kelurahan
Sungai Lilin Jaya
14.00 Unit APBD KAB 41.200.000
1.00 02 1.00.02.01 33 06 Penyelenggaraan Rumah Sakit Bayung
Lencir
Terlaksananya penyelenggaraan
rumah sakit Bayung Lencir
RSUD Bayung Lencir,
Bayung Lencir
(Kelurahan Bayung
Lencir)
1 Lokasi APBD KAB 2.000.000.000 1 Lokasi 2.000.000.000
Uraian Kegiatan
1. Uang Lembur PNS Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4380.00 JAM APBD KAB 153.300.000
2. Uang Lembur Non PNS Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
4380.00 JAM APBD KAB 113.880.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 132 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3. Belanja Air Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
12.00 Bulan APBD KAB 21.600.000
4. Belanja Listrik Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
12.00 Bulan APBD KAB 198.000.000
5. Belanja Jasa Operator Komputer Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
72.00 Orang/Bulan APBD KAB 129.600.000
6. Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
168.00
Orang/Bulan
APBD KAB 302.400.000
7. Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
96.00 Orang/Bulan APBD KAB 172.800.000
8. Belanja Petugas Pemeliharaan
Lampu dan Listrik
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
24.00 Orang/Bulan APBD KAB 43.200.000
9. Belanja Jasa Paramedis Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
60.00 Orang/Bulan APBD KAB 108.000.000
10. Belanja Jasa Sopir Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
36.00 Orang/Bulan APBD KAB 64.800.000
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
48.00 Orang/Kali APBD KAB 22.400.000
12. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
11.00 Unit APBD KAB 94.220.000
13. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Meubelair
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
171.00 Unit APBD KAB 249.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 133 dari 134
Jumlah Pagu
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran PrioritasTarget Capaian
KinerjaSumber Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Lokasi KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
14. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
12.00 Unit APBD KAB 84.800.000
15. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat Pemadam
Kebakaran
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
6.00 Buah APBD KAB 12.000.000
16. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
10.00 Unit APBD KAB 30.000.000
17. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan
Kesehatan
Kelurahan Bayung
Lencir, Bayung Lencir,
Kelurahan Bayung Lencir
1.00 Gedung APBD KAB 200.000.000
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG : 118.705.100.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 436.443.701.927
TOTAL BELANJA PD (BTL + BL) : 555.148.801.927
Jumlah total : (111 kegiatan)
RENJA DINAS KESEHATAN Halaman 134 dari 134
BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu
pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2020.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
Optimalisasi dalam pelaksanaan ini Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tahun
2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,
sehingga diharapkan dapat tercpai tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada
seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.