KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 1
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAHKEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
66.384.518.779 26.103.035.646 6.476.920.122 28.601.661 98.993.076.208
0 1.167.880.759 13.213.104 0 1.181.093.86301 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATANKELEMBAGAAN DEMOKRASI
1 0 1.673.200 0 0 1.673.2000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 159.176 0 0 159.1760003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 390.327 0 0 390.3270020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 2.398.147 0 0 2.398.1470033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
5 0 776.815 0 0 776.8150043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
6 0 26.159.896 0 0 26.159.8960088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
7 0 2.774.087 0 0 2.774.0870090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
8 0 133.939.657 0 0 133.939.6570093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
9 0 3.567.332 0 0 3.567.3320114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
10 0 21.695.667 6.652.212 0 28.347.8790301 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MPR
11 0 215.677.103 5.720.142 0 221.397.2450302 PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KONSTITUSIONAL MAJELIS DANALAT KELENGKAPAN MAJELIS
12 0 1.729.163 0 0 1.729.1630317 PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL(PROLEGNAS)
13 0 89.686.667 0 0 89.686.6670318 PENETAPAN RUU USUL DPR-RI
14 0 108.743.286 0 0 108.743.2860319 PEMBAHASAN RUU
15 0 13.223.687 0 0 13.223.6870320 PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
16 0 128.909.040 0 0 128.909.0400321 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI
17 0 237.391.354 0 0 237.391.3540322 KOMUNIKASI INTENSIF DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
18 0 3.174.683 0 0 3.174.6830323 PELAKSANAAN PENEGAKAN TATIB DAN KODE ETIK
19 0 18.087.529 770.750 0 18.858.2790324 PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DANPEMBERITAAN
20 0 6.533.930 0 0 6.533.9300330 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DEWAN
21 0 14.784.494 0 0 14.784.4940337 PELAKSANAAN KEGIATAN BURT
22 0 35.344.043 0 0 35.344.0430345 PELAKSAANAAN TUGAS-TUGAS PIMPINAN DPR RI
23 0 25.000.000 0 0 25.000.0000762 FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNTUK MELAKUKANPENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI DAERAH-DAERAH
24 0 86.000 0 0 86.0004701 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPANMODUL DAN MEMULAI VOTERS EDUCATION AND INFORMATION)
25 0 4.448.711 0 0 4.448.7114722 FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAN PEMILU 2009
26 0 62.395.000 70.000 0 62.465.0006707 PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA
27 0 9.131.765 0 0 9.131.7656709 PAW ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA KPU
52.435.619 736.559.458 0 0 788.995.07702 PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DANOPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA
1 52.435.619 0 0 0 52.435.6190001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 18.311.111 0 0 18.311.1110002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 325.274.148 0 0 325.274.1480003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 4.939.858 0 0 4.939.8581051 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN
5 0 101.759.851 0 0 101.759.8511052 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DI BIDANG POLITIKLUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
6 0 1.500.000 0 0 1.500.0001053 PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ANTAR BADAN - BADANPEMERINTAH DENGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
7 0 10.815.808 0 0 10.815.8081054 PEMBERIAN RESPON YANG LEBIH TEGAS, VISIONER DANBERKUALITAS DALAM ISU - ISU INTERNASIONAL STRATEGIS
8 0 265.569.807 0 0 265.569.8071055 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILANRI DI LUAR NEGERI
52.435.619 1.896.051.342 13.213.104 0 1.961.700.065
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 2
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
9 0 5.652.818 0 0 5.652.8181066 UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI DIPLOMASIDAN PENGUATAN INTEGRITAS NKRI
10 0 2.736.057 0 0 2.736.0571069 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI
0 85.549.639 0 0 85.549.63903 PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK
1 0 892.501 0 0 892.5010605 PENINGKATAN KUALITAS ISI & KETERBUKAAN KOMUNIKASI PUBLIKDAN POLITIK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT & DAERAH
2 0 593.000 0 0 593.0000606 FASILITASI TERHADAP PARPOL, EKSEKUTIF, KEPALA DAERAH DANPEMDA, DAN MASYARAKAT SIPIL
3 0 27.360.000 0 0 27.360.0000770 FASILITASI PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS
4 0 49.750.000 0 0 49.750.0004701 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPANMODUL DAN MEMULAI VOTERS EDUCATION AND INFORMATION)
5 0 4.866.570 0 0 4.866.5706715 PENGEMBANGAN PERATURAN JUKLAK/JUKNIS TENTANGPEMILU/PILKADA
6 0 2.087.568 0 0 2.087.5686716 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PILKADA
0 14.215.804 0 0 14.215.80404 PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA
1 0 13.065.804 0 0 13.065.8041056 PENINGKATAN PERAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENCIPTAANPERDAMAIAN DUNIA DAN PEMAJUAN HAM
2 0 1.150.000 0 0 1.150.0001076 PENYELESAIAN DAMAI KAWASAN TIMUR TENGAH
6.081.220 169.363.870 0 0 175.445.09005 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL
1 6.081.220 0 0 0 6.081.2200001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 2.105.196 0 0 2.105.1960002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 3.666.184 0 0 3.666.1840003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 5.925.210 0 0 5.925.2100088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
5 0 131.193.088 0 0 131.193.0881058 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG EKONOMI DANKERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI
6 0 12.039.392 0 0 12.039.3921059 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG SOSIAL,BUDAYA DAN PENERANGAN LUAR NEGERI
7 0 12.000.000 0 0 12.000.0001060 PENYELENGGARAAN KERJASAMA ASEAN
8 0 2.434.800 0 0 2.434.8001061 KERJASAMA BILATERAL / MULTILATERAL DALAM PENCEGAHANKEJAHATAN
0 101.378.479 3.477.898 0 104.856.37706 PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DANKESATUAN NASIONAL
1 0 1.344.450 0 0 1.344.4500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 742.898 0 0 742.8980043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
3 0 2.561.211 0 0 2.561.2110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
4 0 11.000.000 0 0 11.000.0000772 PENINGKATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN
5 0 2.621.197 0 0 2.621.1974725 PENGEFEKTIFAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL POLITIK
6 0 12.356.283 3.477.898 0 15.834.1814726 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BERBAGAI PIHAKDALAM PENYELESAIAN KONFLIK
7 0 559.070 0 0 559.0704732 PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA
8 0 70.193.370 0 0 70.193.3705401 OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN SEPARATISME
0 1.258.081 0 0 1.258.08107 PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DANMASYARAKAT
1 0 1.258.081 0 0 1.258.0810099 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANANPUBLIK
65.776.981.131 17.176.830.985 397.302.059 11.729.716 83.362.843.89109 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1 65.776.971.531 0 0 0 65.776.971.5310001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 10.686.629.036 196.747.253 0 10.883.376.2890002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 9.600 4.324.395.709 323.783 0 4.324.729.0920003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 33.370.275 9.526.765 0 42.897.0400016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 174.651.639 55.000 0 174.706.6390017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
6 0 5.669.947 0 0 5.669.9470018 KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN
65.835.497.970 17.500.922.696 223.343.803 0 83.559.764.469
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 3
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
7 0 22.170.841 3.358.799 0 25.529.6400020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
8 0 72.452.641 710.380 0 73.163.0210021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
9 0 10.872 3.040 0 13.9120022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
10 0 1.824.000 0 558.000 2.382.0000023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA
11 0 27.873.995 31.052.371 0 58.926.3660024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
12 0 172.500 0 0 172.5000025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA
13 0 432.719.648 14.406.893 0 447.126.5410027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
14 0 42.476.339 975.000 0 43.451.3390028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
15 0 171.956.860 24.228.778 0 196.185.6380029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
16 0 2.763.070 195.180 0 2.958.2500030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
17 0 10.525.644 0 0 10.525.6440031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
18 0 43.353.716 1.004.750 0 44.358.4660032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
19 0 43.642.442 494.000 0 44.136.4420033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
20 0 14.074.161 0 0 14.074.1610034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
21 0 92.336.592 1.431.400 0 93.767.9920035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
22 0 74.816.129 1.170.000 0 75.986.1290036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
23 0 4.122.226 0 0 4.122.2260037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
24 0 770.000 0 0 770.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25 0 2.824.252 0 0 2.824.2520042 PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
26 0 2.043.040 0 0 2.043.0400043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
27 0 840.765 594.006 0 1.434.7710044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
28 0 270.909 0 0 270.9090045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG
29 0 5.903.305 783.132 0 6.686.4370046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
30 0 13.153.631 0 0 13.153.6310049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
31 0 41.705.629 1.510.000 0 43.215.6290050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
32 0 48.630.297 1.365.009 0 49.995.3060051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
33 0 2.006.569 0 0 2.006.5690052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
34 0 2.252.495 28.108.800 0 30.361.2950054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
35 0 138.762.336 17.043.435 3.440.000 159.245.7710055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
36 0 3.982.255 173.500 0 4.155.7550056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA
37 0 2.256.075 657.000 0 2.913.0750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
38 0 778.500 0 0 778.5000058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
39 0 2.389.971 0 0 2.389.9710059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
40 0 145.919 50.000 0 195.9190060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
41 0 20.035.314 0 0 20.035.3140061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
42 0 2.871.939 0 0 2.871.9390062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI
43 0 506.260 0 0 506.2600064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN
44 0 92.512.010 0 0 92.512.0100065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
45 0 12.963.416 68.000 0 13.031.4160067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
46 0 1.773.550 97.800 0 1.871.3500069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
47 0 10.593.436 0 0 10.593.4360070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
48 0 1.306.800 25.000 0 1.331.8000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
65.835.497.970 18.969.493.045 352.850.076 3.998.000 85.161.839.091
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 4
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
49 0 12.450.693 0 0 12.450.6930073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
50 0 608.655 0 0 608.6550074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA
51 0 16.023.810 308.469 0 16.332.2790076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
52 0 2.732.648 0 0 2.732.6480077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
53 0 0 14.035.080 0 14.035.0800081 PENGADAAN KENDARAAN
54 0 131.456.230 607.418 0 132.063.6480082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
55 0 500.000 0 0 500.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
56 0 3.905.753 87.000 0 3.992.7530084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)
57 0 23.775.148 689.500 0 24.464.6480088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
58 0 625.566 13.407.366 0 14.032.9320089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
59 0 12.113.371 51.640 0 12.165.0110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
60 0 5.437.754 97.000 0 5.534.7540091 KAJIAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
61 0 3.160.524 107.358 0 3.267.8820092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
62 0 19.756.394 0 0 19.756.3940093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
63 0 3.352.053 1.335.000 0 4.687.0530094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
64 0 17.401.115 256.000 0 17.657.1150095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
65 0 2.148.450 1.360.000 0 3.508.4500096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
66 0 4.500.000 0 0 4.500.0000097 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 (PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI)
67 0 500.000 8.116.035 0 8.616.0350100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
68 0 43.551.574 1.477.967 7.731.716 52.761.2570102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
69 0 22.993.525 26.000 0 23.019.5250104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
70 0 168.160 0 0 168.1600105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
71 0 468.152 0 0 468.1520106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
72 0 3.524.712 1.109.463 0 4.634.1750107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
73 0 3.486.207 0 0 3.486.2070109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
74 0 10.341.571 0 0 10.341.5710110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
75 0 411.070 13.776.319 0 14.187.3890111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
76 0 161.939 0 0 161.9390112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
77 0 0 566.005 0 566.0050113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
78 0 2.730.547 100.000 0 2.830.5470114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
79 0 1.645.731 10.000 0 1.655.7310115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
80 0 1.090.750 55.000 0 1.145.7500116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
81 0 50.335.358 166.500 0 50.501.8580329 PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
82 0 582.000 0 0 582.0000331 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSIDANGAN
83 0 1.252.345 0 0 1.252.3450333 DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN
84 0 207.800 0 0 207.8000334 PENYAJIAN, ANALISA, PENGADUAN MASYARAKAT DAN DUKUNGANPELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK
85 0 3.594.876 80.000 0 3.674.8760335 DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
86 0 1.302.360 0 0 1.302.3600338 PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN
87 0 1.275.171 249.000 0 1.524.1710805 KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DIREKTORAT
88 0 782.775 120.000 0 902.7751264 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
89 0 10.918.237 0 0 10.918.2374001 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
65.835.497.970 19.390.766.069 411.044.196 11.729.716 85.649.037.951
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 5
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
90 0 4.930.000 70.000 0 5.000.0004002 PEMBINAAN STANDARISASI DAN LINGKUNGAN
91 0 3.094.442 15.000 0 3.109.4425364 EVALUASI KEBIJAKAN PAN
92 0 908.569 0 0 908.5695365 PENGEMBANGAN MODUL DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOODGOVERNANCE DI INSTANSI PEMERINTAH
93 0 18.649.780 0 0 18.649.7805866 PELAYANAN KEAMANAN
94 0 33.958.198 2.863.865 0 36.822.0636861 PENINGKATAN JASA PELAYANAN LITBANG IPTEK (PNBP)
95 0 730.017 0 0 730.0177351 PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
46.905.150 1.141.268.594 32.634.480 12.465.395 1.233.273.61910 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DANAKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
1 46.905.150 0 0 0 46.905.1500001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 13.756.918 293.444 0 14.050.3620002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 551.954.742 0 0 551.954.7420003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 347.217 0 0 347.2170016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 992.000 97.000 0 1.089.0000019 KAJIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
6 0 15.354.404 67.800 0 15.422.2040021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
7 0 251.487 1.343.694 0 1.595.1810024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 100.000 0 0 100.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 47.590 0 0 47.5900033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
10 0 4.580.520 0 0 4.580.5200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 778.450 0 0 778.4500037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
12 0 83.621.887 3.570.994 0 87.192.8810042 PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
13 0 732.068 0 0 732.0680046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
14 0 10.776.445 0 0 10.776.4450048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
15 0 3.174.970 0 0 3.174.9700049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
16 0 9.773.874 117.219 0 9.891.0930052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
17 0 384.198 824.026 0 1.208.2240054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
18 0 3.644.351 4.344.481 0 7.988.8320055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
19 0 72.000 0 0 72.0000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
20 0 6.928.808 0 0 6.928.8080064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN
21 0 375.950 0 0 375.9500065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
22 0 11.267.662 0 0 11.267.6620073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
23 0 1.036.320 0 0 1.036.3200077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
24 0 5.645.339 646.600 0 6.291.9390082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
25 0 107.220.833 3.108.940 0 110.329.7730084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)
26 0 1.380.790 0 0 1.380.7900090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
27 0 191.347.309 16.846.868 12.465.395 220.659.5720092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
28 0 2.540.000 0 0 2.540.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
29 0 0 49.971 0 49.9710094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
30 0 5.390.366 0 0 5.390.3660095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
31 0 1.500.170 0 0 1.500.1700096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
32 0 3.295.940 0 0 3.295.9400097 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 (PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI)
65.882.403.120 20.491.309.683 445.304.098 24.195.111 86.843.212.012
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 6
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
33 0 14.123.546 0 0 14.123.5460104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
34 0 0 25.343 0 25.3430107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
35 0 2.188.328 0 0 2.188.3280112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
36 0 28.384.100 998.100 0 29.382.2000733 PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM, STRUKTURKELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN
37 0 5.323.799 300.000 0 5.623.7994852 PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
38 0 10.397.142 0 0 10.397.1424854 PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJADEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
39 0 1.411.682 0 0 1.411.6825601 PENINGKATAN INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAANPENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL, EKSTERNAL, DANPENGAWASAN
40 0 2.118.127 0 0 2.118.1277401 PENELITIAN PENGKAJIAN BIDANG PENGAWASAN
41 0 3.618.402 0 0 3.618.4027402 PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA PROFESIONAL
42 0 6.555.030 0 0 6.555.0307406 PENYELENGGARAAN FASILITASI PENDAYAGUNAAN PELAKSANAANPENGAWASAN
43 0 5.317.500 0 0 5.317.5007407 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGINVESTIGASI
44 0 8.224.739 0 0 8.224.7397408 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGPEREKONOMIAN
45 0 4.984.880 0 0 4.984.8807409 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGPOLSOSKAM
46 0 5.207.258 0 0 5.207.2587410 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGKEUANGAN DAERAH
47 0 5.141.453 0 0 5.141.4537411 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGAKUNTAN NEGARA
0 591.713.880 76.628.460 0 668.342.34012 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN
1 0 1.196.516 0 0 1.196.5160002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 19.000.000 0 0 19.000.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 2.270.000 2.120.000 0 4.390.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
4 0 65.828.414 6.357.667 0 72.186.0810017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 5.029.575 172.895 0 5.202.4700020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
6 0 9.928.119 8.000 0 9.936.1190021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
7 0 2.350.000 0 0 2.350.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 1.499.842 124.822 0 1.624.6640029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 6.229.159 178.489 0 6.407.6480032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
10 0 7.578.785 836.325 0 8.415.1100033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
11 0 4.272.800 150.000 0 4.422.8000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
12 0 9.738.435 360.374 0 10.098.8090035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
13 0 2.150.000 0 0 2.150.0000038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
14 0 2.150.000 0 0 2.150.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 0 2.150.000 0 0 2.150.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
16 0 2.150.000 0 0 2.150.0000041 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN
17 0 844.155 0 0 844.1550046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
18 0 1.016.491 0 0 1.016.4910050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
19 0 253.315 0 0 253.3150051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
20 0 11.123.778 43.438 0 11.167.2160052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
21 0 2.642.580 45.226.616 0 47.869.1960054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
22 0 42.000 0 0 42.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
65.882.403.120 20.753.749.633 502.206.167 24.195.111 87.162.554.031
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 7
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
23 0 12.168.057 315.763 0 12.483.8200061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
24 0 13.292.235 236.390 0 13.528.6250067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
25 0 654.535 39.200 0 693.7350069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
26 0 35.623.864 225.000 0 35.848.8640070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
27 0 1.592.301 0 0 1.592.3010071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
28 0 5.010.560 0 0 5.010.5600072 PENYUSUNAN STATISTIK DAN DOKUMENTASI MASALAHKEPEGAWAIAN
29 0 4.483.874 0 0 4.483.8740073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
30 0 1.256.223 0 0 1.256.2230074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA
31 0 624.600 0 0 624.6000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
32 0 6.058.651 236.645 0 6.295.2960082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
33 0 21.267.306 100.000 0 21.367.3060088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
34 0 16.414.327 0 0 16.414.3270090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
35 0 4.127.417 77.295 0 4.204.7120093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
36 0 8.863.794 10.531.517 0 19.395.3110094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
37 0 173.085 0 0 173.0850101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
38 0 7.907.844 1.439.354 0 9.347.1980102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
39 0 105.441.778 1.026.142 0 106.467.9200104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
40 0 1.981.123 72.500 0 2.053.6230112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
41 0 34.500 0 0 34.5000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
42 0 3.069.632 0 0 3.069.6320760 PEMBENAHAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN BIDANGPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
43 0 10.540.245 263.395 0 10.803.6404202 PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI, KERJASAMA DANPUBLIKASI PERATURAN PER-UU-AN
44 0 4.200.000 0 0 4.200.0004208 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN BIDANGPU DAN LINTAS SEKTOR
45 0 15.601.325 311.154 0 15.912.4794856 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN HUKUM PUSAT
46 0 15.387.652 0 0 15.387.6524860 PENDUKUNGAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PUSAT
47 0 1.416.621 49.000 0 1.465.6215353 EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
48 0 1.485.000 0 0 1.485.0005354 EVALUASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDEPARTEMEN/LPND
49 0 69.447.689 1.100.333 0 70.548.0225602 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KUALITASPERENCANAAN PEMBANGUNAN
50 0 11.595.559 276.504 0 11.872.0635603 PENCIPTAAN SISTEM ADMINISTRASI PENDUKUNG DAN DATABASEPERENCANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
51 0 5.540.260 0 0 5.540.2606251 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM DAN LUARNEGERI
52 0 10.918.880 0 0 10.918.8806255 PERENCANAAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
53 0 3.861.564 0 0 3.861.5646259 OPERASIONAL PENGAWASAN INTERNAL/EKSTERNAL KEMENTERIANPDT
54 0 18.782.452 0 0 18.782.4526264 PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PDT
55 0 5.772.589 0 0 5.772.5897255 REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH
56 0 1.152.153 117.804 0 1.269.9577301 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS STANDAR PENYELEMATAN,PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA
57 0 905.828 43.743 0 949.5717303 PENGKAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DI INSTANSIPEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
58 0 5.616.393 4.588.095 0 10.204.4887353 PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN NASIONAL
94.566.612 1.307.937.156 475.437.463 996.550 1.878.937.78113 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIAAPARATUR
65.882.403.120 21.186.019.549 523.256.001 24.195.111 87.615.873.781
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 8
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
1 94.566.612 0 0 0 94.566.6120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 40.099.081 881.300 0 40.980.3810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 72.714.261 0 0 72.714.2610003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 582.514 582.075 0 1.164.5890016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 6.936.548 500.000 0 7.436.5480017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
6 0 7.202.438 0 0 7.202.4380020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
7 0 1.748.243 0 0 1.748.2430021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
8 0 716.721 14.700.157 0 15.416.8780024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
9 0 100.419 0 0 100.4190025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA
10 0 6.002.726 0 0 6.002.7260027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
11 0 52.653.416 2.032.020 11.550 54.696.9860028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
12 0 70.200 0 0 70.2000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
13 0 0 11.462.500 0 11.462.5000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
14 0 3.739.897 367.188 0 4.107.0850031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
15 0 245.817 0 0 245.8170035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
16 0 2.239.520 0 0 2.239.5200036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
17 0 101.000 0 0 101.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
18 0 1.159.223 0 0 1.159.2230039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
19 0 550.000 0 0 550.0000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
20 0 1.896.492 0 0 1.896.4920046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
21 0 1.200.000 0 0 1.200.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
22 0 100.204.907 1.189.719 0 101.394.6260049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
23 0 43.082.716 671.554 985.000 44.739.2700051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
24 0 1.037.389 0 0 1.037.3890052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
25 0 0 50.000 0 50.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
26 0 72.500 939.500 0 1.012.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
27 0 3.199.990 0 0 3.199.9900056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA
28 0 33.590 0 0 33.5900057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
29 0 16.929.918 239.519 0 17.169.4370061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
30 0 8.739.828 0 0 8.739.8280062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI
31 0 2.133.775 0 0 2.133.7750065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
32 0 343.286.427 39.845.397 0 383.131.8240067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
33 0 221.600 0 0 221.6000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
34 0 1.977.997 6.730.500 0 8.708.4970073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
35 0 66.535 0 0 66.5350076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
36 0 143.511.552 5.840.142 0 149.351.6940077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
37 0 0 7.727.322 0 7.727.3220079 PEMBANGUNAN GEDUNG
38 0 0 2.535.000 0 2.535.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
39 0 7.144.902 0 0 7.144.9020083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
40 0 189.469 0 0 189.4690088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
41 0 0 10.177.915 0 10.177.9150089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
65.976.969.732 22.057.811.160 629.727.809 25.191.661 88.689.700.362
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 9
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
42 0 36.073.621 8.320.000 0 44.393.6210090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
43 0 12.013.999 695.742 0 12.709.7410093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
44 0 224.974 0 0 224.9740094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
45 0 517.435 0 0 517.4350095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
46 0 2.102.031 15.800 0 2.117.8310101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
47 0 490.468 0 0 490.4680102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
48 0 2.756.737 0 0 2.756.7370104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
49 0 3.178.820 413.100 0 3.591.9200106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
50 0 0 47.500 0 47.5000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
51 0 0 9.392.000 0 9.392.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
52 0 0 2.202.770 0 2.202.7700109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
53 0 194.295 0 0 194.2950110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
54 0 211.800 7.801.164 0 8.012.9640111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
55 0 298.130 9.000 0 307.1300116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
56 0 34.819.424 0 0 34.819.4241062 PENYELENGGARARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEDIPLOMATAN DAN DIKLAT KHUSUS DEPLU
57 0 21.298.866 2.018.183 0 23.317.0492003 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM DUNIA USAHA
58 0 26.195.147 1.289.579 0 27.484.7262004 PENYELENGGARAN DIKLAT PERINDUSTRIAN
59 0 366.000 725.619 0 1.091.6192279 PEMBANGUNAN RATING SCHOOL
60 0 328.500 335.150.000 0 335.478.5002281 PEMBANGUNAN MARITIME EDUCATION AND TRAININGIMPROVEMENT (METI)
61 0 9.505.348 204.502 0 9.709.8504212 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNISPENELITIAN PU
62 0 17.878.839 103.868 0 17.982.7074213 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN
63 0 4.590.441 119.344 0 4.709.7854214 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIANKONSTRUKSI
64 0 548.806 38.274 0 587.0804285 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
65 0 1.500.000 0 0 1.500.0005604 PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SDMAPARATUR SESUAI SISTEM KARIR DAN RENUMERASI
66 0 108.896.500 103.500 0 109.000.0005607 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PERENCANA
67 0 1.973.450 22.850 0 1.996.3005701 KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI JABATANFUNGSIONAL PUSTAKAWAN
68 0 28.850.000 0 0 28.850.0006101 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PIMPINAN NASIONAL
69 0 9.450.240 59.660 0 9.509.9006352 PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KBNASIONAL
70 0 69.898.900 101.100 0 70.000.0006374 PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PENGELOLA PROGRAMKB
71 0 2.600.000 0 0 2.600.0007257 PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SDM APARATUR NEGARA
72 0 20.722.569 0 0 20.722.5697258 PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI
73 0 8.038.499 0 0 8.038.4997304 PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATURPEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BIDANG KEARSIPAN
74 0 950.789 132.100 0 1.082.8897358 PENGEMBANGAN KARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS
75 0 2.298.880 0 0 2.298.8807404 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURPENGAWASAN
76 0 7.372.037 0 0 7.372.0377497 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTORPERDAGANGAN
47.960.214 510.477.446 119.477.120 500.000 678.414.78015 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 47.960.214 0 0 0 47.960.2140001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 32.409.141 300.000 0 32.709.1410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
66.024.929.946 22.526.365.846 998.993.464 25.191.661 89.575.480.917
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 10
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PERKANTORAN
3 0 43.633.580 0 0 43.633.5800003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 23.388.863 7.161.454 0 30.550.3170016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 4.763.967 0 0 4.763.9670017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
6 0 3.131.799 0 0 3.131.7990020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
7 0 12.330.846 0 0 12.330.8460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
8 0 8.463.612 0 0 8.463.6120023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA
9 0 4.335.655 49.780.172 0 54.115.8270024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
10 0 22.567.288 100.000 0 22.667.2880027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
11 0 5.778.040 114.000 0 5.892.0400028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
12 0 33.518.682 167.793 0 33.686.4750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
13 0 862.020 0 0 862.0200030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
14 0 11.630.329 0 500.000 12.130.3290032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
15 0 14.377.959 2.137.202 0 16.515.1610033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
16 0 1.094.350 0 0 1.094.3500034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
17 0 30.567.170 0 0 30.567.1700035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
18 0 542.703 0 0 542.7030049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
19 0 5.465.700 0 0 5.465.7000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
20 0 600.000 0 0 600.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
21 0 3.762.658 4.571.680 0 8.334.3380054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
22 0 2.739.800 0 0 2.739.8000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
23 0 2.516.200 798.849 0 3.315.0490059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
24 0 2.607.740 0 0 2.607.7400060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
25 0 8.849.403 150.597 0 9.000.0000062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI
26 0 7.875.694 0 0 7.875.6940070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
27 0 487.085 0 0 487.0850073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
28 0 1.435.066 45.000 0 1.480.0660074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA
29 0 3.442.842 0 0 3.442.8420076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
30 0 0 2.164.150 0 2.164.1500081 PENGADAAN KENDARAAN
31 0 6.511.192 0 0 6.511.1920088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
32 0 0 459.041 0 459.0410089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
33 0 14.788.805 464.456 0 15.253.2610090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
34 0 3.976.000 24.000 0 4.000.0000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
35 0 2.066.461 63.000 0 2.129.4610093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
36 0 36.331.999 834.800 0 37.166.7990094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
37 0 3.184.460 0 0 3.184.4600095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
38 0 0 31.970.501 0 31.970.5010100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
39 0 14.379.028 0 0 14.379.0280101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
40 0 15.021.313 1.350.641 0 16.371.9540102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
66.024.929.946 22.883.394.155 1.101.350.800 25.691.661 90.035.366.562
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 11
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
41 0 582.686 67.403 0 650.0890104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
42 0 1.623.852 0 0 1.623.8520107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
43 0 2.110.300 25.000 0 2.135.3000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
44 0 9.264.201 171.000 0 9.435.2010116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
45 0 207.404 0 0 207.4041063 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEKONSULERAN DANINFORMASI POLITIK LUAR NEGERI
46 0 1.357.000 0 0 1.357.0001064 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KERJASAMAINTERNASIONAL
47 0 764.400 0 0 764.4002104 PEMBINAAN/PENYUSUNAN/PENYELENGGARAAN KEARSIPAN,DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN BIDANG GEOLOGI
48 0 959.316 0 0 959.3162135 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN DANPEMANFAATAN ENERGI
49 0 1.377.289 63.300 0 1.440.5893302 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERANKEAGAMAAN
50 0 2.236.770 0 0 2.236.7704216 PENILAIAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
51 0 8.783.773 0 0 8.783.7734219 PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS, PENGATURAN DAN MODELINVESTASI, DISEMINASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
52 0 5.439.943 3.062.714 0 8.502.6574221 PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI LITERAL DAN SPATIAL PU
53 0 35.505.139 11.905.990 0 47.411.1294222 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIDANG JASAKONSTRUKSI
54 0 3.702.970 0 0 3.702.9704952 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR DAN BUMN
55 0 2.492.902 0 0 2.492.9025359 IMPLEMENTASI PEDOMAN DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DIBIDANG PELAYANAN PUBLIK
56 0 8.431.568 0 0 8.431.5685361 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN
57 0 2.460.000 40.000 0 2.500.0005367 PILOT PROJECT PENERAPAN IDENTITAS TUNGGAL UNTUKPELAYANAN PUBLIK
58 0 2.334.040 0 0 2.334.0406151 REVITALISASI KINERJA KELEMBAGAAN PROMOSI INVESTASI DILUAR NEGERI
59 0 19.867.178 176.500 0 20.043.6786154 PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANANPENANAMAN MODAL
60 0 2.366.000 409.000 0 2.775.0007101 PELAYANAN JASA DAN INFORMASI SURVAY DAN PEMETAAN
61 0 4.500.000 0 0 4.500.0007302 BANTUAN LAYANAN ARSIP KELILING KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA
62 0 722.854 0 0 722.8547305 DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN DI BERBAGAI INSTANSIPEMERINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH
63 0 2.588.602 876.287 0 3.464.8897306 PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI
64 0 677.410 22.590 0 700.0007307 PELAKSANAAN CITRA DAERAH DAN CITRA NUSANTARA
65 0 200.000 0 0 200.0007366 PENETAPAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN
66 0 484.399 0 0 484.3997367 PENETAPAN SK KEPEGAWAIAN
139.400 90.296.592 10.982.317 0 101.418.30916 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANINFORMASI PUBLIK
1 139.400 0 0 0 139.4000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 1.023.840 0 0 1.023.8400002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 2.142.008 0 0 2.142.0080003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.000.000 0 0 1.000.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 8.129.800 2.000.000 0 10.129.8000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
6 0 400.000 0 0 400.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
7 0 16.312.735 1.326.317 0 17.639.0520102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
8 0 17.138.209 7.556.000 0 24.694.2090104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
9 0 6.300.000 0 0 6.300.0005758 PENYEDIAAN FASILITAS/WADAH PENYAMPAIAN ASPIRASIMASYARAKAT
10 0 11.900.000 100.000 0 12.000.0005759 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN INFORMASIPUBLIK
66.025.069.346 23.068.780.743 1.129.152.901 25.691.661 90.248.694.651
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 12
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 7.650.000 0 0 7.650.0005761 PENGUATAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
12 0 18.300.000 0 0 18.300.0005784 PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK
0 325.327.842 3.431.557.383 2.010.000 3.758.895.22517 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA
1 0 3.274.559 765.713 0 4.040.2720002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 235.000 0 0 235.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 2.473.100 0 0 2.473.1000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 5.238.154 0 0 5.238.1540021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 47.985.902 1.911.654.956 2.010.000 1.961.650.8580024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
6 0 32.100 0 0 32.1000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
7 0 10.043.328 692.553 0 10.735.8810029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
8 0 3.807.901 36.262.385 0 40.070.2860030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
9 0 257.479 0 0 257.4790031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
10 0 3.960.919 0 0 3.960.9190033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
11 0 804.140 0 0 804.1400034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
12 0 172.820 0 0 172.8200043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
13 0 1.997.995 20.122.511 0 22.120.5060044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
14 0 54.533.169 33.432.039 0 87.965.2080054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
15 0 10.673.990 29.085.818 0 39.759.8080055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
16 0 525.036 5.800.250 0 6.325.2860056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA
17 0 0 55.000 0 55.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
18 0 67.545 0 0 67.5450061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
19 0 0 75.000 0 75.0000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
20 0 378.930 0 0 378.9300070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
21 0 23.300 531.320.508 0 531.343.8080079 PEMBANGUNAN GEDUNG
22 0 32.203 13.991.450 0 14.023.6530080 PENGADAAN TANAH
23 0 7.700 29.062.522 0 29.070.2220081 PENGADAAN KENDARAAN
24 0 0 100.000 0 100.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
25 0 441.533 198.991.644 0 199.433.1770089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
26 0 16.056.115 0 0 16.056.1150090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
27 0 3.265.120 462.000 0 3.727.1200094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
28 0 0 210.300 0 210.3000095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
29 0 6.103.645 90.809.062 0 96.912.7070100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
30 0 4.615.600 1.643.370 0 6.258.9700102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
31 0 486.956 0 0 486.9560105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
32 0 1.335.663 497.390 0 1.833.0530107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
33 0 10.929 6.304.352 0 6.315.2810108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
34 0 21.667.689 24.134.026 0 45.801.7150111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
35 0 671.200 99.103.208 0 99.774.4080113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
36 0 4.000 4.000 0 8.0000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
37 0 92.850.177 196.404.078 0 289.254.2550327 PENGELOLAAN GEDUNG DPR-RI
38 0 12.024.318 110.846.377 0 122.870.6950336 PENGELOLAAN RUMAH JABATAN ANGGOTA DAN WISWA DPR-RI
39 0 2.664.554 0 0 2.664.5544224 PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
66.025.069.346 23.403.453.512 4.470.983.413 27.701.661 93.927.207.932
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 13
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PELAYANAN
40 0 1.048.944 74.950.000 0 75.998.9444953 PENGADAAN/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR
41 0 6.274.645 0 0 6.274.6456720 PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
42 0 0 1.000.000 0 1.000.0006905 PERAWATAN PRASARANA DAN JARINGAN
43 0 0 13.626.871 0 13.626.8717405 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGAWASAN
44 0 9.281.484 150.000 0 9.431.4849302 PERENCANAAN,PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG MILIK NEGARA
357.652.205 920.820.134 13.083.366 900.000 1.292.455.70519 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAANDAN KEPEMERINTAHAN
1 357.652.205 0 0 0 357.652.2050001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 733.537.361 10.813.192 0 744.350.5530002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 165.751.109 0 0 165.751.1090003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 6.087.881 150.000 0 6.237.8810016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 2.840.550 0 0 2.840.5500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
6 0 1.972.215 0 0 1.972.2150021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
7 0 40.400 1.294.414 0 1.334.8140024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 3.979.894 0 900.000 4.879.8940027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 582.017 0 0 582.0170028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
10 0 41.527 0 0 41.5270029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
11 0 1.072.820 0 0 1.072.8200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
12 0 36.115 0 0 36.1150036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
13 0 165.100 0 0 165.1000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
14 0 138.000 166.090 0 304.0900054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
15 0 0 170.900 0 170.9000081 PENGADAAN KENDARAAN
16 0 0 488.770 0 488.7700089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
17 0 1.699.919 0 0 1.699.9190090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
18 0 139.023 0 0 139.0230095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
19 0 44.938 0 0 44.9380112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
20 0 419.572 0 0 419.5720502 PELAKSANAAN PENGAMANAN FISIK JARAK DEKAT KEPADAPRESIDEN, WAKIL PRESIDEN
21 0 561.362 0 0 561.3620503 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK DATA INTELEJEN
22 0 1.710.331 0 0 1.710.3310504 PENINGKTAN KUALITAS KOORDINASI PENGAMANAN PRESIDEN,WAKIL PRESIDEN
0 452.314.386 1.461.141.330 0 1.913.455.71620 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANANKEUANGAN NEGARA
1 0 17.360.193 0 0 17.360.1930016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 175.000.000 0 0 175.000.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3 0 40.230 126.876.340 0 126.916.5700024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 23.130 8.700.000 0 8.723.1300079 PEMBANGUNAN GEDUNG
5 0 22.305 12.600.000 0 12.622.3050080 PENGADAAN TANAH
6 0 7.925 3.920.000 0 3.927.9250081 PENGADAAN KENDARAAN
7 0 3.950.000 0 0 3.950.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
8 0 91.195 23.990.210 0 24.081.4050089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
9 0 2.916.294 0 0 2.916.2940092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
66.382.721.551 24.540.289.991 4.749.880.200 28.601.661 95.701.493.403
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 14
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
10 0 7.735.458 0 0 7.735.4580093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
11 0 0 3.699.509 0 3.699.5090111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
12 0 24.250 30.400.000 0 30.424.2500113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
13 0 1.417.328 0 0 1.417.3280332 PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA
14 0 29.791.783 574.790.771 0 604.582.5541355 PEMANTAPAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
15 0 5.712.890 33.961.000 0 39.673.8901357 REFORMASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK (TAX COURT REFORM)
16 0 57.242.500 0 0 57.242.5001362 PENCETAKAN KERTAS BERHARGA
17 0 6.991.442 1.290.000 0 8.281.4421363 PENINGKATAN PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
18 0 11.421.617 25.000 0 11.446.6171364 PENGKAJIAN TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS BEA MASUK, CUKAI,PAJAK DAN PNBP
19 0 14.575.737 450.670.232 0 465.245.9691410 MODERNISASI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
20 0 16.099.995 4.180.845 0 20.280.8401411 PENGELOLAAN RESIKO FISKAL
21 0 95.654.779 0 0 95.654.7791413 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
22 0 0 186.037.423 0 186.037.4231414 PENINGKATAN SARANA PENGAWASAN KEPABEANAN
23 0 6.235.335 0 0 6.235.3351427 PEMBINAAN/KOORDINASI/EVALUASI DAN PELAPORAN PNBP
1.797.228 288.382.380 265.607.890 0 555.787.49821 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARANNEGARA
1 1.797.228 0 0 0 1.797.2280001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 924.126 0 0 924.1260002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 3.365.116 0 0 3.365.1160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.148.697 0 0 1.148.6970036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
5 0 34.161.025 121.304.393 0 155.465.4180043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
6 0 1.413.292 0 0 1.413.2920049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
7 0 48.068.729 8.115.532 0 56.184.2610054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
8 0 2.561.400 0 0 2.561.4000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
9 0 0 200.000 0 200.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
10 0 0 3.886.500 0 3.886.5000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
11 0 2.905.979 0 0 2.905.9790093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
12 0 12.653.000 347.000 0 13.000.0001369 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAS NEGARA
13 0 2.102.735 0 0 2.102.7351370 PENINGKATAN PERENCANAAN KEBIJAKAN APBN
14 0 12.184.116 44.994.311 0 57.178.4271371 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASIKEUANGAN DAERAH
15 0 20.367.633 0 0 20.367.6331372 PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA NEGARA
16 0 34.187.393 0 0 34.187.3931373 PENINGKATAN PENGELOLAAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSATDAERAH
17 0 8.371.645 0 0 8.371.6451405 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
18 0 11.809.600 785.500 0 12.595.1001406 PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
19 0 24.912.493 509.500 0 25.421.9931407 PENGELOLAAN DANA INVESTASI
20 0 67.245.401 85.465.154 0 152.710.5551417 PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGANPEMERINTAH
0 26.011.005 454.000 0 26.465.00522 PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA
1 0 6.850.587 0 0 6.850.5870021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 7.260.242 0 0 7.260.2420069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
3 0 2.723.625 0 0 2.723.6250093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
4 0 869.507 0 0 869.5070095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
5 0 4.187.950 99.500 0 4.287.4501419 PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASISACCRUAL
6 0 4.119.094 354.500 0 4.473.5941428 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
66.384.518.779 25.107.586.490 6.300.996.870 28.601.661 97.821.703.800
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 15
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
(SAI)
0 28.331.111 44.521.776 0 72.852.88723 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN
1 0 14.946.741 179.100 0 15.125.8410017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 0 40.050.050 0 40.050.0500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 2.475 655.937 0 658.4120081 PENGADAAN KENDARAAN
4 0 0 19.400 0 19.4000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
5 0 2.102.337 0 0 2.102.3370093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
6 0 10.179.386 2.610.589 0 12.789.9750094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
7 0 1.800 49.000 0 50.8000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
8 0 1.098.372 957.700 0 2.056.0721381 PENINGKATAN KERJASAMA PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUKPASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS SYARIAH
0 145.231.554 47.235.968 0 192.467.52224 PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN
1 0 6.644.850 155.150 0 6.800.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 0 5.630.000 0 5.630.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 3.624.852 0 0 3.624.8520088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
4 0 1.052.155 0 0 1.052.1550090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 13.588.327 279.655 0 13.867.9820093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
6 0 16.250.000 0 0 16.250.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
7 0 22.517.611 245.000 0 22.762.6111390 PENYUSUNAN DAN EVALUASI POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DANKERANGKA EKONOMI MAKRO
8 0 18.126.244 0 0 18.126.2441394 PENGKAJIAN/ANALISIS TENTANG ISU-ISU EKONOMI DAN KEUANGANDALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL
9 0 22.517.911 227.553 0 22.745.4641398 PEMANTAPAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASARMODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
10 0 5.054.790 169.000 0 5.223.7904751 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSANKEBIJAKAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
11 0 4.755.510 0 0 4.755.5104752 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKANEKONOMI
12 0 1.160.000 40.000 0 1.200.0006801 PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DAN KAJIAN TERHADAPTIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
13 0 1.328.914 0 0 1.328.9146802 SOSIALISASI DAN PENYAMAAN PEMAHAMAN KEPADA APARATPENEGAK HUKUM, PJK DAN MASYARAKAT TENTANG TPPU
14 0 0 31.000.000 0 31.000.0006803 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PPATK
15 0 5.200.000 0 0 5.200.0006804 PELAKSANAAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERANASIONAL DIBIDANG PENCUCIAN UANG
16 0 1.900.000 0 0 1.900.0006805 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORANTPPU
17 0 4.160.390 9.489.610 0 13.650.0006806 PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA
18 0 2.000.000 0 0 2.000.0006807 PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN, PENELAAHAN DANPEMBERIAN NASEHAT HUKUM DI BIDANG TPPU
19 0 9.200.000 0 0 9.200.0006808 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PUBLIK CAMPAIGNDALAM RANGKA MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION
20 0 6.150.000 0 0 6.150.0006809 PENYELIDIKAN TPPU
0 36.159.488 4.305.750 0 40.465.23825 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG
1 0 8.934.640 0 0 8.934.6400093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
2 0 4.964.732 0 0 4.964.7321420 PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH
3 0 8.749.324 2.060.000 0 10.809.3241421 PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
4 0 3.585.398 1.000.000 0 4.585.3981422 PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG
66.384.518.779 25.307.383.249 6.395.814.614 28.601.661 98.116.318.303
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 16
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
5 0 4.425.394 1.245.750 0 5.671.1441423 PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETLEMENT UTANG
6 0 5.500.000 0 0 5.500.0001429 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
0 5.720.500 0 0 5.720.50026 PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEMPENGANGGARAN
1 0 5.720.500 0 0 5.720.5000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
0 615.346.852 57.099.358 0 672.446.21027 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGANSTATISTIK
1 0 11.855.560 0 0 11.855.5600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 8.317.315 0 0 8.317.3150027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3 0 24.309.000 1.929.028 0 26.238.0280035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
4 0 14.044.460 3.881.000 0 17.925.4600054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
5 0 18.791.690 0 0 18.791.6900067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
6 0 6.683.000 0 0 6.683.0000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
7 0 279.005.261 2.875.000 0 281.880.2610094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
8 0 252.340.566 48.414.330 0 300.754.8965551 PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS
0 164.659.651 22.760.400 0 187.420.05128 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA
1 0 12.975 9.200.000 0 9.212.9750081 PENGADAAN KENDARAAN
2 0 9.188.520 0 0 9.188.5200093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
3 0 155.458.156 13.560.400 0 169.018.5561426 INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA/BARANG MILIKNEGARA
01.03 PELAYANAN UMUM 0 78.063.985 65.022.015 0 143.086.000
0 6.752.400 0 0 6.752.40001 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
1 0 5.132.400 0 0 5.132.4000619 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN MELALUIPENYERASIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
2 0 1.620.000 0 0 1.620.0000838 PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN BERBAGAI KEBIJAKANKEPENDUDUKAN
0 62.611.585 61.522.015 0 124.133.60002 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 0 1.300.600 0 0 1.300.6000624 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK,PENCATATAN SIPIL DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
2 0 59.705.060 58.127.940 0 117.833.0000625 PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK)TERPADU
3 0 1.605.925 3.394.075 0 5.000.0000839 PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NIK YANGTERINTEGRASI ANTAR INSTANSI TERKAIT
0 8.700.000 3.500.000 0 12.200.00003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 0 950.000 950.000 0 1.900.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 0 500.000 0 500.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
3 0 4.000.000 500.000 0 4.500.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
4 0 600.000 0 0 600.0004255 PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
5 0 1.200.000 300.000 0 1.500.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
6 0 1.950.000 1.250.000 0 3.200.0004577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 11.987.242 838.515.459 354.697.812 158.575.000 1.363.775.513
11.987.242 554.435.470 194.081.250 158.500.000 919.003.96201 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
1 11.987.242 0 0 0 11.987.2420001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 8.201.086 10.960 0 8.212.0460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 3.914.487 0 0 3.914.4870003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 268.017 125.750 0 393.7670016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
66.396.506.021 26.193.483.221 6.542.078.847 28.601.661 99.160.669.750
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 17
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
5 0 382.079 55.000 0 437.0790017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
6 0 61.700 0 0 61.7000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
7 0 381.875 1.316.796 0 1.698.6710024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 8.095.034 0 0 8.095.0340027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 1.579.237 252.779 0 1.832.0160029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
10 0 36.850 0 0 36.8500031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
11 0 1.435.496 25.000 0 1.460.4960033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
12 0 3.965.406 0 0 3.965.4060035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
13 0 44.136.122 5.270.266 0 49.406.3880039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
14 0 28.325.479 3.201.367 0 31.526.8460040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
15 0 21.159.522 10.097.784 0 31.257.3060045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG
16 0 7.140.604 45.000 0 7.185.6040051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
17 0 6.927.015 5.917.477 0 12.844.4920054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
18 0 1.396.388 159.500 0 1.555.8880058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
19 0 1.073.227 0 0 1.073.2270061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
20 0 658.475 0 0 658.4750065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
21 0 2.711.230 156.836 0 2.868.0660067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
22 0 405.798 0 0 405.7980073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
23 0 0 295.950 0 295.9500081 PENGADAAN KENDARAAN
24 0 563.205 0 0 563.2050088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
25 0 5.000 145.060 0 150.0600089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
26 0 842.193 14.000 0 856.1930090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
27 0 30.000 41.000 0 71.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
28 0 968.655 0 0 968.6550095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
29 0 3.388.148 444.346 0 3.832.4940102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
30 0 2.335.319 10.000 0 2.345.3190104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
31 0 115.920 1.117.461 0 1.233.3810108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
32 0 482.500 0 0 482.5000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
33 0 1.722.121 1.292.818 0 3.014.9390111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
34 0 400.212 49.500 0 449.7120114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
35 0 4.406.878 97.000 0 4.503.8782117 PELAKSANAAN RISET TEMATIS
36 0 22.750.000 26.200.000 10.500.000 59.450.0002557 PENGEMBANGAN PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASIPENELITIAN DIKTI
37 0 15.300.000 0 23.000.000 38.300.0002558 PENGEMBANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
38 0 17.350.000 0 55.000.000 72.350.0002559 PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
39 0 8.900.000 0 70.000.000 78.900.0002560 PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI
40 0 1.383.464 725.421 0 2.108.8854035 SISTEM PENUNJANG KELITBANGAN DAN PENERAPAN HASIL LITBANGKEHUTANAN
41 0 31.244.021 0 0 31.244.0214043 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
42 0 32.749.243 17.274.824 0 50.024.0674044 PERENCANAAN, EVALUASI, KERJASAMA DAN PENINGKATAN SARANALITBANG
43 0 10.510.081 82.500 0 10.592.5814045 PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN
44 0 43.091.466 664.259 0 43.755.7254101 PENYELENGARAAN RISET, EKSPLORASI & PENGEMBANGAN IPTEKKELAUTAN DAN PERIKANAN
45 0 7.558.939 0 0 7.558.9394237 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK
66.396.506.021 26.529.452.123 6.617.030.791 187.101.661 99.730.090.596
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 18
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
46 0 7.550.558 1.190.567 0 8.741.1254238 PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI
47 0 4.572.575 0 0 4.572.5754240 PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI PNBP BIDANG SDA,JALAN JEMBATAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN SEBRANMA
48 0 10.048.700 51.300 0 10.100.0005001 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAMUTAMA RISTEK (FOKUS PROGRAM)
49 0 3.788.000 62.000 0 3.850.0005002 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN RISET DASAR
50 0 0 27.500.000 0 27.500.0005003 INSENTIF PENELITIAN DASAR
51 0 1.985.500 14.500 0 2.000.0005014 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGUKURAN,STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN MUTU
52 0 5.782.550 2.217.450 0 8.000.0005015 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANIPTEK TEPAT GUNA
53 0 5.925.500 124.500 0 6.050.0005016 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DUKUNGANIPTEK UTK KEBIJAKAN PEMERINTAH
54 0 0 27.500.000 0 27.500.0005017 INSENTIF PENELITIAN TERAPAN
55 0 5.793.143 0 0 5.793.1436851 PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR
56 0 31.200.000 0 0 31.200.0006853 PELAKSANAAN RISET UNGGULAN DAN KOMPETITIF
57 0 1.840.075 95.960 0 1.936.0356867 PENGEMBANGAN MATERIAL BARU DAN NANO TEKNOLOGI
58 0 509.000 0 0 509.0006869 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI FUEL CELL DAN ALAT PENGHEMATBBM (ELECTRIC FUEL TREATMENT)
59 0 929.268 672.732 0 1.602.0006909 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR
60 0 301.954 1.393.046 0 1.695.0006910 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PERANGKAT NUKLIR
61 0 1.431.007 1.680.993 0 3.112.0006911 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES RADIOISOTOP DANRADIOFARMAKA
62 0 1.768.000 1.892.000 0 3.660.0006912 PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI ISOTOP DAN RADIASI
63 0 817.698 1.553.302 0 2.371.0006913 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI REAKTOR DAN ENERGI NUKLIR
64 0 1.157.825 999.175 0 2.157.0006914 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
65 0 2.267.481 1.680.519 0 3.948.0006931 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN
66 0 1.350.810 2.238.190 0 3.589.0006932 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN GALIAN NUKLIR
67 0 1.219.800 395.000 0 1.614.8006933 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI NUKLIR
68 0 2.040.510 2.533.490 0 4.574.0006934 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN, METROLOGI RADIASIDAN BIOMEDIKA NUKLIR
69 0 745.163 1.191.837 0 1.937.0006935 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI
70 0 418.800 184.000 0 602.8006952 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA
71 0 332.013 0 0 332.0136953 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOINDUSTRI
72 0 355.200 144.800 0 500.0006957 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KONVERSI DANKONSERVASI ENERGI
73 0 3.015.500 901.500 0 3.917.0006958 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MATERIAL
74 0 485.000 15.000 0 500.0006959 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGANSUMBERDAYA ENERGI
75 0 1.410.000 90.000 0 1.500.0006960 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DANELEKTRONIKA
76 0 3.693.455 5.392.875 0 9.086.3306961 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SURVEI LAUT
77 0 895.587 85.500 0 981.0876963 REKAYASA DESAIN DAN SISTEM TEKNOLOGI
78 0 616.414 318.000 0 934.4146964 PENGEMBANGAN SENI DAN TEKNOLOGI KERAMIK DAN PORSELINBALI
79 0 3.279.785 840.428 0 4.120.2136965 PENGKAJIAN TEKNOLOGI POLIMER
80 0 3.833.980 639.880 0 4.473.8606967 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
81 0 4.954.110 159.520 0 5.113.6306968 JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
82 0 11.591.723 2.332.057 0 13.923.7806970 MODIFIKASI CUACA (HUJAN BUATAN)
83 0 4.125.810 855.012 0 4.980.8226972 PENGEMBANGAN OBAT HERBAL UNTUK PENGOBATAN KANKER
84 0 45.821 0 0 45.8216976 PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAYA SAING
85 0 3.646.479 960.221 0 4.606.7007000 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DANPEMULIHAN LINGKUNGAN
86 0 6.581.568 4.639.725 0 11.221.2937003 RANCANG BANGUN PESAWAT NIR-AWAK (PUNA) DAN MODATRANSPORT ANTAR PULAU (WISE)
87 0 21.893.630 10.273.870 0 32.167.5007054 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK ROKET
66.396.506.021 26.693.652.115 6.719.849.740 187.101.661 99.997.109.537
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 19
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
88 0 8.296.134 10.536.366 0 18.832.5007065 PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN RANCANG BANGUN SISTEMSATELIT MIKRO DAN STASIUN BUMI
89 0 5.934.885 2.565.115 0 8.500.0007066 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAINS ANTARIKSA, ATMOSFER,IKLIM, IONOSFER DAN GEOMAGNET
90 0 3.540.070 1.459.930 0 5.000.0007067 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGIPENGINDERAAN JAUH DAN STASIUN BUMI
91 0 1.450.000 50.000 0 1.500.0007068 PENINGKATAN KEMAMPUAN KAPASITAS LITBANG SISTEM KONVERSIENERGI ANGIN
92 0 2.150.293 182.500 0 2.332.7937183 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGANUKLIR
93 0 4.294.009 40.000 0 4.334.0097460 PENYELENGGARAAN LITBANG IKLIM USAHA PERDAGANGAN
94 0 8.487.935 1.282.694 0 9.770.6297498 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LITBANG PERDAGANGAN
95 0 3.861.433 43.498 0 3.904.9317499 PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
96 0 3.868.227 13.544 0 3.881.7717500 PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
0 163.998.616 52.995.469 0 216.994.08502 PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK
1 0 481.982 0 0 481.9820021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 334.000 16.000 0 350.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3 0 2.119.345 10.468.154 0 12.587.4990030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
4 0 418.941 25.000 0 443.9410032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
5 0 10.873.461 645.800 0 11.519.2610040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
6 0 427.495 411.000 0 838.4950046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
7 0 449.022 288.000 0 737.0220054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
8 0 0 124.500 0 124.5000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
9 0 2.748.240 96.330 0 2.844.5700090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
10 0 162.438 0 0 162.4380104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
11 0 22.185.369 583.199 0 22.768.5685004 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DISEMINASIHASIL LITBANG
12 0 8.900.000 0 0 8.900.0005005 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN DANJARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK
13 0 3.990.000 10.000 0 4.000.0005006 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBUDAYAANIPTEK
14 0 5.674.063 14.826.937 0 20.501.0005007 INSENTIF PERCEPATAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
15 0 11.060.000 3.940.000 0 15.000.0005008 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN PENDUKUNG KEBIJAKANDIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
16 0 14.008.932 991.068 0 15.000.0005026 MELANJUTKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN PENGAMBANGANPERANGKAT LUNAK BERBASIS OPEN SOURCE
17 0 8.240.000 1.760.000 0 10.000.0005027 DISEMINASI TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DANENERGI ALTERNATIF LAINNYA
18 0 16.800.000 13.200.000 0 30.000.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
19 0 806.413 39.587 0 846.0006854 DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK
20 0 9.697.488 735.393 0 10.432.8816916 LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR BAGI MASYARAKAT
21 0 3.915.382 1.084.618 0 5.000.0006917 DISEMINASI HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR
22 0 15.000.000 0 0 15.000.0006981 DISEMINASI HASIL LITBANG
23 0 6.822.805 1.570.993 0 8.393.7987001 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PANGAN
24 0 3.817.670 57.830 0 3.875.5007056 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI DAN PROMOSI IPTEKKEDIRGANTARAAN
25 0 9.585.595 572.882 0 10.158.4777058 PEMBINAAN TEKNOLOGI, PEMANFAATAN DAN PENELITIANKEDIRGANTARAAN
26 0 4.829.975 1.548.178 0 6.378.1537102 PENYEDIAAN ATLAS SUMBERDAYA ATLAS PUBLIK DANPENGEMBANGAN BASIS DATA ATLAS
27 0 650.000 0 0 650.0007160 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAIAN
0 120.081.373 107.621.093 75.000 227.777.46603 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK
66.396.506.021 26.899.533.717 6.789.018.856 187.101.661 100.272.160.255
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 20
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
1 0 2.648.248 15.000 0 2.663.2480016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 1.913.357 280.190 0 2.193.5470017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 343.731 0 0 343.7310018 KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN
4 0 4.310.073 177.700 0 4.487.7730020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
5 0 2.098.857 106.320 0 2.205.1770021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 61.650 2.273.350 0 2.335.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 7.928.414 141.500 0 8.069.9140027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 1.129.855 145.953 0 1.275.8080029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 1.553.110 165.000 0 1.718.1100030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
10 0 440.000 0 0 440.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
11 0 3.086.510 27.300 0 3.113.8100035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
12 0 2.802.367 14.000 0 2.816.3670037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
13 0 1.956.781 0 0 1.956.7810039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
14 0 4.298.448 546.182 0 4.844.6300040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
15 0 96.990 3.000 0 99.9900041 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN
16 0 1.541.812 0 0 1.541.8120051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
17 0 3.897.882 356.200 0 4.254.0820054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
18 0 944.315 55.685 0 1.000.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
19 0 586.000 34.000 0 620.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
20 0 716.146 9.500 0 725.6460058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
21 0 749.890 98.780 0 848.6700059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
22 0 2.673.840 277.300 0 2.951.1400060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
23 0 1.011.038 54.500 0 1.065.5380061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
24 0 1.941.000 49.000 0 1.990.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
25 0 9.920.021 64.840 0 9.984.8610073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
26 0 55.000 0 75.000 130.0000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
27 0 0 1.500.000 0 1.500.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
28 0 0 840.000 0 840.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
29 0 0 517.815 0 517.8150089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
30 0 667.237 18.700 0 685.9370090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
31 0 105.008 0 0 105.0080095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
32 0 0 170.000 0 170.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
33 0 235.840 0 0 235.8400101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
34 0 1.663.705 38.642.333 0 40.306.0380108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
35 0 267.764 18.000 0 285.7640116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
36 0 2.150.449 0 0 2.150.4493501 PENYEDIAAN INFROMASI PENGEMBANGAN KEWILAYAHANTRANSMIGRASI
37 0 1.200.000 0 0 1.200.0005009 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN REVITALISASIKELEMBAGAAN IPTEK
38 0 1.494.000 6.000 0 1.500.0005010 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PARTISIPASIPROFESI ILMIAH DALAM PERUMUSAN IPTEK
39 0 9.390.305 1.381.585 0 10.771.8905011 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SERTAPENGELOLAAN & PENGEMBANGAN PUSAT - PUSAT IPTEK
66.396.506.021 26.975.413.360 6.837.008.589 187.176.661 100.396.104.631
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 21
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
40 0 3.000.000 0 0 3.000.0005018 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEMMANAJEMEN IPTEK TERPADU
41 0 1.500.000 0 0 1.500.0005019 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEMINSENTIF DAN PEMBIAYAAN IPTEK
42 0 750.000 0 0 750.0005020 PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK
43 0 2.000.000 25.500.000 0 27.500.0005021 INSENTIF RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS)
44 0 7.951.064 13.548.936 0 21.500.0005028 PENELITIAN PENYAKIT MENULAR TROPIS
45 0 1.913.012 418.030 0 2.331.0426866 PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN INDIKATOR IPTEK
46 0 428.932 41.800 0 470.7326868 PENGEMBANGAN PRASARAN RUJUKAN BAGI PENGUKURAN,STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS (MSTQ)
47 0 704.655 167.345 0 872.0006919 PENINGKATAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK
48 0 6.402.655 17.087.545 0 23.490.2006921 REVITALISASI DAN PENDAYAGUNAAN REAKTOR, INSTALASI DANFASILITAS NUKLIR
49 0 395.250 57.750 0 453.0006927 PELAKSANAAN STANDARDISASI IPTEK NUKLIR
50 0 742.610 405.390 0 1.148.0006929 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DANPRASARANA
51 0 315.856 684.144 0 1.000.0006930 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGANUKLIRAN
52 0 11.053.975 946.025 0 12.000.0007059 PENGUATAN RISET UNGGULAN DAN TATALAKSANAKEDIRGANTARAAN
53 0 2.692.208 292.260 0 2.984.4687069 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBENGAN KEBIJAKANKEDIRGANTARAAN NASIONAL
54 0 1.818.629 107.500 0 1.926.1297181 PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR
55 0 1.951.615 297.310 0 2.248.9257182 PENGUATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN NUKLIR
56 0 225.280 67.325 0 292.6057184 PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZATRADIOAKTIF (FRZR)
57 0 355.989 10.000 0 365.9897185 PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN)
01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 0 404.350.163 133.057.578 181.161.500 718.569.241
0 7.672.572 3.483.000 0 11.155.57201 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
1 0 317.000 3.483.000 0 3.800.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 3.100.000 0 0 3.100.0000634 FASILITASI PENATAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASIPEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOM BARU
3 0 255.572 0 0 255.5720767 DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAPEMERINTAHAN KECAMATAN DI DAERAH OTONOM BARU
4 0 4.000.000 0 0 4.000.0000771 EVALUASI PENATAAN DAERAH OTONOM BARU
0 15.725.196 270.000 0 15.995.19602 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASIDAN OTONOMI DAERAH
1 0 327.585 155.000 0 482.5850029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
2 0 275.000 0 0 275.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
3 0 733.045 0 0 733.0450116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
4 0 420.000 0 0 420.0000636 SUPERVISI / PENGAWASAN / EVALUASI DAN PEMBATALAN PERDAYANG BERMASALAH
5 0 1.351.957 0 0 1.351.9570637 PENYUSUNAN KEBIJAKAN/IMPLEMENTASI GRAND STRATEGYPENATAAN OTONOMI DAERAH
6 0 3.175.000 75.000 0 3.250.0000773 FASILITASI IMPLEMENTASI PERATURAN PER-UU TTG PROVINSI DKIJAKARTA, DIY, NAD, PAPUA, IRJABAR
7 0 1.618.590 0 0 1.618.5900777 FASILITASI PELAKSANAAN PP TENTANG TAHAPAN, TATACARAPENYUSUNAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
8 0 3.280.000 40.000 0 3.320.0000794 FINALISASI DAN SOSIALISASI UU NO. 32 TH. 2004 TTGPEMERINTAHAN DAERAH HASIL PENYEMPURNAAN
9 0 3.753.000 0 0 3.753.0000795 HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSEKTOR, DGN PERATURAN PER-UU MENGENAI DESENTRALISASI
10 0 791.019 0 0 791.0190814 PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DIBIDANG PEMBANGUNAN DAERAH
66.396.506.021 27.043.012.858 6.900.392.949 187.176.661 100.527.088.489
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 22
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
0 10.438.755 50.000 0 10.488.75504 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH
1 0 1.250.000 0 0 1.250.0000641 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DANDENGAN DPRD / MITRA KERJA
2 0 5.445.143 0 0 5.445.1430642 FASILITASI PENINGKATAN PERAN GUBERNUR SELAKU WAKILPEMERINTAH DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMBINAAN WILAYAH
3 0 1.150.000 50.000 0 1.200.0000788 FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH
4 0 974.676 0 0 974.6760812 OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFILDAERAH
5 0 250.000 0 0 250.0000833 PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH
6 0 1.368.936 0 0 1.368.9360843 REVITALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL
0 119.059.060 38.333.156 0 157.392.21605 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPEMERINTAH DAERAH
1 0 15.796.553 0 0 15.796.5530021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 2.157.762 17.188.156 0 19.345.9180024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 2.534.000 0 0 2.534.0000644 PENYUSUNAN KINERJA KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKANPRINSIP-PRINSIP ORGANISASI MODERN
4 0 39.803.500 0 0 39.803.5000645 PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUKDESENTRALISASI (SCBD)
5 0 2.415.900 0 0 2.415.9000646 PENGEMBANGAN MANAJEMEN BIDANG PERTANAHAN (LMPDP)
6 0 28.695.000 21.105.000 0 49.800.0000647 PRAKARSA PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (ILGR)
7 0 750.000 0 0 750.0000648 FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANAPEMERINTAHAN DAERAH
8 0 2.686.650 20.000 0 2.706.6500650 FASILITASI PEMANTAPAN APARATUR PEJABAT NEGARA DAN DPRD
9 0 2.765.000 0 0 2.765.0000651 FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
10 0 2.500.000 0 0 2.500.0000652 PENATAAN KELEMBAGAAN DI DAERAH OTSUS DAN ISTIMEWA
11 0 500.000 0 0 500.0000784 FASILITASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS
12 0 314.000 20.000 0 334.0000787 FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBANGAAN PEREKONOMIANDAERAH
13 0 981.700 0 0 981.7000809 LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE MAESUREMENT
14 0 5.647.700 0 0 5.647.7000810 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI DANPENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
15 0 1.293.350 0 0 1.293.3500811 MONITORING DAN EVALUASI PILKADA
16 0 3.000.000 0 0 3.000.0000815 PEMANTAPAN,FASILITASI,EVALUASI & KOMPILASI PROGRAMDEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
17 0 1.654.671 0 0 1.654.6710817 PEMBINAAN/FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
18 0 575.000 0 0 575.0000824 PENGEMBANGAN PERANGKAT UNTUK MENGINKORPERASIPERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
19 0 575.000 0 0 575.0000830 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
20 0 400.000 0 0 400.0000831 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BUATAN
21 0 500.000 0 0 500.0000832 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT,DAN PULAU-PULAU KECIL
22 0 611.245 0 0 611.2450835 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN DIDAERAH
23 0 2.902.029 0 0 2.902.0290854 PENGUATAN FUNGSI PERENCANAAN DAERAH DALAM PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN
0 52.118.364 2.430.305 0 54.548.66906 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGANPEMERINTAH DAERAH
1 0 21.664.175 2.011.025 0 23.675.2000654 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
2 0 24.770.189 399.280 0 25.169.4690655 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3 0 5.684.000 20.000 0 5.704.0000656 FASILITASI PENATAAN REGULASI KEUANGAN DAERAH
0 60.748.636 87.086.771 153.211.500 301.046.90707 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
1 0 1.270.925 0 854.000 2.124.9250021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
66.396.506.021 27.225.899.962 6.941.206.410 188.030.661 100.751.643.054
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 23
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
DAN PELAPORAN
2 0 1.500.000 0 0 1.500.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
3 0 3.061.227 0 837.500 3.898.7270054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
4 0 419.946 0 220.000 639.9460090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 1.136.200 0 0 1.136.2000657 FASILITASI PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKONOMI PERDESAAN
6 0 636.563 0 0 636.5630658 KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL
7 0 2.399.239 179.000 0 2.578.2390659 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN
8 0 2.568.308 20.000 0 2.588.3080661 PENYELENGGARAAN DISEMINASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGIKAWASAN PERDESAAN
9 0 1.429.300 0 0 1.429.3000790 FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH DANPENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
10 0 2.560.100 0 0 2.560.1000791 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI EKONOMI DAERAH DANSARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH
11 0 3.654.760 0 0 3.654.7600807 KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL DANFASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL
12 0 11.635.229 86.864.771 0 98.500.0004241 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN AGROPOLITAN
13 0 26.477.000 23.000 111.300.000 137.800.0006262 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAHTERTINGGAL (P2KPDT)
14 0 1.999.839 0 40.000.000 41.999.8396326 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DAERAHTERTINGGAL (P4DT)
0 54.790.173 1.135.000 0 55.925.17308 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATPEMERINTAH DAERAH
1 0 5.000.000 0 0 5.000.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
2 0 32.268.498 959.000 0 33.227.4980077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
3 0 8.750.000 0 0 8.750.0000752 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAMUSAHA MITIGASI BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN
4 0 1.015.210 176.000 0 1.191.2100816 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN APARATUR PEMDAKHUSUSNYA PENATAAN JABATAN NEGERI DAN NEGARA
5 0 5.200.000 0 0 5.200.0000828 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIDALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANGPENDIDIKAN DAN KESEHATAN
6 0 2.556.465 0 0 2.556.4650841 PENYUSUNAN NSPM DAN PEDOMAN SISTEMKARIR,CUTI,ASURANSI,PENGHARGAAN,PERENCANAAN APARATURPEMDA
0 16.628.047 0 8.950.000 25.578.04710 PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK
1 0 423.363 0 0 423.3630666 PENGUATAN DIALOG BAGI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT DLMPENYELESAIAN KONFLIK
2 0 12.300.000 0 0 12.300.0000827 PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIANKONFLIK
3 0 2.854.684 0 0 2.854.6840829 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAMPENYELESAIAN KONFLIK
4 0 1.050.000 0 8.950.000 10.000.0006327 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PASCA BENCANA/PASCAKONFLIK
0 65.000.000 269.346 19.000.000 84.269.34611 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANANASIONAL
1 0 25.882.850 269.346 0 26.152.1960552 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANANASIONAL
2 0 24.460.732 0 19.000.000 43.460.7320553 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL
3 0 14.656.418 0 0 14.656.4180554 MONITORING PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
0 2.169.360 0 0 2.169.36013 PROGRAM PEMBINAAN DAERAH
1 0 2.169.360 0 0 2.169.3605363 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PAN
01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 0 71.589.704 862.317.346 271.480.000 1.205.387.050
0 71.589.704 862.317.346 271.480.000 1.205.387.05003 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
1 0 2.106.360 0 0 2.106.3600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
66.396.506.021 27.426.071.613 7.029.697.527 368.338.161 101.220.613.322
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 24
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 0 125.373.050 0 125.373.0500055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
3 0 3.458.604 136.541.396 0 140.000.0002273 REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA
4 0 7.881.100 500.107.900 0 507.989.0004655 PEMBANGUNAN JALAN BARU DAN PENINGKATAN JALAN STRATEGIS
5 0 4.623.640 295.000 174.000.000 178.918.6406262 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAHTERTINGGAL (P2KPDT)
6 0 45.520.000 0 97.480.000 143.000.0006333 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS(P2DTK) NAD-NIAS
7 0 2.666.666 17.519.603 0 20.186.2699316 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP JBIC
8 0 2.666.666 36.188.362 0 38.855.0289317 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP AFD
9 0 2.666.668 46.292.035 0 48.958.7039318 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP MDF
02 PERTAHANAN 21.211.712 6.551.786.318 5.705.553.188 0 12.278.551.218
02.01 PERTAHANAN NEGARA 13.925.771 6.319.485.826 1.620.260.309 0 7.953.671.906
0 858.583.838 225.980.797 0 1.084.564.63501 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF
1 0 513.383.390 0 0 513.383.3900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 261.780.945 0 0 261.780.9450003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 0 10.000.000 0 10.000.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 0 900.000 0 900.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
5 0 83.419.503 0 0 83.419.5031152 PENGEMBANGAN PERSONIL INTEGRATIF
6 0 0 50.000.000 0 50.000.0001153 PENGEMBANGAN MATERIIL INTEGRATIF
7 0 0 139.080.797 0 139.080.7971208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI
8 0 0 11.000.000 0 11.000.0004434 PENANGGULANGAN BENCANA / TANGGAP DARURAT
9 0 0 15.000.000 0 15.000.0005405 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASIINTELIJEN
12.984.054 2.122.674.468 334.382.375 0 2.470.040.89702 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT
1 12.984.054 0 0 0 12.984.0540001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 1.310.986.694 0 0 1.310.986.6940002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 486.830.356 0 0 486.830.3560003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 0 154.393.474 0 154.393.4740024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 0 14.202.202 0 14.202.2020052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
6 0 324.857.418 0 0 324.857.4181159 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA DARAT
7 0 0 41.994.352 0 41.994.3521160 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA DARAT
8 0 0 123.792.347 0 123.792.3471208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI
0 1.251.153.441 561.947.993 0 1.813.101.43403 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT
1 0 1.166.437.480 0 0 1.166.437.4800002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 0 104.290.060 0 104.290.0600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 0 1.200.000 0 1.200.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
4 0 84.715.961 0 0 84.715.9611165 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA LAUT
5 0 0 24.849.594 0 24.849.5941166 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA LAUT
6 0 0 431.608.339 0 431.608.3391208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI
941.717 1.280.746.762 432.624.640 0 1.714.313.11904 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA
1 941.717 0 0 0 941.7170001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 1.075.000.279 0 0 1.075.000.2790002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 100.107.374 0 0 100.107.3740003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 0 100.866.300 0 100.866.3000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 0 3.849.600 0 3.849.6001170 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA UDARA
6 0 105.639.109 0 0 105.639.1091171 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA UDARA
7 0 0 72.484.985 0 72.484.9851172 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA UDARA
66.410.431.792 33.008.713.466 9.191.526.923 639.818.161 109.250.490.342
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 25
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
8 0 0 255.423.755 0 255.423.7551208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI
0 724.858.846 45.146.354 0 770.005.20005 PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAANKEUTUHAN WILAYAH NKRI
1 0 724.858.846 0 0 724.858.8460003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 0 45.146.354 0 45.146.3541210 PEMBANGUNAN POS PERBATASAN / PULAU TERLUAR
0 81.468.471 20.178.150 0 101.646.62106 PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA
1 0 81.118.471 0 0 81.118.4710002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 0 14.192.100 0 14.192.1001181 PENGEMBANGAN SISTEM BELA NEGARA
3 0 350.000 0 0 350.0001182 PENGEMBANGAN PERSONIL BELA NEGARA
4 0 0 5.986.050 0 5.986.0501183 PENGEMBANGAN MATERIIL BELA NEGARA
02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 0 164.141.895 4.031.731.300 0 4.195.873.195
0 14.141.895 139.232.880 0 153.374.77501 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGIPERTAHANAN
1 0 0 73.908.116 0 73.908.1160024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 0 58.488.300 0 58.488.3001186 PENGEMBANGAN SISTEM STRATEGI PERTAHANAN
3 0 0 6.057.900 0 6.057.9001207 PENGEMBANGAN STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SDR), STRATEGIRAYA PERTAHANAN, POSTUR PERTAHANAN DAN KOMPARTEMENSTRATEGIS
4 0 14.141.895 778.564 0 14.920.4595501 PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PERTAHANANKEAMANAN NASIONAL
0 150.000.000 3.892.498.420 0 4.042.498.42002 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN
1 0 150.000.000 0 0 150.000.0000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 0 3.727.800 0 3.727.8001190 PENGEMBAGAN SISTEM INDUSTRI PERTAHANAN
3 0 0 21.570.600 0 21.570.6001191 PENGEMBAGAN MATERIIL INDUSTRI PERTAHANAN
4 0 0 3.867.200.020 0 3.867.200.0201209 PENGADAAN ALUTSISTA TNI
02.03 BANTUAN MILITER LUAR NEGERI 3.825.649 37.086.497 0 0 40.912.146
3.825.649 37.086.497 0 0 40.912.14601 PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
1 3.825.649 0 0 0 3.825.6490001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 37.086.497 0 0 37.086.4970003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
02.04 LITBANG PERTAHANAN 731.492 11.775.926 47.930.979 0 60.438.397
731.492 7.350.926 15.563.100 0 23.645.51801 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERTAHANAN
1 731.492 0 0 0 731.4920001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 6.862.576 0 0 6.862.5760003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 0 14.463.100 0 14.463.1001199 PENGEMBANGAN SISTEM LITBANG PERTAHANAN
4 0 0 1.100.000 0 1.100.0001200 PENGEMBANGAN MATERIIL LITBANG PERTAHANAN
5 0 488.350 0 0 488.3501201 PENGGIAT FUNGSI LITBANG PERTAHANAN
0 4.425.000 32.367.879 0 36.792.87902 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL
1 0 4.425.000 0 0 4.425.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
2 0 0 6.804.000 0 6.804.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
3 0 0 2.097.308 0 2.097.3080079 PEMBANGUNAN GEDUNG
4 0 0 23.466.571 0 23.466.5710089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
02.90 PERTAHANAN LAINNYA 2.728.800 19.296.174 5.630.600 0 27.655.574
2.728.800 19.296.174 5.630.600 0 27.655.57401 PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI
1 2.728.800 0 0 0 2.728.8000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 17.187.974 0 0 17.187.9740003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 2.108.200 5.630.600 0 7.738.8001204 PENGEMBANGAN MATERIIL OPERSI BHAKTI TNI
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 0 9.380.735.549 5.070.600.427 0 14.451.335.976
03.01 KEPOLISIAN 0 7.359.544.229 2.627.587.276 0 9.987.131.505
0 228.319.704 0 0 228.319.70401 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN
66.417.717.733 34.047.341.275 13.597.568.061 639.818.161 114.702.445.230
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 26
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
1 0 59.573.396 0 0 59.573.3960003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 77.523.249 0 0 77.523.2495852 PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONIL POLRI
3 0 91.223.059 0 0 91.223.0595853 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONIL POLRI
0 161.811.582 2.035.986.102 0 2.197.797.68402 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAKEPOLISIAN
1 0 114.633.789 0 0 114.633.7890002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 24.654.343 0 0 24.654.3430003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 1.736.229 0 0 1.736.2295854 PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA POLRI
4 0 20.787.221 2.035.986.102 0 2.056.773.3235856 PEMBANGUNAN MATERIIL DAN FASILITAS POLRI
0 68.193.192 0 0 68.193.19203 PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DANKETERTIBAN
1 0 67.959.192 0 0 67.959.1920003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 234.000 0 0 234.0005861 PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAWASAN SENJATA API DANBAHAN PELEDAK, PERIJINAN DAN CRIMINAL RECORD
0 191.383.581 0 0 191.383.58104 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
1 0 161.632.581 0 0 161.632.5810003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 29.751.000 0 0 29.751.0005402 OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DANKETERTIBAN
0 5.113.456.505 2.036.404 0 5.115.492.90905 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
1 0 85.399.850 0 0 85.399.8500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 2.438.251.588 0 0 2.438.251.5880003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 5.170.742 2.036.404 0 7.207.1460669 FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN, SATUANPERLINDUNGAN MASYARAKAT
4 0 72.257.372 0 0 72.257.3725864 PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT/INSTANSI
5 0 33.245.050 0 0 33.245.0505865 DUKUNGAN UMUM
6 0 2.479.131.903 0 0 2.479.131.9035866 PELAYANAN KEAMANAN
0 667.085.024 111.602.960 0 778.687.98406 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANANDAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA
1 0 2.204.180 0 0 2.204.1800002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 0 1.462.000 0 1.462.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 37.620 0 0 37.6200027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 0 926.997 0 926.9970079 PEMBANGUNAN GEDUNG
5 0 0 6.340.963 0 6.340.9630089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
6 0 0 56.966.000 0 56.966.0005403 PENGADAAN PERALATAN INTELIJEN
7 0 0 34.750.000 0 34.750.0005404 PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI INTELIJEN
8 0 0 11.157.000 0 11.157.0005405 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASIINTELIJEN
9 0 15.600.000 0 0 15.600.0005406 OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN TRANSNASIONAL CRIMEDAN UANG PALSU/ KERTAS BERHARGA
10 0 481.843.224 0 0 481.843.2245407 OPERASI INTELIJEN
11 0 97.800.000 0 0 97.800.0005408 OPERASI KONTRA INTELIJEN
12 0 69.600.000 0 0 69.600.0005409 OPERASI INTELIJEN STRATEGIS
0 5.062.273 404.662.516 0 409.724.78907 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIANEGARA
1 0 3.200.915 36.373.101 0 39.574.0165451 PEMBINAAN DAN FASILITASI SISTEM PERSANDIAN
2 0 1.861.358 637.420 0 2.498.7785452 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN
3 0 0 367.651.995 0 367.651.9955454 PENINGKATAN GELAR PERALATAN SANDI
0 209.585.799 67.162.544 0 276.748.34308 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
1 0 3.799.784 75.000 0 3.874.7840057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
2 0 2.824.500 0 0 2.824.5000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
66.417.717.733 40.489.277.420 16.151.931.043 639.818.161 123.698.744.357
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 27
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
3 0 13.524.100 135.000 0 13.659.1006201 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
4 0 2.884.645 0 0 2.884.6456202 PENEGAKAN HUKUM BIDANG NARKOBA
5 0 20.427.461 58.354.439 0 78.781.9006203 TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA
6 0 13.001.208 118.792 0 13.120.0006204 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA
7 0 63.508.189 1.947.125 0 65.455.3146205 PENGUATAN KELEMBAGAAN ANTI NARKOBA
8 0 89.615.912 6.532.188 0 96.148.1006211 INTENSIFIKASI KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI PENCEGAHANDAN PENINDAKAN P4GN
0 132.800.262 6.136.750 0 138.937.01209 PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI
1 0 2.490.250 0 0 2.490.2500017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 4.091.634 0 0 4.091.6340022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3 0 930.754 0 0 930.7540043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
4 0 620.000 0 0 620.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
5 0 1.324.130 0 0 1.324.1300090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
6 0 201.350 0 0 201.3500093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
7 0 709.500 0 0 709.5000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
8 0 7.507.090 1.127.580 0 8.634.6704003 PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
9 0 75.082.772 5.009.170 0 80.091.9424055 PENGAMANAN KAWASAN HUTAN
10 0 3.222.028 0 0 3.222.0284710 OPERASI KEAMANAN / PENEGAKAN HUKUM / PENINDAKAN AWALSEPARATISME
11 0 26.512.070 0 0 26.512.0704711 OPERASI KEAMANAN LAUT DAN PENEGAKAN HUKUM DI DALAMWILAYAH LAUT INDONESIA
12 0 7.070.665 0 0 7.070.6654714 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANANNASIONAL
13 0 1.447.875 0 0 1.447.8754715 KOORDINASI PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL LOGGING
14 0 68.650 0 0 68.6504716 PENGAWASAN LALU LINTAS UANG DAN PEMBLOKIRAN ASETKELOMPOK TERORIS
15 0 1.521.494 0 0 1.521.4944731 PENGUATAN DESK KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME
0 552.757.613 0 0 552.757.61310 PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAKPIDANA
1 0 552.757.613 0 0 552.757.6130003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
0 29.088.694 0 0 29.088.69412 PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
1 0 29.088.694 0 0 29.088.6940003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 0 0 423.340.463 0 423.340.463
0 0 423.340.463 0 423.340.46301 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
1 0 0 423.340.463 0 423.340.4632288 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENCARIAN DANPENYELAMATAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM 0 2.021.191.320 2.019.672.688 0 4.040.864.008
0 32.859.340 1.884.127 0 34.743.46701 PROGRAM PERENCANAAN HUKUM
1 0 319.200 0 0 319.2000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 245.773 0 0 245.7730020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
3 0 1.667.000 161.100 0 1.828.1000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 0 118.027 0 118.0270024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 1.308.942 5.000 0 1.313.9420034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6 0 559.905 0 0 559.9050035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
7 0 5.217.712 0 0 5.217.7120039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8 0 3.961.153 1.200.000 0 5.161.1530073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
9 0 15.947.116 0 0 15.947.1160093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
10 0 466.821 0 0 466.8210112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
66.417.717.733 41.436.579.126 16.649.979.927 639.818.161 125.144.094.947
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 28
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 1.161.000 400.000 0 1.561.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
12 0 2.004.718 0 0 2.004.7186601 PENGKAJIAN/PENELITIAN PERATURAN PERUNDANGAN DARIPERSPEKTIF HAM, PERMASALAHAN HAM DAN INSTRUMEN HAM
0 71.952.428 1.089.496 0 73.041.92402 PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM
1 0 19.533.900 0 0 19.533.9000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 2.623.284 165.000 0 2.788.2840030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
3 0 14.381.975 128.000 0 14.509.9750032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
4 0 396.928 0 0 396.9280035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
5 0 9.481.131 0 0 9.481.1310039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6 0 320.788 0 0 320.7880090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
7 0 14.385.192 732.046 0 15.117.2380093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
8 0 157.670 20.500 0 178.1700107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
9 0 2.922.330 0 0 2.922.3300114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
10 0 250.000 0 0 250.0000364 PENCETAKAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN
11 0 7.499.230 43.950 0 7.543.1801254 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM
0 102.933.810 1.036.634 0 103.970.44403 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM
1 0 3.271.600 0 0 3.271.6000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 789.183 0 0 789.1830050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
3 0 416.262 686.634 0 1.102.8960055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
4 0 755.520 0 0 755.5200084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)
5 0 2.437.653 0 0 2.437.6530090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
6 0 2.500.000 0 0 2.500.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
7 0 14.600.000 0 0 14.600.0000402 PENYULUHAN HUKUM
8 0 22.425.806 0 0 22.425.8061256 PENYULUHAN HUKUM DAN KOORDINASI RANHAM
9 0 1.714.825 0 0 1.714.8256602 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM
10 0 731.535 0 0 731.5356603 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HAM
11 0 727.754 0 0 727.7546604 PENERBITANMAJALAH/JURNAL/BULETIN/BUKU/LEAFLET/BROSUR/POSTER
12 0 28.900.000 0 0 28.900.0006752 PENINGKATAN PEMAHAMAN BERKONSTITUSI
13 0 3.153.000 30.000 0 3.183.0007652 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERANTASAN KORUPSI
14 0 1.578.600 0 0 1.578.6007655 PENGELOLAAN GRATIFIKASI
15 0 6.489.600 40.000 0 6.529.6007657 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA (LHKPN)
16 0 7.220.472 120.000 0 7.340.4727658 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANAKORUPSI (PROG. DARKUM)
17 0 5.222.000 160.000 0 5.382.0007660 SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
0 328.063.732 20.133.750 0 348.197.48204 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUANHUKUM
1 0 4.949.395 0 0 4.949.3950002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 56.501.089 0 0 56.501.0890003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 1.419.411 0 0 1.419.4110021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 199.151 0 0 199.1510027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 16.985.000 0 0 16.985.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
6 0 1.000.000 0 0 1.000.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
7 0 4.804.003 0 0 4.804.0030090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
8 0 3.671.887 0 0 3.671.8870093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
66.417.717.733 41.704.161.018 16.652.506.057 639.818.161 125.414.202.969
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 29
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
9 0 11.850.006 0 0 11.850.0060114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
10 0 1.000.000 0 0 1.000.0000370 BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PERKARA
11 0 219.980.790 20.133.750 0 240.114.5401259 PEMBINAAN / PENYELENGARAAN KEIMIGRASIAN
12 0 5.703.000 0 0 5.703.0001260 PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM
0 134.461.397 1.976.119.321 0 2.110.580.71805 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILANDAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA
1 0 88.346 0 0 88.3460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 4.504.697 270.222 0 4.774.9190017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 2.285.644 0 0 2.285.6440021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 32.976.296 1.679.403.800 0 1.712.380.0960024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 327.974 0 0 327.9740028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
6 0 349.154 0 0 349.1540029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
7 0 395.466 0 0 395.4660030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
8 0 2.300.321 6.000 0 2.306.3210032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
9 0 1.051.366 0 0 1.051.3660035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
10 0 7.954.400 0 0 7.954.4000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
11 0 714.525 0 0 714.5250046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
12 0 3.186.383 0 0 3.186.3830051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
13 0 14.330.438 54.167.623 0 68.498.0610054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
14 0 165.540 89.239.491 0 89.405.0310079 PEMBANGUNAN GEDUNG
15 0 803 36.955.491 0 36.956.2940081 PENGADAAN KENDARAAN
16 0 13.372.101 50.000 0 13.422.1010082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
17 0 4.373.491 92.500 0 4.465.9910088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
18 0 14.705.250 58.739.666 0 73.444.9160089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
19 0 82.000 0 0 82.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
20 0 19.783.640 530.000 0 20.313.6400111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
21 0 19.680 50.714.528 0 50.734.2080113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
22 0 0 5.000.000 0 5.000.0000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
23 0 3.200.000 0 0 3.200.0000375 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERADILAN
24 0 806.300 0 0 806.3006606 PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DANPENEGAKAN HAM
25 0 0 700.000 0 700.0008101 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN DATA HAKIM
26 0 7.487.582 250.000 0 7.737.5828102 PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN
0 1.221.793.858 19.241.860 0 1.241.035.71806 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
1 0 4.800.000 0 0 4.800.0000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 694.832.182 0 0 694.832.1820003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 116.240 0 0 116.2400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 1.744.594 14.629.675 0 16.374.2690024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 1.562.487 0 0 1.562.4870032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
6 0 730.134 0 0 730.1340043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
7 0 0 165.324 0 165.3240055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
8 0 0 426.861 0 426.8610081 PENGADAAN KENDARAAN
9 0 0 3.520.000 0 3.520.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
10 0 32.839.865 0 0 32.839.8650378 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
11 0 156.316.870 0 0 156.316.8700382 PENANGANAN PERKARA
66.417.717.733 42.970.098.583 18.667.500.988 639.818.161 128.695.135.465
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 30
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
12 0 9.972.288 0 0 9.972.2880408 PENANGANAN PERKARA PIDANA KHUSUS
13 0 79.240.978 0 0 79.240.9780409 PENANGANAN PERKARA PIDANA UMUM
14 0 14.640.343 0 0 14.640.3430410 PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
15 0 956.720 0 0 956.7200411 PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM
16 0 26.275.655 0 0 26.275.6550412 PENANGANAN/PENYELIDIKAN KASUS INTELEJEN
17 0 4.204.700 0 0 4.204.7001255 PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN
18 0 3.204.411 0 0 3.204.4114727 PENINGKATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
19 0 2.615.455 0 0 2.615.4554728 PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN,PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM
20 0 4.142.569 0 0 4.142.5696609 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/PEMANTAUAN PELAKSANAAN,PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM
21 0 2.626.672 0 0 2.626.6726611 PENYELENGGARAAN MEDIASI HAM
22 0 3.045.189 0 0 3.045.1896612 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM
23 0 20.296.130 0 0 20.296.1306753 PENANGANAN PERKARA PHPU/PEMILUKADA
24 0 157.630.376 500.000 0 158.130.3767654 PENINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
0 129.126.755 167.500 0 129.294.25507 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM
1 0 14.083.533 0 0 14.083.5330017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 2.871.895 0 0 2.871.8950048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
3 0 13.195.290 0 0 13.195.2900049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
4 0 31.993.768 0 0 31.993.7680067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
5 0 19.754.207 167.500 0 19.921.7070077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
6 0 31.000.000 0 0 31.000.0000383 PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM
7 0 16.228.062 0 0 16.228.0620407 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKANJAKSA
04 EKONOMI 675.192.799 15.432.221.194 37.400.650.645 3.333.380.341 56.841.444.979
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DANUKM
163.711.696 1.155.263.056 244.544.477 20.000.000 1.583.519.229
29.713.612 44.493.957 7.881.731 0 82.089.30001 PROGRAM PERSAINGAN USAHA
1 29.713.612 0 0 0 29.713.6120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 11.219.784 69.750 0 11.289.5340002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 2.288.322 0 0 2.288.3220003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 0 5.810.306 0 5.810.3060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 6.553.552 150.000 0 6.703.5520027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 5.182.272 0 0 5.182.2720051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
7 0 12.929.180 0 0 12.929.1807452 PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
8 0 2.881.191 1.851.675 0 4.732.8667454 PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGANUSAHA
9 0 853.446 0 0 853.4467455 KAJIAN IMPLEMENTASI UU NO. 5/1999
10 0 576.365 0 0 576.3657501 PENYUSUNAN RANCANGAN AMANDEMEN UU NO. 5/1999
11 0 2.009.845 0 0 2.009.8457502 PENEYELENGGARAAN MONITORING PERSAINGAN USAHA TERKAITDUGAAN PRAKTEK MONOPOLI
8.289.260 53.898.969 8.401.167 0 70.589.39602 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN
1 8.289.260 0 0 0 8.289.2600001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 10.252.518 4.048.463 0 14.300.9810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 13.950 0 0 13.9500003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.952.575 0 0 1.952.5750067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
5 0 0 118.000 0 118.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
6 0 977.336 0 0 977.3360090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
66.455.720.605 43.485.767.160 18.680.216.682 639.818.161 129.261.522.608
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 31
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
7 0 1.022.664 0 0 1.022.6640093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
8 0 1.754.710 0 0 1.754.7100112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
9 0 9.285.621 247.500 0 9.533.1217456 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10 0 9.045.899 0 0 9.045.8997457 PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
11 0 6.384.064 3.705.704 0 10.089.7687458 PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN
12 0 6.481.498 156.500 0 6.637.9987459 PENINGKATAN OPERASIONALISASI KEGIATAN BADANPERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
13 0 946.194 0 0 946.1947496 PENINGKATAN PARTISIPASI DAAM ORGANISASI METROLOGI LEGALINTERNASIONAL
14 0 2.289.290 0 0 2.289.2907504 PENEYELENGGARAAN IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKANPBK
15 0 3.492.650 125.000 0 3.617.6507519 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN
13.700.848 67.914.152 172.600 0 81.787.60003 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGANINTERNASIONAL
1 13.700.848 0 0 0 13.700.8480001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 2.406.460 45.000 0 2.451.4600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 7.197.047 0 0 7.197.0470003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 787.600 0 0 787.6000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 3.000.000 0 0 3.000.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
6 0 20.000.000 0 0 20.000.0007461 PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PERUNDINGAN DIBERBAGAI FORA INTERNASIONAL
7 0 21.150.000 0 0 21.150.0007462 PENYELENGGARAAN TIM NASIONAL PERUNDINGAN PERDAGANGANINTERNASIONAL
8 0 2.254.356 0 0 2.254.3567463 FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
9 0 4.872.400 127.600 0 5.000.0007464 PENINGKATAN KOORDINASI PENANGANAN ISU-ISU PERDAGANGANINTERNASIONAL
10 0 1.562.327 0 0 1.562.3277525 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL DI KAWASANASIA/AMERIKA/AUSTRALIA
11 0 1.561.000 0 0 1.561.0007526 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL DI KAWASANEROPA/AFRIKA/TIMUR TENGAH
12 0 1.561.962 0 0 1.561.9627527 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN REGIONAL
13 0 1.561.000 0 0 1.561.0007528 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN MULTILATERAL
0 31.030.080 611.000 0 31.641.08005 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM
1 0 2.000.000 0 0 2.000.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
2 0 9.505.000 394.000 0 9.899.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
3 0 2.045.082 0 0 2.045.0824756 PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DANPROGRAM UMKM
4 0 4.573.378 98.000 0 4.671.3784757 PEMBANGUNAN JARINGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASIUMKM
5 0 12.906.620 119.000 0 13.025.6205154 DISEMINASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN KUKM
90.770.375 358.723.325 24.605.452 0 474.099.15206 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
1 90.770.375 0 0 0 90.770.3750001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 32.230.001 515.340 0 32.745.3410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 14.151.441 0 0 14.151.4410003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.136.663 0 0 1.136.6630017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 1.451.685 0 0 1.451.6850021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 75.755 4.065.000 0 4.140.7550024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 3.051.370 0 0 3.051.3700027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 146.050 0 0 146.0500028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
66.560.191.828 43.677.656.947 18.689.815.326 639.818.161 129.567.482.262
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 32
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
9 0 1.766.669 314.800 0 2.081.4690032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
10 0 62.187 0 0 62.1870035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 1.904.429 0 0 1.904.4290051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
12 0 2.604.576 0 0 2.604.5760071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
13 0 15.356.703 0 0 15.356.7030088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
14 0 8.539.000 0 0 8.539.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
15 0 7.957.200 0 0 7.957.2000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
16 0 3.124.153 319.000 0 3.443.1530094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
17 0 252.110 0 0 252.1100095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
18 0 3.255.383 0 0 3.255.3830102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
19 0 2.511.367 0 0 2.511.3670104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
20 0 0 5.000.000 0 5.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
21 0 4.999.245 1.175.755 0 6.175.0000110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
22 0 1.807.640 10.000 0 1.817.6404758 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGANINDUSTRI MANUFAKTUR
23 0 1.844.960 37.000 0 1.881.9604760 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN YANG MENDORONGPENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
24 0 6.031.400 0 0 6.031.4004761 PELAKSANAAN TIMNAS PEPI DAN NATIONAL SINGLE WINDOW (DITANYAKAN PADANAN INDONESIANYA)
25 0 4.797.549 90.000 0 4.887.5494768 PELAKSANAAN TIMNAS PENGEMBANGAN EKSPOR DANPENGEMBANGAN INVESTASI (PEPI)
26 0 500.000 0 0 500.0007161 KERJASAMA STANDARDISASI NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL DANINTERNASIONAL
27 0 27.573.000 0 0 27.573.0007469 PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH
28 0 24.852.087 1.917.500 0 26.769.5877470 PENYELENGGARAAN INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE
29 0 3.000.000 0 0 3.000.0007472 PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WINDOW
30 0 74.977.212 11.027.807 0 86.005.0197474 PEMBINAAN EKSPOR, PENINGKATAN DAYA SAING DANPENGENDALIAN IMPOR
31 0 2.488.280 34.000 0 2.522.2807475 PENINGKATAN FASILITAS PEMBERDAYAAN UKM MIKRO DANKEMITRAAN
32 0 69.412.943 0 0 69.412.9437478 PENGEMBANGAN PROMOSI DAGANG
33 0 2.783.505 0 0 2.783.5057480 PENGAMATAN PASAR DAN PENGEMBANGAN PRODUK
34 0 4.383.476 94.250 0 4.477.7267506 PENYELENGGARAAN DIKLAT EKSPOR
35 0 854.270 0 0 854.2707514 PELAKSANAAN PENGAMATAN PASAR (MARKET INTELLIGENCE)
36 0 2.333.816 0 0 2.333.8167515 PEMBERIAN PENGHARGAAN PRIMANIYARTA
37 0 300.000 0 0 300.0007516 PEMBINAAN TERPADU UKM PERDAGANGAN
38 0 11.448.162 0 0 11.448.1627517 PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS UTAMA DAN POTENSIAL
39 0 457.240 0 0 457.2407518 PENGEMBANGAN KLASTER PRODUK EKSPOR
40 0 5.959.548 0 0 5.959.5487521 PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR, DALAMRANGKA INDONESIAN DESIGN POWER
41 0 8.342.250 5.000 0 8.347.2507523 PROMOSI PRODUK EKSPOR INDONESIA
0 54.792.443 846.627 20.000.000 75.639.07008 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
1 0 18.438.630 415.000 20.000.000 38.853.6300049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
2 0 9.000.000 0 0 9.000.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
3 0 26.658.851 431.627 0 27.090.4785158 FASILITASI PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI
4 0 694.962 0 0 694.9625159 FASILTASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA UMKM DAN PIHAKTERKAIT
0 204.528.916 19.886.188 0 224.415.10409 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHABAGI UMKM
1 0 873.687 45.000 0 918.6870027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
66.560.191.828 44.039.803.437 18.710.732.065 659.818.161 129.970.545.491
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 33
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 463.750 1.030.000 0 1.493.7500029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
3 0 1.474.050 0 0 1.474.0500034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4 0 1.950.698 531.000 0 2.481.6980035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
5 0 10.206.638 0 0 10.206.6380070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
6 0 2.488.342 0 0 2.488.3420115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
7 0 2.447.000 0 0 2.447.0005169 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK UKMDAN KOPERASI
8 0 1.433.750 66.250 0 1.500.0005172 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAHBAGI UMKM
9 0 51.919.225 0 0 51.919.2255174 PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
10 0 7.206.630 25.000 0 7.231.6305176 PENYEDIAAN SKIM PENJAMINAN KREDIT UKM
11 0 26.981.008 0 0 26.981.0085178 PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UKM
12 0 743.000 0 0 743.0005180 PERKUATAN JARINGAN KERJASAMA LEMBAGA PENGEMBANGANBISNIS (BDS-P)
13 0 1.930.429 73.500 0 2.003.9295181 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
14 0 740.000 0 0 740.0005182 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATANEKONOMI LOKAL
15 0 81.768.342 7.405.438 0 89.173.7805200 PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM PROMOSI DAN DANABERGULIR KUKM
16 0 11.402.367 10.710.000 0 22.112.3675201 PROMOSI KUKM
17 0 500.000 0 0 500.0005227 PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR LKM/KSP
0 18.821.884 138.750 0 18.960.63410 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI
1 0 18.821.884 138.750 0 18.960.6345205 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN PERKOPERASIAN
0 214.760.489 80.022.750 0 294.783.23911 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO
1 0 634.377 0 0 634.3770016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 3.310.500 0 0 3.310.5000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 7.009.010 72.000 0 7.081.0100020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 10.333.575 0 0 10.333.5750021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 200.442 0 0 200.4420027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 803.288 0 0 803.2880030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
7 0 410.500 0 0 410.5000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
8 0 15.407.207 50.000 0 15.457.2070033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
9 0 276.100 0 0 276.1000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
10 0 36.453.167 0 0 36.453.1670035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 899.500 0 0 899.5000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
12 0 71.797.128 0 0 71.797.1280060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
13 0 1.233.070 0 0 1.233.0700071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
14 0 12.015.872 0 0 12.015.8720073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
15 0 845.284 0 0 845.2840088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
16 0 1.888.580 0 0 1.888.5800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
17 0 0 75.070.000 0 75.070.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
18 0 1.191.257 20.000 0 1.211.2570115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
19 0 6.795.000 0 0 6.795.0005183 SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI/UKM PUSATDAN DAERAH
20 0 5.151.050 90.000 0 5.241.0505214 PELATIHAN BUDAYA USAHA DAN TEKNIS MANAJEMEN USAHA MIKRO
66.560.191.828 44.438.935.457 18.806.014.003 659.818.161 130.464.959.449
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 34
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
21 0 2.423.900 220.750 0 2.644.6505216 PENYEDIAAN KEMUDAHAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO
22 0 2.566.900 0 0 2.566.9005217 PENYUSUNAN SKIM KREDIT/MODEL PEMBIAYAAN BAGI USAHAMIKRO
23 0 2.831.000 0 0 2.831.0005218 PERLUASAN SUMBER PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO(LKM)
24 0 2.298.912 4.500.000 0 6.798.9125222 FASILITASI PASAR TRADISIONAL
25 0 11.534.220 0 0 11.534.2205230 BIMBINGAN TEKNIS/PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGELOLALKM (PNPM-P)
26 0 870.752 0 0 870.7525231 PEMBINAAN SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI DAERAH TERISOLIR DANTERTINGGAL
27 0 15.579.898 0 0 15.579.8985232 FASILITASI PENGEMBANGAN PEMASARAN USAHA MIKRO MELALUIKOPERASI
21.237.601 106.298.841 101.978.212 0 229.514.65412 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGANDALAM NEGERI
1 21.237.601 0 0 0 21.237.6010001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 6.602.890 1.500.000 0 8.102.8900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 6.772.328 0 0 6.772.3280003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 728.390 0 0 728.3900024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 493.475 0 0 493.4750067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
6 0 10.952.924 232.200 0 11.185.1244763 PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI
7 0 0 100.000.000 0 100.000.0007482 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI
8 0 6.824.083 30.000 0 6.854.0837484 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA, LEMBAGA PERDAGANGANDAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
9 0 6.705.905 0 0 6.705.9057486 PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH
10 0 2.330.403 0 0 2.330.4037487 PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG
11 0 19.783.988 216.012 0 20.000.0007488 PENGEMBANGAN PDN DAERAH
12 0 1.572.362 0 0 1.572.3627508 PEMROSESAN PERIZINAN USAHA BERJANGKA
13 0 43.532.093 0 0 43.532.0937513 PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
04.02 TENAGA KERJA 0 1.061.374.709 250.837.809 31.529.500 1.343.742.018
0 322.878.211 191.251.316 7.030.000 521.159.52701 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA
1 0 526.653 0 0 526.6530003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 3.408.322 0 0 3.408.3220017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 1.583.456 0 0 1.583.4560021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 380.955 3.042.151 0 3.423.1060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 554.167 0 0 554.1670027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 780.695 1.735.000 0 2.515.6950029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
7 0 5.604.145 285.000 0 5.889.1450035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
8 0 123.050 0 0 123.0500037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
9 0 88.275 0 0 88.2750043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
10 0 89.900 0 0 89.9000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
11 0 218.980 0 0 218.9800076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
12 0 53.500 0 0 53.5000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
13 0 102.700 28.624.007 0 28.726.7070079 PEMBANGUNAN GEDUNG
14 0 4.426.486 0 0 4.426.4860088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
15 0 3.281.334 0 0 3.281.3340090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
16 0 360.674 0 0 360.6740093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
17 0 1.487.405 0 0 1.487.4050094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,
66.581.429.429 44.606.410.577 18.946.399.123 659.818.161 130.794.057.290
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 35
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
STATISTIK DAN INFORMASI
18 0 392.850 0 0 392.8500101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
19 0 598.612 0 0 598.6120104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
20 0 0 20.300 0 20.3000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
21 0 2.444.160 0 0 2.444.1603504 PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASISKOMPETENSI
22 0 24.531.035 7.023.301 0 31.554.3363505 PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASISMASYARAKAT
23 0 30.817.845 0 0 30.817.8453507 PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI DANLUAR NEGERI
24 0 1.265.027 1.927.000 0 3.192.0273508 PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI(BNSP)
25 0 20.237.007 0 0 20.237.0073510 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PELATIHAN DANINSTRUKTUR
26 0 6.933.793 0 0 6.933.7933512 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
27 0 6.335.576 0 0 6.335.5763513 PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS DAN PELATIHANKEWIRAUSAHAAN
28 0 4.526.336 0 0 4.526.3363516 PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PELATIHAN KERJA
29 0 760.150 43.841 0 803.9913518 PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN PELATIHAN DANPRODUKTIVITAS
30 0 9.931.689 0 0 9.931.6893617 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL DANPROGRAM PELATIHAN
31 0 2.054.625 0 0 2.054.6253618 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
32 0 1.040.674 0 0 1.040.6743619 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
33 0 169.331.350 148.550.716 7.030.000 324.912.0663621 PENINGKATAN FUNGSI DAN REVITALISASI BLK MENJADI LEMBAGAPELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
34 0 18.606.785 0 0 18.606.7853627 PERCEPATAN PENGAKUAN/REKOGNISI SERTIFIKASI KOMPETENSIKERJA NASIONAL
0 157.742.888 5.436.090 4.399.500 167.578.47803 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGATENAGA KERJA
1 0 371.450 0 0 371.4500003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 10.390 0 0 10.3900021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 103.700 1.127.250 0 1.230.9500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 5.608.735 0 0 5.608.7350027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 2.084.854 0 0 2.084.8540030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
6 0 7.248.077 0 0 7.248.0770035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
7 0 2.049.875 0 0 2.049.8750037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
8 0 0 0 62.000 62.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
9 0 6.033.971 0 0 6.033.9710077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
10 0 2.577.040 0 0 2.577.0400093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
11 0 3.569.128 0 2.850.000 6.419.1283520 PEMBINAAN PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN ANALISISDISKRIMINASI
12 0 31.543.419 0 0 31.543.4193522 PEMBERIAN DORONGAN DAN PENYEMPURNAAN PELAKSANAANNEGOSIASI BIPARTIT
13 0 793.500 0 0 793.5003523 PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKANHUKUM KETENAGAKERJAAN
14 0 4.083.750 0 0 4.083.7503524 PENINGKATAN FUNGSI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN
15 0 6.059.824 0 712.500 6.772.3243527 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN HUBUNGANINDUSTRIAL
16 0 2.173.085 0 700.000 2.873.0853528 PEMBINAAN PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
17 0 1.106.577 0 0 1.106.5773529 PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
66.581.429.429 44.981.635.466 19.105.091.531 671.172.661 131.339.329.087
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 36
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
18 0 4.058.410 0 0 4.058.4103530 PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN
19 0 4.316.567 0 0 4.316.5673531 PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK
20 0 14.621.429 2.388.650 0 17.010.0793532 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENGAWASHUBUNGAN INDUSTRIAL
21 0 51.806.795 1.848.740 75.000 53.730.5353533 PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
22 0 4.017.611 71.450 0 4.089.0613632 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA (K3)
23 0 3.504.701 0 0 3.504.7013633 PENGKAJIAN DAN STANDARISASI KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA (K3)
0 580.753.610 54.150.403 20.100.000 655.004.01304 PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATANKERJA
1 0 721.500 0 0 721.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 5.664.021 0 0 5.664.0210021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 0 1.375.760 0 1.375.7600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 3.671.015 0 0 3.671.0150027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 450.000 0 0 450.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
6 0 2.354.160 0 0 2.354.1600035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
7 0 193.060 200.000 0 393.0600036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
8 0 2.151.275 0 0 2.151.2750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
9 0 0 400.000 0 400.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
10 0 4.008.048 0 0 4.008.0480088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
11 0 6.366.650 0 0 6.366.6500093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
12 0 427.900 0 0 427.9000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
13 0 146.127.550 1.064.951 3.600.000 150.792.5013534 KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PERLUASAN KESEMPATANKERJA
14 0 35.467.281 14.438.699 0 49.905.9803535 FASILITASI PENDUKUNG PASAR KERJA, MELALUI PENGUATANKELEMB., PENINGK. INFO., PENYEL. BURSA KERJA
15 0 6.791.515 518.565 0 7.310.0803540 PEMBINAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
16 0 200.000.000 0 0 200.000.0003547 PENYELENGGARAAN PADAT KARYA PRODUKTIF
17 0 1.169.000 0 0 1.169.0003551 PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PERLUASAN KESEMPATANKERJA
18 0 94.852.451 3.595.071 16.500.000 114.947.5223622 PENINGKATAN PELAYANAN TKI KE LUAR NEGERI
19 0 70.338.184 32.557.357 0 102.895.5413624 PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA TKI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 0 4.546.990.479 1.498.254.595 3.270.903.586 9.316.148.660
0 247.245.392 52.023.108 0 299.268.50002 PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN
1 0 453.975 13.125.701 0 13.579.6760024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 29.115 6.240.924 0 6.270.0390079 PEMBANGUNAN GEDUNG
3 0 0 4.800.000 0 4.800.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
4 0 8.390 175.000 0 183.3900089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
5 0 0 150.000 0 150.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
6 0 36.545.610 16.326.238 0 52.871.8484006 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM
7 0 50.495.906 5.231.000 0 55.726.9064009 PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN
8 0 6.682.748 359.000 0 7.041.7484010 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKLESTARI
9 0 57.787.775 2.207.328 0 59.995.1034011 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
10 0 21.787.667 2.001.000 0 23.788.6674012 PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASANHUTAN
66.581.429.429 45.818.505.775 19.214.166.965 691.347.661 132.305.449.830
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 37
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 1.670.728 0 0 1.670.7284034 PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
12 0 23.165.306 302.500 0 23.467.8064038 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
13 0 28.930.807 860.992 0 29.791.7994051 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI HAK/IJINPEMANFAATAN
14 0 15.987.365 243.425 0 16.230.7904052 RESTRUKTURISASI INDUSTRI PRIMER KEHUTANAN
15 0 2.687.500 0 0 2.687.5004056 PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN EVALUASI KEGIATAN
16 0 1.012.500 0 0 1.012.5004057 PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIANPINJAMAN
0 333.968.085 70.280.235 102.834.701 507.083.02103 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
1 0 12.985.960 105.000 0 13.090.9600021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.915.635 250.000 0 2.165.6350036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
3 0 1.933.122 232.673 0 2.165.7950043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
4 0 1.137.700 3.547.894 0 4.685.5940055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
5 0 2.199.295 8.375.000 0 10.574.2950059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 10.560.000 0 0 10.560.0000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
7 0 2.718.470 0 0 2.718.4700082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
8 0 9.046.632 123.024 3.800.000 12.969.6560088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
9 0 4.600.620 1.479.830 0 6.080.4500095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
10 0 6.694.063 80.000 0 6.774.0630096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
11 0 22.180 108.000 0 130.1801507 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
12 0 31.589.430 8.759.825 0 40.349.2551508 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNANPERKEBUNAN
13 0 3.165.775 0 0 3.165.7751509 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIMPERKEBUNAN
14 0 8.396.952 0 0 8.396.9521510 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNANPERKEBUNAN
15 0 3.289.109 0 0 3.289.1091511 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DANPENYEGAR PERKEBUNAN
16 0 7.314.493 2.221.800 195.000 9.731.2931512 PEMBINAAN PERLINDUNGAN TANAMAN
17 0 4.978.988 18.200 0 4.997.1881513 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN
18 0 5.862.889 674.560 9.311.996 15.849.4451514 PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS MUTU PRODUKPERKEBUNAN
19 0 3.931.987 0 0 3.931.9871549 PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DANPENGEMBANGAN PERKEBUNAN KOMERSIAL (BAHAN BAKUBIOENERGI)
20 0 346.406 0 135.000 481.4061551 REVITALISASI UNIT PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) DANKELOMPOK UPJA (KUPJA)
21 0 84.008.482 13.851.618 1.054.700 98.914.8001552 PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PERDESAAN
22 0 4.364.321 228.500 20.514.000 25.106.8211553 INTEGRASI TANAMAN TERNAK, KOMPOS, DAN BIO GAS
23 0 31.837.726 9.753.985 35.589.790 77.181.5011554 PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
24 0 7.063.423 214.795 885.000 8.163.2181557 PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU
25 0 21.079.918 2.349.300 3.775.800 27.205.0181558 PENGEMBANGAN PERTANIAN, ORGANIK DAN PERTANIANBERKELANJUTAN
26 0 43.873.697 2.719.311 345.000 46.938.0081562 PENINGKATAN KEGIATAN EKSIBISI, PERLOMBAAN, DANPENGHARGAAN KEPADA PETANI/PELAKU AGRIBISNIS
27 0 1.609.270 439.340 10.441.780 12.490.3901582 INTEGRASI TANAMAN TERNAK, KOMPOS DAN BIOGAS (TP)
28 0 10.174.582 14.596.120 16.786.635 41.557.3371583 PENGEMBANGAN ARGO INDUSTRI TERPADU (TP)
29 0 7.266.960 151.460 0 7.418.4204765 KOORDINASI REVITALISASI, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (RPPK)
0 1.445.664.659 362.432.715 1.278.956.274 3.087.053.64804 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
1 0 22.214.620 1.054.426 0 23.269.0460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.102.264 197.736 0 1.300.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
3 0 26.979.853 398.000 0 27.377.8530070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
66.581.429.429 46.276.224.803 19.287.504.279 794.182.362 132.939.340.873
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 38
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
4 0 0 8.449.225 0 8.449.2250089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
5 0 0 423.427 0 423.4270102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
6 0 120.020.946 1.971.700 2.543.000 124.535.6461518 PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN KOMODITASPERTANIAN
7 0 91.141.067 70.952.313 16.918.395 179.011.7751519 PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN
8 0 41.850.607 6.308.101 376.593.553 424.752.2611520 BANTUAN BENIH / BIBIT, SARANA PRODUKSI PERTANIAN, DANPENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN
9 0 35.661.697 611.453 430.200 36.703.3501522 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUKPERTANIAN
10 0 12.500.000 0 0 12.500.0001523 PENGENDALIAN WABAH/FLU BURUNG PADA HEWAN
11 0 507.795 7.450 0 515.2451535 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN
12 0 61.661.693 10.407.600 0 72.069.2931536 PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI INOVASI (POORFARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATION)
13 0 2.332.420 90.000 0 2.422.4201537 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
14 0 83.262.714 57.696.959 578.906.150 719.865.8231563 PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRSTRUKTUR PERTANIAN (TP)
15 0 279.154.672 105.030.705 7.954.000 392.139.3771564 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT),PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANANPANGAN
16 0 19.594.141 2.825.503 1.067.500 23.487.1441565 PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI
17 0 28.448.635 4.377.600 7.162.210 39.988.4451566 BANTUAN BENIH/BIBIT KEPADA PETANI (TP)
18 0 26.716.003 4.632.400 1.545.625 32.894.0281568 PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNGPADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN
19 0 26.120.590 4.153.350 35.318.000 65.591.9401569 MEKNISASI PERTANIAN PRA DAN PASCA PANEN
20 0 33.610.996 6.344.611 2.517.500 42.473.1071570 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUKPERTANIAN, SERTA PENGEMBAGAN KAWASAN (TP)
21 0 264.386.698 37.523.253 0 301.909.9511571 PENELITIAN DAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN (PRIMATANIDAN SL-PTT) (TP)
22 0 11.116.337 3.281.360 0 14.397.6971572 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN
23 0 26.939.000 111.000 81.950.000 109.000.0001580 PENGEMBANGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI PERDESAAN (LUEP)
24 0 11.290.087 13.660.510 10.835.605 35.786.2021584 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT),PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANANPANGAN (TP)
25 0 699.940 380.400 6.825.038 7.905.3781585 PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI (TP)
26 0 647.490 809.440 8.233.315 9.690.2451588 PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNGPADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN (TP)
27 0 77.198.581 18.232.256 44.164.183 139.595.0201589 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUKPERTANIAN, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN (TP)
28 0 1.234.570 253.430 0 1.488.0001590 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN (TP)
29 0 104.319.543 1.920.007 60.030.000 166.269.5501592 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN, PENANGANAN DAERAHRAWAN PANGAN , DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
30 0 7.921.500 203.500 0 8.125.0001593 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNGPERTAHANAN PANGAN (TP)
31 0 27.030.200 125.000 35.962.000 63.117.2001596 DIVERSIFIKASI PANGAN
0 499.026.748 65.242.342 0 564.269.09005 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN
1 0 8.936.500 0 0 8.936.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 1.694.040 0 0 1.694.0400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 0 1.007.700 0 1.007.7000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 26.016.426 891.750 0 26.908.1760027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 1.679.887 1.136.000 0 2.815.8870029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
6 0 5.024.095 0 0 5.024.0950032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
7 0 31.171.948 554.845 0 31.726.7930035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
8 0 391.310 10.000 0 401.3100050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
66.581.429.429 47.746.506.931 19.651.887.127 2.073.138.636 136.052.962.123
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 39
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
9 0 3.234.375 0 0 3.234.3750051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
10 0 107.755 0 0 107.7550070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
11 0 0 1.155.000 0 1.155.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
12 0 3.085.870 46.500 0 3.132.3700088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
13 0 159.050 20.000 0 179.0500094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
14 0 1.166.950 0 0 1.166.9500104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
15 0 20.785.152 349.346 0 21.134.4984102 MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR
16 0 213.271.707 45.468.680 0 258.740.3874103 PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
17 0 61.040.634 5.852.713 0 66.893.3474104 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA RISETKELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENYEBARAN PEMANFAATANIPTEK
18 0 12.617.022 850.520 0 13.467.5424105 PERENCANAAN PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DANPULAU-PULAU KECIL SERTA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT
19 0 5.876.910 423.090 0 6.300.0004106 PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL
20 0 48.892.109 291.106 0 49.183.2154107 PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH LAUT,PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
21 0 35.622.600 0 0 35.622.6004122 PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAANMASYARAKAT
22 0 9.768.721 1.793.779 0 11.562.5007103 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA LAUT
23 0 8.483.687 5.391.313 0 13.875.0007104 PEMETAAN DASAR KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN
0 844.867.152 686.847.472 60.000.000 1.591.714.62406 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN
1 0 12.493.056 373.648 0 12.866.7040016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 1.513.350 0 0 1.513.3500017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 13.505.764 774.500 0 14.280.2640021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 0 1.568.800 0 1.568.8000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 3.330.536 413.200 0 3.743.7360027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 2.250.771 0 0 2.250.7710028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
7 0 27.317.381 136.315 0 27.453.6960029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
8 0 101.065 0 0 101.0650030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
9 0 16.434.776 424.600 0 16.859.3760032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
10 0 47.119.126 1.067.686 0 48.186.8120035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 4.623.532 1.525.046 0 6.148.5780039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
12 0 8.412.310 0 0 8.412.3100043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
13 0 75.000 0 0 75.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
14 0 10.244.483 285.430 0 10.529.9130048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
15 0 14.773.779 2.194.370 0 16.968.1490050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
16 0 9.632.527 316.000 0 9.948.5270051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
17 0 1.190.282 499.436 0 1.689.7180055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
18 0 195.395 0 0 195.3950059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
19 0 3.620.974 102.072 0 3.723.0460060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
20 0 551.000 49.000 0 600.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
21 0 1.500 525.000 0 526.5000081 PENGADAAN KENDARAAN
22 0 4.529.550 54.500 0 4.584.0500088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
23 0 0 1.252.576 0 1.252.5760089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
24 0 12.419.672 645.000 0 13.064.6720090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
25 0 1.556.710 0 0 1.556.7100095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
66.581.429.429 48.366.512.012 19.725.736.353 2.073.138.636 136.746.816.430
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 40
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
KEKAYAAN MILIK NEGARA
26 0 444.050 23.000 0 467.0500116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
27 0 152.737.532 4.935.080 0 157.672.6124108 PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PELAKU USAHAPERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR
28 0 33.103.240 9.375.551 0 42.478.7914109 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERIKANAN
29 0 62.656.642 48.847.555 0 111.504.1974110 PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN KARANTINA PERIKANANDAN SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN
30 0 36.410.448 9.919.777 0 46.330.2254112 PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN DANPENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN
31 0 29.506.775 13.573.937 0 43.080.7124113 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DALAM NEGERI DANEKSPOR HASIL PERIKANAN
32 0 103.893.677 233.117.204 60.000.000 397.010.8814114 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAPERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA
33 0 23.869.887 51.539.676 0 75.409.5634115 PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASILPERIKANAN
34 0 80.651.963 22.859.290 0 103.511.2534116 PENYELENGGARAAN REVITALISASI PERIKANAN
35 0 56.072.660 38.701.617 0 94.774.2774117 PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI TERAPAN PERIKANAN
36 0 66.843.160 98.282.185 0 165.125.3454118 PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA BERTANGGUNG JAWABDAN BERKELANJUTAN
37 0 2.784.579 143.465.421 0 146.250.0004123 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAPERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA (TP)
0 1.176.218.443 261.428.723 1.829.112.611 3.266.759.77708 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1 0 10.365.600 430.000 0 10.795.6000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 1.717.870 0 0 1.717.8700017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 7.746.000 254.000 0 8.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 7.948.793 16.915.000 0 24.863.7930021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 1.200.000 0 0 1.200.0000023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA
6 0 193.000 56.605.250 0 56.798.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 470.075 0 0 470.0750028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
8 0 3.361.501 595.800 0 3.957.3010029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 11.655.901 5.695.738 0 17.351.6390030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
10 0 36.233.440 0 0 36.233.4400033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
11 0 6.778.097 888.750 29.595.975 37.262.8220035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
12 0 106.450 0 0 106.4500043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
13 0 495.000 0 0 495.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
14 0 1.780.200 0 0 1.780.2000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
15 0 0 809.000 0 809.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
16 0 865.000 235.000 0 1.100.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
17 0 2.457.425 0 0 2.457.4250061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
18 0 7.720.124 0 0 7.720.1240065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
19 0 3.597.691 178.440 0 3.776.1310070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
20 0 0 390.000 0 390.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
21 0 7.305.160 0 0 7.305.1600094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
22 0 859.207 0 0 859.2070104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
23 0 1.784.125 40.000 0 1.824.1250114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
24 0 93.108.753 710.750 0 93.819.5031538 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN
25 0 499.661.060 1.560.000 0 501.221.0601539 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
66.581.429.429 49.722.897.097 20.485.684.374 2.162.734.611 138.952.745.511
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 41
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
26 0 6.031.856 161.544 0 6.193.4001540 SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN PETANI
27 0 645.345 0 38.841.681 39.487.0261541 KOORDINASI PENANGANAN DAERAH BENCANA ALAM, KONFLIK,TERTINGGAL DAN PERBATASAN
28 0 64.887.661 1.054.140 700.000 66.641.8011542 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN
29 0 6.029.998 283.500 125.000 6.438.4981545 PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN
30 0 4.894.961 0 0 4.894.9611546 PENGEMBANGAN PERIZINAN DAN INVESTASI
31 0 129.997.946 161.053.223 72.425.000 363.476.1691547 PEMBERDAYAAN PETANI, PELAKU AGRIBISNIS DAN PENYULUHANPERTANIAN
32 0 51.376.907 438.000 1.323.228.000 1.375.042.9071574 PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DANLM3
33 0 1.771.994 0 0 1.771.9941575 PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLAH LAPANG
34 0 4.565.000 0 6.285.000 10.850.0001576 PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN, SUMBER DAYA MANUSIAPERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI
35 0 56.999.942 75.000 267.250.800 324.325.7421578 MAGANG, SEKOLAH LAPANG DAN PELATIHAN, PENDIDIKANPERTANIAN, DAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS
36 0 123.883.750 11.643.588 59.433.255 194.960.5931579 PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE,PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAHTERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN
37 0 13.863.316 1.412.000 30.842.900 46.118.2161587 PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE,PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAHTERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN (TP)
38 0 3.859.295 0 385.000 4.244.2951594 PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLAH LAPANG (TP)
04.04 PENGAIRAN 0 929.110.485 4.512.903.857 0 5.442.014.342
0 297.211.139 1.885.848.060 0 2.183.059.19901 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DANKONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
1 0 971.933 0 0 971.9330021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.351.500 0 0 1.351.5000038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3 0 347.530 0 0 347.5300044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
4 0 292.015 0 0 292.0150046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
5 0 800.000 0 0 800.0000058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
6 0 50.000 0 0 50.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
7 0 0 19.541.260 0 19.541.2600080 PENGADAAN TANAH
8 0 840.000 150.000 0 990.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
9 0 0 100.000 0 100.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
10 0 200.000 0 0 200.0000095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
11 0 700.000 5.550.000 0 6.250.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
12 0 38.573.956 43.652.052 0 82.226.0084242 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
13 0 39.521.986 4.209.710 0 43.731.6964243 ADVIS TEKNIS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAUDAN SUMBER AIR LAINNYA
14 0 35.048.722 1.550.485.749 0 1.585.534.4714417 PEMBANGUNAN WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNANPENAMPUNG AIR LAINNYA
15 0 3.103.835 133.166.608 0 136.270.4434418 REHABILITASI WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNGAIR LAINNYA
16 0 92.609.493 24.403.495 0 117.012.9884419 OPERASI DAN PEMELIHARAAN WADUK, EMBUNG, SITU DANBANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
17 0 12.237.624 36.966.801 0 49.204.4254420 KONSERVASI DANAU DAN SITU SERTA PERBAIKAN SABUK HIJAU DIKAWASAN SUMBER AIR
18 0 20.639.188 7.997.207 0 28.636.3954459 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUNGAI, DANAU DAN WADUK
19 0 49.923.357 59.625.178 0 109.548.5354463 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHWILAYAH SUNGAI (WISMP)
0 631.899.346 2.627.055.797 0 3.258.955.14303 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN
66.581.429.429 50.488.916.207 22.547.653.429 3.962.251.247 143.580.250.312
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 42
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1 0 126.681 0 0 126.6810021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.811.650 35.000 0 1.846.6500022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3 0 0 6.500.000 0 6.500.0000080 PENGADAAN TANAH
4 0 0 5.843.230 0 5.843.2300109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
5 0 0 15.000.000 0 15.000.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
6 0 21.118.242 990.671.579 0 1.011.789.8214422 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
7 0 1.913.249 74.672.168 0 76.585.4174423 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN RAWA
8 0 4.490.042 60.851.548 0 65.341.5904424 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA IRIGASI DAN AIR TANAH
9 0 0 6.093.709 0 6.093.7094425 PENYIAPAN LAHAN BERIRIGASI
10 0 17.627.344 668.989.114 0 686.616.4584426 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
11 0 9.801.620 371.639.406 0 381.441.0264427 REHABILITASI JARINGAN RAWA
12 0 906.519 21.697.693 0 22.604.2124428 REHABILITASI PRASARANA IRIGASI AIR TANAH
13 0 333.277.358 32.697.787 0 365.975.1454429 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
14 0 112.860.351 9.600.282 0 122.460.6334430 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA
15 0 9.943.565 2.220.113 0 12.163.6784431 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
16 0 37.345.861 315.000 0 37.660.8614453 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI AIR TANAH
17 0 12.394.120 5.736.860 0 18.130.9804455 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS RAWA
18 0 47.867.364 62.921.700 0 110.789.0644464 PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP)
19 0 14.154.542 191.898.385 0 206.052.9274465 PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PISP)
20 0 510.915 29.753.095 0 30.264.0104467 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH
21 0 5.749.923 69.919.128 0 75.669.0519261 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIK IRIGASI
04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 21.338.454 191.656.352 4.232.210.579 0 4.445.205.385
17.606.393 46.026.757 4.078.766.173 0 4.142.399.32301 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANANSARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
1 17.606.393 0 0 0 17.606.3930001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 12.157.166 5.265.793 0 17.422.9590002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 9.936.371 0 0 9.936.3710003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.037.028 150.297 0 1.187.3250051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
5 0 1.516.834 69.041 0 1.585.8750095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
6 0 15.996.958 2.573.276.042 0 2.589.273.0002136 INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN
7 0 0 1.500.005.000 0 1.500.005.0002137 LISTRIK PERDESAAN
8 0 5.382.400 0 0 5.382.4008215 PEMBANGUNAN TRANSMISI, DISTRIBUSI, PEMBANGKIT LISTRIK DANMEMFASILITASI PEMBANGUNAN KETENAGA LISTRIKAN YANGDILAKUKAN BUMN
0 38.357.942 134.636.719 0 172.994.66102 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANANSARANA DAN PRASARANA ENERGI
1 0 9.305.900 0 0 9.305.9000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 4.572.200 0 0 4.572.2002160 PELAYANAN USAHA PENGOLAHAN USAHA HILIR MINYAK DAN GASBUMI
3 0 2.711.672 0 0 2.711.6722161 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA NON BAHAN BAKAR
4 0 4.453.700 0 0 4.453.7002162 PELAYANAN USAHA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BIDANGMIGAS
5 0 3.362.670 0 0 3.362.6702163 PELAYANAN USAHA NIAGA BIDANG MIGAS
6 0 13.951.800 134.636.719 0 148.588.5192173 PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS,PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG
3.732.061 15.549.922 3.717.945 0 22.999.92803 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASISERTA TEKNOLOGI ENERGI
1 3.732.061 0 0 0 3.732.0610001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 3.390.521 50.000 0 3.440.5210002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
66.602.767.883 51.208.590.773 29.388.162.118 3.962.251.247 151.161.772.021
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 43
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
3 0 1.252.882 0 0 1.252.8820024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 1.936.330 83.369 0 2.019.6990029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
5 0 1.024.404 0 0 1.024.4040035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
6 0 2.061.355 18.000 0 2.079.3550104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
7 0 3.545.478 2.135.750 0 5.681.2282175 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI BARUTERBARUKAN
8 0 931.720 930.000 0 1.861.7202176 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN
9 0 1.407.232 500.826 0 1.908.0582177 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNO EKONOMI, KONSERVASIENERGI DAN LINGKUNGAN
0 41.995.983 2.232.217 0 44.228.20004 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DANREFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI
1 0 28.863.700 117.300 0 28.981.0002133 PENGKOORDINASIAN/PENYELENGGARAAN KONSERVASI ENERGI
2 0 3.486.000 908.400 0 4.394.4002142 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI
3 0 3.419.431 475.769 0 3.895.2002143 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA ENERGI BARUTERBARUKAN
4 0 6.226.852 730.748 0 6.957.6002146 PENYIAPAN BIMBINGAN TEKNIS ENERGI BARU TERBARUKAN DANKONSERVASI ENERGI
0 16.794.788 5.327.551 0 22.122.33905 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAHDAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASAPELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI
1 0 6.584.839 502.500 0 7.087.3390021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 10.209.949 4.825.051 0 15.035.0002103 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
0 10.821.167 2.845.633 0 13.666.80006 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DANREFORMASI SARANA DAN PRASARANAKETENAGALISTRIKAN
1 0 5.956.755 1.626.045 0 7.582.8002138 PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
2 0 1.828.156 571.844 0 2.400.0002141 PENYIAPAN INFORMASI DAN BIMBINGAN TEKNISKETENAGALISTRIKAN
3 0 3.036.256 647.744 0 3.684.0002188 PENYELENGGARAAN KERJASAMA KETENAGALISTRIKAN
0 1.411.296 323.073 0 1.734.36907 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAHDAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASAPELAYANAN SARANA DAN PRASARANAKETENAGALISTRIKAN
1 0 1.411.296 323.073 0 1.734.3690021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
0 20.698.497 4.361.268 0 25.059.76508 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASIDAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN
1 0 2.451.518 741.682 0 3.193.2002150 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
2 0 2.049.164 382.036 0 2.431.2002151 PELAYANAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
3 0 3.403.422 826.578 0 4.230.0002152 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HARGA DAN SUBSIDILISTRIK
4 0 1.044.000 0 0 1.044.0002153 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HUBUNGAN KOMERSIALKETENAGALISTRIKAN
5 0 711.600 0 0 711.6002154 PENYUSUNAN REGULASI PERLINGUNGAN KONSUMEN LISTRIK
6 0 1.825.200 469.200 0 2.294.4002155 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDINASIKETENAGALISTRIKAN
7 0 2.744.499 973.101 0 3.717.6002156 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KELAIKAN TEKNIK DANKESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
8 0 2.521.414 428.186 0 2.949.6002157 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI TENAGA TEKNIKKETENAGALISTRIKAN
9 0 2.416.315 540.485 0 2.956.8002158 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA PENUNJANGKETENAGALISTRIKAN
10 0 1.531.365 0 0 1.531.3652191 PENGEMBANGAN STANDAR LATIH KOMPETENSIKETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
66.602.767.883 51.312.471.905 29.406.919.805 3.962.251.247 151.284.410.840
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 44
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
04.06 PERTAMBANGAN 290.509.132 1.043.953.505 159.737.025 0 1.494.199.662
225.336.208 459.531.643 126.185.291 0 811.053.14201 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA
1 225.336.208 0 0 0 225.336.2080001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 40.229.274 3.578.635 0 43.807.9090002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 21.364.783 0 0 21.364.7830003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.060.824 350.000 0 1.410.8240017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 1.818.919 0 0 1.818.9190020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
6 0 3.354.908 54.752.878 0 58.107.7860024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 14.024.324 751.200 0 14.775.5240027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 15.091.954 596.390 0 15.688.3440029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 878.300 0 0 878.3000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
10 0 135.107 0 0 135.1070033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
11 0 154.306 0 0 154.3060034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
12 0 10.490.537 0 0 10.490.5370035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
13 0 16.576.800 1.594.200 0 18.171.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
14 0 14.400 108.000 0 122.4000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 0 9.470.274 1.521.500 0 10.991.7740040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
16 0 660.000 0 0 660.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
17 0 13.107.359 88.800 0 13.196.1590051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
18 0 300.000 0 0 300.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
19 0 1.000.000 0 0 1.000.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
20 0 2.597.409 0 0 2.597.4090067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
21 0 509.148 0 0 509.1480073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
22 0 0 1.700.000 0 1.700.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
23 0 2.358.620 0 0 2.358.6200088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
24 0 0 44.869.227 0 44.869.2270089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
25 0 132.400 3.230.000 0 3.362.4000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
26 0 11.945.501 0 0 11.945.5010104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
27 0 1.336.821 0 0 1.336.8210106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
28 0 0 2.000.000 0 2.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
29 0 42.694.818 214.302 0 42.909.1202115 PENINGKATAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARADAN PANAS BUMI
30 0 33.953.843 1.499.750 0 35.453.5932126 PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE
31 0 6.156.683 139.600 0 6.296.2832127 PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN MINERAL, BATUBARA DAN PANASBUMI
32 0 92.992.723 1.339.500 0 94.332.2232128 PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
33 0 9.616.200 603.800 0 10.220.0002192 PENGEMBANGAN INVESTASI DAN KERJASAMA MINERAL ,BATUBARADAN PANAS BUMI
34 0 9.391.000 429.000 0 9.820.0002193 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KERJAMINERAL,BATUBARA DAN PANAS BUMI
35 0 9.497.500 322.500 0 9.820.0002194 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DANPEMAMFAATAN MINERAL,BATUBARA DAN PANAS BUMI
36 0 9.236.500 632.500 0 9.869.0002196 OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MINERAL,BATUBARA DANPANAS BUMI
66.828.104.091 51.694.623.140 29.527.241.587 3.962.251.247 152.012.220.065
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 45
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
37 0 770.878 0 0 770.8782200 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN DAN EVALUASIBIMBINGAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA
38 0 2.864.027 446.975 0 3.311.0028152 PEMBINAAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
39 0 16.062.636 1.079.562 0 17.142.1988153 PENGEMBANGAN INVESTASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI
40 0 3.360.300 186.500 0 3.546.8008155 PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PANAS BUMI
41 0 6.668.307 0 0 6.668.3078164 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANGMINERAL,BATUBARA,PANAS BUMI DAN GEOLOGI
42 0 3.146.603 0 0 3.146.6038165 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MINERAL
43 0 6.636.810 265.472 0 6.902.2828166 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BATUBARA
44 0 1.988.940 40.000 0 2.028.9408167 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERALKELAUTAN
45 0 1.689.560 75.000 0 1.764.5608168 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI GEOLOGI KELAUTAN
46 0 2.349.865 70.000 0 2.419.8658169 PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL
47 0 31.842.482 3.700.000 0 35.542.4828170 SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI,GEOFISIKA,GEOKIMIA DALAMMENDUKUNG PROMOSI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
65.172.924 584.421.862 33.551.734 0 683.146.52002 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS
1 65.172.924 0 0 0 65.172.9240001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 36.304.274 20.049.923 0 56.354.1970002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 184.309.820 0 0 184.309.8200003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 4.827.781 0 0 4.827.7810017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 2.900.000 0 0 2.900.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 4.275.206 518.000 0 4.793.2060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 17.022.126 3.342.391 0 20.364.5170029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
8 0 5.645.028 0 0 5.645.0280031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
9 0 4.905.500 0 0 4.905.5000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
10 0 4.266.069 294.000 0 4.560.0690035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 11.271.134 143.193 0 11.414.3270048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
12 0 5.237.226 0 0 5.237.2260049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
13 0 93.010 0 0 93.0100051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
14 0 33.984.574 0 0 33.984.5740058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
15 0 119.148.571 0 0 119.148.5710104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
16 0 7.236.167 0 0 7.236.1672116 PENELITIAN, PENYELIDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASIHULU MINYAK DAN GAS
17 0 5.534.146 0 0 5.534.1462165 PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
18 0 4.964.165 0 0 4.964.1652168 PEMBINAAN TEKNIK DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MINYAK DANGAS BUMI
19 0 7.190.058 0 0 7.190.0588171 PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI
20 0 5.508.656 107.500 0 5.616.1568172 PEMBINAAN KERJASAMA BIDANG ENERGI
21 0 4.449.895 0 0 4.449.8958173 PEMBERDAYAAN POTENSI BARANG DAN JASA DALAM NEGERIMINYAK DAN GAS BUMI
22 0 3.760.626 0 0 3.760.6268174 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI
23 0 39.337.349 0 0 39.337.3498175 PENGELOLAAN,PENYIAPAN DAN PENILAIAN WILAYAH KERJA MINYAKDAN GAS BUMI
24 0 7.868.530 300.979 0 8.169.5098177 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAKDAN GAS BUMI
25 0 6.883.967 0 0 6.883.9678178 PELAYANAN DAN PEMANTAUAN USAHA GAS BUMI
26 0 3.574.686 0 0 3.574.6868179 PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA HULU MINYAK DAN GASBUMI
27 0 4.416.482 180.000 0 4.596.4828181 STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI
28 0 2.139.174 0 0 2.139.1748182 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA
66.893.277.015 52.309.057.768 29.558.041.082 3.962.251.247 152.722.627.112
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 46
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HULU MINYAK & GAS BUMI
29 0 3.787.721 0 0 3.787.7218183 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTAPENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HILIR MINYAK & GAS BUMI
30 0 4.688.542 0 0 4.688.5428185 PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
31 0 6.182.400 260.000 0 6.442.4008187 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLORASI MIGAS
32 0 5.947.620 6.539.652 0 12.487.2728188 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLOITASI MIGAS
33 0 3.170.935 540.000 0 3.710.9358189 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES MIGAS
34 0 2.589.404 262.596 0 2.852.0008190 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI PRODUKMIGAS
35 0 2.674.300 913.500 0 3.587.8008191 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GAS
36 0 6.366.288 0 0 6.366.2888210 PENYIAPAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN SERTA PENGELOLAANSISTEM INFORMASI MIGAS
37 0 742.650 100.000 0 842.6508211 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PPNS BIDANGMIGAS
38 0 6.909.000 0 0 6.909.0008212 SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA
39 0 4.308.782 0 0 4.308.7828214 PENYIAPAN DAN PENENTUAN HARGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 193.670.452 1.394.844.856 116.729.343 5.250.000 1.710.494.651
0 130.313.850 46.928.841 5.250.000 182.492.69101 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI
1 0 34.027.117 0 0 34.027.1170039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 0 5.974.231 905.758 0 6.879.9890040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
3 0 3.000.000 0 0 3.000.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
4 0 910.000 6.090.000 0 7.000.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
5 0 6.471.780 28.220 0 6.500.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
6 0 0 20.862.000 0 20.862.0005012 INSENTIF PENINGKATAN INOVASI DAN KAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI
7 0 3.000.000 0 0 3.000.0005013 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENINGKATANKEMAMPUAN IKMK BERBASIS TEKNOLOGI
8 0 5.000.000 0 0 5.000.0005022 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN IPTEK UTKDUNIA USAHA
9 0 1.500.000 0 0 1.500.0005023 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANTECHNOPRENEUR
10 0 1.982.870 103.230 0 2.086.1005024 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PELAYANAN JASAIPTEK
11 0 2.500.000 0 0 2.500.0005025 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROSESTRANSFORMASI INDUSTRI
12 0 14.280.300 2.469.700 5.250.000 22.000.0005168 PENGEMBANGAN PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHANSDM KUKM
13 0 13.133.800 33.200 0 13.167.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
14 0 3.357.000 43.000 0 3.400.0006858 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
15 0 10.000.000 0 0 10.000.0006863 PENDAYAGUNAAN IPTEK BAGI PEMBANGUNAN DAERAH DANPENGEMBANGAN TTG UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH
16 0 695.647 656.353 0 1.352.0006924 PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR
17 0 4.635.100 4.112.900 0 8.748.0006936 PENYIAPAN INFRASTRUKTUR DASAR PENDUKUNG PEMBANGUNANPLTN
18 0 458.515 552.460 0 1.010.9756992 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN SISTEMTRANSPORTASI
19 0 425.560 153.500 0 579.0606995 PENGKAJIAN DINAMIKA PANTAI
20 0 641.794 40.482 0 682.2766996 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROSES
21 0 499.625 430.000 0 929.6256998 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI ALAT DANMESIN
22 0 15.961.450 9.395.729 0 25.357.1797002 PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKARNABATI DAN ENERGI ALTERNATIF LAINNYA
23 0 859.061 1.052.309 0 1.911.3707060 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGIKEDIRGANTARAAN
24 0 1.000.000 0 0 1.000.0007151 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,
66.893.277.015 52.486.739.260 29.613.585.671 3.967.501.247 152.961.103.193
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 47
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS
16.264.684 301.059.044 15.378.772 0 332.702.50002 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DANMENENGAH
1 16.264.684 0 0 0 16.264.6840001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 3.674.698 184.000 0 3.858.6980002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 1.861.618 0 0 1.861.6180003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.500.000 0 0 1.500.0000105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
5 0 2.896.060 160.000 0 3.056.0602009 PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPENDUKUNG KLASTER INDUSTRI
6 0 47.731.567 6.544.047 0 54.275.6142010 PENGEMBANGAN IKM UNGGULAN DAERAH
7 0 95.699.126 1.297.600 0 96.996.7262011 PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR IKM
8 0 61.890.491 215.750 0 62.106.2412013 PEMBERDAYAAN IKM (DEKONSENTRASI)
9 0 51.558.967 1.584.675 0 53.143.6422014 PEMBANTUAN PEMBINAAN IKM (TUGAS PEMBANTUAN)
10 0 34.246.517 5.392.700 0 39.639.2172045 FASILITASI LAYANAN IKM
117.620.521 295.580.021 25.129.918 0 438.330.46003 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGIINDUSTRI
1 117.620.521 0 0 0 117.620.5210001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 26.680.636 863.430 0 27.544.0660002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 16.509.117 0 0 16.509.1170003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.500.000 0 0 1.500.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 505.910 0 0 505.9100104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
6 0 990.013 0 0 990.0130109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
7 0 69.645.690 18.407.151 0 88.052.8412015 PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI
8 0 30.871.223 141.000 0 31.012.2232016 PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, STANDARD,NORMA DAN BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI
9 0 2.935.719 0 0 2.935.7192017 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI
10 0 23.888.810 374.400 0 24.263.2102019 PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI
11 0 4.007.098 402.250 0 4.409.3482020 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEINDUSTRIAN
12 0 10.827.586 122.500 0 10.950.0862021 PENINGKATAN STANDARDISASI INDUSTRI
13 0 47.296.460 0 0 47.296.4602023 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI
14 0 5.987.770 3.415.162 0 9.402.9322024 PELAKSANAAN LITBANG DAN APLIKASI TEKNOLOGI HASIL LITBANG
15 0 4.218.233 1.404.025 0 5.622.2582047 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DAN APLIKASI INDUSTRI
16 0 26.903.006 0 0 26.903.0062050 PERLUASAN PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN MUTU
17 0 19.812.750 0 0 19.812.7502052 PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN BAKAR NABATI
18 0 3.000.000 0 0 3.000.0007152 PERLUASAN PENERAPAN SNI
59.785.247 667.891.941 29.291.812 0 756.969.00004 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
1 59.785.247 0 0 0 59.785.2470001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 32.878.422 317.600 0 33.196.0220002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 19.867.316 0 0 19.867.3160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 271.750 0 0 271.7500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 1.230.875 112.500 0 1.343.3750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
6 0 3.310.000 5.690.000 0 9.000.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
7 0 2.738.322 2.073.016 0 4.811.3380054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
8 0 6.049.246 50.602 0 6.099.8480059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 8.106.689 542.192 0 8.648.8810088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
10 0 0 443.850 0 443.8500089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
11 0 3.390.311 0 0 3.390.3110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
67.086.947.467 53.161.221.256 29.663.324.121 3.967.501.247 153.878.994.091
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 48
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
12 0 3.750.269 0 0 3.750.2690094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
13 0 7.889.299 265.278 0 8.154.5772025 PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PERENCANAANPEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI
14 0 2.333.735 0 0 2.333.7352026 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI
15 0 14.876.507 4.688.550 0 19.565.0572028 PENGEMBANGAN PERKUATAN KLASTER INDUSTRI
16 0 1.632.043 0 0 1.632.0432029 PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL INDUSTRI
17 0 6.751.045 0 0 6.751.0452030 PENINGKATAN KERJASAMA INTENAL DAN EKSTERNAL INDUSTRI
18 0 22.462.960 96.500 0 22.559.4602032 PENINGKATAN IKLIM USAHA INDUSTRI
19 0 27.291.046 227.500 0 27.518.5462033 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
20 0 6.514.637 0 0 6.514.6372034 PENINGKATAN KERJASAMA INDUSTRI
21 0 6.139.973 0 0 6.139.9732035 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
22 0 39.812.968 255.400 0 40.068.3682036 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
23 0 39.108.117 1.164.324 0 40.272.4412037 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
24 0 15.435.649 7.500 0 15.443.1492038 PENANGANAN MASALAH AKTUAL INDUSTRI
25 0 3.055.824 80.000 0 3.135.8242041 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI IATT
26 0 686.552 0 0 686.5522042 PEMANTAUAN KEGIATAN IATT
27 0 30.323.386 262.000 0 30.585.3862044 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
28 0 361.985.000 13.015.000 0 375.000.0002049 RESTRUKTURISASI PERMESINAN DI INDUSTRI
04.08 TRANSPORTASI 0 3.675.701.568 25.961.562.930 0 29.637.264.498
0 1.218.301.210 3.590.183.086 0 4.808.484.29601 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN
1 0 548.795 150.243 0 699.0380055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
2 0 0 100.000 0 100.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
3 0 1.407.023 239.214.562 0 240.621.5854244 BANTUAN PENANGGULANGAN DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
4 0 69.574.920 1.661.078.740 0 1.730.653.6604326 REHABILITASI JALAN NASIONAL
5 0 1.013.317.853 1.469.284.049 0 2.482.601.9024327 PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL
6 0 239.700 170.944.727 0 171.184.4274328 REHABILITASI JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
7 0 133.212.919 49.410.765 0 182.623.6844329 PEMELIHARAAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
0 601.791.898 11.286.240.364 0 11.888.032.26202 PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN
1 0 22.231.910 9.468.767 0 31.700.6770021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 132.361 0 0 132.3610055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
3 0 0 15.300.000 0 15.300.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
4 0 2.215.445 184.996.860 0 187.212.3054246 PENGADAAN PERALATAN / BAHAN JALAN DAN JEMBATAN
5 0 33.502.690 9.288.980 0 42.791.6704247 PEMBINAAN MANAJEMEN KEBINAMARGAAN
6 0 59.046.057 16.966.500 0 76.012.5574250 PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN
7 0 2.987.443 0 0 2.987.4434251 ADVIS TEKNIS PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
8 0 4.050.000 0 0 4.050.0004252 PENGATURAN JALAN TOL
9 0 33.000.000 0 0 33.000.0004253 PENGUSAHAAN JALAN TOL
10 0 392.300 557.700 0 950.0004254 PENGAWASAN JALAN TOL
11 0 17.039.547 1.900.621.900 0 1.917.661.4474330 PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL
12 0 416.610 71.182.945 0 71.599.5554331 PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL
13 0 12.484.199 38.166.478 0 50.650.6774333 PEMBINAAN PELAKSANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
14 0 25.425.438 296.627.664 0 322.053.1024334 PEMBEBASAN LAHAN
15 0 81.667.114 525.388.010 0 607.055.1244346 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
16 0 97.824.283 8.050.000 0 105.874.2834587 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN
17 0 0 336.549.201 0 336.549.2014610 PEMBANGUNAN FLY OVER
18 0 47.573.598 5.286.956.590 0 5.334.530.1884626 PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINTAS
19 0 18.515.009 869.781.250 0 888.296.2594627 PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NON LINTAS
20 0 5.122.211 278.733.514 0 283.855.7254642 PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
21 0 4.223.442 196.315.795 0 200.539.2374643 PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN DI PERBATASAN
67.086.947.467 55.437.421.133 43.318.521.413 3.967.501.247 169.810.391.260
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 49
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
22 0 0 257.567.824 0 257.567.8244644 PEMBANGUNAN JALAN LINTAS PANTAI SELATAN JAWA
23 0 2.837.260 142.168.920 0 145.006.1804645 PEMBANGUNAN JALAN DI PULAU-PULAU TERPENCIL DAN PULAUTERLUAR
24 0 1.695.315 458.176.497 0 459.871.8124646 PEMBANGUNAN JALAN AKSES
25 0 15.363.121 20.829.000 0 36.192.1214648 PEMBINAAN PENYELENGGARAN JALAN BEBAS HAMBATAN
26 0 51.805.536 59.347.936 0 111.153.4724651 PEMBINAAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
27 0 57.173.989 381.000 0 57.554.9894653 PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATANWILAYAH TIMUR
28 0 2.877.066 300.141.987 0 303.019.0534655 PEMBANGUNAN JALAN BARU DAN PENINGKATAN JALAN STRATEGIS
29 0 2.189.954 2.675.046 0 4.865.0009309 PEMBANGUNAN JALAN TOL
0 12.835.000 381.710.570 0 394.545.57003 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASLLAJ
1 0 0 700.000 0 700.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 1.900.000 0 0 1.900.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3 0 0 7.469.500 0 7.469.5000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 0 1.500.000 0 1.500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
5 0 5.600.000 0 0 5.600.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
6 0 750.000 10.050.000 0 10.800.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
7 0 0 50.000 0 50.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
8 0 375.000 0 0 375.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
9 0 4.210.000 259.393.156 0 263.603.1562202 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ
10 0 0 16.656.100 0 16.656.1002203 PEMBANGUNAN/PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR
11 0 0 54.350.000 0 54.350.0002204 PEMBANGUNAN TERMINAL
12 0 0 8.000.000 0 8.000.0002208 PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG
13 0 0 17.670.445 0 17.670.4452211 PENATAAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LLAJ
14 0 0 4.371.369 0 4.371.3692215 PERENCANAAN DAN PENATAAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
15 0 0 1.500.000 0 1.500.0002216 PENYELENGGARAAN CRISIS CENTER
0 64.860.080 76.009.000 0 140.869.08004 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANANANGKUTAN LLAJ
1 0 0 1.249.000 0 1.249.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
2 0 0 74.760.000 0 74.760.0002218 PENGADAAN BUS PERINTIS
3 0 47.860.080 0 0 47.860.0802219 SUBSIDI OPERASI PERINTIS ANGKUTAN JALAN
4 0 17.000.000 0 0 17.000.0002294 PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONVERTER KIT
0 0 30.699.319 0 30.699.31905 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1 0 0 10.949.319 0 10.949.3190111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
2 0 0 18.000.000 0 18.000.0002222 REHABILITASI TERMINAL
3 0 0 1.750.000 0 1.750.0002223 REHABILITASI JEMBATAN TIMBANG
0 577.440 455.808.100 0 456.385.54006 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANANANGKUTAN PERKERETAAPIAN
1 0 577.440 455.808.100 0 456.385.5402224 PENGADAAN SARANA KA KELAS EKONOMI, KRL, DAN KRD/KRDE/KD3
0 15.229.749 3.065.865.493 0 3.081.095.24207 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANADAN SARANA KERETA API
1 0 4.726.240 754.984.919 0 759.711.1592225 PENINGKATAN JALAN DAN PRASARANA KERETA API
2 0 0 74.443.095 0 74.443.0952226 PENINGKATAN JEMBATAN KA
3 0 1.661.148 100.746.283 0 102.407.4312227 PEMBANGUNAN JALAN KERETA API
4 0 0 550.409.636 0 550.409.6362228 PENINGKATAN DAN REHABILITASI SISTEM SINYAL DANTELEKOMUNIKASI
5 0 7.999.338 1.032.770.845 0 1.040.770.1832230 PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK DAN DOUBLE-DOUBLE TRACK
6 0 0 126.100.000 0 126.100.0002231 PEMBANGUNAN DEPO
7 0 843.023 426.410.715 0 427.253.7382232 PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN
67.086.947.467 55.664.865.643 48.569.902.105 3.967.501.247 175.289.216.462
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 50
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
0 0 51.997.115 0 51.997.11508 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANAKERETA API
1 0 0 51.997.115 0 51.997.1152237 REHABILITASI JALAN KA
0 11.806.675 37.105.500 0 48.912.17509 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASIKELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
1 0 639.000 0 0 639.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 11.167.675 37.105.500 0 48.273.1750109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
0 25.424.611 66.975.500 0 92.400.11110 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DANPRASARANA LLAJ
1 0 3.764.061 0 0 3.764.0610021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.062.000 0 0 1.062.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
3 0 1.600.000 0 0 1.600.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
4 0 18.048.550 0 0 18.048.5500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 950.000 0 0 950.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
6 0 0 66.975.500 0 66.975.5000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
0 327.801.499 2.540.661.464 0 2.868.462.96311 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT
1 0 4.070.000 0 0 4.070.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 2.000.000 0 0 2.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
3 0 21.378 206.218.424 0 206.239.8020024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
4 0 2.074.683 150.017.370 0 152.092.0530054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
5 0 0 3.010.620 0 3.010.6200055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
6 0 2.450.000 0 0 2.450.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
7 0 0 9.265.414 0 9.265.4140079 PEMBANGUNAN GEDUNG
8 0 0 1.200.000 0 1.200.0000080 PENGADAAN TANAH
9 0 0 751.620 0 751.6200089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
10 0 620.000 63.467.683 0 64.087.6830109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
11 0 0 238.754.313 0 238.754.3132243 PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
12 0 381.440 69.445.000 0 69.826.4402244 PEMBANGUNAN KAPAL
13 0 685.136 470.392.960 0 471.078.0962245 PEMBANGUNAN DERMAGA LAUT
14 0 291.106.093 82.851.315 0 373.957.4082246 PELAYANAN PELAYARAN PERINTIS
15 0 3.877.042 1.185.269.195 0 1.189.146.2372250 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN
16 0 20.515.727 0 0 20.515.7272257 SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
17 0 0 50.017.550 0 50.017.5502292 PENGEMBANGAN PELABUHAN STRATEGIS
18 0 0 10.000.000 0 10.000.0007472 PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WINDOW
0 0 108.615.004 0 108.615.00412 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA TRANSPORTASI LAUT
1 0 0 80.000 0 80.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
2 0 0 511.775 0 511.7750111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
3 0 0 3.816.794 0 3.816.7940113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
4 0 0 5.656.707 0 5.656.7072251 REHABILITASI KAPAL
5 0 0 15.054.080 0 15.054.0802252 REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN
6 0 0 66.266.394 0 66.266.3942253 PEMBERSIHAN KOLAM/PENGERUKAN ALUR LAUT PELAYARAN
7 0 0 3.715.654 0 3.715.6542254 REHABILITASI SARANA BANTU NAVIGASI
8 0 0 13.513.600 0 13.513.6002255 REHABILITASI FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN
0 276.716.038 90.482.377 0 367.198.41513 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN
67.086.947.467 56.029.898.428 51.375.256.688 3.967.501.247 178.459.603.830
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 51
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
1 0 253.606.705 90.482.377 0 344.089.0820002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 23.109.333 0 0 23.109.3330003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
0 135.149.764 866.980.863 0 1.002.130.62714 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP
1 0 0 69.200.579 0 69.200.5790024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 666.479 553.947.568 0 554.614.0472256 PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
3 0 134.483.285 0 0 134.483.2852257 SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS
4 0 0 239.158.016 0 239.158.0162258 PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR
5 0 0 1.619.700 0 1.619.7002259 PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG DAN PRASARANAKESELAMATAN
6 0 0 900.000 0 900.0002260 PENGADAAN SPEED BOAT
7 0 0 2.155.000 0 2.155.0002295 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SBNP DAN RAMBU SUNGAITRANSPORTASI PENYEBERANGAN
0 0 44.501.177 0 44.501.17715 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN
1 0 0 3.085.113 0 3.085.1130024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 0 41.416.064 0 41.416.0642261 REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN
0 4.738.646 20.030.000 0 24.768.64616 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASIKELEMBAGAAN ASDP
1 0 838.646 0 0 838.6460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 2.250.000 0 0 2.250.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
3 0 1.650.000 20.030.000 0 21.680.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
0 236.118.969 2.370.644.895 0 2.606.763.86417 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
1 0 6.110.000 180.054.407 0 186.164.4070024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 1.154.750 0 0 1.154.7500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3 0 100.000 0 0 100.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
4 0 0 37.727.500 0 37.727.5000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
5 0 0 14.388.681 0 14.388.6810080 PENGADAAN TANAH
6 0 14.000 81.764.000 0 81.778.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
7 0 0 41.091.560 0 41.091.5600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
8 0 0 15.656.627 0 15.656.6270089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
9 0 500.000 0 0 500.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
10 0 100.000 130.000 0 230.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
11 0 39.498.500 12.882.500 0 52.381.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
12 0 174.694.638 0 0 174.694.6382266 PELAYANAN PENERBANGAN PERINTIS
13 0 0 491.815.926 0 491.815.9262267 PEMBANGUNAN LANDASAN DAN FASILITASNYA
14 0 1.014.000 290.749.750 0 291.763.7502268 PENGADAAN FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN
15 0 250.000 11.935.100 0 12.185.1002269 PENGADAAN FASILITAS PENUNJANG OPERASI BANDARA
16 0 1.992.706 740.313.429 0 742.306.1352270 PEMBANGUNAN BANDARA BARU
17 0 10.690.375 428.509.935 0 439.200.3102271 PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BANDARA
18 0 0 23.625.480 0 23.625.4802285 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITASKESELAMATAN/PENGAMANAN/PELAYANAN PENERBANGAN
0 0 241.078.212 0 241.078.21218 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA TRANSPORTASI UDARA
1 0 0 2.131.000 0 2.131.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
67.086.947.467 56.682.621.845 54.770.027.000 3.967.501.247 182.507.097.559
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 52
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 0 1.115.400 0 1.115.4000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
3 0 0 19.187.578 0 19.187.5780111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
4 0 0 4.462.274 0 4.462.2740113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
5 0 0 186.074.940 0 186.074.9402272 REHABILITASI LANDASAN DAN FASILITASNYA
6 0 0 4.827.700 0 4.827.7002273 REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA
7 0 0 6.050.000 0 6.050.0002274 REHABILITASI FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN
8 0 0 17.229.320 0 17.229.3202297 REHABILITASI PRASARANA TRANSPORTASI UDARA FASILITAS SISIDARAT
0 599.455.688 334.641.732 0 934.097.42019 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DANPERATURAN TRANSPORTASI UDARA
1 0 359.695.496 0 0 359.695.4960002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 116.673.953 0 0 116.673.9530003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 121.871.639 334.641.732 0 456.513.3710017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
4 0 1.214.600 0 0 1.214.6000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
0 63.668.937 5.383.157 0 69.052.09420 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
1 0 4.073.292 20.000 0 4.093.2920002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 3.357.500 0 0 3.357.5000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 770.833 39.000 0 809.8330016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
4 0 11.997.738 0 0 11.997.7380020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
5 0 9.719.290 450.000 0 10.169.2900021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 3.363.753 850.000 0 4.213.7530027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
7 0 509.750 0 0 509.7500035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
8 0 2.850.000 130.000 0 2.980.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9 0 288.306 80.000 0 368.3060049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
10 0 95.075 0 0 95.0750051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
11 0 945.530 0 0 945.5300067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
12 0 6.268.000 0 0 6.268.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
13 0 2.043.617 0 0 2.043.6170073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
14 0 0 200.000 0 200.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
15 0 272.625 0 0 272.6250082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
16 0 3.696.155 80.000 0 3.776.1550088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
17 0 0 3.214.157 0 3.214.1570089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
18 0 1.688.930 15.000 0 1.703.9300090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
19 0 11.242.809 305.000 0 11.547.8090093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
20 0 485.734 0 0 485.7340102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
0 11.300.887 20.276.294 0 31.577.18121 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERHUBUNGAN
1 0 293.117 0 0 293.1170021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 11.007.770 0 0 11.007.7702275 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAAN TRANSPORTASI
3 0 0 20.276.294 0 20.276.2942277 STUDI KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI
0 69.924.477 275.673.708 0 345.598.18522 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAANMETEOROLOGI DAN GEOFISIKA
1 0 9.278.799 0 0 9.278.7990017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
67.086.947.467 57.366.326.156 55.369.275.395 3.967.501.247 183.790.050.265
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 53
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 1.545.122 1.469.764 0 3.014.8860024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 1.536.660 0 0 1.536.6600027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 1.248.000 52.000 0 1.300.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
5 0 1.025.000 0 0 1.025.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
6 0 52.500 0 0 52.5000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
7 0 1.100.000 0 0 1.100.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
8 0 0 13.600.000 0 13.600.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
9 0 1.700.000 0 0 1.700.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
10 0 300.000 0 0 300.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
11 0 14.991.700 5.093.300 0 20.085.0006651 PENGEMBANGAN SISTEM OBSERVASI DAN TELEKOMUNIKASI
12 0 9.985.580 17.155.611 0 27.141.1916652 PENGEMBANGAN SISTEM DATA & INFORMASI KLIMATOLOGI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
13 0 6.991.000 509.000 0 7.500.0006653 PENGEMBANGAN PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DANGEOFISIKA
14 0 0 25.000.000 0 25.000.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
15 0 0 88.900.000 0 88.900.0006655 METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS)
16 0 9.429.761 108.577.533 0 118.007.2946657 PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
17 0 10.740.355 15.316.500 0 26.056.8556658 PENINGKATAN PNBP JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITASUDARA DAN GEOFISIKA
04.09 TELEKOMUNIKASI 4.272.661 1.155.745.185 422.040.723 2.727.404 1.584.785.973
0 259.635.500 18.714.962 2.667.404 281.017.86601 PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DANTELEMATIKA
1 0 41.404.081 2.063.820 0 43.467.9010002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 135.779.093 0 0 135.779.0930003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 390.000 0 0 390.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
4 0 10.525.500 0 0 10.525.5000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
5 0 71.536.826 16.651.142 2.667.404 90.855.3725766 PENYUSUNAN/PEMBAHARUAN KEBIJAKAN, REGULASI, KELEMBAGAANINDUSTRI POS DAN TELEMATIKA
4.272.661 762.101.033 307.994.681 60.000 1.074.428.37502 PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DANPENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POSDAN TELEMATIKA
1 4.272.661 0 0 0 4.272.6610001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 18.475.790 0 0 18.475.7900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 72.236.345 0 0 72.236.3450003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.532.000 0 0 1.532.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 0 500.000 0 0 500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
6 0 6.738.350 348.000 0 7.086.3500057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
7 0 857.000 0 0 857.0000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
8 0 430.500 0 0 430.5000073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
9 0 6.215.000 225.000 0 6.440.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
10 0 0 305.000 0 305.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
11 0 1.565.000 0 0 1.565.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
12 0 717.100 0 0 717.1005768 PENYUSUNAN REGULASI, DAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR POSDAN TELEMATIKA
13 0 62.482.533 215.192.324 60.000 277.734.8575770 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITASLAYANAN POS DAN TELEMATIKA
14 0 575.623.608 175.000 0 575.798.6085771 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA DI DAERAHNON EKONOMIS
15 0 6.957.468 50.500 0 7.007.9685774 PENINGKATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PELAYANAN,
67.091.220.128 58.440.938.028 55.879.959.889 3.970.228.651 185.382.346.696
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 54
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
KEAHLIAN SDM, PERANGKAT DAN SISTEM POS DAN TELEMATIKA
16 0 7.770.339 91.698.857 0 99.469.1965786 PENINGKATAN JANGKAUAN, KAPASITAS DAN KUALITASINFRASTRUKTUR DAN LAYANAN POS DAN TELEMATIKA
0 134.008.652 95.331.080 0 229.339.73203 PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASIDAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1 0 5.292.320 0 0 5.292.3200016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 225.000 0 0 225.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 3.567.500 50.000 0 3.617.5000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
4 0 350.000 0 0 350.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
5 0 4.381.250 0 0 4.381.2500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6 0 1.250.000 0 0 1.250.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
7 0 563.180 0 0 563.1800054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
8 0 875.420 0 0 875.4200088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
9 0 2.818.750 150.000 0 2.968.7500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
10 0 9.176.466 0 0 9.176.4660093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
11 0 36.307.209 2.064.939 0 38.372.1480094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
12 0 750.000 0 0 750.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
13 0 1.250.000 0 0 1.250.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
14 0 20.950.000 30.011.000 0 50.961.0005777 PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT TERHADAP TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-LITERACY)
15 0 30.651.019 50.479.141 0 81.130.1605778 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI
16 0 8.063.877 157.500 0 8.221.3775779 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA
17 0 3.520.530 12.418.500 0 15.939.0306718 PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASITEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
18 0 4.016.131 0 0 4.016.1316722 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU (PUSAT)
04.90 EKONOMI LAINNYA 1.690.404 277.580.999 1.829.307 2.969.851 284.070.561
0 69.966.510 925.690 0 70.892.20001 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DANREALISASI INVESTASI
1 0 226.050 0 0 226.0500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
2 0 21.843.384 423.942 0 22.267.3266158 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI PUSATDAN DI DAERAH
3 0 20.642.063 284.073 0 20.926.1366166 KAJIAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGANKEGIATAN PENANAMAN MODAL
4 0 18.285.147 90.000 0 18.375.1476179 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
5 0 8.969.866 127.675 0 9.097.5416182 PENYUSUNAN PETA KOMODITI UNGGULAN
0 123.732.112 291.237 2.969.851 126.993.20002 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
1 0 7.000.000 0 0 7.000.0006168 PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGISANTARA USAHA BESAR UMKM
2 0 3.250.000 0 0 3.250.0006170 PENINGKATAN KERJASAMA INVESTASI DENGAN INSTITUSI DUNIAUSAHA
3 0 1.199.476 0 0 1.199.4766171 PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT NASIONAL KERJASAMA EKONOMISUB REGIONAL
4 0 6.757.167 31.407 0 6.788.5746172 KAJIAN POSISI INDONESIA DALAM BERBAGAI KESEPAKATANKERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI
5 0 923.552 0 0 923.5526174 PENINGKATAN KERJASAMA DALAM RANGKA BILATERAL DANMULTILATERAL DI BIDANG INVESTASI
6 0 19.289.500 22.500 0 19.312.0006175 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI DALAM NEGERI
67.091.220.128 58.691.103.224 56.067.969.423 3.970.228.651 185.820.521.426
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 55
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
7 0 70.985.289 48.591 0 71.033.8806177 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI TERINTEGRASI DI LUAR NEGERI
8 0 1.199.998 0 0 1.199.9986178 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INVESTASI (KEKI)
9 0 8.899.261 188.739 0 9.088.0006180 PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PROMOSI
10 0 2.197.720 0 0 2.197.7206181 PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI TERPADU BIDANGPARIWISATA, PERDAGANGAN DAN INVESTASI
11 0 2.030.149 0 2.969.851 5.000.0006285 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANGPENANAMAN MODAL DENGANINSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIAUSAHA
1.690.404 37.663.977 612.380 0 39.966.76103 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL
1 1.690.404 0 0 0 1.690.4040001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 590.150 0 0 590.1500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 341.399 0 0 341.3990003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.374.120 125.880 0 1.500.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 1.495.547 0 0 1.495.5470020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
6 0 0 325.000 0 325.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 3.805.979 10.000 0 3.815.9790033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
8 0 1.000.000 0 0 1.000.0007153 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAPSTANDARISASI
9 0 7.750.814 151.500 0 7.902.3147154 PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI, PENDIDIKAN DANPELATIHAN BIDANG STANDARDISASI
10 0 3.500.000 0 0 3.500.0007155 PERBAIKAN PROSES PENGEMBANGAN SNI
11 0 5.000.000 0 0 5.000.0007157 PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STANDAR DANSNI
12 0 5.000.000 0 0 5.000.0007158 PENGUATAN POSISI DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONALBIDANG STANDARDISASI
13 0 1.000.000 0 0 1.000.0007159 PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENTARIUS COMISSION
14 0 350.000 0 0 350.0007163 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAIAN
15 0 250.000 0 0 250.0007164 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU
16 0 800.000 0 0 800.0007165 PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL
17 0 500.000 0 0 500.0007166 PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR
18 0 500.000 0 0 500.0007167 PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE
19 0 1.261.279 0 0 1.261.2797490 PENINGKATAN KERJASAMA STANDARDISASI
20 0 1.407.900 0 0 1.407.9007491 PEMBINAAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN PENGENDALIANPRODUK
21 0 384.470 0 0 384.4707492 PENGUATAN INFRASTRUKTUR SNI DAN PENYETARAANSTANDARDISASI INTERNASIONAL
22 0 622.694 0 0 622.6947493 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BIDANG STANDARDISASI
23 0 729.625 0 0 729.6257495 PEMBERLAKUAN SNI UNTUK AEI
0 46.218.400 0 0 46.218.40004 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN
1 0 2.000.000 0 0 2.000.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
2 0 25.362.690 0 0 25.362.6904954 RESTRUKTURISASI, PROFITISASI DAN PRIVATISASI BUMN
3 0 1.000.000 0 0 1.000.0004955 KAJIAN REGULASI PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)
4 0 15.271.990 0 0 15.271.9904957 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMN
5 0 2.583.720 0 0 2.583.7204958 PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE
05 LINGKUNGAN HIDUP 41.806.066 3.479.718.429 3.507.117.194 6.458.500 7.035.100.189
05.01 MANAJEMEN LIMBAH 0 34.902.040 490.092.960 0 524.995.000
0 28.902.040 487.092.960 0 515.995.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN DAN DRAINASE
1 0 2.600.000 0 0 2.600.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 1.809.135 71.173.760 0 72.982.8954230 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP
3 0 690.865 93.771.240 0 94.462.1054232 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP METROPOLITAN
67.092.910.532 58.865.398.018 56.233.764.133 3.973.198.502 186.165.271.185
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 56
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
4 0 1.052.040 7.447.960 0 8.500.0004256 PENANGGULANGAN DARURAT PRASARANA DAN SARANA PLP
5 0 15.777.484 314.683.000 0 330.460.4844257 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DAN PENGELOLAANPERSAMPAHAN
6 0 722.516 17.000 0 739.5164474 BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP
7 0 3.150.000 0 0 3.150.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
8 0 3.100.000 0 0 3.100.0004593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
0 6.000.000 3.000.000 0 9.000.00002 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
1 0 5.000.000 0 0 5.000.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 1.000.000 0 0 1.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
3 0 0 3.000.000 0 3.000.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 0 161.441.644 12.528.062 0 173.969.706
0 2.073.408 523.250 0 2.596.65801 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP
1 0 910.558 0 0 910.5580021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 1.162.850 523.250 0 1.686.1002159 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI LINDUNGAN LINGKUNGANKETENAGALISTRIKAN
0 159.368.236 12.004.812 0 171.373.04802 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
1 0 848.450 0 0 848.4500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 0 4.204.818 1.165.640 0 5.370.4580040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
3 0 6.319.642 401.078 0 6.720.7205054 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
4 0 25.672.920 1.776.500 0 27.449.4205055 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
5 0 6.627.000 15.000 0 6.642.0005056 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
6 0 14.541.517 60.000 0 14.601.5175057 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
7 0 5.177.313 2.045.825 0 7.223.1385059 PENINGKATAN SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
8 0 4.239.780 121.100 0 4.360.8805064 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN STANDARDISASILINGKUNGAN
9 0 885.390 0 0 885.3905067 PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
10 0 45.046.869 1.845.820 0 46.892.6895068 PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
11 0 43.602.234 2.139.300 0 45.741.5345069 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
12 0 636.852 0 0 636.8526864 PENELITIAN GEJALA ALAM TSUNAMI DLM RANGKA PEMBEKALANPENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT
13 0 1.565.451 2.434.549 0 4.000.0006928 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN
05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 41.806.066 1.370.687.308 2.593.981.041 6.458.500 4.012.932.915
0 334.149.642 83.520.154 160.000 417.829.79601 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
1 0 0 167.000 0 167.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 7.107.515 695.000 0 7.802.5150040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
3 0 0 240.000 0 240.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
4 0 8.546.618 334.500 0 8.881.1180676 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
5 0 12.820.888 20.528.100 0 33.348.9882122 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKANSUMBER-SUMBER AIR
6 0 57.297.937 4.200.085 0 61.498.0224014 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
7 0 40.062.171 12.520.651 0 52.582.8224015 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASILAINNYA (KSA/KPA/TB) DAN HUTAN LINDUNG
8 0 26.938.643 757.700 0 27.696.3434016 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
9 0 30.303.325 2.336.532 160.000 32.799.8574017 PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM
10 0 49.961.429 15.923.946 0 65.885.3754018 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASANKONSERVASI
11 0 17.502.820 18.044.257 0 35.547.0774054 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL MODEL
12 0 35.384.996 5.290.883 0 40.675.8794119 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT DAN PERAIRAN
67.092.910.532 59.342.568.044 56.652.478.809 3.973.358.502 187.061.315.887
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 57
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
13 0 400.000 0 0 400.0004122 PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAANMASYARAKAT
14 0 11.281.200 50.000 0 11.331.2005058 PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
15 0 6.690.000 0 0 6.690.0005070 PENGEMBANGAN PENATAAN LINGKUNGAN
16 0 24.714.500 1.085.500 0 25.800.0006870 REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (COREMAP)
17 0 2.354.000 1.346.000 0 3.700.0007106 PENETAPAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANA ALAM DARAT DANLAUT
18 0 2.000.000 0 0 2.000.0007108 PENYEDIAAN KERANGKA GEODESI KEBENCANAAN
19 0 783.600 0 0 783.6008200 PEMETAAN WILAYAH KONSERVASI MINERAL,BATUBARA DAN PANASBUMI
0 624.604.008 41.313.950 3.998.500 669.916.45802 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGANSUMBER DAYA ALAM
1 0 1.100.400 0 0 1.100.4000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 27.500 5.470.675 0 5.498.1750079 PEMBANGUNAN GEDUNG
3 0 0 247.500 0 247.5000080 PENGADAAN TANAH
4 0 0 1.326.000 0 1.326.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
5 0 264.243.268 1.086.785 360.000 265.690.0534019 REHABILITASI LAHAN KRITIS DAS PRIORITAS
6 0 23.681.628 13.908.696 0 37.590.3244020 PERENCANANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DANPERHUTANAN SOSIAL
7 0 64.133.343 3.966.022 0 68.099.3654039 PENGELOLAAN DAS
8 0 22.868.210 325.055 0 23.193.2654040 PERENCANAAN , PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT
9 0 18.248.343 84.700 60.000 18.393.0434041 PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
10 0 17.270.185 167.300 0 17.437.4854042 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
11 0 3.522.725 0 0 3.522.7254050 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PNPM-P)
12 0 209.508.406 14.731.217 3.578.500 227.818.1234120 PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG, MANGROVE,PADANG LAMUN, ESTUARIA DAN TELUK
41.806.066 246.600.123 41.752.105 2.300.000 332.458.29403 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAANSUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 41.806.066 0 0 0 41.806.0660001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 23.593.826 0 0 23.593.8260002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 5.277.600 0 0 5.277.6000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 1.764.900 274.000 0 2.038.9000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 675.000 180.000 0 855.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 644.000 14.506.795 0 15.150.7950024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 979.655 0 0 979.6550027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 9.999.675 0 0 9.999.6750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 1.470.000 0 0 1.470.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
10 0 299.940 0 0 299.9400031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
11 0 2.763.582 0 0 2.763.5820035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
12 0 1.440.487 0 0 1.440.4870049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
13 0 450.000 0 0 450.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
14 0 2.232.556 0 0 2.232.5560077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
15 0 430.460 0 0 430.4600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
16 0 252.000 1.117.643 0 1.369.6430089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
17 0 11.518.102 300.000 0 11.818.1020090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
18 0 4.503.483 500.000 0 5.003.4830093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURAN
67.134.716.598 60.083.690.618 56.713.152.697 3.977.357.002 187.908.916.915
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 58
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PERUNDANG-UNDANGAN
19 0 1.628.680 0 0 1.628.6800095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
20 0 0 600.000 0 600.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
21 0 664.910 0 0 664.9100104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
22 0 24.000 0 0 24.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
23 0 23.000 327.000 0 350.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
24 0 6.417.081 15.000 0 6.432.0812120 PENATAAN RUANG BERBASIS GEOLOGI
25 0 18.672.921 0 0 18.672.9212121 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH BERSUMBER DARI AIR TANAHDAN SANITASI DASAR
26 0 211.450 0 0 211.4504021 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTANEKOSISTEMNYA
27 0 6.721.307 0 2.300.000 9.021.3074022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DANEKOSISTEMNYA
28 0 16.995.736 0 0 16.995.7364023 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
29 0 22.768.336 22.084.398 0 44.852.7344024 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDAH DANEKOSISTEMNYA
30 0 18.750.000 0 0 18.750.0005053 PENGEMBANGAN DEBT FOR NATURE SWAPS (DNS) BIDANGLINGKUNGAN HIDUP
31 0 14.732.180 235.000 0 14.967.1805060 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
32 0 2.220.900 30.000 0 2.250.9005061 PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI DAN PENDANAANLINGKUNGAN
33 0 4.396.209 0 0 4.396.2095062 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
34 0 5.378.035 605.500 0 5.983.5355071 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGANHIDUP
35 0 49.244.640 976.769 0 50.221.4095072 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
36 0 3.725.470 0 0 3.725.4708203 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEOLOGILINGKUNGAN
37 0 2.951.810 0 0 2.951.8108204 PENELITIAN,PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN HIDROGEOLOGI
38 0 2.507.000 0 0 2.507.0008206 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEODINAMIK
39 0 271.192 0 0 271.1928208 PENYUSUNAN PERATURAN DAN PEDOMAN DI BIDANG LINGKUNGANGEOLOGI
0 165.333.535 2.427.394.832 0 2.592.728.36704 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANANPANTAI
1 0 1.399.000 1.743.000 0 3.142.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 750.000 0 0 750.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 765.000 0 0 765.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
4 0 100.000 0 0 100.0000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
5 0 0 10.000.000 0 10.000.0000080 PENGADAAN TANAH
6 0 480.000 7.123.270 0 7.603.2700109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
7 0 219.640 0 0 219.6400112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN
8 0 36.157.070 1.603.350.131 0 1.639.507.2014432 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR
9 0 6.631.700 427.422.694 0 434.054.3944433 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI
10 0 3.635.165 1.742.232 0 5.377.3974434 PENANGGULANGAN BENCANA / TANGGAP DARURAT
11 0 525.300 143.193.042 0 143.718.3424435 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHARGUNUNG BERAPI
12 0 6.374.285 112.298.672 0 118.672.9574436 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR
13 0 0 9.692.079 0 9.692.0794437 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI
14 0 4.423.465 23.548.695 0 27.972.1604438 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHARGUNUNG BERAPI
15 0 83.588.104 43.043.427 0 126.631.5314439 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR
67.134.716.598 60.407.044.204 59.121.183.606 3.979.657.002 190.642.601.410
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 59
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
16 0 1.491.700 5.253.280 0 6.744.9804440 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMANAN PANTAI
17 0 329.106 450.000 0 779.1064441 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIANLAHAR GUNUNG BERAPI
18 0 18.464.000 38.534.310 0 56.998.3104457 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS PANTAI
05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 1.784.369.795 377.696.521 0 2.162.066.316
0 310.820.061 173.070.310 0 483.890.37101 PROGRAM PENATAAN RUANG
1 0 1.250.000 50.000 0 1.300.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
2 0 2.000.930 40.000 0 2.040.9300027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3 0 1.936.219 230.000 0 2.166.2190035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
4 0 1.322.534 4.677.466 0 6.000.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
5 0 44.531 600.000 0 644.5310051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
6 0 14.800.768 44.400 0 14.845.1680073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
7 0 1.759.430 90.570 0 1.850.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
8 0 2.688.500 311.500 0 3.000.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
9 0 500.000 0 0 500.0000683 PENYUSUNAN NSPM PENATAAN RUANG
10 0 3.835.000 65.000 0 3.900.0000826 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASIPENATAAN RUANG DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH UNTUKMENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
11 0 1.830.000 0 0 1.830.0000846 PENGUATAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING
12 0 4.710.000 90.000 0 4.800.0004121 PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DANPULAU-PULAU KECIL
13 0 13.985.075 906.400 0 14.891.4754261 PENGUATAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNGUPAYAPENGEDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PUSAT DAN DAERAH
14 0 4.510.000 40.000 0 4.550.0004262 PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI NORMA, STANDAR, PEDOMAN DANMANUAL (NSPM) BIDANG PENATAAN RUANG
15 0 3.988.000 0 0 3.988.0004263 SOSIALIASI UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
16 0 64.050.005 0 0 64.050.0054265 OPERASIONALISASI RTR PULAU, RTRWN, RTRWP, RTR KAB/KOTA
17 0 7.450.000 0 0 7.450.0004266 PEMANTAPAN PENYELENGGARAAAN PENATAAN RUANG DI DAERAHMELALUI BANTUAN TEKNIS DAN PEMBINAAN TEKNIS KE DAERAH
18 0 53.191.685 34.023.000 0 87.214.6854268 PEMBINAAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
19 0 690.506 0 0 690.5064450 PEMBINAAN MANAJEMEN WISMA WISATA WERDHA PURA (PNBP)
20 0 2.850.000 0 0 2.850.0004524 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDI PROVINSI SULSEL
21 0 2.300.000 0 0 2.300.0004526 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDI PROVINSI NTB
22 0 12.231.180 200.000 0 12.431.1804609 OPERASIONALISASI RTRW KE DALAM SISTEM PERMUKIMAN,PRASARANA WILAYAH, PERKOTAAN DAN PERDESAAN
23 0 10.231.500 0 0 10.231.5004634 PENYUSUNAN NORMA STANDAR PROSEDUR MANUAL (NSPM)PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
24 0 2.810.000 190.000 0 3.000.0007063 PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASIGEOGRAFI
25 0 26.063.789 46.780.060 0 72.843.8497107 PEMETAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG
26 0 15.945.409 84.731.914 0 100.677.3237113 PEMBANGUNAN INFRASTRUCTURE DATA SPATIAL NATIONAL (ISDN)
27 0 2.400.000 0 0 2.400.0009296 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG
28 0 1.400.000 0 0 1.400.0009299 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASIPENATAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG UPAYA PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
29 0 1.000.000 0 0 1.000.0009301 PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA
30 0 49.045.000 0 0 49.045.0009305 PEMBINAAN PENATAAN RUANG
0 1.473.549.734 204.626.211 0 1.678.175.94503 PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
1 0 38.430 900.000 0 938.4300017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
67.134.716.598 60.738.187.501 59.339.391.506 3.979.657.002 191.191.952.607
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 60
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 299.370 324.689 0 624.0590029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
3 0 3.172.396 577.000 0 3.749.3960035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
4 0 23.054.838 9.445.162 0 32.500.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
5 0 450.400 0 0 450.4000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
6 0 8.928.075 661.400 0 9.589.4750093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
7 0 3.824.764 46.925.236 0 50.750.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
8 0 24.128.902 546.400 0 24.675.3025654 PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIKPERTANAHAN
9 0 4.474.890 413.090 0 4.887.9805655 PENELITIAN BIDANG PERTANAHAN
10 0 7.074.550 27.030 0 7.101.5805656 PEMBINAAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA PERTANAHAN
11 0 364.330.939 52.973.896 0 417.304.8355657 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
12 0 268.939.124 12.399.713 0 281.338.8375658 PENGATURAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH
13 0 11.629.706 771.918 0 12.401.6245659 PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA
14 0 14.375.834 909.889 0 15.285.7235660 PELAYANAN REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
15 0 221.020.468 15.078.792 0 236.099.2605661 PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH
16 0 357.644.937 23.201.235 0 380.846.1725662 PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH
17 0 23.748.708 7.632.329 0 31.381.0375663 PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
18 0 60.067.037 19.257.470 0 79.324.5075664 PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
19 0 44.858.012 10.637.613 0 55.495.6255665 PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN
20 0 8.886.128 1.580.034 0 10.466.1625675 SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
21 0 22.602.226 363.315 0 22.965.5415676 PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMILIKAN TANAH
05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 0 128.317.642 32.818.610 0 161.136.252
0 128.317.642 32.818.610 0 161.136.25201 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 0 212.575 0 0 212.5750033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
2 0 11.769.350 0 0 11.769.3502107 PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEODINAMIK
3 0 5.947.000 219.000 0 6.166.0002110 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN
4 0 4.926.000 0 0 4.926.0002112 MITIGASI, PERINGATAN DINI DAN TANGGAP DARURAT BENCANAGUNUNGAPI DAN BENCANA GEOLOGI
5 0 17.260.981 1.790.320 0 19.051.3014025 PENGEMBANGAN RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN
6 0 44.171.398 1.868.830 0 46.040.2284026 INVENTARISASI HUTAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI SDA DANLH
7 0 21.412.418 17.179.803 0 38.592.2214027 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PRAKONDISI PENGELOLAAN HUTAN
8 0 5.535.000 0 0 5.535.0005063 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN
9 0 2.759.600 1.452.901 0 4.212.5017105 PENGEMBANGAN GEODESI DAN GEODINAMIKA
10 0 4.229.511 1.320.489 0 5.550.0007109 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATASPATIAL
11 0 5.364.854 2.035.146 0 7.400.0007110 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA DARAT
12 0 4.728.955 6.952.121 0 11.681.0768209 PENELITIAN,PENYELIDIKAN,PEMETAAN DAN PENGAMATANKAWASAN RAWAN BENCANA GEOLOGI
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 0 3.268.297.133 4.635.003.595 10.231.742.117 18.135.042.845
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 0 210.567.399 1.479.770.718 0 1.690.338.117
0 210.567.399 1.479.770.718 0 1.690.338.11701 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 0 2.059.534 32.500 0 2.092.0340029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
2 0 506.785 0 0 506.7850065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
3 0 0 100.000.000 0 100.000.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
4 0 0 20.000.000 0 20.000.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
5 0 6.282.205 507.717.795 0 514.000.0004270 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
6 0 11.030.010 103.375.654 0 114.405.6644271 PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN
67.134.716.598 62.359.894.981 60.307.062.276 3.979.657.002 193.781.330.857
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 61
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
7 0 742.720 10.750.495 0 11.493.2154273 CADANGAN MENDESAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
8 0 20.169.960 6.115.510 0 26.285.4704274 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN
9 0 714.530 0 0 714.5304275 ADVIS TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
10 0 44.137.288 68.271.377 0 112.408.6654279 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
11 0 6.091.968 114.908.032 0 121.000.0004470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
12 0 397.566 0 0 397.5664562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU
13 0 1.250.000 0 0 1.250.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II
14 0 500.400 8.349.500 0 8.849.9004588 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
15 0 500.000 12.602.000 0 13.102.0004628 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSH/S DANRUMAH SUSUN
16 0 1.366.800 408.363.200 0 409.730.0007555 PEMBANGUNAN RUSUNAWA
17 0 4.700.000 0 0 4.700.0007558 PENYUSUNAN NSPM PEMBIAYAAN PERUMAHAN
18 0 700.000 71.550.000 0 72.250.0007581 FASILITASI/STINULASI PENGEMBANGAN KAWASAN
19 0 30.150.000 500.000 0 30.650.0007586 PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN
20 0 32.278.753 4.185.655 0 36.464.4087587 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAMPENGEMBANGAN PERUMAHAN
21 0 11.675.930 0 0 11.675.9307588 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
22 0 34.861.950 0 0 34.861.9507592 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKANPROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
23 0 451.000 43.049.000 0 43.500.0009260 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 0 617.169.660 324.661.070 2.331.767.436 3.273.598.166
0 148.199.704 3.186.956 66.500.000 217.886.66001 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
1 0 2.707.957 132.816 0 2.840.7732803 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT
2 0 3.410.420 62.000 0 3.472.4202804 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN
3 0 4.255.585 17.000 0 4.272.5852805 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
4 0 1.533.918 0 0 1.533.9182806 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN
5 0 5.408.927 655.900 0 6.064.8272855 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (LS)
6 0 1.174.639 0 0 1.174.6392864 PELAYANAN BALAI KESEHATAN LINGKUNGAN (PNBP)
7 0 2.368.354 0 0 2.368.3542871 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (WSLIC II)
8 0 8.145.444 0 66.500.000 74.645.4442872 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (CWSH)
9 0 36.711.159 1.300.000 0 38.011.1592873 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (PAMSIMAS)
10 0 34.942.191 162.500 0 35.104.6912876 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (WSLIC II)
11 0 43.624.230 0 0 43.624.2302877 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (CWSH)
12 0 3.875.430 856.740 0 4.732.1702878 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN(PAMSIMAS)
13 0 30.000 0 0 30.0002886 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (CWSH)
14 0 11.450 0 0 11.4502891 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (CWSH)
0 468.969.956 321.474.114 2.265.267.436 3.055.711.50602 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
1 0 2.366.061 0 0 2.366.0610044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
2 0 0 0 10.000.000 10.000.0000085 PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROV. NAD (INPRES NO.36/2003)
3 0 179.285.970 200.000 0 179.485.9700700 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
4 0 99.481.065 280.032.406 610.795.465 990.308.9364277 PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
5 0 3.181.635 1.280.874 8.611.170 13.073.6794279 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
6 0 0 0 1.038.695.985 1.038.695.9854280 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)
7 0 4.824.916 33.925.084 0 38.750.0004471 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
8 0 5.802.115 296.000 0 6.098.1154559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
9 0 1.800.000 0 0 1.800.0004562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU
10 0 1.400.000 1.300.000 0 2.700.0004564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I
67.134.716.598 62.996.925.312 61.375.928.365 5.714.259.622 197.221.829.897
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 62
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 1.554.000 50.000 0 1.604.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II
12 0 0 3.396.000 0 3.396.0004588 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
13 0 16.341.000 65.000 0 16.406.0004604 PEMBINAAN REHAB/REKON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DIY &JATENG
14 0 0 0 1.320.000 1.320.0004622 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAHPERKOTAAN (PNPM)
15 0 3.880.000 0 0 3.880.0007571 BANTUAN TEKNIS KREDIT MIKRO PERUMAHAN
16 0 19.650.000 0 0 19.650.0007578 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH KHUSUS
17 0 21.520.000 0 67.252.000 88.772.0007580 FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
18 0 0 0 36.000.000 36.000.0007582 FASILITASI/STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS DI PERMUKIMAN KUMUH, TERPENCIL, NELAYAN DAN EKSTRANSMIGRASI
19 0 0 0 39.600.000 39.600.0007583 FASILITASI/STIMULASI PEMBANGUNAN BARU DAN PERBAIKANRUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH, TERPENCIL, NELAYAN DAN EKSTRANSMIGRASI
20 0 17.007.130 0 0 17.007.1307589 PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN
21 0 20.932.000 0 0 20.932.0007590 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAMPEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
22 0 19.424.050 0 0 19.424.0507591 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITASPERUMAHAN
23 0 13.461.216 0 0 13.461.2167593 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKANPROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
24 0 11.022.230 0 0 11.022.2309251 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN
25 0 1.276.584 500.000 0 1.776.5849254 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINSITRASI KEPEGAWAIAN
26 0 17.359.984 250.000 452.992.816 470.602.8009303 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
27 0 3.450.000 0 0 3.450.0009307 PENATAAN LINGKUNGAN WILAYAH I
28 0 3.950.000 178.750 0 4.128.7509308 PENATAAN LINGKUNGAN WILAYAH II
06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 0 280.831.088 2.325.933.469 369.105.000 2.975.869.557
0 22.920.955 911.175.102 0 934.096.05701 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
1 0 0 2.000.000 0 2.000.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
2 0 0 400.000 0 400.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
3 0 10.234.811 583.598.279 0 593.833.0904442 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURANPEMBAWA AIR BAKU
4 0 2.114.519 144.873.204 0 146.987.7234443 PEMBANGUNAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
5 0 0 19.202.398 0 19.202.3984444 REHABILITASI TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
6 0 0 76.359.636 0 76.359.6364445 REHABILITASI PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWAAIR BAKU
7 0 5.082.271 1.086.170 0 6.168.4414446 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMBILAN DANSALURAN PEMBAWA AIR BAKU
8 0 1.437.300 1.857.000 0 3.294.3004447 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU
9 0 3.364.762 33.972.297 0 37.337.0594451 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER AIR BAKU
10 0 687.292 39.340.168 0 40.027.4604452 PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA
11 0 0 8.485.950 0 8.485.9504458 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIRMINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN
0 257.910.133 1.414.758.367 369.105.000 2.041.773.50002 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIRMINUM DAN AIR LIMBAH
1 0 3.031.259 0 0 3.031.2590003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 300.000 0 0 300.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3 0 4.450.000 0 0 4.450.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 2.362.386 214.410 0 2.576.7960021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 1.763.254 1.253.450 0 3.016.7040027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 1.268.630 0 0 1.268.6300028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
7 0 6.236.850 48.000 0 6.284.8500030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN
67.134.716.598 63.210.086.840 62.293.059.077 6.311.424.438 198.949.286.953
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 63
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
INFORMASI
8 0 1.075.000 0 0 1.075.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
9 0 6.285.000 15.000 0 6.300.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
10 0 3.781.150 0 0 3.781.1500088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
11 0 1.923.286 7.026.759 0 8.950.0454230 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP
12 0 876.714 89.274.241 0 90.150.9554232 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP METROPOLITAN
13 0 51.478.045 38.245.993 0 89.724.0384282 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM
14 0 13.016.060 249.016.802 0 262.032.8624283 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DANPENGELOLAAN SANITASI
15 0 6.049.000 360.000 0 6.409.0004284 UMUM DAN INFORMASI
16 0 5.125.000 0 0 5.125.0004285 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
17 0 5.425.000 0 0 5.425.0004286 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN
18 0 5.841.000 0 0 5.841.0004287 ANALISA KEUANGAN, PROMOSI DAN PELUANG INVESTASI
19 0 1.561.631 12.138.480 0 13.700.1114288 PENANGGULANGAN DARURAT AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
20 0 5.920.352 6.088.150 0 12.008.5024472 BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
21 0 820.650 0 0 820.6504473 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
22 0 11.370.064 3.215.175 0 14.585.2394559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
23 0 1.800.000 0 0 1.800.0004577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH
24 0 1.600.000 0 0 1.600.0004593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP
25 0 1.112.830 0 0 1.112.8304599 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
26 0 0 169.252.942 0 169.252.9424607 BANTUAN TEKNIS/BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAMSAKIT)
27 0 0 7.000.000 0 7.000.0004608 DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJECT (DSDP)
28 0 300.000 750.000 0 1.050.0004611 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH
29 0 112.936.972 2.001.000 369.105.000 484.042.9724612 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DANPENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)(PNPM-P)
30 0 0 181.677.273 0 181.677.2734615 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA RAWANAIR, PESISIR DAN TERPENCIL
31 0 0 171.650.251 0 171.650.2514629 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGIMASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
32 0 200.000 473.005.902 0 473.205.9024630 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PADA KAWASANSTRATEGIS NASIONAL
33 0 0 2.524.539 0 2.524.5394640 TANGGAP DARURAT AIR MINUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 0 2.159.728.986 504.638.338 7.530.869.681 10.195.237.005
0 125.737.989 119.200.860 21.436.548 266.375.39701 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
1 0 710.000 0 0 710.0000782 FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
2 0 20.669.271 26.143.936 0 46.813.2070792 FASILITASI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM BIDANGEKONOMI, BUDAYA, SOSIAL DAN PEMBENAHAN TANDA BATAS
3 0 6.383.062 0 0 6.383.0623557 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH PERBATASAN
4 0 5.317.908 0 0 5.317.9083559 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DIWILAYAH PERBATASAN
5 0 2.293.880 0 0 2.293.8803560 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHPERBATASAN
6 0 2.809.096 57.400 0 2.866.4963561 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN
7 0 2.348.720 78.000 2.561.390 4.988.1103565 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRAN DI WIL. PERBATASAN
8 0 1.465.200 0 2.682.547 4.147.7473566 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DIWILAYAH PERBATASAN
9 0 0 566.040 0 566.0403567 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
10 0 42.952.355 7.438.700 0 50.391.0553610 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHPERBATASAN
11 0 6.266.520 0 0 6.266.5203611 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN
67.134.716.598 63.539.800.606 63.740.585.660 6.685.773.375 201.100.876.239
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 64
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
12 0 0 4.298.667 40.000 4.338.6673635 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN
13 0 3.514.317 16.834.048 0 20.348.3653644 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. PERBATASAN
14 0 1.500.000 0 0 1.500.0004292 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASANPERBATASAN
15 0 4.800.000 0 0 4.800.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN
16 0 450.000 1.250.000 0 1.700.0004564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I
17 0 1.750.000 0 0 1.750.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II
18 0 3.096.771 56.903.229 0 60.000.0004660 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
19 0 9.417.739 0 16.152.611 25.570.3506295 PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN (P2WP)
20 0 9.993.150 5.630.840 0 15.623.9907111 PEMETAAN BATAS WILAYAH
0 228.701.323 97.411.485 89.401.899 415.514.70702 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DANCEPAT TUMBUH
1 0 3.600 2.695.000 0 2.698.6000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 8.110.000 0 0 8.110.0000823 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, NSPM, DAN PERMODELANDLM PELAKS. PEMBANGUNAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH
3 0 45.009.297 394.970 0 45.404.2673569 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH CEPAT TUMBUH
4 0 516.120 0 15.322.914 15.839.0343571 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
5 0 368.442 7.679.289 4.000.000 12.047.7313575 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
6 0 9.593.767 0 0 9.593.7673580 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WIL.STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
7 0 9.197.837 25.000 0 9.222.8373581 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
8 0 11.403.001 715.885 0 12.118.8863582 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DANCEPAT TUMBUH
9 0 268.250 0 0 268.2503583 PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DIWIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
10 0 11.371.438 280.000 38.439.485 50.090.9233585 PENINGKATAN KAPASITAS SDM, PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
11 0 3.316.500 100.000 28.007.355 31.423.8553586 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI DIWIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
12 0 70.760.748 30.585.939 0 101.346.6873613 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
13 0 36.115.186 0 0 36.115.1863614 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH
14 0 7.668.031 30.338.054 2.113.645 40.119.7303628 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
15 0 383.500 14.465.948 1.518.500 16.367.9483636 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
16 0 1.691.006 0 0 1.691.0064538 PENYELENGAARAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET (PUSAT)
17 0 2.175.000 5.000.000 0 7.175.0004561 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWASANMETROPOLITAN
18 0 0 2.550.000 0 2.550.0004562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU
19 0 10.749.600 306.400 0 11.056.0004766 PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
20 0 0 2.275.000 0 2.275.0009314 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 418.100.370 259.497.511 288.652.002 966.249.88303 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL
1 0 2.740.750 0 0 2.740.7500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 387.640 0 0 387.6400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 2.194.866 0 0 2.194.8660027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 652.590 0 0 652.5900028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
67.134.716.598 63.808.999.752 63.922.913.929 6.791.367.885 201.657.998.164
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 65
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
5 0 1.631.340 0 0 1.631.3400029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
6 0 1.607.300 52.600 0 1.659.9000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
7 0 9.781.840 112.110 0 9.893.9500035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
8 0 509.290 100.000 0 609.2900036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN
9 0 2.150.000 0 0 2.150.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
10 0 981.100 0 0 981.1000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
11 0 857.110 0 0 857.1100065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
12 0 879.910 86.900 0 966.8100076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
13 0 360.000 0 0 360.0000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
14 0 0 150.000 0 150.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
15 0 277.376 0 0 277.3760088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
16 0 0 479.000 0 479.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
17 0 269.800 0 0 269.8000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
18 0 0 1.082.591 0 1.082.5910113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
19 0 21.674.823 41.455.140 206.227.200 269.357.1630783 FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL
20 0 1.000.000 0 9.000.000 10.000.0003592 PENINGKATAN PEMBENTUKAN DESA SWAKARYA DI PERMUKIMANTRANSMIGRASI
21 0 36.265.633 160.000 0 36.425.6333594 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH TERTINGGAL
22 0 15.511.508 20.000 0 15.531.5083597 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DIWILAYAH TERTINGGAL
23 0 14.842.500 392.000 0 15.234.5003599 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHTERTINGGAL
24 0 15.163.049 153.000 0 15.316.0493600 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
25 0 162.295.046 45.385.218 0 207.680.2643601 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHTERTINGGAL
26 0 26.123.434 592.500 0 26.715.9343603 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
27 0 11.746.695 256.400 0 12.003.0953604 PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DAN KAWASAN DI WILAYAH TERTINGGAL
28 0 31.783.361 1.048.500 23.978.330 56.810.1913605 PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN MASYARAKAT TRANSMIGRANDI WILAYAH TERTINGGAL
29 0 9.873.145 118.050 40.483.200 50.474.3953606 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DIWILAYAH TERTINGGAL
30 0 8.952.300 30.549.488 1.313.000 40.814.7883607 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL
31 0 10.261.095 723.200 2.745.705 13.730.0003608 PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHTERTINGGAL
32 0 1.553.790 20.367.250 3.406.527 25.327.5673638 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL
33 0 25.773.079 116.213.564 1.498.040 143.484.6833640 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. TERTINGGAL
0 95.511.600 12.000 100.709.700 196.233.30004 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL
1 0 1.300.000 0 0 1.300.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 800.000 0 200.000 1.000.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
3 0 3.857.330 0 0 3.857.3300104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
4 0 85.978.500 12.000 99.909.700 185.900.2006257 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS(P2DTK)
5 0 1.000.000 0 0 1.000.0006328 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAHTERPENCIL/PULAU-PULAU KECIL
6 0 2.575.770 0 600.000 3.175.7706329 PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS/DESA MANDIRI
0 6.155.200 10.844.800 0 17.000.00006 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTABESAR DAN METROPOLITAN
67.134.716.598 64.316.635.876 64.182.423.440 7.180.729.587 202.814.505.501
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 66
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
1 0 1.000.000 0 0 1.000.0004305 PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KOTA-KOTA BESARDAN METROPOLITAN
2 0 0 8.000.000 0 8.000.0004470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
3 0 4.000.000 0 0 4.000.0004561 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWASANMETROPOLITAN
4 0 1.000.000 0 0 1.000.0004632 PENYIAPAN RTR KAWASAN METROPOLITAN
5 0 155.200 2.844.800 0 3.000.0004659 PENGENDALIAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA BESAR DANMETROPOLITAN
0 79.720.407 0 1.008.175.081 1.087.895.48807 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANAPERDESAAN
1 0 3.800.000 0 0 3.800.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 36.825.186 0 832.002.400 868.827.5864312 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
3 0 32.095.221 0 25.000.000 57.095.2214602 PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRSTRUKTUR PERDESAAN
4 0 7.000.000 0 151.172.681 158.172.6816258 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
0 24.923.280 2.076.720 0 27.000.00008 PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNANANTAR KOTA
1 0 14.980.000 20.000 0 15.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
2 0 1.028.780 1.971.220 0 3.000.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
3 0 4.434.500 65.500 0 4.500.0000785 FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
4 0 2.000.000 0 0 2.000.0000819 PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN,BESAR, MENEGAH DAN KECIL
5 0 2.480.000 20.000 0 2.500.0000822 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM KELEMBAGAANEKONOMI PERKOTAAN
0 1.150.878.817 15.594.962 6.022.494.451 7.188.968.23009 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
1 0 545.430 0 0 545.4300002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 3.183.835 0 0 3.183.8350021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 6.932.439 0 0 6.932.4390031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
4 0 155.253 0 0 155.2530033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
5 0 278.708 0 0 278.7080034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6 0 1.898.100 0 0 1.898.1000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
7 0 3.033.935 0 0 3.033.9350073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
8 0 133.600 0 0 133.6000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
9 0 12.442.839 400.000 0 12.842.8390710 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKATPERDESAAN
10 0 8.366.921 38.000 0 8.404.9210711 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKATDESA
11 0 7.918.915 48.000 0 7.966.9150712 PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PEMBANGUNAN PERDESAAN
12 0 34.829.483 2.152.557 0 36.982.0400713 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMDA & MASYARAKAT DALAMPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
13 0 31.885.093 144.200 0 32.029.2930714 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DALAMPENGELOLAAN PEMBANGUNAN
14 0 18.026.352 0 0 18.026.3520716 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMANTAUAN UNITPENGADUAN MASYARAKAT
15 0 976.814.564 12.812.205 6.002.473.231 6.992.100.0000847 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAANDENGAN KECAMATAN
16 0 44.433.350 0 20.021.220 64.454.5706260 PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAHTERTINGGAL (P2SE-DT)
0 30.000.000 0 0 30.000.00010 PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DANMENENGAH
1 0 30.000.000 0 0 30.000.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
67.134.716.598 65.608.313.580 64.210.939.922 14.211.399.119 211.165.369.219
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 67
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
DAN PELAPORAN
07 KESEHATAN 1.117.252.495 7.960.734.197 1.177.407.107 7.046.539.891 17.301.933.690
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9.509.764 721.768.284 200.845.951 479.000.000 1.411.123.999
9.509.764 470.129.338 860.898 479.000.000 959.500.00001 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1 9.509.764 0 0 0 9.509.7640001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 1.107.136 0 0 1.107.1360002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 401.883.100 0 0 401.883.1000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 36.401.770 455.300 0 36.857.0702807 PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
5 0 23.957.332 185.598 0 24.142.9302808 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
6 0 6.780.000 220.000 0 7.000.0002810 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DANRUMAH SAKIT
7 0 0 0 479.000.000 479.000.0002907 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN
0 246.049.678 199.157.321 0 445.206.99902 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1 0 126.640 0 0 126.6400002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 98.000 0 0 98.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 164.850 0 0 164.8500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
4 0 36.056.499 0 0 36.056.4990021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 11.921.659 155.053.442 0 166.975.1010024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
6 0 3.710.426 90.000 0 3.800.4260029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
7 0 1.654.460 122.500 0 1.776.9600032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
8 0 1.362.670 22.000 0 1.384.6700033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
9 0 87.185 0 0 87.1850035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
10 0 25.957.200 0 0 25.957.2000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
11 0 563.000 0 0 563.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
12 0 4.089.750 0 0 4.089.7500054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
13 0 527.427 0 0 527.4270067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
14 0 211.955 0 0 211.9550073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
15 0 500.000 43.032.679 0 43.532.6790074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA
16 0 50.391.952 0 0 50.391.9520077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
17 0 5.054.221 30.200 0 5.084.4210088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
18 0 640.958 0 0 640.9580090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
19 0 196.700 0 0 196.7000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
20 0 913.247 0 0 913.2470099 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANANPUBLIK
21 0 54.200 0 0 54.2000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
22 0 90.750 0 0 90.7500111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
23 0 37.968.141 0 0 37.968.1416051 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, KOSMETIKA, PRODUKKOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT
24 0 22.265.509 0 0 22.265.5096052 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT,KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT
25 0 2.882.186 0 0 2.882.1866053 PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR, ZATADIKTIF/ROKOK, DAN BAHAN BERBAHAYA
26 0 4.251.096 0 0 4.251.0966054 SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
67.144.226.362 66.290.183.599 64.410.151.641 14.690.399.119 212.534.960.721
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 68
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
27 0 9.368.728 0 0 9.368.7286055 PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN PENGAWASAN OBAT DANMAKANAN
28 0 9.681.605 806.500 0 10.488.1056056 PENILAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PRODUK OBAT,KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN DAN MAKANAN
29 0 7.275.190 0 0 7.275.1906057 PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANGOBAT DAN MAKANAN
30 0 7.983.474 0 0 7.983.4746058 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN
0 5.589.268 827.732 0 6.417.00003 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
1 0 178.413 799.232 0 977.6450024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 547.999 0 0 547.9990077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
3 0 3.407.042 0 0 3.407.0426059 STIMULASI EKSPLORASI DAN FASILITASI LITBANG TEKNOLOGIPRODUKSI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
4 0 340.592 0 0 340.5926061 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENELITIAN DANINDUSTRI TERKAIT
5 0 618.025 0 0 618.0256062 PENINGKATAN PROMOSI OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
6 0 497.197 28.500 0 525.6976063 PENGEMBANGAN SISTEM DAN LAYANAN INFORMASI OBAT ASLIINDONESIA (OAI) TERPADU
07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 1.089.727.812 3.987.481.111 291.728.713 4.584.000.000 9.952.937.636
1.089.727.812 3.987.481.111 291.728.713 4.584.000.000 9.952.937.63601 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
1 1.089.727.812 0 0 0 1.089.727.8120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 488.082.295 0 0 488.082.2950002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 14.300.730 0 0 14.300.7300003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 0 0 4.584.000.000 4.584.000.0002812 PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN KELAS III RUMAHSAKIT
5 0 255.816.897 1.458.200 0 257.275.0972813 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
6 0 29.933.000 67.000 0 30.000.0002814 OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PENYELENGGARAAN PELAYANANMEDIK
7 0 30.000 255.178.563 0 255.208.5632815 PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KESEHATAN RUJUKAN
8 0 100.000 0 0 100.0002838 PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP)
9 0 20.525.008 0 0 20.525.0082861 PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (PNBP)
10 0 3.178.693.181 35.024.950 0 3.213.718.1312906 PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (BLU)
07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 18.014.919 1.784.354.613 248.473.846 1.703.539.891 3.754.383.269
0 102.569.180 260.000 14.665.220 117.494.40002 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
1 0 18.061.400 260.000 0 18.321.4002816 PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN DAN TEKNOLOGIKOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
2 0 71.552.930 0 14.665.220 86.218.1502817 PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKATDESA SIAGA
3 0 12.954.850 0 0 12.954.8502818 PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
0 776.552.913 8.263.674 1.687.974.671 2.472.791.25803 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 0 35.359.000 0 0 35.359.0002670 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SPH/HSPP)
2 0 6.000.000 0 1.687.974.671 1.693.974.6712819 PELAYANAN KESEHATAN BAGI SELURUH PENDUDUK DI PUSKESMASDAN JARINGANNYA
3 0 466.958.009 8.116.423 0 475.074.4322821 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
4 0 19.000.000 0 0 19.000.0002846 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU
5 0 18.000.000 0 0 18.000.0002847 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
6 0 193.614.000 0 0 193.614.0002849 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (DHS - II ADB)
7 0 18.000.000 0 0 18.000.0002850 PENINGKATAN KESEHATAN KOMUNITAS
8 0 15.000.000 0 0 15.000.0002851 PENINGKATAN KESEHATAN KERJA
9 0 4.621.904 147.251 0 4.769.1552862 PELAYANAN BALAI KESEHATAN (PNBP)
18.014.919 456.194.520 239.950.172 900.000 715.059.61104 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
1 18.014.919 0 0 0 18.014.9190001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 6.499.481 0 0 6.499.4810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
68.251.969.093 71.203.184.549 64.712.038.260 20.977.039.010 225.144.230.912
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 69
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PERKANTORAN
3 0 51.960 0 0 51.9600021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 157.533 0 0 157.5330027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 25.600 0 0 25.6000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
6 0 209.605 0 0 209.6050035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
7 0 25.600 0 0 25.6000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
8 0 1.500 791.000 0 792.5000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
9 0 96.350 0 0 96.3500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
10 0 0 2.700.000 0 2.700.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
11 0 375.000 0 0 375.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
12 0 20.951.056 60.355.092 0 81.306.1482823 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO
13 0 1.339.251 0 0 1.339.2512824 PENINGKATAN IMUNISASI
14 0 14.284.382 1.109.930 0 15.394.3122825 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DANPENANGGULANGAN WABAH
15 0 8.609.738 28.021.194 0 36.630.9322826 PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA
16 0 5.134.080 451.800 0 5.585.8802827 PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
17 0 14.368.435 402.400 0 14.770.8352837 PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG DAN KESIAPSIAGAANPANDEMI INFLUENSA
18 0 66.148.308 36.858.144 900.000 103.906.4522854 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (P3)
19 0 1.162.541 56.000 0 1.218.5412863 PELAYANAN KESEHATAN KARANTINA (PNBP)
20 0 316.754.100 109.204.612 0 425.958.7122904 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
0 449.038.000 0 0 449.038.00005 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1 0 4.500.000 0 0 4.500.0002828 PENINGKATAN PENDIDIKAN GIZI MASYARAKAT
2 0 253.524.000 0 0 253.524.0002829 PENANGGULANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
3 0 191.014.000 0 0 191.014.0002902 PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA IBUHAMIL DAN MENYUSUI, BAYI DAN ANAK BALITA
07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 0 635.268.862 2.507.909 0 637.776.771
0 502.405.721 129.500 0 502.535.22101 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1 0 477.470.221 65.000 0 477.535.2216369 JAMINAN PELAYANAN KB BERKUALITAS BAGI RAKYAT MISKIN
2 0 24.935.500 64.500 0 25.000.0006373 PENINGKATAN JEJARING PELAYANAN KB PEMERINTAH DANSWASTA/NON PEMERINTAH
0 30.427.600 0 0 30.427.60002 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1 0 2.994.100 0 0 2.994.1006359 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA(KRR)
2 0 2.433.500 0 0 2.433.5006360 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KRR
3 0 25.000.000 0 0 25.000.0006370 PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANANPIK-KRR
0 102.435.541 2.378.409 0 104.813.95003 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECILBERKUALITAS
1 0 2.500.000 0 0 2.500.0000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
2 0 4.612.511 37.489 0 4.650.0006362 PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE-ADVOKASIPROGRAM KB NASIONAL
3 0 8.139.850 891.850 0 9.031.7006363 PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATAINFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
4 0 49.960.250 39.750 0 50.000.0006371 PENDATAAN KELUARGA DAN INDIVIDU DALAM KELUARGA
5 0 37.222.930 1.409.320 0 38.632.2506372 PENGUATAN JEJARING OPERASIONAL LINI LAPANGAN YANGBERBASIS MASYARAKAT
07.05 LITBANG KESEHATAN 0 102.535.552 27.645.565 0 130.181.117
0 102.535.552 27.645.565 0 130.181.11701 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
1 0 12.247.279 27.501.515 0 39.748.7940024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN
68.251.969.093 72.749.433.729 64.981.997.856 20.977.939.010 226.961.339.688
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 70
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
PRASARANA
2 0 15.786.965 0 0 15.786.9650051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
3 0 23.024.997 14.450 0 23.039.4470058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
4 0 194.417 125.100 0 319.5172867 PELAYANAN LITBANG KESEHATAN (PNBP)
5 0 51.281.894 4.500 0 51.286.3942870 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI
07.90 KESEHATAN LAINNYA 0 729.325.775 406.205.123 280.000.000 1.415.530.898
0 291.832.159 233.167.841 0 525.000.00001 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
1 0 240.295.569 230.112.500 0 470.408.0692831 PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
2 0 51.536.590 3.055.341 0 54.591.9312869 PELAYANAN PENDIDIKAN POLTEKES/BAPELKES (PNBP)
0 437.493.616 173.037.282 280.000.000 890.530.89802 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNANKESEHATAN
1 0 23.500.000 1.500.000 0 25.000.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 19.963.336 1.411.664 0 21.375.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
3 0 11.780.774 219.226 0 12.000.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 15.750.000 0 0 15.750.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
5 0 39.152.000 848.000 0 40.000.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
6 0 102.974.220 116.710.000 0 219.684.2200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
7 0 0 0 240.000.000 240.000.0000115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
8 0 149.453.000 7.547.000 3.000.000 160.000.0002834 PENINGKATAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN
9 0 13.606.338 3.482.362 0 17.088.7002835 PENYELENGGARAAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATANKESEHATAN
10 0 34.632.000 40.368.000 37.000.000 112.000.0002836 PENANGGULANGAN KRISIS
11 0 12.975.000 25.000 0 13.000.0002845 KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
12 0 4.457.698 175.280 0 4.632.9782860 PELAYANAN KALIBRASI DAN PENGAMANAN RADIASI (PNBP)
13 0 2.500.000 0 0 2.500.0002868 PELAYANAN REGISTRASI KEDOKTERAN (PNBP)
14 0 6.749.250 750.750 0 7.500.0002905 PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGANINTELEGENSIA KESEHATAN
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 0 1.054.564.772 106.134.504 328.969.605 1.489.668.881
08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 0 574.022.366 77.235.191 0 651.257.557
0 79.692.310 5.648.790 0 85.341.10001 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1 0 45.000 0 0 45.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
2 0 8.967.600 0 0 8.967.6004861 PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA
3 0 4.497.575 48.030 0 4.545.6054862 PENINGKATAN DAN PENGAKTUALISASISIAN NILAI-NILAI TRADISI
4 0 2.999.443 97.500 0 3.096.9434863 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ADAT
5 0 19.750.807 2.625.145 0 22.375.9524864 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
6 0 6.750.000 0 0 6.750.0004865 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH
7 0 24.288.000 1.272.000 0 25.560.0005705 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA
8 0 12.393.885 1.606.115 0 14.000.0005706 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
0 77.088.242 34.591.291 0 111.679.53302 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1 0 17.087.504 2.751.713 0 19.839.2170039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 0 1.154.810 3.745.190 0 4.900.0000505 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALANSEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR
3 0 2.852.958 130.102 0 2.983.0604866 PENGEMBANGAN NILAI SEJARAH
4 0 2.899.646 108.350 0 3.007.9964867 PENGEMBANGAN GEOGRAFI SEJARAH
5 0 2.500.000 400.000 0 2.900.0004868 PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR
6 0 7.038.000 10.262.000 0 17.300.0004869 PENGELOLAAN PENINGGALAN KEPURBAKALAAN
7 0 11.430.175 296.959 0 11.727.1344870 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
8 0 15.108.361 7.726.277 0 22.834.6384871 PENGEMBANGAN PEMAHAMAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
9 0 0 3.000.000 0 3.000.0004872 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAERAH
10 0 0 4.393.100 0 4.393.1004873 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
68.251.969.093 73.708.811.541 65.426.809.510 21.257.939.010 228.645.529.154
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 71
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 11.275.788 1.018.600 0 12.294.3884874 OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN SEJARAH DANPURBAKALA
12 0 5.741.000 759.000 0 6.500.0005709 PELESTARIAN FISIK KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA DAN NASKAHKUNO
0 50.481.575 6.270.700 0 56.752.27503 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1 0 16.052.398 0 0 16.052.3984875 PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KESENIAN
2 0 9.924.780 0 0 9.924.7804876 PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL
3 0 1.361.688 0 0 1.361.6884877 PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL
4 0 8.537.717 5.644.700 0 14.182.4174878 PENINGKATAN SENSOR FILM
5 0 1.920.000 0 0 1.920.0004879 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA DAERAH
6 0 3.937.957 0 0 3.937.9574880 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH
7 0 7.747.035 626.000 0 8.373.0354881 OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENIDAN FILM
8 0 1.000.000 0 0 1.000.0004882 PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN DAN KEBANGSAAN PUSAT
0 246.837.984 2.072.589 0 248.910.57304 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1 0 17.914.341 362.507 0 18.276.8484883 PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI
2 0 58.510.220 212.195 0 58.722.4154884 PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA KE LUAR NEGERI
3 0 100.275.299 650.000 0 100.925.2994885 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PARIWISATA
4 0 10.995.216 140.294 0 11.135.5104886 PENGEMBAGAN INFORMASI PASAR WISATA
5 0 20.910.000 0 0 20.910.0004887 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASARAN DANPROMOSI PARIWISATA DAERAH
6 0 10.695.453 707.593 0 11.403.0464888 OPTIMALISASI KOORDINASI PELAKSANAAN PEMASARANPARIWISATA
7 0 23.693.455 0 0 23.693.4554903 PENINGKATAN MEETING, INCENTIVE TRAVEL, CONVERENCE ANDEXIBITION (MICE)
8 0 3.844.000 0 0 3.844.0006181 PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI TERPADU BIDANGPARIWISATA, PERDAGANGAN DAN INVESTASI
0 94.490.145 28.254.860 0 122.745.00505 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1 0 33.144.843 17.422.000 0 50.566.8434889 FASILITASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
2 0 6.052.604 213.500 0 6.266.1044890 PENGEMBANGAN STANDARDISASI PARIWISATA
3 0 4.699.070 0 0 4.699.0704891 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA
4 0 6.235.240 0 0 6.235.2404892 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI PARIWISATA
5 0 34.394.633 10.550.000 0 44.944.6334893 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH
6 0 4.769.225 0 0 4.769.2254894 PERINTISAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
7 0 5.194.530 69.360 0 5.263.8904895 OPTIMALISASI KOORDINASI PEMBANGUNAN PARIWISATA
0 25.432.110 396.961 0 25.829.07106 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1 0 5.360.040 0 0 5.360.0404896 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATANASIONAL
2 0 5.025.700 150.000 0 5.175.7004898 PENINGKATAN LITBANG KEBUDAYAAN
3 0 5.273.210 0 0 5.273.2104899 PENINGKATAN LITBANG PARIWISATA
4 0 4.000.000 0 0 4.000.0004901 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAANKEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN DAERAH
5 0 5.773.160 246.961 0 6.020.1214902 OPTIMALISASI KOORDINASI KEMITRAAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA
08.02 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 363.552.536 17.773.195 302.538.560 683.864.291
0 12.975.000 0 1.085.000 14.060.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKANPEMUDA
1 0 5.205.000 0 685.000 5.890.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
2 0 7.770.000 0 400.000 8.170.0007601 PENINGKATAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
0 125.845.912 1.001.950 27.412.180 154.260.04202 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASIPEMUDA
1 0 9.192.362 310.000 7.566.000 17.068.3620024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 4.637.000 208.000 0 4.845.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3 0 0 0 5.000.000 5.000.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
68.251.969.093 74.169.874.505 65.466.100.220 21.271.590.010 229.159.533.828
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 72
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
4 0 44.948.732 40.000 8.739.060 53.727.7923306 PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DANKECAKAPAN HIDUP PEMUDA
5 0 700.000 0 0 700.0003308 PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA (JALUR AGAMA)
6 0 5.760.000 0 0 5.760.0006208 KAMPANYE DALAM RANGKA P4GN BERBASIS MASYARAKAT
7 0 31.942.130 303.950 966.170 33.212.2507604 PERLUASAN PENGERAHAN TENAGA TERDIDIK UNTUKPEMBANGUNAN PERDESAAN
8 0 1.119.910 0 240.000 1.359.9107605 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BAHAYADESTRUKTIF LAINNYA
9 0 5.600.000 0 100.000 5.700.0007606 PENINGKATAN KEPELOPORAN DAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
10 0 21.945.778 140.000 4.800.950 26.886.7287607 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITASDAN KEMANDIRIAN PEMUDA
0 18.121.000 0 0 18.121.00003 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMENOLAH RAGA
1 0 1.961.000 0 0 1.961.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
2 0 390.000 0 0 390.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
3 0 9.500.000 0 0 9.500.0007608 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN
4 0 6.270.000 0 0 6.270.0007610 PENGKAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNANKEOLAHRAGAAN
0 179.057.624 4.547.649 243.442.380 427.047.65304 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1 0 3.325.000 0 0 3.325.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
2 0 500.000 0 11.400.000 11.900.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
3 0 11.624.187 0 3.650.000 15.274.1877611 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAMOLAHRAGA
4 0 43.825.547 0 2.927.720 46.753.2677613 PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA
5 0 63.093.827 0 3.856.506 66.950.3337614 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKATBERDASARKAN CABANG OLAHRAGA PRIORITAS DAERAH
6 0 5.189.500 0 11.435.500 16.625.0007620 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANOLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAH RAGA
7 0 6.460.000 0 0 6.460.0007622 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAH RAGA
8 0 40.292.596 4.547.649 51.122.654 95.962.8997623 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT NASIONAL
9 0 4.746.967 0 159.050.000 163.796.9677624 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL
0 27.553.000 12.223.596 30.599.000 70.375.59605 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1 0 0 3.388.096 0 3.388.0960024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 0 3.527.500 0 3.527.5000081 PENGADAAN KENDARAAN
3 0 4.810.000 0 4.500.000 9.310.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
4 0 22.743.000 5.308.000 26.099.000 54.150.0007626 PENINGKATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN UNTUKPEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 0 116.989.870 11.126.118 26.431.045 154.547.033
0 116.989.870 11.126.118 26.431.045 154.547.03301 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA
1 0 2.107.499 70.607 0 2.178.1060002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 2.639.106 0 0 2.639.1060003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 6.515.846 230.000 0 6.745.8460016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
4 0 4.630.505 0 0 4.630.5050021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 404.050 1.067.000 0 1.471.0500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
6 0 5.155.660 0 0 5.155.6600029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
7 0 2.873.797 2.337.798 0 5.211.5950030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN
68.251.969.093 74.530.949.142 65.487.060.820 21.560.477.570 229.830.456.625
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 73
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
INFORMASI
8 0 202.010 0 0 202.0100031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
9 0 9.431.611 331.500 0 9.763.1110033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
10 0 863.962 0 0 863.9620035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 500.000 0 0 500.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
12 0 417.360 0 0 417.3600046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
13 0 7.278.955 0 26.431.045 33.710.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
14 0 30.000 0 0 30.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
15 0 1.099.228 14.000 0 1.113.2280054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
16 0 10.149.881 278.235 0 10.428.1160057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
17 0 938.163 0 0 938.1630065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI
18 0 1.934.240 0 0 1.934.2400088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
19 0 19.359.950 0 0 19.359.9500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
20 0 8.335.800 2.064.200 0 10.400.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
21 0 626.365 3.973.635 0 4.600.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
22 0 93.325 0 0 93.3250101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
23 0 8.704.029 717.068 0 9.421.0970102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
24 0 12.650.343 0 0 12.650.3430104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
25 0 500.000 0 0 500.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
26 0 300.000 0 0 300.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
27 0 2.200.355 0 0 2.200.3550744 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI,MASYARAKAT DAN MEDIA
28 0 215.720 0 0 215.7200836 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHUMASAN
29 0 2.275.010 26.000 0 2.301.0104319 PEMBINAAN PENDAPAT UMUM DAN KOORDINASI HUMAS ANTARDEPARTEMEN/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA
30 0 2.669.500 16.075 0 2.685.5755781 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI
31 0 887.600 0 0 887.6005783 FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI
32 0 1.000.000 0 0 1.000.0007112 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DANINFORMASI SURVEI DAN PEMETAAN
09 AGAMA 0 443.083.691 116.123.921 271.099.777 830.307.389
09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 0 396.799.136 108.591.475 235.926.983 741.317.594
0 378.299.536 108.591.475 138.611.783 625.502.79401 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPANBERAGAMA
1 0 480.250 0 0 480.2500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 143.775.872 1.002.350 0 144.778.2220003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
3 0 1.494.120 0 0 1.494.1200021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 383.440 10.792.300 0 11.175.7400024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 194.568 0 0 194.5680027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
6 0 0 7.729.620 0 7.729.6200079 PEMBANGUNAN GEDUNG
7 0 0 5.372.800 0 5.372.8000080 PENGADAAN TANAH
8 0 0 893.205 0 893.2050081 PENGADAAN KENDARAAN
9 0 107.040 1.650.000 1.350.000 3.107.0400082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
10 0 0 420.000 0 420.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
68.251.969.093 74.770.047.839 65.522.341.808 21.588.258.615 230.132.617.355
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 74
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 384.380 0 0 384.3800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
12 0 5.290.935 849.260 887.000 7.027.1950102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
13 0 221.590 100.000 90.000 411.5900107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
14 0 1.800.432 0 0 1.800.4320115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
15 0 68.960 43.000 0 111.9603309 PELAYANAN TANAH WAKAF DAN HIBAH
16 0 2.439.887 533.029 153.500 3.126.4163310 PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAN UMROH
17 0 4.569.271 479.245 3.043.450 8.091.9663311 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KRISTEN
18 0 2.145.671 255.380 876.775 3.277.8263312 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KATOLIK
19 0 651.955 77.000 407.500 1.136.4553313 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS BUDHA
20 0 1.357.325 328.750 1.468.830 3.154.9053314 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS HINDU
21 0 93.304.520 7.081.724 19.981.600 120.367.8443315 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA ISLAM
22 0 688.751 130.000 225.000 1.043.7513316 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ZAKAT
23 0 3.555.604 0 3.493.200 7.048.8043317 PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF
24 0 282.360 0 141.640 424.0003318 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANANANKEHIDUPAN BERAGAMA
25 0 623.280 0 12.357.260 12.980.5403319 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN TEMPAT IBADAH
26 0 358.410 0 0 358.4103320 PENYELENGGARAAN INFORMASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
27 0 1.335.620 0 0 1.335.6203321 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
28 0 646.940 42.701.883 0 43.348.8233324 PEMBANGUNAN/REHAB/PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI NIKAH
29 0 680.655 0 0 680.6553325 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAANDAN MASYARAKAT
30 0 568.050 0 568.500 1.136.5503336 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM
31 0 55.206.036 27.590.479 58.000.000 140.796.5153440 PEMBINAAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMROH
32 0 63.800 0 6.971.080 7.034.8803446 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA)
33 0 0 0 19.644.448 19.644.4483489 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA PRASARANAPERIBADATAN
34 0 55.619.814 561.450 8.952.000 65.133.2643491 OPERASIONAL KUA UNTUK PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK
0 18.499.600 0 97.315.200 115.814.80002 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN,PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAIKEAGAMAAN
1 0 6.880.000 0 0 6.880.0003336 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM
2 0 11.619.600 0 97.315.200 108.934.8003465 SUBSIDI TUNJANGAN PENYULUH AGAMA NON PNS
09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 0 15.719.826 5.056.380 9.723.794 30.500.000
0 15.719.826 5.056.380 9.723.794 30.500.00001 PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1 0 0 0 25.794 25.7940021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
2 0 0 242.250 0 242.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 53.440 0 0 53.4400027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 606.511 0 0 606.5110088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
5 0 2.400 31.710 0 34.1100089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
6 0 1.020.956 0 0 1.020.9560090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
7 0 804.509 0 0 804.5090104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
8 0 35.730 0 0 35.7300107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
9 0 300.000 0 0 300.0003338 INTERNALISASI AJARAN AGAMA DAN SOSIALISASI WAWASANMULTIKULTURAL KALANGAN UMAT BERAGAMA
10 0 45.000 3.503.500 1.155.000 4.703.5003340 PENDIRIAN DAN PEMBINAAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTAR UMATBERAGAMA
11 0 1.711.000 360.000 5.478.000 7.549.0003467 BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KERUKUNAN UMATBERAGAMA
12 0 8.439.980 75.000 2.915.000 11.429.9803468 KEGIATAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK
13 0 2.370.350 795.920 150.000 3.316.2703469 PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
14 0 329.950 48.000 0 377.9503498 PENINGKATAN FORUM DIALOG & TEMU ILMIAH ANTAR PEMUKAAGAMA DAN CEDIKIAWAN AGAMA
68.251.969.093 75.036.131.511 65.608.129.388 21.832.559.392 230.728.789.384
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 75
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
09.03 LITBANG AGAMA 0 28.093.529 2.476.066 2.464.000 33.033.595
0 28.093.529 2.476.066 2.464.000 33.033.59501 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
1 0 19.084.516 0 0 19.084.5160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 2.289.403 0 0 2.289.4030016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
3 0 372.750 0 0 372.7500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 0 826.143 0 826.1430024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
5 0 290.182 0 0 290.1820035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
6 0 3.066.041 370.000 0 3.436.0410039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7 0 761.850 0 84.000 845.8500045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG
8 0 0 1.188.513 0 1.188.5130089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
9 0 1.619.092 0 0 1.619.0920090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
10 0 0 0 2.380.000 2.380.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
11 0 609.695 0 0 609.6950104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
12 0 0 91.410 0 91.4100116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 0 2.471.200 0 22.985.000 25.456.200
0 2.471.200 0 22.985.000 25.456.20001 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIALKEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
1 0 0 0 1.500.000 1.500.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 0 0 0 19.500.000 19.500.0003349 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAANMASYARAKAT
3 0 2.471.200 0 1.985.000 4.456.2008351 PENGEMBANGAN MANAJEMEN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
10 PENDIDIKAN 14.509.846.375 15.489.977.796 6.287.925.290 51.924.903.706 88.212.653.167
10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 232.094.202 1.530.160 431.975.638 665.600.000
0 232.094.202 1.530.160 431.975.638 665.600.00001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 0 0 0 973.000 973.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 3.668.000 0 376.000 4.044.0000053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
3 0 0 0 800.000 800.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
4 0 200.000 0 0 200.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 0 0 130.000 130.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
6 0 0 33.000 0 33.0000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
7 0 9.491.680 36.000 4.250.000 13.777.6802303 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK
8 0 19.046.810 185.800 69.240.000 88.472.6102304 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK
9 0 161.100 0 29.651.880 29.812.9802305 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD
10 0 185.203.182 101.000 4.581.818 189.886.0002306 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
11 0 7.179.710 70.000 0 7.249.7102554 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK
12 0 131.000 0 306.983.000 307.114.0002587 PENYELENGGARAAN PAUD RINTISAN
13 0 2.500.000 567.000 6.898.210 9.965.2103354 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RA/BA
14 0 1.349.020 417.450 3.207.120 4.973.5903357 PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD-ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA)
15 0 1.402.710 30.000 1.348.610 2.781.3203358 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD
16 0 75.000 0 380.000 455.0003360 PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL ALAT PERAGA KEAGAMAAN
17 0 68.990 22.410 105.000 196.4003361 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
18 0 367.000 67.500 2.432.500 2.867.0003460 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK USIA DINI PADASEKOLAH
19 0 1.250.000 0 618.500 1.868.5008352 PENGEMBANGAN MANAJEMEN TKA/TPQ DAN RA/BA/TA
68.251.969.093 75.298.790.442 65.612.135.614 22.289.984.030 231.452.879.179
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 76
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
10.02 PENDIDIKAN DASAR 20.947.812 2.124.723.040 666.077.453 35.485.748.508 38.297.496.813
20.947.812 2.124.723.040 666.077.453 35.485.748.508 38.297.496.81301 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
1 20.947.812 0 0 0 20.947.8120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 157.869.262 5.803.828 0 163.673.0900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 224.621.158 0 0 224.621.1580003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 10.169.385 0 712.200 10.881.5850020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
5 0 1.983.750 0 2.150 1.985.9000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 36.755.206 39.612.878 52.272.389 128.640.4730024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 1.178.997 0 510.000 1.688.9970051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
8 0 150.000 0 0 150.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
9 0 0 10.000 0 10.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
10 0 215.681 871.420 0 1.087.1010063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN
11 0 12.693.700 51.617.537 582.215.000 646.526.2370079 PEMBANGUNAN GEDUNG
12 0 0 10.228.300 0 10.228.3000080 PENGADAAN TANAH
13 0 0 1.050.000 0 1.050.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
14 0 0 0 25.000 25.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
15 0 0 4.916.000 0 4.916.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
16 0 235.405.434 0 0 235.405.4340092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
17 0 31.772.400 60.000 0 31.832.4000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
18 0 29.597.244 0 668.600 30.265.8440101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
19 0 6.768.000 0 44.280.000 51.048.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
20 0 40.000.000 0 0 40.000.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
21 0 2.042.692 2.200.000 80.566.000 84.808.6920108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
22 0 0 100.000 0 100.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
23 0 0 1.071.600 0 1.071.6000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
24 0 12.482.493 132.507 33.450.000 46.065.0002302 PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR
25 0 0 0 75.683.752 75.683.7522318 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
26 0 36.785.673 27.327 269.630.000 306.443.0002319 PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DANINTERNASIONAL
27 0 44.100.000 0 900.000 45.000.0002320 PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKDASMEN)
28 0 34.500.000 0 183.059.600 217.559.6002321 DESENTRALISASI PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR (ADB)
29 0 50.008.000 192.000 12.500.000 62.700.0002322 PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF
30 0 139.506.880 666.848 16.137.486.007 16.277.659.7352323 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
31 0 61.916.000 169.000 11.000.000 73.085.0002324 PEMBINAAN KESISWAAN
32 0 178.504.301 0 125.987.027 304.491.3282325 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP
33 0 50.604.274 168.390 9.140.000 59.912.6642329 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAHDASAR
34 0 172.593.580 228.120 194.445.000 367.266.7002331 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR
35 0 1.570.263 0 3.706.655 5.276.9182335 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND.KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
36 0 22.429.604 0 112.330.287 134.759.8912336 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND.LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)
37 0 3.403.065 0 1.833.542 5.236.6072337 PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANANKHUSUS (TINGKAT DASAR)
38 0 3.714.558 0 4.500.000 8.214.5582338 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILANHIDUP PK DAN PLK (TINGKAT DASAR)
39 0 3.168.150 0 2.689.835 5.857.9852339 PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS
68.272.916.905 76.905.300.192 65.731.261.369 40.229.577.074 251.139.055.540
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 77
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
(TINGKAT DASAR)
40 0 8.308.592 0 3.000.000 11.308.5922347 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODEPEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFOKOM
41 0 39.764.411 51.393.600 2.000.000 93.158.0112348 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERBUKUAN
42 0 54.237.600 175.000 39.678.000 94.090.6002552 SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRAM
43 0 17.764.000 50.000 0 17.814.0002553 PERLUASAN SMP
44 0 12.769.884 0 186.960.316 199.730.2002565 PEMBINAAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
45 0 53.103.531 12.231.821 0 65.335.3522566 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SIARANPENDIDIKAN
46 0 85.555.792 18.008.442 0 103.564.2342568 PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI &KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR
47 0 0 0 836.056.800 836.056.8002570 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS
48 0 0 0 7.223.529.600 7.223.529.6002571 SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU
49 0 2.555.818 0 51.346.171 53.901.9892573 PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD
50 0 0 0 352.033.000 352.033.0002574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK
51 0 7.105.828 9.500 646.848.000 653.963.3282576 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD
52 0 10.299.997 0 2.000.000 12.299.9972579 KEMITRAANLPTK DENGAN SEKOLAH UTK MENDUKUNG WAJARDIKNAS 9 TAHUN
53 0 1.891.050 0 20.000.000 21.891.0502581 REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP
54 0 14.150.260 0 220.000.000 234.150.2602582 PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP
55 0 9.898.200 0 262.500.000 272.398.2002583 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP
56 0 7.444.948 0 154.700.000 162.144.9482584 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP
57 0 0 0 377.040.267 377.040.2672589 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP
58 0 7.500.791 0 99.600.000 107.100.7912590 PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANGPENDIDIKAN DASAR
59 0 27.107.858 0 198.824.089 225.931.9472598 PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR(SD)
60 0 0 0 270.264.600 270.264.6002600 PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAHTERPENCIL, TERBELAKANG, PEDALAMAN, BENCANA
61 0 39.588.160 0 544.901.262 584.489.4222645 PENYELENGGARAN PAKET B SETARA SMP
62 0 0 769.769 3.557.368 4.327.1373363 PENGADAAN BUKU PELAJARAN MI/MTS
63 0 0 6.882.000 1.500.000 8.382.0003364 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN UNTUK MTS
64 0 0 32.022.477 2.700.000 34.722.4773371 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU MI/MTS
65 0 220.300 34.940.665 1.305.000 36.465.9653372 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MI/MTS
66 0 1.121.000 35.000 0 1.156.0003373 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MI/MTS
67 0 18.317.427 25.408.914 108.050.039 151.776.3803374 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADAMI/MTS
68 0 7.453.065 564.295 28.850.052 36.867.4123375 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADAPONDOK PESANTREN
69 0 7.927.975 3.336.866 16.192.044 27.456.8853379 PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM
70 0 441.254 0 0 441.2543380 PENYELENGGARAAN PEMBIBITAN TENAGA KEPENDIDIKAN
71 0 0 0 5.358.750 5.358.7503381 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIALKEAGAMAAN
72 0 0 0 1.190.350 1.190.3503382 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN DANKESISWAAN
73 0 1.275.000 12.751.100 2.400.000 16.426.1003384 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMASI PENDIDIKAN DASARYANG MEMADAI
74 0 0 12.500 0 12.5003385 PENYEDIAAN BLOCK GRANT PENINGKATAN MUTU MI DAN MTS(BOMM)
75 0 260.400 16.057.056 7.525.100 23.842.5563386 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENDIDIKANMI/MTS
76 0 21.492.905 2.100.000 72.485.000 96.077.9053387 BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MI/MTS
77 0 0 1.200.000 0 1.200.0003400 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
78 0 0 0 7.294.650 7.294.6503448 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (WAJAR DIKDAS 9 TAHUN)
79 0 0 0 2.568.188 2.568.1883456 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BUKU
68.272.916.905 77.362.856.238 65.949.210.374 51.981.835.720 263.566.819.237
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 78
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
80 0 6.884.501 57.500 1.299.699 8.241.7003457 MONITORING BOS TINGKAT PROVINSI
81 0 24.667.000 50.000 3.862.500 28.579.5003458 MONITORING BOS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
82 0 0 0 125.000 125.0003461 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SDDAN SMP
83 0 52.000 0 232.400.000 232.452.0003470 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MI
84 0 52.000 0 392.300.000 392.352.0003471 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MTS
85 0 5.500.000 0 2.946.756.374 2.952.256.3743484 PENYEDIAAN BOS JENJANG PENDIDIKAN DASAR
86 0 830.953 328.895.193 2.167.183.086 2.496.909.2323488 REHABILITASI MI/MTS
87 0 0 0 1.100.000 1.100.0008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS
88 0 97.740 0 14.174.309 14.272.0498372 BANTUAN PAKET A/B/ DAN PPS PADA PONDOK PESANTREN
89 0 22.423.250 0 34.536.850 56.960.1008386 PENYELENGGARAAN UJIAN BIDANG STUDI PADA MI/MTS
90 0 149.800 0 159.000 308.8008387 PENYELENGGARAAN UJIAN PAKET A DAN B PADA PONTREN
10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 63.792.479 968.034.617 164.682.937 6.463.943.265 7.660.453.298
63.792.479 968.034.617 164.682.937 6.463.943.265 7.660.453.29801 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1 63.792.479 0 0 0 63.792.4790001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 85.431.763 1.643.560 0 87.075.3230002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 87.209.245 85.260 0 87.294.5050003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 2.453.073 46.927 0 2.500.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 3.235.000 0 0 3.235.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
6 0 365.400 0 0 365.4000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
7 0 15.318.618 22.758.737 64.899.932 102.977.2870024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 3.500.000 0 0 3.500.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 1.491.766 454.030 0 1.945.7960031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
10 0 6.369.250 85.750 0 6.455.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI
11 0 6.144.000 0 0 6.144.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
12 0 7.997.500 80.500 0 8.078.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
13 0 9.020.135 2.912.865 167.000 12.100.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
14 0 150.000 450.000 50.000 650.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
15 0 23.539.097 8.448.336 70.781.190 102.768.6230049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
16 0 54.210 0 0 54.2100052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
17 0 200.000 300.000 0 500.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
18 0 0 7.151.929 310.000 7.461.9290079 PEMBANGUNAN GEDUNG
19 0 0 2.864.120 0 2.864.1200080 PENGADAAN TANAH
20 0 10.388 52.000 0 62.3880081 PENGADAAN KENDARAAN
21 0 0 569.450 100.000 669.4500089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
22 0 955.265 0 0 955.2650090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
23 0 0 660.000 195.000 855.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
24 0 0 0 126.400 126.4000101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
25 0 0 0 60.000 60.0000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
26 0 0 4.000.000 0 4.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
27 0 10.362.000 787.200 49.090.000 60.239.2000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
28 0 13.801.000 58.000 0 13.859.0002343 PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA
29 0 16.853.250 90.750 0 16.944.0002352 PENGELOLAAN PEMBINAAN SMA
30 0 98.221.113 49.600 30.830.000 129.100.7132353 PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
68.336.709.384 77.816.195.555 66.331.762.081 57.992.342.060 270.477.009.080
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 79
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
31 0 131.544.115 161.350 552.250.000 683.955.4652356 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA
32 0 77.574.064 1.881.700 7.021.440 86.477.2042357 PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA
33 0 123.716.594 0 103.050.000 226.766.5942358 PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK
34 0 8.856.434 0 189.200.000 198.056.4342359 PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES SMK
35 0 23.927.788 0 155.000.000 178.927.7882360 PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK
36 0 51.885.468 0 57.576.680 109.462.1482361 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK
37 0 9.879.043 0 29.330.000 39.209.0432366 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND.KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
38 0 5.787.591 0 20.868.106 26.655.6972367 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND.LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)
39 0 2.527.206 0 21.355.237 23.882.4432368 PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANANKHUSUS (TINGKAT MENEGAH)
40 0 19.964.013 0 19.799.660 39.763.6732369 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERIORIENTASI KETERAMPILANHIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH)
41 0 9.153.811 0 22.230.333 31.384.1442370 PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS(TINGKAT MENENGAH)
42 0 5.596.300 0 15.180.000 20.776.3002374 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
43 0 14.687.514 179.200 10.998.900 25.865.6142569 PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI &KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH
44 0 0 0 311.143.200 311.143.2002570 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS
45 0 0 0 2.013.706.800 2.013.706.8002571 SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU
46 0 0 0 30.502.052 30.502.0522574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK
47 0 665.272 0 450.676.980 451.342.2522585 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
48 0 0 0 42.886.000 42.886.0002586 REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
49 0 0 0 223.311.960 223.311.9602594 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA(SEKOLAH)
50 0 11.226.144 0 394.800.000 406.026.1442595 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK (SISWA)
51 0 0 0 246.700.000 246.700.0003388 PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG MA
52 0 233.600 6.738.900 0 6.972.5003389 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MA
53 0 2.953.450 0 679.128 3.632.5783390 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)UNTUK MA
54 0 262.820 57.514.000 98.767.000 156.543.8203393 REHABILITASI MA
55 0 111.280 87.500 378.500 577.2803394 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MENAJEMEN SEKOLAHDENGANPENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
56 0 572.400 7.660.000 3.000.000 11.232.4003395 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAMPROSES BELAJAR DAN MENGAJAR DI MA
57 0 249.000 0 0 249.0003397 PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA
58 0 27.255.820 2.822.330 7.587.932 37.666.0823398 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PADA MADRASAHALIYAH
59 0 5.060.150 2.760.239 9.316.482 17.136.8713399 PEMBINAAN MA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAHUMUM TINGKAT MENENGAH
60 0 16.296.048 21.694.623 882.922.000 920.912.6713400 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
61 0 284.830 40.000 648.370 973.2003401 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KRISTEN
62 0 20.000 0 0 20.0003402 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KATOLIK
63 0 12.945.000 0 308.025.000 320.970.0003405 BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MA
64 0 0 0 8.976.583 8.976.5833449 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN MENENGAH)
65 0 4.500 2.993.920 1.227.000 4.225.4203490 PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG MA
66 0 0 0 482.200 482.2008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS
67 0 9.223.839 2.301.161 525.000 12.050.0008356 PENGEMBANGAN MA STANDAR NASIONAL
68 0 21.000 3.549.000 1.123.600 4.693.6008371 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU MA
69 0 500.000 750.000 300.000 1.550.0008388 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN
70 0 2.367.450 0 5.787.600 8.155.0508389 PENYELENGGARAAN UJIAN BIDANG STUDI PADA MA
10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 35.183.000 347.231.545 35.937.622 937.446.685 1.355.798.852
35.183.000 347.231.545 35.937.622 937.446.685 1.355.798.85201 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1 35.183.000 0 0 0 35.183.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
68.371.892.384 78.391.548.099 66.442.896.004 64.239.675.803 277.446.012.290
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 80
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 37.505.432 1.334.655 0 38.840.0870002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 84.740.913 0 0 84.740.9130003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 10.515.000 0 1.950.000 12.465.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 221.650 0 0 221.6500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 0 150.000 250.000 400.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
7 0 0 56.250 200.000 256.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 7.325.486 5.191.967 0 12.517.4530029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
9 0 300.000 0 0 300.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
10 0 10.046.923 0 0 10.046.9230035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 325.000 0 65.000 390.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
12 0 3.084.020 0 660.000 3.744.0200053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
13 0 5.239.165 0 150.000 5.389.1650054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
14 0 6.321.862 0 0 6.321.8620060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
15 0 6.050.835 0 0 6.050.8350061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
16 0 188.000 0 422.000 610.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
17 0 340.880 0 0 340.8800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
18 0 1.500.000 0 0 1.500.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
19 0 13.466.394 0 13.306.386 26.772.7802376 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
20 0 391.075 0 22.205.670 22.596.7452377 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
21 0 21.000.000 0 23.925.000 44.925.0002378 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
22 0 12.300.000 0 85.000.000 97.300.0002380 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
23 0 125.500 134.000 2.319.400 2.578.9002382 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
24 0 2.620.000 0 1.980.000 4.600.0002422 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS/EFA)
25 0 29.659.164 28.876.750 41.962.500 100.498.4142544 REVITALISASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
26 0 19.734.000 120.000 4.350.000 24.204.0002545 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL
27 0 22.167.111 0 27.620.000 49.787.1112546 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
28 0 8.040.000 0 9.360.000 17.400.0002548 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN
29 0 7.583.791 0 42.416.209 50.000.0002588 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET C)
30 0 0 0 11.710.000 11.710.0003381 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIALKEAGAMAAN
31 0 6.900.000 40.000 206.065.000 213.005.0003409 PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG
32 0 28.793.069 0 422.790.420 451.583.4893472 PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
33 0 259.575 0 2.640.550 2.900.1258357 PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, B DAN C
34 0 74.000 0 13.276.000 13.350.0008358 PENYELENGGARAAN SHORT COURSE DAN LIFE SKILLS
35 0 50.000 0 60.000 110.0008359 RINTISAN DAN PENGEMBANGAN MA'HAD ALY
36 0 362.700 34.000 2.762.550 3.159.2508390 PENYELENGGARAAN UJIAN PAKET C
10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 351.800 169.622.587 23.601.902 1.406.700 194.982.989
351.800 169.622.587 23.601.902 1.406.700 194.982.98901 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1 351.800 0 0 0 351.8000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 6.073.641 0 0 6.073.6410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 0 243.000 0 243.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
4 0 1.757.138 284.012 0 2.041.1500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 0 190.520 0 0 190.5200031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
68.372.244.184 78.746.800.943 66.479.360.638 65.177.122.488 278.775.528.253
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 81
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
6 0 30.000 0 0 30.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
7 0 282.000 0 0 282.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
8 0 813.883 155.800 0 969.6830061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
9 0 14.611.115 33.150 0 14.644.2650067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
10 0 0 100.000 0 100.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
11 0 85.690 0 0 85.6900090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
12 0 1.403.254 0 0 1.403.2540106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
13 0 60.397.334 50.000 1.406.700 61.854.0340110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
14 0 43.585 0 0 43.5850111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
15 0 6.258.984 0 0 6.258.9840728 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAANPENDIDIKAN KEDINASAN
16 0 1.796.673 0 0 1.796.6730731 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN KEDINASAN SESUAISTANDAR PROFESI
17 0 3.787.053 0 0 3.787.0530732 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA LEMBAGAPENDIDIKAN KEDINASAN
18 0 4.618.648 0 0 4.618.6481268 PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ILMU PEMASYARAKATAN
19 0 4.347.712 103.940 0 4.451.6521269 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ILMU KEIMIGRASIAN
20 0 47.198.172 16.755.390 0 63.953.5624047 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
21 0 40.500 0 0 40.5004320 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
22 0 21.700 0 0 21.7004324 RINTISAN PENDIDIKAN NON GELAR
23 0 4.822.650 400.350 0 5.223.0005065 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
24 0 5.193.740 216.564 0 5.410.3045410 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI INTELIJENNEGARA
25 0 3.578.463 5.224.796 0 8.803.2595453 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STSN
26 0 2.270.132 34.900 0 2.305.0325666 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHANNASIONAL
10.06 PENDIDIKAN TINGGI 5.597.296.172 8.358.364.776 5.077.709.076 3.540.276.026 22.573.646.050
5.597.296.172 8.358.364.776 5.077.709.076 3.540.276.026 22.573.646.05001 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
1 5.595.801.172 1.500.000 0 0 5.597.301.1720001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 1.121.328.550 137.920.336 0 1.259.248.8860002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 2.711.862.988 760.200 0 2.712.623.1880003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 7.079.689 493.566 400.000 7.973.2550017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 3.096.429 0 400.000 3.496.4290021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 7.271.627 0 0 7.271.6270022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
7 0 78.013.245 302.173.044 7.600.000 387.786.2890024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 29.258.905 3.085.635 1.279.085 33.623.6250027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 4.080.072 55.188 0 4.135.2600029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
10 0 20.231.519 2.489.183 3.958.146 26.678.8480031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
11 0 282.382 0 0 282.3820033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
12 0 1.867.105 0 0 1.867.1050034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
13 0 24.951.255 0 0 24.951.2550035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
14 0 28.025.815 0 6.190.000 34.215.8150039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 0 95.876.635 500.000 7.520.500 103.897.1350040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
16 0 54.040 500.000 0 554.0400046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
17 0 13.624.182 1.065.552 0 14.689.7340048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
73.968.045.356 83.056.806.669 66.951.478.232 65.205.876.919 289.182.207.176
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 82
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
18 0 1.358.050.134 215.644.073 2.060.000 1.575.754.2070049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
19 0 110.990 0 0 110.9900050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
20 0 831.056 0 84.500 915.5560051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
21 0 1.159.987 787.969 0 1.947.9560054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
22 0 6.349.953 6.725.700 0 13.075.6530055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
23 0 0 0 400.000 400.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
24 0 1.217.275 0 0 1.217.2750059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
25 0 25.298.912 5.620.230 0 30.919.1420067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
26 0 171.125 0 0 171.1250069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
27 0 462.315 0 0 462.3150071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
28 0 1.550.257 609.465 0 2.159.7220073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR
29 0 200.000 0 0 200.0000076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
30 0 940.682 3.500 0 944.1820077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
31 0 0 208.890.795 0 208.890.7950079 PEMBANGUNAN GEDUNG
32 0 0 237.022.650 0 237.022.6500080 PENGADAAN TANAH
33 0 0 6.481.225 0 6.481.2250081 PENGADAAN KENDARAAN
34 0 1.187.000 13.000 0 1.200.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
35 0 5.000 0 0 5.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
36 0 1.167.260 0 340.000 1.507.2600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
37 0 239.900 73.106.880 0 73.346.7800089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
38 0 5.848.150 0 0 5.848.1500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
39 0 10.000 0 0 10.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
40 0 127.560 0 0 127.5600095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA
41 0 144.825 16.140.124 0 16.284.9490100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
42 0 1.751.925 1.000.000 0 2.751.9250101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
43 0 1.600.000 400.000 0 2.000.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
44 0 1.457.455 0 0 1.457.4550104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
45 0 7.090.435 210.500 0 7.300.9350106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
46 0 1.752.000 6.109.632 0 7.861.6320107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
47 0 0 154.741.664 0 154.741.6640108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
48 0 885.017 4.150.000 0 5.035.0170109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D
49 0 91.284.486 1.945.269 0 93.229.7550110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
50 0 5.426.276 69.923.279 0 75.349.5550111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
51 0 0 695.118 0 695.1180113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA
52 0 27.650 0 0 27.6500115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
53 0 458.617 99.913 0 558.5300116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
54 0 8.481.787 1.174.864 0 9.656.6511403 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI
55 0 134.108.285 14.497.829 0 148.606.1141405 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
56 0 43.541.964 877.641.237 0 921.183.2012308 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI
57 0 16.261.718 0 419.444.220 435.705.9382309 PENYEDIAAN BEASISWA
58 0 320.164.313 665.000 674.071.500 994.900.8132310 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
59 0 145.080.293 11.294.327 0 156.374.6202311 PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR PERGURUANTINGGI
60 0 58.534.923 585.000 481.534 59.601.4572312 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
61 0 5.204.848 17.310.212 0 22.515.0602313 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN
73.968.045.356 85.304.991.042 68.884.967.687 66.302.758.673 294.460.762.758
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 83
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
62 0 43.913.709 71.884.561 0 115.798.2702314 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI
63 0 11.122.236 5.929.736 0 17.051.9722384 PENINGKATAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN INSTANSILAINNYA
64 0 228.513.670 21.518.075 402.261.495 652.293.2402385 PEMBINAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
65 0 165.721.920 9.609.088 342.592.443 517.923.4512386 PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI
66 0 53.310.585 1.749.685 157.532.641 212.592.9112387 PEMBINAAN INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI
67 0 6.860.715 2.177.805 0 9.038.5202388 PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
68 0 48.457.366 38.142.969 131.296.702 217.897.0372390 PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI
69 0 1.047.909 0 0 1.047.9092392 PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PERGURUAN TINGGI
70 0 20.970.768 820.650 2.642.960 24.434.3782448 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
71 0 43.397.076 1.329.071 12.695.002 57.421.1492541 PENINGKATAN KUALITAS SDM PENDIDIKAN TINGGI
72 0 588.690.722 115.090.638 575.000 704.356.3602550 PEMBINAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
73 0 6.747.585 0 7.686.000 14.433.5852559 PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
74 0 46.239.756 10.460.016 109.815.511 166.515.2832561 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI
75 0 0 0 14.514.000 14.514.0002577 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI PERGURUANTINGGI
76 0 110.809 0 93.930.000 94.040.8092578 BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DAN MAHASISWA PRESTASI
77 0 240.000 0 0 240.0002596 PENGUATAN BIDANG IPTEK PT
78 0 61.552.657 103.111.323 0 164.663.9802601 PENGUATAN BIDANG ILMU PERGURUAN TINGGI
79 0 62.505.216 480.530.976 0 543.036.1922602 PENDIRIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POLITEKNIK
80 0 167.941.600 0 238.206.360 406.147.9602603 PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN
81 0 21.223.990 518.580 335.841.842 357.584.4122604 PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN PT (DN)
82 0 100.000 0 0 100.0002605 PEMBUKAAN PT/FAK/PS BARU/JUR
83 0 289.000 0 643.797 932.7972606 PENYELENGGARAAN RINTISAN GELAR
84 0 8.533.600 0 21.504.634 30.038.2342608 PEMBERIAN BEASISWA
85 0 172.450 510.188 2.100.000 2.782.6382609 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DAN EVALUASI
86 0 1.598.000 41.336.320 0 42.934.3202610 PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAANPENDIDIKAN/PERKULIAHAN DAN POLA ILMIAH
87 0 1.246.000 0 0 1.246.0002611 PENGEMBANGAN STANDAR MUTU DAN MANAJEMEN FASILITASPRODI
88 0 1.500.000 1.000.000 0 2.500.0002612 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERSKALA INTERNASIONAL
89 0 7.229.210 6.181.790 0 13.411.0002613 PENINGKATAN KUALITAS DAN SERTIFIKASI LPTK
90 0 6.944.045 2.164.755 130.000 9.238.8002614 PENYELENGGARAAN PGSD
91 0 3.456.630 522.370 0 3.979.0002615 SERTIFIKASI GURU
92 0 49.800 0 0 49.8002616 SERTIFIKASI DOSEN
93 0 2.849.739 1.765.261 0 4.615.0002617 PENDIDIKAN PROFESI
94 0 42.458.574 48.998.713 1.578.000 93.035.2872623 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
95 0 2.981.565 3.567.925 0 6.549.4902625 PENINGKATAN KAPASITAS ICT PERGURUAN TINGGI
96 0 500.000 0 0 500.0002634 PORSENI MAHASISWA / POMNAS
97 0 351.910 0 9.750 361.6602636 LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA
98 0 49.845.152 1.191.985 28.336.500 79.373.6372637 PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
99 0 16.719.515 21.884.193 3.136.867 41.740.5752639 PENYELENGGARAAN HIBAH KOMPETISI
100 0 41.467.789 51.906.976 4.265.404 97.640.1692640 PENYELENGGARAAN HIBAH KOMPETISI INSTITUSI
101 0 12.237.824 927.086.455 0 939.324.2792641 PEMBANGUNAN GEDUNG DAN LAB BARU DI PT
102 0 8.487.033 0 275.313.309 283.800.3422642 PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN PT (LN)
103 0 200.850 34.709.866 0 34.910.7162643 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PT
104 0 81.750 69.080 0 150.8302647 PENINGKATAN JARDIKNAS PERGURUAN TINGGI
105 0 600.000 0 1.529.200 2.129.2003410 PENINGKATAN INTENSITAS PENELITIAN
106 0 18.000 30.750 0 48.7503411 PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM DAN INFORMASI PERGURUANTINGGI
107 0 2.310.780 0 0 2.310.7803412 PENYEDIAAN INSENTIF DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
108 0 391.200 0 14.204.750 14.595.9503413 PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PTA
109 0 2.775.369 103.850 7.988.124 10.867.3433414 PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DANPENGABDIAN MASYARAKAT
73.968.045.356 87.098.955.116 70.890.871.337 68.513.088.964 300.470.960.773
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 84
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
110 0 11.789.192 324.862 3.495.000 15.609.0543415 PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
111 0 17.970.165 1.191.190 1.262.810 20.424.1653416 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PTA
112 0 10.834.893 420.579.626 18.850.000 450.264.5193417 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA
113 0 5.355.909 0 1.190.000 6.545.9093418 PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PTA
114 1.495.000 74.449.580 6.811.874 2.709.400 85.465.8543419 PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKANTINGGI AGAMA
115 0 2.210.130 79.436.568 10.000.000 91.646.6983422 PEMBANGUNAN GEDUNG PEDIDIKAN TINGGI AGAMA
116 0 10.938.467 107.597.610 11.383.660 129.919.7373423 PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAMPENDIDIKAN TINGGI
117 0 570.763 0 0 570.7633424 PENATAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS JURUSAN DANPROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI
118 0 78.344 0 78.209.400 78.287.7443425 PENYEDIAAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DANBEASISWA PRESTASI
119 0 1.126.400 568.200 2.152.000 3.846.6003442 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KRISTEN
120 0 5.149.347 944.570 800.000 6.893.9173444 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA HINDU
121 0 5.200 0 4.784.800 4.790.0003450 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN TINGGI)
122 0 0 0 39.000.000 39.000.0003473 BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
123 0 4.665.703 315.000 1.000.000 5.980.7033474 BANTUAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
124 0 0 0 887.300 887.3003485 BANTUAN BEASISWA S2
125 0 12.856.307 11.576.702 0 24.433.0094897 PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING SDMKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
126 0 714.074 1.930.503 0 2.644.5776925 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI NUKLIR
127 0 1.508.525 29.833.375 1.101.000 32.442.9008359 RINTISAN DAN PENGEMBANGAN MA'HAD ALY
128 0 264.074 0 152.500 416.5748373 PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA
129 0 103.845 0 467.500 571.3458374 PENINGKATAN KUALIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA
130 0 1.361.992 12.593.238 1.200.000 15.155.2308375 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
131 0 0 0 17.288.880 17.288.8808376 BANTUAN PENYELESAIAN STUDI DOSEN S2 DAN S3
132 0 1.307.981 15.569.949 0 16.877.9308377 PENGEMBANGAN LAB DAN ICT PERGURUAN TINGGI
133 0 4.151.000 0 9.598.000 13.749.0008378 PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
134 0 0 0 184.000 184.0008379 PENGEMBANGAN KAPASITAS LPTK
135 0 400.000 0 0 400.0008380 KEMITRAAN PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA
10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 8.773.558.112 2.751.370.103 290.043.192 4.438.100.388 16.253.071.795
247.702.000 1.360.992.062 143.432.552 4.286.044.434 6.038.171.04801 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
1 247.702.000 0 0 0 247.702.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 78.717.889 330.866 0 79.048.7550002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 55.879.190 0 0 55.879.1900003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 53.417.895 3.462.435 0 56.880.3300017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
5 0 23.674.425 240.000 7.906.000 31.820.4250021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 0 0 700.000 700.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN
7 0 511.465 26.599.495 0 27.110.9600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
8 0 46.405 0 0 46.4050027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
9 0 12.217.500 0 0 12.217.5000028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
10 0 625.305 508.600 30.000 1.163.9050031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
11 0 9.633.823 273.640 370.000 10.277.4630043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
12 0 66.000 0 884.000 950.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
13 0 0 0 951.000 951.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
14 0 6.550.718 0 68.560.638 75.111.3560048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN
15 0 33.178.877 261.513 3.165.205 36.605.5950049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
74.217.242.356 87.541.286.499 71.611.821.153 68.801.372.057 302.171.722.065
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 85
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
16 0 34.017.520 0 3.200.000 37.217.5200051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
17 0 1.412.182 135.671 0 1.547.8530053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
18 0 0 0 800.000 800.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
19 0 7.405.125 335.650 3.249.600 10.990.3750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
20 0 31.035.131 256.100 39.000 31.330.2310060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
21 0 11.752.550 89.750 1.475.000 13.317.3000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM
22 0 80.951.812 3.811.692 896.000 85.659.5040067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA
23 0 1.478.200 750.000 250.000 2.478.2000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR
24 0 0 2.466.000 0 2.466.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG
25 0 0 350.000 0 350.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
26 0 1.316.821 0 2.262.394 3.579.2150082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
27 0 0 687.812 0 687.8120089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
28 0 5.150.000 0 500.000 5.650.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
29 0 0 1.460.330 0 1.460.3300100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN
30 0 3.929.000 0 2.250.000 6.179.0000101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
31 0 18.000 658.000 0 676.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
32 0 0 0 225.000 225.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
33 0 0 13.702 0 13.7020108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
34 0 0 0 150.000 150.0000110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
35 0 298.200 0 350.000 648.2000115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
36 0 57.157.928 858.000 2.418.000 60.433.9282394 PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAMPMPTK)
37 0 298.673.566 47.236.028 112.642.000 458.551.5942395 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTUPENDIDIKAN (PROGRAM PMPTK)
38 0 157.723.444 36.720.310 7.337.400 201.781.1542396 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU INSTITUSIPENGEMBANG PENATARAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH(PROGRAM PMPTK)
39 0 14.448.118 0 1.320.000 15.768.1182397 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK
40 0 29.873.550 0 0 29.873.5502398 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DANLUAR BIASA
41 0 4.881.653 0 7.071.240 11.952.8932399 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN MENENGAH
42 0 9.651.260 0 0 9.651.2602400 PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PROFESIPENDIDIK
43 0 1.075.440 0 0 1.075.4402401 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PROFESI PENDIDIK
44 0 19.707.479 0 60.000 19.767.4792402 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENAGAKEPENDIDIKAN
45 0 12.123.117 0 1.625.000 13.748.1172403 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASARDAN LUAR BIASA
46 0 13.454.677 0 2.400.000 15.854.6772404 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKANMENENGAH
47 0 1.899.170 583.000 525.000 3.007.1702405 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN TENAGAKEPENDIDIKAN
48 0 9.507.582 0 1.100.000 10.607.5822406 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL
49 0 13.713.200 0 30.846.000 44.559.2002407 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL
50 0 9.036.500 0 54.084.800 63.121.3002408 PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL
51 0 669.560 555.040 0 1.224.6002409 PENINGAKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL
52 0 8.169.490 0 0 8.169.4902410 PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAMPEMBINAAN DIKLAT
74.217.242.356 88.381.816.774 71.708.788.238 69.038.448.491 303.346.295.859
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 86
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
53 0 10.000.000 0 0 10.000.0002411 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT
54 0 6.595.636 0 10.132.000 16.727.6362412 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SDM DAN LEMBAGA DIKLAT
55 0 9.709.272 7.627.194 0 17.336.4662413 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SARANA LEMBAGA DIKLAT
56 0 2.271.650 959.322 340.000 3.570.9722414 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PEMBINAANDIKLAT
57 0 680.490 0 173.266.852 173.947.3422572 SUBSIDI TUNJANGAN GURU BANTU
58 0 106.779.714 245.000 660.603.868 767.628.5822574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK
59 0 42.371.704 0 428.034.197 470.405.9012575 PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK
60 0 0 0 215.735.400 215.735.4002600 PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAHTERPENCIL, TERBELAKANG, PEDALAMAN, BENCANA
61 0 54.112.387 0 1.390.000 55.502.3873426 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
62 0 867.766 5.866.402 1.443.840 8.178.0083427 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
63 0 531.276 0 1.505.493.000 1.506.024.2763475 BANTUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU MI/MTS DAN MA NONPNS
64 0 0 0 1.258.800 1.258.8003476 BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MI/MTS
65 0 0 0 91.200 91.2003477 BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MA
66 0 53.200 0 877.896.000 877.949.2003478 TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH NON PNS
67 0 0 0 37.306.000 37.306.0003479 BEASISWA BAGI GURU /SANTRI/SISWA BERPRESTASI
68 0 50.200 0 40.500.000 40.550.2003487 TUNJANGAN KHUSUS GURU MADRASAH NON PNS
69 0 11.919.000 91.000 3.420.000 15.430.0003575 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
70 0 0 0 5.550.000 5.550.0008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS
71 0 0 0 3.100.000 3.100.0008382 BEASISWA DOSEN PROGRAM S2
72 0 0 0 840.000 840.0008383 BEASISWA DOSEN PROGRAM S3
0 213.116.232 93.856.378 6.325.000 313.297.61002 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1 0 1.290.560 0 0 1.290.5600016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 2.177.831 60.295 0 2.238.1260021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
3 0 1.450.527 225.500 0 1.676.0270027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
4 0 190.798 110.000 0 300.7980028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
5 0 850.215 0 0 850.2150035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
6 0 433.745 0 0 433.7450051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
7 0 1.359.875 45.000 0 1.404.8750055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
8 0 1.147.850 45.000 0 1.192.8500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
9 0 1.591.732 377.300 0 1.969.0320094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
10 0 184.600 80.000 0 264.6000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
11 0 1.468.065 765.864 0 2.233.9290106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
12 0 1.936.085 0 0 1.936.0850116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN
13 0 1.722.488 33.000 0 1.755.4882416 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
14 0 2.935.000 115.000 6.325.000 9.375.0002417 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DANMINAT BACA DI DAERAH
15 0 35.998.613 7.972.267 0 43.970.8802450 PEMBINAAN BAHASA NASIONAL
16 0 74.378.248 84.027.152 0 158.405.4005702 PENYEDIAAN FASILITAS, KOLEKSI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
17 0 14.000.000 0 0 14.000.0005703 BANTUAN FASILITASI PERPUSTAKAAN KELILING KEPADAPERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN/KOTA
18 0 70.000.000 0 0 70.000.0005714 SUPERVISI/PEMBINAAN/STIMULASI PERPUSTAKAAN UMUM,PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH
8.525.856.112 1.177.261.809 52.754.262 145.730.954 9.901.603.13703 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
74.217.242.356 88.840.875.301 71.817.433.534 73.011.174.648 307.886.725.839
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 87
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
1 8.525.856.112 0 0 0 8.525.856.1120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 83.623.892 6.080.851 0 89.704.7430002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 307.076.472 0 0 307.076.4720003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 10.444.136 484.500 0 10.928.6360016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
5 0 38.357.268 690.940 300.000 39.348.2080021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
6 0 595.629 1.610.370 0 2.205.9990024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
7 0 59.173.516 2.418.484 0 61.592.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
8 0 20.899.696 0 2.318.680 23.218.3760028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN
9 0 5.578.959 965.163 0 6.544.1220029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
10 0 9.270.333 4.776.195 4.290.000 18.336.5280030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
11 0 26.391.020 2.209.120 0 28.600.1400033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
12 0 12.365.255 88.000 0 12.453.2550035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
13 0 4.762.061 0 0 4.762.0610037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN
14 0 1.199.700 0 0 1.199.7000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
15 0 15.242.366 0 11.000.000 26.242.3660049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA
16 0 16.963.015 0 0 16.963.0150051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
17 0 373.226 50.000 250.000 673.2260052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA
18 0 6.185.698 314.302 0 6.500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
19 0 111.121.712 7.734.703 2.500.000 121.356.4150055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
20 0 5.800.000 0 79.000.000 84.800.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
21 0 8.062.500 84.500 0 8.147.0000059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
22 0 23.556.616 278.000 0 23.834.6160060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
23 0 12.557.812 576.430 0 13.134.2420063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN
24 0 6.219.810 502.856 0 6.722.6660064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN
25 0 0 45.000 0 45.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
26 0 18.418.393 66.028 0 18.484.4210083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
27 0 17.320.326 1.506.100 0 18.826.4260088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
28 0 0 7.652.378 0 7.652.3780089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
29 0 16.782.212 0 0 16.782.2120090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
30 0 21.187.335 0 0 21.187.3350092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
31 0 358.270 841.458 0 1.199.7280094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
32 0 22.433.821 3.191.400 12.966.574 38.591.7950096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
33 0 3.196.231 0 0 3.196.2310107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
34 0 19.693.830 356.170 8.000.000 28.050.0002420 PENINGKATAN MANAJEMEN DIKDASMEN
35 0 2.911.679 1.081.711 0 3.993.3902423 PENYELENGGRAAN PEMBINAAN GRAFIKA DAN PENERBITAN
36 0 8.204.243 195.892 0 8.400.1352424 PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN
37 0 1.187.526 93.904 0 1.281.4302425 PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN
38 0 1.975.301 280.214 0 2.255.5152426 PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN
39 0 10.845.999 1.540.000 1.303.200 13.689.1992428 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
40 0 11.828.630 276.424 9.768.700 21.873.7542429 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI KECAKAPAN HIDUP DANREKREASI
41 0 8.250.000 0 0 8.250.0002430 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN(DEKONSENTRASI)
42 0 3.834.516 2.509.564 128.800 6.472.8802432 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN TEKNOLOGI
82.743.098.468 89.795.124.305 71.865.934.191 73.143.000.602 317.547.157.566
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 88
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
43 0 28.071.275 0 12.320.000 40.391.2752563 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DIKDASMEN
44 0 149.715.193 2.827.055 0 152.542.2482599 PENINGKATAN JARDIKNAS
45 0 13.541.982 0 0 13.541.9822648 PENATAAN REGULASI PENDIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM
46 0 9.358.018 0 100.000 9.458.0182649 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TATALAKSANA DAN KINERJA
47 0 2.671.037 91.850 0 2.762.8873348 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOKPESANTREN
48 0 19.655.300 1.334.700 1.485.000 22.475.0008360 PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI KEPENDIDIKAN (EMIS)
10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 0 325.166.312 24.063.193 296.708.695 645.938.200
0 325.166.312 24.063.193 296.708.695 645.938.20001 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DANPENDIDIKAN KEAGAMAAN
1 0 7.563.018 0 1.515.000 9.078.0180003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 2.380.850 769.150 0 3.150.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
3 0 1.679.554 583.500 2.670.000 4.933.0540017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
4 0 625.650 0 0 625.6500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
5 0 0 2.970.000 0 2.970.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
6 0 8.150.000 0 0 8.150.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
7 0 0 0 1.500.000 1.500.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
8 0 663.400 0 0 663.4000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
9 0 600.000 0 0 600.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
10 0 11.100.000 0 0 11.100.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN
11 0 27.548.501 1.423.831 1.700.000 30.672.3320039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
12 0 415.600 69.000 0 484.6000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
13 0 6.910.675 0 953.325 7.864.0000053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
14 0 3.024.821 0 0 3.024.8210060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
15 0 36.705 82.500 45.000 164.2050063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN
16 0 916.554 0 0 916.5540071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS
17 0 0 195.000 0 195.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
18 0 5.784.521 0 10.485.500 16.270.0210082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
19 0 434.753 0 0 434.7530083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP
20 0 306.255 0 445.540 751.7950088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
21 0 1.007.708 254.360 0 1.262.0680089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
22 0 2.703.280 0 2.500.000 5.203.2800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
23 0 3.448.074 0 731.366 4.179.4400101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
24 0 9.306.414 0 795.000 10.101.4140102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
25 0 7.864.000 0 0 7.864.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA
26 0 8.844.000 0 0 8.844.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
27 0 8.869.065 0 0 8.869.0650107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN
28 0 444.240 255.360 0 699.6000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
29 0 0 0 200.000 200.0002309 PENYEDIAAN BEASISWA
30 0 1.470.250 456.750 11.068.000 12.995.0003347 PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGAPENDIDIKAN KEAGAMAAN
31 0 14.859.188 135.000 50.989.898 65.984.0863348 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOKPESANTREN
32 0 1.012.364 28.000 14.987.674 16.028.0383353 BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN
82.743.098.468 90.156.106.550 71.877.410.247 73.257.491.905 318.034.107.170
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 89
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
33 0 4.456.922 630.000 3.469.345 8.556.2673379 PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM
34 0 4.441.320 373.815 2.963.135 7.778.2703430 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA BUDHA
35 0 2.349.122 1.946.570 3.436.930 7.732.6223432 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU
36 0 3.325.765 492.250 3.584.900 7.402.9153433 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKATSERTA PEMBERDAYAAN MASJID
37 0 5.362.244 1.028.616 11.777.657 18.168.5173434 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
38 0 25.437.855 3.754.209 10.058.840 39.250.9043435 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
39 0 2.582.669 445.500 7.381.500 10.409.6693436 PENINGKATAN MUTU MADRASAH SWASTA DAN LEMBAGAPENDIDIKAN KEAGAMAAN
40 0 10.495.230 1.881.700 5.722.670 18.099.6003437 PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH
41 0 2.663.000 130.000 9.766.551 12.559.5513438 PEMBERIAN BANTUAN SARANA, PERALATAN, BUKU PELAJARANAGAMA, BUKU BACAAN BERNUANSA AGAMA LAINNYA
42 0 1.441.841 60.750 2.579.370 4.081.9613463 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM
43 0 114.681 0 750.000 864.6813464 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASIPENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
44 0 0 0 1.772.000 1.772.0003486 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ICT UNTUKPENDIDIKAN
45 0 322.675 0 198.000 520.6758363 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
46 0 225.000 0 0 225.0008364 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
47 0 225.000 0 0 225.0008365 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA HINDU
48 0 106.000 0 0 106.0008366 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA BUDHA
49 0 0 0 2.400.000 2.400.0008367 PENGEMBANGAN ORGANISASI PONTREN / PASRAMAN / PABBAJJASAMANERA /SAMANERI
50 0 7.164.000 0 1.100.000 8.264.0008368 PENGEMBANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN OLEH ORGANISASIKESISWAAN SEKOLAH
51 0 116.483.548 6.097.332 129.161.494 251.742.3748369 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA
10.09 LITBANG PENDIDIKAN 18.717.000 213.370.614 4.279.755 329.297.801 565.665.170
18.717.000 213.370.614 4.279.755 329.297.801 565.665.17001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
1 18.717.000 0 0 0 18.717.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 5.859.132 1.147.000 0 7.006.1320002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 27.697.868 0 0 27.697.8680003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 10.742.650 0 0 10.742.6500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 0 4.792.910 0 0 4.792.9100058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG
6 0 7.932.045 2.807.555 0 10.739.6000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI
7 0 83.977.459 325.200 0 84.302.6590101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
8 0 18.857.455 0 0 18.857.4550106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN
9 0 10.000.000 0 0 10.000.0002318 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
10 0 16.112.673 0 1.200.000 17.312.6732435 PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DANNON FORMAL
11 0 6.179.820 0 0 6.179.8202440 PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PENDIDIKANNASIONAL
12 0 21.218.602 0 328.097.801 349.316.4032593 PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKANMENENGAH
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.195.410 1.032.166.417 92.932.700 2.190.181.203 3.317.475.730
11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DANKELUARGA
0 250.962.490 1.660.200 495.967.911 748.590.601
0 115.715.840 1.027.600 479.982.911 596.726.35101 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTER
1 0 797.346 0 0 797.3460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
82.761.815.468 90.557.471.382 71.898.530.744 73.782.912.098 319.000.729.692
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 90
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
2 0 0 365.000 0 365.0000081 PENGADAAN KENDARAAN
3 0 56.578.415 66.500 374.027.350 430.672.2656303 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA, FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA
4 0 18.280.025 30.000 25.529.145 43.839.1707202 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA (PEMBERDAYAAN KELUARGAMISKIN)
5 0 40.060.054 566.100 80.426.416 121.052.5707204 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA (PEMBERDAYAAN KOMUNITASADAT TERPENCIL)
0 13.023.260 56.000 0 13.079.26002 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 0 1.022.206 0 0 1.022.2060033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK
2 0 5.208.154 56.000 0 5.264.1545251 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGANANAK (KPA)
3 0 2.288.165 0 0 2.288.1655252 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KPAI
4 0 87.479 0 0 87.4795253 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KPA
5 0 1.622.670 0 0 1.622.6705265 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK (KPAI)
6 0 2.794.586 0 0 2.794.5865266 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK (KPA)
0 14.021.990 50.000 0 14.071.99004 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1 0 2.900.538 0 0 2.900.5380093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
2 0 4.167.476 0 0 4.167.4765254 PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI,INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) ANAK, PEREMPUAN,GENDER
3 0 2.565.248 0 0 2.565.2485255 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN
4 0 1.658.789 0 0 1.658.7895256 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN
5 0 1.983.852 50.000 0 2.033.8526613 PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN SOSIALISASI YANGTERKAIT DENGANKESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUA
6 0 746.087 0 0 746.0876614 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT NASIONAL,PROV
0 108.201.400 526.600 15.985.000 124.713.00005 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
1 0 59.427.900 472.100 100.000 60.000.0006365 INTENSIFIKASI ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KB NASIONAL
2 0 3.863.000 0 0 3.863.0006366 PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGELOLA PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
3 0 34.085.000 30.000 15.885.000 50.000.0006367 PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
4 0 10.825.500 24.500 0 10.850.0006368 PENINGKATAN AKSES INFORMASI, PEMBINAAN PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 77.641.875 329.200 9.734.000 87.705.075
0 66.479.467 279.200 9.734.000 76.492.66701 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1 0 23.480 0 0 23.4800003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
2 0 23.480 0 0 23.4800046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
3 0 28.500 0 21.500 50.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN
4 0 73.480 0 0 73.4800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
5 0 15.146.060 22.200 9.712.500 24.880.7600105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
6 0 252.725 0 0 252.7255226 KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAANANTARLEMBAGA MASYARAKAT
7 0 34.496.660 194.000 0 34.690.6605257 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER (PUG) DAN ANAK (PUA)
8 0 96.849 0 0 96.8495258 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
9 0 10.281.589 63.000 0 10.344.5895259 PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK
10 0 1.817.829 0 0 1.817.8295260 KOORDINASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DANANAK
82.761.815.468 90.869.877.178 71.900.470.144 74.288.614.009 319.820.776.799
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 91
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
11 0 4.000.000 0 0 4.000.0005261 FASILITASI PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADUPEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
12 0 188.815 0 0 188.8156616 SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA DANANAK
13 0 50.000 0 0 50.0008370 PENGOPTIMALISASIAN PERAN SERTA FOCAL POINT GENDER DILINGKUNGAN UNIT KERJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN
0 11.162.408 50.000 0 11.212.40802 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN
1 0 5.705.241 0 0 5.705.2415262 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN
2 0 3.802.411 0 0 3.802.4115263 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGANPEREMPUAN
3 0 1.654.756 50.000 0 1.704.7565264 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KHPP
11.06 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL 2.195.410 206.507.387 3.123.100 349.618.123 561.444.020
0 181.482.797 3.123.100 348.838.123 533.444.02001 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
1 0 784.176 0 0 784.1760002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 2.103.162 88.484 0 2.191.6466207 PENINGKATAN TERAPI DAN REHABILITASI SOSIAL KORBANPENYALAHGUNAAN NARKOBA
3 0 3.531.972 0 0 3.531.9726212 PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA PENYULUH DAN KONSELOR
4 0 22.285.689 0 7.522.801 29.808.4907205 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI TUNASOSIAL)
5 0 11.591.808 10.000 1.927.800 13.529.6087206 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI DANPERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA)
6 0 41.869.667 3.008.280 3.409.350 48.287.2977207 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI SOSIALPENYANDANG CACAT)
7 0 9.686.270 0 7.560.390 17.246.6607208 PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUK ANAK, LANSIADAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI DAN PERLINDUNGANKESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)
8 0 42.391.540 6.336 203.709.420 246.107.2967209 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANPERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)
9 0 6.391.388 10.000 468.000 6.869.3887229 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL)
10 0 5.554.093 0 626.362 6.180.4557230 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL)
11 0 34.173.032 0 120.734.000 154.907.0327231 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT
12 0 1.120.000 0 2.880.000 4.000.0007234 PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
2.195.410 25.024.590 0 780.000 28.000.00002 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1 2.195.410 0 0 0 2.195.4100001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
2 0 636.321 0 0 636.3210002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
3 0 3.788.465 0 0 3.788.4650003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
4 0 20.599.804 0 780.000 21.379.8047228 PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 342.845.661 57.274.720 1.300.452.829 1.700.573.210
0 342.845.661 57.274.720 1.300.452.829 1.700.573.21001 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAANSOSIAL
1 0 7.164.760 573.000 77.228.300 84.966.0600553 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL
2 0 64.447.576 2.269.000 37.251.424 103.968.0007213 PENYELENGGARAN PENCARIAN PENYELAMATAN MUSIBAH BENCANAALAM DAN BENCANA LAINNYA
3 0 24.989.580 228.500 104.781.920 130.000.0007214 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
82.764.010.878 91.188.387.704 71.906.713.744 74.857.493.776 320.716.606.102
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 92
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
(PEMBERDAYAAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL)
4 0 13.084.815 270.400 21.889.685 35.244.9007215 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PERLINDUNGAN SOSIAL TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJAMIGRAN)
5 0 14.181.730 1.180.520 0 15.362.2507216 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL)
6 0 22.320.000 0 7.680.000 30.000.0007217 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(AKSES JAMINAN SOSIAL)
7 0 173.390.650 6.102.000 920.507.350 1.100.000.0007232 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNAI BAGI RUMAHTANGGA SANGAT MISKIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN
8 0 23.266.550 46.651.300 131.114.150 201.032.0007235 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PENYELENGGARAAN PENCARIAN PENYELAMATAN MUSIBAHBENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA)
11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 0 56.511.644 8.827.480 16.004.000 81.343.124
0 21.234.900 0 504.000 21.738.90001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1 0 7.143.533 0 0 7.143.5330016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI
2 0 4.534.500 0 250.000 4.784.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI
3 0 372.462 0 0 372.4620021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN
4 0 45.600 0 0 45.6000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI
5 0 3.071.992 0 137.000 3.208.9920039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6 0 1.666.113 0 117.000 1.783.1130090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI
7 0 4.400.700 0 0 4.400.7007219 PELAKSANAAN PENGKAJIAN,PENELITIAN, PELATIHAN DANPENDIDIKAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
0 35.276.744 8.827.480 15.500.000 59.604.22402 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKANKESEJAHTERAAN RAKYAT
1 0 0 8.779.980 0 8.779.9800024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
2 0 6.906.600 0 0 6.906.6004801 KOORDINASI PENGEMBANGAN/PAMBANGUNAN KEBIJAKAN KESRA
3 0 0 0 15.500.000 15.500.0004802 BANTUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 0 3.465.400 0 0 3.465.4004803 KOORDINASI PENANGANAN KERAWANAN KESRA
5 0 3.724.231 0 0 3.724.2314804 KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL
6 0 3.692.208 47.500 0 3.739.7084805 KOORDINASI KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PERMUKIMAN
7 0 3.853.862 0 0 3.853.8624806 KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
8 0 3.720.232 0 0 3.720.2324808 KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEHIDUPANKEMASYARAKATAN
9 0 6.067.163 0 0 6.067.1634809 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10 0 3.847.048 0 0 3.847.0484811 KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDADAN OLAH RAGA
11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 0 97.697.360 21.718.000 18.404.340 137.819.700
0 5.992.000 8.000 0 6.000.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGANSOSIAL
1 0 229.920 0 0 229.9200002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 5.762.080 8.000 0 5.770.0800093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
0 91.705.360 21.710.000 18.404.340 131.819.70002 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1 0 3.470.503 0 0 3.470.5030002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN
2 0 0 6.500.000 0 6.500.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA
3 0 42.143.799 0 0 42.143.7997222 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT
82.764.010.878 91.542.749.395 71.976.253.444 75.954.688.961 322.237.702.678
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Halaman : 93
MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009
Lampiran III
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BANTUANSOSIAL
4 0 6.134.096 0 1.652.658 7.786.7547223 PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL
5 0 7.917.813 0 1.080.846 8.998.6597224 PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
6 0 14.036.729 15.210.000 12.930.704 42.177.4337225 PELESTARIAN DAN PENDAYAGUNAAN NILAI KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
7 0 11.172.563 0 2.485.143 13.657.7067226 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA
8 0 2.971.199 0 254.989 3.226.1887227 PENGEMBANGAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT
9 0 3.858.658 0 0 3.858.6587239 PENINGKATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN DUNIA USAHA
82.764.010.878 91.588.840.453 71.991.463.444 75.973.093.301 322.317.408.076
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODALBELANJA BUNGA DAN
PINJAMANBELANJA SUBSIDI
BELANJA HIBAHBELANJA BANTUAN
SOSIALBELANJA LAIN-LAIN JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 82.764.010.878 91.588.840.453 71.991.463.444 0 0 0 75.973.093.301 0 322.317.408.076
B. ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 57.433.696.383 142.300.000 0 101.657.789.000 166.701.620.000 0 3.000.000.000 65.123.532.663 394.058.938.046
01 03 03 Program Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 950.810.000 950.810.000
01 05 01 Program Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 101.657.789.000 0 0 0 0 101.657.789.000
01 06 14 Program Pengembangan Daerah Khusus 0 0 0 0 0 0 0 636.020.000 636.020.000
01 90 01 Program Subsidi dan Transfer Lainnya 51.034.061.028 0 0 0 166.701.620.000 0 3.000.000.000 15.765.000.000 236.500.681.028
01 90 02 Program Pembiayaan Lain-Lain 6.399.635.355 142.300.000 0 0 0 0 0 46.055.587.663 52.597.523.018
04 03 03 Program Pengembangan Agribisnis 0 0 0 0 0 0 0 11.115.000 11.115.000
10 06 01 Program Pendidikan Tinggi 1.705.000.000 1.705.000.000
140.197.707.261 91.731.140.453 71.991.463.444 101.657.789.000 166.701.620.000 0 78.973.093.301 65.123.532.663 716.376.346.122
1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
JUMLAH TOTAL
RINCIAN JENIS BELANJA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE / NAMA / FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
Lampiran III