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  • 7/23/2019 Transcripcin Del Dictamen Del Auditor Externo1

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    Informe de los Auditores Independientes

    Al Consejo de Administracin y a la Asamblea de Accionistas deXignux, S.A. de C.V.:

    (Miles de pesos)

    Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Xignux, S.A. de C.V. ySubsidiarias, que comprenden los estados consolidados de situacin financiera al 31 dediciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, y los estados consolidados de resultados,de otros resultados integrales, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo porlos aos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y notas que incluyen un resumende las polticas contables significativas y otra informacin explicativa.

    Responsabilidad de la administracin en relacin con los estados financieros consolidados

    La administracin es responsable de la preparacin y presentacin razonable de los estadosfinancieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales deInformacin Financiera, y del control interno que la administracin considere necesariopara permitir la preparacin de estados financieros consolidados libres de desviacinmaterial debido a fraude o error.

    Responsabilidad de los auditores

    Nuestra responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados financieros consolidadosadjuntos basada en nuestras auditoras. Hemos llevado a cabo nuestras auditoras deconformidad con las Normas Internacionales de Auditora. Dichas normas exigen quecumplamos los requerimientos de tica, as como que planifiquemos y ejecutemos laauditora con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financierosconsolidados estn libres de desviacin material.

    Una auditora conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditorasobre los importes y la informacin revelada en los estados financieros consolidados. Losprocedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacin de losriesgos de desviacin material en los estados financieros consolidados debido a fraude oerror. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el controlinterno relevante para la preparacin y presentacin razonable por parte de la entidad de losestados financieros consolidados, con el fin de disear los procedimientos de auditora quesean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar unaopinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditora tambin incluye laevaluacin de lo adecuado de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de lasestimaciones contables realizadas por la administracin, as como la evaluacin de lapresentacin de los estados financieros consolidados en su conjunto.

    (Contina)

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    Xignux, S.A. de C.V.2.

    Consideramos que la evidencia de auditora que hemos obtenido proporciona una base

    suficiente y adecuada para nuestra opinin de auditora con salvedades.

    Fundamento para la opinin con salvedades

    1) El 31 de agosto de 2012, Viakable Internacional, S.A. de C.V. (subsidiaria indirecta al100% de Xignux, S.A. de C.V.) adquiri el 100% de participacin de las compaas quese mencionan en la nota 2 a los estados financieros consolidados. Las NormasInternacionales de Informacin Financiera (NIIF-3 Combinacin de Negocios),requieren que se revele la contraprestacin transferida, sin embargo por un convenio deconfidencialidad entre las partes estipulado en el contrato de compra-venta se restringela revelacin de informacin sobre el precio y dems contraprestaciones pagadas.Consecuentemente, las notas a los estados financieros consolidados adjuntos noincluyen la revelacin de la contraprestacin otorgada por la Compaa en laadquisicin de estas compaas.

    2) Al 31 de diciembre de 2012, la Compaa tiene reconocida una inversin en acciones encompaas asociadas en Administraciones Industriales de Celaya, S.A. de C.V.,Conticon, S.A. de C.V., Cobre de Mxico, S.A. de C.V., Conalum, S.A. de C.V. eIndotech Transformers LTD que asciende a $979,612. Adicionalmente, el estado deresultados por el ao terminado en esa fecha, incluyen un cargo por el reconocimientode la participacin en resultados de compaas asociadas, de $(55,848). No pudimosobtener suficiente evidencia de auditora sobre el valor contable de estas inversiones nisobre la participacin en las utilidades netas de las compaas asociadascorrespondientes a dicho ao, ya que no tuvimos acceso a la informacin financiera, a laadministracin y a los auditores de estas compaas asociadas. Por consiguiente, nopudimos determinar si eran necesarios ajustes a dichas cantidades en los estadosfinancieros consolidados.

    Opinin con salvedad

    En nuestra opinin, excepto por lo descrito en el prrafo 1 y en los posibles efectos delhecho descrito en el prrafo 2 de Fundamento para la opinin con salvedades, los es tadosfinancieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, lasituacin financiera consolidada de Xignux, S.A. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de diciembrede 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, as como los resultados consolidados de susoperaciones y sus flujos de efectivo consolidados por los aos terminados el 31 dediciembre de 2012 y 2011, de conformidad con las Normas de Internacionales deInformacin Financiera.

    (Contina)

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    Xignux, S.A. de C.V.3.

    Prrafo de nfasis

    Sin que ello tenga efecto en nuestra opinin, llamamos la atencin sobre lo siguiente:

    Como se menciona en la nota 14 a los estados financieros consolidados, la Compaarealiz operaciones relevantes con partes relacionadas.

    KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

    (Rbrica)

    C.P.C. Jaime Garca Garciatorres

    Monterrey; N.L. Mxico25 de febrero de 2013.


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