ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI
2014 -2018
TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER09.01.2013
STRATEJİK AMAÇ
SA-1 TOPLUMSAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
SA-2 ÖZEL HİZMET ALANLARI OLUŞTURARAK ULUSLARARASI VE ULUSAL ÖLÇEKTE ÖNCÜ OLMAK
STRATEJİK AMAÇ 1 İÇİN STRATEJİK HEDEFLER
SA-1 TOPLUMSAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
SH1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması
SH 1.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların Ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi
SH 1.3 Sunulan Güvenli Sağlık Hizmetlerinin Artırılması
SH 1.4 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerin Artırılması
SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması
SH 1.6 Merkez Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
SH 1.1 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması
PH 1.1.1 Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Diğer Fakülteler İle Koordinasyonu Sağlamak
PH1.1.2 Toplumun Öncelikli Sorunlarına Yönelik Multidisipliner Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak
SH1.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Kurulması
PH1.1.1
Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Diğer Fakülteler İle Koordinasyonu Sağlamak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Potansiyel Zoonoz Hastaları İçin Düzenlenen Ortak Eğitim Programlarının Sayısı
Sayılacak Girdi Adet Tıp FakültesiVeteriner Fakültesi
2 Zoonoz Hastalıklarına Yönelik Çalıştaya Katılım Oranı
Çalıştaya Katılan Öğretim Elemanı Sayısı / Mevcut Öğretim Elemanları Sayısı
Etkinlik % Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi
3 Toplam 500m2lik Bir Alanın Hobi Bahçelerine Dönüştürülme Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % Ziraat Fakültesi - YİD
4 Bir Yıl İçinde Hobi Bahçelerinden Faydalanan Hasta Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet Tıp Fakültesi – Ziraat Fakültesi
5 Evcil Hayvan Merkezli Terapilerden Faydalanan Hasta Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet Tıp Fakültesi – Veteriner Fakültesi – Mennan Pasinli MYO
SH 1.1 İçin Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PH1.1.2
Toplumun Öncelikli Sorunlarına Yönelik Araştırma, Uygulama, Eğitim Faaliyetlerini Arttırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Merkezler Tarafından Tamamlanan Topluma Hizmet Amaçlı Multidisipliner Projelerin Oranı
Tamamlanan / Yürütülen
Verimlilik % Merkez Koordinasyon Birim
2 Multidisipliner Projelere Ayrılan Bütçe Oranı
Ayrılan Bütçe / Toplam Bütçe
Verimlilik % BAP
3 Merkezler Tarafından Yürütülen Topluma Hizmet Amaçlı Projelerden Tamamlananların Oranı
Tamamlanan / Yürütülen
Verimlilik % Merkez Koordinasyon Birim
SH 1.2 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi
PH 1.2.1 SUAM da Bulunan Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi
PH1.2.2 Hayvan Hastanesi Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi ve Merkez Laboratuvarının Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi
SH 1.2
Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanların ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi
PH1.2.1
SUAM da Bulunan Hizmet Alanlarının İyileştirilmesi
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % SUAM
2 Kliniklerin Fiziki İyileştirmesinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % SUAM
3 Acil Polikliniğin Yeniden Düzenlenmesinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % SUAM
4 Teknolojik Yatırıma Yönelik Bütçe Oranı Yatırım Miktarı / Ciro Verimlilik % SUAM
5 İnşaat – Bakım Onarıma Yönelik Bütçenin Oranı
Yatırım Miktarı / Ciro Verimlilik % SUAM
6 Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım Onarım ve Modernisazyon İşlerinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
SH 1.2 İçinPerformans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PH1.2.2
Hayvan Hastanesi Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi ve Merkez Laboratuvarının Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım Onarım ve Modernisazyon İşlerinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
2 Merkez Laboraruvarının Teknik Alt Yapısının Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % Veteriner Fakültesi
SH 1.2 İçinPerformans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.3 Sunulan Güvenli Sağlık Hizmetlerinin Artırılması
PH 1.3.1 Organ Nakillerinin Artırılması
PH1.3.2 Rutin Sağlık Hizmeti Alan Hasta Sayılarının Artırılması
SH 1.3 Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Artırılması
PH1.3.1
Organ Nakillerinin Sayısını Artırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Karaciğer, Böbrek,Kemik İliği ve Kornea Nakillerinin Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet SUAM
2 Kalp, Pankreas ve Çocuk Kemik İliği Nakillerinin Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet SUAM
PH1.3.2
Rutin Sağlık Hizmeti Alan Hasta Sayılarını Artırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Ortalama Hasta Yatış Süresi Ortalama Yatış Süresi Etkinlik Gün SUAM
2 Randevuya Gelen Poliklinik Hasta Oranı Randevuya Gelen / Randevu Alan
Verimlilik % SUAM
3 Ameliyat Olan Hasta Sayısı Sayılacak Çıktı Adet SUAM
4 Radyoterapi Tedavisi Gören Hasta Sayısı Sayılacak Çıktı Adet SUAM
5 Yatan Hasta Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketi Skoru
Kalite % SUAM
6 Poliklinik Hastası Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketi Skoru
Kalite % SUAM
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
SH 1.4 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.4 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerinin Artırılması
PH 1.4.1 Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısının Artırılması
SH 1.4 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetlerin Artırılması
PH1.4.1
Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısının Artırılması
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Hastaneye Getirilen Hayvan Sayısı
Sayılacak Girdi Adet Veteriner Fakültesi
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
SH 1.5 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması
PH 1.5.1 Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi
PH 1.5.2 Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Üretiminin Artırılması
PH 1.5.3 Bitkisel Üretim Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi
PH 1.5.4 Meyve-Sebze İşleme Ünitesinde Üretimin Artırılması
SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması
PH1.5.1
Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Et ve Süt İşleme Ünitesi Ek Binasının Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
2 Mevcut Et ve Süt İşleme Ünitelerinin Kapasitesini Artıracak Yatırımın Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % Veteriner Fakültesi
3 Besi Sığırı Ahırlarının İyileştirilmesinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
PH1.5.2
Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Üretiminin Artırılması
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Et Ürünleri Üretim Miktarı Tartılacak Girdi Kilo Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi
2 Süt Ürünleri Üretim Miktarı Tartılacak Girdi Litre Veteriner Fakültesi
3 Yumurta Üretim Miktarı Sayılacak Girdi Adet Veteriner FakültesiZiraat Fakültesi
4 Organik Tarım Ürünlerinin Miktarı Tartılacak Girdi Kilo Ziraat Fakültesi
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
SH 1.5 Hayvansal ve Bitkisel Gıda Üretiminin Artırılması
PH1.5.3
Bitkisel Üretim Ünitelerinin Alt Yapı ve Donanımsal Olarak İyileştirilmesi
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 BESAŞ Üretim Tesisinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan
Etkililik % YİD
2 Zeytin Plantasyonunun Genişletilmesinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan
Etkililik % Ziraat Fakültesi
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PH1.5.4
Bursa ve Çevresinde Yoğun Talep Gören Tarımsal Ürünlerin Üretimlerinin Arttırılması
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Bitkisel Üretim Miktarı Tartılacak Girdi Kilo Ziraat Fakültesi
2 Bitkisel Ürün Miktarı Paketlenmiş Ürün Sayılacak Girdi Adet Ziraat Fakültesi
3 Gıda İşleme Yatırımının Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
4 Bitkisel Üretimin İşlenme Oranı (Kilo)
İşlenen / Üretilen Verimlilik % Ziraat Fakültesi
SH 1.6 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 1.6 Merkez Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
PH 1.6.1 Merkez Laboratuarının Tamamlanması
PH 1.6.2 Merkez Laboratuvar Tarafından Yapılan Analiz Sayısını Artırmak
PH 1.6.3 Merkez Laboratuvarının Bilinirliliğini Artırmak
SH 1.6 Merkez Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
PH1.6.1
Merkez Laboratuarının Tamamlanması
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Merkez Laboratuvarının Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan Etkililik % YİD
PH1.6.2
Merkez Laboratuar Tarafından Yapılan Analiz Sayısını Artırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Analiz Sayısı Sayılacak Girdi Adet Merkez Müdürlüğü
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PH1.6.3
Merkez Laboratuarının Bilinirliliğini Artırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Kurum İçinden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı
Karşılanan Talep / Gelen Talep
Verimlilik % Merkez Müdürlüğü
2 Kurum Dışından Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı
Karşılanan Talep / Gelen Talep
Verimlilik % Merkez Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 2 İÇİN STRATEJİK HEDEFLER
SA - 2 Özel Hizmet Alanları Oluşturarak Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Öncü Olmak
SH 2.1 Akreditasyon Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması
SH 2.2 Üniversitemiz Laboratuarlarının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Referans Merkezleri Haline Getirilmesinin Sağlanması
SH 2.3 Sağlık Turizminde Ulusal Düzeyde Öncü Olmak
SH 2.1 Akreditasyon Kuruluşlarınca Hizmetin Kalitesinin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması
PH 2.1.1 Mevcut Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Devamlılığını Sağlamak
PH 2.1.2 Kalite ve Akreditasyon Belgesi Alan Hizmet Birimi Sayısını Artırmak
SH 2.1 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 2.1
Akreditasyon Kuruluşlarınca Hizmetin Kalitesinin Akredite Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması
PH2.1.1
Mevcut Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Devamlılığını Sağlamak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 SUAMda JCI Tarafından Yapılan ve Başarı İle Sonuçlanan Tetkik Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet SUAM
2 SUAMda ISO 9001 / 2008 Kapsamında Yapılan ve Başarı İle Sonuçlanan Tetkik Sayısı
Sayılacak Çıktı Adet SUAM
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
PH2.1.2
Kalite ve Akreditasyon Belgesi Alan Hizmet Birimi Sayısını Artırmak
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Hayvan Hastanesinin ISO 9001 / 2008 Başvuru Sürecinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan
Etkililik % Veteriner Fakültesi
2 Fakülte Laboratuvarlarının ISO 9001 / 2008 Başvuru Sürecinin Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen / Planlanan
Etkililik % Veteriner Fakültesi
SH 2.2 Referans Olan Test Alanlarının Artırılması
PH 2.2.1 Referans olan test alanı sayısını artırmak
PH 2.2.2 Hizmet alan kurum/kuruluş sayısını artırmak
SH 2.2 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 2.2
Üniversitemiz Laboratuarlarının Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Referans Merkezleri Haline Getirilmesinin Sağlanması
PH2.2.1
Referans Olan Test Alanlarının Artırılması
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Referans Olan Test Alanı Sayısı Sayılacak Girdi Adet İlgili Birim
2 Hizmet Alan Kurum/Kuruluş Sayısı Sayılacak Girdi Adet İlgili Birim
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
SH 2.3 Üniversitemiz Hastanesine Yurtdışından Hasta Çekmek
PH 2.3.1 Yurtdışından gelen hasta sayısını artırmak
SH 2.3 İÇİNPERFORMANS HEDEFLERİ
SH 2.3
Sağlık Turizminde Ulusal Düzeyde Öncü Olmak
PH2.3.1
Üniversitemiz Hastanesine Yurtdışından Hasta Çekmek
G. No Performans Göstergesi Hesaplama Türü Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
1 Yurtdışından Gelen Hasta Sayısı Sayılacak Girdi Adet SUAM
Performans Göstergesi Sorumlu Birim Matrisi
STRATEJİLER1. Bursa Bölgesi için gerekli görünen ve mevcut koşullarda ihtiyacı cevap vermeyen radyoterapi
ünitesinin yeni cihaz alınarak daha çok hastaya hizmet verilmesinin sağlanması,2. Öncelikli olarak Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Kliniklerinin iyileştirilmesi, 3. Ortalama hasta yatış sürelerini kısaltarak yatan hasta sayısının artırılması,4. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde diğer fakülteler İle koordinasyonun özendirilmesi,5. Multidisipliner alanlarda ortak projelerin yürütülmesinin özendirilmesi için BAP bütçesinin belli
bir kısmının (mesela %10) bu tür çalışmalara ayrılması ve zaman içinde bu miktarın artırılması,6. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik multidisipliner özellikte araştırma, uygulama, eğitim
faaliyetlerinin belirlenmesi, bu konularda üniversitemizin multidisipliner yapıda faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezleri aracılığıyla projeler üretilmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak projelerin üniversitemiz BAP birimi tarafından öncelikli olarak desteklenmesi ve bu koordinasyonun sağlanması amacıyla tüm merkezlerin ortak bir zeminde bir araya gelmesini sağlayacak üst birimin oluşturulması,
7. Yapılan kemik iliği, böbrek, karaciğer ve kornea nakillerinin yanı sıra pankreas, kalp ve çocuk kemik iliği nakillerinin başlatılması için gerekli alt yapı ve yatırımın önceliklendirilmesi,
8. ARUAMın sağlık turizmine uygun olarak düzenlenmesi, 9. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi düzenlenmesi,10. Organik tarım için ayrılan tarımsal alanların artırılması,
Teşekkür ederiz…