FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. VISI : Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
3. MISI :
1.Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
2.Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif
3.Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten
4. Prioritas Nasional
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)
15 Reformasi Birokrasi 172.557,0
Jumlah 172.557,0
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)
01 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional
136.846,0
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Program
Prioritas dalam Nawa Cita
2
02 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi
dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
41.657,0
Maturitas SPIP K/L (level 3) 45%
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level
3)
45%
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
30%
Efektivitas SPI Korporasi 45%
03 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
359.525,0
Kapabilitas APIP K/L (Level 3) 38%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
40%
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
47%
04 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
1.085.501,0
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan
atas Pelayanan Sekretariat Utama
7 Skala
Likert
Jumlah 1.623.529,0
6. Program dan Pendanaan
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP
1.082.751,0 0,0 2.750,0 0,0 1.085.501,0 1.183.912,0 1.243.109,0 1.305.263,0
06 Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
252.597,0 261.459,0 23.972,0 0,0 538.028,0 257.432,0 270.400,0 284.119,0
Jumlah 1.335.348,0 261.459,0 26.722,0 0,0 1.623.529,0 1.441.344,0 1.513.509,0 1.589.382,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Sasaran Strategis
K/L : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPKP
4. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017
(Juta)
01 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
1.085.501,0
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama 7 Skala Likert
Jumlah 1.085.501,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3665 Harmonisasi, Pembinaan dan Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan Penyelenggaran dan
Pembinaan Komunikasi dan Informasi
Publik
2.903,0 0,0 0,0 0,0 2.903,0 3.048,0 3.201,0 3.361,0
3666 Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan
Organisasi Tata Laksana
9.180,0 0,0 0,0 0,0 9.180,0 9.639,0 10.121,0 10.627,0
3667 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan 3.576,0 0,0 0,0 0,0 3.576,0 3.755,0 3.943,0 4.140,0
3668 Penyusunan Perencanaan, Koordinasi,
Pemantauan dan Evaluasi
2.908,0 0,0 0,0 0,0 2.908,0 3.053,0 3.206,0 3.366,0
3670 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis BPKP
1.014.649,0 0,0 0,0 0,0 1.014.649,0 1.065.382,0 1.118.651,0 1.174.583,0
3676 Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP 39.286,0 0,0 0,0 0,0 39.286,0 41.250,0 43.313,0 45.478,0
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan
Prasarana BPKP
10.249,0 0,0 2.750,0 0,0 12.999,0 57.785,0 60.674,0 63.708,0
Jumlah 1.082.751,0 0,0 2.750,0 0,0 1.085.501,0 1.183.912,0 1.243.109,0 1.305.263,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Sasaran Strategis K/L : 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
2.Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
3. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi
2017 (Juta)
01 Perbaikan pengelolaan program strategis/Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang
Perekonomian dan dan Kemaritiman
13.786,0
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern Pengelolaan program strategis
55%
02 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
2.000,0
Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
45%
03 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
2.000,0
Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman (Level 3)
38%
Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2)
30%
Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)
32%
04 Perbaikan pengelolaan program strategis/Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang
Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6.741,0
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program prioritas
nasional
55%
05 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang
Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.000,0
Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam
dan PMK
45%
06 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/
Bidang Polhukan dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
160.331,0
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukan dan PMK 38%
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi
2017 (Juta)
(Level 3)
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(level 2)
30%
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 1)
32%
07 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawsan
Keuangan Daerah
100.919,0
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program prioritas
nasional
50%
08 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
35.157,0
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 50%
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)
30%
09 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
197.194,0
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 40%
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)
47%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 30%
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(level 2)
20%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 30%
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 1)
33%
10 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional,
Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengelolaan
KorporasiNegara
7.600,0
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern
korporasi
100%
Persentase penghematan biaya (cost saving)
dibandingkan dengan nilai yang diaudit
4%
11 Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi 2.500,0
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
70%
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
54%
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina
54%
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik
dari BLUD yang dibina
60%
12 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian
7.800,0
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian
kepada aparat penegak hukum, K/L, Pemda dan
Korporasi
70%
Jumlah 538.028,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3671 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
BPKP
3.068,0 0,0 0,0 0,0 3.068,0 3.221,0 3.382,0 3.552,0
3672 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan 10.521,0 25.855,0 0,0 0,0 36.376,0 11.047,0 11.599,0 12.179,0
3673 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 8.607,0 172.587,0 0,0 0,0 181.194,0 9.038,0 9.490,0 9.964,0
3674 Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Pengawasan
20.751,0 63.017,0 23.972,0 0,0 107.740,0 21.789,0 22.878,0 24.022,0
3675 Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 4.147,0 0,0 0,0 0,0 4.147,0 4.354,0 4.572,0 4.801,0
3679 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada BUMN/D
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 2.961,0 3.109,0 3.265,0
3680 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 1.655,0 1.738,0 1.824,0
3681 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 2.843,0 2.986,0 3.135,0
3682 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan
1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 2.310,0 2.425,0 2.547,0
3683 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 2.205,0 2.315,0 2.431,0
3684 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,
Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta
Kementerian
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 2.730,0 2.866,0 3.010,0
3685 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Milik Daerah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.525,0 2.751,0 3.079,0
3686 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 3.675,0 3.859,0 4.052,0
3687 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
4.786,0 0,0 0,0 0,0 4.786,0 5.025,0 5.276,0 5.541,0
3690 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan
Distribusi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,0 3.473,0
3691 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 2.940,0 3.087,0 3.242,0
3692 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum
dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
2.242,0 0,0 0,0 0,0 2.242,0 2.354,0 2.471,0 2.596,0
3693 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Lainnya
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 3.150,0 3.307,0 3.473,0
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3694 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan
Keamanan
3.299,0 0,0 0,0 0,0 3.299,0 3.989,0 4.188,0 4.398,0
3695 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya
2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0 3.570,0 3.748,0 3.936,0
3696 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan
Kalimantan
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 2.625,0 2.757,0 2.895,0
3697 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0 3.675,0 3.860,0 4.052,0
3698 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0
3699 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
pada Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan
Bantuan Luar Negeri
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.542,0 2.669,0 2.803,0
3700 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber
Daya Alam
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.250,0 5.512,0 5.789,0
3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
151.176,0 0,0 0,0 0,0 151.176,0 153.227,0 160.888,0 168.933,0
Jumlah 252.597,0 261.459,0 23.972,0 0,0 538.028,0 264.475,0 277.797,0 291.886,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Harmonisasi, Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan
Hukum dan Penyelenggaran dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik
5. Unit Organisasi (Eselon
2) : Biro Hukum dan Kehumasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Meningkatnya layanan hukum
dalam pengawasan BPKP
12 Bulan 2.903,0 -----
Jumlah Layanan Analisis
Penyusunan Pengelolaan dan
Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan
15
Kegiatan
Jumlah Layanan Kehumasan
dan Hubungan Antar
Lembaga
31
Laporan
Jumlah Layanan Penelaahan
dan Bantuan Hukum
30
Laporan
Jumlah Layanan Penyusunan
Program/Rencana Kerja dan
Evaluasi
1 Layanan
Jumlah 2.903,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Meningkatnya layanan hukum dalam pengawasan BPKP 12 Bulan 2.903,0 12
Bulan
12
Bulan
12 Bulan 3.048,0 3.201,0 3.361,0
Persiapan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
15 4,7 71,0
Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan
15 26,7 400,0
Kegiatan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga 31 39,2 1.216,0
Persiapan dan Pelaporan Kegiatan Kehumasan dan
Hubungan Antar Lembaga
31 4,2 130,0
Penelaahan dan Bantuan Hukum 30 33,3 1.000,0
Persiapan dan Pelaporan Peneleaahan dan Bantuan
Hukum
30 2,0 59,0
Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi 1 27,0 27,0
Jumlah 2.903,0 3.048,0 3.201,0 3.361,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Meningkatnya layanan hukum dalam pengawasan BPKP 2.903,0 0,0 0,0 0,0 2.903,0
Persiapan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
BLK 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan
BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Kegiatan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga BLK 1.216,0 0,0 0,0 0,0 1.216,0
Persiapan dan Pelaporan Kegiatan Kehumasan dan
Hubungan Antar Lembaga
BLK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0
Penelaahan dan Bantuan Hukum BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan dan Pelaporan Peneleaahan dan Bantuan
Hukum
BLK 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi BLK 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Jumlah 2.903,0 0,0 0,0 0,0 2.903,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Kepegawaian dan Organisasi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
002 Meningkatnya kompetensi
dan Integritas Pegawai
5.795
orang,
6.614
SK, 56
Laporan
9.180,0 -----
Jumlah pegawai yang
memiliki kompetensi
yang ditentukan
5795
pegawai
Jumlah SK
Pengangkatan Pegawai,
Kenaikan Pangkat dan
Jabatan yang Selesai
Tepat Waktu (SK)
6614
SK
Jumlah Laporan
Layanan Kepegawaian
56
Laporan
Jumlah 9.180,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
002 Meningkatnya kompetensi dan Integritas
Pegawai
5.795 orang,
6.614 SK, 56
Laporan
9.180,0 5.795
orang,
6.614
SK, 56
Laporan
5.795
orang,
6.614
SK, 56
Laporan
5.795
orang,
6.614
SK, 56
Laporan
9.639,0 10.121,0 10.627,0
Persiapan data pengembangan kompetensi
pegawai
5795 0,0 100,0
Pengembangan Kompetensi Pegawai 5795 0,8 4.500,0
Pengolahan Data dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Pegawai
5795 0,0 169,0
Persiapan data Pemrosesan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
6614 0,0 123,0
Pemrosesan & Penerbitan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
6614 0,3 2.000,0
Pelaporan pengelolaan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
6614 0,0 200,0
Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan 56 37,3 2.088,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Organisasi
Jumlah 9.180,0 9.639,0 10.121,0 10.627,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
002 Meningkatnya kompetensi dan Integritas Pegawai 9.180,0 0,0 0,0 0,0 9.180,0
Persiapan data pengembangan kompetensi
pegawai
BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pengembangan Kompetensi Pegawai BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
Pengolahan Data dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Pegawai
BLK 169,0 0,0 0,0 0,0 169,0
Persiapan data Pemrosesan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
BLK 123,0 0,0 0,0 0,0 123,0
Pemrosesan & Penerbitan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Pelaporan pengelolaan SK Pengangkatan
Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan
BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan
Organisasi
BLK 2.088,0 0,0 0,0 0,0 2.088,0
Jumlah 9.180,0 0,0 0,0 0,0 9.180,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Keuangan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
003 Pengelolaan keuangan
yang berkualitas
12 Bulan 3.576,0 -----
Layanan Pengelolaan
Keuangan
12 Bulan
Jumlah Dokumen
Anggaran
40
Dokumen
Jumlah Laporan
Keuangan yang sesuai
dengan Standar
Akuntansi Pemerintah
(SAP)
42
Laporan
Jumlah 3.576,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
003 Pengelolaan keuangan yang berkualitas 12 Bulan 3.576,0 12 Bulan 12
Bulan
12 Bulan 3.755,0 3.943,0 4.140,0
Kegiatan Pelayanan Pengelolaan
Keuangan
12 154,9 1.859,0
Persiapan penyusunan anggaran 40 1,1 42,0
Penyusunan dokumen anggaran 40 22,5 900,0
Persiapan dan pengumpulan data
penyusunan laporan keuangan
42 1,8 75,0
Pengolahan data penyusunan laporan
keuangan
42 14,3 600,0
Penyusunan laporan keuangan 42 2,4 100,0
Jumlah 3.576,0 3.755,0 3.943,0 4.140,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
003 Pengelolaan keuangan yang berkualitas 3.576,0 0,0 0,0 0,0 3.576,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan BLK 1.859,0 0,0 0,0 0,0 1.859,0
Persiapan penyusunan anggaran BLK 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0
Penyusunan dokumen anggaran BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Persiapan dan pengumpulan data penyusunan
laporan keuangan
BLK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Pengolahan data penyusunan laporan
keuangan
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Penyusunan laporan keuangan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 3.576,0 0,0 0,0 0,0 3.576,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Perencanaan Pengawasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
004 Meningkatnya kualitas
sistem akuntabilitas
kinerja
12 Bulan 2.908,0 -----
Jumlah Layanan
Sistem Informasi
Perencanaan
12 Bulan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
7
Dokumen
Jumlah Dokumen
Evaluasi Perencanaan
52
Dokumen
Jumlah 2.908,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
004 Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas
kinerja
12 Bulan 2.908,0 12 Bulan 12
Bulan
12 Bulan 3.053,0 3.206,0 3.366,0
Kegiatan Pelayanan Sistem Informasi
Perencanaan
12 25,9 311,0
Persiapan dan pengumpulan data
penyusunan perencanaan
7 14,3 100,0
Pengolahan data dan penyusunan
dokumen perencanaan
7 142,9 1.000,0
Persiapan dan pengumpulan data evaluasi
perencanaan
52 9,6 497,0
Evaluasi perencanaan 52 9,6 500,0
Penyusunan laporan evaluasi perencanaan 52 9,6 500,0
Jumlah 2.908,0 3.053,0 3.206,0 3.366,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
004 Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas 2.908,0 0,0 0,0 0,0 2.908,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
kinerja
Kegiatan Pelayanan Sistem Informasi
Perencanaan
BLK 311,0 0,0 0,0 0,0 311,0
Persiapan dan pengumpulan data penyusunan
perencanaan
BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pengolahan data dan penyusunan dokumen
perencanaan
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan dan pengumpulan data evaluasi
perencanaan
BLK 497,0 0,0 0,0 0,0 497,0
Evaluasi perencanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyusunan laporan evaluasi perencanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Jumlah 2.908,0 0,0 0,0 0,0 2.908,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Umum
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
005 Terselenggaranya
Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Perlengkapan serta
pembayaran
gaji/tunjangan
pegawai BPKP
12
Bulan
1.014.649,0 -----
Jumlah Layanan
Perkantoran
12
Bulan
Jumlah 1.014.649,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
005 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan Perlengkapan serta
pembayaran gaji/tunjangan pegawai BPKP
12 Bulan 1.014.649,0 12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
1.065.382,0 1.118.651,0 1.174.583,0
Persiapan pelayanan perkantoran 12 1,1 13,0
Pelayanan operasional perkantoran dan
pemeliharaan
12 10.051,3 120.616,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 74.500,0 894.000,0
Pelaporan pelayanan perkantoran 12 1,7 20,0
Jumlah 1.014.649,0 1.065.382,0 1.118.651,0 1.174.583,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
005 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Perlengkapan serta pembayaran
gaji/tunjangan pegawai BPKP
1.014.649,0 0,0 0,0 0,0 1.014.649,0
Persiapan pelayanan perkantoran BLK 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pelayanan operasional perkantoran dan
pemeliharaan
BLK 120.616,0 0,0 0,0 0,0 120.616,0
Pembayaran gaji dan tunjangan BLK 894.000,0 0,0 0,0 0,0 894.000,0
Pelaporan pelayanan perkantoran BLK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Jumlah 1.014.649,0 0,0 0,0 0,0 1.014.649,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Seluruh Perwakilan BPKP
6. Output dan Pendanaannya
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
006 Terfasilitasinya
dukungan
manajemen
BPKP
34
Laporan
39.286,0 -----
Jumlah Laporan
Dukungan
Manajemen
BPKP
34
Laporan
Jumlah 39.286,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
006 Terfasilitasinya dukungan
manajemen BPKP
34 Laporan 39.286,0 34
Laporan
34
Laporan
34
Laporan
41.250,0 43.313,0 45.478,0
Persiapan kegiatan dukungan
manajemen
34 1,0 34,0
Fasilitasi dukungan manajemen 34 1.153,5 39.218,0
Pelaporan kegiatan dukungan
manajemen
34 1,0 34,0
Jumlah 39.286,0 41.250,0 43.313,0 45.478,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
006 Terfasilitasinya dukungan manajemen
BPKP
39.286,0 0,0 0,0 0,0 39.286,0
Persiapan kegiatan dukungan
manajemen
BLK 34,0 0,0 0,0 0,0 34,0
Fasilitasi dukungan manajemen BLK 39.218,0 0,0 0,0 0,0 39.218,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pelaporan kegiatan dukungan
manajemen
BLK 34,0 0,0 0,0 0,0 34,0
Jumlah 39.286,0 0,0 0,0 0,0 39.286,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
4. Kegiatan : Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Umum
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
007 Termanfaatkannya asset
secara optimal
19 Unit
dan
20.824
m2
12.999,0 -----
Tersedianya sarana
prasarana BPKP
19 Unit
Terlaksananya
pembangunan dan
pemeliharaan
gedung/bangunan
BPKP
20.824
m2
Jumlah 12.999,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
007 Termanfaatkannya asset secara optimal 19 Unit dan
20.824 m2
12.999,0 19 Unit
dan
20.824
m2
19 Unit
dan
20.824
m2
19 Unit
dan
20.824
m2
57.785,0 60.674,0 63.708,0
Sarana dan Prasarana BPKP 9 353,3 3.180,0
Kendaraan Bermotor 9 292,0 2.628,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 300,0 300,0
Gedung/Bangunan 20824 0,3 6.891,0
Jumlah 12.999,0 57.785,0 60.674,0 63.708,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
007 Termanfaatkannya asset secara optimal 10.249,0 0,0 2.750,0 0,0 12.999,0
Sarana dan Prasarana BPKP BLK 430,0 0,0 2.750,0 0,0 3.180,0
Kendaraan Bermotor BLK 2.628,0 0,0 0,0 0,0 2.628,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Gedung/Bangunan BLK 6.891,0 0,0 0,0 0,0 6.891,0
Jumlah 10.249,0 0,0 2.750,0 0,0 12.999,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP: 19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Inspektorat
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
115 Laporan Audit, Evaluasi dan
Review
37
Laporan
audit; 60
Laporan
Evaluasi;
6
Laporan
R
2.769,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi
60
Jumlah Laporan Hasil
Reviu
6
Jumlah Laporan Hasil
Audit
37
116 Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Pengaduan
Masyarakat
100% 300,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Tersedianya Sistem
Pelaporan Gratifikasi
100
Tersedianya Sistem
Pengaduan Masyarakat
100
Persentase Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat
80%
Persentase Tindak Lanjut
Temuan BPK
75%
Jumlah 3.069,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
115 Laporan Audit, Evaluasi dan Review 37 Laporan
audit; 60
Laporan
Evaluasi; 6
2.769,0 37
Laporan
audit; 60
Laporan
37
Laporan
audit; 60
Laporan
37 Laporan audit; 60
Laporan Evaluasi; 6 Laporan
R
0,0 0,0 0,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Laporan R Evaluasi;
6
Laporan
R
Evaluasi;
6
Laporan
R
Perencanaan 1 250,0 250,0
Pelaksanaan 1 2.269,0 2.269,0
Pelaporan 1 250,0 250,0
116 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan
Pengaduan Masyarakat
100% 300,0 100% 100% 100% 3.221,0 3.382,0 3.552,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 200,0 200,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
Jumlah 3.069,0 3.221,0 3.382,0 3.552,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
115 Laporan Audit, Evaluasi dan Review 2.769,0 0,0 0,0 0,0 2.769,0
Perencanaan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Pelaksanaan BLK 2.269,0 0,0 0,0 0,0 2.269,0
Pelaporan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
116 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan
Masyarakat
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 3.069,0 0,0 0,0 0,0 3.069,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Pusat Informasi Pengawasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
131 Pelayanan Pengelolaan Data
dan Teknologi Informasi
4 paket; 1
kebijakan;
1 system
36.376,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah Paket Penyajian
Informasi terkait
Nawacita
4
Jumlah Layanan
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengawasan
Yang Mendukung
Nawacita
1
Jumlah Sistem Informasi
Manajemen Akuntabilitas
(SIMA) yang
Terotomatisasi (STAR)
1
Jumlah 36.376,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
131 Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi
4 paket; 1
kebijakan; 1
system
36.376,0 5
paket;
5
paket;
5 paket; 11.047,0 11.599,0 12.179,0
Perencanaan 1 3.000,0 3.000,0
Pelaksanaan 1 30.376,0 30.376,0
Pelaporan 1 3.000,0 3.000,0
Jumlah 36.376,0 11.047,0 11.599,0 12.179,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
131 Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 10.521,0 25.855,0 0,0 0,0 36.376,0
Perencanaan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Pelaksanaan BLK 4.521,0 25.855,0 0,0 0,0 30.376,0
Pelaporan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Jumlah 10.521,0 25.855,0 0,0 0,0 36.376,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
Kode Output/Komponen
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta)
Sumber
Loan
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu
(Sesuai
MUA)
Penyerapan Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
131 Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi
25.855,0 25.855,0
Pelaksanaan ADB Pinjaman 25.855,0 25.855,0 01-01-
2017
31-12-
2017
25.855,0 0,0 0,0
Jumlah 25.855,0 0,0 0,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.
Kementrian/Lembaga :
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
4. Kegiatan : Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
6. Output dan Pendanaannya
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
101 Hasil
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Auditor
92 Lap;
3.000
penetapan
; 2.100
sertifikat;
2.000 p
7.000,0 Reformas
i
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Laporan
Pembinaan
JFA
33
Jumlah PNS
yang Diberikan
Persetujuan
Teknis
Pengangkatan
dalam JFA
1000
Jumlah
Sertifikat
Auditor
Terbit/tahun
2100
Jumlah
Penetapan
Kinerja
Auditor
(PAK/tahun)
2000
Laporan Up
Dating Data
JFA (per
triwulan)
4
Peengembanga
n sistem
informasi JFA
1
Jumlah
Laporan
Evaluasi
25
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
Penerapan JFA
Jumlah
Laporan
Evaluasi
Penilaian
angka kredit
30
122 Pengembanga
n Kapasitas
APIP dan
PKN STAR
92% 174.194,
0
Reformas
i
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah peserta
Program
Degree (Orang
semester)-
STAR
2145
Jumlah peserta
Training
Overseas
(Orang) -
STAR
160
Jumlah Peserta
TOT- STAR
0
Jumlah Paket
Implementasi
Was Intern
Lintas Sektoral
- STAR
1
Terlaksaannya
Kegiatan
Pendukung
STAR-Paket
1
Jumlah Paket
PIU
Monitoring -
STAR
4
Jumlah Paket
Konsultan
Manajemen -
STAR
2
Jumlah 181.194,
0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
101 Hasil Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor
92 Lap; 3.000
penetapan;
2.100
sertifikat;
2.000 p
7.000,0 92 Lap;
3.000
penetapan;
2.100
sertifikat;
2.000 p
92 Lap;
3.000
penetapan;
2.100
sertifikat;
2.000 p
92 Lap;
3.000
penetapan;
2.100
sertifikat;
2.000 p
0,0 0,0 0,0
Laporan Pembinaan JFA 1 1.000,0 1.000,0
Persetujuan Teknis 1 1.000,0 1.000,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pengangkatan dalam
JFA
Penerbitan Sertifikat
Auditor
1 500,0 500,0
SK PAK 1 500,0 500,0
Laporan updating data
JFA
1 1.000,0 1.000,0
Sistem Informasi JFA 1 1.000,0 1.000,0
Laporan Evaluasi
Penerapan JFA
1 1.000,0 1.000,0
Laporan Evaluasi JFA 1 1.000,0 1.000,0
122 Pengembangan Kapasitas
APIP dan PKN STAR
92% 174.194,0 92% 92% 92% 9.038,0 9.490,0 9.964,0
Pelaksanaan Program
Degree (Orang
semester)- STAR
1 43.366,0 43.366,0
Pelaksanaan Training
Overseas (Orang) -
STAR
1 43.433,0 43.433,0
Peserta TOT- STAR 1 43.366,0 43.366,0
Paket Implementasi Was
Intern Lintas Sektoral -
STAR
1 43.369,0 43.369,0
Terlaksaannya Kegiatan
Pendukung STAR-Paket
1 220,0 220,0
Paket PIU Monitoring -
STAR
1 220,0 220,0
Paket Konsultan
Manajemen - STAR
1 220,0 220,0
Jumlah 181.194,0 9.038,0 9.490,0 9.964,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
101 Hasil Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
Laporan Pembinaan JFA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persetujuan Teknis Pengangkatan dalam
JFA
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Penerbitan Sertifikat Auditor BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
SK PAK BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Laporan updating data JFA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Sistem Informasi JFA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Laporan Evaluasi Penerapan JFA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Laporan Evaluasi JFA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
122 Pengembangan Kapasitas APIP dan PKN
STAR
1.607,0 172.587,0 0,0 0,0 174.194,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan Program Degree (Orang
semester)- STAR
BLK 220,0 43.146,0 0,0 0,0 43.366,0
Pelaksanaan Training Overseas (Orang)
- STAR
BLK 287,0 43.146,0 0,0 0,0 43.433,0
Peserta TOT- STAR BLK 220,0 43.146,0 0,0 0,0 43.366,0
Paket Implementasi Was Intern Lintas
Sektoral - STAR
BLK 220,0 43.149,0 0,0 0,0 43.369,0
Terlaksaannya Kegiatan Pendukung
STAR-Paket
BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Paket PIU Monitoring - STAR BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Paket Konsultan Manajemen - STAR BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Jumlah 8.607,0 172.587,0 0,0 0,0 181.194,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
Kode Output/Komponen
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta)
Sumber
Loan
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu
(Sesuai
MUA)
Penyerapan Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
122 Pengembangan
Kapasitas APIP dan
PKN STAR
172.587,0 172.587,0
Pelaksanaan Program
Degree (Orang
semester)- STAR
ADB Pinjaman 43.146,0 43.146,0 00-00-
0000
00-00-
0000
43.146,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Training
Overseas (Orang) -
STAR
ADB Pinjaman 43.146,0 43.146,0 00-00-
0000
00-00-
0000
43.146,0 0,0 0,0
Peserta TOT- STAR ADB Pinjaman 43.146,0 43.146,0 00-00-
0000
00-00-
0000
43.146,0 0,0 0,0
Paket Implementasi
Was Intern Lintas
Sektoral - STAR
ADB Pinjaman 43.149,0 43.149,0 00-00-
0000
00-00-
0000
43.149,0 0,0 0,0
Jumlah 172.587,0 0,0 0,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
160 Pengembangan
Kapasitas, Kualitas
SDM dan Kompetensi
(alokasi prioritas)
100% 5.000,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Substansi (RM)
1000
Jumlah Peserta
Diklat Fungsional
Auditor (RM)
200
161 Pengembangan
Kapasitas, Kualitas
SDM dan Kompetensi
100% 74.806,0 -----
Jumlah Peserta
Diklat
Kedinasan(RM)
240
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Substansi (PNBP)
5010
Jumlah Peserta
Diklat Fungsional
Auditor (PNBP)
2100
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Substansi
(STAR)
812
Jumlah Peserta
Diklat Fungsional
Auditor (STAR)
735
Jumlah Peserta
Diklat Non-
Fungsional
Auditor (STAR)
150
163 Standardisasi/Sertifikasi,
Perencanaan dan Monev
Kinerja
100% 27.934,0 -----
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Ujian
3
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Tersedianya
Sistem Diklat
Berbasis
Kompetensi
(Paket) _RM
1
Tersedianya
Sistem Diklat
Berbasis
Kompetensi
(Paket)_PNBP
1
Tersedianya
Sistem Diklat
Berbasis
Kompetensi
(Paket)_STAR
1
Jumlah 107.740,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
160 Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM
dan Kompetensi (alokasi prioritas)
100% 5.000,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Diklat Teknis Substansi (RM) 1 2.500,0 2.500,0
Diklat Fungsional Auditor (RM) 1 2.500,0 2.500,0
161 Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM
dan Kompetensi
100% 74.806,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Diklat Kedinasan(RM) 1 1.997,0 1.997,0
Diklat Teknis Substansi (PNBP) 1 13.826,0 13.826,0
Diklat Fungsional Auditor (PNBP) 1 8.671,0 8.671,0
Diklat Teknis Substansi (STAR) 1 14.504,0 14.504,0
Diklat Fungsional Auditor (STAR) 1 13.223,0 13.223,0
Diklat Non-Fungsional Auditor (STAR) 1 22.585,0 22.585,0
163 Standardisasi/Sertifikasi, Perencanaan dan
Monev Kinerja
100% 27.934,0 100% 100% 100% 21.789,0 22.878,0 24.022,0
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Ujian
1 1.800,0 1.800,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetesni (Paket)_RM
1 1.815,0 1.815,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_PNBP
1 9.816,0 9.816,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_STAR
1 14.503,0 14.503,0
Jumlah 107.740,0 21.789,0 22.878,0 24.022,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
160 Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM dan
Kompetensi (alokasi prioritas)
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Diklat Teknis Substansi (RM) BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Diklat Fungsional Auditor (RM) BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
161 Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM dan
Kompetensi
8.411,0 50.414,0 15.981,0 0,0 74.806,0
Diklat Kedinasan(RM) BLK 1.997,0 0,0 0,0 0,0 1.997,0
Diklat Teknis Substansi (PNBP) BLK 1.223,0 12.603,0 0,0 0,0 13.826,0
Diklat Fungsional Auditor (PNBP) BLK 680,0 0,0 7.991,0 0,0 8.671,0
Diklat Teknis Substansi (STAR) BLK 1.901,0 12.603,0 0,0 0,0 14.504,0
Diklat Fungsional Auditor (STAR) BLK 620,0 12.603,0 0,0 0,0 13.223,0
Diklat Non-Fungsional Auditor (STAR) BLK 1.990,0 12.605,0 7.990,0 0,0 22.585,0
163 Standardisasi/Sertifikasi, Perencanaan dan Monev
Kinerja
7.340,0 12.603,0 7.991,0 0,0 27.934,0
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetesni (Paket)_RM
BLK 1.815,0 0,0 0,0 0,0 1.815,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_PNBP
BLK 1.825,0 0,0 7.991,0 0,0 9.816,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_STAR
BLK 1.900,0 12.603,0 0,0 0,0 14.503,0
Jumlah 20.751,0 63.017,0 23.972,0 0,0 107.740,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
Kode Output/Komponen
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta)
Sumber
Loan
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu
(Sesuai
MUA)
Penyerapan Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
161 Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM
dan Kompetensi
50.414,0 50.414,0
Diklat Non-Fungsional Auditor (STAR) ADB Pinjaman 12.605,0 12.605,0 01-01-
2017
31-12-
2017
12.605,0 0,0 0,0
Diklat Fungsional Auditor (STAR) ADB Pinjaman 12.603,0 12.603,0 01-01-
2017
31-12-
2017
12.603,0 0,0 0,0
Diklat Teknis Substansi (STAR) ADB Pinjaman 12.603,0 12.603,0 01-01-
2017
31-12-
2017
12.603,0 0,0 0,0
Diklat Teknis Substansi (PNBP) ADB Pinjaman 12.603,0 12.603,0 01-01-
2017
31-12-
2017
12.603,0 0,0 0,0
163 Standardisasi/Sertifikasi, Perencanaan dan
Monev Kinerja
12.603,0 12.603,0
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_STAR
ADB Pinjaman 12.603,0 12.603,0 01-01-
2017
31-12-
2017
12.603,0 0,0 0,0
Jumlah 63.017,0 0,0 0,0
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.
Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
121 Hasil Riset dan
Pengembangan
Penerapan/Pemanfaatan
10 Lap Hasil
Litbang; 2
Lap
Pemanfaatan
3.701,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah Laporan hasil
litbang
10
Jumlah Laporan
Pemanfaatan
2
122 Perencanaan, Monev dan
Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya
3 komp LN;
2 Kompt
DN
353,0 Desa dan
Kawasan
Pedesaan
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimum di
Desa
termasuk
Permukiman
Transmigrasi
Distribusi,
Supervisi,
Pemantauan
DD dan
ADD agar
Berjalan
Secara
Efektif dan
Efisien
(SPM)
-----
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi di LN
3
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi di DN
5
123 Pembinaan dan Koordinasi
Kelitbangan
1 Lap 93,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Jumlah Laporan
Pembinaan
1
Jumlah 4.147,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
121 Hasil Riset dan Pengembangan
Penerapan/Pemanfaatan
10 Lap Hasil
Litbang; 2 Lap
Pemanfaatan
3.701,0 10 Lap Hasil
Litbang; 2
Lap
Pemanfaatan
10 Lap Hasil
Litbang; 2
Lap
Pemanfaatan
10 Lap Hasil Litbang; 2 Lap
Pemanfaatan
0,0 0,0 0,0
Persiapan Penelitian dan
Pengembangan Pengawasan
1 370,0 370,0
Pelaksanaan Litbangwas 1 2.961,0 2.961,0
Pelaporan evaluasi Litbangwas 1 370,0 370,0
122 Perencanaan, Monev dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya
3 komp LN; 2
Kompt DN
353,0 3 komp LN;
2 Kompt
DN
3 komp LN;
2 Kompt
DN
3 komp LN; 2 Kompt DN 0,0 0,0 0,0
Perencanaan Pengembangan
Kompetensi SDM
1 35,0 35,0
Pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi sumber daya
1 283,0 283,0
Pelaporan Pengembangan Kompetensi 1 35,0 35,0
123 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 1 Lap 93,0 1 Lap 1 Lap 1 Lap 4.354,0 4.572,0 4.801,0
Persiapan kegiatan pembinaan
kelitbangan
1 9,0 9,0
Pelaksanaan kegiatan pembinaan
kelitbangan
1 73,0 73,0
Pelaporan kegiatan pembinaan
kelitbangan
1 11,0 11,0
Jumlah 4.147,0 4.354,0 4.572,0 4.801,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
121 Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan 3.701,0 0,0 0,0 0,0 3.701,0
Persiapan Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BLK 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0
Pelaksanaan Litbangwas BLK 2.961,0 0,0 0,0 0,0 2.961,0
Pelaporan evaluasi Litbangwas BLK 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0
122 Perencanaan, Monev dan Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya
353,0 0,0 0,0 0,0 353,0
Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM BLK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sumber daya BLK 283,0 0,0 0,0 0,0 283,0
Pelaporan Pengembangan Kompetensi BLK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
123 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0
Persiapan kegiatan pembinaan kelitbangan BLK 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Pelaksanaan kegiatan pembinaan kelitbangan BLK 73,0 0,0 0,0 0,0 73,0
Pelaporan kegiatan pembinaan kelitbangan BLK 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Jumlah 4.147,0 0,0 0,0 0,0 4.147,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara Bidang Keinvestigasian
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi
pada BUMN/D
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Investigasi BUMN/D
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
184 Tersedianya Informasi
Hasil Pengawasan pada
Direktorat Investigasi
BUMN/D
100% 2.999,0 -----
Laporan Hasil
Pengawasan
keinvestigasian
100%
187 Terlaksananya monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi hasil
investigasi
1,0 -----
Persentase monitoring
atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 3.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
184 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
pada Direktorat Investigasi BUMN/D
100% 2.999,0 100% 100% 100% 2.961,0 3.109,0 3.265,0
Perencanaan 1 300,0 300,0
Pelaksanaan 1 2.399,0 2.399,0
Pelaporan 1 300,0 300,0
187 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil investigasi
1,0 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 3.000,0 2.961,0 3.109,0 3.265,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
184 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada
Direktorat Investigasi BUMN/D
2.999,0 0,0 0,0 0,0 2.999,0
Perencanaan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan BLK 2.399,0 0,0 0,0 0,0 2.399,0
Pelaporan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
187 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil investigasi
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
188 Tersedianya Informasi
Hasil Pengawasan pada
Direktorat Investigasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan
100% 1.799,0 -----
Laporan hasil
pengawasan
keinvestigasian
Hambatan Kelancaran
Pembangunan
100%
189 Terlaksananya monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi hasil
investigasi
100% 1,0 -----
Persentase monitoring
atas rekomendasi hasil
pengawasan investigasi
100%
Jumlah 1.800,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
188 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
pada Direktorat Investigasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan
100% 1.799,0 100% 100% 100% 1.655,0 1.738,0 1.824,0
Perencanaan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan 1 1.499,0 1.499,0
Pelaporan 1 150,0 150,0
189 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil investigasi
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 1.800,0 1.655,0 1.738,0 1.824,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
188 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada
Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan
1.799,0 0,0 0,0 0,0 1.799,0
Perencanaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan BLK 1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Pelaporan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
189 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil investigasi
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah
6. Output dan Pendanaannya
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
189 Tersedianya
Informasi Hasil
Pengawasan pada
Direktorat
Investigasi
Instansi
Pemerintah
100% 2.999,0 -----
Laporan Hasil
Pengawasan
Keinvestigasian
Instansi
Pemerintah
100%
191 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
hasil investigasi
100% 1,0 -----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 3.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
189 Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan pada Direktorat
Investigasi Instansi Pemerintah
100% 2.999,0 100% 100% 100% 2.843,0 2.986,0 3.135,0
Perencanaan 1 300,0 300,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan 1 2.399,0 2.399,0
Pelaporan 1 300,0 300,0
191 Terlaksananya monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi hasil
investigasi
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 3.000,0 2.843,0 2.986,0 3.135,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
189 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
pada Direktorat Investigasi Instansi
Pemerintah
2.999,0 0,0 0,0 0,0 2.999,0
Perencanaan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan BLK 2.399,0 0,0 0,0 0,0 2.399,0
Pelaporan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
191 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi hasil investigasi
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi
2.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Pengelolaan
Keuangan Negara dan Pengelolaan KorporasiNegara
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
193 Terlaksananya
penilaian efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi dan
Perdagangan.
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Badan
Usaha yang dinilai
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Agribisnis, Jasa
Konstruksi dan
Perdagangan
100%
Persentase Surat
Kepala BPKP
kepada Badan
Usaha,
menyampaikan
rekomendasi
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha Agrobisnis,
Jasa Konstruksi
dan Perdagangan
100%
disampaikan
194 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
ditindaklanjuti
oleh Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
234 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
(termasuk
pengawasan
terhadap pengadaan
bibit & pupuk,
penyediaan sapi,
program
pembangunan LRT
dan pembangunan
kereta cepat Jakarta-
Ban
100% 1.199,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
badan usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
pelaksana prioritas
nasional.
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
235 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
(termasuk
pengawasan
terhadap pengadaan
bibit & pupuk,
penyediaan sapi,
program
pembangunan LRT
dan pembangunan
kereta cepat Jakarta-
Ban
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan
100%
Jumlah 1.700,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
193 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan
Perdagangan.
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
194 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
234 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan (termasuk pengawasan
terhadap pengadaan bibit & pupuk,
penyediaan sapi, program pembangunan
LRT dan pembangunan kereta cepat Jakarta-
Ban
100% 1.199,0 100% 100% 100% 1.785,0 1.874,0 1.968,0
Perencanaan 1 200,0 200,0
Pelaksanaan 1 799,0 799,0
Pelaporan 1 200,0 200,0
235 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan (termasuk pengawasan
terhadap pengadaan bibit & pupuk,
penyediaan sapi, program pembangunan
LRT dan pembangunan kereta cepat Jakarta-
Ban
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 1.700,0 2.310,0 2.425,0 2.547,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
193 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis,
Jasa Konstruksi dan Perdagangan.
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
194 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis,
Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
234 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan Perdagangan (termasuk
pengawasan terhadap pengadaan bibit & pupuk,
penyediaan sapi, program pembangunan LRT dan
1.199,0 0,0 0,0 0,0 1.199,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
pembangunan kereta cepat Jakarta-Ban
Perencanaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan BLK 799,0 0,0 0,0 0,0 799,0
Pelaporan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
235 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan Perdagangan (termasuk
pengawasan terhadap pengadaan bibit & pupuk,
penyediaan sapi, program pembangunan LRT dan
pembangunan kereta cepat Jakarta-Ban
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi
2.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Pengelolaan Keuangan Negara
dan Pengelolaan KorporasiNegara
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
198 Terlaksananya
penilaian efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Keuangan dan
Manufaktur
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Badan
usaha yang dinilai
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Keuangan
dan Manufaktur
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha,
menyampaikan
rekomendasi
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha Jasa
Keuangan dan
Manufaktur
100%
disampaikan
199 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Keuangan dan
Manufaktur
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan Usaha
Jasa Keuangan
dan Manufaktur
100%
236 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan Usaha Jasa
100% 1.099,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Keuangan dan
Manufaktur
(termasuk
pengawasan kredit
usaha rakyat)
Keuangan
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
Badan Usaha Jasa
Keuangan dan
Manufaktur
pelaksana prioritas
nasional.
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
238 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Badan Usaha
Jasa Keuangan dan
Manufaktur
(termasuk
pengawasan kredit
usaha rakyat)
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan Usaha
Jasa Keuangan
dan Manufaktur
100%
Jumlah 1.600,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
198 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
199 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
236 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur (termasuk
100% 1.099,0 100% 100% 100% 1.680,0 1.764,0 1.852,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
pengawasan kredit usaha rakyat)
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 899,0 899,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
238 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional pada Badan Usaha Jasa Keuangan
dan Manufaktur (termasuk pengawasan
kredit usaha rakyat)
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 1.600,0 2.205,0 2.315,0 2.431,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
198 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan
dan Manufaktur
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
199 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan
dan Manufaktur
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
236 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur (termasuk pengawasan kredit usaha
rakyat)
1.099,0 0,0 0,0 0,0 1.099,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 899,0 0,0 0,0 0,0 899,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
238 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur (termasuk pengawasan kredit usaha
rakyat)
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi
2.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Pengelolaan
Keuangan Negara dan Pengelolaan KorporasiNegara
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,
dan Kawasan Industri
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
200 Terlaksananya
penilaian efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Badan
usaha yang dinilai
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
202 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Jasa Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh SPI Badan
Usaha Jasa
Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
100%
242 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan Usaha Jasa
Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
(termasuk
pengawasan atas
program
pembangunan
kelistrikan 35.000
MW)
100% 1.599,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
Badan Usaha Jasa
Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
pelaksana prioritas
nasional.
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
243 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Badan Usaha
Jasa Perhubungan,
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
(termasuk
pengawasan atas
program
pembangunan
kelistrikan 35.000
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh SPI Badan
Usaha Jasa
Perhubungan,
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Pariwisata,
Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
Jumlah 2.100,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
200 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta Kementerian
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
202 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta Kementerian
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitorng 1 1,0 1,0
242 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta Kementerian
(termasuk pengawasan atas program
pembangunan kelistrikan 35.000 MW)
100% 1.599,0 100% 100% 100% 2.205,0 2.315,0 2.431,0
Perencanaan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan 1 1.299,0 1.299,0
Pelaporan 1 150,0 150,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional pada Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta Kementerian
(termasuk pengawasan atas program
pembangunan kelistrikan 35.000
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.100,0 2.730,0 2.866,0 3.010,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
202 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian
Pelaksanaan monitorng BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
242 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya
serta Kementerian (termasuk pengawasan atas
program pembangunan kelistrikan 35.000 MW)
1.599,0 0,0 0,0 0,0 1.599,0
Perencanaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan BLK 1.299,0 0,0 0,0 0,0 1.299,0
Pelaporan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,
Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta
Kementerian (termasuk pengawasan atas program
pembangunan kelistrikan 35.000
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Pengelolaan
Keuangan Negara dan Pengelolaan KorporasiNegara
2.Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Badan Usaha Milik Daerah
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
203 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan Usaha Milik
Daerah (termasuk
pengawasan
layanan RSUD,
layanan PDAM dan
Terlaksananya
program Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM))
100% 1.499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
Badan Usaha
Milik Daerah
pelaksana prioritas
nasional
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
205 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Badan Usaha
Milik Daerah
(termasuk
pengawasan
layanan RSUD,
layanan PDAM dan
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Terlaksananya
program Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM))
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan Usaha
Milik Daerah
100%
245 Terlaksananya
penilaian efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Milik Daerah
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
penilaian
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha Milik
Daerah
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha,
menyampaikan
rekomendasi
penilaian
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha Milik
Daerah
100%
disampaikan
246 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan Usaha
Milik Daerah
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh SPI Badan
Usaha Milik
Daerah
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
203 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan Usaha Milik
Daerah (termasuk pengawasan layanan
RSUD, layanan PDAM dan Terlaksananya
program Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM))
100% 1.499,0 100% 100% 100% 2.000,0 2.200,0 2.500,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.299,0 1.299,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaporan 1 100,0 100,0
205 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional pada Badan Usaha Milik Daerah
(termasuk pengawasan layanan RSUD,
layanan PDAM dan Terlaksananya program
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM))
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
245 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik
Daerah
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
246 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik
Daerah
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.000,0 2.525,0 2.751,0 3.079,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
203 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha Milik Daerah
(termasuk pengawasan layanan RSUD, layanan
PDAM dan Terlaksananya program Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM))
1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 1.299,0 0,0 0,0 0,0 1.299,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
205 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha Milik Daerah (termasuk
pengawasan layanan RSUD, layanan PDAM dan
Terlaksananya program Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM))
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
245 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
246 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Pengelolaan
Keuangan Negara dan Pengelolaan KorporasiNegara
2.Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
207 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional pada
Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
(termasuk
pengawasan
terhadap KKKS
(Kontrak
Kerjasama)
perminyakan dan
gas bumi)
100% 2.199,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
pelaksana prioritas
nasional
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha pelaksana,
menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
209 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Badan
Usaha/Lembaga
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Perminyakan dan
Gas Bumi
(termasuk
pengawasan
terhadap KKKS
(Kontrak
Kerjasama)
perminyakan dan
gas bumi)
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100%
248 Terlaksananya
penilaian efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
penilaian
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Badan
Usaha,
menyampaikan
rekomendasi
efektivitas
penyelenggaraan
SPI pada Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100%
disampaikan
249 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
SPI Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Badan
Usaha/Lembaga
Perminyakan dan
Gas Bumi
100%
Jumlah 2.700,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
207 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional pada Badan
Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas
Bumi (termasuk pengawasan terhadap
KKKS (Kontrak Kerjasama) perminyakan
dan gas bumi)
100% 2.199,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.999,0 1.999,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
209 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional pada Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi (termasuk
pengawasan terhadap KKKS (Kontrak
Kerjasama) perminyakan dan gas bumi)
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
248 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan
Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas
Bumi
100% 499,0 100% 100% 100% 3.150,0 3.308,0 3.473,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
249 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan
Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas
Bumi
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.700,0 3.675,0 3.859,0 4.052,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
207 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional pada Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi (termasuk
pengawasan terhadap KKKS (Kontrak Kerjasama)
perminyakan dan gas bumi)
2.199,0 0,0 0,0 0,0 2.199,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 1.999,0 0,0 0,0 0,0 1.999,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
209 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan
Gas Bumi (termasuk pengawasan terhadap KKKS
(Kontrak Kerjasama) perminyakan dan gas bumi)
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
248 Terlaksananya penilaian efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
249 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan efektivitas
penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
3.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Bidang Perekonomian dan dan Kemaritiman
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi
6. Output dan Pendanaannya
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
250 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraa
n SPIP di 6 K/L
(Kemenko
perekonomian,
Bappenas,
PPATK,
Kemenkeu,
LKPP, BKPM)
Bidang Fiskal
dan Investasi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian
maturitas
penyelenggaraa
n SPIP yang
diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi
hasil asistensi
dan penilaian
maturitas
penyelenggaraa
n SPIP K/L
100%
disampaika
n
251 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraa
n SPIP
Administras
i Keuangan
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
253 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas
APIP di 6 K/L
(Kemenko
perekonomian,
Bappenas,
PPATK,
Kemenkeu,
LKPP, BKPM)
Bidang Fiskal
dan Investasi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
bimtek dan
penilaian
kapabilitas
APIP yang
diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi
hasil bimtek dan
penilaian
kapabilitas
APIP K/L
100%
dismapaika
n
255 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas
APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
257 Terlaksananya
pengawasan
intern bidang
fiskal dan
investasi
100% 3.785,0 -----
Penyampaian
laporan hasil
pengawasan
melalui surat
kepala BPKP
kepada K/L
Bidang Fiskal
dan Investasi,
serta KSP
100%
258 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
hasil
pengawasan
intern bidang
100% 1,0 -----
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
fiskal dan
investasi di K/L
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 4.786,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
250 Terlaksananya asistensi dan penilaian
untuk peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 6 K/L (Kemenko
perekonomian, Bappenas, PPATK,
Kemenkeu, LKPP, BKPM) Bidang Fiskal
dan Investasi
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
251 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatkan level
maturitas penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
253 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 6 K/L (Kemenko
perekonomian, Bappenas, PPATK,
Kemenkeu, LKPP, BKPM) Bidang Fiskal
dan Investasi
100% 499,0 100% 100% 100% 3.975,0 4.174,0 4.383,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
255 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
257 Terlaksananya pengawasan intern bidang
fiskal dan investasi
100% 3.785,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Perencanaan 1 500,0 500,0
Pelaksanaan 1 2.785,0 2.785,0
Pelaporan 1 500,0 500,0
258 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi hasil pengawasan
intern bidang fiskal dan investasi di K/L
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 4.786,0 5.025,0 5.276,0 5.541,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
250 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
peningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 6 K/L (Kemenko perekonomian,
Bappenas, PPATK, Kemenkeu, LKPP, BKPM)
Bidang Fiskal dan Investasi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
251 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
253 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 6 K/L (Kemenko perekonomian,
Bappenas, PPATK, Kemenkeu, LKPP, BKPM)
Bidang Fiskal dan Investasi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
255 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
257 Terlaksananya pengawasan intern bidang fiskal
dan investasi
3.785,0 0,0 0,0 0,0 3.785,0
Perencanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan BLK 2.785,0 0,0 0,0 0,0 2.785,0
Pelaporan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
258 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan intern bidang
fiskal dan investasi di K/L
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 4.786,0 0,0 0,0 0,0 4.786,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Bidang Perekonomian dan dan Kemaritiman
2.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan Target 2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
210 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional
infrastruktur dan
perhubungan di K/L
100% 1.999,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring dan
evaluasi yang
dilakukan
terhadap K/L
pelaksana prioritas
nasional
infrastruktur dan
perhubungan
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
212 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
infrastruktur dan
perhubungan di K/L
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan Target 2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
256 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 3 K/L
(Kemendag,
Kemenperin,
BMKG) Bidang
Industri dan
Distribusi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
3 K/L
(Kemendag,
Kemenperin,
BMKG)
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
257 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
261 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
4 K/L (Kementerian
ATR/BPN,
Kemendag, BMKG,
Kemenhub) Bidang
Industri dan
Distribusi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaikan
262 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase 100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan Target 2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
Jumlah 3.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
210 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional infrastruktur dan
perhubungan di K/L
100% 1.999,0 100% 100% 100% 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.799,0 1.799,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
212 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional infrastruktur dan perhubungan di
K/L
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
256 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 3 K/L (Kemendag,
Kemenperin, BMKG) Bidang Industri dan
Distribusi
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
257 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
261 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 4 K/L (Kementerian
ATR/BPN, Kemendag, BMKG, Kemenhub)
Bidang Industri dan Distribusi
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
262 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 3.000,0 3.150,0 3.307,0 3.473,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
210 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional infrastruktur dan perhubungan di K/L
1.999,0 0,0 0,0 0,0 1.999,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan BLK 1.799,0 0,0 0,0 0,0 1.799,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
212 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
infrastruktur dan perhubungan di K/L
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
256 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 3 K/L (Kemendag, Kemenperin, BMKG)
Bidang Industri dan Distribusi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
257 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
261 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 4 K/L (Kementerian ATR/BPN,
Kemendag, BMKG, Kemenhub) Bidang Industri
dan Distribusi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
262 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program :
1.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
2.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Kesejahteraan
Rakyat
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
213 Terlaksananya audit
dan monitoring
evaluasi prioritas
nasional bidang
pendidikan dan
perlindungan sosial,
serta kesehatan di
K/L
100% 1.299,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase audit
dan monitoring
evaluasi yang
dilakukan terhadap
K/L pelaksana
prioritas nasional
bidang pendidikan
dan perlindungan
sosial, serta
kesehatan
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
215 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
bidang pendidikan
dan perlindungan
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
sosial, serta
kesehatan di K/L
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
264 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 7 K/L
(Kemendikbud,
Kemenristekdikti,
Kemenag,
Kemensos, BNPB,
BATAN dan
BPOM) Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
265 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
268 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
9 K/L
(Kemendikbud,
Kemenristekdikti,
Kemenag,
Kemensos, BNPB,
BPOM, BATAN,
BIG, dan Kemenko
PMK) Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
100%
disampaikan
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
273 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 2.300,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
213 Terlaksananya audit dan monitoring
evaluasi prioritas nasional bidang
pendidikan dan perlindungan sosial, serta
kesehatan di K/L
100% 1.299,0 100% 100% 100% 1.890,0 1.985,0 2.084,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.099,0 1.099,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
215 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional bidang pendidikan dan
perlindungan sosial, serta kesehatan di K/L
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
264 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 7 K/L
(Kemendikbud, Kemenristekdikti,
Kemenag, Kemensos, BNPB, BATAN dan
BPOM) Bidang Kesejahteraan Rakyat
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
265 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
268 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 9 K/L (Kemendikbud,
Kemenristekdikti, Kemenag, Kemensos,
BNPB, BPOM, BATAN, BIG, dan
Kemenko PMK) Bidang Kesejahteraan
Rakyat
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
273 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.300,0 2.940,0 3.087,0 3.242,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
213 Terlaksananya audit dan monitoring evaluasi
prioritas nasional bidang pendidikan dan
perlindungan sosial, serta kesehatan di K/L
1.299,0 0,0 0,0 0,0 1.299,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 1.099,0 0,0 0,0 0,0 1.099,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
215 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
bidang pendidikan dan perlindungan sosial, serta
kesehatan di K/L
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
264 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 7 K/L (Kemendikbud, Kemenristekdikti,
Kemenag, Kemensos, BNPB, BATAN dan
BPOM) Bidang Kesejahteraan Rakyat
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
265 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
268 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 9 K/L (Kemendikbud, Kemenristekdikti,
Kemenag, Kemensos, BNPB, BPOM, BATAN,
BIG, dan Kemenko PMK) Bidang Kesejahteraan
Rakyat
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
273 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga
Tinggi Negara
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bid Penegakan Hukum dan
Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
276 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 5 K/L
(Kementerian
Hukum dan HAM,
DPR, DPD, KY,
dan MK) Bidang
Penegakan Hukum
dan Sekretariat
Lembaga Tinggi
Negara
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
278 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
Keuangan
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
281 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
5 K/L (Kementerian
Hukum dan HAM,
DPR, DPD, KY,
dan MK) Bidang
Penegakan Hukum
dan Sekretariat
Lembaga Tinggi
Negara
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaikan
284 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
301 Tersedianya
Informasi Hasil
Pengawasan Bidang
Penegakan Hukum
dan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi
dan Tinggi Negara
100% 1.241,0 -----
Penyampaian
laporan hasil
pengawasan
melalui surat
kepala BPKP
kepada K/L
Bidang Penegakan
Hukum dan
Kesekretariatan
Lembaga
Tertinggi dan
Tinggi Negara
100%
302 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan bidang
penegakan hukum
dan kesekretariatan
Lembaga Tertinggi
dan Tinggi Negara
100% 1,0 -----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 2.242,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
276 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 5 K/L
(Kementerian Hukum dan HAM, DPR,
DPD, KY, dan MK) Bidang Penegakan
Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
278 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
281 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 5 K/L (Kementerian
Hukum dan HAM, DPR, DPD, KY, dan
MK) Bidang Penegakan Hukum dan
Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
284 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
301 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
Bidang Penegakan Hukum dan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan
Tinggi Negara
100% 1.241,0 100% 100% 100% 1.304,0 1.369,0 1.438,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.041,0 1.041,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
302 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan bidang
penegakan hukum dan kesekretariatan
Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.242,0 2.354,0 2.471,0 2.596,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
276 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk 499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 5 K/L (Kementerian Hukum dan HAM,
DPR, DPD, KY, dan MK) Bidang Penegakan
Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
278 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
281 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 5 K/L (Kementerian Hukum dan HAM,
DPR, DPD, KY, dan MK) Bidang Penegakan
Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
284 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
301 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang
Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara
1.241,0 0,0 0,0 0,0 1.241,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 1.041,0 0,0 0,0 0,0 1.041,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
302 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan bidang penegakan
hukum dan kesekretariatan Lembaga Tertinggi
dan Tinggi Negara
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.242,0 0,0 0,0 0,0 2.242,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Bidang Perekonomian dan dan Kemaritiman
2.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
218 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional bidang
pariwisata
100% 1.499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring dan
evaluasi yang
dilakukan terhadap
K/L pelaksana
prioritas nasional
bidang pariwisata.
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
219 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
bidang pariwisata
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
287 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 6 K/L
(Kemenpar,
Kementerian
Ketenagakerjaan,
BNP2TKI, BPS, BP
Batam, BeKraf)
Bidang
Perekonomian
Lainnya
Administrasi
Keuangan
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
288 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
291 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
6 K/L (Kemenpar,
Kementerian
Ketenagakerjaan,
BNP2TKI, BPS, BP
Batam, BeKraf)
Bidang
Perekonomian
Lainnya
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaikan
293 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
Jumlah 2.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
218 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional bidang pariwisata
100% 1.499,0 100% 100% 100% 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.299,0 1.299,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
219 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional bidang pariwisata
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
287 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 6 K/L (Kemenpar,
Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI,
BPS, BP Batam, BeKraf) Bidang
Perekonomian Lainnya
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanana 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
288 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
291 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 6 K/L (Kemenpar,
Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI,
BPS, BP Batam, BeKraf) Bidang
Perekonomian Lainnya
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
293 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.500,0 3.150,0 3.307,0 3.473,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
218 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional bidang pariwisata
1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan BLK 1.299,0 0,0 0,0 0,0 1.299,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
219 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
bidang pariwisata
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
287 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 6 K/L (Kemenpar, Kementerian
Ketenagakerjaan, BNP2TKI, BPS, BP Batam,
BeKraf) Bidang Perekonomian Lainnya
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanana BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
288 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
291 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 6 K/L (Kemenpar, Kementerian
Ketenagakerjaan, BNP2TKI, BPS, BP Batam,
BeKraf) Bidang Perekonomian Lainnya
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
293 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pertahanan dan
Keamanan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
294 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 6 K/L
(Kemenhan,
Kemenkes, Kemen
Kominfo,
Lemhanas,
Perpustakaan
Nasional, BKKBN)
Bidang Pertahanan
dan Keamanan
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
295 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
Keuangan
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
296 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
6 K/L (Kemenhan,
Kemenkes, Kemen
Kominfo,
Lemhanas,
Perpustakaan
Nasional, BKKBN)
Bidang Pertahanan
dan Keamanan
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaikan
299 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
300 Tersedianya
Informasi Hasil
Pengawasan Bidang
Pertahanan dan
Keamanan
100% 2.298,0 -----
Penyampaian
laporan hasil
pengawasan
melalui surat
kepala BPKP
kepada K/L
Bidang Bidang
Pertahanan dan
Keamanan
100%
301 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan bidang
pertahanan dan
keamanan
100% 1,0 -----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 3.299,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
294 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 6 K/L (Kemenhan,
Kemenkes, Kemen Kominfo, Lemhanas,
Perpustakaan Nasional, BKKBN) Bidang
Pertahanan dan Keamanan
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
295 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
296 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 6 K/L (Kemenhan,
Kemenkes, Kemen Kominfo, Lemhanas,
Perpustakaan Nasional, BKKBN) Bidang
Pertahanan dan Keamanan
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
299 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
300 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
Bidang Pertahanan dan Keamanan
100% 2.298,0 100% 100% 100% 2.939,0 3.086,0 3.240,0
Perencanaan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan 1 1.998,0 1.998,0
Pelaporan 1 150,0 150,0
301 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan bidang
pertahanan dan keamanan
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 3.299,0 3.989,0 4.188,0 4.398,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
294 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 6 K/L (Kemenhan, Kemenkes, Kemen
Kominfo, Lemhanas, Perpustakaan Nasional,
BKKBN) Bidang Pertahanan dan Keamanan
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
295 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
296 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 6 K/L (Kemenhan, Kemenkes, Kemen
Kominfo, Lemhanas, Perpustakaan Nasional,
BKKBN) Bidang Pertahanan dan Keamanan
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
299 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
300 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang
Pertahanan dan Keamanan
2.298,0 0,0 0,0 0,0 2.298,0
Perencanaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan BLK 1.998,0 0,0 0,0 0,0 1.998,0
Pelaporan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
301 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan bidang pertahanan
dan keamanan
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 3.299,0 0,0 0,0 0,0 3.299,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/ Bidang Polhukan
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya
6. Output dan Pendanaannya
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
244 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraa
n SPIP di 9 K/L
(Setkab, LAN,
Kemenlu,
Kemenpan dan
RB, BKN,
Kemendes
PDTT, Setneg,
ANRI, LPSK)
Bidang
Polsoskam
Lainnya
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi
hasil asistensi
dan penilaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaika
n
247 Terlaksananya 100% 1,0 Reformasi Peningkatan Peningkatan -----
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraa
n SPIP
Birokrasi Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
250 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas
APIP di 6 K/L
(LAN,
Kemenlu,
Kemenpan dan
RB, Kemendes
PDTT, Setneg,
ANRI) Bidang
Polsoskam
Lainnya
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi
hasil bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaika
n
252 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas
APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Peningkatan
Akuntabilita
s Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
290 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
prioritas
nasional bidang
perlindungan
sosial PDT
100% 1.899,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring dan
evaluasi yang
dilakukan
terhadap K/L
pelaksana
prioritas nasional
bidang
perlindungan
sosial PDT
100%
Persentase surat
kepala BPKP
100%
kod
e Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Priorita
s
Nasiona
l
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
kepada K/L
pelaksana,
menteri
penanggungjawa
b prioritas dan
KSP,
menyampaikan
rekomendasi
hasil pengawasan
prioritas nasional
291 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
hasil
pengawasan
prioritas
nasional bidang
perlindungan
sosial PDT
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administras
i Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 2.900,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
244 Terlaksananya asistensi dan penilaian
untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 9 K/L (Setkab,
LAN, Kemenlu, Kemenpan dan RB, BKN,
Kemendes PDTT, Setneg, ANRI, LPSK)
Bidang Polsoskam Lainnya
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
247 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatkan level
maturitas penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
250 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 6 K/L (LAN,
Kemenlu, Kemenpan dan RB, Kemendes
PDTT, Setneg, ANRI) Bidang Polsoskam
Lainnya
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
252 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
290 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional bidang perlindungan
100% 1.899,0 100% 100% 100% 2.520,0 2.646,0 2.778,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
sosial PDT
Perencanaan 1 200,0 200,0
Pelaksanaan 1 1.499,0 1.499,0
Pelaporan 1 200,0 200,0
291 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi hasil pengawasan
prioritas nasional bidang perlindungan
sosial PDT
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.900,0 3.570,0 3.748,0 3.936,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
244 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 9 K/L (Setkab, LAN, Kemenlu,
Kemenpan dan RB, BKN, Kemendes PDTT,
Setneg, ANRI, LPSK) Bidang Polsoskam
Lainnya
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
247 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
250 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 6 K/L (LAN, Kemenlu, Kemenpan dan
RB, Kemendes PDTT, Setneg, ANRI) Bidang
Polsoskam Lainnya
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
252 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
290 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional bidang perlindungan sosial PDT
1.899,0 0,0 0,0 0,0 1.899,0
Perencanaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan BLK 1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Pelaporan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
291 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
bidang perlindungan sosial PDT
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
3.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawsan Keuangan Daerah
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
240 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di Provinsi
Wilayah Sumatera
dan Kalimantan
100% 999,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
Provinsi wilayah
Sumatera dan
Kalimantan
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
wilayah Sumatera
dan Kalimantan,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP Pemprov
100%
disampaikan
241 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
oleh Provinsi
Wilayah Sumatera
dan Kalimantan
242 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
Wilayah Sumatera
dan Kalimantan
100% 599,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada Provinsi
wilayah Sumatera
dan Kalimantan
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
wilayah Sumatera
dan Kalimantan
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas
penyelenggaraan
APIP Pemprov
100%
disampaikan
243 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh
ProvinsiWilayah
Sumatera dan
Kalimantan
100%
279 Terlaksananya
pengawasan lintas
sektoral khusus
untuk Prioritas
Nasional Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan kesehatan serta
pengawasan Dana
Alokasi Khusus
(DAK)Wi
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Wilayah
Sumatera dan
Kalimantan
100%
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
ditindaklanjuti
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
280 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan lintas
sektoral khusus
Prioritas Nasional
Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan kesehatan se
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
100%
Jumlah 2.100,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
240 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi Wilayah
Sumatera dan Kalimantan
100% 999,0 100% 100% 100% 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 799,0 799,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
241 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
242 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Wilayah Sumatera dan
Kalimantan
100% 599,0 100% 100% 100% 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
279 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral
khusus untuk Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan
Ekonomi (KEK), Daerah Perbatasan,
Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan
Dana Alokasi Khusus (DAK)Wi
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
280 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas
sektoral khusus Prioritas Nasional
Percepatan Pertumbuhan Industri dan
Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah
sektor pendidikan dan kesehatan se
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.100,0 2.625,0 2.757,0 2.895,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
240 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi Wilayah Sumatera dan
Kalimantan
999,0 0,0 0,0 0,0 999,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 799,0 0,0 0,0 0,0 799,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
241 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
242 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan
599,0 0,0 0,0 0,0 599,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
279 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral khusus
untuk Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan
Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan Dana
Alokasi Khusus (DAK)Wi
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
280 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas sektoral
khusus Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah Perbatasan, Pelayanan Pemerintah
Daerah sektor pendidikan dan kesehatan se
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
3.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawsan Keuangan Daerah
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
240 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di Provinsi
wilayah Wilayah
Jawa dan Bali
100% 999,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
Provinsi Wilayah
Jawa dan Bali
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
Wilayah Jawa dan
Bali,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP Pemprov
100%
disampaikan
241 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Provinsi
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Wilayah Jawa dan
Bali
242 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
Wilayah Jawa dan
Bali
100% 799,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada Provinsi
Wilayah Jawa dan
Bali
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
Wilayah Jawa dan
Bali,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas
penyelenggaraan
APIP Pemprov
100%
disampaikan
243 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Provinsi
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan
Papua
100%
270 Terlaksananya
pengawasan lintas
sektoral khusus
untuk Prioritas
Nasional Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan kesehatan serta
pengawasan Dana
Alokasi Khusus
(DAK)pa
100% 1.499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Wilayah
Jawa dan Bali
100%
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
271 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan lintas
sektoral khusus
untuk Prioritas
Nasional Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan keseha
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
100%
Jumlah 3.300,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
240 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi wilayah
Wilayah Jawa dan Bali
100% 999,0 100% 100% 100% 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 799,0 799,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
241 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
242 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Wilayah Jawa dan Bali
100% 799,0 100% 100% 100% 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 599,0 599,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
270 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral
khusus untuk Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan
Ekonomi (KEK), Daerah Perbatasan,
Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan
Dana Alokasi Khusus (DAK)pa
100% 1.499,0 100% 100% 100% 1.575,0 1.654,0 1.736,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Perencanaan 1 200,0 200,0
Pelaksanaan 1 1.099,0 1.099,0
Pelaporan 1 200,0 200,0
271 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas
sektoral khusus untuk Prioritas Nasional
Percepatan Pertumbuhan Industri dan
Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah
sektor pendidikan dan keseha
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 3.300,0 3.675,0 3.860,0 4.052,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
240 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi wilayah Wilayah Jawa dan Bali
999,0 0,0 0,0 0,0 999,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 799,0 0,0 0,0 0,0 799,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
241 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
242 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di Wilayah Jawa dan Bali
799,0 0,0 0,0 0,0 799,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 599,0 0,0 0,0 0,0 599,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
243 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
270 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral khusus
untuk Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan
Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan Dana
Alokasi Khusus (DAK)pa
1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Perencanaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan BLK 1.099,0 0,0 0,0 0,0 1.099,0
Pelaporan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
271 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas sektoral
khusus untuk Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah Perbatasan, Pelayanan Pemerintah
Daerah sektor pendidikan dan keseha
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
2.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
3.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawsan Keuangan Daerah
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
309 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di Provinsi
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
100% 1.499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
Provinsi wilayah
Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku,
dan Papua
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku dan
Papua,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP Pemprov
100%
disampaikan
310 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
SPIP
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Provinsi
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan
Papua
100%
311 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada Provinsi
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan
Papua
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada Pemprov
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku dan
Papua,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas
penyelenggaraan
APIP Pemprov
100%
disampaikan
312 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh Provinsi
wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan
Papua
100%
313 Terlaksananya
pengawasan lintas
sektoral khusus
untuk Prioritas
Nasional Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan kesehatan serta
pengawasan Dana
Alokasi Khusus
(DAK) (
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
100%
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
pada Wilayah
Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku
dan Papua
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
100%
314 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan lintas
sektoral khusus
untuk Prioritas
Nasional Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah
Perbatasan,
Pelayanan
Pemerintah Daerah
sektor pendidikan
dan keseha
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas
100%
Jumlah 2.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
309 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi wilayah
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua
100% 1.499,0 100% 100% 100% 1.575,0 1.654,0 1.736,0
Perencanaan 1 100,0 100,0
Pelaksanaan 1 1.299,0 1.299,0
Pelaporan 1 100,0 100,0
310 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
311 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di wilayah Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua
100% 499,0 100% 100% 100% 1.050,0 1.103,0 1.158,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
312 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
313 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral
khusus untuk Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan
Ekonomi (KEK), Daerah Perbatasan,
Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan
Dana Alokasi Khusus (DAK) (
100% 499,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
314 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas
sektoral khusus untuk Prioritas Nasional
Percepatan Pertumbuhan Industri dan
Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah
sektor pendidikan dan keseha
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
309 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi wilayah Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua
1.499,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0
Perencanaan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan BLK 1.299,0 0,0 0,0 0,0 1.299,0
Pelaporan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
310 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
311 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
312 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
313 Terlaksananya pengawasan lintas sektoral khusus
untuk Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan
Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), Daerah
Perbatasan, Pelayanan Pemerintah Daerah sektor
pendidikan dan kesehatan serta pengawasan Dana
Alokasi Khusus (DAK) (
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
314 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan lintas sektoral
khusus untuk Prioritas Nasional Percepatan
Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
(KEK), Daerah Perbatasan, Pelayanan Pemerintah
Daerah sektor pendidikan dan keseha
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Bidang Perekonomian dan dan Kemaritiman
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP pada Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan Bantuan Luar
Negeri
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
221 Terlaksananya audit
kegiatan yang
dibiayai Pinjaman
dan Bantuan Luar
Negeri
100% 2.499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase audit
yang dilakukan
terhadap K/L
pelaksana kegiatan
yang dibiayai
Pinjaman dan
Bantuan Luar
Negeri
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana dan
KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
program prioritas
100%
disampaikan
231 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
kegiatan yang
dibiayai Pinjaman
dan Bantuan Luar
Negeri
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti.
100%
Jumlah 2.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
221 Terlaksananya audit kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan
Luar Negeri
100% 2.499,0 100% 100% 100% 2.542,0 2.669,0 2.803,0
Perencanaan 1 250,0 250,0
Pelaksanaan 1 1.999,0 1.999,0
Pelaporan 1 250,0 250,0
231 Terlaksananya monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan kegiatan yang dibiayai
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 2.500,0 2.542,0 2.669,0 2.803,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
221 Terlaksananya audit kegiatan yang dibiayai
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
2.499,0 0,0 0,0 0,0 2.499,0
Perencanaan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Pelaksanaan BLK 1.999,0 0,0 0,0 0,0 1.999,0
Pelaporan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
231 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan kegiatan yang
dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Bidang Perekonomian dan dan Kemaritiman
2.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
4. Kegiatan :
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
232 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi prioritas
nasional bidang
ketahanan pangan,
kemaritiman dan
ketahanan energi di
K/L
100% 3.999,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase K/L
pelaksana prioritas
nasional bidang
ketahanan pangan,
kemaritiman dan
ketahanan energi
yang dilakukan
monitoring
evaluasi.
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L
pelaksana, menteri
penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
100%
disampaikan
237 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
prioritas nasional
bidang ketahanan
pangan,
kemaritiman dan
ketahanan energi di
K/L
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
270 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di 5 K/L
(Kementan,
Kementerian
ESDM, Kemen
LHK, Kemenko
Maritim, Kemen
KP) Bidang
Produksi dan
Sumber Daya Alam
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan
SPIP K/L
100%
disampaikan
272 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
274 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
5 K/L (Kementan,
Kementerian
ESDM, Kemen
LHK, Kemenko
Maritim, Kemen
KP) Bidang
Produksi dan
Sumber Daya Alam
100% 499,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada K/L
100%
Persentase surat
kepala BPKP
kepada K/L,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
K/L
100%
disampaikan
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
275 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 1,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti
oleh K/L
100%
Jumlah 5.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
232 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
prioritas nasional bidang ketahanan pangan,
kemaritiman dan ketahanan energi di K/L
100% 3.999,0 100% 100% 100% 4.200,0 4.410,0 4.631,0
Perencanaan 1 500,0 500,0
Pelaksanaan 1 2.999,0 2.999,0
Pelaporan 1 500,0 500,0
237 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas
nasional bidang ketahanan pangan,
kemaritiman dan ketahanan energi di K/L
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Monitoring 1 1,0 1,0
270 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di 5 K/L (Kementan,
Kementerian ESDM, Kemen LHK,
Kemenko Maritim, Kemen KP) Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
272 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
274 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di 5 K/L (Kementan,
Kementerian ESDM, Kemen LHK,
Kemenko Maritim, Kemen KP) Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam
100% 499,0 100% 100% 100% 525,0 551,0 579,0
Perencanaan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan 1 399,0 399,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
275 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
100% 1,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 1,0 1,0
Jumlah 5.000,0 5.250,0 5.512,0 5.789,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
232 Terlaksananya monitoring dan evaluasi prioritas
nasional bidang ketahanan pangan, kemaritiman
dan ketahanan energi di K/L
3.999,0 0,0 0,0 0,0 3.999,0
Perencanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan BLK 2.999,0 0,0 0,0 0,0 2.999,0
Pelaporan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
237 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan prioritas nasional
bidang ketahanan pangan, kemaritiman dan
ketahanan energi di K/L
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan Monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
270 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di 5 K/L (Kementan, Kementerian ESDM,
Kemen LHK, Kemenko Maritim, Kemen KP)
Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
272 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
274 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di 5 K/L (Kementan, Kementerian ESDM,
Kemen LHK, Kemenko Maritim, Kemen KP)
Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
499,0 0,0 0,0 0,0 499,0
Perencanaan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan BLK 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Pelaporan BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
275 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Pelaksanaan monitoring BLK 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jumlah 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
2. Program :
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Sasaran Program : 1.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawsan Keuangan Daerah
2.Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Seluruh Perwakilan BPKP
6. Output dan Pendanaannya
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
239 Terlaksananya
monitoring
evaluasi atas
program prioritas
yang dilaksanakan
di daerah
(Termasuk hasil
pengawasan dana
desa) (alokasi
prioritas)
100% 75.600,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Pengawasan
Yang
Independen
dan
Profesional
-----
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan
terhadap Pemda
dan perwakilan
K/L pelaksana
program prioritas
di daerah
100%
Persentase surat
kepala
perwakilan BPKP
kepada Pemda
pelaksana, BPKP
pusat, KSP dan
menteri
penanggungjawab
prioritas,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
program prioritas
100%
disampaikan
240 Terlaksananya
monitoring
evaluasi atas
program prioritas
yang dilaksanakan
di daerah
(Termasuk hasil
pengawasan dana
desa) (alokasi non
prioritas)
100% 22.786,0 -----
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Persentase
monitoring
evaluasi yang
dilakukan
terhadap Pemda
dan perwakilan
K/L pelaksana
program prioritas
di daerah
100%
Persentase surat
kepala
perwakilan BPKP
kepada Pemda
pelaksana, BPKP
pusat, KSP dan
menteri
penanggungjawab
prioritas,
menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan
program prioritas
100%
disampaikan
241 Terlaksananya
monitoring
evaluasi atas
program prioritas
yang dilaksanakan
di daerah
(Termasuk hasil
pengawasan dana
desa)
100% 33,0 -----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti
oleh Pemda dan
perwakilan K/L
pelaksana
program prioritas
100%
277 Terlaksananya
asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan
SPIP di Kab/Kota
100% 31.624,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
asistensi dan
penialaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP yang
diberikan kepada
Kab/Kota
100%
Persentase surat
kepala
Perwakilan BPKP
kepada BPKP
Pusat dan Pemda,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan
penilaian
maturitas
penyelenggaraan
SPIP di Kab/Kota
100%
disampaikan
285 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
100% 33,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
100%
289 Terlaksananya
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP di
Kab/Kota
100% 21.067,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
Bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
yang diberikan
kepada Kab/Kota
100%
Persentase surat
kepala
perwakilan BPKP
kepada BPKP
Pusat dan Pemda,
menyampaikan
rekomendasi hasil
bimtek dan
penilaian
kapabilitas APIP
di Kab/Kota
100%
disampaikan
290 Terlaksananya
monitoring atas
tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan
kapabilitas APIP
100% 33,0 Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi
Keuangan
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan
dan Kinerja
-----
Persentase
monitoring atas
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
100%
Jumlah 151.176,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
239 Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah (Termasuk hasil pengawasan dana
desa) (alokasi prioritas)
100% 75.600,0 100% 100% 100% 98.987,0 103.936,0 109.133,0
Perencanaan 1 3.300,0 3.300,0
Pelaksanaan 1 69.000,0 69.000,0
Pelaporan 1 3.300,0 3.300,0
240 Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah (Termasuk hasil pengawasan dana
desa) (alokasi non prioritas)
100% 22.786,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Pengawasan 1 22.786,0 22.786,0
241 Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah (Termasuk hasil pengawasan dana
desa)
100% 33,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan monitoring 1 33,0 33,0
277 Terlaksananya asistensi dan penilaian
untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Kab/Kota
100% 31.624,0 100% 100% 100% 33.240,0 34.902,0 36.647,0
Perencanaan 1 3.300,0 3.300,0
Pelaksanaan 1 25.024,0 25.024,0
Pelaporan 1 3.300,0 3.300,0
285 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatkan level
maturitas penyelenggaraan SPIP
100% 33,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 33,0 33,0
289 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Kab/Kota
100% 21.067,0 100% 100% 100% 21.000,0 22.050,0 23.153,0
Perencanaan 1 1.650,0 1.650,0
Pelaksanaan 1 17.767,0 17.767,0
Pelaporan 1 1.650,0 1.650,0
290 Terlaksananya monitoring atas tindak
lanjut rekomendasi peningkatan
kapabilitas APIP
100% 33,0 100% 100% 100% 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan monitoring 1 33,0 33,0
Jumlah 151.176,0 153.227,0 160.888,0 168.933,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
239 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program
prioritas yang dilaksanakan di daerah (Termasuk
hasil pengawasan dana desa) (alokasi prioritas)
75.600,0 0,0 0,0 0,0 75.600,0
Perencanaan BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
Pelaksanaan BLK 69.000,0 0,0 0,0 0,0 69.000,0
Pelaporan BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
240 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program
prioritas yang dilaksanakan di daerah (Termasuk
hasil pengawasan dana desa) (alokasi non
prioritas)
22.786,0 0,0 0,0 0,0 22.786,0
Pelaksanaan Pengawasan BLK 22.786,0 0,0 0,0 0,0 22.786,0
241 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program
prioritas yang dilaksanakan di daerah (Termasuk
hasil pengawasan dana desa)
33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Pelaksanaan monitoring BLK 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
277 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan
SPIP di Kab/Kota
31.624,0 0,0 0,0 0,0 31.624,0
Perencanaan BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
Pelaksanaan BLK 25.024,0 0,0 0,0 0,0 25.024,0
Pelaporan BLK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
285 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP
33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Pelaksanaan monitoring BLK 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
289 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di Kab/Kota
21.067,0 0,0 0,0 0,0 21.067,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Perencanaan BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0
Pelaksanaan BLK 17.767,0 0,0 0,0 0,0 17.767,0
Pelaporan BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0
290 Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Pelaksanaan monitoring BLK 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Jumlah 151.176,0 0,0 0,0 0,0 151.176,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plh. Sekretaris Utama
Adil Hamonangan Pangihutan
NIP:19610605 198703 1 001