drs. ida ketut adinaya putra kepala bidang kb dan kr
DESCRIPTION
KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI TAHUN 2013. Drs. Ida Ketut Adinaya Putra Kepala Bidang KB dan KR. Disampaikan pada Pasca Rakerda Pembangunan KKB Tahun 2013 Denpasar , 14 Pebru ari 2013. POKOK BAHASAN. LATAR BELAKANG ISU STRATEGIS - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Drs. Ida Ketut Adinaya PutraKepala Bidang KB dan KR
KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSITAHUN 2013
Disampaikan padaPasca Rakerda Pembangunan KKB Tahun 2013
Denpasar, 14 Pebruari 2013
POKOK BAHASANA. LATAR BELAKANGB. ISU STRATEGISC. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KB DAN KRD. KERANGKA PIKIR PENINGKATAN AKSES,
KUALITAS LAYANAN DAN KESERTAAN KBE. SASARAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2013F. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG KB DAN KRG. KEGIATAN STRATEGIS BIDANG KB DAN KR
TAHUN 2013
3
A. LATAR BELAKANG1. UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 - 20252. UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga 3. UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)4. RPJMN Tahun 2010 – 20145. RENSTRA Program KB Nasional 2010-20146. Perpres No. 62 tahun 2010 tentang BKKBN7. Perka No. 72 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN8. Perka No. 82 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
BKKBN di Provinsi9. Perka No. 92 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan KKB10. ICPD 1994 11. MDGs tahun 2015 tujuan ke-5 (meningkatkan kesehatan ibu)12. Hasil sementara SDKI 2012 13. Pengembangan Model KKB Kencana
B. ISU STRATEGIS
1. PENCAPAIAN CPR MENURUN 2. UNMET NEED MASIH TINGGI DAN MENINGKAT3. PENINGKATAN AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) 4. TFR MENINGKAT5. DISPARITAS PENCAPAIAN PROGRAM KB NASIONAL DI PROVINSI6. JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MASIH TINGGI7. SASARAN PB MKJP BELUM TERCAPAI DAN CENDERUNG MENURUN8. PELAYANAN KB DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUN9. KESIAPAN PELAYANAN KB DALAM MENYONGSONG ERA BPJS 201410. POSISI PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
1. PENCAPAIAN CPR BELUM SESUAI HARAPAN(NASIONAL)
Sumber: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 1992,1995, 1998,2003, 2012
ISU STRATEGIS
PENCAPAIAN CPR BALI SDKI 2007 – 2012
2. UNMET NEED MASIH TINGGIISU STRATEGIS
PUS UNMETNEED PER KABUPATEN/KOTA DI BALI
( MSPA 2011 )
3. PENINGKATAN AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR)
Kelompok umur
Daerah Jumlah
Perkotaan Perdesaan
2007 2012 2007 2012 2007 2012
15-19 26 32 74 69 51 48
20-24 116 121 153 156 135 138
25-29 138 145 131 141 134 143
30-34 104 108 110 98 108 103
35-39 59 59 70 64 65 62
40-44 17 22 21 20 19 21
45-49 4 3 7 6 6 4
TFR 2.3 2.4 2.8 2.8 2.6 2.6
4. TFR MASIH TINGGI
TOTAL FERTILITY RATE (TFR)
Tren Total Fertility Rate (TFR), Provinsi Bali Tahun 1980-2010
2000 2010
Sumber: Sensus Penduduk 1980-2010Catatan: TFR 2010 merupakan angka sementara
• TFR Bali menurun dari tahun 1980
sampai 2000, namun tahun 2010
menunjukkan peningkatan.
• Peningkatan TFR mempengaruhi
laju pertumbuhan penduduk (LPP).
12
PERKEMBANGAN TFR BALI HASIL SDKI 2002/2003 – 2007 -2012
5. DISPARITAS PENCAPAIAN PROGRAM KB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
ISU STRATEGIS
Sumber: SDKI 2007 dan preliminary report SDKI 201257.3
63.23
63.67
72.86
67.33
73.4
67.61
75.82
64.83
DENPASAR
BULELENG
KARANGASEM
BANGLI
KLUNGKUNG
GIANYAR
BADUNG
TABANAN
JEMBRANA
CONTRACEPTION PREVALENCE RATE (CPR)CONTRACEPTION PREVALENCE RATE (CPR)SUSENAS 2009SUSENAS 2009
TOTAL FERTILITY RATE (TFR) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
(Susenas 2009)
6. JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI ATAS PROYEKSI
Sumber: Badan Pusat Statistik
ISU STRATEGIS
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BALI
1.78 2.12 2.47 2.78 3.15 3.89
1.571.75
1.69
1.18 1.26
2.15
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
1961 1971 1980 1990 2000 2010
%Juta
Jiw
a
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Bali, 1961-2010
Jumlah PendudukLaju Pertumbuhan Penduduk
1.Peningkatan jumlah penduduk
Indonesia merupakan suatu hal
yang tidak terhindarkan. Kondisi
yang sama juga dialami Provinsi
Bali sebagai bagian NKRI. Jumlah
Penduduk Bali th 2010 juga
melebihi proyeksi :3,58 juta
2.Tahun 2000 ke 2010 laju
pertumbuhan penduduk tercatat
paling tinggi dibanding lima kali
sensus penduduk sebelumnya.
3.Sebaliknya tahun 1980 ke 1990
merupakan periode dimana laju
pertumbuhan tercatat paling rendah.Sumber : Sensus Penduduk 1961-2010.
17
7. PENCAPAIAN PB MKJP TH.2012
PENCAPAIAN PB MKJP TERHADAP KKPDI KAB/KOTA TAHUN 2012
ISU STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI
KB MODERN KB TRADISIONAL
PEMAKAIAN ALAT/CARA KB (CPR), BALI SDKI 2007-2012
Pada periode 2007-2012 pemakaian alat/cara KB di Bali menunjukkan penurunan cukup signifikan, baik pada KB Modern (IUD, Suntik, & Susuk KB) maupun KB Tradisional.
Keterangan: CPR = Contracetive prevalence ratio MAL = Metode amenorrhea laktasi (metode menyusui alami)
PERSENTASE PA MKJP PERKABUPATEN/KOTA(MSPA 2011)
0
5
10
15
20
25
RS Pem PKM Klinik Pem
PLKB KB Safari
Lainnya
6,2
20,3
0,4 0,6 0,1 0,3
4,9
16
0,3 0,5 0,3 0,1
SDKI 2002-03
SDKI 2007
22
8. PELAYANAN KB DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUN
Pelayanan KB Berdasarkan Sumber pelayanan KB
0
5
10
15
20
25
30
2,2 1,3 1,7
28,8
19,6
8,76,8
3,41,8
4,2
25,7
20,7
5,8
1
SDKI 2002-03
SDKI 2007
Pemerintah Swasta
9. KESIAPAN PELAYANAN KB DALAM MENYONGSONG ERA BPJS
2014
a. Tanggal 1 Januari 2014 seluruh skema jaminan kesehatan yang ada (Kemenkes, TNI/POLRI, PT. Jamsostek) dinyatakan tidak berlaku lagi BPJS kesehatan bersifat universal (Universal Health Care) dan Pelayanan KB termasuk didalamnya.
b. Kesiapan pelayanan KB meliputi :• Fasilitas Pelayanan KB• Kompetensi tenaga pelayanan KB• Ketersediaan alokon dan sarana penunjang
ISU STRATEGIS
INTRODUCTION--CONTINUE
10. POSISI PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Indikator Base line
(1991)
Target MDGs 2015
Capaian
2007 2012 (SDKI)
5.1. Maternal mortality ratio
390 102 228 NA
5.2. Skilled birth attendant (SBA) 40,70% 90%
79,4% 83.1%
5.3.a CPR of married women age 15-49, all methods
49,7% 65% 61,4
% 61.9%
5.3 b CPR of married women age 15-49, modern method
47,0% 65% 57,2
% 57.9%
5.4 Adolescent fertility (women age 15-19) per 1000 women age 15-19
67 30 per 1000
35 48
5.5. Antenatal care coverage (at least 1 visit & 4 visits)
- 1 visit: 75% 95% 93,3
% 95,71%
*
- 4 visits: 56 % 90 % 65,5
% 86,7%
*
5.6 Unmet Need 12,7% 5% 9,1% 8,5%
PENCAPAIAN SASARAN PROG. KKB PROV. BALI DLM RPJM 2010 - 2014
NO. SASARN RPJMN TARGET 2014
CAPAIAN 2012
1. Menurunnya rata2 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1,1 2,14
2. Menurunnya TFR per Perempuan Usia Reproduksi
2,1 2,3
3. Meningkatnya CPR cara modern (%) 65,0 59,6
4. Menurunnya unmet need (%) 5,0 6,0
5. Menurunnya ASFR 15 – 19 th per 1000 perempuan
30 18 *
Ket : *) SDKI 2007
C. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KB DAN KR
• Bidang KB dan KR, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelak. Kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi di bid.KB dan KR
• Dalam menjalankan tugas , Bidang KB dan KR menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan pembinaan, pembibingan,dan fasilitasi pelak.teknis NSPK serta pemantauan dan ev.di bidang pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta
Penyiapan bahan pemb. Pembimbingan,dan fasilitasi pelak.teknis NSPK serta pemantauan dan ev. di bidang pembinaan kesertaan KB jalur wilayah dan khusus.
Penyiapan bahan pemb. Pembimbingan,dan fasilitasi pelak.teknis NSPK serta pemantauan dan ev. di bid. Kesehatan reproduksi
04/21/23 26
VISIMewujudkan keluarga kecil dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang tahun 2015
MISIMeningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR dalam rangka mencapai kesertaan dan kemandirian ber-KB
D. KERANGKA PIKIR PENINGKATAN AKSES,KUALITAS LAYANAN DAN KESERTAAN KB
E. SASARAN BIDANG KB DAN KR PROVINSI BALI TAHUN 2013
29
NO INDIKATOR 20131 Unmet Need *(data SDKI) 3.6
2. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) 72.9
3. Jumlah peserta KB baru /PB 63.144
4. Jumlah peserta KB aktif/PA 552.925
5. Jumlah peserta KB baru mandiri 19.607
6. Persentase peserta KB aktif mandiri 63%
7. Persentase peserta KB baru MKJP 43,62%
8. Persentase peserta KB aktif MKJP 58%
9. Persentase peserta KB baru Pria 5%
10. Jumlah peserta KB baru /PB KPS dan KS 43.537
11. Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I 203.647
KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) BIDANG KB DAN KR PROVINSI BALI THN 2013
NO. INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI SASARAN 2013
1. Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif 555,0102. Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 320,130 - IUD 285,170 - MOW 23,640 - IMPLANT 7,630 - MOP 3,690
3. Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP + Kondom) 16,650 - KONDOM 12,960
4. Unmetneed 2.705. Jumlah Peserta KB Baru 64,6406. Jumlah PB MKJP 26,732 - IUD 23,201 - MOW 558 - IMPLANT 2,551 - MOP 422
7. Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) 4,178 - KONDOM 3,756
F. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KB DAN KR
KEBIJAKAN :1.Merajut NKRI melalui penggarapan KB di wilayah khusus terutama dengan penggunaan MKJP, sebagai “flag carrier”2.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB baik di sektor pemerintah maupun swasta yang menjangkau ke seluruh kelurahan dan desa 3.Peningkatan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan dan pasca keguguran dan Pasangan Usia Subur (PUS) potensial lainnya 4.Peningkatan pembinaan peserta KB Aktif melalui penggerakan mitra kerja5.Peningkatan Kesehatan Reproduksi dalam program KB
31
STRATEGI UMUM :
1.Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah khusus (Galciltas, Kepulauan, Daerah Aliran Sungai/Pantai)2.Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah kumuh miskin perkotaan 3.Peningkatan kesertaan KB Pria 4.Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swasta 5.Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 Desa terdapat 1 Klinik KB6.Peningkatan jejaring penyediaan alokon
STRATEGI UMUM (LANJUTAN…..)7. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat
Jampersal (peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya
8. Peningkatan kepesertaan KB Baru pasca persalinan dan keguguran di RS (PKBRS) baik pemerintah maupun swasta
9. Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok unmet need10. Perluasan jejaring kemitraan 11. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan
kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak12. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan
IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA, dan penanggulangan infertilitas sekunder.
STRATEGI 1 : Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah Khusus (Galcitas, Kepulauan dan Daerah Pesisir Pantai)
KEGIATAN STRATEGIS TH. 2013
1. Pelayanan Mobile di wilayah Khusus 17 KEG
2. Operasional Pelayanan di daerah Galcitas 17 KEG
3. Operasional Pelayanan TNI-KB Terpadu 16 KEG
4. Baksos dg Mitra Kerja (HKG-PKK dan TMKK) 14 KEG
5. Konsolidasi Bhakti TNI-KB Terpadu Tk.Prov dan Kab/Kota 10 KEG
6. Konsolidasi Bhakti KB-POLRI Tk.Prov dan Kab/Kota 10 KEG
7. Pencanangan Baksos TNI-KB-KES Tk. Nasional 1 KEG
8. Sosialisasi Pemakaian MKJP bagi Babinsa 9 GERAK
9. Penyediaan Alkon IUD utk semua tahapan
10. Penyediaan Alkon implant utk klinik/RS Swasta
11. Penggerakan MKJP
STRATEGI 2 : Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah kumuh, miskin perkotaan
KEGIATAN STRATEGIS TH. 2013
1. PELAYANAN TKBK 12 KEG
2. BAKSOS IBI 9 KEG
3. KONSOLIDASI IBI 2 KEG
4. PELAYANAN KB STATIS
5. PENGGERAKAN MKJP
6. PENYEDIAAN ALKON IUD UTK SEMUA TAHAPAN
7. PENYEDIAAN ALKON UTK KLINIK/RS SWASTA
8. GEBYAR PELAYANAN IMPLANT
BIAYA PENGGERAKAN PB MKJP
1. PB MOP : Rp.550.000 per akseptor2. PB MOW : Rp. 500.000 per akseptor3. PB IUD : Rp. 60.000 per akseptor dengan rincian : Provider Rp.30.000, Pengg.Kab.7.500,
Kec.Rp.7.500 dan di lapangan Rp.15.000
4. PB IMPLANT : Rp. 45.000 per akseptor dg rincian: Provider Rp.25.000, Pengg.Kab Rp.5000, dan
Kec.Rp.5.000 dan Petugas lapangan Rp.10.000
STRATEGI 3 : Peningkatan Kesertaan KB Pria
KEGIATAN STRATEGIS : TH. 2013
1. ORIENTASI MOTIVATOR KB PRIA 1 KEG
2.SOSIALISASI FATWA MUI TENTANG PELAYANAN MOP 1 KEG
3. WORKSHOP KB PRIA 1 KEG
4. PENGGERAKAN PELAYANAN MOP 422 KSS
5. PENILAIAN DAN PEMBINAAN KLP. KB PRIA 9 GERAK
STRATEGI 4 : Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swastaKEGIATAN STRATEGIS TH. 2013
1. PEMENUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
2. PEMENUHAN SASARAN PENUNJANG PELKON
3. PEMBINAAN TIM MENJAGA MUTU 9 GERAK
4. VISTING SPESIALIS 9 GERAK
5. PENILAIAN DAN PEMBINAAN BPS, KB PERUSAHAAN 9 GERAK
6. SURVEYLAN PASCA PELAYANAN 9 GERAK
7. MEDIS TEKNIS TK.PROV & KAB 10 GERAK
8. PELATIHAN CTU (IUD & IMPLANT) BAGI DOKTER DAN BIDAN 82 OR
9. PELATIHAN VASEKTOMI BAGI DOKTER 9 OR
10 PELATIHAN MOW BAGI DOKTER 5 OR
11 PELATIHAN KIP/KONSELING ABPK BAGI BIDAN 165 OR
12. PEMBENTUKAN KOMITE KB MANDIRI
KEGIATAN STRATEGIS : TH. 2013
1. PEMETAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KB 1 KEG
2. PELAYANAN KB MOBILE
3. TKBK TK. KAB/KOTA 45 KEG
STRATEGI 5 : Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 Desa terdapat 1 Klinik KB
STRATEGI 6 : Peningkatan jejaring penyediaan alokon
KEGIATAN STRATEGIS
1. Peningkatan promosi tempat pelayanan KB Mandiri
2. Kemitraan pelayanan KB mll berbagai jaminan asuransi
STRATEGI 7 : Peningkatan peserta KB baru
bagi penerima manfaat Jampersal(peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran)
atau sumber jaminan pembiayaan lainnya.
KEGIATAN STRATEGIS TH. 2013
1. PENGUMPULAN DATA BASE JAMPERSAL 9 GERAK
2. SOSIALISASI JAMPERSAL TK. PROVINSI 1 KEG
3. SOSIALISASI PELAY. KB MLL JAMPERSAL TK. KAB/KOTA 9 GERAK
4. PENINGKATAN CAKUPAN R/R KB DALAM JAMPERSAL
5. PENYEDIAAN ALKON (IUD, IMPLANT & SUNTIK)
STRATEGI 8 : Peningkatan kepesertaan KB Baru pasca
persalinan dan keguguran di RS (PKBRS) baik pemerintah maupun swasta
KEGIATAN STRATEGIS : TH. 20131. SURVEYLAN PASCA PELAYANAN MLL PKBRS 12 KALI2. LOMBA KB PP DAN PK MKJP 1 KEG
3. OPERASIONAL PKBRS 12 BULAN
STRATEGI 9 : Peningkatan pelayanan KB
terhadap kelompok unmet need
KEGIATAN STRATEGIS :1. PEMETAAN WILAYAH-2 UNMETNEED2. PENDEKATAN PELAYANAN KB MLL PELAYANAN MOBILE3. PENYEDIAAN BIAYA PENGERAKAN BAGI PB MKJP
STRATEGI 10 : PERLUASAN JEJARING KEMITRAAN
KEGIATAN STRATEGIS :
1. Identifikasi mitra kerja potensial
2. Pemantapan komitmen antar mitra kerja melalui MoU ( RSU Sanglah, RS Prima Medika dan YKI Cabang Bali)
3. Pembinaan peserta KB aktif melalui Survaliance Pasca Pelayanan dengan mitra kerja
4. Penyediaan dukungan operasional bagi tenaga provider yang memberikan pelayanan KB MKJP
STRATEGI 11 : PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN
IBU, BAYI DAN ANAK
KEGIATAN STRATEGIS :
1. Sosialisasi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran
2. Sosialisasi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif
Strategi 12. Peningkatan promosi pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA, dan
penanggulangan infertilitas sekunder.
KEGIATAN STRATEGIS :
1 Sosialisasi pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection)
2 Sosialisasi skrining kanker alat reproduksi dan IUD Plus Papsmear/IVA
3 Sosialisasi Genre melalui Lomba RAP
STRATEGI AKSELERASI :
1. PENGEMBANGAN MODEL GARAPAN KKB KENCANA DI 4 PROVINSI (JABAR, SUMUT, KALBAR DAN NTT)
2. PENGUATAN PENGGARAPAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB DI 12 PROVINSI PENYANGGA UTAMA
• Dua belas provinsi penyangga utama adalah : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur
Strategi akselerasi :1. Pengembangan model garapan KKB Kencana Kedeputian Bidang KB
dan Kesehatan Reproduksi
No Kegiatan strategis Tahun
20131 20142
1. Pengembangan instrumen supervisi manajemen kab dan kota
V V
2. Supervisi berkala kinerja SKPD KB, puskesmas & layanan swasta
V V
3. Perhitungan kebutuhan ber-KB di kab dan kota
V V
4. Perluasan penggerakan KB baru MKJP di wilayah dan sasaran khusus
V V
5. Perluasan penggerakan kemandirian ber-KB
V V
6. Pemetaan akses dan kualitas layanan KB
V V
7. Identifikasi intervensi peningkatan kualitas layanan
V V
8. Peningkatan layanan KB MKJP V V
9. Pemerataan pelayanan KB di daerah dgn akses yang sulit
V V
10. Penguatan pelayanan KB statis V V
11. Peningkatan kompetensi medis teknis dan non medis bagi nakes & non nakes (PLKB, kader, staf admin)
V V
12. Pengembangan model layanan KB terpadu
V V
2. Penguatan penggarapan program Kependudukan dan KB di 12 Provinsi penyangga utama
No Kegiatan strategis Tahun
2013 2014
1 Pemantapan komitmen V V
2. Advokasi dan sosialisasi perangkat tata laksana
V V
3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana pendukung pelayanan KB
V V
4. Penguatan SDM melalu pelatihan medis teknis dan non medis serta sarana pendukung pelatihan
V V
5. Penguatan pelayanan KB di 12 provinsi penyangga utama
V V
6. Pengembangan inovasi model penggarapan penggerakan pelayanan KB pria
V V
7. Peningkatan jumlah dan kualitas serta promosi tempat pelayanan KB swasta
V V
8. Penguatan pelayanan KB PP dan PK di RS dan puskesmas perawatan
V V
9. Pengembangan PKBRS unggulan V V
10. Pendekatan pelayanan KB di wilayah khusus V V
11. Penyediaan biaya penggerakan bagi seluruh PPM KB MKJP
V V
12. “Search and serve (SS)” Program untuk penggarapan kelompok unmet need
Terima Kasih…