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발간등록번호 72-4290000-000023-14 정선군의회 승인 2016. 9. 29. 2016년도 제2회 추가경정예산 일반 및 특별회계 사업예산서

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발간등록번호

72-4290000-000023-14 정선군의회 승인2016. 9. 29.

2016년도 제2회 추가경정예산일반 및 특별회계 사업예산서

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목 차

예 산 총 칙 -------------------------- 3 예 산 규 모 -------------------------- 7 회계별 예산규모 ---------------------------------- 9 세 입 총 괄 ---------------------------------- 13 기능별 세출총괄 ---------------------------------- 27 조직별 세출총괄 ---------------------------------- 37 성질별 세출총괄 ---------------------------------- 47 세입 ‧ 세출예산서 ---------------------- 65 세입예산서 ----------------------------------- 67 세출예산서 ----------------------------------- 77 세입예산사업명세서 --------------------- 137 일반회계 ------------------------------------- 139 기타특별회계 --------------------------------- 147 세출예산사업명세서 --------------------- 151 의회사무과 ----------------------------------- 153 기획감사실 ----------------------------------- 157 자치행정과 ----------------------------------- 161 세무회계과 ----------------------------------- 167 여성청소년과 --------------------------------- 171 주민생활지원과(특별회계 포함) ---------------- 183

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민원봉사과 ----------------------------------- 195 환경산림과 ----------------------------------- 199 농업축산과 ----------------------------------- 207 문화관광과 ----------------------------------- 221 지역경제과(특별회계 포함) -------------------- 231 안전건설과 ----------------------------------- 247 도시건축과 ----------------------------------- 253 동계올림픽지원단 ----------------------------- 259 농업기술센터 --------------------------------- 263 보건소 --------------------------------------- 271 수질환경사업소(특별회계 포함) ---------------- 277 사 북 읍 ------------------------------------- 287 신 동 읍 ------------------------------------- 291 남 면 ------------------------------------- 295 임 계 면 ------------------------------------- 299 공기업특별회계 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 303 상수도사업특별회계 --------------------------- 305

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예 산 총 칙

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제 2 조 세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출예산 사업명세서"와 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 3,886,000천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 9,700,000천원으로 한다.

제 5 조 다음의 경우에 부족이 생겼을때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 또는 타 비목으로 부터 이용할

수 있다.

1. 공무원 총액인건비

2. 차입금 원리금 상환

3. 공공요금, 제세공과금, 배상금, 법정전출금

4. 재해대책 및 복구경비

제 6 조 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 조정교부금, 특정목적 기부금은 예산 승인된 것으로 간주 처리하고 의회에 사후

보고한다.

예 산 총 칙

2016년도 추경 2 회

제 1 조 2016년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분 세입․세출예산총액 일시차입한도액

합 계 408,188,971 12,245,669

일반회계 365,069,431 10,952,083

특별회계 43,119,540 1,293,586

공기업특별회계 10,248,998 307,470

상수도사업특별회계 10,248,998 307,470

기타특별회계 32,870,542 986,116

의료급여기금특별회계 694,092 20,823

농공단지조성및관리사업특별회계 173,854 5,216

장기미집행시설대지보상특별회계 513,302 15,399

정선군임대아파트관리운영특별회계 4,754,378 142,631

주택사업특별회계 465,376 13,961

주차장특별회계 860,161 25,805

수질개선특별회계 25,409,379 762,281

◎ 국 : 일반국비 ◎ 지 : 지역발전특별회계

◎ 기 : 국가기금 ◎ 특 : 특별교부세

◎ 조 : 조정교부금 ◎ 도 : 도비

◎ 군 : 군비

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예 산 규 모

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회계별 예산규모회계별 예산규모회계별 예산규모회계별 예산규모

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구 분 예 산 액 기정액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 408,188,971 100.00% 381,088,646 100.00% 27,100,325 7.11%

일반회계 365,069,431 89.44% 338,537,194 88.83% 26,532,237 7.84%

특별회계 43,119,540 10.56% 42,551,452 11.17% 568,088 1.34%

공기업특별회계 10,248,998 2.51% 10,248,998 2.69% 0 0.00%

상수도사업특별회계 10,248,998 2.51% 10,248,998 2.69% 0 0.00%

기타특별회계 32,870,542 8.05% 32,302,454 8.48% 568,088 1.76%

의료급여기금특별회계 694,092 0.17% 701,551 0.18% △7,459 △1.06%

농공단지조성및관리사업특

별회계

173,854 0.04% 173,854 0.05% 0 0.00%

장기미집행시설대지보상특

별회계

513,302 0.13% 513,302 0.13% 0 0.00%

정선군임대아파트관리운영

특별회계

4,754,378 1.16% 4,754,378 1.25% 0 0.00%

주택사업특별회계 465,376 0.11% 465,376 0.12% 0 0.00%

주차장특별회계 860,161 0.21% 860,161 0.23% 0 0.00%

수질개선특별회계 25,409,379 6.22% 24,833,832 6.52% 575,547 2.32%

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세 입 총 괄세 입 총 괄세 입 총 괄세 입 총 괄

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 408,188,971 100.00 % 381,088,646 100.00 % 27,100,325 7.11%

100 지방세수입 33,497,468 8.21 % 30,997,468 8.13 % 2,500,000 8.07%

110 지방세 33,497,468 8.21 % 30,997,468 8.13 % 2,500,000 8.07%

111 보통세 33,247,468 8.15 % 30,747,468 8.07 % 2,500,000 8.13%

111-03 주민세 1,748,500 0.43 % 1,748,500 0.46 % 0 0.00%

111-04 재산세 5,549,999 1.36 % 5,549,999 1.46 % 0 0.00%

111-05 자동차세 4,264,765 1.04 % 4,264,765 1.12 % 0 0.00%

111-07 담배소비세 4,014,204 0.98 % 4,014,204 1.05 % 0 0.00%

111-09 지방소득세 17,670,000 4.33 % 15,170,000 3.98 % 2,500,000 16.48%

113 지난년도수입 250,000 0.06 % 250,000 0.07 % 0 0.00%

113-01 지난년도수입 250,000 0.06 % 250,000 0.07 % 0 0.00%

200 세외수입 63,409,923 15.53 % 56,375,026 14.79 % 7,034,897 12.48%

210 경상적세외수입 28,349,246 6.95 % 28,317,089 7.43 % 32,157 0.11%

211 재산임대수입 1,311,929 0.32 % 1,284,772 0.34 % 27,157 2.11%

211-01 국유재산임대료 2,111 0.00 % 2,111 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 1,309,818 0.32 % 1,282,661 0.34 % 27,157 2.12%

212 사용료수입 11,969,802 2.93 % 11,964,802 3.14 % 5,000 0.04%

212-01 도로사용료 70,000 0.02 % 70,000 0.02 % 0 0.00%

212-02 하천사용료 33,000 0.01 % 33,000 0.01 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 489,743 0.12 % 489,743 0.13 % 0 0.00%

212-04 상수도사용료 7,508,149 1.84 % 7,508,149 1.97 % 0 0.00%

212-07 입장료수입 1,436,880 0.35 % 1,436,880 0.38 % 0 0.00%

212-08 기타사용료 2,432,030 0.60 % 2,427,030 0.64 % 5,000 0.21%

213 수수료수입 530,618 0.13 % 530,618 0.14 % 0 0.00%

213-01 증지수입 91,565 0.02 % 91,565 0.02 % 0 0.00%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

381,973 0.09 % 381,973 0.10 % 0 0.00%

213-03 재활용품수거판매수

43,080 0.01 % 43,080 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 14,000 0.00 % 14,000 0.00 % 0 0.00%

214 사업수입 12,879,912 3.16 % 12,879,912 3.38 % 0 0.00%

214-07 배당금수입 10,276,280 2.52 % 10,276,280 2.70 % 0 0.00%

214-08 의료사업수입 1,691,932 0.41 % 1,691,932 0.44 % 0 0.00%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

214-09 기타사업수입 911,700 0.22 % 911,700 0.24 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 387,700 0.09 % 387,700 0.10 % 0 0.00%

215-01 징수교부금수입 387,700 0.09 % 387,700 0.10 % 0 0.00%

216 이자수입 1,269,285 0.31 % 1,269,285 0.33 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 1,231,685 0.30 % 1,231,685 0.32 % 0 0.00%

216-05 기타이자수입 37,600 0.01 % 37,600 0.01 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 35,060,677 8.59 % 28,057,937 7.36 % 7,002,740 24.96%

221 재산매각수입 4,385,903 1.07 % 778,542 0.20 % 3,607,361 463.35%

221-03 공유재산매각수입금 4,385,903 1.07 % 778,542 0.20 % 3,607,361 463.35%

222 부담금 1,034,532 0.25 % 1,034,532 0.27 % 0 0.00%

222-01 자치단체간부담금 700,832 0.17 % 700,832 0.18 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 333,700 0.08 % 333,700 0.09 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 344,950 0.08 % 344,950 0.09 % 0 0.00%

223-01 과징금및이행강제금 26,000 0.01 % 26,000 0.01 % 0 0.00%

223-02 변상금및위약금 18,000 0.00 % 18,000 0.00 % 0 0.00%

223-03 과태료 300,950 0.07 % 300,950 0.08 % 0 0.00%

224 기타수입 28,496,511 6.98 % 25,101,132 6.59 % 3,395,379 13.53%

224-01 불용품매각대 12,000 0.00 % 12,000 0.00 % 0 0.00%

224-06 그외수입 28,484,511 6.98 % 25,089,132 6.58 % 3,395,379 13.53%

225 지난연도수입 798,781 0.20 % 798,781 0.21 % 0 0.00%

225-01 지난연도수입 798,781 0.20 % 798,781 0.21 % 0 0.00%

300 지방교부세 137,079,010 33.58 % 124,266,626 32.61 % 12,812,384 10.31%

310 지방교부세 137,079,010 33.58 % 124,266,626 32.61 % 12,812,384 10.31%

311 지방교부세 137,079,010 33.58 % 124,266,626 32.61 % 12,812,384 10.31%

311-01 보통교부세 134,340,010 32.91 % 122,432,626 32.13 % 11,907,384 9.73%

311-02 특별교부세 939,000 0.23 % 34,000 0.01 % 905,000 2661.76%

311-03 부동산교부세 1,800,000 0.44 % 1,800,000 0.47 % 0 0.00%

400 조정교부금등 3,775,000 0.92 % 3,100,000 0.81 % 675,000 21.77%

420 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 0.92 % 3,100,000 0.81 % 675,000 21.77%

421 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 0.92 % 3,100,000 0.81 % 675,000 21.77%

421-01 시ㆍ군조정교부금 3,775,000 0.92 % 3,100,000 0.81 % 675,000 21.77%

500 보조금 108,546,063 26.59 % 104,870,985 27.52 % 3,675,078 3.50%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

510 국고보조금등 89,266,140 21.87 % 87,842,235 23.05 % 1,423,905 1.62%

511 국고보조금등 89,266,140 21.87 % 87,842,235 23.05 % 1,423,905 1.62%

511-01 국고보조금 56,634,651 13.87 % 55,443,073 14.55 % 1,191,578 2.15%

511-02 지역발전특별회계보

조금

18,891,811 4.63 % 18,827,801 4.94 % 64,010 0.34%

511-03 기금 13,739,678 3.37 % 13,571,361 3.56 % 168,317 1.24%

520 시ㆍ도비보조금등 19,279,923 4.72 % 17,028,750 4.47 % 2,251,173 13.22%

521 시ㆍ도비보조금등 19,279,923 4.72 % 17,028,750 4.47 % 2,251,173 13.22%

521-01 시ㆍ도비보조금등 19,279,923 4.72 % 17,028,750 4.47 % 2,251,173 13.22%

700 보전수입등및내부거래 61,881,507 15.16 % 61,478,541 16.13 % 402,966 0.66%

710 보전수입등 53,506,140 13.11 % 53,506,140 14.04 % 0 0.00%

711 잉여금 33,304,323 8.16 % 33,304,323 8.74 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 33,304,323 8.16 % 33,304,323 8.74 % 0 0.00%

712 전년도이월금 20,061,817 4.91 % 20,061,817 5.26 % 0 0.00%

712-01 국고보조금사용잔액 10,346,999 2.53 % 10,346,999 2.72 % 0 0.00%

712-02 시ㆍ도비보조금사용

잔액

9,714,818 2.38 % 9,714,818 2.55 % 0 0.00%

713 융자금원금수입 140,000 0.03 % 140,000 0.04 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 140,000 0.03 % 140,000 0.04 % 0 0.00%

720 내부거래 8,375,367 2.05 % 7,972,401 2.09 % 402,966 5.05%

721 전입금 8,375,367 2.05 % 7,972,401 2.09 % 402,966 5.05%

721-03 기타회계전입금 8,375,367 2.05 % 7,972,401 2.09 % 402,966 5.05%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 365,069,431 100.00 % 338,537,194 100.00 % 26,532,237 7.84%

100 지방세수입 33,497,468 9.18 % 30,997,468 9.16 % 2,500,000 8.07%

110 지방세 33,497,468 9.18 % 30,997,468 9.16 % 2,500,000 8.07%

111 보통세 33,247,468 9.11 % 30,747,468 9.08 % 2,500,000 8.13%

111-03 주민세 1,748,500 0.48 % 1,748,500 0.52 % 0 0.00%

111-04 재산세 5,549,999 1.52 % 5,549,999 1.64 % 0 0.00%

111-05 자동차세 4,264,765 1.17 % 4,264,765 1.26 % 0 0.00%

111-07 담배소비세 4,014,204 1.10 % 4,014,204 1.19 % 0 0.00%

111-09 지방소득세 17,670,000 4.84 % 15,170,000 4.48 % 2,500,000 16.48%

113 지난년도수입 250,000 0.07 % 250,000 0.07 % 0 0.00%

113-01 지난년도수입 250,000 0.07 % 250,000 0.07 % 0 0.00%

200 세외수입 53,291,589 14.60 % 46,256,692 13.66 % 7,034,897 15.21%

210 경상적세외수입 18,970,725 5.20 % 18,938,568 5.59 % 32,157 0.17%

211 재산임대수입 718,903 0.20 % 691,746 0.20 % 27,157 3.93%

211-01 국유재산임대료 2,111 0.00 % 2,111 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 716,792 0.20 % 689,635 0.20 % 27,157 3.94%

212 사용료수입 3,894,892 1.07 % 3,889,892 1.15 % 5,000 0.13%

212-01 도로사용료 70,000 0.02 % 70,000 0.02 % 0 0.00%

212-02 하천사용료 33,000 0.01 % 33,000 0.01 % 0 0.00%

212-07 입장료수입 1,436,880 0.39 % 1,436,880 0.42 % 0 0.00%

212-08 기타사용료 2,355,012 0.65 % 2,350,012 0.69 % 5,000 0.21%

213 수수료수입 528,418 0.14 % 528,418 0.16 % 0 0.00%

213-01 증지수입 91,565 0.03 % 91,565 0.03 % 0 0.00%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

381,973 0.10 % 381,973 0.11 % 0 0.00%

213-03 재활용품수거판매수

43,080 0.01 % 43,080 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 11,800 0.00 % 11,800 0.00 % 0 0.00%

214 사업수입 12,278,212 3.36 % 12,278,212 3.63 % 0 0.00%

214-07 배당금수입 10,276,280 2.81 % 10,276,280 3.04 % 0 0.00%

214-08 의료사업수입 1,691,932 0.46 % 1,691,932 0.50 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 310,000 0.08 % 310,000 0.09 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 387,700 0.11 % 387,700 0.11 % 0 0.00%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

215-01 징수교부금수입 387,700 0.11 % 387,700 0.11 % 0 0.00%

216 이자수입 1,162,600 0.32 % 1,162,600 0.34 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 1,125,000 0.31 % 1,125,000 0.33 % 0 0.00%

216-05 기타이자수입 37,600 0.01 % 37,600 0.01 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 34,320,864 9.40 % 27,318,124 8.07 % 7,002,740 25.63%

221 재산매각수입 4,385,903 1.20 % 778,542 0.23 % 3,607,361 463.35%

221-03 공유재산매각수입금 4,385,903 1.20 % 778,542 0.23 % 3,607,361 463.35%

222 부담금 702,332 0.19 % 702,332 0.21 % 0 0.00%

222-01 자치단체간부담금 700,832 0.19 % 700,832 0.21 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 1,500 0.00 % 1,500 0.00 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 284,950 0.08 % 284,950 0.08 % 0 0.00%

223-01 과징금및이행강제금 26,000 0.01 % 26,000 0.01 % 0 0.00%

223-02 변상금및위약금 18,000 0.00 % 18,000 0.01 % 0 0.00%

223-03 과태료 240,950 0.07 % 240,950 0.07 % 0 0.00%

224 기타수입 28,477,679 7.80 % 25,082,300 7.41 % 3,395,379 13.54%

224-01 불용품매각대 12,000 0.00 % 12,000 0.00 % 0 0.00%

224-06 그외수입 28,465,679 7.80 % 25,070,300 7.41 % 3,395,379 13.54%

225 지난연도수입 470,000 0.13 % 470,000 0.14 % 0 0.00%

225-01 지난연도수입 470,000 0.13 % 470,000 0.14 % 0 0.00%

300 지방교부세 137,079,010 37.55 % 124,266,626 36.71 % 12,812,384 10.31%

310 지방교부세 137,079,010 37.55 % 124,266,626 36.71 % 12,812,384 10.31%

311 지방교부세 137,079,010 37.55 % 124,266,626 36.71 % 12,812,384 10.31%

311-01 보통교부세 134,340,010 36.80 % 122,432,626 36.17 % 11,907,384 9.73%

311-02 특별교부세 939,000 0.26 % 34,000 0.01 % 905,000 2661.76%

311-03 부동산교부세 1,800,000 0.49 % 1,800,000 0.53 % 0 0.00%

400 조정교부금등 3,775,000 1.03 % 3,100,000 0.92 % 675,000 21.77%

420 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 1.03 % 3,100,000 0.92 % 675,000 21.77%

421 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 1.03 % 3,100,000 0.92 % 675,000 21.77%

421-01 시ㆍ군조정교부금 3,775,000 1.03 % 3,100,000 0.92 % 675,000 21.77%

500 보조금 91,365,078 25.03 % 87,855,122 25.95 % 3,509,956 4.00%

510 국고보조금등 72,303,951 19.81 % 71,045,996 20.99 % 1,257,955 1.77%

511 국고보조금등 72,303,951 19.81 % 71,045,996 20.99 % 1,257,955 1.77%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

511-01 국고보조금 46,617,959 12.77 % 45,419,750 13.42 % 1,198,209 2.64%

511-02 지역발전특별회계보

조금

18,891,811 5.17 % 18,827,801 5.56 % 64,010 0.34%

511-03 기금 6,794,181 1.86 % 6,798,445 2.01 % △4,264 △0.06%

520 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 5.22 % 16,809,126 4.97 % 2,252,001 13.40%

521 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 5.22 % 16,809,126 4.97 % 2,252,001 13.40%

521-01 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 5.22 % 16,809,126 4.97 % 2,252,001 13.40%

700 보전수입등및내부거래 46,061,286 12.62 % 46,061,286 13.61 % 0 0.00%

710 보전수입등 46,061,286 12.62 % 46,061,286 13.61 % 0 0.00%

711 잉여금 26,232,035 7.19 % 26,232,035 7.75 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 26,232,035 7.19 % 26,232,035 7.75 % 0 0.00%

712 전년도이월금 19,689,251 5.39 % 19,689,251 5.82 % 0 0.00%

712-01 국고보조금사용잔액 9,976,665 2.73 % 9,976,665 2.95 % 0 0.00%

712-02 시ㆍ도비보조금사용

잔액

9,712,586 2.66 % 9,712,586 2.87 % 0 0.00%

713 융자금원금수입 140,000 0.04 % 140,000 0.04 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 140,000 0.04 % 140,000 0.04 % 0 0.00%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 43,119,540 100.00 % 42,551,452 100.00 % 568,088 1.34%

200 세외수입 10,118,334 23.47 % 10,118,334 23.78 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 9,378,521 21.75 % 9,378,521 22.04 % 0 0.00%

211 재산임대수입 593,026 1.38 % 593,026 1.39 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 593,026 1.38 % 593,026 1.39 % 0 0.00%

212 사용료수입 8,074,910 18.73 % 8,074,910 18.98 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 489,743 1.14 % 489,743 1.15 % 0 0.00%

212-04 상수도사용료 7,508,149 17.41 % 7,508,149 17.64 % 0 0.00%

212-08 기타사용료 77,018 0.18 % 77,018 0.18 % 0 0.00%

213 수수료수입 2,200 0.01 % 2,200 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 2,200 0.01 % 2,200 0.01 % 0 0.00%

214 사업수입 601,700 1.40 % 601,700 1.41 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 601,700 1.40 % 601,700 1.41 % 0 0.00%

216 이자수입 106,685 0.25 % 106,685 0.25 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 106,685 0.25 % 106,685 0.25 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 739,813 1.72 % 739,813 1.74 % 0 0.00%

222 부담금 332,200 0.77 % 332,200 0.78 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 332,200 0.77 % 332,200 0.78 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 60,000 0.14 % 60,000 0.14 % 0 0.00%

223-03 과태료 60,000 0.14 % 60,000 0.14 % 0 0.00%

224 기타수입 18,832 0.04 % 18,832 0.04 % 0 0.00%

224-06 그외수입 18,832 0.04 % 18,832 0.04 % 0 0.00%

225 지난연도수입 328,781 0.76 % 328,781 0.77 % 0 0.00%

225-01 지난연도수입 328,781 0.76 % 328,781 0.77 % 0 0.00%

500 보조금 17,180,985 39.85 % 17,015,863 39.99 % 165,122 0.97%

510 국고보조금등 16,962,189 39.34 % 16,796,239 39.47 % 165,950 0.99%

511 국고보조금등 16,962,189 39.34 % 16,796,239 39.47 % 165,950 0.99%

511-01 국고보조금 10,016,692 23.23 % 10,023,323 23.56 % △6,631 △0.07%

511-03 기금 6,945,497 16.11 % 6,772,916 15.92 % 172,581 2.55%

520 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.51 % 219,624 0.52 % △828 △0.38%

521 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.51 % 219,624 0.52 % △828 △0.38%

521-01 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.51 % 219,624 0.52 % △828 △0.38%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

700 보전수입등및내부거래 15,820,221 36.69 % 15,417,255 36.23 % 402,966 2.61%

710 보전수입등 7,444,854 17.27 % 7,444,854 17.50 % 0 0.00%

711 잉여금 7,072,288 16.40 % 7,072,288 16.62 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 7,072,288 16.40 % 7,072,288 16.62 % 0 0.00%

712 전년도이월금 372,566 0.86 % 372,566 0.88 % 0 0.00%

712-01 국고보조금사용잔액 370,334 0.86 % 370,334 0.87 % 0 0.00%

712-02 시ㆍ도비보조금사용

잔액

2,232 0.01 % 2,232 0.01 % 0 0.00%

720 내부거래 8,375,367 19.42 % 7,972,401 18.74 % 402,966 5.05%

721 전입금 8,375,367 19.42 % 7,972,401 18.74 % 402,966 5.05%

721-03 기타회계전입금 8,375,367 19.42 % 7,972,401 18.74 % 402,966 5.05%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 32,870,542 100.00 % 32,302,454 100.00 % 568,088 1.76%

200 세외수입 2,058,986 6.26 % 2,058,986 6.37 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 1,569,154 4.77 % 1,569,154 4.86 % 0 0.00%

211 재산임대수입 593,026 1.80 % 593,026 1.84 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 593,026 1.80 % 593,026 1.84 % 0 0.00%

212 사용료수입 489,743 1.49 % 489,743 1.52 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 489,743 1.49 % 489,743 1.52 % 0 0.00%

214 사업수입 381,700 1.16 % 381,700 1.18 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 381,700 1.16 % 381,700 1.18 % 0 0.00%

216 이자수입 104,685 0.32 % 104,685 0.32 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 104,685 0.32 % 104,685 0.32 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 489,832 1.49 % 489,832 1.52 % 0 0.00%

222 부담금 291,000 0.89 % 291,000 0.90 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 291,000 0.89 % 291,000 0.90 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 60,000 0.18 % 60,000 0.19 % 0 0.00%

223-03 과태료 60,000 0.18 % 60,000 0.19 % 0 0.00%

224 기타수입 18,832 0.06 % 18,832 0.06 % 0 0.00%

224-06 그외수입 18,832 0.06 % 18,832 0.06 % 0 0.00%

225 지난연도수입 120,000 0.37 % 120,000 0.37 % 0 0.00%

225-01 지난연도수입 120,000 0.37 % 120,000 0.37 % 0 0.00%

500 보조금 17,180,985 52.27 % 17,015,863 52.68 % 165,122 0.97%

510 국고보조금등 16,962,189 51.60 % 16,796,239 52.00 % 165,950 0.99%

511 국고보조금등 16,962,189 51.60 % 16,796,239 52.00 % 165,950 0.99%

511-01 국고보조금 10,016,692 30.47 % 10,023,323 31.03 % △6,631 △0.07%

511-03 기금 6,945,497 21.13 % 6,772,916 20.97 % 172,581 2.55%

520 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.67 % 219,624 0.68 % △828 △0.38%

521 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.67 % 219,624 0.68 % △828 △0.38%

521-01 시ㆍ도비보조금등 218,796 0.67 % 219,624 0.68 % △828 △0.38%

700 보전수입등및내부거래 13,630,571 41.47 % 13,227,605 40.95 % 402,966 3.05%

710 보전수입등 6,655,204 20.25 % 6,655,204 20.60 % 0 0.00%

711 잉여금 6,282,638 19.11 % 6,282,638 19.45 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 6,282,638 19.11 % 6,282,638 19.45 % 0 0.00%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

(단위:천원)

712 전년도이월금 372,566 1.13 % 372,566 1.15 % 0 0.00%

712-01 국고보조금사용잔액 370,334 1.13 % 370,334 1.15 % 0 0.00%

712-02 시ㆍ도비보조금사용

잔액

2,232 0.01 % 2,232 0.01 % 0 0.00%

720 내부거래 6,975,367 21.22 % 6,572,401 20.35 % 402,966 6.13%

721 전입금 6,975,367 21.22 % 6,572,401 20.35 % 402,966 6.13%

721-03 기타회계전입금 6,975,367 21.22 % 6,572,401 20.35 % 402,966 6.13%

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장·관·항·목 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00%

200 세외수입 8,059,348 78.64 % 8,059,348 78.64 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 7,809,367 76.20 % 7,809,367 76.20 % 0 0.00%

212 사용료수입 7,585,167 74.01 % 7,585,167 74.01 % 0 0.00%

212-04 상수도사용료 7,508,149 73.26 % 7,508,149 73.26 % 0 0.00%

212-08 기타사용료 77,018 0.75 % 77,018 0.75 % 0 0.00%

213 수수료수입 2,200 0.02 % 2,200 0.02 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 2,200 0.02 % 2,200 0.02 % 0 0.00%

214 사업수입 220,000 2.15 % 220,000 2.15 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 220,000 2.15 % 220,000 2.15 % 0 0.00%

216 이자수입 2,000 0.02 % 2,000 0.02 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 2,000 0.02 % 2,000 0.02 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 249,981 2.44 % 249,981 2.44 % 0 0.00%

222 부담금 41,200 0.40 % 41,200 0.40 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 41,200 0.40 % 41,200 0.40 % 0 0.00%

225 지난연도수입 208,781 2.04 % 208,781 2.04 % 0 0.00%

225-01 지난연도수입 208,781 2.04 % 208,781 2.04 % 0 0.00%

700 보전수입등및내부거래 2,189,650 21.36 % 2,189,650 21.36 % 0 0.00%

710 보전수입등 789,650 7.70 % 789,650 7.70 % 0 0.00%

711 잉여금 789,650 7.70 % 789,650 7.70 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 789,650 7.70 % 789,650 7.70 % 0 0.00%

720 내부거래 1,400,000 13.66 % 1,400,000 13.66 % 0 0.00%

721 전입금 1,400,000 13.66 % 1,400,000 13.66 % 0 0.00%

721-03 기타회계전입금 1,400,000 13.66 % 1,400,000 13.66 % 0 0.00%

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기능별 세출총괄기능별 세출총괄기능별 세출총괄기능별 세출총괄

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세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 408,188,971 100.00 % 381,088,646 100.00 % 27,100,325 7.11 %

010 일반공공행정 25,976,134 6.36 % 25,517,693 6.70 % 458,441 1.80 %

011 입법및선거관리 591,456 0.14 % 589,456 0.15 % 2,000 0.34 %

013 지방행정ㆍ재정지원 10,648,003 2.61 % 10,395,348 2.73 % 252,655 2.43 %

016 일반행정 14,736,675 3.61 % 14,532,889 3.81 % 203,786 1.40 %

020 공공질서및안전 15,468,261 3.79 % 14,958,101 3.93 % 510,160 3.41 %

025 재난방재ㆍ민방위 15,468,261 3.79 % 14,958,101 3.93 % 510,160 3.41 %

050 교육 3,660,380 0.90 % 3,660,380 0.96 % 0 0.00 %

053 평생ㆍ직업교육 3,660,380 0.90 % 3,660,380 0.96 % 0 0.00 %

060 문화및관광 35,562,329 8.71 % 32,778,671 8.60 % 2,783,658 8.49 %

061 문화예술 4,164,741 1.02 % 3,587,751 0.94 % 576,990 16.08 %

062 관광 16,410,228 4.02 % 15,179,228 3.98 % 1,231,000 8.11 %

063 체육 7,474,874 1.83 % 6,951,506 1.82 % 523,368 7.53 %

064 문화재 7,512,486 1.84 % 7,060,186 1.85 % 452,300 6.41 %

070 환경보호 40,928,381 10.03 % 39,986,101 10.49 % 942,280 2.36 %

071 상하수도ㆍ수질 34,068,446 8.35 % 33,360,691 8.75 % 707,755 2.12 %

072 폐기물 2,937,211 0.72 % 2,859,211 0.75 % 78,000 2.73 %

073 대기 6,000 0.00 % 6,000 0.00 % 0 0.00 %

074 자연 3,520,007 0.86 % 3,367,482 0.88 % 152,525 4.53 %

076 환경보호일반 396,717 0.10 % 392,717 0.10 % 4,000 1.02 %

080 사회복지 73,550,183 18.02 % 66,045,968 17.33 % 7,504,215 11.36 %

081 기초생활보장 7,514,806 1.84 % 7,482,580 1.96 % 32,226 0.43 %

082 취약계층지원 7,297,507 1.79 % 7,290,190 1.91 % 7,317 0.10 %

084 보육ㆍ가족및여성 10,425,691 2.55 % 10,142,138 2.66 % 283,553 2.80 %

085 노인ㆍ청소년 26,633,481 6.52 % 26,515,695 6.96 % 117,786 0.44 %

086 노동 2,622,877 0.64 % 2,145,544 0.56 % 477,333 22.25 %

087 보훈 845,033 0.21 % 845,033 0.22 % 0 0.00 %

088 주택 18,210,788 4.46 % 11,624,788 3.05 % 6,586,000 56.65 %

090 보건 19,090,796 4.68 % 17,266,387 4.53 % 1,824,409 10.57 %

091 보건의료 18,842,249 4.62 % 17,017,840 4.47 % 1,824,409 10.72 %

093 식품의약안전 248,547 0.06 % 248,547 0.07 % 0 0.00 %

100 농림해양수산 49,794,422 12.20 % 47,507,266 12.47 % 2,287,156 4.81 %

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【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

101 농업ㆍ농촌 34,502,347 8.45 % 32,351,621 8.49 % 2,150,726 6.65 %

102 임업ㆍ산촌 15,292,075 3.75 % 15,155,645 3.98 % 136,430 0.90 %

110 산업ㆍ중소기업 10,806,135 2.65 % 7,038,971 1.85 % 3,767,164 53.52 %

114 산업진흥ㆍ고도화 10,806,135 2.65 % 7,038,971 1.85 % 3,767,164 53.52 %

120 수송및교통 11,534,978 2.83 % 10,056,828 2.64 % 1,478,150 14.70 %

121 도로 5,079,030 1.24 % 4,162,030 1.09 % 917,000 22.03 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 6,455,948 1.58 % 5,894,798 1.55 % 561,150 9.52 %

140 국토및지역개발 66,903,205 16.39 % 62,033,502 16.28 % 4,869,703 7.85 %

141 수자원 20,912,778 5.12 % 20,238,061 5.31 % 674,717 3.33 %

142 지역및도시 45,516,573 11.15 % 41,321,587 10.84 % 4,194,986 10.15 %

143 산업단지 473,854 0.12 % 473,854 0.12 % 0 0.00 %

160 예비비 3,886,000 0.95 % 3,886,000 1.02 % 0 0.00 %

161 예비비 3,886,000 0.95 % 3,886,000 1.02 % 0 0.00 %

900 기타 51,027,767 12.50 % 50,352,778 13.21 % 674,989 1.34 %

901 기타 51,027,767 12.50 % 50,352,778 13.21 % 674,989 1.34 %

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세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 365,069,431 100.00 % 338,537,194 100.00 % 26,532,237 7.84 %

010 일반공공행정 25,976,134 7.12 % 25,517,693 7.54 % 458,441 1.80 %

011 입법및선거관리 591,456 0.16 % 589,456 0.17 % 2,000 0.34 %

013 지방행정ㆍ재정지원 10,648,003 2.92 % 10,395,348 3.07 % 252,655 2.43 %

016 일반행정 14,736,675 4.04 % 14,532,889 4.29 % 203,786 1.40 %

020 공공질서및안전 15,468,261 4.24 % 14,958,101 4.42 % 510,160 3.41 %

025 재난방재ㆍ민방위 15,468,261 4.24 % 14,958,101 4.42 % 510,160 3.41 %

050 교육 3,660,380 1.00 % 3,660,380 1.08 % 0 0.00 %

053 평생ㆍ직업교육 3,660,380 1.00 % 3,660,380 1.08 % 0 0.00 %

060 문화및관광 35,562,329 9.74 % 32,778,671 9.68 % 2,783,658 8.49 %

061 문화예술 4,164,741 1.14 % 3,587,751 1.06 % 576,990 16.08 %

062 관광 16,410,228 4.50 % 15,179,228 4.48 % 1,231,000 8.11 %

063 체육 7,474,874 2.05 % 6,951,506 2.05 % 523,368 7.53 %

064 문화재 7,512,486 2.06 % 7,060,186 2.09 % 452,300 6.41 %

070 환경보호 22,841,075 6.26 % 21,859,964 6.46 % 981,111 4.49 %

071 상하수도ㆍ수질 15,981,140 4.38 % 15,234,554 4.50 % 746,586 4.90 %

072 폐기물 2,937,211 0.80 % 2,859,211 0.84 % 78,000 2.73 %

073 대기 6,000 0.00 % 6,000 0.00 % 0 0.00 %

074 자연 3,520,007 0.96 % 3,367,482 0.99 % 152,525 4.53 %

076 환경보호일반 396,717 0.11 % 392,717 0.12 % 4,000 1.02 %

080 사회복지 67,704,743 18.55 % 60,193,069 17.78 % 7,511,674 12.48 %

081 기초생활보장 6,820,714 1.87 % 6,781,029 2.00 % 39,685 0.59 %

082 취약계층지원 7,297,507 2.00 % 7,290,190 2.15 % 7,317 0.10 %

084 보육ㆍ가족및여성 10,425,691 2.86 % 10,142,138 3.00 % 283,553 2.80 %

085 노인ㆍ청소년 26,633,481 7.30 % 26,515,695 7.83 % 117,786 0.44 %

086 노동 2,622,877 0.72 % 2,145,544 0.63 % 477,333 22.25 %

087 보훈 845,033 0.23 % 845,033 0.25 % 0 0.00 %

088 주택 13,059,440 3.58 % 6,473,440 1.91 % 6,586,000 101.74 %

090 보건 19,090,796 5.23 % 17,266,387 5.10 % 1,824,409 10.57 %

091 보건의료 18,842,249 5.16 % 17,017,840 5.03 % 1,824,409 10.72 %

093 식품의약안전 248,547 0.07 % 248,547 0.07 % 0 0.00 %

100 농림해양수산 49,794,422 13.64 % 47,507,266 14.03 % 2,287,156 4.81 %

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【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

101 농업ㆍ농촌 34,502,347 9.45 % 32,351,621 9.56 % 2,150,726 6.65 %

102 임업ㆍ산촌 15,292,075 4.19 % 15,155,645 4.48 % 136,430 0.90 %

110 산업ㆍ중소기업 10,806,135 2.96 % 7,038,971 2.08 % 3,767,164 53.52 %

114 산업진흥ㆍ고도화 10,806,135 2.96 % 7,038,971 2.08 % 3,767,164 53.52 %

120 수송및교통 10,674,817 2.92 % 9,196,667 2.72 % 1,478,150 16.07 %

121 도로 5,079,030 1.39 % 4,162,030 1.23 % 917,000 22.03 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 5,595,787 1.53 % 5,034,637 1.49 % 561,150 11.15 %

140 국토및지역개발 49,960,871 13.69 % 45,665,885 13.49 % 4,294,986 9.41 %

141 수자원 4,657,600 1.28 % 4,557,600 1.35 % 100,000 2.19 %

142 지역및도시 45,003,271 12.33 % 40,808,285 12.05 % 4,194,986 10.28 %

143 산업단지 300,000 0.08 % 300,000 0.09 % 0 0.00 %

160 예비비 3,886,000 1.06 % 3,886,000 1.15 % 0 0.00 %

161 예비비 3,886,000 1.06 % 3,886,000 1.15 % 0 0.00 %

900 기타 49,643,468 13.60 % 49,008,140 14.48 % 635,328 1.30 %

901 기타 49,643,468 13.60 % 49,008,140 14.48 % 635,328 1.30 %

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세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 43,119,540 100.00 % 42,551,452 100.00 % 568,088 1.34 %

070 환경보호 18,087,306 41.95 % 18,126,137 42.60 % △38,831 △0.21 %

071 상하수도ㆍ수질 18,087,306 41.95 % 18,126,137 42.60 % △38,831 △0.21 %

080 사회복지 5,845,440 13.56 % 5,852,899 13.75 % △7,459 △0.13 %

081 기초생활보장 694,092 1.61 % 701,551 1.65 % △7,459 △1.06 %

088 주택 5,151,348 11.95 % 5,151,348 12.11 % 0 0.00 %

120 수송및교통 860,161 1.99 % 860,161 2.02 % 0 0.00 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 860,161 1.99 % 860,161 2.02 % 0 0.00 %

140 국토및지역개발 16,942,334 39.29 % 16,367,617 38.47 % 574,717 3.51 %

141 수자원 16,255,178 37.70 % 15,680,461 36.85 % 574,717 3.67 %

142 지역및도시 513,302 1.19 % 513,302 1.21 % 0 0.00 %

143 산업단지 173,854 0.40 % 173,854 0.41 % 0 0.00 %

900 기타 1,384,299 3.21 % 1,344,638 3.16 % 39,661 2.95 %

901 기타 1,384,299 3.21 % 1,344,638 3.16 % 39,661 2.95 %

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세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 32,870,542 100.00 % 32,302,454 100.00 % 568,088 1.76 %

070 환경보호 8,206,330 24.97 % 8,205,500 25.40 % 830 0.01 %

071 상하수도ㆍ수질 8,206,330 24.97 % 8,205,500 25.40 % 830 0.01 %

080 사회복지 5,845,440 17.78 % 5,852,899 18.12 % △7,459 △0.13 %

081 기초생활보장 694,092 2.11 % 701,551 2.17 % △7,459 △1.06 %

088 주택 5,151,348 15.67 % 5,151,348 15.95 % 0 0.00 %

120 수송및교통 860,161 2.62 % 860,161 2.66 % 0 0.00 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 860,161 2.62 % 860,161 2.66 % 0 0.00 %

140 국토및지역개발 16,942,334 51.54 % 16,367,617 50.67 % 574,717 3.51 %

141 수자원 16,255,178 49.45 % 15,680,461 48.54 % 574,717 3.67 %

142 지역및도시 513,302 1.56 % 513,302 1.59 % 0 0.00 %

143 산업단지 173,854 0.53 % 173,854 0.54 % 0 0.00 %

900 기타 1,016,277 3.09 % 1,016,277 3.15 % 0 0.00 %

901 기타 1,016,277 3.09 % 1,016,277 3.15 % 0 0.00 %

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세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00 %

070 환경보호 9,880,976 96.41 % 9,920,637 96.80 % △39,661 △0.40 %

071 상하수도ㆍ수질 9,880,976 96.41 % 9,920,637 96.80 % △39,661 △0.40 %

900 기타 368,022 3.59 % 328,361 3.20 % 39,661 12.08 %

901 기타 368,022 3.59 % 328,361 3.20 % 39,661 12.08 %

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조직별 세출총괄조직별 세출총괄조직별 세출총괄조직별 세출총괄

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2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

세 출 총 괄 표

총 계 408,188,971 100.00 % 381,088,646 100.00 % 27,100,325 7.11 %

본청 322,863,399 79.10 % 299,264,183 78.53 % 23,599,216 7.89 %

본청 322,863,399 79.10 % 299,264,183 78.53 % 23,599,216 7.89 %

기획감사실 16,418,422 4.02 % 16,165,767 4.24 % 252,655 1.56 %

자치행정과 17,615,025 4.32 % 17,540,173 4.60 % 74,852 0.43 %

세무회계과 37,222,302 9.12 % 36,665,018 9.62 % 557,284 1.52 %

여성청소년과 17,936,307 4.39 % 17,581,482 4.61 % 354,825 2.02 %

주민생활지원과 38,799,156 9.51 % 38,694,613 10.15 % 104,543 0.27 %

민원봉사과 807,468 0.20 % 806,316 0.21 % 1,152 0.14 %

환경산림과 24,515,831 6.01 % 24,166,074 6.34 % 349,757 1.45 %

농업축산과 32,433,713 7.95 % 30,215,220 7.93 % 2,218,493 7.34 %

문화관광과 28,190,372 6.91 % 25,910,878 6.80 % 2,279,494 8.80 %

지역경제과 39,670,030 9.72 % 31,791,936 8.34 % 7,878,094 24.78 %

안전건설과 24,966,835 6.12 % 23,439,675 6.15 % 1,527,160 6.52 %

도시건축과 36,768,256 9.01 % 29,290,717 7.69 % 7,477,539 25.53 %

동계올림픽지원단 7,519,682 1.84 % 6,996,314 1.84 % 523,368 7.48 %

직속기관 25,054,806 6.14 % 23,089,164 6.06 % 1,965,642 8.51 %

직속기관 25,054,806 6.14 % 23,089,164 6.06 % 1,965,642 8.51 %

농업기술센터 5,785,998 1.42 % 5,644,765 1.48 % 141,233 2.50 %

보건소 19,268,808 4.72 % 17,444,399 4.58 % 1,824,409 10.46 %

외청 635,784 0.16 % 633,784 0.17 % 2,000 0.32 %

정선군의회 635,784 0.16 % 633,784 0.17 % 2,000 0.32 %

의회사무과 635,784 0.16 % 633,784 0.17 % 2,000 0.32 %

사업소 52,907,462 12.96 % 51,504,329 13.52 % 1,403,133 2.72 %

사업소 52,907,462 12.96 % 51,504,329 13.52 % 1,403,133 2.72 %

수질환경사업소 52,907,462 12.96 % 51,504,329 13.52 % 1,403,133 2.72 %

읍면동 6,727,520 1.65 % 6,597,186 1.73 % 130,334 1.98 %

읍면사무소 6,727,520 1.65 % 6,597,186 1.73 % 130,334 1.98 %

정선읍 1,022,177 0.25 % 1,022,177 0.27 % 0 0.00 %

고한읍 727,526 0.18 % 727,526 0.19 % 0 0.00 %

사북읍 710,872 0.17 % 678,372 0.18 % 32,500 4.79 %

신동읍 744,919 0.18 % 709,085 0.19 % 35,834 5.05 %

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【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

화암면 643,773 0.16 % 643,773 0.17 % 0 0.00 %

남면 753,723 0.18 % 703,723 0.18 % 50,000 7.11 %

여량면 661,935 0.16 % 661,935 0.17 % 0 0.00 %

북평면 683,743 0.17 % 683,743 0.18 % 0 0.00 %

임계면 778,852 0.19 % 766,852 0.20 % 12,000 1.56 %

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2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

세 출 총 괄 표

총 계 365,069,431 100.00 % 338,537,194 100.00 % 26,532,237 7.84 %

본청 315,402,236 86.40 % 291,795,561 86.19 % 23,606,675 8.09 %

본청 315,402,236 86.40 % 291,795,561 86.19 % 23,606,675 8.09 %

기획감사실 16,418,422 4.50 % 16,165,767 4.78 % 252,655 1.56 %

자치행정과 17,615,025 4.83 % 17,540,173 5.18 % 74,852 0.43 %

세무회계과 37,222,302 10.20 % 36,665,018 10.83 % 557,284 1.52 %

여성청소년과 17,936,307 4.91 % 17,581,482 5.19 % 354,825 2.02 %

주민생활지원과 38,105,064 10.44 % 37,993,062 11.22 % 112,002 0.29 %

민원봉사과 807,468 0.22 % 806,316 0.24 % 1,152 0.14 %

환경산림과 24,515,831 6.72 % 24,166,074 7.14 % 349,757 1.45 %

농업축산과 32,433,713 8.88 % 30,215,220 8.93 % 2,218,493 7.34 %

문화관광과 28,190,372 7.72 % 25,910,878 7.65 % 2,279,494 8.80 %

지역경제과 39,496,176 10.82 % 31,618,082 9.34 % 7,878,094 24.92 %

안전건설과 24,966,835 6.84 % 23,439,675 6.92 % 1,527,160 6.52 %

도시건축과 30,175,039 8.27 % 22,697,500 6.70 % 7,477,539 32.94 %

동계올림픽지원단 7,519,682 2.06 % 6,996,314 2.07 % 523,368 7.48 %

직속기관 25,054,806 6.86 % 23,089,164 6.82 % 1,965,642 8.51 %

직속기관 25,054,806 6.86 % 23,089,164 6.82 % 1,965,642 8.51 %

농업기술센터 5,785,998 1.58 % 5,644,765 1.67 % 141,233 2.50 %

보건소 19,268,808 5.28 % 17,444,399 5.15 % 1,824,409 10.46 %

외청 635,784 0.17 % 633,784 0.19 % 2,000 0.32 %

정선군의회 635,784 0.17 % 633,784 0.19 % 2,000 0.32 %

의회사무과 635,784 0.17 % 633,784 0.19 % 2,000 0.32 %

사업소 17,249,085 4.72 % 16,421,499 4.85 % 827,586 5.04 %

사업소 17,249,085 4.72 % 16,421,499 4.85 % 827,586 5.04 %

수질환경사업소 17,249,085 4.72 % 16,421,499 4.85 % 827,586 5.04 %

읍면동 6,727,520 1.84 % 6,597,186 1.95 % 130,334 1.98 %

읍면사무소 6,727,520 1.84 % 6,597,186 1.95 % 130,334 1.98 %

정선읍 1,022,177 0.28 % 1,022,177 0.30 % 0 0.00 %

고한읍 727,526 0.20 % 727,526 0.21 % 0 0.00 %

사북읍 710,872 0.19 % 678,372 0.20 % 32,500 4.79 %

신동읍 744,919 0.20 % 709,085 0.21 % 35,834 5.05 %

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【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

화암면 643,773 0.18 % 643,773 0.19 % 0 0.00 %

남면 753,723 0.21 % 703,723 0.21 % 50,000 7.11 %

여량면 661,935 0.18 % 661,935 0.20 % 0 0.00 %

북평면 683,743 0.19 % 683,743 0.20 % 0 0.00 %

임계면 778,852 0.21 % 766,852 0.23 % 12,000 1.56 %

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2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

세 출 총 괄 표

총 계 43,119,540 100.00 % 42,551,452 100.00 % 568,088 1.34 %

본청 7,461,163 17.30 % 7,468,622 17.55 % △7,459 △0.10 %

본청 7,461,163 17.30 % 7,468,622 17.55 % △7,459 △0.10 %

주민생활지원과 694,092 1.61 % 701,551 1.65 % △7,459 △1.06 %

지역경제과 173,854 0.40 % 173,854 0.41 % 0 0.00 %

도시건축과 6,593,217 15.29 % 6,593,217 15.49 % 0 0.00 %

사업소 35,658,377 82.70 % 35,082,830 82.45 % 575,547 1.64 %

사업소 35,658,377 82.70 % 35,082,830 82.45 % 575,547 1.64 %

수질환경사업소 35,658,377 82.70 % 35,082,830 82.45 % 575,547 1.64 %

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2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

세 출 총 괄 표

총 계 32,870,542 100.00 % 32,302,454 100.00 % 568,088 1.76 %

본청 7,461,163 22.70 % 7,468,622 23.12 % △7,459 △0.10 %

본청 7,461,163 22.70 % 7,468,622 23.12 % △7,459 △0.10 %

주민생활지원과 694,092 2.11 % 701,551 2.17 % △7,459 △1.06 %

지역경제과 173,854 0.53 % 173,854 0.54 % 0 0.00 %

도시건축과 6,593,217 20.06 % 6,593,217 20.41 % 0 0.00 %

사업소 25,409,379 77.30 % 24,833,832 76.88 % 575,547 2.32 %

사업소 25,409,379 77.30 % 24,833,832 76.88 % 575,547 2.32 %

수질환경사업소 25,409,379 77.30 % 24,833,832 76.88 % 575,547 2.32 %

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2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

세 출 총 괄 표

총 계 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00 %

사업소 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00 %

사업소 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00 %

수질환경사업소 10,248,998 100.00 % 10,248,998 100.00 % 0 0.00 %

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성질별 세출총괄성질별 세출총괄성질별 세출총괄성질별 세출총괄

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 408,188,971 100.00% 381,088,646 100.00 % 27,100,325 7.11%

100 인건비 45,902,551 11.25% 45,253,145 11.87 % 649,406 1.44%

101 인건비 45,902,551 11.25% 45,253,145 11.87 % 649,406 1.44%

101-01 보수 31,782,948 7.79% 31,224,218 8.19 % 558,730 1.79%

101-02 기타직보수 1,034,713 0.25% 1,034,713 0.27 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,845,931 1.43% 5,809,395 1.52 % 36,536 0.63%

101-04 기간제근로자등보수 7,238,959 1.77% 7,184,819 1.89 % 54,140 0.75%

200 물건비 27,870,819 6.83% 26,980,728 7.08 % 890,091 3.30%

201 일반운영비 17,823,233 4.37% 16,990,801 4.46 % 832,432 4.90%

201-01 사무관리비 7,696,199 1.89% 7,189,818 1.89 % 506,381 7.04%

201-02 공공운영비 8,120,642 1.99% 7,888,291 2.07 % 232,351 2.95%

201-03 행사운영비 1,034,392 0.25% 940,692 0.25 % 93,700 9.96%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 972,000 0.24% 972,000 0.26 % 0 0.00%

202 여비 2,476,601 0.61% 2,464,111 0.65 % 12,490 0.51%

202-01 국내여비 1,302,801 0.32% 1,290,311 0.34 % 12,490 0.97%

202-02 월액여비 364,800 0.09% 364,800 0.10 % 0 0.00%

202-03 국외업무여비 70,000 0.02% 70,000 0.02 % 0 0.00%

202-04 국제화여비 447,000 0.11% 447,000 0.12 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 292,000 0.07% 292,000 0.08 % 0 0.00%

203 업무추진비 502,131 0.12% 502,131 0.13 % 0 0.00%

203-01 기관운영업무추진비 155,100 0.04% 155,100 0.04 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 31,870 0.01% 31,870 0.01 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 205,841 0.05% 205,841 0.05 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 109,320 0.03% 109,320 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 1,313,760 0.32% 1,312,080 0.34 % 1,680 0.13%

204-01 직책급업무수행경비 68,160 0.02% 68,160 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 990,240 0.24% 988,560 0.26 % 1,680 0.17%

204-03 특정업무경비 255,360 0.06% 255,360 0.07 % 0 0.00%

205 의회비 364,212 0.09% 362,212 0.10 % 2,000 0.55%

205-01 의정활동비 92,400 0.02% 92,400 0.02 % 0 0.00%

205-02 월정수당 131,040 0.03% 131,040 0.03 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 25,000 0.01% 25,000 0.01 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

205-04 의원국외여비 19,500 0.00% 17,500 0.00 % 2,000 11.43%

205-05 의정운영공통경비 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 41,640 0.01% 41,640 0.01 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 3,445 0.00% 3,445 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 4,587 0.00% 4,587 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 4,442,060 1.09% 4,393,571 1.15 % 48,489 1.10%

206-01 재료비 4,442,060 1.09% 4,393,571 1.15 % 48,489 1.10%

207 연구개발비 948,822 0.23% 955,822 0.25 % △7,000 △0.73%

207-01 연구용역비 646,000 0.16% 687,000 0.18 % △41,000 △5.97%

207-02 전산개발비 61,250 0.02% 51,250 0.01 % 10,000 19.51%

207-03 시험연구비 241,572 0.06% 217,572 0.06 % 24,000 11.03%

300 경상이전 107,617,038 26.36% 104,188,017 27.34 % 3,429,021 3.29%

301 일반보상금 34,277,121 8.40% 34,357,308 9.02 % △80,187 △0.23%

301-01 사회보장적수혜금 25,234,454 6.18% 25,204,272 6.61 % 30,182 0.12%

301-02 장학금및학자금 415,586 0.10% 415,586 0.11 % 0 0.00%

301-03 의용소방대지원경비 184,300 0.05% 178,300 0.05 % 6,000 3.37%

301-04 자율방범대실비지원 238,042 0.06% 238,042 0.06 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

645,060 0.16% 645,060 0.17 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 7,300 0.00% 57,300 0.02 % △50,000 △87.26%

301-07 외빈초청여비 24,000 0.01% 24,000 0.01 % 0 0.00%

301-08 사회복무요원보상금 261,590 0.06% 261,590 0.07 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 1,094,387 0.27% 1,025,756 0.27 % 68,631 6.69%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

1,013,824 0.25% 1,013,824 0.27 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 5,158,578 1.26% 5,293,578 1.39 % △135,000 △2.55%

302 이주및재해보상금 399,477 0.10% 286,877 0.08 % 112,600 39.25%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

399,477 0.10% 286,877 0.08 % 112,600 39.25%

303 포상금 2,089,452 0.51% 2,089,452 0.55 % 0 0.00%

303-01 포상금 75,300 0.02% 75,300 0.02 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 2,014,152 0.49% 2,014,152 0.53 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

304 연금부담금등 7,069,573 1.73% 7,063,038 1.85 % 6,535 0.09%

304-01 연금부담금 5,965,115 1.46% 5,959,597 1.56 % 5,518 0.09%

304-02 국민건강보험금 1,101,458 0.27% 1,100,441 0.29 % 1,017 0.09%

304-03 의원상해부담금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 50,600 0.01% 50,600 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 50,600 0.01% 50,600 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 3,310,903 0.81% 3,223,603 0.85 % 87,300 2.71%

306-01 출연금 3,310,903 0.81% 3,223,603 0.85 % 87,300 2.71%

307 민간이전 44,447,875 10.89% 41,579,148 10.91 % 2,868,727 6.90%

307-01 의료및구료비 2,501,431 0.61% 2,502,745 0.66 % △1,314 △0.05%

307-02 민간경상사업보조 9,385,013 2.30% 8,397,329 2.20 % 987,684 11.76%

307-03 민간단체법정운영비보조 1,359,267 0.33% 1,359,267 0.36 % 0 0.00%

307-04 민간행사사업보조 2,670,100 0.65% 2,570,100 0.67 % 100,000 3.89%

307-05 민간위탁금 10,781,499 2.64% 9,255,166 2.43 % 1,526,333 16.49%

307-06 보험금 427,971 0.10% 377,121 0.10 % 50,850 13.48%

307-07 연금지급금 77,500 0.02% 77,500 0.02 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 12,403 0.00% 12,403 0.00 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 3,955,000 0.97% 3,955,000 1.04 % 0 0.00%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

8,029,124 1.97% 7,823,960 2.05 % 205,164 2.62%

307-11 사회복지사업보조 5,248,567 1.29% 5,248,557 1.38 % 10 0.00%

308 자치단체등이전 8,570,751 2.10% 8,188,705 2.15 % 382,046 4.67%

308-07 자치단체간부담금 2,436,261 0.60% 2,436,261 0.64 % 0 0.00%

308-08 교육기관에대한보조 4,612,791 1.13% 4,275,091 1.12 % 337,700 7.90%

308-09 예비군육성지원경상보조 17,000 0.00% 17,000 0.00 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적대

행사업비

1,355,950 0.33% 1,311,604 0.34 % 44,346 3.38%

308-11 기타부담금 148,749 0.04% 148,749 0.04 % 0 0.00%

309 전출금 7,140,286 1.75% 7,088,286 1.86 % 52,000 0.73%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,139,286 1.75% 7,087,286 1.86 % 52,000 0.73%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 261,000 0.06% 261,000 0.07 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

311-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

24,000 0.01% 24,000 0.01 % 0 0.00%

311-03 중앙정부차입금이자상환 237,000 0.06% 237,000 0.06 % 0 0.00%

400 자본지출 192,992,199 47.28% 171,723,808 45.06 % 21,268,391 12.39%

401 시설비및부대비 130,186,557 31.89% 113,831,737 29.87 % 16,354,820 14.37%

401-01 시설비 128,572,481 31.50% 112,218,811 29.45 % 16,353,670 14.57%

401-02 감리비 1,369,097 0.34% 1,369,097 0.36 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 224,979 0.06% 223,829 0.06 % 1,150 0.51%

401-04 행사관련시설비 20,000 0.00% 20,000 0.01 % 0 0.00%

402 민간자본이전 23,668,855 5.80% 21,232,317 5.57 % 2,436,538 11.48%

402-01 민간자본사업보조 21,492,701 5.27% 19,056,163 5.00 % 2,436,538 12.79%

402-02 민간대행사업비 2,176,154 0.53% 2,176,154 0.57 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 32,818,153 8.04% 30,866,525 8.10 % 1,951,628 6.32%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

32,643,603 8.00% 30,691,975 8.05 % 1,951,628 6.36%

403-03 예비군육성지원자본보조 174,550 0.04% 174,550 0.05 % 0 0.00%

404 공사공단자본전출금 748,076 0.18% 547,421 0.14 % 200,655 36.65%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 748,076 0.18% 547,421 0.14 % 200,655 36.65%

405 자산취득비 5,570,558 1.36% 5,245,808 1.38 % 324,750 6.19%

405-01 자산및물품취득비 5,547,558 1.36% 5,222,808 1.37 % 324,750 6.22%

405-02 도서구입비 23,000 0.01% 23,000 0.01 % 0 0.00%

600 보전재원 1,503,600 0.37% 1,503,600 0.39 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 1,503,600 0.37% 1,503,600 0.39 % 0 0.00%

601-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금원금상환

300,000 0.07% 300,000 0.08 % 0 0.00%

601-03 중앙정부차입금원금상환 1,203,600 0.29% 1,203,600 0.32 % 0 0.00%

700 내부거래 8,735,367 2.14% 8,332,401 2.19 % 402,966 4.84%

701 기타회계등전출금 8,375,367 2.05% 7,972,401 2.09 % 402,966 5.05%

701-01 기타회계전출금 6,975,367 1.71% 6,572,401 1.72 % 402,966 6.13%

701-02 공기업특별회계경상전출

700,000 0.17% 700,000 0.18 % 0 0.00%

701-03 공기업특별회계자본전출

700,000 0.17% 700,000 0.18 % 0 0.00%

702 기금전출금 360,000 0.09% 360,000 0.09 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

702-01 기금전출금 360,000 0.09% 360,000 0.09 % 0 0.00%

800 예비비및기타 23,567,397 5.77% 23,106,947 6.06 % 460,450 1.99%

801 예비비 8,786,684 2.15% 8,835,517 2.32 % △48,833 △0.55%

801-01 일반예비비 7,786,684 1.91% 7,835,517 2.06 % △48,833 △0.62%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 1,000,000 0.24% 1,000,000 0.26 % 0 0.00%

802 반환금기타 14,780,713 3.62% 14,271,430 3.74 % 509,283 3.57%

802-01 국고보조금반환금 6,302,795 1.54% 6,119,015 1.61 % 183,780 3.00%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 7,775,418 1.90% 7,449,915 1.95 % 325,503 4.37%

802-03 과오납금등 702,500 0.17% 702,500 0.18 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 365,069,431 100.00% 338,537,194 100.00 % 26,532,237 7.84%

100 인건비 44,665,531 12.23% 44,047,571 13.01 % 617,960 1.40%

101 인건비 44,665,531 12.23% 44,047,571 13.01 % 617,960 1.40%

101-01 보수 30,804,643 8.44% 30,277,359 8.94 % 527,284 1.74%

101-02 기타직보수 974,589 0.27% 974,589 0.29 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,807,321 1.59% 5,770,785 1.70 % 36,536 0.63%

101-04 기간제근로자등보수 7,078,978 1.94% 7,024,838 2.08 % 54,140 0.77%

200 물건비 23,482,589 6.43% 22,834,045 6.74 % 648,544 2.84%

201 일반운영비 15,967,281 4.37% 15,342,716 4.53 % 624,565 4.07%

201-01 사무관리비 7,476,849 2.05% 6,970,468 2.06 % 506,381 7.26%

201-02 공공운영비 6,484,040 1.78% 6,459,556 1.91 % 24,484 0.38%

201-03 행사운영비 1,034,392 0.28% 940,692 0.28 % 93,700 9.96%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 972,000 0.27% 972,000 0.29 % 0 0.00%

202 여비 2,417,321 0.66% 2,404,831 0.71 % 12,490 0.52%

202-01 국내여비 1,243,521 0.34% 1,231,031 0.36 % 12,490 1.01%

202-02 월액여비 364,800 0.10% 364,800 0.11 % 0 0.00%

202-03 국외업무여비 70,000 0.02% 70,000 0.02 % 0 0.00%

202-04 국제화여비 447,000 0.12% 447,000 0.13 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 292,000 0.08% 292,000 0.09 % 0 0.00%

203 업무추진비 502,131 0.14% 502,131 0.15 % 0 0.00%

203-01 기관운영업무추진비 155,100 0.04% 155,100 0.05 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 31,870 0.01% 31,870 0.01 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 205,841 0.06% 205,841 0.06 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 109,320 0.03% 109,320 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 1,267,440 0.35% 1,267,440 0.37 % 0 0.00%

204-01 직책급업무수행경비 68,160 0.02% 68,160 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 960,360 0.26% 960,360 0.28 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 238,920 0.07% 238,920 0.07 % 0 0.00%

205 의회비 364,212 0.10% 362,212 0.11 % 2,000 0.55%

205-01 의정활동비 92,400 0.03% 92,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 131,040 0.04% 131,040 0.04 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 25,000 0.01% 25,000 0.01 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

205-04 의원국외여비 19,500 0.01% 17,500 0.01 % 2,000 11.43%

205-05 의정운영공통경비 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 41,640 0.01% 41,640 0.01 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 3,445 0.00% 3,445 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 4,587 0.00% 4,587 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 2,283,382 0.63% 2,234,893 0.66 % 48,489 2.17%

206-01 재료비 2,283,382 0.63% 2,234,893 0.66 % 48,489 2.17%

207 연구개발비 680,822 0.19% 719,822 0.21 % △39,000 △5.42%

207-01 연구용역비 471,000 0.13% 512,000 0.15 % △41,000 △8.01%

207-02 전산개발비 61,250 0.02% 51,250 0.02 % 10,000 19.51%

207-03 시험연구비 148,572 0.04% 156,572 0.05 % △8,000 △5.11%

300 경상이전 104,547,018 28.64% 101,116,245 29.87 % 3,430,773 3.39%

301 일반보상금 34,237,001 9.38% 34,317,188 10.14 % △80,187 △0.23%

301-01 사회보장적수혜금 25,234,454 6.91% 25,204,272 7.45 % 30,182 0.12%

301-02 장학금및학자금 415,586 0.11% 415,586 0.12 % 0 0.00%

301-03 의용소방대지원경비 184,300 0.05% 178,300 0.05 % 6,000 3.37%

301-04 자율방범대실비지원 238,042 0.07% 238,042 0.07 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

645,060 0.18% 645,060 0.19 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 7,300 0.00% 57,300 0.02 % △50,000 △87.26%

301-07 외빈초청여비 24,000 0.01% 24,000 0.01 % 0 0.00%

301-08 사회복무요원보상금 261,590 0.07% 261,590 0.08 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 1,093,687 0.30% 1,025,056 0.30 % 68,631 6.70%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

1,013,824 0.28% 1,013,824 0.30 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 5,119,158 1.40% 5,254,158 1.55 % △135,000 △2.57%

302 이주및재해보상금 399,477 0.11% 286,877 0.08 % 112,600 39.25%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

399,477 0.11% 286,877 0.08 % 112,600 39.25%

303 포상금 2,089,452 0.57% 2,089,452 0.62 % 0 0.00%

303-01 포상금 75,300 0.02% 75,300 0.02 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 2,014,152 0.55% 2,014,152 0.59 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

304 연금부담금등 6,859,355 1.88% 6,859,355 2.03 % 0 0.00%

304-01 연금부담금 5,789,664 1.59% 5,789,664 1.71 % 0 0.00%

304-02 국민건강보험금 1,066,691 0.29% 1,066,691 0.32 % 0 0.00%

304-03 의원상해부담금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 50,600 0.01% 50,600 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 50,600 0.01% 50,600 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 3,310,903 0.91% 3,223,603 0.95 % 87,300 2.71%

306-01 출연금 3,310,903 0.91% 3,223,603 0.95 % 87,300 2.71%

307 민간이전 42,261,449 11.58% 39,384,435 11.63 % 2,877,014 7.30%

307-01 의료및구료비 2,406,595 0.66% 2,399,622 0.71 % 6,973 0.29%

307-02 민간경상사업보조 9,385,013 2.57% 8,397,329 2.48 % 987,684 11.76%

307-03 민간단체법정운영비보조 1,359,267 0.37% 1,359,267 0.40 % 0 0.00%

307-04 민간행사사업보조 2,670,100 0.73% 2,570,100 0.76 % 100,000 3.89%

307-05 민간위탁금 8,689,909 2.38% 7,163,576 2.12 % 1,526,333 21.31%

307-06 보험금 427,971 0.12% 377,121 0.11 % 50,850 13.48%

307-07 연금지급금 77,500 0.02% 77,500 0.02 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 12,403 0.00% 12,403 0.00 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 3,955,000 1.08% 3,955,000 1.17 % 0 0.00%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

8,029,124 2.20% 7,823,960 2.31 % 205,164 2.62%

307-11 사회복지사업보조 5,248,567 1.44% 5,248,557 1.55 % 10 0.00%

308 자치단체등이전 7,937,495 2.17% 7,555,449 2.23 % 382,046 5.06%

308-07 자치단체간부담금 1,893,754 0.52% 1,893,754 0.56 % 0 0.00%

308-08 교육기관에대한보조 4,612,791 1.26% 4,275,091 1.26 % 337,700 7.90%

308-09 예비군육성지원경상보조 17,000 0.00% 17,000 0.01 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적대

행사업비

1,355,950 0.37% 1,311,604 0.39 % 44,346 3.38%

308-11 기타부담금 58,000 0.02% 58,000 0.02 % 0 0.00%

309 전출금 7,140,286 1.96% 7,088,286 2.09 % 52,000 0.73%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,139,286 1.96% 7,087,286 2.09 % 52,000 0.73%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 261,000 0.07% 261,000 0.08 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

311-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

24,000 0.01% 24,000 0.01 % 0 0.00%

311-03 중앙정부차입금이자상환 237,000 0.06% 237,000 0.07 % 0 0.00%

400 자본지출 164,310,549 45.01% 143,387,008 42.35 % 20,923,541 14.59%

401 시설비및부대비 115,025,165 31.51% 98,980,345 29.24 % 16,044,820 16.21%

401-01 시설비 114,397,089 31.34% 98,353,419 29.05 % 16,043,670 16.31%

401-02 감리비 409,097 0.11% 409,097 0.12 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 198,979 0.05% 197,829 0.06 % 1,150 0.58%

401-04 행사관련시설비 20,000 0.01% 20,000 0.01 % 0 0.00%

402 민간자본이전 23,668,855 6.48% 21,232,317 6.27 % 2,436,538 11.48%

402-01 민간자본사업보조 21,492,701 5.89% 19,056,163 5.63 % 2,436,538 12.79%

402-02 민간대행사업비 2,176,154 0.60% 2,176,154 0.64 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 20,129,945 5.51% 18,178,317 5.37 % 1,951,628 10.74%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

19,955,395 5.47% 18,003,767 5.32 % 1,951,628 10.84%

403-03 예비군육성지원자본보조 174,550 0.05% 174,550 0.05 % 0 0.00%

404 공사공단자본전출금 748,076 0.20% 547,421 0.16 % 200,655 36.65%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 748,076 0.20% 547,421 0.16 % 200,655 36.65%

405 자산취득비 4,738,508 1.30% 4,448,608 1.31 % 289,900 6.52%

405-01 자산및물품취득비 4,715,508 1.29% 4,425,608 1.31 % 289,900 6.55%

405-02 도서구입비 23,000 0.01% 23,000 0.01 % 0 0.00%

600 보전재원 1,503,600 0.41% 1,503,600 0.44 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 1,503,600 0.41% 1,503,600 0.44 % 0 0.00%

601-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금원금상환

300,000 0.08% 300,000 0.09 % 0 0.00%

601-03 중앙정부차입금원금상환 1,203,600 0.33% 1,203,600 0.36 % 0 0.00%

700 내부거래 8,735,367 2.39% 8,332,401 2.46 % 402,966 4.84%

701 기타회계등전출금 8,375,367 2.29% 7,972,401 2.35 % 402,966 5.05%

701-01 기타회계전출금 6,975,367 1.91% 6,572,401 1.94 % 402,966 6.13%

701-02 공기업특별회계경상전출

700,000 0.19% 700,000 0.21 % 0 0.00%

701-03 공기업특별회계자본전출

700,000 0.19% 700,000 0.21 % 0 0.00%

702 기금전출금 360,000 0.10% 360,000 0.11 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

702-01 기금전출금 360,000 0.10% 360,000 0.11 % 0 0.00%

800 예비비및기타 17,824,777 4.88% 17,316,324 5.12 % 508,453 2.94%

801 예비비 3,886,000 1.06% 3,886,000 1.15 % 0 0.00%

801-01 일반예비비 2,886,000 0.79% 2,886,000 0.85 % 0 0.00%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 1,000,000 0.27% 1,000,000 0.30 % 0 0.00%

802 반환금기타 13,938,777 3.82% 13,430,324 3.97 % 508,453 3.79%

802-01 국고보조금반환금 6,173,655 1.69% 5,990,705 1.77 % 182,950 3.05%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 7,763,622 2.13% 7,438,119 2.20 % 325,503 4.38%

802-03 과오납금등 1,500 0.00% 1,500 0.00 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 43,119,540 100.00% 42,551,452 100.00 % 568,088 1.34%

100 인건비 1,237,020 2.87% 1,205,574 2.83 % 31,446 2.61%

101 인건비 1,237,020 2.87% 1,205,574 2.83 % 31,446 2.61%

101-01 보수 978,305 2.27% 946,859 2.23 % 31,446 3.32%

101-02 기타직보수 60,124 0.14% 60,124 0.14 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 38,610 0.09% 38,610 0.09 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 159,981 0.37% 159,981 0.38 % 0 0.00%

200 물건비 4,388,230 10.18% 4,146,683 9.75 % 241,547 5.83%

201 일반운영비 1,855,952 4.30% 1,648,085 3.87 % 207,867 12.61%

201-01 사무관리비 219,350 0.51% 219,350 0.52 % 0 0.00%

201-02 공공운영비 1,636,602 3.80% 1,428,735 3.36 % 207,867 14.55%

202 여비 59,280 0.14% 59,280 0.14 % 0 0.00%

202-01 국내여비 59,280 0.14% 59,280 0.14 % 0 0.00%

204 직무수행경비 46,320 0.11% 44,640 0.10 % 1,680 3.76%

204-02 직급보조비 29,880 0.07% 28,200 0.07 % 1,680 5.96%

204-03 특정업무경비 16,440 0.04% 16,440 0.04 % 0 0.00%

206 재료비 2,158,678 5.01% 2,158,678 5.07 % 0 0.00%

206-01 재료비 2,158,678 5.01% 2,158,678 5.07 % 0 0.00%

207 연구개발비 268,000 0.62% 236,000 0.55 % 32,000 13.56%

207-01 연구용역비 175,000 0.41% 175,000 0.41 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 93,000 0.22% 61,000 0.14 % 32,000 52.46%

300 경상이전 3,070,020 7.12% 3,071,772 7.22 % △1,752 △0.06%

301 일반보상금 40,120 0.09% 40,120 0.09 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 700 0.00% 700 0.00 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 39,420 0.09% 39,420 0.09 % 0 0.00%

304 연금부담금등 210,218 0.49% 203,683 0.48 % 6,535 3.21%

304-01 연금부담금 175,451 0.41% 169,933 0.40 % 5,518 3.25%

304-02 국민건강보험금 34,767 0.08% 33,750 0.08 % 1,017 3.01%

307 민간이전 2,186,426 5.07% 2,194,713 5.16 % △8,287 △0.38%

307-01 의료및구료비 94,836 0.22% 103,123 0.24 % △8,287 △8.04%

307-05 민간위탁금 2,091,590 4.85% 2,091,590 4.92 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 633,256 1.47% 633,256 1.49 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

308-07 자치단체간부담금 542,507 1.26% 542,507 1.27 % 0 0.00%

308-11 기타부담금 90,749 0.21% 90,749 0.21 % 0 0.00%

400 자본지출 28,681,650 66.52% 28,336,800 66.59 % 344,850 1.22%

401 시설비및부대비 15,161,392 35.16% 14,851,392 34.90 % 310,000 2.09%

401-01 시설비 14,175,392 32.87% 13,865,392 32.59 % 310,000 2.24%

401-02 감리비 960,000 2.23% 960,000 2.26 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 26,000 0.06% 26,000 0.06 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 12,688,208 29.43% 12,688,208 29.82 % 0 0.00%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

12,688,208 29.43% 12,688,208 29.82 % 0 0.00%

405 자산취득비 832,050 1.93% 797,200 1.87 % 34,850 4.37%

405-01 자산및물품취득비 832,050 1.93% 797,200 1.87 % 34,850 4.37%

800 예비비및기타 5,742,620 13.32% 5,790,623 13.61 % △48,003 △0.83%

801 예비비 4,900,684 11.37% 4,949,517 11.63 % △48,833 △0.99%

801-01 일반예비비 4,900,684 11.37% 4,949,517 11.63 % △48,833 △0.99%

802 반환금기타 841,936 1.95% 841,106 1.98 % 830 0.10%

802-01 국고보조금반환금 129,140 0.30% 128,310 0.30 % 830 0.65%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 11,796 0.03% 11,796 0.03 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 701,000 1.63% 701,000 1.65 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 32,870,542 100.00% 32,302,454 100.00 % 568,088 1.76%

100 인건비 949,729 2.89% 949,729 2.94 % 0 0.00%

101 인건비 949,729 2.89% 949,729 2.94 % 0 0.00%

101-01 보수 691,014 2.10% 691,014 2.14 % 0 0.00%

101-02 기타직보수 60,124 0.18% 60,124 0.19 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 38,610 0.12% 38,610 0.12 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 159,981 0.49% 159,981 0.50 % 0 0.00%

200 물건비 2,475,510 7.53% 2,235,643 6.92 % 239,867 10.73%

201 일반운영비 1,778,060 5.41% 1,570,193 4.86 % 207,867 13.24%

201-01 사무관리비 185,190 0.56% 185,190 0.57 % 0 0.00%

201-02 공공운영비 1,592,870 4.85% 1,385,003 4.29 % 207,867 15.01%

202 여비 48,290 0.15% 48,290 0.15 % 0 0.00%

202-01 국내여비 48,290 0.15% 48,290 0.15 % 0 0.00%

204 직무수행경비 27,660 0.08% 27,660 0.09 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 19,860 0.06% 19,860 0.06 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 7,800 0.02% 7,800 0.02 % 0 0.00%

206 재료비 353,500 1.08% 353,500 1.09 % 0 0.00%

206-01 재료비 353,500 1.08% 353,500 1.09 % 0 0.00%

207 연구개발비 268,000 0.82% 236,000 0.73 % 32,000 13.56%

207-01 연구용역비 175,000 0.53% 175,000 0.54 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 93,000 0.28% 61,000 0.19 % 32,000 52.46%

300 경상이전 2,947,179 8.97% 2,955,466 9.15 % △8,287 △0.28%

304 연금부담금등 150,497 0.46% 150,497 0.47 % 0 0.00%

304-01 연금부담금 125,024 0.38% 125,024 0.39 % 0 0.00%

304-02 국민건강보험금 25,473 0.08% 25,473 0.08 % 0 0.00%

307 민간이전 2,186,426 6.65% 2,194,713 6.79 % △8,287 △0.38%

307-01 의료및구료비 94,836 0.29% 103,123 0.32 % △8,287 △8.04%

307-05 민간위탁금 2,091,590 6.36% 2,091,590 6.48 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 610,256 1.86% 610,256 1.89 % 0 0.00%

308-07 자치단체간부담금 519,507 1.58% 519,507 1.61 % 0 0.00%

308-11 기타부담금 90,749 0.28% 90,749 0.28 % 0 0.00%

400 자본지출 21,051,052 64.04% 20,706,202 64.10 % 344,850 1.67%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

401 시설비및부대비 15,161,392 46.12% 14,851,392 45.98 % 310,000 2.09%

401-01 시설비 14,175,392 43.12% 13,865,392 42.92 % 310,000 2.24%

401-02 감리비 960,000 2.92% 960,000 2.97 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 26,000 0.08% 26,000 0.08 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 5,057,610 15.39% 5,057,610 15.66 % 0 0.00%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

5,057,610 15.39% 5,057,610 15.66 % 0 0.00%

405 자산취득비 832,050 2.53% 797,200 2.47 % 34,850 4.37%

405-01 자산및물품취득비 832,050 2.53% 797,200 2.47 % 34,850 4.37%

800 예비비및기타 5,447,072 16.57% 5,455,414 16.89 % △8,342 △0.15%

801 예비비 4,605,136 14.01% 4,614,308 14.28 % △9,172 △0.20%

801-01 일반예비비 4,605,136 14.01% 4,614,308 14.28 % △9,172 △0.20%

802 반환금기타 841,936 2.56% 841,106 2.60 % 830 0.10%

802-01 국고보조금반환금 129,140 0.39% 128,310 0.40 % 830 0.65%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 11,796 0.04% 11,796 0.04 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 701,000 2.13% 701,000 2.17 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 10,248,998 100.00% 10,248,998 100.00 % 0 0.00%

100 인건비 287,291 2.80% 255,845 2.50 % 31,446 12.29%

101 인건비 287,291 2.80% 255,845 2.50 % 31,446 12.29%

101-01 보수 287,291 2.80% 255,845 2.50 % 31,446 12.29%

200 물건비 1,912,720 18.66% 1,911,040 18.65 % 1,680 0.09%

201 일반운영비 77,892 0.76% 77,892 0.76 % 0 0.00%

201-01 사무관리비 34,160 0.33% 34,160 0.33 % 0 0.00%

201-02 공공운영비 43,732 0.43% 43,732 0.43 % 0 0.00%

202 여비 10,990 0.11% 10,990 0.11 % 0 0.00%

202-01 국내여비 10,990 0.11% 10,990 0.11 % 0 0.00%

204 직무수행경비 18,660 0.18% 16,980 0.17 % 1,680 9.89%

204-02 직급보조비 10,020 0.10% 8,340 0.08 % 1,680 20.14%

204-03 특정업무경비 8,640 0.08% 8,640 0.08 % 0 0.00%

206 재료비 1,805,178 17.61% 1,805,178 17.61 % 0 0.00%

206-01 재료비 1,805,178 17.61% 1,805,178 17.61 % 0 0.00%

300 경상이전 122,841 1.20% 116,306 1.13 % 6,535 5.62%

301 일반보상금 40,120 0.39% 40,120 0.39 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 700 0.01% 700 0.01 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 39,420 0.38% 39,420 0.38 % 0 0.00%

304 연금부담금등 59,721 0.58% 53,186 0.52 % 6,535 12.29%

304-01 연금부담금 50,427 0.49% 44,909 0.44 % 5,518 12.29%

304-02 국민건강보험금 9,294 0.09% 8,277 0.08 % 1,017 12.29%

308 자치단체등이전 23,000 0.22% 23,000 0.22 % 0 0.00%

308-07 자치단체간부담금 23,000 0.22% 23,000 0.22 % 0 0.00%

400 자본지출 7,630,598 74.45% 7,630,598 74.45 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 7,630,598 74.45% 7,630,598 74.45 % 0 0.00%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

7,630,598 74.45% 7,630,598 74.45 % 0 0.00%

800 예비비및기타 295,548 2.88% 335,209 3.27 % △39,661 △11.83%

801 예비비 295,548 2.88% 335,209 3.27 % △39,661 △11.83%

801-01 일반예비비 295,548 2.88% 335,209 3.27 % △39,661 △11.83%

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세 입 세 출 예 산 서

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세 입 예 산 서 세 입 예 산 서 세 입 예 산 서 세 입 예 산 서

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 408,188,971 381,088,646 27,100,325 7.11 %

100 지방세수입 33,497,468 30,997,468 2,500,000 8.07 %

110 지방세 33,497,468 30,997,468 2,500,000 8.07 %

111 보통세 33,247,468 30,747,468 2,500,000 8.13 %

113 지난년도수입 250,000 250,000 0 0.00 %

200 세외수입 63,409,923 56,375,026 7,034,897 12.48 %

210 경상적세외수입 28,349,246 28,317,089 32,157 0.11 %

211 재산임대수입 1,311,929 1,284,772 27,157 2.11 %

212 사용료수입 11,969,802 11,964,802 5,000 0.04 %

213 수수료수입 530,618 530,618 0 0.00 %

214 사업수입 12,879,912 12,879,912 0 0.00 %

215 징수교부금수입 387,700 387,700 0 0.00 %

216 이자수입 1,269,285 1,269,285 0 0.00 %

220 임시적세외수입 35,060,677 28,057,937 7,002,740 24.96 %

221 재산매각수입 4,385,903 778,542 3,607,361 463.35 %

222 부담금 1,034,532 1,034,532 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 344,950 344,950 0 0.00 %

224 기타수입 28,496,511 25,101,132 3,395,379 13.53 %

225 지난연도수입 798,781 798,781 0 0.00 %

300 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

310 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

311 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

400 조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

420 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

421 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

500 보조금 108,546,063 104,870,985 3,675,078 3.50 %

510 국고보조금등 89,266,140 87,842,235 1,423,905 1.62 %

511 국고보조금등 89,266,140 87,842,235 1,423,905 1.62 %

520 시ㆍ도비보조금등 19,279,923 17,028,750 2,251,173 13.22 %

521 시ㆍ도비보조금등 19,279,923 17,028,750 2,251,173 13.22 %

700 보전수입등및내부거래 61,881,507 61,478,541 402,966 0.66 %

710 보전수입등 53,506,140 53,506,140 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

(단위:천원)

711 잉여금 33,304,323 33,304,323 0 0.00 %

712 전년도이월금 20,061,817 20,061,817 0 0.00 %

713 융자금원금수입 140,000 140,000 0 0.00 %

720 내부거래 8,375,367 7,972,401 402,966 5.05 %

721 전입금 8,375,367 7,972,401 402,966 5.05 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 365,069,431 338,537,194 26,532,237 7.84 %

100 지방세수입 33,497,468 30,997,468 2,500,000 8.07 %

110 지방세 33,497,468 30,997,468 2,500,000 8.07 %

111 보통세 33,247,468 30,747,468 2,500,000 8.13 %

113 지난년도수입 250,000 250,000 0 0.00 %

200 세외수입 53,291,589 46,256,692 7,034,897 15.21 %

210 경상적세외수입 18,970,725 18,938,568 32,157 0.17 %

211 재산임대수입 718,903 691,746 27,157 3.93 %

212 사용료수입 3,894,892 3,889,892 5,000 0.13 %

213 수수료수입 528,418 528,418 0 0.00 %

214 사업수입 12,278,212 12,278,212 0 0.00 %

215 징수교부금수입 387,700 387,700 0 0.00 %

216 이자수입 1,162,600 1,162,600 0 0.00 %

220 임시적세외수입 34,320,864 27,318,124 7,002,740 25.63 %

221 재산매각수입 4,385,903 778,542 3,607,361 463.35 %

222 부담금 702,332 702,332 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 284,950 284,950 0 0.00 %

224 기타수입 28,477,679 25,082,300 3,395,379 13.54 %

225 지난연도수입 470,000 470,000 0 0.00 %

300 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

310 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

311 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384 10.31 %

400 조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

420 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

421 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000 21.77 %

500 보조금 91,365,078 87,855,122 3,509,956 4.00 %

510 국고보조금등 72,303,951 71,045,996 1,257,955 1.77 %

511 국고보조금등 72,303,951 71,045,996 1,257,955 1.77 %

520 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 16,809,126 2,252,001 13.40 %

521 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 16,809,126 2,252,001 13.40 %

700 보전수입등및내부거래 46,061,286 46,061,286 0 0.00 %

710 보전수입등 46,061,286 46,061,286 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

(단위:천원)

711 잉여금 26,232,035 26,232,035 0 0.00 %

712 전년도이월금 19,689,251 19,689,251 0 0.00 %

713 융자금원금수입 140,000 140,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 43,119,540 42,551,452 568,088 1.34 %

200 세외수입 10,118,334 10,118,334 0 0.00 %

210 경상적세외수입 9,378,521 9,378,521 0 0.00 %

211 재산임대수입 593,026 593,026 0 0.00 %

212 사용료수입 8,074,910 8,074,910 0 0.00 %

213 수수료수입 2,200 2,200 0 0.00 %

214 사업수입 601,700 601,700 0 0.00 %

216 이자수입 106,685 106,685 0 0.00 %

220 임시적세외수입 739,813 739,813 0 0.00 %

222 부담금 332,200 332,200 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 60,000 60,000 0 0.00 %

224 기타수입 18,832 18,832 0 0.00 %

225 지난연도수입 328,781 328,781 0 0.00 %

500 보조금 17,180,985 17,015,863 165,122 0.97 %

510 국고보조금등 16,962,189 16,796,239 165,950 0.99 %

511 국고보조금등 16,962,189 16,796,239 165,950 0.99 %

520 시ㆍ도비보조금등 218,796 219,624 △828 △0.38 %

521 시ㆍ도비보조금등 218,796 219,624 △828 △0.38 %

700 보전수입등및내부거래 15,820,221 15,417,255 402,966 2.61 %

710 보전수입등 7,444,854 7,444,854 0 0.00 %

711 잉여금 7,072,288 7,072,288 0 0.00 %

712 전년도이월금 372,566 372,566 0 0.00 %

720 내부거래 8,375,367 7,972,401 402,966 5.05 %

721 전입금 8,375,367 7,972,401 402,966 5.05 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 32,870,542 32,302,454 568,088 1.76 %

200 세외수입 2,058,986 2,058,986 0 0.00 %

210 경상적세외수입 1,569,154 1,569,154 0 0.00 %

211 재산임대수입 593,026 593,026 0 0.00 %

212 사용료수입 489,743 489,743 0 0.00 %

214 사업수입 381,700 381,700 0 0.00 %

216 이자수입 104,685 104,685 0 0.00 %

220 임시적세외수입 489,832 489,832 0 0.00 %

222 부담금 291,000 291,000 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 60,000 60,000 0 0.00 %

224 기타수입 18,832 18,832 0 0.00 %

225 지난연도수입 120,000 120,000 0 0.00 %

500 보조금 17,180,985 17,015,863 165,122 0.97 %

510 국고보조금등 16,962,189 16,796,239 165,950 0.99 %

511 국고보조금등 16,962,189 16,796,239 165,950 0.99 %

520 시ㆍ도비보조금등 218,796 219,624 △828 △0.38 %

521 시ㆍ도비보조금등 218,796 219,624 △828 △0.38 %

700 보전수입등및내부거래 13,630,571 13,227,605 402,966 3.05 %

710 보전수입등 6,655,204 6,655,204 0 0.00 %

711 잉여금 6,282,638 6,282,638 0 0.00 %

712 전년도이월금 372,566 372,566 0 0.00 %

720 내부거래 6,975,367 6,572,401 402,966 6.13 %

721 전입금 6,975,367 6,572,401 402,966 6.13 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 10,248,998 10,248,998 0 0.00 %

200 세외수입 8,059,348 8,059,348 0 0.00 %

210 경상적세외수입 7,809,367 7,809,367 0 0.00 %

212 사용료수입 7,585,167 7,585,167 0 0.00 %

213 수수료수입 2,200 2,200 0 0.00 %

214 사업수입 220,000 220,000 0 0.00 %

216 이자수입 2,000 2,000 0 0.00 %

220 임시적세외수입 249,981 249,981 0 0.00 %

222 부담금 41,200 41,200 0 0.00 %

225 지난연도수입 208,781 208,781 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 2,189,650 2,189,650 0 0.00 %

710 보전수입등 789,650 789,650 0 0.00 %

711 잉여금 789,650 789,650 0 0.00 %

720 내부거래 1,400,000 1,400,000 0 0.00 %

721 전입금 1,400,000 1,400,000 0 0.00 %

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세 출 예 산 서 세 출 예 산 서 세 출 예 산 서 세 출 예 산 서

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 408,188,971 381,088,646 27,100,325 7.11%

국 56,634,651 55,443,073 1,191,578

지 18,891,811 18,827,801 64,010

기 13,739,678 13,571,361 168,317

특 939,000 34,000 905,000

도 19,279,923 17,178,750 2,101,173

조 675,000 0 675,000

군 298,028,908 276,033,661 21,995,247

정책사업 332,890,107 307,284,126 25,605,981 8.33%

국 56,510,904 55,319,326 1,191,578

지 18,891,811 18,827,801 64,010

기 13,441,982 13,273,665 168,317

특 939,000 34,000 905,000

도 19,279,923 17,178,750 2,101,173

조 675,000 0 675,000

군 223,151,487 202,650,584 20,500,903

재무활동 24,372,113 23,478,350 893,763 3.81%

행정운영경비 50,926,751 50,326,170 600,581 1.19%

국 123,747 123,747 0

기 297,696 297,696 0

군 50,505,308 49,904,727 600,581

일반공공행정 25,976,134 25,517,693 458,441 1.80%

국 63,031 63,031 0

지 640,000 640,000 0

특 39,000 34,000 5,000

도 163,664 161,664 2,000

군 25,070,439 24,618,998 451,441

입법및선거관리 591,456 589,456 2,000 0.34%

지방의회 운영지원 591,456 589,456 2,000 0.34%

의회운영의 내실화 추진 591,456 589,456 2,000 0.34%

지방행정ㆍ재정지원 10,648,003 10,395,348 252,655 2.43%

특 34,000 34,000 0

군 10,614,003 10,361,348 252,655

재정 지원 8,538,002 8,285,347 252,655 3.05%

지방재정운영 650,640 650,640 0 0.00%

지방공기업 운영 지원 7,887,362 7,634,707 252,655 3.31%

지방재정확충 344,793 344,793 0 0.00%

특 34,000 34,000 0

군 310,793 310,793 0

자주재원증대 344,793 344,793 0 0.00%

특 34,000 34,000 0

군 310,793 310,793 0

재무활동(기획감사실) 1,765,208 1,765,208 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

보전지출 1,765,208 1,765,208 0 0.00%

일반행정 14,736,675 14,532,889 203,786 1.40%

국 63,031 63,031 0

지 640,000 640,000 0

특 5,000 0 5,000

도 163,664 161,664 2,000

군 13,864,980 13,668,194 196,786

군정의 비전제시 1,639,950 1,639,950 0 0.00%

군정혁신 역량강화 269,400 269,400 0 0.00%

군정홍보관리 1,174,616 1,174,616 0 0.00%

투명한 공직사회 조성 195,934 195,934 0 0.00%

미래발전전략 505,500 505,500 0 0.00%

지 70,000 70,000 0

군 435,500 435,500 0

군정전략과제 발굴 505,500 505,500 0 0.00%

지 70,000 70,000 0

군 435,500 435,500 0

지방행정 역량 강화 8,097,504 8,038,638 58,866 0.73%

국 37,899 37,899 0

지 570,000 570,000 0

특 5,000 0 5,000

도 161,664 159,664 2,000

군 7,322,941 7,271,075 51,866

국·도·군정 시책 추진 3,704,509 3,664,989 39,520 1.08%

국 21,470 21,470 0

특 5,000 0 5,000

도 48,752 46,752 2,000

군 3,629,287 3,596,767 32,520

직원복지 증진 1,194,080 1,174,080 20,000 1.70%

공무원 경쟁력 강화 642,880 642,880 0 0.00%

행정통신 현대화 1,605,028 1,605,028 0 0.00%

지 570,000 570,000 0

도 57,000 57,000 0

군 978,028 978,028 0

정보화 기반시설 확충 17,714 17,714 0 0.00%

국 4,025 4,025 0

군 13,689 13,689 0

정보화 추진 933,293 933,947 △654 △0.07%

국 12,404 12,404 0

도 55,912 55,912 0

군 864,977 865,631 △654

재정역량강화 1,844,784 1,814,784 30,000 1.65%

도 2,000 2,000 0

군 1,842,784 1,812,784 30,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

계약업무의 효율적운영 506,740 491,740 15,000 3.05%

회계업무의 효율적운영 283,705 283,705 0 0.00%

국공유재산관리 1,054,339 1,039,339 15,000 1.44%

도 2,000 2,000 0

군 1,052,339 1,037,339 15,000

재무활동(여성청소년과) 206,067 187,581 18,486 9.85%

보전지출 206,067 187,581 18,486 9.85%

주민 행정 편의 도모 142,807 142,807 0 0.00%

국 25,132 25,132 0

군 117,675 117,675 0

신속한민원처리지원 135,058 135,058 0 0.00%

국 17,383 17,383 0

군 117,675 117,675 0

가족관계등록사무지원 7,749 7,749 0 0.00%

국 7,749 7,749 0

지역현장행정 361,003 361,003 0 0.00%

정선읍 운영 361,003 361,003 0 0.00%

지역현장행정 264,967 264,967 0 0.00%

고한읍 운영 264,967 264,967 0 0.00%

지역현장행정 220,253 220,253 0 0.00%

사북읍 운영 220,253 220,253 0 0.00%

지역현장행정 277,356 242,922 34,434 14.17%

신동읍 운영 277,356 242,922 34,434 14.17%

지역현장행정 195,094 195,094 0 0.00%

화암면 운영 195,094 195,094 0 0.00%

지역현장 행정 226,340 176,340 50,000 28.35%

남면운영 226,340 176,340 50,000 28.35%

지역 현장 행정 186,793 186,793 0 0.00%

여량면 운영 186,793 186,793 0 0.00%

지역현장행정 210,424 210,424 0 0.00%

북평면 운영 210,424 210,424 0 0.00%

지역현장행정 357,833 345,833 12,000 3.47%

임계면 운영 357,833 345,833 12,000 3.47%

공공질서및안전 15,468,261 14,958,101 510,160 3.41%

국 5,435,409 5,435,409 0

지 187,000 187,000 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

특 400,000 0 400,000

도 1,330,345 1,280,845 49,500

군 8,115,507 8,054,847 60,660

재난방재ㆍ민방위 15,468,261 14,958,101 510,160 3.41%

국 5,435,409 5,435,409 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

도 1,330,345 1,280,845 49,500

군 8,115,507 8,054,847 60,660

민방위 운영 610,422 610,422 0 0.00%

국 34,750 34,750 0

도 19,977 19,977 0

군 555,695 555,695 0

통합방위업무추진 340,710 340,710 0 0.00%

도 3,765 3,765 0

군 336,945 336,945 0

비상대비 민방위 태세 강화 269,712 269,712 0 0.00%

국 34,750 34,750 0

도 16,212 16,212 0

군 218,750 218,750 0

재해 및 재난 예방 14,534,649 14,025,149 509,500 3.63%

국 5,400,659 5,400,659 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

도 1,310,368 1,260,868 49,500

군 7,236,622 7,176,622 60,000

재난예방 대응 시스템 구축 1,382,424 1,325,924 56,500 4.26%

국 4,659 4,659 0

지 187,000 187,000 0

도 84,055 72,055 12,000

군 1,106,710 1,062,210 44,500

재해 사전예방사업 9,779,225 9,326,225 453,000 4.86%

국 3,372,000 3,372,000 0

특 400,000 0 400,000

도 956,313 918,813 37,500

군 5,050,912 5,035,412 15,500

하천재해예방 3,373,000 3,373,000 0 0.00%

국 2,024,000 2,024,000 0

도 270,000 270,000 0

군 1,079,000 1,079,000 0

재무활동(안전건설과) 323,190 322,530 660 0.20%

내부거래지출 320,000 320,000 0 0.00%

보전지출 3,190 2,530 660 26.09%

교육 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 3,643,110 3,643,110 0

평생ㆍ직업교육 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 17,270 17,270 0

군 3,643,110 3,643,110 0

지역인재육성 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 3,643,110 3,643,110 0

교육지원사업 3,503,530 3,503,530 0 0.00%

평생교육진흥 156,850 156,850 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 139,580 139,580 0

문화및관광 35,562,329 32,778,671 2,783,658 8.49%

국 500,500 500,500 0

지 3,345,000 3,345,000 0

기 4,474,762 4,475,204 △442

도 2,927,900 2,876,095 51,805

조 400,000 0 400,000

군 23,914,167 21,581,872 2,332,295

문화예술 4,164,741 3,587,751 576,990 16.08%

기 863,695 883,695 △20,000

도 304,600 308,700 △4,100

군 2,996,446 2,395,356 601,090

문화예술진흥 4,164,741 3,587,751 576,990 16.08%

기 863,695 883,695 △20,000

도 304,600 308,700 △4,100

군 2,996,446 2,395,356 601,090

문화기반시설 조성 및 운영 2,063,273 1,448,183 615,090 42.47%

기 137,000 137,000 0

도 47,000 47,000 0

군 1,879,273 1,264,183 615,090

문화예술 육성 2,101,468 2,139,568 △38,100 △1.78%

기 726,695 746,695 △20,000

도 257,600 261,700 △4,100

군 1,117,173 1,131,173 △14,000

관광 16,410,228 15,179,228 1,231,000 8.11%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,990,500 2,990,500 0

도 1,722,650 1,722,650 0

조 100,000 0 100,000

군 8,592,078 7,461,078 1,131,000

관광산업 진흥 16,410,228 15,179,228 1,231,000 8.11%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,990,500 2,990,500 0

도 1,722,650 1,722,650 0

조 100,000 0 100,000

군 8,592,078 7,461,078 1,131,000

관광상품 기획 및 운영 399,400 399,400 0 0.00%

관광홍보 및 마케팅 1,777,100 1,717,100 60,000 3.49%

기 257,000 257,000 0

도 127,200 127,200 0

- 83 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 1,392,900 1,332,900 60,000

관광자원 조성 12,665,400 12,415,400 250,000 2.01%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,733,500 2,733,500 0

도 1,595,450 1,595,450 0

군 5,331,450 5,081,450 250,000

관광지 관리 1,568,328 647,328 921,000 142.28%

조 100,000 0 100,000

군 1,468,328 647,328 821,000

체육 7,474,874 6,951,506 523,368 7.53%

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,792,157 6,468,252 323,905

건전생활체육 진흥 7,474,874 6,951,506 523,368 7.53%

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,792,157 6,468,252 323,905

공공체육시설 관리 3,249,500 2,934,500 315,000 10.73%

지 240,000 240,000 0

도 112,000 112,000 0

조 200,000 0 200,000

군 2,697,500 2,582,500 115,000

전문체육 육성 1,245,052 1,245,684 △632 △0.05%

기 14,700 15,142 △442

도 3,150 3,245 △95

군 1,227,202 1,227,297 △95

체육대회 개최 및 참가 1,574,500 1,574,500 0 0.00%

생활체육 활성화 565,222 555,222 10,000 1.80%

기 100,867 100,867 0

도 12,000 12,000 0

군 452,355 442,355 10,000

동계올림픽 성공개최 지원 840,600 641,600 199,000 31.02%

문화재 7,512,486 7,060,186 452,300 6.41%

국 500,500 500,500 0

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 773,500 717,500 56,000

조 100,000 0 100,000

군 5,533,486 5,257,186 276,300

문화재 보존 및 전통문화 전승 7,512,486 7,060,186 452,300 6.41%

국 500,500 500,500 0

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 773,500 717,500 56,000

조 100,000 0 100,000

- 84 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 5,533,486 5,257,186 276,300

전통문화 육성 775,700 525,700 250,000 47.56%

도 50,000 0 50,000

조 100,000 0 100,000

군 625,700 525,700 100,000

무형문화재 관리 5,087,249 4,884,949 202,300 4.14%

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 320,250 314,250 6,000

군 4,161,999 3,985,699 176,300

유형문화재 관리 1,649,537 1,649,537 0 0.00%

국 500,500 500,500 0

도 403,250 403,250 0

군 745,787 745,787 0

환경보호 40,928,381 39,986,101 942,280 2.36%

국 3,934,537 3,930,537 4,000

지 3,007,000 3,007,000 0

기 2,507,993 2,496,081 11,912

도 1,236,090 1,306,090 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 30,167,761 29,246,393 921,368

상하수도ㆍ수질 34,068,446 33,360,691 707,755 2.12%

국 3,308,750 3,308,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 740,955 810,955 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 25,274,660 24,571,905 702,755

유역관리 32,990 32,990 0 0.00%

하천수관리 32,990 32,990 0 0.00%

상·하수도관리 18,683,094 18,379,135 303,959 1.65%

국 112,750 112,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

도 535,500 605,500 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 15,786,844 15,487,885 298,959

안전한 물 안정적 공급 605,206 605,206 0 0.00%

국 87,750 87,750 0

도 6,500 6,500 0

군 510,956 510,956 0

수도시설정비 7,143,500 6,799,880 343,620 5.05%

지 1,746,000 1,746,000 0

도 529,000 599,000 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 4,793,500 4,454,880 338,620

소규모 수도시설 정비 1,040,912 1,040,912 0 0.00%

국 25,000 25,000 0

지 427,000 427,000 0

- 85 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 588,912 588,912 0

공공하수도정비 12,500 12,500 0 0.00%

지방상수도관리(상수도사업특별회계) 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

환경기초시설관리 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

수질환경개선(수질개선특별회계) 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

재무활동(수질환경사업소) 7,257,371 6,853,575 403,796 5.89%

내부거래지출 7,146,032 6,743,066 402,966 5.98%

보전지출(수질개선특별회계) 111,339 110,509 830 0.75%

폐기물 2,937,211 2,859,211 78,000 2.73%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 2,704,297 2,638,209 66,088

쾌적한 생활환경 조성 1,658,966 1,661,966 △3,000 △0.18%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

폐기물 자원순환 활성화 1,658,966 1,661,966 △3,000 △0.18%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

폐기물관리 1,278,245 1,197,245 81,000 6.77%

폐기물 처리시설 운영관리 1,278,245 1,197,245 81,000 6.77%

대기 6,000 6,000 0 0.00%

생활공해 관리 6,000 6,000 0 0.00%

공해배출업소 지도 점검 6,000 6,000 0 0.00%

자연 3,520,007 3,367,482 152,525 4.53%

국 325,397 325,397 0

지 834,000 834,000 0

도 444,848 444,848 0

군 1,915,762 1,763,237 152,525

생태계 및 자연환경보호 3,520,007 3,367,482 152,525 4.53%

국 325,397 325,397 0

지 834,000 834,000 0

- 86 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 444,848 444,848 0

군 1,915,762 1,763,237 152,525

자연환경보전 이용시설 설치사업 620,642 620,642 0 0.00%

국 250,000 250,000 0

도 50,000 50,000 0

군 320,642 320,642 0

자연환경보전 228,382 228,382 0 0.00%

도 53,276 53,276 0

군 175,106 175,106 0

생태계보전사업 686,236 557,711 128,525 23.05%

국 75,397 75,397 0

도 91,372 91,372 0

군 519,467 390,942 128,525

자연보호시설물정비 232,747 208,747 24,000 11.50%

자연공원 설치 84,000 84,000 0 0.00%

중부내륙권 개발사업 1,668,000 1,668,000 0 0.00%

지 834,000 834,000 0

도 250,200 250,200 0

군 583,800 583,800 0

환경보호일반 396,717 392,717 4,000 1.02%

국 94,750 90,750 4,000

도 34,925 34,925 0

군 267,042 267,042 0

지속가능한 환경관리 396,717 392,717 4,000 1.02%

국 94,750 90,750 4,000

도 34,925 34,925 0

군 267,042 267,042 0

군민참여 환경보전활동 지원 77,320 77,320 0 0.00%

국 3,000 3,000 0

군 74,320 74,320 0

지속가능 환경관리 체계 구축 304,397 300,397 4,000 1.33%

국 91,750 87,750 4,000

도 33,125 33,125 0

군 179,522 179,522 0

디자인 화장실 문화 조성 15,000 15,000 0 0.00%

도 1,800 1,800 0

군 13,200 13,200 0

사회복지 73,550,183 66,045,968 7,504,215 11.36%

국 25,698,676 25,774,990 △76,314

지 1,298,605 1,234,595 64,010

기 565,603 584,082 △18,479

도 5,739,741 5,220,407 519,334

조 200,000 0 200,000

군 40,047,558 33,231,894 6,815,664

기초생활보장 7,514,806 7,482,580 32,226 0.43%

국 4,380,299 4,412,119 △31,820

도 719,576 720,404 △828

- 87 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 2,414,931 2,350,057 64,874

저소득층 생활안정지원 6,632,096 6,671,050 △38,954 △0.58%

국 4,380,299 4,412,119 △31,820

도 719,576 720,404 △828

군 1,532,221 1,538,527 △6,306

기초생활보장 및 자립기반 조성 5,967,601 5,999,096 △31,495 △0.52%

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 981,759 988,065 △6,306

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 664,495 671,954 △7,459 △1.11%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

재무활동(주민생활지원과) 882,710 811,530 71,180 8.77%

내부거래지출 579,335 579,335 0 0.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 29,597 29,597 0 0.00%

보전지출 273,778 202,598 71,180 35.13%

취약계층지원 7,297,507 7,290,190 7,317 0.10%

국 2,222,306 2,266,635 △44,329

지 76,000 76,000 0

도 361,129 364,811 △3,682

군 4,638,072 4,582,744 55,328

지역사회 복지기반 구축 3,401,796 3,380,696 21,100 0.62%

국 41,052 41,052 0

지 76,000 76,000 0

도 91,117 91,117 0

군 3,193,627 3,172,527 21,100

사회복지 민관 연계 네트워크 구축 158,580 158,580 0 0.00%

도 13,960 13,960 0

군 144,620 144,620 0

사회복지 서비스 제공 648,250 648,250 0 0.00%

국 41,052 41,052 0

지 76,000 76,000 0

도 75,157 75,157 0

군 456,041 456,041 0

사회복지회관 설치 및 관리 2,589,966 2,568,866 21,100 0.82%

도 2,000 2,000 0

군 2,587,966 2,566,866 21,100

재해 관리 5,000 5,000 0 0.00%

장애인 복지시책 추진 3,895,711 3,909,494 △13,783 △0.35%

국 2,181,254 2,225,583 △44,329

도 270,012 273,694 △3,682

군 1,444,445 1,410,217 34,228

재가 장애인 생활안정지원사업 1,975,369 2,003,152 △27,783 △1.39%

국 1,251,454 1,270,583 △19,129

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 169,014 170,536 △1,522

군 554,901 562,033 △7,132

장애인 복지서비스 향상 1,920,342 1,906,342 14,000 0.73%

국 929,800 955,000 △25,200

도 100,998 103,158 △2,160

군 889,544 848,184 41,360

보육ㆍ가족및여성 10,425,691 10,142,138 283,553 2.80%

국 3,440,825 3,440,990 △165

기 276,109 276,653 △544

도 2,156,001 2,159,824 △3,823

조 200,000 0 200,000

군 4,352,756 4,264,671 88,085

아동 및 보육지원 8,323,849 8,079,359 244,490 3.03%

국 3,303,444 3,303,609 △165

도 2,072,941 2,076,694 △3,753

군 2,947,464 2,699,056 248,408

아동복지서비스 강화 1,876,274 1,882,740 △6,466 △0.34%

국 681,264 681,429 △165

도 238,014 239,074 △1,060

군 956,996 962,237 △5,241

보육서비스 강화 6,385,946 6,134,990 250,956 4.09%

국 2,622,180 2,622,180 0

도 1,834,927 1,837,620 △2,693

군 1,928,839 1,675,190 253,649

보육시설 기능보강사업 61,629 61,629 0 0.00%

여성의 역량강화 및 사회참여 확대 1,648,712 1,649,649 △937 △0.06%

국 137,381 137,381 0

기 276,109 276,653 △544

도 76,434 76,504 △70

조 200,000 0 200,000

군 958,788 1,159,111 △200,323

여성복지 및 권익증진 사업 919,763 909,763 10,000 1.10%

기 194,099 194,099 0

도 38,533 38,533 0

조 200,000 0 200,000

군 487,131 677,131 △190,000

여성의 사회참여 확대 500,485 492,562 7,923 1.61%

국 137,381 137,381 0

기 82,010 82,554 △544

도 37,901 37,971 △70

군 243,193 234,656 8,537

여성회관 운영 228,464 247,324 △18,860 △7.63%

저출산 고령화 정책 지원 453,130 413,130 40,000 9.68%

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

저출산 고령화 대응 453,130 413,130 40,000 9.68%

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

노인ㆍ청소년 26,633,481 26,515,695 117,786 0.44%

국 14,710,216 14,710,216 0

지 130,500 130,490 10

기 289,494 307,429 △17,935

도 1,682,826 1,657,826 25,000

군 9,820,445 9,709,734 110,711

청소년 보호 육성 3,582,399 3,529,613 52,786 1.50%

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

청소년 건전육성 및 활동 지원 3,582,399 3,529,613 52,786 1.50%

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

노인복지 증진 23,051,082 22,986,082 65,000 0.28%

국 14,705,216 14,705,216 0

기 47,040 47,040 0

도 1,646,786 1,646,786 0

군 6,652,040 6,587,040 65,000

노후생활 보장 17,806,493 17,806,493 0 0.00%

국 14,329,615 14,329,615 0

기 47,040 47,040 0

도 608,303 608,303 0

군 2,821,535 2,821,535 0

노인여가활동 지원 1,026,568 1,026,568 0 0.00%

국 72,105 72,105 0

도 162,763 162,763 0

군 791,700 791,700 0

노인복지시설 운영 및 지원 4,188,021 4,123,021 65,000 1.58%

국 303,496 303,496 0

도 875,720 875,720 0

군 3,008,805 2,943,805 65,000

건전한 장묘문화 정착 30,000 30,000 0 0.00%

노동 2,622,877 2,145,544 477,333 22.25%

지 242,105 178,105 64,000

도 473,107 70,440 402,667

군 1,907,665 1,896,999 10,666

고용촉진 및 노사안정 2,622,877 2,145,544 477,333 22.25%

지 242,105 178,105 64,000

도 473,107 70,440 402,667

군 1,907,665 1,896,999 10,666

실업대책 추진 2,606,177 2,128,844 477,333 22.42%

지 242,105 178,105 64,000

도 471,357 68,690 402,667

군 1,892,715 1,882,049 10,666

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

노동행정 16,700 16,700 0 0.00%

도 1,750 1,750 0

군 14,950 14,950 0

보훈 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

보훈사업 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

보훈관리 및 지원 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

주택 18,210,788 11,624,788 6,586,000 56.65%

국 945,030 945,030 0

지 850,000 850,000 0

도 346,902 246,902 100,000

군 16,068,856 9,582,856 6,486,000

주택건설 및 도시경관 조성 17,620,788 11,099,788 6,521,000 58.75%

국 945,030 945,030 0

지 850,000 850,000 0

도 346,902 246,902 100,000

군 15,478,856 9,057,856 6,421,000

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

4,685,972 4,685,972 0 0.00%

주거환경 기반 구축 11,290,126 4,769,126 6,521,000 136.73%

국 5,000 5,000 0

지 850,000 850,000 0

도 228,400 128,400 100,000

군 10,206,726 3,785,726 6,421,000

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 465,376 465,376 0 0.00%

주택정책지원 1,179,314 1,179,314 0 0.00%

국 940,030 940,030 0

도 118,502 118,502 0

군 120,782 120,782 0

도시 디자인 590,000 525,000 65,000 12.38%

도시경관 조성 590,000 525,000 65,000 12.38%

보건 19,090,796 17,266,387 1,824,409 10.57%

국 338,670 180,170 158,500

지 17,000 17,000 0

기 1,077,003 1,077,003 0

도 562,710 467,610 95,100

군 17,095,413 15,524,604 1,570,809

보건의료 18,842,249 17,017,840 1,824,409 10.72%

국 285,146 126,646 158,500

지 17,000 17,000 0

기 1,077,003 1,077,003 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 500,710 405,610 95,100

군 16,962,390 15,391,581 1,570,809

보건의료기관 역량강화 7,570,110 5,791,110 1,779,000 30.72%

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 145,530 50,430 95,100

군 6,853,680 5,328,280 1,525,400

의료서비스 인프라 확충 6,116,050 4,337,050 1,779,000 41.02%

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 139,050 43,950 95,100

군 5,406,100 3,880,700 1,525,400

보건의료활동 관리 1,454,060 1,454,060 0 0.00%

도 6,480 6,480 0

군 1,447,580 1,447,580 0

보건의료 체계구축 2,536,962 2,518,962 18,000 0.71%

국 15,646 15,646 0

지 17,000 17,000 0

기 775,603 775,603 0

도 355,180 355,180 0

군 1,373,533 1,355,533 18,000

소외계층의료지원 확대 346,000 328,000 18,000 5.49%

기 47,000 47,000 0

도 97,200 97,200 0

군 201,800 183,800 18,000

임신과 출산 기초건강 관리 225,609 225,609 0 0.00%

국 10,354 10,354 0

지 17,000 17,000 0

기 16,838 16,838 0

도 39,750 39,750 0

군 141,667 141,667 0

주요질환 중점관리 319,082 319,082 0 0.00%

기 42,411 42,411 0

도 55,582 55,582 0

군 221,089 221,089 0

능동적 의료서비스 제공 928,148 928,148 0 0.00%

기 413,913 413,913 0

도 84,771 84,771 0

군 429,464 429,464 0

전염성질환 예방 및 퇴치 631,527 631,527 0 0.00%

국 5,292 5,292 0

기 216,454 216,454 0

도 70,724 70,724 0

군 339,057 339,057 0

의료복지서비스 확대 86,596 86,596 0 0.00%

기 38,987 38,987 0

도 7,153 7,153 0

군 40,456 40,456 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

재무활동(보건소) 8,735,177 8,707,768 27,409 0.31%

보전지출 8,735,177 8,707,768 27,409 0.31%

식품의약안전 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

식약품 관리체계 구축 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

식약품 안전관리 지원 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

농림해양수산 49,794,422 47,507,266 2,287,156 4.81%

국 11,207,798 11,199,748 8,050

지 4,003,206 4,003,206 0

기 342,901 340,156 2,745

도 4,523,697 4,129,099 394,598

군 29,716,820 27,835,057 1,881,763

농업ㆍ농촌 34,502,347 32,351,621 2,150,726 6.65%

국 5,296,164 5,328,024 △31,860

지 2,777,000 2,777,000 0

기 342,901 340,156 2,745

도 2,685,382 2,219,734 465,648

군 23,400,900 21,686,707 1,714,193

농업 · 농촌 경쟁력 강화 7,951,025 7,271,004 680,021 9.35%

국 569,678 535,378 34,300

지 2,202,000 2,202,000 0

기 25,732 25,732 0

도 351,505 211,250 140,255

군 4,802,110 4,296,644 505,466

농업인 자생력 함양 529,579 471,329 58,250 12.36%

국 17,500 17,500 0

기 25,732 25,732 0

도 46,405 43,750 2,655

군 439,942 384,347 55,595

농촌관광 농외소득 증대 1,626,372 1,453,601 172,771 11.89%

국 69,878 69,878 0

지 770,000 770,000 0

도 26,385 26,385 0

군 760,109 587,338 172,771

농업인의 복지증진 393,774 393,774 0 0.00%

도 46,115 46,115 0

군 347,659 347,659 0

농업 생산기반 정비 4,532,300 4,132,300 400,000 9.68%

지 1,432,000 1,432,000 0

도 175,000 95,000 80,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 2,925,300 2,605,300 320,000

농촌 생활환경 정비 789,000 740,000 49,000 6.62%

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 249,100 292,000 △42,900

농업기반시설 유지관리 80,000 80,000 0 0.00%

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅 16,336,915 15,593,321 743,594 4.77%

국 3,789,688 3,782,248 7,440

지 279,000 279,000 0

기 16,544 12,320 4,224

도 1,858,657 1,632,467 226,190

군 10,393,026 9,887,286 505,740

친환경농산물 품질향상 4,004,589 4,004,589 0 0.00%

국 1,279,635 1,279,635 0

도 628,715 628,715 0

군 2,096,239 2,096,239 0

친환경농산물 생산기반 조성 94,400 94,400 0 0.00%

국 6,760 6,760 0

도 26,292 26,292 0

군 61,348 61,348 0

농업소득의 안정화 4,122,957 3,513,143 609,814 17.36%

국 2,351,993 2,344,553 7,440

기 16,544 12,320 4,224

도 357,982 237,392 120,590

군 1,396,438 918,878 477,560

농산물 생산기반 확충 879,500 773,900 105,600 13.65%

도 190,298 84,698 105,600

군 689,202 689,202 0

지역특화작목 육성 3,745,930 3,737,750 8,180 0.22%

국 48,000 48,000 0

도 339,410 339,410 0

군 3,358,520 3,350,340 8,180

농산물 마케팅시설 확충 1,166,930 1,166,930 0 0.00%

국 74,300 74,300 0

도 119,110 119,110 0

군 973,520 973,520 0

농산물 마케팅 지원 2,322,609 2,302,609 20,000 0.87%

국 29,000 29,000 0

지 279,000 279,000 0

도 196,850 196,850 0

군 1,817,759 1,797,759 20,000

친환경 축산기반 구축 4,195,092 3,703,390 491,702 13.28%

국 226,358 299,958 △73,600

지 31,000 31,000 0

기 300,625 302,104 △1,479

도 323,400 224,197 99,203

군 3,313,709 2,846,131 467,578

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

축산지원관리 448,335 442,100 6,235 1.41%

기 81,081 82,560 △1,479

도 20,711 20,908 △197

군 346,543 338,632 7,911

축산 방역관리 405,677 530,677 △125,000 △23.55%

국 119,958 219,958 △100,000

기 56,985 56,985 0

도 35,516 48,016 △12,500

군 193,218 205,718 △12,500

축산농가 경영 안정화 2,057,573 1,615,906 441,667 27.33%

기 135,419 135,419 0

도 166,816 74,716 92,100

군 1,755,338 1,405,771 349,567

축산기반 시설확충 1,138,944 970,144 168,800 17.40%

국 106,400 80,000 26,400

기 27,140 27,140 0

도 86,218 66,418 19,800

군 919,186 796,586 122,600

내수면 자원개발 144,563 144,563 0 0.00%

지 31,000 31,000 0

도 14,139 14,139 0

군 99,424 99,424 0

농촌자원개발 및 실증시험연구 5,678,698 5,553,013 125,685 2.26%

국 710,440 710,440 0

지 265,000 265,000 0

도 151,820 151,820 0

군 4,551,438 4,425,753 125,685

농촌지도사업 역량강화 700,437 694,923 5,514 0.79%

국 16,900 16,900 0

지 165,000 165,000 0

군 518,537 513,023 5,514

농촌자원개발 및 인력육성 882,900 845,260 37,640 4.45%

국 82,940 82,940 0

지 100,000 100,000 0

도 13,204 13,204 0

군 686,756 649,116 37,640

농업기계 교육 및 지원 1,291,217 1,291,217 0 0.00%

국 71,000 71,000 0

도 93,800 93,800 0

군 1,126,417 1,126,417 0

농업소득 안정화 및 기반조성 1,405,373 1,296,873 108,500 8.37%

국 204,600 204,600 0

도 30,816 30,816 0

군 1,169,957 1,061,457 108,500

과수품질향상 및 안전생산기술보급 772,846 772,846 0 0.00%

국 235,000 235,000 0

도 14,000 14,000 0

군 523,846 523,846 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

실증시험 및 식물자원 소득화 405,236 381,205 24,031 6.30%

국 100,000 100,000 0

군 305,236 281,205 24,031

친환경 축산 기반조성 220,689 270,689 △50,000 △18.47%

재무활동(농업축산과) 325,069 230,893 94,176 40.79%

보전지출 325,069 230,893 94,176 40.79%

재무활동(농업기술센터) 15,548 0 15,548 순증

보전지출 15,548 0 15,548 순증

임업ㆍ산촌 15,292,075 15,155,645 136,430 0.90%

국 5,911,634 5,871,724 39,910

지 1,226,206 1,226,206 0

도 1,838,315 1,909,365 △71,050

군 6,315,920 6,148,350 167,570

임업 경쟁력 강화 15,292,075 15,155,645 136,430 0.90%

국 5,911,634 5,871,724 39,910

지 1,226,206 1,226,206 0

도 1,838,315 1,909,365 △71,050

군 6,315,920 6,148,350 167,570

임목생산지원 1,939,515 1,840,885 98,630 5.36%

국 731,352 691,442 39,910

지 65,000 65,000 0

도 233,604 225,004 8,600

군 909,559 859,439 50,120

임업생산기반 구축 1,030,295 1,030,295 0 0.00%

지 721,206 721,206 0

도 92,727 92,727 0

군 216,362 216,362 0

산불방지 대책 2,623,249 2,623,249 0 0.00%

국 367,821 367,821 0

도 350,433 467,883 △117,450

군 1,904,995 1,787,545 117,450

산림자원의 보호 및 강화 2,046,189 2,046,189 0 0.00%

국 980,875 980,875 0

지 280,000 280,000 0

도 172,252 172,252 0

군 613,062 613,062 0

산림자원의 관리 및 이용 7,652,827 7,615,027 37,800 0.50%

국 3,831,586 3,831,586 0

지 160,000 160,000 0

도 989,299 951,499 37,800

군 2,671,942 2,671,942 0

산업ㆍ중소기업 10,806,135 7,038,971 3,767,164 53.52%

국 2,348,489 1,251,147 1,097,342

기 322,000 322,000 0

도 1,381,376 835,240 546,136

군 6,754,270 4,630,584 2,123,686

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

산업진흥ㆍ고도화 10,806,135 7,038,971 3,767,164 53.52%

국 2,348,489 1,251,147 1,097,342

기 322,000 322,000 0

도 1,381,376 835,240 546,136

군 6,754,270 4,630,584 2,123,686

에너지 수급 안정 3,771,209 3,029,867 741,342 24.47%

국 868,489 1,251,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,322,975 1,198,975 1,124,000

에너지 공급 3,758,209 3,016,867 741,342 24.57%

국 862,489 1,245,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,315,975 1,191,975 1,124,000

에너지 절약 13,000 13,000 0 0.00%

국 6,000 6,000 0

군 7,000 7,000 0

산업진흥 7,034,926 4,009,104 3,025,822 75.47%

국 1,480,000 0 1,480,000

도 1,123,631 577,495 546,136

군 4,431,295 3,431,609 999,686

지역경제 안정 32,048 32,048 0 0.00%

도 1,515 1,515 0

군 30,533 30,533 0

전통시장 활성화 2,574,616 2,219,616 355,000 15.99%

도 675,980 475,980 200,000

군 1,898,636 1,743,636 155,000

기업육성 4,428,262 1,757,440 2,670,822 151.97%

국 1,480,000 0 1,480,000

도 446,136 100,000 346,136

군 2,502,126 1,657,440 844,686

수송및교통 11,534,978 10,056,828 1,478,150 14.70%

국 59,524 59,524 0

특 500,000 0 500,000

도 552,500 352,500 200,000

군 10,422,954 9,644,804 778,150

도로 5,079,030 4,162,030 917,000 22.03%

국 2,600 2,600 0

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 4,376,430 3,959,430 417,000

도로포장 및 시설개선 5,079,030 4,162,030 917,000 22.03%

국 2,600 2,600 0

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 4,376,430 3,959,430 417,000

도로유지관리 1,915,070 1,808,070 107,000 5.92%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 2,600 2,600 0

군 1,912,470 1,805,470 107,000

군도 및 농어촌도로 정비 3,163,960 2,353,960 810,000 34.41%

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 2,463,960 2,153,960 310,000

대중교통ㆍ물류등기타 6,455,948 5,894,798 561,150 9.52%

국 56,924 56,924 0

도 352,500 152,500 200,000

군 6,046,524 5,685,374 361,150

선진교통 기반 구축 6,455,948 5,894,798 561,150 9.52%

국 56,924 56,924 0

도 352,500 152,500 200,000

군 6,046,524 5,685,374 361,150

교통행정 운영지원 724,670 724,670 0 0.00%

도 116,500 116,500 0

군 608,170 608,170 0

대중교통 육성 지원 4,871,117 4,309,967 561,150 13.02%

국 56,924 56,924 0

도 236,000 36,000 200,000

군 4,578,193 4,217,043 361,150

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 860,161 860,161 0 0.00%

국토및지역개발 66,903,205 62,033,502 4,869,703 7.85%

국 6,907,000 6,907,000 0

지 6,394,000 6,394,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

도 861,900 549,200 312,700

군 48,588,585 44,204,163 4,384,422

수자원 20,912,778 20,238,061 674,717 3.33%

국 6,720,000 6,720,000 0

지 602,000 602,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 9,439,058 8,936,922 502,136

하천정비 4,657,600 4,557,600 100,000 2.19%

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

하천정비사업 및 유지관리 4,657,600 4,557,600 100,000 2.19%

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

하수시설건설운영 16,255,178 15,680,461 574,717 3.67%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 5,455,178 4,880,461 574,717 11.78%

기 1,762,154 1,762,154 0

군 3,693,024 3,118,307 574,717

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 10,800,000 10,800,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 6,720,000 6,720,000 0

기 2,389,566 2,216,985 172,581

군 1,690,434 1,863,015 △172,581

지역및도시 45,516,573 41,321,587 4,194,986 10.15%

국 187,000 187,000 0

지 5,642,000 5,642,000 0

도 861,900 549,200 312,700

군 38,825,673 34,943,387 3,882,286

부동산관리 79,815 79,815 0 0.00%

공시지가관리 79,815 79,815 0 0.00%

지적및부동산관리 188,636 188,636 0 0.00%

국 27,000 27,000 0

군 161,636 161,636 0

지적행정운영 145,707 145,707 0 0.00%

국 27,000 27,000 0

군 118,707 118,707 0

지적전산관리 28,429 28,429 0 0.00%

부동산관리 14,500 14,500 0 0.00%

공간정보 및 도로명주소관리 408,350 408,350 0 0.00%

국 160,000 160,000 0

군 248,350 248,350 0

도로명주소사업지원 141,350 141,350 0 0.00%

GIS 사업추진 및 운영 267,000 267,000 0 0.00%

국 160,000 160,000 0

군 107,000 107,000 0

농촌지역개발 3,517,524 3,317,524 200,000 6.03%

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

취약지 개발 3,517,524 3,317,524 200,000 6.03%

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

지역개발 21,444,475 17,967,075 3,477,400 19.35%

도 355,900 43,200 312,700

군 21,088,575 17,923,875 3,164,700

폐광지역 진흥 341,775 335,075 6,700 2.00%

폐광지역개발기금 20,736,000 17,578,000 3,158,000 17.97%

비축무연탄관리기금 366,700 54,000 312,700 579.07%

도 355,900 43,200 312,700

군 10,800 10,800 0

도로시설개선 300,000 300,000 0 0.00%

도 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

도로시설개선 300,000 300,000 0 0.00%

- 99 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

국토 및 도시의 계획적 관리 11,159,907 10,879,907 280,000 2.57%

지 4,962,000 4,962,000 0

도 356,000 356,000 0

군 5,841,907 5,561,907 280,000

국토 및 도시계획 683,705 683,705 0 0.00%

지역 및 도시개발 2,845,900 2,565,900 280,000 10.91%

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

513,302 513,302 0 0.00%

일반농산어촌개발사업 7,117,000 7,117,000 0 0.00%

지 4,962,000 4,962,000 0

도 356,000 356,000 0

군 1,799,000 1,799,000 0

소규모지역개발 538,555 538,555 0 0.00%

정선읍 사회기반시설 70,000 70,000 0 0.00%

정선읍 지역개발 468,555 468,555 0 0.00%

소규모지역개발 355,000 355,000 0 0.00%

고한읍 사회기반시설 관리 100,000 100,000 0 0.00%

고한읍 주민편의시설 255,000 255,000 0 0.00%

소규모 지역개발 381,000 350,000 31,000 8.86%

사북읍 사회기반시설 관리 100,000 100,000 0 0.00%

사북읍 주민편의시설 조성 281,000 250,000 31,000 12.40%

소규모 지역개발 350,000 350,000 0 0.00%

신동읍사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

신동읍 주민편의시설 250,000 250,000 0 0.00%

소규모 지역개발 353,000 353,000 0 0.00%

화암면 사회기반시설 350,000 350,000 0 0.00%

화암면 관광개발 3,000 3,000 0 0.00%

소규모지역개발 425,364 425,364 0 0.00%

남면 주민편의시설 425,364 425,364 0 0.00%

소규모 지역 개발 377,023 377,023 0 0.00%

여량면 사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

여량면 주민편의시설 277,023 277,023 0 0.00%

소규모지역개발 363,000 363,000 0 0.00%

북평면 사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

- 100 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

북평면 주민편의시설 263,000 263,000 0 0.00%

소규모지역개발 308,100 308,100 0 0.00%

임계면 사회기반시설 48,000 48,000 0 0.00%

임계면 주민편의시설 260,100 260,100 0 0.00%

재무활동(지역경제과) 4,207,267 4,051,070 156,197 3.86%

내부거래지출 140,000 140,000 0 0.00%

보전지출 4,067,267 3,911,070 156,197 3.99%

재무활동(도시건축과) 759,557 709,168 50,389 7.11%

내부거래지출 550,000 550,000 0 0.00%

보전지출 209,557 159,168 50,389 31.66%

산업단지 473,854 473,854 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 323,854 323,854 0

농공단지 조성 및 운영 473,854 473,854 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 323,854 323,854 0

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

173,854 173,854 0 0.00%

농촌자원 복합산업화 지원사업 300,000 300,000 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비(일반회계) 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

기타 51,027,767 50,352,778 674,989 1.34%

국 123,747 123,747 0

기 297,696 297,696 0

군 50,606,324 49,931,335 674,989

기타 51,027,767 50,352,778 674,989 1.34%

국 123,747 123,747 0

기 297,696 297,696 0

군 50,606,324 49,931,335 674,989

행정운영경비(기획감사실) 83,762 83,762 0 0.00%

기본경비 83,762 83,762 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 8,900,806 8,885,070 15,736 0.18%

인력운영비(총괄) 8,670,268 8,654,532 15,736 0.18%

기본경비 230,538 230,538 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(세무회계과) 34,952,910 34,425,626 527,284 1.53%

국 123,747 123,747 0

군 34,829,163 34,301,879 527,284

인력운영비(총괄) 34,753,744 34,226,460 527,284 1.54%

국 123,747 123,747 0

군 34,629,997 34,102,713 527,284

기본경비 199,166 199,166 0 0.00%

행정운영경비(여성청소년과) 61,770 61,770 0 0.00%

기본경비 61,770 61,770 0 0.00%

행정운영경비(주민생활지원과) 90,728 90,728 0 0.00%

기본경비 90,728 90,728 0 0.00%

행정운영경비(민원봉사과) 66,292 66,292 0 0.00%

기본경비 66,292 66,292 0 0.00%

행정운영경비(환경산림과) 3,538,217 3,532,217 6,000 0.17%

인력운영비 3,433,107 3,427,107 6,000 0.18%

기본경비 105,110 105,110 0 0.00%

행정운영경비(농업축산과) 108,088 99,088 9,000 9.08%

기본경비 108,088 99,088 9,000 9.08%

행정운영경비(문화관광과) 81,962 81,962 0 0.00%

기본경비 81,962 81,962 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 115,422 115,422 0 0.00%

기본경비 115,422 115,422 0 0.00%

행정운영경비(안전건설과) 72,366 72,366 0 0.00%

기본경비 72,366 72,366 0 0.00%

행정운영경비(도시건축과) 182,056 182,056 0 0.00%

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

68,406 68,406 0 0.00%

기본경비 113,650 113,650 0 0.00%

행정운영경비(동계올림픽지원단) 43,282 43,282 0 0.00%

기본경비 43,282 43,282 0 0.00%

행정운영경비(농업기술센터) 91,752 91,752 0 0.00%

기본경비 91,752 91,752 0 0.00%

행정운영경비(보건소) 178,012 178,012 0 0.00%

기본경비 178,012 178,012 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(수질환경사업소) 1,338,583 1,298,922 39,661 3.05%

기 297,696 297,696 0

군 1,040,887 1,001,226 39,661

인력운영비(상수도사업특별회계) 357,032 317,371 39,661 12.50%

인력운영비(수질개선특별회계) 921,495 921,495 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 623,799 623,799 0

기본경비 22,690 22,690 0 0.00%

기본경비(상수도사업특별회계) 10,990 10,990 0 0.00%

기본경비(수질개선특별회계) 26,376 26,376 0 0.00%

행정운영경비(의회사무과) 44,328 44,328 0 0.00%

기본경비 44,328 44,328 0 0.00%

행정운영경비(정선읍) 122,619 122,619 0 0.00%

기본경비 122,619 122,619 0 0.00%

행정운영경비(고한읍) 107,559 107,559 0 0.00%

기본경비 107,559 107,559 0 0.00%

행정운영경비(사북읍) 109,619 108,119 1,500 1.39%

기본경비 109,619 108,119 1,500 1.39%

행정운영경비(신동읍) 117,563 116,163 1,400 1.21%

기본경비 117,563 116,163 1,400 1.21%

행정운영경비(화암면) 95,679 95,679 0 0.00%

기본경비 95,679 95,679 0 0.00%

행정운영경비(남면) 102,019 102,019 0 0.00%

기본경비 102,019 102,019 0 0.00%

행정운영경비(여량면) 98,119 98,119 0 0.00%

기본경비 98,119 98,119 0 0.00%

행정운영 경비(북평면) 110,319 110,319 0 0.00%

기본경비 110,319 110,319 0 0.00%

행정운영경비(임계면) 112,919 112,919 0 0.00%

기본경비 112,919 112,919 0 0.00%

재무활동(자치행정과) 6,293 6,043 250 4.14%

보전지출 6,293 6,043 250 4.14%

재무활동(민원봉사과) 1,383 231 1,152 498.70%

보전지출 1,383 231 1,152 498.70%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

재무활동(환경산림과) 70,859 17,057 53,802 315.42%

보전지출 70,859 17,057 53,802 315.42%

재무활동(문화관광과) 20,955 1,751 19,204 1096.74%

보전지출 20,955 1,751 19,204 1096.74%

재무활동(동계올림픽지원단) 1,526 1,526 0 0.00%

보전지출 1,526 1,526 0 0.00%

- 104 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 365,069,431 338,537,194 26,532,237 7.84%

국 46,617,959 45,419,750 1,198,209

지 18,891,811 18,827,801 64,010

기 6,794,181 6,798,445 △4,264

특 939,000 34,000 905,000

도 19,061,127 16,959,126 2,102,001

조 675,000 0 675,000

군 272,090,353 250,498,072 21,592,281

정책사업 291,295,802 266,217,418 25,078,384 9.42%

국 46,494,212 45,296,003 1,198,209

지 18,891,811 18,827,801 64,010

기 6,794,181 6,798,445 △4,264

특 939,000 34,000 905,000

도 19,061,127 16,959,126 2,102,001

조 675,000 0 675,000

군 198,440,471 178,302,043 20,138,428

재무활동 24,231,177 23,338,244 892,933 3.83%

행정운영경비 49,542,452 48,981,532 560,920 1.15%

국 123,747 123,747 0

군 49,418,705 48,857,785 560,920

일반공공행정 25,976,134 25,517,693 458,441 1.80%

국 63,031 63,031 0

지 640,000 640,000 0

특 39,000 34,000 5,000

도 163,664 161,664 2,000

군 25,070,439 24,618,998 451,441

입법및선거관리 591,456 589,456 2,000 0.34%

지방의회 운영지원 591,456 589,456 2,000 0.34%

의회운영의 내실화 추진 591,456 589,456 2,000 0.34%

지방행정ㆍ재정지원 10,648,003 10,395,348 252,655 2.43%

특 34,000 34,000 0

군 10,614,003 10,361,348 252,655

재정 지원 8,538,002 8,285,347 252,655 3.05%

지방재정운영 650,640 650,640 0 0.00%

지방공기업 운영 지원 7,887,362 7,634,707 252,655 3.31%

지방재정확충 344,793 344,793 0 0.00%

특 34,000 34,000 0

군 310,793 310,793 0

자주재원증대 344,793 344,793 0 0.00%

특 34,000 34,000 0

군 310,793 310,793 0

재무활동(기획감사실) 1,765,208 1,765,208 0 0.00%

보전지출 1,765,208 1,765,208 0 0.00%

- 105 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

일반행정 14,736,675 14,532,889 203,786 1.40%

국 63,031 63,031 0

지 640,000 640,000 0

특 5,000 0 5,000

도 163,664 161,664 2,000

군 13,864,980 13,668,194 196,786

군정의 비전제시 1,639,950 1,639,950 0 0.00%

군정혁신 역량강화 269,400 269,400 0 0.00%

군정홍보관리 1,174,616 1,174,616 0 0.00%

투명한 공직사회 조성 195,934 195,934 0 0.00%

미래발전전략 505,500 505,500 0 0.00%

지 70,000 70,000 0

군 435,500 435,500 0

군정전략과제 발굴 505,500 505,500 0 0.00%

지 70,000 70,000 0

군 435,500 435,500 0

지방행정 역량 강화 8,097,504 8,038,638 58,866 0.73%

국 37,899 37,899 0

지 570,000 570,000 0

특 5,000 0 5,000

도 161,664 159,664 2,000

군 7,322,941 7,271,075 51,866

국·도·군정 시책 추진 3,704,509 3,664,989 39,520 1.08%

국 21,470 21,470 0

특 5,000 0 5,000

도 48,752 46,752 2,000

군 3,629,287 3,596,767 32,520

직원복지 증진 1,194,080 1,174,080 20,000 1.70%

공무원 경쟁력 강화 642,880 642,880 0 0.00%

행정통신 현대화 1,605,028 1,605,028 0 0.00%

지 570,000 570,000 0

도 57,000 57,000 0

군 978,028 978,028 0

정보화 기반시설 확충 17,714 17,714 0 0.00%

국 4,025 4,025 0

군 13,689 13,689 0

정보화 추진 933,293 933,947 △654 △0.07%

국 12,404 12,404 0

도 55,912 55,912 0

군 864,977 865,631 △654

재정역량강화 1,844,784 1,814,784 30,000 1.65%

도 2,000 2,000 0

군 1,842,784 1,812,784 30,000

계약업무의 효율적운영 506,740 491,740 15,000 3.05%

- 106 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

회계업무의 효율적운영 283,705 283,705 0 0.00%

국공유재산관리 1,054,339 1,039,339 15,000 1.44%

도 2,000 2,000 0

군 1,052,339 1,037,339 15,000

재무활동(여성청소년과) 206,067 187,581 18,486 9.85%

보전지출 206,067 187,581 18,486 9.85%

주민 행정 편의 도모 142,807 142,807 0 0.00%

국 25,132 25,132 0

군 117,675 117,675 0

신속한민원처리지원 135,058 135,058 0 0.00%

국 17,383 17,383 0

군 117,675 117,675 0

가족관계등록사무지원 7,749 7,749 0 0.00%

국 7,749 7,749 0

지역현장행정 361,003 361,003 0 0.00%

정선읍 운영 361,003 361,003 0 0.00%

지역현장행정 264,967 264,967 0 0.00%

고한읍 운영 264,967 264,967 0 0.00%

지역현장행정 220,253 220,253 0 0.00%

사북읍 운영 220,253 220,253 0 0.00%

지역현장행정 277,356 242,922 34,434 14.17%

신동읍 운영 277,356 242,922 34,434 14.17%

지역현장행정 195,094 195,094 0 0.00%

화암면 운영 195,094 195,094 0 0.00%

지역현장 행정 226,340 176,340 50,000 28.35%

남면운영 226,340 176,340 50,000 28.35%

지역 현장 행정 186,793 186,793 0 0.00%

여량면 운영 186,793 186,793 0 0.00%

지역현장행정 210,424 210,424 0 0.00%

북평면 운영 210,424 210,424 0 0.00%

지역현장행정 357,833 345,833 12,000 3.47%

임계면 운영 357,833 345,833 12,000 3.47%

공공질서및안전 15,468,261 14,958,101 510,160 3.41%

국 5,435,409 5,435,409 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

- 107 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 1,330,345 1,280,845 49,500

군 8,115,507 8,054,847 60,660

재난방재ㆍ민방위 15,468,261 14,958,101 510,160 3.41%

국 5,435,409 5,435,409 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

도 1,330,345 1,280,845 49,500

군 8,115,507 8,054,847 60,660

민방위 운영 610,422 610,422 0 0.00%

국 34,750 34,750 0

도 19,977 19,977 0

군 555,695 555,695 0

통합방위업무추진 340,710 340,710 0 0.00%

도 3,765 3,765 0

군 336,945 336,945 0

비상대비 민방위 태세 강화 269,712 269,712 0 0.00%

국 34,750 34,750 0

도 16,212 16,212 0

군 218,750 218,750 0

재해 및 재난 예방 14,534,649 14,025,149 509,500 3.63%

국 5,400,659 5,400,659 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

도 1,310,368 1,260,868 49,500

군 7,236,622 7,176,622 60,000

재난예방 대응 시스템 구축 1,382,424 1,325,924 56,500 4.26%

국 4,659 4,659 0

지 187,000 187,000 0

도 84,055 72,055 12,000

군 1,106,710 1,062,210 44,500

재해 사전예방사업 9,779,225 9,326,225 453,000 4.86%

국 3,372,000 3,372,000 0

특 400,000 0 400,000

도 956,313 918,813 37,500

군 5,050,912 5,035,412 15,500

하천재해예방 3,373,000 3,373,000 0 0.00%

국 2,024,000 2,024,000 0

도 270,000 270,000 0

군 1,079,000 1,079,000 0

재무활동(안전건설과) 323,190 322,530 660 0.20%

내부거래지출 320,000 320,000 0 0.00%

보전지출 3,190 2,530 660 26.09%

교육 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 3,643,110 3,643,110 0

평생ㆍ직업교육 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

- 108 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 3,643,110 3,643,110 0

지역인재육성 3,660,380 3,660,380 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 3,643,110 3,643,110 0

교육지원사업 3,503,530 3,503,530 0 0.00%

평생교육진흥 156,850 156,850 0 0.00%

국 17,270 17,270 0

군 139,580 139,580 0

문화및관광 35,562,329 32,778,671 2,783,658 8.49%

국 500,500 500,500 0

지 3,345,000 3,345,000 0

기 4,474,762 4,475,204 △442

도 2,927,900 2,876,095 51,805

조 400,000 0 400,000

군 23,914,167 21,581,872 2,332,295

문화예술 4,164,741 3,587,751 576,990 16.08%

기 863,695 883,695 △20,000

도 304,600 308,700 △4,100

군 2,996,446 2,395,356 601,090

문화예술진흥 4,164,741 3,587,751 576,990 16.08%

기 863,695 883,695 △20,000

도 304,600 308,700 △4,100

군 2,996,446 2,395,356 601,090

문화기반시설 조성 및 운영 2,063,273 1,448,183 615,090 42.47%

기 137,000 137,000 0

도 47,000 47,000 0

군 1,879,273 1,264,183 615,090

문화예술 육성 2,101,468 2,139,568 △38,100 △1.78%

기 726,695 746,695 △20,000

도 257,600 261,700 △4,100

군 1,117,173 1,131,173 △14,000

관광 16,410,228 15,179,228 1,231,000 8.11%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,990,500 2,990,500 0

도 1,722,650 1,722,650 0

조 100,000 0 100,000

군 8,592,078 7,461,078 1,131,000

관광산업 진흥 16,410,228 15,179,228 1,231,000 8.11%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,990,500 2,990,500 0

도 1,722,650 1,722,650 0

조 100,000 0 100,000

군 8,592,078 7,461,078 1,131,000

관광상품 기획 및 운영 399,400 399,400 0 0.00%

관광홍보 및 마케팅 1,777,100 1,717,100 60,000 3.49%

기 257,000 257,000 0

도 127,200 127,200 0

군 1,392,900 1,332,900 60,000

- 109 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

관광자원 조성 12,665,400 12,415,400 250,000 2.01%

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,733,500 2,733,500 0

도 1,595,450 1,595,450 0

군 5,331,450 5,081,450 250,000

관광지 관리 1,568,328 647,328 921,000 142.28%

조 100,000 0 100,000

군 1,468,328 647,328 821,000

체육 7,474,874 6,951,506 523,368 7.53%

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,792,157 6,468,252 323,905

건전생활체육 진흥 7,474,874 6,951,506 523,368 7.53%

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,792,157 6,468,252 323,905

공공체육시설 관리 3,249,500 2,934,500 315,000 10.73%

지 240,000 240,000 0

도 112,000 112,000 0

조 200,000 0 200,000

군 2,697,500 2,582,500 115,000

전문체육 육성 1,245,052 1,245,684 △632 △0.05%

기 14,700 15,142 △442

도 3,150 3,245 △95

군 1,227,202 1,227,297 △95

체육대회 개최 및 참가 1,574,500 1,574,500 0 0.00%

생활체육 활성화 565,222 555,222 10,000 1.80%

기 100,867 100,867 0

도 12,000 12,000 0

군 452,355 442,355 10,000

동계올림픽 성공개최 지원 840,600 641,600 199,000 31.02%

문화재 7,512,486 7,060,186 452,300 6.41%

국 500,500 500,500 0

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 773,500 717,500 56,000

조 100,000 0 100,000

군 5,533,486 5,257,186 276,300

문화재 보존 및 전통문화 전승 7,512,486 7,060,186 452,300 6.41%

국 500,500 500,500 0

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 773,500 717,500 56,000

조 100,000 0 100,000

군 5,533,486 5,257,186 276,300

- 110 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

전통문화 육성 775,700 525,700 250,000 47.56%

도 50,000 0 50,000

조 100,000 0 100,000

군 625,700 525,700 100,000

무형문화재 관리 5,087,249 4,884,949 202,300 4.14%

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 320,250 314,250 6,000

군 4,161,999 3,985,699 176,300

유형문화재 관리 1,649,537 1,649,537 0 0.00%

국 500,500 500,500 0

도 403,250 403,250 0

군 745,787 745,787 0

환경보호 22,841,075 21,859,964 981,111 4.49%

국 738,537 734,537 4,000

지 3,007,000 3,007,000 0

기 11,912 0 11,912

도 1,030,635 1,100,635 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 17,977,991 17,017,792 960,199

상하수도ㆍ수질 15,981,140 15,234,554 746,586 4.90%

국 112,750 112,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

도 535,500 605,500 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 13,084,890 12,343,304 741,586

유역관리 32,990 32,990 0 0.00%

하천수관리 32,990 32,990 0 0.00%

상·하수도관리 8,802,118 8,458,498 343,620 4.06%

국 112,750 112,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

도 535,500 605,500 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 5,905,868 5,567,248 338,620

안전한 물 안정적 공급 605,206 605,206 0 0.00%

국 87,750 87,750 0

도 6,500 6,500 0

군 510,956 510,956 0

수도시설정비 7,143,500 6,799,880 343,620 5.05%

지 1,746,000 1,746,000 0

도 529,000 599,000 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 4,793,500 4,454,880 338,620

소규모 수도시설 정비 1,040,912 1,040,912 0 0.00%

국 25,000 25,000 0

지 427,000 427,000 0

군 588,912 588,912 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

공공하수도정비 12,500 12,500 0 0.00%

재무활동(수질환경사업소) 7,146,032 6,743,066 402,966 5.98%

내부거래지출 7,146,032 6,743,066 402,966 5.98%

폐기물 2,937,211 2,859,211 78,000 2.73%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 2,704,297 2,638,209 66,088

쾌적한 생활환경 조성 1,658,966 1,661,966 △3,000 △0.18%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

폐기물 자원순환 활성화 1,658,966 1,661,966 △3,000 △0.18%

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

폐기물관리 1,278,245 1,197,245 81,000 6.77%

폐기물 처리시설 운영관리 1,278,245 1,197,245 81,000 6.77%

대기 6,000 6,000 0 0.00%

생활공해 관리 6,000 6,000 0 0.00%

공해배출업소 지도 점검 6,000 6,000 0 0.00%

자연 3,520,007 3,367,482 152,525 4.53%

국 325,397 325,397 0

지 834,000 834,000 0

도 444,848 444,848 0

군 1,915,762 1,763,237 152,525

생태계 및 자연환경보호 3,520,007 3,367,482 152,525 4.53%

국 325,397 325,397 0

지 834,000 834,000 0

도 444,848 444,848 0

군 1,915,762 1,763,237 152,525

자연환경보전 이용시설 설치사업 620,642 620,642 0 0.00%

국 250,000 250,000 0

도 50,000 50,000 0

군 320,642 320,642 0

자연환경보전 228,382 228,382 0 0.00%

도 53,276 53,276 0

군 175,106 175,106 0

생태계보전사업 686,236 557,711 128,525 23.05%

국 75,397 75,397 0

도 91,372 91,372 0

군 519,467 390,942 128,525

- 112 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

자연보호시설물정비 232,747 208,747 24,000 11.50%

자연공원 설치 84,000 84,000 0 0.00%

중부내륙권 개발사업 1,668,000 1,668,000 0 0.00%

지 834,000 834,000 0

도 250,200 250,200 0

군 583,800 583,800 0

환경보호일반 396,717 392,717 4,000 1.02%

국 94,750 90,750 4,000

도 34,925 34,925 0

군 267,042 267,042 0

지속가능한 환경관리 396,717 392,717 4,000 1.02%

국 94,750 90,750 4,000

도 34,925 34,925 0

군 267,042 267,042 0

군민참여 환경보전활동 지원 77,320 77,320 0 0.00%

국 3,000 3,000 0

군 74,320 74,320 0

지속가능 환경관리 체계 구축 304,397 300,397 4,000 1.33%

국 91,750 87,750 4,000

도 33,125 33,125 0

군 179,522 179,522 0

디자인 화장실 문화 조성 15,000 15,000 0 0.00%

도 1,800 1,800 0

군 13,200 13,200 0

사회복지 67,704,743 60,193,069 7,511,674 12.48%

국 25,597,984 25,667,667 △69,683

지 1,298,605 1,234,595 64,010

기 565,603 584,082 △18,479

도 5,726,400 5,206,238 520,162

조 200,000 0 200,000

군 34,316,151 27,500,487 6,815,664

기초생활보장 6,820,714 6,781,029 39,685 0.59%

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 1,834,872 1,769,998 64,874

저소득층 생활안정지원 5,967,601 5,999,096 △31,495 △0.52%

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 981,759 988,065 △6,306

기초생활보장 및 자립기반 조성 5,967,601 5,999,096 △31,495 △0.52%

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 981,759 988,065 △6,306

재무활동(주민생활지원과) 853,113 781,933 71,180 9.10%

내부거래지출 579,335 579,335 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

보전지출 273,778 202,598 71,180 35.13%

취약계층지원 7,297,507 7,290,190 7,317 0.10%

국 2,222,306 2,266,635 △44,329

지 76,000 76,000 0

도 361,129 364,811 △3,682

군 4,638,072 4,582,744 55,328

지역사회 복지기반 구축 3,401,796 3,380,696 21,100 0.62%

국 41,052 41,052 0

지 76,000 76,000 0

도 91,117 91,117 0

군 3,193,627 3,172,527 21,100

사회복지 민관 연계 네트워크 구축 158,580 158,580 0 0.00%

도 13,960 13,960 0

군 144,620 144,620 0

사회복지 서비스 제공 648,250 648,250 0 0.00%

국 41,052 41,052 0

지 76,000 76,000 0

도 75,157 75,157 0

군 456,041 456,041 0

사회복지회관 설치 및 관리 2,589,966 2,568,866 21,100 0.82%

도 2,000 2,000 0

군 2,587,966 2,566,866 21,100

재해 관리 5,000 5,000 0 0.00%

장애인 복지시책 추진 3,895,711 3,909,494 △13,783 △0.35%

국 2,181,254 2,225,583 △44,329

도 270,012 273,694 △3,682

군 1,444,445 1,410,217 34,228

재가 장애인 생활안정지원사업 1,975,369 2,003,152 △27,783 △1.39%

국 1,251,454 1,270,583 △19,129

도 169,014 170,536 △1,522

군 554,901 562,033 △7,132

장애인 복지서비스 향상 1,920,342 1,906,342 14,000 0.73%

국 929,800 955,000 △25,200

도 100,998 103,158 △2,160

군 889,544 848,184 41,360

보육ㆍ가족및여성 10,425,691 10,142,138 283,553 2.80%

국 3,440,825 3,440,990 △165

기 276,109 276,653 △544

도 2,156,001 2,159,824 △3,823

조 200,000 0 200,000

군 4,352,756 4,264,671 88,085

아동 및 보육지원 8,323,849 8,079,359 244,490 3.03%

국 3,303,444 3,303,609 △165

도 2,072,941 2,076,694 △3,753

군 2,947,464 2,699,056 248,408

아동복지서비스 강화 1,876,274 1,882,740 △6,466 △0.34%

국 681,264 681,429 △165

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 238,014 239,074 △1,060

군 956,996 962,237 △5,241

보육서비스 강화 6,385,946 6,134,990 250,956 4.09%

국 2,622,180 2,622,180 0

도 1,834,927 1,837,620 △2,693

군 1,928,839 1,675,190 253,649

보육시설 기능보강사업 61,629 61,629 0 0.00%

여성의 역량강화 및 사회참여 확대 1,648,712 1,649,649 △937 △0.06%

국 137,381 137,381 0

기 276,109 276,653 △544

도 76,434 76,504 △70

조 200,000 0 200,000

군 958,788 1,159,111 △200,323

여성복지 및 권익증진 사업 919,763 909,763 10,000 1.10%

기 194,099 194,099 0

도 38,533 38,533 0

조 200,000 0 200,000

군 487,131 677,131 △190,000

여성의 사회참여 확대 500,485 492,562 7,923 1.61%

국 137,381 137,381 0

기 82,010 82,554 △544

도 37,901 37,971 △70

군 243,193 234,656 8,537

여성회관 운영 228,464 247,324 △18,860 △7.63%

저출산 고령화 정책 지원 453,130 413,130 40,000 9.68%

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

저출산 고령화 대응 453,130 413,130 40,000 9.68%

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

노인ㆍ청소년 26,633,481 26,515,695 117,786 0.44%

국 14,710,216 14,710,216 0

지 130,500 130,490 10

기 289,494 307,429 △17,935

도 1,682,826 1,657,826 25,000

군 9,820,445 9,709,734 110,711

청소년 보호 육성 3,582,399 3,529,613 52,786 1.50%

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

청소년 건전육성 및 활동 지원 3,582,399 3,529,613 52,786 1.50%

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

노인복지 증진 23,051,082 22,986,082 65,000 0.28%

국 14,705,216 14,705,216 0

기 47,040 47,040 0

도 1,646,786 1,646,786 0

군 6,652,040 6,587,040 65,000

노후생활 보장 17,806,493 17,806,493 0 0.00%

국 14,329,615 14,329,615 0

기 47,040 47,040 0

도 608,303 608,303 0

군 2,821,535 2,821,535 0

노인여가활동 지원 1,026,568 1,026,568 0 0.00%

국 72,105 72,105 0

도 162,763 162,763 0

군 791,700 791,700 0

노인복지시설 운영 및 지원 4,188,021 4,123,021 65,000 1.58%

국 303,496 303,496 0

도 875,720 875,720 0

군 3,008,805 2,943,805 65,000

건전한 장묘문화 정착 30,000 30,000 0 0.00%

노동 2,622,877 2,145,544 477,333 22.25%

지 242,105 178,105 64,000

도 473,107 70,440 402,667

군 1,907,665 1,896,999 10,666

고용촉진 및 노사안정 2,622,877 2,145,544 477,333 22.25%

지 242,105 178,105 64,000

도 473,107 70,440 402,667

군 1,907,665 1,896,999 10,666

실업대책 추진 2,606,177 2,128,844 477,333 22.42%

지 242,105 178,105 64,000

도 471,357 68,690 402,667

군 1,892,715 1,882,049 10,666

노동행정 16,700 16,700 0 0.00%

도 1,750 1,750 0

군 14,950 14,950 0

보훈 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

보훈사업 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

보훈관리 및 지원 845,033 845,033 0 0.00%

도 200 200 0

군 844,833 844,833 0

주택 13,059,440 6,473,440 6,586,000 101.74%

국 945,030 945,030 0

지 850,000 850,000 0

도 346,902 246,902 100,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 10,917,508 4,431,508 6,486,000

주택건설 및 도시경관 조성 12,469,440 5,948,440 6,521,000 109.63%

국 945,030 945,030 0

지 850,000 850,000 0

도 346,902 246,902 100,000

군 10,327,508 3,906,508 6,421,000

주거환경 기반 구축 11,290,126 4,769,126 6,521,000 136.73%

국 5,000 5,000 0

지 850,000 850,000 0

도 228,400 128,400 100,000

군 10,206,726 3,785,726 6,421,000

주택정책지원 1,179,314 1,179,314 0 0.00%

국 940,030 940,030 0

도 118,502 118,502 0

군 120,782 120,782 0

도시 디자인 590,000 525,000 65,000 12.38%

도시경관 조성 590,000 525,000 65,000 12.38%

보건 19,090,796 17,266,387 1,824,409 10.57%

국 338,670 180,170 158,500

지 17,000 17,000 0

기 1,077,003 1,077,003 0

도 562,710 467,610 95,100

군 17,095,413 15,524,604 1,570,809

보건의료 18,842,249 17,017,840 1,824,409 10.72%

국 285,146 126,646 158,500

지 17,000 17,000 0

기 1,077,003 1,077,003 0

도 500,710 405,610 95,100

군 16,962,390 15,391,581 1,570,809

보건의료기관 역량강화 7,570,110 5,791,110 1,779,000 30.72%

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 145,530 50,430 95,100

군 6,853,680 5,328,280 1,525,400

의료서비스 인프라 확충 6,116,050 4,337,050 1,779,000 41.02%

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 139,050 43,950 95,100

군 5,406,100 3,880,700 1,525,400

보건의료활동 관리 1,454,060 1,454,060 0 0.00%

도 6,480 6,480 0

군 1,447,580 1,447,580 0

보건의료 체계구축 2,536,962 2,518,962 18,000 0.71%

국 15,646 15,646 0

지 17,000 17,000 0

기 775,603 775,603 0

도 355,180 355,180 0

군 1,373,533 1,355,533 18,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

소외계층의료지원 확대 346,000 328,000 18,000 5.49%

기 47,000 47,000 0

도 97,200 97,200 0

군 201,800 183,800 18,000

임신과 출산 기초건강 관리 225,609 225,609 0 0.00%

국 10,354 10,354 0

지 17,000 17,000 0

기 16,838 16,838 0

도 39,750 39,750 0

군 141,667 141,667 0

주요질환 중점관리 319,082 319,082 0 0.00%

기 42,411 42,411 0

도 55,582 55,582 0

군 221,089 221,089 0

능동적 의료서비스 제공 928,148 928,148 0 0.00%

기 413,913 413,913 0

도 84,771 84,771 0

군 429,464 429,464 0

전염성질환 예방 및 퇴치 631,527 631,527 0 0.00%

국 5,292 5,292 0

기 216,454 216,454 0

도 70,724 70,724 0

군 339,057 339,057 0

의료복지서비스 확대 86,596 86,596 0 0.00%

기 38,987 38,987 0

도 7,153 7,153 0

군 40,456 40,456 0

재무활동(보건소) 8,735,177 8,707,768 27,409 0.31%

보전지출 8,735,177 8,707,768 27,409 0.31%

식품의약안전 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

식약품 관리체계 구축 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

식약품 안전관리 지원 248,547 248,547 0 0.00%

국 53,524 53,524 0

도 62,000 62,000 0

군 133,023 133,023 0

농림해양수산 49,794,422 47,507,266 2,287,156 4.81%

국 11,207,798 11,199,748 8,050

지 4,003,206 4,003,206 0

기 342,901 340,156 2,745

도 4,523,697 4,129,099 394,598

군 29,716,820 27,835,057 1,881,763

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

농업ㆍ농촌 34,502,347 32,351,621 2,150,726 6.65%

국 5,296,164 5,328,024 △31,860

지 2,777,000 2,777,000 0

기 342,901 340,156 2,745

도 2,685,382 2,219,734 465,648

군 23,400,900 21,686,707 1,714,193

농업 · 농촌 경쟁력 강화 7,951,025 7,271,004 680,021 9.35%

국 569,678 535,378 34,300

지 2,202,000 2,202,000 0

기 25,732 25,732 0

도 351,505 211,250 140,255

군 4,802,110 4,296,644 505,466

농업인 자생력 함양 529,579 471,329 58,250 12.36%

국 17,500 17,500 0

기 25,732 25,732 0

도 46,405 43,750 2,655

군 439,942 384,347 55,595

농촌관광 농외소득 증대 1,626,372 1,453,601 172,771 11.89%

국 69,878 69,878 0

지 770,000 770,000 0

도 26,385 26,385 0

군 760,109 587,338 172,771

농업인의 복지증진 393,774 393,774 0 0.00%

도 46,115 46,115 0

군 347,659 347,659 0

농업 생산기반 정비 4,532,300 4,132,300 400,000 9.68%

지 1,432,000 1,432,000 0

도 175,000 95,000 80,000

군 2,925,300 2,605,300 320,000

농촌 생활환경 정비 789,000 740,000 49,000 6.62%

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 249,100 292,000 △42,900

농업기반시설 유지관리 80,000 80,000 0 0.00%

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅 16,336,915 15,593,321 743,594 4.77%

국 3,789,688 3,782,248 7,440

지 279,000 279,000 0

기 16,544 12,320 4,224

도 1,858,657 1,632,467 226,190

군 10,393,026 9,887,286 505,740

친환경농산물 품질향상 4,004,589 4,004,589 0 0.00%

국 1,279,635 1,279,635 0

도 628,715 628,715 0

군 2,096,239 2,096,239 0

친환경농산물 생산기반 조성 94,400 94,400 0 0.00%

국 6,760 6,760 0

도 26,292 26,292 0

군 61,348 61,348 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

농업소득의 안정화 4,122,957 3,513,143 609,814 17.36%

국 2,351,993 2,344,553 7,440

기 16,544 12,320 4,224

도 357,982 237,392 120,590

군 1,396,438 918,878 477,560

농산물 생산기반 확충 879,500 773,900 105,600 13.65%

도 190,298 84,698 105,600

군 689,202 689,202 0

지역특화작목 육성 3,745,930 3,737,750 8,180 0.22%

국 48,000 48,000 0

도 339,410 339,410 0

군 3,358,520 3,350,340 8,180

농산물 마케팅시설 확충 1,166,930 1,166,930 0 0.00%

국 74,300 74,300 0

도 119,110 119,110 0

군 973,520 973,520 0

농산물 마케팅 지원 2,322,609 2,302,609 20,000 0.87%

국 29,000 29,000 0

지 279,000 279,000 0

도 196,850 196,850 0

군 1,817,759 1,797,759 20,000

친환경 축산기반 구축 4,195,092 3,703,390 491,702 13.28%

국 226,358 299,958 △73,600

지 31,000 31,000 0

기 300,625 302,104 △1,479

도 323,400 224,197 99,203

군 3,313,709 2,846,131 467,578

축산지원관리 448,335 442,100 6,235 1.41%

기 81,081 82,560 △1,479

도 20,711 20,908 △197

군 346,543 338,632 7,911

축산 방역관리 405,677 530,677 △125,000 △23.55%

국 119,958 219,958 △100,000

기 56,985 56,985 0

도 35,516 48,016 △12,500

군 193,218 205,718 △12,500

축산농가 경영 안정화 2,057,573 1,615,906 441,667 27.33%

기 135,419 135,419 0

도 166,816 74,716 92,100

군 1,755,338 1,405,771 349,567

축산기반 시설확충 1,138,944 970,144 168,800 17.40%

국 106,400 80,000 26,400

기 27,140 27,140 0

도 86,218 66,418 19,800

군 919,186 796,586 122,600

내수면 자원개발 144,563 144,563 0 0.00%

지 31,000 31,000 0

도 14,139 14,139 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 99,424 99,424 0

농촌자원개발 및 실증시험연구 5,678,698 5,553,013 125,685 2.26%

국 710,440 710,440 0

지 265,000 265,000 0

도 151,820 151,820 0

군 4,551,438 4,425,753 125,685

농촌지도사업 역량강화 700,437 694,923 5,514 0.79%

국 16,900 16,900 0

지 165,000 165,000 0

군 518,537 513,023 5,514

농촌자원개발 및 인력육성 882,900 845,260 37,640 4.45%

국 82,940 82,940 0

지 100,000 100,000 0

도 13,204 13,204 0

군 686,756 649,116 37,640

농업기계 교육 및 지원 1,291,217 1,291,217 0 0.00%

국 71,000 71,000 0

도 93,800 93,800 0

군 1,126,417 1,126,417 0

농업소득 안정화 및 기반조성 1,405,373 1,296,873 108,500 8.37%

국 204,600 204,600 0

도 30,816 30,816 0

군 1,169,957 1,061,457 108,500

과수품질향상 및 안전생산기술보급 772,846 772,846 0 0.00%

국 235,000 235,000 0

도 14,000 14,000 0

군 523,846 523,846 0

실증시험 및 식물자원 소득화 405,236 381,205 24,031 6.30%

국 100,000 100,000 0

군 305,236 281,205 24,031

친환경 축산 기반조성 220,689 270,689 △50,000 △18.47%

재무활동(농업축산과) 325,069 230,893 94,176 40.79%

보전지출 325,069 230,893 94,176 40.79%

재무활동(농업기술센터) 15,548 0 15,548 순증

보전지출 15,548 0 15,548 순증

임업ㆍ산촌 15,292,075 15,155,645 136,430 0.90%

국 5,911,634 5,871,724 39,910

지 1,226,206 1,226,206 0

도 1,838,315 1,909,365 △71,050

군 6,315,920 6,148,350 167,570

임업 경쟁력 강화 15,292,075 15,155,645 136,430 0.90%

국 5,911,634 5,871,724 39,910

지 1,226,206 1,226,206 0

도 1,838,315 1,909,365 △71,050

군 6,315,920 6,148,350 167,570

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

임목생산지원 1,939,515 1,840,885 98,630 5.36%

국 731,352 691,442 39,910

지 65,000 65,000 0

도 233,604 225,004 8,600

군 909,559 859,439 50,120

임업생산기반 구축 1,030,295 1,030,295 0 0.00%

지 721,206 721,206 0

도 92,727 92,727 0

군 216,362 216,362 0

산불방지 대책 2,623,249 2,623,249 0 0.00%

국 367,821 367,821 0

도 350,433 467,883 △117,450

군 1,904,995 1,787,545 117,450

산림자원의 보호 및 강화 2,046,189 2,046,189 0 0.00%

국 980,875 980,875 0

지 280,000 280,000 0

도 172,252 172,252 0

군 613,062 613,062 0

산림자원의 관리 및 이용 7,652,827 7,615,027 37,800 0.50%

국 3,831,586 3,831,586 0

지 160,000 160,000 0

도 989,299 951,499 37,800

군 2,671,942 2,671,942 0

산업ㆍ중소기업 10,806,135 7,038,971 3,767,164 53.52%

국 2,348,489 1,251,147 1,097,342

기 322,000 322,000 0

도 1,381,376 835,240 546,136

군 6,754,270 4,630,584 2,123,686

산업진흥ㆍ고도화 10,806,135 7,038,971 3,767,164 53.52%

국 2,348,489 1,251,147 1,097,342

기 322,000 322,000 0

도 1,381,376 835,240 546,136

군 6,754,270 4,630,584 2,123,686

에너지 수급 안정 3,771,209 3,029,867 741,342 24.47%

국 868,489 1,251,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,322,975 1,198,975 1,124,000

에너지 공급 3,758,209 3,016,867 741,342 24.57%

국 862,489 1,245,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,315,975 1,191,975 1,124,000

에너지 절약 13,000 13,000 0 0.00%

국 6,000 6,000 0

군 7,000 7,000 0

산업진흥 7,034,926 4,009,104 3,025,822 75.47%

국 1,480,000 0 1,480,000

- 122 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 1,123,631 577,495 546,136

군 4,431,295 3,431,609 999,686

지역경제 안정 32,048 32,048 0 0.00%

도 1,515 1,515 0

군 30,533 30,533 0

전통시장 활성화 2,574,616 2,219,616 355,000 15.99%

도 675,980 475,980 200,000

군 1,898,636 1,743,636 155,000

기업육성 4,428,262 1,757,440 2,670,822 151.97%

국 1,480,000 0 1,480,000

도 446,136 100,000 346,136

군 2,502,126 1,657,440 844,686

수송및교통 10,674,817 9,196,667 1,478,150 16.07%

국 59,524 59,524 0

특 500,000 0 500,000

도 552,500 352,500 200,000

군 9,562,793 8,784,643 778,150

도로 5,079,030 4,162,030 917,000 22.03%

국 2,600 2,600 0

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 4,376,430 3,959,430 417,000

도로포장 및 시설개선 5,079,030 4,162,030 917,000 22.03%

국 2,600 2,600 0

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 4,376,430 3,959,430 417,000

도로유지관리 1,915,070 1,808,070 107,000 5.92%

국 2,600 2,600 0

군 1,912,470 1,805,470 107,000

군도 및 농어촌도로 정비 3,163,960 2,353,960 810,000 34.41%

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 2,463,960 2,153,960 310,000

대중교통ㆍ물류등기타 5,595,787 5,034,637 561,150 11.15%

국 56,924 56,924 0

도 352,500 152,500 200,000

군 5,186,363 4,825,213 361,150

선진교통 기반 구축 5,595,787 5,034,637 561,150 11.15%

국 56,924 56,924 0

도 352,500 152,500 200,000

군 5,186,363 4,825,213 361,150

교통행정 운영지원 724,670 724,670 0 0.00%

도 116,500 116,500 0

군 608,170 608,170 0

대중교통 육성 지원 4,871,117 4,309,967 561,150 13.02%

국 56,924 56,924 0

도 236,000 36,000 200,000

- 123 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 4,578,193 4,217,043 361,150

국토및지역개발 49,960,871 45,665,885 4,294,986 9.41%

국 187,000 187,000 0

지 6,394,000 6,394,000 0

도 861,900 549,200 312,700

군 42,517,971 38,535,685 3,982,286

수자원 4,657,600 4,557,600 100,000 2.19%

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

하천정비 4,657,600 4,557,600 100,000 2.19%

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

하천정비사업 및 유지관리 4,657,600 4,557,600 100,000 2.19%

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

지역및도시 45,003,271 40,808,285 4,194,986 10.28%

국 187,000 187,000 0

지 5,642,000 5,642,000 0

도 861,900 549,200 312,700

군 38,312,371 34,430,085 3,882,286

부동산관리 79,815 79,815 0 0.00%

공시지가관리 79,815 79,815 0 0.00%

지적및부동산관리 188,636 188,636 0 0.00%

국 27,000 27,000 0

군 161,636 161,636 0

지적행정운영 145,707 145,707 0 0.00%

국 27,000 27,000 0

군 118,707 118,707 0

지적전산관리 28,429 28,429 0 0.00%

부동산관리 14,500 14,500 0 0.00%

공간정보 및 도로명주소관리 408,350 408,350 0 0.00%

국 160,000 160,000 0

군 248,350 248,350 0

도로명주소사업지원 141,350 141,350 0 0.00%

GIS 사업추진 및 운영 267,000 267,000 0 0.00%

국 160,000 160,000 0

군 107,000 107,000 0

농촌지역개발 3,517,524 3,317,524 200,000 6.03%

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

취약지 개발 3,517,524 3,317,524 200,000 6.03%

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

지역개발 21,444,475 17,967,075 3,477,400 19.35%

- 124 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 355,900 43,200 312,700

군 21,088,575 17,923,875 3,164,700

폐광지역 진흥 341,775 335,075 6,700 2.00%

폐광지역개발기금 20,736,000 17,578,000 3,158,000 17.97%

비축무연탄관리기금 366,700 54,000 312,700 579.07%

도 355,900 43,200 312,700

군 10,800 10,800 0

도로시설개선 300,000 300,000 0 0.00%

도 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

도로시설개선 300,000 300,000 0 0.00%

도 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

국토 및 도시의 계획적 관리 10,646,605 10,366,605 280,000 2.70%

지 4,962,000 4,962,000 0

도 356,000 356,000 0

군 5,328,605 5,048,605 280,000

국토 및 도시계획 683,705 683,705 0 0.00%

지역 및 도시개발 2,845,900 2,565,900 280,000 10.91%

일반농산어촌개발사업 7,117,000 7,117,000 0 0.00%

지 4,962,000 4,962,000 0

도 356,000 356,000 0

군 1,799,000 1,799,000 0

소규모지역개발 538,555 538,555 0 0.00%

정선읍 사회기반시설 70,000 70,000 0 0.00%

정선읍 지역개발 468,555 468,555 0 0.00%

소규모지역개발 355,000 355,000 0 0.00%

고한읍 사회기반시설 관리 100,000 100,000 0 0.00%

고한읍 주민편의시설 255,000 255,000 0 0.00%

소규모 지역개발 381,000 350,000 31,000 8.86%

사북읍 사회기반시설 관리 100,000 100,000 0 0.00%

사북읍 주민편의시설 조성 281,000 250,000 31,000 12.40%

소규모 지역개발 350,000 350,000 0 0.00%

신동읍사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

신동읍 주민편의시설 250,000 250,000 0 0.00%

소규모 지역개발 353,000 353,000 0 0.00%

화암면 사회기반시설 350,000 350,000 0 0.00%

화암면 관광개발 3,000 3,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

소규모지역개발 425,364 425,364 0 0.00%

남면 주민편의시설 425,364 425,364 0 0.00%

소규모 지역 개발 377,023 377,023 0 0.00%

여량면 사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

여량면 주민편의시설 277,023 277,023 0 0.00%

소규모지역개발 363,000 363,000 0 0.00%

북평면 사회기반시설 100,000 100,000 0 0.00%

북평면 주민편의시설 263,000 263,000 0 0.00%

소규모지역개발 308,100 308,100 0 0.00%

임계면 사회기반시설 48,000 48,000 0 0.00%

임계면 주민편의시설 260,100 260,100 0 0.00%

재무활동(지역경제과) 4,207,267 4,051,070 156,197 3.86%

내부거래지출 140,000 140,000 0 0.00%

보전지출 4,067,267 3,911,070 156,197 3.99%

재무활동(도시건축과) 759,557 709,168 50,389 7.11%

내부거래지출 550,000 550,000 0 0.00%

보전지출 209,557 159,168 50,389 31.66%

산업단지 300,000 300,000 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

농공단지 조성 및 운영 300,000 300,000 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

농촌자원 복합산업화 지원사업 300,000 300,000 0 0.00%

지 150,000 150,000 0

군 150,000 150,000 0

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비(일반회계) 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

예비비 3,886,000 3,886,000 0 0.00%

기타 49,643,468 49,008,140 635,328 1.30%

국 123,747 123,747 0

군 49,519,721 48,884,393 635,328

기타 49,643,468 49,008,140 635,328 1.30%

국 123,747 123,747 0

군 49,519,721 48,884,393 635,328

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(기획감사실) 83,762 83,762 0 0.00%

기본경비 83,762 83,762 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 8,900,806 8,885,070 15,736 0.18%

인력운영비(총괄) 8,670,268 8,654,532 15,736 0.18%

기본경비 230,538 230,538 0 0.00%

행정운영경비(세무회계과) 34,952,910 34,425,626 527,284 1.53%

국 123,747 123,747 0

군 34,829,163 34,301,879 527,284

인력운영비(총괄) 34,753,744 34,226,460 527,284 1.54%

국 123,747 123,747 0

군 34,629,997 34,102,713 527,284

기본경비 199,166 199,166 0 0.00%

행정운영경비(여성청소년과) 61,770 61,770 0 0.00%

기본경비 61,770 61,770 0 0.00%

행정운영경비(주민생활지원과) 90,728 90,728 0 0.00%

기본경비 90,728 90,728 0 0.00%

행정운영경비(민원봉사과) 66,292 66,292 0 0.00%

기본경비 66,292 66,292 0 0.00%

행정운영경비(환경산림과) 3,538,217 3,532,217 6,000 0.17%

인력운영비 3,433,107 3,427,107 6,000 0.18%

기본경비 105,110 105,110 0 0.00%

행정운영경비(농업축산과) 108,088 99,088 9,000 9.08%

기본경비 108,088 99,088 9,000 9.08%

행정운영경비(문화관광과) 81,962 81,962 0 0.00%

기본경비 81,962 81,962 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 115,422 115,422 0 0.00%

기본경비 115,422 115,422 0 0.00%

행정운영경비(안전건설과) 72,366 72,366 0 0.00%

기본경비 72,366 72,366 0 0.00%

행정운영경비(도시건축과) 113,650 113,650 0 0.00%

기본경비 113,650 113,650 0 0.00%

행정운영경비(동계올림픽지원단) 43,282 43,282 0 0.00%

기본경비 43,282 43,282 0 0.00%

행정운영경비(농업기술센터) 91,752 91,752 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기본경비 91,752 91,752 0 0.00%

행정운영경비(보건소) 178,012 178,012 0 0.00%

기본경비 178,012 178,012 0 0.00%

행정운영경비(수질환경사업소) 22,690 22,690 0 0.00%

기본경비 22,690 22,690 0 0.00%

행정운영경비(의회사무과) 44,328 44,328 0 0.00%

기본경비 44,328 44,328 0 0.00%

행정운영경비(정선읍) 122,619 122,619 0 0.00%

기본경비 122,619 122,619 0 0.00%

행정운영경비(고한읍) 107,559 107,559 0 0.00%

기본경비 107,559 107,559 0 0.00%

행정운영경비(사북읍) 109,619 108,119 1,500 1.39%

기본경비 109,619 108,119 1,500 1.39%

행정운영경비(신동읍) 117,563 116,163 1,400 1.21%

기본경비 117,563 116,163 1,400 1.21%

행정운영경비(화암면) 95,679 95,679 0 0.00%

기본경비 95,679 95,679 0 0.00%

행정운영경비(남면) 102,019 102,019 0 0.00%

기본경비 102,019 102,019 0 0.00%

행정운영경비(여량면) 98,119 98,119 0 0.00%

기본경비 98,119 98,119 0 0.00%

행정운영 경비(북평면) 110,319 110,319 0 0.00%

기본경비 110,319 110,319 0 0.00%

행정운영경비(임계면) 112,919 112,919 0 0.00%

기본경비 112,919 112,919 0 0.00%

재무활동(자치행정과) 6,293 6,043 250 4.14%

보전지출 6,293 6,043 250 4.14%

재무활동(민원봉사과) 1,383 231 1,152 498.70%

보전지출 1,383 231 1,152 498.70%

재무활동(환경산림과) 70,859 17,057 53,802 315.42%

보전지출 70,859 17,057 53,802 315.42%

재무활동(문화관광과) 20,955 1,751 19,204 1096.74%

- 128 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

보전지출 20,955 1,751 19,204 1096.74%

재무활동(동계올림픽지원단) 1,526 1,526 0 0.00%

보전지출 1,526 1,526 0 0.00%

- 129 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 43,119,540 42,551,452 568,088 1.34%

국 10,016,692 10,023,323 △6,631

기 6,945,497 6,772,916 172,581

도 218,796 219,624 △828

군 25,938,555 25,535,589 402,966

정책사업 41,594,305 41,066,708 527,597 1.28%

국 10,016,692 10,023,323 △6,631

기 6,647,801 6,475,220 172,581

도 218,796 219,624 △828

군 24,711,016 24,348,541 362,475

재무활동 140,936 140,106 830 0.59%

행정운영경비 1,384,299 1,344,638 39,661 2.95%

기 297,696 297,696 0

군 1,086,603 1,046,942 39,661

환경보호 18,087,306 18,126,137 △38,831 △0.21%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 12,189,770 12,228,601 △38,831

상하수도ㆍ수질 18,087,306 18,126,137 △38,831 △0.21%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 12,189,770 12,228,601 △38,831

상·하수도관리 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

지방상수도관리(상수도사업특별회계) 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

환경기초시설관리 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

수질환경개선(수질개선특별회계) 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

재무활동(수질환경사업소) 111,339 110,509 830 0.75%

보전지출(수질개선특별회계) 111,339 110,509 830 0.75%

사회복지 5,845,440 5,852,899 △7,459 △0.13%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 5,731,407 5,731,407 0

기초생활보장 694,092 701,551 △7,459 △1.06%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

- 130 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 580,059 580,059 0

저소득층 생활안정지원 664,495 671,954 △7,459 △1.11%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 664,495 671,954 △7,459 △1.11%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

재무활동(주민생활지원과) 29,597 29,597 0 0.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 29,597 29,597 0 0.00%

주택 5,151,348 5,151,348 0 0.00%

주택건설 및 도시경관 조성 5,151,348 5,151,348 0 0.00%

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

4,685,972 4,685,972 0 0.00%

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 465,376 465,376 0 0.00%

수송및교통 860,161 860,161 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 860,161 860,161 0 0.00%

선진교통 기반 구축 860,161 860,161 0 0.00%

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 860,161 860,161 0 0.00%

국토및지역개발 16,942,334 16,367,617 574,717 3.51%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 6,070,614 5,668,478 402,136

수자원 16,255,178 15,680,461 574,717 3.67%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

하수시설건설운영 16,255,178 15,680,461 574,717 3.67%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 5,455,178 4,880,461 574,717 11.78%

기 1,762,154 1,762,154 0

군 3,693,024 3,118,307 574,717

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 10,800,000 10,800,000 0 0.00%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 2,389,566 2,216,985 172,581

군 1,690,434 1,863,015 △172,581

지역및도시 513,302 513,302 0 0.00%

국토 및 도시의 계획적 관리 513,302 513,302 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

513,302 513,302 0 0.00%

산업단지 173,854 173,854 0 0.00%

농공단지 조성 및 운영 173,854 173,854 0 0.00%

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

173,854 173,854 0 0.00%

기타 1,384,299 1,344,638 39,661 2.95%

기 297,696 297,696 0

군 1,086,603 1,046,942 39,661

기타 1,384,299 1,344,638 39,661 2.95%

기 297,696 297,696 0

군 1,086,603 1,046,942 39,661

행정운영경비(도시건축과) 68,406 68,406 0 0.00%

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

68,406 68,406 0 0.00%

행정운영경비(수질환경사업소) 1,315,893 1,276,232 39,661 3.11%

기 297,696 297,696 0

군 1,018,197 978,536 39,661

인력운영비(상수도사업특별회계) 357,032 317,371 39,661 12.50%

인력운영비(수질개선특별회계) 921,495 921,495 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 623,799 623,799 0

기본경비(상수도사업특별회계) 10,990 10,990 0 0.00%

기본경비(수질개선특별회계) 26,376 26,376 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 32,870,542 32,302,454 568,088 1.76%

국 10,016,692 10,023,323 △6,631

기 6,945,497 6,772,916 172,581

도 218,796 219,624 △828

군 15,689,557 15,286,591 402,966

정책사업 31,713,329 31,146,071 567,258 1.82%

국 10,016,692 10,023,323 △6,631

기 6,647,801 6,475,220 172,581

도 218,796 219,624 △828

군 14,830,040 14,427,904 402,136

재무활동 140,936 140,106 830 0.59%

행정운영경비 1,016,277 1,016,277 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 718,581 718,581 0

환경보호 8,206,330 8,205,500 830 0.01%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,308,794 2,307,964 830

상하수도ㆍ수질 8,206,330 8,205,500 830 0.01%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,308,794 2,307,964 830

환경기초시설관리 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

수질환경개선(수질개선특별회계) 8,094,991 8,094,991 0 0.00%

국 3,196,000 3,196,000 0

기 2,496,081 2,496,081 0

도 205,455 205,455 0

군 2,197,455 2,197,455 0

재무활동(수질환경사업소) 111,339 110,509 830 0.75%

보전지출(수질개선특별회계) 111,339 110,509 830 0.75%

사회복지 5,845,440 5,852,899 △7,459 △0.13%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 5,731,407 5,731,407 0

기초생활보장 694,092 701,551 △7,459 △1.06%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 580,059 580,059 0

저소득층 생활안정지원 664,495 671,954 △7,459 △1.11%

국 100,692 107,323 △6,631

- 133 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 664,495 671,954 △7,459 △1.11%

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

재무활동(주민생활지원과) 29,597 29,597 0 0.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 29,597 29,597 0 0.00%

주택 5,151,348 5,151,348 0 0.00%

주택건설 및 도시경관 조성 5,151,348 5,151,348 0 0.00%

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

4,685,972 4,685,972 0 0.00%

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 465,376 465,376 0 0.00%

수송및교통 860,161 860,161 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 860,161 860,161 0 0.00%

선진교통 기반 구축 860,161 860,161 0 0.00%

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 860,161 860,161 0 0.00%

국토및지역개발 16,942,334 16,367,617 574,717 3.51%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 6,070,614 5,668,478 402,136

수자원 16,255,178 15,680,461 574,717 3.67%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

하수시설건설운영 16,255,178 15,680,461 574,717 3.67%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 5,455,178 4,880,461 574,717 11.78%

기 1,762,154 1,762,154 0

군 3,693,024 3,118,307 574,717

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 10,800,000 10,800,000 0 0.00%

국 6,720,000 6,720,000 0

기 2,389,566 2,216,985 172,581

군 1,690,434 1,863,015 △172,581

지역및도시 513,302 513,302 0 0.00%

국토 및 도시의 계획적 관리 513,302 513,302 0 0.00%

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

513,302 513,302 0 0.00%

산업단지 173,854 173,854 0 0.00%

- 134 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

농공단지 조성 및 운영 173,854 173,854 0 0.00%

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

173,854 173,854 0 0.00%

기타 1,016,277 1,016,277 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 718,581 718,581 0

기타 1,016,277 1,016,277 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 718,581 718,581 0

행정운영경비(도시건축과) 68,406 68,406 0 0.00%

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

68,406 68,406 0 0.00%

행정운영경비(수질환경사업소) 947,871 947,871 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 650,175 650,175 0

인력운영비(수질개선특별회계) 921,495 921,495 0 0.00%

기 297,696 297,696 0

군 623,799 623,799 0

기본경비(수질개선특별회계) 26,376 26,376 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 10,248,998 10,248,998 0 0.00%

정책사업 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

재무활동 0 0 0 0.00%

행정운영경비 368,022 328,361 39,661 12.08%

환경보호 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

상하수도ㆍ수질 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

상·하수도관리 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

지방상수도관리(상수도사업특별회계) 9,880,976 9,920,637 △39,661 △0.40%

기타 368,022 328,361 39,661 12.08%

기타 368,022 328,361 39,661 12.08%

행정운영경비(수질환경사업소) 368,022 328,361 39,661 12.08%

인력운영비(상수도사업특별회계) 357,032 317,371 39,661 12.50%

기본경비(상수도사업특별회계) 10,990 10,990 0 0.00%

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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일 반 회 계 일 반 회 계 일 반 회 계 일 반 회 계

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2016년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 365,069,431 338,537,194 26,532,237

100 지방세수입 33,497,468 30,997,468 2,500,000

110 지방세 33,497,468 30,997,468 2,500,000

111 보통세 33,247,468 30,747,468 2,500,000

111-09 지방소득세 17,670,000 15,170,000 2,500,000

< 세무회계과 > 17,670,000 15,170,000 2,500,000

○ 소득분 17,670,000 15,170,000 2,500,000

― 법인세분 14,400,000 11,900,000 2,500,000

200 세외수입 53,291,589 46,256,692 7,034,897

210 경상적세외수입 18,970,725 18,938,568 32,157

211 재산임대수입 718,903 691,746 27,157

211-02 공유재산임대료 716,792 689,635 27,157

< 농업기술센터 > 34,257 7,100 27,157

○ 정선군 농업인회관 임대료 5,347 0 5,347

○ 신동 묵은지 가공공장 임대료 21,810 0 21,810

212 사용료수입 3,894,892 3,889,892 5,000

212-08 기타사용료 2,355,012 2,350,012 5,000

< 농업기술센터 > 35,000 30,000 5,000

○ 농기계 임대료 35,000 30,000 5,000

220 임시적세외수입 34,320,864 27,318,124 7,002,740

221 재산매각수입 4,385,903 778,542 3,607,361

221-03 공유재산매각수입금 4,385,903 778,542 3,607,361

< 세무회계과 > 3,707,361 100,000 3,607,361

○ 군유재산 매각대금 3,707,361 100,000 3,607,361

224 기타수입 28,477,679 25,082,300 3,395,379

224-06 그외수입 28,465,679 25,070,300 3,395,379

< 자치행정과 > 237,379 0 237,379

○ 대여학자금 부담금 잉여액 237,379 0 237,379

< 지역경제과 > 25,523,000 22,365,000 3,158,000

○ 폐광지역 개발기금 25,523,000 22,365,000 3,158,000

300 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384

310 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384

311 지방교부세 137,079,010 124,266,626 12,812,384

311-01 보통교부세 134,340,010 122,432,626 11,907,384

< 기획감사실 > 134,340,010 122,432,626 11,907,384

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장: 300 지방교부세

관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○ 보통교부세 134,340,010 122,432,626 11,907,384

311-02 특별교부세 939,000 34,000 905,000

< 기획감사실 > 939,000 34,000 905,000

○ 읍면동 복지허브화 추진 5,000 0 5,000

○ 신동 농어촌도로 204호 개선사업 500,000 0 500,000

○ 아살미 급경사지 정비사업 400,000 0 400,000

400 조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000

420 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000

421 시ㆍ군조정교부금등 3,775,000 3,100,000 675,000

421-01 시ㆍ군조정교부금 3,775,000 3,100,000 675,000

< 기획감사실 > 3,775,000 3,100,000 675,000

○ 특별조정교부금 675,000 0 675,000

― 아리랑 라키비움 조성 100,000 0 100,000

― 소규모 수도시설 정비 75,000 0 75,000

― 북평그라운드골프장 조성사업 200,000 0 200,000

― 키즈카페 설치 200,000 0 200,000

― 삼탄아트마인 천상슬라이드 조성사업 100,000 0 100,000

500 보조금 91,365,078 87,855,122 3,509,956

510 국고보조금등 72,303,951 71,045,996 1,257,955

511 국고보조금등 72,303,951 71,045,996 1,257,955

511-01 국고보조금 46,617,959 45,419,750 1,198,209

< 여성청소년과 > 3,463,095 3,463,260 △165

○ 아이돌보미 지원 157,306 157,471 △165

< 주민생활지원과 > 21,207,129 21,276,647 △69,518

○ 근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망,내일키움통장) 23,037 48,226 △25,189

○ 장애수당(기초) 99,000 94,716 4,284

○ 장애인 의료비 30,000 27,209 2,791

○ 발달장애인 가족 휴식 지원 0 400 △400

○ 장애인활동지원 바우처 사업 106,825 132,629 △25,804

○ 장애인 생활시설 운영지원 929,800 955,000 △25,200

< 환경산림과 > 6,537,421 6,493,511 43,910

○ 조림사업 618,422 590,842 27,580

○ 친환경자동차확산사업 87,750 83,750 4,000

○ 강풍 피해목 벌채 지원 12,330 0 12,330

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 농업축산과 > 4,505,724 4,537,584 △31,860

○ 밭농업직접지불제 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 밭농업직접지불제 국내여비 3,490 0 3,490

○ 살처분 보상비 지원 20,000 120,000 △100,000

○ 농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석 15,750 37,200 △21,450

○ 정선개미들권역 창조마을 조성사업 482,300 448,000 34,300

○ 에너지 이용 효율화 지원 15,400 0 15,400

○ 과수 스마트팜 (ICT) 확산사업 5,000 0 5,000

○ 축사시설 현대화사업 26,400 0 26,400

< 지역경제과 > 2,348,489 1,251,147 1,097,342

○ 정선군(광해공) 융복합 지원사업 0 382,658 △382,658

○ 활기찬농촌 프로젝트 시범사업 1,480,000 0 1,480,000

< 보건소 > 338,670 180,170 158,500

○ 의료취약지 거점의료기관 지원사업 158,500 0 158,500

511-02 지역발전특별회계보조금 18,891,811 18,827,801 64,010

< 여성청소년과 > 130,500 130,490 10

○ 지역행복생활권 선도사업 130,500 130,490 10

< 지역경제과 > 1,072,105 1,008,105 64,000

○ 사회적기업 일자리 창출사업 52,000 30,000 22,000

○ 사회적기업 사업개발비 20,272 6,272 14,000

○ 사회적기업 사회보험료 지원사업 28,000 0 28,000

511-03 기금 6,794,181 6,798,445 △4,264

< 여성청소년과 > 518,563 537,042 △18,479

○ 청소년지도사 배치지원 사업 31,560 31,580 △20

○ 학교 밖 청소년지원 49,700 67,620 △17,920

○ 청소년 방과후 아카데미 지원 76,919 76,914 5

○ 성폭력피해자 지원 0 544 △544

< 환경산림과 > 11,912 0 11,912

○ 석면피해 구제급여 11,912 0 11,912

< 농업축산과 > 342,901 340,156 2,745

○ 학교 우유급식 지원 81,081 82,560 △1,479

○ 쌀소득 등 보전직접지불금(사업관리비) 12,490 12,320 170

○ FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 사무관리비 3,054 0 3,054

○ FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 국내여비 1,000 0 1,000

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 동계올림픽지원단 > 115,567 116,009 △442

○ 스포츠 바우처 지원사업 14,700 15,142 △442

520 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 16,809,126 2,252,001

521 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 16,809,126 2,252,001

521-01 시ㆍ도비보조금등 19,061,127 16,809,126 2,252,001

< 자치행정과 > 181,641 179,641 2,000

○ 순도비보조금 42,500 40,500 2,000

― 주민모임활성화사업 2,000 0 2,000

< 여성청소년과 > 2,192,041 2,170,864 21,177

○ 국고보조 도비부담금 659,990 660,004 △14

― 아이돌보미 지원사업 13,483 13,497 △14

○ 순도비보조금 1,478,735 1,457,474 21,261

― 보호아동 주거안정자금 600 1,200 △600

― 보호아동 수학여행비 지원 310 520 △210

― 보호아동 능력개발비 1,156 1,584 △428

― 보호아동 대학생활안정금 지원 1,992 1,800 192

― 저소득층 보육료 부모부담금 지원 0 2,693 △2,693

― 사북청소년장학센터 화물용리프트설치 25,000 0 25,000

○ 국가기금 도비부담금 43,526 43,596 △70

― 성폭력피해자 지원 0 70 △70

< 주민생활지원과 > 2,714,350 2,718,032 △3,682

○ 국고보조 도비부담금 1,273,260 1,276,942 △3,682

― 장애수당(기초) 12,762 12,178 584

― 장애인 의료비 1,500 1,360 140

― 발달장애인 가족 휴식 지원 0 34 △34

― 장애인활동지원 바우처 사업 9,156 11,368 △2,212

― 장애인생활시설 운영지원 79,697 81,857 △2,160

< 환경산림과 > 2,333,450 2,404,500 △71,050

○ 국고보조 도비부담금 1,624,461 1,578,061 46,400

― 조림사업 185,524 176,924 8,600

― 강원공공숲가꾸기 인건비 35,300 0 35,300

― 강원공공숲가꾸기 지도점검 2,500 0 2,500

○ 국가기금 도비부담금 662 0 662

― 석면피해구제급여 662 0 662

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○ 순도비보조금 333,900 452,012 △118,112

― 산불예방 감시활동 184,914 302,364 △117,450

― 석면피해 구제급여 0 662 △662

< 농업축산과 > 2,533,562 2,067,914 465,648

○ 국고보조 도비부담금 395,744 350,954 44,790

― 농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석 4,730 11,160 △6,430

― 살처분 보상금 2,500 15,000 △12,500

― 에너지이용 효율화지원 4,620 0 4,620

― 과수 스마트팜 확산사업 1,500 0 1,500

― 정선 개미들권역 창조마을 조성사업 57,600 0 57,600

○ 국가기금 도비부담금 65,720 65,917 △197

― 학교 우유급식비 지원 10,811 11,008 △197

○ 순도비보조금 1,901,428 1,480,373 421,055

― 가축재해보험료 지원 18,750 11,250 7,500

― 한우송아지 생산 안정사업 2,800 2,000 800

― 강원 양봉브랜드 허니원 활성화사업 4,822 1,622 3,200

― 가축방역시설지원 3,750 2,250 1,500

― 가축분뇨 액비활성화 20,700 6,900 13,800

― 다목적 가축분뇨처리 장비지원 13,500 9,000 4,500

― 농기계 종합보험 1,755 0 1,755

― 향토음식 체험교육 900 0 900

― 수리시설개보수사업 80,000 0 80,000

― 비닐하우스 특별지원 120,900 0 120,900

― 한우생산농가 직거래판매장 설치 80,000 0 80,000

― 강풍('16.5.4) 피해농가 재난지원금 지원 105,600 0 105,600

― 무허가축사 양성화 홍보지원 600 0 600

< 문화관광과 > 2,800,750 2,748,850 51,900

○ 국가기금 도비부담금 1,277,700 1,275,800 1,900

― 통합문화이용권사업 6,400 4,500 1,900

○ 순도비 보조금 423,400 373,400 50,000

― 유네스코 인류무형문화유산 대축제 50,000 0 50,000

< 지역경제과 > 2,360,383 1,098,880 1,261,503

○ 지특회계 도비부담금 52,913 45,446 7,467

― 사회적기업 일자리 창출사업 3,467 2,000 1,467

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

― 사회적기업 사업개발비 2,896 896 2,000

― 사회적기업 사회보험료 지원사업 4,000 0 4,000

○ 순도비보조금 953,336 12,000 941,336

― 청장년 일자리 지원사업 7,200 12,000 △4,800

― 폐광지역 투자기업 설비투자 보조금 238,136 0 238,136

― 정선5일장 방문객 편의시설 설치사업 200,000 0 200,000

― 탄광지역 주민창업 지원사업 400,000 0 400,000

― 광산 주변지역 환경개선사업 108,000 0 108,000

○ 2016년 탄광지역 저소득층 자녀교육비 지원사업(순도비) 312,700 0 312,700

< 안전건설과 > 1,510,368 1,460,868 49,500

○ 순도비보조금 565,368 515,868 49,500

― 2016년 강수량계 표준화 구축사업 0 16,500 △16,500

― 물놀이 안전표지판 설치사업 12,000 0 12,000

― 침수대비 안전시설 설치 54,000 0 54,000

< 도시건축과 > 1,055,402 755,402 300,000

○ 순도비 보조금 431,750 131,750 300,000

― 정선공영버스터미널 환경개선사업 200,000 0 200,000

― 폐광지역 임대아파트 불량환경정비사업 100,000 0 100,000

< 동계올림픽지원단 > 127,150 127,245 △95

○ 국가기금 도비부담금 3,150 3,245 △95

― 스포츠 바우처 지원사업 3,150 3,245 △95

< 보건소 > 562,710 467,610 95,100

○ 국고보조 도비부담금 145,497 50,397 95,100

― 의료취약지 거점의료기관 지원사업 95,100 0 95,100

< 수질환경사업소 > 535,500 455,500 80,000

○ 순도비보조금 311,500 231,500 80,000

― 가뭄대비 비상급수 지원사업 305,000 225,000 80,000

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기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계

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부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

부서: 주민생활지원과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

2016년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

총 계 694,092 701,551 △7,459

주민생활지원과 694,092 701,551 △7,459

500 보조금 114,033 121,492 △7,459

510 국고보조금등 100,692 107,323 △6,631

511 국고보조금등 100,692 107,323 △6,631

511-01 국고보조금 100,692 107,323 △6,631

○ 국고보조금 100,692 107,323 △6,631

― 요양비 및 장애인보장구 급여비 28,800 20,800 8,000

― 건강생활유지비 41,148 55,779 △14,631

520 시ㆍ도비보조금등 13,341 14,169 △828

521 시ㆍ도비보조금등 13,341 14,169 △828

521-01 시ㆍ도비보조금등 13,341 14,169 △828

○ 국고보조 도비부담금 9,484 10,312 △828

― 요양비 및 장애인보장구 급여비 3,600 2,600 1,000

― 건강생활유지비 5,144 6,972 △1,828

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부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

부서: 수질환경사업소

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

2016년도 추경 2 회 수질개선특별회계

총 계 25,409,379 24,833,832 575,547

수질환경사업소 25,409,379 24,833,832 575,547

500 보조금 17,066,952 16,894,371 172,581

510 국고보조금등 16,861,497 16,688,916 172,581

511 국고보조금등 16,861,497 16,688,916 172,581

511-03 기금 6,945,497 6,772,916 172,581

○ 지장천 하수처리장 증설 927,078 754,497 172,581

700 보전수입등및내부거래 7,470,902 7,067,936 402,966

720 내부거래 5,746,032 5,343,066 402,966

721 전입금 5,746,032 5,343,066 402,966

721-03 기타회계전입금 5,746,032 5,343,066 402,966

○ 일반회계 전입금 5,746,032 5,343,066 402,966

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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기획감사실의 회 사 무 과

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부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

의회사무과 635,784 633,784 2,000

지방의회 운영지원 591,456 589,456 2,000

의회운영의 내실화 추진 591,456 589,456 2,000

의정활동 전문성 강화 364,212 362,212 2,000

205 의회비 364,212 362,212 2,000

04 의원국외여비 19,500 17,500 2,000

○ 자매결연체결 방문 2,000 0 2,000

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기획감사실기 획 감 사 실

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부서: 기획감사실

정책: 재정 지원

단위: 지방공기업 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기획감사실 16,418,422 16,165,767 252,655

지 70,000 70,000 0

군 16,348,422 16,095,767 252,655

재정 지원 8,538,002 8,285,347 252,655

지방공기업 운영 지원 7,887,362 7,634,707 252,655

시설관리공단 운영 관리 7,887,362 7,634,707 252,655

309 전출금 7,139,286 7,087,286 52,000

01 공사ㆍ공단경상전출금 7,139,286 7,087,286 52,000

○ 시설관리공단 경상전출금 7,139,286 7,087,286 52,000

404 공사공단자본전출금 748,076 547,421 200,655

01 공사ㆍ공단자본전출금 748,076 547,421 200,655

○ 시설관리공단 자본전출금 748,076 547,421 200,655

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기획감사실자 치 행 정 과

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부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 국·도·군정 시책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

자치행정과 17,615,025 17,540,173 74,852

국 72,649 72,649 0

지 570,000 570,000 0

특 5,000 0 5,000

도 181,641 179,641 2,000

군 16,785,735 16,717,883 67,852

지방행정 역량 강화 8,097,504 8,038,638 58,866

국 37,899 37,899 0

지 570,000 570,000 0

특 5,000 0 5,000

도 161,664 159,664 2,000

군 7,322,941 7,271,075 51,866

국·도·군정 시책 추진 3,704,509 3,664,989 39,520

국 21,470 21,470 0

특 5,000 0 5,000

도 48,752 46,752 2,000

군 3,629,287 3,596,767 32,520

자치행정 시책추진 1,518,640 1,495,640 23,000

특 5,000 0 5,000

군 1,513,640 1,495,640 18,000

401 시설비및부대비 855,000 832,000 23,000

특 5,000 0 5,000

군 850,000 832,000 18,000

01 시설비 855,000 832,000 23,000

○ 복지허브화 추진 현판 등 교체 5,000 0 5,000

특 5,000 0 5,000

○ 스마트 가로등 설치 18,000 0 18,000

이·반장 사기진작 210,653 210,653 0

301 일반보상금 126,324 126,324 0

06 민간인국외여비 0 50,000 △50,000

○ 마을리더 해외교육 연수 0 50,000 △50,000

09 행사실비보상금 108,242 58,242 50,000

○ 마을리더 국내교육 연수 50,000 0 50,000

민간단체 지원 1,086,473 1,084,473 2,000

도 36,500 34,500 2,000

군 1,049,973 1,049,973 0

307 민간이전 372,307 370,307 2,000

도 36,500 34,500 2,000

군 335,807 335,807 0

02 민간경상사업보조 251,687 249,687 2,000

○ 주민모임활성화사업 2,000 0 2,000

― 산골미즈 1,000 0 1,000

도 1,000 0 1,000

― 식용 달팽이 양식사업 주민모임 1,000 0 1,000

도 1,000 0 1,000

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부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 국·도·군정 시책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시군자원봉사활동지원 329,630 324,630 5,000

국 21,470 21,470 0

도 7,500 7,500 0

군 300,660 295,660 5,000

307 민간이전 326,630 321,630 5,000

국 21,470 21,470 0

도 7,500 7,500 0

군 297,660 292,660 5,000

02 민간경상사업보조 120,830 115,830 5,000

○ 정선군 자원봉사센터 자체사업 55,830 50,830 5,000

민주평통관리 26,500 21,500 5,000

307 민간이전 20,500 15,500 5,000

02 민간경상사업보조 16,900 11,900 5,000

○ 민주평통 통일후계세대육성 및 통일강연회

개최 16,900 11,900 5,000

청사건립 4,520 0 4,520

201 일반운영비 2,520 0 2,520

01 사무관리비 2,520 0 2,520

○ 청사건립위원회 운영 수당 2,520 0 2,520

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 보상 및 청사건립 업무 협의 2,000 0 2,000

직원복지 증진 1,194,080 1,174,080 20,000

부서행정 지원 186,080 166,080 20,000

405 자산취득비 25,000 5,000 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○ 대회의실 음향장비 교체 20,000 0 20,000

정보화 추진 933,293 933,947 △654

국 12,404 12,404 0

도 55,912 55,912 0

군 864,977 865,631 △654

전자정부 구현을 위한 행정정보 운영 614,706 615,360 △654

201 일반운영비 190,555 185,555 5,000

01 사무관리비 57,830 52,830 5,000

○ 정선군 메신저 라이선스 추가 구입 5,000 0 5,000

308 자치단체등이전 120,181 125,835 △5,654

10 공기관등에대한경상적대행사업비 120,181 125,835 △5,654

○ 시군구 행정정보 전산장비 유지보수 83,985 89,639 △5,654

행정운영경비(자치행정과) 8,900,806 8,885,070 15,736

인력운영비(총괄) 8,670,268 8,654,532 15,736

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부서: 자치행정과

정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

무기계약근로자 인건비(총괄) 1,813,913 1,798,177 15,736

101 인건비 1,813,913 1,798,177 15,736

03 무기계약근로자보수 1,813,913 1,798,177 15,736

○ 시설관리(12명),청사관리(10명), 행정보조(1

3명) 1,087,964 1,072,748 15,216

― 급여 438,386 431,917 6,469

― 상여금 146,062 143,973 2,089

― 시간외수당 79,491 78,372 1,119

― 휴일근무수당 63,593 62,698 895

― 연차유급휴가수당 30,354 29,608 746

― 유급휴일수당 28,114 27,866 248

― 주휴수당 91,907 90,564 1,343

― 4대보험부담금 131,657 129,750 1,907

― 명절휴가비 28,400 28,000 400

○ 기술공(2) 92,788 92,268 520

― 위험근무수당 1,000 480 520

재무활동(자치행정과) 6,293 6,043 250

보전지출 6,293 6,043 250

반환금 6,293 6,043 250

802 반환금기타 6,293 6,043 250

01 국고보조금반환금 1,416 1,266 150

○ 자원봉사활성화 지원사업 150 0 150

02 시ㆍ도비보조금반환금 4,877 4,777 100

○ 향토예비군 육성 지원사업 100 0 100

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기획감사실세 무 회 계 과

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부서: 세무회계과

정책: 재정역량강화

단위: 계약업무의 효율적운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세무회계과 37,222,302 36,665,018 557,284

국 123,747 123,747 0

특 34,000 34,000 0

도 2,000 2,000 0

군 37,062,555 36,505,271 557,284

재정역량강화 1,844,784 1,814,784 30,000

도 2,000 2,000 0

군 1,842,784 1,812,784 30,000

계약업무의 효율적운영 506,740 491,740 15,000

물품관리 219,900 204,900 15,000

405 자산취득비 219,900 204,900 15,000

01 자산및물품취득비 219,900 204,900 15,000

○ 물품 수리 및 교체 89,900 74,900 15,000

국공유재산관리 1,054,339 1,039,339 15,000

도 2,000 2,000 0

군 1,052,339 1,037,339 15,000

청사관리 730,093 715,093 15,000

401 시설비및부대비 295,000 280,000 15,000

01 시설비 295,000 280,000 15,000

○ 본청 및 제2청사 유지 보수 85,000 70,000 15,000

행정운영경비(세무회계과) 34,952,910 34,425,626 527,284

국 123,747 123,747 0

군 34,829,163 34,301,879 527,284

인력운영비(총괄) 34,753,744 34,226,460 527,284

국 123,747 123,747 0

군 34,629,997 34,102,713 527,284

공무원인건비(총괄) 33,615,658 33,088,374 527,284

101 인건비 30,641,146 30,113,862 527,284

01 보수 30,641,146 30,113,862 527,284

○ 기본급 20,820,105 20,292,821 527,284

― 일반직 19,746,352 19,219,068 527,284

ㆍ 6급 7,622,972 7,312,734 310,238

ㆍ 9급 1,457,306 1,240,260 217,046

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기획감사실여 성 청 소 년 과

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부서: 여성청소년과

정책: 아동 및 보육지원

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

여성청소년과 17,936,307 17,581,482 354,825

국 3,463,095 3,463,260 △165

지 130,500 130,490 10

기 518,563 537,042 △18,479

도 2,192,041 2,170,864 21,177

조 200,000 0 200,000

군 11,432,108 11,279,826 152,282

아동 및 보육지원 8,323,849 8,079,359 244,490

국 3,303,444 3,303,609 △165

도 2,072,941 2,076,694 △3,753

군 2,947,464 2,699,056 248,408

아동복지서비스 강화 1,876,274 1,882,740 △6,466

국 681,264 681,429 △165

도 238,014 239,074 △1,060

군 956,996 962,237 △5,241

보호아동 주거안정자금 지원 3,000 6,000 △3,000

도 600 1,200 △600

군 2,400 4,800 △2,400

301 일반보상금 3,000 6,000 △3,000

도 600 1,200 △600

군 2,400 4,800 △2,400

01 사회보장적수혜금 3,000 6,000 △3,000

○ 보호아동 주거안정자금 지원 3,000 6,000 △3,000

도 600 1,200 △600

군 2,400 4,800 △2,400

보호아동 수학여행비 지원 1,550 2,600 △1,050

도 310 520 △210

군 1,240 2,080 △840

301 일반보상금 1,550 2,600 △1,050

도 310 520 △210

군 1,240 2,080 △840

01 사회보장적수혜금 1,550 2,600 △1,050

○ 보호아동 수학여행비 지원 1,550 2,600 △1,050

도 310 520 △210

군 1,240 2,080 △840

보호아동 능력개발비 지원 5,780 7,920 △2,140

도 1,156 1,584 △428

군 4,624 6,336 △1,712

301 일반보상금 5,780 7,920 △2,140

도 1,156 1,584 △428

군 4,624 6,336 △1,712

01 사회보장적수혜금 5,780 7,920 △2,140

○ 보호아동 능력개발비 지원 5,780 7,920 △2,140

도 1,156 1,584 △428

군 4,624 6,336 △1,712

보호아동 대학생활안정금 지원 5,960 6,000 △40

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부서: 여성청소년과

정책: 아동 및 보육지원

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 1,992 1,800 192

군 3,968 4,200 △232

301 일반보상금 5,960 6,000 △40

도 1,992 1,800 192

군 3,968 4,200 △232

01 사회보장적수혜금 5,960 6,000 △40

○ 보호아동 대학생활안정금 지원 5,960 6,000 △40

도 1,992 1,800 192

군 3,968 4,200 △232

아동청소년 통합서비스(드림스타트) 지원 302,800 302,800 0

국 300,000 300,000 0

군 2,800 2,800 0

101 인건비 88,380 82,150 6,230

국 85,580 79,350 6,230

군 2,800 2,800 0

03 무기계약근로자보수 73,300 67,000 6,300

○ 드림스타트 민간수행인력 인건비 73,300 67,000 6,300

국 70,500 64,200 6,300

군 2,800 2,800 0

04 기간제근로자등보수 15,080 15,150 △70

○ 드림스타트 민간수행인력 인건비 15,080 15,150 △70

국 15,080 15,150 △70

201 일반운영비 57,817 62,580 △4,763

국 57,817 62,580 △4,763

01 사무관리비 38,017 25,480 12,537

○ 드림스타트 사업 일반수용비 38,017 25,480 12,537

국 38,017 25,480 12,537

03 행사운영비 19,200 36,500 △17,300

○ 드림스타트 프로그램 행사 지원비(프로그램

민간용역비용) 19,200 36,500 △17,300

국 19,200 36,500 △17,300

206 재료비 49,700 37,240 12,460

국 49,700 37,240 12,460

01 재료비 49,700 37,240 12,460

○ 드림스타트 프로그램운영 재료비 및 학습지

지원비용 49,700 37,240 12,460

국 49,700 37,240 12,460

301 일반보상금 69,203 75,880 △6,677

국 69,203 75,880 △6,677

01 사회보장적수혜금 2,003 4,000 △1,997

○ 드림스타트 아동 상해보험 가입 2,003 4,000 △1,997

국 2,003 4,000 △1,997

09 행사실비보상금 5,200 1,680 3,520

○ 드림스타트사업 프로그램 민간인 참가자 지

원 5,200 1,680 3,520

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부서: 여성청소년과

정책: 아동 및 보육지원

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 5,200 1,680 3,520

11 기타보상금 62,000 70,200 △8,200

○ 드림스타트 프로그램 강사수당 및 여비 62,000 70,200 △8,200

국 62,000 70,200 △8,200

307 민간이전 18,000 28,250 △10,250

국 18,000 28,250 △10,250

01 의료및구료비 17,000 27,250 △10,250

○ 드림스타트 아동 심리치료,기초학력검사 및

의료지원 17,000 27,250 △10,250

국 17,000 27,250 △10,250

405 자산취득비 3,000 0 3,000

국 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○ 사무실 회의용탁자 및 의자 구입 3,000 0 3,000

국 3,000 0 3,000

아이돌봄 지원사업 224,722 224,958 △236

국 157,306 157,471 △165

도 13,483 13,497 △14

군 53,933 53,990 △57

307 민간이전 224,722 224,958 △236

국 157,306 157,471 △165

도 13,483 13,497 △14

군 53,933 53,990 △57

10 사회복지시설법정운영비보조 224,722 224,958 △236

○ 아이돌보미 지원사업 224,722 224,958 △236

국 157,306 157,471 △165

도 13,483 13,497 △14

군 53,933 53,990 △57

보육서비스 강화 6,385,946 6,134,990 250,956

국 2,622,180 2,622,180 0

도 1,834,927 1,837,620 △2,693

군 1,928,839 1,675,190 253,649

보육교직원 인건비 및 운영지원 2,596,960 2,333,360 263,600

국 1,165,180 1,165,180 0

도 349,554 349,554 0

군 1,082,226 818,626 263,600

301 일반보상금 244,240 222,040 22,200

국 111,020 111,020 0

도 33,306 33,306 0

군 99,914 77,714 22,200

01 사회보장적수혜금 244,240 222,040 22,200

○ 교사 근무환경 개선비 139,820 118,820 21,000

국 59,410 59,410 0

도 17,823 17,823 0

군 62,587 41,587 21,000

○ 농촌보육교사 특별수당 104,420 103,220 1,200

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부서: 여성청소년과

정책: 아동 및 보육지원

단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 51,610 51,610 0

도 15,483 15,483 0

군 37,327 36,127 1,200

307 민간이전 2,352,720 2,111,320 241,400

국 1,054,160 1,054,160 0

도 316,248 316,248 0

군 982,312 740,912 241,400

10 사회복지시설법정운영비보조 2,352,720 2,111,320 241,400

○ 국공립법인어린이집 인건비 지원 2,042,080 1,802,080 240,000

국 901,040 901,040 0

도 270,312 270,312 0

군 870,728 630,728 240,000

○ 농어촌소재 법인어린이집 지원 23,000 21,600 1,400

국 10,800 10,800 0

도 3,240 3,240 0

군 8,960 7,560 1,400

보육교직원 처우개선 42,015 41,195 820

도 8,239 8,239 0

군 33,776 32,956 820

301 일반보상금 41,140 40,320 820

도 8,064 8,064 0

군 33,076 32,256 820

01 사회보장적수혜금 41,140 40,320 820

○ 영아반 보육교사 특별수당 19,540 18,720 820

도 3,744 3,744 0

군 15,796 14,976 820

저소득층 보육료 부모부담금 지원 0 13,464 △13,464

도 0 2,693 △2,693

군 0 10,771 △10,771

301 일반보상금 0 13,464 △13,464

도 0 2,693 △2,693

군 0 10,771 △10,771

01 사회보장적수혜금 0 13,464 △13,464

○ 저소득층 보육료 부모부담금 지원 0 13,464 △13,464

도 0 2,693 △2,693

군 0 10,771 △10,771

여성의 역량강화 및 사회참여 확대 1,648,712 1,649,649 △937

국 137,381 137,381 0

기 276,109 276,653 △544

도 76,434 76,504 △70

조 200,000 0 200,000

군 958,788 1,159,111 △200,323

여성복지 및 권익증진 사업 919,763 909,763 10,000

기 194,099 194,099 0

도 38,533 38,533 0

조 200,000 0 200,000

군 487,131 677,131 △190,000

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부서: 여성청소년과

정책: 여성의 역량강화 및 사회참여 확대

단위: 여성복지 및 권익증진 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

여성 결혼이민자 지원 142,800 132,800 10,000

301 일반보상금 127,800 117,800 10,000

01 사회보장적수혜금 30,000 20,000 10,000

○ 미혼자 국제결혼 지원 30,000 20,000 10,000

키즈카페 설치 400,000 400,000 0

조 200,000 0 200,000

군 200,000 400,000 △200,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

조 200,000 0 200,000

군 200,000 400,000 △200,000

01 시설비 400,000 400,000 0

○ 키즈카페 설치 400,000 400,000 0

조 200,000 0 200,000

군 200,000 400,000 △200,000

여성의 사회참여 확대 500,485 492,562 7,923

국 137,381 137,381 0

기 82,010 82,554 △544

도 37,901 37,971 △70

군 243,193 234,656 8,537

여성권익증진사업 143,020 135,020 8,000

201 일반운영비 13,400 5,400 8,000

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○ 여성지도자 및 여성자원봉사자 리더십 역량

강화 교육 8,000 0 8,000

정선여성새일센터운영(기금) 38,600 37,900 700

기 37,500 37,500 0

군 1,100 400 700

101 인건비 26,856 26,156 700

기 25,756 25,756 0

군 1,100 400 700

04 기간제근로자등보수 26,856 26,156 700

○ 직업상담사 인건비 26,856 26,156 700

기 25,756 25,756 0

군 1,100 400 700

201 일반운영비 9,244 8,244 1,000

기 9,244 8,244 1,000

01 사무관리비 9,244 8,244 1,000

○ 집단상담 프로그램 운영 9,244 8,244 1,000

기 9,244 8,244 1,000

301 일반보상금 2,500 3,500 △1,000

기 2,500 3,500 △1,000

09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500

○ 현장 실습 등 참가자 보상 1,500 2,000 △500

기 1,500 2,000 △500

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부서: 여성청소년과

정책: 여성의 역량강화 및 사회참여 확대

단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

11 기타보상금 1,000 1,500 △500

○ 집단상담 프로그램 외부강사료 1,000 1,500 △500

기 1,000 1,500 △500

성폭력피해자 지원 71,700 72,477 △777

기 35,850 36,394 △544

도 17,925 17,995 △70

군 17,925 18,088 △163

307 민간이전 71,700 72,477 △777

기 35,850 36,394 △544

도 17,925 17,995 △70

군 17,925 18,088 △163

01 의료및구료비 0 777 △777

○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 0 777 △777

기 0 544 △544

도 0 70 △70

군 0 163 △163

여성회관 운영 228,464 247,324 △18,860

여성회관 교육운영 97,152 116,012 △18,860

101 인건비 11,727 30,587 △18,860

04 기간제근로자등보수 11,727 30,587 △18,860

○ 여성회관 시설물 관리 인부임 11,727 17,996 △6,269

― 인부임 9,297 13,137 △3,840

― 주차수당 1,244 2,488 △1,244

― 명절휴가비 200 400 △200

― 4대보험 부담금 986 1,971 △985

○ 탁아방운영 인부임 0 12,591 △12,591

― 인부임 0 10,948 △10,948

― 4대보험 부담금 0 1,643 △1,643

저출산 고령화 정책 지원 453,130 413,130 40,000

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

저출산 고령화 대응 453,130 413,130 40,000

도 6,626 6,626 0

군 446,504 406,504 40,000

저출산 대응정책추진 420,000 380,000 40,000

301 일반보상금 420,000 380,000 40,000

01 사회보장적수혜금 420,000 380,000 40,000

○ 정선군 출생아 양육비 지원 420,000 380,000 40,000

청소년 보호 육성 3,582,399 3,529,613 52,786

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

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부서: 여성청소년과

정책: 청소년 보호 육성

단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

청소년 건전육성 및 활동 지원 3,582,399 3,529,613 52,786

국 5,000 5,000 0

지 130,500 130,490 10

기 242,454 260,389 △17,935

도 36,040 11,040 25,000

군 3,168,405 3,122,694 45,711

정선군 청소년문화의 집(임계) 운영관리 132,550 247,174 △114,624

201 일반운영비 36,550 3,000 33,550

01 사무관리비 11,500 0 11,500

○ 임계청소년문화의집 일반수용비 11,500 0 11,500

02 공공운영비 22,050 0 22,050

○ 임계청소년문화의집 공공요금 22,050 0 22,050

307 민간이전 0 148,174 △148,174

05 민간위탁금 0 148,174 △148,174

○ 청소년 문화의 집 운영 0 148,174 △148,174

― 인건비 0 75,044 △75,044

― 관리비 0 36,130 △36,130

― 사업비(7개 사업) 0 37,000 △37,000

사북 청소년장학센터 관리운영 743,167 618,167 125,000

도 25,000 0 25,000

군 718,167 618,167 100,000

401 시설비및부대비 157,770 32,770 125,000

도 25,000 0 25,000

군 132,770 32,770 100,000

01 시설비 157,770 32,770 125,000

○ 사북청소년장학센터 기능보강 157,770 32,770 125,000

― 사북청소년장학센터 화물용리프트설치 150,000 25,000 125,000

도 25,000 0 25,000

군 125,000 25,000 100,000

청소년지도사 배치 지원 63,120 63,160 △40

기 31,560 31,580 △20

군 31,560 31,580 △20

307 민간이전 63,120 63,160 △40

기 31,560 31,580 △20

군 31,560 31,580 △20

05 민간위탁금 63,120 63,160 △40

○ 사북청소년장학센터 배치지도사 인건비 21,840 22,360 △520

기 10,920 11,180 △260

군 10,920 11,180 △260

○ 정선군청소년문화의집 지도사 인건비(2급) 20,640 20,400 240

기 10,320 10,200 120

군 10,320 10,200 120

○ 신동청소년아동장학복지센터 배치지도사 인

건비(2급) 20,640 20,400 240

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부서: 여성청소년과

정책: 청소년 보호 육성

단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 10,320 10,200 120

군 10,320 10,200 120

청소년 방과후 아카데미 지원 153,838 153,828 10

기 76,919 76,914 5

군 76,919 76,914 5

307 민간이전 153,838 153,828 10

기 76,919 76,914 5

군 76,919 76,914 5

11 사회복지사업보조 153,838 153,828 10

○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 153,838 153,828 10

기 76,919 76,914 5

군 76,919 76,914 5

학교 밖 청소년 지원 71,000 96,600 △25,600

기 49,700 67,620 △17,920

군 21,300 28,980 △7,680

307 민간이전 71,000 96,600 △25,600

기 49,700 67,620 △17,920

군 21,300 28,980 △7,680

05 민간위탁금 71,000 96,600 △25,600

○ 학교 밖 청소년 지원사업 71,000 96,600 △25,600

기 49,700 67,620 △17,920

군 21,300 28,980 △7,680

청소년문화의집 건립 312,844 269,814 43,030

401 시설비및부대비 312,844 269,814 43,030

01 시설비 312,844 269,814 43,030

○ 청소년문화의집 건립 312,844 269,814 43,030

지역행복생활권선도사업 163,130 163,120 10

지 130,500 130,490 10

도 9,790 9,790 0

군 22,840 22,840 0

307 민간이전 163,130 163,120 10

지 130,500 130,490 10

도 9,790 9,790 0

군 22,840 22,840 0

05 민간위탁금 163,130 163,120 10

○ 청소년드림꾸러미 사업 운영 163,130 163,120 10

지 130,500 130,490 10

도 9,790 9,790 0

군 22,840 22,840 0

정선군 청소년문화의 집(임계) 프로그램진행비 10,000 0 10,000

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

○ 임계청소년문화의집 프로그램운영 및 재료

구입 5,000 0 5,000

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부서: 여성청소년과

정책: 청소년 보호 육성

단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 5,000 0 5,000

11 기타보상금 5,000 0 5,000

○ 임계청소년문화의집 프로그램운영 강사수당

및 여비 5,000 0 5,000

전국 청소년 전통문화경연대회 행사지원 15,000 0 15,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000

○ 전국 청소년 전통문화경연대회 행사지원 15,000 0 15,000

재무활동(여성청소년과) 206,067 187,581 18,486

보전지출 206,067 187,581 18,486

반환금기타 206,067 187,581 18,486

802 반환금기타 206,067 187,581 18,486

01 국고보조금반환금 135,268 130,100 5,168

○ 청소년 통합지원체계(CYS-Net) 구축 운영사

업 10 0 10

○ 청소년지도사배치 지원사업 13 0 13

○ 공공청소년수련시설프로그램 운영 1 0 1

○ 청소년 방과후 아카데미 120 0 120

○ 청소년 운영위원회 2 0 2

○ 청소년 참여위원회 2 0 2

○ 청소년 동반자 프로그램 6 0 6

○ 학교밖 청소년 지원사업 13 0 13

○ 드림스타트 사업 198 0 198

○ 부모 모니터링단 운영 지원 1,096 0 1,096

○ 가정위탁아동 지원사업 467 0 467

○ 아동발달지원계좌 지원사업 720 0 720

○ 입양아동 가족 지원사업 2,520 0 2,520

02 시ㆍ도비보조금반환금 70,799 57,481 13,318

○ 아이돌봄 지원사업 78 0 78

○ 저소득 한부모가정 생활안정 지원사업 165 0 165

○ 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 560 0 560

○ 청소년 한부모자립 지원사업 15 0 15

○ 다자녀가정 특별지원사업 3,410 0 3,410

○ 비장애아 방과후 보육료 650 0 650

○ 도자체사업(보육분야) 4,851 1,428 3,423

○ 부모모니터링단 운영 지원 329 0 329

○ 한부모가족 자녀교육비 지원사업 193 0 193

○ 가정위탁아동 지원사업 41 0 41

○ 아동발달지원계좌 지원사업 62 0 62

○ 입양아동 가족 지원사업 216 0 216

○ 보호아동 대학입학금 지원 1,000 0 1,000

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부서: 여성청소년과

정책: 재무활동(여성청소년과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 보호아동 주거안정자금 지원 600 0 600

○ 보호아동 수학여행비 지원 460 0 460

○ 보호아동 능력개발비 지원 198 0 198

○ 보호아동 대학생활안정금 지원 1,200 0 1,200

○ 방학중 아동급식비 지원 89 0 89

○ 결식아동 도시락배달 유류비 지원 129 0 129

○ 입양축하금 지원사업 500 0 500

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기획감사실주민생활지원과

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

- 185 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정지원

단위: 기초생활보장 및 자립기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

주민생활지원과 38,105,064 37,993,062 112,002

국 21,207,129 21,276,647 △69,518

지 76,000 76,000 0

기 47,040 47,040 0

도 2,714,350 2,718,032 △3,682

군 14,060,545 13,875,343 185,202

저소득층 생활안정지원 5,967,601 5,999,096 △31,495

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 981,759 988,065 △6,306

기초생활보장 및 자립기반 조성 5,967,601 5,999,096 △31,495

국 4,279,607 4,304,796 △25,189

도 706,235 706,235 0

군 981,759 988,065 △6,306

근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망.내일키움통장

)

28,824 60,319 △31,495

국 23,037 48,226 △25,189

군 5,787 12,093 △6,306

301 일반보상금 28,824 60,319 △31,495

국 23,037 48,226 △25,189

군 5,787 12,093 △6,306

01 사회보장적수혜금 28,824 60,319 △31,495

○ 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망.내

일키움통장) 28,824 60,319 △31,495

국 23,037 48,226 △25,189

군 5,787 12,093 △6,306

지역사회 복지기반 구축 3,401,796 3,380,696 21,100

국 41,052 41,052 0

지 76,000 76,000 0

도 91,117 91,117 0

군 3,193,627 3,172,527 21,100

사회복지회관 설치 및 관리 2,589,966 2,568,866 21,100

도 2,000 2,000 0

군 2,587,966 2,566,866 21,100

복지회관 운영 관리 1,756,966 1,735,866 21,100

401 시설비및부대비 1,247,666 1,226,566 21,100

01 시설비 1,229,100 1,208,000 21,100

○ 임계목욕탕 전기보일러 및 시설 보수 공사 21,100 0 21,100

장애인 복지시책 추진 3,895,711 3,909,494 △13,783

국 2,181,254 2,225,583 △44,329

도 270,012 273,694 △3,682

군 1,444,445 1,410,217 34,228

재가 장애인 생활안정지원사업 1,975,369 2,003,152 △27,783

국 1,251,454 1,270,583 △19,129

도 169,014 170,536 △1,522

군 554,901 562,033 △7,132

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지시책 추진

단위: 재가 장애인 생활안정지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애수당(기초) 141,471 135,309 6,162

국 99,000 94,716 4,284

도 12,762 12,178 584

군 29,709 28,415 1,294

301 일반보상금 141,471 135,309 6,162

국 99,000 94,716 4,284

도 12,762 12,178 584

군 29,709 28,415 1,294

01 사회보장적수혜금 141,471 135,309 6,162

○ 장애수당(기초) 141,471 135,309 6,162

국 99,000 94,716 4,284

도 12,762 12,178 584

군 29,709 28,415 1,294

장애인 의료비 37,500 34,011 3,489

국 30,000 27,209 2,791

도 1,500 1,360 140

군 6,000 5,442 558

301 일반보상금 37,500 34,011 3,489

국 30,000 27,209 2,791

도 1,500 1,360 140

군 6,000 5,442 558

01 사회보장적수혜금 37,500 34,011 3,489

○ 장애인 의료비 37,500 34,011 3,489

국 30,000 27,209 2,791

도 1,500 1,360 140

군 6,000 5,442 558

발달장애인 가족 휴식 지원 0 571 △571

국 0 400 △400

도 0 34 △34

군 0 137 △137

301 일반보상금 0 571 △571

국 0 400 △400

도 0 34 △34

군 0 137 △137

01 사회보장적수혜금 0 571 △571

○ 발달장애인 가족 휴식 지원 0 571 △571

국 0 400 △400

도 0 34 △34

군 0 137 △137

장애인활동지원 바우처사업 152,607 189,470 △36,863

국 106,825 132,629 △25,804

도 9,156 11,368 △2,212

군 36,626 45,473 △8,847

307 민간이전 152,607 189,470 △36,863

국 106,825 132,629 △25,804

도 9,156 11,368 △2,212

군 36,626 45,473 △8,847

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지시책 추진

단위: 재가 장애인 생활안정지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

05 민간위탁금 152,607 189,470 △36,863

○ 장애인활동지원 152,607 189,470 △36,863

국 106,825 132,629 △25,804

도 9,156 11,368 △2,212

군 36,626 45,473 △8,847

장애인 복지서비스 향상 1,920,342 1,906,342 14,000

국 929,800 955,000 △25,200

도 100,998 103,158 △2,160

군 889,544 848,184 41,360

장애인 생활시설 운영지원 1,328,286 1,364,286 △36,000

국 929,800 955,000 △25,200

도 79,697 81,857 △2,160

군 318,789 327,429 △8,640

307 민간이전 1,328,286 1,364,286 △36,000

국 929,800 955,000 △25,200

도 79,697 81,857 △2,160

군 318,789 327,429 △8,640

10 사회복지시설법정운영비보조 1,328,286 1,364,286 △36,000

○ 장애인생활시설 운영 1,328,286 1,364,286 △36,000

국 929,800 955,000 △25,200

도 79,697 81,857 △2,160

군 318,789 327,429 △8,640

장애인거주시설기능보강 50,000 0 50,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

○ 시설이용자 재활을 위한 프로그램실 신축사

업 50,000 0 50,000

노인복지 증진 23,051,082 22,986,082 65,000

국 14,705,216 14,705,216 0

기 47,040 47,040 0

도 1,646,786 1,646,786 0

군 6,652,040 6,587,040 65,000

노인복지시설 운영 및 지원 4,188,021 4,123,021 65,000

국 303,496 303,496 0

도 875,720 875,720 0

군 3,008,805 2,943,805 65,000

노인여가복지시설(경로당)신축 및 기능보강 사업 1,495,000 1,430,000 65,000

도 100,000 100,000 0

군 1,395,000 1,330,000 65,000

401 시설비및부대비 1,495,000 1,430,000 65,000

도 100,000 100,000 0

군 1,395,000 1,330,000 65,000

01 시설비 1,495,000 1,430,000 65,000

○ 경로당 신축 및 기능보강사업 1,195,000 1,130,000 65,000

재무활동(주민생활지원과) 853,113 781,933 71,180

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부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보전지출 273,778 202,598 71,180

반환금 273,778 202,598 71,180

802 반환금기타 273,778 202,598 71,180

01 국고보조금반환금 169,247 125,816 43,431

○ 통합사례관리사 지원사업 1,348 0 1,348

○ 사례관리 사업비 1,514 0 1,514

○ 지역사회서비스 투자사업 9,287 0 9,287

○ 가사간병 방문 지원사업 6,082 0 6,082

○ 장애인 보조기구 900 0 900

○ 장애인 활동 지원 12,310 0 12,310

○ 장애인 생활시설 운영비 11,990 0 11,990

02 시ㆍ도비보조금반환금 104,531 76,782 27,749

○ 차상위 긴급복지 지원 803 0 803

○ 지역사회서비스 투자사업 797 0 797

○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원 190 0 190

○ 장애인 보조기구 50 0 50

○ 사랑의 이동재활센터 3 0 3

○ 장애인 활동 지원 1,120 0 1,120

○ 장애인 무료 급식 580 0 580

○ 독거 중증장애인 활동 보조 14,670 0 14,670

○ 장애인 거주시설 기능보강사업 37 0 37

○ 노인장기요양보험 등급외자 운영비 21,480 0 21,480

○ 장애인 생활시설 운영비 1,028 13,018 △11,990

○ 노인장애인 복지시설 종사자 복지수당 7,600 7,591 9

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의료급여기금 특별회계의료급여기금 특별회계의료급여기금 특별회계의료급여기금 특별회계

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정지원

단위: 의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

주민생활지원과 694,092 701,551 △7,459

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 580,059 580,059 0

저소득층 생활안정지원 664,495 671,954 △7,459

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 664,495 671,954 △7,459

국 100,692 107,323 △6,631

도 13,341 14,169 △828

군 550,462 550,462 0

현물.현금급여서비스 133,446 141,733 △8,287

국 100,692 107,323 △6,631

도 9,484 10,312 △828

군 23,270 24,098 △828

307 민간이전 94,836 103,123 △8,287

국 75,868 82,499 △6,631

도 9,484 10,312 △828

군 9,484 10,312 △828

01 의료및구료비 94,836 103,123 △8,287

○ 요양비 및 장애인보장구 급여 36,000 26,000 10,000

국 28,800 20,800 8,000

도 3,600 2,600 1,000

군 3,600 2,600 1,000

○ 건강생활유지비 51,436 69,723 △18,287

국 41,148 55,779 △14,631

도 5,144 6,972 △1,828

군 5,144 6,972 △1,828

예비비 3,828 3,000 828

801 예비비 3,828 3,000 828

01 일반예비비 3,828 3,000 828

○ 예비비 3,828 3,000 828

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기획감사실민 원 봉 사 과

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부서: 민원봉사과

정책: 재무활동(민원봉사과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

민원봉사과 807,468 806,316 1,152

국 212,132 212,132 0

군 595,336 594,184 1,152

재무활동(민원봉사과) 1,383 231 1,152

보전지출 1,383 231 1,152

반환금기타 1,383 231 1,152

802 반환금기타 1,383 231 1,152

01 국고보조금반환금 1,383 231 1,152

○ 도로기반 지하시설물 전산화사업 1,152 0 1,152

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기획감사실환 경 산 림 과

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부서: 환경산림과

정책: 임업 경쟁력 강화

단위: 임목생산지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

환경산림과 24,515,831 24,166,074 349,757

국 6,537,421 6,493,511 43,910

지 2,060,206 2,060,206 0

기 11,912 0 11,912

도 2,333,450 2,404,500 △71,050

군 13,572,842 13,207,857 364,985

임업 경쟁력 강화 15,292,075 15,155,645 136,430

국 5,911,634 5,871,724 39,910

지 1,226,206 1,226,206 0

도 1,838,315 1,909,365 △71,050

군 6,315,920 6,148,350 167,570

임목생산지원 1,939,515 1,840,885 98,630

국 731,352 691,442 39,910

지 65,000 65,000 0

도 233,604 225,004 8,600

군 909,559 859,439 50,120

가로수 및 조경수목 관리 303,600 273,600 30,000

401 시설비및부대비 252,000 222,000 30,000

01 시설비 252,000 222,000 30,000

○ 가로수 유지관리 100,000 70,000 30,000

조림 1,237,485 1,181,185 56,300

국 618,422 590,842 27,580

도 185,524 176,924 8,600

군 433,539 413,419 20,120

402 민간자본이전 900,608 844,308 56,300

국 441,220 413,640 27,580

도 137,624 129,024 8,600

군 321,764 301,644 20,120

01 민간자본사업보조 900,608 844,308 56,300

○ 경제수 조림 900,608 844,308 56,300

국 441,220 413,640 27,580

도 137,624 129,024 8,600

군 321,764 301,644 20,120

긴급 벌채 12,330 0 12,330

국 12,330 0 12,330

401 시설비및부대비 12,330 0 12,330

국 12,330 0 12,330

01 시설비 12,330 0 12,330

○ 강풍 피해목 벌채 지원 12,330 0 12,330

국 12,330 0 12,330

산불방지 대책 2,623,249 2,623,249 0

국 367,821 367,821 0

도 350,433 467,883 △117,450

군 1,904,995 1,787,545 117,450

산불방지(경상) 807,422 807,422 0

국 321,125 321,125 0

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부서: 환경산림과

정책: 임업 경쟁력 강화

단위: 산불방지 대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 144,506 144,506 0

군 341,791 341,791 0

101 인건비 615,640 680,640 △65,000

국 246,256 272,256 △26,000

도 110,815 122,515 △11,700

군 258,569 285,869 △27,300

04 기간제근로자등보수 615,640 680,640 △65,000

○ 산불전문예방진화대 517,000 582,000 △65,000

국 206,800 232,800 △26,000

도 93,060 104,760 △11,700

군 217,140 244,440 △27,300

401 시설비및부대비 65,000 0 65,000

국 26,000 0 26,000

도 11,700 0 11,700

군 27,300 0 27,300

01 시설비 65,000 0 65,000

○ 산불전문예방진화대 대기실 이전 65,000 0 65,000

국 26,000 0 26,000

도 11,700 0 11,700

군 27,300 0 27,300

산불예방 감시활동 1,315,165 1,315,165 0

도 184,914 302,364 △117,450

군 1,130,251 1,012,801 117,450

201 일반운영비 406,000 406,000 0

도 12,750 130,200 △117,450

군 393,250 275,800 117,450

01 사무관리비 406,000 406,000 0

○ 산불예방헬기 공동임차비 391,500 391,500 0

도 0 117,450 △117,450

군 391,500 274,050 117,450

산림자원의 관리 및 이용 7,652,827 7,615,027 37,800

국 3,831,586 3,831,586 0

지 160,000 160,000 0

도 989,299 951,499 37,800

군 2,671,942 2,671,942 0

숲가꾸기 3,698,927 3,661,127 37,800

국 1,545,295 1,545,295 0

도 496,805 459,005 37,800

군 1,656,827 1,656,827 0

101 인건비 954,800 922,000 32,800

국 207,125 207,125 0

도 97,446 62,146 35,300

군 650,229 652,729 △2,500

04 기간제근로자등보수 954,800 922,000 32,800

○ 산림바이오매스 수집단 및 산림자원조사단

인건비 884,200 922,000 △37,800

국 207,125 207,125 0

- 202 -

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부서: 환경산림과

정책: 임업 경쟁력 강화

단위: 산림자원의 관리 및 이용 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 62,146 62,146 0

군 614,929 652,729 △37,800

○ 강원공공숲가꾸기 인건비 70,600 0 70,600

도 35,300 0 35,300

군 35,300 0 35,300

201 일반운영비 69,040 74,040 △5,000

국 18,240 18,240 0

도 1,800 1,800 0

군 49,000 54,000 △5,000

02 공공운영비 36,800 41,800 △5,000

○ 산림바이오매스수집단 공공운영비 36,800 41,800 △5,000

국 3,000 3,000 0

도 900 900 0

군 32,900 37,900 △5,000

202 여비 10,000 5,000 5,000

국 2,500 2,500 0

도 3,250 750 2,500

군 4,250 1,750 2,500

01 국내여비 10,000 5,000 5,000

○ 강원공공숲가꾸기 지도점검 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

206 재료비 41,779 33,000 8,779

국 4,888 3,622 1,266

도 1,079 1,079 0

군 35,812 28,299 7,513

01 재료비 41,779 33,000 8,779

○ 산림바이오매스수집단 물품구입 41,779 33,000 8,779

국 4,888 3,622 1,266

도 1,079 1,079 0

군 35,812 28,299 7,513

301 일반보상금 1,776 5,555 △3,779

국 1,776 3,042 △1,266

군 0 2,513 △2,513

09 행사실비보상금 1,776 5,555 △3,779

○ 산림바이오매스수집단 근로자 교육여비 1,776 5,555 △3,779

국 1,776 3,042 △1,266

군 0 2,513 △2,513

쾌적한 생활환경 조성 1,658,966 1,661,966 △3,000

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

폐기물 자원순환 활성화 1,658,966 1,661,966 △3,000

국 205,640 205,640 0

기 11,912 0 11,912

도 15,362 15,362 0

군 1,426,052 1,440,964 △14,912

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부서: 환경산림과

정책: 쾌적한 생활환경 조성

단위: 폐기물 자원순환 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

생활폐기물 수집운반 954,650 957,650 △3,000

201 일반운영비 47,160 53,160 △6,000

03 행사운영비 0 6,000 △6,000

○ 환경미화원 한마음 수련회 0 6,000 △6,000

206 재료비 155,490 152,490 3,000

01 재료비 155,490 152,490 3,000

○ 음식물 폐기물 수거용기 구입 5,500 2,500 3,000

석면피해구제급여 13,236 13,236 0

기 11,912 0 11,912

도 662 662 0

군 662 12,574 △11,912

301 일반보상금 13,236 13,236 0

기 11,912 0 11,912

도 662 662 0

군 662 12,574 △11,912

11 기타보상금 13,236 13,236 0

○ 석면피해구제급여 13,236 13,236 0

기 11,912 0 11,912

도 662 662 0

군 662 12,574 △11,912

생태계 및 자연환경보호 3,520,007 3,367,482 152,525

국 325,397 325,397 0

지 834,000 834,000 0

도 444,848 444,848 0

군 1,915,762 1,763,237 152,525

생태계보전사업 686,236 557,711 128,525

국 75,397 75,397 0

도 91,372 91,372 0

군 519,467 390,942 128,525

생태계보호사업 255,935 127,410 128,525

101 인건비 98,525 0 98,525

04 기간제근로자등보수 98,525 0 98,525

○ 수렵장 종사원 인부임 98,525 0 98,525

201 일반운영비 31,200 1,200 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

○ 수렵장 운영 30,000 0 30,000

자연보호시설물정비 232,747 208,747 24,000

행락지 시설물 관리 232,747 208,747 24,000

401 시설비및부대비 109,000 85,000 24,000

01 시설비 109,000 85,000 24,000

○ 행락시설물 설치 및 보수 109,000 85,000 24,000

― 행락화장실 보수 54,000 30,000 24,000

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부서: 환경산림과

정책: 지속가능한 환경관리

단위: 지속가능 환경관리 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

지속가능한 환경관리 396,717 392,717 4,000

국 94,750 90,750 4,000

도 34,925 34,925 0

군 267,042 267,042 0

지속가능 환경관리 체계 구축 304,397 300,397 4,000

국 91,750 87,750 4,000

도 33,125 33,125 0

군 179,522 179,522 0

친환경 자동차보급 확산사업 221,000 217,000 4,000

국 84,000 80,000 4,000

도 32,000 32,000 0

군 105,000 105,000 0

405 자산취득비 221,000 217,000 4,000

국 84,000 80,000 4,000

도 32,000 32,000 0

군 105,000 105,000 0

01 자산및물품취득비 221,000 217,000 4,000

○ 전기자동차 구입 201,000 197,000 4,000

국 64,000 60,000 4,000

도 32,000 32,000 0

군 105,000 105,000 0

행정운영경비(환경산림과) 3,538,217 3,532,217 6,000

인력운영비 3,433,107 3,427,107 6,000

환경미화원 인건비 지급 3,433,107 3,427,107 6,000

101 인건비 3,433,107 3,427,107 6,000

03 무기계약근로자보수 3,402,644 3,396,644 6,000

○ 환경미화원 한마음대회 여비 6,000 0 6,000

재무활동(환경산림과) 70,859 17,057 53,802

보전지출 70,859 17,057 53,802

반환금 70,859 17,057 53,802

802 반환금기타 70,859 17,057 53,802

01 국고보조금반환금 56,798 13,570 43,228

○ 슬레이트 처리사업 18,902 0 18,902

○ 사방사업 2,796 0 2,796

○ 도시숲 정책사업(생활림조성) 585 0 585

○ 청정임산물 이용 증진 1,391 0 1,391

○ 산림바이오매스 확충사업 18,490 0 18,490

○ 산림서비스 도우미사업 1,064 0 1,064

02 시ㆍ도비보조금반환금 14,061 3,487 10,574

○ 공중화장실 보조사업 850 0 850

○ 사방사업 5,033 0 5,033

○ 도시숲 정책사업(생활림조성) 176 0 176

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부서: 환경산림과

정책: 재무활동(환경산림과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 도시숲 정책사업(도시숲조성) 645 0 645

○ 청정임산물 이용 증진 406 0 406

○ 산림바이오매스 확충사업 3,129 0 3,129

○ 숲길조성 관리사업 15 0 15

○ 산림서비스 도우미사업 320 0 320

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기획감사실농 업 축 산 과

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화

단위: 농업인 자생력 함양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

농업축산과 32,433,713 30,215,220 2,218,493

국 4,585,724 4,617,584 △31,860

지 3,192,000 3,192,000 0

기 342,901 340,156 2,745

도 2,533,562 2,067,914 465,648

군 21,779,526 19,997,566 1,781,960

농업 · 농촌 경쟁력 강화 7,951,025 7,271,004 680,021

국 569,678 535,378 34,300

지 2,202,000 2,202,000 0

기 25,732 25,732 0

도 351,505 211,250 140,255

군 4,802,110 4,296,644 505,466

농업인 자생력 함양 529,579 471,329 58,250

국 17,500 17,500 0

기 25,732 25,732 0

도 46,405 43,750 2,655

군 439,942 384,347 55,595

귀농인 정착 지원 177,000 127,000 50,000

도 13,500 13,500 0

군 163,500 113,500 50,000

402 민간자본이전 150,000 100,000 50,000

01 민간자본사업보조 150,000 100,000 50,000

○ 소형농기계 및 빈집수리비 150,000 100,000 50,000

농업보조사업관리 시스템 구축 25,000 25,000 0

207 연구개발비 15,000 25,000 △10,000

02 전산개발비 15,000 25,000 △10,000

○ 농업보조사업 관리시스템 구축 15,000 25,000 △10,000

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○ 농업보조사업 관리시스템 구축 10,000 0 10,000

농기계 종합보험 지원 5,850 0 5,850

도 1,755 0 1,755

군 4,095 0 4,095

307 민간이전 5,850 0 5,850

도 1,755 0 1,755

군 4,095 0 4,095

06 보험금 5,850 0 5,850

○ 농기계 종합보험 지원 5,850 0 5,850

도 1,755 0 1,755

군 4,095 0 4,095

향토음식체험 교육 지원 2,400 0 2,400

도 900 0 900

군 1,500 0 1,500

307 민간이전 2,400 0 2,400

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화

단위: 농업인 자생력 함양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 900 0 900

군 1,500 0 1,500

02 민간경상사업보조 2,400 0 2,400

○ 향토음식체험 교육 지원 2,400 0 2,400

도 900 0 900

군 1,500 0 1,500

농촌관광 농외소득 증대 1,626,372 1,453,601 172,771

국 69,878 69,878 0

지 770,000 770,000 0

도 26,385 26,385 0

군 760,109 587,338 172,771

향토산업육성 1,042,771 870,000 172,771

지 550,000 550,000 0

군 492,771 320,000 172,771

307 민간이전 262,000 270,000 △8,000

지 31,000 100,000 △69,000

군 231,000 170,000 61,000

02 민간경상사업보조 262,000 270,000 △8,000

○ 정선곤드레 음식 관광활성화 262,000 270,000 △8,000

지 31,000 100,000 △69,000

군 231,000 170,000 61,000

402 민간자본이전 780,771 600,000 180,771

지 519,000 450,000 69,000

군 261,771 150,000 111,771

01 민간자본사업보조 780,771 600,000 180,771

○ 정선곤드레 음식 관광활성화 636,000 600,000 36,000

지 519,000 450,000 69,000

군 117,000 150,000 △33,000

○ 정선 수리취떡 명품화 144,771 0 144,771

농업 생산기반 정비 4,532,300 4,132,300 400,000

지 1,432,000 1,432,000 0

도 175,000 95,000 80,000

군 2,925,300 2,605,300 320,000

농경지 배수로 정비 1,560,000 1,360,000 200,000

401 시설비및부대비 1,560,000 1,360,000 200,000

01 시설비 1,560,000 1,360,000 200,000

○ 조동리(타임캡슐 앞) 배수로 정비 200,000 0 200,000

수리시설 정비 600,000 400,000 200,000

도 80,000 0 80,000

군 520,000 400,000 120,000

401 시설비및부대비 600,000 400,000 200,000

도 80,000 0 80,000

군 520,000 400,000 120,000

01 시설비 600,000 400,000 200,000

○ 수리시설 개보수사업 200,000 0 200,000

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화

단위: 농업 생산기반 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 80,000 0 80,000

군 120,000 0 120,000

농촌 생활환경 정비 789,000 740,000 49,000

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 249,100 292,000 △42,900

ICT기반 창조마을 시범조성 689,000 640,000 49,000

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 149,100 192,000 △42,900

403 자치단체등자본이전 689,000 640,000 49,000

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 149,100 192,000 △42,900

02 공기관등에대한자본적대행사업비 689,000 640,000 49,000

○ ICT기반 창조마을 시범조성사업 689,000 640,000 49,000

국 482,300 448,000 34,300

도 57,600 0 57,600

군 149,100 192,000 △42,900

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅 16,336,915 15,593,321 743,594

국 3,789,688 3,782,248 7,440

지 279,000 279,000 0

기 16,544 12,320 4,224

도 1,858,657 1,632,467 226,190

군 10,393,026 9,887,286 505,740

농업소득의 안정화 4,122,957 3,513,143 609,814

국 2,351,993 2,344,553 7,440

기 16,544 12,320 4,224

도 357,982 237,392 120,590

군 1,396,438 918,878 477,560

쌀소득등 보전직접 지불제(사업관리비) 12,490 12,320 170

기 12,490 12,320 170

201 일반운영비 10,490 10,320 170

기 10,490 10,320 170

01 사무관리비 10,490 10,320 170

○ 쌀소득등 보전 직접지불제 행정비 10,490 10,320 170

기 10,490 10,320 170

밭농업 직접지불제 사업 180,950 172,460 8,490

국 180,950 172,460 8,490

201 일반운영비 5,000 0 5,000

국 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 밭농업직접지불제 5,000 0 5,000

국 5,000 0 5,000

202 여비 3,490 0 3,490

국 3,490 0 3,490

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅

단위: 농업소득의 안정화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 국내여비 3,490 0 3,490

○ 밭농업직접지불제 3,490 0 3,490

국 3,490 0 3,490

농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석 31,500 74,400 △42,900

국 15,750 37,200 △21,450

도 4,730 11,160 △6,430

군 11,020 26,040 △15,020

307 민간이전 31,500 74,400 △42,900

국 15,750 37,200 △21,450

도 4,730 11,160 △6,430

군 11,020 26,040 △15,020

02 민간경상사업보조 31,500 74,400 △42,900

○ 농산물 우수관리(GAP) 안전성 분석 31,500 74,400 △42,900

국 15,750 37,200 △21,450

도 4,730 11,160 △6,430

군 11,020 26,040 △15,020

에너지이용효율화 38,500 0 38,500

국 15,400 0 15,400

도 4,620 0 4,620

군 18,480 0 18,480

402 민간자본이전 38,500 0 38,500

국 15,400 0 15,400

도 4,620 0 4,620

군 18,480 0 18,480

01 민간자본사업보조 38,500 0 38,500

○ 에너지 이용효율화지원 38,500 0 38,500

국 15,400 0 15,400

도 4,620 0 4,620

군 18,480 0 18,480

과수 스마트팜 확산 사업 12,500 0 12,500

국 5,000 0 5,000

도 1,500 0 1,500

군 6,000 0 6,000

402 민간자본이전 12,500 0 12,500

국 5,000 0 5,000

도 1,500 0 1,500

군 6,000 0 6,000

01 민간자본사업보조 12,500 0 12,500

○ 과수 스마트팜(ICT) 확산 사업 12,500 0 12,500

국 5,000 0 5,000

도 1,500 0 1,500

군 6,000 0 6,000

FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 4,054 0 4,054

기 4,054 0 4,054

201 일반운영비 3,054 0 3,054

기 3,054 0 3,054

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅

단위: 농업소득의 안정화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 3,054 0 3,054

○ 직불제 사무관리비 3,054 0 3,054

기 3,054 0 3,054

202 여비 1,000 0 1,000

기 1,000 0 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

○ 직불제 업무추진 여비 1,000 0 1,000

기 1,000 0 1,000

비닐하우스 특별지원 589,000 0 589,000

도 120,900 0 120,900

군 468,100 0 468,100

402 민간자본이전 589,000 0 589,000

도 120,900 0 120,900

군 468,100 0 468,100

01 민간자본사업보조 589,000 0 589,000

○ 비닐하우스 특별지원 589,000 0 589,000

도 120,900 0 120,900

군 468,100 0 468,100

농산물 생산기반 확충 879,500 773,900 105,600

도 190,298 84,698 105,600

군 689,202 689,202 0

농업재해복구추진 125,600 20,000 105,600

도 105,600 0 105,600

군 20,000 20,000 0

302 이주및재해보상금 125,600 20,000 105,600

도 105,600 0 105,600

군 20,000 20,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 125,600 20,000 105,600

○ 강풍('16.5.4.) 피해농가 재난지원금 지원 105,600 0 105,600

도 105,600 0 105,600

지역특화작목 육성 3,745,930 3,737,750 8,180

국 48,000 48,000 0

도 339,410 339,410 0

군 3,358,520 3,350,340 8,180

가공용감자 계약재배 44,180 36,000 8,180

도 10,800 10,800 0

군 33,380 25,200 8,180

307 민간이전 44,180 36,000 8,180

도 10,800 10,800 0

군 33,380 25,200 8,180

02 민간경상사업보조 44,180 36,000 8,180

○ 가공용감자 계약재배 44,180 36,000 8,180

도 10,800 10,800 0

군 33,380 25,200 8,180

신소득작목 자두 특화단지 조성 298,000 353,000 △55,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅

단위: 지역특화작목 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

402 민간자본이전 298,000 353,000 △55,000

01 민간자본사업보조 298,000 353,000 △55,000

○ 신소득작목 자두 특화단지 조성 298,000 353,000 △55,000

사과 신선도 유지제 지원사업 55,000 0 55,000

402 민간자본이전 55,000 0 55,000

01 민간자본사업보조 55,000 0 55,000

○ 사과 신선도 유지제 지원 55,000 0 55,000

농산물 마케팅시설 확충 1,166,930 1,166,930 0

국 74,300 74,300 0

도 119,110 119,110 0

군 973,520 973,520 0

저온유통체계 구축 214,600 231,100 △16,500

국 74,300 74,300 0

도 14,860 14,860 0

군 125,440 141,940 △16,500

402 민간자본이전 214,600 231,100 △16,500

국 74,300 74,300 0

도 14,860 14,860 0

군 125,440 141,940 △16,500

01 민간자본사업보조 214,600 231,100 △16,500

○ 산지 저온시설 및 차량 지원 214,600 231,100 △16,500

국 74,300 74,300 0

도 14,860 14,860 0

군 125,440 141,940 △16,500

친환경농산물 공동물류 시설 장비 지원 81,830 65,330 16,500

도 19,500 19,500 0

군 62,330 45,830 16,500

402 민간자본이전 81,830 65,330 16,500

도 19,500 19,500 0

군 62,330 45,830 16,500

01 민간자본사업보조 81,830 65,330 16,500

○ 친환경농산물 공동물류 시설 장비 지원 81,830 65,330 16,500

도 19,500 19,500 0

군 62,330 45,830 16,500

농산물 마케팅 지원 2,322,609 2,302,609 20,000

국 29,000 29,000 0

지 279,000 279,000 0

도 196,850 196,850 0

군 1,817,759 1,797,759 20,000

농특산물 마케팅 활성화 지원 282,000 262,000 20,000

국 29,000 29,000 0

도 8,700 8,700 0

군 244,300 224,300 20,000

402 민간자본이전 158,000 138,000 20,000

국 29,000 29,000 0

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅

단위: 농산물 마케팅 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 8,700 8,700 0

군 120,300 100,300 20,000

01 민간자본사업보조 158,000 138,000 20,000

○ 농산물 유통 물류기기 확충 20,000 0 20,000

친환경 축산기반 구축 4,195,092 3,703,390 491,702

국 226,358 299,958 △73,600

지 31,000 31,000 0

기 300,625 302,104 △1,479

도 323,400 224,197 99,203

군 3,313,709 2,846,131 467,578

축산지원관리 448,335 442,100 6,235

기 81,081 82,560 △1,479

도 20,711 20,908 △197

군 346,543 338,632 7,911

공수의 교육 및 경비지원 36,800 28,100 8,700

도 2,700 2,700 0

군 34,100 25,400 8,700

301 일반보상금 36,800 28,100 8,700

도 2,700 2,700 0

군 34,100 25,400 8,700

11 기타보상금 36,800 28,100 8,700

○ 유기동물처리사업비 20,000 11,300 8,700

도 2,700 2,700 0

군 17,300 8,600 8,700

학교우유 급식지원 382,535 385,000 △2,465

기 81,081 82,560 △1,479

도 10,811 11,008 △197

군 290,643 291,432 △789

307 민간이전 382,535 385,000 △2,465

기 81,081 82,560 △1,479

도 10,811 11,008 △197

군 290,643 291,432 △789

02 민간경상사업보조 382,535 385,000 △2,465

○ 학교우유급식비 지원 382,535 385,000 △2,465

기 81,081 82,560 △1,479

도 10,811 11,008 △197

군 290,643 291,432 △789

축산 방역관리 405,677 530,677 △125,000

국 119,958 219,958 △100,000

기 56,985 56,985 0

도 35,516 48,016 △12,500

군 193,218 205,718 △12,500

살처분보상금 25,000 150,000 △125,000

국 20,000 120,000 △100,000

도 2,500 15,000 △12,500

군 2,500 15,000 △12,500

301 일반보상금 25,000 150,000 △125,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축

단위: 축산 방역관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 20,000 120,000 △100,000

도 2,500 15,000 △12,500

군 2,500 15,000 △12,500

11 기타보상금 25,000 150,000 △125,000

○ 살처분보상비 지원 25,000 150,000 △125,000

국 20,000 120,000 △100,000

도 2,500 15,000 △12,500

군 2,500 15,000 △12,500

축산농가 경영 안정화 2,057,573 1,615,906 441,667

기 135,419 135,419 0

도 166,816 74,716 92,100

군 1,755,338 1,405,771 349,567

한우송아지 생산안정사업 14,000 10,000 4,000

도 2,800 2,000 800

군 11,200 8,000 3,200

307 민간이전 14,000 10,000 4,000

도 2,800 2,000 800

군 11,200 8,000 3,200

02 민간경상사업보조 14,000 10,000 4,000

○ 한우송아지 생산안정사업 14,000 10,000 4,000

도 2,800 2,000 800

군 11,200 8,000 3,200

강원양봉 브랜드 허니원 활성화 사업 15,633 4,966 10,667

도 4,822 1,622 3,200

군 10,811 3,344 7,467

402 민간자본이전 15,633 4,966 10,667

도 4,822 1,622 3,200

군 10,811 3,344 7,467

01 민간자본사업보조 15,633 4,966 10,667

○ 강원양봉 브랜드 육성 15,633 4,966 10,667

도 4,822 1,622 3,200

군 10,811 3,344 7,467

가축 재해보험 지원사업 62,500 37,500 25,000

도 18,750 11,250 7,500

군 43,750 26,250 17,500

307 민간이전 62,500 37,500 25,000

도 18,750 11,250 7,500

군 43,750 26,250 17,500

06 보험금 62,500 37,500 25,000

○ 가축 재해보험 지원사업 62,500 37,500 25,000

도 18,750 11,250 7,500

군 43,750 26,250 17,500

무허가 축사 양성화 홍보지원 사업 2,000 0 2,000

도 600 0 600

군 1,400 0 1,400

201 일반운영비 2,000 0 2,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축

단위: 축산농가 경영 안정화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 600 0 600

군 1,400 0 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○ 무허가 축사 양성화 홍보 지원 2,000 0 2,000

도 600 0 600

군 1,400 0 1,400

한우생산농가 직거래판매장 설치사업 400,000 0 400,000

도 80,000 0 80,000

군 320,000 0 320,000

401 시설비및부대비 240,000 0 240,000

01 시설비 240,000 0 240,000

○ 한우생산농가 직거래판매장 설치 부지매입비 240,000 0 240,000

402 민간자본이전 160,000 0 160,000

도 80,000 0 80,000

군 80,000 0 80,000

01 민간자본사업보조 160,000 0 160,000

○ 한우생산농가 직거래판매장 설치지원 160,000 0 160,000

도 80,000 0 80,000

군 80,000 0 80,000

축산기반 시설확충 1,138,944 970,144 168,800

국 106,400 80,000 26,400

기 27,140 27,140 0

도 86,218 66,418 19,800

군 919,186 796,586 122,600

가축분뇨 액비활성화 119,000 23,000 96,000

도 20,700 6,900 13,800

군 98,300 16,100 82,200

307 민간이전 119,000 23,000 96,000

도 20,700 6,900 13,800

군 98,300 16,100 82,200

02 민간경상사업보조 119,000 23,000 96,000

○ 가축분뇨 액비활성화 119,000 23,000 96,000

도 20,700 6,900 13,800

군 98,300 16,100 82,200

다목적 축산분뇨처리 장비지원 45,000 30,000 15,000

도 13,500 9,000 4,500

군 31,500 21,000 10,500

402 민간자본이전 45,000 30,000 15,000

도 13,500 9,000 4,500

군 31,500 21,000 10,500

01 민간자본사업보조 45,000 30,000 15,000

○ 다목적 축산분뇨처리 장비지원 45,000 30,000 15,000

도 13,500 9,000 4,500

군 31,500 21,000 10,500

가축방역시설 지원 22,500 17,500 5,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축

단위: 축산기반 시설확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 3,750 2,250 1,500

군 18,750 15,250 3,500

402 민간자본이전 22,500 17,500 5,000

도 3,750 2,250 1,500

군 18,750 15,250 3,500

01 민간자본사업보조 22,500 17,500 5,000

○ 차단방역 소독기 설치 12,500 7,500 5,000

도 3,750 2,250 1,500

군 8,750 5,250 3,500

축사시설 현대화 사업 52,800 0 52,800

국 26,400 0 26,400

군 26,400 0 26,400

402 민간자본이전 52,800 0 52,800

국 26,400 0 26,400

군 26,400 0 26,400

01 민간자본사업보조 52,800 0 52,800

○ 축사시설 현대화 지원 52,800 0 52,800

국 26,400 0 26,400

군 26,400 0 26,400

농촌지역개발 3,517,524 3,317,524 200,000

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

취약지 개발 3,517,524 3,317,524 200,000

지 680,000 680,000 0

군 2,837,524 2,637,524 200,000

농촌도로확포장및정비사업 2,217,524 2,017,524 200,000

401 시설비및부대비 2,206,840 2,006,840 200,000

01 시설비 2,200,000 2,000,000 200,000

○ 마을안길 포장 1,300,000 1,200,000 100,000

○ 농촌생활도로 포장 900,000 800,000 100,000

행정운영경비(농업축산과) 108,088 99,088 9,000

기본경비 108,088 99,088 9,000

부서운영 기본경비 108,088 99,088 9,000

405 자산취득비 10,500 1,500 9,000

01 자산및물품취득비 10,500 1,500 9,000

○ 복합기 구입 9,000 0 9,000

재무활동(농업축산과) 325,069 230,893 94,176

보전지출 325,069 230,893 94,176

반환금 325,069 230,893 94,176

802 반환금기타 325,069 230,893 94,176

01 국고보조금반환금 187,552 148,199 39,353

○ 농촌보육여건 개선사업 3,464 0 3,464

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부서: 농업축산과

정책: 재무활동(농업축산과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 백두대간 약초나라 정비사업 900 0 900

○ 밭농업 직접지불제 3,634 0 3,634

○ 한우 FTA 피해보전직불제 61 0 61

○ 한우 FTA 폐업지원금 10,632 0 10,632

○ 가축방역사업(경상) 2,863 0 2,863

○ 토양개량제 지원 1 0 1

○ 친환경농업 직접지불제 665 0 665

○ 녹비작물종자대 지원 13,996 0 13,996

○ 쇠고기이력제 사업(귀표부착비지원) 3,137 0 3,137

02 시ㆍ도비보조금반환금 137,517 82,694 54,823

○ 농촌보육여건 개선사업 959 0 959

○ 귀농인 정착지원금 2,400 0 2,400

○ 친환경학교급식 지원사업 8,862 0 8,862

○ 가공용감자 계약재배 지원사업 1,288 0 1,288

○ 고령농업인 농작업비 지원사업 6,864 0 6,864

○ 친환경농산물 포장재 지원사업 50 0 50

○ 과수화훼분야 지원사업 327 0 327

○ 녹비작물종자대 지원사업 4,199 0 4,199

○ 친화경농산물 인증촉진비 지원사업 3,240 0 3,240

○ 친환경농자재 지원사업 3,042 0 3,042

○ 농업인 면세유 지원사업 2,956 0 2,956

○ 유기질비료 지원사업 1,014 0 1,014

○ 시설원예 환경개선사업 4,440 0 4,440

○ 비닐하우스 현대화사업 지원 8,775 0 8,775

○ 고랭지채소 가뭄장비 지원사업 3,450 0 3,450

○ 잡곡산업 기반조성 678 0 678

○ 송아지 생산안정 지원사업 572 0 572

○ 가축방역사업(경상) 474 0 474

○ 농가 차단방역용 소독약품 지원사업 1 0 1

○ 반려동물 등록제 지원사업 571 0 571

○ 쇠고기이력제 지원사업(귀표부착비지원) 631 0 631

○ 강원양봉브랜드 육성 지원 30 0 30

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기획감사실문 화 관 광 과

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화기반시설 조성 및 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

문화관광과 28,190,372 25,910,878 2,279,494

국 500,500 500,500 0

지 3,105,000 3,105,000 0

기 4,359,195 4,359,195 0

도 2,800,750 2,748,850 51,900

조 200,000 0 200,000

군 17,224,927 15,197,333 2,027,594

문화예술진흥 4,164,741 3,587,751 576,990

기 863,695 883,695 △20,000

도 304,600 308,700 △4,100

군 2,996,446 2,395,356 601,090

문화기반시설 조성 및 운영 2,063,273 1,448,183 615,090

기 137,000 137,000 0

도 47,000 47,000 0

군 1,879,273 1,264,183 615,090

폐교활용문화예술활동 지원 305,000 105,000 200,000

401 시설비및부대비 250,000 50,000 200,000

01 시설비 250,000 50,000 200,000

○ 정선아리랑공연예술원 시설개선 200,000 0 200,000

정선아리랑 전시문화공연센터 건립(신규) 330,000 70,000 260,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 무대기계 서브 프로그램 구입 10,000 0 10,000

206 재료비 50,000 0 50,000

01 재료비 50,000 0 50,000

○ 아리랑센터 공연시설 소모품 구입 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 아리랑박물관 유물보관대 제작 설치공사 50,000 0 50,000

405 자산취득비 220,000 70,000 150,000

01 자산및물품취득비 220,000 70,000 150,000

○ 공연제작용 물품구입 150,000 0 150,000

지방문화산업기반 조성 455,090 300,000 155,090

401 시설비및부대비 455,090 300,000 155,090

01 시설비 455,090 300,000 155,090

○ 작은영화관 건립 155,090 0 155,090

한류 K-culture 콘텐츠 경쟁력 강화사업 274,000 274,000 0

기 137,000 137,000 0

도 41,000 41,000 0

군 96,000 96,000 0

308 자치단체등이전 274,000 274,000 0

기 137,000 137,000 0

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화기반시설 조성 및 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 41,000 41,000 0

군 96,000 96,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 274,000 274,000 0

○ 정선겨울축제 아리랑콘텐츠 강화 124,000 274,000 △150,000

기 62,000 137,000 △75,000

도 18,500 41,000 △22,500

군 43,500 96,000 △52,500

○ 정선겨울축제 상설공연 운영 150,000 0 150,000

기 75,000 0 75,000

도 22,500 0 22,500

군 52,500 0 52,500

문화예술 육성 2,101,468 2,139,568 △38,100

기 726,695 746,695 △20,000

도 257,600 261,700 △4,100

군 1,117,173 1,131,173 △14,000

통합문화이용권사업 92,818 90,918 1,900

기 56,500 56,500 0

도 6,400 4,500 1,900

군 29,918 29,918 0

301 일반보상금 80,800 78,900 1,900

기 56,500 56,500 0

도 6,400 4,500 1,900

군 17,900 17,900 0

01 사회보장적수혜금 80,800 78,900 1,900

○ 통합문화이용권사업 80,800 78,900 1,900

기 56,500 56,500 0

도 6,400 4,500 1,900

군 17,900 17,900 0

지역고유문화 콘텐츠화 1,260,000 1,300,000 △40,000

기 630,000 650,000 △20,000

도 189,000 195,000 △6,000

군 441,000 455,000 △14,000

207 연구개발비 260,000 300,000 △40,000

기 130,000 150,000 △20,000

도 39,000 45,000 △6,000

군 91,000 105,000 △14,000

01 연구용역비 260,000 300,000 △40,000

○ 아리랑로드 연구용역 및 학술 프로그램개발 160,000 200,000 △40,000

기 80,000 100,000 △20,000

도 24,000 30,000 △6,000

군 56,000 70,000 △14,000

관광산업 진흥 16,410,228 15,179,228 1,231,000

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,990,500 2,990,500 0

도 1,722,650 1,722,650 0

조 100,000 0 100,000

군 8,592,078 7,461,078 1,131,000

관광홍보 및 마케팅 1,777,100 1,717,100 60,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 257,000 257,000 0

도 127,200 127,200 0

군 1,392,900 1,332,900 60,000

관광홍보 및 광고 785,500 755,500 30,000

201 일반운영비 396,900 376,900 20,000

01 사무관리비 331,700 311,700 20,000

○ 정선여행 가이드북 제작 20,000 0 20,000

206 재료비 30,000 20,000 10,000

01 재료비 30,000 20,000 10,000

○ 관광기념품 제작 30,000 20,000 10,000

문화관광해설사 육성사업 101,200 91,200 10,000

기 9,000 9,000 0

도 2,700 2,700 0

군 89,500 79,500 10,000

301 일반보상금 101,200 91,200 10,000

기 9,000 9,000 0

도 2,700 2,700 0

군 89,500 79,500 10,000

09 행사실비보상금 101,200 91,200 10,000

○ 문화관광해설사 육성사업 101,200 91,200 10,000

기 9,000 9,000 0

도 2,700 2,700 0

군 89,500 79,500 10,000

정선여행 캐릭터 브랜드화 40,000 30,000 10,000

206 재료비 40,000 30,000 10,000

01 재료비 40,000 30,000 10,000

○ 와와군과 친구들 캐릭터 기념품 제작 40,000 30,000 10,000

종합관광안내시스템 구축 302,000 302,000 0

기 151,000 151,000 0

도 45,000 45,000 0

군 106,000 106,000 0

207 연구개발비 20,000 0 20,000

기 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

02 전산개발비 20,000 0 20,000

○ 정선여행 다국어 모바일웹 구축 20,000 0 20,000

기 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

401 시설비및부대비 282,000 302,000 △20,000

기 141,000 151,000 △10,000

도 42,000 45,000 △3,000

군 99,000 106,000 △7,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 282,000 302,000 △20,000

○ 종합관광안내시스템 구축 0 302,000 △302,000

기 0 151,000 △151,000

도 0 45,000 △45,000

군 0 106,000 △106,000

○ 정선군종합관광안내소 개선 250,000 0 250,000

기 125,000 0 125,000

도 37,200 0 37,200

군 87,800 0 87,800

○ 주요 진입도로 관광안내판 정비 32,000 0 32,000

기 16,000 0 16,000

도 4,800 0 4,800

군 11,200 0 11,200

관광수용태세 확립 40,000 30,000 10,000

기 15,000 15,000 0

도 4,500 4,500 0

군 20,500 10,500 10,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

기 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

01 사무관리비 30,000 0 30,000

○ 음식점 외국어 매뉴얼 제작 30,000 0 30,000

기 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

401 시설비및부대비 0 30,000 △30,000

기 0 15,000 △15,000

도 0 4,500 △4,500

군 0 10,500 △10,500

01 시설비 0 30,000 △30,000

○ 음식점 외국어 매뉴얼 제작 0 30,000 △30,000

기 0 15,000 △15,000

도 0 4,500 △4,500

군 0 10,500 △10,500

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○ 관광객이용 편의기구 구입 10,000 0 10,000

관광자원 조성 12,665,400 12,415,400 250,000

지 3,005,000 3,005,000 0

기 2,733,500 2,733,500 0

도 1,595,450 1,595,450 0

군 5,331,450 5,081,450 250,000

주요관광지 연계 시설 확충 970,000 770,000 200,000

401 시설비및부대비 970,000 770,000 200,000

01 시설비 970,000 770,000 200,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 정선역광장 정비사업 기본설계 용역 100,000 0 100,000

○ 남면 민둥산 주차장 화장실 확충 100,000 0 100,000

임계면 에코케어 치유센터 조성사업 673,000 623,000 50,000

지 300,000 300,000 0

도 90,000 90,000 0

군 283,000 233,000 50,000

405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

○ 에코케어 치유센터 집기 구입 50,000 0 50,000

정선토속음식 304 보전 체험 프로젝트 904,000 904,000 0

지 632,000 632,000 0

군 272,000 272,000 0

201 일반운영비 163,000 118,000 45,000

지 114,100 82,600 31,500

군 48,900 35,400 13,500

01 사무관리비 121,000 76,000 45,000

○ 토속음식 자원화 홍보자료 제작 121,000 76,000 45,000

지 84,700 53,200 31,500

군 36,300 22,800 13,500

207 연구개발비 55,000 100,000 △45,000

지 38,500 70,000 △31,500

군 16,500 30,000 △13,500

01 연구용역비 55,000 100,000 △45,000

○ 맛 스토리텔링 개발 55,000 100,000 △45,000

지 38,500 70,000 △31,500

군 16,500 30,000 △13,500

강원전통음식 관광상품화 사업 400,000 400,000 0

기 200,000 200,000 0

도 60,000 60,000 0

군 140,000 140,000 0

201 일반운영비 80,000 0 80,000

기 40,000 0 40,000

도 12,000 0 12,000

군 28,000 0 28,000

03 행사운영비 80,000 0 80,000

○ 동계올림픽 특선메뉴 홍보 마케팅 80,000 0 80,000

기 40,000 0 40,000

도 12,000 0 12,000

군 28,000 0 28,000

401 시설비및부대비 120,000 200,000 △80,000

기 60,000 100,000 △40,000

도 18,000 30,000 △12,000

군 42,000 70,000 △28,000

01 시설비 120,000 200,000 △80,000

○ 음식거리 정비 100,000 200,000 △100,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 50,000 100,000 △50,000

도 15,000 30,000 △15,000

군 35,000 70,000 △35,000

○ 동계올림픽 특선메뉴 개발용역 20,000 0 20,000

기 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

관광지 관리 1,568,328 647,328 921,000

조 100,000 0 100,000

군 1,468,328 647,328 821,000

주요관광지 관리 1,290,134 369,134 921,000

조 100,000 0 100,000

군 1,190,134 369,134 821,000

401 시설비및부대비 1,249,000 328,000 921,000

조 100,000 0 100,000

군 1,149,000 328,000 821,000

01 시설비 1,249,000 328,000 921,000

○ 아라리촌 저잣거리 회랑방풍시설 설치 85,000 0 85,000

○ 삼탄아트마인 천상슬라이드 조성사업 300,000 0 300,000

조 100,000 0 100,000

군 200,000 0 200,000

○ 백복령 관광객 편의시설 화장실 확충공사 100,000 0 100,000

○ 삼탄아트마인 진입로 절개지 보강사업 56,000 0 56,000

○ 등산로 정비 150,000 70,000 80,000

○ 타임캡슐공원 쉼터조성 300,000 0 300,000

문화재 보존 및 전통문화 전승 7,512,486 7,060,186 452,300

국 500,500 500,500 0

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 773,500 717,500 56,000

조 100,000 0 100,000

군 5,533,486 5,257,186 276,300

전통문화 육성 775,700 525,700 250,000

도 50,000 0 50,000

조 100,000 0 100,000

군 625,700 525,700 100,000

정선아리랑 홍보 및 육성 716,000 466,000 250,000

도 50,000 0 50,000

조 100,000 0 100,000

군 566,000 466,000 100,000

308 자치단체등이전 225,000 175,000 50,000

도 50,000 0 50,000

군 175,000 175,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 225,000 175,000 50,000

○ 유네스코 인류무형문화유산 대축제 100,000 50,000 50,000

도 50,000 0 50,000

군 50,000 50,000 0

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존 및 전통문화 전승

단위: 전통문화 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 300,000 100,000 200,000

조 100,000 0 100,000

군 200,000 100,000 100,000

01 시설비 300,000 100,000 200,000

○ 아리랑 라키비움 조성 200,000 0 200,000

조 100,000 0 100,000

군 100,000 0 100,000

무형문화재 관리 5,087,249 4,884,949 202,300

지 100,000 100,000 0

기 505,000 485,000 20,000

도 320,250 314,250 6,000

군 4,161,999 3,985,699 176,300

정선아리랑제 행사 1,108,000 993,000 115,000

도 60,000 60,000 0

군 1,048,000 933,000 115,000

307 민간이전 1,108,000 993,000 115,000

도 60,000 60,000 0

군 1,048,000 933,000 115,000

02 민간경상사업보조 270,000 180,000 90,000

○ 정선아리랑제 읍면 참가 보조 270,000 180,000 90,000

04 민간행사사업보조 708,000 683,000 25,000

○ 정선아리랑제 행사 708,000 683,000 25,000

도 60,000 60,000 0

군 648,000 623,000 25,000

문화재단 운영 3,205,803 3,118,503 87,300

기 505,000 485,000 20,000

도 144,050 138,050 6,000

군 2,556,753 2,495,453 61,300

306 출연금 3,205,803 3,118,503 87,300

기 505,000 485,000 20,000

도 144,050 138,050 6,000

군 2,556,753 2,495,453 61,300

01 출연금 3,205,803 3,118,503 87,300

○ 정선아리랑문화재단 운영 및 사업비 1,903,303 1,856,003 47,300

○ 아리랑로드 연구용역 및 학술 프로그램개발 40,000 0 40,000

기 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

재무활동(문화관광과) 20,955 1,751 19,204

보전지출 20,955 1,751 19,204

반환금 20,955 1,751 19,204

802 반환금기타 20,955 1,751 19,204

01 국고보조금반환금 16,378 772 15,606

○ 통합문화이용권 사업 175 0 175

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부서: 문화관광과

정책: 재무활동(문화관광과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 문화재 보수 정비 15,431 0 15,431

02 시ㆍ도비보조금반환금 4,577 979 3,598

○ 통합문화이용권 사업 81 0 81

○ 문화재보수정비 국고보조사업 3,307 0 3,307

○ 문화재보수정비 도비보조사업 210 0 210

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기획감사실지 역 경 제 과

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

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부서: 지역경제과

정책: 지역개발

단위: 폐광지역 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

지역경제과 39,496,176 31,618,082 7,878,094

국 2,348,489 1,251,147 1,097,342

지 392,105 328,105 64,000

기 322,000 322,000 0

도 2,210,383 948,880 1,261,503

군 34,223,199 28,767,950 5,455,249

지역개발 21,444,475 17,967,075 3,477,400

도 355,900 43,200 312,700

군 21,088,575 17,923,875 3,164,700

폐광지역 진흥 341,775 335,075 6,700

폐광지 지역재생사업 56,700 50,000 6,700

201 일반운영비 12,400 8,200 4,200

01 사무관리비 7,200 4,000 3,200

○ 폐광지 지역재생사업 추진 7,200 4,000 3,200

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○ 통신료 및 우편발송료 1,000 0 1,000

301 일반보상금 16,800 16,800 0

09 행사실비보상금 16,800 11,800 5,000

○ 폐광지 지역재생사업 관련자 실비보상 16,800 11,800 5,000

11 기타보상금 0 5,000 △5,000

○ 폐광지 지역재생사업 주민역량강화 교육 0 5,000 △5,000

405 자산취득비 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○ 주민교육용 TV구입 2,500 0 2,500

폐광지역개발기금 20,736,000 17,578,000 3,158,000

타임캡슐공원 쉼터 조성 0 300,000 △300,000

401 시설비및부대비 0 300,000 △300,000

01 시설비 0 300,000 △300,000

○ 타임캡슐공원 쉼터 조성 0 300,000 △300,000

고한읍 소1-21호선(고토일) 도로확포장 900,000 500,000 400,000

401 시설비및부대비 900,000 500,000 400,000

01 시설비 900,000 500,000 400,000

○ 고한읍 소1-21호선(고토일) 도로확포장 900,000 500,000 400,000

정선 군립병원 설립 8,798,000 5,240,000 3,558,000

401 시설비및부대비 8,798,000 5,240,000 3,558,000

01 시설비 8,798,000 5,240,000 3,558,000

○ 정선 군립병원 설립 8,798,000 5,240,000 3,558,000

국가광물정보센터 환경정비 0 100,000 △100,000

401 시설비및부대비 0 100,000 △100,000

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부서: 지역경제과

정책: 지역개발

단위: 폐광지역개발기금 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 0 100,000 △100,000

○ 국가광물정보센터 환경정비 0 100,000 △100,000

생활폐기물 분리수거장 설치 0 200,000 △200,000

401 시설비및부대비 0 200,000 △200,000

01 시설비 0 200,000 △200,000

○ 생활폐기물 분리수거장 설치 0 200,000 △200,000

화절령 운탄고도 선형개량 정비사업 300,000 500,000 △200,000

401 시설비및부대비 300,000 500,000 △200,000

01 시설비 297,000 497,000 △200,000

○ 화절령 운탄고도 선형개량 정비사업 297,000 497,000 △200,000

비축무연탄관리기금 366,700 54,000 312,700

도 355,900 43,200 312,700

군 10,800 10,800 0

탄광지역복리후생지원 366,700 54,000 312,700

도 355,900 43,200 312,700

군 10,800 10,800 0

308 자치단체등이전 312,700 0 312,700

도 312,700 0 312,700

08 교육기관에대한보조 312,700 0 312,700

○ 탄광지역 저소득층 자녀교육비 312,700 0 312,700

도 312,700 0 312,700

에너지 수급 안정 3,771,209 3,029,867 741,342

국 868,489 1,251,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,322,975 1,198,975 1,124,000

에너지 공급 3,758,209 3,016,867 741,342

국 862,489 1,245,147 △382,658

기 322,000 322,000 0

도 257,745 257,745 0

군 2,315,975 1,191,975 1,124,000

신재생에너지 융복합 지원사업 1,529,844 1,912,502 △382,658

국 686,540 1,069,198 △382,658

군 843,304 843,304 0

403 자치단체등자본이전 311,000 693,658 △382,658

국 0 382,658 △382,658

군 311,000 311,000 0

02 공기관등에대한자본적대행사업비 311,000 693,658 △382,658

○ 정선군(광해공) 융복합지원사업 311,000 693,658 △382,658

국 0 382,658 △382,658

군 311,000 311,000 0

도시가스 공급시설 설치비 1,320,000 200,000 1,120,000

도 200,000 200,000 0

군 1,120,000 0 1,120,000

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부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 에너지 공급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

402 민간자본이전 1,320,000 200,000 1,120,000

도 200,000 200,000 0

군 1,120,000 0 1,120,000

01 민간자본사업보조 1,320,000 200,000 1,120,000

○ 도시가스 공급시설 설치비 1,320,000 200,000 1,120,000

도 200,000 200,000 0

군 1,120,000 0 1,120,000

신재생에너지 정책 지원사업 422,000 464,585 △42,585

국 0 46,585 △46,585

기 204,000 204,000 0

군 218,000 214,000 4,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

03 행사운영비 4,000 0 4,000

○ 대한민국 에너지대전 참가 4,000 0 4,000

401 시설비및부대비 418,000 464,585 △46,585

국 0 46,585 △46,585

기 204,000 204,000 0

군 214,000 214,000 0

01 시설비 416,000 462,585 △46,585

○ 발전소주변지역 기본지원금(평창풍력) 0 6,585 △6,585

국 0 6,585 △6,585

○ 발전소주변지역 기본지원금(정옥햇빛태양광) 0 20,000 △20,000

국 0 20,000 △20,000

○ 발전소주변지역 기본지원금(정선쏠라팜태양

광) 0 20,000 △20,000

국 0 20,000 △20,000

발전소주변지역지원사업 46,585 0 46,585

국 46,585 0 46,585

401 시설비및부대비 46,585 0 46,585

국 46,585 0 46,585

01 시설비 46,585 0 46,585

○ 발전소주변지역 기본지원금(평창풍력) 6,585 0 6,585

국 6,585 0 6,585

○ 발전소주변지역 기본지원금(정옥햇빛태양광) 20,000 0 20,000

국 20,000 0 20,000

○ 발전소주변지역 기본지원금(정선쏠라팜태양

광) 20,000 0 20,000

국 20,000 0 20,000

산업진흥 7,034,926 4,009,104 3,025,822

국 1,480,000 0 1,480,000

도 1,123,631 577,495 546,136

군 4,431,295 3,431,609 999,686

전통시장 활성화 2,574,616 2,219,616 355,000

도 675,980 475,980 200,000

군 1,898,636 1,743,636 155,000

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부서: 지역경제과

정책: 산업진흥

단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

전통시장 육성지원 674,996 569,996 105,000

201 일반운영비 220,360 185,360 35,000

02 공공운영비 15,000 10,000 5,000

○ 이동식화장실 유지관리비 15,000 10,000 5,000

03 행사운영비 90,000 60,000 30,000

○ 전국 탐정대회 개최 30,000 0 30,000

301 일반보상금 5,000 0 5,000

09 행사실비보상금 5,000 0 5,000

○ 전국 탐정대회 개최 봉사자 실비보상 5,000 0 5,000

401 시설비및부대비 415,000 350,000 65,000

01 시설비 415,000 350,000 65,000

○ 임계시장 화전민 음식체험존 조성 50,000 0 50,000

○ 임계시장 CCTV설치사업 15,000 0 15,000

특성화시장 육성 지원 149,000 99,000 50,000

도 72,000 72,000 0

군 77,000 27,000 50,000

307 민간이전 149,000 99,000 50,000

도 72,000 72,000 0

군 77,000 27,000 50,000

04 민간행사사업보조 149,000 99,000 50,000

○ Korea Sale FESTA 연계 행사(국가직접지원) 50,000 0 50,000

전통시장 환경개선(보조) 400,000 200,000 200,000

도 200,000 0 200,000

군 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 400,000 200,000 200,000

도 200,000 0 200,000

군 200,000 200,000 0

01 시설비 400,000 200,000 200,000

○ 정선 5일장 방문객 편의시설 설치사업 200,000 0 200,000

도 200,000 0 200,000

기업육성 4,428,262 1,757,440 2,670,822

국 1,480,000 0 1,480,000

도 446,136 100,000 346,136

군 2,502,126 1,657,440 844,686

중소기업 육성지원 2,087,976 1,757,440 330,536

도 338,136 100,000 238,136

군 1,749,840 1,657,440 92,400

201 일반운영비 67,440 66,040 1,400

01 사무관리비 18,640 17,240 1,400

○ 소상공인 지원위원회 위원수당 1,400 0 1,400

307 민간이전 472,936 234,800 238,136

도 238,136 0 238,136

- 238 -

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부서: 지역경제과

정책: 산업진흥

단위: 기업육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 234,800 234,800 0

02 민간경상사업보조 238,136 0 238,136

○ 폐광지역 투자기업 설비투자 보조금 238,136 0 238,136

도 238,136 0 238,136

401 시설비및부대비 641,000 550,000 91,000

01 시설비 641,000 550,000 91,000

○ 농공단지 미가동부지 환수 기본계획 용역 0 50,000 △50,000

○ 강풍피해 임대공장(규원에너지)보수공사 61,000 0 61,000

○ 중소유통 공동도매 물류센터 기능보강공사 80,000 0 80,000

활기찬 농촌프로젝트 시범사업 2,114,286 0 2,114,286

국 1,480,000 0 1,480,000

군 634,286 0 634,286

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

국 175,000 0 175,000

군 75,000 0 75,000

01 시설비 250,000 0 250,000

○ 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 기본계획 및

실시설계 용역 250,000 0 250,000

국 175,000 0 175,000

군 75,000 0 75,000

403 자치단체등자본이전 1,864,286 0 1,864,286

국 1,305,000 0 1,305,000

군 559,286 0 559,286

02 공기관등에대한자본적대행사업비 1,864,286 0 1,864,286

○ 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 1,864,286 0 1,864,286

국 1,305,000 0 1,305,000

군 559,286 0 559,286

정선군 전통김치 6차산업화 지원사업 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 전통김치 6차산업화 지원사업 100,000 0 100,000

광업 육성지원 126,000 0 126,000

도 108,000 0 108,000

군 18,000 0 18,000

402 민간자본이전 126,000 0 126,000

도 108,000 0 108,000

군 18,000 0 18,000

01 민간자본사업보조 126,000 0 126,000

○ 광산 주변지역 환경개선사업 126,000 0 126,000

도 108,000 0 108,000

군 18,000 0 18,000

고용촉진 및 노사안정 2,622,877 2,145,544 477,333

지 242,105 178,105 64,000

도 473,107 70,440 402,667

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부서: 지역경제과

정책: 고용촉진 및 노사안정

단위: 실업대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 1,907,665 1,896,999 10,666

실업대책 추진 2,606,177 2,128,844 477,333

지 242,105 178,105 64,000

도 471,357 68,690 402,667

군 1,892,715 1,882,049 10,666

사회적기업지원 69,333 40,000 29,333

지 52,000 30,000 22,000

도 3,467 2,000 1,467

군 13,866 8,000 5,866

307 민간이전 69,333 40,000 29,333

지 52,000 30,000 22,000

도 3,467 2,000 1,467

군 13,866 8,000 5,866

02 민간경상사업보조 69,333 40,000 29,333

○ 사회적기업 일자리 창출사업 69,333 40,000 29,333

지 52,000 30,000 22,000

도 3,467 2,000 1,467

군 13,866 8,000 5,866

탄광지역 주민창업 지원 400,000 0 400,000

도 400,000 0 400,000

307 민간이전 400,000 0 400,000

도 400,000 0 400,000

02 민간경상사업보조 400,000 0 400,000

○ 탄광지역 주민창업 지원사업 400,000 0 400,000

도 400,000 0 400,000

청장년 일자리 지원사업 18,000 30,000 △12,000

도 7,200 12,000 △4,800

군 10,800 18,000 △7,200

307 민간이전 18,000 30,000 △12,000

도 7,200 12,000 △4,800

군 10,800 18,000 △7,200

02 민간경상사업보조 18,000 30,000 △12,000

○ 청장년 일자리 지원사업 18,000 30,000 △12,000

도 7,200 12,000 △4,800

군 10,800 18,000 △7,200

사회적기업 재정지원사업 28,960 8,960 20,000

지 20,272 6,272 14,000

도 2,896 896 2,000

군 5,792 1,792 4,000

307 민간이전 28,960 8,960 20,000

지 20,272 6,272 14,000

도 2,896 896 2,000

군 5,792 1,792 4,000

02 민간경상사업보조 28,960 8,960 20,000

○ 사회적기업 사업개발비 28,960 8,960 20,000

지 20,272 6,272 14,000

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부서: 지역경제과

정책: 고용촉진 및 노사안정

단위: 실업대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 2,896 896 2,000

군 5,792 1,792 4,000

사회적기업 사회보험료 지원사업 40,000 0 40,000

지 28,000 0 28,000

도 4,000 0 4,000

군 8,000 0 8,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

지 28,000 0 28,000

도 4,000 0 4,000

군 8,000 0 8,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

○ 사회적기업 사회보험료 40,000 0 40,000

지 28,000 0 28,000

도 4,000 0 4,000

군 8,000 0 8,000

재무활동(지역경제과) 4,207,267 4,051,070 156,197

보전지출 4,067,267 3,911,070 156,197

반환금 4,067,267 3,911,070 156,197

802 반환금기타 4,067,267 3,911,070 156,197

01 국고보조금반환금 1,284,887 1,270,990 13,897

○ 사회적기업 재정지원사업 13,897 0 13,897

02 시ㆍ도비보조금반환금 2,782,380 2,640,080 142,300

○ 에너지자립형 녹색기반시설 조성 2,278 2,250 28

○ 신재생에너지 지역지원사업 229 210 19

○ 폐광지역개발기금사업 62,759 0 62,759

○ 묵은지마을조성 및 가공공장 건립사업 77,786 0 77,786

○ 사회적기업 재정지원사업 809 0 809

○ 태양열활용 다목적 이용설비 보급사업 16 0 16

○ 전통시장 안전관리 지원사업 883 0 883

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농공단지조성및관리사업 특별회계농공단지조성및관리사업 특별회계농공단지조성및관리사업 특별회계농공단지조성및관리사업 특별회계

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부서: 지역경제과

정책: 농공단지 조성 및 운영

단위: 농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

지역경제과 173,854 173,854 0

농공단지 조성 및 운영 173,854 173,854 0

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회계) 173,854 173,854 0

입주기업지원 154,000 144,000 10,000

401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000

01 시설비 30,000 20,000 10,000

○ 농공단지 운영 관리비 30,000 20,000 10,000

예비비 19,854 29,854 △10,000

801 예비비 19,854 29,854 △10,000

01 일반예비비 19,854 29,854 △10,000

○ 예비비 19,854 29,854 △10,000

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기획감사실안 전 건 설 과

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부서: 안전건설과

정책: 도로포장 및 시설개선

단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

안전건설과 24,966,835 23,439,675 1,527,160

국 5,403,259 5,403,259 0

지 789,000 789,000 0

특 900,000 0 900,000

도 1,660,368 1,610,868 49,500

군 16,214,208 15,636,548 577,660

도로포장 및 시설개선 5,079,030 4,162,030 917,000

국 2,600 2,600 0

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 4,376,430 3,959,430 417,000

도로유지관리 1,915,070 1,808,070 107,000

국 2,600 2,600 0

군 1,912,470 1,805,470 107,000

도로정비 및 유지관리 1,915,070 1,808,070 107,000

국 2,600 2,600 0

군 1,912,470 1,805,470 107,000

401 시설비및부대비 1,577,380 1,470,380 107,000

국 2,600 2,600 0

군 1,574,780 1,467,780 107,000

01 시설비 1,573,600 1,466,600 107,000

○ 염화칼슘 살포기 구입 107,000 0 107,000

군도 및 농어촌도로 정비 3,163,960 2,353,960 810,000

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 2,463,960 2,153,960 310,000

군도확포장 및 정비사업 1,762,520 1,552,520 210,000

401 시설비및부대비 1,762,520 1,552,520 210,000

01 시설비 1,760,000 1,550,000 210,000

○ 군도 교량 보수공사 410,000 300,000 110,000

○ 군도6호선(가수초교~하미교) 도로노면보수공

사 100,000 0 100,000

농어촌도로확포장 및 정비사업 1,401,440 801,440 600,000

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 701,440 601,440 100,000

401 시설비및부대비 1,401,440 801,440 600,000

특 500,000 0 500,000

도 200,000 200,000 0

군 701,440 601,440 100,000

01 시설비 1,400,000 800,000 600,000

○ 도로 피해복구 사업비 100,000 0 100,000

○ 신동 농어촌도로 204호(원덕천) 도로개선사

업 500,000 0 500,000

특 500,000 0 500,000

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난예방 대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

재해 및 재난 예방 14,534,649 14,025,149 509,500

국 5,400,659 5,400,659 0

지 187,000 187,000 0

특 400,000 0 400,000

도 1,310,368 1,260,868 49,500

군 7,236,622 7,176,622 60,000

재난예방 대응 시스템 구축 1,382,424 1,325,924 56,500

국 4,659 4,659 0

지 187,000 187,000 0

도 84,055 72,055 12,000

군 1,106,710 1,062,210 44,500

재난예경보시스템 운영 100,700 84,200 16,500

401 시설비및부대비 36,500 20,000 16,500

01 시설비 36,500 20,000 16,500

○ 재난예경보시스템 구축 16,500 0 16,500

안전문화운동 정착 157,924 142,924 15,000

국 1,000 1,000 0

도 3,500 3,500 0

군 153,424 138,424 15,000

201 일반운영비 45,000 40,000 5,000

국 1,000 1,000 0

도 3,500 3,500 0

군 40,500 35,500 5,000

01 사무관리비 37,200 32,200 5,000

○ 정선군재난대응 수범사례 책자 발간 5,000 0 5,000

401 시설비및부대비 105,000 95,000 10,000

01 시설비 105,000 95,000 10,000

○ 소화전 신설 및 보수 40,000 30,000 10,000

자원봉사단체 지원 188,300 175,300 13,000

301 일반보상금 174,300 168,300 6,000

03 의용소방대지원경비 172,300 166,300 6,000

○ 긴급구조 재난장비 구입 26,000 20,000 6,000

302 이주및재해보상금 14,000 7,000 7,000

02 민간인재해및복구활동보상금 14,000 7,000 7,000

○ 재해예방 및 복구 관련 활동 참가자 급식비 14,000 7,000 7,000

물놀이 안전시설 설치사업 106,121 94,121 12,000

국 3,659 3,659 0

도 12,000 0 12,000

군 90,462 90,462 0

401 시설비및부대비 12,000 0 12,000

도 12,000 0 12,000

01 시설비 12,000 0 12,000

○ 안전표지판 설치사업 12,000 0 12,000

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난예방 대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 12,000 0 12,000

재해 사전예방사업 9,779,225 9,326,225 453,000

국 3,372,000 3,372,000 0

특 400,000 0 400,000

도 956,313 918,813 37,500

군 5,050,912 5,035,412 15,500

재해예방 사업 1,092,000 1,028,000 64,000

도 87,000 33,000 54,000

군 1,005,000 995,000 10,000

201 일반운영비 15,000 5,000 10,000

01 사무관리비 15,000 5,000 10,000

○ 생활안전사고예방 물품 구입 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 187,000 133,000 54,000

도 87,000 33,000 54,000

군 100,000 100,000 0

01 시설비 187,000 133,000 54,000

○ 침수대비 안전시설 설치 54,000 0 54,000

도 54,000 0 54,000

재해예방 업무추진 81,565 94,565 △13,000

도 5,313 21,813 △16,500

군 76,252 72,752 3,500

307 민간이전 81,565 61,565 20,000

도 5,313 5,313 0

군 76,252 56,252 20,000

06 보험금 81,565 61,565 20,000

○ 풍수해보험 가입 추가(온실) 55,000 35,000 20,000

401 시설비및부대비 0 33,000 △33,000

도 0 16,500 △16,500

군 0 16,500 △16,500

01 시설비 0 33,000 △33,000

○ 강수량계 표준화 구축사업 0 33,000 △33,000

도 0 16,500 △16,500

군 0 16,500 △16,500

급경사지붕괴위험지역사업 600,000 200,000 400,000

국 100,000 100,000 0

특 400,000 0 400,000

도 20,000 20,000 0

군 80,000 80,000 0

401 시설비및부대비 600,000 200,000 400,000

국 100,000 100,000 0

특 400,000 0 400,000

도 20,000 20,000 0

군 80,000 80,000 0

01 시설비 600,000 200,000 400,000

○ 아살미 급경사지 정비사업 400,000 0 400,000

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재해 사전예방사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

특 400,000 0 400,000

급경사지 붕괴위험지역 사업(2단계) 5,234,000 5,232,000 2,000

국 2,617,000 2,617,000 0

도 523,000 523,000 0

군 2,094,000 2,092,000 2,000

401 시설비및부대비 5,234,000 5,232,000 2,000

국 2,617,000 2,617,000 0

도 523,000 523,000 0

군 2,094,000 2,092,000 2,000

01 시설비 5,221,000 5,219,000 2,000

○ 급경사지붕괴위험지역 정비 5,221,000 5,219,000 2,000

국 2,617,000 2,617,000 0

도 523,000 523,000 0

군 2,081,000 2,079,000 2,000

하천정비 4,657,600 4,557,600 100,000

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

하천정비사업 및 유지관리 4,657,600 4,557,600 100,000

지 602,000 602,000 0

군 4,055,600 3,955,600 100,000

일반하천,소하천 정비사업 2,994,600 2,894,600 100,000

401 시설비및부대비 2,994,600 2,894,600 100,000

01 시설비 2,990,000 2,890,000 100,000

○ 소하천 피해복구 사업비 100,000 0 100,000

재무활동(안전건설과) 323,190 322,530 660

보전지출 3,190 2,530 660

반환금 3,190 2,530 660

802 반환금기타 3,190 2,530 660

02 시ㆍ도비보조금반환금 2,240 1,580 660

○ 소방안전교부세(특정관리대상 오산교 외) 660 0 660

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기획감사실도 시 건 축 과

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부서: 도시건축과

정책: 국토 및 도시의 계획적 관리

단위: 지역 및 도시개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도시건축과 30,175,039 22,697,500 7,477,539

국 1,001,954 1,001,954 0

지 5,812,000 5,812,000 0

도 1,055,402 755,402 300,000

군 22,305,683 15,128,144 7,177,539

국토 및 도시의 계획적 관리 10,646,605 10,366,605 280,000

지 4,962,000 4,962,000 0

도 356,000 356,000 0

군 5,328,605 5,048,605 280,000

지역 및 도시개발 2,845,900 2,565,900 280,000

군계획시설 유지관리 515,000 415,000 100,000

401 시설비및부대비 450,000 350,000 100,000

01 시설비 450,000 350,000 100,000

○ 군계획시설 유지관리 450,000 350,000 100,000

군계획시설 개설 1,730,900 1,550,900 180,000

401 시설비및부대비 1,695,900 1,515,900 180,000

01 시설비 1,690,000 1,510,000 180,000

○ 사북읍(사북교)확장공사 실시설계용역 30,000 0 30,000

○ 정선 소3-42호선(애산1리) 군계획시설 개설

공사 150,000 0 150,000

주택건설 및 도시경관 조성 12,469,440 5,948,440 6,521,000

국 945,030 945,030 0

지 850,000 850,000 0

도 346,902 246,902 100,000

군 10,327,508 3,906,508 6,421,000

주거환경 기반 구축 11,290,126 4,769,126 6,521,000

국 5,000 5,000 0

지 850,000 850,000 0

도 228,400 128,400 100,000

군 10,206,726 3,785,726 6,421,000

건축시설물관리 6,068,000 68,000 6,000,000

국 5,000 5,000 0

도 1,500 1,500 0

군 6,061,500 61,500 6,000,000

401 시설비및부대비 6,050,000 50,000 6,000,000

국 5,000 5,000 0

도 1,500 1,500 0

군 6,043,500 43,500 6,000,000

01 시설비 6,050,000 50,000 6,000,000

○ 사북초교매입 및 주차장 조성사업 6,000,000 0 6,000,000

공동주택 관리비용 지원 308,300 208,300 100,000

도 107,500 7,500 100,000

군 200,800 200,800 0

401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000

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부서: 도시건축과

정책: 주택건설 및 도시경관 조성

단위: 주거환경 기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 100,000 0 100,000

군 100,000 100,000 0

01 시설비 200,000 100,000 100,000

○ 폐광지역임대아파트 불량환경 정비사업 100,000 0 100,000

도 100,000 0 100,000

취약지역 생활여건 개조사업(새뜰마을사업) 779,000 358,000 421,000

지 250,000 250,000 0

도 32,400 32,400 0

군 496,600 75,600 421,000

403 자치단체등자본이전 779,000 358,000 421,000

지 250,000 250,000 0

도 32,400 32,400 0

군 496,600 75,600 421,000

02 공기관등에대한자본적대행사업비 779,000 358,000 421,000

○ 농어촌 새뜰마을사업(개미촌) 779,000 358,000 421,000

지 250,000 250,000 0

도 32,400 32,400 0

군 496,600 75,600 421,000

도시 디자인 590,000 525,000 65,000

도시경관 조성 590,000 525,000 65,000

가로등 유지관리 435,000 370,000 65,000

401 시설비및부대비 435,000 370,000 65,000

01 시설비 435,000 370,000 65,000

○ 가로등 일제조사 35,000 0 35,000

○ 가로등 유지관리(9개 읍·면) 300,000 270,000 30,000

선진교통 기반 구축 5,595,787 5,034,637 561,150

국 56,924 56,924 0

도 352,500 152,500 200,000

군 5,186,363 4,825,213 361,150

대중교통 육성 지원 4,871,117 4,309,967 561,150

국 56,924 56,924 0

도 236,000 36,000 200,000

군 4,578,193 4,217,043 361,150

교통시설물 신설 및 정비 290,220 230,220 60,000

401 시설비및부대비 290,220 230,220 60,000

01 시설비 290,220 230,220 60,000

○ 고한사북공영버스터미널 정비공사 20,000 0 20,000

○ 여량버스터미널 화장실 신축 40,000 0 40,000

여객자동차터미널 환경개선 501,150 0 501,150

도 200,000 0 200,000

군 301,150 0 301,150

401 시설비및부대비 501,150 0 501,150

도 200,000 0 200,000

군 301,150 0 301,150

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부서: 도시건축과

정책: 선진교통 기반 구축

단위: 대중교통 육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 정선공영버스터미널 환경개선사업 500,000 0 500,000

도 200,000 0 200,000

군 300,000 0 300,000

03 시설부대비 1,150 0 1,150

○ 정선공영버스터미널 환경개선사업 1,150 0 1,150

재무활동(도시건축과) 759,557 709,168 50,389

보전지출 209,557 159,168 50,389

반환금 209,557 159,168 50,389

802 반환금기타 209,557 159,168 50,389

02 시ㆍ도비보조금반환금 68,074 17,685 50,389

○ 도시환경 조성사업 4 0 4

○ 농어촌지역 희망택시사업 50,385 0 50,385

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기획감사실동계올림픽지원단

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부서: 동계올림픽지원단

정책: 건전생활체육 진흥

단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

동계올림픽지원단 7,519,682 6,996,314 523,368

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,836,965 6,513,060 323,905

건전생활체육 진흥 7,474,874 6,951,506 523,368

지 240,000 240,000 0

기 115,567 116,009 △442

도 127,150 127,245 △95

조 200,000 0 200,000

군 6,792,157 6,468,252 323,905

공공체육시설 관리 3,249,500 2,934,500 315,000

지 240,000 240,000 0

도 112,000 112,000 0

조 200,000 0 200,000

군 2,697,500 2,582,500 115,000

공공(동네)체육시설 정비 1,954,500 1,734,500 220,000

조 200,000 0 200,000

군 1,754,500 1,734,500 20,000

401 시설비및부대비 1,935,000 1,715,000 220,000

조 200,000 0 200,000

군 1,735,000 1,715,000 20,000

01 시설비 1,935,000 1,715,000 220,000

○ 고한생활체육공원 군관리계획변경 50,000 0 50,000

○ 북실 풋살장 환경정비 90,000 0 90,000

○ 정선체육관 2층 냉난방 설치 30,000 0 30,000

○ 소규모 공공(동네)체육시설 보수 200,000 150,000 50,000

○ 북평그라운드골프장 조성사업 400,000 400,000 0

조 200,000 0 200,000

군 200,000 400,000 △200,000

공공체육시설 확충 380,000 310,000 70,000

401 시설비및부대비 280,000 210,000 70,000

01 시설비 280,000 210,000 70,000

○ 남면족구장 부지매입비 70,000 0 70,000

교육기관 체육시설 보강 75,000 50,000 25,000

308 자치단체등이전 75,000 50,000 25,000

08 교육기관에대한보조 75,000 50,000 25,000

○ 남평초등학교 트랙정비 25,000 0 25,000

전문체육 육성 1,245,052 1,245,684 △632

기 14,700 15,142 △442

도 3,150 3,245 △95

군 1,227,202 1,227,297 △95

스포츠바우처 지원사업 21,000 21,632 △632

기 14,700 15,142 △442

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부서: 동계올림픽지원단

정책: 건전생활체육 진흥

단위: 전문체육 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 3,150 3,245 △95

군 3,150 3,245 △95

301 일반보상금 21,000 21,632 △632

기 14,700 15,142 △442

도 3,150 3,245 △95

군 3,150 3,245 △95

01 사회보장적수혜금 21,000 21,632 △632

○ 스포츠바우처 지원사업 21,000 21,632 △632

기 14,700 15,142 △442

도 3,150 3,245 △95

군 3,150 3,245 △95

생활체육 활성화 565,222 555,222 10,000

기 100,867 100,867 0

도 12,000 12,000 0

군 452,355 442,355 10,000

군체육회 및 동호인대회 지원 320,088 310,088 10,000

307 민간이전 255,480 245,480 10,000

04 민간행사사업보조 20,000 10,000 10,000

○ 체육인의 밤 행사 20,000 10,000 10,000

동계올림픽 성공개최 지원 840,600 641,600 199,000

동계올림픽대회 군민참여지원 144,000 201,000 △57,000

307 민간이전 133,000 190,000 △57,000

02 민간경상사업보조 33,000 90,000 △57,000

○ 올림픽대회관련 국제대회 참관 지원 0 62,000 △62,000

○ 동계올림픽 성공기원 대군민 토론회 5,000 0 5,000

동계올림픽 총괄기획 644,600 388,600 256,000

201 일반운영비 375,100 119,100 256,000

01 사무관리비 325,100 69,100 256,000

○ 동계올림픽 홍보물 제작 92,000 36,000 56,000

○ 동계올림픽 붐 조성 및 홍보 200,000 0 200,000

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기획감사실농 업 기 술 센 터

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구

단위: 농촌지도사업 역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

농업기술센터 5,785,998 5,644,765 141,233

국 710,440 710,440 0

지 265,000 265,000 0

도 151,820 151,820 0

군 4,658,738 4,517,505 141,233

농촌자원개발 및 실증시험연구 5,678,698 5,553,013 125,685

국 710,440 710,440 0

지 265,000 265,000 0

도 151,820 151,820 0

군 4,551,438 4,425,753 125,685

농촌지도사업 역량강화 700,437 694,923 5,514

국 16,900 16,900 0

지 165,000 165,000 0

군 518,537 513,023 5,514

청사운영 관리 217,637 212,123 5,514

101 인건비 20,437 16,423 4,014

04 기간제근로자등보수 20,437 16,423 4,014

○ 청사관리 인부임 20,437 16,423 4,014

― 퇴직금 4,014 0 4,014

405 자산취득비 5,600 4,100 1,500

01 자산및물품취득비 5,600 4,100 1,500

○ TV 구입 1,500 0 1,500

농촌자원개발 및 인력육성 882,900 845,260 37,640

국 82,940 82,940 0

지 100,000 100,000 0

도 13,204 13,204 0

군 686,756 649,116 37,640

농업인학습단체활동지원 66,660 58,020 8,640

도 10,684 10,684 0

군 55,976 47,336 8,640

301 일반보상금 37,440 28,800 8,640

도 3,440 3,440 0

군 34,000 25,360 8,640

09 행사실비보상금 37,440 28,800 8,640

○ 농촌지도자활성화 지원 37,440 28,800 8,640

도 3,440 3,440 0

군 34,000 25,360 8,640

농업인 학습단체 활성화 지원 71,900 71,900 0

201 일반운영비 15,000 30,000 △15,000

03 행사운영비 0 15,000 △15,000

○ 도시민초청 홍보행사 0 15,000 △15,000

206 재료비 3,000 8,000 △5,000

01 재료비 3,000 8,000 △5,000

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구

단위: 농촌자원개발 및 인력육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 농촌지도자회 지역특산작목 갓 재배 재료비 0 5,000 △5,000

307 민간이전 32,500 12,500 20,000

02 민간경상사업보조 32,500 12,500 20,000

○ 농촌지도자회 정선 갓 재배 및 활용 20,000 0 20,000

농업인 연구모임 활성화 21,500 13,500 8,000

201 일반운영비 13,000 5,000 8,000

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○ 아리랑제, 농업인의 날 행사 품목별농업인연

구모임 전시관 운영 8,000 0 8,000

농가경영기록소득화 21,000 0 21,000

201 일반운영비 21,000 0 21,000

01 사무관리비 21,000 0 21,000

○ 농가경영기록달력 제작 21,000 0 21,000

농업기계 교육 및 지원 1,291,217 1,291,217 0

국 71,000 71,000 0

도 93,800 93,800 0

군 1,126,417 1,126,417 0

농업기계 훈련사업(농특) 126,000 126,000 0

국 63,000 63,000 0

도 5,000 5,000 0

군 58,000 58,000 0

201 일반운영비 2,000 0 2,000

국 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○ 교육교재 제작 및 강사수당 2,000 0 2,000

국 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

202 여비 1,000 0 1,000

국 500 0 500

군 500 0 500

01 국내여비 1,000 0 1,000

○ 농업기계 박람회 참석 1,000 0 1,000

국 500 0 500

군 500 0 500

206 재료비 4,250 0 4,250

국 2,125 0 2,125

군 2,125 0 2,125

01 재료비 4,250 0 4,250

○ 농업기계 안전용품 구입 4,250 0 4,250

국 2,125 0 2,125

군 2,125 0 2,125

301 일반보상금 2,750 10,000 △7,250

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구

단위: 농업기계 교육 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 1,375 5,000 △3,625

군 1,375 5,000 △3,625

09 행사실비보상금 2,750 10,000 △7,250

○ 농업기계안전교육 2,750 10,000 △7,250

국 1,375 5,000 △3,625

군 1,375 5,000 △3,625

농업소득 안정화 및 기반조성 1,405,373 1,296,873 108,500

국 204,600 204,600 0

도 30,816 30,816 0

군 1,169,957 1,061,457 108,500

과학영농현장기술지원 68,930 60,430 8,500

국 13,000 13,000 0

군 55,930 47,430 8,500

101 인건비 68,930 60,430 8,500

국 13,000 13,000 0

군 55,930 47,430 8,500

03 무기계약근로자보수 58,930 50,430 8,500

○ 토양검정실 운영 58,930 50,430 8,500

국 8,000 8,000 0

군 50,930 42,430 8,500

친환경농업관리실 운영 75,356 75,356 0

201 일반운영비 38,000 30,000 8,000

01 사무관리비 18,000 0 18,000

○ 외자물품 세액경정에 따른 처리비용 18,000 0 18,000

02 공공운영비 20,000 30,000 △10,000

○ 친환경농업관리실 기자재 수리 및 폐수처리 8,000 12,000 △4,000

○ 공공요금 및 시설장비유지비 12,000 18,000 △6,000

207 연구개발비 8,000 16,000 △8,000

03 시험연구비 8,000 16,000 △8,000

○ 토양중금속 등 정밀분석용 재료구입 8,000 16,000 △8,000

정선황기바이오융합 명산업화 사업 지원 200,000 100,000 100,000

307 민간이전 200,000 100,000 100,000

02 민간경상사업보조 200,000 100,000 100,000

○ 정선황기 바이오융합 명산업화(국가직접지원

) 200,000 100,000 100,000

실증시험 및 식물자원 소득화 405,236 381,205 24,031

국 100,000 100,000 0

군 305,236 281,205 24,031

농산물종합가공센터 운영 127,236 125,205 2,031

101 인건비 38,236 36,205 2,031

04 기간제근로자등보수 38,236 36,205 2,031

○ 농산물종합가공센터 운영 인부임 38,236 36,205 2,031

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구

단위: 실증시험 및 식물자원 소득화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

― 퇴직금 2,031 0 2,031

가공품 및 농특산물 성분분석실 운영 27,000 5,000 22,000

207 연구개발비 27,000 5,000 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 갓을 활용한 김치개발 컨설팅 22,000 0 22,000

GAP활용 할랄식품 자원화 200,000 200,000 0

국 100,000 100,000 0

군 100,000 100,000 0

307 민간이전 50,000 0 50,000

국 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

○ 컨설팅 및 홍보 50,000 0 50,000

국 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

402 민간자본이전 150,000 200,000 △50,000

국 75,000 100,000 △25,000

군 75,000 100,000 △25,000

01 민간자본사업보조 150,000 200,000 △50,000

○ GAP활용 할랄식품 자원화 시범 150,000 200,000 △50,000

국 75,000 100,000 △25,000

군 75,000 100,000 △25,000

친환경 축산 기반조성 220,689 270,689 △50,000

친환경미생물발효촉진제 제조시설 설치운영 220,689 270,689 △50,000

206 재료비 50,000 100,000 △50,000

01 재료비 50,000 100,000 △50,000

○ 발효사료 제조 재료 구입 0 50,000 △50,000

재무활동(농업기술센터) 15,548 0 15,548

보전지출 15,548 0 15,548

반환금 15,548 0 15,548

802 반환금기타 15,548 0 15,548

01 국고보조금반환금 10,374 0 10,374

○ 신기술보급사업 2,457 0 2,457

○ 과수 과학영농기술 보급장비 지원 340 0 340

○ 병해충 방제비 지원 78 0 78

○ 강소농 육성 지원 1,851 0 1,851

○ 지도공무원 전문능력개발 활동 지원 864 0 864

○ 농산물 소득조사 60 0 60

○ 농기계 훈련사업 1,132 0 1,132

○ 지역농촌지도사업 활성화 1,847 0 1,847

○ 종합(토양)검정실 운영 400 0 400

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부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 병해충예찰포 진단실 운영 1,039 0 1,039

○ 현장기술지도 활동 지원 306 0 306

02 시ㆍ도비보조금반환금 5,174 0 5,174

○ 학교4-H회 과제활동 71 0 71

○ 농촌지도사업 활성화 52 0 52

○ 페르몬트랩 이용 친환경 콩 안정생산 시범사

업 34 0 34

○ 농업재해 복구장비 구축 1,995 0 1,995

○ 음식체험학교 운영 3,022 0 3,022

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기획감사실보 건 소

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부서: 보건소

정책: 보건의료기관 역량강화

단위: 의료서비스 인프라 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보건소 19,268,808 17,444,399 1,824,409

국 338,670 180,170 158,500

지 17,000 17,000 0

기 1,077,003 1,077,003 0

도 562,710 467,610 95,100

군 17,273,425 15,702,616 1,570,809

보건의료기관 역량강화 7,570,110 5,791,110 1,779,000

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 145,530 50,430 95,100

군 6,853,680 5,328,280 1,525,400

의료서비스 인프라 확충 6,116,050 4,337,050 1,779,000

국 269,500 111,000 158,500

기 301,400 301,400 0

도 139,050 43,950 95,100

군 5,406,100 3,880,700 1,525,400

노후 보건지소 개선 80,000 60,000 20,000

401 시설비및부대비 80,000 60,000 20,000

01 시설비 80,000 60,000 20,000

○ 보건진료소 방범안전시설 설치 및 보수공사 20,000 0 20,000

정선군의료원건립 4,014,200 2,572,200 1,442,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 정선군립병원 CI개발 연구용역 22,000 0 22,000

307 민간이전 1,420,000 0 1,420,000

05 민간위탁금 1,420,000 0 1,420,000

○ 정선군립병원 위탁운영 1,420,000 0 1,420,000

의료취약지 거점의료기관 지원사업 317,000 0 317,000

국 158,500 0 158,500

도 95,100 0 95,100

군 63,400 0 63,400

307 민간이전 317,000 0 317,000

국 158,500 0 158,500

도 95,100 0 95,100

군 63,400 0 63,400

05 민간위탁금 317,000 0 317,000

○ 정선군립병원 소아청소년과 신설 지원 317,000 0 317,000

국 158,500 0 158,500

도 95,100 0 95,100

군 63,400 0 63,400

보건의료활동 관리 1,454,060 1,454,060 0

도 6,480 6,480 0

군 1,447,580 1,447,580 0

공공 U-헬스시스템 운영 21,600 21,600 0

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부서: 보건소

정책: 보건의료기관 역량강화

단위: 보건의료활동 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 6,480 6,480 0

군 15,120 15,120 0

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 원격건강관리사업 운영비 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

301 일반보상금 11,600 21,600 △10,000

도 3,480 6,480 △3,000

군 8,120 15,120 △7,000

11 기타보상금 11,600 21,600 △10,000

○ 공공U-헬스 의사수당 11,600 21,600 △10,000

도 3,480 6,480 △3,000

군 8,120 15,120 △7,000

보건의료 체계구축 2,536,962 2,518,962 18,000

국 15,646 15,646 0

지 17,000 17,000 0

기 775,603 775,603 0

도 355,180 355,180 0

군 1,373,533 1,355,533 18,000

소외계층의료지원 확대 346,000 328,000 18,000

기 47,000 47,000 0

도 97,200 97,200 0

군 201,800 183,800 18,000

진폐재가환자 의료비 188,000 170,000 18,000

도 75,000 75,000 0

군 113,000 95,000 18,000

307 민간이전 188,000 170,000 18,000

도 75,000 75,000 0

군 113,000 95,000 18,000

01 의료및구료비 188,000 170,000 18,000

○ 재가환자 의료비 188,000 170,000 18,000

도 75,000 75,000 0

군 113,000 95,000 18,000

주요질환 중점관리 319,082 319,082 0

기 42,411 42,411 0

도 55,582 55,582 0

군 221,089 221,089 0

치매관리지원 17,900 17,900 0

도 4,920 4,920 0

군 12,980 12,980 0

201 일반운영비 13,400 11,400 2,000

도 4,020 3,420 600

군 9,380 7,980 1,400

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축

단위: 주요질환 중점관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 행사운영비 11,400 9,400 2,000

○ 치매환자 인지 재활프로그램 운영 11,400 9,400 2,000

도 3,420 2,820 600

군 7,980 6,580 1,400

301 일반보상금 0 2,000 △2,000

도 0 600 △600

군 0 1,400 △1,400

09 행사실비보상금 0 2,000 △2,000

○ 치매환자 인지 재활프로그램운영 0 2,000 △2,000

도 0 600 △600

군 0 1,400 △1,400

재무활동(보건소) 8,735,177 8,707,768 27,409

보전지출 8,735,177 8,707,768 27,409

반환금 8,735,177 8,707,768 27,409

802 반환금기타 8,735,177 8,707,768 27,409

01 국고보조금반환금 4,167,919 4,157,328 10,591

○ 선별진료소 운영기관 지원사업 500 0 500

○ 취약지역 응급의료기관 육성 3 0 3

○ 메르스 격리치료 입원치료비 1 0 1

○ 감염병관리 일반장비 지원 5,544 0 5,544

○ 국가결핵 관리 2,907 0 2,907

○ 한센병환자 관리 지원사업 1,636 0 1,636

02 시ㆍ도비보조금반환금 4,567,258 4,550,440 16,818

○ 메르스 격리치료 입원치료비 1 0 1

○ 감염병관리 일반장비 지원 832 0 832

○ 국가결핵 관리 543 0 543

○ 결핵예방 및 퇴치사업 654 0 654

○ 찾아가는 산부인과 운영 8 0 8

○ 찾아가는 부인과 사업 12,878 0 12,878

○ 한센병환자 관리 지원사업 1,636 0 1,636

○ 선별진료소 운영기관 지원사업 250 0 250

○ 어린이 급식관리 지원센터 운영 5,156 5,140 16

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기획감사실수질환경사업소

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

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부서: 수질환경사업소

정책: 상·하수도관리

단위: 수도시설정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

수질환경사업소 17,249,085 16,421,499 827,586

국 112,750 112,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

도 535,500 605,500 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 14,352,835 13,530,249 822,586

상·하수도관리 8,802,118 8,458,498 343,620

국 112,750 112,750 0

지 2,173,000 2,173,000 0

도 535,500 605,500 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 5,905,868 5,567,248 338,620

수도시설정비 7,143,500 6,799,880 343,620

지 1,746,000 1,746,000 0

도 529,000 599,000 △70,000

조 75,000 0 75,000

군 4,793,500 4,454,880 338,620

상수도 시설 정비 1,589,500 1,495,880 93,620

도 0 150,000 △150,000

조 75,000 0 75,000

군 1,514,500 1,345,880 168,620

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○ 지하수조사 관련 사무비용 2,000 0 2,000

401 시설비및부대비 1,587,500 1,495,880 91,620

도 0 150,000 △150,000

조 75,000 0 75,000

군 1,512,500 1,345,880 166,620

01 시설비 1,584,620 1,493,000 91,620

○ 지하수조사 16,620 0 16,620

○ 소규모수도시설 보수정비 600,000 600,000 0

도 0 150,000 △150,000

군 600,000 450,000 150,000

○ 남면 문곡3리(자미원,샘들)소규모 수도시설

정비 150,000 75,000 75,000

조 75,000 0 75,000

군 75,000 75,000 0

가뭄대비 비상급수 지원사업 1,460,000 1,210,000 250,000

도 305,000 225,000 80,000

군 1,155,000 985,000 170,000

401 시설비및부대비 1,460,000 1,210,000 250,000

도 305,000 225,000 80,000

군 1,155,000 985,000 170,000

01 시설비 1,460,000 1,210,000 250,000

○ 가뭄관리 비상급수시설 지원사업 250,000 200,000 50,000

○ 급수취약지역 수도시설 확충 1,060,000 860,000 200,000

도 305,000 225,000 80,000

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부서: 수질환경사업소

정책: 상·하수도관리

단위: 수도시설정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 755,000 635,000 120,000

폐기물관리 1,278,245 1,197,245 81,000

폐기물 처리시설 운영관리 1,278,245 1,197,245 81,000

쓰레기 매립장 운영 428,523 347,523 81,000

401 시설비및부대비 126,000 54,000 72,000

01 시설비 126,000 54,000 72,000

○ 매립장 소도로 접합 경사지 보강공사 50,000 0 50,000

○ 매립장 추가조성에 따른 타당성조사 용역비 22,000 0 22,000

405 자산취득비 26,900 17,900 9,000

01 자산및물품취득비 26,900 17,900 9,000

○ 매립장 복합기 구입 9,000 0 9,000

재무활동(수질환경사업소) 7,146,032 6,743,066 402,966

내부거래지출 7,146,032 6,743,066 402,966

기타회계전출금 5,746,032 5,343,066 402,966

701 기타회계등전출금 5,746,032 5,343,066 402,966

01 기타회계전출금 5,746,032 5,343,066 402,966

○ 수질개선특별회계 전출금 5,746,032 5,343,066 402,966

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수질개선 특별회계수질개선 특별회계수질개선 특별회계수질개선 특별회계

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부서: 수질환경사업소

정책: 하수시설건설운영

단위: 공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

수질환경사업소 25,409,379 24,833,832 575,547

국 9,916,000 9,916,000 0

기 6,945,497 6,772,916 172,581

도 205,455 205,455 0

군 8,342,427 7,939,461 402,966

하수시설건설운영 16,255,178 15,680,461 574,717

국 6,720,000 6,720,000 0

기 4,151,720 3,979,139 172,581

군 5,383,458 4,981,322 402,136

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 5,455,178 4,880,461 574,717

기 1,762,154 1,762,154 0

군 3,693,024 3,118,307 574,717

하수처리시설운영 3,664,018 3,359,301 304,717

기 1,299,822 1,299,822 0

군 2,364,196 2,059,479 304,717

201 일반운영비 1,382,794 1,174,927 207,867

기 459,783 459,783 0

군 923,011 715,144 207,867

02 공공운영비 1,295,514 1,087,647 207,867

○ 지장천하수처리장 전기요금 208,260 159,744 48,516

기 95,847 95,847 0

군 112,413 63,897 48,516

○ 지장천하수처리시설 기계,전기설비 유지관리

비 142,500 90,000 52,500

기 45,000 45,000 0

군 97,500 45,000 52,500

○ 위탁시설 수선비 및 정산비 202,851 96,000 106,851

207 연구개발비 143,000 111,000 32,000

기 24,850 24,850 0

군 118,150 86,150 32,000

03 시험연구비 93,000 61,000 32,000

○ 하수처리 약품 구입 82,000 50,000 32,000

― 포도당, 응집제, 가성소다 등 82,000 50,000 32,000

기 19,350 19,350 0

군 62,650 30,650 32,000

401 시설비및부대비 844,000 814,000 30,000

기 354,557 354,557 0

군 489,443 459,443 30,000

01 시설비 844,000 814,000 30,000

○ 지장천 공공하수처리시설 불명수 차단용역 30,000 0 30,000

405 자산취득비 44,050 9,200 34,850

01 자산및물품취득비 44,050 9,200 34,850

○ 관용차량구입비 34,850 0 34,850

시가지하수관거유지보수 350,000 200,000 150,000

401 시설비및부대비 350,000 200,000 150,000

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부서: 수질환경사업소

정책: 하수시설건설운영

단위: 공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 350,000 200,000 150,000

○ 하수관거 유지보수 350,000 200,000 150,000

하수처리장 차집관로 준설 170,000 100,000 70,000

401 시설비및부대비 170,000 100,000 70,000

01 시설비 170,000 100,000 70,000

○ 하수처리장 차집관로 준설 170,000 100,000 70,000

하수관거 준설 150,000 100,000 50,000

401 시설비및부대비 150,000 100,000 50,000

01 시설비 150,000 100,000 50,000

○ 하수관거 준설 150,000 100,000 50,000

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 10,800,000 10,800,000 0

국 6,720,000 6,720,000 0

기 2,389,566 2,216,985 172,581

군 1,690,434 1,863,015 △172,581

지장천하수처리시설(2단계) 사업 4,914,000 4,914,000 0

국 3,440,000 3,440,000 0

기 927,078 754,497 172,581

군 546,922 719,503 △172,581

401 시설비및부대비 4,914,000 4,914,000 0

국 3,440,000 3,440,000 0

기 927,078 754,497 172,581

군 546,922 719,503 △172,581

01 시설비 4,504,000 4,504,000 0

○ 지장천하수처리장 증설사업 4,504,000 4,504,000 0

국 3,440,000 3,440,000 0

기 927,078 754,497 172,581

군 136,922 309,503 △172,581

재무활동(수질환경사업소) 111,339 110,509 830

보전지출(수질개선특별회계) 111,339 110,509 830

국고 및 도비보조금 반환금 111,339 110,509 830

802 반환금기타 111,339 110,509 830

01 국고보조금반환금 111,339 110,509 830

○ 2015년 정선군 비점오염원 관리지역 홍보 교

육사업 830 0 830

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기획감사실사 북 읍

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부서: 사북읍

정책: 소규모 지역개발

단위: 사북읍 주민편의시설 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

사북읍 710,872 678,372 32,500

소규모 지역개발 381,000 350,000 31,000

사북읍 주민편의시설 조성 281,000 250,000 31,000

사북읍 소규모주민편익사업 281,000 250,000 31,000

401 시설비및부대비 278,000 250,000 28,000

01 시설비 278,000 250,000 28,000

○ 사북읍종합복지회관 다목적실 시설개선 28,000 0 28,000

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○ 사북읍 종합복지회관 다목적실 시설개선 물

품구입 3,000 0 3,000

행정운영경비(사북읍) 109,619 108,119 1,500

기본경비 109,619 108,119 1,500

부서운영기본경비 109,619 108,119 1,500

405 자산취득비 2,900 1,400 1,500

01 자산및물품취득비 2,900 1,400 1,500

○ 행사용 텐트 구입 1,500 0 1,500

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기획감사실신 동 읍

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부서: 신동읍

정책: 지역현장행정

단위: 신동읍 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

신동읍 744,919 709,085 35,834

지역현장행정 277,356 242,922 34,434

신동읍 운영 277,356 242,922 34,434

청사 및 차량 유지관리 83,298 68,298 15,000

401 시설비및부대비 15,000 0 15,000

01 시설비 15,000 0 15,000

○ 청사(함백출장소) 환경개선사업 15,000 0 15,000

주민자치지원 104,880 96,880 8,000

401 시설비및부대비 8,000 0 8,000

01 시설비 8,000 0 8,000

○ 조동7,8리 다목적회관 지붕보수사업 8,000 0 8,000

주민생활복지 및 편익도모 89,178 77,744 11,434

201 일반운영비 88,678 77,244 11,434

02 공공운영비 86,678 75,244 11,434

○ 신동읍공설운동장화장실 하수도원인자부담금 11,434 0 11,434

행정운영경비(신동읍) 117,563 116,163 1,400

기본경비 117,563 116,163 1,400

부서운영 기본경비 117,563 116,163 1,400

405 자산취득비 4,000 2,600 1,400

01 자산및물품취득비 4,000 2,600 1,400

○ 읍사무소 및 출장소 민원인용 의자구입 1,000 0 1,000

○ 주민생활지원팀 프린터 교체 400 0 400

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기획감사실 남 면

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부서: 남면

정책: 지역현장 행정

단위: 남면운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

남면 753,723 703,723 50,000

지역현장 행정 226,340 176,340 50,000

남면운영 226,340 176,340 50,000

청사 및 차량유지관리 109,940 59,940 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 청사 화장실 보수 50,000 0 50,000

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기획감사실임 계 면

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부서: 임계면

정책: 지역현장행정

단위: 임계면 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

임계면 778,852 766,852 12,000

지역현장행정 357,833 345,833 12,000

임계면 운영 357,833 345,833 12,000

청사 및 차량유지관리 99,000 87,000 12,000

401 시설비및부대비 39,000 27,000 12,000

01 시설비 39,000 27,000 12,000

○ 체력단련실 계단 시설 보수 12,000 0 12,000

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공 기 업 특 별 회 계공 기 업 특 별 회 계공 기 업 특 별 회 계공 기 업 특 별 회 계

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상수도사업 특별회계상수도사업 특별회계상수도사업 특별회계상수도사업 특별회계

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세 출 예 산

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상 수 도 사 업 비 용

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2016년도 추경2회

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 751 일반관리비

목 : 101 인건비 (단위 : 천원)

기정 예산액(B)

증 감(A-B)

7,593,472 7,593,472 0

7,467,924 7,428,263 39,661

5,637,874 5,598,213 39,661

305,951 272,825 33,126

101 인건비 287,291 255,845 31,446

101-1 보수 287,291 255,845 31,446

○ 기본급

-일반7급 91,354 71,859 19,495

○ 정근수당 16,223 14,598 1,625

○ 가족수당

-배우자 2,400 1,920 480

-기타가족 2,640 2,400 240

○ 정근수당가산금

-20년이상 4,800 3,600 1,200

○ 대우공무원수당 4,974 4,752 222

○ 장려수당 3,600 3,000 600

○ 시간외근무수당 20,261 16,884 3,377

○ 정액급식비 9,360 7,800 1,560

○ 명절휴가비 19,467 17,518 1,949

○ 연가보상비 6,976 6,278 698

106 직무수행경비 18,660 16,980 1,680

106-2 직급보조비 10,020 8,340 1,680

○ 직급보조비

-일반7급 5,040 3,360 1,680

5,204,793 5,198,258 6,535

304 연금부담금등 59,721 53,186 6,535

304-1 연금부담금 50,427 44,909 5,518

○ 보전금 10,403 9,265 1,138

○ 연금부담금 22,984 20,468 2,516

○ 퇴직수당부담금 16,669 14,845 1,824

○ 재해보상부담금 371 331 40

304-2 국민건강보험부담금 9,294 8,277 1,017

○ 국민건강보험부담금 9,294 8,277 1,017

125,548 165,209 △39,661

125,548 165,209 △39,661

801 예비비 125,548 165,209 △39,661

○ 예비비 125,548 165,209 △39,661

801 예비비

관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목예 산 액

(A)

700 사업비용

710 영업비용

751 일반관리비

100 인력운영비

300 경상이전

800 예비비

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