도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200...

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Page 1: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

도 시 교 통 본 부

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도시교통본부

도 시 교 통 본 부개 요

□ 조 직 : 1본부 2기획관 9과- 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과

- 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과

□ 인 력 : 293명(1~3급 2명, 4급 9명, 5급 51명, 6급 이하 172명, 관리운영직 12명, 임기제 47명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %

총 계

계 2,978,070 100.0 2,528,663 100.0 449,407 17.8

행정운영경비 39,236 1.3 37,701 1.5 1,535 4.1재무활동 1,098,509 36.9 881,009 34.8 217,500 24.7

사 업 비 1,836,208 61.7 1,598,835 63.2 237,373 14.8예비비 4,118 0.1 11,117 0.4 △6,999 △63.0

일반회계계 752,803 25.3 712,913 28.2 39,890 5.6

재무활동 752,803 25.3 712,913 28.2 39,890 5.6

도시철도건설사업비특별회계

계 911,674 30.6 581,465 23.0 330,209 56.8재무활동 135,862 4.6 - - 135,862 -

사 업 비 775,812 26.1 581,465 23.0 194,347 33.4

교통사업특별회계

계 1,258,927 42.3 1,169,097 46.2 89,830 7.7

행정운영경비 39,236 1.3 37,701 1.5 1,535 4.1재무활동 209,843 7.0 143,804 5.7 66,039 45.9

사 업 비 1,006,258 33.8 977,874 38.7 28,384 2.9예비비 3,589 0.1 9,718 0.4 △6,129 △63.1

광역교통시설특별회계

계 53,666 1.8 63,301 2.5 △9,635 △15.2

재무활동 - - 24,292 1.0 △24,292 △100.0사 업 비 53,137 1.8 37,609 1.5 15,528 41.3

예비비 529 - 1,400 0.1 △871 △62.2

도시개발특별회계

계 1,000 - 1,887 0.1 △887 △47.0

사 업 비 1,000 - 1,887 0.1 △887 △47.0

기관임무 시민 삶의 질과 도시품격을 높이는 서울교통

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도시교통본부

예산규모

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도시교통본부 2,528,662,754 2,978,070,433 449,407,679

(X71,255,110) (X106,670,932) (X35,415,822)

도시교통본부 교통정책과부서 : 1,410,018,959 1,823,247,638 413,228,679

(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)

교통체계 구축 및 개선정책 : 617,350,236 821,314,248 203,964,012

(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)

교통 소통 개선 11,115,080 9,001,275 △2,113,805단위 :

(교통사업특별회계)

교통특별 대책추진 373,126 398,519 25,393

59,919(202-101-04) 기간제근로자등보수

59,919,000원 = 59,919ㅇ 초단시간근로자 보수

96,000(202-201-01) 사무관리비

96,000,000원 = 96,000ㅇ 교통대책 상황실 운영

50,000(202-202-03) 국외업무여비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 직원 공무국외출장

27,000(202-203-03) 시책추진업무추진비

27,000,000원 = 27,000ㅇ 시책추진업무추진비

135,600(202-204-03) 특정업무경비

135,600,000원 = 135,600ㅇ 대민활동비

30,000(202-307-07) 연금지급금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 사망조의금 및 유족보상금

혼잡통행료 징수 위탁관리 5,117,691 5,313,871 196,180

5,313,871(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

1 도시교통본부

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5,313,871,000원 = 5,313,871ㅇ 혼잡통행료징수위탁관리비(남산1,3호터널)

수도권교통본부 조합 분담금 지원 463,155 463,155 0

463,155(202-308-07) 자치단체간부담금

463,155,000원 = 463,155ㅇ 자치단체간 부담금

교통관련 위원회 운영 196,300 151,200 △45,100

127,200(202-201-01) 사무관리비

10,600,000원 = 10,600ㅇ 교통위원회

57,600,000원 = 57,600ㅇ 교통영향분석개선대책심의위원회

3,000,000원 = 3,000ㅇ 본부 계약직 인사위원회

41,000,000원 = 41,000ㅇ 자문단 및 기타위원회 운영

15,000,000원 = 15,000ㅇ 위원회관련 운영비

24,000(202-203-03) 시책추진업무추진비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 위원회 간담회 운영

기업체 교통수요관리시스템 운영 및 유지보수 122,225 115,422 △6,803

115,422(202-201-02) 공공운영비

115,422,000원 = 115,422ㅇ 기업체교통수요관리시스템 유지보수

단순무임카드 발급관리 시스템 운영 88,052 91,370 3,318

91,370(202-201-02) 공공운영비

91,370,000원 = 91,370ㅇ 무임카드발급시스템 유지보수

수도권 여객 기종점통행량(O/D) 공동조사 139,000 53,000 △86,000

53,000(202-308-07) 자치단체간부담금

53,000,000원 = 53,000ㅇ 전수화 사업비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

2 도시교통본부

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교통혼잡지역 교통수요관리 강화 97,010 97,010 0

97,010(202-201-01) 사무관리비

97,010,000원 = 97,010ㅇ 모니터링 인건비 및 일반관리비

예비비(교통관리계정) 2,324,781 2,317,728 △7,053

2,317,728(202-801-01) 일반예비비

2,317,728,000원 = 2,317,728ㅇ 예비비

광역철도 건설부담금 22,051,587 36,500,854 14,449,267단위 :

(광역교통시설특별회계)

광역철도건설비 부담 20,452,000 35,622,000 15,170,000

35,622,000(210-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

3,485,000,000원 = 3,485,000ㅇ 광역전철건설비 분담(진접선)

4,958,000,000원 = 4,958,000ㅇ 광역전철건설비 분담(삼성~동탄)

16,432,000,000원 = 16,432,000ㅇ 광역철도건설비 분담(신분당선)

9,547,000,000원 = 9,547,000ㅇ 광역철도건설비 분담(대곡~소사선)

1,200,000,000원 = 1,200,000

ㅇ 광역철도건설비 분담(경춘선 신내환승역 설치)

예비비(광역교통시설특별회계) 1,399,587 528,854 △870,733

528,854(210-801-01) 일반예비비

528,854,000원 = 528,854ㅇ 예비비(광역특별회계)

광역철도(원종홍대선) 차량기지 확보 및 신정차량기지 이전 관련 사전타당성 조사용역

0 350,000 350,000

350,000(210-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

3 도시교통본부

Page 7: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

350,000,000원 = 350,000ㅇ 타당성 조사용역

지하철 수송력 증대 및 시설개선(도시철도특) 581,464,767 775,812,119 194,347,352

(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)

단위 :

(도시철도건설사업비특별회계)

공사전출금 319,433,000 505,381,590 185,948,590

505,381,590(201-501-03) 공사ㆍ공단등융자금

505,381,590,000원 = 505,381,590ㅇ 도시철도 공채매각 대금

지하철 1~4호선 노후시설 재투자 46,500,000 83,000,000 36,500,000

(X38,300,000) (X38,300,000)

38,300,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금

38,300,000,000원 = 38,300,000(X38,300,000)ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(국비)

44,700,000(201-502-01) 출자금

44,700,000,000원 = 44,700,000ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(시비)

지하철역 승강편의시설 설치 33,493,000 27,659,000 △5,834,000

(X6,478,000) (X5,769,000) (X△709,000)

5,769,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금

5,769,000,000원 = 5,769,000(X5,769,000)ㅇ 국고보조금

21,890,000(201-502-01) 출자금

5,190,000,000원 = 5,190,000ㅇ 승강편의시설 설치

100,000,000원 = 100,000ㅇ 중계역 6번 출구 E/S 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 쌍문역 3번 출구 E/S 설치 설계용역비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 먹골역 5번 출구 E/S 설치 공사비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 압구정역 6번 출구 E/S 설치 공사비

900,000,000원 = 900,000ㅇ 옥수역 3번 출구 E/S 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 교대역 13번 출구 E/L 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 남부터미널역 4번 출구 E/L 설치 설계용역비

1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 구파발역 2번 출구 E/S 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 군자역 8번 출구 E/S 설치 설계용역비

ㅇ 미아사거리역 6번 출구 이동편의시설 설치 공사비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

4 도시교통본부

Page 8: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

1,000,000,000원 = 1,000,000

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 노원역 5번 출구 E/L 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 금호역 4번 출구 E/S 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 동대문역사문화공원역 4번 출구 E/L 설치 설계용역비

2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 수락산역 4번 출구 E/S 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 당고개역 E/S 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 상계역 E/S 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 발산역 1번 출구 E/S 설치 설계용역비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 구산역 3번 출구 E/S 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 청량리역 3번 출구 E/L 설치 설계용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 남구로역 3번 출구 E/S 설치 설계용역비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 창동역 동서구간 연결통로 E/S 설치 공사비

1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 신림역 5번 출구 E/S 설치 공사비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사당역 8번 출구 E/S 설치 설계용역비

지하철 9호선 재정지원 47,520,062 48,803,178 1,283,116

45,703,178(201-307-02) 민간경상사업보조

43,449,858,000원 = 43,449,858ㅇ 9호선 운영보조금

2,253,320,000원 = 2,253,320ㅇ 추가사업비

3,100,000(201-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

3,100,000,000원 = 3,100,000ㅇ 대체투자비

지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강 3,585,000 2,735,000 △850,000

2,735,000(201-502-01) 출자금

2,735,000,000원 = 2,735,000ㅇ 지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강

지하철 1~4호선 내진보강 38,500,000 66,150,000 27,650,000

(X22,000,000) (X37,800,000) (X15,800,000)

37,800,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금

37,800,000,000원 = 37,800,000(X37,800,000)ㅇ 국고보조금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

5 도시교통본부

Page 9: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

28,350,000(201-502-01) 출자금

28,350,000,000원 = 28,350,000ㅇ 시비

지하철역 화장실 확충 1,300,000 1,300,000 0

1,300,000(201-502-01) 출자금

1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 지하철역 화장실 확충

지하철 친환경 LED조명 교체 291,000 291,000 0

291,000(201-502-01) 출자금

291,000,000원 = 291,000ㅇ 지하철 LED조명 교체

지하철 2,3호선 노후전동차 교체 12,500,000 21,400,000 8,900,000

21,400,000(201-502-01) 출자금

21,400,000,000원 = 21,400,000ㅇ 노후전동차 구매(교체)

지하철 9호선 2,3단계구간 위탁운영관리 6,694,455 7,856,751 1,162,296

7,856,751(201-307-05) 민간위탁금

7,856,751,000원 = 7,856,751ㅇ 운영손실금 보전

지하철역 캐노피 설치 1,600,000 800,000 △800,000

800,000(201-502-01) 출자금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 방화역 3, 4번 출구

200,000,000원 = 200,000ㅇ 응암역 4번, 증산역 3번 출구

200,000,000원 = 200,000ㅇ 군자역 6, 7번 출구

200,000,000원 = 200,000ㅇ 이대역 5, 6번 출구

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

6 도시교통본부

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선도 테마역사 조성 2,500,000 1,850,000 △650,000

1,850,000(201-502-01) 출자금

950,000,000원 = 950,000ㅇ 선도 테마역사 조성(안국역)

900,000,000원 = 900,000ㅇ 선도 테마역사 조성(녹사평역)

경전철 민간투자사업 추진 100,000 100,000 0

100,000(201-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 적격성 조사 의뢰

PSD 안전성 확보를 위한 시스템 개선 5,360,250 2,985,600 △2,374,650

2,985,600(201-502-01) 출자금

2,985,600,000원 = 2,985,600ㅇ 센서 교체비 등

지하철역 출입구 캐노피 설치(시민참여) 0 600,000 600,000

600,000(201-502-01) 출자금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 화곡역 6번 출입구

300,000,000원 = 300,000ㅇ 영등포시장역 2,3,4번 출입구

200,000,000원 = 200,000ㅇ 증산역 1,2번 출입구

지하철 역사내 스마트도서관 설치(시민참여) 0 140,000 140,000

140,000(201-502-01) 출자금

140,000,000원 = 140,000ㅇ 이수역, 노량진역 역사내 무인도서관 설치

지하철 명동역 테마계단 조성(시민참여) 0 50,000 50,000

50,000(201-502-01) 출자금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

7 도시교통본부

Page 11: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

50,000,000원 = 50,000ㅇ 명동역 출입구 환경개선

가산디지털단지역 혼잡도 개선사업 0 2,210,000 2,210,000

2,210,000(201-502-01) 출자금

2,210,000,000원 = 2,210,000ㅇ 가산디지털단지역 혼잡도 개선

1호선 청량리~상봉 연결 타당성 용역 0 100,000 100,000

100,000(201-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 청량리~상봉 연결 타당성조사 용역

신답역 출입구 신설 타당성 용역 0 100,000 100,000

100,000(201-502-01) 출자금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 신답역 출입구 신설 타당성조사 용역

마장역 환기구 개선 0 200,000 200,000

200,000(201-502-01) 출자금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 마장역 환기구 개선(6개소)

도봉산역 방음벽 철거 0 40,000 40,000

40,000(201-502-01) 출자금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 도봉산역 방음벽 철거용역

전동차 노후 스프링 교체사업 0 1,700,000 1,700,000

1,700,000(201-502-01) 출자금

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 전동차 노후 스프링 교체

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

8 도시교통본부

Page 12: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

지하철 역사 차열페인트 시범시공 0 360,000 360,000

360,000(201-502-01) 출자금

360,000,000원 = 360,000ㅇ 지하철 역사 차열페인트 시범시공

일반예산(타기관지원등)정책 : 36,401,536 37,104,998 703,462

자치구교부금(교통정책과) 36,168,536 36,852,380 683,844단위 :

(교통사업특별회계)

교통유발부담금 징수사업 36,168,536 36,852,380 683,844

35,542(202-303-01) 포상금

35,542,000원 = 35,542ㅇ 교통유발부담금 징수포상금

36,816,838(202-308-02) 징수교부금

36,816,838,000원 = 36,816,838ㅇ 교통유발부담금 징수교부금

자치구교부금(교통정책과,광역(특)) 233,000 252,618 19,618단위 :

(광역교통시설특별회계)

광역교통시설부담금 징수교부금 233,000 252,618 19,618

252,618(210-308-02) 징수교부금

252,618,000원 = 252,618ㅇ 광역교통시설부담금 징수교부금

행정운영경비(도시교통본부 교통정책과)정책 : 19,061,858 20,716,108 1,654,250

기본경비(교통관리계정) 628,842 630,853 2,011단위 :

(교통사업특별회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

9 도시교통본부

Page 13: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

기본경비 628,842 630,853 2,011

245,019(202-201-01) 사무관리비

21,000원*49명*90% = 927ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*49명 = 245ㅇ 소규모 수선비

= 2,772ㅇ 행정장비수리비

280,000원*11대*90% = 2,772 · 본청

50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비

960,000원*49명*1.5 = 70,560ㅇ 기본업무추진급량비

= 105,600ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

100,000,000원 = 100,000 · 시의회, 국감자료 인쇄비

3,600,000원 = 3,600 · 교통통계 자료집 발간

2,000,000원 = 2,000 · 교통유발부담금 고지서 인쇄

= 64,515ㅇ 수수료 및 사용료

17,850,000원 = 17,850 · 소송비용 등

4,000,000원 = 4,000 · 통역비 및 번역료

25,165,000원 = 25,165 · 기타소모품 유지보수비 등

6,500,000원 = 6,500 · 신문공고료

11,000,000원*1회 = 11,000 · 세계대중교통협회비(UITP)

3,934(202-201-02) 공공운영비

2,854,000원 = 2,854ㅇ 차량유지비(보험료,연료비 등)

45,000원*2대*12월 = 1,080ㅇ 교통상황점검 핸드폰 이용료

298,200(202-202-01) 국내여비

1,400,000원*213명 = 298,200ㅇ 여비(관내,관외)

24,900(202-203-01) 기관운영업무추진비

= 24,900ㅇ 기관운영업무추진비

15,000,000원*1명 = 15,000 · 1급

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관

6,000(202-203-04) 부서운영업무추진비

= 6,000ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

(5,000원*20명)*12월 = 1,200 · 정원 31인 이상 1인 초과시

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

10 도시교통본부

Page 14: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

52,800(202-204-01) 직책급업무수행경비

= 52,800ㅇ 직책급업무추진비

750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급 (기관장)

600,000원*2명*12월 = 14,400 · 2-3급 (보조기관)

350,000원*7명*12월 = 29,400 · 4급 (보조기관)

인력운영비(교통관리계정) 18,433,016 20,085,255 1,652,239단위 :

(교통사업특별회계)

인력운영비 18,433,016 20,085,255 1,652,239

12,173,741(202-101-01) 보수

= 8,962,777ㅇ 기본급

= 7,920,169 · 일반직(160명)

107,972,000원*1명 = 107,972 - 1급(도시교통본부장)

92,767,000원*1명 = 92,767 - 3급(교통기획관)

83,162,000원*5명 = 415,810 - 4급

71,407,000원*37명 = 2,642,059 - 5급

3,697,200원*58명*12월 = 2,573,252 - 6급

3,099,400원*53명*12월 = 1,971,219 - 7급

1,951,500원*5명*12월 = 117,090 - 8급

= 424,368 · 관리운영직(10명)

4,017,800원*1명*12월 = 48,214 - 6급

3,482,900원*9명*12월 = 376,154 - 7급

643,999,000원*0.96 = 618,240 · 정근수당

= 1,646,698ㅇ 수당

= 1,079,319 · 초과근무수당

12,984원*37명*12월*50시간 = 288,245 - 일반·별정5급

11,074원*58명*12월*50시간 = 385,376 - 일반·별정6급

10,003원*53명*12월*50시간 = 318,096 - 일반·별정7급

8,980원*5명*12월*50시간 = 26,940 - 일반·별정8급

11,074원*1명*12월*50시간 = 6,645 - 관리운영6급

10,003원*9명*12월*50시간 = 54,017 - 관리운영7급

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

11 도시교통본부

Page 15: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

= 140,352 · 가족수당(일반직)

40,000원*170명*12월*0.76 = 62,016 - 배우자

20,000원*170명*12월*0.78 = 31,824 - 첫째자녀

60,000원*170명*12월*0.27 = 33,048 - 둘째자녀

100,000원*170명*12월*0.05 = 10,200 - 셋째자녀

20,000원*170명*12월*0.08 = 3,264 - 기타가족

= 47,643 · 자녀학비보조(일반직)

467,080원*170명*4회*0.15 = 47,643 - 고등학교

= 198,600 · 정근수당가산금

130,000원*65명*12월 = 101,400 - 25년 이상

110,000원*35명*12월 = 46,200 - 20년 이상~25년 미만

80,000원*19명*12월 = 18,240 - 15년 이상~20년 미만

60,000원*18명*12월 = 12,960 - 10년 이상~15년 미만

50,000원*33명*12월 = 19,800 - 5년 이상~10년 미만

8,344,537,000원*41%*4.1% = 140,272 · 대우공무원수당

= 38,640 · 특수업무수당

50,000원*10명*12월 = 6,000 - 기술정보수당(5급)

30,000원*45명*12월 = 16,200 - 기술정보수당(6~7급)

20,000원*3명*12월 = 720 - 기술정보수당(8급)

50,000원*2명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(기술사)

30,000원*36명*12월 = 12,960 - 기술업무수당가산금(기능장·기사)

20,000원*5명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(산업기사)

10,000원*1명*12월 = 120 - 자동차운전수당가산금(운전장)

20,000원*1명*12월 = 240 - 자동차운전수당가산금(운전원)

= 1,872 · 장려수당

40,000원*2명*12월 = 960 - 통신업무6급, 관리운영6급 이상

38,000원*2명*12월 = 912 - 통신업무7급, 관리운영7급 이상

130,000원*170명*12월 = 265,200ㅇ 정액급식비

643,999,000원*120% = 772,799ㅇ 명절휴가비

= 217,770ㅇ 연가보상비

51,379,084원*11일*1/30*78% = 14,695 · 연봉제(일반직)

643,999,000원*11일*1/30*86% = 203,075 · 월급제

308,497,000원 = 308,497ㅇ 처우개선비(2.6%)

3,364,296(202-101-02) 기타직보수

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

12 도시교통본부

Page 16: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

= 158,279ㅇ 개방형직위(임기제)(2명)

= 149,054 · 기본급

74,526,530원*2명*1년 = 149,054 - 4호

= 1,653 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.78 = 375 - 첫째자녀

60,000원*2명*12월*0.27 = 389 - 둘째자녀

100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째자녀

20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족

= 225 · 자녀학비 보조수당

467,080원*2명*4회*0.06 = 225 - 고등학교

130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비

12,421,167원*1/226*44시간*78% = 1,887 · 연가보상비

155,939,000원*1.5% = 2,340 · 고용보험부담금

= 2,782,187ㅇ 일반임기제(48명)

= 2,334,872 · 기본급

71,058,270원*3명*1년 = 213,175 - 가급

53,697,450원*8명*1년 = 429,580 - 나급

47,462,360원*26명*1년 = 1,234,022 - 다급

41,644,910원*11명*1년 = 458,095 - 라급

492,670원*50시간*12월 = 295,602 · 초과근무수당

= 39,631 · 가족수당

40,000원*48명*12월*0.76 = 17,511 - 배우자

20,000원*48명*12월*0.78 = 8,986 - 첫째자녀

60,000원*48명*12월*0.27 = 9,332 - 둘째자녀

100,000원*48명*12월*0.05 = 2,880 - 셋째자녀

20,000원*48명*12월*0.08 = 922 - 기타가족

= 5,381 · 자녀학비 보조수당

467,080원*48명*4회*0.06 = 5,381 - 고등학교

130,000원*48명*12월 = 74,880 · 정액급식비

194,572,667원*1/226*44시간*84% = 31,821 · 연가보상비

= 338,574ㅇ 시간선택제임기제

= 244,151 · 기본급

16,276,730원*15명 = 244,151 - 마급

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

13 도시교통본부

Page 17: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

51,518원*12월*30시간 = 18,547 · 초과근무수당

= 12,384 · 가족수당

40,000원*15명*12월*0.76 = 5,472 - 배우자

20,000원*15명*12월*0.78 = 2,808 - 첫째자녀

60,000원*15명*12월*0.27 = 2,916 - 둘째자녀

100,000원*15명*12월*0.05 = 900 - 셋째자녀

20,000원*15명*12월*0.08 = 288 - 기타가족

= 1,682 · 자녀학비보조수당

467,080원*15명*4회*0.06 = 1,682 - 고등학교

130,000원*15명*12월*60% = 14,040 · 정액급식비

20,345,917원*0.84*1/226*44시간*0.86 = 2,862 · 연가보상비

= 13,500 · 직급보조비

125,000원*15명*12월*0.6 = 13,500 - 마급

= 31,408 · 보험료

307,166,000원*4.5% = 13,823 - 국민연금부담금

307,166,000원*3.120% = 9,584 - 건강보험부담금

9,584,000원*6.55% = 628 - 장기요양보험료

307,166,000원*1.5% = 4,608 - 고용보험부담금

307,166,000원*0.9% = 2,765 - 산재보험료

85,256,000원 = 85,256ㅇ 처우개선비(4급이하 2.6%)

121,022(202-101-03) 무기계약근로자보수

= 117,955ㅇ 공무직(2명)

2,652,710원*2명*12월 = 63,666 · 기본급

2,652,710원*2명*1회 = 5,306 · 명절휴가비

12,716원*2명*12월*30시간*150% = 13,734 · 시간외근무수당

152,590원*2명*12월*2일*150% = 10,987 · 휴일근무수당

101,730원*20일*2명 = 4,070 · 연차유급휴가수당

= 1,653 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.78 = 375 - 첫째자녀

60,000원*2명*12월*0.27 = 389 - 둘째자녀

20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족

100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째이후 자녀 가산금

= 3,027 · 자녀학비보조수당

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

14 도시교통본부

Page 18: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

467,080원*2명*4회*0.81 = 3,027 - 고등학교

20,000원*2명 = 40 · 생일자 수당

200,000원*2명 = 400 · 건강검진비

300,000원*2명 = 600 · 피복비

= 14,472 · 보험료

102,443,000원*4.5% = 4,610 - 국민연금부담금

102,443,000원*3.120% = 3,197 - 건강보험부담금

3,197,000원*6.55% = 210 - 장기요양보험료

102,443,000원*1.5% = 1,537 - 고용보험부담금

102,443,000원*4.8% = 4,918 - 산재보험료

3,067,000원 = 3,067ㅇ 처우개선비(2.6%)

491,988(202-204-02) 직급보조비

= 479,520ㅇ 직급보조비

= 347,700 · 일반직

750,000원*1명*12월 = 9,000 - 1급

500,000원*1명*12월 = 6,000 - 3급

400,000원*5명*12월 = 24,000 - 4급

250,000원*37명*12월 = 111,000 - 5급

155,000원*58명*12월 = 107,880 - 6급

140,000원*49명*12월 = 82,320 - 7급

125,000원*5명*12월 = 7,500 - 8급~9급

= 16,980 · 관리운영직

155,000원*1명*12월 = 1,860 - 6급

140,000원*9명*12월 = 15,120 - 7급

400,000원*5명*12월 = 24,000 · 일반계약직 4호,계약직 가급

250,000원*8명*12월 = 24,000 · 일반계약직 5호, 계약직 나급

155,000원*26명*12월 = 48,360 · 계약직 다급

140,000원*11명*12월 = 18,480 · 계약직 라급

12,468,000원 = 12,468ㅇ 처우개선비(2.6%)

590,064(202-303-02) 성과상여금

= 590,064ㅇ 성과상여금

= 543,674 · 일반직

3,842,100원*37명*110% = 156,374 - 5급

3,303,200원*58명*110% = 210,745 - 6급

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

15 도시교통본부

Page 19: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

2,808,300원*53명*110% = 163,724 - 7급

2,332,900원*5명*110% = 12,831 - 8급

= 31,437 · 관리운영직

3,303,200원*1명*110% = 3,634 - 6급

2,808,300원*9명*110% = 27,803 - 7급

14,953,000원 = 14,953 · 처우개선비(2.6%)

2,817,130(202-304-01) 연금부담금

= 2,817,130ㅇ 연금 부담금

16,196,259,000원*12.591% = 2,039,271 · 연금부담금

16,196,259,000원*4.6327% = 750,325 · 퇴직수당부담금

16,196,259,000원*0.170% = 27,534 · 재해보상부담금

527,014(202-304-02) 국민건강보험금

= 527,014ㅇ 건강보험 부담금

15,853,059,000원*3.120% = 494,616 · 건강보험료

494,616,000원*6.55% = 32,398 · 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 737,205,329 944,112,284 206,906,955

보전지출(도시철도건설사업비) 0 135,861,945 135,861,945단위 :

(도시철도건설사업비특별회계)

지방채상환(지하철건설부채)(도시철도) 0 135,861,945 135,861,945

20,861,945(201-311-04) 지방채증권이자상환

20,861,945,000원 = 20,861,945ㅇ 지하철건설부채 이자 상환

115,000,000(201-601-04) 지방채증권원금상환

115,000,000,000원 = 115,000,000ㅇ 지하철건설부채 원금 상환

내부거래지출(교통정책과) 706,489,303 752,803,496 46,314,193단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

16 도시교통본부

Page 20: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

교통사업특별회계 법정전출금 419,922,165 471,373,900 51,451,735

471,373,900(100-701-01) 기타회계전출금

342,098,000,000원 = 342,098,000

ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(교통관리계정)

129,275,900,000원 = 129,275,900

ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차관리계정)

광역교통시설특별회계 일반전출금 0 19,657,596 19,657,596

19,657,596(100-701-01) 기타회계전출금

19,657,596,000원 = 19,657,596ㅇ 광역교통시설특별회계 일반전출금

교통사업특별회계 일반전출금(버스운송사업재정지원등)

286,567,138 257,606,300 △28,960,838

257,606,300(100-701-01) 기타회계전출금

257,606,300,000원 = 257,606,300ㅇ 버스운송사업재정지원 등

감채기금전출금(지하철건설부채) 0 4,165,700 4,165,700

4,165,700(100-702-01) 기금전출금

4,165,700,000원 = 4,165,700ㅇ 감채기금 이자

내부거래지출(교통사업특별회계) 0 55,445,648 55,445,648단위 :

(교통사업특별회계)

재투기금예탁금 0 55,445,648 55,445,648

55,445,648(202-704-01) 예탁금

55,445,648,000원 = 55,445,648ㅇ 재투기금 예탁금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

17 도시교통본부

Page 21: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

보전지출 0 1,195 1,195단위 :

(교통사업특별회계)

국고보조금 반납 0 1,195 1,195

1,195(202-802-01) 국고보조금반환금

1,195,000원 = 1,195

ㅇ 국고보조금 반납(수도권 여객 기종점 통행량(O/D) 구축사업)

도시교통본부 버스정책과부서 : 354,548,605 361,684,214 7,135,609

(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)

버스운영체계 개선 및 관리정책 : 354,479,391 361,610,824 7,131,433

(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)

버스 서비스 향상 및 고급화 31,050,940 46,716,885 15,665,945

(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)

단위 :

(교통사업특별회계)

운수과징금 포상금 운영 12,400 10,180 △2,220

10,180(202-303-01) 포상금

10,180,000원 = 10,180ㅇ 운수과징금 체납 징수 포상금

저상버스 도입 28,567,740 42,893,580 14,325,840

(X11,426,910) (X17,157,432) (X5,730,522)

25,736,148(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

25,736,148,000원 = 25,736,148ㅇ 저상버스 도입(자체재원)

17,157,432(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

17,157,432,000원 = 17,157,432(X17,157,432)ㅇ 저상버스 도입(이전재원)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

18 도시교통본부

Page 22: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

버스 서비스 품질평가 269,800 274,925 5,125

249,925(202-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 운행실태점검원 현장점검 소모품

12,000,000원 = 12,000ㅇ 시민모니터단 활동비

5,125,000원 = 5,125ㅇ 운행점검원 신규채용비

15,800,000원 = 15,800ㅇ 버스관련 위원회 운영 수당

216,000,000원 = 216,000ㅇ 버스서비스 만족도 조사

25,000(202-202-01) 국내여비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 현장점검 여비

전세 및 특수여객 운수종사자 교육비 지원 25,000 22,500 △2,500

22,500(202-307-02) 민간경상사업보조

22,500,000원 = 22,500ㅇ 운수종사자 교육비

가로변 버스정류소 개선사업 1,500,000 1,452,700 △47,300

122,700(202-201-02) 공공운영비

122,700,000원 = 122,700ㅇ 가로변 정류소 추가시설물 유지관리비

1,330,000(202-401-01) 시설비

910,000,000원 = 910,000ㅇ 가로변 버스정류소 개선사업

420,000,000원 = 420,000ㅇ 버스승차대 설치

버스정류소 편의시설 설치사업(시민참여) 0 400,000 400,000

400,000(202-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 버스승차대 13개, 바람막이 20개

버스 첨단안전장치 부착 0 1,363,000 1,363,000

(X681,500) (X681,500)

681,500(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

19 도시교통본부

Page 23: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

660,000,000원 = 660,000ㅇ 차로이탈경고장치

21,500,000원 = 21,500ㅇ 비상자동제동장치

681,500(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

660,000,000원 = 660,000(X660,000)ㅇ 차로이탈경고장치

21,500,000원 = 21,500(X21,500)ㅇ 비상자동제동장치

시내버스 소화기 설치 지원 사업 0 300,000 300,000

300,000(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 시내버스 소화기 설치

버스운송비 재정지원 및 버스경영개선 323,428,451 314,893,939 △8,534,512단위 :

(교통사업특별회계)

시내버스 경영정보관리시스템 운영 116,851 81,939 △34,912

81,939(202-201-02) 공공운영비

81,939,000원 = 81,939ㅇ 시내버스 경영정보관리시스템 운영

운수업계(버스) 유가보조금 17,800,000 32,500,000 14,700,000

32,500,000(202-307-09) 운수업계보조금

32,500,000,000원 = 32,500,000ㅇ 운수업계(버스) 유가보조금

시내버스 재정지원 293,211,600 265,012,000 △28,199,600

12,000(202-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 버스정책업무 추진

265,000,000(202-307-09) 운수업계보조금

265,000,000,000원 = 265,000,000ㅇ 시내버스 재정지원

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

20 도시교통본부

Page 24: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

마을버스 재정지원 12,300,000 17,300,000 5,000,000

17,300,000(202-307-09) 운수업계보조금

17,300,000,000원 = 17,300,000ㅇ 마을버스 재정지원

행정운영경비(도시교통본부 버스정책과)정책 : 69,214 73,390 4,176

기본경비(교통관리계정) 69,214 73,390 4,176단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 69,214 73,390 4,176

61,979(202-201-01) 사무관리비

21,000원*30명*90% = 567ㅇ 기본사무종이류

5,000원*30명 = 150ㅇ 소규모수선비

본청 280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*30명 = 28,800ㅇ 기본업무추진급량비

= 16,300ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

6,200,000원 = 6,200 · 대중교통관계 회의자료 인쇄 및 법규집 발간

7,300,000원 = 7,300 · 회의자료 인쇄

2,800,000원 = 2,800 · 표창 및 홍보물 제작

7,200,000원*2회 = 14,400ㅇ 소송료

5,711(202-201-02) 공공운영비

1,177,750원*4분기 = 4,711ㅇ 차량유지비

500,000원*2회 = 1,000ㅇ 공공요금비

5,700(202-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하

5,000원*15명*12월 = 900ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과시

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

21 도시교통본부

Page 25: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

도시교통본부 택시물류과부서 : 348,326,655 373,883,254 25,556,599

(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)

택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선정책 : 348,267,117 373,714,716 25,447,599

(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)

택시서비스 향상 및 물류관리 348,267,117 373,714,716 25,447,599

(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)

단위 :

(교통사업특별회계)

택시서비스 평가 강화 1,240,000 1,100,000 △140,000

100,000(202-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 택시 서비스만족도 실시

1,000,000(202-301-11) 기타보상금

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 우수업체 인증제 및 인센티브 제공

택시정책위원회 운영 24,040 24,740 700

13,240(202-201-01) 사무관리비

11,440,000원 = 11,440ㅇ 택시정책위원회 회의 개최

1,800,000원 = 1,800ㅇ 물류정책위원회 회의 개최

11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비

11,500,000원 = 11,500ㅇ 주요시책업무 추진

택시 등 위법행위 신고포상금 166,200 866,200 700,000

1,200(202-201-01) 사무관리비

1,200,000원 = 1,200ㅇ 심의위원 참석수당

865,000(202-301-11) 기타보상금

865,000,000원 = 865,000ㅇ 택시 등 위반행위 신고포상금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

22 도시교통본부

Page 26: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

운수종사자 연수기관 운영 및 교육 개선 1,808,770 1,808,770 0

853,770(202-307-02) 민간경상사업보조

853,770,000원 = 853,770ㅇ 운수종사자 교육

955,000(202-307-05) 민간위탁금

955,000,000원 = 955,000ㅇ 교통문화교육원 운영비

택시요금 카드결제 활성화 6,221,000 5,636,500 △584,500

5,636,500(202-307-02) 민간경상사업보조

5,636,500,000원 = 5,636,500ㅇ 택시요금 카드결제 활성화

택시요금 카드수수료 지원 11,310,000 11,300,000 △10,000

11,300,000(202-307-02) 민간경상사업보조

11,300,000,000원 = 11,300,000ㅇ 택시 카드결제수수료 지원

운수업계(택시.화물) 유가보조금 지원 284,955,865 309,598,000 24,642,135

309,598,000(202-307-09) 운수업계보조금

309,598,000,000원 = 309,598,000ㅇ 운수업계(택시,화물) 유가보조금

장애인콜택시 운영 38,302,484 42,021,281 3,718,797

(X800,000) (X△800,000)

37,645,903(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

37,645,903,000원 = 37,645,903ㅇ 장애인콜택시 운영대행사업비

4,375,378(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

4,375,378,000원 = 4,375,378ㅇ 장애인콜택시 구입비 등

택시서비스 개선사업 202,000 167,000 △35,000

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

23 도시교통본부

Page 27: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

167,000(202-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 연말, 연휴기간 특별 단속 지원 등

142,000,000원 = 142,000ㅇ 택시서비스개선 사업개선명령 송달료

운수종사자 자격관리시스템 운영 47,508 52,736 5,228

52,736(202-201-02) 공공운영비

52,736,000원 = 52,736ㅇ 응용 S/W 기능개선 및 유지관리

택시 장기 근속자 창업을 위한 금융지원 455,250 419,489 △35,761

419,489(202-307-08) 이차보전금

419,489,000원 = 419,489ㅇ 이차보전금

화물자동차 차로이탈경고장치 0 720,000 720,000

(X360,000) (X360,000)

360,000(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

1,800대*200,000원 = 360,000ㅇ 차로이탈경고장치

360,000(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

1,800대*200,000원 = 360,000(X360,000)ㅇ 차로이탈경고장치

행정운영경비(도시교통본부 택시물류과)정책 : 59,538 72,538 13,000

기본경비(교통관리계정) 59,538 72,538 13,000단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 59,538 72,538 13,000

67,198(202-201-01) 사무관리비

21,000원*27명*90% = 511ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

24 도시교통본부

Page 28: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*27명 = 25,920ㅇ 주요업무추진급량비

3,310,000원 = 3,310ㅇ 표창 및 홍보물 등 인쇄비

5,515,000원*4분기 = 22,060ㅇ 주요업무계획 등 인쇄

13,500,000원 = 13,500ㅇ 소송료

540(202-201-02) 공공운영비

45,000원*12월 = 540ㅇ 공공운영비

4,800(202-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비

재무활동(도시교통본부 택시물류과)정책 : 0 96,000 96,000

보전지출 0 96,000 96,000단위 :

(교통사업특별회계)

국고보조금 반납 0 96,000 96,000

96,000(202-802-01) 국고보조금반환금

96,000,000원 = 96,000ㅇ 국고보조금 반납

도시교통본부 주차계획과부서 : 232,650,115 251,785,014 19,134,899

(X1,800,000) (X1,800,000)

주차장 확충 및 관리정책 : 84,075,961 89,915,061 5,839,100

(X1,800,000) (X1,800,000)

주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정) 61,663,146 66,921,033 5,257,887

(X1,800,000) (X1,800,000)

단위 :

(교통사업특별회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

25 도시교통본부

Page 29: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

부설주차장 야간개방 지원 400,000 400,000 0

400,000(202-308-01) 자치단체경상보조금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 부설주차장 시설개선비

공영주차장 위탁관리 31,194,234 33,188,995 1,994,761

32,866,195(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

22,719,881,000원 = 22,719,881ㅇ 공영주차장 운영대행

10,146,314,000원 = 10,146,314ㅇ 주차장 상가시설 운영대행

322,800(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

166,000,000원 = 166,000ㅇ 공영주차장 시설개선

35,000,000원 = 35,000ㅇ 주차장 상가시설 시설개선

121,800,000원 = 121,800ㅇ 공영주차장 태양광 발전기 설치

Green Parking 사업 3,219,450 4,498,100 1,278,650

11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비

11,500,000원 = 11,500ㅇ 그린파킹사업 추진관련 시책추진

177,000(202-204-03) 특정업무경비

177,000,000원 = 177,000ㅇ 대민활동비

21,600(202-307-07) 연금지급금

21,600,000원 = 21,600ㅇ 사망조의금 및 유족보상금

4,288,000(202-403-01) 자치단체자본보조

4,288,000,000원 = 4,288,000ㅇ 사업지구 설계 및 공사 등

주차정보 관리안내 시스템 운영 242,861 378,750 135,889

378,750(202-201-02) 공공운영비

378,750,000원 = 378,750ㅇ 시스템 유지보수 및 기능개선

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

26 도시교통본부

Page 30: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

도심권 관광버스 주차수요 분산대책 92,000 57,459 △34,541

57,459(202-201-01) 사무관리비

57,459,000원 = 57,459ㅇ 인부임 등

도심 관광버스 주차장 설치 823,227 823,227 0

823,227(202-201-01) 사무관리비

823,227,000원 = 823,227ㅇ 주차장부지 임대료 등

망우3동 주택가 공동주차장 건설 3,573,000 2,600,000 △973,000

2,600,000(202-401-01) 시설비

2,600,000,000원 = 2,600,000ㅇ 망우3동 주택가 공동주차장 건설

관악초등학교 지하주차장 건설 1,000,000 1,428,000 428,000

1,428,000(202-403-01) 자치단체자본보조

1,428,000,000원 = 1,428,000ㅇ 관악초등학교 지하주차장 건설

잠실광역환승센터 위탁관리 0 2,100,390 2,100,390

2,100,390(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

2,100,390,000원 = 2,100,390ㅇ 잠실광역환승센터 운영

목1재건축부지 기부채납공원 지하주차장 건설 0 4,155,900 4,155,900

4,155,900(202-403-01) 자치단체자본보조

4,155,900,000원 = 4,155,900ㅇ 목1재건축부지 기부채납공원 지하주차장 건설

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

27 도시교통본부

Page 31: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

구로2동 주택가 공동주차장 건설 0 3,916,000 3,916,000

(X1,800,000) (X1,800,000)

3,916,000(202-403-01) 자치단체자본보조

3,916,000,000원 = 3,916,000(X1,800,000)ㅇ 구로2동 주택가 공동주차장 건설

망원동 주택가 공동주차장 건설 0 4,014,000 4,014,000

4,014,000(202-401-01) 시설비

4,014,000,000원 = 4,014,000ㅇ 망원동 주택가 공동주차장 건설

이문동 주택가 공동주차장 건설 0 6,920,000 6,920,000

6,920,000(202-403-01) 자치단체자본보조

6,920,000,000원 = 6,920,000ㅇ 이문동 주택가 공동주차장 건설

예비비(주차장관리계정) 7,392,774 1,271,612 △6,121,162

1,271,612(202-801-01) 일반예비비

1,271,612,000원 = 1,271,612ㅇ 예비비(주차장관리계정)

개화산역 환승주차장 캐노피 설치(시민참여) 0 100,000 100,000

100,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 주차장 캐노피 설치(53구획)

자치구 공영주차장 시설 개선 지원(시민참여) 0 215,000 215,000

215,000(202-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 주차장 공중화장실 리모델링

50대*1,000,000원 = 50,000ㅇ 주차장 노후CCTV 교체

65,000,000원 = 65,000ㅇ 주차장 LED전등 교체 및 주차유도시스템 도입

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

28 도시교통본부

Page 32: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

50+ 동부캠퍼스 복합시설내 공영주차장 건설 0 284,800 284,800

284,800(202-401-01) 시설비

284,800,000원 = 284,800ㅇ 공영주차장 건설 관련 용역비

면목유수지·반포천 복개주차장 기능 제고 방안 등 수립 용역

0 95,800 95,800

95,800(202-401-01) 시설비

95,800,000원 = 95,800ㅇ 기능제고방안 수립 용역비

연남동 주택가 공동주차장 건설 0 473,000 473,000

473,000(202-403-01) 자치단체자본보조

473,000,000원 = 473,000ㅇ 연남동 공영주차장 건설

환승주차장건설 및 운영(주차장관리계정) 0 1,000,000 1,000,000단위 :

(교통사업특별회계)

광나루역 환승주차장 건설 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(202-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 광나루역 환승주차장 건설

차고지 매입 및 운영관리(교통관리계정) 5,688,815 5,081,228 △607,587단위 :

(교통사업특별회계)

버스공영차고지 위탁관리 5,588,815 5,081,228 △507,587

4,969,228(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

4,969,228,000원 = 4,969,228ㅇ 버스공영차고지 대행운영

112,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

29 도시교통본부

Page 33: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

52,000,000원 = 52,000ㅇ 공영차고지 시설 보수

60,000,000원 = 60,000ㅇ 차고지 활용 태양광 발전기 설치

공영차고지 신규 확충(광역교통시설 특별회계) 16,724,000 16,912,800 188,800단위 :

(광역교통시설특별회계)

신림공영차고지 건설 13,424,000 15,145,000 1,721,000

14,965,000(210-401-01) 시설비

14,965,000,000원 = 14,965,000ㅇ 시설비

170,000(210-401-02) 감리비

170,000,000원 = 170,000ㅇ 감리비

10,000(210-401-03) 시설부대비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비

정릉동 공영차고지 건설 3,300,000 1,767,800 △1,532,200

1,390,000(210-401-01) 시설비

1,390,000,000원 = 1,390,000ㅇ 시설비

375,000(210-401-02) 감리비

375,000,000원 = 375,000ㅇ 감리비

2,800(210-401-03) 시설부대비

2,800,000원 = 2,800ㅇ 시설부대비

행정운영경비(도시교통본부 주차계획과)정책 : 7,403,767 7,638,881 235,114

기본경비(주차장관리계정) 178,010 168,890 △9,120단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 178,010 168,890 △9,120

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

30 도시교통본부

Page 34: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

59,038(202-201-01) 사무관리비

21,000원*20명*90% = 378ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비

= 1,260ㅇ 행정장비수리비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 본청

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*20명 = 19,200ㅇ 주요업무추진급량비

= 20,700ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

9,000,000원 = 9,000 · 주차장 법령집 발간 등

11,700,000원 = 11,700 · 차고지 현황판 등 제작

= 17,200ㅇ 수수료 및 사용료

9,000,000원 = 9,000 · 위원회 운영 등

8,200,000원 = 8,200 · 기타소모품 유지보수비 등

3,772(202-201-02) 공공운영비

1,972,000원*1년 = 1,972ㅇ 차량유지비(연료비, 수리비)

450,000원*4분기 = 1,800ㅇ 체납고지 우편요금

94,080(202-202-01) 국내여비

1,400,000원*70명*0.96 = 94,080ㅇ 여비(관내,관외)

3,600(202-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*1부서*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하

8,400(202-204-01) 직책급업무수행경비

= 8,400ㅇ 직책급업무추진비

350,000원*2명*12월 = 8,400 · 4급

인력운영비(주차장관리계정) 7,225,757 7,469,991 244,234단위 :

(교통사업특별회계)

인력운영비 7,225,757 7,469,991 244,234

5,601,621(202-101-01) 보수

= 4,053,041ㅇ 기본급

= 3,765,136 · 봉급

= 3,417,939 - 일반직(80명)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

31 도시교통본부

Page 35: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

83,162,000원*2명*1년 = 166,324 = 4급

71,407,000원*11명*1년 = 785,477 = 5급

3,697,200원*31명*12월 = 1,375,359 = 6급

3,099,400원*18명*12월 = 669,471 = 7급

1,950,500원*18명*12월 = 421,308 = 8급

= 347,197 - 관리운영직(8명)

4,017,800원*2명*12월 = 96,428 = 6급

3,482,900원*6명*12월 = 250,769 = 7급

299,901,000원*0.96 = 287,905 · 정근수당

= 814,052ㅇ 수당

= 545,989 · 초과근무수당

= 545,989 - 시간외근무수당

12,984원*11명*50시간*12월 = 85,695 = 일반,별정5급

11,074원*31명*50시간*12월 = 205,977 = 일반,별정6급

10,003원*18명*50시간*12월 = 108,033 = 일반,별정7급

8,980원*18명*50시간*12월 = 96,984 = 일반,별정8급

11,074원*2명*50시간*12월 = 13,289 = 관리운영6급

10,003원*6명*50시간*12월 = 36,011 = 관리운영7급

= 39,073 · 가족수당

= 39,073 - 일반직

40,000원*88명*12월*0.76 = 32,103 = 배우자

20,000원*88명*12월*0.08 = 1,690 = 기타가족

100,000원*88명*12월*0.05 = 5,280 = 셋째 이후 자녀 가산

= 23,018 · 자녀학비보조수당

= 23,018 - 일반직

467,080원*88명*4회*0.14 = 23,018 = 고등학교

= 123,960 · 정근수당가산금

130,000원*59명*12월 = 92,040 - 25년 이상

110,000원*20명*12월 = 26,400 - 20년 이상~25년 미만

80,000원*3명*12월 = 2,880 - 15년 이상~20년 미만

60,000원*2명*12월 = 1,440 - 10년 이상~15년 미만

50,000원*2명*12월 = 1,200 - 5년 이상~10년 미만

= 63,292 · 대우공무원수당

3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292 - 일반직

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

32 도시교통본부

Page 36: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

50,000원*3명*12월 = 1,800 · 모범공무원수당

= 16,920 · 특정업무수당

= 16,440 - 기술정보수당

50,000원*3명*12월 = 1,800 = 5급

30,000원*26명*12월 = 9,360 = 6~7급

20,000원*3명*12월 = 720 = 8급, 소방장이하

30,000원*8명*12월 = 2,880 = 기능장,기사(가산금)

20,000원*3명*12월 = 720 = 산업기사(가산금)

10,000원*3명*12월 = 360 = 운전장(가산금)

50,000원*1명*12월 = 600 = 전산업무(3년이상근무자)

= 480 - 장려수당

40,000원*1명*12월 = 480 = 통신업무6급, 관리운영6급

130,000원*86명*12월 = 134,160ㅇ 정액급식비

299,901,000원*120% = 359,882ㅇ 명절휴가비

= 98,534ㅇ 연가보상비

13,860,334원*11일*1/30*78% = 3,965 · 연봉제

299,901,000원*11일*1/30*86% = 94,569 · 월급제

141,952,000원 = 141,952ㅇ 처우개선비(4급이하 2.6%)

115,885(202-101-02) 기타직보수

= 112,948ㅇ 일반임기제

= 95,343 · 기본급

53,697,450원*1명*1년 = 53,698 - 6급(상당)

41,644,910원*1명*1년 = 41,645 - 8급(상당)

20,118원*50시간*12월 = 12,071 · 초과근무수당

= 889 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족

100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 225 · 자녀학비보조수당

467,080원*2명*4회*0.06 = 225 - 고등학교

130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비

7,945,250원*1/226*44시간*84% = 1,300 · 연가보상비

2,937,000원 = 2,937ㅇ 처우개선비(2.6%)

180,556(202-204-02) 직급보조비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

33 도시교통본부

Page 37: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

= 157,500ㅇ 일반, 별정직

400,000원*2명*12월 = 9,600 · 4급

250,000원*11명*12월 = 33,000 · 5급

155,000원*31명*12월 = 57,660 · 6급

140,000원*18명*12월 = 30,240 · 7급

125,000원*18명*12월 = 27,000 · 8급~9급

= 13,800ㅇ 관리운영직

155,000원*2명*12월 = 3,720 · 6급

140,000원*6명*12월 = 10,080 · 7급

= 4,680ㅇ 임기제

250,000원*1명*12월 = 3,000 · 일반임기제6급

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 일반임기제8급

4,576,000원 = 4,576ㅇ 처우개선비(2.6%)

294,185(202-303-02) 성과상여금

= 260,927ㅇ 일반직

3,842,100원*11명*110% = 46,490 · 5급

3,303,200원*31명*110% = 112,640 · 6급

2,808,300원*18명*110% = 55,605 · 7급

2,332,900원*18명*110% = 46,192 · 8급

= 25,803ㅇ 관리운영직(2.6%)

3,303,200원*2명*110% = 7,268 · 6급

2,808,300원*6명*110% = 18,535 · 7급

7,455,000원 = 7,455ㅇ 처우개선비(2.6%)

1,076,552(202-304-01) 연금부담금

6,189,310,000원*12.591% = 779,297ㅇ 연금부담금

6,189,310,000원*4.6327% = 286,733ㅇ 퇴직수당부담금

6,189,310,000원*0.17% = 10,522ㅇ 재해보상부담금

201,192(202-304-02) 국민건강보험금

6,052,030,000원*3.120% = 188,824ㅇ 건강보험료

188,824,000원*6.55% = 12,368ㅇ 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 141,170,387 154,231,072 13,060,685

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

34 도시교통본부

Page 38: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

내부거래지출(주차계획과) 141,170,387 154,231,072 13,060,685단위 :

(교통사업특별회계)

교통관리계정 전출금 141,170,387 154,231,072 13,060,685

154,231,072(202-701-01) 기타회계전출금

154,231,072,000원 = 154,231,072ㅇ 교통관리계정 전출금

도시교통본부 보행정책과부서 : 18,443,779 19,628,503 1,184,724

(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)

보행권 향상 및 교통약자 안전관리정책 : 1,887,000 1,000,000 △887,000

보행환경 개선사업(도시개발특별회계) 1,887,000 1,000,000 △887,000단위 :

(도시개발특별회계)

한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 1,887,000 526,000 △1,361,000

526,000(205-401-01) 시설비

293,350,000원 = 293,350ㅇ 기본설계 직접비

293,350,000원*0.793078 = 232,650ㅇ 기본설계 간접비

한양도성안 도로공간재편(세종대로) 0 140,000 140,000

140,000(205-401-01) 시설비

80,413,000원 = 80,413ㅇ 타당성조사용역 직접비(기본설계*30%)

80,413,000원*0.741 = 59,587

ㅇ 타당성 조사 간접비[직접비*간접비율(70%)]

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

35 도시교통본부

Page 39: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

한양도성안 도로공간재편(을지로) 0 334,000 334,000

334,000(205-401-01) 시설비

2,660,000,000원*7% = 186,200ㅇ 기본설계 직접비

186,200,000원*0.79377 = 147,800ㅇ 기본설계 간접비

보행권 향상 및 교통약자 안전관리정책 : 16,512,018 18,555,138 2,043,120

(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)

보행환경 개선사업 9,652,018 12,464,698 2,812,680단위 :

(교통사업특별회계)

보행전용거리 운영 1,430,800 1,427,480 △3,320

930,680(202-201-01) 사무관리비

572,000,000원 = 572,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영

132,100,000원 = 132,100ㅇ 청계천 보행전용거리 운영

81,460,000원 = 81,460ㅇ 덕수궁길 보행전용거리 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영

44,000,000원 = 44,000ㅇ 무교로 보행전용거리 운영

1,120,000원 = 1,120ㅇ 도심권 보행전용거리 현장근무자 급식비

480,000(202-201-03) 행사운영비

13,000,000원*22회 = 286,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영

12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영

400,000원*121회 = 48,400ㅇ 덕수궁길 보행전용거리 운영

930,000원*52회 = 48,360ㅇ 청계천로 보행전용거리 운영

24,620,000원*2회 = 49,240ㅇ 무교로 보행전용거리 운영

16,800(202-203-03) 시책추진업무추진비

16,800,000원 = 16,800ㅇ 보행전용거리 운영 추진 등

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

36 도시교통본부

Page 40: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

보행자 우선도로 조성 2,100,000 2,600,000 500,000

2,600,000(202-401-01) 시설비

210,000,000원*20개소*0.5 = 2,100,000ㅇ 보행자우선도로 설치

500,000,000원 = 500,000ㅇ 국제문화예술거리 보행자우선도로 조성

보행친화도시 기반조성사업 813,218 913,218 100,000

483,218(202-201-01) 사무관리비

11,578,000원 = 11,578ㅇ 걷는 도시, 서울 아카데미

37,000,000원 = 37,000ㅇ 시민대토론회

7,640,000원 = 7,640ㅇ 전문가 심포지엄

300,000,000원 = 300,000ㅇ 보행사업 홍보

27,000,000원 = 27,000ㅇ 걷는도시, 서울 시민위원회 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 걷기 활성화를 위한 모바일 캠페인

430,000(202-307-04) 민간행사사업보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 2018년 걷기 좋은 서울 시민공모전

380,000,000원 = 380,000ㅇ 2018년 서울 걷자 페스티벌 개최

보행환경개선지구 조성 3,085,000 6,950,000 3,865,000

6,950,000(202-401-01) 시설비

450,000,000원*5개소 = 2,250,000ㅇ 자치구 공모

1,000,000,000원*2개소 = 2,000,000ㅇ 신규 보행특구 정비

500,000,000원*1개소 = 500,000ㅇ 서울로 보행특구 정비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 효창공원 주변 걷고싶은거리 조성

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 대학로(대명길) 보행환경개선지구 조성

지역중심 대표보행거리 조성 1,668,000 174,000 △1,494,000

24,000(202-201-01) 사무관리비

5회*4,800,000원 = 24,000ㅇ 전문가 자문회의 등

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

37 도시교통본부

Page 41: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

150,000(202-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기본 및 실시설계비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 생활권 도로다이어트 타당성조사

성북 생활권 도로다이어트(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(202-401-01) 시설비

5a*25,000,000원 = 125,000ㅇ 토목공사

200m*200,000원 = 40,000ㅇ 교통안전시설공사

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공사중 소통대책 수립

20,000,000원 = 20,000ㅇ 기본 및 실시설계

제2차 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 0 200,000 200,000

200,000(202-207-01) 연구용역비

1식*200,000,000원 = 200,000ㅇ 연구용역 수행비용

교통약자 이동편의 증진 6,860,000 6,090,440 △769,560

(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)

단위 :

(교통사업특별회계)

어린이보호구역 정비 1,950,200 2,177,200 227,000

(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)

5,200(202-203-03) 시책추진업무추진비

5,200,000원 = 5,200ㅇ 시책추진업무추진비

2,167,000(202-401-01) 시설비

2,167,000,000원 = 2,167,000(X243,500)ㅇ 어린이 보호구역 30개소

5,000(202-401-02) 감리비

5,000,000원 = 5,000(X2,500)ㅇ 감리비

교통약자 보호구역 정비 1,050,000 1,635,000 585,000

1,625,000(202-401-01) 시설비

2개소*62,500,000원 = 125,000ㅇ 아마존 조성

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

38 도시교통본부

Page 42: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

120,000,000원 = 120,000ㅇ 아마존 조성(구로구)

15개소*36,000,000원 = 540,000ㅇ 노인장애인 보호구역 조성

550,000,000원 = 550,000ㅇ 통학로 정비

10개소*29,000,000원 = 290,000ㅇ 과속경보표지 설치

10,000(202-401-02) 감리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 노인장애인 보호구역 감리비

어린이 등하교 교통안전지도 1,545,000 1,624,240 79,240

1,594,240(202-101-04) 기간제근로자등보수

216개교*2명*3,690,370원 = 1,594,240ㅇ 교통안전지도사 임금

30,000(202-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 교통안전지도사 운영경비

어린이 안전 영상정보 인프라 구축 850,000 440,000 △410,000

440,000(202-401-01) 시설비

20개소*22,000,000원 = 440,000ㅇ CCTV 설치

어린이 교통안전시설물 정비사업(시민참여) 0 214,000 214,000

214,000(202-403-01) 자치단체자본보조

214,000,000원 = 214,000ㅇ 어린이 교통안전시설물 정비사업(3개소)

행정운영경비(도시교통본부 보행정책과)정책 : 44,761 46,621 1,860

기본경비(교통관리계정) 44,761 46,621 1,860단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 44,761 46,621 1,860

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

39 도시교통본부

Page 43: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

36,318(202-201-01) 사무관리비

21,366,000원 = 21,366ㅇ 공통경비

14,952,000원 = 14,952ㅇ 조직별 경비

6,703(202-201-02) 공공운영비

6,703,000원 = 6,703ㅇ 관용차량 운영비

3,600(202-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)

재무활동(도시교통본부 보행정책과)정책 : 0 26,744 26,744

보전지출 0 26,744 26,744단위 :

(교통사업특별회계)

16년 국고보조금 반환금 0 26,744 26,744

26,744(202-802-01) 국고보조금반환금

10,719,450원 = 10,720ㅇ 16년 어린보호구역 정비사업 집행잔액

16,024,000원 = 16,024ㅇ 16년 어린이 안전영상정보 인프라 구축 집행잔액

도시교통본부 자전거정책과부서 : 32,947,108 29,961,654 △2,985,454

자전거이용활성화 및 교통환경 개선정책 : 32,916,900 29,929,069 △2,987,831

자전거이용시설 확충 및 관리 32,916,900 29,929,069 △2,987,831단위 :

(교통사업특별회계)

공공자전거 운영 24,303,000 18,849,598 △5,453,402

50,000(202-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

40 도시교통본부

Page 44: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

50,000,000원 = 50,000ㅇ 홍보비

15,445,931(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

15,445,931,000원 = 15,445,931ㅇ 공공자전거 운영대행 사업비

3,353,667(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

3,353,667,000원 = 3,353,667ㅇ 시설물 구축 및 유지보수 경비 등

자전거교통안전 체험교육장 설치 및 운영 229,084 169,400 △59,684

169,400(202-308-01) 자치단체경상보조금

169,400,000원 = 169,400ㅇ 자전거 운전 인증제 시행

자전거통근(통학) 시범기관 지원 230,000 170,000 △60,000

170,000(202-401-01) 시설비

170,000,000원 = 170,000ㅇ 시범기관 거치대 등 설치 지원

자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 844,836 882,300 37,464

232,300(202-201-01) 사무관리비

232,300,000원 = 232,300ㅇ 자전거 안전 홍보물 제작 등

460,000(202-201-03) 행사운영비

460,000,000원 = 460,000ㅇ 2018 자전거 축제 개최

10,000(202-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

180,000(202-307-04) 민간행사사업보조

180,000,000원 = 180,000ㅇ 2018 하이서울 자전거 대행진 개최

자전거 안전 교육 130,000 155,000 25,000

155,000(202-307-02) 민간경상사업보조

155,000,000원 = 155,000ㅇ 자전거교실 운영비 등

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

41 도시교통본부

Page 45: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

자전거 도로 안전시설 확충 4,923,500 7,186,771 2,263,271

7,186,771(202-401-01) 시설비

335,729,000원 = 335,729ㅇ 자전거도로 기능개선 용역

3,799,042,000원 = 3,799,042ㅇ 자전거도로 안전시설 개설 및 설치

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 면단위 자전거특화지구 조성

952,000,000원 = 952,000ㅇ 자전거도로 단절구간 연계

100,000,000원 = 100,000ㅇ 자전거 전용도로 모니터링 실시

도심 핵심축 연결 자전거도로망 구축 2,043,480 2,466,000 422,520

2,466,000(202-401-01) 시설비

2,466,000,000원 = 2,466,000ㅇ 자전거도로망 구축

자전거 이용시설 정비(시민참여) 0 50,000 50,000

50,000(202-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 거치대 및 공기주입기 설치

행정운영경비(도시교통본부 자전거정책과)정책 : 30,208 32,585 2,377

기본경비(교통관리계정) 30,208 32,585 2,377단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 30,208 32,585 2,377

29,585(202-201-01) 사무관리비

21,000원*15명*90% = 284ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비

280,000원*3대*90% = 756ㅇ 행정장비수리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

42 도시교통본부

Page 46: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

50,000원*3명 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,000(202-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1부서*12개월 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비

도시교통본부 교통운영과부서 : 85,656,815 61,346,036 △24,310,779

(X380,000) (X357,000) (X△23,000)

도시교통체계 및 소통 개선정책 : 85,539,984 61,172,808 △24,367,176

(X380,000) (X357,000) (X△23,000)

교통개선분담금사업 200,000 1,800,000 1,600,000단위 :

(교통사업특별회계)

송파대로 교차로 소통개선 사업 200,000 1,800,000 1,600,000

1,800,000(202-401-01) 시설비

1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 공사비

버스서비스 이용제고 33,798,000 3,646,000 △30,152,000단위 :

(교통사업특별회계)

중앙버스전용차로 흐름개선 1,900,000 3,550,000 1,650,000

90,000(202-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보입간판 제작

80,000원*375명 = 30,000ㅇ 교통운영보조원 관리

50,000,000원 = 50,000ㅇ 중앙버스전용차로 정류소 소음피해조사

3,450,000(202-401-01) 시설비

2,950,000,000원 = 2,950,000ㅇ 중앙버스흐름개선 설계용역 등

500,000,000원 = 500,000ㅇ 양재역사거리 횡단보도 신설

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

43 도시교통본부

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10,000(202-401-02) 감리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 감리용역

중앙버스 전용차로 정류장 안내표지판 부착(시민참여)

0 12,000 12,000

12,000(202-401-01) 시설비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 안내표지판 8개*1500,000원

중앙버스정류소 상부공간 태양광 설치 0 84,000 84,000

84,000(202-401-01) 시설비

84,000,000원 = 84,000ㅇ 중앙버스 정류소 상부공간 태양광 설치

교통안전시설물관리 42,165,084 46,084,458 3,919,374단위 :

(교통사업특별회계)

교통안전관련 도로부속물 유지관리 630,878 636,512 5,634

634,512(202-401-01) 시설비

17,272,000원 = 17,272ㅇ 시선유도표지

46,431,000원 = 46,431ㅇ 갈매기표지

475,743,000원 = 475,743ㅇ 무단횡단금지시설

21,151,000원 = 21,151ㅇ 도로반사경

73,915,000원 = 73,915ㅇ 시선유도봉

2,000(202-401-03) 시설부대비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시설부대비

교통신호기 신설 및 보수 12,322,489 14,160,121 1,837,632

13,256,907(202-401-01) 시설비

3,745,560,000원 = 3,745,560ㅇ 신호지주 신설 및 통합

4,385,370,000원 = 4,385,370ㅇ 노후신호지주 교체

1,230개*553,000원 = 680,190ㅇ 신호등 신설 및 교체

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

44 도시교통본부

Page 48: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

55개*2,220,000원 = 122,100ㅇ 보행자작동신호기 설치

367,500,000원 = 367,500ㅇ 제어기신설 및 교체

300개*1,236,000원 = 370,800ㅇ 음향신호기 설치및 교체

187,000,000원 = 187,000ㅇ 음향신호기 커버교체

250,000,000원 = 250,000ㅇ 어린이보호구역 보행신호 음성안내보조장치 설치

2,666,523,000원 = 2,666,523ㅇ 케이블설치 및 교체

381,864,000원 = 381,864ㅇ 설계비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 배관설치 및 교체

874,485(202-401-02) 감리비

874,485,000원 = 874,485ㅇ 감리비

28,729(202-401-03) 시설부대비

28,729,000원 = 28,729ㅇ 시설부대비

노면표시 도색 및 제거 9,140,000 10,236,410 1,096,410

8,561,926(202-401-01) 시설비

8,091,926,000원 = 8,091,926ㅇ 재도색

270,000,000원 = 270,000ㅇ 강서권역 교통안전시설(과속방지턱) 도색

200,000,000원 = 200,000ㅇ 설계비

777,222(202-401-02) 감리비

777,222,000원 = 777,222ㅇ 감리비

8,000(202-401-03) 시설부대비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시설부대비

889,262(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

166km*5,357,000원 = 889,262ㅇ 재도색

교통안전표지 설치 및 유지보수 1,040,842 1,040,842 0

1,022,889(202-401-01) 시설비

1,022,889,000원 = 1,022,889ㅇ 설치 및 유지보수

14,953(202-401-02) 감리비

14,953,000원 = 14,953ㅇ 감리비

3,000(202-401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

45 도시교통본부

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3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비

교통안전시설물 유지관리 14,543,615 15,877,573 1,333,958

3,000(202-201-01) 사무관리비

20명*150,000원 = 3,000ㅇ 피복비

14,742,963(202-201-02) 공공운영비

14,742,963,000원 = 14,742,963ㅇ 교통신호등 전기요금 외

3,450(202-203-03) 시책추진업무추진비

3,450,000원 = 3,450ㅇ 시책업무추진비

35,000(202-301-11) 기타보상금

35,000,000원 = 35,000ㅇ 신호등 고장신고 포상금

5,000(202-305-01) 배상금등

5,000,000원 = 5,000ㅇ 소송관련 배상금

75,160(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

75,160,000원 = 75,160ㅇ 국가주요정보통신기반 시설 취약점 평가분석 용역

1,013,000(202-405-01) 자산및물품취득비

1,013,000,000원 = 1,013,000ㅇ 고소작업차량 교체 등

보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 2,635,000 1,580,000 △1,055,000

2,500(202-201-01) 사무관리비

4명*3회*100,000원 = 1,200ㅇ 자문회의수당 등

1,300,000원 = 1,300ㅇ 모범운전자 배치

1,540,000(202-401-01) 시설비

16개소*90,000,000원 = 1,440,000

ㅇ 횡단보도 설치 공사비(도심 전방향 및 대각선 포함)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 설계비

35,000(202-401-02) 감리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 감리비

2,500(202-401-03) 시설부대비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 시설부대비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

46 도시교통본부

Page 50: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

교통신호제어용 차량검지기 설치 및 보수 325,260 313,000 △12,260

313,000(202-401-01) 시설비

40기*4,423,950원 = 176,958ㅇ 앞막힘 제어 검지기

544기*101,000원 = 54,944ㅇ 신호운영용 검지기 유지관리

40기*2,027,450원 = 81,098ㅇ 좌회전 감응검지기

태양광 LED 교통안전표지 설치 1,000,000 2,000,000 1,000,000

2,000,000(202-401-01) 시설비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 태양광 LED 교통안전표지 설치

주행유도선 확대설치(시민참여) 0 40,000 40,000

40,000(202-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 2,000,000원 x 20개소

비규격 볼라드 및 훼손된 볼라드 정비공사(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(202-308-01) 자치단체경상보조금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 볼라드 정비

교통소통 및 안전관리 강화 9,376,900 9,642,350 265,450

(X380,000) (X357,000) (X△23,000)

단위 :

(교통사업특별회계)

도로교통 소통 개선 4,228,900 3,311,250 △917,650

26,250(202-201-01) 사무관리비

50,000원*5명*25회 = 6,250ㅇ 사전검토비

100,000원*8명*25회 = 20,000ㅇ 참석수당

8,650(202-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

47 도시교통본부

Page 51: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

8,650,000원 = 8,650ㅇ 교통소통 대책 추진

3,222,000(202-401-01) 시설비

3,022,000,000원 = 3,022,000ㅇ 도로교통소통개선 26개소 등

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 가변차로(도로교통안전회관사거리, 신당사거리) 교통체계 개선

48,850(202-401-02) 감리비

48,850,000원 = 48,850ㅇ 감리비

5,500(202-401-03) 시설부대비

5,500,000원 = 5,500ㅇ 시설부대비

교통사고 잦은 곳 개선 760,000 714,000 △46,000

(X380,000) (X357,000) (X△23,000)

689,000(202-401-01) 시설비

689,000,000원 = 689,000(X344,500)ㅇ 교통사고 잦은 곳 14개소 개선

25,000(202-401-02) 감리비

25,000,000원 = 25,000(X12,500)

ㅇ 교통사고 잦은 곳 개선 관련 신호기설치, 노면표시 감리비

교통사망사고 줄이기 사업 4,235,000 4,821,000 586,000

470,000(202-201-01) 사무관리비

370,000,000원 = 370,000ㅇ 교통안전 교육교재 개발 및 홍보

100,000,000원 = 100,000ㅇ 어린이 교통사고예방 프로그램 운영

4,251,000(202-401-01) 시설비

3,618,000,000원 = 3,618,000ㅇ 교통사고다발지점 시설 개선 등

113,000,000원 = 113,000ㅇ 쑥고개길 무단횡단금지시설 설치

320,000,000원 = 320,000ㅇ 가좌로 간선도로축 개선

200,000,000원 = 200,000ㅇ 백범로 등 무단횡단금지시설 설치

100,000(202-401-02) 감리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 감리비

어린이보호구역 노란신호등 설치 및 유색포장 정비(시민참여)

0 200,000 200,000

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

48 도시교통본부

Page 52: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

200,000(202-401-01) 시설비

4,100,000원 = 4,100ㅇ 잔여시간 표시기 205,000원*20개

84,000,000원 = 84,000ㅇ 통합지주 설치 7,000,000원*12개

14,400,000원 = 14,400ㅇ 신호등 설치 600,000원*24개

75,000,000원 = 75,000ㅇ 배관 및케이블 설치 500,000원*150개

22,500,000원 = 22,500ㅇ 음향신호기 설치 1,500,000원*15개

송파구청 사거리 교통신호 케이블 지중화사업(시민참여)

0 396,100 396,100

396,100(202-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 설계비및 이전비 1식*40,000,000원

201,100,000원 = 201,100ㅇ 신호등 정비 1식*201100,000원

29,000,000원 = 29,000ㅇ 신호케이블 철거 및 설치 1식*29,000,000원

62,000,000원 = 62,000ㅇ 굴착공사비 1식* 62,000,000원

64,000,000원 = 64,000ㅇ 도로굴착복구비 1식*64,000,000원

화곡로 무단횡단 금지시설 설치(시민참여) 0 100,000 100,000

100,000(202-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 무단횡단금지시설 600m*166,666

어린이 교통안전 프로젝트 옐로카펫 설치(시민참여) 0 100,000 100,000

20,000(202-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 옐로카펫 설치 용역비(1식)*20000000

80,000(202-401-01) 시설비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 4,000,000원x20개소

행정운영경비(도시교통본부 교통운영과)정책 : 116,831 130,522 13,691

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

49 도시교통본부

Page 53: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

기본경비(교통관리계정) 116,831 130,522 13,691단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 116,831 130,522 13,691

112,942(202-201-01) 사무관리비

851,000원 = 851ㅇ 기본사무종이류

225,000원 = 225ㅇ 소규모수선비

2,016,000원 = 2,016ㅇ 행정장비수리비

350,000원 = 350ㅇ 도서구입비

43,200,000원 = 43,200ㅇ 주요업무추진급량비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 기타소모품구입비

7,740,000원 = 7,740ㅇ 일직비

27,300,000원 = 27,300ㅇ 숙직비

350,000원 = 350ㅇ 당직실침구구입및세탁

8,460,000원 = 8,460ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 신문공고료

3,250,000원 = 3,250ㅇ 중앙차로 점검요원 피복비

10,200,000원 = 10,200ㅇ 기타소모품 유지보수비 등

11,880(202-201-02) 공공운영비

36,000원*5대*12월 = 2,160ㅇ 교통상황점검 핸드폰 요금

270,000원*3대*12월 = 9,720ㅇ 차량유지비

5,700(202-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원15인 초과~정원 30인 이하

5,000원*15명*12월 = 900ㅇ 정원 30인 초과

재무활동(도시교통본부 교통운영과)정책 : 0 42,706 42,706

보전지출 0 42,706 42,706단위 :

(교통사업특별회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

50 도시교통본부

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국고보조금 반환금 0 42,706 42,706

42,706(202-802-01) 국고보조금반환금

42,706,000원 = 42,706ㅇ 국고보조금반환금

도시교통본부 교통지도과부서 : 14,961,874 14,537,802 △424,072

교통흐름 개선정책 : 4,247,886 4,228,244 △19,642

불법주정차 단속(주차장관리계정) 4,247,886 4,228,244 △19,642단위 :

(교통사업특별회계)

불법주정차 특별단속 4,218,086 4,207,444 △10,642

1,742,500(202-101-04) 기간제근로자등보수

50,000원*10일*340명*10개월 = 1,700,000ㅇ 인부임

5,000,000원*340명*1.5% = 25,500ㅇ 고용보험료

5,000,000원*340명*1% = 17,000ㅇ 산재보험료

1,185,950(202-201-01) 사무관리비

= 545,650ㅇ 과태료 고지서 발송비 등

230,000건*1,990원 = 457,700 · 과태료 고지서 발송료(등기)

95,000건*360원 = 34,200 · 과태료 고지서 발송료(일반)

325,000건*150원 = 48,750 · 과태료 고지서 인쇄

5,000,000원 = 5,000 · 교통불편신고조사서 등 발송봉투인쇄

= 63,000ㅇ 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 소요비용

5,000,000원*2회 = 10,000

· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 신문공고료 및 소요경비

15,000,000원*3회 = 45,000

· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용면접 수당

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

51 도시교통본부

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4,000,000원*2회 = 8,000

· 시간선택제임기제공무원 필기시험 및 채점비용

108,000,000원 = 108,000ㅇ 지역대사무실 임대료 등

20,000,000원 = 20,000

ㅇ 교통불편신고조사 업무매뉴얼, 단속공무원업무편람책자, 법규책자, 사례집 등 인쇄

255,000,000원 = 255,000ㅇ 단속원 피복비 및 단속원 장비 구매

3,300,000원 = 3,300ㅇ 자전거보험료

4,000,000원 = 4,000ㅇ 단속원 교육비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 단속직원 직무워크숍

52,000,000원 = 52,000

ㅇ 주정차단속 소모품 구매(배터리, 스티커 황사마스크 등)

7,500,000원*2회 = 15,000ㅇ 자치구 교통지도단속업무직원공동연수비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 자치구 주차위반 실태조사 추진

70,000,000원 = 70,000ㅇ 불법주정차 및 전용차로 위반 홍보비용

739,894(202-201-02) 공공운영비

110대*12월*60,000원 = 79,200ㅇ 스마트폰요금

= 48,000ㅇ 공공요금

4,000,000원*12월 = 48,000 · 전기, 수도, 전화 등

600,000건*20원 = 12,000ㅇ 문자전송서비스(교통불편신고처리결과 등)

555,000원*34대*12개월 = 226,440ㅇ 차량유류비

1,450,000원*39대 = 56,550ㅇ 자동차수리비 및 자동차세 등

133,056,000원 = 133,056ㅇ 불법주정차위반 단속시스템 유지보수용역

164,648,000원 = 164,648ㅇ 불법주정차 통합관리플랫폼구축

20,000,000원 = 20,000ㅇ 지역대시설유지비

488,600(202-202-01) 국내여비

10,000원*349명*140일 = 488,600ㅇ 시간선택제임기제공무원국내여비

11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비

11,500,000원 = 11,500ㅇ 불법주정차 및 사업용차량 단속 및 조사운영

39,000(202-303-01) 포상금

1,200,000,000원*3% = 36,000ㅇ 버스전용차로 과태료 세외수입포상금

100,000,000원*3% = 3,000ㅇ 자동차번호판 영치 세외수입포상금

택시 등 위법행위 단속 29,800 20,800 △9,000

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

52 도시교통본부

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10,000(202-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업용자동차 위반행위 단속 소요물품 구매

10,800(202-202-02) 월액여비

150,000원*6명*12개월 = 10,800ㅇ 운수지도 요원 출장여비

행정운영경비(도시교통본부 교통지도과)정책 : 10,713,988 10,309,558 △404,430

기본경비(주차장관리계정) 68,939 98,326 29,387단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 68,939 98,326 29,387

71,266(202-201-01) 사무관리비

21,000원*62명*90% = 1,172ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*62명 = 310ㅇ 소규모수선비

280,000원*7월*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

8,200,000원 = 8,200ㅇ 기본업무용 인쇄비

960,000원*62명 = 59,520ㅇ 기본업무추진급량비

27,060(202-203-04) 부서운영업무추진비

= 27,060ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*1식*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

5,000원*371명*12월 = 22,260 · 정원 31인 이상 1인 초과시

인력운영비(주차장관리계정) 10,645,049 10,211,232 △433,817단위 :

(교통사업특별회계)

인력운영비(시간제 계약직) 10,645,049 10,211,232 △433,817

10,211,232(202-101-02) 기타직보수

17,000,000원*339명 = 5,763,000ㅇ 마급(20시간)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

53 도시교통본부

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23,000,000원*40명 = 920,000ㅇ 마급(30시간)

25,591,000원*10명 = 255,910ㅇ 마급(35시간)

1,464,144원*12개월*30시간 = 527,092ㅇ 초과근무수당

40,000원*389명*12개월*0.76*1.0 = 141,908ㅇ 배우자가족수당

20,000원*389명*12개월*0.78*1.0 = 72,821ㅇ 기타부양가족

60,000원*389명*12개월*0.27*1.0 = 75,622ㅇ 둘째자녀

100,000원*389명*12개월*0.05*1.0 = 23,340ㅇ 셋째자녀

20,000원*389명*12개월*0.08*1.0 = 7,469ㅇ 기타가족

467,080원*389명*4분기*0.06*1.0 = 43,607ㅇ 고등학생자녀학비보조수당

130,000원*339명*12개월*0.5 = 264,420ㅇ 정액급식비(마급 20시간)

130,000원*40명*12개월 = 62,400ㅇ 정액급식비(마급 30시간)

130,000원*10명*12개월 = 15,600ㅇ 정액급식비(마급 35시간)

578,242,500원*84%*86%*1/226*50시간 = 92,417ㅇ 연가보상비

125,000원*339*12개월*0.5 = 254,250ㅇ 직급보조비(마급 20시간)

125,000원*40명*12개월*0.75 = 45,000ㅇ 직급보조비(마급 30시간)

125,000원*10명*12개월*0.875 = 13,125ㅇ 직급보조비(마급 35시간)

= 451,297ㅇ 특수직무시간제수당

1,486,484원*194명*12월*0.05 = 173,027 · 특수직무시간제수당

1,486,484원*195명*12월*0.08 = 278,270 · 특수직무시간제수당

= 923,189ㅇ 기타직 4대보험(시간선택제임기제)

9,029,278,000원*4.5% = 406,318 · 국민연금부담금

= 300,167 · 건강보험부담금

9,029,278,000원*3.120% = 281,714 - 건강보험료

281,714,000원*6.55% = 18,453 - 노인장기요양보험료

9,029,278,000원*1.5% = 135,440 · 고용보험부담금

9,029,278,000원*0.9% = 81,264 · 산재보험부담금

9,952,467,000원*2.6% = 258,765ㅇ 처우개선비

도시교통본부 교통정보과부서 : 31,108,844 41,996,318 10,887,474

(X4,200,000) (X4,200,000)

과학적인 교통정보서비스 구현정책 : 28,274,298 41,780,654 13,506,356

(X4,200,000) (X4,200,000)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

54 도시교통본부

Page 58: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

교통운영시스템구축(교통개선분담금계정) 0 261,746 261,746단위 :

(교통사업특별회계)

강변북로 도로전광표지 이설 및 소요물품 구매 0 261,746 261,746

261,746(202-401-01) 시설비

261,746,000원 = 261,746ㅇ 시설비

과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) 26,728,253 39,697,615 12,969,362

(X4,200,000) (X4,200,000)

단위 :

(교통사업특별회계)

교통정보센터(Seoul TOPIS) 운영 1,839,078 2,283,213 444,135

28,400(202-201-01) 사무관리비

4,400,000원 = 4,400ㅇ 해외방문객 체험 프로그램 운영

24,000,000원 = 24,000ㅇ TOPIS상품화 및 해외판매 촉진

1,802,475(202-201-02) 공공운영비

1,521,735,000원 = 1,521,735ㅇ TOPIS운영 및 유지관리

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공공요금(통신비용 등)

250,740,000원 = 250,740

ㅇ 클라우드 이전 시스템 이관 및 현장장비 정보 수정

144,780(202-207-02) 전산개발비

144,780,000원 = 144,780ㅇ 클라우드 이전 개발비

307,558(202-405-01) 자산및물품취득비

307,558,000원 = 307,558ㅇ 망연계 솔루션 구매

버스정보안내단말기(BIT) 설치 2,747,500 2,266,000 △481,500

(X200,000) (X200,000)

2,160,000(202-401-01) 시설비

2,160,000,000원 = 2,160,000(X200,000)ㅇ BIT 140

100,000(202-401-02) 감리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 전력시설물공사 감리용역

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

55 도시교통본부

Page 59: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

6,000(202-401-03) 시설부대비

6,000,000원 = 6,000ㅇ BIT 140대

교통위반관리시스템 운영 317,439 414,145 96,706

256,843(202-201-02) 공공운영비

256,843,000원 = 256,843ㅇ 시스템 유지관리

96,252(202-207-02) 전산개발비

96,252,000원 = 96,252ㅇ 서버 프로그램 재개발

61,050(202-405-01) 자산및물품취득비

61,050,000원 = 61,050ㅇ 상용SW 구입비

버스정보시스템 운영 5,785,901 6,566,036 780,135

6,352,892(202-201-02) 공공운영비

3,089,992,000원 = 3,089,992ㅇ 전산장비 유지관리

570,000,000원 = 570,000ㅇ 공공요금

489,000,000원 = 489,000ㅇ 마을버스 운영비

2,203,900,000원 = 2,203,900ㅇ 통합단말기 시내버스 운영비

7,500(202-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 기술회의 등 협력사 소통회의

205,644(202-405-01) 자산및물품취득비

205,644,000원 = 205,644ㅇ ARS 시스템 및 보안장비 교체

교통량 수집 시스템 재구축 895,728 703,865 △191,863

664,494(202-401-01) 시설비

557,496,000원 = 557,496ㅇ 시설비(지자기) 교체 18식*30,972천원

106,998,000원 = 106,998ㅇ 시설비(루프) 교체 6식*17,833천원

39,371(202-401-03) 시설부대비

35,184,000원 = 35,184ㅇ 준공성능평가 시험료 1,466천원 * 24개소

4,187,000원 = 4,187ㅇ 부대경비 664,508천원 * 0.63%

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

56 도시교통본부

Page 60: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

자동차관련(번호판 영치, 특사경, 과태료)시스템 운영 289,424 446,952 157,528

2,400(202-201-01) 사무관리비

2,400,000원 = 2,400ㅇ 제안서 평가위원 수당 2회*8명*150,000원

150,235(202-201-02) 공공운영비

116,523,000원 = 116,523ㅇ 시스템 유지보수 및 운영 관리

33,712,000원 = 33,712ㅇ 서버 1식 및 상용SW 5식 유지관리비

241,577(202-207-02) 전산개발비

102,346,000원 = 102,346ㅇ 자동차번호판 영치시스템 재개발

99,572,000원 = 99,572ㅇ 특별사법경찰업무관리시스템 재개발

39,659,000원 = 39,659ㅇ 시스템이관 비용

52,740(202-405-01) 자산및물품취득비

52,740,000원 = 52,740ㅇ WEB 2식 외 4건

도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 유지관리

10,353,827 10,736,049 382,222

365,628(202-201-01) 사무관리비

358,440,000원 = 358,440ㅇ 임대관리비 29,870천원*12개월

1,848,000원 = 1,848ㅇ 복합기 임차료 2대*77천원*12개월

4,500,000원 = 4,500ㅇ 당직용 침구류 구입 및 세탁

480,000원 = 480ㅇ 생수기 임차료 40천원*12개월

360,000원 = 360ㅇ 신문 구입료 30천원*12개월

199,490(202-201-02) 공공운영비

71,250,000원 = 71,250ㅇ 차량유류비

96,048,000원 = 96,048ㅇ 인터넷공공요금

192,000원 = 192ㅇ 케이블TV(순찰)

25,000,000원 = 25,000ㅇ 차량정비및차량소모품비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 기타(건물소규모유지관리)

4,450(202-203-03) 시책추진업무추진비

4,450,000원 = 4,450ㅇ 시책추진업무추진비

7,839,981(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

7,432,981,000원 = 7,432,981ㅇ 직접관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

57 도시교통본부

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407,000,000원 = 407,000ㅇ 간접관리비

2,198,000(202-401-01) 시설비

2,198,000,000원 = 2,198,000ㅇ 도로전광표지 등 노후시설 교체

128,500(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

69,000,000원 = 69,000ㅇ 작업 차량(포터 더블캡)

40,000,000원 = 40,000ㅇ 작업 차량(싼타페)

1,500,000원 = 1,500ㅇ 차바닥, 적재함

6,000,000원 = 6,000ㅇ 싸이렌 및 경광등

12,000,000원 = 12,000ㅇ 방향등

교통자가통신망 운영 및 유지관리 2,333,657 2,951,664 618,007

2,734,106(202-201-02) 공공운영비

293,060,000원 = 293,060ㅇ 장비 및 시스템 유지관리(H/W)

57,157,000원 = 57,157ㅇ 장비 및 시스템 유지관리(S/W)

273,110,000원 = 273,110ㅇ 인력운영비(직접인건비+제경비+기술료)*1.1

431,282,000원 = 431,282ㅇ 현장공사 사업관리(단가계약)

1,661,881,000원 = 1,661,881ㅇ 관로임대료 등 공공요금 납부

17,616,000원 = 17,616ㅇ 클라우드 이전 관련 운영비

217,558(202-405-01) 자산및물품취득비

217,558,000원 = 217,558ㅇ 클라우드 이전 관련 장비 등 구매

운수사업관리시스템 운영 169,448 170,317 869

170,317(202-201-02) 공공운영비

170,317,000원 = 170,317ㅇ 운수사업관리시스템 유지관리

빅데이터기반 교통예측시스템 구축 166,156 202,432 36,276

202,432(202-207-02) 전산개발비

202,432,000원 = 202,432

ㅇ 시내버스(간선, 지선, 광역, 순환, 심야 등) 교통예측 플랫폼 개발비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

58 도시교통본부

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녹색교통진흥지역 자동차통행관리 시스템 구축 0 759,931 759,931

759,931(202-401-01) 시설비

759,931,000원 = 759,931ㅇ 시설비

서울 C-ITS 실증사업 0 7,700,000 7,700,000

(X4,000,000) (X4,000,000)

7,263,000(202-401-01) 시설비

7,263,000,000원 = 7,263,000(X3,772,990)ㅇ 시설비

422,000(202-401-02) 감리비

422,000,000원 = 422,000(X219,220)ㅇ 감리비

15,000(202-401-03) 시설부대비

15,000,000원 = 15,000(X7,790)ㅇ 시설부대비

수요중심형 교통수단간 융합 서비스 구축 0 150,000 150,000

150,000(202-207-01) 연구용역비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 연구용역비

종합교통정보센터 운영(경찰청) 352,800 783,000 430,200

783,000(202-201-02) 공공운영비

783,000,000원 = 783,000ㅇ 공공운영비

알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치 1,220,000 2,365,000 1,145,000

355,000(202-201-02) 공공운영비

355,000,000원 = 355,000ㅇ 공공운영비

1,585,000(202-401-01) 시설비

1,530,000,000원 = 1,530,000ㅇ 알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치

55,000,000원 = 55,000ㅇ 지하철 9호선 구간 등 알뜰 BIT 설치

70,000(202-401-02) 감리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

59 도시교통본부

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70,000,000원 = 70,000ㅇ 알뜰BIT 감리비

5,000(202-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비

350,000(202-405-01) 자산및물품취득비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 자산 및 물품취득비

교통정보용 CCTV 카메라 확대 설치 0 989,011 989,011

967,720(202-401-01) 시설비

967,720,000원 = 967,720ㅇ 시설비

19,355(202-401-02) 감리비

19,354,400원 = 19,355ㅇ 감리비

1,936(202-401-03) 시설부대비

1,935,440원 = 1,936ㅇ 시설부대비

버스정보안내단말기(알뜰BIT) 설치(시민참여) 0 210,000 210,000

210,000(202-401-01) 시설비

210,000,000원 = 210,000ㅇ 알뜰BIT 5백만원*42대

교통소통개선(주차장관리계정) 1,546,045 1,821,293 275,248단위 :

(교통사업특별회계)

무인단속시스템 구축 및 운영 1,546,045 1,821,293 275,248

1,200(202-201-01) 사무관리비

1,200,000원 = 1,200ㅇ 사무관리비(제안서평가위원수당)

837,668(202-201-02) 공공운영비

837,668,000원 = 837,668ㅇ 공공요금 및 유지관리

375,361(202-207-02) 전산개발비

375,361,000원 = 375,361

ㅇ 전산개발비(소프트웨어 6종 재개발 및 시스템이관)

244,000(202-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

60 도시교통본부

Page 64: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

244,000,000원 = 244,000ㅇ 불법주정차 성능개선 12대

50,802(202-401-02) 감리비

50,802,000원 = 50,802ㅇ 감리비(무인단속시스템 클라우드 이전)

1,512(202-401-03) 시설부대비

1,512,000원 = 1,512ㅇ 시설부대비

310,750(202-405-01) 자산및물품취득비

310,750,000원 = 310,750

ㅇ 자산및물품취득비(망연계솔루션, L4스위치 등 2식)

행정운영경비(도시교통본부 교통정보과)정책 : 200,924 215,664 14,740

기본경비(교통관리계정) 200,924 215,664 14,740단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 200,924 215,664 14,740

72,554(202-201-01) 사무관리비

511,000원 = 511ㅇ 기본사무용 종이류

135,000원 = 135ㅇ 소규모 수선유지비

1,008,000원 = 1,008ㅇ 행정장비수리비

200,000원 = 200ㅇ 도서구입비

25,920,000원 = 25,920ㅇ 급량비

14,280,000원 = 14,280ㅇ 일숙직비

17,500,000원 = 17,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

13,000,000원 = 13,000

ㅇ 시간선택임기제채용 (문제출제수당, 문제검증수당, 문제편집검토수당 등)

136,210(202-201-02) 공공운영비

16,200,000원 = 16,200ㅇ 전화요금

82,680,000원 = 82,680ㅇ 전기요금

20,800,000원 = 20,800ㅇ 청소관리용역 등 청사유지관리비

4,018,000원 = 4,018ㅇ 공제회비(화재, 손해보험)

12,512,000원 = 12,512ㅇ 자동차 유지관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

61 도시교통본부

Page 65: 도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 · 대우공무원수당 = 63,292 - 일반직 3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292

6,900(202-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월+5,000원*35명*12월 = 6,900

ㅇ 부서운영업무추진비 (교통정보과)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

62 도시교통본부