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議案第11号
令 和 元 年 度 東 久 留 米 市 一 般 会 計 補 正 予 算
-
- 2 -
令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第7号)
令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ57,892千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,624,674千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和2年2月27日提出
東久留米市長
並 木 克 巳
-
第1 補正
12 分担金及び負担金 493,222 △1,793 491,429
1 負担金 493,222 △1,793 491,429
14 国庫支出金 7,
表
歳
802,047 41,
777 7,843,8
入
24
款
1 国庫負担
項
金 6,979,374
補
△10,563 6,9
正
68,811
前
2
の
国庫補助金 787,3
額
09 51,640 83
補
8,949
3 委
正
託金 35,364 70
0 36,064
額 計
15 都支出金 6,56
千
5,355 △111,
円
682 6,453,6
千
73
円
1 都負担金
歳
千
2,525,583 △
円
25,954 2,49
-
9,629
2 都
3
補助金 3,712,0
93 △85,728 3
-
,626,365
18 繰入金 1,981,860 △309,
入
165 1,672,695
1 基金繰入
2
金 1,968,438
地
△309,165 1,
方
659,273
譲与
20 諸収入 375,5
税
71 △15,030 3
1
60,541
歳
8
5
8
雑入 323,433 △
,
15,030 308,
0
403
0
21 市債
0
2,274,600 3
1
38,000 2,61
1
2,600
8
1 市
8
債 2,274,600
出
,
338,000 2,6
0
12,600
01
予
4 地方
算
道路譲与税 0 1 1
-
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
- 4 -
歳 入 合 計 44,682,566 △57,892 44
款
,624,674
項
-
出
18
款
2 総務費 5
項
,831,343 △9
補
0,380 5,740
正
,963
前
1 総務
の
管理費 4,775,3
額
21 △95,891 4
補
,679,430
正
3 戸籍住民基本台帳
費 290,734 16
額
,521 307,25
計
5
千
4 選挙費 16
円
3,805 △11,0
千
10 152,795
円 千
3 民生費 23,7
円
21,892 △88,
-
947 23,632,
945
5
1 社会福
祉費 9,303,38
-
7 △40,388 9,262,999
2 児童福祉費 10,344,452 △48,559 10,295,893
1
4 衛生費
議
3,273,426 △
会
11,240 3,26
費
2,186
3
1 保
3
健衛生費 1,233,
0
655 △11,240
,
1,222,415
76
6 農林業費 88,
6
830 1,132 89
△
,962
7
1 農業
,
費 88,830 1,1
9
32 89,962
48
8 土木費 3,131
3
,469 △394,2
2
22 2,737,24
2
7
,
1 土木管理費
8
373,328 △15
1
0,572 222,7
8
56
2 道路橋梁費 998,245 △28,297 969,948
4 都市計画費 834,767 △117,523 717,244
5 下水道事業費 891,228 △97,830 793,398
10 教
1
育費 4,349,83
議
3 533,713 4,
歳
会
883,546
費 330,766 △
7,948 322,8
-
補
,726
正
3 中学
前
校費 1,366,44
の
9 496,673 1,
額
863,122
補
4 社会教育費 684,
正
863 △10,947
673,916
額 計
5 保健体育費 416,
千
143 △1,050 4
円
15,093
千円
歳 出
千
合
円
計 44,682,5
-
66 △57,892 4
4,624,674
6 -
1 教育総務費 440,632 △943 439,689
2 小学校費
款
1,441,746 4
項
9,980 1,491
-
第2表 繰越明許費補正( 追 加 ) (単位:千円)
第3表 地方債補正( 追 加 ) (単位:千円)
第十小学校トイレ改修事業
下里中学校校舎棟大規模改造事業
( 変 更 ) (単位:千円)
起債の方法 利率 償還の方法
証書借入
又は
証券発行
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府、東京都、その他金融機関については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
6 農林業費 1 農業費 強い農業・担い手づくり総合支援補助事業
10 教育費 3 中学校費
償還の方法限度額
2 小学校費 第十小学校トイレ改修事業 101,187
375,100
証書借入
又は
証券発行
起債の方法 利率
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府、東京都、その他金融機関については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
56,400
1,132
款 項 事 業 名 金 額
10 教育費
98,700
同左
都市計画道路東3・4・5号線整備事業
第五小学校給食配膳室棟改築事業
下里中学校北校舎棟大規模改造事業 676,866
同左
利率 償還の方法
西部地域センター改修事業
123,400
大門中学校校舎棟大規模改造事業
250,900 199,300
起債の目的
補 正 前
16,000
43,800
28,700
48,300
起債の目的
同左
限度額 限度額 起債の方法
補 正 後
- 7 -
-
令和元年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
-
歳入 別
12 分担金及び負担金
明
493,222 △1,
細
793 491,429
書
1
14 国庫支出金 7,
802,047 41,
総
777 7,843,8
24
括
15 都支出金 6,565,355 △1
歳
11,682 6,453,673
18 繰入金 1,981,860 △309,165 1,672,695
(
20
歳
諸収入 375,571
△15,030 360
入
,541
出
)
21 市債 2
款
,274,600 33
補
8,000 2,612
正
,600
前
歳
の
入
額
合 計 4
補
4,682,566 △
57,892 44,6
正
24,674
補
額 計
千円 千円 千
正
円
- 1
予
1 -
2 地
算
方譲与税 188,00
事
0 1 188,001
項
-
出
,380 5,740,
)
963
款
3 民生費 23
補
,721,892 △8
正
8,947 23,63
前
2,945
の
4 衛生費
額
3,273,426 △
補
11,240 3,26
2,186
正
6 農林業
費 88,830 1,1
額
32 89,962
計
8
千
土木費 3,131,4
円
69 △394,222
2,737,247
千円
10 教育費 4,349
,833 533,71
千
3 4,883,546
円
歳 出 合 計 44,682,566 △57,892 44,624,674
- 12 -
1 議会費 330,766 △7,948 322,
(
818
歳
2 総務費 5,
831,343 △90
-
補
0 0 0 0 △7,9
正
48
18,67
額
8 0 △24,700 △
15,022 △69,
の
336
△4,7
財
83 △17,872 0
0 △66,292
源
0 0 0 0 △11,2
内
40
0 849 0
訳
0 283
特
△10
1,987 △91,7
58 △12,700 △
1,793 △185,
984
129,
869 △2,901 3
定
75,400 △530
31,875
41,777 △11
1,682 338,0
00 △17,345 △
308,642
- 1
財
3 -
源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
-
2
12款 分担金及び負担金
1項 負担金
3 土
2
木費負担金 4,579
款
△1,793 2,78
地
6
方譲
計 493,22
与
2 △1,793 491
税
,429
歳
4
14款 国庫支出金
1
項
項 国庫負担金
地
1 民生費負担金 6
方
,976,574 △1
道
0,563 6,966
路
,011
譲与税
目
計 6,9
補
79,374 △10,
正
563 6,968,8
前
11
1
の
4款 国庫支出金
2項 国
額
庫補助金
補
1 総務費補助金 255
,977 16,521
正
272,498
額
2 民生費補助
入
計
金 250,729 3,
千
548 254,277
円
3 衛生
千
費補助金 13,734
円
712 14,446
千円
- 14 -
1 地方道路譲与税 0 1 1
計 0 1 1
-
新座都市計画道路整備
負担金 △1,793
費負担金
1 社会福祉費負 1,
360 国民健康保険
基盤安定負担金 559
明
担金 低所得
区
者保険料軽減負担金 8
01
2 児童福祉費負 △
11,923 母子生
分
活支援施設措置費負担
金
金 △3,214
担金 児童扶養手当
負担金 △13,471
幼稚園給付
額
費負担金 4,762
千円
1 戸籍住民基本
千
16,521 個人番
円
号カード交付事業費補
助金 16,521
台帳費補助金
2 児童福祉費補 3,548 子ども・子育て支援
交付金 3,548
1
助金
地
1 保健衛生費
方
補 712 母子保健衛
道
生費国庫補助金 712
路
助金
譲
- 15 -
2款
与
地方譲与税 ~ 14
1
款 国庫支出金
地方道路譲与税 1
税
節説
1 都市計
画事業 △1,793
-
款 国庫
支
5 教育費補助金 107
出
,464 129,86
金
9 237,333
2項 国庫
計 787,
補
309 51,640 8
助
38,949
金
14款 国庫支出
目
金
3項 委託金
補
2 民生費委託金 3
正
4,868 700 35
前
,568
の額
計 35,
補
364 700 36,0
64
1
正
5款 都支出金
1項 都負
担金
1 民
額
生費負担金 2,506
計
,183 △25,95
千
4 2,480,229
円 千円
計 2,
千
525,583 △25
円
,954 2,499,
629
- 16 -
4 土木費補助金 157,755 △99,010 58,
1
745
4
-
2 道
路橋梁費補 △4,79
5 社会資本整備総合
交付金(道路事業) △
4,795
助
金
3 都市計画費補 △3
6,500 社会資本
明
整備総合交付金(道路
区
事業) △36,500
助金
1 小学校
費補助 20,957
分
学校施設環境改善交付
金
金 20,957
金
2 中学校費補助 1
08,912 学校施
額
設環境改善交付金 10
千
8,912
金
円 千
1 社会福祉費
円
委 700 年金生活者
支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 700
託金
1 社会福祉費負 △
1
8,380 国民健康
土
保険基盤安定負担金 △
木
13,023
管
担金 後期高齢者医療
理
保険基盤安定負担金 4
費
,242
低
補
所得者保険料軽減負担
△
金 401
5
2 児童福祉費
7
負 △17,574 児
,
童育成手当負担金 △2
7
0,073
担
1
金 母子生活支援施設
5
措置費負担金 △1,6
07
幼稚園
社
給付費負担金 4,10
会
6
資
- 17
本
-
14款 国庫支出金
整
~ 15款 都支出
備
金
総合交付金(住宅・
節
建築物安全ストック形
説
成事 △57,715
助金 業)
-
款 都支
4 農林業費補助金 3
出
0,860 849 31
金
,709
2項
6 土木費補助金 19
都
2,253 △91,7
補
58 100,495
助金
目 補正
7 教育費
前
補助金 163,637
の
△1,304 162,
額
333
補 正
計 3,712,093
額
△85,728 3,6
計
26,365
千
18款 繰入金
1
円
項 基金繰入金
1 財政調整基金繰
千
入金 1,698,51
円
1 △309,165 1
,389,346
千円
計 1,968,438
-
△309,165 1,
659,273
18 -
2 民生費補助金 1,780,571 6,485 1,787
1
,056
5
-
り緊急推進事業補助金
△1,597
2 児童福
祉費補 9,031 子
ども家庭支援区市町村
包括補助事業補助金 △
2,168
助
金 ひとり親家庭ホー
明
ムヘルプサービス事業
区
費補助金 △979
子ども・子育て
支援交付金 12,17
8
分
2 都市農業費補 84
金
9 強い農業・担い手
づくり総合支援交付金
(被災農業者支援型 8
49
助金 )
額
千
1 道路橋梁費補 △12
円
,995 市道改修工
事補助金(土木補助)
千
△12,995
円
助金
2 都市計画費補 △19,350 無電柱化事業補助金 △1,100
助金 市道改修工事補助金(
土木補助) △18,2
1
50
社
3 土木管理費補 △
会
59,413 東京都
福
緊急輸送道路沿道建築
祉
物耐震化促進事業補助
費
金 △58,363
補
助金 東京都戸建
△
住宅等耐震化促進事業
2
補助金 △1,050
,
1
5
教育総務費補 △472
4
学校における働き方
6
改革推進事業補助金 △
472
助金
区
2
市
小学校費補助 △832
町
防犯カメラ設置等補
村
助金 △832
介
金
護人
1 財政調整
材
基金 △309,165
緊
財政調整基金繰入金
急
△309,165
確
繰入金
保
-
対
19 -
15款 都
策
支出金 ~ 18款
事
繰入金
業
節
費補助金 △949
説
助金 ユニバーサ
ルデザインのまちづく
-
款
4 雑入 240
諸
,390 △15,52
収
3 224,867
入
5項 雑
計 323,433 △1
入
5,030 308,4
目
03
2
補
1款 市債
1項 市債
正
1 総務債 12
前
3,400 △24,7
の
00 98,700
額 補
2 土木債 209,40
正
0 △12,700 19
6,700
額 計
3 教育債 418,
千
800 375,400
円
794,200
千円
計
2,274,600 3
千
38,000 2,61
円
2,600
- 20 -
3 過年度収入 80,921 493 81,414
20
-
472
度収入
3 返還金及び還 59
認証保育所運営費補助
金過年度返還金 59
付金
5 雑入 △1
5,582 カーボン
明
・マネジメント強化事
区
業助成金 △15,58
2
1 西部地域
分
セン △24,700
金
西部地域センター改修
事業債 △24,700
ター改修事業
債
額
2 都市計画
千
道路 △12,700
円
都市計画道路東3・4
・5号線整備事業債 △
千
12,700
円
整備事業債
1 校舎等増 375,400 第五小学校給食配膳室棟改築事業債 △4,500
改築事業債
大門中学校校舎棟大規
1
模改造事業債 △51,
国
600
第十
庫
小学校トイレ改修事業
支
債 56,400
出
下里中学校校舎棟
金
大規模改造事業債 37
過
5,100
2
-
1
21 -
20款 諸
収入 ~ 21款 市
国
債
庫支出金過年度収入 21
年度収入
節
説
2 都支出金過年 472
都支出金過年度収入
-
3
-
1 議会費 330,766 △7,948 322,818 △7,948
△7,948
歳
1
計 330,766 △7
款
,948 322,81
議
8 0 0 0 0 △7,94
会
8
費
2款 総
務費 1項 総務管理費
1
補 正 額 の 財
項
源 内 訳
目 補正前の
議
額 補 正 額 計 特
会
定 財 源
費
一般財源国庫支出金 都
補
支出金 地 方 債 そ
の 他
正
5 財産管理費 4
29,725 △36,
額
500 393,225
△15,052 △21
の
,448
△15,05
出
財
2 △21,448
源 内 訳
目 補正
9 行政管理費 405,
前
143 △22,945
の
382,198 712
額
△23,657
補
△2,
063
正
712 △15
額
,798
計 特
△5,79
6
定 財 源一般財源
国庫支
11 研修福利費
出
196,319 △1,
金
117 195,202
都
△1,117
支
△1,1
出
17
金 地 方 債 そ の 他
- 22
-
位
支
託 △1,117
払事
- 23 -
務
1款 議会費 ~
(
2款 総務費
議会事務局
:
) △7,948
職員手当等 △7,94
千
8
円)
(単位:
節
千円)
節説
説
明
区
分 金 額
11 需 用 費 △7,50
0
15 工事請負費 △29
,000
3 庁
舎維持管理事務(管財
明
課) △36,500
区
需用費 △7,50
0
光熱水費 △
7,500
工事
請負費 △29,000
分
庁舎省エネ設
金
備等導入工事(照明L
ED化) △29,00
0
額
13 委 託 料 △18,137
14 使 用 料 及 △4,808
び 賃 借 料
3 職員手
2 行財
当
政改革推進事業(行政
等
管理課) △2,063
△
委託料 △2,0
7
63
AI-O
,
CR導入支援等委託 △
9
2,063
48
4 庁内業務系システム運用保守事務(情報管理課) △15,086
委託料 △14,503
システム修正等委託 △13,553
データエントリー処理委託 △950
使用料及び賃借料 △583
電子計算機借り上げ料 △583
5 庁内情報系システム運用保守事務(情報管理課) △5,796
委託料 △1,571
東京電子自治体共同運営委託 △852
(
システム修正等委託 △719
使用料及び賃借料 △4,225
電子計算機借り上げ料 △4,225
単
13 委 託 料 △1,
117
2 議
4 職員
員
健康診断事務(職員課
報
) △1,117
酬
委託料 △1,117
等
定期健康診断委
-
15 コミュニテ 440,284 △48,564 391,720 1,445 △24,700 △2
5,309
2
ィ振興費
款
1
総
,445 △24,70
務
0 △25,309
費 1項 総務管
17 諸費 278,69
理
4 13,235 291
費
,929 30 13,2
補
05
30 13,205
正 額 の 財 源 内 訳
目
計 4,775,
補
321 △95,891
正
4,679,430 2
前
,157 0 △24,7
の
00 △15,022 △
額
58,326
補
2款 総務費 3項
正
戸籍住民基本台帳費
補
正 額 の 財 源
額
内 訳
目 補正前の額
計
補 正 額 計 特
特
定 財 源一
般財源国庫支出金 都支
出金 地 方 債 そ の
他
定
1 戸籍住民基 28
9,521 16,52
1 306,042 16
,521 0
財
本台帳費
1
6,521 0
源一般財源
計
国
290,734 16,
庫
521 307,255
支
16,521 0 0 0 0
出金 都支出金 地 方 債 そ の 他
- 24 -
-
位
域センター管理事業(
:
生活文化課) △48,
564
工事請負
千
費 △48,564
円
西部地域センター
)
2階等改修工事 △45
節
,633
西部
説
地域センターエレベー
ター改修工事 △2,9
31
23 償
還金、利子 13,23
5
及び割引料
1 過年度
明
過誤納償還金 13,2
区
35
(福祉総務
課) 13,038
償還金、利子及び割
引料 13,038
分
都支出金過年度返
金
還金 13,038
(健康課) 167
償還金、利子及び
割引料 167
額
都支出金過年度返還金 167
(子育て支援課) 30
償還金、利子及び割引料 30
都支出金
1
過年度返還金 30
5 工事請負費
(単位: 千円)
節
△
説
4
明
区 分 金
8
額
19 負担金
,
、補助 16,521
5
及び交付金
64
6 個人番号通知カード及び個人番号カード関連事務(市民 16,521
課)
負担金、補助及び交付金 16,521
通知カード・個人番号カード関連事務に係る交付金 16,521
- 25 -
2款 総務費
(単
6 地
-
4 東久留米市 61,976 △11,010 50,966 △11,010
議会
議員選
2
挙費
款
△11,0
総
10
務費 4項 選挙費
補
計 163,
805 △11,010
正
152,795 0 0 0
0 △11,010
額
3款 民生費
の
1項 社会福祉費
補 正
額 の 財 源 内
財
訳
目 補正前の額 補
正 額 計 特 定
源
財 源一般財
源国庫支出金 都支出金
内
地 方 債 そ の 他
訳
2 老人福祉費 206,
目
358 △8,021 1
補
98,337 △949
正
△7,072
前
△6,7
の
57
額 補
△949 △31
5
正 額 計 特 定
3 心身障害者 4
,129,256 0 4
,129,256 1,
532 △1,532
財
福
祉費
1,532 △1,
532
源一般財
4 地区セン
源
タ 73,735 △1,
国
020 72,715 △
庫
1,020
支
ー費
出
△1,
金
020
都支出金 地
5 国民年金
費 55,152 0 55
方
,152 700 △70
0
債
700 △700
そ の 他
6 国民健康保 1,32
-
7,147 △51,1
40 1,276,00
2
7 559 △13,02
6
3 △38,676
険事
-
業費 559 △13,023 △4,153
-
位
交付金
: 千
円
1 東久留米市議会議
)
員選挙執行事業 △11
節
,010
(選挙
説
管理委員会事務局) △
11,010
賃
金 △1,126
臨時職員賃金 △1,
126
役務費 △
1,162
通
信運搬費 △1,162
負担金、補助及
び交付金 △8,722
選挙運動用公
明
費負担金 △8,722
区
(単位: 千円
分
)
節説
金
明
区 分 金
額
13 委
託 料 △8,021
額
8 養護老人ホーム措置事業(介護福祉課
7
) △6,757
賃
委託料 △6,757
金
老人福祉措置費
△
△6,757
1,12
26 介
6
護人材育成研修事業(介護福祉課) △1,264
委託料 △1,264
介護人材育成研修事業委託 △1,264
財源更正
1
15
2
工事請負費 △1,02
役
0
務 費 △1
1 地区
,
センター管理運営事業
1
(福祉総務課) △1,
6
020
工事請負
2
費 △1,020
地区センター諸工事 △1,020
財源更正
28 繰 出 金 △51,140
(
19 負担
1 国民健康保
金
険特別会計保険基盤安
、
定繰出金(財政課) △
補
16,617
繰
助
出金 △16,617
△
特別会計繰出金
8
△16,617
単
,7
- 27 -
2
2款 総務費 ~
2
3款 民生費
及び
-
△34,523
3款 民
7 後期
生
高齢者 1,569,0
費
64 25,607 1,
594,671 4,2
1
42 21,365
項
医療
社
事業費
会
4,242 1,
福
416
祉費
19,949
補 正 額 の 財
8 介護保険事 1,
594,773 △5,
源
814 1,588,9
59 801 401 △7
内
,016
業費
訳
△7,4
目
15
補正
801 401 3
前
99
の額 補 正 額 計
計 9,30
特
3,387 △40,3
88 9,262,99
9 3,592 △9,3
29 0 0 △34,65
定
1
3款 民
生費 2項 児童福祉費
補 正 額 の 財
財
源 内 訳
目 補正前の
額 補 正 額 計 特
定 財 源
一般財源国庫支出金 都
源
支出金 地 方 債 そ
一
の 他
般
1 児童福祉総 5
財
,060,908 △3
源
1,148 5,029
国
,760 △5,161
庫
△3,789 △22,
支
198
出
務費
金
4,762
都
4,106 4,106
支出金
3,548 12,1
地
78 638
方
△13,
471 △26,942
債 そ の 他
- 28 -
-
位
)
課) △40,413
△
扶助費 △40,4
3
13
児童扶養
4
手当 △40,413
,523
- 29
-
3款 民生費
:
繰出金 △34,52
3
特別会計繰
千
出金 △34,523
円)
節
28 繰 出 金 2
説
5,607
1 後期高齢者医
療特別会計保険基盤安
定繰出金(財政課) 5
,658
繰出金
明
5,658
特
区
別会計繰出金 5,65
8
分 金
2 後期
高齢者医療特別会計繰
出金(財政課) 19,
949
繰出金 1
額
9,949
特別会計繰出金 19,949
28 繰 出 金 △5,814
1 介護保険特別会計繰出金(財政課) △7,415
繰出金 △7,415
特別会計繰出金 △7,415
2 低所得者保険料軽減繰出金(財政課) 1,601
繰出金 1,601
特別会計繰出金 1,601
(単位: 千円)
節説 明
区 分 金 額
13 委 託 料 16,364
20 扶 助 費 △47,512
5 認定こども園
・幼稚園運営支援事業
(
(子育て支援課) 12
2
,974
扶助費
12,974
国
幼稚園給付費 12,9
民
74
健康保
14
険
一時預かり事業(子
特
育て支援課) 16,3
単
別
64
委託料 16
会
,364
一時
計
預かり事業委託(幼稚
繰
園型) 16,364
出金(財政
24 児童扶養手当
課
支給事業(児童青少年
-
△20,073 0
3款 民
4 学
生
童保育費 370,24
費
4 △6,126 364
,118 △6,126
2項
△6,126
児童福祉費
補 正
5 母
子・父子 67,659
額
△11,285 56,
374 △3,214 △
の
4,754 △3,31
7
財
福祉費
△3,214
源
△1,607 △1,6
06
内
△3,147 △
訳
1,711
目 補正前の額 補
計 1
正
0,344,452 △
48,559 10,2
額
95,893 △8,3
計
75 △8,543 0 0
特
△31,641
4款 衛生費 1
項 保健衛生費
補 正
定
額 の 財 源 内
訳
目 補正前の額 補 正
額 計 特 定
財 源一般財源
財
国庫支出金 都支出金 地
方 債 そ の 他
2
予防費 442,348
源
△11,240 431
一
,108 △11,24
般
0
財
△1,500
源国
△4
庫
,740
支出
△5,00
金
0
都支出金 地 方 債 そ の
計 1,233
,655 △11,24
他
0 1,222,415
-
0 0 0 0 △11,24
0
30 -
-
位
)
- 3
△
1 -
3款 民生費
2
~ 4款 衛生費
0,073
:
扶助費 △20,07
3
児童育成手
千
当 △20,073
円)
節
1 報 酬 △3,6
説
86
7 賃 金 △2,440
2 学童保
育所管理運営事業(児
童青少年課) △6,1
26
報酬 △3,
明
686
嘱託指
区
導員報酬 △3,686
賃金 △2,44
0
臨時職員賃
金 △2,440
分 金
13 委 託 料 △4,
858
20 扶 助 費 △6,
額
427
3 母子保護の実施事業(児童青少年課) △6,427
扶助費 △6,427
母子生活支援施設入所措置費 △6,427
4 ひとり親ホームヘルプサービス事業(児童青少年課) △4,858
委託料 △4,858
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託 △4,858
(単位: 千円)
節説 明
区 分 金 額
13 委 託 料 △11,240
4 胃がん検診事業(健康課) △1,500
委託料 △1,500
胃がん検診委託 △1,500
5 乳
(
2
がん検診事業(健康課
5
) △4,740
委託料 △4,740
児
乳がん検診委託
童
△4,740
育成手当支
10 特
単
給
定健康診査に伴う追加
事
項目健診事業(健康課
業
) △5,000
(
委託料 △5,000
児
健康診査委託(
童
追加項目) △5,00
青
0
少年課
-
3 都市農業対 38,782 1,132 39,914 849 283
策費
84
6
9 283
款 農林業費 1
計 88
項
,830 1,132 8
農
9,962 0 849 0
業
0 283
費
補
8款 土木費 1項 土木
管理費
補 正 額 の
正
財 源 内 訳
目 補
正前の額 補 正 額 計
額
特 定 財
源一般財源
国庫支
の
出金 都支出金 地 方
債 そ の 他
財
1 土木総
務費 373,328 △
源
150,572 222
,756 △60,69
内
2 △59,413 △3
0,467
訳
△58,3
目
63 △58,363 △
補
29,188
正前
△2,
の
329 △1,050 △
額
1,279
補 正 額 計 特 定
計 3
73,328 △150
,572 222,75
6 △60,692 △5
財
9,413 0 0 △30
,467
8款 土木費 2項 道路
源
橋梁費
補 正 額 の
一
財 源 内 訳
目 補
般
正前の額 補 正 額 計
財
特 定 財
源
源一般財源
国庫支
国
出金 都支出金 地 方
庫
債 そ の 他
支
2 道路維
出
持費 601,260 △
金
18,979 582,
都
281 △4,795 △
支
10,434 △3,7
出
50
金
△4,795 △1
地
0,434 △3,75
0
方 債 そ の 他
- 32 -
-
位:
12 強い農業・担い
千
手づくり総合支援補助
円
事業(被災農業者 1,
)
132
節説
支援型)(産
業政策課)
負担
金、補助及び交付金 1
,132
強い
農業・担い手づくり総
合支援補助金(被災農
業者支 1,132
援型)
明
区
(単位: 千円)
節説
明
区 分 金
分
額
19 負担
金
金、補助 △150,5
72
及び交付
金
額
5 特定緊急輸送道路沿道
1
建築物耐震化促進助成
9
事業(施設 △145,
負
914
担
金
建設課)
負担金
、
、補助及び交付金 △1
補
45,914
助
緊急輸送道路沿道建築
1
物耐震化促進事業助成
,
金 △145,914
132
6 木造住宅耐震助成事業(施設建設課) △4,658
負担
及
金、補助及び交付金 △
び
4,658
木
交
造住宅耐震診断助成金
付
△458
木造
金
住宅耐震改修助成金 △4,200
(単位: 千円)
節説 明
区 分 金 額
13 委 託 料 △7,017
15 工事請負費 △11,962
1 道路維持管理事
(
業(管理課) △18,979
委託料 △7,017
市道路面下空洞調査委託 △2,017
道路補修に伴う設計委託 △2,900
橋梁長寿命化修繕設計業務委託 △2,100
工事請負費 △
単
11,962
- 33 -
6款 農林業費 ~ 8款 土木費
-
3 道路新設改 16,34
0 △5,230 11,
8
110 △1,695 △
款
3,535
土
良費
木
△4,
費
072
2
△1,695
項
537
道路橋梁費
補 正 額 の 財
4 交通安全
対 246,120 △4
源
,088 242,03
2 △866 △3,22
内
2
策費
訳
△866 △63
目
4
補正
△1,290
前の
△
額
1,298
補 正 額 計 特 定
計 9
98,245 △28,
297 969,948
△4,795 △12,
財
995 0 0 △10,5
07
8款
土木費 4項 都市計画
源
費
補 正 額 の 財
一
源 内 訳
目 補正前
般
の額 補 正 額 計 特
財
定 財
源
源一般財源
国庫支出金
国
都支出金 地 方 債 そ
庫
の 他
支
1 都市計画総
出
364,748 △2,
金
094 362,654
都
△1,100 △109
支
△885
出
務費
金 地 方 債 そ の 他
- 34 -
-
位
費 △1,134
: 千円
1 市
)
道207号線整備事業
節
(道路計画課) △4,
説
072
委託料 △
3,572
市
道整備に伴う測量等委
託 △1,372
市道整備に伴う不動
産鑑定委託 △550
市道整備に伴う
物件補償調査 △1,6
50
工事請負費
△500
市道
明
改修工事 △500
区
2
分
市道210号線整備事
金
業(道路計画課) △1
,158
委託料
△524
市道
整備に伴う測量等委託
額
△524
工事請
負費 △634
市道改修工事 △634
道路舗装
13 委 託 料 △1
補
,298
修
14 使 用 料 及 △
工
1,290
び
事
賃 借 料
△
15 工事請負費 △
1
1,500
1,96
4 交通安全施設
2
整備事業(管理課) △1,500
工事請負費 △1,500
交通安全施設改修工事 △1,500
7 年間登録自転車等駐車場管理運営事業(管理課) △1,290
使用料及び賃借料 △1,290
土地借り上げ料 △1,290
13 委
11 自転車等駐
託
車場整備事業(管理課
料
) △1,298
△
委託料 △1,298
(
4
事業手法選定支
,
援業務委託 △1,29
0
8
96
(単位: 千円)
節説 明
区 分 金 額
11 需 用 費 △40
単
0
13 委 託 料 △1,100
- 35 -
8款
1
土木費
5 工事請負
-
△109 109
△400
8
△594
款 土
△1,1
木
00 0
費 4項 都市計画費
補 正 額
2 街路事業
費 384,828 △1
の
15,429 269,
399 △36,500
財
△18,250 △12
,700 △1,684
源
△46,295
△12
内
,700 △863
訳
△
目
1,684 △12,0
補
59
正前
△36,500
の
△18,250 △33
額
,373
補 正 額 計 特 定 財 源一般財源
計 83
国
4,767 △117,
庫
523 717,244
支
△36,500 △19
出
,350 △12,70
金
0 △1,793 △47
都
,180
支出金 地 方 債 そ の 他
- 36 -
-
位
地購入費 △23,000
補償、補填及び賠償金 △56,600
補償金 △5
6,600
6 公的
:
住
- 3
宅
7 -
8款 土木費
関連事業(都市計
画課) △400
千
需用費 △400
円
印刷製本費 △400
)
節説
8 壁
面後退支援事業(都市
計画課) △594
負担金、補助及び交
付金 △594
壁面後退整備事業費補
助金 △594
明
区
13 無電柱化推
進事業(道路計画課)
△1,100
委
託料 △1,100
分
無電柱化チャレン
金
ジ路線基礎調査委託 △
1,100
額
13 委 託 料 △3,838
15 工事請負費 △31
1
,991
9
17 公 有 財 産 △
負
23,000
担
購 入 費
金
22 補償、補填 △
、
56,600
補
及び賠償金
助 △59
4
1 東3・4・5号線整備事業(道路計画課) △13,563
工事請負費 △13,563
都市計
及
画道路築造工事 △13
び
,563
交付金
2 東3・4・20
財
号線整備事業(道路計
源
画課) △13,743
更
委託料 △1,6
正
46
都市計画道路整備に伴う測量等委託 △1,646
工事請負費 △12,097
都市計画道路築造工事 △12,097
(
3 東3・4・13号線及び東3・4・21号線整備事業( △88,123
道路計画課)
委託料 △2,192
都市計画道路整備に伴う測量等委託 △1,709
単
都市計画道路整備に伴う設計委託 △87
都市計画道路用地清掃委託 △396
工事請負費 △6,331
都市計画道路用地管理工事 △6,331
公有財産購入費 △23,000
土
-
1 下水道整備 891,228 △97,830 793,398 △97,830
費
8
△97,83
款
0
土木費 5
計 891,2
項
28 △97,830 7
下
93,398 0 0 0 0
水
△97,830
道事
10款 教育費 1
業
項 教育総務費
補 正
費
額 の 財 源 内
補
訳
目 補正前の額 補 正
額 計 特 定
正
財 源一般財源
国庫支出金 都支出金 地
額
方 債 そ の 他
3
の
指導費 83,418 △
943 82,475 △
財
472 △471
△47
源
2 △471
内 訳
目 補正
計 4
前
40,632 △943
の
439,689 0 △4
額
72 0 0 △471
補
10款 教育費
正
2項 小学校費
補 正
額 の 財 源 内
額
訳
目 補正前の額 補 正
計
額 計 特 定
特
財 源一般財源
国庫支出金 都支出金 地
方 債 そ の 他
1
定
学校管理費 495,3
00 △19,289 4
76,011 △832
△18,457
財
△7,
173
△8,454
源一般財源
国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他
- 38 -
-
位
事業特別会計繰出金(
:
財政課) △97,83
0
繰出金 △97
千
,830
特別
円
会計繰出金 △97,8
)
30
節説
(単位: 千円)
節
説
明
区 分 金
額
18 備品購
入費 △943
1 一
般管理事務費 △943
(指導室) △9
明
43
備品購入費
区
△943
出退
勤管理機器 △943
分 金
(単位: 千円)
節説
明
区 分 金
額
11 需 用
額
費 △5,889
13 委 託 料 △10,854
14 使 用 料 及 △547
2
び 賃 借 料
8
22 補償、補
繰
填 △1,999
出
及び賠償金
金 △9
7
1 小学校運営事務
,
(教育総務課) △7,
8
173
需用費 △
3
5,889
消
0
耗品費 △1,519
光熱水費 △4,370
委託料 △737
校務用システム設定作業等委託 △737
使用料及び賃借料 △547
電子計算機借り上げ料 △547
2 小学校施設維持管理事業(教育総務課) △8,454
委託料 △8,454
冷暖房機保守点検委託 △2,834
空気清浄機保守点検委託 △648
- 39 -
8款 土木費 ~ 10款 教育費
(単
1 下水道
-
△832 △831
△1,999
10款 教育費 2項 小学校費
補
2 教育振興費
正
309,746 △6,
027 303,719
額
△6,027
△3,2
の
77
財
△2,750
源 内 訳
目 補正前
5 学校建設費 160
の
,663 75,296
額
235,959 20,
補
957 △904 51,
900 3,343
正
20
,957 △904 51
額
,900 3,343
計 特 定 財 源一般財
計 1,441,7
源
46 49,980 1,
国
491,726 20,
庫
957 △1,736 5
支
1,900 0 △21,
出
141
金 都支出金 地 方 債 そ の 他
- 40 -
-
位
防火設備定期点検
:
・報告業務委託 △2,
164
千円)
節
5 通学路防
説
犯カメラ設置事業(学
務課) △1,663
委託料 △1,66
3
通学路防犯
カメラ設置委託 △1,
663
6 学校再編
成事業 △1,999
(教育総務課) △
明
1,999
補償
区
、補填及び賠償金 △1
,999
賃借
物件解約費用 △1,9
99
分 金
1
額
4 使 用 料 及 △2,75
0
び 賃 借 料
20
扶 助 費 △3,277
建築物
2 小学校就
・
学援助事業(学務課)
建
△3,277
扶
築
助費 △3,277
設
就学援助費 △3,
備
277
調査委託
11 小学
△
校特別支援学級支援事
7
業(指導室) △2,7
2
50
使用料及び
9
賃借料 △2,750
自動車借り上げ
料 △2,750
給
1 報 酬 △2,39
食
6
用
13 委 託 料 △14,5
リ
40
フ
15 工事請負費 92
ト
,601
保
18 備品購入費
守
△369
点検委
1
託
小学校改修事業(教
△
育総務課) 75,29
5
6
報酬 △2,3
0
96
嘱託職員
1
報酬 △2,396
委託料 △14,54
0
大規模改造
(
設計委託 △8,229
工事監理委託
消
△3,113
防
設計積算業務委託 △3
設
,198
工事請
備
負費 92,601
保
改修・補修工事 △
守
2,576
大
点
規模改造工事 △6,0
検
10
トイレ改
単
委
修工事 101,187
託
備品購入費 △3
△
69
備品購入
1
費 △369
,578
- 4
1 -
10款 教育費
-
1 学校管理費 222,653 △19,277 203,376 △19,277
1
△15,993
0款
△
教
3,284
育費 3項 中学校費
補 正 額
2 教育
振興費 176,205
の
△14,326 161
,879 △14,32
財
6
△11,262
源
△
内
3,064
訳
目 補正前の額 補 正
5 学校
建設費 690,075
額
530,276 1,2
計
20,351 108,
特
912 △693 323
,500 98,557
108,912 △69
定
3 323,500 98
,557
財 源一般財源
国
計 1,
庫
366,449 496
支
,673 1,863,
出
122 108,912
金
△693 323,50
都
0 0 64,954
支出金 地 方 債 そ の 他
- 42 -
-
位
1
:
中学校運営事務(教
育総務課) △15,9
千
93
需用費 △1
円
4,128
消
)
耗品費 △1,036
節
光熱水費 △13
説
,092
委託料
△1,865
校務用システム設定作
業等委託 △1,865
2 中学校施設
維持管理事業(教育総
明
務課) △3,284
区
委託料 △3,28
4
冷暖房機保
守点検委託 △1,08
3
消防設備保
分
守点検委託 △887
金
防火設備定期点
検・報告業務委託 △1
,314
額
7 賃 金 △2,992
1
9 旅 費 △72
1
20 扶 助
需
費 △11,262
用 費 △1
2 中学校就学
4
援助事業(学務課) △
,
11,262
扶
1
助費 △11,262
2
就学援助費 △1
8
1,262
11 中学校特別支援学級支援事業(指導室) △3,064
賃金 △2,992
臨時職員賃金 △2,99
1
2
旅費 △72
3
職員特別旅費 △
委
72
託 料 △
13 委 託 料 △20,
5
565
,
15 工事請負費 5
1
50,841
49
1 中学校改修事業(教育総務課) 530,276
委託料 △20,565
備品移動委託 △44
(
3
大規模改造実施設計委託 △15,073
工事監理委託 △5,049
工事請負費 550,841
改修・補修工事 △1,040
大規模改造工事 562,154
改修・解体工事
単
△10,273
- 43 -
10款 教育費
-
2 図書館費 391,630 △10,947 380,683 △530 △10,417
1
△530 △
0
10,417
款 教育費 4
計
項
684,863 △10
社
,947 673,91
会
6 0 0 0 △530 △1
教
0,417
育費
10款 教育費 5項 保
補
健体育費
補 正 額
の 財 源 内 訳
目
正
補正前の額 補 正 額
計 特 定 財
額
源一般財源
国庫
支出金 都支出金 地 方
の
債 そ の 他
3 保健
財
体育施 230,732
△1,050 229,
源
682 △1,050
設
内
費
△1,050
訳
目 補正前の
計 416,143 △1
額
,050 415,09
補
3 0 0 0 0 △1,05
0
正 額 計 特 定 財 源一般財源
国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他
- 44 -
-
位
維持管理事業(図書館
:
) △10,947
委託料 △10,94
千
7
中央図書館
円
大規模改修設計委託 △
)
10,947
節説
(単位:
千円)
節説
明
区 分
金 額
1
4 使 用 料 及 △1,05
0
び 賃 借 料
明
区
2 体育施設維持管理
事業(生涯学習課) △
1,050
使用
料及び賃借料 △1,0
分
50
土地借り
金
上げ料 △1,050
- 4
5 -
10款 教育費
額
13 委 託 料 △10,947
(単
3 図書館施設
-
-
支給率( 月分)
長 等人 千円 千円 千円 千円
3 30,840 13,724( 4.60月分)
議 員 22 126,953 54,640
補 正 後 ( 4.65月分)
その他の特別職 1,220 615,480
計 1,245 742,433 3
4
0,840 68,364
長 等 3 30,840 13,724( 4.60月分)
議 員 22 126,953 62,588
補 正 前 ( 5.00月分)
その他の特別職 1,227 621,562
計 1,252 748,515 30,840
6
76,312
長 等
議 員 △7,948
比 較
その他の特別職 △7 △6,082
計 △7 △6,082 △7,948
給
-
与 費
1 特 別 職
給 与
区 分 職 員 数 期 末 手 当報 酬 給 料 地 域 手 当
年間
-
-
665
181,593 41,148 222,741
615,480 87,140 702,620
8,279 849,916 136,110 986,026
8,279 52,843 7,822 60,665
189,541 41
4
,148 230,689
621,562 87,140 708,702
8,279 863,946 136,110 1,000,056
△7,948 △7,948
△6,082 △6,082
△14,030 △14,030
7
明 細 書
費
共
-
済 費 合 計 備 考退職負担金 その他の手当 計
千円 千円 千円 千円 千円
8,279 52,843 7,822 60,
-
当該年度中増減見込額
起債見込額 元金償還見込額
1.普通債 6,451,111 6,477,856 904,100 859,722 6,522,234
(1) 総務債 838,239 724,786 98,700 202,863 620,623
(2) 民生債 602,114 597,834 - 54,218 543,616
(3) 衛生債 336,521 297,858 - 39,095 258,763
(4) 土木債 2,343,492 2,335,534 196,700 313,466 2,218,768
(5) 消防債 323,359 289,693 - 32,537 257,156
(6) 教育債 2,007,386 2,232,151 608,700 217,543 2,623,308
2.その他 17,908,674 18,253,458 1,522,000 1,262,882 18,512,576
(1) 住民税等減税補てん債 655,808 491,279 - 114,497 376,782
(2) 臨時財政対策債 17,252,866 17,762,179 1,522,000 1,148,385 18,135,794
計 24,359,785 24,731,314 2,426,100 2,122,604 25,034,810
(注)「当該年度中増減見込額」の「起債見込額」は、平成30年度繰越明許費に係る収入見込額を含む。
当該年度末現在高見込額
区 分前々年度末
現在高前年度末現在高
(単位:千円)
地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高
並 び に 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 48 -