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議案第50号 令和2年度調布市一般会計補正予算(第3号) 上記の議案を提出する。 令和 2 年 6 月 5 日 提出者 調布市長

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議案第50号

令和2年度調布市一般会計補正予算(第3号)

上記の議案を提出する。

令和 2 年 6 月 5 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

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令和 2 年度

調 布 市 一 般 会 計 補 正 予 算

第 3 号

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- 1 -

令和2年度調布市一般会計補正予算(第3号)

令和2年度調布市の一般会計補正予算(第3号)は,次に定めるところに

よる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 275,453千円を追加し,歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 117,844,103千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は,「第2表地方債補正」による。

令和 2 年 6 月 5 日 提出

調布市長 長 友 貴 樹

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1

150,000 50,

2

000 200,000

,

歳   出   合

9

   計 117,56

5

8,650 275,4

1

53 117,844,

,

103

802

36,750 12,9

88,552

10 国

庫 補 助 金 27,028

,986 213,00

 

0 27,241,98

6

60 都 支 出 金 13

,653,097 44

 

,000 13,697

,097

10 都 補 助

 

金 8,010,574

44,000 8,05

 

4,574

70 寄 附

金 85,652 48,

 

350 134,002

5 寄 附 金 85,65

 

2 48,350 134

,002

75 繰 入 金

 

2,287,672 1

32,353 2,42

 

0,025

10 基 金

繰 入 金 2,287,6

68 132,353 2

 

,420,021

9

0 市 債 3,806,0

00 -199,000

3,607,000

5 市 債 3,806,0

00 -199,000

3,607,000

歳   入   合 

 計 117,568

,650 275,45

3 117,844,1

03

歳 出

款 項 補正前額 の額 補 正 額 計

千円

千円 千円

- 3 -

5

議 会 費 510,225

-17,960 492

,265

5 議 会 費 5

10,225 -17,

960 492,265

10 総 務 費 35,1

-

11,543 147,

408 35,258,

2

951

5 総 務 管 理 費

30,763,191

-

66,808 30,8

5

29,999

35 生

5

活 文 化 費 2,453,

525 80,600 2

,534,125

1

5 民 生 費 49,006

,116 207,50

0 49,213,61

4

6

5 社 会 福 祉 費 19

0

,697,605 10

,

4,000 19,80

0

1,605

10 児 童

4

福 祉 費 22,663,

8

018 103,500

,

22,766,518

3

20 衛 生 費 5,61

7

9,432 35,22

2

7 5,654,659

2

5 保 健 衛 生 費 2,4

4

30,188 35,2

9

27 2,465,41

,

5

35 商 工 費 443

7

,357 59,000

5

502,357

5 商

0

工 費 443,357 5

4

9,000 502,3

0

57

50 教 育 費 10

,

,464,912 -2

2

05,722 10,2

9

59,190

5 教 育

8

総 務 費 1,708,5

,

91 -498 1,70

1

8,093

10 小 学

2

校 費 3,642,90

2

9 -225,240 3,417,669

1

5

5 中 学 校 費 1,106

,336 20,016

1,126,352

90 予 備 費 150,0

00 50,000 20

0,000

5 予 備 費

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1 変 更

千円

第 2 表  地 方 債 補 正

起   債   の   目   的補   正   前 補   正   後

限   度   額 限   度   額

計 3,806,000 3,607,000

千円

ふ れ あ い の 家 整 備 事 業 90,000 162,000

小 ・ 中 学 校 校 舎 等 整 備 事 業 1,213,000 942,000

- 4 -

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一般会計補正予算説明書

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00

千円

歳   入   合   計 117,568,650 275,453 117,844,103

(歳 出)

補  正  額  の  財  源  内  訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源一般財源

国・都支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

歳 出 合 計 117,568,650 275,453 117,844,103 293,750 -199,000 24,950 155,753

- 7 -

55 国 庫 支 出 金 40,048,372 249,750 40,298,122

60 都 支 出 金 13,653,097 44,000 13,697,0

97

 

70 寄 附 金 85

,652 48,350

134,002

75

繰 入 金 2,287,6

72 132,353 2

,420,025

9

0 市 債 3,806,0

00 -199,000

3,607,000

正 予 算 事 項

5 議 会 費 510

,225 -17,96

0 492,265 -1

7,960

10 総 務 費 3

5,111,543 1

47,408 35,2

58,951 72,0

 

00 55,550 19

,858

 

15 民 生 費 49

,006,116 20

7,500 49,21

3,616 171,2

 

50 36,250

入)

20 衛

生 費 5,619,43

2 35,227 5,6

54,659 30,0

00 5,227

35 商 工

費 443,357 59

,000 502,35

7 29,500 29,

500

補 

50 教 育 費 10,

 

464,912 -20

5,722 10,25

 

9,190 63,00

0 -271,000 -

30,600 32,8

78

90 予 備 費 150,

000 50,000 2

00,000 50,0

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4

債 72,000 ○ふれ

8

あいの家整備事業 72

,

,000

45 教育債

3

-271,000 ○小

7

・中学校校舎等整備事

2

業 -271,000

2

55款 国庫支出金第6

4

0款 都支出金第70款

9

寄附金第75款 繰入金

,

第90款 市債

750 40,298,122

5 国庫負担金 12,951,802 36,750 12,988,552

10 民生費国庫負担金 12,463,208 36,750 12,49

2

9,958 30 生活困

 

窮者自立 36,750

○生活困窮者自立支援

費負担金 36,750

 

支援費負担金

10

 

国庫補助金 27,02

8,986 213,0

00 27,241,9

86

5 総務費国庫

補助金 24,236,

071 213,000

24,449,071

5 総務管理費補助 21

3,000 ○新型コロ

ナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付 21

3,000金 金

60 都支出金 13,

653,097 44,

000 13,697,

097

10 都補助

金 8,010,574

44,000 8,05

4,574

15 衛

 

生費都補助金 136,

864 30,000 1

 

66,864 5 保健事

業費等補 30,000

○出産・子育て応援事

業補助金 30,000

 

助金

45 教育費都

 

補助金 379,272

 

14,000 393,

 

272 7 小学校費補助

 

金 10,000 ○学校

 

保健衛生用品購入費補

 

助金 10,000

8

 

中学校費補助金 4,0

 

00 ○学校保健衛生用

 

品購入費補助金 4,0

 

00

70 寄附金 8

 

5,652 48,35

 

0 134,002

 

5 寄附金 85,652

 

48,350 134,

 

002

10 指定寄

附金 85,651 48

,350 134,00

1 5 指定寄附金 48,

 

350 ○指定寄附金 4

 

8,350

75 繰

 

入金 2,287,67

 

2 132,353 2,

420,025

1

0 基金繰入金 2,28

 

7,668 132,3

 

53 2,420,02

 

1

10 財政調整基

 

金繰入金 600,00

0 155,753 75

-

5,753 5 財政調整

基金繰 155,753

8

○財政調整基金繰入金

155,753入金

-

30 公共施設整備基

-

金繰入金 700,00

0 -23,400 67

9

6,600 5 公共施設

整備基 -23,400

-

○公共施設整備基金繰

5

入金 -23,400金

5

繰入金

90 市債 3

,806,000 -1

99,000 3,60

7,000

5 市債

3,806,000 -

199,000 3,6

4

07,000

5 市

0

債 3,806,000

,

-199,000 3,

0

607,000 5 総務

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般財源目 区    分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 10 - - 11 -

5 議会費 510,225 -17,960 492,265 -17,960

5 議会費 510,225 -17,960 492,265 -17,960

5 議会費 510,225 -17,960 492,265 -1

3

7,960

1 報酬 -

 

9,312 (議会事務

局)◎議員人件費 -9

,3128 旅費 -4

 

,074  ・議員報酬

 

-9,312

13 使

用料及び -200 ◎市

議会運営・活動費 -8

,648賃借料  ・議

員旅費 -3,533 

・職員旅費 -541

18 負担金,補助 -4

,374  ・車両運行

運営費 -200及び交

付金  ・各種負担金 -

174 ・政務活動費

 

交付金 -4,200

5款 議会費

 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 12 - - 13 -

10 総務費 35,111,543 147,408 35,258,951 72,000 55,550 19,858

5 総務管理費 30,763,191 66,808 30,829,999 48,350 18,458

5 一般管理

費 4,453,605

-1,695 4,45

1,910 -1,69

5

2 給料 -1,69

5 (職員人件費)◎特

別職人件費 -1,69

5 ・特別職職員給 -

1,695

40 企

 

画調整費 202,42

1 68,503 270

 

,924 48,350

20,153

24 積

 

立金 68,503 (政

策企画課)◎新型コロ

 

ナウイルス感染症対策

基金 68,503 ・

 

基金積立金 68,50

3

第10款 総務費

 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 14 - - 15 -

35 生活文化費 2,453,525 80,600 2,534,125 72,000 7,200 1,400

15 コミュニティ施 412,163 80,600 492,763 72,000 7,200 1,400設費

12 委託料 6

00 (協働推進課)◎

ふれあいの家管理運営

費 80,60016

公有財産 80,000

 ・ふれあいの家用地

費 80,600購入費

第10款 総務費

補 正 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 16 - - 17 -

15 民生費 49,006,116 207,500 49,213,616 171,250 36,250

5 社会福祉費 19,697,605 104,000 19,801,605 67,750 36,250

5 社会福祉総務費 4

,367,769 10

4,000 4,471

,769 67,750

36,250

12 委

託料 31,000 (生

活福祉課)◎社会福祉

事業費 24,000

19 扶助費 49,00

 

0  ・緊急援護資金貸

付金 24,000

2

 

0 貸付金 24,000

◎生活困窮者自立支援

 

費 49,000 ・住

居確保給付金事業費 4

 

9,000

(高齢者支

援室(介護保険担当)

 

)◎介護施設従事職員

支援費 23,300 

 

・介護施設従事職員支

援費 23,300

(障

 

害福祉課)◎障害者施

設従事職員支援費 7,

700 ・障害者施設

従事職員支援費 7,7

00

第15款 民生費

補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明一般財源目 区   

Page 13: 議案第50号 令和2年度調布市一般会計補正予算( … › www › contents › ...3 117,844,1 正 03 歳 出 額 款 項 補正前の額 補 正 額 計 千円 計 千円

分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 18 - - 19 -

10 児童福祉費 22,663,018 103,500 22,766,518 103,500

10 児童措置費 4,320,704 103,500 4,424,204 103,500

18 負担金,補助 103,500 (子ども家

庭課)及び交付金 ◎ひ

とり親家庭応援給付金

支給事業 103,50

0 ・ひとり親家庭応

援給付金 103,50

0

第15款 民生費

補 正 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 20 - - 21 -

20 衛生費 5,619,432 35,227 5,654,659 30,000 5,227

5 保健衛生費 2,430,188 35,227 2,465,415 30,000 5,227

5 保健衛生総務費 1,517,922 3

5,227 1,553

,149 30,000

5,227

12 委託

料 35,227 (健康

推進課)◎母子保健事

業費 35,227 ・

出産・子育て応援事業

費 35,227

第20

 

款 衛生費

正 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 22 - - 23 -

35 商工費 443,357 59,000 502,357 29,500 29,500

5 商工費 443,357 59,000 502,357 29,500 29,500

10 商工業振興費 164,740 59,000 223,7

40 29,500 29

,500

18 負担金

,補助 59,000 (

産業振興課)及び交付

金 ◎中小企業事業資金

融資事務費 59,00

0 ・中小企業事業資

金保証料負担金 44,

 

000 ・中小企業事

業資金利子補給金 15

 

,000

第35款 商工

 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 24 - - 25 -

50 教育費 10,464,912 -205,722 10,259,190 63,000 -271,000 -30,600 32,878

5 教育総務費 1,708,591 -498 1,708,093 -498

5 教育委員会費

25,894 -498

25,396 -498

2 給料 -498 (職

員人件費)◎特別職人

件費 -498 ・特別

職職員給 -498

第5

0款 教育費

補 正 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

Page 17: 議案第50号 令和2年度調布市一般会計補正予算( … › www › contents › ...3 117,844,1 正 03 歳 出 額 款 項 補正前の額 補 正 額 計 千円 計 千円

分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 26 - - 27 -

10 小学校費 3,642,909 -225,240 3,417,669 45,000 -271,000 -30,600 31,360

5 学校管理費 1,323,488 3,500 1,326,988 3,500

12 委託料 3,

500 (教育総務課)

◎施設管理費 3,50

0 ・維持管理委託料

3,500

10 教

育振興費 269,84

8 35,000 304

,848 35,000

13 使用料及び 35

 

,000 (指導室)賃

借料 ◎児童用タブレッ

 

ト運用費 35,000

 ・機器借上料 35,

 

000

15 学校保

健体育費 749,87

 

8 39,080 788

,958 10,000

 

29,080

10 需

用費 10,884 (学

 

務課)◎学校保健管理

費 10,88412

 

委託料 28,196  

・消耗品費 10,88

4

◎学校給食運営費 2

8,196 ・給食運

営業務費 28,196

20 学校整備費 1

,299,695 -3

02,820 996,

875 -271,00

0 -30,600 -1

,220

12 委託料

-8,820 (教育総

務課)◎施設整備費 -

302,82014

工事請負費 -294,

000  ・工事監理委

託料 -8,820 ・

 

校舎設備整備工事費 -

 

294,000

第50

款 教育費

  財  源 説                   明一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 28 - - 29 -

15 中学校費 1,106,336 20,016 1,126,352 18,000 2,016

5 学校管理費 321,076 1,500 322,576 1,500

12 委託料 1,500 (教育総務課)◎施設管理費 1,500 

・維持管理委託料 1,

500

10 教育振

興費 144,992 1

4,000 158,9

92 14,000

1

3 使用料及び 14,0

00 (指導室)賃借料

◎生徒用タブレット運

 

用費 14,000 ・

機器借上料 14,00

 

0

15 学校保健体

育費 66,926 4,

 

516 71,442 4

,000 516

10

 

需用費 4,516 (学

務課)◎学校保健管理

 

費 4,516 ・消耗

品費 4,516

第50

 

款 教育費

内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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分 金    額国・都支出金 地 方 債 そ の 他

- 30 - - 31 -

90 予備費 150,000 50,000 200,000 50,000

5 予備費 150,000 50,000 200,000 50,000

5 予備費 150,000 50,000 200,000 50,000

第90款 予備費

(単位:千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳款 節項 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源 説                   明

一般財源目 区   

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Ⅱ  補   正   予   算   

1 特 別 職

         給        与

報  酬 給  料 期 末 手 当 地 域 手 当

(千円)

年間支給率

(人) (千円) (千円) (月分) (千円)

15,764

4.65

86,602

4.65

4,632

4.65

106,998

4.65

15,764

4.65

86,602

4.65

4,632

4.65

106,998

4.65

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

33,900

9,960

区    分職 員 数

補正後

長     等 3

議     員 28

その他の特別職 3,447

32,205

176,928

290,684 9,462

3,478 467,612 41,667

補正前

長     等 3

議     員 28 186,240

その他の特別職 3,447 290,684

計 3,478 476,924 43,860

比 較

長     等 0

計 0 -9,312

議     員 0 -9,312

-1,695

-2,193

その他の特別職 0 0 -498

― 32 ―

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Ⅱ  補   正   予   算   

       費

寒冷地手当 そ の 他 の 計 共 済 費 合   計 備     考

手   当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

給   与   費   明   細   書

703,49675,714

305,276

47,969

307,186

691,991

57,186

338,626

0

307,684

0

-9,312

2,408

-1,695-1,695

627,782

-9,312

7,522 55,491

263,530 65,784 329,314

304,778 2,408

616,277 75,714

49,664 7,522

272,842 65,784

-498

0

-11,505-11,505

-498

0

― 33 ―

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    千円     千円     千円     千円     千円

※16,000 ※16,000

1 普 通 債 33,970,068 35,068,860 3,806,000 -199,000 3,607,000

 (1) 総 務 債総 務 債 2,287,697 2,968,697 1,229,000 72,000 1,301,000

 (2) 民 生 債民 生 債 2,584,174 2,348,429 162,000 162,000

 (3) 土 木 債衛 生 債 1,981,999 1,940,130 31,000 31,000

※16,000 ※16,000

 (4) 土 木 債土 木 債 17,762,292 17,717,097 719,000 719,000

 (5) 消 防 債消 防 債 603,162 775,941 233,000 233,000

 (6) 教 育 債教 育 債 8,750,744 9,318,566 1,432,000 -271,000 1,161,000

2 そ の 他 6,845,392 5,880,963

(1) 減 収 補 塡 債 214,288 142,860

(2) 減 税 補 塡 債 1,311,039 1,010,576

(3) 臨 時 財 政 対 策 債 5,243,065 4,658,327

(4) 枠 外 債 77,000 66,000

(5) 災害援護資金貸付金債 3,200

※16,000 ※16,000

40,815,460 40,949,823 3,806,000 -199,000 3,607,000

土地開発公社経営健全化促進事業債は,各目的別に区分しています。 ※の数値は,前年度からの繰越事業に伴う起債見込額(未収入特定財源)を外書きしたものです。

合 計

       Ⅲ  地 方 債 の 前 前 年 度 末 及 び 前 年   当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区    分前 前 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

 当 該 年 度 中

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

補正前の額 補 正 額 補正後の額

- 34 -

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    千円     千円     千円       千円       千円       千円

2,401,607 2,401,607 36,489,253 -199,000 36,290,253

193,872 193,872 4,003,825 72,000 4,075,825

301,609 301,609 2,208,820 2,208,820

83,458 83,458 1,887,672 1,887,672

1,242,161 1,242,161 17,209,936 17,209,936

34,970 34,970 973,971 973,971

545,537 545,537 10,205,029 -271,000 9,934,029

920,468 920,468 4,960,495 4,960,495

71,428 71,428 71,432 71,432

247,329 247,329 763,247 763,247

590,711 590,711 4,067,616 4,067,616

11,000 11,000 55,000 55,000

3,200 3,200

3,322,075 3,322,075 41,449,748 -199,000 41,250,748

補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額

度 末 に お け る 現 在 高 並 び に見 込 み に 関 す る 調 書

 増 減 見 込 み

当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

補正前の額

- 35 -