一般会計...2020/06/29 · 15.工事請 3,150,000 2,369,952 0 0 0...
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一般会計
歳 出 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越継 続 費 及 び 予 備 費 支 出
繰 越 額 流 用 増 減 額繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額
0 0 2,468,403
逓次繰越 明 許 費 繰 越
備 考事 故
0 0 2,468,403
1 議会費 115,545,000 109,263,597 00 111,732,000△3,813,000 0
109,263,597 00 111,732,000△3,813,000 0
1 議会費 115,545,000 0 111,732,000
1 議会費 115,545,000
△3,813,000 0 2,468,403109,263,597 0 0 0
0 0 900
1.報酬 45,360,000 45,360,000 0 0 0 0 議員報酬
一般職給料 3人 2.給料 10,245,000 10,244,100 0
920,763 管理職手当 438,000
扶養手当 438,000
3.職員手 20,491,000 19,570,237 0 0 0
当等
時間外勤務手当 91,791
通勤手当 218,400
期末手当 2,338,409
児童手当 365,000
勤勉手当 1,541,200
休日勤務手当 11,685
0 0 64,776
議員期末手当 14,127,752
職員共済組合負担金 3,136,257 4.共済費 20,329,000 20,264,224 0
公務災害補償基金負担金 18,847
議員共済会負担金 17,109,120
遺族特別給付金 295,800
5.災害補 1,775,000 1,774,800 0 0 0 200 遺族補償年金 1,479,000
償費
0 0 3,760
7.賃金 847,000 799,525 0 0 0 47,475 臨時職員賃金
原稿謝礼 8.報償費 11,000 7,240 0
382,466 費用弁償 1,117,900
普通旅費 401,049
9.旅費 4,650,000 4,267,534 0 0 0
0 0 196,263
特別旅費 2,748,585
議長交際費 10.交際費 300,000 103,737 0
74,401 消耗品費 717,811
食糧費 27,996
11.需用費 3,146,000 3,071,599 0 0 0
0 0 280
印刷製本費 2,325,792
広告料 12.役務費 10,000 9,720 0
668,110 会議録作成業務委託料 13.委託料 2,560,000 1,891,890 0 0 0
有料道路等通行料 33,420
14.使用料 670,000 592,991 0 0 0 77,009 車両借上料 554,751
及び賃
借料 駐車場使用料 4,820
- 51 - - 52 -
一般会計
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 1,338,000 1,306,000 0 0 0 32,000 県町村議会議長会負担金 956,000
補助及 県北地方町議会議長会負担金 132,000
び交付 各種研修負担金 218,000
金
2 総務費 1,821,557,000 891,122,000 0 7,816,000 2,720,495,000 2,530,874,731 0 4,860,000 0 184,760,269 予備費から充用
1 総務管 1,688,240,000 877,237,000 0 4,330,000 2,569,807,000 2,390,120,853 0 4,860,000 0 174,826,147 徴税費へ流用 △148,000
理費 戸籍住民基本台帳費へ流用 △400,000
選挙費へ流用 △37,000
予備費から充用 4,915,000
1 一般管 1,142,203,000 △40,767,000 0 3,095,000 1,104,531,000 964,922,899 0 0 0 139,608,101 税務総務費へ流用 △148,000
理費 戸籍住民基本台帳費へ流用 △400,000
選挙管理委員会費へ流用 △37,000
予備費から充用 3,680,000
1.報酬 20,293,000 16,096,940 0 0 0 4,196,060 行政区長行政連絡員報酬 15,966,940
表彰審議委員報酬 28,000
特別職報酬等審議会委員報酬 56,000
情報公開個人情報保護審査会委員報酬
46,000
2.給料 146,555,000 145,546,631 0 0 0 1,008,369 特別職給料 2人 16,163,100
一般職給料 41人 129,383,531
3.職員手 254,146,000 244,097,524 0 0 0 10,048,476 管理職手当 3,435,300
当等 扶養手当 3,519,198
通勤手当 6,279,080
住居手当 1,429,500
時間外勤務手当 16,155,502
宿日直手当 836,000
期末手当 36,754,898
勤勉手当 20,048,048
児童手当 2,240,000
地域手当 1,540,433
休日勤務手当 152,525
災害派遣手当 55,693,500
退職手当組合負担金 96,013,540
4.共済費 73,013,000 71,114,633 0 0 0 1,898,367 職員共済組合負担金 48,025,719
公務災害補償基金負担金 398,435
社会保険料 22,690,479
5.災害補 100,000 16,860 0 0 0 83,140 療養補償費
償費
7.賃金 5,115,000 1,345,818 0 0 0 3,769,182 臨時職員賃金
8.報償費 592,000 342,949 0 0 0 249,051 表彰等報償費 254,949
集会所使用謝金 88,000
- 53 - - 54 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
9.旅費 19,017,000 11,854,228 0 0 0 7,162,772 費用弁償 196,000
普通旅費 3,201,220
特別旅費 8,457,008
10.交際費 1,200,000 884,573 0 0 0 315,427 町長交際費
11.需用費 12,657,000 9,091,676 0 0 0 3,565,324 消耗品費 4,596,859
燃料費 26,620
食糧費 752,588
印刷製本費 361,174
修繕料 190,296
追録加除費 3,164,139
12.役務費 3,915,000 3,734,755 0 0 0 180,245 通信運搬費 589,716
広告料 97,200
手数料 5,076
筆耕翻訳料 68,040
保険料 2,974,723
13.委託料 16,465,000 12,234,578 0 0 0 4,230,422 職員健康診断委託料 3,769,538
宿直業務委託料 5,248,800
印刷機保守管理委託料 97,200
行政手続整備支援業務委託料 432,000
顧問弁護業務委託料 2,538,000
産業医業務委託料 149,040
14.使用料 79,688,000 64,782,829 0 0 0 14,905,171 車両借上料 16,467,343
及び賃 有料道路等通行料 626,117
借料 コピー使用料 5,533,058
官庁速報サービス使用料 1,036,800
印刷機リース料 2,506,680
例規執務サポートシステム料 777,600
官報ネットサービスシステム使用料
25,920
駐車場使用料 59,590
現行法令Webシステム使用料 129,600
法令改廃情報提供システム使用料
388,800
職員宿舎借上料 33,579,301
宿舎家電借上料 3,184,380
シュレッダーリース料 269,640
個人情報取扱事務Webシステム使用料
194,400
その他使用料 3,600
15.工事請 110,000 105,840 0 0 0 4,160 マチドマ掲出物取付工事
負費
18.備品購 2,050,000 1,716,768 0 0 0 333,232 庁舎備品
入費
- 55 - - 56 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 467,263,000 379,606,254 0 0 0 87,656,746 県公平委員会負担金 64,000
補助及 県町村会負担金 245,000
び交付 市町村自治振興センター負担金
金 1,003,000
北方領土返還要求宮城県民会議負担金
7,125
県労働基準協会気仙沼支部負担金 38,000
南三陸地区安全運転管理者会負担金
18,000
東北自治総合研修センター寄宿舎負担金
444,800
非常勤職員公務災害補償等認定委員会負
担金 5,000
災害対策長期派遣職員負担金
377,573,607
県北地方町長会負担金 50,000
採用試験負担金 62,722
各種研修負担金 73,000
諸会議負担金 2,000
日本非核宣言自治体協議会負担金 20,000
23.償還金 352,000 350,043 0 0 0 1,957 県経由処理交付金返還金 1,617
利子及 県移譲事務交付金返還金 348,426
び割引
料
26.寄附金 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 平成30年7月豪雨災害見舞金 1,600,000
北海道胆振東部地震災害見舞金 400,000
2 文書広 24,868,000 △15,000 0 37,000 24,890,000 22,795,541 0 0 0 2,094,459 電子計算費から流用
報費
8.報償費 192,000 180,027 0 0 0 11,973 県政だより配布報償費
9.旅費 4,000 0 0 0 0 4,000
11.需用費 9,972,000 9,964,894 0 0 0 7,106 消耗品費 37,966
印刷製本費 9,926,928
12.役務費 14,612,000 12,543,160 0 0 0 2,068,840 通信運搬費
18.備品購 110,000 107,460 0 0 0 2,540 機械器具費
入費
3 財政管 93,000 0 0 0 93,000 59,763 0 0 0 33,237
理費
11.需用費 93,000 59,763 0 0 0 33,237 消耗品費
4 会計管 1,571,000 0 0 0 1,571,000 1,410,956 0 0 0 160,044
理費
11.需用費 1,506,000 1,346,156 0 0 0 159,844 消耗品費 310,588
印刷製本費 1,035,568
- 57 - - 58 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
14.使用料 65,000 64,800 0 0 0 200 PCサービス利用料
及び賃
借料
5 財産管 128,664,000 926,925,000 0 0 1,055,589,000 1,040,783,282 0 4,860,000 0 9,945,718
理費
11.需用費 34,674,000 33,479,012 0 0 0 1,194,988 消耗品費 4,122,537
燃料費 8,851,441
光熱水費 18,412,822
修繕料 2,092,212
12.役務費 24,525,000 23,198,096 0 0 0 1,326,904 通信運搬費 3,234,569
手数料 6,639,607
自動車損害保険料 1,312,410
公有建物任意保険料 9,782,580
公有自動車任意保険料 2,228,930
13.委託料 27,175,000 20,053,306 0 4,860,000 0 2,261,694 登記図面作成委託料 80,000
清掃委託料 1,623,360
自動ドア保守点検委託料 142,560
自家用電気工作物保安管理業務委託料
809,610
公園遊具安全点検調査委託料 88,560
消防設備保守点検委託料 209,520
浄化槽管理委託料 1,822,519
エレベーター保守点検委託料 1,354,320
公共施設環境整備委託料 972,920
用地取得支援システム保守管理委託料
912,600
固定資産台帳作成支援業務委託料
1,814,400
施設総合管理委託料 9,434,880
警備保障委託料 464,057
地中熱事業報告書作成業務委託料
324,000
14.使用料 2,656,000 2,455,678 0 0 0 200,322 下水道使用料 11,928
及び賃 公用車リース料 1,067,904
借料 放送受信料 264,242
その他使用料 929,684
敷地借上料 181,920
15.工事請 3,150,000 2,369,952 0 0 0 780,048 公有財産維持管理工事
負費
18.備品購 1,979,000 1,713,095 0 0 0 265,905 庁用器具費
入費
19.負担金 47,000 41,500 0 0 0 5,500 防火管理者講習負担金 7,500
補助及 防火管理者協会負担金 24,000
び交付 南三陸地区安全運転管理者事業主会
金 負担金 10,000
- 59 - - 60 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
25.積立金 959,992,000 956,631,743 0 0 0 3,360,257 減債基金 28,910,145
人材育成基金 465,000
公共施設維持管理基金 924,000,000
財政調整基金利子 446,260
減債基金利子 144
合併振興基金利子 2,153,990
人材育成基金利子 1,490
役場庁舎建設基金利子 1,097
公共施設維持管理基金利子 653,617
27.公課費 1,377,000 827,600 0 0 0 549,400 自動車重量税
28.繰出金 14,000 13,300 0 0 0 700 土地開発基金利子
6 企画費 12,166,000 △283,000 0 0 11,883,000 11,675,718 0 0 0 207,282
1.報酬 89,000 44,000 0 0 0 45,000 総合計画審議会委員報酬
8.報償費 95,000 24,000 0 0 0 71,000 指定管理者審査委員会委員謝金 12,000
バイオマス協議会委員謝金 12,000
9.旅費 112,000 52,992 0 0 0 59,008 費用弁償 11,000
普通旅費 41,992
11.需用費 57,000 24,726 0 0 0 32,274 消耗品費 474
食糧費 4,272
印刷製本費 19,980
19.負担金 11,530,000 11,530,000 0 0 0 0 気仙沼本吉地域広域行政事務組合負担金
補助及
び交付
金
7 総合支 15,331,000 250,000 0 0 15,581,000 15,235,395 0 0 0 345,605
所管理
費 11.需用費 2,988,000 2,752,267 0 0 0 235,733 消耗品費 257,737
燃料費 71,280
食糧費 5,956
光熱水費 2,417,294
12.役務費 390,000 320,361 0 0 0 69,639 通信運搬費
13.委託料 8,747,000 8,741,692 0 0 0 5,308 施設総合管理委託料 8,395,920
警備保障委託料 119,232
自家用電気工作物保安管理業務委託料
226,540
14.使用料 594,000 569,875 0 0 0 24,125 コピー使用料 326,185
及び賃 放送受信料 50,640
借料 その他使用料 193,050
- 61 - - 62 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
15.工事請 2,862,000 2,851,200 0 0 0 10,800 駐車場整備工事
負費
8 交通安 5,181,000 △239,000 0 0 4,942,000 4,255,548 0 0 0 686,452
全対策
費 1.報酬 1,851,000 1,559,800 0 0 0 291,200 交通安全指導員報酬
8.報償費 10,000 0 0 0 0 10,000
9.旅費 700,000 558,000 0 0 0 142,000 費用弁償
11.需用費 620,000 377,348 0 0 0 242,652 消耗品費 251,824
食糧費 1,000
印刷製本費 124,524
15.工事請 1,761,000 1,760,400 0 0 0 600 交通安全施設整備工事
負費
9 防犯対 6,619,000 0 0 0 6,619,000 5,612,819 0 0 0 1,006,181
策費
11.需用費 2,463,000 2,352,888 0 0 0 110,112 消耗品費 41,364
光熱水費 2,311,524
12.役務費 200,000 178,092 0 0 0 21,908 手数料
15.工事請 1,467,000 995,436 0 0 0 471,564 防犯灯設置工事
負費
19.負担金 2,489,000 2,086,403 0 0 0 402,597 県防犯協会連合会負担金 37,000
補助及 南三陸地区暴力団追放対策協議会負担金
び交付 77,000
金 南三陸地区防犯協会補助金 425,000
防犯灯設置費補助金 558,403
防犯灯維持管理費補助金 989,000
10 危機管 2,283,000 △150,000 0 0 2,133,000 1,420,826 0 0 0 712,174
理対策
費 1.報酬 675,000 408,200 0 0 0 266,800 防災会議委員報酬 44,000
地域安全指導員報酬 312,200
安全安心なまちづくり推進会議委員報酬
52,000
9.旅費 266,000 107,130 0 0 0 158,870 費用弁償 106,000
普通旅費 1,130
11.需用費 656,000 472,596 0 0 0 183,404 消耗品費 326,981
食糧費 145,615
12.役務費 422,000 420,804 0 0 0 1,196 通信運搬費
18.備品購 114,000 12,096 0 0 0 101,904 庁舎備品
入費
11 電子計 126,932,000 2,621,000 0 △37,000 129,516,000 125,006,868 0 0 0 4,509,132 文書広報費へ流用
算費
- 63 - - 64 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
9.旅費 48,000 42,300 0 0 0 5,700 普通旅費
11.需用費 3,546,000 3,457,409 0 0 0 88,591 消耗品費 1,102,895
印刷製本費 2,291,874
修繕料 62,640
12.役務費 10,930,000 9,055,776 0 0 0 1,874,224 通信運搬費 9,029,187
手数料 26,589
13.委託料 61,694,000 59,802,548 0 0 0 1,891,452 電算委託料 9,202,584
庁内LANシステム等保守委託料
12,052,800
ホームページ保守委託料 1,730,160
住民情報システム等改修委託料
9,936,000
庁内LANシステム構築委託料 340,200
LGWAN機器保守委託料 633,744
住民情報システム等更新保守業務委託料
16,169,976
議会中継システム保守委託料 2,700,000
庁内LANシステム改修委託料 3,328,884
LGWANシステム改修委託料 2,343,600
GIS保守委託料 1,344,600
セキュリティ対策委託料 20,000
14.使用料 48,957,000 48,378,995 0 0 0 578,005 庁内LANシステム賃借料 17,511,768
及び賃 住民情報システム賃借料 23,084,352
借料 ASPサービス使用料 7,608,960
LGWAN機器賃借料 173,915
18.備品購 200,000 196,592 0 0 0 3,408 機械器具費
入費
19.負担金 4,141,000 4,073,248 0 0 0 67,752 地方公共団体情報システム機構負担金
補助及 745,000
び交付 県高度情報化推進協議会負担金 7,000
金 県市町村共同電子申請サービス負担金
147,648
中間サーバープラットフォーム負担金
2,030,000
県自治体セキュリティクラウド運用
負担金 1,143,600
12 まちづ 34,667,000 18,177,000 0 525,000 53,369,000 46,105,282 0 0 0 7,263,718 予備費から充用
くり推
進費 8.報償費 11,408,000 6,042,433 0 0 0 5,365,567 おらほのまちづくり支援事業補助金審査
委員会委員謝金 28,000
ふるさと納税寄附者謝礼 5,827,873
男女共同参画推進計画策定委員会委員
謝金 44,000
復興応援大使謝礼 142,560
- 65 - - 66 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
9.旅費 84,000 83,120 0 0 0 880 普通旅費
11.需用費 246,000 242,402 0 0 0 3,598 消耗品費 20,354
印刷製本費 222,048
12.役務費 1,483,000 1,481,834 0 0 0 1,166 通信運搬費 1,200,957
手数料 280,877
19.負担金 11,703,000 11,284,089 0 0 0 418,911 県国際化協会負担金 8,089
補助及 地域活性化センター負担金 70,000
び交付 おらほのまちづくり支援事業補助金
金 8,806,000
コミュニティ助成事業助成金 2,400,000
25.積立金 28,445,000 26,971,404 0 0 0 1,473,596 ふるさとまちづくり基金 26,970,288
ふるさとまちづくり基金利子 1,116
13 地域交 56,392,000 300,000 0 710,000 57,402,000 57,269,168 0 0 0 132,832 予備費から充用
通対策
費 8.報償費 58,000 54,000 0 0 0 4,000 地域公共交通会議委員謝金
11.需用費 127,000 33,761 0 0 0 93,239 消耗品費 13,761
修繕料 20,000
12.役務費 23,000 21,480 0 0 0 1,520 通信運搬費 4,200
手数料 17,280
19.負担金 57,194,000 57,159,927 0 0 0 34,073 町内循環乗合バス負担金
補助及
び交付
金
14 地方創 131,270,000 △29,582,000 0 0 101,688,000 93,566,788 0 0 0 8,121,212
生推進
費 1.報酬 17,762,000 17,762,000 0 0 0 0 地域おこし協力隊員報酬
8.報償費 198,000 123,720 0 0 0 74,280 総合戦略推進会議委員謝金 91,720
道の駅整備推進協議会委員謝金 32,000
9.旅費 277,000 209,510 0 0 0 67,490 普通旅費
11.需用費 60,000 31,830 0 0 0 28,170 消耗品費 26,862
食糧費 4,968
13.委託料 43,722,000 43,713,496 0 0 0 8,504 移住相談支援業務委託料 14,999,999
地域おこし協力隊事業推進業務委託料
25,645,097
道の駅基本計画策定支援業務委託料
1,868,400
結婚活動支援事業委託料 1,200,000
- 67 - - 68 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 39,669,000 31,726,232 0 0 0 7,942,768 移住定住促進家賃補助金 538,000
補助及 志津川高校魅力化推進事業費補助金
び交付 16,173,232
金 空き家利用促進事業補助金 706,000
空き家バンク仲介手数料助成金 50,000
空き家バンク登録奨励金 100,000
森里海地域資源活用事業補助金
9,652,000
若者定住マイホーム取得補助金
3,000,000
学びの人材育成事業補助金 1,467,000
みやぎ青年婚活サポートセンター負担金
40,000
2 徴税費 84,501,000 6,092,000 0 3,014,000 93,607,000 86,474,485 0 0 0 7,132,515 総務管理費から流用 148,000
予備費から充用 2,866,000
1 税務総 54,325,000 4,955,000 0 148,000 59,428,000 57,425,074 0 0 0 2,002,926 一般管理費から流用
務費
1.報酬 64,000 20,000 0 0 0 44,000 固定資産評価審査委員会委員報酬
2.給料 31,256,000 31,255,500 0 0 0 500 一般職給料 11人
3.職員手 17,703,000 15,874,323 0 0 0 1,828,677 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 1,164,000
通勤手当 759,800
時間外勤務手当 1,698,557
期末手当 6,973,662
勤勉手当 4,353,361
児童手当 420,000
休日勤務手当 66,943
4.共済費 10,134,000 10,035,425 0 0 0 98,575 職員共済組合負担金 9,986,221
公務災害補償基金負担金 49,204
9.旅費 16,000 5,000 0 0 0 11,000 費用弁償
11.需用費 255,000 234,826 0 0 0 20,174 消耗品費
2 賦課徴 30,176,000 1,137,000 0 2,866,000 34,179,000 29,049,411 0 0 0 5,129,589 予備費から充用
収費
7.賃金 3,410,000 1,136,992 0 0 0 2,273,008 臨時職員賃金
8.報償費 228,000 219,000 0 0 0 9,000 町税口座振替納付奨励金
9.旅費 92,000 3,100 0 0 0 88,900 普通旅費
11.需用費 2,965,000 2,324,768 0 0 0 640,232 消耗品費 355,773
印刷製本費 1,968,995
- 69 - - 70 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
12.役務費 1,612,000 1,516,805 0 0 0 95,195 通信運搬費 125,748
手数料 1,391,057
13.委託料 11,484,000 10,444,598 0 0 0 1,039,402 地番図異動更新等業務委託料 3,963,600
コンビニ収納代行業務委託料 64,800
確定申告書等発送委託料 11,798
家屋評価支援システム導入委託料
1,620,000
家屋評価支援システム保守料 345,600
土地評価等業務委託料 4,438,800
14.使用料 1,213,000 1,099,368 0 0 0 113,632 ASP審査システム使用料 996,840
及び賃 その他使用料 51,922
借料 軽自動車検査情報提供サービス利用料
50,606
18.備品購 24,000 23,220 0 0 0 780 機械器具費
入費
19.負担金 534,000 412,541 0 0 0 121,459 資産評価システム研究センター負担金
補助及 45,000
び交付 県軽自動車等運営協議会負担金 77,000
金 地方税電子化協議会負担金 204,541
県地方税滞納整理機構負担金 86,000
23.償還金 12,617,000 11,869,019 0 0 0 747,981 還付加算金 377,700
利子及 過誤納還付金 11,491,319
び割引
料
3 戸籍住 32,674,000 7,524,000 0 400,000 40,598,000 39,634,932 0 0 0 963,068 総務管理費から流用
民基本
台帳費 1 戸籍住 32,674,000 7,524,000 0 400,000 40,598,000 39,634,932 0 0 0 963,068 一般管理費から流用
民基本
台帳費 2.給料 11,934,000 11,933,700 0 0 0 300 一般職給料 4人
3.職員手 6,947,000 6,751,240 0 0 0 195,760 扶養手当 240,000
当等 通勤手当 395,300
時間外勤務手当 1,416,845
期末手当 2,662,124
勤勉手当 1,796,971
児童手当 240,000
4.共済費 3,786,000 3,772,817 0 0 0 13,183 職員共済組合負担金 3,748,813
公務災害補償基金負担金 24,004
9.旅費 55,000 48,500 0 0 0 6,500 普通旅費
11.需用費 734,000 358,201 0 0 0 375,799 消耗品費 252,901
印刷製本費 105,300
12.役務費 80,000 19,550 0 0 0 60,450 コンビニ交付委託手数料
- 71 - - 72 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
13.委託料 8,033,000 8,030,136 0 0 0 2,864 住基ネット保守委託料 1,049,232
戸籍総合システム保守委託料 2,721,600
レジスター保守委託料 47,304
住民基本台帳システム改修委託料
4,212,000
14.使用料 7,678,000 7,676,208 0 0 0 1,792 戸籍総合システムリース料 4,082,400
及び賃 戸籍総合システムソフトリース料
借料 2,851,200
住民基本台帳ネットワークシステム機器
リース料 742,608
19.負担金 1,351,000 1,044,580 0 0 0 306,420 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
補助及 580
び交付 通知カード個人番号カード関連事務費
金 交付金 1,044,000
4 選挙費 4,790,000 1,747,000 0 71,000 6,608,000 6,264,322 0 0 0 343,678 総務管理費から流用 37,000
予備費から充用 34,000
1 選挙管 4,790,000 1,747,000 0 71,000 6,608,000 6,264,322 0 0 0 343,678 一般管理費から流用 37,000
理委員 予備費から充用 34,000
会費
1.報酬 294,000 293,400 0 0 0 600 選挙管理委員報酬
2.給料 2,873,000 2,872,500 0 0 0 500 一般職給料 1人
3.職員手 2,243,000 2,035,433 0 0 0 207,567 扶養手当 198,000
当等 通勤手当 216,000
住居手当 288,000
時間外勤務手当 114,836
期末手当 662,219
勤勉手当 426,378
児童手当 130,000
4.共済費 1,056,000 1,007,415 0 0 0 48,585 職員共済組合負担金 1,002,163
公務災害補償基金負担金 5,252
8.報償費 6,000 0 0 0 0 6,000
9.旅費 46,000 34,000 0 0 0 12,000 費用弁償
11.需用費 90,000 21,574 0 0 0 68,426 消耗品費
5 統計調 4,820,000 △1,498,000 0 1,000 3,323,000 2,363,743 0 0 0 959,257 予備費から充用
査費
1 統計調 219,000 △11,000 0 0 208,000 180,000 0 0 0 28,000
査総務
費 9.旅費 6,000 0 0 0 0 6,000
- 73 - - 74 -
一般会計
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
11.需用費 200,000 178,200 0 0 0 21,800 印刷製本費
19.負担金 2,000 1,800 0 0 0 200 県統計協会負担金
補助及
び交付
金
2 統計調 4,601,000 △1,487,000 0 1,000 3,115,000 2,183,743 0 0 0 931,257 予備費から充用
査費
1.報酬 1,979,000 1,978,317 0 0 0 683 各種統計調査員報酬
3.職員手 600,000 0 0 0 0 600,000
当等
9.旅費 87,000 86,560 0 0 0 440 費用弁償
11.需用費 446,000 116,026 0 0 0 329,974 消耗品費
12.役務費 3,000 2,840 0 0 0 160 通信運搬費
6 監査委 6,532,000 20,000 0 0 6,552,000 6,016,396 0 0 0 535,604
員費
1 監査委 6,532,000 20,000 0 0 6,552,000 6,016,396 0 0 0 535,604
員費
1.報酬 696,000 696,000 0 0 0 0 監査委員報酬
2.給料 3,063,000 3,062,400 0 0 0 600 一般職給料 1人
3.職員手 1,149,000 869,266 0 0 0 279,734 通勤手当 247,600
当等 期末手当 388,542
勤勉手当 233,124
4.共済費 905,000 826,124 0 0 0 78,876 職員共済組合負担金 821,613
公務災害補償基金負担金 4,511
9.旅費 604,000 477,310 0 0 0 126,690 費用弁償 310,540
普通旅費 166,770
10.交際費 7,000 6,466 0 0 0 534 監査委員交際費
11.需用費 78,000 32,400 0 0 0 45,600 消耗品費
14.使用料 7,000 5,430 0 0 0 1,570 有料道路等通行料 3,300
及び賃 駐車場使用料 2,130
借料
19.負担金 43,000 41,000 0 0 0 2,000 県町村監査委員協議会負担金 35,000
補助及 諸会議負担金 6,000
び交付
金
3 民生費 2,011,071,000 △111,335,000 0 0 1,899,736,000 1,826,990,731 0 0 0 72,745,269
- 75 - - 76 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1 社会福 1,251,932,000 △32,138,000 0 △666,000 1,219,128,000 1,183,739,147 0 0 0 35,388,853 児童福祉費へ流用
祉費
1 社会福 267,725,000 △2,026,000 0 △666,000 265,033,000 262,022,296 0 0 0 3,010,704 保育所費へ流用
祉総務
費 1.報酬 4,131,000 3,168,000 0 0 0 963,000 社会福祉委員報酬 3,100,000
保健福祉総合審議会委員報酬 68,000
2.給料 56,205,000 56,139,166 0 0 0 65,834 一般職給料 15人
3.職員手 31,034,000 30,634,125 0 0 0 399,875 管理職手当 876,000
当等 扶養手当 1,169,500
通勤手当 1,625,000
時間外勤務手当 4,866,141
期末手当 12,852,037
勤勉手当 8,513,966
児童手当 700,000
休日勤務手当 31,481
4.共済費 18,253,000 17,963,940 0 0 0 289,060 職員共済組合負担金 17,845,138
公務災害補償基金負担金 118,802
8.報償費 384,000 202,400 0 0 0 181,600 生活相談員謝金 192,400
その他謝金 10,000
9.旅費 547,000 249,380 0 0 0 297,620 費用弁償 198,000
普通旅費 51,380
11.需用費 296,000 206,273 0 0 0 89,727 消耗品費 181,505
食糧費 24,768
12.役務費 207,000 195,612 0 0 0 11,388 広告料 13,520
手数料 182,092
13.委託料 2,342,000 2,052,900 0 0 0 289,100 災害時要援護者支援管理システム委託料
1,660,320
戦没者追悼式祭壇設置委託料 334,260
懸垂幕作成業務委託料 58,320
19.負担金 18,667,000 18,544,808 0 0 0 122,192 人権擁護委員協議会負担金 53,000
補助及 みやぎ被害者支援センター負担金 10,000
び交付 保護司会活動事業費補助金 250,000
金 福祉活動専門員設置事業費補助金
18,231,808
20.扶助費 20,000 0 0 0 0 20,000
21.貸付金 6,180,000 6,180,000 0 0 0 0 看護介護学生等修学資金貸付金
23.償還金 1,826,000 1,826,000 0 0 0 0 過年度臨時特例給付金補助金返還金
利子及
び割引
料
- 77 - - 78 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
25.積立金 4,000 3,512 0 0 0 488 地域福祉基金利子
28.繰出金 124,937,000 124,656,180 0 0 0 280,820 国民健康保険特別会計 124,655,274
高額療養費等貸付基金利子 906
2 国民年 79,000 0 0 0 79,000 27,389 0 0 0 51,611
金事務
費 9.旅費 9,000 0 0 0 0 9,000
11.需用費 70,000 27,389 0 0 0 42,611 消耗品費
3 老人福 20,120,000 △4,839,000 0 △240,000 15,041,000 14,463,155 0 0 0 577,845 介護保険費へ流用
祉費
8.報償費 5,073,000 4,997,778 0 0 0 75,222 敬老祝金 4,560,000
米寿記念品 437,778
9.旅費 10,000 0 0 0 0 10,000
11.需用費 424,000 329,235 0 0 0 94,765 消耗品費 110,751
印刷製本費 218,484
12.役務費 213,000 194,100 0 0 0 18,900 通信運搬費 167,400
保険料 26,700
13.委託料 4,350,000 4,099,770 0 0 0 250,230 緊急通報システム管理保守委託料
409,968
敬老会開催委託料 3,689,802
20.扶助費 4,971,000 4,842,272 0 0 0 128,728 老人保護措置費 4,293,032
緊急通報装置設置費 459,540
介護タクシー利用扶助費 89,700
4 障害者 441,280,000 △10,106,000 0 0 431,174,000 406,159,386 0 0 0 25,014,614
福祉費
1.報酬 347,000 223,700 0 0 0 123,300 障害者自立支援審査会委員報酬
8.報償費 524,000 235,890 0 0 0 288,110 障害者相談員謝金 72,900
障害者自立支援協議会委員謝金 83,600
講師謝金 79,390
9.旅費 38,000 13,000 0 0 0 25,000 費用弁償
11.需用費 821,000 224,081 0 0 0 596,919 消耗品費 220,865
食糧費 3,216
12.役務費 793,000 547,290 0 0 0 245,710 医師意見書作成料 238,445
審査支払手数料 302,365
育成医療判定手数料 6,480
13.委託料 31,956,000 31,390,854 0 0 0 565,146 訪問入浴委託料 2,487,500
- 79 - - 80 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
障害福祉サービス管理システム保守
委託料 1,220,400
日中一時支援事業委託料 470,154
地域活動支援センター業務委託料
9,717,380
相談支援事業業務委託料 15,879,500
移動支援事業業務委託料 994,720
清掃委託料 621,200
19.負担金 20,550,000 20,150,000 0 0 0 400,000 スポーツレクリエーション教室開催事業
補助及 補助金 50,000
び交付 障害者運転免許取得費補助金 100,000
金 障害福祉施設整備費補助金 20,000,000
20.扶助費 367,811,000 345,041,737 0 0 0 22,769,263 補装具費 1,482,447
療養介護医療費 6,095,659
介護訓練等特定障害者特別給付費
277,780,131
心身障害者医療費助成金 30,912,371
日常生活用具給付費 2,762,268
自立支援医療費 1,025,736
コミュニケーション支援事業給付費
6,640
在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成費
92,300
難病患者等通院費助成費 759,000
育成医療給付費 191,655
障害児給付費 23,872,188
難聴児補聴器購入助成費 61,342
23.償還金 8,334,000 8,332,834 0 0 0 1,166 過年度障害者自立支援給付費負担金
利子及 返還金 2,744,734
び割引 過年度障害者医療費負担金返還金
料 3,613,606
過年度障害児給付費等負担金返還金
1,974,494
5 地域包 2,762,000 △243,000 0 0 2,519,000 1,843,334 0 0 0 675,666
括支援
センタ 8.報償費 390,000 273,000 0 0 0 117,000 講師謝金
ー費
9.旅費 78,000 69,100 0 0 0 8,900 普通旅費
11.需用費 341,000 240,644 0 0 0 100,356 消耗品費 232,749
食糧費 4,666
医薬材料費 3,229
12.役務費 545,000 388,128 0 0 0 156,872 通信運搬費 42,528
手数料 345,600
- 81 - - 82 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
13.委託料 902,000 654,762 0 0 0 247,238 地域包括支援システム委託料 482,760
高齢者介護等人材育成委託料 69,120
介護予防サービス計画作成委託料
102,882
14.使用料 167,000 164,700 0 0 0 2,300 機器借上料 110,700
及び賃 介護職員初任者研修介護用具借上料
借料 45,000
介護給付費単位数表標準マスタ許諾
使用料 9,000
19.負担金 96,000 53,000 0 0 0 43,000 各種研修負担金 53,000
補助及
び交付
金
6 後期高 205,618,000 △5,266,000 0 0 200,352,000 200,179,342 0 0 0 172,658
齢者医
療費 9.旅費 10,000 0 0 0 0 10,000
11.需用費 264,000 165,722 0 0 0 98,278 消耗品費 34,499
印刷製本費 131,223
12.役務費 1,279,000 1,216,011 0 0 0 62,989 通信運搬費 1,126,680
手数料 89,331
19.負担金 158,955,000 158,953,988 0 0 0 1,012 後期高齢者医療広域連合負担金
補助及 5,594,066
び交付 療養給付費負担金 153,359,922
金
28.繰出金 39,844,000 39,843,621 0 0 0 379 後期高齢者医療特別会計
7 介護保 234,652,000 △12,592,000 0 240,000 222,300,000 222,234,525 0 0 0 65,475 老人福祉費から流用
険費
1.報酬 3,921,000 3,880,160 0 0 0 40,840 嘱託員報酬
14.使用料 26,000 25,320 0 0 0 680 介護認定用コピーリース料
及び賃
借料
19.負担金 40,000 16,303 0 0 0 23,697 社会福祉法人等利用者負担軽減事業
補助及 補助金
び交付
金
23.償還金 240,000 239,742 0 0 0 258 過年度国庫支出金等返還金
利子及
び割引
料
28.繰出金 218,073,000 218,073,000 0 0 0 0 介護保険特別会計
8 総合ケ 26,010,000 150,000 0 0 26,160,000 25,425,636 0 0 0 734,364
アセン
ター管 11.需用費 7,685,000 7,403,094 0 0 0 281,906 消耗品費 433,767
理費 燃料費 1,226,071
- 83 - - 84 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
光熱水費 5,397,656
修繕料 345,600
12.役務費 1,148,000 826,358 0 0 0 321,642 通信運搬費
13.委託料 15,391,000 15,385,345 0 0 0 5,655 施設管理業務委託料 14,035,885
エレベーター保守点検委託料 792,180
浄化槽維持管理業務委託料 557,280
14.使用料 1,936,000 1,810,839 0 0 0 125,161 コピー使用料 887,919
及び賃 印刷機リース料 388,800
借料 放送受信料 65,184
その他使用料 468,936
9 被災者 53,686,000 2,784,000 0 0 56,470,000 51,384,084 0 0 0 5,085,916
支援費
8.報償費 30,000 0 0 0 0 30,000
9.旅費 122,000 0 0 0 0 122,000
11.需用費 499,000 414,924 0 0 0 84,076 消耗品費 117,924
修繕料 297,000
12.役務費 400,000 322,920 0 0 0 77,080 手数料
13.委託料 53,335,000 48,562,240 0 0 0 4,772,760 被災者支援総合事業委託料
23.償還金 2,084,000 2,084,000 0 0 0 0 過年度被災者支援総合交付金返還金
利子及
び割引
料
2 児童福 628,331,000 △7,968,000 0 666,000 621,029,000 595,690,685 0 0 0 25,338,315 社会福祉費から流用
祉費
1 児童福 114,454,000 610,000 0 0 115,064,000 112,759,495 0 0 0 2,304,505
祉総務
費 1.報酬 222,000 88,000 0 0 0 134,000 子ども子育て会議委員報酬
2.給料 11,826,000 11,825,400 0 0 0 600 一般職給料 4人
3.職員手 7,047,000 6,462,548 0 0 0 584,452 扶養手当 276,000
当等 通勤手当 463,100
住居手当 162,000
時間外勤務手当 1,054,510
期末手当 2,726,658
勤勉手当 1,700,280
児童手当 80,000
4.共済費 3,869,000 3,835,152 0 0 0 33,848 職員共済組合負担金 3,821,851
公務災害補償基金負担金 13,301
8.報償費 95,000 43,000 0 0 0 52,000 要保護児童対策地域協議会謝金
- 85 - - 86 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
9.旅費 40,000 22,000 0 0 0 18,000 費用弁償
11.需用費 230,000 175,130 0 0 0 54,870 消耗品費 105,583
食糧費 10,147
印刷製本費 59,400
12.役務費 107,000 46,253 0 0 0 60,747 手数料
13.委託料 3,780,000 3,477,840 0 0 0 302,160 子どものための教育保育給付委託費
1,987,440
子ども子育て支援計画策定ニーズ調査業
務委託料 1,490,400
19.負担金 79,200,000 78,536,760 0 0 0 663,240 子どものための教育保育給付費負担金
補助及
び交付
金
20.扶助費 5,000,000 4,600,000 0 0 0 400,000 子育て世帯応援扶助費
23.償還金 3,648,000 3,647,412 0 0 0 588 過年度子どものための教育保育給付費負
利子及 担金返還金 3,529,593
び割引 過年度子ども子育て支援交付金返還金
料 2,000
過年度施設型給付費等補助金返還金
115,819
2 児童措 158,696,000 △3,432,000 0 0 155,264,000 155,104,000 0 0 0 160,000
置費
20.扶助費 155,175,000 155,015,000 0 0 0 160,000 児童手当
23.償還金 89,000 89,000 0 0 0 0 過年度児童手当負担金返還金
利子及
び割引
料
3 母子福 2,040,000 0 0 0 2,040,000 1,577,389 0 0 0 462,611
祉費
11.需用費 120,000 13,594 0 0 0 106,406 消耗品費
20.扶助費 1,920,000 1,563,795 0 0 0 356,205 母子父子家庭医療費助成金
4 子ども 1,010,000 16,000 0 0 1,026,000 773,065 0 0 0 252,935
医療対
策費 9.旅費 4,000 0 0 0 0 4,000
11.需用費 150,000 13,363 0 0 0 136,637 消耗品費
12.役務費 872,000 759,702 0 0 0 112,298 通信運搬費 113,110
子ども医療費支払事務手数料 646,592
5 保育所 261,801,000 △3,692,000 0 666,000 258,775,000 248,922,866 0 0 0 9,852,134 社会福祉総務費から流用
費
- 87 - - 88 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
2.給料 95,795,000 95,144,931 0 0 0 650,069 一般職給料 30人
3.職員手 47,244,000 45,434,498 0 0 0 1,809,502 管理職手当 1,314,000
当等 扶養手当 1,125,000
通勤手当 3,485,700
住居手当 906,000
時間外勤務手当 3,114,679
期末手当 20,720,519
勤勉手当 13,728,600
児童手当 1,040,000
4.共済費 27,803,000 27,778,865 0 0 0 24,135 職員共済組合負担金 27,635,633
公務災害補償基金負担金 143,232
7.賃金 33,298,000 30,787,407 0 0 0 2,510,593 臨時保育士賃金 20,577,326
臨時調理員賃金 10,210,081
8.報償費 755,000 689,980 0 0 0 65,020 嘱託内科医謝金 179,840
嘱託歯科医謝金 469,600
保育行事謝礼 40,540
9.旅費 250,000 97,420 0 0 0 152,580 普通旅費
11.需用費 34,224,000 30,798,465 0 0 0 3,425,535 消耗品費 4,722,114
燃料費 102,468
食糧費 14,968
印刷製本費 29,460
光熱水費 8,044,229
修繕料 768,355
賄材料費 17,116,871
12.役務費 2,879,000 2,559,245 0 0 0 319,755 通信運搬費 237,866
手数料 2,288,436
損害保険料 32,943
13.委託料 3,379,000 2,978,868 0 0 0 400,132 消防設備保守点検委託料 91,800
警備保障委託料 829,440
浄化槽管理委託料 351,259
ごみ運搬委託料 650,160
入所児童健康診断委託料 374,580
自家用電気工作物保安管理業務委託料
437,657
ソフトウェア保守委託料 39,852
研修等業務委託料 27,000
調理用機器保守点検委託料 177,120
14.使用料 1,090,000 836,488 0 0 0 253,512 放送受信料 57,030
及び賃 コピー使用料 552,064
借料 印刷機リース料 99,792
その他使用料 127,602
- 89 - - 90 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
15.工事請 11,000,000 10,974,960 0 0 0 25,040 保育所施設解体工事
負費
16.原材料 105,000 70,000 0 0 0 35,000 砂代
費
18.備品購 700,000 578,664 0 0 0 121,336 保育用備品費 541,080
入費 機械器具費 37,584
19.負担金 253,000 193,075 0 0 0 59,925 日本スポーツ振興センター負担金 70,875
補助及 全国保育協議会負担金 15,000
び交付 県保育協議会負担金 12,000
金 諸会議負担金 95,200
6 こども 45,658,000 △1,737,000 0 180,000 44,101,000 42,876,868 0 0 0 1,224,132 子育て支援事業費から流用
園費
2.給料 19,272,000 19,271,700 0 0 0 300 一般職給料 6人
3.職員手 9,830,000 9,567,562 0 0 0 262,438 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 240,000
通勤手当 585,600
時間外勤務手当 826,409
期末手当 4,309,527
勤勉手当 2,928,026
児童手当 240,000
4.共済費 5,773,000 5,772,207 0 0 0 793 職員共済組合負担金 5,739,711
公務災害補償基金負担金 32,496
7.賃金 1,560,000 1,459,994 0 0 0 100,006 臨時保育士賃金
8.報償費 366,000 326,400 0 0 0 39,600 嘱託内科医謝金 172,240
嘱託歯科医謝金 148,400
保育行事謝礼 5,760
9.旅費 100,000 6,200 0 0 0 93,800 普通旅費
11.需用費 5,111,000 4,619,634 0 0 0 491,366 消耗品費 818,657
燃料費 170,786
食糧費 5,000
印刷製本費 3,930
光熱水費 1,008,634
修繕料 145,949
賄材料費 2,466,678
12.役務費 632,000 554,239 0 0 0 77,761 通信運搬費 119,056
手数料 416,413
損害保険料 18,770
13.委託料 554,000 503,834 0 0 0 50,166 消防設備保守点検委託料 30,240
警備保障委託料 194,400
自家用電気工作物保安管理業務委託料
39,528
- 91 - - 92 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
浄化槽管理委託料 92,966
ごみ運搬委託料 137,700
研修等業務委託料 9,000
14.使用料 207,000 162,930 0 0 0 44,070 放送受信料 14,545
及び賃 コピー使用料 113,285
借料 その他使用料 35,100
15.工事請 540,000 521,208 0 0 0 18,792 こども園施設整備工事
負費
16.原材料 22,000 21,600 0 0 0 400 砂代
費
18.備品購 100,000 56,160 0 0 0 43,840 保育用備品費
入費
19.負担金 34,000 33,200 0 0 0 800 全国保育協議会負担金 5,000
補助及 県保育協議会負担金 4,000
び交付 諸会議負担金 24,200
金
7 子育て 38,632,000 △169,000 0 △180,000 38,283,000 28,879,296 0 0 0 9,403,704 こども園費へ流用
支援事
業費 2.給料 7,854,000 7,853,700 0 0 0 300 一般職給料 2人
3.職員手 4,261,000 4,072,869 0 0 0 188,131 通勤手当 255,500
当等 住居手当 306,000
時間外勤務手当 487,319
期末手当 1,791,009
勤勉手当 1,233,041
4.共済費 2,514,000 2,505,616 0 0 0 8,384 職員共済組合負担金 2,492,399
公務災害補償基金負担金 13,217
7.賃金 21,640,000 12,801,649 0 0 0 8,838,351 非常勤職員賃金
8.報償費 30,000 10,000 0 0 0 20,000 各種行事謝礼
9.旅費 7,000 0 0 0 0 7,000
11.需用費 665,000 603,441 0 0 0 61,559 消耗品費 545,579
食糧費 13,258
修繕料 44,604
12.役務費 133,000 33,000 0 0 0 100,000 損害保険料
13.委託料 90,000 86,400 0 0 0 3,600 自動ドア保守点検委託料
14.使用料 24,000 23,868 0 0 0 132 その他使用料
及び賃
借料
16.原材料 60,000 0 0 0 0 60,000
費
- 93 - - 94 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
18.備品購 1,000,000 888,753 0 0 0 111,247 庁用器具費
入費
19.負担金 5,000 0 0 0 0 5,000
補助及
び交付
金
8 放課後 6,040,000 436,000 0 0 6,476,000 4,797,706 0 0 0 1,678,294
児童ク
ラブ費 11.需用費 2,322,000 1,660,298 0 0 0 661,702 消耗品費 649,559
燃料費 39,139
光熱水費 314,389
修繕料 22,842
賄材料費 634,369
12.役務費 461,000 300,348 0 0 0 160,652 通信運搬費 233,598
手数料 10,800
保険料 55,950
13.委託料 1,318,000 658,200 0 0 0 659,800 警備保障委託料 440,640
タクシー運行委託料 217,560
14.使用料 15,000 0 0 0 0 15,000
及び賃
借料
15.工事請 2,000,000 1,944,000 0 0 0 56,000 放課後児童クラブ施設撤去工事
負費
18.備品購 350,000 234,860 0 0 0 115,140 庁用器具費
入費
19.負担金 10,000 0 0 0 0 10,000
補助及
び交付
金
3 災害救 130,808,000 △71,229,000 0 0 59,579,000 47,560,899 0 0 0 12,018,101
助費
1 災害救 130,808,000 △71,229,000 0 0 59,579,000 47,560,899 0 0 0 12,018,101
助費
11.需用費 5,010,000 4,492,421 0 0 0 517,579 消耗品費 203,189
光熱水費 4,193,771
修繕料 95,461
12.役務費 1,374,000 975,348 0 0 0 398,652 手数料 932,148
応急仮設住宅受水槽法定点検手数料
43,200
13.委託料 7,528,000 6,178,798 0 0 0 1,349,202 応急仮設住宅浄化槽管理委託料
3,355,678
応急仮設住宅受水槽管理委託料 781,920
測量業務委託料 2,041,200
- 95 - - 96 -
一般会計
(款) 3 民生費 (項) 3 災害救助費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
14.使用料 19,016,000 18,874,947 0 0 0 141,053 応急仮設住宅敷地借上料
及び賃
借料
15.工事請 17,500,000 14,288,400 0 0 0 3,211,600 応急仮設住宅解体等工事
負費
16.原材料 100,000 0 0 0 0 100,000
費
21.貸付金 8,500,000 2,200,000 0 0 0 6,300,000 災害援護資金貸付金
23.償還金 551,000 550,985 0 0 0 15 過年度災害救助費負担金返還金
利子及
び割引
料
4 衛生費 1,186,018,000 528,262,000 0 3,000 1,714,283,000 1,697,742,276 0 0 0 16,540,724 予備費から充用
1 保健衛 281,513,000 △40,111,000 0 3,000 241,405,000 232,001,255 0 0 0 9,403,745 予備費から充用
生費
1 保健衛 113,721,000 △16,433,000 0 0 97,288,000 94,315,412 0 0 0 2,972,588
生総務
費 1.報酬 3,036,000 2,751,000 0 0 0 285,000 保健福祉推進員報酬
2.給料 49,415,000 49,414,600 0 0 0 400 一般職給料 14人
3.職員手 26,050,000 25,380,360 0 0 0 669,640 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 1,716,500
通勤手当 1,458,400
住居手当 294,000
時間外勤務手当 2,133,544
期末手当 11,391,133
勤勉手当 7,453,947
児童手当 480,000
休日勤務手当 14,836
4.共済費 17,096,000 15,272,397 0 0 0 1,823,603 職員共済組合負担金 15,176,593
公務災害補償基金負担金 95,804
8.報償費 88,000 55,849 0 0 0 32,151 献血報償費 47,991
各種行事謝礼 7,858
9.旅費 224,000 74,860 0 0 0 149,140 費用弁償 59,000
普通旅費 15,860
11.需用費 243,000 233,524 0 0 0 9,476 消耗品費 214,924
食糧費 18,600
12.役務費 62,000 59,072 0 0 0 2,928 手数料 1,512
保険料 57,560
- 97 - - 98 -
一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 1,074,000 1,073,750 0 0 0 250 宮城ハンセン協会負担金 4,750
補助及 地域医療委員会運営費負担金 180,000
び交付 県栄養士設置市町村協議会負担金 9,000
金 看護学校運営費補助金 800,000
食生活改善推進連絡協議会補助金 80,000
2 予防費 83,613,000 △5,859,000 0 115,500 77,869,500 77,117,950 0 0 0 751,550 母子衛生費から流用
8.報償費 306,000 231,600 0 0 0 74,400 講師謝金 171,600
食生活改善推進員謝金 36,000
健康づくり計画推進合同連絡会委員謝金
24,000
11.需用費 1,505,000 1,383,721 0 0 0 121,279 消耗品費 698,729
燃料費 2,203
食糧費 20,677
印刷製本費 486,648
賄材料費 30,166
医薬材料費 145,298
12.役務費 218,000 172,657 0 0 0 45,343 通信運搬費 160,561
手数料 12,096
13.委託料 61,807,000 61,297,109 0 0 0 509,891 成人歯科健康診査委託料 276,105
住民健診外委託料 28,886,813
在宅当番医制事業委託料 1,073,218
休日歯科診療在宅当番医制事業委託料
583,200
予防接種委託料 27,319,970
病院群輪番制病院運営事業委託料
170,376
災害公営住宅入居者等健康相談事業委託
料 2,987,427
19.負担金 14,033,500 14,032,863 0 0 0 637 病院群輪番制病院運営事業費負担金
補助及 5,258,523
び交付 予防接種助成金 744,340
金 石巻赤十字病院救命救急センター等運営
費助成金 4,075,000
石巻市夜間急患センター運営費負担金
3,955,000
3 精神衛 594,000 △16,000 0 0 578,000 572,247 0 0 0 5,753
生費
8.報償費 203,000 202,400 0 0 0 600 講師謝金
9.旅費 5,000 0 0 0 0 5,000
11.需用費 360,000 359,847 0 0 0 153 消耗品費
- 99 - - 100 -
一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 10,000 10,000 0 0 0 0 県精神保健福祉協会負担金
補助及
び交付
金
4 環境衛 68,763,000 △14,603,000 0 3,000 54,163,000 50,200,542 0 0 0 3,962,458 予備費から充用
生費
1.報酬 4,976,000 4,974,800 0 0 0 1,200 衛生組合長報酬 4,796,200
環境審議会委員報酬 178,600
7.賃金 1,326,000 1,322,510 0 0 0 3,490 非常勤職員賃金
9.旅費 86,000 75,000 0 0 0 11,000 費用弁償
11.需用費 3,167,000 2,760,823 0 0 0 406,177 消耗品費 261,585
燃料費 85,210
食糧費 8,166
印刷製本費 28,512
修繕料 1,918,080
医薬材料費 459,270
13.委託料 10,065,000 10,062,694 0 0 0 2,306 水質検査等委託料 302,400
南さんりく斎苑指定管理委託料
8,671,000
狂犬病予防注射委託料 930,750
放射能濃度測定器返還運搬委託料
158,544
15.工事請 9,213,000 9,212,400 0 0 0 600 照明LED化工事 3,218,400
負費 再生可能エネルギー設備設置工事
5,994,000
19.負担金 25,330,000 21,792,315 0 0 0 3,537,685 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金
補助及 9,315
び交付 浄化槽設置事業費補助金 21,303,000
金 住宅用太陽光発電システム普及促進事業
補助金 480,000
5 母子衛 14,822,000 △3,200,000 0 △115,500 11,506,500 9,795,104 0 0 0 1,711,396 予防費へ流用
生費
8.報償費 154,000 154,000 0 0 0 0 乳幼児健康相談等協力謝礼
9.旅費 28,000 0 0 0 0 28,000
11.需用費 874,000 628,524 0 0 0 245,476 消耗品費 554,220
印刷製本費 74,304
12.役務費 56,000 43,200 0 0 0 12,800 手数料
13.委託料 7,889,000 7,336,798 0 0 0 552,202 妊婦健康診査委託料 5,436,170
乳児健康診査委託料 899,504
3歳児健康診査委託料 373,224
- 101 - - 102 -
一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1歳6ヶ月児健康診査委託料 298,620
2歳6ヶ月児歯科健康診査委託料 167,400
妊婦歯科健康診査委託料 83,880
フッ素塗布事業委託料 78,000
19.負担金 274,500 251,740 0 0 0 22,760 妊婦一般健康診査助成金 248,740
補助及 乳児一般健康診査助成金 3,000
び交付
金
20.扶助費 1,960,000 1,110,392 0 0 0 849,608 特定不妊治療費助成金 900,000
新生児聴覚検査助成金 210,392
23.償還金 271,000 270,450 0 0 0 550 過年度未熟児養育医療負担金返還金
利子及
び割引
料
2 清掃費 481,213,000 △54,630,000 0 0 426,583,000 419,446,021 0 0 0 7,136,979
1 清掃総 8,817,000 △2,364,000 0 0 6,453,000 6,191,007 0 0 0 261,993
務費
13.委託料 6,272,000 6,061,007 0 0 0 210,993 除雪業務委託料 69,167
廃棄物処理施設等検査業務委託料
1,671,840
リサイクルセンター整備基本構想策定業
務委託料 4,320,000
19.負担金 181,000 130,000 0 0 0 51,000 全国都市清掃会議負担金 80,000
補助及 ごみ集積施設設置事業補助金 50,000
び交付
金
2 塵芥処 325,384,000 △44,777,000 0 0 280,607,000 276,208,815 0 0 0 4,398,185
理費
11.需用費 7,523,000 7,257,535 0 0 0 265,465 消耗品費 663,463
燃料費 507,488
印刷製本費 749,520
光熱水費 2,172,664
修繕料 2,832,840
医薬材料費 331,560
12.役務費 322,000 269,351 0 0 0 52,649 通信運搬費 171,620
手数料 97,731
13.委託料 272,275,000 268,236,715 0 0 0 4,038,285 ごみ収集資源物収集委託料 69,665,400
ごみ運搬業務委託料 17,625,600
ごみ焼却委託料 52,905,464
粗大ごみ焼却業務等委託料 3,240,000
焼却灰等埋立委託料 11,518,000
廃乾電池等運搬処分委託料 959,115
不燃物処理等委託料 75,000
資源物再商品化委託料 97,263
焼却炉点検業務委託料 194,400
- 103 - - 104 -
一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
警備保障委託料 103,680
自家用電気工作物保安管理業務委託料
152,150
消防設備点検委託料 30,240
クリーンセンター運転管理業務委託料
13,284,000
一般廃棄物処理委託料 86,292,000
焼却灰等分析委託料 254,880
海岸漂着物等処理委託料 5,695,272
散乱等廃棄物処理委託料 267,138
廃棄物処理設備点検委託料 801,113
クリーンセンター給水管整備工事設計
業務委託料 5,076,000
14.使用料 239,000 225,050 0 0 0 13,950 コピーリース料 77,760
及び賃 敷地借上料 124,124
借料 その他使用料 23,166
16.原材料 50,000 35,640 0 0 0 14,360 維持補修原材料
費
18.備品購 173,000 165,024 0 0 0 7,976 機械器具費
入費
27.公課費 25,000 19,500 0 0 0 5,500 汚染負荷量賦課金
3 し尿処 146,462,000 △7,364,000 0 0 139,098,000 136,621,759 0 0 0 2,476,241
理費
11.需用費 2,170,000 929,920 0 0 0 1,240,080 消耗品費 40,000
印刷製本費 77,760
修繕料 812,160
13.委託料 89,595,000 88,418,579 0 0 0 1,176,421 し尿収集委託料 19,245,141
自動扉点検業務委託料 86,400
警備保障委託料 103,680
自家用電気工作物保安管理業務委託料
191,678
消防設備点検委託料 34,560
衛生センター運転管理業務委託料
63,244,800
衛生センター精密機能検査委託料
1,944,000
余剰汚泥運搬業務委託料 3,568,320
14.使用料 120,000 87,960 0 0 0 32,040 敷地借上料
及び賃
借料
15.工事請 47,142,000 47,142,000 0 0 0 0 破砕機修繕工事 918,000
負費 衛生センター設備更新等工事 46,224,000
- 105 - - 106 -
一般会計
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 6,000 4,000 0 0 0 2,000 危険物安全協会負担金
補助及
び交付
金
27.公課費 65,000 39,300 0 0 0 25,700 汚染負荷量賦課金
4 環境美 550,000 △125,000 0 0 425,000 424,440 0 0 0 560
化事業
費 11.需用費 425,000 424,440 0 0 0 560 消耗品費
3 病院費 281,265,000 47,228,000 0 0 328,493,000 328,493,000 0 0 0 0
1 病院費 281,265,000 47,228,000 0 0 328,493,000 328,493,000 0 0 0 0
19.負担金 295,000,000 295,000,000 0 0 0 0 病院事業会計負担金
補助及
び交付
金
24.投資及 33,493,000 33,493,000 0 0 0 0 病院事業会計出資金
び出資
金
4 上水道 142,027,000 575,775,000 0 0 717,802,000 717,802,000 0 0 0 0
費
1 上水道 142,027,000 575,775,000 0 0 717,802,000 717,802,000 0 0 0 0
費
19.負担金 717,802,000 717,802,000 0 0 0 0 水道事業会計補助金
補助及
び交付
金
5 農林水 1,876,000,000 △49,569,000 318,729,960 900,000 2,146,060,960 1,011,899,062 0 918,244,000 54,127,780 161,790,118 予備費から充用
産業費
1 農業費 101,100,000 △1,241,000 1,036,000 1,062,000 101,957,000 90,910,538 0 4,104,000 0 6,942,462 林業費から流用 162,000
予備費から充用 900,000
1 農業委 15,572,000 △146,000 0 △230,000 15,196,000 14,176,874 0 0 0 1,019,126 農業総務費へ流用
員会費
1.報酬 4,595,000 4,032,124 0 0 0 562,876 農業委員報酬 3,176,772
農地利用最適化推進委員報酬 855,352
2.給料 4,111,000 4,110,900 0 0 0 100 一般職給料 1人
3.職員手 1,692,000 1,638,569 0 0 0 53,431 通勤手当 61,200
当等 期末手当 934,205
勤勉手当 643,164
4.共済費 1,555,000 1,367,434 0 0 0 187,566 職員共済組合負担金 1,182,262
公務災害補償基金負担金 14,274
社会保険料 170,898
7.賃金 1,127,000 1,117,180 0 0 0 9,820 非常勤職員賃金
- 107 - - 108 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
8.報償費 105,000 99,000 0 0 0 6,000 農業者年金代議員謝金
9.旅費 350,000 281,920 0 0 0 68,080 費用弁償 249,000
普通旅費 32,920
10.交際費 20,000 7,960 0 0 0 12,040 会長交際費
11.需用費 414,000 322,929 0 0 0 91,071 消耗品費 150,327
食糧費 25,182
印刷製本費 147,420
12.役務費 30,000 30,000 0 0 0 0 通信運搬費
13.委託料 867,000 842,400 0 0 0 24,600 電算処理システム改修委託料
14.使用料 130,000 126,458 0 0 0 3,542 車両借上料 96,458
及び賃 コピー使用料 30,000
借料
19.負担金 200,000 200,000 0 0 0 0 県農業会議負担金 127,000
補助及 県農業委員会事務研究会負担金 3,000
び交付 みやぎアグリレディス21負担金 10,000
金 農業者年金加入者協議会補助金 60,000
2 農業総 27,906,000 △6,746,000 0 392,000 21,552,000 21,117,863 0 0 0 434,137 農業委員会費から流用 230,000
務費 林業総務費から流用 162,000
2.給料 10,588,000 10,587,600 0 0 0 400 一般職給料3人
3.職員手 7,503,000 7,081,270 0 0 0 421,730 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 438,000
通勤手当 267,600
時間外勤務手当 1,270,934
期末手当 2,576,741
勤勉手当 1,708,651
児童手当 360,000
休日勤務手当 21,344
4.共済費 3,461,000 3,448,993 0 0 0 12,007 職員共済組合負担金 3,430,074
公務災害補償基金負担金 18,919
3 農業振 25,747,000 2,297,000 0 0 28,044,000 23,767,456 0 0 0 4,276,544
興費
1.報酬 147,000 130,500 0 0 0 16,500 鳥獣被害対策実施隊員報酬
8.報償費 60,000 2,818 0 0 0 57,182 講師謝礼品
9.旅費 538,000 364,000 0 0 0 174,000 費用弁償
11.需用費 761,000 387,316 0 0 0 373,684 消耗品費 243,147
印刷製本費 45,900
光熱水費 98,269
- 109 - - 110 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
12.役務費 173,000 171,860 0 0 0 1,140 通信運搬費
13.委託料 12,819,000 10,412,505 0 0 0 2,406,495 浄化槽管理委託料 78,360
ひころの里指定管理委託料 6,800,000
被災農地土壌改良委託料 2,329,145
里山交流促進勉強会運営委託料 648,000
高付加価値ブランド米普及啓発事業委託
料 260,000
里山交流藁細工文化伝承保存委託業務
297,000
14.使用料 54,000 51,680 0 0 0 2,320 車両借上料 38,160
及び賃 その他使用料 13,520
借料
19.負担金 13,492,000 12,246,777 0 0 0 1,245,223 みやぎ農業振興公社原種苗部負担金
補助及 19,000
び交付 農業用廃プラスチック適正処理推進協議
金 会負担金 40,000
南三陸米地産地消推進協議会負担金
105,000
農業経営基盤強化資金利子補給金 20,637
農山村地域活性化推進対策事業費補助金
2,300,000
経営所得安定対策等推進事業補助金
2,702,000
農業次世代人材投資資金給付金
4,500,000
大規模水稲直播栽培団地育成事業補助金
143,000
被災農地再生支援事業補助金 285,000
東日本大震災農業経営安定資金利子
補給金 143,994
有害鳥獣被害対策事業補助金 38,800
東日本大震災営農再開支援資金利子
補給金 49,346
みやぎの農業農村地域活力支援事業
補助金 1,900,000
4 畜産業 687,000 △3,000 1,036,000 0 1,720,000 777,003 0 0 0 942,997
費
8.報償費 23,000 7,200 0 0 0 15,800 畜産共進会報償費
11.需用費 15,000 0 0 0 0 15,000
13.委託料 1,636,000 724,680 0 0 0 911,320 汚染牧草等処理委託料(繰越分)
19.負担金 45,000 45,000 0 0 0 0 県畜産協会負担金
補助及
び交付
金
- 111 - - 112 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
28.繰出金 1,000 123 0 0 0 877 特別導入事業基金利子
5 農業農 31,188,000 3,357,000 0 900,000 35,445,000 31,071,342 0 4,104,000 0 269,658 予備費から充用
村整備
費 11.需用費 1,206,000 1,108,832 0 0 0 97,168 消耗品費 399,597
光熱水費 88,948
修繕料 620,287
12.役務費 95,000 63,140 0 0 0 31,860 通信運搬費
13.委託料 782,000 772,040 0 0 0 9,960 韮の浜農村公園浄化槽管理委託料
181,200
活性化センターいずみ体験農園指定管理
委託料 300,000
農村公園遊具等点検委託料 41,040
中山間地域等直接支払交付金事業測量業
務委託料 199,800
韮の浜農村公園管理委託料 50,000
15.工事請 10,950,000 6,735,397 0 4,104,000 0 110,603 町単農道維持補修工事 1,998,000
負費 韮の浜農村公園遊具整備等工事 918,000
活性化センターいずみ補修工事
2,993,760
双苗簡易水道給水管改修工事 825,637
16.原材料 300,000 293,560 0 0 0 6,440 農道維持補修等原材料
費
19.負担金 21,910,000 21,898,622 0 0 0 11,378 県土地改良事業団体連合会負担金
補助及 100,000
び交付 県農地海岸協議会負担金 10,000
金 県中山間地域活性化推進協議会負担金
15,000
みやぎグリーンツーリズム推進協議会負
担金 100,000
ふるさと水と土保全事業費補助金
360,000
中山間地域等直接支払交付金 14,159,502
多面的機能支払交付金 5,886,120
登米気仙沼地域土地改良区連絡協議会負
担金 10,000
機構集積協力金事業補助金 1,258,000
23.償還金 197,000 195,462 0 0 0 1,538 過年度中山間地域等直接支払交付金返還
利子及 金 191,412
び割引 過年度多面的機能支払交付金返還金
料 4,050
25.積立金 5,000 4,289 0 0 0 711 緑豊かで活力あるふるさと創造基金利子
2 林業費 123,736,000 △41,121,000 0 △232,000 82,383,000 72,849,016 0 2,940,000 0 6,593,984 農業費へ流用 △162,000
水産業費へ流用 △70,000
- 113 - - 114 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1 林業総 5,669,000 20,000 0 △232,000 5,457,000 5,204,486 0 0 0 252,514 農業総務費へ流用 △162,000
務費 水産業総務費へ流用 △70,000
2.給料 3,296,000 3,295,200 0 0 0 800 一般職給料 1人
3.職員手 920,000 759,414 0 0 0 160,586 通勤手当 39,500
当等 時間外勤務手当 19,136
期末手当 437,987
勤勉手当 262,791
4.共済費 884,000 835,678 0 0 0 48,322 職員共済組合負担金 831,745
公務災害補償基金負担金 3,933
11.需用費 60,000 17,194 0 0 0 42,806 消耗品費
14.使用料 297,000 297,000 0 0 0 0 敷地借上料
及び賃
借料
2 林業振 112,217,000 △41,141,000 0 0 71,076,000 61,916,345 0 2,940,000 0 6,219,655
興費
8.報償費 100,000 100,000 0 0 0 0 森林公園等管理謝金
9.旅費 75,000 0 0 0 0 75,000
12.役務費 139,000 131,868 0 0 0 7,132 フォレストック管理登録手数料
13.委託料 48,763,000 44,861,739 0 2,940,000 0 961,261 防火線刈払事業委託料 1,425,600
森林機能管理事業委託料 2,256,120
ふるさと緑の道維持管理事業委託料
205,200
森林病害虫等防除事業委託料 1,695,600
素材生産代行委託料 27,835,859
町有林保育作業委託料 9,794,520
森林公園等管理委託料 405,000
毎木調査委託料 618,840
フォレストック認定定時モニタリング委
託料 333,400
市町村森林所有者情報整備保守点検委託
料 291,600
16.原材料 50,000 0 0 0 0 50,000
費
19.負担金 21,006,000 16,419,790 0 0 0 4,586,210 県林業振興協会負担金 243,000
補助及 県緑化推進委員会負担金 28,500
び交付 県林業経営者協議会負担金 20,000
金 宮城北部流域森林林業活性化センター負
担金 32,000
南三陸材利用促進事業補助金 6,500,000
木質バイオマスエネルギー利活用推進協
議会交付金 494,192
分収林分収交付金 8,394,624
- 115 - - 116 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
南三陸森林認証負担金 704,474
治山研究会負担金 3,000
22.補償補 403,000 402,948 0 0 0 52 損害賠償費
填及び
賠償金
25.積立金 540,000 0 0 0 0 540,000
3 林道費 5,850,000 0 0 0 5,850,000 5,728,185 0 0 0 121,815
13.委託料 2,500,000 2,381,400 0 0 0 118,600 林道刈払委託料
15.工事請 3,000,000 2,997,000 0 0 0 3,000 町単林道維持補修工事
負費
16.原材料 350,000 349,785 0 0 0 215 林道維持補修原材料
費
3 水産業 1,651,164,000 △7,207,000 317,693,960 70,000 1,961,720,960 848,139,508 0 911,200,000 54,127,780 148,253,672 林業費から流用
費
1 水産業 96,118,000 8,375,000 0 70,000 104,563,000 104,131,390 0 0 0 431,610 林業総務費から流用
総務費
2.給料 48,810,000 48,437,814 0 0 0 372,186 一般職給料 14人
3.職員手 26,956,000 26,936,374 0 0 0 19,626 扶養手当 1,398,500
当等 通勤手当 1,705,880
住居手当 324,000
時間外勤務手当 5,846,706
期末手当 10,206,158
勤勉手当 6,651,255
児童手当 550,000
休日勤務手当 253,875
4.共済費 15,575,000 15,555,888 0 0 0 19,112 職員共済組合負担金 15,497,725
公務災害補償基金負担金 58,163
19.負担金 381,000 361,000 0 0 0 20,000 全国市町村水産業振興対策協議会負担金
補助及 20,000
び交付 気仙沼本吉漁船乗組員福利厚生事業負担
金 金 301,000
日本水産資源保護協会負担金 30,000
都市漁村交流推進協議会負担金 10,000
25.積立金 3,000 2,314 0 0 0 686 漁港施設用地環境整備基金利子
28.繰出金 12,838,000 12,838,000 0 0 0 0 漁業集落排水事業特別会計
2 水産業 57,852,000 △6,062,000 0 △600,000 51,190,000 48,980,130 0 0 0 2,209,870 さけます資源維持対策費へ流用
振興費
9.旅費 330,000 258,260 0 0 0 71,740 普通旅費
11.需用費 1,840,000 1,200,450 0 0 0 639,550 消耗品費 23,965
光熱水費 1,114,925
- 117 - - 118 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
修繕料 61,560
12.役務費 141,000 140,262 0 0 0 738 手数料
13.委託料 7,089,000 6,284,174 0 0 0 804,826 清掃委託料 216,000
塩水取水塔水質調査委託料 136,080
自家用電気工作物保安管理業務委託料
53,654
放射能測定業務委託料 5,184,000
浄化槽維持管理委託料 140,400
優良衛生品質管理市場認定調査業務委託
料 442,800
仮設魚市場消防設備保守点検業務委託料
111,240
14.使用料 1,013,000 913,904 0 0 0 99,096 敷地借上料 815,408
及び賃 その他使用料 98,496
借料
15.工事請 11,600,000 11,448,000 0 0 0 152,000 塩水取水塔自家発電設備設置工事
負費 7,884,000
塩水取水塔量水器設置工事 3,564,000
18.備品購 3,178,000 2,836,080 0 0 0 341,920 備品購入費
入費
19.負担金 8,327,000 8,227,000 0 0 0 100,000 水産物ブランド化推進費補助金
補助及 1,500,000
び交付 ホタテ養殖業緊急支援補助金 1,400,000
金 水産種苗購入補助金 5,327,000
28.繰出金 17,672,000 17,672,000 0 0 0 0 市場事業特別会計
3 漁港管 33,566,000 △284,000 60,000,000 0 93,282,000 91,604,939 0 0 0 1,677,061
理費
11.需用費 504,000 265,529 0 0 0 238,471 消耗品費 41,064
光熱水費 214,745
修繕料 9,720
13.委託料 90,244,000 89,425,080 0 0 0 818,920 清掃委託料 697,680
漁港管理委託料 3,852,360
漁港施設等機能保全計画策定業務委託料
24,999,840
漁港施設等機能保全計画策定業務委託料
(繰越分) 59,875,200
15.工事請 2,000,000 1,393,200 0 0 0 606,800 漁港維持管理工事
負費
16.原材料 320,000 307,130 0 0 0 12,870 漁港管理原材料
費
- 119 - - 120 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 214,000 214,000 0 0 0 0 県漁港漁場協会負担金 114,000
補助及 水産土木建設技術センター負担金
び交付 100,000
金
4 漁港建 1,443,891,000 △11,200,000 257,693,960 0 1,690,384,960 582,264,058 0 911,200,000 54,127,780 142,793,122
設費
9.旅費 96,000 42,180 0 0 0 53,820 普通旅費
11.需用費 80,000 35,568 0 0 0 44,432 消耗品費
12.役務費 15,000 0 0 0 0 15,000
13.委託料 152,187,000 123,901,640 0 0 10,179,360 18,106,000 用地測量業務委託料 12,843,360
工事発注者支援業務委託料 79,914,600
土地価格鑑定委託料 727,920
用地調査設計業務委託料 2,160,000
海岸防潮堤設置工事設計業務委託料(繰
越分) 25,187,760
漁港施設公有水面埋立設計業務委託料(
繰越分) 3,068,000
15.工事請 1,433,006,960 394,554,960 0 899,920,000 43,948,420 94,583,580 稲淵漁港施設整備工事 24,500,000
負費 地域漁港水産物供給基盤整備工事(繰越
分) 72,026,960
海岸防潮堤設置工事 271,280,000
町単漁港建設工事 24,064,000
海岸防潮堤設置工事(繰越分)
2,684,000
17.公有財 20,000,000 7,398,938 0 6,280,000 0 6,321,062 海岸防潮堤用地購入費
産購入
費
19.負担金 65,000,000 45,124,440 0 0 0 19,875,560 海岸防潮堤設置工事負担金
補助及
び交付
金
22.補償補 20,000,000 11,206,332 0 5,000,000 0 3,793,668 海岸防潮堤立木等補償費
填及び
賠償金
5 さけま 9,238,000 0 0 600,000 9,838,000 9,602,816 0 0 0 235,184 水産業振興費から流用
す資源
維持対 11.需用費 3,860,000 3,810,869 0 0 0 49,131 光熱水費
策費
12.役務費 120,000 108,231 0 0 0 11,769 通信運搬費
13.委託料 5,808,000 5,683,716 0 0 0 124,284 稚魚飼育管理業務委託料 4,999,320
自家用電気工作物保安管理業務委託料
252,978
浄化槽管理委託料 188,040
警備保障委託料 178,578
消防設備保守点検委託料 17,280
- 121 - - 122 -
一般会計
(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
自動ドア保守点検委託料 47,520
14.使用料 50,000 0 0 0 0 50,000
及び賃
借料
6 海洋資 10,499,000 1,964,000 0 0 12,463,000 11,556,175 0 0 0 906,825
源開発
推進費 8.報償費 959,000 766,291 0 0 0 192,709 講師謝金
9.旅費 2,031,000 2,006,400 0 0 0 24,600 普通旅費
11.需用費 2,237,000 1,959,042 0 0 0 277,958 消耗品費 389,910
食糧費 763,236
印刷製本費 727,920
修繕料 77,976
12.役務費 247,000 245,000 0 0 0 2,000 通信運搬費 7,200
賠償責任保険料 12,000
旅行傷害保険料 5,000
筆耕翻訳料 220,800
13.委託料 1,203,000 1,166,400 0 0 0 36,600 ラムサール条約基礎調査委託料 118,800
潜水作業補助委託料 291,600
ラムサール条約PR映像作成委託料
756,000
14.使用料 970,000 652,990 0 0 0 317,010 カラーコピーリース料 267,910
及び賃 その他使用料 294,000
借料 車両借上料 91,080
15.工事請 300,000 298,080 0 0 0 1,920 コクガン観察用観光看板設置工事
負費
18.備品購 796,000 756,972 0 0 0 39,028 機械器具費 655,452
入費 図書購入費 101,520
19.負担金 3,720,000 3,705,000 0 0 0 15,000 講習参加費負担金 5,000
補助及 KODOMOラムサール実行委員会補助金
び交付 3,700,000
金
6 商工費 374,360,000 △40,740,000 0 0 333,620,000 324,254,480 0 0 0 9,365,520
1 商工費 374,360,000 △40,740,000 0 0 333,620,000 324,254,480 0 0 0 9,365,520
1 商工総 39,131,000 △1,964,000 0 0 37,167,000 36,615,005 0 0 0 551,995
務費
1.報酬 311,000 199,400 0 0 0 111,600 産業振興審議会委員報酬
2.給料 18,852,000 18,851,100 0 0 0 900 一般職給料 6人
3.職員手 11,649,000 11,275,438 0 0 0 373,562 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 816,000
- 123 - - 124 -
一般会計
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
通勤手当 592,100
住居手当 324,000
時間外勤務手当 1,481,390
期末手当 4,470,761
勤勉手当 2,956,227
児童手当 140,000
休日勤務手当 56,960
4.共済費 6,283,000 6,233,853 0 0 0 49,147 職員共済組合負担金 6,197,692
公務災害補償基金負担金 36,161
9.旅費 42,000 32,000 0 0 0 10,000 費用弁償
11.需用費 30,000 23,214 0 0 0 6,786 消耗品費 18,134
食糧費 5,080
2 商工振 203,478,000 △37,209,000 0 0 166,269,000 161,068,556 0 0 0 5,200,444
興費
8.報償費 40,000 0 0 0 0 40,000
9.旅費 1,000,000 924,750 0 0 0 75,250 普通旅費
11.需用費 2,550,000 1,675,253 0 0 0 874,747 消耗品費 247,203
光熱水費 1,041,410
修繕料 386,640
12.役務費 690,000 576,500 0 0 0 113,500 通信運搬費 8,500
手数料 568,000
13.委託料 6,560,000 5,870,063 0 0 0 689,937 商工団地環境整備委託料 246,240
観光交流拠点浄化槽管理委託料
4,513,320
台湾相互交流促進業務委託料 1,110,503
14.使用料 55,000 54,050 0 0 0 950 敷地借上料
及び賃
借料
15.工事請 53,196,000 52,549,560 0 0 0 646,440 仮設施設撤去等工事 43,524,000
負費 商店街施設外構等工事 9,025,560
19.負担金 32,176,000 29,418,177 0 0 0 2,757,823 県物産振興協会負担金 55,500
補助及 県企業立地セミナー実行委員会負担金
び交付 100,000
金 融資保証料等補給金 5,727,598
企業立地奨励金 2,630,000
商工物産振興対策事業補助金 7,785,000
起業支援補助金 12,665,000
中小企業振興資金利子補給金 455,079
21.貸付金 70,000,000 70,000,000 0 0 0 0 中小企業振興資金融資預託金
- 125 - - 126 -
一般会計
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
22.補償補 1,000 0 0 0 0 1,000
填及び
賠償金
25.積立金 1,000 203 0 0 0 797 地域経済活力創出基金利子
3 労働対 13,207,000 △8,000,000 0 0 5,207,000 4,096,248 0 0 0 1,110,752
策費
1.報酬 1,488,000 1,488,000 0 0 0 0 無料職業紹介所相談員報酬
7.賃金 1,049,000 888,766 0 0 0 160,234 臨時職員賃金
8.報償費 90,000 90,000 0 0 0 0 事業所永年勤続者記念品
11.需用費 170,000 119,482 0 0 0 50,518 消耗品費
19.負担金 2,410,000 1,510,000 0 0 0 900,000 県労働保険事務組合連合会負担金 10,000
補助及 新規学卒者雇用促進奨励金 900,000
び交付 UIターン者雇用促進奨励金 600,000
金
4 観光振 69,941,000 0 0 0 69,941,000 69,904,813 0 0 0 36,187
興費
13.委託料 52,674,000 52,658,883 0 0 0 15,117 感謝絆プロジェクト推進業務委託料
10,266,051
交流人口拡大推進業務委託料 42,392,832
14.使用料 40,000 30,000 0 0 0 10,000 敷地借上料
及び賃
借料
19.負担金 12,336,000 12,325,500 0 0 0 10,500 県観光連盟負担金 313,500
補助及 日本オートキャンプ協会負担金 50,000
び交付 全国観光地所在町村協議会負担金 8,000
金 仙台宮城観光キャンペーン推進協議会負
担金 200,000
伊達な広域観光推進協議会負担金
350,000
三陸復興国立公園協会負担金 249,000
県国際観光テーマ地区推進協議会負担金
155,000
フィールドミュージアム運営協議会負担
金 4,000,000
観光振興対策事業費補助金 7,000,000
25.積立金 4,891,000 4,890,430 0 0 0 570 観光振興等基金 4,890,000
観光振興等基金利子 430
5 観光施 37,520,000 10,631,000 0 0 48,151,000 46,014,338 0 0 0 2,136,662
設管理
費 8.報償費 40,000 37,440 0 0 0 2,560 公衆トイレ等清掃謝金
11.需用費 1,764,000 1,557,029 0 0 0 206,971 消耗品費 193,385
光熱水費 1,206,020
- 127 - - 128 -
一般会計
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
修繕料 157,624
13.委託料 23,725,000 22,224,516 0 0 0 1,500,484 田束山環境整備業務委託料 3,164,400
浄化槽管理委託料 1,209,120
神割崎キャンプ場等施設指定管理委託料
7,000,000
清掃委託料 2,564,784
人工海水浴場運営業務委託料 5,817,332
神割崎枯損木処理業務委託料 416,880
田束山遊歩道木橋点検業務委託料
2,052,000
14.使用料 5,134,000 5,132,433 0 0 0 1,567 敷地借上料
及び賃
借料
15.工事請 17,188,000 16,852,320 0 0 0 335,680 神割崎キャンプ場整備工事 10,184,400
負費 荒島楽天パーク遊具設置工事 3,190,320
サンオーレそではま整備工事 961,200
田束山受水槽フェンス設置工事 248,400
田束山遊歩道整備工事 2,268,000
18.備品購 300,000 210,600 0 0 0 89,400 キャンプ場備品購入費
入費
6 消費者 11,083,000 △4,198,000 0 0 6,885,000 6,555,520 0 0 0 329,480
行政推
進費 1.報酬 364,000 364,000 0 0 0 0 消費生活相談員報酬
8.報償費 6,350,000 6,079,414 0 0 0 270,586 消費生活等相談員謝金
9.旅費 35,000 6,200 0 0 0 28,800 普通旅費
11.需用費 104,000 103,906 0 0 0 94 消耗品費 9,946
印刷製本費 93,960
12.役務費 30,000 0 0 0 0 30,000
19.負担金 2,000 2,000 0 0 0 0 市町村消費生活相談員連絡協議会負担金
補助及
び交付
金
7 土木費 885,378,000 △238,040,000 497,260,768 0 1,144,598,768 809,317,170 0 182,652,000 22,755,228 129,874,370
1 土木管 85,230,000 △806,000 0 0 84,424,000 81,113,456 0 0 0 3,310,544
理費
1 土木総 85,230,000 △806,000 0 0 84,424,000 81,113,456 0 0 0 3,310,544
務費
2.給料 39,913,000 39,912,747 0 0 0 253 一般職給料 12人
3.職員手 24,204,000 23,380,694 0 0 0 823,306 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 1,556,500
通勤手当 1,678,300
- 129 - - 130 -
一般会計
(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
住居手当 486,000
時間外勤務手当 2,751,037
期末手当 9,685,731
勤勉手当 6,327,282
児童手当 440,000
休日勤務手当 17,844
4.共済費 13,865,000 12,439,449 0 0 0 1,425,551 職員共済組合負担金 12,375,302
公務災害補償基金負担金 64,147
8.報償費 120,000 120,000 0 0 0 0 払川ダム管理棟等清掃謝金
9.旅費 30,000 24,980 0 0 0 5,020 普通旅費
11.需用費 50,000 10,246 0 0 0 39,754 消耗品費
13.委託料 6,000,000 4,984,200 0 0 0 1,015,800 町道台帳更新業務委託料
14.使用料 222,000 221,940 0 0 0 60 公共施設等情報管理システム使用料
及び賃
借料
19.負担金 20,000 19,200 0 0 0 800 県建設技術協会負担金
補助及
び交付
金
2 道路橋 477,367,000 △205,139,000 497,260,768 0 769,488,768 442,600,887 0 182,652,000 22,755,228 121,480,653
りょう
費 1 道路橋 15,325,000 △61,000 0 0 15,264,000 14,385,388 0 0 0 878,612
りょう
総務費 2.給料 7,726,000 7,725,900 0 0 0 100 一般職給料 2人
3.職員手 4,459,000 3,778,973 0 0 0 680,027 扶養手当 156,000
当等 通勤手当 367,200
時間外勤務手当 114,029
期末手当 1,874,496
勤勉手当 1,267,248
4.共済費 2,513,000 2,410,479 0 0 0 102,521 職員共済組合負担金 2,398,079
公務災害補償基金負担金 12,400
14.使用料 286,000 192,626 0 0 0 93,374 敷地借上料
及び賃
借料
19.負担金 280,000 277,410 0 0 0 2,590 日本道路協会特別会員負担金 30,000
補助及 国道398号改良整備促進期成同盟会負担金
び交付 20,000
金 県道路協会負担金 24,610
県道路利用者会議負担金 3,600
みやぎ県北高速幹線道路建設促進期成同
盟会負担金 10,000
- 131 - - 132 -
一般会計
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
三陸地域道路整備促進期成同盟会負担金
5,000
宮城国道協議会負担金 34,200
気仙沼本吉地方三陸縦貫自動車道事業化
促進連絡協議会負担金 147,000
無電柱化を推進する市区町村の会負担金
3,000
2 道路維 61,992,000 3,372,000 22,475,000 4,000,000 91,839,000 82,890,420 0 0 0 8,948,580 道路新設改良費から流用
持費
7.賃金 7,692,000 6,911,350 0 0 0 780,650 臨時職員賃金
11.需用費 5,100,000 4,531,782 0 0 0 568,218 消耗品費 3,871,238
光熱水費 563,344
修繕料 97,200
13.委託料 24,177,000 20,557,428 0 0 0 3,619,572 町道除雪業務委託料 3,266,668
町道管理業務委託料 8,982,360
定期点検委託料 1,371,600
町道維持補修測量設計業務委託料
3,412,800
町道維持補修測量設計業務委託料
(繰越分) 3,524,000
15.工事請 52,870,000 48,925,080 0 0 0 3,944,920 町道修繕工事 24,917,760
負費 橋梁修繕工事 8,827,920
橋梁修繕工事(繰越分) 15,179,400
16.原材料 2,000,000 1,964,780 0 0 0 35,220 道路維持補修原材料
費
3 道路新 400,050,000 △208,450,000 474,785,768 △4,000,000 662,385,768 345,325,079 0 182,652,000 22,755,228 111,653,461 道路維持費へ流用
設改良
費 11.需用費 50,000 42,768 0 0 0 7,232 消耗品費
13.委託料 14,785,000 12,448,840 0 0 0 2,336,160 町道新設改良測量設計業務委託料
950,400
町道新設改良測量設計業務委託料
(繰越分) 6,183,760
立木等補償算定業務委託料(繰越分)
5,314,680
15.工事請 463,509,000 198,030,960 0 170,000,000 0 95,478,040 町道新設改良工事(繰越分)
負費
17.公有財 67,250,824 35,885,636 0 3,864,000 20,601,956 6,899,232 道路用地購入費 2,363,701
産購入 道路用地購入費(繰越分) 33,521,935
費
22.補償補 116,790,944 98,916,875 0 8,788,000 2,153,272 6,932,797 移転補償費 1,283,272
填及び 立木等補償費 36,798
賠償金 移転補償費(繰越分) 93,167,313
立木等補償費(繰越分) 4,429,492
- 133 - - 134 -
一般会計
(款) 7 土木費 (項) 3 河川費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
3 河川費 2,415,000 0 0 0 2,415,000 2,313,294 0 0 0 101,706
1 河川総 415,000 0 0 0 415,000 358,494 0 0 0 56,506
務費
8.報償費 360,000 303,494 0 0 0 56,506 河川愛護事業報償費
19.負担金 55,000 55,000 0 0 0 0 県治水協会負担金 15,000
補助及 県砂防協会負担金 10,000
び交付 全国海岸協会負担金 30,000
金
2 河川維 2,000,000 0 0 0 2,000,000 1,954,800 0 0 0 45,200
持費
15.工事請 2,000,000 1,954,800 0 0 0 45,200 河川維持工事
負費
4 都市計 19,560,000 △1,943,000 0 0 17,617,000 15,645,012 0 0 0 1,971,988
画費
1 都市計 15,087,000 △443,000 0 0 14,644,000 13,631,184 0 0 0 1,012,816
画総務
費 1.報酬 242,000 76,000 0 0 0 166,000 土地区画整理審議会委員報酬 64,000
土地区画整理評価員報酬 12,000
2.給料 7,008,000 7,008,000 0 0 0 0 一般職給料 2人
3.職員手 4,827,000 4,184,232 0 0 0 642,768 扶養手当 198,000
当等 住居手当 294,000
時間外勤務手当 843,830
期末手当 1,597,867
勤勉手当 1,070,535
児童手当 180,000
4.共済費 2,324,000 2,316,216 0 0 0 7,784 職員共済組合負担金 2,299,461
公務災害補償基金負担金 16,755
9.旅費 243,000 46,736 0 0 0 196,264 費用弁償 13,000
普通旅費 33,736
2 公園費 4,473,000 △1,500,000 0 0 2,973,000 2,013,828 0 0 0 959,172
8.報償費 280,000 240,000 0 0 0 40,000 公園清掃謝金
11.需用費 878,000 269,296 0 0 0 608,704 消耗品費 4,264
光熱水費 173,232
修繕料 91,800
12.役務費 50,000 0 0 0 0 50,000
13.委託料 1,565,000 1,345,680 0 0 0 219,320 都市公園等管理委託料 1,280,880
都市公園遊具等点検委託料 64,800
18.備品購 200,000 158,852 0 0 0 41,148 機械器具費
入費
- 135 - - 136 -
一般会計
(款) 7 土木費 (項) 5 下水道費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
5 下水道 218,237,000 △31,266,000 0 0 186,971,000 186,971,000 0 0 0 0
費
1 公共下 218,237,000 △31,266,000 0 0 186,971,000 186,971,000 0 0 0 0
水道費
28.繰出金 186,971,000 186,971,000 0 0 0 0 公共下水道事業特別会計
6 住宅費 82,569,000 1,114,000 0 0 83,683,000 80,673,521 0 0 0 3,009,479
1 住宅管 79,969,000 3,569,000 0 0 83,538,000 80,528,521 0 0 0 3,009,479
理費
9.旅費 136,000 119,970 0 0 0 16,030 普通旅費
11.需用費 5,170,000 4,863,469 0 0 0 306,531 消耗品費 88,759
光熱水費 347,650
修繕料 4,427,060
12.役務費 1,399,000 1,398,557 0 0 0 443 手数料 226,800
住宅火災保険料 1,171,757
13.委託料 70,181,000 67,496,934 0 0 0 2,684,066 清掃委託料 506,628
支障木伐採委託料 98,280
害虫駆除委託料 32,400
町営住宅敷地遊具点検委託料 21,600
町営住宅管理代行委託料 66,838,026
14.使用料 4,183,000 4,181,791 0 0 0 1,209 電柱等使用料 3,498
及び賃 敷地借上料 4,178,293
借料
15.工事請 1,610,000 1,609,200 0 0 0 800 災害公営住宅防護柵設置工事
負費
23.償還金 859,000 858,600 0 0 0 400 住宅使用料減免返還金
利子及
び割引
料
2 住環境 2,600,000 △2,455,000 0 0 145,000 145,000 0 0 0 0
整備費
13.委託料 145,000 145,000 0 0 0 0 木造住宅耐震診断業務委託料
8 消防費 946,940,000 △5,057,000 0 237,000 942,120,000 770,892,213 0 160,078,000 0 11,149,787 予備費から充用
1 消防費 946,940,000 △5,057,000 0 237,000 942,120,000 770,892,213 0 160,078,000 0 11,149,787 予備費から充用
1 常備消 810,344,000 4,959,000 0 0 815,303,000 665,948,000 0 148,078,000 0 1,277,000
防費
19.負担金 815,303,000 665,948,000 0 148,078,000 0 1,277,000 気仙沼本吉地域広域行政事務組合負担金
補助及
び交付
金
2 非常備 44,833,000 7,973,000 0 237,000 53,043,000 48,888,275 0 0 0 4,154,725 予備費から充用
消防費
- 137 - - 138 -
一般会計
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1.報酬 28,908,000 26,164,300 0 0 0 2,743,700 消防団員報酬
8.報償費 70,000 0 0 0 0 70,000
9.旅費 6,393,000 5,487,570 0 0 0 905,430 費用弁償 5,471,000
普通旅費 16,570
10.交際費 10,000 0 0 0 0 10,000
11.需用費 4,337,000 4,138,093 0 0 0 198,907 消耗品費 3,853,399
食糧費 109,194
印刷製本費 175,500
12.役務費 56,000 0 0 0 0 56,000
14.使用料 100,000 99,620 0 0 0 380 車両借上料
及び賃
借料
19.負担金 13,169,000 12,998,692 0 0 0 170,308 退職報償費負担金 9,700,000
補助及 団員福祉共済制度負担金 1,330,992
び交付 県消防協会負担金 253,000
金 消防協会本吉支部負担金 85,100
災害補償費負担金 1,230,600
賞じゅつ金負担金 50,000
防火防災訓練災害補償等負担金 12,000
消防団練成費 237,000
婦人防火クラブ連合会補助金 100,000
3 消防防 91,443,000 △17,989,000 0 0 73,454,000 56,055,938 0 12,000,000 0 5,398,062
災施設
費 7.賃金 1,705,000 1,690,388 0 0 0 14,612 臨時職員賃金
9.旅費 36,000 24,000 0 0 0 12,000 普通旅費
11.需用費 5,416,000 4,867,631 0 0 0 548,369 消耗品費 1,417,634
燃料費 229,046
光熱水費 2,411,926
修繕料 809,025
12.役務費 5,322,000 4,722,912 0 0 0 599,088 通信運搬費 1,075,990
手数料 2,689,332
自動車保険料 887,220
リサイクル料 70,370
13.委託料 10,910,000 10,748,583 0 0 0 161,417 防災行政無線保守委託料 6,725,367
Jアラートメール配信システム保守委託料
254,016
防火水槽清掃業務委託料 896,400
仮設防火水槽処分業務委託料 291,600
Jアラート新型受信機設置業務委託料
2,581,200
- 139 - - 140 -
一般会計
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
14.使用料 1,000 216 0 0 0 784 電柱等使用料
及び賃
借料
15.工事請 21,757,000 7,112,880 0 12,000,000 0 2,644,120 防火水槽設置工事 5,832,000
負費 消防団車庫移設工事 794,880
防災行政無線館内放送設備連動工事
324,000
消火栓改良工事 162,000
18.備品購 20,350,000 20,345,040 0 0 0 4,960 消防施設備品費 1,499,040
入費 小型動力消防ポンプ付積載車 18,846,000
19.負担金 6,990,000 5,577,880 0 0 0 1,412,120 電波利用料負担金 205,820
補助及 無線局管理負担金 207,000
び交付 消火栓設置負担金 4,800,000
金 諸会議負担金 95,060
防災行政無線戸別受信機設置事業費補助
金 270,000
25.積立金 1,000 808 0 0 0 192 消防施設整備等基金利子
27.公課費 966,000 965,600 0 0 0 400 自動車重量税
4 水防費 20,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 20,000
11.需用費 20,000 0 0 0 0 20,000
5 災害対 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 300,000
策費
11.需用費 150,000 0 0 0 0 150,000
16.原材料 150,000 0 0 0 0 150,000
費
9 教育費 920,413,000 910,873,000 209,644,000 25,000 2,040,955,000 1,066,343,943 0 911,000,000 0 63,611,057 予備費から充用
1 教育総 263,542,000 508,070,000 0 △94,000 771,518,000 261,017,345 0 500,000,000 0 10,500,655 中学校費へ流用
務費
1 教育委 1,471,000 0 0 0 1,471,000 1,405,164 0 0 0 65,836
員会費
1.報酬 1,248,000 1,248,000 0 0 0 0 教育委員報酬
9.旅費 148,000 114,000 0 0 0 34,000 費用弁償
10.交際費 70,000 43,164 0 0 0 26,836 教育長交際費
11.需用費 5,000 0 0 0 0 5,000
2 事務局 262,071,000 508,070,000 0 △94,000 770,047,000 259,612,181 0 500,000,000 0 10,434,819 学校管理費へ流用
費
1.報酬 5,284,000 5,121,560 0 0 0 162,440 奨学生選考委員報酬 16,000
教育支援委員報酬 18,800
- 141 - - 142 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
嘱託員報酬 5,045,360
いじめ問題対策連絡協議会委員報酬
4,000
いじめ問題防止対策調査委員会委員報酬
37,400
2.給料 25,959,000 25,958,400 0 0 0 600 特別職給料 1人 6,480,000
一般職給料 5人 19,478,400
3.職員手 28,318,000 27,777,318 0 0 0 540,682 管理職手当 597,600
当等 扶養手当 960,000
通勤手当 872,300
住居手当 135,000
時間外勤務手当 487,768
期末手当 6,849,709
勤勉手当 3,091,634
児童手当 240,000
退職手当組合負担金 14,543,307
4.共済費 8,895,000 8,114,990 0 0 0 780,010 職員共済組合負担金 7,265,020
公務災害補償基金負担金 44,308
社会保険料 805,662
8.報償費 1,551,000 1,056,830 0 0 0 494,170 教育委員会事務事業点検評価謝金 16,800
教育講演会講師謝金 35,030
スクールソーシャルワーカー等謝金
1,001,000
特別支援教育推進委員謝金 4,000
9.旅費 1,014,000 971,720 0 0 0 42,280 費用弁償 68,000
普通旅費 903,720
11.需用費 585,000 355,455 0 0 0 229,545 消耗品費 326,169
食糧費 21,096
印刷製本費 8,190
12.役務費 410,000 300,495 0 0 0 109,505 通信運搬費 253,495
手数料 27,000
保険料 20,000
13.委託料 201,700,000 181,149,436 0 15,000,000 0 5,550,564 就学時健康診断委託料 248,940
教職員健康診断委託料 896,127
スクールバス等運行委託料 160,132,369
副読本作成委託料 7,452,000
空調設備調査設計業務委託料 12,420,000
14.使用料 2,476,000 2,344,961 0 0 0 131,039 車両借上料 260,118
及び賃 有料道路等通行料 155,310
借料 教職員用パソコンリース料 1,929,533
- 143 - - 144 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
15.工事請 485,000,000 0 0 485,000,000 0 0
負費
18.備品購 30,000 29,160 0 0 0 840 庁用器具費
入費
19.負担金 8,823,000 6,430,824 0 0 0 2,392,176 本吉地方教育委員会協議会負担金 20,100
補助及 本吉地方学校保健会負担金 78,000
び交付 教科書採択協議会負担金 32,000
金 本吉地方教育研究会負担金 71,600
日本スポーツ振興センター負担金
773,695
県町村教育長会負担金 12,300
県へき地教育振興会負担金 3,609
県へき地分校教育研究会負担金 24,000
諸会議負担金 5,000
町教育研究会補助金 60,000
学校給食費助成金 5,302,520
南三陸地区安全運転管理者会負担金
14,000
南三陸地区安全運転管理者事業主会負担
金 10,000
町防火管理者協会負担金 24,000
28.繰出金 2,000 1,032 0 0 0 968 育英資金貸付基金利子
2 小学校 153,672,000 355,446,000 0 0 509,118,000 137,744,873 0 365,000,000 0 6,373,127
費
1 学校管 92,657,000 2,515,000 0 0 95,172,000 91,610,485 0 0 0 3,561,515
理費
2.給料 10,260,000 10,259,100 0 0 0 900 一般職給料 4人
3.職員手 4,290,000 3,734,085 0 0 0 555,915 扶養手当 198,000
当等 通勤手当 428,400
時間外勤務手当 159,189
期末手当 1,696,925
勤勉手当 1,116,571
児童手当 135,000
4.共済費 3,019,000 2,902,415 0 0 0 116,585 職員共済組合負担金 1,880,149
公務災害補償基金負担金 18,534
公立学校共済組合負担金 1,003,732
7.賃金 20,008,000 19,125,773 0 0 0 882,227 プール監視員賃金 320,460
教員補助者賃金 17,291,388
臨時職員賃金 1,513,925
8.報償費 5,438,000 5,350,632 0 0 0 87,368 学校医等報償費 5,059,200
学校行事報償費 291,432
11.需用費 32,113,000 31,139,030 0 0 0 973,970 消耗品費 5,481,373
燃料費 1,313,482
食糧費 60,226
- 145 - - 146 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
印刷製本費 285,980
光熱水費 20,614,695
修繕料 2,491,971
医薬材料費 891,303
12.役務費 3,104,000 3,051,867 0 0 0 52,133 通信運搬費 1,395,154
手数料 1,656,713
13.委託料 7,966,000 7,785,506 0 0 0 180,494 警備保障委託料 658,368
プール保守管理委託料 246,240
消防設備保守点検委託料 475,200
自家用電気工作物保安管理業務委託料
942,967
エレベーター等保守点検委託料
1,662,120
浄化槽管理委託料 1,020,255
貯水槽清掃委託料 589,640
地下タンク検査委託料 64,800
ごみ運搬委託料 646,380
健康診断委託料 397,656
学力検査業務委託料 589,400
学校敷地環境整備業務委託料 492,480
14.使用料 1,973,000 1,800,577 0 0 0 172,423 放送受信料 125,248
及び賃 コピー使用料 981,699
借料 印刷機リース料 226,800
敷地借上料 466,830
15.工事請 5,450,000 5,023,080 0 0 0 426,920 学校施設整備工事
負費
16.原材料 120,000 69,616 0 0 0 50,384 砂代
費
18.備品購 1,340,000 1,302,204 0 0 0 37,796 学校用備品費
入費
19.負担金 91,000 66,600 0 0 0 24,400 学校警察連絡協議会負担金 10,000
補助及 特別支援教育研究会負担金 20,600
び交付 遠距離通学児童通学費補助金 36,000
金
2 教育振 38,015,000 670,000 0 0 38,685,000 35,874,388 0 0 0 2,810,612
興費
8.報償費 66,000 38,000 0 0 0 28,000 コミュニティスクール推進委員謝金
9.旅費 75,000 0 0 0 0 75,000
11.需用費 2,230,000 2,095,421 0 0 0 134,579 消耗品費 1,955,021
印刷製本費 140,400
12.役務費 594,000 220,320 0 0 0 373,680 通信運搬費
- 147 - - 148 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
14.使用料 11,314,000 9,636,206 0 0 0 1,677,794 車両借上料 1,917,558
及び賃 コンピューターリース料 7,639,376
借料 図書システム利用料 79,272
18.備品購 4,880,000 4,794,174 0 0 0 85,826 学校図書購入費 945,583
入費 教材用備品費 3,848,591
19.負担金 100,000 51,280 0 0 0 48,720 教職員出張時諸経費助成金
補助及
び交付
金
20.扶助費 19,426,000 19,038,987 0 0 0 387,013 要保護準要保護就学援助費 18,821,578
特別支援教育就学奨励費 217,409
3 学校建 23,000,000 352,261,000 0 0 375,261,000 10,260,000 0 365,000,000 0 1,000
設費
13.委託料 25,261,000 10,260,000 0 15,000,000 0 1,000 耐力度調査等委託料 3,488,400
伊里前小学校体育館改築工事設計業務委
託料 6,771,600
15.工事請 350,000,000 0 0 350,000,000 0 0
負費
3 中学校 91,379,000 38,489,000 205,000,000 119,000 334,987,000 278,564,873 0 26,000,000 0 30,422,127 教育総務費から流用 94,000
費 予備費から充用 25,000
1 学校管 48,272,000 26,650,000 205,000,000 94,000 280,016,000 229,133,117 0 26,000,000 0 24,882,883 事務局費から流用
理費
2.給料 7,218,000 7,217,400 0 0 0 600 一般職給料 2人
3.職員手 3,011,000 2,913,529 0 0 0 97,471 通勤手当 51,600
当等 時間外勤務手当 92,084
期末手当 1,640,455
勤勉手当 1,129,390
4.共済費 2,130,000 2,122,548 0 0 0 7,452 職員共済組合負担金 2,110,665
公務災害補償基金負担金 11,883
7.賃金 6,948,000 6,737,944 0 0 0 210,056 教員補助者賃金
8.報償費 2,503,000 2,374,730 0 0 0 128,270 学校行事報償費 298,030
学校医等報償費 2,076,700
11.需用費 13,974,000 13,643,386 0 0 0 330,614 消耗品費 3,341,883
燃料費 1,156,050
食糧費 31,699
印刷製本費 98,440
光熱水費 7,873,649
修繕料 1,045,168
医薬材料費 96,497
- 149 - - 150 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
12.役務費 1,841,000 1,518,454 0 0 0 322,546 通信運搬費 892,551
手数料 625,903
13.委託料 10,662,000 8,999,801 0 1,000,000 0 662,199 自家用電気工作物保安管理業務委託料
268,531
浄化槽管理委託料 394,891
消防設備保守点検委託料 205,200
警備保障委託料 207,360
漏水調査委託料 324,000
貯水槽清掃委託料 337,000
健康診断委託料 640,699
ごみ運搬委託料 277,020
学力検査業務委託料 513,100
暖房設備点検業務委託料 1,296,000
歌津中学校大規模改修工事監理業務
委託料(繰越分) 4,536,000
14.使用料 825,000 756,500 0 0 0 68,500 放送受信料 67,069
及び賃 コピー使用料 553,351
借料 印刷機リース料 136,080
15.工事請 227,200,000 179,184,913 0 25,000,000 0 23,015,087 学校施設整備工事 1,821,589
負費 歌津中学校大規模改修工事(繰越分)
177,363,324
16.原材料 95,000 90,400 0 0 0 4,600 砂代
費
18.備品購 1,847,000 1,835,223 0 0 0 11,777 学校用備品費
入費
19.負担金 1,762,000 1,738,289 0 0 0 23,711 中体連負担金 260,800
補助及 学校警察連絡協議会負担金 4,000
び交付 特別支援教育研究会負担金 6,800
金 遠距離通学生徒通学費補助金 20,000
中体連県大会等出場補助金 1,446,689
2 教育振 34,818,000 11,864,000 0 0 46,682,000 41,489,786 0 0 0 5,192,214
興費
11.需用費 1,950,000 1,918,182 0 0 0 31,818 消耗品費
12.役務費 234,000 88,128 0 0 0 145,872 通信運搬費
13.委託料 897,000 896,400 0 0 0 600 学習支援業務委託料
14.使用料 12,647,000 12,593,716 0 0 0 53,284 車両借上料 2,577,796
及び賃 コンピューターリース料 7,199,280
借料 デジタル教材利用料 2,816,640
18.備品購 1,970,000 1,950,017 0 0 0 19,983 学校図書購入費 480,290
入費 教材用備品費 1,469,727
- 151 - - 152 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 200,000 196,209 0 0 0 3,791 教職員出張時諸経費助成金
補助及
び交付
金
20.扶助費 28,784,000 23,847,134 0 0 0 4,936,866 要保護準要保護就学援助費 23,737,329
特別支援教育就学奨励費 109,805
3 学力向 8,289,000 △25,000 0 25,000 8,289,000 7,941,970 0 0 0 347,030 予備費から充用
上対策
費 1.報酬 7,042,000 7,041,135 0 0 0 865 外国語指導助手報酬
9.旅費 378,000 243,730 0 0 0 134,270 普通旅費
11.需用費 230,000 63,056 0 0 0 166,944 消耗品費 14,702
光熱水費 18,114
修繕料 30,240
12.役務費 50,000 43,200 0 0 0 6,800 手数料
13.委託料 83,000 79,164 0 0 0 3,836 浄化槽管理委託料
18.備品購 100,000 67,392 0 0 0 32,608 ALT用備品費
入費
19.負担金 406,000 404,293 0 0 0 1,707 自治体国際化協会負担金 397,893
補助及 寄宿舎利用負担金 6,400
び交付
金
4 社会教 179,233,000 13,455,000 4,644,000 9,000 197,341,000 166,901,083 0 20,000,000 0 10,439,917 保健体育費から流用
育費
1 社会教 48,622,000 61,000 0 0 48,683,000 48,173,271 0 0 0 509,729
育総務
費 1.報酬 156,000 155,400 0 0 0 600 社会教育委員報酬
2.給料 21,816,000 21,813,110 0 0 0 2,890 一般職給料 6人
3.職員手 13,315,000 12,912,547 0 0 0 402,453 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 516,000
通勤手当 747,300
住居手当 648,000
時間外勤務手当 1,369,595
期末手当 5,205,313
勤勉手当 3,506,686
児童手当 420,000
休日勤務手当 61,653
4.共済費 7,128,000 7,104,709 0 0 0 23,291 職員共済組合負担金 7,069,611
公務災害補償基金負担金 35,098
7.賃金 1,642,000 1,604,489 0 0 0 37,511 非常勤職員賃金
- 153 - - 154 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
9.旅費 73,000 73,000 0 0 0 0 費用弁償 49,000
普通旅費 24,000
11.需用費 392,300 354,601 0 0 0 37,699 消耗品費 118,153
食糧費 6,408
印刷製本費 230,040
12.役務費 2,700 2,615 0 0 0 85 通信運搬費
19.負担金 4,158,000 4,152,800 0 0 0 5,200 気仙沼本吉地方社会教育委員連絡協議会
補助及 負担金 3,800
び交付 青少年のためのみやぎ県民会議負担金
金 50,000
ジュニアリーダー活動研修補助金 80,000
生涯学習振興事業補助金 3,119,000
宮城県PTA研究大会南三陸大会事業費補助
金 900,000
2 文化財 4,447,000 2,022,000 4,644,000 △717,000 10,396,000 9,338,065 0 0 0 1,057,935 公民館費へ流用
保護費
1.報酬 283,000 242,400 0 0 0 40,600 文化財保護委員報酬
7.賃金 12,000 0 0 0 0 12,000
8.報償費 473,000 392,120 0 0 0 80,880 講師謝金 99,980
文化財保護各種謝金 189,000
歌津魚竜化石整備事業専門指導委員謝金
103,140
9.旅費 171,000 60,360 0 0 0 110,640 費用弁償 38,000
普通旅費 22,360
11.需用費 1,549,000 1,089,969 0 0 0 459,031 消耗品費 52,878
食糧費 12,234
光熱水費 433,017
修繕料 591,840
12.役務費 190,000 187,089 0 0 0 2,911 通信運搬費 176,829
手数料 10,260
13.委託料 5,745,000 5,395,032 0 0 0 349,968 警備保障委託料 297,432
消防設備保守点検委託料 19,440
機器保守点検委託料 259,200
清掃業務委託料 498,960
魚竜化石産地等保全計画策定業務委託料
(繰越分) 4,320,000
14.使用料 31,000 31,000 0 0 0 0 敷地借上料
及び賃
借料
- 155 - - 156 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
15.工事請 1,896,000 1,895,400 0 0 0 600 文化財施設整備工事
負費
19.負担金 43,000 42,500 0 0 0 500 県史跡整備市町村協議会負担金 24,500
補助及 全国史跡整備市町村協議会負担金 8,000
び交付 気仙沼本吉地方文化財保護委員連絡協議
金 会負担金 10,000
23.償還金 3,000 2,195 0 0 0 805 県経由処理交付金返還金
利子及
び割引
料
3 公民館 79,779,000 12,166,000 0 726,000 92,671,000 68,366,514 0 20,000,000 0 4,304,486 文化財保護費から流用 717,000
費 学校給食費から流用 9,000
1.報酬 2,770,000 2,760,000 0 0 0 10,000 嘱託員報酬
2.給料 18,718,000 18,717,900 0 0 0 100 一般職給料 5人
3.職員手 11,837,000 11,731,844 0 0 0 105,156 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 856,500
通勤手当 411,600
時間外勤務手当 1,626,006
期末手当 4,503,267
勤勉手当 2,942,649
児童手当 885,000
休日勤務手当 68,822
4.共済費 6,336,000 6,006,704 0 0 0 329,296 職員共済組合負担金 5,971,496
公務災害補償基金負担金 35,208
7.賃金 4,397,000 4,368,103 0 0 0 28,897 臨時職員賃金
8.報償費 1,295,000 973,119 0 0 0 321,881 各種講座教室講師謝金 679,066
各種事業報償費 294,053
9.旅費 90,000 24,000 0 0 0 66,000 普通旅費
11.需用費 6,605,000 5,563,693 0 0 0 1,041,307 消耗品費 1,507,457
燃料費 247,965
食糧費 52,641
印刷製本費 452,358
光熱水費 3,256,229
修繕料 2,160
賄材料費 44,883
12.役務費 1,785,000 1,199,333 0 0 0 585,667 通信運搬費 797,031
手数料 97,542
公民館行事保険料 304,760
13.委託料 34,937,000 13,577,975 0 20,000,000 0 1,359,025 施設管理委託料 11,845,548
警備保障委託料 571,860
- 157 - - 158 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
浄化槽管理委託料 322,358
消防設備保守点検委託料 105,840
自家用電気工作物保安管理業務委託料
213,969
エレベーター保守点検委託料 518,400
14.使用料 2,890,000 2,559,375 0 0 0 330,625 車両借上料 1,049,550
及び賃 コピー使用料 300,619
借料 印刷機リース料 435,456
放送受信料 74,342
その他使用料 251,532
会場借上料 19,440
敷地借上料 428,436
18.備品購 1,000,000 874,368 0 0 0 125,632 庁用器具費
入費
19.負担金 11,000 10,100 0 0 0 900 県公民館連絡協議会負担金 5,100
補助及 公民館振興市町村連盟負担金 5,000
び交付
金
4 図書館 45,589,000 △656,000 0 0 44,933,000 40,382,597 0 0 0 4,550,403
費
1.報酬 89,000 51,800 0 0 0 37,200 図書館協議会委員報酬
2.給料 9,640,000 9,639,300 0 0 0 700 一般職給料 3人
3.職員手 5,386,000 5,172,834 0 0 0 213,166 管理職手当 438,000
当等 通勤手当 273,600
住居手当 642,000
時間外勤務手当 62,847
期末手当 2,224,739
勤勉手当 1,531,648
4.共済費 3,050,000 3,038,850 0 0 0 11,150 職員共済組合負担金 3,034,130
公務災害補償基金負担金 4,720
7.賃金 5,182,000 4,740,410 0 0 0 441,590 臨時職員賃金
9.旅費 15,000 9,000 0 0 0 6,000 費用弁償
11.需用費 2,089,000 1,705,923 0 0 0 383,077 消耗品費 820,003
燃料費 50,490
食糧費 5,350
光熱水費 624,880
修繕料 205,200
12.役務費 124,000 108,000 0 0 0 16,000 通信運搬費
13.委託料 372,000 362,880 0 0 0 9,120 警備保障委託料 162,000
自動ドア保守点検業務委託料 95,040
浄化槽保守点検委託料 105,840
- 159 - - 160 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
14.使用料 1,552,000 1,489,800 0 0 0 62,200 コピー使用料 168,480
及び賃 放送受信料 25,320
借料 図書システム使用料 1,296,000
18.備品購 17,410,000 14,040,000 0 0 0 3,370,000 庁用器具費
入費
19.負担金 24,000 23,800 0 0 0 200 日本図書館協会負担金 23,000
補助及 北日本図書館協会負担金 800
び交付
金
5 生涯学 796,000 △138,000 0 0 658,000 640,636 0 0 0 17,364
習推進
費 8.報償費 375,000 358,000 0 0 0 17,000 講師謝金
11.需用費 5,000 4,782 0 0 0 218 消耗品費
14.使用料 278,000 277,854 0 0 0 146 車両借上料
及び賃
借料
5 保健体 232,587,000 △4,587,000 0 △9,000 227,991,000 222,115,769 0 0 0 5,875,231 社会教育費へ流用
育費
1 保健体 1,708,000 △118,000 0 10,000 1,600,000 1,401,696 0 0 0 198,304 体育振興費から流用
育総務
費 1.報酬 576,000 576,000 0 0 0 0 スポーツ推進委員報酬
8.報償費 450,000 450,000 0 0 0 0 体育振興員謝金 390,000
スポーツ教室講師謝金 60,000
9.旅費 404,000 206,856 0 0 0 197,144 費用弁償 93,000
普通旅費 113,856
11.需用費 101,000 100,140 0 0 0 860 消耗品費
12.役務費 1,000 700 0 0 0 300 手数料
19.負担金 68,000 68,000 0 0 0 0 宮城ヘルシー管内大会負担金 10,000
補助及 気仙沼本吉地方スポーツ推進委員協議会
び交付 負担金 58,000
金
2 体育振 1,200,000 0 0 △10,000 1,190,000 886,331 0 0 0 303,669 保健体育総務費へ流用
興費
8.報償費 582,000 436,276 0 0 0 145,724 各種事業講師謝金 15,000
各種事業報償費 421,276
11.需用費 566,000 410,315 0 0 0 155,685 消耗品費 260,885
食糧費 58,238
印刷製本費 81,540
医薬材料費 9,652
12.役務費 42,000 39,740 0 0 0 2,260 通信運搬費
- 161 - - 162 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
3 社会教 90,509,000 1,672,000 0 0 92,181,000 89,457,039 0 0 0 2,723,961
育施設
費 7.賃金 404,000 403,850 0 0 0 150 町民プール監視員賃金
11.需用費 2,360,000 2,155,016 0 0 0 204,984 消耗品費 79,463
光熱水費 154,987
修繕料 1,895,078
医薬材料費 25,488
12.役務費 23,000 22,680 0 0 0 320 手数料
13.委託料 81,951,000 79,890,993 0 0 0 2,060,007 町民プール清掃委託料 198,180
町民プール濾過装置保守点検委託料
49,680
スポーツ交流村指定管理委託料
44,522,000
平成の森指定管理委託料 29,453,000
野球場維持管理業務委託料 5,668,133
14.使用料 37,000 36,900 0 0 0 100 休養林等借上料
及び賃
借料
15.工事請 6,844,000 6,404,400 0 0 0 439,600 野球場整備工事 993,600
負費 平成の森修繕工事 766,800
総合体育館修繕工事 4,644,000
16.原材料 40,000 40,000 0 0 0 0 砂代
費
18.備品購 522,000 503,200 0 0 0 18,800 施設管理備品費
入費
4 学校給 139,170,000 △6,141,000 0 △9,000 133,020,000 130,370,703 0 0 0 2,649,297 公民館費へ流用
食費
1.報酬 64,000 32,000 0 0 0 32,000 学校給食共同調理場運営委員報酬
2.給料 8,726,000 8,725,500 0 0 0 500 一般職給料 2人
3.職員手 4,935,000 4,572,069 0 0 0 362,931 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 78,000
通勤手当 307,200
住居手当 272,400
期末手当 2,100,734
勤勉手当 1,375,735
4.共済費 2,933,000 2,851,550 0 0 0 81,450 職員共済組合負担金 2,819,548
公務災害補償基金負担金 32,002
9.旅費 22,000 14,000 0 0 0 8,000 費用弁償
11.需用費 64,462,000 63,639,428 0 0 0 822,572 消耗品費 837,205
食糧費 2,800
光熱水費 8,712,500
- 163 - - 164 -
一般会計
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
修繕料 97,200
賄材料費 53,989,723
12.役務費 976,000 647,615 0 0 0 328,385 通信運搬費 175,401
手数料 472,214
13.委託料 50,053,000 49,151,580 0 0 0 901,420 警備保障委託料 348,624
自家用電気工作物保安管理業務委託料
284,212
浄化槽管理委託料 178,200
ボイラー清掃点検委託料 518,400
可燃ごみ処理委託料 318,384
廃水処理施設維持管理委託料 2,008,800
害虫防除委託料 183,600
米飯給食運搬業務委託料 1,404,000
高所等清掃委託料 315,360
給食配送業務等委託料 10,524,000
学校給食調理業務等委託料 30,222,720
厨房機器保守点検業務委託料 108,000
消防設備保守点検委託料 73,440
空調機器清掃点検委託料 799,200
受水槽等清掃点検委託料 397,440
廃水処理施設清掃等委託料 378,000
ボイラー施設解体等委託料 799,200
厨房内機器整理委託料 290,000
14.使用料 516,000 442,623 0 0 0 73,377 放送受信料 21,817
及び賃 コピー使用料 161,606
借料 吸引式捕虫器リース料 259,200
18.備品購 300,000 279,288 0 0 0 20,712 機械器具費
入費
19.負担金 33,000 15,050 0 0 0 17,950 県共同調理場連絡協議会負担金 2,050
補助及 全国栄養士協議会負担金 13,000
び交付
金
10 災害復 9,735,501,000 △112,026,000 2,039,973,200 0 11,663,448,200 4,430,105,328 0 5,711,006,000 246,575,456 1,275,761,416
旧費
1 農林水 7,744,434,000 93,029,000 211,439,240 0 8,048,902,240 2,312,941,328 0 4,664,282,000 20,358,720 1,051,320,192
産業施
設災害 1 農業施 8,702,000 △2,021,000 39,200,000 2,200,000 48,081,000 47,650,530 0 0 0 430,470 漁港施設災害復旧費から流用
復旧費 設災害
復旧費 13.委託料 2,500,000 2,160,000 0 0 0 340,000 工事監督支援業務委託料(繰越分)
15.工事請 44,901,000 44,812,440 0 0 0 88,560 農業施設災害復旧工事 8,112,440
負費 農業施設災害復旧工事(繰越分)
36,700,000
16.原材料 1,000 0 0 0 0 1,000
費
- 165 - - 166 -
一般会計
(款) 10 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 679,000 678,090 0 0 0 910 農業用施設等県営災害復旧工事負担金
補助及 41,000
び交付 電柱移転費用負担金 637,090
金
2 林業施 2,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000
設災害
復旧費 15.工事請 1,000 0 0 0 0 1,000
負費
16.原材料 1,000 0 0 0 0 1,000
費
3 漁港施 7,735,730,000 95,050,000 172,239,240 △2,200,000 8,000,819,240 2,265,290,798 0 4,664,282,000 20,358,720 1,050,887,722 農業施設災害復旧費へ流用
設災害
復旧費 9.旅費 196,000 127,210 0 0 0 68,790 普通旅費
11.需用費 270,000 132,180 0 0 0 137,820 消耗品費 112,740
印刷製本費 19,440
12.役務費 300,000 5,893 0 0 0 294,107 手数料
13.委託料 403,813,000 331,362,360 0 0 20,358,720 52,091,920 用地測量業務委託料 15,140,520
工事発注者支援業務委託料 201,177,000
漁港施設災害復旧実施設計業務委託料
(繰越分) 109,782,000
土地価格鑑定委託料 1,806,840
登記等業務委託料(繰越分) 3,456,000
14.使用料 1,214,000 1,082,368 0 0 0 131,632 積算システム使用料 432,000
及び賃 敷地借上料 500,000
借料 その他賃借料 150,368
15.工事請 6,887,526,240 1,563,358,760 0 4,469,282,000 0 854,885,480 町単漁港施設災害復旧工事 26,717,518
負費 東日本大震災漁港施設災害復旧工事
1,502,915,002
東日本大震災漁港施設災害復旧工事(繰
越分) 33,726,240
16.原材料 500,000 193,752 0 0 0 306,248 災害復旧原材料
費
17.公有財 220,000,000 126,190,316 0 30,000,000 0 63,809,684 海岸防潮堤用地購入費
産購入
費
19.負担金 380,000,000 191,826,040 0 130,000,000 0 58,173,960 東日本大震災漁港施設災害復旧工事
補助及 負担金
び交付
金
22.補償補 107,000,000 51,011,919 0 35,000,000 0 20,988,081 海岸防潮堤立木等補償費
填及び
賠償金
- 167 - - 168 -
一般会計
(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
2 公共土 1,670,187,000 △141,386,000 1,102,346,960 0 2,631,147,960 1,341,936,360 0 946,724,000 226,216,736 116,270,864
木施設
災害復 1 道路橋 1,650,186,000 △121,386,000 769,180,560 △32,000,000 2,265,980,560 1,188,520,360 0 946,724,000 77,522,336 53,213,864 河川災害復旧費へ流用
旧費 りょう
災害復 13.委託料 49,743,560 33,962,680 0 5,600,000 0 10,180,880 道路災害復旧工事積算支援等業務委託料
旧費 25,785,000
土地価格鑑定委託料 86,400
道路災害復旧工事測量設計業務委託料
(繰越分) 7,935,760
橋梁災害復旧施工協議委託料 155,520
14.使用料 151,000 144,071 0 0 0 6,929 敷地借上料
及び賃
借料
15.工事請 2,096,099,000 1,112,311,700 0 903,274,000 75,600,000 4,913,300 東日本大震災道路災害復旧工事
負費 543,405,060
東日本大震災道路災害復旧工事
(繰越分) 568,906,640
16.原材料 1,000 0 0 0 0 1,000
費
17.公有財 30,395,000 12,313,817 0 11,252,000 0 6,829,183 道路災害復旧事業用地購入費 6,406,267
産購入 道路災害復旧事業用地購入費(繰越分)
費 5,907,550
19.負担金 58,750,000 27,533,880 0 0 0 31,216,120 東日本大震災道路災害復旧工事負担金
補助及 (繰越分)
び交付
金
22.補償補 30,841,000 2,254,212 0 26,598,000 1,922,336 66,452 立木等補償費 64,993
填及び 移転補償費(繰越分) 2,189,219
賠償金
2 河川災 20,001,000 △20,000,000 14,506,400 32,000,000 46,507,400 14,096,000 0 0 0 32,411,400 道路橋りょう災害復旧費から流用
害復旧
費 15.工事請 46,507,400 14,096,000 0 0 0 32,411,400 東日本大震災河川災害復旧工事
負費 (繰越分)
3 都市計 0 0 318,660,000 0 318,660,000 139,320,000 0 0 148,694,400 30,645,600
画施設
災害復 13.委託料 300,000 0 0 0 280,800 19,200 松原公園建築確認申請委託料(繰越分)
旧費
15.工事請 318,360,000 139,320,000 0 0 148,413,600 30,626,400 松原公園災害復旧工事(繰越分)
負費
3 その他 320,880,000 △63,669,000 23,987,000 0 281,198,000 177,400,715 0 100,000,000 0 3,797,285
公共施
設公用 1 消防防 320,880,000 △63,669,000 23,987,000 0 281,198,000 177,400,715 0 100,000,000 0 3,797,285
施設災 災施設
害復旧 災害復 12.役務費 240,000 56,000 0 0 0 184,000 手数料
費 旧費
13.委託料 800,000 0 0 0 0 800,000
- 169 - - 170 -
一般会計
(款) 10 災害復旧費 (項) 3 その他公共施設公用施設災害復旧費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
15.工事請 207,691,000 104,878,800 0 100,000,000 0 2,812,200 消防団拠点施設災害復旧工事 80,892,000
負費 消防団拠点施設災害復旧工事(繰越分)
23,986,800
18.備品購 16,136,000 16,135,200 0 0 0 800 小型動力消防ポンプ付積載車
入費
23.償還金 56,331,000 56,330,715 0 0 0 285 過年度消防防災施設設備災害復旧費
利子及 補助金返還金 54,930,000
び割引 過年度消防防災施設設備災害復旧費
料 補助金返還加算金 1,400,715
4 文教施 0 0 702,200,000 0 702,200,000 597,826,925 0 0 0 104,373,075
設災害
復旧費 1 社会教 0 0 702,200,000 0 702,200,000 597,826,925 0 0 0 104,373,075
育施設
保健体 13.委託料 15,100,000 14,940,000 0 0 0 160,000 生涯学習センター災害復旧工事監理
育施設 委託料(繰越分)
災害復
旧費 15.工事請 614,800,000 566,892,000 0 0 0 47,908,000 生涯学習センター災害復旧工事
負費 (繰越分)
18.備品購 72,300,000 15,994,925 0 0 0 56,305,075 生涯学習センター備品費(繰越分)
入費
11 公債費 921,623,000 △46,966,000 0 0 874,657,000 873,727,729 0 0 0 929,271
1 公債費 921,623,000 △46,966,000 0 0 874,657,000 873,727,729 0 0 0 929,271
1 元金 831,929,000 △33,966,000 0 0 797,963,000 797,962,416 0 0 0 584
23.償還金 797,963,000 797,962,416 0 0 0 584 町債償還元金
利子及
び割引
料
2 利子 89,694,000 △13,000,000 0 0 76,694,000 75,765,313 0 0 0 928,687
23.償還金 76,694,000 75,765,313 0 0 0 928,687 町債償還利子
利子及
び割引
料
12 復興費 12,163,199,000 2,011,890,000 502,345,000 0 14,677,434,000 13,153,083,675 0 830,750,000 45,021,960 648,578,365
1 復興総 490,185,000 5,783,451,000 0 0 6,273,636,000 6,114,695,840 0 54,500,000 0 104,440,160
務費
1 復興管 151,485,000 5,705,175,000 0 0 5,856,660,000 5,807,742,019 0 0 0 48,917,981
理費
2.給料 23,011,000 23,010,900 0 0 0 100 一般職給料 6人
3.職員手 17,767,000 14,657,848 0 0 0 3,109,152 管理職手当 438,000
当等 扶養手当 828,000
通勤手当 992,400
住居手当 405,000
- 171 - - 172 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 1 復興総務費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
時間外勤務手当 1,966,571
期末手当 5,488,509
勤勉手当 3,615,199
児童手当 340,000
地域手当 216,438
単身赴任手当 360,000
休日勤務手当 7,731
4.共済費 8,221,000 7,987,033 0 0 0 233,967 職員共済組合負担金 7,874,091
公務災害補償基金負担金 112,942
8.報償費 45,000 0 0 0 0 45,000
9.旅費 588,000 187,690 0 0 0 400,310 普通旅費
11.需用費 600,000 555,414 0 0 0 44,586 消耗品費
12.役務費 93,000 69,753 0 0 0 23,247 手数料
13.委託料 2,423,000 2,134,296 0 0 0 288,704 カラープリンター保守委託料 55,296
文書ファイリングシステム導入支援業務
委託料 1,366,200
復興事業管理支援等業務委託料 712,800
23.償還金 5,267,573,000 5,222,805,222 0 0 0 44,767,778 国庫支出金等返還金
利子及
び割引
料
25.積立金 536,339,000 536,333,863 0 0 0 5,137 復興交付金基金
2 地域復 182,680,000 44,943,000 0 0 227,623,000 162,678,755 0 54,500,000 0 10,444,245
興費
8.報償費 1,370,000 1,099,745 0 0 0 270,255 講師謝礼 185,000
各種事業協力謝礼 76,100
人材育成等講師謝金 203,760
訪日外国人誘致促進業務アドバイザー
謝金 434,765
観光PRデザインアドバイザー謝金
187,920
震災伝承施設基本計画プロポーザル審査
委員謝金 12,200
9.旅費 3,087,000 2,796,523 0 0 0 290,477 普通旅費
11.需用費 5,013,000 3,884,922 0 0 0 1,128,078 消耗品費 1,800,228
食糧費 256,412
印刷製本費 1,794,034
光熱水費 34,248
12.役務費 629,000 543,352 0 0 0 85,648 通信運搬費 491,142
手数料 45,010
- 173 - - 174 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 1 復興総務費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
保険料 7,200
13.委託料 41,023,000 35,150,762 0 4,500,000 0 1,372,238 東日本大震災追悼行事開催委託料
7,258,442
芸術文化鑑賞事業委託料 130,000
地域生活交通事業調査委託料 7,992,000
地域情報等発信業務委託料 8,100,000
幼児体力測定委託料 798,000
戸別受信機取付業務委託料 1,836,000
観光パンフレット制作業務委託料
5,097,600
観光客避難誘導スポットデータ整備業務
委託料 540,000
防災マップ作成委託料 2,160,000
土地価格鑑定委託料 345,600
警備業務委託料 285,120
PR動画作成委託料 108,000
東日本大震災初動検証業務委託料
500,000
14.使用料 4,050,000 3,857,660 0 0 0 192,340 車両借上料 831,460
及び賃 仮志津川駅仮設トイレレンタル料
借料 777,600
その他使用料 92,600
会場使用料 212,000
自治体アプリサーバーシステム使用料
1,944,000
15.工事請 57,800,000 6,996,240 0 50,000,000 0 803,760 防災集団移転促進団地案内看板設置工事
負費
18.備品購 3,435,000 3,186,267 0 0 0 248,733 図書館資料購入費 3,051,267
入費 庁用器具費 135,000
19.負担金 37,373,000 31,774,634 0 0 0 5,598,366 巡回小劇場青少年劇場小公演負担金
補助及 329,400
び交付 仙台89ERSバスケットボール負担金
金 2,300,000
庄内交流事業負担金 246,000
水産業従業員宿舎整備事業費補助金
9,982,000
水道給水装置設置補助金 2,031,585
自主防災組織育成事業費補助金
1,426,949
本別ふるさと交流研修会補助金 530,000
生涯学習振興事業補助金 2,180,000
住宅用太陽光発電システム普及促進事業
補助金 1,595,000
町単低炭素社会対応型浄化槽集中導入事
業補助金 3,183,000
創業支援事業補助金 6,129,168
- 175 - - 176 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 1 復興総務費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
地域力活用新事業全国展開補助金
1,661,532
生涯学習活動のための車両借上補助金
180,000
20.扶助費 39,000,000 38,546,981 0 0 0 453,019 子ども医療費助成金
25.積立金 34,843,000 34,841,669 0 0 0 1,331 地域復興基金
3 復興推 66,020,000 33,333,000 0 0 99,353,000 97,812,066 0 0 0 1,540,934
進費
11.需用費 810,000 755,857 0 0 0 54,143 消耗品費
13.委託料 10,000,000 9,864,000 0 0 0 136,000 グランドデザイン計画管理業務委託料
18.備品購 1,208,000 1,120,660 0 0 0 87,340 災害公営住宅集会所備品購入費
入費
19.負担金 71,500,000 71,103,287 0 0 0 396,713 被災地域コミュニティセンター備品整備
補助及 事業補助金 1,105,000
び交付 被災地域交流拠点施設整備事業補助金
金 69,998,287
25.積立金 15,835,000 14,968,262 0 0 0 866,738 震災復興基金 14,883,702
震災復興基金利子 84,560
4 被災者 90,000,000 0 0 0 90,000,000 46,463,000 0 0 0 43,537,000
住宅再
建支援 19.負担金 90,000,000 46,463,000 0 0 0 43,537,000 東日本大震災に係る被災者住宅再建支援
事業費 補助及 事業補助金
び交付
金
2 復興衛 124,200,000 △110,424,000 0 0 13,776,000 12,948,000 0 0 0 828,000
生費
1 低炭素 124,200,000 △110,424,000 0 0 13,776,000 12,948,000 0 0 0 828,000
社会対
応型浄 19.負担金 13,776,000 12,948,000 0 0 0 828,000 低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業
化槽集 補助及 補助金
中導入 び交付
事業費 金
3 復興農 1,603,205,000 △869,823,000 43,465,000 0 776,847,000 136,701,946 0 598,083,000 0 42,062,054
林水産
業費 1 農山漁 2,500,000 78,954,000 1,707,000 0 83,161,000 74,196,474 0 8,963,000 0 1,526
村地域
復興基 8.報償費 800,000 668,000 0 132,000 0 0 農山漁村地域復興基盤総合整備事業謝金
盤総合
整備事 11.需用費 80,000 80,000 0 0 0 0 消耗品費
業費
12.役務費 100,000 28,600 0 71,000 0 400 通信運搬費
13.委託料 10,467,000 1,706,400 0 8,760,000 0 600 農山漁村地域復興基盤総合整備事業換地
業務委託料(繰越分)
- 177 - - 178 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 3 復興農林水産業費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 24,000,000 24,000,000 0 0 0 0 農山漁村地域復興基盤総合整備県営事業
補助及 負担金
び交付
金
23.償還金 47,714,000 47,713,474 0 0 0 526 国庫支出金等返還金
利子及
び割引
料
2 漁業集 1,568,705,000 △945,277,000 20,758,000 0 644,186,000 44,574,232 0 565,415,000 0 34,196,768
落防災
機能強 9.旅費 96,000 0 0 0 0 96,000
化事業
費 11.需用費 390,000 0 0 0 0 390,000
13.委託料 57,190,000 31,059,000 0 0 0 26,131,000 漁業集落防災機能強化事業調査等委託料
20,584,800
工事積算等支援業務委託料 588,600
地方卸売市場地域BCP計画策定調査業務委
託料 7,128,000
漁業集落防災機能強化事業調査等委託料
(繰越分) 2,757,600
15.工事請 476,550,000 13,390,120 0 462,063,000 0 1,096,880 漁業集落防災機能強化事業生活基盤整備
負費 等工事 9,487,000
漁業集落防災機能強化事業生活基盤整備
等工事(繰越分) 3,903,120
17.公有財 81,661,000 97,596 0 75,553,000 0 6,010,404 漁業集落防災機能強化事業用地購入費
産購入 49,140
費 漁業集落防災機能強化事業用地購入費
(繰越分) 48,456
22.補償補 28,299,000 27,516 0 27,799,000 0 472,484 漁業集落防災機能強化事業立木等補償費
填及び (繰越分)
賠償金
3 漁港施 32,000,000 △6,000,000 21,000,000 0 47,000,000 15,522,840 0 23,705,000 0 7,772,160
設機能
強化事 15.工事請 47,000,000 15,522,840 0 23,705,000 0 7,772,160 漁港施設用地嵩上工事 2,295,000
業費 負費 漁港施設用地嵩上工事(繰越分)
13,227,840
4 農山漁 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,408,400 0 0 0 91,600
村活性
化プロ 13.委託料 2,500,000 2,408,400 0 0 0 91,600 自然環境活用センター改修工事設計業務
ジェク 委託料
ト支援
事業費
4 復興土 8,390,330,000 △2,638,955,000 400,000,000 0 6,151,375,000 5,556,203,730 0 134,850,000 0 460,321,270
木費
- 179 - - 180 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 4 復興土木費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1 道路事 1,524,000,000 △552,800,000 0 0 971,200,000 885,840,762 0 0 0 85,359,238
業費
13.委託料 971,200,000 885,840,762 0 0 0 85,359,238 復興拠点連絡道路等整備事業業務委託料
2 がけ地 248,000,000 △97,841,000 0 0 150,159,000 99,634,000 0 0 0 50,525,000
近接等
危険住 19.負担金 150,159,000 99,634,000 0 0 0 50,525,000 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
宅移転 補助及
事業費 び交付
金
3 津波復 1,600,000,000 △78,000,000 0 0 1,522,000,000 1,347,227,000 0 0 0 174,773,000
興拠点
整備事 13.委託料 1,522,000,000 1,347,227,000 0 0 0 174,773,000 津波復興拠点整備事業業務委託料
業費
4 都市再 4,306,901,000 △1,860,594,000 400,000,000 0 2,846,307,000 2,646,444,880 0 134,850,000 0 65,012,120
生区画
整理事 12.役務費 200,000 197,600 0 0 0 2,400 広告料
業費
13.委託料 2,423,000,000 2,365,997,482 0 0 0 57,002,518 被災市街地復興土地区画整理事業業務委
託料 1,979,149,482
被災市街地復興土地区画整理事業業務委
託料(繰越分) 386,848,000
15.工事請 366,500,000 259,000,020 0 107,250,000 0 249,980 都市再生区画整理事業河川護岸等工事
負費 255,681,180
五日町地区外構工事 3,318,840
22.補償補 56,600,000 21,243,214 0 27,600,000 0 7,756,786 建物移転等補償費
填及び
賠償金
25.積立金 7,000 6,564 0 0 0 436 被災市街地復興土地区画整理事業基金
利子
5 防災集 357,329,000 △10,500,000 0 0 346,829,000 277,175,200 0 0 0 69,653,800
団移転
促進事 13.委託料 29,597,000 29,176,200 0 0 0 420,800 土地価格鑑定委託料 1,096,200
業費 防災集団移転促進事業業務委託料
17,820,000
防災集団移転促進事業調整業務委託料
10,260,000
14.使用料 432,000 432,000 0 0 0 0 積算システム使用料
及び賃
借料
15.工事請 90,800,000 90,018,000 0 0 0 782,000 防災集団移転促進事業環境整備等工事
負費 1,728,000
防災集団移転促進事業集会所建設工事
88,290,000
- 181 - - 182 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 4 復興土木費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
19.負担金 226,000,000 157,549,000 0 0 0 68,451,000 防災集団移転促進事業移転費補助金
補助及
び交付
金
6 都市公 354,100,000 △39,220,000 0 0 314,880,000 299,881,888 0 0 0 14,998,112
園事業
費 12.役務費 500,000 493,200 0 0 0 6,800 手数料
13.委託料 237,500,000 234,777,880 0 0 0 2,722,120 都市公園整備事業業務委託料
17.公有財 76,880,000 64,610,808 0 0 0 12,269,192 都市公園事業用地購入費 57,526,903
産購入 メモリアルゾーン整備事業用地購入費
費 7,083,905
5 復興教 9,176,000 △7,118,000 0 0 2,058,000 0 0 0 0 2,058,000
育費
1 埋蔵文 9,176,000 △7,118,000 0 0 2,058,000 0 0 0 0 2,058,000
化財発
掘調査 7.賃金 1,123,000 0 0 0 0 1,123,000
事業費
9.旅費 119,000 0 0 0 0 119,000
11.需用費 107,000 0 0 0 0 107,000
12.役務費 10,000 0 0 0 0 10,000
13.委託料 254,000 0 0 0 0 254,000
14.使用料 445,000 0 0 0 0 445,000
及び賃
借料
6 復興効 1,546,103,000 △145,241,000 58,880,000 0 1,459,742,000 1,332,534,159 0 43,317,000 45,021,960 38,868,881
果促進
費 1 市街地 562,000,000 0 0 △86,000,000 476,000,000 474,506,156 0 0 0 1,493,844 被災地復興のための土地利用計画策定促
整備コ 進事業費へ流用
ーディ
ネート 13.委託料 476,000,000 474,506,156 0 0 0 1,493,844 志津川市街地復興まちづくり事業委託料
事業費
2 被災地 147,903,000 △11,150,000 0 133,000,000 269,753,000 239,048,163 0 7,817,000 0 22,887,837 市街地整備コーディネート事業費から
復興の 流用 86,000,000
ための 市街地整備事業予定地区のがれき除去撤
土地利 去事業費から流用 33,000,000
用計画 飲用水供給施設排水施設整備事業費から
策定促 流用 14,000,000
進事業
費 13.委託料 269,753,000 239,048,163 0 7,817,000 0 22,887,837 都市再生区画整理事業設計業務委託料
157,030,987
志津川市街地測量業務等委託料
79,088,976
土地価格鑑定委託料 745,200
- 183 - - 184 -
一般会計
(款) 12 復興費 (項) 6 復興効果促進費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
市街地環境対策事業設計業務委託料
2,183,000
3 市街地 577,000,000 0 0 △33,000,000 544,000,000 544,000,000 0 0 0 0 被災地復興のための土地利用計画策定促
整備事 進事業費へ流用
業予定
地区の 13.委託料 544,000,000 544,000,000 0 0 0 0 既設構造物撤去委託料 125,000,000
がれき 建設発生土破砕委託料 119,000,000
除去撤 建設発生土運搬委託料 300,000,000
去事業
費
4 飲用水 42,000,000 △28,000,000 0 △14,000,000 0 0 0 0 0 0 被災地復興のための土地利用計画策定促
供給施 進事業費へ流用
設排水
施設整
備事業
費
5 復興地 154,200,000 △64,091,000 11,880,000 0 101,989,000 66,579,840 0 25,000,000 0 10,409,160
域づく
り加速 12.役務費 390,000 0 0 390,000 0 0
化事業
費 13.委託料 29,719,000 5,108,400 0 24,610,000 0 600 災害公営住宅長寿命化計画策定業務
委託料
15.工事請 71,880,000 61,471,440 0 0 0 10,408,560 駐車場整備工事 56,970,000
負費 伊里前地区用地整備工事(繰越分)
4,501,440
6 市街地 63,000,000 △42,000,000 0 0 21,000,000 8,400,000 0 10,500,000 0 2,100,000
復興関
連小規 15.工事請 21,000,000 8,400,000 0 10,500,000 0 2,100,000 防火水槽設置工事
模施設 負費
事業費
7 水産関 0 0 47,000,000 0 47,000,000 0 0 0 45,021,960 1,978,040
連情報
整備事 13.委託料 47,000,000 0 0 0 45,021,960 1,978,040 漁港台帳作成等業務委託料(繰越分)
業費
13 予備費 42,395,000 359,041,000 0 △8,981,000 392,455,000 0 0 0 0 392,455,000 総務費へ充用 △7,816,000
衛生費へ充用 △3,000
農林水産業費へ充用 △900,000
消防費へ充用 △237,000
教育費へ充用 △25,000
1 予備費 42,395,000 359,041,000 0 △8,981,000 392,455,000 0 0 0 0 392,455,000 総務管理費へ充用 △4,915,000
徴税費へ充用 △2,866,000
選挙費へ充用 △34,000
統計調査費へ充用 △1,000
保健衛生費へ充用 △3,000
農業費へ充用 △900,000
消防費へ充用 △237,000
中学校費へ充用 △25,000
- 185 - - 186 -
一般会計
(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (単位:円)
款 項 目
予 算 現 額
支 出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考当初予算額 補正予算額 計
節 継 続 費 繰 越 事 故継 続 費 及 び 予 備 費 支 出繰 越 事 業 費 及 び
区 分 金 額 逓次繰越 明 許 費 繰 越繰 越 額 流 用 増 減 額
1 予備費 42,395,000 359,041,000 0 △8,981,000 392,455,000 0 0 0 0 392,455,000 一般管理費へ充用 △3,680,000
まちづくり推進費へ充用 △525,000
地域交通対策費へ充用 △710,000
賦課徴収費へ充用 △2,866,000
選挙管理委員会費へ充用 △34,000
統計調査費へ充用 △1,000
環境衛生費へ充用 △3,000
農業農村整備費へ充用 △900,000
非常備消防費へ充用 △237,000
学力向上対策費へ充用 △25,000
歳 出 合 計 33,000,000,000 4,093,642,000 3,567,952,928 0 40,661,594,928 28,604,494,935 0 8,718,590,000 368,480,424 2,970,029,569
- 187 - - 188 -