一般会計予算書...平成31年度 1,010,313 平成29年度 34,000 平成30年度 120,000 款...

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議案第35号 平成29年度 一般会計予算書 第1表 歳入歳出予算 第2表 継 第3表 債務負担行為 第4表 地 京都府京丹後市

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  • 議案第35号

    平成29年度

    一 般 会 計 予 算 書

    第1表 歳入歳出予算

    第2表 継 続 費

    第3表 債務負担行為

    第4表 地 方 債

    京都府京丹後市

  • - 1 -

    議案第35号

    平成29年度京丹後市一般会計予算 平成29年度京丹後市一般会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,590,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (継続費) 第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2

    表 継続費」による。 (債務負担行為) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

    期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。 (地方債) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度

    額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。 (一時借入金) 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 3,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

    流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予

    算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成29年2月24日提出 京丹後市長 三 崎 政 直

  • 第1表 歳入歳出予算

    項 金額

    (単位:千円)

    1.歳入

    1 市税 4,933,093

    1 市民税 2,068,570

    2 固定資産税 2,300,955

    3 軽自動車税 184,449

    4 市たばこ税 326,700

    5 鉱産税 350

    7 入湯税 52,068

    8 都市計画税 1

    2 地方譲与税 272,000

    1 地方揮発油譲与税 82,000

    2 自動車重量譲与税 190,000

    3 利子割交付金 7,000

    1 利子割交付金 7,000

    4 配当割交付金 38,000

    1 配当割交付金 38,000

    5 株式等譲渡所得割交付金 21,000

    1 株式等譲渡所得割交付金 21,000

    6 地方消費税交付金 990,000

    1 地方消費税交付金 990,000

    7 ゴルフ場利用税交付金 9,000

    1 ゴルフ場利用税交付金 9,000

    8 自動車取得税交付金 85,000

    1 自動車取得税交付金 85,000

    - 2 -第1表歳入歳出予算

  • 項 金額

    (単位:千円)

    9 国有提供施設等所在市町村助 47,500

    成交付金 1 国有提供施設等所在市町村助 47,500

    成交付金

    10 地方特例交付金 15,000

    1 地方特例交付金 15,000

    11 地方交付税 13,600,000

    1 地方交付税 13,600,000

    12 交通安全対策特別交付金 6,000

    1 交通安全対策特別交付金 6,000

    13 分担金及び負担金 273,907

    1 分担金 10,235

    2 負担金 263,672

    14 使用料及び手数料 570,616

    1 使用料 172,382

    2 手数料 398,234

    15 国庫支出金 3,183,103

    1 国庫負担金 2,217,727

    2 国庫補助金 953,625

    3 国庫委託金 11,751

    16 府支出金 2,226,322

    1 府負担金 940,679

    2 府補助金 1,091,084

    3 府委託金 194,559

    17 財産収入 159,676

    1 財産運用収入 154,508

    - 3 - 第1表歳入歳出予算

  • 項 金額

    (単位:千円)

    2 財産売払収入 5,168

    18 寄附金 300,000

    1 寄附金 300,000

    19 繰入金 1,737,002

    1 特別会計繰入金 3,000

    2 基金繰入金 1,734,002

    20 繰越金 150,000

    1 繰越金 150,000

    21 諸収入 310,181

    1 延滞金加算金及び過料 10,002

    2 市預金利子 600

    3 貸付金元利収入 61,689

    4 受託事業収入 4,483

    5 雑入 233,407

    22 市債 3,655,600

    1 市債 3,655,600

    歳 入 合 計 32,590,000

    - 4 -第1表歳入歳出予算

  • 項 金額

    (単位:千円)

    2.歳出

    1 議会費 246,555

    1 議会費 246,555

    2 総務費 4,132,894

    1 総務管理費 3,685,307

    2 徴税費 262,154

    3 戸籍住民基本台帳費 146,687

    4 選挙費 17,493

    5 統計調査費 2,841

    6 監査委員費 18,412

    3 民生費 9,679,986

    1 社会福祉費 5,620,610

    2 児童福祉費 3,205,457

    3 生活保護費 853,919

    4 衛生費 3,917,844

    1 保健衛生費 2,318,871

    2 清掃費 1,598,973

    5 労働費 30,259

    1 労働諸費 30,259

    6 農林水産業費 1,448,701

    1 農業費 1,202,794

    2 林業費 175,355

    3 水産業費 70,552

    7 商工費 1,404,515

    1 商工費 1,404,515

    - 5 - 第1表歳入歳出予算

  • 項 金額

    (単位:千円)

    8 土木費 2,757,507

    1 土木管理費 306,286

    2 道路橋梁費 824,378

    3 河川費 120,767

    4 都市計画費 1,264,858

    5 住宅費 237,280

    6 港湾費 3,938

    9 消防費 1,252,794

    1 消防費 1,252,794

    10 教育費 3,101,895

    1 教育総務費 400,996

    2 小学校費 1,111,133

    3 中学校費 366,258

    4 幼稚園費 302,260

    5 社会教育費 448,328

    6 保健体育費 472,920

    12 公債費 4,591,169

    1 公債費 4,591,169

    14 予備費 25,881

    1 予備費 25,881

    歳 出 合 計 32,590,000

    - 6 -第1表歳入歳出予算

  • 第 2 表  継   続   費

    (単位:千円)

    平成29年度 90,855

    平成30年度 741,636

    平成31年度 1,010,313

    平成29年度 34,000

    平成30年度 120,000

    款 項 事業名 総額 年度 年割額

    04 衛生費 02 清掃費 峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業

    1,842,804

    08 土木費 04 都市計画費小栓川等改良事業

    154,000

    - 7 -

  • - 8 -

  • (単位:千円)

    事    項 期   間 限 度 額

    京都府知事選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務

    平成30年度 1,030

    健康診査・がん検診事業 平成29年度~平成34年度健康診査・がん検診事業を実施するために必要な額

    大宮最終処分場地元対策交付金 平成30年度~平成31年度 3,000

    網野最終処分場地元対策交付金 平成30年度~平成32年度 15,000

    小栓川雨水ポンプ場整備事業 平成30年度~平成31年度 500,000

    第 3 表  債 務 負 担 行 為

    - 9 -

  • (単位:千円)

    起債の目的 起債の方法 利 率 償還の方法

    ブロードバンドネットワーク整備事業

    98,400

    過疎地域自立促進特別事業 251,400

    京都丹後鉄道利用促進対策事業

    65,800

    駅舎整備事業 5,800

    バス整備事業 7,400

    児童福祉施設整備事業 7,600

    放課後児童健全育成施設整備事業

    3,400

    保育所送迎バス整備事業 6,200

    水道事業一般会計出資 240,000

    峰山クリーンセンター整備事業 62,800

    ため池等整備負担金事業 13,600

    農業経営実践型学舎用農地整備負担金事業

    7,600

    農業関連施設整備事業 4,500

    漁港施設整備事業 43,600

    地域総合整備資金貸付事業 100,000

    観光施設整備事業 122,600

    新シルク産業創造拠点施設整備事業

    3,300

    道路改良事業 361,300

    除雪機械等整備事業 23,300

    第 4 表  地 方 債

    限 度 額

      証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額

      証書借入  又は 証券発行

    (ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)

      5.0%以内

    (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

      政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

    - 10 -

  • (単位:千円)

    起債の目的 起債の方法 利 率 償還の方法

    河川整備事業 35,100

    急傾斜地崩壊対策事業 13,300

    法面崩壊等対策事業 4,700

    都市公園整備事業 156,100

    都市下水路整備事業 68,900

    市営住宅改修事業 125,100

    消防防災施設整備事業 21,500

    消防自動車整備事業 110,300

    小学校施設整備事業 622,700

    小学校スクールバス整備事業 9,500

    中学校施設整備事業 37,900

    中学校スクールバス整備事業 6,800

    旧幼稚園施設解体事業 30,900

    社会教育施設整備事業 26,200

    遺跡整備事業 2,400

    学校給食配送車整備事業 5,600

    臨時財政対策債 950,000

    計 3,655,600

    限 度 額

    - 11 -

  • 歳入歳出予算事

    本年度予算額

    1.総  括(歳入)

    4,933,093 1 市税

    272,000 2 地方譲与税

    7,000 3 利子割交付金

    38,000 4 配当割交付金

    21,000 5 株式等譲渡所得割交付金

    990,000 6 地方消費税交付金

    9,000 7 ゴルフ場利用税交付金

    85,000 8 自動車取得税交付金

    47,500 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

    15,000 10 地方特例交付金

    13,600,000 11 地方交付税

    6,000 12 交通安全対策特別交付金

    273,907 13 分担金及び負担金

    570,616 14 使用料及び手数料

    3,183,103 15 国庫支出金

    2,226,322 16 府支出金

    159,676 17 財産収入

    300,000 18 寄附金

    1,737,002 19 繰入金

    150,000 20 繰越金

    310,181 21 諸収入

    3,655,600 22 市債

    32,590,000         歳 入 合 計

    - 12 -歳入総括

  • 比較前年度予算額

    (単位:千円)

    項別明細書

    44,727 4,888,366

    △2,000 274,000

    △6,000 13,000

    △7,000 45,000

    △5,000 26,000

    △140,000 1,130,000

    0 9,000

    25,000 60,000

    700 46,800

    0 15,000

    △100,000 13,700,000

    △1,000 7,000

    △8,599 282,506

    △1,451 572,067

    △186,467 3,369,570

    73,047 2,153,275

    △5,102 164,778

    0 300,000

    147,945 1,589,057

    0 150,000

    27,000 283,181

    1,174,200 2,481,400

    1,030,000 31,560,000

    - 13 - 歳入総括

  • 款 比較本年度予算額

    (歳出)

    前年度予算額

    △2,776 1 議会費 246,555 249,331

    △595,156 2 総務費 4,132,894 4,728,050

    71,784 3 民生費 9,679,986 9,608,202

    227,817 4 衛生費 3,917,844 3,690,027

    2,177 5 労働費 30,259 28,082

    △80,135 6 農林水産業費 1,448,701 1,528,836

    228,856 7 商工費 1,404,515 1,175,659

    457,329 8 土木費 2,757,507 2,300,178

    △73,905 9 消防費 1,252,794 1,326,699

    626,405 10 教育費 3,101,895 2,475,490

    168,038 12 公債費 4,591,169 4,423,131

    △434 14 予備費 25,881 26,315

    1,030,000     歳 出 合 計 32,590,000 31,560,000

    - 14 -歳出総括

  • 本年度予算額の財源内訳

    (単位:千円)

    特 定 財 源

    国府支出金 地方債 その他一般財源

    246,555 0 0 0

    2,159,767 580,528 462,200 930,399

    5,609,349 3,628,961 23,700 417,976

    3,047,190 73,564 302,800 494,290

    28,534 1,475 0 250

    784,657 561,395 44,200 58,449

    959,263 88,201 242,900 114,151

    1,488,495 398,056 783,500 87,456

    1,099,031 5,500 131,800 16,463

    2,125,388 71,745 714,500 190,262

    4,503,940 0 0 87,229

    25,881 0 0 0

    22,078,050 5,409,425 2,705,600 2,396,925

    - 15 - 歳出総括

  • 2.歳  入

    (款) 1 市税 (項) 1 市民税

    目 比較本年度 前年度

    25,939 1 個人 1,809,6201,835,559

    △3,791 2 法人 236,802233,011

    22,1482,068,570 2,046,422計

    (款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

    18,227 1 固定資産税 2,271,5592,289,786

    △39 2 国有資産等所在市町村交付金 11,20811,169

    18,1882,300,955 2,282,767計

    (款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

    8,654 1 軽自動車税 175,795184,449

    8,654184,449 175,795計

    (款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

    △3,300 1 市たばこ税 330,000326,700

    △3,300326,700 330,000計

    - 16 - 1 市税 4 市たばこ税

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    1,819,844現年課税分 1 現年課税分 1,819,844

    収納見込

    89,635 均等割

    特徴 3,500円*16,832人*100%

    普徴  3,500円*9,240人*95%

    1,705,909 所得割

    特徴 1,214,430千円*100%

    普徴  517,347千円*95%

    20,000 退職所得

    4,300 過年度新規課税

    15,715滞納繰越分 2 滞納繰越分 15,715

    15,715 収納見込 62,862千円*25%

    231,679現年課税分 1 現年課税分 231,679

    129,028 収納見込 均等割  130,332千円*99%

    102,651      法人割 102,651千円*100%

    1,332滞納繰越分 2 滞納繰越分 1,332

    1,332 収納見込 5,330千円*25%

    2,259,142現年課税分 1 現年課税分 2,259,142

    663,123 収納見込 土地  677,347千円*97.9%

    1,187,179      家屋 1,212,644千円*97.9%

    408,840      償却  417,611千円*97.9%

    30,644滞納繰越分 2 滞納繰越分 30,644

    30,644 収納見込 161,287千円*19%

    11,169現年課税分 1 現年課税分 11,169

    182,453現年課税分 1 現年課税分 182,453

    182,453 収納見込 186,177千円*98.0%

    1,996滞納繰越分 2 滞納繰越分 1,996

    1,996 収納見込 9,982千円*20%

    326,700現年課税分 1 現年課税分 326,700

    - 17 -

  • (款) 1 市税 (項) 5 鉱産税

    目 比較本年度 前年度

    △15 1 鉱産税 365350

    △15350 365計

    (款) 1 市税 (項) 7 入湯税

    △948 1 入湯税 53,01652,068

    △94852,068 53,016計

    (款) 1 市税 (項) 8 都市計画税

    0 1 都市計画税 11

    01 1計

    (款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

    0 1 地方揮発油譲与税 82,00082,000

    082,000 82,000計

    (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

    △2,000 1 自動車重量譲与税 192,000190,000

    △2,000190,000 192,000計

    (款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

    △6,000 1 利子割交付金 13,0007,000

    △6,0007,000 13,000計

    (款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

    △7,000 1 配当割交付金 45,00038,000

    △7,00038,000 45,000計

    (款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

    △5,000 1 株式等譲渡所得割交付金 26,00021,000

    △5,00021,000 26,000計

    (款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

    △140,000 1 地方消費税交付金 1,130,000990,000

    △140,000990,000 1,130,000計

    - 18 - 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    350現年課税分 1 現年課税分 350

    52,010現年課税分 1 現年課税分 52,010

    52,010 収納見込 52,536千円*99.0%

    58滞納繰越分 2 滞納繰越分 58

    58 収納見込 945千円*6.2%

    1滞納繰越分 2 滞納繰越分 1

    1 収納見込 36千円*0.6%

    82,000地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 82,000

    190,000自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 190,000

    7,000利子割交付金 1 利子割交付金 7,000

    38,000配当割交付金 1 配当割交付金 38,000

    21,000株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 21,000

    990,000地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 990,000

    - 19 -

  • (款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

    目 比較本年度 前年度

    0 1 ゴルフ場利用税交付金 9,0009,000

    09,000 9,000計

    (款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

    25,000 1 自動車取得税交付金 60,00085,000

    25,00085,000 60,000計

    (款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

    700 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 46,80047,500

    70047,500 46,800計

    (款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

    0 1 地方特例交付金 15,00015,000

    015,000 15,000計

    (款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

    △100,000 1 地方交付税 13,700,00013,600,000

    △100,00013,600,000 13,700,000計

    (款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

    △1,000 1 交通安全対策特別交付金 7,0006,000

    △1,0006,000 7,000計

    (款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

    △9,124 2 農林水産業費分担金 19,35910,235

    △9,12410,235 19,359計

    (款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

    616 1 民生費負担金 253,943254,559

    - 20 -13 分担金及び負担金 2 負担金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    9,000ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 9,000

    85,000自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 85,000

    8,500基地交付金 1 国有提供施設等所在市町 8,500

    村助成交付金

    39,000調整交付金 2 施設等所在市町村調整交 39,000

    付金

    15,000地方特例交付金 1 地方特例交付金 15,000

    12,500,000普通交付税 1 地方交付税 13,600,000

    1,100,000特別交付税

    6,000交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 6,000

    620小規模基盤整備事業分担金 1 農業費分担金 9,287

    1,632土地改良施設維持管理適正化事業分担金

    3,600ため池等整備事業分担金

    3,375農業競争力強化基盤整備事業分担金

    60構造改革促進事業分担金

    692漁港整備事業分担金 3 水産業費分担金 948

    256水産基盤ストックマネジメント事業分担金

    28,675老人福祉施設措置費負担金 1 社会福祉費負担金 28,685

    - 21 -

  • (款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

    目 比較本年度 前年度

    49 2 衛生費負担金 57106

    △140 3 農林水産業費負担金 9,1479,007

    525263,672 263,147計

    (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

    1,168 1 総務使用料 8,7249,892

    1,933 2 民生使用料 34,61636,549

    △1,090 3 衛生使用料 13,55912,469

    △686 4 農林水産使用料 9,7499,063

    16 5 商工使用料 1,3001,316

    947 6 土木使用料 77,23278,179

    - 22 -14 使用料及び手数料 1 使用料

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    10老人福祉施設措置費負担金滞納繰越分

    222,970保育料現年度分 2 児童福祉費負担金 225,874

    2,655保育料滞納繰越分

    249日本スポーツ振興センター保護者負担金

    106未熟児養育医療費負担金 1 保健衛生費負担金 106

    3,755国営農地開発事業負担金 1 農業費負担金 7,098

    3,343国営農地開発事業負担金滞納繰越分

    1,909丹後縦貫林道維持管理負担金 2 林業費負担金 1,909

    9,454公有財産使用料 1 総務管理使用料 9,892

    180メモリアルゲート久美浜使用料

    30久美浜公会堂使用料

    228京丹後大宮駅ふれあいホール使用料

    419公有財産使用料 1 社会福祉使用料 5,079

    580峰山総合福祉センター使用料

    4,080網野高齢者すこやかセンター使用料

    10,404公有財産使用料 2 児童福祉使用料 31,470

    20,942放課後児童健全育成事業利用料

    124放課後児童健全育成事業利用料滞納繰越分

    12,433火葬場使用料現年度分 1 保健衛生使用料 12,436

    3霊安室使用料

    33公有財産使用料 2 清掃使用料 33

    45公有財産使用料 1 農業使用料 8,672

    1,325アグリセンター使用料

    1,404貸付農家住宅使用料

    40法定外公共物使用料

    4,848市民農園使用料

    1,010丹後農業実践型学舎研修生滞在施設使用料

    294法定外公共物使用料 2 林業使用料 294

    97漁港施設使用料 3 水産業使用料 97

    1,181公有財産使用料 1 商工使用料 1,316

    135峰山織物センター使用料

    2,347法定外公共物使用料 1 土木管理使用料 2,417

    70公有財産使用料

    22,285道路占用料 2 道路橋梁使用料 22,285

    117都市下水路占用料 3 都市計画使用料 192

    12都市公園占用料

    - 23 -

  • (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

    目 比較本年度 前年度

    100 7 消防使用料 48148

    602 8 教育使用料 24,16424,766

    - 24 -14 使用料及び手数料 1 使用料

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    63都市公園使用料

    51,481市営住宅使用料現年度分 4 住宅使用料 53,285

    596市営住宅使用料滞納繰越分

    1,200市営住宅駐車場使用料現年度分

    8市営住宅駐車場使用料滞納繰越分

    148公有財産使用料 1 消防使用料 148

    1,210小学校施設使用料 1 小学校使用料 1,210

    780中学校施設使用料 2 中学校使用料 780

    14,370幼稚園保育料 3 幼稚園使用料 14,375

    5幼稚園保育料滞納繰越分

    214公有財産使用料 4 社会教育使用料 5,406

    1,200峰山地域公民館使用料

    60丹後地域公民館使用料

    79弥栄地域公民館使用料

    11郷土資料館入館料

    102峰山林業総合センター使用料

    660峰山いさなご工房使用料

    318峰山いさなごコート使用料

    1,980大宮ふれあい工房使用料

    282大宮ふれあいスポーツ広場使用料

    500古代の里資料館入館料

    14紅葉ヶ丘運動場夜間照明使用料 5 保健体育使用料 2,995

    280大宮自然運動公園使用料

    438大宮社会体育館使用料

    30網野グラウンド屋内ゲートボール場使用料

    314網野体育センター使用料

    212丹後社会体育館使用料

    174豊栄山村広場使用料

    48竹野体育館使用料

    1竹野グラウンド使用料

    660弥栄総合運動公園使用料

    377久美浜中央運動公園使用料

    132公有財産使用料

    1三津体育館使用料

    22大宮第三体育館使用料

    21田村体育館使用料

    7湊体育館使用料

    38郷体育館使用料

    16川上体育館使用料

    103海部体育館使用料

    - 25 -

  • (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

    目 比較本年度 前年度

    2,990172,382 169,392計

    (款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

    △1,204 1 総務手数料 25,96024,756

    △3,437 3 衛生手数料 375,793372,356

    0 6 土木手数料 316316

    200 7 消防手数料 606806

    △4,441398,234 402,675計

    - 26 -14 使用料及び手数料 2 手数料

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    26佐濃体育館使用料

    7佐濃グラウンド使用料

    15宇川体育館使用料

    18黒部体育館使用料

    4黒部グラウンド使用料

    8橘体育館使用料

    20五箇体育館使用料

    9五箇グラウンド使用料

    3,905印鑑登録証明等手数料 1 総務管理手数料 6,025

    307自動車臨時運行許可手数料

    174諸証明等手数料

    1,501督促手数料

    138個人番号カード等手数料

    2,000税務証明手数料 2 徴税手数料 2,000

    4,568住民基本台帳等手数料 3 戸籍住民基本台帳手数料 16,731

    12,163戸籍関係手数料

    1,484犬の登録注射業務手数料 1 保健衛生手数料 1,484

    63,533可燃ごみ(ごみ袋)処理手数料 2 清掃手数料 370,872

    10粗大ごみ収集手数料

    255,722し尿処理手数料

    50し尿処理手数料滞納繰越分

    10,487浄化槽汚泥処理手数料

    70一般廃棄物収集運搬業許可手数料

    10一般廃棄物処分業許可手数料

    40浄化槽清掃業許可手数料

    27,000峰山クリーンセンター持込ごみ処理手数料

    1,560峰山最終処分場持込ごみ処理手数料

    5,880大宮最終処分場持込ごみ処理手数料

    1,800網野最終処分場持込ごみ処理手数料

    900久美浜最終処分場持込ごみ処理手数料

    3,810不燃ごみ(ごみ袋)処理手数料

    300屋外広告物許可手数料 1 土木管理手数料 316

    16境界確定調査事務手数料

    806消防手数料 1 消防手数料 806

    - 27 -

  • (款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

    目 比較本年度 前年度

    19,808 1 民生費国庫負担金 2,174,1662,193,974

    1,134 2 衛生費国庫負担金 1,2522,386

    21,367 3 教育費国庫負担金 021,367

    42,3092,217,727 2,175,418計

    (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

    △80,431 1 総務費国庫補助金 549,874469,443

    △72,696 2 民生費国庫補助金 176,029103,333

    22,730 3 衛生費国庫補助金 7,85530,585

    △19,071 5 農林水産業費国庫補助金 92,14273,071

    △16,596 7 土木費国庫補助金 283,328266,732

    - 28 -15 国庫支出金 2 国庫補助金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    44,385国民健康保険基盤安定負担金(支援分) 1 社会福祉費負担金 835,495

    20,120特別障害者手当等給付費負担金

    714,625介護給付・訓練等給付費負担金

    9,078障害者自立支援医療費負担金

    6,663障害児者補装具給付費負担金

    22,476障害児通所給付費負担金

    12,766生活困窮者自立支援負担金

    5,382低所得者保険料軽減負担金

    545,932児童手当負担金 2 児童福祉費負担金 776,085

    75,383児童扶養手当給付費負担金

    490児童入所施設措置費等負担金

    154,280子どものための教育・保育給付費負担金

    582,394生活保護費負担金 3 生活保護費負担金 582,394

    2,386未熟児養育医療費負担金 1 保健衛生費負担金 2,386

    21,367公立学校施設整備費負担金 1 小学校費負担金 21,367

    393,500再編交付金 1 総務管理費補助金 463,107

    69,607地方創生推進交付金

    6,336個人番号カード交付事業費補助金 2 戸籍住民基本台帳費補助 6,336

    35,596障害者地域生活支援事業費補助金 1 社会福祉費補助金 55,175

    19,579生活困窮者自立支援補助金

    150自立支援教育訓練給付費補助金 2 児童福祉費補助金 48,158

    2,737高等職業訓練促進費補助金

    44,931子ども・子育て支援交付金

    225ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援費補助金

    115子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

    262感染症予防事業費等補助金 1 保健衛生費補助金 3,450

    1,430循環型社会形成推進交付金

    58保健師研修参加支援事業費補助金

    1,428二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

    272母子保健衛生費国庫補助金

    27,135二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 2 清掃費補助金 27,135

    73,071防衛施設周辺対策事業補助金 1 農業費補助金 73,071

    162,028社会資本整備総合交付金 1 道路橋梁費補助金 162,028

    65,000浸水対策下水道事業費補助金 3 都市計画費補助金 65,000

    2,675建築物耐震改修等事業費補助金 4 住宅費補助金 39,704

    - 29 -

  • (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

    目 比較本年度 前年度

    1,047 9 教育費国庫補助金 9,41410,461

    △63,793 消防費国庫補助金 63,7930

    △228,810953,625 1,182,435計

    (款) 15 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

    △5 1 総務費国庫委託金 811806

    39 2 民生費国庫委託金 10,90610,945

    3411,751 11,717計

    (款) 16 府支出金 (項) 1 府負担金

    30,045 1 民生費府負担金 901,070931,115

    567 2 衛生費府負担金 6261,193

    2,944 3 農林水産業費府負担金 5,4278,371

    - 30 -16 府支出金 1 府負担金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    2,569公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

    34,460社会資本整備総合交付金

    1,000理科教育設備整備費等補助金 1 小学校費補助金 1,815

    130就学援助費補助金

    685特別支援教育就学奨励費補助金

    684理科教育設備整備費等補助金 2 中学校費補助金 1,882

    216就学援助費補助金

    982特別支援教育就学奨励費補助金

    6,640国宝重要文化財等保存整備費補助金 4 社会教育費補助金 6,640

    124教育支援体制整備事業補助金 5 教育総務費補助金 124

    (廃目)

    88自衛官募集事務委託金 1 総務管理費委託金 588

    500施設区域取得等事務委託費

    218中長期在留者住居地届出等事務委託金 2 戸籍住民基本台帳費委託 218

    10,629国民年金取扱事務委託金 1 社会福祉費委託金 10,733

    104厚生労働統計調査事務委託金

    212特別児童扶養手当事務委託金 2 児童福祉費委託金 212

    195行旅死亡人取扱費負担金 1 社会福祉費負担金 728,346

    148,176国民健康保険基盤安定負担金(軽減分)

    22,192国民健康保険基盤安定負担金(支援分)

    357,312介護給付・訓練等給付費負担金

    4,539障害者自立支援医療費負担金

    3,331障害児者補装具給付費負担金

    178,672後期高齢者医療保険基盤安定負担金

    11,238障害児通所給付費負担金

    2,691低所得者保険料軽減負担金

    245児童入所施設措置費等負担金 2 児童福祉費負担金 201,761

    122,166児童手当負担金

    79,350子どものための教育・保育給付費負担金

    1,008生活保護費負担金 3 生活保護費負担金 1,008

    1,193未熟児養育医療費負担金 1 保健衛生費負担金 1,193

    4,411農業委員会交付金 1 農業費負担金 8,371

    - 31 -

  • (款) 16 府支出金 (項) 1 府負担金

    目 比較本年度 前年度

    33,556940,679 907,123計

    (款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

    2,127 1 総務費府補助金 118,387120,514

    18,868 2 民生費府補助金 379,968398,836

    △816 3 衛生費府補助金 24,54823,732

    - 32 -16 府支出金 2 府補助金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    3,960農地利用最適化交付金

    100,000未来づくり交付金 1 総務管理費補助金 120,514

    2,364京都府市町村事務処理特例交付金

    10,924市町村運行確保生活路線維持費補助金

    5,262駅再生プロジェクト推進事業費補助金

    1,964丹後半島振興広域連携促進事業費補助金

    145援護事務交付金 1 社会福祉費補助金 321,042

    11,800民生委員・児童委員活動費補助金

    34,762重度心身障害老人健康管理事業費補助金

    64,723老人医療助成事業費補助金

    1,351老人医療助成事業施行事務費補助金

    49,411障害者医療助成事業費補助金

    21,907ひとり親家庭医療助成事業費補助金

    60,159京都子育て支援医療費補助金

    13,875介護保険事業費補助金

    4,277老人クラブ助成事業費補助金

    71民生児童委員協議会会長活動費補助金

    711民生児童委員協議会地域福祉活動促進費補助金

    1,785人権問題啓発事業費補助金

    17,798障害者地域生活支援事業費補助金

    1,433障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金

    1,550心身障害者サービス利用支援事業費補助金

    200障害者自立支援医療特別対策事業費補助金

    17小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金

    800介護予防安心住まい推進事業費補助金

    210重度心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補助金

    96老人医療臨時特例助成事業費補助金

    1老人医療臨時特例助成事業施行事務費補助金

    33,863地域密着型サービス等整備助成事業補助金

    97軽・中等度難聴児支援事業費補助金

    4,363民間社会福祉施設サービス向上補助金 2 児童福祉費補助金 77,794

    44,931子ども・子育て支援交付金

    28,500多子世帯保育料減免市町村交付金

    556フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 1 保健衛生費補助金 23,732

    995不妊治療給付事業助成費補助金

    1,430浄化槽設置整備事業費補助金

    - 33 -

  • (款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

    目 比較本年度 前年度

    △16,004 5 農林水産業費府補助金 484,194468,190

    △4,106 6 商工費府補助金 9,5045,398

    45,360 7 土木費府補助金 14,77660,136

    - 34 -16 府支出金 2 府補助金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    136動物管理指導費補助金

    3,485健康増進事業費等補助金

    184発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金

    888自殺対策事業補助金

    14,132海岸漂着物地域対策推進事業補助金

    86風しん予防接種助成事業補助金

    140骨髄ドナー助成事業補助金

    1,700自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金

    170農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 1 農業費補助金 391,560

    240就農研修資金償還金助成事業費補助金

    50,074中山間地域等直接支払制度事業費補助金

    1,317ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金

    710数量円滑化推進事業費補助金

    200,142多面的機能支払交付金

    4,305機構集積支援事業費補助金

    390新規就農者実践農場整備支援事業補助金

    7,190経営所得安定対策推進事業費補助金

    8,302環境保全型農業直接支払交付金

    300認定農業者等確保・育成支援事業費補助金

    49,991新規就農総合支援事業費補助金

    7,498集落営農発展型農場づくり事業費補助金

    445京力農場プラン作成事業費補助金

    2,100移住促進事業費補助金

    22,572構造改革促進事業補助金

    10,935機構集積協力金交付事業費補助金

    24,570農村地域防災減災事業補助金

    309国産農産物消費拡大対策事業費補助金

    4,785緑の公共事業費補助金 2 林業費補助金 65,901

    1,284緑の担い手育成事業費補助金

    145林業労働者新共済事業費補助金

    1,691森林整備費補助金

    42,848有害鳥獣捕獲関係事業費補助金

    4,836松くい虫駆除防除事業費補助金

    10,312豊かな森を育てる府民税市町村交付金

    463内水面漁業振興対策事業費補助金 3 水産業費補助金 10,729

    10,266水産基盤ストックマネジメント事業補助金

    5,398消費者行政活性化事業費補助金 1 商工費補助金 5,398

    46土地利用規制対策費交付金 1 土木管理費補助金 55,246

    55,200地籍調査事業補助金

    300雨水貯留施設設置事業費補助金 4 都市計画費補助金 300

    - 35 -

  • (款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

    目 比較本年度 前年度

    5,500 8 消防費府補助金 05,500

    992 9 教育費府補助金 7,7868,778

    51,9211,091,084 1,039,163計

    (款) 16 府支出金 (項) 3 府委託金

    △28,176 1 総務費府委託金 128,656100,480

    △529 2 民生費府委託金 59162

    12,841 4 農林水産業費府委託金 1,33114,172

    △18 5 商工費府委託金 9,7369,718

    3,452 6 土木費府委託金 66,55570,007

    0 7 教育費府委託金 120120

    △12,430194,559 206,989計

    - 36 -16 府支出金 3 府委託金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    4,590建築物耐震改修等事業費補助金 5 住宅費補助金 4,590

    5,500地域防災力総合支援事業補助金 1 消防費補助金 5,500

    1,171地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 1 教育総務費補助金 1,171

    364KYO発見仕事・文化体験活動推進事業補助金 2 小学校費補助金 404

    40もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金

    224KYO発見仕事・文化体験活動推進事業補助金 3 中学校費補助金 224

    750埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 5 社会教育費補助金 6,979

    800家庭教育支援基盤形成事業補助金

    640京のまなび教室推進事業補助金

    4,623地域で支える学校教育推進事業費補助金

    166土曜日の教育支援体制等構築事業補助金

    82,384府民税徴収事務委託金 2 徴税費委託金 82,384

    49人口動態調査費委託金 3 戸籍住民基本台帳費委託 49

    1在外選挙事務委託金 4 選挙費委託金 15,240

    15,239京都府知事選挙費委託金

    32統計調査員確保対策事業委託金 5 統計調査費委託金 2,807

    64港湾調査委託金

    1,253工業統計調査委託金

    35学校基本調査委託金

    464住宅・土地統計調査調査区設定委託金

    19商業統計調査委託金

    924就業構造基本調査委託金

    16経済センサス調査区設定委託金

    62地域人権啓発活動活性化事業委託金 1 社会福祉費委託金 62

    14,162換地業務委託金 1 農業費委託金 14,172

    10家畜伝染病予防事務委託金

    8,694国立公園・国定公園管理委託金 1 商工費委託金 9,718

    1,024碇高原畜産展示資料館管理委託金

    15,797府道除雪作業委託金 2 道路橋梁費委託金 16,483

    392歩道除雪作業委託金

    294丹後縦貫林道除雪作業委託金

    51,750河川環境整備費委託金 3 河川費委託金 51,926

    176湯川放水路樋門管理委託金

    1,598アメニティー久美浜管理委託金 5 港湾費委託金 1,598

    120土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業費委託金 1 教育総務費委託金 120

    - 37 -

  • (款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

    目 比較本年度 前年度

    △3,889 1 財産貸付収入 152,524148,635

    70 2 利子及び配当金 5,8035,873

    △3,819154,508 158,327計

    (款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

    △1,184 1 不動産売払収入 6,3515,167

    △99 2 物品売払収入 1001

    △1,2835,168 6,451計

    (款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

    0 1 ふるさと応援寄附金 300,000300,000

    0300,000 300,000計

    (款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

    0 1 特別会計繰入金 3,0003,000

    03,000 3,000計

    (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

    147,945 1 基金繰入金 1,586,0571,734,002

    - 38 -19 繰入金 2 基金繰入金

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    2,042土地建物貸付収入 1 土地建物等貸付収入 148,635

    13,097土地貸付収入

    1,330建物貸付収入

    132,166情報通信施設貸付収入

    169財政調整基金利子収入 1 基金運用収入 5,873

    3減債基金利子収入

    400合併特例措置逓減対策準備基金利子収入

    34ふるさと応援基金利子収入

    2,894韓哲・まちづくり夢基金利子収入

    205地域振興基金利子収入

    75過疎地域振興基金利子収入

    1地域環境保全基金利子収入

    9観光インフラ整備等促進実行調整費基金利子収入

    4災害対策基金利子収入

    15奨学基金利子収入

    9谷口謙・未来応援基金利子収入

    2,054再編交付金事業基金利子収入

    1土地開発基金利子収入

    3,519土地売払収入 1 土地建物売払収入 5,167

    1,648法定外公共物売払収入

    1物品売払収入 1 物品売払収入 1

    300,000ふるさと応援寄附金 1 ふるさと応援寄附金 300,000

    3,000市民太陽光発電所事業特別会計繰入金 9 市民太陽光発電所事業特 3,000

    別会計繰入金

    860,000財政調整基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 860,000

    18,000奨学基金繰入金 4 奨学基金繰入金 18,000

    4,000災害対策基金繰入金 5 災害対策基金繰入金 4,000

    - 39 -

  • (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

    目 比較本年度 前年度

    147,9451,734,002 1,586,057計

    (款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

    0 1 繰越金 150,000150,000

    0150,000 150,000計

    (款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

    0 1 延滞金 10,00010,000

    0 2 加算金 11

    0 3 過料 11

    010,002 10,002計

    (款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

    0 1 市預金利子 600600

    0600 600計

    (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

    △5,770 1 貸付金元利収入 67,45961,689

    △5,77061,689 67,459計

    (款) 21 諸収入 (項) 4 受託事業収入

    294 1 民生費受託事業収入 3,8674,161

    322 2 教育費受託事業収入 0322

    6164,483 3,867計

    - 40 -21 諸収入 4 受託事業収入

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    300,000地域振興基金繰入金 6 地域振興基金繰入金 300,000

    30,000観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金 7 観光インフラ整備等促進実行 30,000

    調整費基金繰入金

    300,000ふるさと応援基金繰入金 8 ふるさと応援基金繰入金 300,000

    204,715再編交付金事業基金繰入金15 再編交付金事業基金繰入 204,715

    8,500谷口謙・未来応援基金繰入金16 谷口謙・未来応援基金繰 8,500

    入金

    8,787韓哲・まちづくり夢基金繰入金17 韓哲・まちづくり夢基金 8,787

    繰入金

    150,000前年度繰越金 1 前年度繰越金 150,000

    10,000市税等延滞金 1 延滞金 10,000

    1加算金 1 加算金 1

    1過料 1 過料 1

    600預金利子 1 預金利子 600

    1,638くらしの資金貸付金元金収入 1 民生費貸付金元利収入 2,925

    459くらしの資金貸付金元金収入滞納繰越分

    828一時支援資金貸付金元金収入

    933国営農地開発事業貸付金元利収入 2 農林水産業費貸付金元利 1,015

    82国営農地開発事業貸付金元利収入滞納繰越分 収入

    57,536地域総合整備資金貸付金元金収入 3 商工費貸付金元利収入 57,536

    213奨学資金貸付償還金 4 教育費貸付金元利収入 213

    4,161保育所広域入所児童受託保育料 1 児童福祉費受託事業収入 4,161

    322幼稚園広域入園児童受託保育料 1 幼稚園費受託事業収入 322

    - 41 -

  • (款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

    目 比較本年度 前年度

    0 1 弁償金 1111

    32,154 2 雑入 201,242233,396

    - 42 -21 諸収入 5 雑入

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    10軽自動車標識滅失弁償金 1 弁償金 11

    1自動車臨時運行許可番号標弁償金

    700自治宝くじコミュニティ助成金 1 コミュニティ助成金 700

    10,000ハロウィンジャンボ宝くじ市町村等交付金 4 総務費雑入 68,151

    875職員共済費派遣先等事業所負担金収入

    1健康管理証明書料

    1,414京都府市町村職員等共同研修助成金

    26,912京都地方税機構職員派遣交付金

    15広報郵送料負担金

    3峰山14区事務所火災保険料

    286大宮織物ホール電気料

    8旧久美の浜シルバーハウス火災保険料

    207旧久美浜庁舎光熱水費負担金

    300京丹後ふるさと応援団入団費

    2,277市営バス運行収入

    631市営バス回数券販売収入

    1,200丹後土地改良区総代選挙費委託金

    6,000京都府後期高齢者医療広域連合職員派遣交付金

    420公舎使用料負担金

    21小町公園歌仙火災保険料

    906駅舎維持管理費負担金

    5,760乗車券類販売手数料

    9コインロッカー使用料

    9,000ミニボートピア京丹後環境整備協力金

    216お試し移住体験住宅貸付料

    1,525多文化共生のまちづくり促進事業助成金

    165地域伝統芸能等保存事業助成金

    1,674一時預かり事業利用料 5 民生費雑入 22,221

    14,296保育所職員給食費

    162生活保護費返還金

    1,005延長保育料

    8延長保育料滞納繰越分

    1,123生活保護費徴収金

    1,511日本スポーツ振興センター等災害共済給付金

    3延長保育間食負担金

    1,100福祉医療返還金

    1,135保育所給食調理機器類貸付料

    77生活保護費返還金滞納繰越分

    127生活保護費徴収金滞納繰越分

    8,144資源ごみ売却代金 6 衛生費雑入 40,422

    - 43 -

  • (款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

    目 比較本年度 前年度

    - 44 -21 諸収入 5 雑入

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    150資源回収の古紙販売代金

    4,419後期高齢者医療保健事業補助金

    51太陽光発電余剰電力料

    25,215下水汚泥処理料

    2,000京都府後期高齢者医療制度特別対策補助金

    443EVCステーション貸付使用権利金

    250企業ガイドブック掲載料 7 労働費雑入 250

    757農業者年金事務委託金 8 農林水産業費雑入 21,665

    606国営団地内市有地賃貸料

    14,950土地改良施設維持管理適正化事業費補助金

    3,472猪・鹿肉精肉販売代金

    1,873農地中間管理機構事業等業務委託金

    7市有建物火災保険料負担金

    468丹後温泉電力料 9 商工費雑入 14,572

    95水質検査料一部負担金

    13,391弥栄あしぎぬ温泉電気代等負担金

    419圧雪業務委託金

    194丹後温泉泉源管理負担金

    4弥栄機業センター光熱水費負担金

    1弥栄機業センター火災保険料負担金

    140堤団地入居者光熱水費使用料10 土木費雑入 35,288

    35,148里道付替公共補償金

    200消防団員公務災害補償金11 消防費雑入 1,742

    298防火管理者資格取得講習料

    237防災行政無線戸別受信機販売代金

    35西山中継局電源設備利用負担金

    972消火栓移設補償金

    102峰山林業総合センター木工教室等材料代12 教育費雑入 22,440

    54大宮ふれあい工房関係諸収入

    352網野、新庄公民館光熱水費負担金

    306たちばな会館光熱水費負担金

    5古代の里資料館物品販売代金

    120古代の里資料館陶芸教室実習料

    105古代の里資料館書籍販売代金

    510文化財関係書籍販売代金

    959社会教育事業等参加料

    200峰山地域公民館水道使用料負担金

    35自動販売機売上料

    9,294幼稚園給食費

    4,392小学校給食調理機器類貸付料

    - 45 -

  • (款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

    目 比較本年度 前年度

    32,154233,407 201,253計

    (款) 22 市債 (項) 1 市債

    33,700 1 総務債 395,100428,800

    17,200 2 民生債 017,200

    256,000 3 衛生債 46,800302,800

    △28,400 4 農林水産業債 97,70069,300

    214,700 5 商工債 11,200225,900

    242,400 6 土木債 545,400787,800

    - 46 -22 市債 1 市債

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    1,092中学校給食調理機器類貸付料

    4,365幼稚園預かり保育料

    5幼稚園預かり保育料滞納繰越分

    535旧宇川中学校施設光熱水費利用負担金

    9旧大宮第三小学校施設光熱水費利用負担金

    19公衆電話料13 諸費雑入 5,945

    5,040生命保険等団体取扱手数料

    350丹後半島駅伝大会協力金

    11職員労働組合事務所水道使用料負担金

    15講師謝金

    240太陽光発電余剰電力料

    270ホームページ有料広告収入

    98,400ブロードバンドネットワーク整備事業債 1 総務管理債 428,800

    251,400過疎地域自立促進特別事業債

    65,800京都丹後鉄道利用促進対策事業債

    5,800駅舎整備事業債

    7,400バス整備事業債

    7,600児童福祉施設整備事業債 2 児童福祉債 17,200

    3,400放課後児童健全育成施設整備事業債

    6,200保育所送迎バス整備事業債

    240,000水道事業一般会計出資債 1 保健衛生債 240,000

    62,800峰山クリーンセンター整備事業債 2 清掃債 62,800

    13,600ため池等整備負担金事業債 1 農業債 25,700

    7,600農業経営実践型学舎用農地整備負担金事業債

    4,500農業関連施設整備事業債

    43,600漁港施設整備事業債 3 水産業債 43,600

    100,000地域総合整備資金貸付事業債 1 商工債 225,900

    122,600観光施設整備事業債

    3,300新シルク産業創造拠点施設整備事業債

    361,300道路改良事業債 1 道路橋梁債 384,600

    23,300除雪機械等整備事業債

    35,100河川整備事業債 2 河川債 53,100

    13,300急傾斜地崩壊対策事業債

    4,700法面崩壊等対策事業債

    156,100都市公園整備事業債 3 都市計画債 225,000

    68,900都市下水路整備事業債

    - 47 -

  • (款) 22 市債 (項) 1 市債

    目 比較本年度 前年度

    15,300 7 消防債 116,500131,800

    413,300 8 教育債 328,700742,000

    10,00010 臨時財政対策債 940,000950,000

    1,174,2003,655,600 2,481,400計

    - 48 -22 市債 1 市債

  • (単位:千円)

    区分 金額

    説       明

    125,100市営住宅改修事業債 4 住宅債 125,100

    21,500消防防災施設整備事業債 1 消防債 131,800

    110,300消防自動車整備事業債

    622,700小学校施設整備事業債 1 小学校債 632,200

    9,500小学校スクールバス整備事業債

    37,900中学校施設整備事業債 2 中学校債 44,700

    6,800中学校スクールバス整備事業債

    30,900旧幼稚園施設解体事業債 3 幼稚園債 30,900

    26,200社会教育施設整備事業債 4 社会教育債 28,600

    2,400遺跡整備事業債

    5,600学校給食配送車整備事業債 5 保健体育債 5,600

    950,000臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 950,000

    - 49 -

  • 3.歳  出

    (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    246,555△2,776 1 議会費 249,331246,555 0 0 0

    △2,776246,555 249,331計 0 0 0 246,555

    (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    1,137,569△35,894 1 一般管理費 1,189,4131,153,519 2,364 9,900 3,686

    969,7250 2,500 875

    0 0 875雑入 職員共済費派遣先等事業所負担金収入

    0 2,500 0市債 ブロードバンドネットワーク整備事業債

    3,2790 0 420

    0 0 420雑入 公舎使用料負担金

    3,6330 0 2,326

    0 0 1,414雑入 京都府市町村職員等共同研修助成金

    - 50 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    1 報酬 101,580

    173,332 議員人件費 2 給料 22,527

        3 職員手当等 48,523

        4 共済費 47,281

        8 報償費 441

    9 旅費 4,664

    46,579 職員人件費10 交際費 300

       11 需用費 3,503

       12 役務費 344

    13 委託料 11,833

    2,396 議会広報事業14 使用料及び賃借料 790

       19 負担金、補助及び交付金 4,769

    9,373 議員活動・議会渉外活動事業

       

    14,875 議会一般経費

       

    1 報酬 3,490

    54,675 特別職人件費 2 給料 436,429

        3 職員手当等 451,189

        4 共済費 141,375

        7 賃金 6,302

    8 報償費 941

    973,100 職員人件費 9 旅費 5,549

       10 交際費 1,500

    11 需用費 22,457

    12 役務費 39,556

    6,381 秘書・渉外事務13 委託料 24,795

       14 使用料及び賃借料 8,558

       18 備品購入費 7,000

    19 負担金、補助及び交付金 4,289

    3,699 人事給与事務27 公課費 89

       

    5,959 職員研修事務

       

    - 51 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 0 912雑入 京都地方税機構職員派遣交付金

    83,3372,364 7,400 65

    0 0 65手数 自動車臨時運行許可手数料

    2,364 0 0府補 京都府市町村事務処理特例交付金

    0 7,400 0市債 バス整備事業債

    6,829△244 2 文書費 7,0736,829 0 0 0

    20,157△2,776 3 広報費 25,44522,669 2,497 0 15

    20,1572,497 0 15

    132 0 0国補 障害者地域生活支援事業費補助金

    2,300 0 0府補 未来づくり交付金

    65 0 0府補 障害者地域生活支援事業費補助金

    0 0 15雑入 広報郵送料負担金

    1,783△53,128 4 財政管理費 55,4832,355 0 0 572

    - 52 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    10,042 福利厚生事務

       

    753 法律・市民相談事業

       

    717 功労者表彰等事務

       

    4,959 入札・契約事務

       

    68 料金徴収事務

       

    93,166 一般管理一般経費

       

    1 報酬 190

    6,444 文書・例規関係事務 9 旅費 132

       11 需用費 978

       13 委託料 5,449

    14 使用料及び賃借料 34

    385 情報公開・個人情報事務19 負担金、補助及び交付金 46

       

    8 報償費 318

    22,669 広報広聴事業 9 旅費 104

       11 需用費 16,068

       12 役務費 300

       13 委託料 5,641

       14 使用料及び賃借料 174

       18 備品購入費 30

    19 負担金、補助及び交付金 34

    9 旅費 116

    1,783 財政管理事務11 需用費 1,115

       14 使用料及び賃借料 496

    - 53 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 0 169

    0 0 169財産 財政調整基金利子収入

    0 0 3

    0 0 3財産 減債基金利子収入

    0 0 400

    0 0 400財産 合併特例措置逓減対策準備基金利子収入

    6,549308 5 会計管理費 6,2416,549 0 0 0

    102,063△7,662 6 財産管理費 116,242108,580 0 0 6,517

    8,7820 0 243

    0 0 3雑入 峰山14区事務所火災保険料

    0 0 8雑入 旧久美の浜シルバーハウス火災保険料

    0 0 207雑入 旧久美浜庁舎光熱水費負担金

    0 0 21雑入 小町公園歌仙火災保険料

    0 0 4雑入 市有建物火災保険料負担金

    93,2810 0 6,274

    0 0 6,272使用 公有財産使用料

    0 0 2雑入 公衆電話料

    164,755△1,345 7 企画費 497,885496,540 12,951 0 318,834

    1650 0 165

    0 0 165雑入 地域伝統芸能等保存事業助成金

    8,7680 0 2,225

    - 54 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    19 負担金、補助及び交付金 56

    169 財政調整基金25 積立金 572

       

    3 減債基金

       

    400 合併特例措置逓減対策準備基金

       

    9 旅費 16

    6,549 会計管理事務11 需用費 1,154

       12 役務費 5,204

    13 委託料 175

    1 報酬 152

    9,025 財産取得・管理事業 9 旅費 96

       11 需用費 51,161

       12 役務費 2,834

       13 委託料 37,568

    14 使用料及び賃借料 8,657

    18 備品購入費 7,550

    19 負担金、補助及び交付金 177

    99,555 庁舎管理事業27 公課費 385

       

    1 報酬 12,054

    120 行財政改革推進費 4 共済費 1,811

        8 報償費 905

        9 旅費 2,043

       11 需用費 4,004

    12 役務費 4,882

    330 文化のまちづくり推進事業13 委託料 126,663

       14 使用料及び賃借料 5,105

    19 負担金、補助及び交付金 36,145

    10,993 国際交流・多文化共生推進事業25 積立金 302,928

    - 55 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 0 700雑入 自治宝くじコミュニティ助成金

    0 0 1,525雑入 多文化共生のまちづくり促進事業助成金

    21,1214,064 0 2,516

    1,964 0 0府補 丹後半島振興広域連携促進事業費補助金

    2,100 0 0

    0 0 2,000

    府補 移住促進事業費補助金

    0 0 300

    繰入 ふるさと応援基金繰入金

    0 0 216

    雑入 京丹後ふるさと応援団入団費

    雑入 お試し移住体験住宅貸付料

    8496,808 0 6,000

    6,808 0 0国補 地方創生推進交付金

    0 0 6,000繰入 ふるさと応援基金繰入金

    0 0 300,034

    0 0 34財産 ふるさと応援基金利子収入

    0 0 300,000寄附 ふるさと応援寄附金

    0 0 2,894

    0 0 2,894財産 韓哲・まちづくり夢基金利子収入

    1900 0 5,000

    0 0 5,000繰入 韓哲・まちづくり夢基金繰入金

    6,2382,079 0 0

    2,079 0 0国補 地方創生推進交付金

    163,68155,420 8 情報化推進費 360,297415,717 13,700 95,900 142,436

    - 56 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

       

    27,701 定住・交流促進事業

       

    19 地域間交流推進事業

       

    13,657 大学連携推進事業

       

    470 (仮称)京丹後未来会議運営事業

       

    300,034 ふるさと応援基金

       

    125,942 ふるさと応援寄附金推進事業

       

    2,894 韓哲・まちづくり夢基金

       

    5,190 韓哲・まちづくり夢基金事業

       

    873 総合計画・総合戦略進捗管理事業

       

    8,317 企画一般経費

       

    9 旅費 132

    - 57 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    15,3350 0 270

    0 0 270雑入 ホームページ有料広告収入

    40,21813,700 95,900 142,166

    13,700 0 0府補 未来づくり交付金

    0 0 132,166財産 情報通信施設貸付収入

    0 0 10,000繰入 地域振興基金繰入金

    0 95,900 0市債 ブロードバンドネットワーク整備事業債

    344△82 9 公平委員会費 426344 0 0 0

    47,075△30,71010 地域振興費 395,245364,535 19,300 197,500 100,660

    7,4500 32,700 90,000

    0 0 90,000繰入 地域振興基金繰入金

    0 32,700 0市債 過疎地域自立促進特別事業債

    25,22719,300 7,400 10,000

    19,300 0 0府補 未来づくり交付金

    0 0 10,000

    0 7,400 0

    繰入 地域振興基金繰入金

    市債 過疎地域自立促進特別事業債

    2580 0 350

    0 0 350雑入 丹後半島駅伝大会協力金

    0 0 205

    0 0 205財産 地域振興基金利子収入

    - 58 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    92,719 行政情報システム運営事業11 需用費 3,778

       12 役務費 16,917

       13 委託料 184,403

       14 使用料及び賃借料 50,423

       15 工事請負費 107,352

    18 備品購入費 18,480

    15,409 地域公共ネットワーク運営事業19 負担金、補助及び交付金 34,232

       

    15,605 市ホームページ運用管理事業

       

    291,984 ブロードバンドネットワーク運営事業

       

    1 報酬 225

    344 公平委員会 9 旅費 60

       11 需用費 13

    19 負担金、補助及び交付金 46

    1 報酬 240

    130,150 自治組織支援事業 4 共済費 3,754

        7 賃金 24,036

        8 報償費 949

    9 旅費 350

    61,927 地域にぎわい活性化事業11 需用費 657

       12 役務費 94

    13 委託料 13,188

    14 使用料及び賃借料 267

    16 原材料費 44

    19 負担金、補助及び交付金 163,276

    25 積立金 157,680

    608 丹後半島駅伝大会開催事業

       

    205 地域振興基金

       

    277 まちづくり委員会運営事業

    - 59 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 157,400 75

    0 0 75財産 過疎地域振興基金利子収入

    0 157,400 0市債 過疎地域自立促進特別事業債

    5510 0 30

    0 0 30使用 久美浜公会堂使用料

    2,015△9611 交通安全対策費 2,1112,015 0 0 0

    142,70445012 交通確保対策費 370,320370,770 28,546 80,500 119,020

    53,51910,924 5,100 51,012

    10,924 0 0府補 市町村運行確保生活路線維持費補助金

    0 0 50,000

    0 0 561

    繰入 地域振興基金繰入金

    0 0 451

    雑入 市営バス運行収入

    0 5,100 0

    雑入 市営バス回数券販売収入

    市債 過疎地域自立促進特別事業債

    80,5149,462 71,600 68,008

    0 0 909使用 公有財産使用料

    0 0 180使用 メモリアルゲート久美浜使用料

    0 0 228使用 京丹後大宮駅ふれあいホール使用料

    4,200 0 0府補 未来づくり交付金

    5,262 0 0府補 駅再生プロジェクト推進事業費補助金

    0 0 60,000繰入 地域振興基金繰入金

    0 0 906

    0 0 5,760

    雑入 駅舎維持管理費負担金

    0 0 9

    雑入 乗車券類販売手数料

    0 0 16

    雑入 コインロッカー使用料

    0 65,800 0

    雑入 公衆電話料

    市債 京都丹後鉄道利用促進対策事業債

    - 60 - 2 総務費 1 総務管理費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

       

    13,195 集会施設等指定管理運営事業

       

    157,475 過疎地域振興基金

       

    581 久美浜公会堂等管理事業

       

    117 地域振興一般経費

       

    1 報酬 1,440

    2,015 交通安全活動事業 9 旅費 191

       11 需用費 184

    19 負担金、補助及び交付金 200

    7 賃金 669

    120,555 バス運行対策事業 8 報償費 1,900

        9 旅費 206

       11 需用費 12,092

       12 役務費 829

    13 委託料 56,687

    14 使用料及び賃借料 1,250

    15 工事請負費 9,791

    18 備品購入費 427

    229,584 京都丹後鉄道利用促進対策事業19 負担金、補助及び交付金 286,861

       27 公課費 58

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    - 61 -

  • (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 5,800 0市債 駅舎整備事業債

    4,3608,160 3,800 0

    8,160 0 0国補 地方創生推進交付金

    0 3,800 0市債 過疎地域自立促進特別事業債

    73,580△415,12313 諸費 1,150,008734,885 394,136 78,400 188,769

    48048 0 0

    48 0 0府補 人権問題啓発事業費補助金

    88 0 0

    88 0 0国委 自衛官募集事務委託金

    5,832500 0 0

    500 0 0国委 施設区域取得等事務委託費

    59,665393,500 78,400 188,769

    393,500 0 0国補 再編交付金

    0 0 2,054財産 再編交付金事業基金利子収入

    0 0 184,715繰入 再編交付金事業基金繰入金

    0 0 2,000雑入 京都府後期高齢者医療制度特別対策補助金

    0 33,400 0市債 漁港施設整備事業債

    0 20,000 0市債 道路改良事業債

    0 25,000 0市債 社会教育施設整備事業債

    △490,8823,685,307 4,176,189計 473,494 462,200 880,509 1,869,104

    (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

    54,0132,874 1 税務総務費 155,438158,312 78,299 0 26,000

    53,38278,299 0 26,000

    78,299 0 0府委 府民税徴収事務委託金

    - 62 - 2 総務費 2 徴税費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

       

    16,320 EV乗合タクシー運行支援事業

       

       

    4,311 交通確保対策一般経費

       

    1 報酬 78

    66 国民保護対策経費 4 共済費 278

        7 賃金 1,806

    8 報償費 140

    7,537 防犯対策事業 9 旅費 794

       11 需用費 8,786

       12 役務費 462

    13 委託料 103,268

    528 犯罪被害者等支援事業14 使用料及び賃借料 44,580

       15 工事請負費 399,786

    19 負担金、補助及び交付金 71,981

    88 自衛官募集事務20 扶助費 864

       25 積立金 2,054

    27 公課費 8

    6,332 基地対策一般経費28 繰出金 100,000

       

    720,334 再編交付金活用事業

       

    1 報酬 198

    157,681 職員人件費 2 給料 75,838

        3 職員手当等 57,617

    - 63 -

  • (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 0 26,000雑入 京都地方税機構職員派遣交付金

    96,257△15,902 2 賦課徴収費 119,744103,842 4,085 0 3,500

    78,6844,085 0 3,500

    0 0 1,500手数 督促手数料

    0 0 2,000手数 税務証明手数料

    4,085 0 0府委 府民税徴収事務委託金

    △13,028262,154 275,182計 82,384 0 29,500 150,270

    (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

    120,8942,934 1 戸籍住民基本台帳 143,753146,687 6,603 0 19,190

    110,140 費 218 0 0

    218 0 0国委 中長期在留者住居地届出等事務委託金

    0 0 9,737

    0 0 9,737手数 戸籍関係手数料

    0 0 2,501

    0 0 473手数 印鑑登録証明等手数料

    0 0 554手数 住民基本台帳等手数料

    0 0 1,474手数 戸籍関係手数料

    10,7546,385 0 6,952

    0 0 2,785手数 印鑑登録証明等手数料

    0 0 138手数 個人番号カード等手数料

    - 64 - 2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

        4 共済費 24,226

        9 旅費 200

    11 需用費 19

    317 固定資産評価審査委員会費14 使用料及び賃借料 13

       19 負担金、補助及び交付金 201

       

    314 税務総務一般経費

       

    9 旅費 300

    17,573 市税賦課事務11 需用費 4,776

       12 役務費 9,488

       13 委託料 16,956

       14 使用料及び賃借料 5

    19 負担金、補助及び交付金 45,317

    86,269 賦課徴収一般経費23 償還金利子及び割引料 27,000

       

    2 給料 55,514

    110,358 職員人件費 3 職員手当等 37,522

        4 共済費 18,403

        7 賃金 6,813

        9 旅費 218

    11 需用費 1,955

    9,737 戸籍電算システム運用事業12 役務費 615

       13 委託料 6,005

    14 使用料及び賃借料 8,380

    2,501 郵便局サービス事業18 備品購入費 450

       19 負担金、補助及び交付金 10,812

    24,091 戸籍住民基本台帳一般経費

       

    - 65 -

  • (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    0 0 3,257手数 住民基本台帳等手数料

    0 0 772手数 戸籍関係手数料

    6,336 0 0国補 個人番号カード交付事業費補助金

    49 0 0府委 人口動態調査費委託金

    2,934146,687 143,753計 6,603 0 19,190 120,894

    (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

    90114 1 選挙管理委員会費 888902 1 0 0

    9011 0 0

    1 0 0府委 在外選挙事務委託金

    152△29 2 選挙啓発費 181152 0 0 0

    015,239 5 京都府知事選挙費 015,239 15,239 0 0

    15,239 0 0

    15,239 0 0府委 京都府知事選挙費委託金

    01,200 9 土地改良区総代選 01,200 0 0 1,200

    挙費 0 0 1,200

    0 0 1,200雑入 丹後土地改良区総代選挙費委託金

    △39,627 参議院議員選挙費 39,6270

    △64,783 市長・市議会議員選 64,7830

    挙費

    △2,335 海区漁業調整委員 2,3350

    会委員選挙費

    △90,32117,493 107,814計 15,240 0 1,200 1,053

    - 66 - 2 総務費 4 選挙費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    1 報酬 672

    902 選挙管理委員会経費 9 旅費 70

       11 需用費 93

       12 役務費 1

       14 使用料及び賃借料 15

    19 負担金、補助及び交付金 51

    9 旅費 147

    152 選挙啓発事業11 需用費 5

       

       

    1 報酬 1,626

    15,239 京都府知事選挙経費 3 職員手当等 4,140

        8 報償費 225

        9 旅費 96

       11 需用費 1,770

       12 役務費 2,798

       13 委託料 3,771

       14 使用料及び賃借料 50

    18 備品購入費 763

    1 報酬 586

    1,200 丹後土地改良区総代選挙経費 3 職員手当等 150

        9 旅費 40

       11 需用費 292

       12 役務費 38

    14 使用料及び賃借料 94

    (廃目)

    (廃目)

    (廃目)

    - 67 -

  • (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    34△2 1 統計調査総務費 6866 32 0 0

    3432 0 0

    32 0 0府委 統計調査員確保対策事業委託金

    0△1,960 2 基幹統計費 4,7352,775 2,775 0 0

    64 0 0

    64 0 0府委 港湾調査委託金

    1,253 0 0

    1,253 0 0府委 工業統計調査委託金

    35 0 0

    35 0 0府委 学校基本調査委託金

    464 0 0

    464 0 0府委 住宅・土地統計調査調査区設定委託金

    19 0 0

    19 0 0府委 商業統計調査委託金

    924 0 0

    924 0 0府委 就業構造基本調査委託金

    16 0 0

    16 0 0府委 経済センサス調査区設定委託金

    △1,9622,841 4,803計 2,807 0 0 34

    (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

    18,412△1,897 1 監査委員費 20,30918,412 0 0 0

    △1,89718,412 20,309計 0 0 0 18,412

    - 68 - 2 総務費 6 監査委員費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    9 旅費 23

    66 統計調査総務一般経費11 需用費 5

       12 役務費 28

    19 負担金、補助及び交付金 10

    1 報酬 2,201

    64 港湾調査 3 職員手当等 40

        8 報償費 61

    9 旅費 36

    1,253 工業統計調査11 需用費 258

       12 役務費 90

    14 使用料及び賃借料 89

    35 学校基本調査

       

    464 住宅・土地統計調査

       

    19 商業統計調査

       

    924 就業構造基本調査

       

    16 経済センサス

       

    1 報酬 1,800

    16,374 職員人件費 2 給料 7,856

        3 職員手当等 5,869

        4 共済費 2,649

        9 旅費 147

    11 需用費 45

    2,038 監査事務19 負担金、補助及び交付金 46

       

       

    - 69 -

  • (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    805,806△85,670 1 社会福祉総務費 1,170,8091,085,139 266,708 0 12,625

    425,30510,451 0 6,000

    10,451 0 0国委 国民年金取扱事務委託金

    0 0 6,000雑入 京都府後期高齢者医療広域連合職員派遣交

    付金

    195 0 0

    195 0 0府負 行旅死亡人取扱費負担金

    1,5630 0 1,638

    0 0 1,638貸付 くらしの資金貸付金元金収入

    3,2511,303 0 0

    1,241 0 0府補 人権問題啓発事業費補助金

    62 0 0府委 地域人権啓発活動活性化事業委託金

    10,00312,582 0 0

    11,800 0 0府補 民生委員・児童委員活動費補助金

    71 0 0府補 民生児童委員協議会会長活動費補助金

    711 0 0府補 民生児童委員協議会地域福祉活動促進費補

    助金

    92242 0 0

    42 0 0府補 援護事務交付金

    1,563411 0 0

    411 0 0府補 人権問題啓発事業費補助金

    10,2020 0 667

    0 0 76使用 公有財産使用料

    0 0 580使用 峰山総合福祉センター使用料

    0 0 11雑入 職員労働組合事務所水道使用料負担金

    - 70 - 3 民生費 1 社会福祉費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    1 報酬 15,620

    441,756 職員人件費 2 給料 213,821

        3 職員手当等 158,658

        4 共済費 71,670

        7 賃金 1,541

    8 報償費 296

    195 行旅死亡人等取扱事務 9 旅費 2,397

       11 需用費 20,250

    12 役務費 3,186

    3,201 くらしの資金貸付事業13 委託料 23,109

       14 使用料及び賃借料 2,361

    15 工事請負費 96

    4,554 人権啓発事業18 備品購入費 648

       19 負担金、補助及び交付金 93,711

    20 扶助費 950

    21 貸付金 3,000

    22,585 民生委員・児童委員活動事業27 公課費 133

       28 繰出金 473,692

    964 援護事業

       

    1,974 男女共同参画推進事業

       

    67,500 社会福祉協議会活動助成事業

       

    400 災害見舞金等事業

       

    446 健康と福祉のまちづくり審議会事業

       

    10,869 峰山総合福祉センター管理事業

       

    - 71 -

  • (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    4,5570 0 172

    0 0 171使用 公有財産使用料

    0 0 1雑入 公衆電話料

    258,939214,753 0 0

    44,385 0 0国負 国民健康保険基盤安定負担金(支援分)

    148,176 0 0府負 国民健康保険基盤安定負担金(軽減分)

    22,192 0 0府負 国民健康保険基盤安定負担金(支援分)

    480178 0 0

    178 0 0国委 国民年金取扱事務委託金

    9,50926,674 0 4,148

    0 0 148使用 公有財産使用料

    10,952 0 0国負 生活困窮者自立支援負担金

    15,722 0 0

    0 0 4,000

    国補 生活困窮者自立支援補助金

    繰入 ふるさと応援基金繰入金

    10,279119 0 0

    16 0 0国委 厚生労働統計調査事務委託金

    103 0 0府補 援護事務交付金

    547,93044,922 2 障害者福祉費 1,714,0701,758,992 1,206,062 0 5,000

    - 72 - 3 民生費 1 社会福祉費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

    4,729 網野健康福祉センター管理事業

       

    473,692 国民健康保険事業特別会計繰出金

       

    335 災害時要配慮者支援事業

       

    658 国民年金事務

       

    125 京丹後市社会福祉大会開催事業

       

    427 地域福祉計画策定事業

       

    40,331 くらしとしごと寄り添い支援事業

       

    10,398 社会福祉総務一般経費

       

    1 報酬 966

    580 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 7 賃金 91

        8 報償費 904

    9 旅費 429

    3,983 通所費助成事業11 需用費 678

       12 役務費 2,961

    - 73 -

  • (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    7,50820,120 0 0

    20,120 0 0国負 特別障害者手当等給付費負担金

    376,6371,108,844 0 0

    714,625 0 0国負 介護給付・訓練等給付費負担金

    22,476 0 0国負 障害児通所給付費負担金

    357,312 0 0府負 介護給付・訓練等給付費負担金

    11,238 0 0府負 障害児通所給付費負担金

    1,433 0 0府補 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金

    1,550 0 0府補 心身障害者サービス利用支援事業費補助金

    210 0 0府補 重度心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補

    助金

    4,79213,817 0 0

    9,078 0 0国負 障害者自立支援医療費負担金

    4,539 0 0府負 障害者自立支援医療費負担金

    200 0 0府補 障害者自立支援医療特別対策事業費補助金

    3,3339,994 0 0

    6,663 0 0国負 障害児者補装具給付費負担金

    3,331 0 0府負 障害児者補装具給付費負担金

    116,60153,287 0 0

    35,448 0 0国補 障害者地域生活支援事業費補助金

    17,725 0 0府補 障害者地域生活支援事業費補助金

    17 0 0府補 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

    費補助金

    97 0 0府補 軽・中等度難聴児支援事業費補助金

    1,4910 0 5,000

    0 0 5,000繰入 ふるさと応援基金繰入金

    - 74 - 3 民生費 1 社会福祉費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

       13 委託料 165,101

    14 使用料及び賃借料 1,729

    27,628 障害者等手当支給事業19 負担金、補助及び交付金 29,170

       20 扶助費 1,556,963

    2,204 じん臓機能障害者通院交通費助成事業

       

    2,558 障害者福祉施設整備助成事業

       

    1,485,481 障害福祉サービス事業

       

       

       

       

       

       

       

    18,609 自立支援医療事業

       

       

       

    13,327 補装具事業

       

    169,888 地域生活支援事業

       

    6,491 障害者就労支援事業

       

    28,243 障害者福祉一般経費

    - 75 -

  • (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

    一般財源目

    その他

    特 定 財 源

    本年度予算の財源内訳

    比較

    国府支出金 地方債

    本年度 前年度

    1,049,58065,993 3 高齢者福祉費 1,111,7541,177,747 60,888 6,500 60,779

    5,6240 6,500 15,000

    0 0 15,000繰入 地域振興基金繰入金

    0 6,500 0市債 過疎地域自立促進特別事業債

    116,0780 0 28,675

    0 0 28,675負担 老人福祉施設措置費負担金

    8224,277 0 3,000

    4,277 0 0府補 老人クラブ助成事業費補助金

    0 0 3,000繰入 ふるさと応援基金繰入金

    6,0000 0 10,000

    0 0 10,000繰入 ふるさと応援基金繰入金

    4,42513,875 0 0

    13,875 0 0府補 介護保険事業費補助金

    3,6470 0 4,104

    0 0 24使用 公有財産使用料

    0 0 4,080使用 網野高齢者すこやかセンター使用料

    828,2268,073 0 0

    5,382 0 0国負 低所得者保険料軽減負担金

    2,691 0 0府負 低所得者保険料軽減負担金

    - 76 - 3 民生費 1 社会福祉費

  • (単位:千円)

    説       明

    区 分 金 額

       

    8 報償費 1,374

    27,124 敬老祝い事業 9 旅費 92

       11 需用費 5,209

       12 役務費 217

       13 委託料 12,543

    14 使用料及び賃借料 635

    144,753 老人保護措置事業19 負担金、補助及び交付金 136,670

       20 扶助費 144,708

    28 繰出金 876,299

    8,099 老人クラブ活性化支援事業

       

       

    16,000 福祉有償運送運営助成事業

       

    85 生活管理指導事業

       

    18,300 介護サービス利用負担軽減事業

       

    33,849 高齢者福祉施設整備助成事業

       

    7,751 網野高齢者すこやかセンター施設管理事業

       

    836,299 介護保険事業特別会計繰出金

       

    40,000 介護サービス事