高雄高等行政法院單位決算 -...
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中 華 民 國 105 年 度
(105 年 1 月 1日至 105 年 12 月 31 日)
中 央 政 府 總 決 算
高雄高等行政法院單位決算
高雄高等行政法院編印
4︱6
中華民國
105年度高雄高等行政法院單位決算
4-6
高雄高等行政法院 決 算 目 次
中華民國 105 年度
(一)總說明·················································· 1-9
(二)歲入來源別決算表········································ 10-13
(三)歲出政事別決算表········································ 14-15
(四)歲出機關別決算表········································ 16-19
(五)平衡表·················································· 20
(六)資本資產表·············································· 21
(七)現金出納表·············································· 23
(八)平衡表各科目明細表
1.專戶存款明細表········································ 24
2.應收帳款明細表········································ 25
3.存出保證金明細表······································ 26
4.存入保證金明細表······································ 27-29
5.應付代收款明細表······································ 30
6.應付保管款明細表······································ 31
(九)資本資產變動表·········································· 32-33
(十)歲出用途別決算分析表···································· 34-35
(十一)歲出用途別決算累計表·································· 36-37
(十二)收入實現數與繳付公庫數分析表·························· 38-39
(十三)支出實現數與公庫撥入數分析表·························· 40-41
(十四)收入支出彙計表········································ 42
高雄高等行政法院 決 算 目 次
中華民國 105 年度
(十五)歲入保留分析表········································ 43
(十六)歲入餘絀(或減免、註銷)分析表························· 45
(十七)歲出賸餘(或減免、註銷)分析表························ 46-47
(十八)人事費分析表·········································· 48-49
(十九)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表········ 50-51
(二十)國有財產目錄總表······································ 52
(二十一)珍貴動產、不動產目錄總表···························· 53
(二十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表························ 54-57
(二十三)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及 注意事項辦理情形報告表······························ 58-64
高雄高等行政法院
總 說 明 中華民國 105 年度
1
一、財務報告之簡述
(一)本年度部分
1.歲入部分:
(1)賠償收入:本年度未編列預算,決算數 23,990 元,係廠商漏未投
保其員工勞健保及本院辦公大樓屋頂防水隔熱工程等逾期,依契約
計罰違約金。
(2)司法規費收入:本年度預算數 3,329,000 元,決算數 3,447,773 元
(含實現數 3,407,773 元及應收數 40,000 元),占預算數 103.57%
,超收 118,773 元,主要係受理行政訴訟案件較預期多,致收入增
加。
(3)使用規費收入:本年度預算數 124,000 元,決算數 107,709 元,占
預算數 86.86%,短收 16,291 元,係訴訟案件閱卷影印資料較預期
減少。
(4)財產孳息:本年度預算數 56,000 元,決算數 58,138 元,占預算數
103.82%,超收 2,138 元,係郵局租用辦公場地租金實際收入較編
列預算多所致。
(5)廢舊物資售價:本年度預算數 5,000 元,決算數 0 元,占預算數 0%
,短收 5,000 元,係本年度因報廢財物數量較少未辦理變賣所致。
(6)雜項收入:本年度預算數 378,000 元,決算數 618,770 元,占預算
數 163.70%,超收 240,770 元,係宿舍管理費調高收費標準及繳回
員工子女教育補助費所致。
2.歲出部分
甲.本機關預算部分:
(1)一般行政:本年度預算數 153,548,000 元,決算數 145,957,006
元,執行率 95.06%,賸餘數 7,590,994 元,由國庫自動收回。
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(2)行政訴訟審判:本年度預算數 4,673,000 元,決算數 4,127,589
元,執行率 88.33%,賸餘數 545,411 元,由國庫自動收回。
(3)其他設備:本年度預算數 126,000 元,決算數 125,194 元,執
行率 99.36%,賸餘數 806 元。
(4)第一預備金:本年度預算數 374,000 元,決算數 0 元,賸餘數
374,000 元,係未申請動支第一預備金。
乙.統籌科目部分:
(1)公教人員婚喪生育及子女教育補助:本年度請撥數 1,864,985
元,支出實現數 1,864,985 元。
(2)公務人員退休撫卹給付:本年度請撥數 4,317,788 元,支出實
現數 4,317,788 元。
(二)以前年度部分:無。
(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述
1.平衡表:
甲.資產部分:
(1)專戶存款 6,403,995 元,係國庫存款保管款戶、約聘僱人員
離職公提儲金戶及自提儲金戶之款項。
(2)應收帳款 40,000 元,係應收行政訴訟裁判費。
(3)存出保證金 400 元,係政風室租用檢舉郵政信箱之押金。
乙.負債部分:
(1)存入保證金 425,500 元,係電腦軟硬體設備保養維護、環境
清潔維護等履約保證金及汰換法庭老舊監視系統、屋頂防水
隔熱工程等保固保證金。
(2)應付代收款 5,438 元,係代扣職員及技工工友健保費。
(3)應付保管款 5,973,057 元,係約聘僱人員離職公、自提儲金
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。
2.資本資產表:
(1)土地 739,640,569 元,係本院辦公廳舍房屋基地。
(2)房屋建築及設備 151,157,247 元,係辦公廳室、職務宿舍及什項
建築等,本年度依新會計制度規定提列折舊。
(3)機械及設備 1,694,638 元,係電腦、印表機等,本年度增加他機
關撥入路由器及減少移出電腦等設備,並依新會計制度規定提列
折舊。
(4)交通及運輸設備 1,439,583 元,係公務汽機車、傳真機及監視系
統等,本年度增加購置投影機、他機關撥入監視系統等設備及減
少移出小客車,並依新會計制度規定提列折舊。
(5)雜項設備 4,705,131 元,係影印機、電視機及冷氣機等,本年度
增加購置飲水機、他機關撥入投影機及減少報廢攝影機等設備,
並依新會計制度規定提列折舊。
(6)收藏品及傳承資產 10,800,000 元,係臺南庭房屋基地,其屬古
蹟用地。
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二、財務狀況之分析
(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較:
單位:新臺幣元,%
年度別
科目
本年度
(A)
上年度
(B)
本年度與上年度比較
差異達 20%以上
原因說明 增減數
(C)=(A)-(B)
增減%
(C)/(B)*100
資產 6,444,395 5,745,396 698,999 12.17
專戶存款 6,403,995 5,744,996 658,999 11.47
應收帳款 40,000 0 40,000 係上年度辦理決算時
無帳列應收帳款。
存出保證金 400 400 0 0.00
負債 6,403,995 5,792,000 611,995 10.57
預收款 0 47,004 -47,004 -100.00 係上年度行政院主計
總處修正數所致。
存入保證金 425,500 492,550 -67,050 -13.61
應付代收款 5,438 21,614 -16,176 -74.84 係代收健保費減少所
致。
應付保管款 5,973,057 5,230,832 742,225 14.19
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(二)資本資產表各科目本年度與上年度之比較:
單位:新臺幣元,%
年度別
科目 本年度
(A) 上年度
(B)
本年度與上年度比較
差異達 20%以上
原因說明 增減數 (C)=(A)-(B)
增減% (C)/(B)*100
合計 909,437,168 1,067,751,501 -158,314,333 -14.83
土地 739,640,569 739,640,569 0 0.00
房屋建築及設備 151,157,247 215,845,486 -64,688,239 -29.97
本年度因實施新會計制
度補提以前年度累計折
舊所致。
機械及設備 1,694,638 37,057,577 -35,362,939 -95.43
本年度因實施新會計制
度補提以前年度累計折
舊所致。
交通及運輸設備 1,439,583 24,499,104 -23,059,521 -94.12
本年度因實施新會計制
度補提以前年度累計折
舊所致。
雜項設備 4,705,131 39,849,557 -35,144,426 -88.19
本年度因實施新會計制
度補提以前年度累計折
舊所致。
收藏品及傳承資產 10,800,000 10,800,000 0 0.00
無形資產 0 59,208 -59,208 -100.00
本年度因實施新會計制
度電腦軟體補提以前年
度攤銷,並於本年度攤銷
完畢所致。
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三、重要施政計畫執行成果之說明
(一)已完成施政計畫重點概述:
本院依「行政法院組織法」第 2 條及第 7 條規定成立,受理民眾不服
政府機關訴願決定或公法上權利受侵害所提起之訴訟事件,屬行政救
濟程序中司法救濟之一環;另依行政訴訟法相關規定,本院對於民眾
主張之各項舉證均詳加調查,必要時尚須送鑑定或履勘現場,認事用
法力求審慎周詳,以保障國家行政權合法行使,民眾權利不受違法侵
害。茲將本院 105 年度已完成之施政計畫重點概述如下:
1. 本院 105 年度新收 1,378 件,舊受 480 件,共受理 1,858 件,已結
1,326 件,未結 532 件,平均每位法官每月辦結 12.99 件。
2. 維護審判獨立,提高裁判品質,提升辦案績效,妥速審結案件,落
實「司法為民」之理念。
3. 設立單一窗口聯合服務中心,加強訴訟輔導,落實便民、禮民政策,
提升服務品質,舉辦與民有約參訪活動,宣導法律知識。
4. 推動審判紀錄及行政業務電腦化,辦理資訊安全教育訓練,有效運
用資訊管理,促進司法工作效能。
5. 為推動訴訟 E 化,落實科技法庭,建置「稅務行政訴訟事件線上起
訴系統」及法庭卷證數位化,強化司法效能及透明度。
6. 賡續研究發展,推動司法業務革新,落實管制考核,增進行政監督
功能,提高工作績效。
7. 加強各項節約能源宣導與執行,落實推動節能減碳措施。
8. 強化法庭、院宇安全設施、公務機密及資訊安全之維護,以確保機
關安全。
9. 持續執行司法風紀訪查,以維護廉潔審判環境,保障人民權益。
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(二)施政計畫分項說明:
本年度
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
一般行政 1.加強訴訟輔
導及落實便
民、禮民服
務。
2.續辦「與民有
約」活動,
增進與民眾
互動關係。
3.充實網路,使
當事人能快
速查詢開庭
等資料。
4.行政業務及
檔案管理電
腦化作業。
5.筆錄電腦化
,發揮電腦
管理功能。
1.賡續辦理單一窗口服務中心
之便民、禮民、訴訟輔導及
司法業務之宣導,積極主動
協助民眾洽辦法律扶助事項
;繼續充實書狀例稿供當事
人參考使用,並於聯合服務
中心裝置自動心臟電擊器
(AED),提供民眾緊急運用;
建置悠遊卡繳費系統,提高
服務品質。
2.為使民眾對本院能有更深切
瞭解與認識,持續辦理「與
民有約」活動,以宣導法律
常識,提升法治觀念;年度
內計邀請轄區里民代表、機
關團體、各級學校師生等
458 人次到院參訪。
3.充實網路,設置觸摸式民眾
服務電腦,提供「法院庭期
查詢 APP 服務」,使當事人能
夠快速查詢開庭進度及判決
主文等便民服務。
4.推展公文流程、檔案管理、
派車及物品領用等行政業務
電腦化,提高工作效率及加
速調卷作業進行。
5.賡續推動司法業務電腦化,
落實筆錄電腦化,充分支援
審判業務。
1.落實親民、禮
民態度,辦理
訴訟輔導及便
便民服務措施
,並設置自動
心臟電擊器,
提供人民更高
服務品質。
2.持續辦理各項
民眾參訪活動
,透過直接互
動交流,推廣
全民法治教育
,貫徹「與民
有約」政策。
3.強化案件進度
查詢效果,增
列多項查詢功
能,以滿足民
眾需求。
4.持續強化各項
電腦管理功能
。
5.安排資訊人員
隨時處理法庭
電腦設施。
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
行政訴訟審判
6.配合執行司
法院進用工
讀生方案。
1.定期召開法
官會議,提
升裁判品質
。
2.辦理行政訴
訟研討會,
加強交流溝
通。
3.參與各學術
單位及學校
之研討會,
使學術及實
務相互交流
。
4.充實法律圖
書,提高裁
判品質。
5.落實合議制
度。
6.提供大學法律系(所)學生接
觸司法實務多元管道,以培
育優良司法人才。
1.定期召開法官會議,溝通法
律見解及討論相關法律問題
,避免裁判歧異,以利法官
審判工作之進行。
2. 辦理行政訴訟研討會,溝通
法律見解;安排法官前往各
行政機關演講,宣導行政訴
訟法;並實施一、二審法院
間業務交流。
3.積極參與國內學術研究機構
及大學舉辦之各項學術研討
會,使學術及實務交流。
4.採購法律圖書,並整理各類
學術期刊及公法方面之資料
,編印供同仁參考,充實專
業知識。
5.落實合議制度,加強評議功
能,以提升裁判品質。
6.暑期進用 2名
工讀生協助文
書科整理圖書
、期刊分類、
編目等工作。
1.每月定期召開
法官會議,討
論相關議題。
2.舉辦各類研討
座談會,加強
行政訴訟法令
宣導,疏減訟
源。
3.邀請專家學者
蒞院演講,參與
學術研究機構
及學校舉辦之
研討會,使公法
學理論與實務
結合。
4.適量採購及分
類整理圖書,隨
時蒐集有關法
律資訊及彙集
法學期刊供同
仁參考。
5.案件經言詞辯
論後,參與審
判之法官充分
評議案件內容
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
6.製作裁判書
彙編,供各
界參考。
7.妥速審理行
政訴訟案件
,提高辦案
績效。
8.建置「稅務行
政訴訟事件
線上起訴系
統」。
9.推行法庭科
技化,執行
電子卷證掃
描。
6.配合行政法制的推行,讓行
政機關及民眾瞭解行政訴訟
制度,製作裁判書彙編光碟
片,供各界參考研究,並製
作簡明行政訴訟相關法令彙
編,作為法令宣導之用。
7.本年度終結件數 1,326 件,
較預計辦結件數 1,150 件,
增加 176 件。
8.為推動訴訟 E 化,積極建置
「稅務行政訴訟事件線上起
訴系統」,強化司法效能及透
明度。
9.因應科技法庭化及推行卷證
無紙化之目標,完成相關設備
建置並成立掃描作業中心。
,發揮合議制度
功能。
6.行政訴訟相關
法令彙編,供
各界參考。
7.已依施政計畫
如期實施完成
。
8.已依施政計畫
如期實施完成
。
9.已依施政計畫
如期實施完成
。
一般建築及設備
其他設備
汰換冷氣機等
設備。
改善辦公環境設施,提升同仁
工作效率。
已依施政計畫如
期實施完成。
第一預備金
依預算法第 22
條規定編列。
執行年度歲出預算遇經費有不
足時,報請核定支用。
本年度未申請動
支。
歲入來源中華民國
02 0400000000-2
罰款及賠償收入
0 0 0
23 ˉ0405130000-2
ˉ高雄高等行政法院
0 0 0
01 ˉˉ0405130300-6
ˉˉ賠償收入
0 0 0
01 ˉˉˉ0405130301-9
ˉˉˉ一般賠償收入
0 0 0
03 0500000000-8
規費收入
3,453,000 0 3,453,000
25 ˉ0505130000-8
ˉ高雄高等行政法院
3,453,000 0 3,453,000
01 ˉˉ0505130200-7
ˉˉ司法規費收入
3,329,000 0 3,329,000
01 ˉˉˉ0505130204-8
ˉˉˉ行政訴訟費
3,329,000 0 3,329,000
02 ˉˉ0505130300-1
ˉˉ使用規費收入
124,000 0 124,000
01 ˉˉˉ0505130305-5
ˉˉˉ資料使用費
124,000 0 124,000
04 0700000000-9
財產收入
61,000 0 61,000
28 ˉ0705130000-9
ˉ高雄高等行政法院
61,000 0 61,000
01 ˉˉ0705130100-3
ˉˉ財產孳息
56,000 0 56,000
01 ˉˉˉ0705130106-0
ˉˉˉ租金收入
56,000 0 56,000
02 ˉˉ0705130600-6
ˉˉ廢舊物資售價
5,000 0 5,000
07 1100000000-2
其他收入
378,000 0 378,000
經資門分列
預 算 數科 目
款 項 目
高雄高等
節 名稱及編號 預算增減數 合計 (1)原預算數
10
別決算表105年度
23,990 0 0 23,990 23,990
23,990 0 0 23,990 23,990
23,990 0 0 23,990 23,990
23,990 0 0 23,990 23,990
3,515,482 40,000 0 3,555,482 102,482 102.97
3,515,482 40,000 0 3,555,482 102,482 102.97
3,407,773 40,000 0 3,447,773 118,773 103.57
3,407,773 40,000 0 3,447,773 118,773 103.57
107,709 0 0 107,709 -16,291 86.86
107,709 0 0 107,709 -16,291 86.86
58,138 0 0 58,138 -2,862 95.31
58,138 0 0 58,138 -2,862 95.31
58,138 0 0 58,138 2,138 103.82
58,138 0 0 58,138 2,138 103.82
0 0 0 0 -5,000 0.00
618,770 0 0 618,770 240,770 163.70
應收數 保留數
行政法院
預決算比較增
減數
(2)-(1)
決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%
單位:新臺幣元;%
決 算 數
實現數 合計 (2)
11
歲入來源中華民國經資門分列
預 算 數科 目
款 項 目
高雄高等
節 名稱及編號 預算增減數 合計 (1)原預算數
29 ˉ1105130000-2
ˉ高雄高等行政法院
378,000 0 378,000
01 ˉˉ1105130900-3
ˉˉ雜項收入
378,000 0 378,000
01 ˉˉˉ1105130909-8
ˉˉˉ其他雜項收入
378,000 0 378,000
02 ˉˉˉ1105130901-6
ˉˉˉ收回以前年度歲出
0 0 0
經常門小計 3,892,000 0 3,892,000
資本門小計 0 0 0
合計 3,892,000 0 3,892,000
12
別決算表105年度
應收數 保留數
行政法院
預決算比較增
減數
(2)-(1)
決算數占預
算數之比率
(2)/(1)%
單位:新臺幣元;%
決 算 數
實現數 合計 (2)
618,770 0 0 618,770 240,770 163.70
618,770 0 0 618,770 240,770 163.70
599,270 0 0 599,270 221,270 158.54
19,500 0 0 19,500 19,500
4,216,380 40,000 0 4,256,380 364,380 109.36
0 0 0 0 0
4,216,380 40,000 0 4,256,380 364,380 109.36
13
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13,600 0
0 0 13,600
0 13,600 0
0 0 13,600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13,600 0
0 0 13,600
合計 164,890,173
01 ˉˉ8903304500-4
ˉˉ公教人員婚喪生育及子女
ˉˉ教育補助
1,864,985
32 8900000000-0
其他支出
1,864,985
06 ˉˉ7506205300-0
ˉˉ公務人員退休撫卹給付
4,304,188
26 7500000000-2
退休撫卹給付支出
4,304,188
04 ˉˉ3505139800-2
ˉˉ第一預備金
374,000
03 ˉˉ3505139000-6
ˉˉ一般建築及設備
126,000
02 ˉˉ3505131000-2
ˉˉ行政訴訟審判
4,673,000
01 ˉˉ3505130100-1
ˉˉ一般行政
153,548,000
科 目
04 3500000000-7
司法支出
158,721,000
經資門併計
高雄高等
歲出政事中華民國
款 項 目 節
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
14
150,209,789 0
0 150,209,789
145,957,006 0
0 145,957,006
4,127,589 0
0 4,127,589
125,194 0
0 125,194
0 0
0 0
4,317,788 0
0 4,317,788
4,317,788 0
0 4,317,788
1,864,985 0
0 1,864,985
1,864,985 0
0 1,864,985
156,392,562 0
0 156,392,562
94.84
0 100.00
164,903,773 -8,511,211
1,864,985 0 100.00
1,864,985
100.00
4,317,788 0 100.00
-374,000 0.00
4,317,788 0
126,000 -806 99.36
374,000
95.06
4,673,000 -545,411 88.33
-8,511,211 94.64
153,548,000 -7,590,994
105年度
158,721,000
決算數
實現數
行政法院
預決算比較增減數
(2)-(1)
保留數
別決算表
合計
(1)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比
率
(2)/(1)%
應付數 合計(2)
15
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
03 ˉˉ3505139000-6
ˉˉ一般建築及設備
126,000
ˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉ設備及投資
133,000
02 ˉˉ3505131000-2*
ˉˉ行政訴訟審判
133,000
ˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉ業務費
4,540,000
02 ˉˉ3505131000-2
ˉˉ行政訴訟審判
4,540,000
ˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉ獎補助費
48,000
ˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉ業務費
19,461,000
ˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉ人事費
134,039,000
01 ˉˉ3505130100-1
ˉˉ一般行政
153,548,000
資本門小計 259,000
經常門小計 158,462,000
06 ˉ0005130000-0
ˉ高雄高等行政法院
158,721,000
資本門小計 259,000
經常門小計 158,462,000
科 目
04 0005000000-9
司法院主管
158,721,000
高雄高等
經資門分列
歲出機關中華民國
款 項 目 節
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
16
150,209,789 0
0 150,209,789
149,951,595 0
0 149,951,595
258,194 0
0 258,194
150,209,789 0
0 150,209,789
149,951,595 0
0 149,951,595
258,194 0
0 258,194
145,957,006 0
0 145,957,006
132,349,343 0
0 132,349,343
13,559,663 0
0 13,559,663
48,000 0
0 48,000
3,994,589 0
0 3,994,589
3,994,589 0
0 3,994,589
133,000 0
0 133,000
133,000 0
0 133,000
125,194 0
0 125,194
100.00
126,000 -806 99.36
0 100.00
133,000 0
4,540,000 -545,411 87.99
133,000
100.00
4,540,000 -545,411 87.99
-5,901,337 69.68
48,000 0
134,039,000 -1,689,657 98.74
19,461,000
99.69
153,548,000 -7,590,994 95.06
-8,510,405 94.63
259,000 -806
158,721,000 -8,511,211 94.64
158,462,000
94.63
259,000 -806 99.69
-8,511,211 94.64
158,462,000 -8,510,405
105年度
158,721,000
決算數
實現數
行政法院
預決算比較增減數
(2)-(1)
保留數
別決算表
合計
(1)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比
率
(2)/(1)%
應付數 合計(2)
17
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
科 目
高雄高等
經資門分列
歲出機關中華民國
款 項 目 節
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13,600 0
0 0 13,600
0 13,600 0
0 0 13,600
0 13,600 0
0 0 13,600
0 13,600 0
0 0 13,600
0 13,600 0
0 0 13,600
合計 164,890,173
統籌科目小計 6,169,173
經常門小計 4,304,188
ˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉ人事費
4,304,188
05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
4,304,188
經常門小計 1,864,985
ˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉ人事費
1,864,985
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育
補助
1,864,985
ˉˉˉˉˉ09
ˉˉˉˉˉ預備金
374,000
04 ˉˉ3505139800-2
ˉˉ第一預備金
374,000
ˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉ設備及投資
126,000
01 ˉˉˉ3505139019-4*
ˉˉˉ其他設備
126,000
18
105年度
決算數
實現數
行政法院
預決算比較增減數
(2)-(1)
保留數
別決算表
合計
(1)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比
率
(2)/(1)%
應付數 合計(2)
125,194 0
0 125,194
125,194 0
0 125,194
0 0
0 0
0 0
0 0
1,864,985 0
0 1,864,985
1,864,985 0
0 1,864,985
1,864,985 0
0 1,864,985
4,317,788 0
0 4,317,788
4,317,788 0
0 4,317,788
4,317,788 0
0 4,317,788
6,182,773 0
0 6,182,773
156,392,562 0
0 156,392,562
100.00
164,903,773 -8,511,211 94.84
0 100.00
6,182,773 0
4,317,788 0 100.00
4,317,788
100.00
4,317,788 0 100.00
0 100.00
1,864,985 0
1,864,985 0 100.00
1,864,985
0.00
374,000 -374,000 0.00
-806 99.36
374,000 -374,000
126,000 -806 99.36
126,000
19
高雄高等行政法院
平衡表中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 6,444,395 2 負債 6,403,995
11 流動資產 6,444,395 21 流動負債 6,403,995
110103 專戶存款 6,403,995 211201 存入保證金 425,500
110303 應收帳款 40,000 211301 應付代收款 5,438
111201 存出保證金 400 211401 應付保管款 5,973,057
3 淨資產 40,400
31 資產負債淨額 40,400
310101 資產負債淨額 40,400
合 計 6,444,395 合 計 6,444,395
金 額 金 額
債權憑證 28
附註:
20
高雄高等行政法院
資本資產表中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
固定資產 909,437,168 資本資產總額 909,437,168
土地 739,640,569 資本資產總額 909,437,168
房屋建築及設備 151,157,247
機械及設備 1,694,638
交通及運輸設備 1,439,583
雜項設備 4,705,131
收藏品及傳承資產 10,800,000
合 計 909,437,168 合 計 909,437,168
備註:
金 額 金 額
21
高雄高等行政法院現 金 出 納 表
中華民國105年度單位:新臺幣元
項 目 及 摘 要 金 額
收項
一、上期結存 5,744,996
ˉ1.專戶存款 5,744,996
二、本期收入 161,267,941
ˉ1.本年度歲入 4,256,380
ˉˉ(1.)實現數 4,216,380
ˉˉ(2.)應收數 40,000
ˉ2.歲入應收數 -40,000
ˉˉ(1.)本年度新增應收數(-) -40,000
ˉ3.預收款淨增(減)數 -47,004
ˉ4.存入保證金淨增(減)數 -67,050
ˉ5.應付代收款淨增(減)數 -16,176
ˉ6.應付保管款淨增(減)數 742,225
ˉ7.公庫撥入數 156,496,906
ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 156,392,562
ˉˉ(2.)退還以前年度歲入繳庫款 57,340
ˉˉ(3.)退還以前年度預收繳庫款 47,004
ˉ8.資產負債淨額淨增(減)數 -57,340
ˉˉ(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-) -57,340
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 167,012,937
付項
一、本期支出 160,608,942
ˉ1.本年度歲出 156,392,562
ˉˉ(1.)實現數 156,392,562
ˉ2.繳付公庫數 4,216,380
ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 4,216,380
二、本期結存 6,403,995
ˉ1.專戶存款 6,403,995
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 167,012,937
23
高雄高等行政法院
專戶存款明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
非預算性質部分 6,403,995
02
國庫存款-經費代收款及保管款 430,938
06
臺灣銀行離職儲金存款公提專戶 2,986,788
07
臺灣銀行離職儲金存款自提專戶 2,986,269
總 計 6,403,995
日 期說 明
金 額摘 要
24
高雄高等行政法院
應收帳款明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
預算性質部分 40,000
本年度部分 40,000
105
一百零五年度40,000
0505130200-7
司法規費收入 40,000
0505130204-8
行政訴訟費 40,000
總 計 40,000
日 期說 明
金 額摘 要
25
高雄高等行政法院
存出保證金明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
非預算性質部分 400
以前年度部分 400
089
八十八年下半年及八十九年度400
01
郵政信箱押金 400
089 08 14
300002 轉帳傳票
政風室租用郵政信箱押金 400
總 計 400
日 期說 明
金 額摘 要
26
高雄高等行政法院
存入保證金明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
非預算性質部分 425,500
本年度部分 268,500
105
一百零五年度268,500
03
履約保證金 184,500
105 07 07
100053 收入傳票
收臺南庭室內牆壁裝修工程採購案押標金轉履
約保證金(經保3)(105.8.10到期)
54556672 誠合環境有限公司
9,500
因尚有待解決
事項,依契約
規定將於事項
解決後處理。
105 11 15
100095 收入傳票
收華賞實業.106年度電子卷證掃描作業勞務承
攬採購案押標金轉履約保證金(經保5)(106.12
.31到期)
24666357 華賞實業股份有限公司
19,000
105 11 29
100099 收入傳票
收106年度電腦軟硬體設備保養維護採購案押
標金轉履約保證金(經保6)(106.12.31到期)
45139090 鈞威科技有限公司
20,000
105 12 05
100103 收入傳票
收106年度辦公大樓及職務宿舍昇降梯維護採
購案押標金轉履約保證金(經保7)(106.12.31
到期)
75106671 永大機電工業股份有限公司高雄
分公司
10,000
105 12 06
100104 收入傳票
收106年度環境清潔維護採購案押標金轉履約
保證金(經保8)(106.12.31到期)
08494694 光明企業社
100,000
105 12 06
100105 收入傳票
收106年度各類報紙派送採購案履約保證金(經
保9)(106.12.31到期)
14574935 東森報業行
9,000
日 期說 明
金 額摘 要
27
高雄高等行政法院
存入保證金明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
日 期說 明
金 額摘 要
105 12 16
100107 收入傳票
收106年度辦公大樓中央空調設備保養維護採
購案押標金轉履約保證金(經保10)(106.12.31
到期)
53237567 展揚空調工程有限公司
17,000
05
保固保證金 84,000
105 06 14
300104 轉帳傳票
本院汰換法庭老舊監視系統採購案履約保證金
轉保固保證金(106.6.3到期)
22824491 泰聯自動科技工業股份有限公司
9,000
105 09 09
300157 轉帳傳票
本院辦公大樓屋頂防水隔熱工程採購案履約保
證金轉保固保證金(108.8.28到期)
53168490 申易工程有限公司
75,000
以前年度部分 157,000
104
一百零四年度157,000
03
履約保證金 157,000
104 12 01
100104 收入傳票
收鈞立科技.105年度電腦軟硬體設備保養維護
採購案押標金轉履約保證金並繳存國庫存款戶
(經保5)(105.12.31到期)
24517548 鈞立科技有限公司
19,000
因尚有待解決
事項,依契約
規定將於事項
解決後發還。
104 12 01
100105 收入傳票
收永大機電.105年度辦公大樓及職務宿舍昇降
梯維護採購案押標金轉履約保證金並繳存國庫
存款戶(經保6)(105.12.31到期)
75106671 永大機電工業股份有限公司高雄
分公司
10,000
因尚有待解決
事項,依契約
規定將於事項
解決後發還。
104 12 01
100106 收入傳票
收恩鑫企業行.105年度環境清潔維護採購案押
標金轉履約保證金並繳存國庫存款戶(經保7)(
105.12.31到期)
47646522 恩鑫企業行
100,000
因尚有待解決
事項,依契約
規定將於事項
解決後發還。
28
高雄高等行政法院
存入保證金明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
日 期說 明
金 額摘 要
104 12 15
100111 收入傳票
收華賞實業股份有限公司.105年度電子卷證掃
瞄作業委外勞務押標金轉履約保證金並繳存國
庫存款戶(經保9)(105.12.31到期)
24666357 華賞實業股份有限公司
18,000
因尚有待解決
事項,依契約
規定將於事項
解決後發還。
104 12 31
100123 收入傳票
收東森報業行.105年度各類報紙派送採購案押
標金轉履約保證金並繳存國庫存款戶(經保10)
(105.12.31到期)
14574935 東森報業行
10,000
業務單位已通
知廠商辦理退
還作業。
總 計 425,500
29
高雄高等行政法院
應付代收款明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
非預算性質部分 5,438
本年度部分 5,438
105
一百零五年度5,438
01
代扣款項 5,438
0104
代扣健保費-職員 4,096
105 12 01
100100 收入傳票
收12月薪津代扣款並繳存國庫存款戶 4,096
0105
代扣健保費-技工工友 1,342
105 12 01
100100 收入傳票
收12月薪津代扣款並繳存國庫存款戶 1,342
總 計 5,438
日 期說 明
金 額摘 要
30
高雄高等行政法院
應付保管款明細表中華民國105年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元
年 月 日 小計 合計
非預算性質部分 5,973,057
21
政務官及約聘僱人員離職儲金公提本金 2,765,005
22
政務官及約聘僱人員離職儲金自提本金 2,764,548
23
政務官及約聘僱人員離職儲金公提利息 221,783
24
政務官及約聘僱人員離職儲金自提利息 221,721
總 計 5,973,057
日 期說 明
金 額摘 要
31
高雄高等
採權益法之股權投資 0 0
非採權益法之股權投資 0 0
其他長期投資 0 0
土地 739,640,569 0
土地改良物 0 0
房屋建築及設備 215,845,486 0
機械及設備 37,057,577 0
交通及運輸設備 24,499,104 0
雜項設備 39,849,557 0
收藏品及傳承資產 10,800,000 0
權利 0 0
小 計 1,067,692,293 0
租賃資產 0 0
租賃權益改良 0 0
購建中固定資產 0 0
其他固定資產 0 0
遞耗資產 0 0
電腦軟體 7,892 0
發展中之無形資產 0 0
其他無形資產 0 0
其他資本資產 0 0
小 計 7,892 0
合 計 1,067,700,185 0
備註:
資本資產中華民國
科目
1.資本資產成本增加數1,459,527元=屬預算執行增加數258,194元+其他依財產規制移入等增加數1,201,333元。
2.設備及投資預算執行數258,194元。
3.預算採購增加數與設備及投資預算執行數二者無差異。
取得成本
(1)
以前年度累計折舊(耗)
/長期投資評價
(2)
32
行政法院
單位:新臺幣元
增加數
(3)
減少數
(4)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 739,640,569
0 0 0 0
0 0 -64,688,239 151,157,247
844,488 33,657 -36,173,770 1,694,638
320,200 630,000 -22,749,721 1,439,583
294,839 535,719 -34,903,546 4,705,131
0 0 0 10,800,000
0 0 0 0
1,459,527 1,199,376 -158,515,276 909,437,168
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7,892 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7,892 0 0
1,459,527 1,207,268 -158,515,276 909,437,168
變動表105年度
期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數
(5)
33
款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計
17,554,252 48,000 0 149,951,595
合 計132,349,343
17,554,252 48,000 0 149,951,595
小 計132,349,343
0 0 0 001ˉˉˉ3505139019-4
ˉˉˉ其他設備0
0 0 0 003ˉˉ3505139000-6
ˉˉ一般建築及設備0
3,994,589 0 0 3,994,58902ˉˉ3505131000-2
ˉˉ行政訴訟審判0
13,559,663 48,000 0 145,957,00601ˉˉ3505130100-1
ˉˉ一般行政132,349,343
17,554,252 48,000 0 149,951,59506ˉ0005130000-0
ˉ高雄高等行政法院132,349,343
17,554,252 48,000 0 149,951,595040005000000-9
司法院主管132,349,343
科目 經 常 支 出
中華民國
高雄高等
歲出用途別
34
業務費 設備及投資 獎補助費 小計
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ0 258,194 150,209,789 ˉ0 258,194
0 258,194 150,209,789 ˉ0 258,194
0 125,194 125,194 ˉ0 125,194
0 125,194 125,194 ˉ0 125,194
0 133,000 4,127,589 ˉ0 133,000
0 0 145,957,006 ˉ0 0
0 258,194 150,209,789 ˉ0 258,194
0 258,194 150,209,789 ˉ0 258,194
資 本 支 出
105年度 單位:新臺幣元
行政法院
決算分析表
合計 備註
35
歲出用途別中華民國
一般行政 行政訴訟審判 其他設備
01人事費 132,349,343 0 0
ˉ0103 法定編制人員待遇 72,646,461 0 0
ˉ0104 約聘僱人員待遇 5,672,885 0 0
ˉ0105 技工及工友待遇 9,210,821 0 0
ˉ0111 獎金 21,427,666 0 0
ˉ0121 其他給與 1,890,466 0 0
ˉ0131 加班值班費 7,512,635 0 0
ˉ0143 退休離職儲金 6,225,910 0 0
ˉ0151 保險 7,762,499 0 0
02業務費 13,559,663 3,994,589 0
ˉ0201 教育訓練費 6,600 0 0
ˉ0202 水電費 3,222,722 0 0
ˉ0203 通訊費 235,940 1,415,439 0
ˉ0215 資訊服務費 816,730 0 0
ˉ0221 稅捐及規費 230,067 0 0
ˉ0231 保險費 155,873 0 0
ˉ0249 臨時人員酬金 46,013 0 0
ˉ0250 按日按件計資酬金 24,670 76,000 0
ˉ0271 物品 960,155 1,744,333 0
ˉ0279 一般事務費 2,487,376 381,251 0
ˉ0282 房屋建築養護費 2,837,494 0 0
ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 386,978 0 0
ˉ0284 設施及機械設備養護費 1,655,717 0 0
ˉ0291 國內旅費 243,058 377,566 0
ˉ0295 短程車資 93,270 0 0
ˉ0299 特別費 157,000 0 0
03設備及投資 0 133,000 125,194
ˉ0319 雜項設備費 0 133,000 125,194
04獎補助費 48,000 0 0
ˉ0475 獎勵及慰問 48,000 0 0
小 計 145,957,006 4,127,589 125,194
合 計 145,957,006 4,127,589 125,194
用途別科目名稱及編號
工作計畫科目名稱
高雄高等
36
決算累計表105年度 單位:新臺幣元
合計
132,349,343
72,646,461
5,672,885
9,210,821
21,427,666
1,890,466
7,512,635
6,225,910
7,762,499
17,554,252
6,600
3,222,722
1,651,379
816,730
230,067
155,873
46,013
100,670
2,704,488
2,868,627
2,837,494
386,978
1,655,717
620,624
93,270
157,000
258,194
258,194
48,000
48,000
150,209,789
150,209,789
工作計畫科目名稱
行政法院
37
經資門併計
加項
收入合計數 4,216,380 0 0
本年度收入 4,216,380 0 0
0405130301 一般賠償收入
23,990 0 0
0505130204 行政訴訟費
3,407,773 0 0
0505130305 資料使用費
107,709 0 0
0705130106 租金收入
58,138 0 0
1105130901 收回以前年度歲出
19,500 0 0
1105130909 其他雜項收入
599,270 0 0
以前年度收入 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0
二、以前年度收入納庫款 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回
0 0 0
2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款
0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用
0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0
項目收入實現數
(1)
減項:
收入待納庫數
(2)以前年度待
納庫繳庫數
(3)
高雄高等
中華民國
收入實現數與繳
38
單位:新臺幣元
零用金
(4)
材料
(5)
存出保證金
(6)
其他應收款
(7)
0 0 0 0 0 0 4,216,380
0 0 0 0 0 0 4,216,380
0 0 0 0 0 0 23,990
0 0 0 0 0 0 3,407,773
0 0 0 0 0 0 107,709
0 0 0 0 0 0 58,138
0 0 0 0 0 0 19,500
0 0 0 0 0 0 599,270
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
繳付公庫數
(10)=(1)-(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)+(7)+
(8)+(9)
以前年度撥款於本年度繳還數預收款
(8)
剔除經費
(9)
行政法院
加項
付公庫數分析表105年度
39
經資門併計
支出合計 156,392,562 0 0 0
本年度 156,392,562 0 0 0
一、本年度經費 150,209,789 0 0 0
3505130100
一般行政145,957,006 0 0 0
3505131000
行政訴訟審判4,127,589 0 0 0
3505139019
其他設備125,194 0 0 0
二、統籌科目 6,182,773 0 0 0
7506205300
公務人員退休撫卹給付4,317,788 0 0 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育補助1,864,985 0 0 0
以前年度 0 0 0 0
一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0
102年度 0505130204
行政訴訟費0 0 0 0
103年度 0505130204
行政訴訟費0 0 0 0
104年度 0505130204
行政訴訟費0 0 0 0
項目支出實現數
(1) 存出保證金
(4)
加 項
預付款
(2)
材料
(3)
高雄高等
中華民國
支出實現數與公
40
104,344 0 0 156,496,906 0
0 0 0 156,392,562 0
0 0 0 150,209,789 0
0 0 0 145,957,006 0
0 0 0 4,127,589 0
0 0 0 125,194 0
0 0 0 6,182,773 0
0 0 0 4,317,788 0
0 0 0 1,864,985 0
104,344 0 0 104,344 0
0 0 0 0 0
104,344 0 0 104,344 0
8,001 0 0 8,001 0
12,668 0 0 12,668 0
83,675 0 0 83,675 0
加項公庫撥入數
(8)=(1)+(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)-(7)
單位:新臺幣元
歲出應付、保留數公
庫未撥入數(9)
減項:
以前年度撥款於本年度實
現數
(7)
退還收入(預收)款
(5)
其他應收款
(6)
行政法院
庫撥入數分析表105年度
41
高雄高等行政法院
收入支出彙計表中華民國105年度 單位:新臺幣元
收入 160,753,286
公庫撥入數 156,496,906
罰款及賠償收入 23,990
規費收入 3,555,482
財產收入 58,138
其他收入 618,770
支出 160,608,942
繳付公庫數 4,216,380
人事支出 138,532,116
業務支出 17,554,252
設備及投資支出 258,194
獎補助支出 48,000
收支餘絀 144,344
合 計科目名稱 小 計
42
高雄高等行政法院
歲入保留分析表中華民國105年度
經資門分列 單位:新臺幣元;%
應收數
保留數40,000
0
40,000
0
40,000
0
合計 40,000 1.20
105 0505130204-8
行政訴訟費
40,000 1.20 1.原因說明:因當事人未於期限繳納訴訟費而移
送強制執行帳列應收帳款,案件執行無著已取得
債權憑證。
2.因應改善措施:待審計部核定後,辦理註銷應
收帳款,並請業務單位對於債權憑證依規定適時
追償、催討,俟執行結果有所得,即解繳國庫。
小計 40,000 1.20
年度 保留原因說明及因應改善措施
歲入保留
科目名稱及編號合計 %
43
高雄高等行政法院
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表中華民國105年度
經資門分列 單位:新臺幣元;%
金 額 %
小計 364,380 9.36
合計 364,380 9.36
1105130901-6
收回以前年度歲出
19,500 1.原因說明:係依高雄市政府學雜費補助辦法規定,爰繳回員工子女教育補
助費。
2.因應改善措施:業務單位已加強請領子女教育補助費查核作業。
1105130909-8
其他雜項收入
221,270 58.54 1.原因說明:係宿舍管理費調高收費標準所致。
2.因應改善措施:已於106年度預算檢討增編。
0705130106-0
租金收入
2,138 3.82
0705130600-6
廢舊物資售價
-5,000 -100.00 1.原因說明:105年度因報廢財物數量較少未辦理變賣所致。
2.因應改善措施:促請業務單位依財物報廢時程估列預算。
0505130204-8
行政訴訟費
118,773 3.57
0505130305-5
資料使用費
-16,291 -13.14
年度餘絀數(或減免、註銷數)
原因說明及因應改善措施
餘絀數(或減免、註銷數)科目名稱及編號
105 0405130301-9
一般賠償收入
23,990 1.原因說明:係廠商漏未投保其員工勞健保及本院辦公大樓屋頂防水隔熱工
程等逾期,依契約計罰違約金。
2.因應改善措施:請業務單位加強督促廠商確實履約執行。
45
金額 % 類型 金額
105 3505130100-1
一般行政
7,590,994 4.94 2 1,689,657
1 5,901,337
3505131000-2
行政訴訟審判
545,411 11.67 1 545,411
3505139019-4
其他設備
806 0.64 0
3505139800-2
第一預備金
374,000 100.00 3 374,000
小計 8,511,211 5.36 8,510,405
合計 8,511,211 5.36 8,510,405
高雄高等
歲出賸餘(或減
工作計畫
名稱及編號年度
中華民國
賸餘數
(或減免、註銷數)經常門
46
經常門
賸餘原因說明
及相關改善措施類型 金額
賸餘原因說明
及相關改善措施備註
0
0
0
8 806
本項經費係依預算法第22條規定編列,
本年度未申請動支。
0
806
806
資本門
105年度
行政法院
免、註銷)分析表單位:新臺幣元;%
47
一、民意代表待遇 0 0 0 0
二、政務人員待遇 0 0 0 0
三、法定編制人員待遇 75,429,000 0 75,429,000 72,646,461
四、約聘僱人員待遇 5,758,000 0 5,758,000 5,672,885
五、技工及工友待遇 7,800,000 0 7,800,000 9,210,821
六、獎金 20,898,000 0 20,898,000 21,427,666
七、其他給與 1,876,000 0 1,876,000 1,890,466
八、加班值班費 8,123,000 0 8,123,000 7,512,635
九、退休退職給付 0 0 0 0
十、退休離職儲金 6,132,000 0 6,132,000 6,225,910
十一、保險 8,023,000 0 8,023,000 7,762,499
十二、調待準備 0 0 0 0
合 計 134,039,000 0 134,039,000 132,349,343
高雄高等
預算增減數 合計(1)
預算數
決算數(2)原預算數
人事費中華民國
人事費別
48
單位:新臺幣元;%;人
0 0.00 0 0
0 0.00 0 0
-2,782,539 -3.69 84 80
-85,115 -1.48 9 9
1,410,821 18.09 20 19
529,666 2.53 0 0 本院以人事費列支之各項獎金名稱及決算數如下:
1.考績獎金10,488,459元。
2.年終工作獎金10,917,607
元。
3.特殊公勳獎賞-服務獎章獎勵金21,600元。
14,466 0.77 0 0
-610,365 -7.51 0 0 本院90年度超時加班費實支數額之八成金額為5,428,533元,本年度決算數3,406,887元,並未超支。
0 0.00 0 0
93,910 1.53 0 0
-260,501 -3.25 0 0
0 0.00 0 0 1.本院以業務費支付個人之「臨時人員」支出決算數46,013元,係為使大學法律系(所)學生接觸司法實務及培育優良司法人才,於暑假期間進用工讀生給付報酬決算數46,013
元,支用人數為2人。2.本院以業務費支付105年勞力外包公司「勞務承攬」決算數2,539,621元,係為辦理清潔、資訊、電子卷證等事務性行政服務工作,進用人數9人。
-1,689,657 -1.26 113 108
行政法院
說明實有數
比 較 增 減 數 員 工 人 數
預計數
分析表105年度
金額
(3)=(2)-(1) %
49
已撥數 未撥數
九、獎助 48,000 48,000 06.獎勵及慰問 48,000 48,000 0退(職)休人員 退休退職人員三節慰問金 一般行政 48,000 48,000 0
小 計 48,000 48,000 0
合 計 48,000 48,000 0
高雄高等
補、捐(獎)助其他政府機中華民國
補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱受補、捐(獎)助單位名稱
預算數(1)決算數
補、捐(獎)助金額
50
合計(2) 是 否
48,000 0 0
48,000 0 0
48,000 0 V 0 係依行政院修正退休人員
照護事項辦理發給退休退
職人員三節慰問金,預算
數48,000元,決算數
48,000元,執行率
100%。
48,000 0 0
48,000 0 0
單位:新臺幣元
行政法院
關或團體私人經費報告表105年度
備註
計畫執
行情形
已
完
成
未
完
成
是否納
入補助
單位預
算計畫未完成原因
計畫完成結餘款
金額收回繳庫
日期
決算數 預決算
比較增減數
(3)=(1)-(2)
補、捐(獎)助金額
51
高雄高等行政法院
國有財產目錄總表中華民國105年12月31日
單位:新臺幣元
單位 數量 價值 備註
筆 1
公頃 1.242237
個 0 0
棟 3
平方公尺 12,130.53
棟 31
平方公尺 6,110.25
其 他 個 12
件 554 1,694,638
船 艘 0
飛 機 架 0
汽(機)車 輛 13
其 他 件 82
圖 書 冊(套) 5
其 他 件 1,187
股 0 0
0 0
898,637,168
有 價 證 券
總 值
權 利
機 械 及 設 備
交通及運輸
設備
雜項設備
房屋建築及
設備
辦公房屋
宿 舍
151,157,247
1,439,583
4,705,131
土 地 改 良 物
739,640,569
分類項目
土地
52
高雄高等行政法院
珍貴動產、不動產目錄總表中華民國105年12月31日
單位:新臺幣元
單位 數量 價值 備註
筆 1
公頃 0.060000
個 0 0
楝 0
平方公尺 0.00
楝 0
平方公尺 0.00
其 他 個 0
件 0 0
船 艘 0
飛 機 架 0
汽(機)車 輛 0
其 他 件 0
圖 書 冊(套) 0
博 物 件 0
其 他 件 0
股 0 0
0 0
10,800,000
土 地 改 良 物
10,800,000
分類項目
土地
房屋建築及
設備
辦公房屋
宿 舍
0
0
0
有 價 證 券
總 值
權 利
機 械 及 設 備
交通及運輸
設備
雜項設備
53
對企業對家庭及民間
非營利機構 總 計 138,679 17,408 0 0 0 48
01一般公共事務 0 0 0 0 0 0
02防衛 0 0 0 0 0 0
03公共秩序與安全 132,496 17,408 0 0 0 48
04教育 0 0 0 0 0 0
05保健 0 0 0 0 0 0
06社會安全與福利 4,318 0 0 0 0 0
07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0
08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0
09燃料與能源 0 0 0 0 0 0
10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0
11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0
12運輸及通信 0 0 0 0 0 0
13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0
14環境保護 0 0 0 0 0 0
15其他支出 1,865 0 0 0 0 0
債務利息
經濟性分類
職能別分類
土地租金支
出
受僱人員
報酬
商品及勞務
購買支出
高雄高等
經 常
經 常 移 轉
歲出按職能及經中華民國
54
資 本 移 轉
對政府 對國外 對營業基金對非營業特種
基金對民間企業 對企業
0 0 156,135 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 149,952 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4,318 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1,865 0 0 0 0
經常支出合計
資 本 支 出支 出
投 資 及 增 資
濟性綜合分類表105年度
經 常 移 轉
行政法院
單位:新臺幣千元
55
對家庭及民間
非營利機構對政府 對國外 住宅 非住宅房屋
總 計 0 0 0 0 0 0 0
01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0
02防衛 0 0 0 0 0 0 0
03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0
04教育 0 0 0 0 0 0 0
05保健 0 0 0 0 0 0 0
06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0
07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0
08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0
09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0
10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0
11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0
12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0
13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0
14環境保護 0 0 0 0 0 0 0
15其他支出 0 0 0 0 0 0 0
無形資
產購入
經濟性分類
職能別分類
歲出按職能及經中華民國
土地
購入
資 本 支 出
資 本 移 轉 固定資本形成
高雄高等
56
營建工程 運輸工具 資訊軟體機器及其他設
備土地改良
0 0 0 258 0 258 156,393
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 258 0 258 150,210
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4,318
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1,865
濟性綜合分類表105年度
固 定 資 本 形 成
總計資本支出合
計
行政法院
單位:新臺幣千元
資 本 支 出
57
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
58
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
壹 總預算部分
一、 通案決議部分:
(一) 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。105 年度中
央政府總預算釋股收入 288 億元如下表,倘財政狀況良好,原則不
予出售;釋股對象以政府四大基金為限,釋股費用併同調整。
預算編列機關 釋股標的 釋股金額
財政部 合作金庫金融控股公司 47 億元
交通部 中華電信公司 126 億元
行政院 台灣積體電路公司 115 億元
合 計 288 億元
屬財政部、交通部及國家發
展委員會應辦事項。
(二) 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下:
1.健保保險補助:除海岸巡防總局及所屬補助第四類被保險人保險費
不刪外,其餘統刪 5%;另隨同減列內政部補助第三類被保險人及
其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、教育部與國民及學前教
育署補助第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645 萬元、勞動部補
助第一類至第二類被保險人及其眷屬保險費 24 億 5,425 萬
5,000 元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類至第三類被保險
人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元,以及政府應負擔健
保費法定下限差額 27 億元。
2.大陸地區旅費:統刪 3%。
3.委辦費:除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委員會及
所屬、公務人員保障暨培訓委員會、外交部主管、教育部主管、法
務部主管、職業安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物
防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬
業務、衛生福利部推動性別暴力防治、社會救助業務、規劃建立社
會工作專業、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與
訓練、健全緊急醫療照護網絡、長照服務量能提升計畫、推動身心
障礙醫療復建網絡、推動長期照顧服務體系及長照服務網業務、食
品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、社會及家庭署
辦理推展身心障礙者福利服務、文化部主管不刪;工業局工業技術
升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體
運作及民生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪 1%外,其餘統刪
3%,其中行政院、國家發展委員會、文化園區管理局、客家委員會
及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內政部、營建署及所屬、警政
有關本院統刪部分已遵照
辦理。
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
59
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
署及所屬、消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、
交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、勞動及職
業安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗所、茶業改良場、種苗
改良繁殖場、衛生福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環境保護
署、環境檢驗所、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業
園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代,科目自行調整。
4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備養護
費:除人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、
公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政
署及所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務部主管、衛生福利部社
會救助業務、推動長期照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥物
管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲
修定保料配件及機械儀器養護費不刪外,其餘統刪 3%,其中中央
研究院、行政院、主計總處、國家發展委員會、客家委員會及所屬、
國家通訊傳播委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北
市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺
南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、
消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、
臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、
南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊
中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國
家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、民用航
空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、
僑務委員會、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水
土保持局、農業試驗所、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有
生物研究保育中心、茶業改良場、桃園區農業改良場、漁業署及所
屬、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、國民健康署、國
家中醫藥研究所、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、
海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代,科目自行調整。
5.設備及投資:除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處及所屬、
國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及所屬、
立法院主管、司法院司法機關擴遷建計畫、智慧財產法院司法機關
擴遷建計畫、臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺北地方法
院營建工程、臺灣彰化地方法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺南地
方法院營建工程預算、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院
及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外交部駐外機構
業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算、財
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
60
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
政部臺灣土地銀行股份有限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相
關經費、法務部主管、衛生福利部醫事人力培育與訓練、緊急醫療
照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、
中央健康保險署、海岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程計畫、
臺北港海巡基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡防總局艦艇
特別檢驗(大修)經費、強化海巡編裝發展方案、國軍退除役官兵
輔導委員會公務病床轉型護理之家相關預算不刪;科技部增撥國家
科學技術發展基金統刪 1%;教育部主管、文化部主管統刪 3%外,
其餘統刪 5%,其中行政院、國家發展委員會、國家通訊傳播委員
會、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中
高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、
智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等
法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、
臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣
新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投
地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方
法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、
臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣
宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄
少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福
建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審
計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、
審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、移
民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺
北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、
南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、
國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育
廣播電臺、國家教育研究院、工業局、中小企業處、民用航空局、
中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務
委員會、農業委員會、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、環
境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管改
以其他項目刪減替代,科目自行調整。
6.對國內團體之捐助與政府機關間之補助:除法律義務支出、中央研
究院、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法務部主管、中小企
業處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔
導、衛生福利部財團法人國家衛生研究院發展計畫、社會救助業
務、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練之捐
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
61
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
助、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品
業務及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能提
升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主管、科技部對國家災
害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中
心之捐助不刪;經濟部科技預算、工業局工業技術升級輔導計畫、
智慧財產局統刪 1%外,其餘統刪 3%,其中行政院、內政部、消防
署及所屬、移民署、財政部、交通部、觀光局及所屬、公路總局及
所屬、核能研究所、農業委員會、水土保持局、農糧署及所屬、衛
生福利部、疾病管制署、環境保護署、新竹科學工業園區管理局及
所屬改以其他項目刪減替代,科目自行調整。
7.對地方政府之補助:除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、
法務部主管、衛生福利部長照服務量能提升計畫、社會救助業務、
健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務
及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能提升計
畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主管不刪外,其餘統刪 4%,
其中內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、公路總局及
所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減替
代,科目自行調整。
8.空中勤務總隊「飛機維護 5 年中程計畫」經費減列 7,120 萬元,
科目自行調整。
9.賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補助」減列 8 億 8,122 萬
7,000 元,科目自行調整。
(三) 105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 342 億 7,130 萬
9,000 元,較 104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年度決算數
269 億餘元,分別增加 18.37%及 27.27%,更較 5 年前 100 年度決
算數 222 億餘元增加逾 54%,部分機關委辦費占業務費比例甚至超
過 50%,且有高達近 98%者,儼然成為「發包中心」。
行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間
完成立法,並於 101 年度起啟動組改;惟 105 年度各公務機關預算
員額達 13 萬 3,594 人,較 99 年度增加 1,117 人,政府公務人力
並未隨委辦預算之成長而有所降低,人員運用效率明顯不彰。查中央
政府機關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應定期評鑑所屬人力之
工作狀況」、「員額總數之合理性」等,爰要求行政院除應責成所屬相
關機關確實落實定期評鑑工作外,並應全面檢討各機關員額與委外業
務等人力資源運用、配置之妥適性,於六個月內向立法院提出詳盡之
改善報告。
屬行政院人事行政總處應
辦事項。
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
62
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
(四) 行政院所屬公營事業轉投資之公司,其泛公股之股份占總額百分之三
十以上者,其公股代表董、監事及經理人之薪資,不得逾越原公營事
業同等職位之薪資。然因羅致不易或具有專長特殊者,應報股權管理
機關核備者為例外。
屬各國營事業主管機關應
辦事項。
(五) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設新公司之情形,然
距 2016 總統大選僅剩 1 個多月,於此之時,政府任何大動作、大
改變皆屬不宜,否則,若決策有誤,社會將付出更大成本。而以國家
資源投注新設事業係重大政策決定,實應審慎衡酌其必要性,以避免
國家資源重複投入之浪費;爰要求行政院責令各機關及所屬與附屬單
位、政府捐助成立之財團法人,除已編列預算送立法院審議者,俟審
議結果決定外,其餘均暫緩籌設新設公司作業,並於三個月內就相關
籌設計畫、效益評估等,向立法院相關委員會提出專案報告,經同意
後,始得執行。
本院主管無籌設新設公司
計畫。
(六) 105 年度中央政府總預算歲出預算,除訂有契約者依契約所定進度、
時程給付外,原則上均應按月依比例分配辦理。
遵照辦理。
(七) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口,以行政院國家發展委員會為幕
僚單位,研擬多項出口提振措施,交由相關部會執行。惟就強化輸出
入銀行業務方面,雖核定由政府預算撥款進行增資、擴大對單一客戶
無擔保授信金額並強化「雙印市場」,但前述增資僅係就資本額進行
小幅改善,而未能對輸出入銀行所面臨人事規模及薪給等問題,一併
檢討改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言,特別就從事高附加價值
產業之已開發國家,輸出入金融機制的發達至關重要,政府有必要整
合相關資源、運用輸出入銀行收益穩定等特性,研究此機制如何成長
完備,至少必須能符合臺灣當前國際貿易需求。爰要求行政院責成國
家發展委員會會同財政部、經濟部、行政院主計總處和人事行政總處
等有關單位就未來中國輸出入銀行發展進行通盤檢討,並於六個月內
就初步檢討情形,向立法院相關委員會提出書面報告。
屬國家發展委員會、財政
部、經濟部、行政院人事行
政總處及行政院主計總處
應辦事項。
(八) 查民國 83 年起,花蓮縣政府為順應民意及配合政策需要,減徵花蓮
機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域之房屋稅,以及禁、限建地區
之地價稅。自實施以來,花蓮縣(花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、
壽豐鄉等)地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計達 20 億元,造成
地方施政困難。綜上,地方長期承受因設置國防軍事設施而連帶影響
地方發展侷限甚巨,如今更要承擔隨之衍生財源短缺之苦果。然地方
政府及民意代表多次反應,惟中央主管機關處理進度緩慢,恐導致花
蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇員薪資、幼稚園被迫關門。爰此,要求
主計總處協同國防部針對國防管制區做全國性調查,同時與財政部研
議一般性地方補助款公式之基準概算,將國防影響區域納入評分標準
屬行政院主計總處、國防部
及財政部應辦事項。
高 雄 高 等 行 政 法 院
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
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決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形
項 次 內 容
之規定,並於一周內提出實質補助及改善方案之書面報告至立法院。
(九) 中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中將半導體產業列為中國從
製造大國發展為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項目,並進行全球半
導體業策略性收購;是以美國政府基於國家安全,避免敏感技術轉移
到中國,業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團收購美國美光科技
公司案。
中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清華控股擁有 51%
的股權,為單一最大股東,實屬完全是由中國官方主導的戰略性主權
基金。紫光集團要求我方必需開放陸資投資 IC 設計,否則將不讓我
方 IC 設計進入大陸市場,此已非單純業界競爭而涉國家安全層次問
題。
中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有限公
司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體
封裝測試廠商各 25%之股權;而這三家半導體封測廠商其全球全排名
及市占率,分別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第三、市占率
9.6%,全球排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%,合
計達 17.4%,對於我國及全球的半導體封測產業影響甚鉅。
中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠商,顯然是
中國全球戰略性收購之一環。對於中國大陸資金可能藉由台灣開放社
會的特性,化身為民間公司進行不當人才挖腳、商業機密竊取、技術
移轉等行為,更是政府應積極防範,以維繫台灣經濟安全;面對中國
大陸戰略性之出擊,我國政府更不容輕率以對,爰要求:
1.攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業,政府在現階段不
得開放陸資投資。
2.就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局及影響評估等,
經濟部及相關部會應予嚴審,在向立法院提出專案報告前,經濟部
投審會不得許可陸資來台相關投資或併購案。
3.針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限公司、矽品精
密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試
公司股權一案,經濟部等相關單位應予嚴審,在相關影響評估等未
向立法院報告前,不得許可。
屬經濟部應辦事項。
二、 分組審查決議部分:
行政院主管涉及司法院暨所屬各機關應辦部分:
(二十二) 鑑於資產管理公司非金融機構,民眾無法依消費者債務清理條例向資
產管理公司提出債務協商,造成民眾面臨龐大債務之餘,還要付高額
依101年1月4日修正公布之
消費者債務清理條例第151條
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立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、 總 決 算 審 核 報 告
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的利息,陷入無止盡的還款處境,故實應將資產管理公司納入債務協
商與調解之對象。對此一現象,本院已有相關「消費者債務清理條例」
修正草案,爰建請司法院擬具修正草案送本院審議。
之1第3項、第153條之1第
3項及101年2月6日修正發
布之消費者債務清理條例施
行細則第44條之1第1項規
定,資產管理公司如為債權移
轉之受讓人,無論其受讓債權
係在債務人請求協商或聲請
調解之前或後,均得納入債務
清理協商或調解之對象,參與
債務清理協商或調解程序,核
與立法院要求項目之意旨相
符,尚無修正消費者債務清理
條例之必要。
貳 總決算部份
無