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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 BTL 재원 총사업비 기투자 연 도 별 투 자 계 획 향 후 소 계 2011 2012 2013 2014 2015 세부사업계획서 회계연도 : 2012년 회계구분 : 일반회계 분 야 : 전체 부 문 : 전체 (단위 : 백만원) 합 계 706,569 58,639 647,929 121,066 137,330 132,055 137,861 119,617 0 국고보조금 133,288 5,350 127,938 23,967 22,501 25,261 26,977 29,231 0 광특보조금 9,687 1,848 7,839 2,643 951 1,163 1,214 1,867 0 161,284 12,228 149,057 20,053 34,588 32,534 36,699 25,182 0 시군구비 397,499 34,403 363,096 74,402 79,289 73,097 72,971 63,336 0 4,811 4,811 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정 64,252 0 64,252 11,541 10,598 11,966 11,737 18,409 0 일반행정 64,252 0 64,252 11,541 10,598 11,966 11,737 18,409 0 기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원 10,613 0 10,613 1,847 2,058 2,141 2,228 2,338 0 시설관리공단 지원 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0 시설관리공단 지원 직제 및 정원 : 4팀 38명 사업범위 : 청사관리 등 5 개 사업 N N 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0 시군구비 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0 정보화 기반 구축 관리 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0 정보인프라 확충 및 관리 기간 : 2011.01~2015.12 대상 : 전산 및 네트워크 장비 등 규모 : 전산장비(1150대), N 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0 시군구비 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0 정보통신시설 기반구축 및 유지관리 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0 정보통신시설 기반 구축 및 유지관리 기간 : 2011.01~2015.12 대상 : 통신시설(구 본청 및 산하기관) 내용 : 정보통신시설 정보 통신시설 기반구축 및 유지 N N 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0 시군구비 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0 - 99 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

합 계

계 706,569 58,639 647,929 121,066 137,330 132,055 137,861 119,617 0

국고보조금 133,288 5,350 127,938 23,967 22,501 25,261 26,977 29,231 0

광특보조금 9,687 1,848 7,839 2,643 951 1,163 1,214 1,867 0

시 도 비 161,284 12,228 149,057 20,053 34,588 32,534 36,699 25,182 0

시군구비 397,499 34,403 363,096 74,402 79,289 73,097 72,971 63,336 0

지 방 채 4,811 4,811 0 0 0 0 0 0 0

일반공공행정 64,252 0 64,252 11,541 10,598 11,966 11,737 18,409 0

일반행정 64,252 0 64,252 11,541 10,598 11,966 11,737 18,409 0

기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원 10,613 0 10,613 1,847 2,058 2,141 2,228 2,338 0

시설관리공단 지원 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0

시설관리공단 지원직제 및 정원 : 4팀 38명사업범위 : 청사관리 등 5개 사업 N N

계 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0

시 군 구 비 7,386 0 7,386 1,144 1,446 1,521 1,597 1,677 0

정보화 기반 구축 관리 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0

정보인프라 확충 및 관리

기간 : 2011.01~2015.12대상 : 전산 및 네트워크 장비 등규모 : 전산장비(1150대),

N계 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0

시 군 구 비 1,606 0 1,606 391 285 290 310 330 0

정보통신시설 기반구축 및 유지관리 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0

정보통신시설 기반구축 및 유지관리

기간 : 2011.01~2015.12대상 : 통신시설(구 본청 및 산하기관)내용 : 정보통신시설 정보통신시설 기반구축 및 유지

N N

계 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0

시 군 구 비 1,620 0 1,620 312 327 330 321 331 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

내실있는 구정홍보 활성화 3,065 0 3,065 577 611 607 615 656 0

언론매체 구정홍보 1,925 0 1,925 355 388 384 392 406 0

구정시책홍보기간:2011.01 - 2015.12대상:구민 및 일반시민내용:행정,구비전 홍보

N N계 1,925 0 1,925 355 388 384 392 406 0

시 군 구 비 1,925 0 1,925 355 388 384 392 406 0

인터넷 방송국 구축 운영 1,140 0 1,140 223 223 223 223 250 0

인터넷 방송국 구축 운영

기간:2011.01~2015.12대상:모든인터넷사용자규모:영상물80편내용:구정및관광자원홍보

N N계 1,140 0 1,140 223 223 223 223 250 0

시 군 구 비 1,140 0 1,140 223 223 223 223 250 0

시대에 부응하는 자치행정 구현 28,405 0 28,405 4,252 3,871 4,960 4,507 10,815 0

행정지원 협조체계 구축 22,182 0 22,182 3,688 1,292 4,361 2,661 10,180 0

공공청사 신축기간:2012.1.1-2.28대상:중구청 공무원 등규모:110명내용:직장보육시설 건립

Y N계 2,933 0 2,933 2,933 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,933 0 2,933 2,933 0 0 0 0 0

방범CCTV설치및운영기간:2012.01~연중위치:관내 우범 취약지역설치개수:35대 N N

계 3,347 0 3,347 755 610 641 661 680 0

시 도 비 370 0 370 70 70 74 76 79 0

시 군 구 비 2,978 0 2,978 685 540 567 584 602 0

중산동 청사 건립기간:2012.01~2014.06위치:중산동 산248번지건축연면적:1,800㎡내용:부지매입,청사신축

Y N계 4,402 0 4,402 0 682 3,720 0 0 0

시 군 구 비 4,402 0 4,402 0 682 3,720 0 0 0

가칭)중산동(2)청사 건립

기간:2014.01~2016.07위치:중산동 산359-1번지내용:부지매입,청사신축 Y N

계 4,400 0 4,400 0 0 0 700 3,700 0

시 군 구 비 4,400 0 4,400 0 0 0 700 3,700 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

가칭)운서동청사 건립

기간:2014.01~2016.07위치:운서동 201번지내용:부지매입,청사 신축 Y N

계 7,100 0 7,100 0 0 0 1,300 5,800 0

시 군 구 비 7,100 0 7,100 0 0 0 1,300 5,800 0

구정홍보 및 주민참여 행정 추진 1,230 0 1,230 0 0 0 1,230 0 0

제6회 동시지방선거기간:2014.01~2014.12선거일:2014. 6. 4내용:지방선거 1식 N N

계 1,230 0 1,230 0 0 0 1,230 0 0

시 도 비 30 0 30 0 0 0 30 0 0

시 군 구 비 1,200 0 1,200 0 0 0 1,200 0 0

효율적인 지원을 통한 자치행정 구현 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0

새마을회관 매입기간:2011.01~2014.12규모:지하1층,지상5층내용:새마을회관 매입 Y N

계 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0

시 군 구 비 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0 0

국내교류 단체와의 업무 추진 지원 2,992 0 2,992 564 579 598 616 635 0

사회단체 보조금 지원

기간:2011.01~2015.12규모:총 40개 단체내용:사회단체보조금지급 N N

계 2,992 0 2,992 564 579 598 616 635 0

시 군 구 비 2,992 0 2,992 564 579 598 616 635 0

인적자원관리를 통한 조직역량강화 1,294 0 1,294 252 216 267 275 284 0

인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상 1,294 0 1,294 252 216 267 275 284 0

인사업무 운영관리기간:2011.1월~계속대상:공무원규모:기간제 84명 등내용:기간제등 보수,운영비

N N계 1,294 0 1,294 252 216 267 275 284 0

시 군 구 비 1,294 0 1,294 252 216 267 275 284 0

국제교류 활성화 추진 1,557 0 1,557 299 279 317 326 336 0

국제교류 및 협력기반 강화 1,557 0 1,557 299 279 317 326 336 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

우호교류도시 방문 및 국제교류

기간:2011.01~2015.12.31대상 :4개국 12개도시내용:상호방문, 연수 등 N N

계 1,557 0 1,557 299 279 317 326 336 0

시 군 구 비 1,557 0 1,557 299 279 317 326 336 0

공무원 후생복지 추진 10,102 0 10,102 1,793 2,109 2,000 2,050 2,150 0

활기찬 직장 분위기 조성 10,102 0 10,102 1,793 2,109 2,000 2,050 2,150 0

복지제도 운영기간:2011.01~2015.12.31대상:중구청소속공무원규모:804명(보육료155명)내용:복지제도 시행

N N계 8,463 0 8,463 1,543 1,619 1,700 1,750 1,850 0

시 군 구 비 8,463 0 8,463 1,543 1,619 1,700 1,750 1,850 0

직장보육시설 운영기간:2011.1-2015.12.31대상:중구청공무원 등규모:110명내용:보육료및인건비지원

N N계 1,640 0 1,640 250 490 300 300 300 0

시 군 구 비 1,640 0 1,640 250 490 300 300 300 0

국ㆍ공유재산의 효율적 관리 1,267 0 1,267 597 154 164 172 181 0

국ㆍ공유재산관리 1,267 0 1,267 597 154 164 172 181 0

공유재산 관리기간:2012.1월~12월대상:486필지내용:공유재산관리 N N

계 1,267 0 1,267 597 154 164 172 181 0

시 군 구 비 1,267 0 1,267 597 154 164 172 181 0

공공시설물의 효율적 관리 3,493 0 3,493 1,140 443 618 637 656 0

청사관리 3,493 0 3,493 1,140 443 618 637 656 0

노후시설물 보수 및 정비

2011.1.1~2015.12.31구청사, 관내 구유건물구청사, 관내 구유건물구청사 등 보수 및 정비

N N계 3,493 0 3,493 1,140 443 618 637 656 0

시 군 구 비 3,493 0 3,493 1,140 443 618 637 656 0

체계적인 기록물관리 운영 1,872 0 1,872 280 356 392 411 432 0

기록물관리 1,872 0 1,872 280 356 392 411 432 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

기록관 DB 구축 및 운영

연례반복적 사업대상:건축허가 도면기록물대상:375,000면(1,500권)내용:중요기록물 디지털화

N N계 1,872 0 1,872 280 356 392 411 432 0

시 군 구 비 1,872 0 1,872 280 356 392 411 432 0

자원봉사센터 운영 활성화 2,584 0 2,584 504 502 500 516 562 0

자원봉사센터의 효율적 운영 2,584 0 2,584 504 502 500 516 562 0

자원봉사센터 운영

연례반복적 사업활동인원:20,069명프로그램:4개영역 79개수혜:시설665개/개인3,259명

N N

계 2,584 0 2,584 504 502 500 516 562 0

시 도 비 164 0 164 31 31 33 34 35 0

시 군 구 비 2,420 0 2,420 473 471 467 482 527 0

교육 19,583 0 19,583 3,509 3,468 3,642 4,411 4,552 0

유아및초중등교육 19,583 0 19,583 3,509 3,468 3,642 4,411 4,552 0

학교재정지원 및 복지확충 19,583 0 19,583 3,509 3,468 3,642 4,411 4,552 0

각급학교 지원육성 19,583 0 19,583 3,509 3,468 3,642 4,411 4,552 0

수준높은 교육환경 조성

기간:'11.1.1~'15.12.31대상:관내 각급학교규모:약 48개소내용:교육경비 지원

N N계 10,802 0 10,802 1,810 1,825 1,917 2,600 2,650 0

시 군 구 비 10,802 0 10,802 1,810 1,825 1,917 2,600 2,650 0

학교 급식비 지원기간:'11.1.1~'15.12.31대상:관내 초등학교규모: 초등학교 12개소내용:무상급식 지원

N N

계 8,781 0 8,781 1,699 1,643 1,725 1,811 1,902 0

시 도 비 4,515 0 4,515 469 939 986 1,035 1,087 0

시 군 구 비 4,266 0 4,266 1,230 704 740 777 815 0

문화및관광 178,496 45,461 133,035 23,246 14,304 34,476 40,619 20,390 0

문화예술 34,369 14,387 19,982 5,899 6,778 2,363 2,434 2,508 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지역 문화예술 활성화 5,227 0 5,227 1,266 921 991 1,013 1,036 0

월미관광특구 활성화 축제 1,850 0 1,850 375 350 375 375 375 0

월미관광특구 문화축제

기간:2011.01~2015.12대상:구민 및 관광객들규모:관내월미관광특구지역지역(월미도, 연안부두등)

N N계 1,300 0 1,300 265 240 265 265 265 0

시 군 구 비 1,300 0 1,300 265 240 265 265 265 0

인천근대개항거리축제

기간:2011.01~2015.12대상:구민 및 중구 관광객규모:3000명이상 참여내용:방송사와 연계한 공연

N N계 550 0 550 110 110 110 110 110 0

시 군 구 비 550 0 550 110 110 110 110 110 0

지역문화예술진흥을 위한 문화행사 845 0 845 169 169 169 169 169 0

별빛영화여행

기간:2011.01~2015.12(매주 금요일 토요일)대상:관내 구민 및 중구 관광객

N N계 395 0 395 79 79 79 79 79 0

시 군 구 비 395 0 395 79 79 79 79 79 0

찾아가는 음악콘서트

기간:2011.01~2015.12대상:도서지역 및 문화소외지역구민규모:1회당 1500명이상

N N계 450 0 450 90 90 90 90 90 0

시 군 구 비 450 0 450 90 90 90 90 90 0

한중문화관 운영 2,532 0 2,532 722 402 447 469 492 0

한중문화관 운영기간:2011.01~2015.12대상:중구구민 및 관람객규모:2,377㎡내용:문화시설운영

N N계 2,532 0 2,532 722 402 447 469 492 0

시 군 구 비 2,532 0 2,532 722 402 447 469 492 0

구민문화 육성 및 지원 3,749 0 3,749 0 683 972 1,021 1,072 0

문화회관 활성화 3,749 0 3,749 0 683 972 1,021 1,072 0

기획공연 운영기간:2012.01~2015.12내용:기획공연 등 운영 N N

계 2,589 0 2,589 0 414 690 724 761 0

시 군 구 비 2,589 0 2,589 0 414 690 724 761 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

문화회관 시설 관리기간:2012.01~2015.12내용:문화회관 청사 관리 N N

계 1,160 0 1,160 0 269 282 297 311 0

시 군 구 비 1,160 0 1,160 0 269 282 297 311 0

공공도서관 확충 및 운영 2,995 1,020 1,976 100 676 400 400 400 0

공공도서관 확충 및 운영 2,995 1,020 1,976 100 676 400 400 400 0

중구도서관 건립기간:2011.01.~2012.01.대상:중구구민규모:지상3층,지하1층내용:지역밀착형학습공간

N

계 1,595 1,020 576 100 476 0 0 0 0

시 도 비 500 500 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,095 520 576 100 476 0 0 0 0

중구도서관 운영지원

기간:2011.01~2015.12대상:관내구민규모:지상3층,지하1층내용:지역밀착형학습공간

N N계 1,400 0 1,400 0 200 400 400 400 0

시 군 구 비 1,400 0 1,400 0 200 400 400 400 0

문화시설 확충 19,900 13,367 6,533 4,533 2,000 0 0 0 0

문화시설 조성 19,900 13,367 6,533 4,533 2,000 0 0 0 0

중구 문화회관 건립

기간:2008년~2012년신흥동3가 39-24번지외 2필지건립규모 : 지하1층~지상3층공연시설, 문화시설 등

Y N

계 19,900 13,367 6,533 4,533 2,000 0 0 0 0

시 도 비 7,600 3,600 4,000 2,000 2,000 0 0 0 0

시 군 구 비 12,300 9,767 2,533 2,533 0 0 0 0 0

관광 중심도시 조성 2,498 0 2,498 0 2,498 0 0 0 0

테마박물관 조성 2,498 0 2,498 0 2,498 0 0 0 0

문화체험 박물관 조성

기간:2011.09~2013.01위치:중앙동1가2외2필지규모:연면적1,275.67㎡내용:문화체험박물관조성

Y N

계 2,498 0 2,498 0 2,498 0 0 0 0

시 군 구 비 2,498 0 2,498 0 2,498 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

관광 89,346 21,404 67,942 11,259 3,581 16,303 21,945 14,854 0

문화관광기반 확충 및 관리 23,466 13,773 9,693 5,702 429 2,463 515 583 0

문화관광기반시설 조성 및 관리 23,466 13,773 9,693 5,702 429 2,463 515 583 0

연안부두 해양광장 정비사업

기간:2008년~2011.5월항동7가 58-1외 2필지광장정비 9,696.8㎡, 지하공영주차장 6,293.32㎡지하주차장, 전망대, 야외무대 등

Y N

계 18,187 13,773 4,414 4,414 0 0 0 0 0

국고보조금 3,300 3,300 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 4,650 4,650 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 10,237 5,823 4,414 4,414 0 0 0 0 0

연안부두 해양광장 운영

기간:2011.7월~계속입체영상관, 전망대 등 N

계 1,050 0 1,050 91 222 233 245 257 0

시 군 구 비 1,050 0 1,050 91 222 233 245 257 0

관광홍보시설물 유지·관리

기간:2011년~2015년대상:구관리 관광시설물규모:시설물 200여개소내용:시설물 수시정비

N N계 1,135 0 1,135 163 207 210 250 305 0

시 군 구 비 1,135 0 1,135 163 207 210 250 305 0

무의바다누리길 조성사업

2010.12~2015.12무의동 산 369번지 일원L=약2.4km/B=약1.2~1.5m테마탐방로,전망대 조성

N N계 1,075 0 1,075 1,015 0 20 20 20 0

시 군 구 비 1,075 0 1,075 1,015 0 20 20 20 0

집-와이어 조성사업

2011.06~2015.12무의동 산369,산371번지일원L= 약 1.2km

Y N계 2,020 0 2,020 20 0 2,000 0 0 0

시 군 구 비 2,020 0 2,020 20 0 2,000 0 0 0

관광진흥사업 추진 45,708 120 45,588 2,595 2,452 10,840 17,430 12,271 0

중국어 마을 조성 2,749 0 2,749 461 488 500 600 700 0

중국어마을 체험 교육 프로그램 운영

2011.1.1 ~ 2015.12.31중국문화에 관심 있는 자중국문화 및 중국어 체험

N N 계 2,749 0 2,749 461 488 500 600 700 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

중국어마을 체험 교육 프로그램 운영

2011.1.1 ~ 2015.12.31중국문화에 관심 있는 자 N N 시 군 구 비 2,749 0 2,749 461 488 500 600 700 0

관광홍보체계 구축 1,652 0 1,652 387 259 300 310 395 0

관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발

2011~2015홍보물(5종),기념품(6종)홍보물, 기념품 제작

N N

계 1,652 0 1,652 387 259 300 310 395 0

국고보조금 20 0 20 20 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,632 0 1,632 367 259 300 310 395 0

월미관광특구 진흥사업 추진 6,022 0 6,022 1,246 256 2,150 2,170 200 0

월미관광특구 진흥사업

기간:2011년~2015년월미관광특구 내관광행사 추진차이나타운거리예술제, 월

N N계 1,119 0 1,119 451 149 150 170 200 0

시 군 구 비 1,119 0 1,119 451 149 150 170 200 0

갑문홍보관 및 합숙소 정비사업

2010.10~2012.12북성동 1가 102번지 일원300.9㎡(연면적)부지매입 및 리모델링

N N계 870 0 870 796 74 0 0 0 0

시 군 구 비 870 0 870 796 74 0 0 0 0

아트프런트(Art-front) 조성사업

2011.01~2015.12L=700m/B=2m/A=40㎡(관망탑)수변환경 정비

Y N계 4,033 0 4,033 0 33 2,000 2,000 0 0

시 군 구 비 4,033 0 4,033 0 33 2,000 2,000 0 0

관광진흥사업 조성 및 관리 35,284 120 35,164 500 1,448 7,890 14,350 10,976 0

인천차이나타운 문화관광센터 건립

기간 : 2013~2015대상 : 국내외 관광객규모 : 지하1층, 지상5층내용 : 한류관, 유스호스텔 등

Y N

계 28,236 120 28,116 0 0 7,790 9,350 10,976 0

국고보조금 8,000 0 8,000 0 0 1,000 3,000 4,000 0

시 도 비 4,000 0 4,000 0 0 1,000 1,000 2,000 0

시 군 구 비 16,236 120 16,116 0 0 5,790 5,350 4,976 0

섬이야기박물관 조성

기간 : 2011.01~2015.12무의동 떼무리길 19규모 : 832㎡(252평)

N N 계 1,860 0 1,860 500 1,360 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

섬이야기박물관 조성기간 : 2011.01~2015.12무의동 떼무리길 19 N N 시 군 구 비 1,860 0 1,860 500 1,360 0 0 0 0

한국최초선교선 설치

기간:2012.01~2015.12규모 : 선박 1식내용:한국최초선교선고증위치:월미관광특구 일원

Y N계 5,188 0 5,188 0 88 100 5,000 0 0

시 군 구 비 5,188 0 5,188 0 88 100 5,000 0 0

관광특구 기반시설 조성 및 관리 20,173 7,511 12,662 2,962 700 3,000 4,000 2,000 0

월미도 문화의거리 친수공간 조성 20,173 7,511 12,662 2,962 700 3,000 4,000 2,000 0

월미도 문화의 거리 친수공간 확장공사

기간:2010.3.19~2012.2.22위치:북성동1가 98번지 일원규모:L=200m,B=30~40m(A=5,667㎡)내용:음악분수, 낙조전망대 등

Y N

계 11,022 7,511 3,511 2,811 700 0 0 0 0

시 도 비 1,900 1,200 700 0 700 0 0 0 0

시 군 구 비 4,311 1,500 2,811 2,811 0 0 0 0 0

지 방 채 4,811 4,811 0 0 0 0 0 0 0

월미도 문화의거리 워터프론트 조성사업

기간:2012.8월~2015.12월위치:북성동1가 98번지 일원규모:L=120m,B=40m(A=4,800㎡)내용:인공해안비치, 친수수변데크, 전망대 등

Y N

계 9,151 0 9,151 151 0 3,000 4,000 2,000 0

시 도 비 9,000 0 9,000 0 0 3,000 4,000 2,000 0

시 군 구 비 151 0 151 151 0 0 0 0 0

체육 24,369 9,670 14,699 5,277 3,429 1,920 2,000 2,073 0

구민문화체육 육성 및 지원 8,739 0 8,739 1,267 1,479 1,920 2,000 2,073 0

종목별 생활체육대회 개최 및 지원 490 0 490 94 92 97 101 107 0

구청장배 각종체육대회

기간 : 2012년 5월~11월종목 : 축구 등 14종목참여인원 : 4500여명주최 : 중구생활체육회

N N계 490 0 490 94 92 97 101 107 0

시 군 구 비 490 0 490 94 92 97 101 107 0

생활체육 활성화 2,412 0 2,412 0 752 495 556 609 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

구민한마음체육대회기간 : 2012년 10월 중주최 : 중구생활체육회참여인원 : 3000여명내용 : 행사진행 운영비

N N계 405 0 405 0 95 95 106 109 0

시 군 구 비 405 0 405 0 95 95 106 109 0

국민체육센터 체육시설 운영

기간:2011.01~2015.12N N

계 2,007 0 2,007 0 657 400 450 500 0

시 군 구 비 2,007 0 2,007 0 657 400 450 500 0

직장운동경기부 운영 2,601 0 2,601 422 545 545 545 545 0

군구 직장운동경기부 지원

기간 : 연중(2012.1~12)종목 : 펜싱규모 : 감독1명,선수7명내용 : 운동경기부 운영

N N

계 2,601 0 2,601 422 545 545 545 545 0

시 도 비 554 0 554 94 100 120 120 120 0

시 군 구 비 2,046 0 2,046 327 445 425 425 425 0

체육시설 확충 3,236 0 3,236 752 91 783 797 812 0

체육시설 확충 및 관리

기간:연중위치:관내 생활체육시설규모:체육시설 40개소내용:체육시설물 보수 등

N N계 1,236 0 1,236 252 91 283 297 312 0

시 군 구 비 1,236 0 1,236 252 91 283 297 312 0

운동장 생활체육시설 지원사업

기간 : 2012. 6월 ~ 12월대상 : 각급학교 운동장규모 : 각급 학교 운동장 내용 : 인조잔디 조성

N N

계 2,000 0 2,000 500 0 500 500 500 0

국고보조금 1,400 0 1,400 350 0 350 350 350 0

시 군 구 비 600 0 600 150 0 150 150 150 0

체육시설 확충 15,630 9,670 5,960 4,010 1,950 0 0 0 0

체육시설 조성 15,630 9,670 5,960 4,010 1,950 0 0 0 0

중구 국민체육센터 건립

기간:2008.1~2012.2월신흥동3가 39-24번지외 2필지건립규모:지하1층~지상3층수영시설, 체육시설 등

Y N

계 15,630 9,670 5,960 4,010 1,950 0 0 0 0

국고보조금 2,900 2,050 850 850 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

중구 국민체육센터 건립

기간:2008.1~2012.2월신흥동3가 39-24번지외 2필지건립규모:지하1층~지상3층

Y N시 도 비 4,950 1,500 3,450 1,950 1,500 0 0 0 0

시 군 구 비 7,780 6,120 1,660 1,210 450 0 0 0 0

문화재 28,912 0 28,912 812 515 13,390 13,740 455 0

효율적인 문화재 관리 1,762 0 1,762 354 273 340 340 455 0

문화재 관리 1,762 0 1,762 354 273 340 340 455 0

지방지정문화재 보존관리

기간:2011.1월~2015.12월대상:지방지정문화재지방지정문화재 보수보강공사

N N

계 1,762 0 1,762 354 273 340 340 455 0

시 도 비 1,255 0 1,255 240 200 240 240 335 0

시 군 구 비 507 0 507 114 73 100 100 120 0

역사문화자원 정비 27,150 0 27,150 458 242 13,050 13,400 0 0

인천 답동성당 역사공원 조성 25,400 0 25,400 400 150 11,450 13,400 0 0

인천 답동성당 역사공원 조성

기간:2011.1월~2014.12위치:답동성당 일원부지면적 : 4,152.4㎡답동성당주변 관광명소화

Y N

계 25,400 0 25,400 400 150 11,450 13,400 0 0

시 도 비 12,650 0 12,650 0 75 5,875 6,700 0 0

시 군 구 비 12,750 0 12,750 400 75 5,575 6,700 0 0

용궁사 관광자원화 1,750 0 1,750 58 92 1,600 0 0 0

용궁사 역사공원 조성

기간: 2010~2013위치:용궁사 일원부지면적:34,540평내용:용궁사관광명소화

N N계 1,750 0 1,750 58 92 1,600 0 0 0

시 군 구 비 1,750 0 1,750 58 92 1,600 0 0 0

문화및관광일반 1,500 0 1,500 0 0 500 500 500 0

문화지구 기획사업 추진 1,500 0 1,500 0 0 500 500 500 0

- 110 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

문화지구 추진 1,500 0 1,500 0 0 500 500 500 0

아트골목길 조성기간:2012.01~2015.12위치:개항장문화지구일대규모:537.114㎡내용:문화시설조성

N N

계 1,500 0 1,500 0 0 500 500 500 0

시 도 비 750 0 750 0 0 250 250 250 0

시 군 구 비 750 0 750 0 0 250 250 250 0

환경보호 33,048 0 33,048 6,460 6,291 6,890 6,512 6,894 0

상하수도ㆍ수질 1,184 0 1,184 286 208 219 230 241 0

수질 보전과 공중위생의 향상 1,184 0 1,184 286 208 219 230 241 0

공중화장실 관리 1,184 0 1,184 286 208 219 230 241 0

공중화장실 정비·확충

연중대상:관내공중화장실 등규모:관내화장실43개소내용:공중화장실유지관리

N N

계 1,184 0 1,184 286 208 219 230 241 0

시 도 비 358 0 358 67 68 71 74 78 0

시 군 구 비 826 0 826 219 141 148 155 163 0

폐기물 30,633 0 30,633 5,932 5,753 6,012 6,283 6,653 0

깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 30,633 0 30,633 5,932 5,753 6,012 6,283 6,653 0

환경취약지역 정비 및 청소활동 전개 18,404 0 18,404 3,634 3,427 3,598 3,778 3,967 0

환경취약지역 정비기간:연중대상:관내 환경취약지규모:연1,178명 환경정비내용:환경취약지역 정비

N N

계 1,110 0 1,110 218 207 217 228 240 0

시 도 비 504 0 504 99 94 99 104 109 0

시 군 구 비 606 0 606 119 113 119 125 131 0

노면 청소차량 유지 관리

기간:연중대상:관내주요도로규모:청소차량 10대

N N 계 2,608 0 2,608 633 458 481 505 530 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

노면 청소차량 유지 관리

기간:연중대상:관내주요도로규모:청소차량 10대내용:주요간선도로청소

N N시 도 비 987 0 987 266 167 176 184 194 0

시 군 구 비 1,621 0 1,621 367 291 306 321 337 0

생활폐기물 처리기간:연중대상:생활쓰레기 등규모:폐기물 약22,432톤내용:쓰레기처리대행위탁

N N계 14,685 0 14,685 2,783 2,761 2,899 3,044 3,197 0

시 군 구 비 14,685 0 14,685 2,783 2,761 2,899 3,044 3,197 0

폐기물 감량화 및 자원화 확대 12,230 0 12,230 2,298 2,326 2,413 2,505 2,686 0

음식물류 폐기물 관리

기간:연중대상:관내음식물류폐기물규모:음식물류폐기물40톤내용:음식물류폐기물처리

N N

계 7,232 0 7,232 1,346 1,388 1,428 1,470 1,600 0

시 도 비 9 0 9 0 9 0 0 0 0

시 군 구 비 7,223 0 7,223 1,346 1,379 1,428 1,470 1,600 0

재활용 폐기물 자원화

기간:연중대상:재활용폐기물규모:재활용품 약3,000톤내용:재활용폐기물자원화

N N계 4,997 0 4,997 952 939 985 1,035 1,086 0

시 군 구 비 4,997 0 4,997 952 939 985 1,035 1,086 0

환경보호일반 1,231 0 1,231 241 330 660 0 0 0

깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 1,231 0 1,231 241 330 660 0 0 0

산업환경 관리 1,231 0 1,231 241 330 660 0 0 0

에코호퍼설치

기간:2011.1~2013.12월대상:인천내항 수상화물 취급업체규모:인천항내20대도입운영

N N

계 1,231 0 1,231 241 330 660 0 0 0

시 도 비 616 0 616 121 165 330 0 0 0

시 군 구 비 616 0 616 121 165 330 0 0 0

사회복지 255,055 500 254,555 50,458 49,768 51,995 49,790 52,543 0

기초생활보장 53,708 0 53,708 10,608 9,993 10,530 11,027 11,549 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

저소득층 자립기반확립 7,870 0 7,870 1,487 1,489 1,581 1,631 1,683 0

탈빈곤 자립.자활지원 7,870 0 7,870 1,487 1,489 1,581 1,631 1,683 0

자활근로(민간위탁)

기간:2011.1~2015.12대상:저소득층(수급자 및 차상위계층)규모:80명내용:저소득층 자활근로 사업

N N

계 5,911 0 5,911 1,115 1,117 1,187 1,226 1,265 0

국고보조금 4,704 0 4,704 891 891 945 974 1,003 0

시 도 비 588 0 588 111 111 118 122 125 0

시 군 구 비 619 0 619 113 115 124 130 137 0

자활근로(자체사업)

기간:2011.1 ~ 2015.12대상:저소득층(수급자및차상위계층)규모:30명내용:저소득층자활근로사업

N N

계 1,960 0 1,960 371 371 394 406 418 0

국고보조금 1,568 0 1,568 297 297 315 325 334 0

시 도 비 196 0 196 37 37 39 41 42 0

시 군 구 비 196 0 196 37 37 39 41 42 0

국민기초생활보장제도의 내실 운영 45,837 0 45,837 9,122 8,505 8,949 9,396 9,866 0

기초생활보장급여 지원 44,410 0 44,410 8,864 8,247 8,659 9,092 9,547 0

기초생활보장급여(생계급여)

기간:연중대상:특례자를 제외한 모든 수급자규모:3,172명내용:의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급

N N

계 34,840 0 34,840 6,849 6,494 6,819 7,160 7,518 0

국고보조금 27,872 0 27,872 5,479 5,195 5,455 5,728 6,014 0

시 도 비 3,484 0 3,484 685 649 682 716 752 0

시 군 구 비 3,484 0 3,484 685 649 682 716 752 0

기초생활보장급여(주거급여)

기간:연중대상:특례자, 시설수급자, 장기입원자를 제외한 모든 수급자규모:3,172명

N N

계 7,894 0 7,894 1,660 1,446 1,519 1,595 1,674 0

국고보조금 6,315 0 6,315 1,328 1,157 1,215 1,276 1,339 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

기초생활보장급여(주거급여)

기간:연중대상:특례자, 시설수급자, 장기입원자를 제외한 모든 수급자

N N시 도 비 789 0 789 166 145 152 159 167 0

시 군 구 비 789 0 789 166 145 152 159 167 0

기초생활보장급여(교육급여)

기간:연중대상:중,고등학교에 재학중인 수급자규모:551명내용:학비(수업료, 입학금), 교과서대, 학용품비 지급

N N

계 1,676 0 1,676 354 307 322 338 355 0

국고보조금 1,340 0 1,340 284 245 257 270 284 0

시 도 비 168 0 168 35 31 32 34 35 0

시 군 구 비 168 0 168 35 31 32 34 35 0

긴급복지 지원 1,427 0 1,427 258 258 289 304 319 0

긴급복지 지원기간:연중저소득층관내 저소득층생계, 의료, 기타 지원

N N

계 1,427 0 1,427 258 258 289 304 319 0

국고보조금 1,142 0 1,142 206 206 231 243 255 0

시 도 비 143 0 143 26 26 29 30 32 0

시 군 구 비 143 0 143 26 26 29 30 32 0

취약계층지원 44,983 500 44,483 9,615 9,357 11,179 6,998 7,333 0

지역우수인재 발굴육성 10,091 500 9,591 2,091 3,000 4,500 0 0 0

장학재단사업 10,091 500 9,591 2,091 3,000 4,500 0 0 0

장학재단 설립2010.12.30~2013.12.31사업대상:중구거주 학생200억 장학기금 조성사업주내용:장학금 지급

N N계 10,091 500 9,591 2,091 3,000 4,500 0 0 0

시 군 구 비 10,091 500 9,591 2,091 3,000 4,500 0 0 0

선진 복지기반 구축 6,199 0 6,199 1,248 1,147 1,207 1,267 1,330 0

사회복지관 운영 3,415 0 3,415 627 645 680 714 749 0

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BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

사회복지관 운영기간:연중대상:저소득주민프로그램:4개영역 35개이용인원:1일 110명

N N

계 3,415 0 3,415 627 645 680 714 749 0

시 도 비 3,385 0 3,385 597 645 680 714 749 0

시 군 구 비 30 0 30 30 0 0 0 0 0

지역복지 협력체계 구축 1,653 0 1,653 408 289 303 318 334 0

지역복지서비스혁신사업

기간:연중대상:노인,장애인,아동등사업량:11개사업내용 : 바우처사업

N N

계 1,653 0 1,653 408 289 303 318 334 0

국고보조금 1,169 0 1,169 286 205 215 226 237 0

시 도 비 242 0 242 61 42 44 46 49 0

시 군 구 비 242 0 242 61 42 44 46 49 0

저소득층 위문 및 단체지원 1,131 0 1,131 213 213 224 235 247 0

저소득층 위문 및 보훈단체 지원

연례반복적 사업설, 추석명절 저소득층 및 단체 위문보훈단체 종량제 봉투 지원

N N계 1,131 0 1,131 213 213 224 235 247 0

시 군 구 비 1,131 0 1,131 213 213 224 235 247 0

장애인 복지사회 구현 12,981 0 12,981 3,438 2,223 2,322 2,438 2,560 0

장애인생활안정사업 지원 11,151 0 11,151 2,116 2,106 2,198 2,308 2,423 0

장애인연금 지원

기간:연중대상 : 저소득 중증장애인인원 : 약 500명내용 : 저소득 장애인에게 매월 연금 지급

N N

계 3,301 0 3,301 605 636 653 686 720 0

국고보조금 2,311 0 2,311 424 445 457 480 504 0

시 도 비 990 0 990 182 191 196 206 216 0

장애수당 지원

기간:연중대상 : 저소득 장애인인원 : 600명내용 : 저소득 장애인에게 수당 지급

N N

계 1,597 0 1,597 285 305 320 336 353 0

국고보조금 1,118 0 1,118 199 213 224 235 247 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

장애수당 지원기간:연중대상 : 저소득 장애인 N N 시 도 비 479 0 479 85 91 96 101 106 0

장애인지역사회재활시설 운영

기간:연중대상 : 장애인인원 : 37명(근로자)내용 : 장애인복지관 등 운영비 지원

N N

계 6,252 0 6,252 1,227 1,165 1,225 1,286 1,350 0

시 도 비 6,052 0 6,052 1,196 1,126 1,183 1,243 1,305 0

시 군 구 비 200 0 200 31 39 41 43 45 0

장애인직업재활시설 운영 1,830 0 1,830 1,322 118 124 130 136 0

장애인직업재활시설 운영

기간:연중대상 : 장애인근로인원 : 20명내용 : 장애인보호작업장 운영

N N

계 1,830 0 1,830 1,322 118 124 130 136 0

국고보조금 210 0 210 210 0 0 0 0 0

시 도 비 837 0 837 329 118 124 130 136 0

시 군 구 비 783 0 783 783 0 0 0 0 0

아동복지 증진 15,713 0 15,713 2,838 2,987 3,151 3,294 3,443 0

아동복지시설지원 11,767 0 11,767 2,171 2,226 2,352 2,455 2,563 0

아동복지시설 지원기간:2011.1.~2015.12.31대상:아동양육시설 등위치:중산동,운북동 등내용:운영비, 인건비 등

N N

계 8,267 0 8,267 1,533 1,540 1,647 1,730 1,816 0

시 도 비 8,029 0 8,029 1,494 1,499 1,598 1,677 1,761 0

시 군 구 비 238 0 238 40 41 50 52 55 0

지역아동센터 운영지원

기간:'11.1.1~'15.12.31대상:지역아동센터개소수: 4개소내용:운영비 등

N

계 1,977 0 1,977 338 380 399 419 440 0

국고보조금 698 0 698 99 139 146 153 161 0

시 도 비 445 0 445 61 89 94 98 103 0

시 군 구 비 834 0 834 178 152 160 168 176 0

- 116 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

드림스타트 지원기간:'11.1.1~'15.12.31대상:저소득층아동,가족규모:283제곱미터내용:건강,복지,보육

N N

계 1,523 0 1,523 300 305 306 306 306 0

국고보조금 1,500 0 1,500 300 300 300 300 300 0

시 도 비 12 0 12 0 3 3 3 3 0

시 군 구 비 12 0 12 0 3 3 3 3 0

저소득층 아동복지 지원 3,946 0 3,946 667 761 799 839 881 0

결식아동급식지원기간:'11.1.1~'15.12.31대상:저소득층 결식아동규모:결식아동 1,000여명내용:급식비 지원

N N

계 3,946 0 3,946 667 761 799 839 881 0

시 도 비 3,171 0 3,171 547 609 639 671 705 0

시 군 구 비 775 0 775 120 152 160 168 176 0

보육ㆍ가족및여성 79,995 0 79,995 13,654 17,695 15,401 16,217 17,029 0

양성평등 실현 2,331 0 2,331 405 651 425 425 425 0

여성복지 인프라 확충 2,331 0 2,331 405 651 425 425 425 0

중구여성회관 위탁운영

기간:연중중구여성회관 이용자900명여가,취업,창업교육등

N N계 2,331 0 2,331 405 651 425 425 425 0

시 군 구 비 2,331 0 2,331 405 651 425 425 425 0

건강한 가족 육성 13,864 0 13,864 2,117 2,628 2,920 3,018 3,180 0

저소득가정 생활안정 4,110 0 4,110 780 652 861 892 925 0

한부모가족 자녀양육 지원

기간:연중한부모가정세대200명한부모가정 자녀학비및 아동양육비지원

N

계 1,021 0 1,021 151 202 212 223 234 0

국고보조금 817 0 817 121 162 170 178 187 0

시 도 비 204 0 204 30 40 42 45 47 0

- 117 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

아이돌보미 지원사업

기간:연중대상 : 생후3개월~만12세이하 자녀를 둔 가정수행기관 : 중구건강가정지원센터내용 : 취업부모의 안정적인 보육을 위해 돌보미파견

N N

계 1,889 0 1,889 389 210 409 429 451 0

국고보조금 1,322 0 1,322 273 147 286 301 316 0

시 도 비 567 0 567 117 63 123 129 135 0

조손가족통합지원

기간:연중대상 : 65세이상 (외)할아버지,할머니와 만 18세 미만 손자녀만 생활하는 조손가족관할지역 : 인천 전지역내용 : 조손가정의 방문지

N N

계 1,200 0 1,200 240 240 240 240 240 0

국고보조금 600 0 600 120 120 120 120 120 0

시 도 비 600 0 600 120 120 120 120 120 0

가정 인프라 구축 9,753 0 9,753 1,337 1,975 2,059 2,126 2,256 0

모자복지시설 지원기간:연중미혼모30명 N N

계 2,086 0 2,086 416 388 407 427 449 0

국고보조금 15 0 15 3 3 3 3 3 0

시 도 비 1,971 0 1,971 313 385 404 424 446 0

시 군 구 비 100 0 100 100 0 0 0 0 0

출산양육지원금 지원

기간:연중둘째아이상 중구거주 출생아400명출산.양육지원금 지급

N N

계 6,490 0 6,490 686 1,352 1,417 1,464 1,572 0

시 도 비 2,385 0 2,385 182 511 537 564 592 0

시 군 구 비 4,104 0 4,104 504 841 880 900 980 0

한부모가정지원센터운영

기간:연중대상 : 한부모가족규모 : 한부모가족 201세대 502명내용 : 한부모가정에 능동적 대처 및 복지 제공

N N

계 1,178 0 1,178 236 236 236 236 236 0

국고보조금 358 0 358 72 72 72 72 72 0

시 도 비 620 0 620 124 124 124 124 124 0

시 군 구 비 200 0 200 40 40 40 40 40 0

- 118 -

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BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

보육·가족 지원 63,800 0 63,800 11,132 14,416 12,056 12,773 13,423 0

영유아보육서비스의 기반확충 60,800 0 60,800 11,132 11,416 12,056 12,773 13,423 0

종사자인건비기간:'11.1.1~'15.12.31국공립,법인외 시설시설장13,보육교사96명내용:종사자 인건비

N N

계 9,625 0 9,625 1,413 1,905 2,001 2,101 2,206 0

국고보조금 4,812 0 4,812 706 953 1,000 1,050 1,103 0

시 도 비 2,406 0 2,406 353 476 500 525 551 0

시 군 구 비 2,406 0 2,406 353 476 500 525 551 0

보육교사 처우개선비

기간:'11.1.1~'15.12.31대상:시설장,보육교사규모:어린이집 83개소내용:처우개선비

N N

계 4,321 0 4,321 683 745 834 996 1,062 0

시 도 비 1,394 0 1,394 215 190 299 329 361 0

시 군 구 비 2,927 0 2,927 469 554 536 668 701 0

셋째아보육료기간:'11.1.1~'15.12.31대상:셋째아70명내용:보육료 지원

N N

계 1,282 0 1,282 251 230 259 267 275 0

시 도 비 641 0 641 126 115 129 133 137 0

시 군 구 비 641 0 641 126 115 129 133 137 0

만4세아 무상보육료기간:2012.01~2015.12대상:만4세유아 가정규모:180명내용:보육료지원

N

계 2,894 0 2,894 0 672 705 740 777 0

시 도 비 2,315 0 2,315 0 537 564 592 622 0

시 군 구 비 579 0 579 0 134 141 148 155 0

만5세아 무상보육료기간:2012.01~2015.12대상:만5세유아 가정규모:391명내용:보육료 지원

N계 1,430 0 1,430 0 332 348 366 384 0

시 도 비 1,430 0 1,430 0 332 348 366 384 0

양육수당기간:'11.1.1~'15.12.31보육시설미이용대상자규모:연 1,200명

N N 계 2,186 0 2,186 267 445 467 491 515 0

- 119 -

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BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

양육수당기간:'11.1.1~'15.12.31보육시설미이용대상자규모:연 1,200명월10만원~20만원

N N

국고보조금 1,093 0 1,093 134 223 234 245 258 0

시 도 비 546 0 546 67 111 117 123 129 0

시 군 구 비 546 0 546 67 111 117 123 129 0

영유아보육료지원기간:'11.1.1~'15.12.31대상:저소득층 영유아규모:3,076명내용:보육료 지원

N N

계 39,063 0 39,063 8,518 7,087 7,441 7,813 8,204 0

국고보조금 19,531 0 19,531 4,259 3,543 3,721 3,907 4,102 0

시 도 비 9,766 0 9,766 2,129 1,772 1,860 1,953 2,051 0

시 군 구 비 9,766 0 9,766 2,129 1,772 1,860 1,953 2,051 0

보육시설 기능강화 3,000 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0

보육시설 확충(신축)

기간 : 2012.3.-2013. 3대상:영종용유지역영유아규모 : 395.0㎡ 정원50명내용: 보육시설 신축

Y N계 3,000 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0

시 군 구 비 3,000 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0

노인ㆍ청소년 54,106 0 54,106 10,890 9,790 10,591 11,120 11,715 0

선진화된 노인복지사회 구축 54,106 0 54,106 10,890 9,790 10,591 11,120 11,715 0

노인 사회 참여 확대 및 생활안정 47,961 0 47,961 8,677 8,948 9,623 10,104 10,609 0

기초노령연금 지원기간:연중대상:기초노령연금대상자규모:매월7,400명내용:기초노령연금지원

N N

계 40,684 0 40,684 7,315 7,633 8,164 8,572 9,000 0

국고보조금 28,468 0 28,468 5,119 5,341 5,712 5,998 6,298 0

시 도 비 7,320 0 7,320 1,316 1,373 1,469 1,542 1,619 0

시 군 구 비 4,896 0 4,896 880 919 982 1,032 1,083 0

우리동네 환경지킴이 사업

기간:연중대상:65~75세희망노인규모:100명

N N 계 1,306 0 1,306 238 238 263 276 290 0

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BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

우리동네 환경지킴이 사업

기간:연중대상:65~75세희망노인규모:100명내용:환경지킴이활동

N N

국고보조금 448 0 448 83 83 89 94 98 0

시 도 비 448 0 448 83 83 89 94 98 0

시 군 구 비 410 0 410 71 71 85 89 93 0

노인인력활용 지원사업

기간:연중60세이상 신체건강노인규모 :572명내용:노인일자리제공

N N

계 4,369 0 4,369 823 821 864 908 953 0

국고보조금 1,529 0 1,529 288 287 303 318 334 0

시 도 비 1,529 0 1,529 288 287 303 318 334 0

시 군 구 비 1,311 0 1,311 247 246 259 272 286 0

경로식당 무료급식

기간:연중무료급식 경로식당480명 규모표준식단 활용으로 노인에 적합한 칼로리 식단 제공

N N

계 1,602 0 1,602 301 256 331 348 365 0

시 도 비 1,585 0 1,585 299 253 328 344 361 0

시 군 구 비 17 0 17 2 3 4 4 4 0

노인복지시설지원 6,146 0 6,146 2,213 842 969 1,016 1,107 0

경로당 운영 지원기간:연중대상:관내경로당규모:69개소내용:보조금지원 등

N N

계 1,493 0 1,493 299 208 301 315 370 0

국고보조금 26 0 26 26 0 0 0 0 0

시 도 비 629 0 629 106 112 117 123 170 0

시 군 구 비 838 0 838 167 96 183 192 200 0

노인여가시설 운영기간:연중대상:관내60세이상노인규모:11,458명내용:노인여가문화지원

N N

계 3,374 0 3,374 635 633 668 701 736 0

시 도 비 1,186 0 1,186 218 228 235 247 259 0

시 군 구 비 2,188 0 2,188 417 406 433 455 477 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

운남8통 경로당 건립

기간: 2011.04~2012.06대상: 운남동 412번지규모: 389.22㎡(연면적)내용: 경로당건립

N N계 1,279 0 1,279 1,279 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,279 0 1,279 1,279 0 0 0 0 0

노동 15,423 0 15,423 2,191 2,149 3,494 3,613 3,977 0

고용촉진 지원 서비스 활성화 15,423 0 15,423 2,191 2,149 3,494 3,613 3,977 0

지역형예비사회적기업지정제 5,509 0 5,509 404 1,058 1,284 1,348 1,415 0

지역형예비사회적기업지정제

기간:2011.1월~2015.12월대상:(예비)사회적기업규모 : 15~20개소내용:사회적기업을 대상으로 한 일자리창출지원 및 사업개발비 지원

N N

계 5,509 0 5,509 404 1,058 1,284 1,348 1,415 0

국고보조금 2,627 0 2,627 320 485 578 607 637 0

시 도 비 328 0 328 40 61 72 76 80 0

시 군 구 비 2,554 0 2,554 44 513 633 665 698 0

마을기업육성지원사업 2,247 0 2,247 0 51 696 731 768 0

마을기업육성지원사업

기간:2011.1월~2015.12월대상:관내 마을기업규모:1~2개소내용:마을기업육성을위한지원

N

계 2,247 0 2,247 0 51 696 731 768 0

국고보조금 157 0 157 0 25 42 44 46 0

시 도 비 77 0 77 0 11 21 22 23 0

시 군 구 비 2,012 0 2,012 0 15 633 665 698 0

공공일자리지원 7,667 0 7,667 1,787 1,040 1,514 1,534 1,794 0

지역공동체일자리사업

기간:2011.1~2015.12대상:만18세이상 저소득자규모:100명/일내용:저소득층에게 한시적 일자리 제공

N N

계 1,827 0 1,827 567 240 240 260 520 0

국고보조금 913 0 913 284 120 120 130 260 0

시 도 비 457 0 457 142 60 60 65 130 0

- 122 -

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BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지역공동체일자리사업기간:2011.1~2015.12대상:만18세이상 저소득자 N N 시 군 구 비 457 0 457 142 60 60 65 130 0

공공근로사업

기간:2011.01~2015.12대상:저소득 실직자규모:총400명(분기별100명)내용:저소득 실직자 한시적일자리 제공

N N

계 5,840 0 5,840 1,220 800 1,274 1,274 1,274 0

시 도 비 442 0 442 56 56 110 110 110 0

시 군 구 비 5,398 0 5,398 1,164 744 1,164 1,164 1,164 0

보훈 6,839 0 6,839 3,500 784 800 815 940 0

국가보훈관리 및 지원 6,839 0 6,839 3,500 784 800 815 940 0

참전유공자 지원 3,594 0 3,594 255 784 800 815 940 0

참전유공자 지원기간:연중참전유공자850명명예수당,사망위로금지급

N N

계 3,594 0 3,594 255 784 800 815 940 0

시 도 비 2,100 0 2,100 0 490 500 510 600 0

시 군 구 비 1,494 0 1,494 255 294 300 305 340 0

보훈회관 건립 3,245 0 3,245 3,245 0 0 0 0 0

보훈회관 건립기간:2010.10 ~ 2011.11위치:내동134-1외3필지규모:지하 2층 지상 7층내용:보훈회관 조성

Y N계 3,245 0 3,245 3,245 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3,245 0 3,245 3,245 0 0 0 0 0

보건 3,433 0 3,433 691 531 713 737 761 0

보건의료 3,433 0 3,433 691 531 713 737 761 0

주민보건의료 서비스 제공 1,025 0 1,025 198 192 201 211 222 0

진료서비스 1,025 0 1,025 198 192 201 211 222 0

진료검사사업2011.01.01~2015.12.31지역주민보건의료서비스 제공

N N 계 1,025 0 1,025 198 192 201 211 222 0

- 123 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

진료검사사업2011.01.01~2015.12.31지역주민 N N 시 군 구 비 1,025 0 1,025 198 192 201 211 222 0

주민건강증진 서비스 제공 2,409 0 2,409 493 339 511 525 539 0

예방접종사업 1,038 0 1,038 238 84 238 238 238 0

예방접종약품 지원

기간 : 2012.01~2012.12대상 : 전 주민 및 관내 병의원규모 : 7,000건내용 : 필수예방접종 약품 구입 및 행위수수료 지급

N N

계 1,038 0 1,038 238 84 238 238 238 0

시 도 비 419 0 419 96 35 96 96 96 0

시 군 구 비 619 0 619 142 50 142 142 142 0

정신보건사업 지원 1,371 0 1,371 255 255 273 287 301 0

치매보호센터 운영 N N

계 1,371 0 1,371 255 255 273 287 301 0

시 도 비 685 0 685 128 128 137 143 150 0

시 군 구 비 685 0 685 128 128 137 143 150 0

농림해양수산 14,104 0 14,104 2,442 2,499 2,924 3,052 3,186 0

농업ㆍ농촌 3,227 0 3,227 632 602 632 664 697 0

살기좋은 복지농촌 실현 3,227 0 3,227 632 602 632 664 697 0

고품질 농산물 생산대책 추진 3,227 0 3,227 632 602 632 664 697 0

친환경비료지원사업기간: 연례반복대상:관내 농업인규모: 103,540포/20kg내용:비료 구입비 지원

N N

계 1,160 0 1,160 267 207 217 228 240 0

국고보조금 540 0 540 94 104 109 114 120 0

시 도 비 270 0 270 46 52 54 57 60 0

시 군 구 비 350 0 350 127 52 54 57 60 0

- 124 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

우수농산물 학교급식지원사업

기간: 연례반복대상:관내학교규모:36개소품목:관내친환경농산물등

N N

계 2,067 0 2,067 365 395 415 435 457 0

시 도 비 1,111 0 1,111 194 213 224 235 246 0

시 군 구 비 956 0 956 171 182 191 201 211 0

해양수산ㆍ어촌 10,877 0 10,877 1,810 1,897 2,292 2,388 2,489 0

해양관광 진흥 1,270 0 1,270 410 197 210 221 232 0

자연발생유원지 관리 1,270 0 1,270 410 197 210 221 232 0

자연발생유원지 운영 및 관리

기간:2011.1.1~2015.12.31대상:자연발생유원지 5개소규모:171,300㎡(백사장)내용:유원지 관리운영 전반

N N계 1,270 0 1,270 410 197 210 221 232 0

시 군 구 비 1,270 0 1,270 410 197 210 221 232 0

어촌 종합 발전 9,606 0 9,606 1,400 1,700 2,082 2,168 2,257 0

수산자원 조성 및 관리 5,441 0 5,441 700 1,100 1,155 1,213 1,273 0

수산종묘 매입·방류

기간: 연례반복위치:영종·용유해역규모:약500만마리('12년)내용:수산종묘 매입·방류

N N

계 5,441 0 5,441 700 1,100 1,155 1,213 1,273 0

광특보조금 3,809 0 3,809 490 770 809 849 891 0

시 도 비 816 0 816 105 165 173 182 191 0

시 군 구 비 816 0 816 105 165 173 182 191 0

어촌정주 및 해양환경 개선 4,165 0 4,165 700 600 927 955 983 0

침적 쓰레기 수거기간: 연례반복위치:영종·용유해역 일원규모: 약80톤내용:침체 폐어망·어구

N N계 2,292 0 2,292 500 200 515 530 546 0

시 도 비 2,292 0 2,292 500 200 515 530 546 0

어민수거 쓰레기 처리사업

기간: 연례반복위치:인천 앞바다 연안어장규모 : 수매·처리 1식

N N 계 1,873 0 1,873 200 400 412 424 437 0

- 125 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

어민수거 쓰레기 처리사업

기간: 연례반복위치:인천 앞바다 연안어장 N N 시 도 비 1,873 0 1,873 200 400 412 424 437 0

산업ㆍ중소기업 11,616 0 11,616 4,811 1,053 1,543 1,584 2,626 0

산업진흥ㆍ고도화 9,459 0 9,459 4,510 623 1,091 1,109 2,127 0

지역경제 활성화 추진 9,459 0 9,459 4,510 623 1,091 1,109 2,127 0

전통시장 활성화 사업 추진 2,252 0 2,252 424 328 500 500 500 0

신포국제상인시장 육성지원 사업

사업기간:2012.04~2012.12사업위치:신포국제시장 일원 및 신포상권사업내용:지원센터 관리 운영 및 인프라 구축 사업 추진

N N

계 2,252 0 2,252 424 328 500 500 500 0

시 도 비 750 0 750 0 0 250 250 250 0

시 군 구 비 1,502 0 1,502 424 328 250 250 250 0

전통시장 및 상점 현대화 7,206 0 7,206 4,086 294 591 609 1,627 0

전통시장 및 상점가 시설현대화사업

기간:2011.01~2015.12대상:전통시장 및 상점가규모:시장내 시설물내용:시장내 시설현대화사업

Y N

계 7,206 0 7,206 4,086 294 591 609 1,627 0

광특보조금 2,211 0 2,211 334 181 354 365 976 0

시 도 비 734 0 734 111 58 118 122 325 0

시 군 구 비 4,261 0 4,261 3,640 55 118 122 325 0

산업ㆍ중소기업일반 2,158 0 2,158 302 430 452 475 499 0

공정거래 질서확립 및 에너지효율화 사업 2,158 0 2,158 302 430 452 475 499 0

에너지효율화 사업 2,158 0 2,158 302 430 452 475 499 0

신재생에너지 보급사업

사업기간 : 연례반복적 사업사업비 : 국비50%, 시비25%, 구비25%대상 : 지자체가 소유, 관

N N

계 2,158 0 2,158 302 430 452 475 499 0

국고보조금 1,079 0 1,079 151 215 226 237 249 0

- 126 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

신재생에너지 보급사업

사업기간 : 연례반복적 사업사업비 : 국비50%, 시비25%, 구비25%

N N시 도 비 539 0 539 75 108 113 119 125 0

시 군 구 비 539 0 539 75 108 113 119 125 0

수송및교통 102,135 12,679 89,456 10,705 41,804 13,219 16,838 6,889 0

도로 94,902 12,679 82,223 9,848 40,426 11,621 15,177 5,152 0

도시기반시설확충및 가로질서확립 84,737 12,679 72,058 8,352 38,957 10,121 13,177 1,452 0

관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성 84,737 12,679 72,058 8,352 38,957 10,121 13,177 1,452 0

구조물 정비연례반복적 사업관내 도로시설물구조물정비도로포장 및 시설물정비

N N계 1,243 0 1,243 352 201 220 230 240 0

시 군 구 비 1,243 0 1,243 352 201 220 230 240 0

소규모 주민생활편익사업

연례반복적사업관내 도로시설물소규모주민생활편익사업민원사항 처리

N N계 2,206 0 2,206 604 302 420 430 450 0

시 군 구 비 2,206 0 2,206 604 302 420 430 450 0

도로굴착복구연례반복적사업관내 일원도로복구 A=300a도로재포장

N N계 1,793 0 1,793 337 338 355 372 391 0

시 군 구 비 1,793 0 1,793 337 338 355 372 391 0

월미도 문화의거리 관리용역

기간: 연례반복대상:월미도 문화의거리규모:시설물유지 관리내용:관리용역

N N계 1,701 0 1,701 320 320 336 353 371 0

시 군 구 비 1,701 0 1,701 320 320 336 353 371 0

전동 소3-38호선 도로개설공사

기간:2012.01~2012.12대상:중구보건소 일원규모:L=116m, B=7m내용:도로개설공사

N N

계 1,119 0 1,119 0 1,119 0 0 0 0

시 도 비 560 0 560 0 560 0 0 0 0

시 군 구 비 560 0 560 0 560 0 0 0 0

소3-73호선 도로개설공사

기간:2009.9~2012.12대상:항동7가 건어장일원규모:L=141m, B=6m

N 계 860 0 860 660 200 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

소3-73호선 도로개설공사

기간:2009.9~2012.12대상:항동7가 건어장일원 N 시 군 구 비 860 0 860 660 200 0 0 0 0

중1-48호선 도로개설공사

기간:2012.01~2012.12대상:서부공원사업소일원규모:L=494m,B=11.5m내용:도로개설공사

Y N

계 2,535 0 2,535 135 2,400 0 0 0 0

시 도 비 1,200 0 1,200 0 1,200 0 0 0 0

시 군 구 비 1,335 0 1,335 135 1,200 0 0 0 0

영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사

기간:2012.01~2014.12대상:소2-2호선규모:L=2210m, B=8m내용:도로개설공사

Y N

계 10,300 0 10,300 0 5,300 1,604 3,396 0 0

시 도 비 6,180 0 6,180 0 3,180 962 2,038 0 0

시 군 구 비 4,120 0 4,120 0 2,120 642 1,358 0 0

영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사

기간:2012.01~2014.12대상:소2-5호선규모:L=1530m,B=8m내용:도로개설공사

Y N

계 9,400 0 9,400 0 5,800 1,202 2,398 0 0

시 도 비 5,640 0 5,640 0 3,480 721 1,439 0 0

시 군 구 비 3,760 0 3,760 0 2,320 481 959 0 0

영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사

기간:2012.01~2014.12대상:소1-3호선규모:L=1800m B=11.5m내용:도로개설공사

Y N

계 14,200 0 14,200 0 8,600 2,803 2,797 0 0

시 도 비 8,520 0 8,520 0 5,160 1,682 1,678 0 0

시 군 구 비 5,680 0 5,680 0 3,440 1,121 1,119 0 0

차이나타운 관광보도육교 설치사업

기간:2011.1~2013.12대상:차이나타운규모:L=110m B=4m내용:보도육교 설치

Y N계 6,400 0 6,400 0 20 3,181 3,200 0 0

시 군 구 비 6,400 0 6,400 0 20 3,181 3,200 0 0

대무의도.소무의도간 인도교설치

기간:2008.1~2011.12대상:대무의도~소무의도규모:(L=414m, B=3.8m)내용:인도교설치

Y N

계 15,416 12,179 3,237 3,237 0 0 0 0 0

광특보조금 3,667 1,848 1,819 1,819 0 0 0 0 0

시 도 비 918 528 390 390 0 0 0 0 0

- 128 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

대무의도.소무의도간 인도교설치

기간:2008.1~2011.12대상:대무의도~소무의도 Y N 시 군 구 비 10,831 9,803 1,028 1,028 0 0 0 0 0

목련길외 1개노선 특화거리 조성사업

기간:2010.1 ~ 2012.06대상:목련길규모:L=150m, B=15m내용:특화거리 조성

N N

계 1,500 500 1,000 1,000 0 0 0 0 0

시 도 비 750 250 500 500 0 0 0 0 0

시 군 구 비 750 250 500 500 0 0 0 0 0

차이나타운 진입로 주변 지중화사업

기간:2012.01~2012.12대상:전력선 및 통신선규모:1.44km내용:지중화사업

N N계 1,706 0 1,706 1,706 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,706 0 1,706 1,706 0 0 0 0 0

돌팍재~소2-5호선간 도로개설공사

기간:2012.01~2014.05대상:돌팍재~소2-5호선간규모:L=380m, B=8m내용:도로개설공사

Y N계 2,429 0 2,429 0 2,429 0 0 0 0

시 군 구 비 2,429 0 2,429 0 2,429 0 0 0 0

소1-2호선~하늘대로간 도로개설공사

기간:2012.01~2012.12대상:운남동425-2번지규모:L=1,000m, B=8m내용:도로개설공사

Y N계 6,928 0 6,928 0 6,928 0 0 0 0

시 군 구 비 6,928 0 6,928 0 6,928 0 0 0 0

소2-2호선~소2-3호선간 도로개설공사

기간:2012.01~2014.05대상:소2-2호선~2-3호선규모:L=770m, L=6m내용:도로개설공사

Y N계 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0

시 군 구 비 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0

가로등 및 소규모시설물 유지 관리 10,165 0 10,165 1,496 1,469 1,500 2,000 3,700 0

가로등 유지관리 10,165 0 10,165 1,496 1,469 1,500 2,000 3,700 0

가로등·보안등 유지관리

기간: 연례반복규모:관내 가로등,보안등내용:가로등,보안등 유지관리

N N계 10,165 0 10,165 1,496 1,469 1,500 2,000 3,700 0

시 군 구 비 10,165 0 10,165 1,496 1,469 1,500 2,000 3,700 0

대중교통ㆍ물류등기타 7,232 0 7,232 857 1,378 1,598 1,661 1,737 0

교통질서 확립 및 시설확충 1,611 0 1,611 340 301 310 320 340 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

견인대행업관리 1,611 0 1,611 340 301 310 320 340 0

견인대행업 관리기간: 연례반복대상:불법주정차단속차량규모:300,000천원범위내내용:견인대행료 지급

N N계 1,611 0 1,611 340 301 310 320 340 0

시 군 구 비 1,611 0 1,611 340 301 310 320 340 0

운송질서 확립 5,621 0 5,621 517 1,077 1,288 1,341 1,397 0

대중교통 이용 활성화 5,621 0 5,621 517 1,077 1,288 1,341 1,397 0

영종·용유 공영버스 운영 지원

2008.05.01∼지속영종용유지역 오지마을 공영버스 운영중형버스 5대공영버스 기사 인건비, 유류비, 수리비등

N

계 3,457 0 3,457 149 644 845 887 931 0

시 도 비 1,482 0 1,482 37 115 422 443 465 0

시 군 구 비 1,975 0 1,975 112 529 423 444 466 0

월미순환버스 운행

2010.11.01∼2012.10.31(계약기간)연안부두∼월미도간 순환버스버스 3대시와 교통공사 협약, 보조금 시50%, 구50% 지원

N N

계 1,138 0 1,138 228 228 228 228 228 0

시 도 비 569 0 569 114 114 114 114 114 0

시 군 구 비 569 0 569 114 114 114 114 114 0

무의도 공영버스 운영 지원

2008.04.01∼지속무의도∼연안부두간 여객선 폐지에 의거 공영버스 운영중형버스 1대 (29인승)인건비, 유류비, 수리비등, 도선료, 통행료

N

계 1,026 0 1,026 140 206 216 227 238 0

시 도 비 486 0 486 43 103 108 113 119 0

시 군 구 비 540 0 540 97 103 108 113 119 0

국토및지역개발 24,847 0 24,847 7,201 7,012 4,686 2,581 3,367 0

수자원 5,490 0 5,490 201 2,409 2,476 201 201 0

소하천 및 공공하수도의 효율적 관리 5,490 0 5,490 201 2,409 2,476 201 201 0

소하천및 하수도정비사업강화 5,490 0 5,490 201 2,409 2,476 201 201 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

하수도 구조물 정비 및 준설

기간:2012.1~2012.12대상:불량하수구조물규모:하수구조물1식내용:하수관,집수받이,차단

N N계 1,007 0 1,007 201 201 201 201 201 0

시 군 구 비 1,007 0 1,007 201 201 201 201 201 0

전소천 미개수구간 정비사업

기간:2012.01~2012.12대상:중구 주민규모:L=862M내용:소하천 미개수구간 정비

Y N

계 4,483 0 4,483 0 2,208 2,275 0 0 0

국고보조금 2,690 0 2,690 0 1,325 1,365 0 0 0

시 군 구 비 1,793 0 1,793 0 883 910 0 0 0

지역및도시 19,357 0 19,357 7,000 4,603 2,209 2,379 3,166 0

공공 시설물 공사 운영 3,655 0 3,655 1,136 2,519 0 0 0 0

공공시설물의 공사추진 3,655 0 3,655 1,136 2,519 0 0 0 0

영종복합청사 별관 증축

2011.1.1~2012.12.31보육시설, 보건지소지하1층 / 지상3층영유아 보육시설 확충 등

Y N

계 3,655 0 3,655 1,136 2,519 0 0 0 0

국고보조금 694 0 694 694 0 0 0 0 0

시 도 비 149 0 149 149 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,813 0 2,813 294 2,519 0 0 0 0

새주소 사업 추진 1,062 0 1,062 211 151 200 230 270 0

새주소 사업 지원 1,062 0 1,062 211 151 200 230 270 0

새주소 사업 추진관리

기간 : 2011.1.1 ~ 2015.12.31대상 : 중구 전 지역규모 : 123㎢내용 : 도로명주소 부여 및 시설물 유지관리

N N

계 1,062 0 1,062 211 151 200 230 270 0

시 도 비 22 0 22 22 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,040 0 1,040 189 151 200 230 270 0

가로질서확립을 통한 도로기능회복 1,117 0 1,117 210 211 221 232 244 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

가로환경정비 1,117 0 1,117 210 211 221 232 244 0

노점상 및 노상적치물 정비용역

연례반복적 사업노점상 및 노상적치물 단속, 행정대집행가로질서 확립

N N계 1,117 0 1,117 210 211 221 232 244 0

시 군 구 비 1,117 0 1,117 210 211 221 232 244 0

녹지·공원조성 및 유지 관리 13,522 0 13,522 5,443 1,722 1,788 1,917 2,652 0

녹지대 및 쉼터 조성관리 9,931 0 9,931 4,883 1,076 1,217 1,327 1,427 0

가로수 · 녹지대 · 쉼터 유지관리

기간 : 2011.01.~2015.12.대상 : 관내 녹지대 등규모 : 가로수 9,062주, 수벽 31,271m, 가로녹지 69,7

N N계 1,295 0 1,295 166 169 300 320 340 0

시 군 구 비 1,295 0 1,295 166 169 300 320 340 0

쉼터 및 녹지대등 수시정비비

기간 : 2011.01. ~ 2015.12.대상 : 관내 녹지대 등규모 : 관내 녹지대 등

N N계 1,253 0 1,253 352 151 200 250 300 0

시 군 구 비 1,253 0 1,253 352 151 200 250 300 0

내동 공공공지내 쉼터 조성

기간 : 2012.01. ~ 2012.12.대상 : 내동 55규모 : 99.2㎡

N N계 1,144 0 1,144 992 152 0 0 0 0

시 군 구 비 1,144 0 1,144 992 152 0 0 0 0

용동큰우물 주민쉼터 조성

기간 : 2011.01. ~ 2012.02.대상 : 용동 126외 6필지규모 : 566.1㎡

Y N계 2,970 0 2,970 2,970 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,970 0 2,970 2,970 0 0 0 0 0

가로수 관리공사

기간 : 2011.01. ~ 2015.12.대상 : 관내 가로수규모 : 9,062주

N N계 1,705 0 1,705 403 302 317 333 350 0

시 군 구 비 1,705 0 1,705 403 302 317 333 350 0

수벽 및 가로화단 관리공사

기간 : 2012.01~2015.12대상 : 관내 수벽 및 가로화단 등규모 : 수벽 31,271m, 가로

N N계 1,564 0 1,564 0 302 400 424 437 0

시 군 구 비 1,564 0 1,564 0 302 400 424 437 0

도시공원 유지관리 3,591 0 3,591 560 646 571 590 1,225 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요투융자

BTL 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2011 2012 2013 2014 2015

세부사업계획서

회계연도 : 2012년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

공원녹지 환경 및 시설물관리

기간:2012.1 ~ 2015.12대상:자유공원외32개소내용:시설물유지관리등

N N계 2,517 0 2,517 378 353 371 390 1,025 0

시 군 구 비 2,517 0 2,517 378 353 371 390 1,025 0

자유공원정비기간:2012. 1 ~ 2015. 12장소:자유공원내용:계단등 시설물 정비

N N계 1,074 0 1,074 182 292 200 200 200 0

시 군 구 비 1,074 0 1,074 182 292 200 200 200 0

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