법인일반회계 예산 총칙 - khu.ac.kr · 법인일반회계 예산 총칙 1....

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Page 1: 법인일반회계 예산 총칙 - khu.ac.kr · 법인일반회계 예산 총칙 1. 제1조(자금예산의 규모) 2018학년도 법인 일반회계 추가경정 자금 세입․세출
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법인일반회계 예산 총칙

1. 제1조(자금예산의 규모)

2018학년도 법인 일반회계 추가경정 자금 세입․세출 예산 총액은 각각 金17,130,134,000원으로 한다.

세입.세출의 상세한 내용은 자금 예산서와 같다.

예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

2. 제2조 (예산편성의 기본 방침) 2018학년도 자금예산 편성의 기본 방침은 다음과 같다.

문화세계의 창조 구현을 위한 재정 수익의 증대 도모

- 학교 발전을 위한 기부금 적극 유치

- 기존 수익사업체의 활성화 및 신규 사업 진출에 의한 수익 확대로 수익사업전입금 증가

- 기본재산의 효율적 관리 운영에 의한 수입 증가 도모

재정 지출의 투명성 및 효율성 확보

- 계속적인 회계처리의 투명성, 적법성 유지

- 업무개선을 위한 외부 용역 시행

- 소모성 경비의 최대한 억제

업무 효율성을 높이기 위한 다각적 노력 추진

④ Zero - base에 입각한 예산 편성

3. 제3조 (주요 사업 계획의 개요) : 수익사업 활성화를 위한 보유재산 활용방안 추진

4. 제4조 (장기차입금의 한도) 장기차입금의 한도는 0원으로 한다.

5. 제5조 (일시차입금의 한도) 일시차입금의 한도는 0원으로 한다.

- 2 -

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수 입 의 부

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기관명 : 학교법인 경희학원 일반회계 (단위 : 천원)

관 항 목

5200

전입및 기부수입

5210

전입금수입

5214

부속병원전입금

5217 서울사업부 2,700,000,000

수익사업전입금 경희의료원장례식장 1,100,000,000

강동병원장례식장 2,850,000,000

경희한약 1,110,000,000

합 계 7,760,000,000

5220

기부금수입

5222 KMC기부금 5,500,000,000

지정기부금 법인발전기금 8,000,000

5400

교육외수입

5410

예금이자수입

5411 일반회계 130,000,000

예금이자 기금예금 10,000,000

기숙사대여금수입이자 243,525,000

383,525 360,573 22,952

383,525 360,573 22,952

383,774 360,773 23,001

5,508,000 3,504,720 2,003,280

5,508,000 3,504,720 2,003,280

7,760,000 7,660,000 100,000

7,760,000 7,660,000 100,000

13,268,000 11,164,720 2,103,280

2018년도 추가경정 자금예산서

(2018년 3월1일부터 2019년 2월28일까지)

과 목추경예산 본예산 증감 산 출 근 거 (단위 : 원)

- 4 -

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관 항 목

과 목추경예산 본예산 증감 산 출 근 거 (단위 : 원)

5420

기타교육외수입

5421 잡수입 100,000

잡수입

5430

수익재산사업

5432 근화제약, 한국유리배당금 149,000

배당금수입

1200

투자와기타자산수입

1240

기타자산수입

1243 기숙사대여금 회수 184,605,000

장기대여금회수 강동병원대여금 회수 2,190,763,000

1260

임의특정기금인출수입

1264 여고장학기금 인출 130,000,000

장학기금인출

1266 미원기념사업회 발전기금 195,051,000

기타기금인출

미사용전기 전기이월자금 777,941,000

이월자금

자 금 수 입 총 계 17,130,134 14,221,930 2,908,204

전기이월자금 777,941 163,018 614,923

195,051 30,000 165,051

325,051 160,000 165,051

130,000 130,000

2,375,368 2,373,419 1,949

2,375,368 2,373,419 1,949

2,700,419 2,533,419 167,000

149 100 49

149 100 49

100 100

100 100

- 5 -

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지 출 의 부

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(지출의 부) (단위 : 천원)

관 항 목

4100

보 수

4120

직원보수

4121

직원급여

4123

직원제수당

4124

직원법정부담금

4125

임시직인건비

4126

노 임

4127

직원퇴직금

4200

관리운영비

4210

시설관리비

4212 컴퓨터 등 수리비 1,000,000

장비관리비

4217 서초구 내곡동 대부료 2,893,000

리스.임차료 회기동 초등학교부지 대부료 237,973,000

차량 복사기 렌트료 39,000,000

산 출 근 거 (단위 : 원)과 목

추경예산 본예산 증감

1,668,175 1,505,479 162,697

1,668,175 1,505,479 162,697

696,688 818,287 △121,599

129,683 132,053 △2,370

165,598 89,538 76,060

111,621 50,400 61,221

1,000 1,000

563,585 414,200 149,385

996,487 753,731 241,640

282,982 277,651 4,215

1,000 1,000

279,866 275,651 4,215

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관 항 목산 출 근 거 (단위 : 원)

과 목추경예산 본예산 증감

4216 업무용 자동차 보험료 1,116,000

보험료

4219

기타시설관리비

4220

일반관리비

4221 공용 출장, 외출교통비 2,000,000

여비교통비 교통비보조 @400,000*12월*2인 5,600,000

이사회거마비 24,000,000

4222 차량유류대 12,000,000

차량유지비 주차료및 통행료 2,000,000

4223 법인뉴스레터 1,000,000

소모품비 복사용지 및 토너 3,000,000

일반사무용품 및 잡화 등 4,500,000

4224 예결산 등 인쇄물 복사 및 제본 2,000,000

인쇄출판비

4226 기타 전기,수도료 100,000

전기.수도료

4227 우편료 및 서류발송료 1,500,000

통신비 전화사용료 및 정보통신이용료 3,000,000

4228 재산세 및 종부세 외 30,000,000

제세공과금 기타 공과금 2,000,000

4229 인지,송달료 및 중개수수료 2,300,000

지급수수료 펌뱅킹 이용 수수료 825,000

민원 서류 발급 수수료 외 500,000

1,000 1,000

1,116

96,325 99,500 △3,175

31,600 35,600 △4,000

14,000 14,000

8,500 8,500

2,000 2,000

100 100

4,500 4,500

32,000 32,000

3,625 2,800 825

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관 항 목산 출 근 거 (단위 : 원)

과 목추경예산 본예산 증감

4230

운 영 비

4231 장기근속자 포상 12,000,000

복리후생비 휴일,야근, 결산 감사 식대 2,000,000

부서별 복리후생비 25,000,000

산하기관 간담회 4,000,000

직원자녀학자금 8,580,000

직원단체보험지원 2,000,000

기타 14,000,000

4232 법인산하 행정직원 교육비 외 1,000,000

교육훈련비 연수 및 교육비(재정, 감사, 행정 등) 7,000,000

4233 법률자문 및 소송 340,000,000

일반용역비 임원자문수수료(결산감사 및 소위원회) 11,000,000

홈페이지 관리비용 4,000,000

세무조정 및 외감수수료 3,000,000

노무사 자문료 6,600,000

외부 용역비(감정평가,측량 등) 10,000,000

4234

업무추진비

4236 이사회회의비 6,000,000

회 의 비 징계 및 자금운용위원회 등 30,000,000

4237 시무식 및 종무식 5,000,000

행 사 비 대내외 행사관련 1,000,000

4239 경희기록관 운영비 90,000,000

기타운영비 기타 30,000,000

617,180 376,580 240,600

67,580 82,980 △15,400

8,000 4,000 4,000

374,600 124,600 250,000

5,000 5,000

36,000 26,000 10,000

6,000 11,000 △5,000

120,000 123,000 △3,000

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관 항 목산 출 근 거 (단위 : 원)

과 목추경예산 본예산 증감

4400

교육외비용

4410

지급이자

4411 기숙사차입금지급이자 243,525,000

지급이자

4420

기타교육외비용

4421 기타 잡손실 1,000,000

잡 손 실

4500

전 출 금

4510

전 출 금

4511 여 고 : 130,000,000

경상비전출금 남 고 : 391,449,000

(각급학교 소계) 521,449,000

미원발전기금 대학으로 전출 197,306,000

4512 유 치 원 : 27,122,000

법정부담전출금 초 교 : 137,954,000

여 중 : 50,700,000

남 중 : 54,467,000

여 고 : 65,726,000

남 고 : 159,240,000

(각급학교 소계) 495,209,000

대 학 교 : 11,433,497,000

사이버대학 : 489,960,000

244,525 246,473 △1,948

243,525 245,473 △1,948

243,525 245,473 △1,948

1,000 1,000

1,000 1,000

13,137,421 10,093,746 3,043,675

13,137,421 10,093,746 3,043,675

718,755 521,449 197,306

12,418,666 9,572,297 2,846,369

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관 항 목산 출 근 거 (단위 : 원)

과 목추경예산 본예산 증감

4600

예 비 비

4610

예 비 비

4611

예 비 비

1200

투자와기타자산지출

1240

기타자산지출

1244 수익용예금 이자수입 재예치 20,156,000

수익용예금예치

1260

임의특정기금적립

1264 장학기금 예금이자 5,000,000

임의장학기금적립

1266 대학발전기금 예금이자 3,000,000

임의기타기금적립 임의발전기금 적립 4,000,000

미원발전기금 적립 1,800,000

1300

고정자산매입지출

1310

유형고정자산매입지출

1311

토지매입비

500,000 1,000,000 △500,000

500,000 1,000,000 △500,000

500,000 1,000,000 △500,000

33,956 9,725 24,231

20,156 20,156

20,156 20,156

13,800 9,725 4,075

5,000 5,005 △5

8,800 4,720 4,080

52,000 3,000 49,000

52,000 3,000 49,000

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관 항 목산 출 근 거 (단위 : 원)

과 목추경예산 본예산 증감

1315 사무실 집기 비품 50,000,000

집기비품매입비

1316 오토바이 2,000,000

차량운반구매입비

2200

고정부채상환

2210

장기차입금상환

2211 기숙사 차입금 상환 184,605,000

장기차입금상환

미사용차기

이월자금

17,130,134 14,221,930 2,908,205

50,000 3,000 47,000

2,000 2,000

184,605 182,656

자 금 지 출 총 계

1,949

차 기 이 월 자 금 312,965 427,120 △114,155

184,605 182,656

184,605 182,656