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Execução do PIDDAR 2011
Relatório de Execução do Programa de Investimentos
e Despesas de Desenvolvimento da Região autónoma da madeira para 2011
Execução do PIDDAR 2011
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ÍNDICE Pág
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 9 II. ANÁLISE POR PROGRAMAS E MEDIDAS .................................................................................. 21
II.1 – INOVAÇÃO E QUALIDADE .................................................................................................... 23
II.2 – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO ........................................................... 27
II.3 – GESTÃO DO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO NATURAL ............................................................ 29
II.5 – DESPORTO E JUVENTUDE .................................................................................................... 39
II.6 – EMPREGO E TRABALHO ....................................................................................................... 41
II.7 – SAÚDE ................................................................................................................................ 43
II.8 – INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL ....................................................................................... 45
II.9 – HABITAÇÃO E REALOJAMENTO............................................................................................. 47
II.11 – DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO ............................................................... 53
II.13 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ...................................................................... 59
II.15 – DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL ..................................................................................... 65
II.16 – ENERGIA ........................................................................................................................... 67
II.17 – INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS.............................................................. 69
II.19 – COOPERAÇÃO ................................................................................................................... 77
III. DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO INVESTIMENTO ................................ 79 QUADRO I – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO
REGIONAL EM 2011 ...................................................................................................................... 81
QUADRO II – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2011
................................................................................................................................................... 85
QUADRO III – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL EM
2011 ........................................................................................................................................... 89
QUADRO IV – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E MEDIDAS EM 2011 ...................... 93
QUADRO V – INVESTIMENTO REALIZADO SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO EM 2011 ................................ 99
QUADRO VI – INVESTIMENTO REALIZADO POR FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2011 .................. 103
QUADRO VII – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 . 107
VICE-PRESIDÊNCIA ................................................................................................................. 109
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS .................................................................. 113 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL .................................................................. 117 SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES ............................................................ 125 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA .................................................................. 129 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS ....................................................................... 135 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS ......................................... 139 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS..................................................................... 147
QUADRO VIII – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS
FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 ....................................................................................... 151
VICE-PRESIDÊNCIA ................................................................................................................. 153 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS .................................................................. 161 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL .................................................................. 167 SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES ............................................................ 181 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA .................................................................. 187
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS ....................................................................... 195 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS ......................................... 201 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS..................................................................... 215
Execução do PIDDAR 2011
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Execução do PIDDAR 2011
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Execução do PIDDAR 2011
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SIGLAS
ACIF-CCIM Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara
de Comércio e Indústria da Madeira
DRAECE Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação
Externa
ADERAM Agência de Desenvolvimento da
Região Autónoma da Madeira
DRAF Direção Regional de Assuntos
Fiscais
APQ Associação Portuguesa para a
Qualidade
CE Comissão Europeia
APRAM Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira,
S.A.
CEDE Conselho Europeu de Direito do Ambiente
ARM, S.A. Águas e Resíduos da Madeira,
S.A.
DRE Direção Regional de Educação
CAL Calheta DRE Direção Regional de
Estatística
CARAM Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira
DREER Direção Regional de Educação Especial e Reabilitação
CEHA Centro de Estudos de História do
Atlântico
DREP Direção Regional de Edifícios
Públicos
CEIM Centro de Empresas e Inovação
da Madeira, Lda.
DRF Direção Regional de Finanças
CEPAM Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira
DRF Direção Regional de Florestas
CFE Centro de Formalidades das
Empresas da Madeira DRQP Direção Regional de
Qualificação Profissional
CITMA Centro de Ciência e Tecnologia da
Madeira DRI Direção Regional de
Informática
CLB Câmara de Lobos DRJ Direção Regional de Juventude
CRITE Comissão Regional para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego
DRP Direção Regional de Pescas
DRAC Direção Regional dos Assuntos
Culturais
DRPA Direção Regional do
Património
DRADR Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
DRPRE Direção Regional de Planeamento e Recursos
Educativos
Execução do PIDDAR 2011
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DRAPL Direção Regional da Administração
Pública e Local
IGA, S.A. Investimentos e Gestão da
Água, S.A.
DRAPS Direção Regional para a Administração Pública de Porto
Santo
IGH, S.A. Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.
DRCIE Direção Regional do Comércio,
Indústria e Energia
IGServ, S.A. Investimentos, Gestão e
Serviços, S.A.
ETAR Estação de Tratamento de
Águas Residuais
IHM Investimentos Habitacionais
da Madeira, E.P.E.
EXT Exterior HCF Hospital Central do Funchal
FEADER Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural
IASAÚDE Instituto de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM
FEP Fundo Europeu das Pescas IDE-RAM Instituto de Desenvolvimento
Empresarial da Região
Autónoma da Madeira
FSE Fundo Social Europeu IDR Instituto de Desenvolvimento Regional
FUN Funchal IDRAM Instituto do Desporto da Região
Autónoma da Madeira
GAB Gabinete do Secretário PDES Plano de Desenvolvimento
Económico e Social
DRT Direção Regional de Turismo PIDDAR Plano e Programa de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da
Administração Regional DRTT Direção Regional de Transportes
Terrestres
IRE Inspeção Regional de
Educação
DSH Direção de Serviços de
Hidráulica
IRF Inspeção Regional de
Finanças
DSSI Direção de Serviços do Sistema de Informação
IVBAM Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da
Madeira
EFQM European Foundation for Quality
Management
LMM Laboratório de Metrologia da
Madeira
IEM, IP-RAM Instituto de Emprego da
Madeira, IP-RAM
LREC Laboratório Regional de
Engenharia Civil, IP-RAM
Execução do PIDDAR 2011
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PME Pequenas e Médias Empresas RAM Região Autónoma da Madeira
PMZ Porto Moniz RBV Ribeira Brava
PNM Parque Natural da Madeira REG Região
PO Programa Operacional RUP Região Ultraperiférica
Ponta do Oeste
Sociedade de Promoção e
Desenvolvimento da Zona Oeste da
Madeira, S.A.
SAN Santana
POPRAM Programa Operacional Plurifundos
da Região Autónoma da Madeira
SCR Santa Cruz
PRE Plano Regional de Emprego PRID Programa de Recuperação de Imóveis Degradados
POVT Programa Operacional Temático Valorização do Território
PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da
Madeira
MAC Machico SIRE Sistema de Incentivos à Revitalização Empresarial das
Micro e Pequenas Empresas
MAC Madeira/Açores/Canárias SMD Sociedade Metropolitana de
Desenvolvimento, S.A.
OIC Outras Iniciativas Comunitárias SRA Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais
PROMAR Programa Operacional Pesca SRAS Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
PSL Ponta do Sol SREC Secretaria Regional de Educação
e Cultura
PST Porto Santo SRES Secretaria Regional do Equipamento Social
QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional
SRTT Secretaria Regional do Turismo e Transportes
QCA Quadro Comunitário de Apoio SRPC Serviço Regional de Proteção
Civil, IP-RAM.
Execução do PIDDAR 2011
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SRPF Secretaria Regional do Plano e
Finanças
SESARAM Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E.P.E.
SRRH Secretaria Regional dos Recursos Humanos
SFA Serviços e Fundos Autónomos
SVC São Vicente Valor
Ambiente, S.A.
Valor Ambiente - Gestão e
Administração de Resíduos da Madeira, S.A.
SDNM Sociedade de Desenvolvimento do
Norte da Madeira, S.A.
VCC Vários concelhos
SDPO Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da
Madeira - Ponta do Oeste, S.A.
VP Vice-Presidência do Governo Regional
SDPS Sociedade de Desenvolvimento
do Porto Santo, S.A.
Execução do PIDDAR 2011
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INTRODUÇÃO
Execução do PIDDAR 2011
11
INTRODUÇÃO
A execução do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da
Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para o ano 2011, materializada no presente documento,
demonstra a contribuição do setor público, quer através de intervenção direta ou do apoio ao
investimento de outros setores institucionais, para a concretização da estratégia delineada no
Plano de Desenvolvimento Económico e Social (PDES) para o período 2007-2013.
O presente Relatório procura pois dar conta do esforço interventivo do Governo Regional em prol
do desenvolvimento sustentado da Região Autónoma da Madeira (RAM), apresentando, de forma
sistematizada, a análise da execução material e financeira dos investimentos, tanto do ponto de
vista global, como a nível dos Programas e Medidas que refletem os objetivos definidos para o
ano 2011 no âmbito do PIDDAR, assim como disponibiliza, de forma pormenorizada, toda a
informação financeira considerada relevante.
O PIDDAR tem expressão financeira no Mapa IX do Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
enquanto que a respetiva execução integra o Anexo XIV da Conta da Região.
1313
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Execução do PIDDAR 2011
I. ANÁLISE GLOBAL
Execução do PIDDAR 2011
15
ANÁLISE GLOBAL
O Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Regional (PIDDAR) para o ano 2011 foi aprovado pela Resolução da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira n.º 2/2011/M, publicada em 10 de janeiro.
O PIDDAR 2011 enquadra-se na estratégia definida no Plano de Desenvolvimento Económico e
Social (PDES) para o período 2007-2013 e no Programa de Governo 2007-2011.
O contexto orçamental em que decorreu a execução dos projetos incluídos no PIDDAR 2011 foi
definido no Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, publicado em 10 de janeiro e
regulamentado através do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2011/M, publicado em 18 de
maio.
O Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, publicado em 10 de janeiro, supracitado, viria a ser
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2011/M, de 11 de março, Decreto Legislativo
Regional n.º 11/2011/M, de 6 de julho e Decreto Legislativo Regional n.º 13/2011/M, de 5 de
agosto, consubstanciando-se em três Orçamentos Retificativos.
A dotação inicialmente prevista no âmbito do PIDDAR 2011 totalizava 758 933,5 mil euros. Ao
longo do ano, a mesma foi objeto de alterações orçamentais que se traduziram num reforço de 7
105,9 mil euros, fixando-se a dotação financeira final em 766 039,4 mil euros.
A execução de 2011, num total de 289 542,4 mil euros, correspondeu a 37,8% da dotação
disponível e englobou 234 036,0 mil euros de financiamento regional (80,3%) e 45 504,8 mil
euros de recursos comunitários (15,7%), sendo os restantes 10.001,7 mil euros provenientes de
outras fontes de financiamento (3,4%).
O quadro que se segue ilustra a repartição do montante de despesa realizada pelas prioridades
de desenvolvimento estabelecidas para o médio prazo no âmbito do PDES 2007-2013.
Execução do PIDDAR 2011
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Quadro 1 – Repartição da despesa realizada por prioridades de desenvolvimento
Fonte: VP, SRRH, SRES, SRTT, SREC, SRPF, SRA, SRAS
De entre as intervenções que, no quadro do PIDDAR 2011, concorreram para as prioridades
estratégicas consubstanciadas no PDES 2007-2013, destacam-se as afetas aos Programas com
enquadramento na Prioridade “Desenvolvimento Sustentável – Dimensão Ambiental”. Tais
intervenções representaram 25,3% do total executado no âmbito do Plano de Investimentos para
o ano em causa.
Quanto ao contributo para as prioridades temáticas, são de referenciar os investimentos
realizados ao abrigo dos Programas que concorrem para a Prioridade “Infraestruturas Públicas e
Equipamentos Coletivos”, com um grau de representatividade na ordem dos 36,4% na estrutura
dos Investimentos do Plano em 2011.
O quadro seguidamente apresentado resume a repartição do investimento por entre os diferentes
departamentos do Governo Regional.
Unidade: mil euros
Prioridades de Desenvolvimento Valor Estrutura
%
Prioridades estratégicas
Inovação, Empreendedorismo e Sociedade do Conhecimento 3 222,3 1,1
Desenvolvimento Sustentável – Dimensão Ambiental 73 675,9 25,4
Potencial Humano e Coesão Social 50 095,2 17,3
Cultura e Património 3 210,4 1,1
Coesão Territorial e Desenvolvimento Equilibrado 17 820,6 6,2
Prioridades temáticas
Turismo 7 460,2 2,6
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pesca, Indústria, Comércio e Serviços 23 791,7 8,2
Infraestruturas Públicas e Equipamentos Coletivos 105 494,3 36,4
Governação Regional e Sub-regional 4 771,7 1,6
TOTAL 289 542,4 100,0
Execução do PIDDAR 2011
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Quadro 2 – Repartição da despesa realizada por departamentos
Unidade: mil euros
Departamentos Valor Estrutura
%
Vice-Presidência 25 455,2 8,8
Recursos Humanos 10 256,9 3,5
Equipamento Social 148 701,7 51,4
Turismo e Transportes 15 305,7 5,3
Educação e Cultura 38 328,9 13,2
Plano e Finanças 15 547,6 5,4
Ambiente e Recursos Naturais 30 306,2 10,5
Assuntos Sociais 5 640,3 1,9
TOTAL 289 542,4 100,0
Fonte: VP, SRRH, SRES, SRTT, SREC, SRPF, SRA, SRAS
De acordo com o quadro supra, a Secretaria Regional do Equipamento Social absorveu a fatia
mais significativa (51,4%) da despesa executada no ano em análise, seguida das Secretarias
Regionais da Educação e Cultura (13,2%) e do Ambiente e Recursos Naturais (10,5%).
O esforço de investimento prosseguido pela Secretaria Regional do Equipamento Social no ano
em apreço foi-o concentrou-se maioritariamente em prol da prevenção de riscos naturais, bem
como da melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade,
representando, no seu conjunto, 85,0% da despesa realizada por este Departamento.
No âmbito das competências da Secretaria Regional de Educação e Cultura, o investimento
destinado à promoção da formação profissional e à valorização da atividade desportiva,
absorveu, no seu conjunto, 82,0% da despesa concretizada por este Departamento.
Do valor investido pela Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, 88,2% foram
destinados à gestão sustentável de resíduos e de recursos hídricos e águas residuais e à
modernização e diversificação da economia rural.
A Vice-Presidência do Governo Regional direcionou 87,5% do seu montante executado para a
promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos e para o
desenvolvimento regional e local.
Execução do PIDDAR 2011
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Na esfera da atuação da Secretaria Regional do Plano e Finanças, 70,9% do respetivo
investimento foi direcionado para a promoção da habitação com integração social, urbanística e
paisagística e para a melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade.
O investimento efetuado pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes em prol da gestão do
destino turístico e da melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
constituiu 68,7% do montante despendido por este Departamento.
A Secretaria Regional dos Recursos Humanos afetou 95,3% da sua execução ao desenvolvimento
de medidas ativas e preventivas para o emprego.
O montante despendido pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais com vista à melhoria e
reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde e à proteção do território, e o apoio
ao socorro foi na ordem dos 73,4% do executado por este Departamento.
Quadro 3 – Distribuição territorial da despesa realizada
Unidade: mil euros
Localização Valor Estrutura
%
Calheta 8 954,5 3,1
Câmara de Lobos 3 692,8 1,3
Funchal 18 712,8 6,5
Machico 2 311,8 0,8
Ponta do Sol 341,3 0,1
Porto Moniz 276,4 0,1
Porto Santo 2 071,7 0,7
Ribeira Brava 902,6 0,3
Santa Cruz 2 957,4 1,0
Santana 640,7 0,2
São Vicente 2 555,9 0,9
Vários Concelhos 73 913,4 25,5
Região 170 107,3 58,8
Exterior 2 103,9 0,7
TOTAL 289 542,4 100,0
Fonte: VP, SRRH, SRES, SRTT, SREC, SRPF, SRA, SRAS
Relativamente à distribuição territorial do investimento apresentada no quadro anterior, é de
relevar que 244 020,7 mil euros, o correspondente a 84,3% do total investido, foram canalizados
Execução do PIDDAR 2011
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para projetos de âmbito regional ou pluriconcelhio, enquanto 2 103,9 mil euros (0,7%) foram
afetos a projetos fora do território regional.
Se considerarmos a distribuição por cada um dos concelhos da Região, dos 43 418,0 mil euros
neles investidos, 43,1% foram realizados no Funchal, seguindo-se-lhe a Calheta, com 20,6%, e
os concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz e São Vicente aos quais coube, respetivamente,
8,5%, 6,8% e 5,9% daquele montante.
Execução do PIDDAR 2011
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II. ANÁLISE POR PROGRAMAS E MEDIDAS
Execução do PIDDAR 2011 23
II.1 – INOVAÇÃO E QUALIDADE
Os investimentos e ações integrados no Programa P1 – Inovação e Qualidade visam contribuir, a
médio e longo prazo, para o reforço da capacidade competitiva da Região Autónoma da Madeira
(RAM), designadamente através da criação de condições propiciadoras ao aprofundamento da
sociedade de conhecimento, à promoção do empreendedorismo e ao estímulo a uma cultura de
qualidade na RAM.
As Medidas de intervenção do PIDDAR que enquadram tais investimentos e ações, concretizados
durante o ano 2011 pela Vice-Presidência do Governo Regional (VP) e pela Secretaria Regional de
Educação e Cultura (SREC), são as seguintes:
M1.1 – Promoção da inovação e sociedade do conhecimento;
M1.2 – Promoção do empreendedorismo;
M1.3 – Fomento da utilização das tecnologias da informação e da comunicação;
M1.4 – Estímulo a uma cultura regional para a qualidade.
Despesa pública e financiamento
Quadro 4 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Inovação e Qualidade 791,2 117,5 467,1 0 1 375,7 0 0 1 726,7 0 3 102,5
Promoção da inovação e
sociedade do
conhecimento
36,3 0 0 0 36,3 0 0 145,2 0 181,5
Promoção do
empreendedorismo
195,3
0 0 0 195,3 0 0 1 581,6 0 1 776,9
Fomento da utilização
das tecnologias da
informação e da
comunicação
480, 7 117,5 467,1 0 1 065,3 0 0 0 0 1 065,3
Estímulo a uma cultura
regional para a
qualidade
78,9 0 0 0 78,9 0 0 0 0 78,9
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Execução do PIDDAR 2011 24
A despesa pública total realizada no quadro deste Programa ascendeu a 3 102,5 mil euros, o
correspondente a 0,8% do total do Investimento do Plano realizado em 2011 e a uma taxa de
execução de 36,6%.
Salienta-se, ao nível das Medidas com enquadramento no Programa em análise, a relevância da
Medida 1.3 - Fomento da utilização das tecnologias da informação e da Comunicação, que
contribuiu com 34,3% do total da despesa realizada, enquanto que a Medida 1.2 - Promoção do
empreendedorismo, 1.1 – Promoção da inovação e sociedade do conhecimento e 1.4 – Estímulo
a uma cultura regional para a qualidade representaram 6,3%, 5,9% e 2,5% do investimento,
respetivamente.
No que concerne às fontes de financiamento, 1 726,7 mil euros respeitam ao investimento
realizado por Serviços e Fundos Autónomos (SFA) com responsabilidade na gestão dos projetos
neste programa. Este montante corresponde a financiamento comunitário gerido diretamente
pelos referidos serviços.
Principais atuações por Medida
M1.1 – Promoção da inovação e sociedade do conhecimento
Esta medida apresenta uma taxa de execução de 12,1%, para a qual contribuiu o investimento
realizado no projeto “+Conhecimento”, da responsabilidade da Vice-Presidência do Governo. Este
projeto está enquadrado no período de programação de 2007-2013 e encontra-se em pleno
funcionamento.
M1.2 – Promoção do empreendedorismo
Os investimentos realizados no âmbito da presente Medida, com uma taxa de execução de
34,6%, estiveram subjacentes às atividades dirigidas, pela Vice-Presidência, à promoção de
atividades empresariais inovadoras, através do projeto “Modernização e Inovação Empresarial”, e
as inerentes à “Criação do Fundo de Garantia Mútua” e ao “Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e Inovação”, tendo apresentado estes últimos uma execução de 43% e 40%,
respetivamente.
M1.3 – Fomento da utilização das tecnologias da informação e da comunicação
As intervenções realizadas no âmbito do fomento da utilização das tecnologias da informação e
da comunicação, cuja taxa de execução atingiu os 64,9%, materializaram investimentos da SREC
no domínio das tecnologias na educação.
Execução do PIDDAR 2011 25
Neste âmbito é de destacar a execução dos projetos “TICE - Tecnologias de Informação e
Comunicação na Educação” com uma taxa de 90,3% e o projeto “Fomento da Utilização de PC e
Internet” com 90,8%.
A boa performance destes projetos é contrariada com o projeto “Educamédia” que apenas
apresenta uma taxa de execução de 22,1%, atendendo a não aprovação deste projeto a
cofinanciamento comunitário.
Apesar desta medida apresentar uma taxa de execução financeira acima da média, ela não é
acompanhada com a realização física, em virtude da aprovação do cofinanciamento se ter
concretizado no segundo semestre do ano, acrescido da falta de verbas para a execução das
despesas previstas em sede de candidatura.
M1.4 – Estímulo a uma cultura regional para a qualidade
A realização da despesa no âmbito da presente Medida atingiu um nível de execução de 42,2%,
materializado na prossecução do “Programa de Promoção da Qualidade” e da “Implementação da
Estratégia Regional para a Qualidade na RAM”.
No âmbito do projeto “Programa de Promoção da Qualidade“ a Vice-Presidência do Governo
Regional, através da Direção Regional de Comércio, Indústria e Energia (DRCIE), colaborou com
a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ) – Delegação Regional da Madeira - na
realização de um seminário subordinado ao tema “Responsabilidade e Inovação Social”. Estes
eventos tiveram como objetivo promover a qualidade na Região, proporcionando fóruns de
discussão da temática em apreço, incentivando entidades públicas e privadas a seguir o caminho
da excelência organizacional.
Uma aposta forte da DRCIE nesta área tem sido a implementação da Estratégia Regional para a
Qualidade. De entre as ações desenvolvidas, destacam-se os trabalhos referentes ao Barómetro
Regional da Qualidade, que se traduz num painel de indicadores que pretende medir o estado de
diversos serviços na Região e uma aposta forte na campanha de sensibilização para a Qualidade,
cujo propósito é transformar o conceito de qualidade em algo familiar, nomeadamente através da
emissão de spots televisivos e jingles radiofónicos, da exibição de painéis nos transportes
urbanos do Funchal e cartazes nos mupis e abrigos de autocarros distribuídos pela cidade do
Funchal e também na ilha do Porto Santo, bem como da realização de ações de sensibilização
junto das escolas.
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II.2 – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Os investimentos realizados no âmbito deste Programa confluem para o propósito de criar
mecanismos que acelerem o desenvolvimento regional nas áreas da inovação, sociedade do
conhecimento e do empreendedorismo, através da consolidação de um cluster centrado na
investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, orientado para a captação de
investimento direto estrangeiro e para a atração de competências externas.
As despesas de investimento realizadas no âmbito do presente Programa têm enquadramento na
Medida 2.1 – Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico.
Despesa pública e financiamento
Quadro 5 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Investigação e
desenvolvimento
tecnológico
108,1 1,4 10,4 0 119,9 0 0 0 0 119,9
Promoção da
investigação e do
desenvolvimento
tecnológico
108,1 1,4 10,4 0 119,9 0 0 0 0 119,9
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada ao nível deste Programa totalizou 119,9 mil euros, representando uma taxa
de execução de 62,4%.
O investimento em questão realizou-se, na sua totalidade, com recurso a verbas com
enquadramento no Capítulo 50 do Orçamento da Região, 91,4% das quais com origem no
financiamento regional e os restantes 8,6% provenientes de fundos comunitários.
Principais atuações por Medida
M2.1 – Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
O investimento realizado neste ano respeita, em grande parte ao realizado nos Projetos de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do Programa "Carnegie Mellon", a cargo da Vice-
Execução do PIDDAR 2011
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Presidência, que registou uma taxa de 100%, e nos projetos da Secretaria Regional de Educação
e Cultura, STENCIL - Science Teaching European Network Contribution to Innovation in
Learnning e ICT2WORK: A Good Chance to Stay in My Region, apresentando 52,9% e 72,0%,
respetivamente.
Os projetos da responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais não
apresentaram neste ano execução financeira nem física, devido às restrições orçamentais foi
necessário priorizar os investimentos.
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29
II.3 – GESTÃO DO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO NATURAL
O Programa P3 – Gestão do Ambiente e do Património Natural abarcou, no ano em análise,
intervenções da responsabilidade das Secretarias Regionais do Ambiente e dos Recursos Naturais
(SRA) e do Equipamento Social (SRES) que contemplam as principais valências do
desenvolvimento sustentável, aos seguintes níveis: monitorização e controlo da qualidade do
ambiente; preservação e valorização da natureza e da biodiversidade; valorização das florestas e
áreas protegidas; proteção e utilização sustentável dos recursos hídricos; gestão sustentável de
resíduos; criação/melhoramento de sistemas de drenagem, tratamento e destino final de águas
residuais; prevenção e mitigação de riscos naturais e antrópicos; e proteção e valorização da orla
costeira.
As ações implementadas em 2011 inserem-se nas seguintes Medidas:
M3.1 – Proteção e controlo da qualidade do ambiente;
M3.2 – Conservação da natureza e da biodiversidade;
M3.3 – Gestão sustentável de resíduos e de recursos hídricos e águas residuais;
M3.4 – Valorização das florestas e áreas protegidas;
M3.5 – Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos;
M3.6 – Proteção e valorização da orla costeira;
M3.7 – Informação e sensibilização ambiental.
Despesa pública e financiamento
Quadro 6 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Gestão do Ambiente
e do Património
Natural
72 668,8 44,9 145,8 666,6 73 526,1 14,4 57,7 77,7 0 73 675,9
Proteção e controlo da
qualidade do ambiente 72,9 0 0 0 72,9 0 0 0 0 72,9
Conservação da
natureza e da
biodiversidade
53,6 13,4 12,6 0 79,5 10,6 20,7 40,5 0 151,4
Execução do PIDDAR 2011
30
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Gestão sustentável de
resíduos e de recursos
hídricos e águas
residuais
17 575,2 0 0 0 17 575,2 0 0 0 0 17 575,2
Valorização das florestas
e áreas protegidas 90,7 0 0 0 90,7 0,9 0,1 0,6 0 92,3
Prevenção e gestão de
riscos naturais e
antrópicos
47 802,1 27,4 109,7 101,6 48 040,9 0 0 0 0 48 040,9
Proteção e valorização
da orla costeira 6 997,1 4,1 23,5 565,0 7 589,7 0 0 0 0 7 589,7
Informação e
sensibilização ambiental 77,2 0 0 0 77,2 2,9 36,9 36,6 0 153,6
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Em termos de despesa realizada, este Programa apresentou 73 675,9 mil euros, o que representa
25,4% do total do PIDDAR e corresponde a uma taxa de execução de 54,2%.
Ao efetuar uma análise por Medida, verifica-se que foi a Medida 3.3 - Gestão sustentável de
resíduos e de recursos hídricos e águas residuais que mais contribuiu para o nível de execução do
programa, com uma taxa de 63,8% e representando 23,8% do Programa, seguida da Medida 3.6
- Proteção e valorização da orla costeira, com uma realização na ordem dos 54,4% e um peso
relativo de 10,3%.
Este Programa recorreu a financiamento provindo, na sua maioria, do Capítulo 50 do Orçamento
da Região (99,8%, i.e., 73 5261 mil euros), 98,9% dos quais correspondem a financiamento
regional.
Principais atuações por Medida
M3.1 – Proteção e controlo da qualidade do ambiente
Esta Medida apresenta uma taxa de execução de 32,5%, fruto das atividades desenvolvidas pela
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, sendo de destacar o desempenho
financeiro do projeto “INSPECTIO - Reforço da Competência Técnica da Inspeção Ambiental”
que, neste ano, atingiu 51,4% de execução. Esta execução consistiu, nomeadamente, na
produção de suporte documental que permitiu o lançamento de duas novas campanhas
temáticas: Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e inventariação total de todos os
equipamentos com fluidos dielétricos para despistagem de Poloclorobifenilos. Foi ainda possível
dotar o serviço de inspeção com conhecimentos técnicos e jurídicos no domínio do regime
Execução do PIDDAR 2011
31
jurídico da responsabilidade de danos ambientais e adjudicar prestação de serviços laboratoriais à
entidade Investimentos e Gestão da Água, SA (IGA, SA) e ao Laboratório Regional de Engenharia
Civil, IP RAM (LREC).
No que respeita ao projeto “Gestão e Monitorização de Infraestruturas Ambientais”, este
apresentou uma taxa de execução de 30,2%, para a qual contribuiu o lançamento do
procedimento por Ajuste Direto para a aquisição de serviços para a conservação e manutenção
das cinco Estações da Rede de Estações de Monitorização da Qualidade do Ar da RAM.
M3.2 – Conservação da natureza e da biodiversidade
A execução dos projetos enquadrados nesta Medida respeita à atuação dos serviços da Secretaria
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, na sua maioria, do Parque Natural da Madeira
(PNM) e da Direção Regional do Ambiente (DRAmb).
No ano em análise, esta Medida atingiu uma taxa de execução na ordem dos 25,9%, merecendo
realce o desempenho do projeto “Recuperação do Ecossistema do Maciço Montanhoso e
Laurissilva”, da responsabilidade do PNM, com 64,7% e o projeto “Investigação da Fauna e da
Flora” da responsabilidade da Direção Regional das Florestas (DRF) com 62,8%.
A existência de projetos com execução baixa ou mesmo nula, prendeu-se por um lado, com
constrangimentos financeiros e congelamento de rubricas relacionadas com a aquisição dos bens
e serviços, e por outro com o adiamento de algumas atividades para o ano seguinte.
M3.3 – Gestão sustentável de resíduos e de recursos hídricos e águas residuais
Durante o ano de 2011, foi dada prioridade aos projetos no domínio das águas residuais, bem
como a recuperação dos Sistemas de Abastecimento de Água, em resultado da intempérie de
Fevereiro de 2010.
A despesa realizada desta Medida atingiu 17 575,2 mil euros, proveniente na sua globalidade do
Capítulo 50 do Orçamento da Região, traduzindo uma taxa de execução na ordem dos 63,8%.
Ao nível das águas residuais, destacam-se os projetos “Destino Final de Águas Residuais de São
Vicente”, “Intercetor de Águas Residuais do Curral das Freiras”, ambos com 100% e o “Intercetor
da Freguesia do Santo da Serra” com 99,5%.
É de realçar os projetos “Exploração do Sistema da Valor Ambiente S.A.” e Apoios à "Valor
Ambiente, S.A." que atingiram uma taxa de execução financeira de 100%.
Execução do PIDDAR 2011
32
Nesta Medida registou-se uma execução nula em muitos projetos o que se justifica com as
restrições orçamentais verificadas em 2011.
M3.4 – Valorização das florestas e áreas protegidas
As intervenções em prol do desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e da valorização e
preservação dos valores naturais e patrimoniais que integram as áreas protegidas apresentaram
em 2011 uma despesa no montante de 92,5 mil euros. A taxa de execução situou-se nos 9,1%.
São exemplos, as intervenções da responsabilidade da DRF que atingiram na sua globalidade as
verbas disponíveis, a “Recuperação da Floresta Laurissilva das Funduras”, “Diversificação de
Espécies Florestais - Luta contra a Desertificação na Ilha do Porto Santo”, “Repovoamento
Piscícola” e “Recuperação de Espécies Vegetais no Pico Branco - Porto Santo”.
O ano de 2011 ficou também marcado pelas ações de formação para o aperfeiçoamento de
competências técnicas e melhoria do desempenho profissional, designadamente na área da
inspeção fitossanitária florestal e pela realização de intercâmbios técnicos com organismos
nacionais, fomentando a troca de experiências de técnicos e do Corpo de Polícia Florestal. Esta
ação apresentou uma execução de 60,5%.
Por fim, é de realçar a manutenção e reparação das casas de abrigo e pela aquisição de materiais
diversos para o centro cinegético, incluindo mistura de sementes, cujos projetos representam
uma execução de 48,5% e 61,5%, respetivamente.
Não obstante a execução que se assistiu nesta Medida, observou-se a existência de encargos
assumidos que transitaram para 2012, o que prejudicou sobremaneira a performance da taxa de
execução.
M3.5 – Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
As principais intervenções nesta Medida foram desenvolvidas pela Secretaria Regional dos
Recursos Naturais, no âmbito da proteção e conservação dos ecossistemas florestais e da
prevenção da ocorrência de catástrofes naturais, e pela Secretaria Regional do Equipamento
Social, na reconstrução, reabilitação e correção preventiva de cursos de água.
Estas atividades envolveram uma despesa de 48 040,9 mil euros, o que representa 16,6% do
total da despesa realizada no Programa em apreço.
Esta Medida apresenta uma taxa de execução de 52,2%, sendo a “Reconstrução, Reabilitação e
Correção Preventiva de Cursos de Água” que mais contribuiu para este desempenho, com uma
Execução do PIDDAR 2011
33
realização na ordem dos 56,1% e “Consolidação e Estabilização de Falésias e Taludes” com
49,2%.
Apesar dos constrangimentos registados nesta Medida, foi dado continuidade ao investimento em
“Planos de Repovoamento florestal e Correção Torrencial” e ao “Controlo Sanitário e Inspeção
Fitossanitária Florestal” representando 30,9% e 31,5% da execução da Medida.
M3.6 – Proteção e valorização da orla costeira
Esta Medida apresenta uma despesa de 7 589.7 mil euros e uma taxa de execução de 54,4%.
Merecem especial atenção os projetos “Prolongamento e Enrocamento do Solário até à Praceta
24 Julho” com 98,4%, “Zona Balnear do Garajau” com uma taxa de 58% e “Intervenções de
Proteção e Valorização do Litoral” com uma representativa de 56% no total da despesa da
Medida.
À existência de projetos sem execução prende-se com o facto dos mesmos estarem ainda em
fase de estudo.
M3.7 – Informação e sensibilização ambiental
A despesa executada por esta Medida atingiu o montante de 153,6 mil euros, o que se traduziu
em 24,7% de execução, tendo por base a dotação disponível para a Medida.
O Desenvolvimento de ações de promoção e de sensibilização ambiental, traduzindo-se na
dinamização e realização de vários eventos, foi preconizado pelos projetos “Promoção e Extensão
Florestal “ que apresentou uma execução de 75,9%, pelo “Sistema Informativo Ambiental” com
uma taxa de 46,6% e ainda o projeto “Atividades de Educação Ambiental” com 40,8%.
Nos projetos desta Medida constatou-se igualmente a existência de encargos assumidos que
transitaram para 2012, o que prejudicou a performance da taxa de execução.
Execução do PIDDAR 2011
34
Execução do PIDDAR 2011
35
II.4 – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
As ações desenvolvidas em 2011, no âmbito do Programa P4 – Educação e Formação, que
contribuíram para a consolidação dos alicerces da capacidade competitiva e do desenvolvimento
económico da Região, e cuja implementação foi da responsabilidade das Secretarias Regionais
dos Recursos Humanos (SRRH), da Educação e Cultura (SREC) e do Equipamento Social (SRES),
estão enquadradas nas seguintes Medidas:
M4.1 – Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas;
M4.2 – Gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas;
M4.3 – Promoção da formação profissional;
M4.4 – Promoção da educação especial e reabilitação.
Despesa pública e financiamento
Quadro 7 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Educação e
Formação 393,8 531,6 2 010,2 0 2 935,7 0 3 230,7 13 013,1 15,7 19 195,2
Incremento das
competências e
valorização dos
recursos humanos
nas escolas
6,5 12,1 48,2 0 66,8 0 0 0 0 66,8
Gestão do sistema
educativo-
profissional e das
estruturas
educativas
298,7 88,9 355,8 0 743,5 0 0 0 0 743,5
Promoção da
formação
profissional
26,0 424,7 1 582,8 0 2 033,5 0 3 230,7 13 013,1 15,7 18 293,0
Promoção da
educação especial e
reabilitação
62,7 5,8 23,4 0 91,9 0 0 0 0 91,9
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Execução do PIDDAR 2011
36
A despesa pública realizada no âmbito deste Programa ascendeu a 19 195,2 mil euros, o que
representa 6,6% da execução total do PIDDAR 2011 e uma taxa de realização na ordem dos
79,1%.
Ao nível da estrutura do investimento realizado, a Medida que enquadra os projetos dirigidos à
promoção da formação profissional (Medida 4.3) abarcou 95,3% da despesa efetuada no âmbito
do Programa.
Por seu turno, as Medidas destinadas ao incremento das competências e valorização dos recursos
humanos nas escolas (Medida 4.1), à gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas
educativas (Medida 4.2) e à promoção da educação especial e reabilitação (Medida 4.4)
absorveram 8,3%, 39,3% e 10,6%, respetivamente.
No que concerne à distribuição por fontes de financiamento, 16 259,5 mil euros respeitam ao
investimento realizado por Serviços e Fundos Autónomos (SFA) com responsabilidade na gestão
dos projetos do Programa. Deste montante, 80,0% corresponde a financiamento comunitário
gerido diretamente pelos referidos Serviços.
Os restantes 2 935,7 mil euros representam a parcela de investimento proveniente do Capítulo
50 do Orçamento Regional, repartidos por financiamento comunitário (68,5%) e financiamento
regional (31,5%).
Principais atuações por Medida
M4.1 – Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas
escolas
A despesa realizada no âmbito dos projetos de investimento desta Medida, sob a
responsabilidade da Secretaria Regional de Educação e Cultura, totalizou 66,8 mil euros, tendo
resultado numa execução de 8,3%.
Nesta Medida enquadra-se o projeto cofinanciado “Formação Contínua de Pessoal Docente” que
preconizou um total de 17 cursos, abrangendo 450 formandos, traduzindo num volume de
formação de 202 050 horas. Além destas ações promoveram-se ainda, sem cofinanciamento,
outros 9 cursos, num total de 192 horas que abrangeram 187 formandos.
O investimento em “Qualificação e Valorização do Pessoal não Docente das Escolas” representou
42,5% do total da Medida, apresentando uma execução física de 18 cursos, com 276 horas de
formação e um volume de horas de 5 937.
Execução do PIDDAR 2011
37
M4.2 – Gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas
O investimento concretizado no âmbito desta Medida foi no montante de 743,5 mil euros em
2011 – o correspondente a uma execução da ordem dos 39,3% – e compreendeu o
desenvolvimento de projetos sob a responsabilidade das Secretarias Regionais dos Recursos
Humanos, do Equipamento Social e da Educação e Cultura.
A Secretaria Regional dos Recursos Humanos incidiu o seu investimento num conjunto de
projetos, programas e ações destinados aos jovens, que contribuiu com uma execução de 77,0%
para a execução da Medida. De entre os projetos destaca-se o projeto “Jovens em Formação”
com uma performance de 96,7%.
A Secretaria Regional do Equipamento Social, no seu âmbito de atuação deu continuidade ao
projeto plurianual de “Aquisição de Equipamentos Escolares”, que apresentou em 2011 uma
execução de 54,8%.
Os projetos programados para o ano em análise, sob a responsabilidade da SREC, tiveram uma
representatividade na despesa realizada de 19,8%. Os investimentos no projeto ”Rede Regional
Escolar” em instrumentos de gestão e equipamentos administrativos corresponderam a 60,7% da
dotação corrigida.
Foi dado continuidade ao projeto “Equipamento escolar” que apresentou uma baixa execução
devido a delonga nos procedimentos processuais que envolvem a aquisição do equipamento.
No que respeita ao projeto “Investigação e Inovação Educacional”, o desvio entre a execução
física e o que foi executado é pouco significativo e corresponde a pagamentos que não foram
efetuados e que transitaram de 2010.
M4.3 – Promoção da formação profissional
Os projetos de investimento com enquadramento na presente Medida focalizaram-se
fundamentalmente na realização de ações de formação, sob a esfera de atuação da SREC,
ascendendo a despesa realizada a 18 293,0 mil euros, correspondendo a uma taxa de execução
de 88,4%.
Destaca-se, pela sua relevância em termos de volume de investimento realizado em 2011 (16
117,6 mil euros, i.e., 99,4% do executado na Medida), a atividade respeitante aos “Programas
por Iniciativa de Outrem”, caracterizada nomeadamente pelo apoio a diversos projetos no âmbito
do Programa Rumos, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE).
Na generalidade, todos os projetos apresentam uma taxa de execução superior a 50% com
exceção dos projetos “Outros Programas Comunitários” e “Formação Profissional - outras
Execução do PIDDAR 2011
38
entidades”. No primeiro projeto a baixa execução deveu-se ao facto de ter sido transferido para
2012 o adiantamento correspondente ao projeto "Trace", e no segundo projeto, devido a falta de
visto do Tribunal de Contas à proposta de contrato-programa entre a Secretaria Regional de
Educação e Cultura e o CELFF-Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal.
M4.4 – Promoção da educação especial e reabilitação
As iniciativas de investimento realizado no quadro desta Medida – num total de 91,9 mil euros e
a que correspondeu um nível de execução de 10,6% – englobam as intervenções dirigidas à
formação profissional dos deficientes, através de estágios quer no Centro de Formação
Profissional de Deficientes, quer na vertente de contexto de trabalho, em empresas, assim como
à manutenção e conservação de infraestruturas de apoio.
O investimento em “Formação Profissional de Deficientes” contemplou 8 cursos de formação
abrangendo 130 formandos, distribuídos pelas áreas de: Agricultura/Jardinagem, Auxiliar de
Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar Administrativo, Carpintaria, Caixilharia de Alumínios,
Reparação de Automóveis e Eletricidade/Eletrónica.
O baixo nível de execução apresentado nas intervenções da SREC, deveu-se a dificuldades de
tesouraria.
O investimento por parte da SRES recaiu na sua totalidade em “Outras Infraestruturas e
Equipamentos de Apoio à Educação Especial e Reabilitação”, apresentando uma taxa de
execução de 63,8%. Os restantes projetos não apresentam investimento devido a dificuldades de
tesouraria.
Execução do PIDDAR 2011
39
II.5 – DESPORTO E JUVENTUDE
Os objetivos principais do Programa P5 – Desporto e Juventude passam pela valorização da
atividade desportiva nas escolas, pelo fomento da prática desportiva, pela potenciação do
Desporto como veículo promocional da Região e pelo desenvolvimento de programas de apoio à
Juventude.
Em 2011, são de registar as intervenções desenvolvidas pelo Instituto do Desporto da Região
Autónoma da Madeira (IDRAM), tutelado pela Secretaria Regional de Educação e Cultura (SREC),
enquadradas na Medida 5.1 – Valorização da atividade desportiva.
Despesa pública e financiamento
Quadro 8 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Desporto e
Juventude 12 589,6 0 0 0 12 589,6 0 0 0 555,5 13 145,1
Valorização da
atividade desportiva 12 589,6 0 0 0 12 589,6 0 0 0 555,5 13 145,1
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa total realizada a nível do presente Programa atingiu o montante de 13 145,1 mil
euros, o que representa 72,6% de execução e 4,5% do total executado ao abrigo do PIDDAR
2011. Esta despesa teve financiamento, na sua grande maioria, no Capítulo 50 do Orçamento
Regional.
Principais atuações por Medida
M5.1 – Valorização da atividade desportiva
As intervenções realizadas no âmbito desta Medida foram coordenadas pelo IDRAM e procuraram
promover a Região Autónoma da Madeira, no panorama desportivo Português, contribuindo para
a divulgação dos benefícios da prática desportiva pela juventude e população em geral.
Assim, estas ações basearam-se no apoio aos clubes participantes nas competições nacionais e
associações desportivas, quer ao nível das deslocações aéreas e marítimas, quer ao nível da
realização de exames médico-desportivos, de forma a assegurar a prática formal das
modalidades.
Execução do PIDDAR 2011
40
O investimento incidiu, também, na manutenção dos relvados naturais dos campos de futebol,
dos clubes que participam nas competições nacionais e regionais, dos campos de golfe, e o apoio
nos custos de utilização do Centro Desportivo da Madeira, pela Associação de Atletismo da RAM e
pelo Clube Desportivo da Ribeira Brava.
Execução do PIDDAR 2011
41
II.6 – EMPREGO E TRABALHO
A implementação do Programa P6 – Emprego e Trabalho contribui para o desenvolvimento, na
área do emprego, de medidas ativas e preventivas, dos Planos Regionais e das Diretrizes da
União Europeia.
No domínio laboral, o Programa visa estimular o investimento, a competitividade empresarial e a
justiça social, possibilitando um clima de estabilidade social, de confiança e de harmonização das
relações laborais.
No âmbito deste Programa, são desenvolvidos projetos e ações pela Secretaria Regional dos
Recursos Humanos (SRRH) através das seguintes Medidas:
M6.1 – Desenvolvimento de medidas ativas e preventivas para o emprego;
M6.2 – Melhoria das condições de trabalho.
Despesa pública e financiamento
Quadro 9 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Emprego e
Trabalho 105,1 126,3 0 0 231,4 0 103,2 9 476,6 0 9 811,2
Desenvolvimento de
medidas ativas e
preventivas para o
emprego
67,6 126,3 0
0 193,9
0
103,2 9 476,6 0 9 773,7
Melhoria das
condições de
trabalho
37,5 0 0
0 37,5
0
0 0 0 37,5
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada com enquadramento no presente Programa ascendeu a 9 811,2 mil euros, o
que representa 3,4% da despesa total com os Investimentos do Plano em 2011 e uma taxa de
execução de 56,3%.
Ao efetuar uma análise por Medidas, verifica-se que foi a Medida 6.2 - Melhoria das condições de
trabalho, que mais contribuiu para o nível de execução do Programa, com uma taxa de 64,0%.
Execução do PIDDAR 2011
42
A Medida 6.1 – Desenvolvimento de medidas ativas e preventivas para o emprego apresenta um
peso relativo sobre o Programa de 99,6% e apresenta uma realização de 56,3%.
Este Programa foi financiado na sua maioria pela União Europeia, através do Programa Rumos,
com um financiamento comunitário de 9 476,6 mil euros, o correspondente a 98,9% do
investimento realizado pelo Serviço e Fundo Autónomo interveniente no Programa. Este
investimento ascendeu a 9 579,8 mil euros (i.e., 97,6% do total executado).
Principais atuações por Medida
M6.1 – Desenvolvimento de medidas ativas e preventivas para o emprego
O investimento realizado em 2011 no âmbito desta Medida foi de 9 773,7 mil euros, e
correspondeu na sua totalidade, à despesa inerente ao projeto “Plano Regional de Emprego”, que
registou uma taxa de execução de 56,3%.
M6.2 – Melhoria das condições de trabalho
Nesta Medida, foram realizados investimentos no sentido de promover a melhoria das condições
de vida e de trabalho, em especial nos setores mais desfavorecidos, designadamente ao nível da
segurança, higiene e saúde no trabalho. Este investimento foi no montante de 37,5 mil euros e
representou uma taxa de execução de 64,0%.
Execução do PIDDAR 2011
43
II.7 – SAÚDE
Os investimentos realizados no âmbito do Programa P7 – Saúde foram marcados pelo arranque
do novo Plano Regional de Saúde 2011-2016, que dirigiu as linhas estratégicas no sentido de
proporcionar condições de acesso e qualidade, assim como políticas que fomentem estilos de
vida saudáveis e orientadas para a cidadania.
As prioridades passam por melhorar a cobertura, acessibilidade e qualidade dos serviços de
saúde, promover a saúde pública, incrementar a melhoria dos cuidados de saúde e prevenir e
combater situações de risco.
Os investimentos promovidos ao abrigo deste Programa, sob responsabilidade da Secretaria
Regional dos Assuntos Sociais (SRAS), assentam no enquadramento das seguintes Medidas:
M7.1 – Melhoramento da cobertura, acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde;
M7.2 – Promoção da saúde pública e melhoria dos cuidados de saúde;
M7.3 – Prevenção e combate a situações de risco.
Despesa pública e financiamento
Quadro 10 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Saúde 977,1 13,3 0 0 990,4 110,0 0 66,3 0 1 166,8
Melhoramento da
cobertura,
acessibilidade e
qualidade dos
serviços de saúde
977,1 13,3 0 0 990,4 2 287 0 66,3 0 1 059,0
Promoção da saúde
pública e melhoria
dos cuidados de
saúde
0 0 0 0 0 35,1 0 0 0 35,1
Prevenção e
combate a situações
de risco
0 0 0 0 0 72,6 0 0 0 72,6
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada no âmbito deste Programa totaliza 1 166,8 mil euros, o que equivale a 0,4%
relativamente ao total do PIDDAR.
Execução do PIDDAR 2011
44
O Programa apresenta uma taxa de execução abaixo da média, situando apenas nos 9,6%, o que
reflete uma reduzida execução das Medidas “Prevenção e combate a situações de risco” com
27,9%, “Promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde” com 9,8% e “Reforço
da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde” com 3,4%.
O investimento realizado na Saúde ocorreu na sua maioria através do financiamento regional
(94,3%), sendo o restante através de fundos comunitários.
Principais atuações por Medida
M7.1 – Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde
A despesa realizada no âmbito dos projetos de investimento desta Medida totalizou 1 059,0 mil
euros, tendo resultado numa execução de 9,8%.
Por restrições de ordem financeira, esta Medida apresenta muitos projetos com um nível de
execução muito aquém do previsto. No entanto, o projeto “Equipamento de Apoio às Áreas
Médicas” executou a totalidade das verbas a ele destinadas, contribuindo para a melhoria da
qualidade da prestação de serviços de saúde.
Destaca-se, igualmente, a “Formação e aperfeiçoamento profissional”, tendo-se situado o
respetivo desempenho financeiro em 56,9%.
M7.2 – Promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde
No âmbito da área de intervenção “Promoção e Proteção da Saúde” foram desenvolvidas ações
preventivas, destinadas à comunidade em geral e aos grupos alvo específicos, nomeadamente,
crianças, jovens, pais e educadores. Estas intervenções representaram uma execução de 14,7 e
um volume de investimento de 33,1 mil euros.
Face aos graves constrangimentos orçamentais sentidos particularmente no ano em apreço,
optou-se por executar as ações mais relevantes, o que se justifica a baixa execução da Medida
(3,4%).
M7.3 – Prevenção e combate a situações de risco
O investimento realizado em 2011 no âmbito desta Medida respeita à despesa inerente ao
projeto “Prevenção e Controlo da Doença”, destinado à realização de ações diversas no âmbito
da Saúde e que registou uma taxa de execução de 27,9%, resultante das dificuldades
orçamentais sentidas neste ano.
Execução do PIDDAR 2011
45
II.8 – INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL
Com enquadramento no Programa P8 – Integração e Equidade Social, foram concretizados, pela
Secretaria Regional dos Recursos Humanos (SRRH), projetos e ações que se agrupam nas
seguintes Medidas:
M8.1 – Promoção da coesão e da inclusão social;
M8.2 – Intensificação das relações com as comunidades madeirenses.
Despesa pública e financiamento
Quadro 11 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Integração e
Equidade Social 131,6 0 0 0 131,6 0 0 0 0 131,6
Promoção da coesão
e da inclusão social 5,8 0 0 0 5,8 0 0 0 0 5,8
Intensificação das
relações com as
comunidades
madeirenses
125,8 0 0 0 125,8 0 0 0 0 125,8
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa pública realizada em 2011 no quadro do presente Programa totalizou 131,6 mil euros
(0,04% do total do PIDDAR), os quais provieram, na íntegra, de fontes regionais do Capítulo 50
do Orçamento da RAM. A execução do Programa situou-se nos 50,9%.
Principais atuações por Medida
M8.1 – Promoção da coesão e da inclusão social
As intervenções realizadas no âmbito do apoio à coesão, designadamente na promoção da
igualdade de géneros e de oportunidades e no apoio à inserção de pessoas desfavorecidas,
representaram uma taxa média de execução de 40,9%, para a qual a execução do projeto
“Ações de Apoio à Imigração” (59,7%) foi a mais preponderante.
Neste ano, o Plano Regional para a Igualdade de Oportunidades, registou apenas 21,4% da
dotação prevista.
Execução do PIDDAR 2011
46
M8.2 – Intensificação das relações com as comunidades madeirenses
As intervenções em prol do apoio às Comunidades Madeirenses apresentaram em 2011 uma
despesa no montante de 125,8 mil euros.
A taxa de execução da Medida situou-se nos 51,5%, sendo de destacar o projeto “Conhece as
Tuas Origens”, da responsabilidade da Direção Regional da Juventude (DRJ), que neste ano
executou 97,8% da dotação financeira disponível.
Execução do PIDDAR 2011
47
II.9 – HABITAÇÃO E REALOJAMENTO
No âmbito do Programa P9 – Habitação e Realojamento, foi, durante o ano 2011, dado
continuidade às ações de promoção da habitação com integração social, urbanística e
paisagística, englobadas nos programas promovidos pela IHM – Investimentos Habitacionais da
Madeira, E.P.E, tutelada pela Secretaria Regional do Plano e Finanças (SRPF), com destaque para
a implementação de ações com vista a repor o parque habitacional danificado ou destruído e a
realojar as famílias afetadas pela intempérie de 20 de fevereiro de 2010.
O apoio a tais investimentos materializou-se na prossecução dos projetos afetos à Medida 9.1 –
Promoção da habitação com integração social, urbanística e paisagística.
Despesa pública e financiamento
Quadro 12 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Habitação e
Realojamento 6 645,3 0 0 0 6 645,3 0 0 0 0 6 645,3
Promoção da
habitação com
integração social,
urbanística e
paisagística
6 645,3 0 0 0 6 645,3 0 0 0 0 6 645,3
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa pública total realizada neste Programa ascendeu a 6 645,3 mil euros, o
correspondente a 2,3% do total do investimento do Plano realizado em 2011 e uma taxa de
execução de 38,9%.
Esta despesa teve origem no Capítulo 50 do Orçamento da Região, com recurso apenas a
financiamento regional.
Principais atuações por Medida
M9.1 – Promoção da habitação com integração social, urbanística e paisagística
Ao nível da presente Medida, foram executadas intervenções específicas para restabelecer as
condições alteradas pela intempérie de 20 de fevereiro de 2010, nomeadamente a
implementação de soluções de realojamento, tanto de caráter provisório como definitivo. Ao nível
Execução do PIDDAR 2011
48
da solução definitiva, destaca-se a atribuição de 203 habitações em arrendamento social com
recurso à aquisição e ao arrendamento de fogos, bem como o apoio à recuperação de mais de
400 habitações através dos programas de recuperação de imóveis de âmbito nacional e regional,
em articulação com as instituições sem fins lucrativos de desenvolvimento local.
Foi ainda apoiada a recuperação de habitações próprias através do PRID (Programa de
Recuperação de Imóveis Degradados), das quais abrangeram 75 famílias, essencialmente
decorrentes da Intempérie de 20 de fevereiro de 2010.
Esta Medida apresenta uma taxa de execução de 38,9%, para a qual contribuiu a execução do
projeto “Fundo de Apoio à Reconstrução da Madeira” que tem associado uma taxa de execução
90,0%.
As restantes intervenções apresentaram níveis mais baixos de execução, devido às restrições
orçamentais que se verificaram em 2011.
Execução do PIDDAR 2011
49
II.10 – CULTURA E PATRIMÓNIO
A cultura e o património cultural associam-se a elementos identificadores da Região e aos fatores
diferenciadores que constituem o potencial de atratividade turística e, por consequência,
geradores de alto valor acrescentado, que importa promover e valorizar.
As intervenções efetuadas ao abrigo do Programa P10 – Cultura e Património, sob a
responsabilidade das Secretarias Regionais de Educação e Cultura (SREC), do Equipamento Social
(SRES), do Plano e Finanças (SRPF), dos Recursos Humanos (SRRH) e do Ambiente e Recursos
Naturais (SRA), estão sistematizadas nas seguintes Medidas:
M10.1 – Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica;
M10.2 – Conservação e qualificação do património cultural e religioso;
M10.3 – Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica;
M10.4 – Património arquivístico e promoção da leitura.
Despesa pública e financiamento
Quadro 13 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Cultura e
Património 1 186,7 105,2 420,7 1 461,4 3174,0 1,8 0 0 34,6 3 210,4
Valorização,
qualificação e
divulgação da oferta
cultural e
museológica
268,2 0 0 1 461,4 1 729,6 0 0 0 0 1 729,6
Conservação e
qualificação do
património cultural e
religioso
254,6 0 0 0 254,6 1,8 0 0 0 256,5
Apoio à criação, à
produção cultural e
à investigação
histórica
271,8 105,2 420,7 0 797,6 0 0 0 34,6 832,2
Património
arquivístico e
promoção da leitura
392,1 0 0 0 392,1 0 0 0 0 392,1
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Execução do PIDDAR 2011
50
No âmbito deste Programa foram, em 2011, investidos 3 210,4 mil euros, o que equivale a 1,1%
da despesa global do PIDDAR e a uma execução na ordem dos 39,5%.
No que concerne ao desempenho por Medidas destacam-se as intervenções com enquadramento
da Medida 10.3 – Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica, às quais foram
destinados 57,9% da despesa realizada. As Medidas 10.1 – Valorização, qualificação e divulgação
da oferta cultural e museológica, 10.4 - Património arquivístico e promoção da leitura e 10.2 -
Conservação e qualificação do património cultural e religioso, absorveram 48,9%, 36,7% e
12,3%, respetivamente.
No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, 98,9% da despesa
foi procedente do Capítulo 50 do Orçamento Regional, na sua maioria respeitante ao
financiamento de outras fontes (46,0%), correspondendo o financiamento comunitário a 13,2%
do investimento.
Principais atuações por Medida
M10.1 – Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica
Nesta Medida, foram realizados investimentos dirigidos a salvaguardar e a valorizar o património
cultural, à ampliação da oferta museológica e cultural da RAM e as iniciativas de divulgação
cultural.
Destaca-se, neste contexto, o “Centro de Estudos e História do Atlântico” com uma taxa de
execução de 100% e a realização de várias iniciativas dirigidas à consolidação de públicos e ao
enriquecimento da oferta cultural, através do apoio aos centros culturais, que apresenta uma
execução de 64% da dotação prevista.
Os projetos “Apoio aos Museus da RAM” e “Requalificação e Divulgação dos Museus da RAM”
apresentam níveis de execução acima da média do PIDDAR, 44,8% e 39,3%, respetivamente.
Os projetos com execução nula é resultado das dificuldades de tesouraria, em resultado dos
constrangimentos financeiros que a RAM atravessa.
A despesa realizada no âmbito do atrás descrito ascendeu a 1 729,6 mil euros, traduzindo-se
numa taxa de execução de 48,9%.
M10.2 – Conservação e qualificação do património cultural e religioso
Os projetos de investimento realizados em 2011 pelas Secretarias Regionais de Educação e
Cultura, Plano e Finanças e Ambiente e Recursos Naturais compreenderam ações diversas de
Execução do PIDDAR 2011
51
manutenção, preservação, recuperação e beneficiação de património cultural e religioso regional.
Este investimento foi na ordem dos 256,5 mil de euros, o que representou uma taxa de execução
de 12,3%.
Dos investimentos da responsabilidade da SREC, é de realçar o investimento na “Recuperação da
Arquitetura Regional” que alcançou 82,7% de execução. Os projetos de conservação do
património religioso apresentam taxas de execução mais modestas, uma vez que em alguns
casos apenas iniciou-se a elaboração dos cadernos de encargos.
Neste ano, foi dado ainda, continuidade ao trabalho de divulgação centrado no projeto dos
“Roteiros Culturais”, designadamente pela efetivação de várias visitas guiadas pela cidade, bem
como o estudo e investigação sectorial no âmbito do património cultural, por forma a
fundamentar quer a sua divulgação e melhor conhecimento público, quer a sua reabilitação.
Por fim, salienta-se que a “Beneficiação e Arranjo do Edifício Sede” do Instituto de Vinho, do
Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) apresentou uma taxa de execução de 92,6%, o
correspondente a uma despesa de 37,0 mil euros.
M10.3 – Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica
A presente Medida enquadra intervenções em matéria de dinamização cultural e realização de
eventos e de promoção de obras de autores madeirenses, assim como ações de investigação
histórica centrada na Região.
Com uma despesa que alcançou os 832,2 mil euros, a taxa de execução subjacente ao
investimento previsto atingiu os 57,9%, tendo a Secretaria Regional de Educação e Cultura a
responsabilidade na gestão dos projetos enquadrados nesta Medida.
Destaca-se em especial o desempenho do projeto “Festivais Culturais da Madeira”, cuja taxa de
execução ascendeu a 94,4% e o qual abarcou 60,0% do investimento destinado à criação, à
produção cultural e à investigação histórica.
Refira-se a existência de projetos cofinanciados pelo Programa Intervir+, do qual procedeu
50,5% do financiamento aos mesmos.
M10.4 – Património arquivístico e promoção da leitura
Têm enquadramento nesta Medida os projetos que visam salvaguardar a qualificação e a
valorização do património regional e a criação de novas bibliotecas e de outras estruturas, de
formas de incentivar a leitura, a partilha e a difusão de informação.
Execução do PIDDAR 2011
52
Neste âmbito, é de destacar o desempenho do projeto “Biblioteca Pública Regional” que, neste
ano, atingiu 51,1% de execução.
Nos projetos “Rede Regional de Bibliotecas Públicas” e “Arquivos Digitais” não foi consignada
qualquer verba, por impossibilidade orçamental.
A taxa de execução do global da Medida foi de 36,7%, o correspondente a uma despesa de
392,1 mil euros.
Execução do PIDDAR 2011
53
II.11 – DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO
Integram o Programa P11 – Desenvolvimento Territorial Equilibrado os investimentos que
contribuem para o reforço da coesão territorial, na defesa de um ordenamento territorial
equilibrado e qualificante em termos de estruturação territorial.
São vários os Departamentos do Governo Regional – concretamente, a Vice-Presidência e as
Secretarias Regionais do Equipamento Social, do Plano e Finanças, do Ambiente e Recursos
Naturais e dos Assuntos Sociais – cujas competências se consubstanciam em iniciativas
enquadradas nas seguintes Medidas:
M11.1 – Qualificação, requalificação e valorização do território;
M11.2 – Promoção de um ordenamento territorial equilibrado e qualificante;
M11.3 – Apoio ao desenvolvimento regional e local;
M11.4 – Proteção do território e apoio ao socorro;
M11.5 – Desenvolvimento social e comunitário.
Despesa pública e financiamento
Quadro 14 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Desenvolvimento
Territorial
Equilibrado
15 097,6 88,6 354,5 1 434,5 16 975,2 13,7 0 184,2 647,5 17 820,6
Qualificação,
requalificação e
valorização do
território
314,1 88,6 354,5 104,5 861,7 0 0 0 0 861,7
Promoção de um ord.
territorial equilibrado
e qualificante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoio ao
desenvolvimento
regional e local
12 515,6 0 0 0 12 515,6 0 0 0 0 12 515,6
Proteção do
território e apoio ao
socorro
1831,3 0 0 0 1831,3 13,7 0 184,2 647,5 2676,7
Desenvolvimento
social e comunitário 436,6 0 0 1 330,0 1 766,6 0 0 0 0 1 766,6
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Execução do PIDDAR 2011
54
A despesa realizada no âmbito do Programa ascendeu a 17 820,6 mil euros, o que equivale a
6,1% do investimento global do PIDDAR.
O nível da estrutura por Medidas, verifica-se que foi a Medida 11.4 - Proteção do território e
apoio ao socorro, que mais contribuiu para o nível de execução do Programa, a qual atingiu uma
taxa de 25,7%. As Medidas 11.3 - Apoio ao desenvolvimento regional e local, 11.5 -
Desenvolvimento social e comunitário e 11.1 - Qualificação, requalificação e valorização do
território absorveram, respetivamente, 23,9%, 20,7% e 11,1%. A Medida 11.2 - Promoção de
um ordenamento territorial equilibrado e qualificante, não apresentou execução.
No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, 95,6% da despesa
foi garantida através do Capítulo 50 do Orçamento Regional, sendo os restantes 4,7%
assegurados por recursos próprios dos Serviços e Fundos Autónomos com responsabilidade na
gestão de projetos do Programa.
Acresce ainda salientar que, dos 17 820,6 mil de euros investidos, 85,3% dizia respeito a
financiamento regional, 11,7% provenientes de outras fontes e os restantes 3,0% do
financiamento comunitário.
Principais atuações por Medida
M11.1 – Qualificação, requalificação e valorização do território
Os investimentos realizados no contexto da valorização e qualificação do espaço público urbano e
dos espaços verdes, ascendeu a 861,7 mil euros, tendo-se refletido numa taxa de execução de
11,1%.
Neste enquadramento, procedeu-se, sob a responsabilidade da Secretaria Regional do
Equipamento Social, à prossecução de empreitadas diversas – com destaque para os trabalhos
desenvolvidos no âmbito da “Requalificação do Miradouro e Zona Envolvente do Cabo Girão” – e,
a cargo da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, as intervenções dirigidas à
valorização da qualidade da paisagem.
É evidente nesta Medida, as restrições orçamentais, atendendo que não foi possível proceder à
realização dos investimentos inicialmente previstos.
M11.2 – Promoção de um ordenamento territorial equilibrado e qualificante
No quadro desta Medida, é de referir que os investimentos previstos estavam a cargo da
Secretaria Regional do Equipamento Social, os quais não tiveram execução no ano em apreço.
Execução do PIDDAR 2011
55
No ano em análise não foi iniciado o Plano de Ordenamento do Território em virtude dos
constrangimentos de ordem financeira.
M11.3 – Apoio ao desenvolvimento regional e local
As intervenções incluídas nesta Medida consistiram na concessão de apoios financeiros a
entidades promotoras do desenvolvimento da Região, os quais totalizaram, em 2011, 12 515,6
mil euros e que se traduziram numa taxa de execução de 23,9%.
As Sociedades de Desenvolvimento, tuteladas pela Vice-Presidência, prosseguiram os interesses
da RAM, promovendo a articulação entre serviços e estruturas locais, maximizando esforços na
definição e concretização de planos integrados de desenvolvimento local. Estas ações
representaram 10 419,6 mil euros e uma execução de 63%.
Dos programas de cooperação celebrados com a Secretaria Regional do Plano e Finanças,
destaca-se o da Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADERAM), que
apresentou uma execução de 63,0% face a dotação corrigida. Devido às restrições orçamentais,
os restantes contratos-programa não apresentaram níveis de execução significativos.
M11.4 – Proteção do território e apoio ao socorro
Os investimentos desenvolvidos pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais no âmbito desta
Medida compreenderam a pagamentos das comparticipações financeiras às Associações de
Bombeiros Voluntários da RAM.
A despesa realizada foi de 2 676,7 mil euros, a que corresponde uma taxa de execução de
25,7%.
M11.5 – Desenvolvimento social e comunitário
Os investimentos realizados no contexto do desenvolvimento social e comunitário, pelas
Secretarias Regionais do Equipamento Social e do Ambiente e dos Recursos Naturais, centraram-
se no apoio à construção de equipamentos socioculturais e religiosos, nomeadamente no “Centro
Cívico de Santa Maria Maior” (100%) e nos apoios às “Casas do Povo e Associações de
Desenvolvimento Rural” (19,9%).
O montante despendido em 2011 foi de 1 766,6 mil euros, tendo a taxa de execução respetiva
atingido os 20,7%.
Execução do PIDDAR 2011
56
Execução do PIDDAR 2011
57
II.12 – TURISMO
Com o propósito de preservar o crescimento sustentável da atividade turística, através da
contínua consolidação da diferenciação e da qualificação da Região Autónoma da Madeira
enquanto destino turístico, as intervenções das Secretarias Regionais do Equipamento Social
(SRES), do Turismo e Transportes (SRTT) e do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRA), no
âmbito do Programa P12 – Turismo, integram-se nas seguintes Medidas:
M12.1 – Promoção e valorização da atividade turística;
M12.2 – Gestão do destino turístico.
Despesa pública e financiamento
Quadro 15 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo
Autónomo
Total
PIDDAR Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Turismo 3 367,0 771,0 3 084,1 238,0 7 460,1 0 0 0 0 7 460,1
Promoção e
valorização da
atividade turística
2 563,9 0 0 238,0 2 801,9 0 0 0 0 2 801,9
Gestão do destino
turístico 803,1 771,0 3 084,1 0 4 658,3 0 0 0 0 4 658,3
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A concretização dos diversos projetos e atividades em prol do Turismo traduziu-se num dispêndio
de 7 460,1 mil euros durante o ano 2011, o que, relativamente ao total da despesa realizada no
âmbito do PIDDAR 2011, representa 2,3%.
Ao analisarmos as duas Medidas com enquadramento neste Programa, verifica-se que foi a
Medida 12.2 que mais contribuiu para o nível de execução do Programa, a qual atingiu uma taxa
53,1% e absorveu 37,6% das verbas executadas ao abrigo do mesmo.
Este Programa foi financiado na sua globalidade pelo Capítulo 50 do Orçamento da Região, sendo
que 41% tiveram origem em fundos comunitários.
Execução do PIDDAR 2011
58
Principais atuações por Medida
M12.1 – Promoção e valorização da atividade turística
As atividades desenvolvidas nesta Medida foram da responsabilidade das Secretarias Regionais
do Equipamento Social, do Turismo e Transportes e do Ambiente e dos Recursos Naturais e
totalizaram um volume de despesa de 2 801,9 mil euros, correspondente a uma taxa de
execução de 28,5%.
No que toca aos investimentos da responsabilidade da SRES previstos para 2011, deu-se início ao
projeto “Casa da Cultura e Pousada da Juventude de Santana”, sendo que o projeto
“Estacionamento do Miradouro do Véu da Noiva” se encontra em fase de estudos.
O projeto “Recuperação e Sinalização de Veredas”, da responsabilidade da Direção Regional de
Florestas (DRF), apresentou uma taxa de execução baixa, pelo facto de existirem encargos
assumidos que transitaram para o ano seguinte.
Das intervenções direcionadas à promoção turística destacam-se as promovidas no Mercado
Interno – “Feiras e Workshops” e “Publicidade e Marketing”, que concretizaram 70,0% e 56,1%,
respetivamente, de execução.
Por restrições orçamentais e financeiras, a atividade da Direção Regional de Turismo (DRT),
limitou-se ao absolutamente e estritamente necessário, sem por em causa as competências e
objetivos dos serviços.
M12.2 – Gestão do destino turístico
O investimento concretizado no âmbito desta Medida, o qual totalizou 4 658,3 mil euros,
correspondeu ao desenvolvimento de projetos sob a responsabilidade da Secretaria Regional do
Turismo e Transportes. Este investimento correspondeu a uma execução de 53,1% da dotação
prevista.
Com elevado nível de execução, destacam-se os projetos com o objetivo de promover a Região e
de valorizar o património cultural da Madeira, nomeadamente, “Festa do Carnaval” e “Festa da
Flor”, que executaram 97,7% e 96,8% da dotação corrigida, respetivamente.
Alguns projetos ficaram com uma execução financeira abaixo da média da Medida em
consequência das dificuldades financeiras sentidas na Região.
Execução do PIDDAR 2011
59
II.13 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
As atuações realizadas, em 2011, no âmbito do programa P13 – Agricultura e Desenvolvimento
Rural, tendo em vista a defesa e consolidação da agricultura e a promoção do desenvolvimento
rural, da responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRA),
integram-se nas seguintes Medidas:
M13.1 – Modernização da agricultura e diversificação da economia rural;
M13.2 – Promoção de produtos regionais;
M13.3 – Desenvolvimento veterinário.
Despesa pública e financiamento
Quadro 16 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total cap.
50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural
9 085,6 56,2 0 0 9 141,8 147,3 85,5 275,8 164,4 9 814,8
Modernização da
agricultura e
diversificação da
economia rural
8 776,4 0 0 0 8 776,4 147,0 36,7 31,0 164,0 9 155,1
Promoção de
produtos regionais 284,5 56,2 0 0 340,7 0,3 48,8 244,7 0,4 635,1
Desenvolvimento
veterinário 24,7 0 0 0 24,7 0 0 0 0 24,7
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada no âmbito do presente Programa ascendeu, no ano em análise, a 9 814,8 mil
euros, o que, relativamente à despesa total do PIDDAR, representa 3,4%.
Em termos de fontes de financiamento, 9 141,8 mil euros (i.e., 93,1% da despesa do Programa)
representam a fatia de investimento proveniente de financiamento regional do Capítulo 50 do
Orçamento da Região.
O Programa apresenta uma taxa de execução média de 36,8% e as Medidas apresentam taxas
que variam entre 11,7% (Medida 13.3 – Desenvolvimento veterinário), 36,5% (Medida 13.1 -
Modernização e diversificação da economia rural) e 45,4% (Medida 13.2 - Promoção de produtos
regionais).
Execução do PIDDAR 2011
60
Principais atuações por Medida
M13.1 – Modernização e diversificação da economia rural
As intervenções nesta Medida abrangeram várias ações de apoio à agricultura e pecuária
madeirense, com vista a promover a qualidade, a segurança e a valorização dos produtos
regionais.
Estas intervenções envolveram uma despesa de 9 155,1 mil euros, representando 93,8% da
despesa realizada na Medida e uma taxa de execução de 36,5%.
Neste domínio teve particular expressão o “Plano de Desenvolvimento Agrícola e Rural” - que,
com uma execução de 250,0 mil euros, atingiu 100% da dotação prevista – e a “Sistemas de
Rega Tradicional” – que registou uma despesa na ordem dos 247,8 mil euros, a que
correspondeu a uma taxa de execução de 74,1%.
Destaca-se a performance dos contratos-programa celebrados com a IGH, Investimentos e
Gestão Hidroagrícola, S.A. e o Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), que
apresentaram uma execução de 100% face a dotação corrigida.
De entre os investimentos efetuados com recurso a financiamento comunitário, destacam-se os
apoios a entidades privadas e autarquias, no âmbito das Medidas do PRODERAM. As despesas
realizadas totalizaram 2 553,4 mil euros e representaram uma taxa de execução de 67,9%.
M13.2 – Promoção de produtos regionais
A realização de projetos e atividades que prosseguiram a linha estratégica orientada para a
valorização dos produtos regionais traduziu-se, durante o ano de 2011, num investimento de
635,1 mil euros, apresentando uma taxa de execução de 45,4%.
De entre as ações desenvolvidas na promoção dos produtos regionais, merece realce o “Plano
Promocional do Vinho (VLQPRD, VQPRD Madeirense, Vinho Regional Terras Madeirenses” que
registou uma taxa de execução de 72,0%. Destaca-se as participações em feiras e missões
empresariais e exposições no mercado regional, nacional e nos mercados dos EUA, Itália e
mercado emergente – Rússia.
M13.3 – Desenvolvimento veterinário
As atividades desenvolvidas com vista a salvaguarda da saúde animal, a qualidade da produção
de origem animal e a segurança alimentar, apresentaram em 2011 uma despesa no montante de
24,7 mil euros e 11,7% de taxa de execução.
Execução do PIDDAR 2011
61
O investimento realizado nesta Medida consubstanciou-se no controlo e vigilância de todas as
zoonoses, na execução dos programas nacionais delineados pela Direção Geral de Veterinária,
que decorrem da obrigatoriedade de cumprimento de regulamentos comunitários, bem como do
Programa de Segurança Alimentar da RAM - PSARAM.
Execução do PIDDAR 2011
62
Execução do PIDDAR 2011
63
II.14 – PESCAS E AQUICULTURA
A atuação prosseguida pela Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, através da
Direção Regional de Pescas (DRP), no âmbito do programa P14 – Pescas e Aquicultura, visa
essencialmente promover o aumento da produtividade e a competitividade do setor das pescas e
da aquicultura e a sustentabilidade da atividade piscatória, através de ações de promoção da
exploração sustentável dos recursos haliêuticos, do apoio à modernização da frota e à
sustentação da atividade, da qualificação dos ativos do setor, da melhoria das infraestruturas e
do apoio à valorização dos produtos da pesca e da aquacultura.
Os investimentos e ações realizados em 2011 enquadram-se nas seguintes Medidas:
M14.1 – Apoio à frota pesqueira, à indústria, à aquicultura e à comercialização dos
produtos;
M14.2 – Valorização dos equipamentos e infraestruturas de apoio à pesca.
Despesa pública e financiamento
Quadro 17 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Pescas e
Aquicultura 818,4 90,9 209,9 0 1 119,2 0 0 336,1 0 1 455,3
Apoio à frota
pesqueira, à
indústria, à
aquicultura e à
comercialização dos
produtos
608,3 12,0 12,0 0 632,2 0 0 0 0 632,2
Valorização dos
equipamentos e
infraestruturas de
apoio à pesca
210,1 79,0 197,9 0 487,0 0 0 336,1 0 823,1
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada com as intervenções efetuadas no ano em análise atingiu o montante de 1
455,3 mil euros, equivalendo a 0,5% do total da despesa pública com enquadramento no
PIDDAR. Este Programa apresenta uma taxa de execução de 40,5%, acima da média do PIDDAR.
Ao nível da estrutura das fontes de financiamento, 76,9% do investimento foi assegurado pelas
fontes regionais do Capítulo 50 do Orçamento da Região e 23,1% em outras fontes, na
componente fundos comunitários.
Execução do PIDDAR 2011
64
Principais atuações por Medida
M14.1 – Apoio à frota pesqueira, à indústria, à aquicultura e à comercialização dos
produtos
As atividades desenvolvidas nesta Medida representaram uma despesa de 632,2 mil euros e uma
taxa de execução de 67,9%. Os projetos que mis contribuíram para este nível de execução foram
“Apoio à Frota Pesqueira e à Indústria” com 75,8% e “BASBLACK II - Estudos Biológicos e
Pescarias de Peixe Espada Preto” com 75,9% de execução.
Devido à conjuntura atual em termos orçamentais e à imposição de congelamentos de várias
rubricas orçamentais, a execução de alguns projetos ficou aquém da previsão inicial.
O projeto no domínio da investigação (”Investigação Aplicada às Pescas e à Aquacultura”), ficou
marcado pela continuidade do acompanhamento das pescarias e monitorização dos recursos,
visando a compreensão e previsão das suas flutuações periódicas, a curto, médio e longo prazo.
Este projeto atingiu 58,3% da despesa prevista.
M14.2 – Valorização dos equipamentos e infraestruturas de apoio à pesca
A despesa realizada nesta Medida foi de 823,1 mil euros, traduzindo uma taxa de execução na
ordem dos 30,9%.
Em 2011, foram executados trabalhos de manutenção e reequipamento nas Lotas e entrepostos
frigoríficos da Região e aquisição de maquinaria e equipamentos, necessários ao bom
funcionamento das instalações.
Nesta Medida merece destaque o projeto “Comparticipação em Projetos da Administração Pública
Regional no âmbito das Pescas”, com a respetiva dotação (568,9 mil euros) executada em
59,9%. Considerando que a participação pública nacional no financiamento dos projetos apoiados
no âmbito do Programa Operacional das Pescas 2007-2013, designado por PROMAR-MADEIRA,
com a contribuição do FEP (Fundo Europeu das Pescas), é assegurada pelo orçamento da RAM.
Em 2011, apenas foram executados através do respetivo Programa Operacional, seis projetos
privados.
Execução do PIDDAR 2011
65
II.15 – DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
Os projetos e ações enquadrados no Programa P15 – Desenvolvimento Empresarial têm como
objetivo principal o reforço da capacidade competitiva da Região, através da consolidação dos
setores mais relevantes da economia e do estímulo à diversificação do tecido produtivo regional.
No decorrer de 2011, os investimentos realizados pela Vice-Presidência do Governo Regional e
pelas Secretarias Regionais dos Recursos Humanos, do Equipamento Social e do Ambiente e dos
Recursos Naturais, estruturam-se nas seguintes Medidas:
M15.1 – Promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos;
M15.2 – Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial;
M15.3 – Promoção e dinamização das atividades económicas tradicionais.
Despesa pública e financiamento
Quadro 18 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Desenvolvimento
Empresarial 4 185,7 415,6 0 425,0 5 026,3 0 15,8 7 282,3 176,0 12 500,4
Promoção e apoio
ao aumento da
capacidade e dos
fatores competitivos
4 129,8 386,6 0 0 4 516,4 0 0 7 177,6 175,6 11 870,0
Criação e melhoria
de infraestruturas
de apoio ao
desenvolvimento
empresarial
55,9 0 0 425,0 480,9 0 0 0 0 480,9
Promoção e
dinamização das
atividades
económicas
tradicionais
0 29,0 0 0 29,0 0 15,8 104,6 0 149,4
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa pública efetuada no quadro deste Programa ascendeu a 12 500,4 mil euros, o
equivalente a 4,3% da despesa total do PIDDAR 2011.
A contribuição financeira da União Europeia, sob gestão dos Serviços e Fundos Autónomos, foi de
7 282,3 mil euros, o que correspondeu a 58,3% da despesa realizada no Programa. O
financiamento proveniente do Capítulo 50 do Orçamento da Região foi de 5 026,3 mil euros, i.e.,
40% do total do financiamento.
Execução do PIDDAR 2011
66
Principais atuações por Medida
M15.1 – Promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos
As intervenções efetuadas em 2011, no âmbito da presente Medida, englobam projetos de
investimento da responsabilidade da Vice-Presidência do Governo Regional e da Secretaria
Regional dos Recursos Humanos, no sentido da valorização, diversificação e modernização da
estrutura económica regional.
A execução desta Medida, 46,0%, é o reflexo do desempenho dos projetos cujo investimento
teve origem em fundos comunitários, nomeadamente os Sistemas de Incentivos apoiados pelo
Programa Intervir+. O “Sistema de Apoio ao Turismo” e o “Sobrecustos - Custos de
Funcionamento para incentivar as empresas”, apresentaram ambos uma taxa de execução de
61,2%.
A situação insular da Região Autónoma da Madeira, bem como a falta de recursos naturais que
proporcionem aproveitamento económico, com exclusão do turismo, conduzem a
constrangimentos, tanto ao nível do aprovisionamento, bem como do escoamento, uma vez que
a estrutura de custos, quer de importação, quer de exportação ou de reexportação, e a própria
dimensão do mercado, assumem-se como barreiras difíceis de ultrapassar. Neste sentido, a
competitividade dos preços dos agentes económicos regionais afigura-se como pouco passível de
proporcionar uma vantagem competitiva, o que limitou o desenvolvimento de alguns projetos
nesta Medida.
A intervenção “Campanhas e Projetos de Defesa e Resoluções de Conflitos de Consumo”
apresentou, neste ano, 38,4% de execução da dotação prevista.
M15.2 – Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento
empresarial
No âmbito desta Medida, o projeto “Infraestruturas do Madeira Tecnopolo, 2.ª, 3.ª e 4.ª Fases”,
da responsabilidade da Secretaria Regional do Equipamento Social, registou uma realização
financeira, de 480,9 mil euros, referente à empreitada da 3.ª fase das ditas infraestruturas. Os
restantes projetos encontram-se em fase de estudos.
M15.3 – Promoção e dinamização das atividades económicas tradicionais
Em 2011 foi dado continuidade ao esforço de promoção e consolidação da marca Bordado
Madeira, através de uma estratégia promocional constituída por um conjunto de ações de
promoção direta e ações transversais no mercado regional e em mercados internacionais,
nomeadamente, os EUA, Itália e o mercado emergente – Rússia.
Para o efeito, foram despendidos 149 4 mil euros, tendo o projeto “Promoção do Bordado
Madeira e do Artesanato Regional” registado uma taxa de execução de 74,7%.
Execução do PIDDAR 2011
67
II.16 – ENERGIA
No âmbito do Programa P16 – Energia, as linhas orientadoras da atividade desenvolvida em 2011
pela Vice-Presidência do Governo Regional (VP), através da Direção Regional do Comércio,
Indústria e Energia (DRCIE) e pela Secretaria Regional do Equipamento Social (SRES) estão
implícitas na Medida M16.1 – Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia.
Despesa pública e financiamento
Quadro 19 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Energia 13,1 0 0 0 13,1 8,0 0 0 0 21,1
Racionalização,
valorização e
aprovisionamento
de energia
13,1 0 0 0 13,1 8,0 0 0 0 21,1
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa efetuada em 2011, neste domínio, ascendeu a 21,1 mil euros (i.e., 0,01% do
executado em Investimentos do Plano) e teve origem, na sua totalidade, em fontes regionais,
cabendo ao Capítulo 50 do Orçamento Regional a maior fatia (62,0%).
Principais atuações por Medida
M16.1 – Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia
O investimento feito em 2011, nesta Medida, foi na sua maioria realizada pelo projeto “PAUER II-
Projeto de Avaliação e Utilização de Energias Renováveis”, que ascendeu a 18,2 mil euros e com
uma taxa de execução de 16,9%. A baixa execução é indissociável das fortes restrições
orçamentais que a RAM atravessa.
A DRCIE, no âmbito da intervenção “Programa de Promoção da Eficiência Energética”, instalou
um sistema fotovoltaico de microprodução de energia na cobertura do edifício da sua sede, deu
continuidade à execução do contrato-programa estabelecido entre o Governo Regional e a
Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para o desenvolvimento do projeto Soltgest
e colaborou com a AREAM na elaboração e distribuição de um folheto informativo sobre a
eficiência energética.
Execução do PIDDAR
Execução do PIDDAR 2011
69
II.17 – INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS
Os investimentos realizados durante o ano de 2011 no âmbito do Programa P17 – Infraestruturas
e Equipamentos Coletivos, pelas Secretarias Regionais dos Recursos Humanos, do Equipamento
Social, do Turismo e Transportes, da Educação e Cultura, do Plano e Finanças e dos Assuntos
Sociais, contribuem para reforçar a dotação de instrumentos de apoio e de fomento às atividades
económicas regionais e de satisfação das necessidades da população, promovendo a qualidade
dos equipamentos e a melhoria da qualidade de vida das populações.
M17.1 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino;
M17.2 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio;
M17.3 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde;
M17.4 – Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade;
M17.5 – Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos
equipamentos.
Despesa pública e financiamento
Quadro 20 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Infraestruturas e
Equipamentos
Coletivos
94 458,0 1 338,9 5 355,4 4 153,6 105 305,9 120,1 6,0 33,9 28,5 105 494,3
Melhoria e
reordenamento da
rede de
infraestruturas de
ensino
877,0 855,4 3 421,8 1 314,0 6 468,4 0,00 0,00 0,00 0,00 6 468,4
Melhoria e
reordenamento da
rede de
infraestruturas
desportivas e de
recreio
3 794,9 422,8 1 691,0 38,8 5 947,5 0,2 0,00 0,00 28,5 5 976,2
Melhoria e
reordenamento da
rede de
infraestruturas do
setor da saúde
1 915,1 0,00 0,00 0,00 1 915,1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 915,1
Melhoria das
acessibilidades 87 763,9 60,6 242,6 2 800,7 90 867,9 0,00 0,00 0,00 0,00 90 867,9
Execução do PIDDAR 2011
70
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
internas e externas
e reforço da
mobilidade
Melhoria da
segurança e da
operacionalidade
das infraestruturas e
dos equipamentos
107,1 0,00 0,00 0,00 107,1 119,9 6,0 33,9 0,00 266,8
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Os investimentos, por parte dos serviços do Governo Regional acima mencionados, totalizaram
105 494,3 mil euros, o que corresponde a 36,4% da despesa registada em 2011, sendo que, a
taxa de execução foi de 30,3%.
Salienta-se, ao nível das Medidas com enquadramento no Programa em análise, a relevância da
Medida 17.4 - Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade, que
contribuiu com 33,2% do total da despesa realizada, enquanto que as Medidas 17.1 - Melhoria e
reordenamento da rede de infraestruturas de ensino e a Medida 17.5 - Melhoria da segurança e
da operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos representaram 25,7% de execução.
As Medidas 17.2 - Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
e 17.3 - Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde absorveram
23,3% e 8,3% do investimento destinado ao Programa.
Este Programa recorreu a financiamento provindo, na sua maioria, do Capítulo 50 do Orçamento
da Região (99,8%), i.e., 105 305,9 mil euros, sendo que 91,0% corresponde a financiamento
regional.
Principais atuações por Medida
M17.1 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
A implementação da Medida esteve, em 2011, a cargo das Secretarias Regionais de Educação e
Cultura (SREC) e do Equipamento Social (SRES), que repartiram 6 468,4 mil euros, resultando
numa taxa de execução de 25,7%.
As intervenções realizadas no âmbito desta Medida incidiram, nomeadamente, na concretização
de projetos de construção, beneficiação e conservação e/ou redimensionamento de
infraestruturas e equipamentos escolares. Destaca-se entre eles o “Redimensionamento,
Modernização e Ampliação de Infraestruturas de Escolas do 1.º Ciclo” que apresenta uma taxa de
execução de 100%.
Execução do PIDDAR 2011
71
A baixa execução financeira de alguns projetos resulta das dificuldades de tesouraria que o
Governo Regional atravessa.
M17.2 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de
recreio
Do quadro da presente Medida constam as intervenções da Secretaria Regional dos Recursos
Humanos, da Secretaria Regional de Educação e Cultura e da Secretaria Regional do
Equipamento Social.
Os investimentos corresponderam a trabalhos de reparação e conservação de rede dos Centros
de Juventude, outras infraestruturas desportivas e de apoio à Juventude e ainda, obras ao nível
das piscinas anexas a instalações escolares. Estas últimas apresentaram uma taxa de execução
acima da média do PIDDAR (65,8%), o que contribuiu para que a Medida atingisse 23,3% da
dotação prevista.
A baixa execução financeira de alguns projetos resulta das dificuldades de tesouraria que o
Governo Regional atravessa.
M17.3 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde
Nesta Medida, o investimento realizado em 2011 pelas Secretarias Regionais do Equipamento
Social e dos Assuntos Sociais materializou-se numa despesa de 1 915,1 mil euros, tendo-se
atingido um nível de execução reduzido de 8,3%.
Destacam-se, neste contexto, o investimento em “Outras Infraestruturas e Equipamentos de
apoio à Saúde” que apresentou uma taxa de execução de 65,6% e referem-se a reparações
diversas e impermeabilizações no centro de saúde de Machico, decorrentes do temporal de
fevereiro de 2010.
No que se refere aos investimentos da responsabilidade do Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM), estes ficaram aquém do esperado, devido
essencialmente as reduzidas transferências do Orçamento Regional.
M17.4 – Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
Durante o ano de 2011, foram realizados investimentos ao nível das infraestruturas rodoviárias,
quer ao nível da construção, quer ao nível de melhorias, modernização e gestão das mesmas.
Estes investimentos foram realizados sob a responsabilidade das Secretarias Regionais do
Equipamento Social (SRES), do Turismo e Transportes (SRTT) e do Plano e Finanças (SRPF),
Execução do PIDDAR 2011
72
O montante de despesa realizada ascendeu a 90 867,9 mil euros, o correspondente a uma taxa
de execução de 33,2%, 1/3 da dotação orçamentada para esta Medida.
A baixa execução financeira de alguns projetos resulta das dificuldades de tesouraria que o
Governo Regional atravessa.
M17.5 – Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos
equipamentos
Os investimentos nesta Medida, estiveram a cargo da Secretaria Regional do Equipamento Social,
e traduziram-se na aquisição de equipamentos e material de laboratório, permitindo o reforço das
capacidades laboratoriais. Com uma taxa de execução de 41,9%, destaca-se o projeto “Reforço e
Modernização das Capacidades Metrológicas do Centro de Metrologia”.
A Medida registou uma realização na ordem dos 266,8 mil euros, traduzida numa taxa de
execução de 25,7%.
Execução do PIDDAR 2011
73
II.18 – APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
ADMINISTRATIVO
O Programa P18 – Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo, pelo seu caráter
transversal e porque contempla investimentos e ações que visam melhorar a qualidade na
prestação de serviços públicos, inclui atuações da responsabilidade de todos os Departamentos
do Governo Regional.
As intervenções levadas a cabo em 2011 têm enquadramento nas seguintes Medidas:
M18.1 – Qualificação e valorização dos recursos humanos;
M18.2 – Modernização administrativa e governo eletrónico;
M18.3 – Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria do atendimento a
cidadãos e empresas;
M18.4 – Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos.
Despesa pública e financiamento
Quadro 21 – Investimento realizado por fonte de financiamento
Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Aperfeiçoamento
e Modernização
do Sistema
Administrativo
2 938,1 81,7 330,7 0,00 3 350,6 44,8 0,00 0,1 0,00 3 395,5
Qualificação e
valorização dos
recursos humanos
68,5 19,3 77,4 0,00 165,3 0,00 0,00 116,00 0,00 165,4
Modernização
administrativa e
governo eletrónico
1 345,8 60,1 240,4 0,00 1 646,3 1,3 0,00 0,00 0,00 1 647,6
Qualificação e
certificação dos
serviços públicos e
melhoria do
atendimento a
cidadãos e
empresas
69,5 2,3 12,9 0,00 84,6 0,00 0,00 0,00 0,00 84,6
Construção e
remodelação de
edifícios e
equipamentos
públicos
1 454,4 0,00 0,00 0,00 1 454,4 43,5 0,00 0,00 0,00 1 497,9
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
Execução do PIDDAR 2011
74
O investimento realizado no âmbito do programa ascendeu a 3 395,5 mil euros, o que
corresponde a 33,6% da despesa registada em 2011 com a implementação do PIDDAR.
No que respeita a distribuição da execução pelas Medidas do Programa em análise, é de salientar
a performance da Medida 18.1 - Qualificação e valorização dos recursos humanos, que apresenta
uma execução de 48,6% da despesa realizada, seguida das Medidas 18.4 - Construção e
remodelação de edifícios e equipamentos públicos (41,7%), 18.2 - Modernização administrativa e
governo eletrónico (28,3%) e 18.3 - Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria
do atendimento a cidadãos e empresas (24,5%).
No que concerne às fontes de financiamento, a maior parte do investimento realizado neste
Programa (98,7%) foi proveniente do Capítulo 50 do Orçamento Regional, sendo que 90,1% diz
respeito a financiamento regional e 9,9% ao financiamento comunitário. Os restantes 1,3%
correspondem a recursos próprios dos Serviços e Fundos Autónomos com responsabilidade na
gestão de projetos do programa.
Principais atuações por Medida
M18.1 – Qualificação e valorização dos recursos humanos
As intervenções efetuadas em 2011 pelos diferentes Departamentos do Governo Regional
conduziram à participação do pessoal afeto aos diversos serviços em ações de formação e
aperfeiçoamento profissional, com vista ao reforço de competências e atualização de
conhecimentos.
A despesa realizada no âmbito da Medida ascendeu a 165,4 mil euros. A taxa de execução
correspondente foi de 48,6%.
O ano de 2011 ficou marcado pela continuação da política da formação profissional levada a cabo
pela Direção Regional da Administração Publica e Local da RAM (DRAPL), para todos os
organismos do Governo Regional e da Administração Local da RAM. O montante despendido foi
de 115,8 mil euros, o que se traduziu numa taxa de execução de 58,7%.
M18.2 – Modernização administrativa e governo eletrónico
Os investimentos realizados, no âmbito desta Medida, traduziram-se numa despesa de 1 647,6
mil euros e consubstanciaram-se na modernização e informatização de serviços, atualização de
equipamentos e intervenções dirigidas à implementação/manutenção de sistemas de informação
diversos.
Execução do PIDDAR 2011
75
M18.3 – Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria do atendimento a
cidadãos e empresas
A presente Medida materializou-se na aplicação de metodologias de gestão da qualidade nos
organismos da Administração Pública Regional. Neste sentido a DRAPL concluiu o projeto lançado
em 2010 com vista à aplicação da CAF em organismos públicos da RAM e apoio à implementação
do 1º nível de excelência da EFQM em 12 desses organismos.
Destaque-se a manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Direção Regional da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRADR) de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008 e a
continuação do processo de acreditação do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança
Alimentar (LRVSA), assegurando o cumprimento dos requisitos exigidos pela norma NP EN ISO
17025:2005.
Os investimentos realizados totalizaram 84,6 mil euros, o correspondente a 24,5% da dotação
prevista.
A execução nula apresentada nas intervenções da SRPF deveu-se a dificuldades de tesouraria.
M18.4 – Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
Os investimentos realizados, no âmbito da Medida em análise, traduziram-se numa despesa de 1
497,9 mil euros, o correspondente a 41,7% da dotação prevista, que consubstanciou no
desenvolvimento de projetos de beneficiação e de modernização em edifícios onde estão
instalados serviços da Administração Pública.
Destaca-se, nesta Medida, a realização do capital social da PATRIRAM – Titularidade e Gestão de
Património Público Regional, S.A. em 1 130,0 mil euros, cujo objetivo foi a titularidade,
transmissão, gestão, rendibilização e reconversão de património, imobiliário ou mobiliário, do
domínio privado da RAM, que lhe for transmitido ou concessionado.
Por motivos relacionados com restrições orçamentais e financeiras, a execução limitou-se ao
absoluto e estritamente necessário, sem por em causa as competências e objetivos dos serviços.
Execução do PIDDAR 2011
76
Execução do PIDDAR 2011
77
II.19 – COOPERAÇÃO
No contexto do Programa P19 – Cooperação, foram desenvolvidos, sob a responsabilidade da
Vice-Presidência do Governo Regional (VP) e das Secretarias Regionais dos Recursos Humanos
(SRRH), do Equipamento Social (SRES), do Turismo e Transporte (SRTT), de Educação e Cultura
(SREC), do Plano e Finanças (SRPF), do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRA) e dos Assuntos
Sociais (SRAS), projetos de investimento e iniciativas no âmbito das seguintes Medidas:
M19.1 – Cooperação inter-regional;
M19.2 – Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento.
Despesa pública e financiamento
Quadro 22 – Investimento realizado por fonte de financiamento
U Unidade: mil euros
Programa/Medida
Fontes de Financiamento
Capítulo 50 do Orçamento Regional Serviço e Fundo Autónomo
Total
PIDDAR
Financiamento
Regional FC OF Total
cap. 50
Financiamento
Regional FC OF
NC CI NC CI
Cooperação 318,5 251,9 141,7 0,1 712,6 0 162,2 501,4 0 1 376,2
Cooperação inter-
regional 97,9 16,8 95,3 0,1 210,3 0 33,3 66,3 0 310,0
Gestão e controlo de
programas de apoio
ao desenvolvimento
220,6 235,1 46,5 0 502,2 0 128,8 435,1 0 1 066,2
Legenda: NC Não cofinanciado CI Contrapartida Interna FC Financiamento Comunitário OF Outras Fontes
A despesa realizada com enquadramento no presente Programa ascendeu a 1 376,2 mil euros, o
que representa 0,5% da despesa total dos Investimentos do Plano em 2011.
Ao efetuar uma análise por Medidas, verifica-se que foi a Medida que enquadra os projetos
dirigidos à gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento abrangeu 77,5% do
investimento, enquanto que a Medida destinada à cooperação inter-regional envolveu os
restantes 22,5% da despesa efetuada no âmbito do presente Programa.
No que concerne à distribuição por fontes de financiamento, 663,6 mil euros respeitam ao
investimento realizado por Serviços e Fundos Autónomos (SFA) com responsabilidade na gestão
dos projetos deste Programa, sendo que do montante em causa, 75,6% (501,4 mil euros) são
relativos a financiamento comunitário gerido diretamente por estes Serviços e concedido ao
abrigo do Programa Intervir+ e do Programa de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-
Canárias (PCT MAC 2007-2013), entre outros instrumentos da União Europeia.
Execução do PIDDAR 2011
78
Os restantes 712,6 mil euros representam a parcela de investimento proveniente do Capítulo 50
do Orçamento Regional.
Este Programa apresenta uma taxa de execução de 22,8%, tendo uma distribuição por Medidas
de 12,0% para a Medida 19.1 – Cooperação inter-regional e 30,9% na Medida 19.2 – Gestão e
controlo de programas de apoio ao desenvolvimento.
Principais atuações por Medida
M19.1 – Cooperação inter-regional
No âmbito desta Medida, são de realçar as ações e projetos de cooperação com os Açores e as
Canária, desenvolvidas no âmbito do PCT MAC 2007-2013, permitindo o aproveitamento dos
benefícios potenciais decorrentes da promoção pró-ativa de relações de cooperação inter-
regional. Estas ações representaram uma despesa de 310,0 mil euros e uma execução de 12,0%.
Merecem destaque os níveis de execução atingidos pelo projeto “FORESMAC - Cooperação e
sinergias em matéria de aproveitamento florestal sustentável da Região da Macaronésia” (98,2%)
e pelo projeto “Experimentação e Demonstração na Cultura da Bananeira – BIOMUSA” (79,4%).
Refira-se que alguns projetos não apresentam execução, nomeadamente, devido ao
congelamento parcial das rubricas diretamente relacionadas com a aquisição de bens e serviços e
por restrições orçamentais e financeiras.
M19.2 – Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
O investimento realizado nesta Medida corresponde a projetos associados à assistência técnica
de instrumentos operacionais da Política de Coesão da União Europeia com aplicação na RAM,
tendo totalizado 1 066,2 mil euros. A taxa de execução situou-se nos 30,9%.
Destacam-se, neste contexto, os projetos “Sistema Integrado de Informação do IDE” que
apresenta uma execução de 41,3% e o projeto “Monitorização das Ações de Formação
Profissional” com uma taxa de 91,5%.
Execução do PIDDAR 2011
79
III. DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO
INVESTIMENTO
Execução do PIDDAR 2011
81
QUADRO I – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E
DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL EM 2011
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO I - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL EM 2011
83
(Euros)
PROGRAMAS
DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL TOTAL
PIDDAR VP SRRH SRES SRTT SREC SRPF SRA SRAS
TOTAL Total 25 455 179 10 256 880 148 701 653 15 305 803 38 328 921 15 547 551 30 306 158 5 640 284 289 542 428 F. Regional 16 135 394 779 210 134 133 994 12 221 700 21 785 644 15 229 326 29 042 004 4 708 748 234 036 020
F. Comunitário 9 143 826 9 477 669 6 188 520 3 084 102 15 908 980 317 865 1 099 778 284 011 45 504 751
Outras Fontes 175 959 0 8 379 139 0 634 297 360 164 376 647 525 10 001 657
INOVAÇÃO E QUALIDADE Total 2 037 199 1 065 259 3 102 459 F. Regional 310 447 598 207 908 654
F. Comunitário 1 726 753 467 052 2 193 804
Outras Fontes 0
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Total 108 088 11 802 119 890 F. Regional 108 088 1 435 109 523
F. Comunitário 10 367 10 367
Outras Fontes 0
GESTÃO DO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO NATURAL
Total 55 407 008 18 268 936 73 675 943 F. Regional 54 607 206 18 178 681 72 785 887
F. Comunitário 133 208 90 255 223 463
Outras Fontes 666 593 666 593
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO Total 265 037 330 383 18 599 777 19 195 197 F. Regional 265 037 123 064 3 768 041 4 156 142
F. Comunitário 207 319 14 816 010 15 023 329
Outras Fontes 15 726 15 726
DESPORTO E JUVENTUDE Total 13 145 120 13 145 120 F. Regional 12 589 596 12 589 596
F. Comunitário 0
Outras Fontes 555 524 555 524
EMPREGO E TRABALHO Total 9 811 204 9 811 204 F. Regional 334 627 334 627
F. Comunitário 9 476 577 9 476 577
Outras Fontes 0
SAÚDE Total 1 166 797 1 166 797 F. Regional 1 100 451 1 100 451
F. Comunitário 66 346 66 346
Outras Fontes 0
INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL Total 131 633 131 633 F. Regional 131 633 131 633
F. Comunitário 0
Outras Fontes 0
HABITAÇÃO E REALOJAMENTO Total 6 645 273 6 645 273 F. Regional 6 645 273 6 645 273
F. Comunitário 0
Outras Fontes 0
CULTURA E PATRIMÓNIO Total 1 534 807 1 521 778 116 773 37 046 3 210 404 F. Regional 73 367 1 066 537 116 773 37 046 1 293 723
F. Comunitário 420 670 420 670
Outras Fontes 1 461 440 34 572 1 496 012
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO
Total 10 424 365 2 274 956 2 095 992 348 555 2 676 715 17 820 583 F. Regional 10 424 365 485 969 2 095 992 348 555 1 844 974 15 199 854
F. Comunitário 354 485 184 216 538 701
Outras Fontes 1 434 503 647 525 2 082 028
TURISMO Total 253 055 7 205 165 1 935 7 460 155 F. Regional 15 055 4 121 063 1 935 4 138 053
F. Comunitário 3 084 102 3 084 102
Outras Fontes 238 000 238 000
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Total 9 814 848 9 814 848 F. Regional 9 374 686 9 374 686
F. Comunitário 275 787 275 787
Outras Fontes 164 376 164 376
PESCAS E AQUICULTURA Total 1 455 319 1 455 319 F. Regional 909 312 909 312
F. Comunitário 546 007 546 007
Outras Fontes 0
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Total 11 861 379 8 636 480 940 149 459 12 500 414 F. Regional 4 507 770 8 636 55 940 44 838 4 617 183
F. Comunitário 7 177 651 104 621 7 282 272
Outras Fontes 175 959 425 000 600 959
ENERGIA Total 2 928 18 208 21 136 F. Regional 2 928 18 208 21 136
F. Comunitário 0
Outras Fontes 0
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS COLETIVOS
Total 30 121 87 708 245 7 974 925 3 720 879 4 372 692 1 687 483 105 494 344 F. Regional 30 121 78 165 306 7 974 925 3 692 404 4 372 692 1 687 483 95 922 930
F. Comunitário 5 389 336 5 389 336
Outras Fontes 4 153 603 28 475 4 182 078
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
Total 521 601 7 110 663 847 125 713 194 483 1 772 711 66 517 43 550 3 395 533 F. Regional 444 063 7 110 561 767 125 713 56 125 1 772 711 53 656 43 550 3 064 696
F. Comunitário 77 538 102 080 138 358 12 861 330 837
Outras Fontes 0
COOPERAÇÃO Total 499 617 3 139 30 205 69 822 544 110 163 542 65 740 1 376 175
F. Regional 337 733 2 047 28 112 13 299 225 885 93 295 32 291 732 661
F. Comunitário 161 885 1 092 2 093 56 524 317 865 70 247 33 449 643 154
Outras Fontes 360 360
Execução do PIDDAR 2011
85
QUADRO II – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E FONTES
DE FINANCIAMENTO EM 2011
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO II - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2011
87
(Euros)
FONTES DE FINANCIAMENTO
PROGRAMAS / MEDIDAS CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
TOTAL CAP. 50
OUTRAS FONTES
TOTAL DO PIDDAR
PROJETOS FINANCIAMENTO REGIONAL
FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO
OUTRAS FONTES
FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO
OUTRAS FONTES
Não
Cofinanciado Contrapartida
Interna Não
Cofinanciado Contrapartida
Interna
1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 7 8 9 10 11=6+7+8+9+10
TOTAL 225 879 354 4 035 284 12 530 460 8 379 499 250 824 598 460 156 3 661 226 32 974 291 1 622 158 289 542 428
INOVAÇÃO E QUALIDADE 791 153 117 502 467 052 0 1 375 706 0 0 1 726 753 0 3 102 459
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
108 088 1 435 10 367 0 119 890 0 0 0 0 119 890
GESTÃO DO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO NATURAL
72 668 826 44 936 145 760 666 593 73 526 115 14 367 57 759 77 703 0 73 675 943
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 393 828 531 582 2 010 251 0 2 935 660 0 3 230 733 13 013 078 15 726 19 195 197
DESPORTO E JUVENTUDE 12 589 596 0 0 0 12 589 596 0 0 0 555 524 13 145 120
EMPREGO E TRABALHO 105 058 126 357 0 0 231 415 0 103 212 9 476 577 0 9 811 204
SAÚDE 977 113 13 300 0 0 990 413 110 038 0 66 346 0 1 166 797
INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL 131 633 0 0 0 131 633 0 0 0 0 131 633
HABITAÇÃO E REALOJAMENTO 6 645 273 0 0 0 6 645 273 0 0 0 0 6 645 273
CULTURA E PATRIMÓNIO 1 186 714 105 167 420 670 1 461 440 3 173 991 1 841 0 0 34 572 3 210 404
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO
15 097 569 88 621 354 485 1 434 503 16 975 177 13 664 0 184 216 647 525 17 820 583
TURISMO 3 367 027 771 026 3 084 102 238 000 7 460 155 0 0 0 0 7 460 155
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL 9 085 590 56 250 0 0 9 141 840 147 332 85 514 275 787 164 376 9 814 848
PESCAS E AQUICULTURA 818 371 90 941 209 882 0 1 119 195 0 0 336 124 0 1 455 319
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 4 185 720 415 625 0 425 000 5 026 345 0 15 838 7 282 272 175 959 12 500 414
ENERGIA 13 103 0 0 0 13 103 8 033 0 0 0 21 136
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
COLETIVOS 94 458 047 1 338 857 5 355 428 4 153 603 105 305 935 120 043 5 983 33 908 28 475 105 494 344
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
2 938 123 81 735 330 721 0 3 350 580 44 838 0 116 0 3 395 533
COOPERAÇÃO 318 523 251 950 141 743 360 712 576 0 162 188 501 411 0 1 376 175
Execução do PIDDAR 2011 89
QUADRO III – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTOS
DO GOVERNO REGIONAL EM 2011
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO III - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL EM 2011
91
(Euros)
PROGRAMAS / MEDIDAS / PROJETOS
DOTAÇÃO
DESPESA TAXA DE EXECUÇÃO
INICIAL CORRIGIDA
1 2 3 4 5=4/3
TOTAL 758 933 521 766 039 371 289 542 428 37,8%
VICE-PRESIDÊNCIA 57 631 242 52 178 397 25 455 179 48,8%
RECURSOS HUMANOS 17 848 927 18 185 558 10 256 880 56,4%
EQUIPAMENTO SOCIAL 383 107 500 404 254 363 148 701 653 36,8%
TURISMO E TRANSPORTES 37 576 357 36 392 387 15 305 803 42,1%
EDUCAÇÃO E CULTURA 58 157 502 57 343 900 38 328 921 66,8%
PLANO E FINANÇAS 92 151 098 93 634 508 15 547 551 16,6%
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 73 592 299 64 903 299 30 306 158 46,7%
ASSUNTOS SOCIAIS 38 868 596 39 146 959 5 640 284 14,4%
Execução do PIDDAR 2011 93
QUADRO IV – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E
MEDIDAS EM 2011
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO IV - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E MEDIDAS EM 2011
95
(Euros)
PROGRAMAS / MEDIDAS
DOTAÇÃO
DESPESA TAXA DE
EXECUÇÃO Inicial Corrigida
1 2 3 4 5=4/3
TOTAL 758 933 521 766 039 371 289 542 428 37,8%
INOVAÇÃO E QUALIDADE 7 551 400 8 467 424 3 102 459 36,6%
Promoção da inovação e sociedade do
conhecimento 1 500 000 1 500 000 181 453 12,1%
Promoção do empreendedorismo 4 898 450 5 139 450 1 776 894 34,6%
Fomento da utilização das tecnologias da informação e da comunicação
973 950 1 641 038 1 065 259 64,9%
Estímulo a uma cultura regional para a
qualidade 179 000 186 936 78 852 42,2%
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
901 900 192 129 119 890 62,4%
Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
901 900 192 129 119 890 62,4%
GESTÃO DO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO
NATURAL 150 539 289 135 983 348 73 675 943 54,2%
Proteção e controlo da qualidade do ambiente 110 000 224 565 72 963 32,5%
Conservação da natureza e da biodiversidade 838 000 584 844 151 354 25,9%
Gestão sustentável de resíduos e de recursos
hídricos e águas residuais 31 402 427 27 533 205 17 575 174 63,8%
Valorização das florestas e áreas protegidas 1 116 911 1 011 017 92 250 9,1%
Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
101 595 704 92 057 980 48 040 856 52,2%
Proteção e valorização da orla costeira 14 790 000 13 949 744 7 589 732 54,4%
Informação e sensibilização ambiental 686 247 621 993 153 613 24,7%
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 25 372 754 24 254 887 19 195 197 79,1%
Incremento das competências e valorização
dos recursos humanos nas escolas 720 000 804 378 66 803 8,3%
Gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas
3 757 067 1 892 972 743 476 39,3%
Promoção da formação profissional 20 027 987 20 686 758 18 293 026 88,4%
Promoção da educação especial e reabilitação 867 700 870 779 91 892 10,6%
DESPORTO E JUVENTUDE 17 482 548 18 104 402 13 145 120 72,6%
Valorização da atividade desportiva 17 482 548 18 104 402 13 145 120 72,6%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO IV - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E MEDIDAS EM 2011
96
(Euros)
PROGRAMAS / MEDIDAS
DOTAÇÃO
DESPESA TAXA DE
EXECUÇÃO Inicial Corrigida
EMPREGO E TRABALHO 17 055 441 17 425 573 9 811 204 56,3%
Desenvolvimento de medidas ativas e
preventivas para o emprego 17 000 000 17 367 023 9 773 722 56,3%
Melhoria das condições de trabalho 55 441 58 550 37 482 64,0%
SAÚDE 12 421 393 12 128 015 1 166 797 9,6%
Reforço da acessibilidade e da qualidade dos
serviços de saúde 10 987 333 10 822 955 1 059 046 9,8%
Promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde
1 134 060 1 045 060 35 110 3,4%
Prevenção e combate a situações de risco 300 000 260 000 72 641 27,9%
INTEGRAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL 247 160 258 399 131 633 50,9%
Promoção da coesão e da inclusão social 17 860 14 219 5 818 40,9%
Intensificação das relações com as comunidades madeirenses
229 300 244 180 125 815 51,5%
HABITAÇÃO E REALOJAMENTO 14 200 000 17 094 733 6 645 273 38,9%
Promoção da habitação com integração social, urbanística e paisagística
14 200 000 17 094 733 6 645 273 38,9%
CULTURA E PATRIMÓNIO 8 850 800 8 136 937 3 210 404 39,5%
Valorização, qualificação e divulgação da
oferta cultural e museológica 3 140 500 3 540 289 1 729 648 48,9%
Conservação e qualificação do património cultural e religioso
3 426 000 2 090 202 256 462 12,3%
Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica
1 214 300 1 436 790 832 201 57,9%
Património arquivístico e promoção da leitura 1 070 000 1 069 656 392 094 36,7%
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO
77 958 500 79 172 572 17 820 583 22,5%
Qualificação, requalificação e valorização do território
7 188 500 7 778 777 861 678 11,1%
Promoção de um ordenamento territorial
equilibrado e qualificante 150 000 3 000 0 0,0%
Apoio ao desenvolvimento regional e local 48 520 000 52 468 284 12 515 629 23,9%
Proteção do território e apoio ao socorro 10 150 000 10 396 198 2 676 715 25,7%
Desenvolvimento social e comunitário 11 950 000 8 526 313 1 766 561 20,7%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO IV - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E MEDIDAS EM 2011
97
(Euros)
PROGRAMAS / MEDIDAS
DOTAÇÃO
DESPESA TAXA DE
EXECUÇÃO Inicial Corrigida
TURISMO 19 184 250 18 598 348 7 460 155 40,1%
Promoção e valorização da atividade turística 10 419 000 9 833 098 2 801 874 28,5%
Gestão do destino turístico 8 765 250 8 765 250 4 658 280 53,1%
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
31 237 160 26 676 915 9 814 848 36,8%
Modernização e diversificação da economia
rural 29 890 664 25 066 269 9 155 072 36,5%
Promoção de produtos regionais 1 235 936 1 399 019 635 065 45,4%
Desenvolvimento veterinário 110 560 211 627 24 711 11,7%
PESCAS E AQUICULTURA 3 280 261 3 597 582 1 455 319 40,5%
Apoio à frota pesqueira, à indústria, à aquicultura e à comercialização dos produtos
1 165 261 930 830 632 236 67,9%
Valorização dos equipamentos e infraestruturas de apoio à pesca
2 115 000 2 666 752 823 083 30,9%
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 39 195 392 31 009 756 12 500 414 40,3%
Promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos
35 795 392 25 782 923 11 870 015 46,0%
Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial
3 200 000 5 026 833 480 940 9,6%
Promoção e dinamização das atividades
económicas tradicionais 200 000 200 000 149 459 74,7%
ENERGIA 311 000 227 914 21 136 9,3%
Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia
311 000 227 914 21 136 9,3%
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
COLETIVOS 314 855 423 348 559 759 105 494 344 30,3%
Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
22 450 624 25 148 560 6 468 374 25,7%
Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
22 299 700 25 648 159 5 976 165 23,3%
Melhoria e reordenamento da rede de
infraestruturas do setor da saúde 23 879 292 23 003 292 1 915 069 8,3%
Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
245 244 307 273 720 768 90 867 923 33,2%
Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos
981 500 1 038 980 266 813 25,7%
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 10 601 840 10 106 480 3 395 533 33,6%
Qualificação e valorização dos recursos humanos
535 700 340 349 165 402 48,6%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO IV - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E MEDIDAS EM 2011
98
(Euros)
PROGRAMAS / MEDIDAS
DOTAÇÃO
DESPESA TAXA DE
EXECUÇÃO Inicial Corrigida
Modernização administrativa e governo eletrónico
6 185 656 5 828 491 1 647 625 28,3%
Qualificação e certificação dos serviços
públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
525 800 345 242 84 595 24,5%
Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
3 354 684 3 592 398 1 497 911 41,7%
COOPERAÇÃO 7 687 010 6 044 198 1 376 175 22,8%
Cooperação inter-regional 4 103 682 2 590 986 310 014 12,0%
Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
3 583 328 3 453 212 1 066 161 30,9%
Execução do PIDDAR 2011
99
QUADRO V – INVESTIMENTO REALIZADO SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO
EM 2011
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO V -INVESTIMENTO REALIZADO SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO EM 2011
101
(Euros)
Localização
DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL
TOTAL PIDDAR
VP SRRH SRES SRTT SREC SRPF SRA SRAS
TOTAL
TOTAL 25 455 179 10 256 880 148 701 653 15 305 803 38 328 921 15 547 551 30 306 158 5 640 284 289 542 428
CAP. 50 O.R. 16 083 977 674 757 148 532 581 15 305 803 21 450 814 15 242 565 29 024 896 4 509 205 250 824 598
CALHETA
TOTAL 0 0 8 755 481 0 0 165 261 33 746 0 8 954 488
CAP. 50 O.R. 0 0 8 755 481 0 0 165 261 33 746 0 8 954 488
CÂMARA DE LOBOS
TOTAL 0 0 3 194 391 0 0 388 862 109 562 0 3 692 815
CAP. 50 O.R. 0 0 3 194 391 0 0 388 862 109 562 0 3 692 815
FUNCHAL
TOTAL 22 842 5 752 10 640 861 6 170 453 613 934 481 603 247 461 529 896 18 712 802
CAP. 50 O.R. 22 842 5 752 10 640 861 6 170 453 605 815 481 603 196 863 484 059 18 608 248
MACHICO
TOTAL 0 0 2 116 552 0 0 99 340 95 935 0 2 311 827
CAP. 50 O.R. 0 0 2 116 552 0 0 99 340 95 935 0 2 311 827
PONTA DO SOL
TOTAL 0 0 113 960 0 20 599 126 787 79 942 0 341 287
CAP. 50 O.R. 0 0 113 960 0 20 599 126 787 79 942 0 341 287
PORTO MONIZ
TOTAL 0 0 0 0 0 276 383 0 0 276 383
CAP. 50 O.R. 0 0 0 0 0 276 383 0 0 276 383
PORTO SANTO
TOTAL 1 634 741 0 0 7 265 0 429 319 419 0 2 071 745
CAP. 50 O.R. 1 634 741 0 0 7 265 0 429 319 419 0 2 071 745
RIBEIRA BRAVA
TOTAL 0 0 773 170 0 0 129 468 0 0 902 637
CAP. 50 O.R. 0 0 773 170 0 0 129 468 0 0 902 637
SANTA CRUZ
TOTAL 0 0 1 471 068 0 0 156 151 484 787 845 405 2 957 411
CAP. 50 O.R. 0 0 1 471 068 0 0 156 151 403 197 0 2 030 416
SANTANA
TOTAL 0 0 591 271 0 0 27 171 22 285 0 640 727
CAP. 50 O.R. 0 0 591 271 0 0 27 171 22 285 0 640 727
SÃO VICENTE
TOTAL 0 0 2 356 356 0 0 0 199 497 0 2 555 853
CAP. 50 O.R. 0 0 2 356 356 0 0 0 118 723 0 2 475 079
VÁRIOS CONCELHOS
TOTAL 9 024 684 40 607 62 839 536 8 977 2 100 0 1 129 349 868 101 73 913 354
CAP. 50 O.R. 9 024 684 40 425 62 839 536 8 977 2 100 0 1 124 529 868 101 73 908 352
REGIÃO
TOTAL 14 759 705 10 084 706 55 849 008 7 504 900 37 692 289 13 267 206 27 552 611 3 396 881 170 107 307
CAP. 50 O.R. 5 388 504 502 766 55 679 936 7 504 900 20 822 300 12 962 220 26 783 445 3 157 044 132 801 114
EXTERIOR
TOTAL 13 206 125 815 0 1 614 208 0 0 350 564 0 2 103 793
CAP. 50 O.R. 13 206 125 815 0 1 614 208 0 0 56 250 0 1 809 479
Execução do PIDDAR 2011 103
QUADRO VI – INVESTIMENTO REALIZADO POR FONTES DE
FINANCIAMENTO EM 2011
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VI - INVESTIMENTO REALIZADO POR FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2011
105
(Euros)
Fontes de financiamento
DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL Total PIDDAR
VP SRRH SRES SRTT SREC SRPF SRA SRAS
Total PIDDAR 25 455 179 10 256 880 148 701 653 15 305 803 38 328 921 15 547 551 30 306 158 5 640 284 289 542 428
Fin. Reg. - Não-cofin. 16 135 394 779 210 134 133 994 12 221 701 21 785 644 15 229 326 29 042 004 4 708 748 234 036 020
Financ. Comunitário 9 143 826 9 477 669 6 188 520 3 084 102 15 908 980 317 865 1 099 778 284 011 45 504 751
Outras Fontes 175 959 0 8 379 139 0 634 297 360 164 376 647 525 10 001 657
Cap. 50 do O.R. 16 083 977 674 757 148 532 581 15 305 803 21 450 814 15 242 565 29 024 896 4 509 205 250 824 598
Fin. Reg. - Não-cofin. 15 600 574 548 401 132 462 055 11 450 675 17 803 167 15 003 441 28 515 137 4 495 905 225 879 354
Fin. Reg. - Contrap. Interna 405 981 126 357 1 536 774 771 026 751 745 225 885 204 216 13 300 4 035 284
Financ. Comunitário 77 422 0 6 154 613 3 084 102 2 895 902 12 879 305 542 0 12 530 460
Outras Fontes 0 0 8 379 139 0 0 360 0 0 8 379 499
Outras Fontes 9 371 201 9 582 122 169 072 0 16 878 108 304 986 1 281 262 1 131 079 38 717 830
Fin. Reg. - Não-cofin. 0 182 129 182 0 0 0 163 540 167 252 460 156
Fin. Reg. - Contrap. Interna 128 838 104 271 5 983 0 3 230 733 0 159 110 32 291 3 661 226
Financ. Comunitário 9 066 404 9 477 669 33 908 0 13 013 078 304 986 958 199 284 011 32 974 291
Outras Fontes 175 959 0 0 0 634 297 0 412 647 525 1 622 158
Execução do PIDDAR 2011
107
QUADRO VII – EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS,
MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011
Execução do PIDDAR 2011
109
VICE-PRESIDÊNCIA
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 VICE-PRESIDÊNCIA
111
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação Despesa
Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional 57 631 242 52 178 397 25 455 179 48,8%
Programa: Inovação e Qualidade 6 577 450 6 826 386 2 037 199 29,8%
Medida: Promoção da inovação e sociedade
do conhecimento 1 500 000 1 500 000 181 453 12,1%
+Conhecimento IDE-RAM REG 2009 2014 PO FEDER 1 500 000 1 500 000 181 453 12,1%
Medida: Promoção do empreendedorismo 4 898 450 5 139 450 1 776 894 34,6%
Modernização e Inovação Empresarial GAB /
CEIM
REG 2011 2011 366 850 607 850 90 915 15,0%
Fundo de Capital de Risco - Madeira Capital IDE-RAM REG 2000 2012 500 000 500 000 0 0,0%
Criação de Fundo de Garantia Mútua IDE-RAM REG 2000 2012 PO FEDER 2 031 600 2 031 600 873 960 43,0%
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação
IDE-RAM REG 2007 2014 PO FEDER 2 000 000 2 000 000 812 019 40,6%
Medida: Estímulo a uma cultura regional para a qualidade
179 000 186 936 78 852 42,2%
Programa de Promoção da Qualidade DRCIE REG 2007 2013 4 000 4 003 3 081 77,0%
Implementação da Estratégia Regional para a Qualidade na RAM
DRCIE REG 2007 2013 175 000 182 933 75 771 41,4%
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
281 000 108 089 108 088 100,0%
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
281 000 108 089 108 088 100,0%
Projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do Programa "Carnegie Mellon"
GAB / MT, S.A.
REG 2008 2014 81 000 108 089 108 088 100,0%
Infraestruturas Tecnológicas GAB / MT, S.A.
REG 2010 2011 200 000 0 0 0,0%
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
11 512 500 16 328 118 10 424 365 63,8%
Medida: Qualificação, requalificação e valorização do território
12 500 5 629 4 727 84,0%
Estudo e Preservação dos Recursos Geológicos DRCIE VCC 2002 2011 12 500 5 629 4 727 84,0%
Medida: Apoio ao desenvolvimento regional e local 11 500 000 16 322 489 10 419 638 63,8%
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
SDPS PST 2006 2016 2 000 000 1 619 496 1 400 000 86,4%
Sociedade de Promoção e Desenv. da Zona Oeste da Madeira - Ponta Oeste, S.A.
SDPO VCC 2006 2016 4 700 000 7 575 308 3 750 293 49,5%
Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.
SDNM VCC 2006 2016 1 700 000 3 492 433 1 892 910 54,2%
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. SDM VCC 2006 2016 3 100 000 3 635 252 3 376 435 92,9%
Programa: Desenvolvimento Empresarial 36 672 392 26 660 457 11 861 379 44,5%
Medida: Promoção e apoio ao aumento da
capacidade e dos fatores competitivos 35 772 392 25 760 457 11 861 379 46,0%
Equipamentos Técnicos para o Laboratório de Metrologia da Madeira
DRCIE REG 2007 2016 94 650 129 472 64 799 50,0%
Programa de Integração com o Investimento Estruturante
IDE-RAM REG 2007 2012 200 000 200 000 0 0,0%
CFE - Centro de Formalidades de Empresas IDE-RAM REG 2007 2015 282 470 282 470 172 073 60,9%
Programa de Dinamização do Comércio DRCIE REG 2007 2016 43 272 29 272 15 331 52,4%
Sistema de Apoio ao Turismo IDE-RAM REG 2007 2014 PO FEDER 3 000 000 2 966 800 1 816 613 61,2%
Sobrecustos - Custos de Funcionamento para
incentivar as empresas IDE-RAM REG 2007 2013 PO FEDER 20 000 000 11 143 208 6 819 235 61,2%
Sistema de Informação Empresarial de Apoio ao
Investimento IDE-RAM REG 2000 2015 17 000 19 322 7 567 39,2%
Apoio à Cooperação Empresarial IDE-RAM REG 2007 2015 80 000 80 000 20 000 25,0%
Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial
(Qualificar +) IDE-RAM REG 2008 2014 PO FEDER 6 500 000 5 085 000 1 823 732 35,9%
Sistema de Incentivos à Revitalização Empresarial
das Micro e Pequenas Empresas (SIRE) IDE-RAM REG 2008 2014 PO FEDER 3 000 000 3 000 771 497 898 16,6%
Micro-Crédito IDE-RAM REG 2008 2014 5 000 5 000 0 0,0%
Linha de Crédito PME Madeira IDE-RAM REG 2009 2015 PO FEDER 2 000 000 2 087 837 372 170 17,8%
Programa de Apoio à Intempérie de Fevereiro de 2010
IDE-RAM REG 2011 2011 PO FEDER 550 000 550 000 251 959 45,8%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 VICE-PRESIDÊNCIA
112
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação Despesa
Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Reserva Estratégica para a Capacidade de Armazenamento de Cereais
DRCIE REG 2011 2012 181 305 0 0,0%
Medida: Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial
900 000 900 000 0 0,0%
Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A.
GAB/MPE, S.A.
REG 2010 2016 900 000 900 000 0 0,0%
Programa: Energia
161 000 119 914 2 928 2,4%
Medida: Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia
161 000 119 914 2 928 2,4%
Programa de Promoção da Eficiência Energética DRCIE REG 2008 2016 136 000 64 914 2 928 4,5%
Plano de Implementação do Biocombustível na DRAPS
DRAPS PST 2009 2011 25 000 55 000 0 0,0%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
1 872 800 1 395 371 521 601 37,4%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
317 000 208 658 118 290 56,7%
Atualização e Formação no IDE - RAM IDE-RAM REG 2007 2016 1 000 1 000 116 11,6%
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da DRAECE
DRAECE REG 2007 2016 5 000 3 000 0 0,0%
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da DRCIE DRCIE REG 2007 2016 11 000 7 453 2 321 31,1%
Ações de Formação Profissional na Administração Pública Regional e Local
DRAPL REG 2000 2017 PO FSE 300 000 197 205 115 853 58,7%
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
1 510 000 1 102 958 337 717 30,6%
Informatização dos Serviços de Apoio ao Gabinete GAB FUN 2008 2017 3 000 3 700 2 506 67,7%
Informatização dos Serviços Afeto à DRCIE DRCIE VCC 2007 2016 10 000 3 500 319 9,1%
Informatização dos Serviços Afeto à DRAECE DRAECE FUN 2007 2016 15 000 11 500 5 535 48,1%
Promoção do eGovernment - Manutenção e
Desenvolvimento da Área de Serviços Eletrónicos do Portal do Governo Regional
DRAPL REG 2008 2017 278 000 243 740 79 815 32,7%
Qualidade e Modernização Administrativa da DRCIE
DRCIE FUN 2007 2016 261 000 46 718 14 801 31,7%
[email protected] DRAPS PST 2009 2012 PO FEDER 893 000 793 800 234 741 29,6%
Atualização do Layout do Sítio da DRAPL na
Internet e Reforço de Meios Tecnológicos DRAPL REG 2010 2016 50 000 0 0 0,0%
Medida: Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
40 800 78 755 65 594 83,3%
Certificação e Acreditação no GVP GAB FUN 2009 2011 0 5 000 0 0,0%
Formação na DRAPL, tendo em vista a Gestão e Introdução nos Serviços e Organismos Públicos e Reconhecimento da Excelência
DRAPL REG 2010 2016 40 800 73 755 65 594 88,9%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
5 000 5 000 0 0,0%
Modernização de Instalações para o IDE IDE-RAM REG 2010 2014 5 000 5 000 0 0,0%
Programa: Cooperação 554 100 740 062 499 617 67,5%
Medida: Cooperação inter-regional 75 100 101 435 44 996 44,4%
Ações de Cooperação Externa DRAECE EXT 2007 2016 15 000 14 000 13 206 94,3%
Projeto de Cooperação Transregional IDE-RAM REG 2009 2013 PO MAC 19 500 25 327 23 273 91,9%
Projeto de Cooperação Territorial Europeia IDE-RAM REG 2011 2013 PO MAC 40 600 40 600 8 516 21,0%
Madeira e a U.E GAB / MT,
S.A. REG 0 21 508 0 0,0%
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio
ao desenvolvimento 479 000 638 627 454 621 71,2%
Sistema de Incentivos à Atividade Produtiva
Regional - Assistência Técnica IDE-RAM REG 2007 2012 PO FEDER 153 000 157 028 27 346 17,4%
Iniciativas Comunitárias GAB / MT,
S.A. REG 2008 2014 57 000 169 599 298 437 176,0%
Sistema Integrado de Informação do IDE IDE-RAM REG 2010 2013 269 000 312 000 128 838 41,3%
Execução do PIDDAR 2011
113
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
115
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação Despesa
Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional 17 848 927 18 185 558 10 256 880 56,4%
Programa: Inovação e Qualidade 23 000 2 341 0 0,0%
Medida: Fomento da utilização das tecnologias da
informação e da comunicação 23 000 2 341 0 0,0%
Lojas da Juventude DRJ REG 2007 2017 23 000 2 341 0 0,0%
Programa: Educação e Formação 337 067 344 412 265 037 77,0%
Medida: Gestão eficiente do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas
337 067 344 412 265 037 77,0%
Juventude Ativa DRJ REG 2007 2017 43 850 42 726 34 501 80,7%
Voluntariado Juvenil DRJ REG 2007 2017 16 090 16 665 15 836 95,0%
Jovens em Formação DRJ REG 2007 2017 202 927 203 809 196 990 96,7%
Apetrechamento e Renovação dos Equipamentos dos Centros de Juventude da RAM
DRJ VCC 2007 2017 15 000 13 733 10 486 76,4%
Acão de Mobilidade e Intercâmbio Juvenil
Inter-Regional DRJ REG 2007 2017 6 000 5 701 1 095 19,2%
Apoio a Organizações de Juventude DRJ VCC 2007 2017 45 000 44 892 0 0,0%
Eventos Juvenis Diversos DRJ REG 2007 2017 8 200 16 886 6 130 36,3%
Programa: Emprego e Trabalho 17 055 441 17 425 573 9 811 204 56,3%
Medida: Desenvolvimento de medidas ativas e preventivas para o emprego
17 000 000 17 367 023 9 773 722 56,3%
Plano Regional de Emprego IEM, IP-RAM
REG 2005 2017 PO FSE 17 000 000 17 367 023 9 773 722 56,3%
Medida: Melhoria das condições de trabalho 55 441 58 550 37 482 64,0%
Consertação Social e Relações Institucionais na Área do Trabalho
GAB REG 2007 2017 44 000 52 376 35 047 66,9%
CRITE - Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
DRT REG 2007 2017 1 329 923 234 25,3%
Higiene e Segurança no Trabalho DRT REG 2007 2017 10 112 5 251 2 202 41,9%
Programa: Integração e Equidade Social 247 160 258 399 131 633 50,9%
Medida: Promoção da coesão e da inclusão social 17 860 14 219 5 818 40,9%
Ações de Apoio à Imigração GAB REG 2007 2017 10 000 7 248 4 326 59,7%
Plano Regional para a Igualdade de Oportunidades DRT REG 2007 2017 7 860 6 971 1 492 21,4%
Medida: Intensificação das relações com as comunidades madeirenses
229 300 244 180 125 815 51,5%
Ações de Apoio Junto das Comunidades Madeirenses
GAB EXT 2007 2017 217 000 233 586 115 451 49,4%
Conhece as Tuas Origens DRJ EXT 2007 2017 12 300 10 594 10 364 97,8%
Programa: Cultura e Património 15 000 18 095 0 0,0%
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica
15 000 18 095 0 0,0%
Atualização do Livro "Res Non Verba" GAB REG 2008 2017 15 000 18 095 0 0,0%
Programa: Desenvolvimento Empresarial 23 000 22 466 8 636 38,4%
Medida: Promoção e apoio ao aumento da
capacidade e dos fatores competitivos 23 000 22 466 8 636 38,4%
Campanhas e Projetos de Defesa e Resoluções de
Conflitos de Consumo GAB REG 2007 2017 23 000 22 466 8 636 38,4%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos
Coletivos 69 700 65 573 30 121 45,9%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
69 700 65 573 30 121 45,9%
Infraestruturas para Atividades Recreativas e Desportivas
IEM VCC 2007 2017 60 000 60 000 28 501 47,5%
Reparação e Conservação dos Centros de Juventude da RAM
DRJ VCC 2007 2017 9 700 5 573 1 619 29,1%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
51 750 20 804 7 110 34,2%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
3 000 1 308 687 52,5%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
116
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação Despesa
Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da SRRH GAB FUN 2007 2017 2 000 511 111 21,6%
Formação na Área do Direito do Trabalho DRT REG 2007 2017 1 000 797 576 72,3%
Medida: Modernização administrativa e governo
eletrónico 48 750 19 496 6 423 32,9%
Gestão Integrada dos Serviços da SRRH GAB FUN 2007 2017 45 000 17 436 5 641 32,4%
Estatísticas Laborais DRT REG 2007 2017 3 750 2 060 782 38,0%
Programa: Cooperação 26 809 27 895 3 139 11,3%
Medida: Cooperação inter-regional 26 809 27 895 3 139 11,3%
Rede Eures IEM REG 2007 2017 OIC 6 251 7 337 2 151 29,3%
ECOS IEM REG 2007 2013 OIC 20 558 20 558 988 4,8%
Execução do PIDDAR 2011
117
SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
119
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional
383 107 500 404 254 363 148 701 653 36,8%
Programa: Gestão do ambiente e do património natural
115 590 000 104 425 662 55 407 008 53,1%
Medida: Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
100 800 000 90 475 918 47 817 275 52,9%
Canalização da Ribeira de Machico DRIE MAC 2000 2011 800 000 863 521 0 0,0%
Consolidação e Estabilização de Falésias e Taludes
DRIE VCC 2007 2013 PO FEDER 20 000 000 19 691 857 9 696 337 49,2%
Reconstrução, Reabilitação e Correção Preventiva de Cursos de Água
DRIE VCC 2010 2014 75 000 000 67 792 559 38 050 921 56,1%
Estudos e Projetos de Ordenamento de Cursos de Água
DRIE VCC 2009 2013 3 500 000 433 240 5 250 1,2%
Desassoreamento, Regularização, Conservação e Manutenção de Cursos de Água
DRIE VCC 2000 2013 1 500 000 1 694 741 64 768 3,8%
Medida: Proteção e valorização da orla costeira 14 790 000 13 949 744 7 589 732 54,4%
Proteção Marginal do Jardim do Mar DRIE CAL 2002 2011 0 222 687 0 0,0%
Zona Balnear do Garajau DRIE SCR 2001 2011 500 000 500 000 290 016 58,0%
Prolongamento e Enrocamento do Solário até à
Praceta 24 Julho DRIE CAL 2003 2011 2 200 000 4 810 461 4 731 683 98,4%
Enrocamento de Proteção da Praia da Ponta do Sol
DRIE PSL 2004 2011 472 0 0,0%
Estaleiro para Embarcações de Recreio - Água de Pena
DRIE MAC 2008 2011 150 000 2 667 608 295 532 11,1%
Zona Balnear de Machico DRIE MAC 2008 2011 1 950 000 1 950 514 347 421 17,8%
Acesso Pedonal entre o Cais do Porto da Cruz e
o Complexo Balnear do Penedo DRIE MAC 2003 2011 0 14 833 0 0,0%
Prolongamento da Promenade dos Reais Magos DRIE SCR 2010 2013 150 000 50 000 0 0,0%
Cais Acostável de Ponta Delgada DRIE SVC 2011 2013 130 000 1 353 0 0,0%
Ampliação e Beneficiação da Bacia Abrigada na Foz da Ribeira da Boaventura
DRIE SVC 2011 2013 150 000 1 400 0 0,0%
Ligação Marginal à Praia da Maiata - Porto da
Cruz DRIE MAC 2011 2013 150 000 1 400 0 0,0%
Beneficiação do Cais do Porto da Cruz e Zona
Envolvente DRIE MAC 2011 2013 160 000 5 600 0 0,0%
Beneficiação da Zona Balnear de São Vicente DRIE VCC 2011 2013 150 000 2 800 0 0,0%
Estudos, Projetos e Serviços de Proteção da Orla Costeira
DRIE VCC 2012 2011 PO FEDER 600 000 340 756 33 690 0,0%
Intervenções de Proteção e Valorização do Litoral
DRIE VCC 2012 2014 8 500 000 3 379 860 1 891 390 56,0%
Programa: Educação e Formação 1 450 000 1 250 107 330 383 26,4%
Medida: Gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas
750 000 492 112 269 487 54,8%
Aquisição de Equipamentos Escolares DREP VCC 2002 2014 PO FEDER 750 000 492 112 269 487 54,8%
Medida: Promoção da educação especial e reabilitação
700 000 757 995 60 896 8,0%
Centro de Apoio à Deficiência Motora DREP FUN 2007 2014 500 000 652 050 0 0,0%
Centro de Apoio Psicopedagógico das Terças DREP PSL 2007 2011 0 10 536 0 0,0%
Outras Infraestruturas e Equipamentos de Apoio à Educação Especial e Reabilitação
DREP VCC 2010 2014 200 000 95 409 60 896 0,0%
Programa: Cultura e Património 2 700 000 3 109 764 1 534 807 49,4%
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da
oferta cultural e museológica 2 700 000 3 109 764 1 534 807 49,4%
Museu da Baleia DREP MAC 2010 2011 1 800 000 2 208 392 778 984 35,3%
Centro Cultural da Ponta do Sol DREP PSL 2001 2011 100 000 200 353 86 029 42,9%
Centro de Estudos e História do Atlântico DREP FUN 2007 2011 300 000 670 110 669 794 100,0%
Casa da Música de Machico DRIE MAC 2007 2011 300 000 0 0 0,0%
Estudos e Projetos de Equipamentos Culturais DRIE/DREP VCC 2008 2013 100 000 30 909 0 0,0%
Intervenções de Reabilitação e Manutenção de Equipamentos Culturais
DRIE/DREP VCC 2006 2013 100 000 0 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
120
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
17 420 000 14 476 316 2 274 956 15,7%
Medida: Qualificação, requalificação e valorização do território
6 770 000 7 488 306 815 457 0,0%
Jardim Público de Santa Luzia DRIE FUN 2008 2011 0 69 524 0 0,0%
Revitalização do Monte DRIE FUN 2004 2011 0 4 211 0 0,0%
Parque e Jardim Público da Graça DRIE MAC 2003 2011 100 000 0 0 0,0%
Arranjo Urbanístico do Largo de São Roque DRIE FUN 2008 2012 250 000 250 000 0 0,0%
Requalificação do Miradouro e Zona Envolvente
do Cabo Girão DRIE CLB 2007 2012 PO FEDER 900 000 400 059 283 421 0,0%
Valorização Urbanística do Vale da Ribeira da
Ponta do Sol DRIE PSL 2007 2011 PO FEDER 250 000 686 680 0 0,0%
Praça e Estacionamento Público da Serra de
Água DRIE RBV 2007 2011 PO FEDER 500 000 457 094 114 179 25,0%
Praça para Convívio Comunitário da Tabua DRIE RBV 2008 2011 PO FEDER 370 000 441 398 0 0,0%
Frente-Mar de Machico DRIE MAC 2001 2011 100 000 382 889 83 090 21,7%
Arranjo Urbanístico da Frente-Mar do Caniçal DRIE MAC 2007 2011 600 000 695 125 0 0,0%
Praça da Cidade de Santana e Acessos DRIE SAN 2008 2013 1 000 000 1 575 166 0 0,0%
Jardim Público da Boaventura DRIE SVC 2008 2013 200 000 10 000 0 0,0%
Auditório e Mercado Agrícola da Achada - Camacha
DRIE SCR 2008 2013 1 500 000 571 353 0 0,0%
Praça Central do Caniçal DRIE MAC 2009 2011 PO FEDER 500 000 930 166 100 811 10,8%
Praça e Jardins Públicos do Santo da Serra DRIE MAC 2011 2013 100 000 5 600 0 0,0%
Praceta de São Paulo - Ribeira Brava DRIE RBV 2011 2013 100 000 25 320 0 0,0%
Estudos e Projetos de Renovação e Requalificação Urbana
DRIE VCC 2009 2014 100 000 11 458 0 0,0%
Outras Intervenções de Renovação e Requalificação Urbana
DRIE VCC 2001 2014 200 000 1 045 998 233 957 22,4%
Medida: Promoção de um ordenamento
territorial equilibrado e qualificante 150 000 3 000 0 0,0%
Estudos e Planos de Gestão Territorial DRIGOT VCC 1992 2012 150 000 3 000 0 0,0%
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 10 500 000 6 953 652 1 459 499 21,0%
Infantário do Curral das Freiras DREP CLB 2011 2014 0 31 358 0 0,0%
Infantário de Santa Cruz DREP SCR 2007 2013 100 000 200 0 0,0%
Centro de Convívio da Furna DRIE RBV 2007 2011 FCN 150 000 346 519 0 0,0%
Apoio à Construção de Equipamentos
Socioculturais e Religiosos DRIE VCC 2007 2012 FCN 3 500 000 2 476 589 192 724 7,8%
Centro Cívico de S. Martinho DREP FUN 2007 2011 0 1 196 127 472 275 39,5%
Centro Cívico do Porto da Cruz DREP FUN 2003 2011 0 270 512 0 0,0%
Centro Cívico de Santa Maria Maior DREP FUN 2001 2011 FCN 600 000 794 501 794 500 100,0%
Centro Cívico do Santo da Serra DRIE MAC 2008 2014 150 000 108 000 0 0,0%
Centro Cívico de São Roque DRIE FUN 2010 2014 800 000 771 852 0 0,0%
Centro Comunitário da Nogueira - Camacha DRIE SCR 2011 2014 150 000 63 000 0 0,0%
Centro Cívico de Machico DRIE MAC 2011 2014 150 000 50 000 0 0,0%
Estudos e Projetos de Equipamentos Sócio -
Culturais DRIE VCC 2008 2014 150 000 102 000 0 0,0%
Beneficiação e Conservação de Infraestruturas
de Ensino Pré-escolar DREP VCC 2006 2014 750 000 621 106 0 0,0%
Outros Equipamentos Socioculturais e Religiosos DRIE/DREP VCC 2004 2013 4 000 000 153 246 0 0,0%
Programa: Turismo 1 550 000 1 902 100 253 055 13,3%
Medida: Promoção e valorização da atividade turística
1 550 000 1 902 100 253 055 0,0%
Casa da Cultura e Pousada da Juventude de Santana
DREP SAN 2007 2011 1 400 000 1 900 100 253 055 13,3%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
121
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Estacionamentos do Miradouro do Véu da Noiva DRIE PMZ 2011 2013 150 000 2 000 0 0,0%
Programa: Desenvolvimento Empresarial 2 300 000 4 126 833 480 940 11,7%
Medida: Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial
2 300 000 4 126 833 480 940 11,7%
Infraestruturas do Madeira Tecnopolo - 2.ª, 3.ª e 4.ª Fases
DREP FUN 1996 2012 2 000 000 4 000 825 480 940 0,0%
Acesso ao Parque Empresarial da Camacha DRIE SCR 2011 2014 100 000 37 792 0 0,0%
Acesso ao Parque Empresarial de Machico DRIE MAC 2011 2014 100 000 44 108 0 0,0%
Acesso ao Parque Empresarial de São Vicente DRIE SVC 2011 2014 100 000 44 108 0 0,0%
Programa: Energia 150 000 108 000 18 208 16,9%
Medida: Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia
150 000 108 000 18 208 16,9%
PAUER II-Projeto de Avaliação e Utilização de Energias Renováveis
LREC, IP-RAM
REG 2001 2013 150 000 108 000 18 208 16,9%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
34 000 000 40 800 000 16 312 894 40,0%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
21 230 000 23 693 935 6 333 197 26,7%
Escolas Básicas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Curral das Freiras
DREP CLB 2007 2011 PO FEDER 1 500 000 1 431 806 1 296 999 90,6%
Escola Básica Bartolomeu Perestrelo e Pavilhão Gimnodesportivo
DREP FUN 2002 2011 PO FEDER 300 000 115 172 786 0,7%
Construção de Escolas Básicas do 1.º Ciclo DREP VCC 2000 2014 PO FEDER 4 000 000 1 461 926 164 702 11,3%
Construção da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de S. Jorge
DREP SAN 2008 2011 2 500 000 2 501 448 338 216 13,5%
Beneficiação e Conservação de Escolas e Equipamento Escolar
DREP VCC 2000 2014 6 000 000 5 772 817 627 242 10,9%
Remodelação/Modernização de Escolas Básicas e Secundárias
DREP VCC 2002 2014 400 000 72 179 0 0,0%
Redimensionamento de Infraestruturas Escolares DREP VCC 2000 2014 PO FEDER 2 500 000 2 704 592 691 019 25,5%
Escola Básica, Secundária e Tecnológica de São Martinho
DREP FUN 2007 2012 PO FEDER 3 500 000 9 409 860 3 214 234 34,2%
Escola Secundária e Técnico-Profissional de Câmara Lobos
DREP CLB 2008 2014 150 000 34 138 0 0,0%
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Jardim da Serra
DREP CLB 2010 2014 100 000 70 145 0 0,0%
Estudos e Projetos de Infraestruturas Escolares DREP VCC 2007 2012 280 000 119 852 0 0,0%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
12 650 000 16 034 511 2 360 341 14,7%
Construção e Beneficiação de Piscinas Escolares DREP VCC 2001 2013 PO FEDER 3 700 000 3 270 410 2 152 582 0,0%
Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal DREP MAC 2007 2011 300 000 671 062 0 0,0%
Complexo para a Natação Desportiva da Madeira DREP FUN 2000 2011 0 130 236 0 0,0%
Campo de Futebol de Câmara de Lobos DREP CLB 2007 2011 2 500 000 2 541 594 0 0,0%
Piscina e Pavilhão Gimnodesportivo anexos à
Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos DREP CLB 2007 2014 2 000 000 165 398 0 0,0%
Construção de Polidesportivos em Escolas
Básicas e Secundárias DREP VCC 2004 2014 PO FEDER 1 400 000 4 033 343 0 0,0%
Campo de Futebol do Porto da Cruz DRIE MAC 2004 2011 0 1 876 357 0 0,0%
Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Santo DREP PST 2006 2011 500 000 1 377 848 0 0,0%
Campo de Futebol do Paúl do Mar DRIE CAL 2008 2011 150 000 779 485 0 0,0%
Campo de Futebol do Jardim da Serra DRIE CLB 2009 2014 500 000 0 0 0,0%
Pavilhão Gimnodesportivo de Machico DREP MAC 2011 2014 100 000 0 0 0,0%
Beneficiação do Campo de Futebol dos Prazeres DRIE CAL 2011 2013 100 000 57 100 0 0,0%
Campo de Futebol do Felpa - Santana DRIE SAN 2011 2014 100 000 100 000 0 0,0%
Estudos e Projetos de Equipamentos Desportivos
e de Recreio DRIE VCC 2009 2012 300 000 34 714 0 0,0%
Outras Infraestruturas Desportivas e de apoio à
Juventude DRIE/DREP VCC 2000 2012 1 000 000 996 964 207 759 20,8%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de
infraestruturas do setor da saúde 8 030 000 7 204 000 227 587 3,2%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
122
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Novo Hospital Central do Funchal DREP FUN 2007 2011 4 000 000 1 711 776 0 0,0%
Centro Cívico da Ponta do Pargo DREP CAL 2005 2011 0 349 925 0 0,0%
Centro de Saúde e Segurança Social dos Prazeres
DREP CAL 2007 2011 0 192 433 0 0,0%
Centro de Saúde e Segurança Social da Ribeira Brava
DREP RBV 2001 2011 0 48 934 0 0,0%
Centro de Saúde e Segurança Social do Caniçal DREP MAC 2003 2011 0 97 526 0 0,0%
Remodelação do Hospital João de Almada DRIE FUN 2001 2011 1 000 000 1 077 143 0 0,0%
Centro de Saúde, Segurança Social e Centro de
Dia de São Gonçalo DREP FUN 2007 2011 0 5 725 242 4,2%
Centro de Saúde, Seg. Social, Lar de Terceira
Idade - Porto da Cruz DRIE MAC 2008 2012 PO FEDER 1 300 000 3 140 361 0 0,0%
Centro de Saúde e Segurança Social da Calheta DRIE CAL 2009 2013 130 000 69 558 0 0,0%
Centro Cívico da Boaventura DRIE SVC 2008 2014 500 000 133 835 0 0,0%
Estudos e Projetos de Infraestruturas e Equipamentos de Saúde e Segurança Social
DRIE VCC 2009 2013 150 000 30 000 0 0,0%
Outras Infraestruturas e Equipamentos de apoio à Saúde
DRIE/DREP VCC 2005 2013 950 000 346 784 227 345 65,6%
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
193 722 000 220 932 204 78 520 306 35,5%
Acesso Sul ao Hospital Cruz de Carvalho DRIE FUN 2005 2011 0 1 641 907 0 0,0%
Ligação do Nó da Via Rápida à Cidade de C.ª de Lobos
DRIE CLB 2007 2011 2 500 000 2 176 0 0,0%
Acesso ao Parque Empresarial da Ribeira Brava DRIE RBV 2007 2012 PO FEDER 3 000 000 2 589 694 0 0,0%
Saída Leste da Ribeira Brava DRIE RBV 2006 2011 1 080 000 1 040 056 658 991 63,4%
Variante à ER 207 no Centro do Santo da Serra DRIE SCR 2000 2011 642 000 642 000 641 881 100,0%
Ligação entre a Ribeira da Cerejeira e o Ribeiro Serrão de Cima
DRIE SCR 2004 2011 0 35 861 0 0,0%
Ligação entre ER 219 (Achada do Marques) e Lombo de Antão Alves
DRIE SAN 2003 2011 300 000 0 0 0,0%
Acesso Oeste a Santo Amaro DRIE FUN 2003 2011 1 500 000 1 275 174 90 777 7,1%
Alargamento da Estrada do Garajau DRIE SCR 2007 2011 1 850 000 3 207 129 3 215 0,1%
Variante à ER 104 na Vila da Ribeira Brava DRIE RBV 2004 2011 0 203 300 0 0,0%
Ligação da Via-rápida ao Jardim da Serra DRIE CLB 2007 2014 14 000 000 11 807 639 1 613 971 13,7%
Variante ao Centro do Caniço DRIE SCR 2007 2012 1 500 000 3 315 699 0 0,0%
Variante à Igreja de Água de Pena e Cardais DRIE SCR 2001 2011 0 238 239 0 0,0%
Modernização, Construção e Gestão de Infraestruturas Rodoviárias
GAB REG 2006 2011 119 700 000 130 461 702 54 869 934 0,0%
Prolongamento da Estrada das Noras - Porto Santo
DRIE PST 2008 2011 350 000 770 761 0 0,0%
Ligação Capela - Terra Chã, no Curral das Freiras DRIE CLB 2008 2012 1 100 000 3 366 190 0 0,0%
Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro -
Câmara de Lobos DRIE CLB 2009 2012 3 000 000 2 628 165 0 0,0%
Ligação entre a Igreja antiga e Palmeira de Baixo - Caniçal
DRIE MAC 2008 2012 PO FEDER 900 000 1 156 606 510 715 44,2%
Nova Ligação Caniço - Camacha DRIE SCR 2004 2011 0 3 182 234 535 955 16,8%
Ligação Santa Quitéria aos Três Paus e Viana DRIE FUN 2009 2012 1 300 000 1 990 300 280 351 14,1%
Reconstrução ER 101 - Troco S. Vicente-Porto
Moniz DRIE VCC 2003 2011 0 6 232 861 5 953 477 95,5%
ER 101 - Troço Calheta/Prazeres DRIE CAL 2003 2011 0 3 139 474 0 0,0%
Estruturas de Apoio à Segurança e Circulação Rodoviária
DRIE MAC 2009 2011 100 000 54 880 0 0,0%
Via Rápida Machico - Caniçal DRIE MAC 2001 2011 0 3 455 954 0 0,0%
Acesso Leste ao Campo da Barca Saída Leste do Funchal
DRIE FUN 2004 2011 0 3 098 258 3 098 257 100,0%
Variante a ER 104 Rosário - S. Vicente 1.ª e 2.ª Fases
DRIE SVC 2002 2011 0 2 356 356 2 356 356 100,0%
Nova Ligação do Nó das Quebradas à E.R. 229 DRIE FUN 2004 2011 0 479 392 170 172 35,5%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
123
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Variante à Vila da Ponta do Sol DRIE PSL 2001 2011 0 5 680 321 27 931 0,5%
Nó Rodoviário de Ligação da Cota 40 à Via de Acesso à Cota 200
DRIE FUN 2004 2011 0 940 644 838 150 89,1%
Acesso Oeste à Cota 200 DRIE FUN 2005 2011 0 740 906 530 384 71,6%
Variante à Vila da Calheta DRIE CAL 2003 2011 0 1 200 284 0 0,0%
ER 101 Prazeres/Raposeira DRIE CAL 2003 2011 0 9 239 168 4 023 797 43,6%
Via Expresso Faial - Santana - São Jorge DRIE SAN 2003 2011 0 204 693 0 0,0%
Via Expresso Machico - Faial DRIE VCC 2000 2011 0 153 752 0 0,0%
Ligação à Marinheira Pomar do Meio e Lombo do Galo no Estreito
DRIE CLB 2011 2014 100 000 0 0 0,0%
Ligação Caminho da Areia - Camacha - Porto Santo
DRIE PST 2011 2014 500 000 0 0 0,0%
Ligação Camacha - Pico do Castelo - Porto Santo DRIE PST 2011 2014 100 000 0 0 0,0%
Ligação Pinheiro - Tranqual no Campanário DRIE RBV 2011 2014 100 000 0 0 0,0%
Ligação Massapez - Fonte Cruzada na Tabua DRIE RBV 2011 2014 100 000 0 0 0,0%
Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo
2.ª fase DRIE CAL 2011 2014 0 707 600 0
0,0%
Variante da Madalena do Mar - 2.ª fase DRIE PSL 2011 2013 0 6 666 357 0 0,0%
Via Expresso Boaventura São Vicente 3.ª fase DRIE SVC 2011 2014 0 4 294 144 0 0,0%
Outras Ações, Serviços, Estudos e Intervenções
Rodoviárias DRIE VCC 2006 2012 40 000 000 4 374 235 2 315 992 52,9%
Medida: Melhoria da segurança e da
operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos
981 500 1 038 980 266 813 25,7%
Modernização e Consolidação das Infraestruturas da Qualidade
LREC, IP-RAM
REG 1998 2012 350 000 270 000 2 207 0,8%
Reforço e Modernização das Capacidades Metrológicas do Centro de Metrologia
LREC, IP-RAM
REG 2006 2013 PO FEDER 131 500 173 500 72 690 41,9%
Modernização das Infraestruturas de Segurança DRIE VCC 2007 2012 100 000 115 480 0 0,0%
Reforço e Modernização das Capacidades Laboratoriais de Ensaios de Engenharia Civil
LREC, IP-RAM
REG 2008 2012 PO FEDER 400 000 480 000 191 916 40,0%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
2 399 000 2 821 829 663 847 23,5%
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
1 299 000 1 403 757 351 852 25,1%
Modernização e Informatização dos Serviços da SRES
GAB REG 2005 2011 150 000 304 389 144 181 47,4%
Modernização do LREC LREC, IP-RAM
REG 2006 2012 224 000 236 076 1 288 0,5%
Produção, Gestão e Disponibilização de Informação Geográfica
DRIGOT REG 2010 2011 250 000 226 374 41 468 18,3%
Produção, Gestão e Disponibilização de Informação Predial
DRIGOT REG 2010 2011 300 000 3 995 713 17,9%
Produção, Gestão e Disponibilização de Informação Cartográfica
DRIGOT REG 2010 2011 PO FEDER 175 000 394 615 127 600 32,3%
Produção, Gestão e Disponibilização de Informação Geodésica
DRIGOT REG 2010 2011 200 000 238 308 36 602 15,4%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
1 100 000 1 418 072 311 995 22,0%
Estudos e Projetos de Beneficiação de Edifícios e Equipamentos Públicos
DREP REG 2009 2013 PO FEDER 100 000 3 615 0 0,0%
Construção e Beneficiação de Edifícios e Equipamentos Públicos
DREP REG 2000 2013 1 000 000 1 414 457 311 995 22,1%
Programa: Cooperação 2 935 000 1 414 480 30 205 2,1%
Medida: Cooperação inter-regional 2 885 000 1 358 480 5 256 0,0%
CARTOGRAF - Sistemas de Gestão e Planeamento Territorial
DRIGOT REG 2003 2011 PO MAC 525 000 148 470 0 0,0%
GABITEC - Sistemas de Informação Geográfica DRIGOT REG 2005 2011 PO MAC 570 000 244 678 0 0,0%
LITOMAC - Gestão Sustentável Des. Econ. e
Ecológico das Áreas Litorais Macaronésia (DROT) DRIGOT REG 2007 2011 PO MAC 50 000 10 000 0 0,0%
EP@M - Sistema de Estações de Paisagem da Macaronésia
DRIGOT REG 2009 2011 PO MAC 190 000 28 172 0 0,0%
MOVACAL - Portal Virtual para as Administrações Locais
DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 190 000 132 000 771 0,6%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
124
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento Programa
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
GEOCID - Disponibilização Informação Geográfica de Cidadania
DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 510 000 534 200 3 000 0,6%
SIGOT - Sistema Informação e Gestão do Ordenamento Territorial
DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 660 000 228 960 1 485 0,6%
OFITEC - Modernização e Formação das Administrações Públicas
DRIGOT REG 2011 2011 PO MAC 190 000 32 000 0 0,0%
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
50 000 56 000 24 949 44,6%
Divulgação Pública e Publicitação de Ações e Projetos da SRES
GAB REG 1999 2011 00 50 000 56 000 24 949 44,6%
Execução do PIDDAR 2011
125
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
127
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional 37 576 357 36 392 387 15 305 803 42,1%
Programa: Turismo 17 584 250 16 660 730 7 205 165 43,2%
Medida: Promoção e valorização da atividade
turística 8 819 000 7 895 480 2 546 885 32,3%
Mercados Externos Emergentes - Feiras e
Workshops DRT EXT 2007 2016 105 000 111 100 44 538 40,1%
Mercado Interno - Feiras e Workshops DRT EXT 2007 2016 700 000 539 240 377 720 70,0%
Mercados Externos - Publicidade DRT EXT 2007 2016 580 000 904 500 118 109 13,1%
Material Promocional DRT REG 2007 2016 600 000 603 100 138 963 23,0%
Ações de Promoção Turística e de Apoio ao Setor dos Transportes
GAB EXT 2007 2016 180 000 179 400 41 558 23,2%
Mercado Interno - Relações Públicas DRT REG 2007 2016 115 000 197 000 108 307 55,0%
Mercados Externos - Relações Públicas DRT REG 2007 2013 110 000 165 000 33 755 20,5%
Marca Quintas da Madeira DRT REG 2007 2016 5 000 5 000 0 0,0%
Turismo Desportivo - Turismo Náutico DRT EXT 2007 2016 15 000 27 400 14 187 51,8%
Conservação e Reparação de Infraestruturas
Turísticas DRT VCC 2007 2013 70 000 68 740 8 977 13,1%
Programas de Educação para o Turismo DRT REG 2007 2016 16 000 16 000 0 0,0%
Mercados Externos - Ações Promocionais diversas DRT REG 2007 2016 380 000 117 150 16 074 13,7%
Mercado Interno - Publicidade e Marketing DRT EXT 2007 2016 550 000 451 000 252 828 56,1%
Mercados Externos Tradicionais DRT EXT 2008 2016 2 403 000 2 379 850 765 268 32,2%
Mercado Interno - Ações Promocionais diversas DRT REG 2008 2016 900 000 499 400 219 186 43,9%
Mercado Interno - Plano de Meios de Comunicação
para o Mercado Português DRT REG 2008 2016 990 000 1 479 600 390 779 26,4%
Qualificação do Destino Madeira DRT REG 2009 2016 500 000 110 000 0 0,0%
Estudo, Análise e Avaliação de Projetos Turísticos DRT REG 2009 2016 100 000 40 000 16 636 41,6%
Projeção e Consolidação da Imagem do Destino Madeira
DRT EXT 2009 2016 500 000 2 000 0 0,0%
Medida: Gestão do destino turístico 8 765 250 8 765 250 4 658 280 53,1%
Festa do Carnaval DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 360 000 330 216 322 718 97,7%
Festa da Flor DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 313 500 314 803 304 654 96,8%
Festa do Vinho da Madeira DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 141 750 125 603 51 450 41,0%
Festival do Atlântico DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 525 000 493 697 103 185 20,9%
Iniciativas Diversas DRT REG 2007 2016 60 000 74 000 31 425 42,5%
Festival Colombo DRT PST 2008 2016 PO FEDER 115 000 122 033 7 265 6,0%
Turismo Desportivo - Outros Desportos DRT REG 2008 2016 1 400 000 1 523 068 686 900 45,1%
Festa do Fim do Ano DRT FUN 2010 2016 PO FEDER 5 750 000 5 681 830 3 150 683 55,5%
Madeira Nature Festival DRT REG 2010 2016 100 000 100 000 0 0,0%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
19 522 307 19 261 657 7 974 925 41,4%
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
19 522 307 19 261 657 7 974 925 41,4%
Ações de Prevenção Rodoviária e de Promoção do Setor dos Transportes Terrestres
DRTT REG 2007 2016 5 000 4 800 0 0,0%
Sistemas de Gestão de Transportes GAB REG 2007 2016 8 500 000 11 625 037 5 735 704 49,3%
Setor Público Empresarial - APRAM, S.A. GAB REG 2007 2016 8 616 000 5 240 513 0 0,0%
Setor Público Empresarial - Horários do Funchal
S.A. GAB FUN 2008 2016 2 351 250 2 351 250 2 225 452 94,6%
Estudos de Mobilidade GAB REG 2008 2016 20 000 10 000 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
128
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
PSL - Terminais Marítimos GAB REG 2010 2011 30 057 30 057 13 769 45,8%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização
do Sistema Administrativo 464 200 464 400 125 713 27,1%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos
humanos 10 700 10 900 1 624 14,9%
Formação e valorização profissional dos quadros da DRT
DRT FUN 2007 2016 5 000 5 000 0 0,0%
Formação e valorização profissional dos quadros do Gabinete
GAB FUN 2007 2016 3 700 3 700 0 0,0%
Formação e Valorização Profissional dos Quadros da DRTT
DRTT FUN 2008 2016 2 000 2 200 1 624 73,8%
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
403 500 403 500 114 484 28,4%
Tecnologias de Informação do Gabinete e Serviços Dependentes
GAB FUN 2007 2016 20 000 25 350 1 083 4,3%
Sistema de Emissão de Licenças de Condução DRTT REG 2007 2016 120 000 140 135 67 648 48,3%
Sistema de Tratamento das Contraordenações DRTT REG 2008 2016 100 000 87 000 24 219 27,8%
Sistemas de Informação da DRT DRT REG 2008 2016 100 000 108 000 20 413 18,9%
Site da SRTT GAB REG 2008 2016 20 000 8 650 0 0,0%
Modernização e Informatização dos Serviços da DRTT
DRTT REG 2010 2016 43 500 34 365 1 121 3,3%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
50 000 50 000 9 604 19,2%
Beneficiação do Edifício e Instalações da SRTT GAB FUN 2007 2016 50 000 50 000 9 604 19,2%
Programa: Cooperação 5 600 5 600 0 0,0%
Medida: Cooperação inter-regional 5 600 5 600 0 0,0%
Projetos de Cooperação com as Regiões Ultraperiféricas
GAB EXT 2007 2016 5 600 5 600 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011
129
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
131
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional 58 157 502 57 343 900 38 328 921 66,8%
Programa: Inovação e Qualidade 950 950 1 638 697 1 065 259 65,0%
Medida: Fomento da utilização das tecnologias da
informação e da comunicação 950 950 1 638 697 1 065 259 65,0%
TICE - Tecnologias de Informação e Comunicação
na Educação DRE REG 2007 2016 PO FEDER 26 500 17 400 15 716 90,3%
Escola Virtual - Estou na Escola com os meus
amigos DRE REG 2007 2016 PO FEDER 5 200 2 934 1 897 64,6%
Projeto Ensino à Distância DRE REG 2007 2013 PO FEDER 30 000 50 971 25 353 49,7%
Fomento da Utilização de PC e Internet GAB / MT,
S.A. REG 2001 2015 137 750 529 627 480 706 90,8%
Educamédia DRE REG 2009 2011 51 500 15 501 3 424 22,1%
Infraestrutura Tecnológica da Educação DSSI REG 2009 2012 PO FEDER 700 000 1 022 264 538 163 52,6%
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
85 000 19 384 11 802 60,9%
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
85 000 19 384 11 802 60,9%
Apoio à Investigação Científica e Tecnológica Regional
DRE REG 2007 2012 62 500 0 0 0,0%
STELLA - Science Teaching in a Lifelong Learnning Approach
DRE REG 2010 2011 LLP 0 804 0 0,0%
STENCIL - Science Teaching European Network Contribution to Innovation in Learnning
DRE REG 2010 2013 LLP 10 000 8 260 4 369 52,9%
ICT2WORK: A Good Chance to Stay in My Region DRE REG 2010 2012 LLP 12 500 10 320 7 433 72,0%
Programa: Educação e Formação 23 585 687 22 657 684 18 599 777 82,1%
Medida: Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas
720 000 804 378 66 803 8,3%
Info-Escola Conectiva DSSI REG 2000 2012 PO FEDER 600 000 727 392 38 466 5,3%
Formação Contínua de Pessoal Docente DRE REG 2010 2013 PO FSE 100 000 61 711 21 842 35,4%
Qualificação e Valorização do Pessoal não Docente
das Escolas DRE REG 2010 2013 20 000 15 275 6 495 42,5%
Medida: Gestão do sistema educativo-profissional
e das estruturas educativas 2 670 000 1 056 448 208 952 19,8%
Investigação e Inovação Educacional DRE REG 2007 2013 20 000 12 598 6 302 50,0%
Centro Coordenador da Rede Regional Escolar DRPRE REG 2007 2011 35 000 28 016 17 015 60,7%
Avaliação Externa das Escolas da RAM IRE REG 2008 2015 15 000 3 500 0 0,0%
Equipamento Escolar (2009-2013) DRPRE REG 2009 2013 PO FEDER 2 100 000 1 009 664 185 635 18,4%
Escola Protegida DRPRE REG 2009 2012 PO FEDER 500 000 2 670 0 0,0%
Medida: Promoção da formação profissional 20 027 987 20 686 758 18 293 026 88,4%
Desenvolvimento do Capital Humano DRQP REG 2007 2013 PO FSE 1 560 000 1 363 748 1 009 167 74,0%
Outros Programas Comunitários DRQP - FA REG 2007 2013 OIC 55 000 64 631 13 491 20,9%
Ações de Formação no âmbito do CEPAM CEPAM REG 2007 2016 PO FSE 318 500 291 655 172 717 59,2%
Círculo de Concertos CEPAM FUN 2006 2011 OIC 22 900 16 159 10 678 66,1%
Programas por Iniciativa de Outrem DRQP - FA REG 2007 2013 PO FSE 15 058 000 16 206 907 16 117 633 99,4%
Cursos de Educação e Formação nas Escolas Básicas 2º e 3º Ciclos e Secundário
ESCOLAS REG 2010 2016 PO FSE 1 513 587 1 602 658 969 339 60,5%
Formação Profissional - outras entidades GAB REG 2011 2011 1 500 000 1 141 000 0 0,0%
Medida: Promoção da educação especial e reabilitação
167 700 112 784 30 996 27,5%
Ajudas Técnicas para Pessoas Portadoras de Deficiência
DREER REG 2007 2011 10 700 0 0 0,0%
Projetos de Investigação/Acão DREER REG 2007 2011 10 000 9 000 1 781 19,8%
Formação Profissional de Deficientes DREER REG 2007 2011 80 000 90 000 29 216 32,5%
Equipamento de Estabelecimentos de Ensino e de
Apoio DREER REG 2007 2011 PO FSE 15 000 1 100 0 0,0%
O Acesso à Sociedade da Informação na Educação
Especial DREER REG 2007 2013 10 000 10 000 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
132
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Renovação do Parque Automóvel da DREER DREER REG 2007 2013 42 000 0 0 0,0%
Integração Profissional de Deficientes DREER REG 2007 2013 0 2 684 0 0,0%
Programa: Desporto e Juventude 17 482 548 18 104 402 13 145 120 72,6%
Medida: Valorização da atividade desportiva 17 482 548 18 104 402 13 145 120 72,6%
Apoio à Competição Desportiva Nacional em Diversas Modalidades Desportivas Coletivas
IDRAM REG 2007 2013 4 394 855 4 497 780 3 672 601 81,7%
Promoção e Desenvolvimento das Modalidades Amadoras de Comp. Nacional, Comp. Europeia,
Associações Desportivas, Praticantes de Elevado Potencial (PAPEP) e apoios diversos
IDRAM REG 2007 2013 7 946 297 8 114 279 5 943 621 73,2%
Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas inerentes à Participação das Equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e
Internacionais
IDRAM REG 2007 2013 3 532 445 3 687 851 2 786 945 75,6%
Diversos Sectores de Atividade Desportiva:
Competição Desportiva Regional, Modalidades de Desenvolvimento Específico, Regime Regional de Alto Rendimento (RRAR); Exames Médicos
Desportivos, Apoio a Eventos Desportivos
IDRAM REG 2007 2013 1 608 951 1 804 492 741 952 41,1%
Programa: Cultura e Património 4 050 800 3 289 078 1 521 778 46,3%
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da
oferta cultural e museológica 425 500 412 430 194 841 47,2%
Apoio aos Museus da RAM DRAC FUN 2007 2013 290 000 314 076 140 832 44,8%
Apoio aos Centros Culturais DRAC FUN 2007 2013 46 000 62 276 39 837 64,0%
Requalificação e Divulgação dos Museus da RAM DRAC FUN 2007 2013 89 500 36 078 14 172 39,3%
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
1 341 000 370 202 102 643 27,7%
Convento de Santa Clara DRAC FUN 2007 2013 20 000 300 0 0,0%
Igreja da Sé do Funchal DRAC FUN 2007 2013 200 000 27 388 15 101 55,1%
Igreja do Colégio DRAC FUN 2007 2013 300 000 40 365 8 445 20,9%
Núcleo Histórico de Santo Amaro DRAC FUN 2007 2013 15 000 1 559 0 0,0%
Recuperação da Arquitetura Regional DRAC VCC 2007 2013 26 000 2 540 2 100 82,7%
Restauro dos Órgãos das Igrejas DRAC VCC 2007 2013 40 000 37 100 0 0,0%
Recuperação e Conservação do Património Móvel e Imóvel de Carácter Religioso
DRAC REG 2007 2013 500 000 161 506 42 000 26,0%
Estudos e Projetos de Restauro do Património Regional
DRAC REG 2007 2013 30 000 71 094 29 914 42,1%
Beneficiação de Museus e Edifícios Patrimoniais da RAM
DRAC REG 2007 2013 210 000 28 350 5 083 17,9%
Medida: Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica
1 214 300 1 436 790 832 201 57,9%
História e Autonomia do Arquipélago da Madeira CEHA REG 2007 2012 23 800 19 894 7 131 35,8%
Publicação de Edições Culturais DRAC REG 2007 2013 130 000 200 371 102 106 51,0%
Apoio à Produção e Divulgação de Iniciativas Culturais
DRAC REG 2007 2013 125 000 155 503 69 786 44,9%
Apoio à Descentralização Cultural DRAC REG 2007 2013 200 000 199 098 97 600 49,0%
Promoção e apoio ao Concelho da Cultura DRAC SCR 2007 2013 55 000 127 247 0 0,0%
O Deve e o Haver CEHA REG 2008 2012 PO FEDER 140 000 206 270 56 541 27,4%
Festivais Culturais da Madeira DRAC REG 2008 2013 PO FEDER 540 500 528 407 499 037 94,4%
Medida: Património arquivístico e promoção da leitura
1 070 000 1 069 656 392 094 36,7%
Biblioteca Pública Regional DRAC FUN 2007 2013 85 000 69 142 35 364 51,1%
Arquivo Regional DRAC FUN 2007 2013 670 000 702 456 336 131 47,9%
Rede Regional de Bibliotecas Públicas DRAC REG 2007 2013 125 000 252 933 0 0,0%
Centro de Estudos John dos Passos DRAC PSL 2007 2013 40 000 44 125 20 599 46,7%
Arquivos Digitais DRAC REG 2011 2013 150 000 1 000 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
133
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
50 000 804 0 0,0%
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 50 000 804 0 0,0%
Ampliação e Reapetrechamento de
Estabelecimentos de 1ª Infância DRPRE REG 2007 2011 50 000 804 0 0,0%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos
Coletivos 10 800 624 11 002 700 3 720 879 33,8%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
1 220 624 1 454 625 135 176 9,3%
Redimensionamento, Modernização e Ampliação de Infraestruturas de Escolas do 1.º Ciclo
DRPRE REG 2007 2011 130 000 135 180 135 176 100,0%
Apoio à Construção, Remodelação e Apetrechamento de Estabelecimentos de Ensino da Rede Privada
DRPRE VCC 1998 2016 1 030 624 1 319 079 0 0,0%
Reestruturação das oficinas da Direção Regional de Qualificação Profissional
DRQP REG 2008 2011 PO FEDER 60 000 366 0 0,0%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
9 580 000 9 548 075 3 585 703 37,6%
Apoio a Obras de Melhoramento das diversas Infraestruturas Desportivas do IDRAM
IDRAM REG 2007 2011 100 000 60 000 0 0,0%
Apetrechamento e Manutenção da Sede Social e das Infraestruturas Desportivas
IDRAM REG 2007 2011 50 000 58 075 47 168 81,2%
Apoio à Construção de Infraestruturas Desportivas IDRAM REG 2007 2011 9 000 000 9 000 000 3 108 535 34,5%
Apoio à Construção da Zona Desportiva do Arco da Calheta
GAB REG 2007 2029 430 000 430 000 430 000 100,0%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
439 203 360 925 194 483 53,9%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
55 000 14 273 8 163 57,2%
Formação para a Qualidade na Educação IRE FUN 2008 2015 15 000 0 0 0,0%
Qualificação e Valorização dos Recursos Humanos da SREC
DRE REG 2010 2011 25 000 14 019 7 989 57,0%
Qualificação Técnica na Cultura DRAC REG 2011 2013 15 000 254 174 68,5%
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
354 203 333 652 184 531 55,3%
Qualidade e Modernização na DREER DREER FUN 2007 2012 17 000 14 000 0 0,0%
Modernização e Segurança Informática DRAC FUN 2007 2013 30 000 49 440 11 584 23,4%
Serviços Eletrónicos Integrados para a Educação DSSI REG 2009 2013 PO FEDER 90 000 0 0 0,0%
Acervo Documental e Bibliográfico IRE FUN 2009 2013 5 000 5 000 0 0,0%
Apoio à Gestão das Escolas GGF REG 2011 2013 PO FEDER 212 203 265 212 172 947 65,2%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
30 000 13 000 1 790 13,8%
Recuperação e Reabilitação do Edifício da DRAC DRAC FUN 2007 2013 30 000 13 000 1 790 13,8%
Programa: Cooperação 712 690 267 542 69 822 26,1%
Medida: Cooperação inter-regional 30 000 24 330 13 311 54,7%
ARQUEOMAC - Programa de formação em tendências e inovação da arqueologia
DRAC REG 2010 2011 PO MAC 30 000 24 330 13 311 54,7%
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
682 690 243 212 56 511 23,2%
Monitorização das Ações de Formação Profissional DRQP REG 2007 2013 PO FSE 132 690 61 781 56 511 91,5%
Iniciativas Comunitárias GAB / MT,
S.A. REG 2002 2012 425 956 62 930 0 0,0%
Madeira Digital GAB / MT,
S.A. REG 2002 2011 124 044 118 501 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
134
Execução do PIDDAR 2011
135
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
137
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional 92 151 098 93 634 508 15 547 551 16,6%
Programa: Habitação e Realojamento 14 200 000 17 094 733 6 645 273 38,9%
Medida: Promoção da habitação com integração
social, urbanística e paisagística 14 200 000 17 094 733 6 645 273 38,9%
Apoio Compensatório à Habitação com Fins Sociais IHM, EPE REG 2007 2016 11 500 000 11 600 000 3 810 250 32,8%
Apoio a Particulares GAB / IHM, EPE
REG 2007 2016 1 500 000 1 400 000 230 500 16,5%
Fundo de Apoio à Reconstrução da Madeira GAB / IHM,
EPE REG 2010 2011 0 2 894 733 2 604 523 90,0%
Aquisição, Construção e Conservação de
Habitações
GAB / IHM,
EPE REG 2011 2011 1 200 000 1 200 000 0 0,0%
Programa: Cultura e Património 2 045 000 1 680 000 116 773 7,0%
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
2 045 000 1 680 000 116 773 7,0%
Apoio à Construção e Renovação do Património Religioso
DRF REG 2007 2011 2 045 000 1 680 000 116 773 7,0%
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
37 020 000 36 145 795 2 095 992 5,8%
Medida: Apoio ao desenvolvimento regional e local 37 020 000 36 145 795 2 095 992 5,8%
Município da Calheta DRF CAL 2007 2010 1 062 100 1 227 363 165 261 13,5%
Município de Câmara de Lobos DRF CLB 2007 2010 5 462 350 5 429 407 388 862 7,2%
Município do Funchal DRF FUN 2007 2010 6 245 600 6 245 600 127 282 2,0%
Município de Machico DRF MAC 2007 2010 2 922 450 2 922 450 99 340 3,4%
Município da Ponta do Sol DRF PSL 2007 2010 835 000 835 000 126 787 15,2%
Município do Porto Moniz DRF PMZ 2007 2010 2 400 000 2 400 000 276 383 11,5%
Município do Porto Santo DRF PST 2007 2010 1 080 000 954 320 429 319 45,0%
Município da Ribeira Brava DRF RBV 2007 2010 4 765 000 4 765 000 129 468 2,7%
Município de Santa Cruz DRF SCR 2007 2010 4 600 000 4 600 000 156 151 3,4%
Município de Santana DRF SAN 2007 2010 1 310 000 1 310 000 27 171 2,1%
Município de São Vicente DRF SVC 2007 2010 1 500 000 1 500 000 0 0,0%
Programa de Cooperação com a ADERAM DRF REG 2007 2010 270 000 270 000 169 968 63,0%
Apoio a Municípios para Reconstrução da RAM DRF REG 2011 2011 4 567 500 3 686 655 0 0,0%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
32 000 000 31 885 000 4 372 692 13,7%
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
32 000 000 31 885 000 4 372 692 13,7%
Infraestruturas Públicas DRPA REG 2007 2010 32 000 000 31 885 000 4 372 692 13,7%
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
4 525 684 4 284 291 1 772 711 41,4%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
80 000 80 000 19 166 24,0%
Formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal afeto a serviços da SRPF
GAB FUN 2007 2010 15 000 15 000 0 0,0%
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da Administração Pública no Domínio da Informática
DRI FUN 2007 2010 15 000 15 000 0 0,0%
Formação do Pessoal da Direção Regional dos Assuntos Fiscais
DRAF REG 2007 2010 50 000 50 000 19 166 38,3%
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
2 250 000 2 357 743 623 545 26,4%
GESTRAM - Gestão Financeira da RAM DRI REG 2008 2010 200 000 0 0 0,0%
Aquisição de equipamentos informáticos e suportes Lógicos
DRI FUN 2005 2010 1 050 000 1 083 500 285 503 26,4%
Modernização e Apetrechamento da PSP DRPA REG 2010 2011 0 888 832 269 224 30,3%
Plataforma de Serviços Eletrónicos DRI FUN 2009 2011 1 000 000 385 411 68 818 17,9%
Medida: Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
295 000 170 000 0 0,0%
Gestão do Atendimento e Filas de Espera DRAF FUN 2009 2010 125 000 100 000 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
138
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de Execução
Inicial Corrigida Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Certificação Qualificação e Modernização de Serviços Públicos
GAB FUN 2010 2011 20 000 20 000 0 0,0%
Site institucional DRAF FUN 2010 2010 75 000 35 000 0 0,0%
Gestão Documental DRAF FUN 2010 2011 75 000 15 000 0 0,0%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e
equipamentos públicos 1 900 684 1 676 548 1 130 000 67,4%
Inventariação, racionalização e rentabilização do
património (DRPA) DRPA REG 2007 2010 670 684 536 548 0 0,0%
Capital Social da PATRIRAM GAB REG 2007 2010 1 130 000 1 130 000 1 130 000 100,0%
Apoio à Construção e Renovação do Património
Edificado de Instituições Particulares DRF REG 2010 2011 100 000 10 000 0 0,0%
Programa: Cooperação 2 360 414 2 544 689 544 110 21,4%
Medida: Cooperação inter-regional 38 776 38 776 15 512 40,0%
META-MAC DRE REG 2009 2013 PO MAC 19 176 19 176 10 979 57,3%
Contabilidade Trimestral DRE REG 2009 2013 PO MAC 19 600 19 600 4 533 23,1%
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
2 321 638 2 505 913 528 598 21,1%
Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação no âmbito do QCA III
IDR REG 2000 2011 POPRAM III FEDER
20 000 21 782 0 0,0%
Ações de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação
IDR REG 2007 2011 OIC 29 010 21 136 0 0,0%
Assistência Técnica no âmbito do Fundo de Coesão
IDR REG 1998 2011 FUNDO DE COESÃO
20 000 21 093 1 299 6,2%
Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação no âmbito do QREN
IDR REG 2007 2013 PO FEDER 737 970 730 938 135 314 18,5%
Estudos, Informação e Publicidade no âmbito do QREN
IDR REG 2007 2013 PO FEDER 279 000 265 667 45 445 17,1%
Sistemas de Informação no âmbito do QREN IDR REG 2007 2013 PO FEDER 349 000 355 657 107 677 30,3%
Assistência Técnica no âmbito do PO Valorização do Território
IDR REG 2007 2013 PO VT 50 000 165 589 38 411 23,2%
Assistência Técnica no âmbito do PIC INTERREG III B - Esp. MAC
IDR REG 2003 2011 INTERREG IIIB FEDER
10 000 126 151 0 0,0%
Assistência Técnica no âmbito do PO Cooperação Territorial Europeia - Esp. MAC
IDR REG 2007 2013 PO MAC 60 000 62 744 11 269 18,0%
Assistência Técnica no âmbito do PO de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM
IDR REG 2008 2013 PO FSE 766 658 735 156 189 184 25,7%
Execução do PIDDAR 2011
139
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
141
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional
73 592 299 64 903 299 30 306 158 46,7%
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
535 900 64 656 0 0,0%
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
535 900 64 656 0 0,0%
Monitorização de micotoxinas na RAM DRADR REG 2010 2013 217 400 64 656 0 0,0%
Monitorização de pesticídas na água DRADR REG 2010 2013 318 500 0 0 0,0%
Programa: Gestão do ambiente e do património natural
34 949 289 31 557 686 18 268 936 57,9%
Medida: Proteção e controlo da qualidade do ambiente
110 000 224 565 72 963 32,5%
INSPECTIO - Reforço da Competência Técnica da Inspeção Ambiental
DRAmb REG 2009 2013 10 000 23 900 12 294 51,4%
Gestão e Monitorização de Infraestruturas Ambientais
DRAmb REG 2011 2013 100 000 200 665 60 669 30,2%
Medida: Conservação da natureza e da biodiversidade
838 000 584 844 151 354 25,9%
Investigação da Fauna e da Flora DRF REG 2007 2013 15 000 7 310 4 593 62,8%
Métodos de Prevenção de Danos Causados pelo Pombo Trocaz
PNM REG 2007 2013 44 500 25 797 14 163 54,9%
Reserva Natural das Selvagens PNM FUN 2007 2013 50 000 39 100 17 280 44,2%
Recuperação do Ecossistema Maciço Montanhoso e Laurissilva
PNM VCC 2007 2013 44 500 40 050 25 931 64,7%
Medidas Urgentes para a Recuperação da Freira do Bugio
PNM SCR 2006 2011 LIFE + 100 000 85 642 10 781 12,6%
Net-Biome - Rede da Biodiversidade nas RUP da Europa
DRAmb REG 2007 2012 ERA-NET 40 000 52 000 12 552 24,1%
Melhoria da monitorização do Lobo Marinho PNM REG 2009 2013 14 000 4 900 1 149 23,5%
Levantamento do património construído do
PNM PNM REG 2009 2012
PRODERAM
(FEADER) 50 000 44 618 3 799 8,5%
Combate à infeção da Oliveira Brava (Olea madeirenses)
DRF REG 2010 2013 30 000 0 0 0,0%
Redução do Impacto de espécies invasoras nos Ilhéus do Porto Santo
PNM REG 2010 2014 LIFE + 400 000 224 150 60 518 27,0%
BIOBASE-Base de Dados da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira
DRAmb REG 2010 2013 PO FEDER 40 000 59 272 587 1,0%
Biodiversidade da Madeira DRAmb REG 2011 2013 10 000 2 005 0 0,0%
Medida: Gestão sustentável de resíduos e de
recursos hídricos e águas residuais 31 402 427 27 533 205 17 575 174 63,8%
Apoios à "Valor Ambiente, S.A."
Valor
Ambiente, S.A.
REG 2006 2015 6 550 000 5 693 491 5 693 490 100,0%
Infraestruturas do Sistema da Valor Ambiente S.A.
Valor Ambiente,
S.A.
REG 2005 2015 1 012 500 2 900 000 151 068 5,2%
Exploração do Sistema da Valor Ambiente S.A.
Valor
Ambiente, S.A.
REG 2005 2011 7 781 175 9 355 446 9 355 446 100,0%
Destino Final de Águas Residuais em Zonas Rurais
DRAmb VCC 1990 2011 204 000 198 669 185 133 93,2%
Destino Final de Águas Residuais no Concelho da Ponta do Sol
DRAmb PSL 2000 2011 24 000 9 897 0 0,0%
Reformulação do Sistema de Tratamento na ETAR do Funchal
DRAmb FUN 2000 2011 50 000 19 660 0 0,0%
Destino Final de Águas Residuais do Porto da Cruz
DRAmb MAC 2001 2011 450 000 440 164 0 0,0%
Destino Final de Águas Residuais na Freguesia de Santana
DRAmb SAN 2001 2011 74 500 42 629 22 285 52,3%
Destino Final de Águas Residuais de Machico DRAmb MAC 2001 2013 1 600 000 699 578 72 030 10,3%
Destino Final de Águas Residuais nas Freguesias da Calheta e Arco da Calheta
DRAmb CAL 2001 2014 1 200 000 729 387 0 0,0%
Destino Final de Águas Residuais de São Vicente
DRAmb SVC 2001 2011 75 000 74 899 74 898 100,0%
Destino Final de Águas Residuais da Freguesia do Seixal
DRAmb PMZ 2003 2011 342 000 341 910 0 0,0%
Destino Final de Águas Residuais das Freg. do Paul do Mar, Jardim do Mar e Prazeres
DRAmb CAL 2003 2011 365 000 362 100 0 0,0%
Monitorização da Qualidade nos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais
DRAmb VCC 2003 2011 50 000 1 958 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
142
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Reformulação do Sistema de Tratamento da ETAR do Caniço
DRAmb SCR 2003 2011 3 975 000 2 763 871 1 632 0,1%
Destino Final de Águas Residuais da Santa e Lamaceiros
DRAmb PMZ 2004 2011 101 000 100 627 0 0,0%
Interceptor da Freguesia do Santo da Serra DRAmb SCR 2004 2011 353 000 129 056 128 346 99,5%
Conservação de Edifícios e Equipamentos das Estações de Tratamento e de Elevação de Águas Residuais
DRAmb REG 2007 2013 48 000 62 021 81 0,1%
Reformulação da Estação de Tratamento de
Águas Residuais da Nogueira-Camacha DRAmb SCR 2007 2011 5 000 4 000 0 0,0%
Destino Final de Águas Residuais das
Freguesias da Ponta do Pargo e Achadas da Cruz
DRAmb VCC 2007 2011 80 000 20 000 0 0,0%
Avaliação da Qualidade das Águas Costeiras, Doces, Superficiais e Subterrâneas da RAM
DRAmb REG 2006 2013 10 000 8 500 2 065 24,3%
Ações para Implementação da Diretiva - Quadro da Água
DRAmb REG 2007 2013 PO FEDER 137 000 70 928 23 535 33,2%
Interceptor de Águas Residuais do Curral das Freiras
DRAmb CLB 2008 2011 100 500 96 900 96 900 100,0%
Elaboração do Cadastro da Rede de Distribuição de Água da Madeira
IGA, S.A. REG 2010 2012 125 000 250 000 0 0,0%
Realização do Capital Social da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
ARM, S.A. REG 2009 2012 428 750 309 250 0 0,0%
Suprimentos à IGSERV - Investimentos Gestão e Serviços, S.A.
IGSERV,S.A. REG 2009 2012 1 526 250 1 080 000 0 0,0%
Apoio à exploração da ARM ARM, S.A. REG 2010 2013 100 000 0 0 0,0%
Intempérie de 20 de Fevereiro 2010 - Recuperação dos Sistemas de Abastecimento de Água em Alta
IGA, S.A. REG 2011 2011 4 634 752 1 768 264 1 768 264 100,0%
Medida: Valorização das florestas e áreas protegidas
1 116 911 1 011 017 92 250 9,1%
Formação e Intercâmbio Técnico DRF REG 2003 2013 25 000 3 664 2 217 60,5%
Gestão do Bioparque da Lagoa do Lugar de Baixo
DRAmb PSL 2004 2013 100 000 81 802 0 0,0%
Recuperação da Floresta Laurissilva das Funduras
DRF MAC 2007 2013 50 000 15 491 15 491 100,0%
Reservas Marinhas do Garajau e Rocha do Navio
PNM VCC 2003 2013 60 000 49 250 20 457 41,5%
Reserva Natural das Ilhas Desertas e Ponta de São Lourenço
PNM VCC 2004 2013 87 000 70 229 17 437 24,8%
Diversificação de Espécies Florestais - Luta contra Desertificação na Ilha do Porto Santo
DRF PST 2002 2013 60 000 236 235 99,7%
Racionalização do Regime Silvopastoril DRF VCC 1995 2013 100 000 11 800 2 498 21,2%
Fomento Cinegético DRF REG 1993 2013 15 000 2 071 1 269 61,3%
Repovoamento Piscícola DRF VCC 1994 2013 10 000 8 595 8 594 100,0%
Melhoramentos em Infraestruturas Florestais e de Vigilância
DRF VCC 2003 2013 50 000 163 949 9 356 5,7%
Operação Verde DRF VCC 2003 2013 50 000 299 617 10 627 3,5%
Recuperação de Espécies Vegetais no Pico
Branco - Porto Santo DRF PST 2005 2013 20 000 184 184 100,0%
Recuperação e Melhoramento de Casas de
Abrigo em Áreas Florestais DRF VCC 2007 2013 60 000 3 074 1 490 48,5%
Construção e Melhoramentos de Infraestruturas de Lazer em Parques Florestais
DRF VCC 1999 2013 150 000 271 391 1 653 0,6%
Formação do Corpo de Vigilantes da Natureza PNM REG 2005 2013 33 266 29 664 742 2,5%
Sistema de Informação Florestal DRF REG 2009 2011 76 645 0 0 0,0%
Plano Regional de Ordenamento Florestal DRF REG 2009 2011 150 000 0 0 0,0%
Criação do Parque Florestal do Ribeiro Frio DRF REG 2009 2013 20 000 0 0 0,0%
Medida: Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
795 704 1 582 062 223 581 14,1%
Prevenção de Incêndios Florestais DRF REG 2007 2013 150 000 577 001 18 114 3,1%
Controlo da Incidência dos Fogos Florestais DRF REG 2007 2013 150 000 155 571 6 524 4,2%
Planos de Repovoamento Florestal e Correção Torrencial
DRF REG 2007 2013 300 000 506 329 156 423 30,9%
Controlo Sanitário e Inspeção Fitossanitária Florestal
DRF REG 2009 2013 64 954 123 997 39 079 31,5%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
143
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Monitorização de Áreas Ardidas no Espaço Florestal da Madeira
DRF REG 2009 2013 PO FEDER 10 000 0 0 0,0%
Reforço dos meios de prevenção, gestão e monitorização de riscos em espaços naturais
DRF REG 2010 2013 PO FEDER 120 750 219 164 3 440 1,6%
Medida: Informação e sensibilização ambiental 686 247 621 993 153 613 24,7%
Centro de Informação do Serviço do PNM PNM FUN 2007 2013 50 000 34 900 13 788 39,5%
Atividades de Educação Ambiental DRAmb REG 2007 2013 30 000 63 511 25 930 40,8%
SRIA - Sistema Regional de Informação
Ambiental DRAmb REG 2006 2013 PO FEDER 41 000 56 782 12 614 22,2%
Sistema Informativo Ambiental DRAmb REG 2007 2013 22 000 56 187 26 201 46,6%
Promoção e Extensão Florestal DRF REG 2007 2013 25 000 2 077 1 576 75,9%
Levantamento de usos tradicionais de plantas
na área do PNM PNM REG 2009 2012
PRODERAM
(FEADER) 45 000 36 125 0 0,0%
Conhecer e Conservar a Biodiversidade PNM SCR 2009 2012 LIFE + 89 641 182 091 73 503 40,4%
Campanhas de Prevenção/sensibilização relativamente aos Incêndios Florestais
DRF REG 2009 2013 PO FEDER 10 000 0 0 0,0%
Divulgação do Património Natural GAB REG 2009 2011 84 950 22 028 0 0,0%
Centro de Receção Ambiental Casa do Sardinha PNM MAC 2011 2012 PRODERAM (FEADER)
288 656 168 292 0 0,0%
Programa: Cultura e Património 40 000 40 000 37 046 92,6%
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
40 000 40 000 37 046 92,6%
Beneficiação e Arranjo do Edifício Sede IVBAM FUN 1997 2013 40 000 40 000 37 046 92,6%
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
1 806 000 1 751 606 348 555 19,9%
Medida: Qualificação, requalificação e valorização do território
406 000 211 107 41 493 19,7%
Medidas de Valorização da Qualidade da Paisagem
DRAmb REG 2007 2013 PO FEDER 6 000 2 039 1 238 60,7%
Tampão Verde GAB FUN 2007 2011 75 000 5 551 0 0,0%
Recuperação e Beneficiação de Infraestruturas na Quinta do Santo da Serra
DRF MAC 2005 2013 25 000 28 620 8 414 29,4%
Recuperação de Espaços Verdes no Jardim Botânico
DRF FUN 2007 2013 300 000 174 897 31 841 18,2%
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 1 400 000 1 540 499 307 062 19,9%
Apoio às Casas do Povo e Associações de
Desenvolvimento Rural DRADR REG 2005 2013 1 400 000 1 540 499 307 062 19,9%
Programa: Turismo 50 000 35 518 1 935 5,4%
Medida: Promoção e valorização da atividade
turística 50 000 35 518 1 935 5,4%
Recuperação e Sinalização de Veredas DRF REG 2007 2013 50 000 35 518 1 935 5,4%
Programa: Agricultura e Desenvolvimento
Rural 31 237 160 26 676 915 9 814 848 36,8%
Medida: Modernização e diversificação da
economia rural 29 890 664 25 066 269 9 155 072 36,5%
Ações de Apoio à Agricultura e Pecuária
Madeirense DRADR REG 2001 2013 1 480 000 3 177 396 910 603 28,7%
Plano de Desenvolvimento Agrícola e Rural DRADR REG 2002 2013 500 000 250 000 250 000 100,0%
Desenvolvimento da Produção Agrícola DRADR REG 2007 2013 94 350 27 661 18 475 66,8%
Sistemas de Rega Tradicional GAB/DSH REG 2005 2011 97 710 334 479 247 781 74,1%
Recuperação da Rede Principal de Canais IGA, S.A. REG 2007 2012 478 570 965 120 4 434 0,5%
Cadastro de Água de Rega da RAM GAB/DSH REG 2007 2011 560 000 515 738 0 0,0%
Mecanização Agrícola DRADR REG 2007 2013 105 500 3 316 1 784 53,8%
Formação e informação para o
desenvolvimento rural DRADR VCC 2007 2013 13 200 39 024 27 307 70,0%
Laboratório Agroalimentar DRADR SCR 2007 2013 916 080 600 613 270 524 45,0%
Redimensionamento do Laboratório do IVM IVBAM FUN 2007 2013 75 000 67 500 42 202 62,5%
Cadastro Vitivinícola da RAM IVBAM REG 2003 2013 PO FEDER 200 000 200 000 72 509 36,3%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
144
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Plano de Desenvolvimento e Reordenamento Vitivinícola
IVBAM REG 2003 2013 135 000 125 500 38 495 30,7%
Infraestruturas para o Desenvolvimento do Comércio Agroalimentar
DRADR VCC 2007 2013 850 000 529 829 224 830 42,4%
Adega de São Vicente IVBAM SVC 1995 2013 530 000 546 800 124 599 22,8%
Programa Madeira- Med DRADR VCC 2007 2013 700 000 728 830 274 681 37,7%
Controlo da Qualidade Agroalimentar DRADR VCC 2007 2013 32 200 8 717 3 358 38,5%
Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
Biológica DRADR REG 2007 2013 27 250 3 057 1 231 40,3%
Infraestruturas de ID&T na Bananicultura DRADR PSL 2007 2013 147 500 49 147 10 848 22,1%
Infraestruturas de ID&T na Floricultura DRADR PSL 2007 2013 173 280 72 613 47 235 65,1%
Infraestruturas de ID&T na Fruticultura DRADR FUN 2007 2013 238 200 66 437 17 053 25,7%
Infraestruturas de ID&T na Horticultura DRADR CLB 2007 2013 214 000 31 354 12 662 40,4%
MICROLAB DRADR PSL 2007 2013 66 900 49 666 21 858 44,0%
Desenvolvimento da Produção Animal DRADR VCC 2007 2013 256 100 139 755 81 922 58,6%
Informação de mercados e estatísticas DRADR VCC 2007 2013 14 000 8 536 2 627 30,8%
Gestão e Controlo das Ajudas DRADR REG 2006 2013 119 795 197 166 82 624 41,9%
Apoios ao CARAM , E.P.E. CARAM,
E.P.E. REG 2007 2015 660 000 660 000 641 000 97,1%
Apoios à Exploração do CARAM , EPE CARAM,
E.P.E. REG 2007 2015 850 000 850 000 700 000 82,4%
Realização do Capital Social da "Investimentos
e Gestão Hidroagrícola, S.A." IGH, S.A. REG 2008 2011 32 500 175 000 175 000 100,0%
Programa de Combate e Controlo de Roedores DRADR REG 2008 2012 100 000 213 518 1 493 0,7%
Requalificação das Infraestruturas Tecnológicas para Certificação do Vinho, das Bebidas
Espirituosa
IVBAM FUN 2009 2013 490 550 390 550 1 093 0,3%
Apoio à exploração da "Investimentos e Gestão
Hidroagrícola, S.A." IGH, S.A. REG 2009 2015 2 055 000 2 055 000 2 055 000 100,0%
PRODERAM - Apoios a Entidades Privadas e Autarquias
GAB REG 2009 2015 PRODERAM (FEADER)
4 463 413 3 760 413 2 553 429 67,9%
PRODERAM - Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional
GAB REG 2009 2015 PRODERAM (FEADER)
12 924 176 7 470 541 213 602 2,9%
Recuperação da Rede Secundária de Canais IGH, S.A. REG 2009 2011 10 000 0 0 0,0%
Indemnizações - Seguro de RESES CARAM,
E.P.E. REG 2009 2015 25 000 18 000 0 0,0%
Linha de Crédito Bonificado Vindima 2009
(Vinha) IVBAM FUN 2010 2014 55 390 49 851 24 813 49,8%
Apoio ao seguro agropecuário FMSC REG 2011 2013 200 000 685 142 0 0,0%
Medida: Promoção de produtos regionais 1 235 936 1 399 019 635 065 45,4%
Ações de Informação e Promoção do Vinho
Madeira em Países Terceiros IVBAM EXT 2006 2013 FEAGA 246 666 313 334 2 392 0,8%
Promoção e Valorização dos Produtos
Regionais DRADR REG 2007 2013 450 000 601 495 284 501 47,3%
Plano Promocional do Vinho (VLQPRD, VQPRD
Madeirense, Vinho Regional Terras Madeirenses)
IVBAM EXT 2009 2013 450 000 483 596 348 172 72,0%
Promoção e Divulgação da Agricultura Biológica - o paradigma da sustentabilidade
DRADR REG 2010 2013 24 270 394 0 0,0%
Participação Regional no Regime Europeu da Fruta Escolar
DRADR REG 2011 2013 65 000 200 0 0,0%
Medida: Desenvolvimento veterinário 110 560 211 627 24 711 11,7%
Epidemio vigilância de Zoonoses na RAM DRADR REG 2007 2013 59 260 34 965 16 889 48,3%
Apoio às Ações de Inspeção Veterinária DRADR REG 2006 2013 51 300 176 662 7 822 4,4%
Programa: Pescas e Agricultura 3 280 261 3 597 582 1 455 319 40,5%
Medida: Apoio à frota pesqueira, à indústria, à aquicultura e à comercialização dos produtos
1 165 261 930 830 632 236 67,9%
Apoio à Frota Pesqueira e à Indústria DRP REG 2007 2013 575 261 683 081 517 514 75,8%
Investigação Aplicada às Pescas e à Aquacultura
DRP REG 2007 2013 120 000 43 040 25 084 58,3%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
145
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Embarcação de Investigação DRP REG 2007 2013 15 000 0 0 0,0%
BASBLACK II - Estudos Biológicos e Pescarias de Peixe - Espada - Preto
DRP REG 2002 2013 45 000 39 600 28 082 70,9%
Programa de Recolha de Dados DRP REG 2002 2013 OIC 140 000 77 470 23 970 30,9%
Centro de Aquacultura da Calheta DRP CAL 2007 2013 90 000 78 529 33 746 43,0%
Ações de Formação Profissional no Sector das
Pescas DRP REG 2007 2013 30 000 9 110 3 840 42,1%
MICROALGAE - Observatório Regional de
microalgas marinhas DRP FUN 2010 2013 150 000 0 0 0,0%
Medida: Valorização dos equipamentos e
infraestruturas de apoio à pesca 2 115 000 2 666 752 823 083 30,9%
Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional no âmbito das Pescas (DRP)
DRP REG 2007 2013 FEP 950 000 950 000 568 944 59,9%
Modernização das Lotas e Entrepostos Frigoríficos
DRP VCC 2007 2013 800 000 1 565 792 210 106 13,4%
Infraestruturas Portuárias de Apoio à Pesca DRP CLB 2008 2013 15 000 960 0 0,0%
Comparticipação da Administração Pública
Regional em Projetos no âmbito do FEP DRP REG 2008 2013 FEP 350 000 150 000 44 033 29,4%
Programa: Desenvolvimento Empresarial 200 000 200 000 149 459 74,7%
Medida: Promoção e dinamização das
atividades económicas tradicionais 200 000 200 000 149 459 74,7%
Promoção do Bordado Madeira e do Artesanato
Regional IVBAM REG 2009 2012 PO FEDER 200 000 200 000 149 459 74,7%
Programa: Aperfeiçoamento e
Modernização do Sistema Administrativo 699 203 365 482 66 517 18,2%
Medida: Qualificação e valorização dos recursos
humanos 70 000 25 210 17 473 69,3%
Qualificação e Valorização dos Recursos
Humanos da DRADR DRADR VCC 2007 2013 70 000 25 210 17 473 69,3%
Medida: Modernização administrativa e governo
eletrónico 320 203 207 385 29 072 14,0%
Sistema de Informação das Atividades da SRA - Balcão Verde
GAB REG 2007 2015 300 203 179 875 10 308 5,7%
Modernização dos Serviços do Gabinete GAB FUN 2009 2015 20 000 27 510 18 763 68,2%
Medida: Qualificação e certificação dos serviços
públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
190 000 96 487 19 001 19,7%
Modernização e Renovação dos Recursos da DRADR
DRADR VCC 2007 2012 PO FEDER 90 000 30 875 3 870 12,5%
Acreditação do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança - NP ISO 17025
DRADR FUN 2010 2013 PO FEDER 100 000 65 612 15 131 23,1%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
119 000 36 400 972 2,7%
Recup., Remod. e Instalação do Edifício Sede em Santo António - Serviços Florestais
DRF FUN 2004 2011 75 000 7 800 0 0,0%
Adaptação das Instalações da Direção Regional do Ambiente
DRAmb FUN 2007 2013 4 000 3 600 972 27,0%
Sistema de Climatização do Edifício Golden Gate
GAB FUN 2009 2011 40 000 25 000 0 0,0%
Programa: Cooperação 794 486 613 854 163 542 26,6%
Medida: Cooperação inter-regional 744 486 604 394 162 060 26,8%
Cooperação Técnica e Científica com o CEDE DRAmb EXT 2001 2011 00 71 000 150 000 0 0,0%
Experimentação e Demonstração na Cultura da
Bananeira - BIOMUSA DRADR REG 2009 2011 PO MAC 55 075 26 974 21 411 79,4%
SOST-MAC - Cooperação e Sinergias em ações Sustentáveis em Espaços Naturais Protegidos da Macaronésia
DRAmb REG 2009 2012 PO MAC 30 000 45 941 8 821 19,2%
MARPROF - Gestão e valorização gastronómica de espécies pesqueiras profundas da
Macaronésia
DRP FUN 2010 2013 PO MAC 85 000 22 800 13 451 59,0%
BANGEN - Rede BANGEMAC: Banco genético
marinho da Macaronésia DRP FUN 2010 2013 PO MAC 12 000 3 800 2 211 58,2%
GEPETO - Gestão pesqueira e objetivos
transnacionais DRP FUN 2010 2013 00 36 000 0 0 0,0%
PELAGOS - Plano de produção de espécies
pelágicas - carangideos DRP FUN 2010 2013 PO MAC 120 000 107 950 11 815 10,9%
Biotecnologia e Conservação Face às Alterações
Climáticas - BIOCLIMAC DRF REG 2010 2011 PO MAC 96 651 94 251 4 090 4,3%
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS
146
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
FORESMAC-Cooperação e sinergias em matéria de aproveit florestal sustent da Região da
Macaronésia
DRF REG 2010 2012 PO MAC 95 000 82 352 80 898 98,2%
MOSQUIMAC - Gestão Integrada do Vetor
Aedes Aegypti DRADR REG 2010 2011 PO MAC 34 310 47 765 6 693 14,0%
Estudo da implementação de medidas de
combate à mosca do Mediterrâneo na Macarronésia incluindo Cabo Verde
DRADR REG 2011 2013 PO MAC 34 450 20 581 11 684 56,8%
MARPROF- CV - Potencial dos Novos Recursos Pesqueiros de Águas Profundas
DRP REG 2011 2013 PO MAC 75 000 1 980 984 49,7%
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
50 000 9 460 1 482 15,7%
Gestão e Acompanhamento do PO-PESCAS 2007/2013
DRP REG 2008 2013 FEP 50 000 9 460 1 482 15,7%
Execução do PIDDAR 2011
147
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
149
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Total do Departamento do Governo Regional
38 868 596 39 146 959 5 640 284 14,4%
Programa: Saúde 12 421 393 12 128 015 1 166 797 9,6%
Medida: Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde
10 987 333 10 822 955 1 059 046 9,8%
Formação e Aperfeiçoamento Profissional IASAÚDE, IP-RAM
REG 2007 2012 PO FSE 140 000 140 000 79 646 56,9%
Apoio a Famílias e a Instituições Particulares de Solidariedade Social
GAB REG 2007 2012 50 000 0 0
Plano Regional de Saúde IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2004 2011 1 500 000 1 500 000 0 0,0%
Desenvolvimento de Estudos e Inquéritos GAB REG 2007 2011 20 000 20 000 2 900 14,5%
Gestão Informática da Prescrição de Medicamentos
IASAÚDE, IP-RAM
REG 2007 2011 60 000 60 000 0 0,0%
Equipamento de Diagnóstico e Terapêutica IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2007 2011 PO FEDER 3 000 000 3 000 000 0 0,0%
Equipamento de Apoio às Áreas Médicas
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2007 2011 600 000 600 000 600 000 100,0%
Bens e Equipamentos para Acolhimento de Doentes
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2007 2011 2 000 000 2 000 000 374 213 18,7%
Equipamento de Inovação e Substituição IASAÚDE, IP-
RAM FUN 2007 2011 175 000 60 622 2 287 3,8%
e-SESARAM
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2010 2011 1 379 457 1 379 457 0 0,0%
Sistema de Informação Integrado de Saúde IASAÚDE, IP-RAM
REG 2009 2012 1 812 876 1 812 876 0 0,0%
Centro de Simulação Clínica IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2010 2011 PO FEDER 250 000 250 000 0 0,0%
Medida: Promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde
1 134 060 1 045 060 35 110 3,4%
Rede Regional de Cuidados Continuados
Integrados II
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2009 2011 450 000 450 000 0 0,0%
Promoção e Proteção da Saúde IASAÚDE, IP-
RAM REG 2008 2012 300 000 225 000 33 124 14,7%
Informação, Planeamento e Qualidade em Saúde IASAÚDE, IP-RAM
REG 2008 2012 65 000 51 000 1 986 3,9%
GENHYMAPE II IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2011 2011 PO FEDER 12 060 12 060 0 0,0%
GENEMACOR IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2011 2011 PO FEDER 307 000 307 000 0 0,0%
Medida: Prevenção e combate a situações de
risco 300 000 260 000 72 641 27,9%
Prevenção e Controlo da Doença IASAÚDE, IP-
RAM REG 2008 2012 300 000 260 000 72 641 27,9%
Programa: Desenvolvimento territorial
equilibrado 10 150 000 10 396 198 2 676 715 25,7%
Medida: Proteção do território e apoio ao socorro 10 150 000 10 396 198 2 676 715 25,7%
Apoio à Construção de Quartéis de Bombeiros GAB REG 1998 2012 4 800 000 4 800 000 0 0,0%
Apoio às Associações de Bombeiros GAB REG 2007 2012 2 100 000 2 100 000 1 831 310 87,2%
NIFORMAR SRPC, IP-RAM SCR 2010 2011 PO FEDER 3 250 000 3 496 198 845 405 24,2%
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
15 849 292 15 799 292 1 687 483 10,7%
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde
15 849 292 15 799 292 1 687 483 10,7%
Beneficiação das Estruturas Físicas dos Centros de Saúde
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
VCC 2007 2011 00 1 500 000 1 500 000 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
150
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade
Âmbito
Geográfico
Início
Termo
Cofinanciamento
Dotação
Despesa Taxa de
Execução Inicial Corrigida
Programa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8
Equipamentos de Inovação e Substituição para os Centros de Saúde
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
VCC 2007 2011 00 4 000 000 4 000 000 374 090 9,4%
Beneficiação das Estruturas Físicas Hospitalares
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
FUN 2007 2011 00 4 000 000 4 000 000 484 059 12,1%
Implementação do Plano Diretor do HCF IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2009 2011 00 3 610 009 3 610 009 335 322 9,3%
Construção de um Centro de Saúde e Lar de Idosos em Câmara de Lobos
GAB VCC 2009 2012 00 1 050 000 1 000 000 494 011 49,4%
EEQAI - Eficiência Energética e Qualidade do Ar
Interior em Estabelecimentos de Saúde da RAM
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
00 2011 2012 00 89 212 89 212 0 0,0%
SESARAM Ambiental
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
00 2011 2012 00 1 100 071 1 100 071 0 0,0%
Recuperação de Danos da Intempérie IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
00 2011 2011 00 500 000 500 000 0 0,0%
Programa: Aperfeiçoamento e
Modernização do Sistema Administrativo 150 000 393 378 43 550 11,1%
Medida: Construção e remodelação de edifícios e
equipamentos públicos 150 000 393 378 43 550 11,1%
Beneficiação das Estruturas Físicas do IASAÚDE IASAÚDE, IP-
RAM FUN 2005 2012 00 150 000 393 378 43 550 11,1%
Programa: Cooperação 297 911 430 076 65 740 15,3%
Medida: Cooperação inter-regional 297 911 430 076 65 740 15,3%
PLESCAMAC II - Plano de Emergência Sanitária em caso de Catástrofes na Macaronésia
SRPC, IP-RAM REG 2009 2011 PO MAC 18 000 105 780 11 598 11,0%
BOMBERGIS - Criação de Sistema de Inform Territorial de Apoio à Luta Contra os Incêndios
SRPC, IP-RAM REG 2009 2012 PO MAC 17 700 45 175 17 886 39,6%
CINFORI - Cooperação em Incêndios Florestais e Inundações
SRPC, IP-RAM REG 2009 2012 PO MAC 0 16 910 13 113 77,5%
MOSQUIMAC - Gestão Integrada do vetor AEDES AEGYPTI
IASAÚDE, IP-RAM
REG 2009 2011 PO MAC 132 071 132 071 23 142 17,5%
CERMAC - Centro de Treinamento em Robótica
em Telecirurgia no Espaço Macaronésia
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2010 2011 PO MAC 130 140 130 140 0 0,0%
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VII - EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
151
QUADRO VIII – INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS,
MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO,
EM 2011
Execução do PIDDAR 2011
153
VICE-PRESIDÊNCIA
Execução do PIDDAR 2011QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
VICE-PRESIDÊNCIA
155
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ. Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional 15 600 574 405 981 77 422 0 16 083 977 0 128
838 9 066 404 175 959 25 455 179
Programa: Inovação e Qualidade 310 447 0 0 0 310 447 0 0 1 726 753 0 2 037 199
Medida: Promoção da inovação e sociedade do
conhecimento 36 291 0 0 0 36 291 0 0 145 162 0 181 453
+Conhecimento IDE-RAM REG 2009 2014 PO FEDER 36 291 0 0 0 36 291 0 145 162 0 181 453
Medida: Promoção do empreendedorismo 195 304 0 0 0 195 304 0 0 1 581 590 0 1 776 894
Modernização e Inovação Empresarial GAB / CEIM
REG 2011 2011 90 915 0 0 0 90 915 0 0 0 0 90 915
Fundo de Capital de Risco - Madeira Capital IDE-RAM REG 2000 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criação de Fundo de Garantia Mútua IDE-RAM REG 2000 2012 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 873 960 0 873 960
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação
IDE-RAM REG 2007 2014 PO FEDER 104 389 0 0 0 104 389 0 707 630 0 812 019
Medida: Estímulo a uma cultura regional para a qualidade
78 852 0 0 0 78 852 0 0 0 0 78 852
Programa de Promoção da Qualidade DRCIE REG 2007 2013 3 081 0 0 0 3 081 0 0 0 0 3 081
Implementação da Estratégia Regional para a Qualidade na RAM
DRCIE REG 2007 2013 75 771 0 0 0 75 771 0 0 0 0 75 771
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
108 088 0 0 0 108 088 0 0 0 0 108 088
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
108 088 0 0 0 108 088 0 0 0 0 108 088
Projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do Programa "Carnegie Mellon"
GAB / MT, S.A.
REG 2008 2014 108 088 0 0 0 108 088 0 0 0 0 108 088
Infraestruturas Tecnológicas GAB / MT, S.A.
REG 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
10 424 365 0 0 0 10 424 365 0 0 0 0 10 424 365
Execução do PIDDAR 2011QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
VICE-PRESIDÊNCIA
156
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ. Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Medida: Qualificação, requalificação e valorização
do território 4 727 0 0 0 4 727 0 0 0 0 4 727
Estudo e Preservação dos Recursos Geológicos DRCIE VCC 2002 2011 4 727 0 0 0 4 727 0 0 0 0 4 727
Medida: Apoio ao desenvolvimento regional e local 10 419 638 0 0 0 10 419 638 0 0 0 0 10 419 638
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
SDPS PST 2006 2016 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
Sociedade de Promoção e Desenv. da Zona Oeste da Madeira - Ponta Oeste, S.A.
SDPO VCC 2006 2016 3 750 293 0 0 0 3 750 293 0 0 0 0 3 750 293
Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.
SDNM VCC 2006 2016 1 892 910 0 0 0 1 892 910 0 0 0 0 1 892 910
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. SDM VCC 2006 2016 3 376 435 0 0 0 3 376 435 0 0 0 0 3 376 435
Programa: Desenvolvimento Empresarial 4 121 144 386 625 0 0 4 507 770 0 0 7 177 651 175 959 11 861 379
Medida: Promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos
4 121 144 386 625 0 0 4 507 770 0 0 7 177 651 175 959 11 861 379
Equipamentos Técnicos para o Laboratório de Metrologia da Madeira
DRCIE REG 2007 2016 64 799 0 0 0 64 799 0 0 0 0 64 799
Programa de Integração com o Investimento Estruturante
IDE-RAM REG 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFE - Centro de Formalidades de Empresas IDE-RAM REG 2007 2015 172 073 0 0 0 172 073 0 0 0 0 172 073
Programa de Dinamização do Comércio DRCIE REG 2007 2016 15 331 0 0 0 15 331 0 0 0 0 15 331
Sistema de Apoio ao Turismo IDE-RAM REG 2007 2014 PO FEDER 363 323 0 0 0 363 323 0 1 453 291 0 1 816 613
Sobrecustos - Custos de Funcionamento para
incentivar as empresas IDE-RAM REG 2007 2013 PO FEDER 3 409 618 0 0 0 3 409 618 0 0 3 409 617 0 6 819 235
Sistema de Informação Empresarial de Apoio ao
Investimento IDE-RAM REG 2000 2015 0 0 0 0 0 0 0 7 567 0 7 567
Apoio à Cooperação Empresarial IDE-RAM REG 2007 2015 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000
Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial IDE-RAM REG 2008 2014 PO FEDER 0 290 218 0 0 290 218 0 1 533 514 0 1 823 732
Execução do PIDDAR 2011QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
VICE-PRESIDÊNCIA
157
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ. Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
(Qualificar +)
Sistema de Incentivos à Revitalização Empresarial
das Micro e Pequenas Empresas (SIRE) IDE-RAM REG 2008 2014 PO FEDER 0 96 407 0 0 96 407 0 401 491 0 497 898
Micro-Crédito IDE-RAM REG 2008 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linha de Crédito PME Madeira IDE-RAM REG 2009 2015 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 372 170 0 372 170
Programa de Apoio à Intempérie de Fevereiro de 2010
IDE-RAM REG 2011 2011 PO FEDER 76 000 0 0 0 76 000 0 0 0 175 959 251 959
Reserva Estratégica para a Capacidade de Armazenamento de Cereais
DRCIE REG 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A.
GAB/MPE, S.A.
REG 2010 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Energia 2 928 0 0 0 2 928 0 0 0 0 2 928
Medida: Racionalização, valorização e aprovisionamento de energia
2 928 0 0 0 2 928 0 0 0 0 2 928
Programa de Promoção da Eficiência Energética DRCIE REG 2008 2016 2 928 0 0 0 2 928 0 0 0 0 2 928
Plano de Implementação do Biocombustível na DRAPS
DRAPS PST 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
424 707 19 356 77 422 0 521 485 0 0 116 0 521 601
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
21 396 19 356 77 422 0 118 174 0 0 116 0 118 290
Atualização e Formação no IDE - RAM IDE-RAM REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 116 0 116
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da DRAECE
DRAECE REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da DRCIE DRCIE REG 2007 2016 2 321 0 0 0 2 321 0 0 0 0 2 321
Execução do PIDDAR 2011QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
VICE-PRESIDÊNCIA
158
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ. Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Ações de Formação Profissional na Administração
Pública Regional e Local DRAPL REG 2000 2017 PO FSE 19 075 19 356 77 422 0 115 853 0 0 0 0 115 853
Medida: Modernização administrativa e governo
eletrónico 337 717 0 0 0 337 717 0 0 0 0 337 717
Informatização dos Serviços de Apoio ao Gabinete GAB FUN 2008 2017 2 506 0 0 0 2 506 0 0 0 0 2 506
Informatização dos Serviços Afeto à DRCIE DRCIE VCC 2007 2016 319 0 0 0 319 0 0 0 0 319
Informatização dos Serviços Afeto à DRAECE DRAECE FUN 2007 2016 5 535 0 0 0 5 535 0 0 0 0 5 535
Promoção do eGovernment - Manutenção e Desenvolvimento da Área de Serviços Eletrónicos
do Portal do Governo Regional
DRAPL REG 2008 2017 79 815 0 0 0 79 815 0 0 0 0 79 815
Qualidade e Modernização Administrativa da
DRCIE DRCIE FUN 2007 2016 14 801 0 0 0 14 801 0 0 0 0 14 801
[email protected] DRAPPS PST 2009 2011 PO FEDER 234 741 0 0 0 234 741 0 0 0 0 234 741
Atualização do Layout do Sítio da DRAPL na
Internet e Reforço de Meios Tecnológicos DRAPL REG 2010 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Qualificação e certificação dos serviços
públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
65 594 0 0 0 65 594 0 0 0 0 65 594
Certificação e Acreditação no GVP GAB FUN 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação na DRAPL, tendo em vista a Gestão e
Introdução nos Serviços e Organismos Públicos e Reconhecimento da Excelência
DRAPL REG 2010 2016 65 594 0 0 0 65 594 0 0 0 0 65 594
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernização de Instalações para o IDE IDE-RAM REG 2010 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Cooperação 208 894 0 0 0 208 894 0 128 838 161 885 0 499 617
Medida: Cooperação inter-regional 13 206 0 0 0 13 206 0 0 31 789 0 44 996
Execução do PIDDAR 2011QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
VICE-PRESIDÊNCIA
159
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ. Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Ações de Cooperação Externa DRAECE EXT 2007 2016 13 206 0 0 0 13 206 0 0 0 0 13 206
Projeto de Cooperação Transregional IDE-RAM REG 2009 2013 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 23 273 0 23 273
Projeto de Cooperação Territorial Europeia IDE-RAM REG 2011 2013 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 8 516 0 8 516
Madeira e a U.E GAB / MT, S.A.
REG 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
195 688 0 0 0 195 688 0 128 838 130 095 0 454 621
Sistema de Incentivos à Atividade Produtiva Regional - Assistência Técnica
IDE-RAM REG 2007 2012 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 27 346 0 27 346
Iniciativas Comunitárias GAB / MT, S.A.
REG 2008 2014 169 599 0 0 0 169 599 0 26 089 102 749 0 298 437
Sistema Integrado de Informação do IDE IDE-RAM REG 2010 2013 26 089 0 0 0 26 089 0 102 749 0 0 128 838
Execução do PIDDAR 2011
161
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
163
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-
Financ.
Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional
548 401 126 357 0 0 674 757 182 104 271 9 477 669 0 10 256 880
Programa: Inovação e Qualidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Fomento da utilização das tecnologias da informação e da comunicação
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lojas da Juventude DRJ REG 2007 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Educação e Formação 265 037 0 0 0 265 037 0 0 0 0 265 037
Medida: Gestão eficiente do sistema educativo-
profissional e das estruturas educativas 265 037 0 0 0 265 037 0 0 0 0 265 037
Juventude Ativa DRJ REG 2007 2017 34 501 0 0 0 34 501 0 0 0 0 34 501
Voluntariado Juvenil DRJ REG 2007 2017 15 836 0 0 0 15 836 0 0 0 0 15 836
Jovens em Formação DRJ REG 2007 2017 196 990 0 0 0 196 990 0 0 0 0 196 990
Apetrechamento e Renovação dos Equipamentos dos Centros de Juventude da RAM
DRJ VCC 2007 2017 10 486 0 0 0 10 486 0 0 0 0 10 486
Acão de Mobilidade e Intercâmbio Juvenil Inter-Regional
DRJ REG 2007 2017 1 095 0 0 0 1 095 0 0 0 0 1 095
Apoio a Organizações de Juventude DRJ VCC 2007 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Juvenis Diversos DRJ REG 2007 2017 6 130 0 0 0 6 130 0 0 0 0 6 130
Programa: Emprego e Trabalho 105 058 126 357 0 0 231 415 0 103 212 9 476 577 0 9 811 204
Medida: Desenvolvimento de medidas ativas e
preventivas para o emprego 67 576 126 357 0 0 193 933 0 103 212 9 476 577 0 9 773 722
Plano Regional de Emprego IEM REG 2005 2017 PO FSE 67 576 126 357 0 0 193 933 0 103 212 9 476 577 0 9 773 722
Medida: Melhoria das condições de trabalho 37 482 0 0 0 37 482 0 0 0 0 37 482
Consertação Social e Relações Institucionais na Área do Trabalho
GAB REG 2007 2017 35 047 0 0 0 35 047 0 0 0 0 35 047
CRITE - Comissão Regional para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego DRT REG 2007 2017 234 0 0 0 234 0 0 0 0 234
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
164
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Higiene e Segurança no Trabalho DRT REG 2007 2017 2 202 0 0 0 2 202 0 0 0 0 2 202
Programa: Integração e Equidade Social 131 633 0 0 0 131 633 0 0 0 0 131 633
Medida: Promoção da coesão e da inclusão social 5 818 0 0 0 5 818 0 0 0 0 5 818
Ações de Apoio à Imigração GAB REG 2007 2017 4 326 0 0 0 4 326 0 0 0 0 4 326
Plano Regional para a Igualdade de Oportunidades
DRT REG 2007 2017 1 492 0 0 0 1 492 0 0 0 0 1 492
Medida: Intensificação das relações com as comunidades madeirenses
125 815 0 0 0 125 815 0 0 0 0 125 815
Ações de Apoio Junto das Comunidades Madeirenses
GAB EXT 2007 2017 115 451 0 0 0 115 451 0 0 0 0 115 451
Conhece as Tuas Origens DRJ EXT 2007 2017 10 364 0 0 0 10 364 0 0 0 0 10 364
Programa: Cultura e Património 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atualização do Livro "Res Non Verba" GAB REG 2008 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Desenvolvimento Empresarial 8 636 0 0 0 8 636 0 0 0 0 8 636
Medida: Promoção e apoio ao aumento da
capacidade e dos fatores competitivos 8 636 0 0 0 8 636 0 0 0 0 8 636
Campanhas e Projetos de Defesa e Resoluções
de Conflitos de Consumo GAB REG 2007 2017 8 636 0 0 0 8 636 0 0 0 0 8 636
Programa: Infraestruturas e Equipamentos
Coletivos 29 939 0 0 0 29 939 182 0 0 0 30 121
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de
infraestruturas desportivas e de recreio 29 939 0 0 0 29 939 182 0 0 0 30 121
Infraestruturas para Atividades Recreativas e
Desportivas IEM VCC 2007 2017 28 319 0 0 0 28 319 182 0 0 0 28 501
Reparação e Conservação dos Centros de
Juventude da RAM DRJ VCC 2007 2017 1 619 0 0 0 1 619 0 0 0 0 1 619
Programa: Aperfeiçoamento e
Modernização do Sistema Administrativo 7 110 0 0 0 7 110 0 0 0 0 7 110
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
165
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Medida: Qualificação e valorização dos recursos
humanos 687 0 0 0 687 0 0 0 0 687
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da
SRRH GAB FUN 2007 2017 111 0 0 0 111 0 0 0 0 111
Formação na Área do Direito do Trabalho DRT REG 2007 2017 576 0 0 0 576 0 0 0 0 576
Medida: Modernização administrativa e governo
eletrónico 6 423 0 0 0 6 423 0 0 0 0 6 423
Gestão Integrada dos Serviços da SRRH GAB FUN 2007 2017 5 641 0 0 0 5 641 0 0 0 0 5 641
Estatísticas Laborais DRT REG 2007 2017 782 0 0 0 782 0 0 0 0 782
Programa: Cooperação 988 0 0 0 988 0 1 059 1 092 0 3 139
Medida: Cooperação inter-regional 988 0 0 0 988 0 1 059 1 092 0 3 139
Rede Eures IEM REG 2007 2017 OIC 0 0 0 0 0 0 1 059 1 092 0 2 151
ECOS IEM REG 2007 2013 OIC 988 0 0 0 988 0 0 0 0 988
Execução do PIDDAR 2011
167
SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
169
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional 132 462 055 1 536 774 6 154 613 8 379 139 148 532 581 129 182 5 983 33 908 0 148 701 653
Programa: Gestão do ambiente e do património natural
54 575 629 31 577 133 208 666 593 55 407 008 0 0 0 0 55 407 008
Medida: Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
47 578 497 27 437 109 748 101 593 47 817 275 0 0 0 0 47 817 275
Canalização da Ribeira de Machico DRIE MAC 2000 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consolidação e Estabilização de Falésias e Taludes DRIE VCC 2007 2013 PO FEDER 9 513 152 27 437 109 748 46 000 9 696 337 0 0 0 0 9 696 337
Reconstrução, Reabilitação e Correção Preventiva de Cursos de Água
DRIE VCC 2010 2014 38 050 921 0 0 0 38 050 921 0 0 0 0 38 050 921
Estudos e Projetos de Ordenamento de Cursos de Água
DRIE VCC 2009 2013 5 250 0 0 0 5 250 0 0 0 0 5 250
Desassoreamento, Regularização, Conservação e Manutenção de Cursos de Água
DRIE VCC 2000 2013 9 174 0 0 55 593 64 768 0 0 0 0 64 768
Medida: Proteção e valorização da orla costeira 6 997 132 4 140 23 460 565 000 7 589 732 0 0 0 0 7 589 732
Proteção Marginal do Jardim do Mar DRIE CAL 2002 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Balnear do Garajau DRIE SCR 2001 2011 10 016 0 0 280 000 290 016 0 0 0 0 290 016
Prolongamento e Enrocamento do Solário até à
Praceta 24 Julho DRIE CAL 2003 2011 4 731 683 0 0 0 4 731 683 0 0 0 0 4 731 683
Enrocamento de Proteção da Praia da Ponta do
Sol DRIE PSL 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estaleiro para Embarcações de Recreio - Água de
Pena DRIE MAC 2008 2011 10 532 0 0 285 000 295 532 0 0 0 0 295 532
Zona Balnear de Machico DRIE MAC 2008 2011 347 421 0 0 0 347 421 0 0 0 0 347 421
Acesso Pedonal entre o Cais do Porto da Cruz e o
Complexo Balnear do Penedo DRIE MAC 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolongamento da Promenade dos Reais Magos DRIE SCR 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cais Acostável de Ponta Delgada DRIE SVC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampliação e Beneficiação da Bacia Abrigada na Foz da Ribeira da Boaventura
DRIE SVC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Marginal à Praia da Maiata - Porto da Cruz DRIE MAC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
170
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Beneficiação do Cais do Porto da Cruz e Zona Envolvente
DRIE MAC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiação da Zona Balnear de São Vicente DRIE VCC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos, Projetos e Serviços de Proteção da Orla Costeira
DRIE VCC 2012 2011 PO FEDER 6 090 4 140 23 460 0 33 690 0 0 0 0 33 690
Intervenções de Proteção e Valorização do Litoral DRIE VCC 2012 2014 1 891 390 0 0 0 1 891 390 0 0 0 0 1 891 390
Programa: Educação e Formação 71 234 51 830 207 319 0 330 383 0 0 0 0 330 383
Medida: Gestão do sistema educativo-profissional e das estruturas educativas
10 339 51 830 207 319 0 269 487 0 0 0 0 269 487
Aquisição de Equipamentos Escolares DREP VCC 2002 2014 PO FEDER 10 339 51 830 207 319 0 269 487 0 0 0 0 269 487
Medida: Promoção da educação especial e reabilitação
60 896 0 0 0 60 896 0 0 0 0 60 896
Centro de Apoio à Deficiência Motora DREP FUN 2007 2014 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Centro de Apoio Psicopedagógico das Terças DREP PSL 2007 2011 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Outras Infraestruturas e Equipamentos de Apoio à
Educação Especial e Reabilitação DREP VCC 2010 2014 60 896
0 0 0 60 896
0 0 0 0 60 896
Programa: Cultura e Património 73 367 0 0 1 461 440 1 534 807 0 0 0 0 1 534 807
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica
73 367 0 0 1 461 440 1 534 807 0 0 0 0 1 534 807
Museu da Baleia DREP MAC 2010 2011 13 984 0 0 765 000 778 984 0 0 0 0 778 984
Centro Cultural da Ponta do Sol DREP PSL 2001 2011 11 029 0 0 75 000 86 029 0 0 0 0 86 029
Centro de Estudos e História do Atlântico DREP FUN 2007 2011 48 354 0 0 621 440 669 794 0 0 0 0 669 794
Casa da Música de Machico DRIE MAC 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Equipamentos Culturais DRIE/DREP VCC 2008 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervenções de Reabilitação e Manutenção de
Equipamentos Culturais DRIE/DREP VCC 2006 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Desenvolvimento territorial
equilibrado 397 348 88 621 354 485 1 434 503 2 274 956 0 0 0 0 2 274 956
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
171
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Medida: Qualificação, requalificação e valorização do território
267 849 88 621 354 485 104 503 815 457 0 0 0 0 815 457
Jardim Público de Santa Luzia DRIE FUN 2008 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revitalização do Monte DRIE FUN 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parque e Jardim Público da Graça DRIE MAC 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arranjo Urbanístico do Largo de São Roque DRIE FUN 2008 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requalificação do Miradouro e Zona Envolvente do Cabo Girão
DRIE CLB 2007 2012 PO FEDER 54 984 219 935 8 503 283 421 0 0 0 0 283 421
Valorização Urbanística do Vale da Ribeira da Ponta do Sol
DRIE PSL 2007 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praça e Estacionamento Público da Serra de Água DRIE RBV 2007 2011 PO FEDER 7 295 17 177 68 708 21 000 114 179 0 0 0 0 114 179
Praça para Convívio Comunitário da Tabua DRIE RBV 2008 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frente-Mar de Machico DRIE MAC 2001 2011 8 090 0 0 75 000 83 090 0 0 0 0 83 090
Arranjo Urbanístico da Frente-Mar do Caniçal DRIE MAC 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praça da Cidade de Santana e Acessos DRIE SAN 2008 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardim Público da Boaventura DRIE SVC 2008 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditório e Mercado Agrícola da Achada - Camacha
DRIE SCR 2008 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praça Central do Caniçal DRIE MAC 2009 2011 PO FEDER 18 507 16 461 65 843 0 100 811 0 0 0 0 100 811
Praça e Jardins Públicos do Santo da Serra DRIE MAC 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praceta de São Paulo - Ribeira Brava DRIE RBV 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Renovação e Requalificação Urbana
DRIE VCC 2009 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervenções de Reabilitação e Manutenção de Equipamentos Culturais
DRIE/DREP VCC 2006 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção de um ordenamento territorial
equilibrado e qualificante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
172
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Estudos e Planos de Gestão Territorial DRIGOT VCC 1992 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 129 499 0 0 1 330 000 1 459 499 0 0 0 0 1 459 499
Infantário do Curral das Freiras DREP CLB 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infantário de Santa Cruz DREP SCR 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Convívio da Furna DRIE RBV 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoio à Construção de Equipamentos
Socioculturais e Religiosos DRIE VCC 2007 2012 17 724 0 0 175 000 192 724 0 0 0 0 192 724
Centro Cívico de S. Martinho DREP FUN 2007 2011 42 275 0 0 430 000 472 275 0 0 0 0 472 275
Centro Cívico do Porto da Cruz DREP FUN 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Cívico de Santa Maria Maior DREP FUN 2001 2011 69 500 0 0 725 000 794 500 0 0 0 0 794 500
Centro Cívico do Santo da Serra DRIE MAC 2008 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Cívico de São Roque DRIE FUN 2010 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Comunitário da Nogueira - Camacha DRIE SCR 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Cívico de Machico DRIE MAC 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Equipamentos Sócio -
Culturais DRIE VCC 2008 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiação e Conservação de Infraestruturas de
Ensino Pré-escolar DREP VCC 2006 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Equipamentos Socioculturais e Religiosos DRIE/DREP VCC 2004 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Turismo 15 055 0 0 238 000 253 055 0 0 0 0 253 055
Medida: Promoção e valorização da atividade turística
15 055 0 0 238 000 253 055 0 0 0 0 253 055
Casa da Cultura e Pousada da Juventude de Santana
DREP SAN 2007 2011 15 055 0 0 238 000 253 055 0 0 0 0 253 055
Estacionamentos do Miradouro do Véu da Noiva DRIE PMZ 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
173
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Programa: Desenvolvimento Empresarial 55 940 0 0 425 000 480 940 0 0 0 0 480 940
Medida: Criação e melhoria de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial
55 940 0 0 425 000 480 940 0 0 0 0 480 940
Infraestruturas do Madeira Tecnopolo - 2.ª, 3.ª e 4.ª Fases
DREP FUN 1996 2012 55 940 0 0 425 000 480 940 0 0 0 0 480 940
Acesso ao Parque Empresarial da Camacha DRIE SCR 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acesso ao Parque Empresarial de Machico DRIE MAC 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acesso ao Parque Empresarial de São Vicente DRIE SVC 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Energia 10 175 0 0 0 10 175 8 033 0 0 0 18 208
Medida: Racionalização, valorização e
aprovisionamento de energia 10 175 0 0 0 10 175 8 033 0 0 0 18 208
PAUER II-Projeto de Avaliação e Utilização de
Energias Renováveis
LREC, IP-RAM
REG 2001 2013 10 175 0 0 0 10 175 8 033 0 0 0 18 208
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
76 700 605 1 338 857 5 355 428 4 153 603 87 548 493 119 861 5 983 33 908 0 87 708 245
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
741 860 855 456 3 421 824 1 314 057 6 333 197 0 0 0 0 6 333 197
Escolas Básicas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Curral das Freiras
DREP CLB 2007 2011 PO FEDER 68 371 180 825 723 301 324 502 1 296 999 0 0 0 0 1 296 999
Escola Básica Bartolomeu Perestrelo e Pavilhão Gimnodesportivo
DREP FUN 2002 2011 PO FEDER 0 157 629 786 0 0 0 0 786
Construção de Escolas Básicas do 1.º Ciclo DREP VCC 2000 2014 PO FEDER 20 568 4 511 18 043 121 579 164 702 0 0 0 0 164 702
Construção da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de S. Jorge
DREP SAN 2008 2011 18 216 0 0 320 000 338 216 0 0 0 0 338 216
Beneficiação e Conservação de Escolas e Equipamento Escolar
DREP VCC 2000 2014 627 242 0 0 0 627 242 0 0 0 0 627 242
Remodelação/Modernização de Escolas Básicas e Secundárias
DREP VCC 2002 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redimensionamento de Infraestruturas Escolares DREP VCC 2000 2014 PO FEDER 7 463 34 711 138 845 510 000 691 019 0 0 0 0 691 019
Escola Básica, Secundária e Tecnológica de São Martinho
DREP FUN 2007 2012 PO FEDER 0 635 252 2 541 006 37 976 3 214 234 0 0 0 0 3 214 234
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
174
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Escola Secundária e Técnico-Profissional de Câmara Lobos
DREP CLB 2008 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Jardim da Serra DREP CLB 2010 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Infraestruturas Escolares DREP VCC 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
207 759 422 759 1 691 037 38 786 2 360 341 0 0 0 0 2 360 341
Construção e Beneficiação de Piscinas Escolares DREP VCC 2001 2013 PO FEDER 422 759 1 691 037 38 786 2 152 582 0 0 0 0 2 152 582
Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal DREP MAC 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complexo para a Natação Desportiva da Madeira DREP FUN 2000 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo de Futebol de Câmara de Lobos DREP CLB 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscina e Pavilhão Gimnodesportivo anexos à
Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos DREP CLB 2007 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construção de Polidesportivos em Escolas Básicas
e Secundárias DREP VCC 2004 2014 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo de Futebol do Porto da Cruz DRIE MAC 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Santo DREP PST 2006 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo de Futebol do Paúl do Mar DRIE CAL 2008 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo de Futebol do Jardim da Serra DRIE CLB 2009 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavilhão Gimnodesportivo de Machico DREP MAC 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiação do Campo de Futebol dos Prazeres DRIE CAL 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo de Futebol do Felpa - Santana DRIE SAN 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Equipamentos Desportivos e de Recreio
DRIE VCC 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Infraestruturas Desportivas e de apoio à Juventude
DRIE/DREP VCC 2000 2012 207 759 0 0 0 207 759 0 0 0 0 207 759
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de
infraestruturas do setor da saúde 227 587 0 0 0 227 587 0 0 0 0 227 587
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
175
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Novo Hospital Central do Funchal DREP FUN 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Cívico da Ponta do Pargo DREP CAL 2005 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Saúde e Segurança Social dos Prazeres DREP CAL 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Saúde e Segurança Social da Ribeira Brava
DREP RBV 2001 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Saúde e Segurança Social do Caniçal DREP MAC 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remodelação do Hospital João de Almada DRIE FUN 2001 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Saúde, Segurança Social e Centro de
Dia de São Gonçalo DREP FUN 2007 2011 242 0 0 0 242 0 0 0 0 242
Centro de Saúde, Seg. Social, Lar de Terceira
Idade - Porto da Cruz DRIE MAC 2008 2012 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Saúde e Segurança Social da Calheta DRIE CAL 2009 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Cívico da Boaventura DRIE SVC 2008 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos e Projetos de Infraestruturas e Equipamentos de Saúde e Segurança Social
DRIE VCC 2009 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Infraestruturas e Equipamentos de apoio à Saúde
DRIE/DREP VCC 2005 2013 227 345 0 0 0 227 345 0 0 0 0 227 345
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
75 416 337 60 642 242 568 2 800 759 78 520 306 0 0 0 0 78 520 306
Acesso Sul ao Hospital Cruz de Carvalho DRIE FUN 2005 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação do Nó da Via Rápida à Cidade de C.ª de Lobos
DRIE CLB 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acesso ao Parque Empresarial da Ribeira Brava DRIE RBV 2007 2012 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saída Leste da Ribeira Brava DRIE RBV 2006 2011 658 991 658 991 0 0 0 0 658 991
Variante à ER 207 no Centro do Santo da Serra DRIE SCR 2000 2011 11 881 630 000 641 881 0 0 0 0 641 881
Ligação entre a Ribeira da Cerejeira e o Ribeiro Serrão de Cima
DRIE SCR 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação entre ER 219 (Achada do Marques) e Lombo de Antão Alves
DRIE SAN 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
176
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Acesso Oeste a Santo Amaro DRIE FUN 2003 2011 5 777 85 000 90 777 0 0 0 0 90 777
Alargamento da Estrada do Garajau DRIE SCR 2007 2011 455 2 759 3 215 0 0 0 0 3 215
Variante à ER 104 na Vila da Ribeira Brava DRIE RBV 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação da Via-rápida ao Jardim da Serra DRIE CLB 2007 2014 13 971 1 600 000 1 613 971 0 0 0 0 1 613 971
Variante ao Centro do Caniço DRIE SCR 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variante à Igreja de Água de Pena e Cardais DRIE SCR 2001 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernização, Construção e Gestão de Infraestruturas Rodoviárias
GAB REG 2006 2011 54 869 934 54 869 934 0 0 0 0 54 869 934
Prolongamento da Estrada das Noras - Porto
Santo DRIE PST 2008 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Capela - Terra Chã, no Curral das Freiras DRIE CLB 2008 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro - Câmara de Lobos
DRIE CLB 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação entre a Igreja antiga e Palmeira de Baixo - Caniçal
DRIE MAC 2008 2012 PO FEDER 2 505 60 642 242 568 205 000 510 715 0 0 0 0 510 715
Nova Ligação Caniço - Camacha DRIE SCR 2004 2011 535 955 535 955 0 0 0 0 535 955
Ligação Santa Quitéria aos Três Paus e Viana DRIE FUN 2009 2012 2 351 278 000 280 351 0 0 0 0 280 351
Reconstrução ER 101 - Troco S. Vicente-Porto Moniz
DRIE VCC 2003 2011 5 953 477 5 953 477 0 0 0 0 5 953 477
ER 101 - Troço Calheta/Prazeres DRIE CAL 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estruturas de Apoio à Segurança e Circulação Rodoviária
DRIE MAC 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Via Rápida Machico - Caniçal DRIE MAC 2001 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acesso Leste ao Campo da Barca Saída Leste do Funchal
DRIE FUN 2004 2011 3 098 257 0 0 0 3 098 257 0 0 0 0 3 098 257
Variante a ER 104 Rosário - S. Vicente 1.ª e 2.ª Fases
DRIE SVC 2002 2011 2 356 356 0 0 0 2 356 356 0 0 0 0 2 356 356
Nova Ligação do Nó das Quebradas à E.R. 229 DRIE FUN 2004 2011 170 172 0 0 0 170 172 0 0 0 0 170 172
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
177
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Variante à Vila da Ponta do Sol DRIE PSL 2001 2011 27 931 0 0 0 27 931 0 0 0 0 27 931
Nó Rodoviário de Ligação da Cota 40 à Via de Acesso à Cota 200
DRIE FUN 2004 2011 838 150 0 0 0 838 150 0 0 0 0 838 150
Acesso Oeste à Cota 200 DRIE FUN 2005 2011 530 384 0 0 0 530 384 0 0 0 0 530 384
Variante à Vila da Calheta DRIE CAL 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ER 101 Prazeres/Raposeira DRIE CAL 2003 2011 4 023 797 0 0 0 4 023 797 0 0 0 0 4 023 797
Via Expresso Faial - Santana - São Jorge DRIE SAN 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Via Expresso Machico - Faial DRIE VCC 2000 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação à Marinheira Pomar do Meio e Lombo do
Galo no Estreito DRIE CLB 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Caminho da Areia - Camacha - Porto
Santo DRIE PST 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Camacha - Pico do Castelo - Porto Santo DRIE PST 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Pinheiro - Tranqual no Campanário DRIE RBV 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligação Massapez - Fonte Cruzada na Tabua DRIE RBV 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo 2.ª fase
DRIE CAL 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variante da Madalena do Mar - 2.ª fase DRIE PSL 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Via Expresso Boaventura São Vicente 3.ª fase DRIE SVC 2011 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Ações, Serviços, Estudos e Intervenções
Rodoviárias DRIE VCC 2006 2012 2 315 992 0 0 0 2 315 992 0 0 0 0 2 315 992
Medida: Melhoria da segurança e da
operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos
107 062 0 0 0 107 062 119 861 5 983 33 908 0 266 813
Modernização e Consolidação das Infraestruturas da Qualidade
LREC, IP-RAM
REG 1998 2012 2 200 0 0 0 2 200 7 0 0 0 2 207
Reforço e Modernização das Capacidades Metrológicas do Centro de Metrologia
LREC, IP-RAM
REG 2006 2013 PO FEDER 63 609 0 0 0 63 609 7 665 212 1 204 0 72 690
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
178
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Modernização das Infraestruturas de Segurança DRIE VCC 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reforço e Modernização das Capacidades Laboratoriais de Ensaios de Engenharia Civil
LREC, IP-RAM
REG 2008 2012 PO FEDER 41 253 0 0 0 41 253 112 189 5 771 32 704 0 191 916
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
534 960 25 520 102 080 0 662 560 1 288 0 0 0 663 847
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
222 964 25 520 102 080 0 350 564 1 288 0 0 0 351 852
Modernização e Informatização dos Serviços da SRES
GAB REG 2005 2011 144 181 0 0 0 144 181 0 0 0 0 144 181
Modernização do LREC LREC, IP-RAM
REG 2006 2012 0 0 0 0 0 1 288 0 0 0 1 288
Produção, Gestão e Disponibilização de Informação Geográfica
DRIGOT REG 2010 2011 41 468 0 0 0 41 468 0 0 0 0 41 468
Produção, Gestão e Disponibilização de
Informação Predial DRIGOT REG 2010 2011 713 0 0 0 713 0 0 0 0 713
Produção, Gestão e Disponibilização de
Informação Cartográfica DRIGOT REG 2010 2011 PO FEDER 0 25 520 102 080 0 127 600 0 0 0 0 127 600
Produção, Gestão e Disponibilização de
Informação Geodésica DRIGOT REG 2010 2011 36 602 0 0 0 36 602 0 0 0 0 36 602
Medida: Construção e remodelação de edifícios e
equipamentos públicos 311 995 0 0 0 311 995 0 0 0 0 311 995
Estudos e Projetos de Beneficiação de Edifícios e
Equipamentos Públicos DREP REG 2009 2013 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construção e Beneficiação de Edifícios e
Equipamentos Públicos DREP REG 2000 2013 311 995 0 0 0 311 995 0 0 0 0 311 995
Programa: Cooperação 27 743 369 2 093 0 30 205 0 0 0 0 30 205
Medida: Cooperação inter-regional 2 794 369 2 093 0 5 256 0 0 0 0 5 256
CARTOGRAF - Sistemas de Gestão e Planeamento Territorial
DRIGOT REG 2003 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABITEC - Sistemas de Informação Geográfica DRIGOT REG 2005 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITOMAC - Gestão Sustentável Des. Econ. e Ecológico das Áreas Litorais Macaronésia (DROT)
DRIGOT REG 2007 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EP@M - Sistema de Estações de Paisagem da Macaronésia
DRIGOT REG 2009 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVACAL - Portal Virtual para as Administrações DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 505 40 227 0 771 0 0 0 0 771
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
179
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Locais
GEOCID - Disponibilização Informação Geográfica de Cidadania
DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 2 289 107 604 0 3 000 0 0 0 0 3 000
SIGOT - Sistema Informação e Gestão do Ordenamento Territorial
DRIGOT REG 2010 2011 PO MAC 0 223 1 262 0 1 485 0 0 0 0 1 485
OFITEC - Modernização e Formação das Administrações Públicas
DRIGOT REG 2011 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
24 949 0 0 0 24 949 0 0 0 0 24 949
Divulgação Pública e Publicitação de Ações e Projetos da SRES
GAB REG 1999 2011 24 949 0 0 0 24 949 0 0 0 0 24 949
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Execução do PIDDAR 2011
181
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
183
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade
Âmbito
Geográfico
Início Termo Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-
Financ.
Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional 11 450 675 771 026 3 084 102 0 15 305 803 0 0 0 0 15 305 803
Programa: Turismo 3 350 037 771 026 3 084 102 0 7 205 165 0 0 0 0 7 205 165
Medida: Promoção e valorização da atividade
turística 2 546 885 0 0 0 2 546 885 0 0 0 0 2 546 885
Mercados Externos Emergentes - Feiras e
Workshops
D
RT EXT 2007 2016 44 538 0 0 0 44 538 0 0 0 0 44 538
Mercado Interno - Feiras e Workshops DRT EXT 2007 2016 377 720 0 0 0 377 720 0 0 0 0 377 720
Mercados Externos - Publicidade DRT EXT 2007 2016 118 109 0 0 0 118 109 0 0 0 0 118 109
Material Promocional DRT REG 2007 2016 138 963 0 0 0 138 963 0 0 0 0 138 963
Ações de Promoção Turística e de Apoio ao Setor dos Transportes
GAB EXT 2007 2016 41 558 0 0 0 41 558 0 0 0 0 41 558
Mercado Interno - Relações Públicas DRT REG 2007 2016 108 307 0 0 0 108 307 0 0 0 0 108 307
Mercados Externos - Relações Públicas DRT REG 2007 2013 33 755 0 0 0 33 755 0 0 0 0 33 755
Marca Quintas da Madeira DRT REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismo Desportivo - Turismo Náutico DRT EXT 2007 2016 14 187 0 0 0 14 187 0 0 0 0 14 187
Conservação e Reparação de Infraestruturas
Turísticas DRT VCC 2007 2013 8 977 0 0 0 8 977 0 0 0 0 8 977
Programas de Educação para o Turismo DRT REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercados Externos - Ações Promocionais diversas DRT REG 2007 2016 16 074 0 0 0 16 074 0 0 0 0 16 074
Mercado Interno - Publicidade e Marketing DRT EXT 2007 2016 252 828 0 0 0 252 828 0 0 0 0 252 828
Mercados Externos Tradicionais DRT EXT 2008 2016 765 268 0 0 0 765 268 0 0 0 0 765 268
Mercado Interno - Ações Promocionais diversas DRT REG 2008 2016 219 186 0 0 0 219 186 0 0 0 0 219 186
Mercado Interno - Plano de Meios de Comunicação para o Mercado Português
DRT REG 2008 2016 390 779 0 0 0 390 779 0 0 0 0 390 779
Qualificação do Destino Madeira DRT REG 2009 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
184
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade
Âmbito
Geográfico
Início Termo Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-
Financ.
Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Estudo, Análise e Avaliação de Projetos Turísticos DRT REG 2009 2016 16 636 0 0 0 16 636 0 0 0 0 16 636
Projeção e Consolidação da Imagem do Destino Madeira
DRT EXT 2009 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Gestão do destino turístico 803 153 771 026 3 084 102 0 4 658 280 0 0 0 0 4 658 280
Festa do Carnaval DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 18 032 60 937 243 749 0 322 718 0 0 0 0 322 718
Festa da Flor DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 14 208 58 089 232 357 0 304 654 0 0 0 0 304 654
Festa do Vinho da Madeira DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 1 430 10 004 40 016 0 51 450 0 0 0 0 51 450
Festival do Atlântico DRT FUN 2007 2016 PO FEDER 5 056 19 626 78 503 0 103 185 0 0 0 0 103 185
Iniciativas Diversas DRT REG 2007 2016 31 425 0 0 0 31 425 0 0 0 0 31 425
Festival Colombo DRT PST 2008 2016 PO FEDER 7 265 0 0 0 7 265 0 0 0 0 7 265
Turismo Desportivo - Outros Desportos DRT REG 2008 2016 686 900 0 0 0 686 900 0 0 0 0 686 900
Festa do Fim do Ano DRT FUN 2010 2016 PO FEDER 38 837 622 369 2 489 477 0 3 150 683 0 0 0 0 3 150 683
Madeira Nature Festival DRT REG 2010 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
7 974 925 0 0 0 7 974 925 0 0 0 0 7 974 925
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
7 974 925 0 0 0 7 974 925 0 0 0 0 7 974 925
Ações de Prevenção Rodoviária e de Promoção do Setor dos Transportes Terrestres
DRTT REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas de Gestão de Transportes GAB REG 2007 2016 5 735 704 0 0 0 5 735 704 0 0 0 0 5 735 704
Setor Público Empresarial - APRAM, S.A. GAB REG 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setor Público Empresarial - Horários do Funchal S.A.
GAB FUN 2008 2016 2 225 452 0 0 0 2 225 452 0 0 0 0 2 225 452
Estudos de Mobilidade GAB REG 2008 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSL - Terminais Marítimos GAB REG 2010 2011 13 769 0 0 0 13 769 0 0 0 0 13 769
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
185
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade
Âmbito
Geográfico
Início Termo Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont. Interna N. Co-
Financ.
Cont.
Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
125 713 0 0 0 125 713 0 0 0 0 125 713
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
1 624 0 0 0 1 624 0 0 0 0 1 624
Formação e valorização profissional dos quadros da DRT
DRT FUN 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação e valorização profissional dos quadros do Gabinete
GAB FUN 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação e Valorização Profissional dos Quadros da DRTT
DRTT FUN 2008 2016 1 624 0 0 0 1 624 0 0 0 0 1 624
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
114 484 0 0 0 114 484 0 0 0 0 114 484
Tecnologias de Informação do Gabinete e Serviços Dependentes
GAB FUN 2007 2016 1 083 0 0 0 1 083 0 0 0 0 1 083
Sistema de Emissão de Licenças de Condução DRTT REG 2007 2016 67 648 0 0 0 67 648 0 0 0 0 67 648
Sistema de Tratamento das Contraordenações DRTT REG 2008 2016 24 219 0 0 0 24 219 0 0 0 0 24 219
Sistemas de Informação da DRT DRT REG 2008 2016 20 413 0 0 0 20 413 0 0 0 0 20 413
Site da SRTT GAB REG 2008 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernização e Informatização dos Serviços da
DRTT DRTT REG 2010 2016 1 121 0 0 0 1 121 0 0 0 0 1 121
Medida: Construção e remodelação de edifícios e
equipamentos públicos 9 604 0 0 0 9 604 0 0 0 0 9 604
Beneficiação do Edifício e Instalações da SRTT GAB FUN 2007 2016 9 604 0 0 0 9 604 0 0 0 0 9 604
Programa: Cooperação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Cooperação inter-regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projetos de Cooperação com as Regiões Ultraperiféricas
GAB EXT 2007 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
186
Execução do PIDDAR 2011
187
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
189
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional 17 803 167 751 745 2 895 902 0 21 450 814 0 3 230 733 13 013 078 634 297 38 328 921
Programa: Inovação e Qualidade 480 706 117 502 467 052 0 1 065 259 0 0 0 0 1 065 259
Medida: Fomento da utilização das tecnologias da informação e da comunicação
480 706 117 502 467 052 0 1 065 259 0 0 0 0 1 065 259
TICE - Tecnologias de Informação e Comunicação
na Educação DRE REG 2007 2016 PO FEDER 0 2 357 13 359 0 15 716 0 0 0 0 15 716
Escola Virtual - Estou na Escola com os meus
amigos DRE REG 2007 2016 PO FEDER 0 284 1 612 0 1 897 0 0 0 0 1 897
Projeto Ensino à Distância DRE REG 2007 2013 PO FEDER 0 3 803 21 550 0 25 353 0 0 0 0 25 353
Fomento da Utilização de PC e Internet GAB / MT, S.A.
REG 2001 2015 480 706 0 0 0 480 706 0 0 0 0 480 706
Educamédia DRE REG 2009 2011 0 3 424 0 0 3 424 0 0 0 0 3 424
Infraestrutura Tecnológica da Educação DSSI REG 2009 2012 PO FEDER 0 107 633 430 531 0 538 163 0 0 0 0 538 163
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
0 1 435 10 367 0 11 802 0 0 0 0 11 802
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
0 1 435 10 367 0 11 802 0 0 0 0 11 802
Apoio à Investigação Científica e Tecnológica Regional
DRE REG 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STELLA - Science Teaching in a Lifelong Learnning Approach
DRE REG 2010 2011 LLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STENCIL - Science Teaching European Network Contribution to Innovation in Learnning
DRE REG 2010 2013 LLP 0 1 092 3 277 0 4 369 0 0 0 0 4 369
ICT2WORK: A Good Chance to Stay in My Region DRE REG 2010 2012 LLP 0 343 7 090 0 7 433 0 0 0 0 7 433
Programa: Educação e Formação 57 556 479 752 1 802 932 0 2 340 241 0 3 230 733 13 013 078 15 726 18 599 777
Medida: Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas
6 495 12 061 48 246 0 66 803 0 0 0 0 66 803
Info-Escola Conectiva DSSI REG 2000 2012 PO FEDER 0 7 693 30 772 0 38 466 0 0 0 0 38 466
Formação Contínua de Pessoal Docente DRE REG 2010 2013 PO FSE 0 4 368 17 473 0 21 842 0 0 0 0 21 842
Qualificação e Valorização do Pessoal não Docente
das Escolas DRE REG 2010 2013 6 495 0 0 0 6 495 0 0 0 0 6 495
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
190
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Medida: Gestão do sistema educativo-profissional
e das estruturas educativas 23 317 37 127 148 508 0 208 952 0 0 0 0 208 952
Investigação e Inovação Educacional DRE REG 2007 2013 6 302 0 0 0 6 302 0 0 0 0 6 302
Centro Coordenador da Rede Regional Escolar DRPRE REG 2007 2011 17 015 0 0 0 17 015 0 0 0 0 17 015
Avaliação Externa das Escolas da RAM IRE REG 2008 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamento Escolar (2009-2013) DRPRE REG 2009 2013 PO FEDER 0 37 127 148 508 0 185 635 0 0 0 0 185 635
Escola Protegida DRPRE REG 2009 2012 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção da formação profissional 25 963 424 721 1 582 806 0 2 033 489 0 3 230 733 13 013 078 15 726 18 293 026
Desenvolvimento do Capital Humano DRQP REG 2007 2013 PO FSE 0 201 833 807 334 0 1 009 167 0 0 0 0 1 009 167
Outros Programas Comunitários DRQP - FA REG 2007 2013 OIC 800 0 0 0 800 0 0 0 12 691 13 491
Ações de Formação no âmbito do CEPAM CEPAM REG 2007 2016 PO FSE 12 244 26 460 0 0 38 704 69 239 61 739 3 035 172 717
Círculo de Concertos CEPAM FUN 2006 2011 OIC 0 2 560 0 0 2 560 0 8 118 0 0 10 678
Programas por Iniciativa de Outrem DRQP - FA REG 2007 2013 PO FSE 12 919 0 0 0 12 919 0 3 153 376 12 951 338 0 16 117 633
Cursos de Educação e Formação nas Escolas Básicas 2º e 3º Ciclos e Secundário
ESCOLAS REG 2010 2016 PO FSE 0 193 868 775 472 0 969 339 0 0 0 0 969 339
Formação Profissional - outras entidades
GAB REG 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção da educação especial e reabilitação
1 781 5 843 23 373 0 30 996 0 0 0 0 30 996
Ajudas Técnicas para Pessoas Portadoras de Deficiência
DREER REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projetos de Investigação/Acão DREER REG 2007 2011 1 781 0 0 0 1 781 0 0 0 0 1 781
Formação Profissional de Deficientes DREER REG 2007 2011 0 5 843 23 373 0 29 216 0 0 0 0 29 216
Equipamento de Estabelecimentos de Ensino e de
Apoio DREER REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Acesso à Sociedade da Informação na Educação Especial
DREER REG 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renovação do Parque Automóvel da DREER DREER REG 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
191
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Integração Profissional de Deficientes DREER REG 2007 2013 PO FSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Desporto e Juventude 12 589 596 0 0 0 12 589 596 0 0 0 555 524 13 145 120
Medida: Valorização da atividade desportiva 12 589 596 0 0 0 12 589 596 0 0 0 555 524 13 145 120
Apoio à Competição Desportiva Nacional em Diversas Modalidades Desportivas Coletivas
IDRAM REG 2007 2013 3 575 151 0 0 0 3 575 151 0 0 0 97 450 3 672 601
Promoção e Desenvolvimento das Modalidades Amadoras de Comp. Nacional, Comp.Europeia,
Associações Desportivas, Praticantes de Elevado Potencial (PAPEP) e apoios diversos
IDRAM REG 2007 2013 5 764 150 0 0 0 5 764 150 0 0 0 179 472 5 943 621
Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas inerentes à Participação das Equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e
Internacionais
IDRAM REG 2007 2013 2 648 959 0 0 0 2 648 959 0 0 0 137 987 2 786 945
Diversos Sectores de Atividade Desportiva:
Competição Desportiva Regional, Modalidades de Desenvolvimento Específico, Regime Regional de
Alto Rendimento (RRAR); Exames Médicos Desportivos, Apoio a Eventos Desportivos
IDRAM REG 2007 2013 601 336 0 0 0 601 336 0 0 0 140 616 741 952
Programa: Cultura e Património 961 369 105 167 420 670 0 1 487 207 0 0 0 34 572 1 521 778
Medida: Valorização, qualificação e divulgação da
oferta cultural e museológica 194 841 0 0 0 194 841 0 0 0 0 194 841
Apoio aos Museus da RAM DRAC FUN 2007 2013 140 832 0 0 0 140 832 0 0 0 0 140 832
Apoio aos Centros Culturais DRAC FUN 2007 2013 39 837 0 0 0 39 837 0 0 0 0 39 837
Requalificação e Divulgação dos Museus da RAM DRAC FUN 2007 2013 14 172 0 0 0 14 172 0 0 0 0 14 172
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
102 643 0 0 0 102 643 0 0 0 0 102 643
Convento de Santa Clara DRAC FUN 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igreja da Sé do Funchal DRAC FUN 2007 2013 15 101 0 0 0 15 101 0 0 0 0 15 101
Igreja do Colégio DRAC FUN 2007 2013 8 445 0 0 0 8 445 0 0 0 0 8 445
Núcleo Histórico de Santo Amaro DRAC FUN 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
192
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Recuperação da Arquitetura Regional DRAC VCC 2007 2013 2 100 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100
Restauro dos Órgãos das Igrejas DRAC VCC 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperação e Conservação do Património Móvel e Imóvel de Carácter Religioso
DRAC REG 2007 2013 42 000 0 0 0 42 000 0 0 0 0 42 000
Estudos e Projetos de Restauro do Património
Regional DRAC REG 2007 2013 29 914 0 0 0 29 914 0 0 0 0 29 914
Beneficiação de Museus e Edifícios Patrimoniais da
RAM DRAC REG 2007 2013 5 083 0 0 0 5 083 0 0 0 0 5 083
Medida: Apoio à criação, à produção cultural e à
investigação histórica 271 792 105 167 420 670 0 797 629 0 0 0 34 572 797 629
História e Autonomia do Arquipélago da Madeira CEHA REG 2007 2012 2 300 0 0 0 2 300 0 0 0 4 831 2 300
Publicação de Edições Culturais DRAC REG 2007 2013 102 106 0 0 0 102 106 0 0 0 0 102 106
Apoio à Produção e Divulgação de Iniciativas Culturais
DRAC REG 2007 2013 69 786 0 0 0 69 786 0 0 0 0 69 786
Apoio à Descentralização Cultural DRAC REG 2007 2013 97 600 0 0 0 97 600 0 0 0 0 97 600
Promoção e apoio ao Concelho da Cultura DRAC SCR 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Deve e o Haver CEHA REG 2008 2012 PO FEDER 0 5 360 21 440 0 26 800 0 0 0 29 741 56 541
Festivais Culturais da Madeira DRAC REG 2008 2013 PO FEDER 0 99 807 399 230 0 499 037 0 0 0 0 499 037
Medida: Património arquivístico e promoção da
leitura 392 094 0 0 0 392 094 0 0 0 0 392 094
Biblioteca Pública Regional DRAC FUN 2007 2013 35 364 0 0 0 35 364 0 0 0 0 35 364
Arquivo Regional DRAC FUN 2007 2013 336 131 0 0 0 336 131 0 0 0 0 336 131
Rede Regional de Bibliotecas Públicas DRAC REG 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudos John dos Passos DRAC PSL 2007 2013 20 599 0 0 0 20 599 0 0 0 0 20 599
Arquivos Digitais DRAC REG 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
193
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Ampliação e Reapetrechamento de
Estabelecimentos de 1ª Infância DRPRE REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Infraestruturas e Equipamentos Coletivos
3 692 404 0 0 0 3 692 404 0 0 0 28 475 3 720 879
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas de ensino
135 176 0 0 0 135 176 0 0 0 0 135 176
Redimensionamento, Modernização e Ampliação de Infraestruturas de Escolas do 1.º Ciclo
DRPRE REG 2007 2011 135 176 0 0 0 135 176 0 0 0 0 135 176
Apoio à Construção, Remodelação e Apetrechamento de Estabelecimentos de Ensino da Rede Privada
DRPRE VCC 1998 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reestruturação das oficinas da Direção Regional de Qualificação Profissional
DRQP REG 2008 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas desportivas e de recreio
3 557 228 0 0 0 3 557 228 0 0 0 28 475 3 585 703
Apoio a Obras de Melhoramento das diversas Infraestruturas Desportivas do IDRAM
IDRAM REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apetrechamento e Manutenção da Sede Social e das Infraestruturas Desportivas
IDRAM REG 2007 2011 18 693 0 0 0 18 693 0 0 0 28 475 47 168
Apoio à Construção de Infraestruturas Desportivas IDRAM REG 2007 2011 3 108 535 0 0 0 3 108 535 0 0 0 0 3 108 535
Apoio à Construção da Zona Desportiva do Arco da Calheta
GAB REG 2007 2029 430 000 0 0 0 430 000 0 0 0 0 430 000
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
21 536 34 589 138 358 0 194 483 0 0 0 0 194 483
Medida: Qualificação e valorização dos recursos humanos
8 163 0 0 0 8 163 0 0 0 0 8 163
Formação para a Qualidade na Educação IRE FUN 2008 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualificação e Valorização dos Recursos Humanos
da SREC DRE REG 2010 2011 7 989 0 0 0 7 989 0 0 0 0 7 989
Qualificação Técnica na Cultura DRAC REG 2011 2013 174 0 0 0 174 0 0 0 0 174
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
11 584 34 589 138 358 0 184 531 0 0 0 0 184 531
Qualidade e Modernização na DREER DREER FUN 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernização e Segurança Informática DRAC FUN 2007 2013 11 584 0 0 0 11 584 0 0 0 0 11 584
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
194
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR
CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Serviços Eletrónicos Integrados para a Educação DSSI REG 2009 2013 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acervo Documental e Bibliográfico IRE FUN 2009 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoio à Gestão das Escolas GGF REG 2011 2013 PO FEDER 34 589 138 358 172 947 172 947
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
1 790 0 0 0 1 790 0 0 0 0 1 790
Recuperação e Reabilitação do Edifício da DRAC DRAC FUN 2007 2013 1 790 0 0 0 1 790 0 0 0 0 1 790
Programa: Cooperação 0 13 299 56 524 0 69 822 0 0 0 0 69 822
Medida: Cooperação inter-regional 0 1 997 11 315 0 13 311 0 0 0 0 13 311
ARQUEOMAC - Programa de formação em tendências e inovação da arqueologia
DRAC REG 2010 2011 PO MAC 0 1 997 11 315 0 13 311 0 0 0 0 13 311
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
0 11 302 45 209 0 56 511 0 0 0 0 56 511
Monitorização das Ações de Formação Profissional DRQP REG 2007 2013 PO FSE 11 302 45 209 0 56 511 0 0 0 0 56 511
Iniciativas Comunitárias GAB / MT,
S.A. REG 2002 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madeira Digital GAB / MT,
S.A. REG 2002 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
195
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
197
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional 15 003 441 225 885 12 879 360 15 242 565 0 0 304 986 0 15 547 551
Programa: Habitação e Realojamento 6 645 273 0 0 0 6 645 273 0 0 0 0 6 645 273
Medida: Promoção da habitação com integração social, urbanística e paisagística
6 645 273 0 0 0 6 645 273 0 0 0 0 6 645 273
Apoio Compensatório à Habitação com Fins Sociais IHM, EPE REG 2007 2016 3 810 250 0 0 0 3 810 250 0 0 0 0 3 810 250
Apoio a Particulares GAB / IHM, EPE
REG 2007 2016 230 500 0 0 0 230 500 0 0 0 0 230 500
Fundo de Apoio à Reconstrução da Madeira GAB / IHM, EPE
REG 2010 2011 2 604 523 0 0 0 2 604 523 0 0 0 0 2 604 523
Aquisição, Construção e Conservação de Habitações
GAB / IHM, EPE
REG 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Cultura e Património 116 773 0 0 0 116 773 0 0 0 0 116 773
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
116 773 0 0 0 116 773 0 0 0 0 116 773
Apoio à Construção e Renovação do Património Religioso
DRF REG 2007 2011 116 773 0 0 0 116 773 0 0 0 0 116 773
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
2 095 992 0 0 0 2 095 992 0 0 0 0 2 095 992
Medida: Apoio ao desenvolvimento regional e local 2 095 992 0 0 0 2 095 992 0 0 0 0 2 095 992
Município da Calheta DRF CAL 2007 2010 165 261 0 0 0 165 261 0 0 0 0 165 261
Município de Câmara de Lobos DRF CLB 2007 2010 388 862 0 0 0 388 862 0 0 0 0 388 862
Município do Funchal DRF FUN 2007 2010 127 282 0 0 0 127 282 0 0 0 0 127 282
Município de Machico DRF MAC 2007 2010 99 340 0 0 0 99 340 0 0 0 0 99 340
Município da Ponta do Sol DRF PSL 2007 2010 126 787 0 0 0 126 787 0 0 0 0 126 787
Município do Porto Moniz DRF PMZ 2007 2010 276 383 0 0 0 276 383 0 0 0 0 276 383
Município do Porto Santo DRF PST 2007 2010 429 319 0 0 0 429 319 0 0 0 0 429 319
Município da Ribeira Brava DRF RBV 2007 2010 129 468 0 0 0 129 468 0 0 0 0 129 468
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
198
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Município de Santa Cruz DRF SCR 2007 2010 156 151 0 0 0 156 151 0 0 0 0 156 151
Município de Santana DRF SAN 2007 2010 27 171 0 0 0 27 171 0 0 0 0 27 171
Município de São Vicente DRF SVC 2007 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Cooperação com a ADERAM DRF REG 2007 2010 169 968 0 0 0 169 968 0 0 0 0 169 968
Apoio a Municípios para Reconstrução da RAM DRF REG 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Infraestruturas e Equipamentos
Coletivos 4 372 692 0 0 0 4 372 692 0 0 0 0 4 372 692
Medida: Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade
4 372 692 0 0 0 4 372 692 0 0 0 0 4 372 692
Infraestruturas Públicas DRPA REG 2007 2010 4 372 692 0 0 0 4 372 692 4 372 692
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização
do Sistema Administrativo 1 772 711 0 0 0 1 772 711 0 0 0 0 1 772 711
Medida: Qualificação e valorização dos recursos
humanos 19 166 0 0 0 19 166 0 0 0 0 19 166
Formação e aperfeiçoamento profissional do
pessoal afecto a serviços da SRPF GAB FUN 2007 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal da Administração Pública no Domínio da Informática
DRI FUN 2007 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formação do Pessoal da Direção Regional dos Assuntos Fiscais
DRAF REG 2007 2010 19 166 0 0 0 19 166 19 166
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
623 545 0 0 0 623 545 0 0 0 0 623 545
GESTRAM - Gestão Financeira da RAM DRI REG 2008 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquisição de equipamentos informáticos e
suportes Lógicos DRI FUN 2005 2010 285 503 0 0 0 285 503 0 0 0 0 285 503
Modernização e Apetrechamento da PSP DRPA REG 2010 2011 269 224 0 0 0 269 224 0 0 0 0 269 224
Plataforma de Serviços Eletrónicos DRI FUN 2009 2011 68 818 0 0 0 68 818 0 0 0 0 68 818
Medida: Qualificação e certificação dos serviços
públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
199
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Gestão do Atendimento e Filas de Espera DRAF FUN 2009 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Certificação Qualificação e Modernização de
Serviços Públicos GAB FUN 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Site institucional DRAF FUN 2010 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestão Documental DRAF FUN 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
1 130 000 0 0 0 1 130 000 0 0 0 0 1 130 000
Inventariação, racionalização e rentabilização do património (DRPA)
DRPA REG 2007 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Social da PATRIRAM GAB REG 2007 2010 1 130 000 0 0 0 1 130 000 0 0 0 0 1 130 000
Apoio à Construção e Renovação do Património Edificado de Instituições Particulares
DRF REG 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Cooperação 0 225 885 12 879 360 239 124 0 0 304 986 0 544 110
Medida: Cooperação inter-regional 0 2 273 12 879 360 15 512 0 0 0 0 15 512
META-MAC DRE REG 2009 2013 PO MAC 1 620 9 179 180 10 979 0 0 0 0 10 979
Contabilidade Trimestral DRE REG 2009 2013 PO MAC 653 3 700 180 4 533 0 0 0 0 4 533
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
0 223 612 0 0 223 612 0 0 304 986 0 528 598
Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação
no âmbito do QCA III IDR REG 2000 2011
POPRAM III
FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ações de Acompanhamento Diversas e Redes de
Cooperação IDR REG 2007 2011 OIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistência Técnica no âmbito do Fundo de
Coesão IDR REG 1998 2011
FUNDO DE
COESÃO 0 0 0 0 0 0 0 1 299 0 1 299
Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação
no âmbito do QREN IDR REG 2007 2013 PO FEDER 0 110 311 0 0 110 311 0 0 25 003 0 135 314
Estudos, Informação e Publicidade no âmbito do
QREN IDR REG 2007 2013 PO FEDER 0 6 975 0 0 6 975 0 0 38 470 0 45 445
Sistemas de Informação no âmbito do QREN IDR REG 2007 2013 PO FEDER 0 31 551 0 0 31 551 0 0 76 125 0 107 677
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS
200
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS
Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes
Financiamento Regional Financ.
Comunitário
Outras
Fontes N. Co-Financ. Cont. Interna
N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Assistência Técnica no âmbito do PO Valorização
do Território IDR REG 2007 2013 PO VT 0 5 666 0 0 5 666 0 0 32 745 0 38 411
Assistência Técnica no âmbito do PIC INTERREG
III B - Esp. MAC IDR REG 2003 2011
INTERREG IIIB
FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistência Técnica no âmbito do PO Cooperação
Territorial Europeia - Esp. MAC IDR REG 2007 2013 PO MAC 0 5 806 0 0 5 806 0 0 5 462 0 11 269
Assistência Técnica no âmbito do PO de
Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM
IDR REG 2008 2013 PO FSE 0 63 303 0 0 63 303 0 0 125 881 0 189 184
Execução do PIDDAR 2011
201
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
203
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional
28 515 137 204 216 305 542 0 2 9024 896 163 540 159 110 958 199 412 30 306 158
Programa: Investigação e desenvolvimento tecnológico
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorização de micotoxinas na RAM DRADR REG 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorização de pesticídas na água DRADR REG 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Gestão do ambiente e do património natural
18 093 196 13 359 12 552 0 18 119 107 14 367 57 759 77 703 0 18 268 936
Medida: Proteção e controlo da qualidade do ambiente
72 963 0 0 0 72 963 0 0 0 0 72 963
INSPECTIO - Reforço da Competência Técnica da Inspeção Ambiental
DRAmb REG 2009 2013 12 294 0 0 0 12 294 0 0 0 0 12 294
Gestão e Monitorização de Infraestruturas Ambientais
DRAmb REG 2011 2013 60 669 0 0 0 60 669 0 0 0 0 60 669
Medida: Conservação da natureza e da biodiversidade
53 627 13 359 12 552 0 79 538 10 600 20 711 40 505 0 151 354
Investigação da Fauna e da Flora DRF REG 2007 2013 4 593 0 0 0 4 593 0 0 0 0 4 593
Métodos de Prevenção de Danos Causados pelo Pombo Trocaz
PNM REG 2007 2013 12 218 0 0 0 12 218 1 944 0 0 0
14 163
Reserva Natural das Selvagens PNM FUN 2007 2013 14 125 0 0 0 14 125 3 155 0 0 0
17 280
Recuperação do Ecossistema Maciço Montanhoso e Laurissilva
PNM VCC 2007 2013 21 964 0 0 0 21 964 3 967 0 0 0
25 931
Medidas Urgentes para a Recuperação da Freira do Bugio
PNM SCR 2006 2011 LIFE + 0 2 695 0 0 2 695 0 0 8 086 0
10 781
Net-Biome - Rede da Biodiversidade nas RUP da Europa
DRAmb REG 2007 2012 ERA-NET 0 0 12 552 0 12 552 0 0 0 0
12 552
Melhoria da monitorização do Lobo Marinho PNM REG 2009 2013 139 0 0 0 139 1 010 0 0 0
1 149
Levantamento do património construído do PNM PNM REG 2009 2012 PRODERAM (FEADER)
0 178 0 0 178 524 805 2 293 0
3 799
Combate à infeção da Oliveira Brava (Olea madeirenses)
DRF REG 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
204
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Redução do Impacto de espécies invasoras nos Ilhéus do Porto Santo
PNM REG 2010 2014 LIFE + 0 10 486 0 0 10 486 0 19 907 30 126 0 60 518
BIOBASE-Base de Dados da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira
DRAmb REG 2010 2013 PO FEDER 587 0 0 0 587 0 0 0 0 587
Biodiversidade da Madeira DRAmb REG 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Gestão sustentável de resíduos e de recursos hídricos e águas residuais
17 575 174 0 0 0 17 575 174 0 0 0 0 17 575 174
Apoios à "Valor Ambiente, S.A." Valor Ambiente, S.A.
REG 2006 2015 5 693 490 0 0 0 5 693 490 0 0 0 0 5 693 490
Infraestruturas do Sistema da Valor Ambiente S.A.
Valor Ambiente, S.A.
REG 2005 2015 151 068 0 0 0 151 068 0 0 0 0 151 068
Exploração do Sistema da Valor Ambiente S.A. Valor Ambiente, S.A.
REG 2005 2011 9 355 446 0 0 0 9 355 446 0 0 0 0 9 355 446
Destino Final de Águas Residuais em Zonas Rurais
DRAmb VCC 1990 2011 185 133 0 0 0 185 133 0 0 0 0 185 133
Destino Final de Águas Residuais no Concelho da Ponta do Sol
DRAmb PSL 2000 2011 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformulação do Sistema de Tratamento na ETAR do Funchal
DRAmb FUN 2000 2011 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Destino Final de Águas Residuais do Porto da Cruz
DRAmb MAC 2001 2011 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Destino Final de Águas Residuais na Freguesia
de Santana DRAmb SAN 2001 2011 22 285 0 0 0 22 285 0 0 0 0 22 285
Destino Final de Águas Residuais de Machico DRAmb MAC 2001 2013 72 030 0 0 0 72 030 0 0 0 0 72 030
Destino Final de Águas Residuais nas Freguesias da Calheta e Arco da Calheta
DRAmb CAL 2001 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Destino Final de Águas Residuais de São Vicente DRAmb SVC 2001 2011 74 898 0 0 0 74 898 0 0 0 0 74 898
Destino Final de Águas Residuais da Freguesia do Seixal
DRAmb PMZ 2003 2011 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Destino Final de Águas Residuais das Freg. do Paul do Mar, Jardim do Mar e Prazeres
DRAmb CAL 2003 2011 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorização da Qualidade nos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais
DRAmb VCC 2003 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformulação do Sistema de Tratamento da ETAR do Caniço
DRAmb SCR 2003 2011 1 632 0 0 0 1 632 0 0 0 0 1 632
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
205
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Destino Final de Águas Residuais da Santa e Lamaceiros
DRAmb PMZ 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercetor da Freguesia do Santo da Serra DRAmb SCR 2004 2011 128 346 0 0 0 128 346 0 0 0 0 128 346
Conservação de Edifícios e Equipamentos das Estações de Tratamento e de Elevação de
Águas Residuais
DRAmb REG 2007 2013 81 0 0 0 81 0 0 0 0 81
Reformulação da Estação de Tratamento de
Águas Residuais da Nogueira-Camacha DRAmb SCR 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Destino Final de Águas Residuais das Freguesias
da Ponta do Pargo e Achadas da Cruz DRAmb VCC 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaliação da Qualidade das Águas Costeiras,
Doces, Superficiais e Subterrâneas da RAM DRAmb REG 2006 2013 2 065 0 0 0 2 065 0 0 0 0 2 065
Ações para Implementação da Diretiva - Quadro
da Água DRAmb REG 2007 2013 PO FEDER 23 535 0 0 0 23 535 0 0 0 0 23 535
Intercetor de Águas Residuais do Curral das
Freiras DRAmb CLB 2008 2011 96 900 0 0 0 96 900 0 0 0 0 96 900
Elaboração do Cadastro da Rede de Distribuição
de Água da Madeira IGA, S.A. REG 2010 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realização do Capital Social da ARM - Águas e
Resíduos da Madeira, S.A. ARM, S.A. REG 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suprimentos à IGSERV - Investimentos Gestão
e Serviços, S.A. IGSERV,S.A. REG 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoio à exploração da ARM ARM, S.A. REG 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intempérie de 20 de Fevereiro 2010 -
Recuperação dos Sistemas de Abastecimento de Água em Alta
IGA, S.A. REG 2011 2011
1 768 264 0 0 0 1 768 264 0 0 0 0 1.768.264
Medida: Valorização das florestas e áreas protegidas
90 655 0 0 0 90 655 853 148 594 0 92 250
Formação e Intercâmbio Técnico DRF REG 2003 2013 2 217 0 0 0 2 217 0 0 0 0 2 217
Gestão do Bioparque da Lagoa do Lugar de Baixo
DRAmb PSL 2004 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperação da Floresta Laurissilva das Funduras
DRF MAC 2007 2013 15 491 0 0 0 15 491 0 0 0 0 15 491
Reservas Marinhas do Garajau e Rocha do Navio
PNM VCC 2003 2013 19 604 0 0 0 19 604 853 0 0 0 20 457
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
206
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Reserva Natural das Ilhas Desertas e Ponta de São Lourenço
PNM VCC 2004 2013 17 437 0 0 0 17 437 0 0 0 0 17 437
Diversificação de Espécies Florestais - Luta contra Desertificação na Ilha do Porto Santo
DRF PST 2002 2013 235 0 0 0 235 0 0 0 0 235
Racionalização do Regime Silvopastoril DRF VCC 1995 2013 2 498 0 0 0 2 498 0 0 0 0 2 498
Fomento Cinegético DRF REG 1993 2013 1 269 0 0 0 1 269 0 0 0 0 1 269
Repovoamento Piscícola DRF VCC 1994 2013 8 594 0 0 0 8 594 0 0 0 0 8 594
Melhoramentos em Infraestruturas Florestais e de Vigilância
DRF VCC 2003 2013 9 356 0 0 0 9 356 0 0 0 0 9 356
Operação Verde DRF VCC 2003 2013 10 627 0 0 0 10 627 0 0 0 0 10 627
Recuperação de Espécies Vegetais no Pico
Branco - Porto Santo DRF PST 2005 2013 184 0 0 0 184 0 0 0 0 184
Recuperação e Melhoramento de Casas de
Abrigo em Áreas Florestais DRF VCC 2007 2013 1 490 0 0 0 1 490 0 0 0 0 1 490
Construção e Melhoramentos de Infraestruturas
de Lazer em Parques Florestais DRF VCC 1999 2013 1 653 0 0 0 1 653 0 0 0 0 1 653
Formação do Corpo de Vigilantes da Natureza PNM REG 2005 2013 0 0 0 0 0 0 148 594 0 742
Sistema de Informação Florestal DRF REG 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plano Regional de Ordenamento Florestal DRF REG 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criação do Parque Florestal do Ribeiro Frio DRF REG 2009 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos
223 581 0 0 0 223 581 0 0 0 0 223 581
Prevenção de Incêndios Florestais DRF REG 2007 2013 18 114 0 0 0 18 114 0 0 0 0 18 114
Controlo da Incidência dos Fogos Florestais DRF REG 2007 2013 6 524 0 0 0 6 524 0 0 0 0 6 524
Planos de Repovoamento Florestal e Correção Torrencial
DRF REG 2007 2013 156 423 0 0 0 156 423 0 0 0 0 156 423
Controlo Sanitário e Inspeção Fitossanitária Florestal
DRF REG 2009 2013 39 079 0 0 0 39 079 0 0 0 0 39 079
Monitorização de Áreas Ardidas no Espaço Florestal da Madeira
DRF REG 2009 2013 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
207
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Reforço dos meios de prevenção, gestão e monitorização de riscos em espaços naturais
DRF REG 2010 2013 PO FEDER 3 440 0 0 0 3 440 0 0 0 0 3 440
Medida: Informação e sensibilização ambiental 77 196 0 0 0 77 196 2 914 36 899 36 605 153 613
Centro de Informação do Serviço do PNM PNM FUN 2007 2013 10 874 0 0 0
10 874 2 914 0 0 0
13 788
Atividades de Educação Ambiental DRAmb REG 2007 2013 25 930 0 0 0
25 930 0 0 0 0
25 930
SRIA - Sistema Regional de Informação
Ambiental DRAmb REG 2006 2013 PO FEDER 12 614
0 0 0 12 614 0
0 0 0 12 614
Sistema Informativo Ambiental DRAmb REG 2007 2013 26 201 0 0 0
26 201 0 0 0 0
26 201
Promoção e Extensão Florestal DRF REG 2007 2013 1 576 0 0 0
1 576 0 0 0 0
1 576
Levantamento de usos tradicionais de plantas
na área do PNM PNM REG 2009 2012
PRODERAM
(FEADER) 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Conhecer e Conservar a Biodiversidade PNM SCR 2009 2012 LIFE + 0 0 0 0
0 0 36 899 36 605 0 73 503
Campanhas de Prevenção/sensibilização relativamente aos Incêndios Florestais
DRF REG 2009 2013 PO FEDER 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Divulgação do Património Natural GAB REG 2009 2011 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Centro de Receção Ambiental Casa do Sardinha PNM MAC 2011 2012 PRODERAM (FEADER)
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Programa: Cultura e Património 35 205 0 0 0 35 205 1 841 0 0 0 37 046
Medida: Conservação e qualificação do património cultural e religioso
35 205 0 0 0 35 205 1 841 0 0 0 37 046
Beneficiação e Arranjo do Edifício Sede IVBAM FUN 1997 2013 35 205 0 0 0 35 205 1 841 0 0 0 37 046
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
348 555 0 0 0 348 555 0 0 0 0 348 555
Medida: Qualificação, requalificação e valorização do território
41 493 0 0 0 41 493 0 0 0 0 41 493
Medidas de Valorização da Qualidade da Paisagem
DRAmb REG 2007 2013 PO FEDER 1 238 0 0 0 1 238 0 0 0 0 1 238
Tampão Verde GAB FUN 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperação e Beneficiação de Infraestruturas na Quinta do Santo da Serra
DRF MAC 2005 2013 8 414 0 0 0 8 414 0 0 0 0 8 414
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
208
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Recuperação de Espaços Verdes no Jardim Botânico
DRF FUN 2007 2013 31 841 0 0 0 31 841 0 0 0 0 31 841
Medida: Desenvolvimento social e comunitário 307 062 0 0 0 307 062 0 0 0 0 307 062
Apoio às Casas do Povo e Associações de Desenvolvimento Rural
DRADR REG 2005 2013 307 062 0 0 0 307 062 0 0 0 0 307 062
Programa: Turismo 1 935 0 0 0 1 935 0 0 0 0 1 935
Medida: Promoção e valorização da atividade turística
1 935 0 0 0 1 935 0 0 0 0 1 935
Recuperação e Sinalização de Veredas DRF REG 2007 2013 1 935 0 0 0 1 935 0 0 0 0 1 935
Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural
9 085 590 56 250 0 0 9 141 840 147 332 85 514 439 750 412 9 814 848
Medida: Modernização e diversificação da economia rural
8 776 378 0 0 0 8 776 378 147 002 36 694 194 999 0 9 155 072
Ações de Apoio à Agricultura e Pecuária Madeirense
DRADR REG 2001 2013 910 603 0 0 0 910 603 0 0 0 0 910 603
Plano de Desenvolvimento Agrícola e Rural DRADR REG 2002 2013 250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000
Desenvolvimento da Produção Agrícola DRADR REG 2007 2013 18 475 0 0 0 18 475 0 0 0 0 18 475
Sistemas de Rega Tradicional GAB/DSH REG 2005 2011 247 781 0 0 0 247 781 0 0 0 0 247 781
Recuperação da Rede Principal de Canais IGA, S.A. REG 2007 2012 4 434 0 0 0 4 434 0 0 0 0 4 434
Cadastro de Água de Rega da RAM GAB/DSH REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanização Agrícola DRADR REG 2007 2013 1 784 0 0 0 1 784 0 0 0 0 1 784
Formação e informação para o desenvolvimento rural
DRADR VCC 2007 2013 27 307 0 0 0 27 307 0 0 0 0 27 307
Laboratório Agroalimentar DRADR SCR 2007 2013 270 524 0 0 0 270 524 0 0 0 0 270 524
Redimensionamento do Laboratório do IVM IVBAM FUN 2007 2013 5 625 0 0 0 5 625 36 577 0 0 0 42 202
Cadastro Vitivinícola da RAM IVBAM REG 2003 2013 PO FEDER 34 657 0 0 0 34 657 0 7 570 30 281 0 72 509
Plano de Desenvolvimento e Reordenamento
Vitivinícola IVBAM REG 2003 2013 14 576 0 0 0 14 576 23 919 0 0 0 38 495
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
209
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Infraestruturas para o Desenvolvimento do Comércio Agroalimentar
DRADR VCC 2007 2013 224 830 0 0 0 224 830 0 0 0 0 224 830
Adega de São Vicente IVBAM SVC 1995 2013 43 825 0 0 0 43 825 80 774 0 0 0 124 599
Programa Madeira- Med DRADR VCC 2007 2013 274 681 0 0 0 274 681 0 0 0 0 274 681
Controlo da Qualidade Agroalimentar DRADR VCC 2007 2013 3 358 0 0 0 3 358 0 0 0 0 3 358
Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
Biológica DRADR REG 2007 2013 1 231 0 0 0 1 231 0 0 0 0 1 231
Infraestruturas de ID&T na Bananicultura DRADR PSL 2007 2013 10 848 0 0 0 10 848 0 0 0 0 10 848
Infraestruturas de ID&T na Floricultura DRADR PSL 2007 2013 47 235 0 0 0 47 235 0 0 0 0 47 235
Infraestruturas de ID&T na Fruticultura DRADR FUN 2007 2013 17 053 0 0 0 17 053 0 0 0 0 17 053
Infraestruturas de ID&T na Horticultura DRADR CLB 2007 2013 12 662 0 0 0 12 662 0 0 0 0 12 662
MICROLAB DRADR PSL 2007 2013 21 858 0 0 0 21 858 0 0 0 0 21 858
Desenvolvimento da Produção Animal DRADR VCC 2007 2013 81 922 0 0 0 81 922 0 0 0 0 81 922
Informação de mercados e estatísticas DRADR VCC 2007 2013 2 627 0 0 0 2 627 0 0 0 0 2 627
Gestão e Controlo das Ajudas DRADR REG 2006 2013 82 624 0 0 0 82 624 0 0 0 0 82 624
Apoios ao CARAM , E.P.E. CARAM, E.P.E. REG 2007 2015 641 000 0 0 0 641 000 0 0 0 0 641 000
Apoios à Exploração do CARAM , EPE CARAM, E.P.E. REG 2007 2015 700 000 0 0 0 700 000 0 0 0 0 700 000
Realização do Capital Social da "Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A."
IGH, S.A. REG 2008 2011 175 000 0 0 0 175 000 0 0 0 0 175 000
Programa de Combate e Controlo de Roedores DRADR REG 2008 2012 1 493 0 0 0 1 493 0 0 0 0 1 493
Requalificação das Infraestruturas Tecnológicas para Certificação do Vinho, das Bebidas Espirituosa
IVBAM FUN 2009 2013 0 0 0 0 0 151 189 754 0 1 093
Apoio à exploração da "Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A."
IGH, S.A. REG 2009 2015 2 055 000 0 0 0 2 055 000 0 0 0 0 2 055 000
PRODERAM - Apoios a Entidades Privadas e GAB REG 2009 2015 PRODERAM 2 553 429 0 0 0 2 553 429 0 0 0 0 2 553 429
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
210
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Autarquias (FEADER)
PRODERAM - Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional
GAB REG 2009 2015 PRODERAM (FEADER)
20 141 0 0 0 20 141 562 28 935 163 964 0 213 602
Recuperação da Rede Secundária de Canais IGH, S.A. REG 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnizações - Seguro de RESES CARAM, E.P.E. REG 2009 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linha de Crédito Bonificado Vindima 2009
(Vinha) IVBAM FUN 2010 2014 19 794 0 0 0 19 794 5 018 0 0 0 24 813
Apoio ao seguro agropecuário FMSC REG 2011 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção de produtos regionais 284 501 56 250 0 0 340 751 330 48 820 244 751 412 635 065
Ações de Informação e Promoção do Vinho
Madeira em Países Terceiros IVBAM EXT 2006 2013 FEAGA 0 0 0 0 0 330 619 1 031 412 2 392
Promoção e Valorização dos Produtos Regionais DRADR REG 2007 2013 284 501 0 0 0 284 501 0 0 0 0 284 501
Plano Promocional do Vinho (VLQPRD, VQPRD Madeirense, Vinho Regional Terras
Madeirenses)
IVBAM EXT 2009 2013 0 56 250 0 0 56 250 0 48 201 243 720 0 348 172
Promoção e Divulgação da Agricultura Biológica
- o paradigma da sustentabilidade DRADR REG 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participação Regional no Regime Europeu da
Fruta Escolar DRADR REG 2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Desenvolvimento veterinário 24 711 0 0 0 24 711 0 0 0 0 24 711
Epidemio vigilância de Zoonoses na RAM DRADR REG 2007 2013 16 889 0 0 0 16 889 0 0 0 0 16 889
Apoio às Ações de Inspeção Veterinária DRADR REG 2006 2013 7 822 0 0 0 7 822 0 0 0 0 7 822
Programa: Pescas e Agricultura 818 371 90 941 209 882 0 1 119 195 0 0 336 124 0 1 455 319
Medida: Apoio à frota pesqueira, à indústria, à aquicultura e à comercialização dos produtos
608 266 11 985 11 985 0 632 236 0 0 0 0 632 236
Apoio à Frota Pesqueira e à Indústria DRP REG 2007 2013 517 514 0 0 0 517 514 0 0 0 0 517 514
Investigação Aplicada às Pescas e à Aquacultura DRP REG 2007 2013 25 084 0 0 0 25 084 0 0 0 0 25 084
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
211
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Embarcação de Investigação DRP REG 2007 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASBLACK II - Estudos Biológicos e Pescarias de Peixe - Espada - Preto
DRP REG 2002 2013 28 082 0 0 0 28 082 0 0 0 0 28 082
Programa de Recolha de Dados DRP REG 2002 2013 OIC 0 11 985 11 985 0 23 970 0 0 0 0 23 970
Centro de Aquacultura da Calheta DRP CAL 2007 2013 33 746 0 0 0 33 746 0 0 0 0 33 746
Ações de Formação Profissional no Sector das
Pescas DRP REG 2007 2013 3 840 0 0 0 3 840 0 0 0 0 3 840
MICROALGAE - Observatório Regional de microalgas marinhas
DRP FUN 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Valorização dos equipamentos e infraestruturas de apoio à pesca
210 106 78 956 197 897 0 486 959 0 0 336 124 0 823 083
Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional no âmbito das Pescas (DRP)
DRP REG 2007 2013 FEP 0 34 923 197 897 0 232 820 0 0 336 124 0 568 944
Modernização das Lotas e Entrepostos Frigoríficos
DRP VCC 2007 2013 210 106 0 0 0 210 106 0 0 0 0 210 106
Infraestruturas Portuárias de Apoio à Pesca DRP CLB 2008 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparticipação da Administração Pública Regional em Projetos no âmbito do FEP
DRP REG 2008 2013 FEP 0 44 033 0 0 44 033 0 0 0 0 44.033
Programa: Desenvolvimento Empresarial 0 29 000 0 0 29 000 0 15 838 104 621 0 149 459
Medida: Promoção e dinamização das atividades
económicas tradicionais 0 29 000 0 0 29 000 0 15 838 104 621 0 149 459
Promoção do Bordado Madeira e do Artesanato
Regional IVBAM REG 2009 2012 PO FEDER 0 29 000 0 0 29 000 0 15 838 104 621 0 149 459
Programa: Aperfeiçoamento e
Modernização do Sistema Administrativo 51 386 2 270 12 861 0 66 517 0 0 0 0 66 517
Medida: Qualificação e valorização dos recursos
humanos 17 473 0 0 0 17 473 0 0 0 0 17 473
Qualificação e Valorização dos Recursos Humanos da DRADR
DRADR VCC 2007 2013 17 473 0 0 0 17 473 0 0 0 0 17 473
Medida: Modernização administrativa e governo eletrónico
29 072 0 0 0 29 072 0 0 0 0 29 072
Sistema de Informação das Atividades da SRA - Balcão Verde
GAB REG 2007 2015 10 308 0 0 0 10 308 0 0 0 0 10 308
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
212
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Modernização dos Serviços do Gabinete GAB FUN 2009 2015 18 763 0 0 0 18 763 0 0 0 0 18 763
Medida: Qualificação e certificação dos serviços públicos e melhoria do atendimento a cidadãos e empresas
3 870 2 270 12 861 0 19 001 0 0 0 0 19 001
Modernização e Renovação dos Recursos da
DRADR DRADR VCC 2007 2012 PO FEDER 3 870 0 0 0 3 870 0 0 0 0 3 870
Acreditação do Laboratório Regional de
Veterinária e Segurança - NP ISO 17025 DRADR FUN 2010 2013 PO FEDER 0 2 270 12 861 0 15 131 0 0 0 0 15 131
Medida: Construção e remodelação de edifícios
e equipamentos públicos 972 0 0 0 972 0 0 0 0 972
Recup., Remod. e Instalação do Edifício Sede
em Santo António - Serviços Florestais DRF FUN 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptação das Instalações da Direção Regional
do Ambiente DRAmb FUN 2007 2013 972 0 0 0 972 0 0 0 0 972
Sistema de Climatização do Edifício Golden Gate GAB FUN 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Cooperação 80 898 12 397 70 247 0 163 542 0 0 0 0 163 542
Medida: Cooperação inter-regional 80 898 12 174 68 987 0 162 060 0 0 0 0 162 060
Cooperação Técnica e Científica com o CEDE DRAmb EXT 2001 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimentação e Demonstração na Cultura da Bananeira - BIOMUSA
DRADR REG 2009 2011 PO MAC 0 3 211 18 200 0 21 411 0 0 0 0 21 411
SOST-MAC - Cooperação e Sinergias em ações Sustentáveis em Espaços Naturais Protegidos da Macaronésia
DRAmb REG 2009 2012 PO MAC 0 1 324 7 498 0 8 821 0 0 0 0 8 821
MARPROF - Gestão e valorização gastronómica de espécies pesqueiras profundas da
Macaronésia
DRP FUN 2010 2013 PO MAC 0 2 018 11 434 0 13 451 0 0 0 0 13 451
BANGEN - Rede BANGEMAC: Banco genético marinho da Macaronésia
DRP FUN 2010 2013 PO MAC 0 332 1 880 0 2 211 0 0 0 0 2 211
GEPETO - Gestão pesqueira e objetivos transnacionais
DRP FUN 2010 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAGOS - Plano de produção de espécies pelágicas - carangideos
DRP FUN 2010 2013 PO MAC 0 1 772 10 043 0 11 815 0 0 0 0 11 815
Biotecnologia e Conservação Face às Alterações Climáticas - BIOCLIMAC
DRF REG 2010 2011 PO MAC 0 614 3 477 0 4 090 0 0 0 0 4 090
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
213
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ. Cont.
Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
FORESMAC-Cooperação e sinergias em matéria de aproveit florestal sustent da Região da
Macaronésia
DRF REG 2010 2012 PO MAC 80 898 0 0 0 80 898 0 0 0 0 80 898
MOSQUIMAC - Gestão Integrada do Vector
Aedes Aegypti DRADR REG 2010 2011 PO MAC 0 1 004 5 689 0 6 693 0 0 0 0 6 693
Estudo da implementação de medidas de
combate à mosca do Mediterrâneo na Macarronésia incluindo Cabo Verde
DRADR REG 2011 2013 PO MAC 0 1 753 9 931 0 11 684 0 0 0 0 11 684
MARPROF- CV - Potencial dos Novos Recursos Pesqueiros de Águas Profundas
DRP REG 2011 2013 PO MAC 0 148 836 0 984 0 0 0 0 984
Medida: Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento
0 222 1 260 0 1 482 0 0 0 0 1 482
Gestão e Acompanhamento do PO-PESCAS 2007/2013
DRP REG 2008 2013 FEP 0 222 1 260 0 1 482 0 0 0 0 1 482
Execução do PIDDAR 2011
QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
214
Execução do PIDDAR 2011
215
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
217
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ.
Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
Total do Departamento do Governo Regional
4 495 905 13 300 0 0 4 509 205 167 252 32 291 284 011 647 525 5 640 284
Programa: Saúde 977 113 13 300 0 0 990 413 110 038 0 66 346 0 1 166 797
Medida: Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde
977 113 13 300 0 0 990 413 2 287 0 66 346 0 1 059 046
Formação e Aperfeiçoamento Profissional IASAÚDE, IP-RAM
REG 2007 2012 PO FSE 0 13 300 0 0 13 300 0 0 66 346 0 79 646
Apoio a Famílias e a Instituições Particulares de Solidariedade Social
GAB REG 2007 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plano Regional de Saúde IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2004 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desenvolvimento de Estudos e Inquéritos GAB REG 2007 2011 2 900 0 0 0 2 900 0 0 0 0 2 900
Gestão Informática da Prescrição de
Medicamentos
IASAÚDE, IP-
RAM REG 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamento de Diagnóstico e Terapêutica
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2007 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamento de Apoio às Áreas Médicas IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2007 2011 600 000 0 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000
Bens e Equipamentos para Acolhimento de
Doentes
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2007 2011 374 213 0 0 0 374 213 0 0 0 0 374 213
Equipamento de Inovação e Substituição IASAÚDE, IP-
RAM FUN 2007 2011 0 0 0 0 0 2 287 0 0 0 2 287
e-SESARAM
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Informação Integrado de Saúde IASAÚDE, IP-RAM
REG 2009 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Simulação Clínica IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2010 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Promoção da saúde pública e da
melhoria dos cuidados de saúde 0 0 0 0 0 35 110 0 0 0 35 110
Rede Regional de Cuidados Continuados
Integrados II
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, REG 2009 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
218
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ.
Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
E.P.E.
Promoção e Proteção da Saúde IASAÚDE, IP-
RAM REG 2008 2012 0 0 0 0 0 33 124 0 0 0 33 124
Informação, Planeamento e Qualidade em Saúde
IASAÚDE, IP-RAM
REG 2008 2012 0 0 0 0 0 1 986 0 0 0 1 986
GENHYMAPE II IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM,
E.P.E.
REG 2011 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEMACOR
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
REG 2011 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medida: Prevenção e combate a situações de risco
0 0 0 0 0 72 641 0 0 0 72 641
Prevenção e Controlo da Doença IASAÚDE, IP-
RAM REG 2008 2012 0 0 0 0 0 72 641 0 0 0 72 641
Programa: Desenvolvimento territorial equilibrado
1 831 310 0 0 0 1 831 310 13 664 0 184 216 647 525 2 676 715
Medida: Proteção do território e apoio ao socorro
1 831 310 0 0 0 1 831 310 13 664 0 184 216 647 525 2 676 715
Apoio à Construção de Quartéis de Bombeiros GAB REG 1998 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apoio às Associações de Bombeiros GAB REG 2007 2012 1 831 310 0 0 0 1 831 310 0 0 0 0 1 831 310
NIFORMAR SRPC, IP-RAM SCR 2010 2011 PO FEDER 0 0 0 0 0 13 664 0 184 216 647 525 845 405
Programa: Infraestruturas e
Equipamentos Coletivos 1 687 483 0 0 0 1 687 483 0 0 0 0 1 687 483
Medida: Melhoria e reordenamento da rede de
infraestruturas do setor da saúde 1 687 483 0 0 0 1 687 483 0 0 0 0 1 687 483
Beneficiação das Estruturas Físicas dos Centros de Saúde
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
VCC 2007 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamentos de Inovação e Substituição para os Centros de Saúde
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
VCC 2007 2011 374 090 0 0 0 374 090 0 0 0 0 374 090
Beneficiação das Estruturas Físicas Hospitalares
IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
FUN 2007 2011 484 059 0 0 0 484 059 0 0 0 0 484 059
Implementação do Plano Diretor do HCF IASAÚDE, IP- REG 2009 2011 335 322 0 0 0 335 322 0 0 0 0 335 322
Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
219
(Euros)
PROGRAMAS/MEDIDAS/PROJETOS Entidade Âmbito
Geográfico Início Termo
Cofinanciamento
Programa
Fontes de Financiamento
Total PIDDAR CAPÍTULO 50 DO ORÇAMENTO REGIONAL
Total Cap.50
OUTRAS FONTES
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
Financiamento Regional Financ. Comunitário
Outras Fontes
N. Co-Financ.
Cont. Interna N. Co-Financ.
Cont. Interna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15
RAM/SESARAM, E.P.E.
Construção de um Centro de Saúde e Lar de Idosos em Câmara de Lobos
GAB VCC 2009 2012 494 011 0 0 0 494 011 0 0 0 0 494 011
EEQAI - Eficiência Energética e Qualidade do Ar
Interior em Estabelecimentos de Saúde da RAM
IASAÚDE, IP-RAM/SESARAM,
E.P.E.
2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SESARAM Ambiental IASAÚDE, IP-
RAM/SESARAM, E.P.E.
2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa: Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo
0 0 0 0 0 43 550 0 0 0 43 550
Medida: Construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos
0 0 0 0 0 43 550 0 0 0 43 550
Beneficiação das Estruturas Físicas do IASAÚDE IASAÚDE, IP-
RAM FUN 2005 2012 0 0 0 0 0 43 550 0 0 0 43 550
Programa: Cooperação 0 0 0 0 0 0 32 291 33 449 0 65 740
Medida: Cooperação inter-regional 0 0 0 0 0 0 32 291 33 449 0 65 740
PLESCAMAC II - Plano de Emergência Sanitária em caso de Catástrofes na Macaronésia
SRPC, IP-RAM REG 2009 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 2 289 9 309 0 11 598
BOMBERGIS - Criação de Sistema de Inform. Territorial de Apoio à Luta Contra os Incêndios
SRPC, IP-RAM REG 2009 2012 PO MAC 0 0 0 0 0 0 6 498 11 389 0 17 886
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REG 2009 2011 PO MAC 0 0 0 0 0 0 19 671 3 471 0 23 142
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Execução do PIDDAR 2011 QUADRO VIII - INVESTIMENTO REALIZADO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO, EM 2011 SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
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