faktúry doručené alebo zaplatené po 1 - 155 · 2020. 4. 8. · 250,00 46/2006 24.1.2012...

72
1 Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Dodávateľ Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v Číslo zmluvy * Číslo objednávky ** Dátum doručenia faktúry Názov / Meno a priezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13, 814 99 Bratislava 35787180 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka Húsková 27, 040 11 Košice 41003357 773/2011 Kancelárske potreby 171,62 31/2009 326/2011 30.12.2011 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 774/2011 Inštalácia PAM 57,60 3/2005 2.1.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 775/2011 Zabezpečenie prac. zdravotnej služby 1 200,60 1/2010 2.1.2012 Medison, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135 776/2011 Predplatné časopisov 479,45 322/2011 9.1.22011 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 777/2011 Školenie - zaškolenie obsluhy plynových a tlakových zariadení 336,72 325/2011 4.1.2012 Rekont SK, s.r.o. Tupolevova 17, 851 01 Bratislava 43956645 778/2011 Právne služby 12/2011 2 400,00 2/2011 4.1.2012 JUDr. Róbert Pružinský - advokát Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 37941861 779/2011 Opakované dodanie tovaru a služieb 235,02 64/2009 5.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 1

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    Dodávateľ

    Číslofaktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka Húsková 27,040 11 Košice 41003357773/2011 Kancelárske potreby 171,62 31/2009 326/2011 30.12.2011 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131774/2011 Inštalácia PAM 57,60 3/2005 2.1.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374775/2011 Zabezpečenie prac. zdravotnej služby 1 200,60 1/2010 2.1.2012 Medison, s.r.o. Obchodná 16,040 11 Košice 36679135776/2011 Predplatné časopisov 479,45 322/2011 9.1.22011 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 BanskáBystrica 36631124777/2011 Školenie - zaškolenie obsluhy plynovýcha tlakových zariadení 336,72 325/2011 4.1.2012 Rekont SK, s.r.o. Tupolevova 17,851 01 Bratislava 43956645778/2011 Právne služby 12/2011 2 400,00 2/2011 4.1.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 37941861779/2011 Opakované dodanie tovaru a služieb 235,02 64/2009 5.1.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 2

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    780/2011 Transakcie firemných kariet 1 907,36 17/2009 9.1.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava 35757086781/2011 Telekomunikačné služby 12/2011 1 861,64 38/2009 9.1.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 35697270782/2011 Prenájom rohoží 49,27 13/2009 10.1.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 35742364783/2011 Prenájom Buxusu 12/2011 102,09 40/2009 10.1.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 35713003784/2011 Miestny poplatok za komunálny odpad12/2011 215,67 63/2009 10.1.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481785/2011 Telekomunikačné služby - 12/2011 13 647,47 28/2006 10.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469786/2011 Telekomunikačné služby 1 674,54 28/2006 10.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469787/2011 Telekomunikačné služby 16 049,05 28/2006 10.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469788/2011 Telekomunikačné služby 8 191,50 28/2006 10.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 3

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    789/2011 Pranie prádla 10-12/2011 53,40 63/20069 11.1.2012 FNsP Žilina V. Spanyola 43,012 07 Žilina 17335825790/2011 Vyúčtovanie 12/2011 95,22 10/2005 13.1.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551791/2011 Pranie a žehlenie 373,20 6/2011 13.1.2012 Beyond, s.r.o. Teplická 17, 831 02Bratislava 36353850792/2011 Vyúčtovanie elektrickej energie 6 507,88 68/2009 19.1.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 36677281793/2011 Paušálny poplatok - ProgramovanieZdravotného operačného strediska 250,00 46/2006 24.1.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327794/2011 Vyúčtovanie predplatného - Finančnýspravodajca 21,19 17.1.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A,01 001 Žilina 31592503

    1/2012 Stravné lístky 01/2012 5 445,00 32/2010 1/2012 4.1.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 357413502/2012 Prenájom poštového priečinka 1.Q/2012 12,60 4.1.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 BanskáBystrica 366311243/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 1/2012 987,00 34/2008 10.1.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111

    * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 4

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    4/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 1/2012 636,66 4/2011 10.1.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 450136415/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 1/2012 1 689,00 10/2011 10.1.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 421149266/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 1/2012 1 099,00 19/2010 10.1.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 420243317/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 1/2012 320,00 8/2011 10.1.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 450163818/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 1/2012 1 306,00 11/2011 10.1.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 420775089/2012 Oprava tlačiarne 55,20 328/2011 9.1.2012 SWISS, spol. s r.o. Mečíkova 11,841 07 Bratislava 35770252

    10/2012 Odber zemného plynu 1/2012 2 473,00 75/2009 10.1.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 3581525611/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 10.1.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 3597196712/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov - 1/2012 29 485,00 3/2009 11.1.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 35706651* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 5

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    13/2012 Doplatok k mesačným zálohovým platbám- výpožička nebytových priestorov -1/2012 20,00 8/2011 16.1.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 4501638114/2012 Stravné lístky KOS ZZS - 01/2012 19 587,00 32/2010 5/2012 17.1.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 3574135015/2012 Poplatok za účasť na podujatí "RESCUEDAY, I. konferencia záchranárovintegrovaného záchranného systému" 150,00 Záväzná prihláška 17.1.2012 ZÁCHRANA, občianskezdruženie Šrobárova 2680/45,058 01 Poprad 4223309716/2012 Účastnícky poplatok za seminár "Daň zpríjmov zo závislej činnosti za rok 2011" 90,00 Záväzná prihláška 18.1.2012 DOMENA - Ing. Jozef Jurák Tribescka 1,949 01 Nitra 3363861617/2012 Poplatok za ubytovanie - podujatie"RESCUE DAY, I. konferencia záchranárovintegrovaného záchranného systému" 90,93 Záväzná prihláška 19.1.2012 SATEL-SLOVAKIA, Ltd.Hotel Satel*** Mnoheľova 825,058 01 Poprad 3171279718/2012 Garančná prehliadka vozidla 473,76 20/2012 19.1.2012 LION CAR, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 31,974 01 BanskáBystrica 3605396119/2012 Refundácia nákladov - servis výťahov IV.Q/2011 15,92 4/2011 19.1.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 4501364120/2012 Vyúčtovanie za 12/2011 - Výpožičkanebytových priestorov 37,40 4/2011 19.1.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 4501364121/2012 Povinná technická kontrola vozidla 60,00 19/2012 20.1.2012 DONIVO STK, s.r.o. Skuteckého 6,974 01 BanskáBystrica 43847463* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 6

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    22/2012 Predplatné odborného časopisu "RescueReport" 112,05 7/2012 23.1.2012 IKARIA SK, s.r.o. Holubyho 27,902 01 Pezinok 3414207023/2012 Druhá garančná prehliadka vozidla 600,00 16/2012 23.1.2012 EUROLANDS s.r.o Petrovanská 42,080 01 Prešov 3645812124/2012 Pokládka parkiet 1 251,00 23/2012 23.1.2012 Majerník Jozef - Absolutparket Železničiarska 7,900 51 Zohor 3490852825/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 202,73 1/2009 24.1.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 3585037026/2012 Kancelárske potreby 114,31 31/2009 10/2012 25.1.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 3133113127/2012 Predplatený čb výstup - 1/2012 62,16 10/2005 25.1.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 3133855128/2012 Poplatok za školenie - Sociálne poistenie -novela zákona 160,00 Záväzná prihláška 26.1.2012 Ing. Mária Vlčková - VIA B. Tablica 75,962 71 Dudince 4028541329/2012 Oprava posuvných dverí 370,80 34/2012 27.1.2012 QUASYS s.r.o. Mojmírova 37,921 01 Piešťany 3144672830/2012 Dobropis k faktúre – 04.-12/2011 -1 027,30 10/2011 27.1.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 42114926* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 7

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    31/2012 Účastnícky poplatok za seminár "Daň zpríjmov zo závislej činnosti za rok 2011" 45,00 Záväzná prihláška 30.1.2012 DOMENA - Ing. Jozef Jurák Tribescka 1,949 01 Nitra 3363861632/2012 Vyúčtovanie výdavkov - výpožičkanebytových priestorov 289,37 8/2011 30.1.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 4501638133/2012 Preprava zásielok 8,64 44/2007 30.1.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 3132921734/2012 Vyúčtovanie výdavkov - výpožičkanebytových priestorov 52,29 4/2011 30.1.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 4501364135/2012 LCD LED televízory - 2ks 1 238,88 28/2012 30.1.2012 EUROSOMM SR, s.r.o. Teslova 12, 821 02Bratislava 3586916036/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 31.1.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 3667728137/2012 Seminár k novinkám PAM - Bratislava 88,80 Záväzná prihláška 31.1.2012 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 3135537438/2012 Stravné lístky 02/2012 5 550,00 32/2010 46/2012 1.2.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 3574135039/2012 Pravidelná servisná prehliadka 526,70 26/2012 1.2.2012 AUTO-IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68,821 07 Bratislava 17329477* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 8

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    40/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 108,48 112/2006 2.2.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 3133855141/2012 Predplatné časopisu "Kvalita" na rok2012 23,30 306/2011 2.2.2012 MASM, s.r.o. Trenčianska 4,010 08 Žilina 3164453842/2012 Tovar - Stropný držiak na projektor +kábel 37,44 53/2012 3.2.2012 AGEM Computers, s.r..o. Panónska 42,851 01 Bratislava 3569271543/2012 Prenájom rohoží 49,27 13/2009 3.2.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 3574236444/2012 Povinná kontrola vozidla - EK + TK 46,00 17/2012 3.2.2012 STK Control s.r.o. Budovateľská 38,080 01 Prešov 3171339445/2012 Kancelárske potreby 96,38 31/2009 36/2012 3.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 3133113146/2012 Pravidelná platba - predplatený ČB + FBvýstup 328,06 10/2005 3.2.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 3133855147/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 0,00 112/2006 3.2.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 3133855148/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 02/2012 636,66 4/2011 6.2.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 9

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    49/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 02/2012 1 689,00 10/2011 6.2.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 4211492650/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 02/2012 1 099,00 19/2010 6.2.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 4202433151/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 02/2012 340,00 8/2011 6.2.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 4501638152/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 2/2012 1 306,00 11/2011 6.2.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 4207750853/2012 1/4 ročná revízia výťahu 42,00 45/2012 6.2.2012 Rudolf Uherčík - Liftservis,revízie a opravy výťahov A. Hlinku 58,900 84 Báhoň 1169423854/2012 Právne služby 01/2012 2 400,00 2/2011 6.2.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 3794186155/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 6.2.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 3597196756/2012 Kancelársky nábytok 1 076,40 308/2011 6.2.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702Trnava 3626851857/2012 Stravné lístky 02/2012 19 947,00 32/2010 51/2012 6.2.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 10

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    58/2012 Čistiaci a hygienický materiál 841,04 3/2011 28,32/2012 6.2.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 3578718059/2012 Pranie a žehlenie bielizne 38,00 5/2011 6.2.2012 Práčovňa Flórka Húskova 27, 040 23Košice 4100335760/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 2/2012 987,00 34/2008 7.2.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 4213111161/2012 Predplatné - Právo a manaž. vzdravotníctve 39,60 9/2012 8.2.2012 IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17, 821 09Bratislava 3134826262/2012 Telekomunikačné služby 01/2012 1 924,06 38/2009 8.2.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 3569727063/2012 Prenájom buxusu 01/2012 102,09 30/2009 8.2.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 3571300364/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 647,63 64/2009 8.2.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 3585037065/2012 Odber zemného plynu 1/2012 2 473,00 75/2009 8.2.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 3581525666/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 8.2.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 3667728167/2012 Predplatné odborného časopisu"Urgentní medicína" 4,5/2012,1,2,/2013 157,95 6/2012 8.2.2012 MEDIPRAX CB, s.r.o. Branišovská 31,370 05 ČeskéBudějovice, ČR 63886731

    * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 11

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    68/2012 Telekomunikačné služby - 01/2012 8 313,25 28/2006 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3576346969/2012 Telekomunikačné služby - 01/2012 15 267,48 28/2006 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3576346970/2012 Telekomunikačné služby - 01/2012 13 647,47 28/2006 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3576346971/2012 Telekomunikačné služby - 01/2012 1 674,54 28/2006 9.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3576346972/2012 Povinná kontrola vozidla - EK + TK 70,00 12/2012 9.2.2012 DEKRA - SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19,841 01 Bratislava 3132479773/2012 Povinná kontrola vozidla - EK + TK 57,00 18/2012 9.2.2012 DEKRA - SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19,841 01 Bratislava 3132479774/2012 Kancelárske potreby 299,20 31/2009 4/2012 9.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 3133113175/2012 Kancelárske potreby 506,02 31/2009 33/2012 9.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 3133113176/2012 Jednorazové hygienické náustky 102,00 58/2012 10.2.2012 Alab, s.r.o. Gruzínska 28,P.O.BOX 19,820 15 Bratislava 4584216777/2012 Miestny poplatok za komunálny odpad01/2012 232,26 63/2009 10.2.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 12

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    78/2012 Preprava zásielok 8,95 44/2007 10.2.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 3132921779/2012 Transakcie firemných kariet 1 818,77 17/2009 10.2.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,811 06 Bratislava 3575708680/2012 Predplatné odborného časopisu"Zdravotnícke noviny" a "Sestra" nakalendárny rok 2012 825,30 8/2012 10.2.2012 ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1,820 07 Bratislava 3133352481/2012 Stojanové lampy - 2ks 106,63 44/2012 13.2.2012 LED Slovakia s.r.o. ČSA 963/102,962 31 Sliač 4438977482/2012 Dobropis k FA č. KDF 20120056 -62,40 308/2011 14.2.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42,91702 Trnava 3626851883/2012 Kancelársky nábytok 67,20 308/2011 14.2.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702Trnava 3626851884/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov - 02/2012 29 485,00 3/2009 14.2.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 3570665185/2012 Pravidelná servisná prehliadka 351,49 25/2012 15.2.2012 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06 Bratislava 3570026286/2012 Odborný seminár "Zmeny v povinnostizverejňovania zmlúv, objednávok afaktúr" 90,00 Záväzná prihláška 16.2.2012 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 3628722987/2012 Kancelársky materiál 194,40 31/2009 60/2012 16.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 3133113188/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 202,73 1/2009 17.2.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 13

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    89/2012 Inštalácia PAM 57,60 3/2005 17.2.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 3135537490/2012 Odborný seminár "Zmeny v účtovníctve" 53,00 Záväzná prihláška 17.2.2012 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 3628722991/2012 Spravodajca pre mzdové účtovníčky apersonalistov 163,30 41/2012 20.2.2012 Verlag Dashöfervydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13,814 99 Bratislava 3573012992/2012 Čistiaci a hygienický materiál 858,66 3/2011 59, 61,62/2012 20.2.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 3578718093/2012 Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvopre rozpočtové a príspevkovéorganizácie 80,00 Záväzná prihláška 21.2.2012 Regionálne vzdelávaciecentrum Hlavná 326,900 41 Rovnika 3110303194/2012 Oprava motorového vozidla 1354,80 30/2012 21.2.2012 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06 Bratislava 3570026295/2012 Oprava motorového vozidla 1764,78 30/2012 21.2.2012 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06 Bratislava 3570026296/2012 Oprava motorového vozidla 766,49 30/2012 21.2.2012 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06 Bratislava 3570026297/2012 Oprava motorového vozidla 6072,66 30/2012 21.2.2012 PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06 Bratislava 3570026298/2012 Jednosmerná letenka 79,00 72/2012 21.2.2012 VIP Wings, s.r.o. Ivánska cesta 30/B.821 04 Bratislava 3578863199/2012 Paušálny poplatok - ProgramovanieZdravotného operačného strediska 250,00 46/2006 21.2.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 14

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    100/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 62,16 10/2005 22.2.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551101/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 27,12 112/2006 22.2.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551102/2012 Šatníková skriňa ECONOMY 356,40 31/2012 22.2.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702Trnava 36268518103/2012 Chladnička 149,00 63/2012 23.2.2012 Nay Elektrodom Tuhovská 15, 830 06Bratislava 35739487104/2012 Kancelársky materiál 345,06 31/2009 54/2012 24.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131105/2012 Preprava zásielok 8,95 44/2007 24.2.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 31329217106/2012 Mikrovlnná rúra 106,86 38/2012 24.2.2012 Interstore Group s.r.o. Račianská 62/D,831 02 Bratislava 36675130107/2012 Rýchlovarná kanvica 28,60 39/2012 24.2.2012 INACOM s.r.o. Holičská 42,85105 Bratislava 36758337108/2012 Rýchlovarná kanvica 107,10 52/2012 24.2.2012 INACOM s.r.o. Holičská 42,85105 Bratislava 36758337109/2012 Ubytovanie + strava pre účastníkovgremiálnej porady 1 493,20 27/2012 27.2.2012 Kúpeľno-rehabilitačnýústav MV SR Bystrá - JUDr.L.Hrobárik Jánska dolina 286,032 03 Liptovský Ján 00735540110/2012 Kancelársky materiál 345,06 31/2009 77/2012 29.2.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 15

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    111/2012 Predplatné "Anesteziológia aint.medicína" 41,40 2011/312 1.3.2012 Mediaprint-KapaPressegrosso a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava 35792281112/2012 Predplatné časopisu - Pam - Práce a mzdybez chýb, pokút a penále 54,80 40/2012 1.3.2012 Poradca, s.r.o. Pri celulóze 40,010 01 Žilina 36371271113/2012 Školenie - Modelovanie podnikovýchprocesov 1 159,52 Záväzná prihláška 2.3.2012 GOPAS SR, a.s. Dr. Vl. Clementisa 10,821 02 Bratislava 35881674114/2012 Projekt stabilizácie programovéhovybavenia WIN-KOS 8 000,00 46/2006 2.3.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327115/2012 Stravné lístky 02/2012 6 000,00 32/2010 82/2012 2.3.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350116/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov - 03/2012 29 485,00 3/2009 2.3.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 35706651117/2012 Pranie uterákov 68,40 49/2012 28.2.2012 BLUE LANZA Štefánikova 21, 91701 Trnava 17672911118/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 03/2012 636,66 4/2011 5.3.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641119/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 03/2012 1 689,00 10/2011 5.3.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 42114926120/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 03/2012 1 099,00 19/2010 5.3.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 42024331* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 16

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    121/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 03/2012 340,00 8/2011 5.3.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 45016381122/2012 Právne služby 02/2012 2 400,00 2/2011 5.3.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 37941861123/2012 Prenájom rohoží 49,27 13/2009 5.3.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 35742364124/2012 AC Adaptér 67,20 79/2012 5.3.2012 SWISS, spol. s r.o. Mečíkova 11,841 07 Bratislava 35770252125/2012 Kancelársky materiál 59,32 31/2009 78/2012 5.3.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131126/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 6.3.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 35971967127/2012 Zverejnenie ponuky na pracovnú pozíciu 192,00 99/2012 6.3.2012 Profesia spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09Bratislava 35800861128/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 305,39 64/2009 6.3.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370129/2012 Pranie a žehlenie 19,15 48/2012 6.3.2012 Práčovňa Flórka Húskova 27, 040 23Košice 41003357130/2012 Kancelárske kreslo 63,59 80/2012 6.3.2012 OTO Office Opočinek 57, 530 90Pardubice 27463834* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 17

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    131/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 3/2012 987,00 34/2008 7.3.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111132/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 3/2012 1 188,00 11/2011 7.3.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508133/2012 Stojanová lampa 50,00 64/2012 7.3.2012 LED Slovakia s.r.o. ČSA 963/102,962 31 Sliač 44389774134/2012 Telekomunikačné služby - 02/2012 1 674,54 28/2006 7.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469135/2012 Telekomunikačné služby - 02/2012 13 647,47 28/2006 7.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469136/2012 Odber zemného plynu 2 473,00 75/2009 7.3.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256137/2012 Prenájom buxusu 01/2012 102,09 30/2009 7.3.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 35713003138/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 7.3.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 36677281139/2012 Kancelársky materiál 51,84 31/2009 66/2012 7.3.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131140/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 96,78 10/2005 8.3.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 18

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    141/2012 Stravné lístky 02/2012 19 977,00 32/2010 86/2012 8.3.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350142/2012 Transakcie firemných kariet 2 073,13 17/2009 8.3.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,811 06 Bratislava 35757086145/2012 Vypracovanie analýzy 11 878,80 22/2012 8.3.2012 R.C.G. s.r.o. Šancova 48,811 05 Bratislava 44423985146/2012 Kongres "Záchrana 2012" 5 033,00 Záväzná prihláška 8.3.2012 Hviezda života Gessayova 17,851 03 Bratislava 42131677147/2012 Telekomunikačné služby - 02/2012 1 813 901,57 1/2012 8.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469148/2012 Dezinfekčný prostriedok 43,64 83/2012 8.3.2012 Rhea spol. s r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 31388507149/2012 Telekomunikačné služby - 02/2012 12 393,71 28/2006,1/2012 9.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469150/2012 Telekomunikačné služby 01/2012 1 924,06 38/2009 9.3.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 35697270151/2012 Telekomunikačné služby 02/2012 15 255,86 28/2006 9.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469152/2012 Obhliadka havarijného stavu aodstránenie poruchy vodovodnéhopotrubia 294,00 81/2012 9.3.2012 Miroslav Marek Medzilaborecká 10,821 01 Bratislava 32066848153/2012 Inštalácia PAM 178,20 3/2005 9.3.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374154/2012 Dodávka a montáž nástennej klimatizácie 872,04 84/2012 9.3.2012 COM-KLÍMA s.r.o. Jerichova 14, 917 01Tranava 35936495* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 19

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    155/2012 Predplatné "Via Practica" na rok 2012 18,00 2011/313 9.3.2012 SOLEN, s.r.o. Lovinského 16, 81104 Bratislava 35865211156/2012 Odborný seminár "Dlhodobý hmotný anehmotný majetok a zásoby vúčtovníctve - II. časť" 50,00 Záväzná prihláška 9.3.2012 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 36287229157/2012 Mapy do GPS navigácie 629,30 69/2012 12.3.2012 Nay elektrodom Tuhovská 15,830 06 Bratislava 35739487158/2012 Seminár k novele zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy 47,00 Záväzná prihláška 13.3.2012 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 405878909159/2012 Seminár k novele zákona č. 278/1993 Z.z.o správe majetku štátu 94,00 Záväzná prihláška 13.3.2012 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4,851 05 Bratislava 405878909160/2012 Seminár k novele zákona o BOZP 39,00 Záväzná prihláška 15.3.2012 Inštitút bezpečnosti práces.r.o. J. Stanislava 1, 84105 Bratislava 35859857161/2012 Dodávka a inštalácia satelitného príjmupre 2 TV prijímače 784,30 76/2012 19.3.2012 Gransat, s.r.o. Popradská 68,040 11 Košice 45371962162/2012 Údržbárske potreby 290,67 73/2012 14.3.2012 Bau Max, s.r.o. Rožňavská 4, 82104 Bratislava 31384978163/2012 Preprava zásielok 47,99 44/2007 15.3.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 31329217164/2012 Obhliadka a skúška elektrickej požiarnejsignalizácie 1 378,80 57/2012 15.3.2012 Palmyra spol. s r.o. Panenská 30, 81103 Bratislava 35797681165/2012 Pranie a žehlenie 354,51 47/2012 16.3.2012 Beyond s.r.o. Teplická 17,831 02 Bratislava 36353850166/2012 Tonerové náplne 4 615,20 92/2012 16.3.2012 Clean Tonery s.r.o. Za hradbami 27,902 01 Pezinok 35891866* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 20

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    167/2012 Kancelársky materiál 291,44 31/2009 90/2012 16.3.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131168/2012 Kancelársky materiál 262,74 31/2009 91/2012 19.3.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131169/2012 Ročný prístup na portál vssr.sk 66,00 20.3.2012 S-EPI s.r.o. Martina Rázusa23A,01 001 Žilina 36014991170/2012 Účastnícky poplatok "Rallye Rejvíz 2012" 2 880,00 Záväzná prihláška 20.3.2012 Rallye Rejvíz o.s. Mošnova 18,615 00 Brno 70809771171/2012 Dobropis k FA č. KDF 20110032(mobilný telefón) -184,90 21.3.2012 HTK Mobile s.r.o. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35948957172/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 27,12 113/2006 21.3.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551173/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 101,70 6/2012 21.3.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551174/2012 Vyúčtovanie energie + služby 2011 759,11 83/2009 21.3.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4,010 40 Žilina 42059950175/2012 Vyúčtovanie energie + služby 12/2011 2 794,82 83/2009 21.3.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4,010 40 Žilina 42059950176/2012 Licencie ESET Smart Security 1 344,00 94/2012 21.3.2012 HK Computers s.r.o. Obchodná 60,811 06 Bratislava 35880201177/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 202,73 1/2009 22.3.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370

    * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 21

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    178/2012 Prepojenie elektrickej zásuvky 30,00 95/2012 22.3.2012 Mont Elektro, a.s. Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica 36031178179/2012 Preprava zásielok 8,72 44/2007 23.3.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 31329217180/2012 Miestny poplatok za komunálny odpad02/2012 199,08 63/2009 23.3.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481181/2012 Servisná prehliadka motorového vozidla 497,97 15/2012 27.3.2012 Servis Nissan: J.M.Martin,s.r.o. Kollárova 85/B,036 01 Martin 30229766182/2012 Čistiaci a hygienický materiál 450,32 3/2011 104/2012 3.4.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180183/2012 Poplatok za poskytnutie multi-licenčného oprávnenia na používanieprogramu 250,00 46/2006 39.3.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327184/2012 Prenájom poštového priečinkaII.Q/2012 12,60 29.3.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 BanskáBystrica 36631124185/2012 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov zarok 2011 726,63 11/2011 29.3.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508186/2012 Dobropis (služby vyúčtovanie za rok2011) -773,75 40/2010 29.3.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508187/2012 Hospodárske noviny - predplatné 141,00 93/2012 16.3.2012 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1,820 07 Bratislava 31333524* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 22

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    188/2012 Preprava zásielok 8,95 44/2007 30.3.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivánka priDunaji 31329217189/2012 Psychodiagnostické testy 123,20 2/2012 5.4.2012 Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava 31385770190/2012 Psychodiagnostické testy 944,79 329/2011 5.4.2012 Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava 31385770191/2012 Uverejnenie inzerátu - Hospodárskenoviny 346,50 116/2012 30.3.2012 ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1,820 07 Bratislava 31333524192/2012 Stravné lístky 04/2012 5 106,00 32/2010 127/2012 2.4.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350193/2012 Seminár PAM 88,80 Záväzná prihláška 2.4.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374194/2012 Propagačné a reprezentačné predmety 3 879,60 102/2012 2.4.2012 Richard Kopún - Slovenskáchránená dieľňa Kukorelliho 2,921 01 Piešťany 43415610195/2012 Dobropis k FA č. KDF 20120149(poplatky za služby) -289,86 1/2012 2.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469196/2012 Čistiaci a hygienický materiál 3 817,34 3/2011 98, 105, 107,108, 118,119,125/2012 3.4.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180197/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 04/2012 636,66 4/2011 5.4.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 23

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    198/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 04/2012 1 689,00 10/2011 5.4.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 42114926199/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 04/2012 987,00 34/2008 5.4.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111200/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 04/2012 1 099,00 19/2010 5.4.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 42024331201/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 04/2012 1 188,00 11/2011 5.4.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508202/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 04/2012 340,00 8/2011 5.4.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 45016381203/2012 Prenájom rohoží 49,27 13/2009 4.4.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 35742364204/2012 Pranie a žehlenie 33,59 48/2012 4.4.2012 Práčovňa Flórka Húskova 27, 040 23Košice 41003357205/2012 Právne služby 03/2012 2 400,00 2/2011 5.4.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 37941861206/2012 Prenájom buxusu 03/2012 102,09 30/2009 5.4.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 35713003207/2012 Kancelársky materiál 588,54 31/2009 101/2012 5.4.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 24

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    208/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 10.4.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 35971967209/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 10.4.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 36677281210/2012 Inštalácia PAM 115,20 3/2005 10.4.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374211/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 303,22 64/2009 10.4.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370212/2012 Kancelársky materiál 58,67 31/2009 123/2012 10.4.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131213/2012 Telekomunikačné služby 03/2012 1 900,97 38/2009 11.4.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 35697270214/2012 Miestny poplatok za komunálny odpad3/2012 215,67 63/2009 11.4.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481215/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov 4/2012 29 485,00 3/2009, 11.4.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 35706651216/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 1 674,54 28/2006 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469217/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 13 647,47 28/2006 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 25

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    218/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 15 680,46 28/2006 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469219/2012 Pranie a žehlenie 3/2012 135,41 121/2012 11.4.2012 Peter Lenner Bezručova 6, 811 09Bratislava 11828692220/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 20 691,32 1/2012 12.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469221/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 11 299,66 1/2012 12.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469222/2012 Telekomunikačné služby - 03/2012 4 970,42 1/2012 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469223/2012 Technická kontrola prívesných vozíkov 38,00 13/2012 12.4.2012 SLOVDEKRA, s.r.o. Polianky 19,841 01 Bratislava 31324797224/2012 Transakcie firemných kariet 1 448,14 17/2009 12.4.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody11, 811 06Bratislava 35757086225/2012 Stravné lístky 04/2012 17 280,00 32/2010 129/2012 12.4.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350226/2012 pranie prádla 01-03/2012/2011 59,81 63/2006 12.4.2012 FNsP Žilina V. Spanyola 43, 01207 Žilina 17335825227/2012 Pranie a žehlenie prádla 120,97 50/2012 13.4.2012 Martina Tabačková Levočská 17,080 01 Prešov 40150798228/2012 Poplatok za prenájom licencií a zapodporu prevádzky portálu avzdelávacieho procesu 927,36 8/2012 13.4.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 26

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    229/2012 Ubytovanie + strava + prenájomnebytových priestorov pre účastníkovgremiálnej porady 1 228,31 117/2012 17.4.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica 36631124230/2012 Kontrola a čistenie komínov 25,00 97/2012 18.4.2012 Jozef Róža - kominárstvo Vajnorská 12, 83104 Bratislava 30375312231/2012 Vyúčtovanie I. - III.2012 - výpožičkanebytových priestorov 116,14 8/2011 18.4.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 45016381232/2012 Prezutie vozidiel 32,00 134/2012 23.4.2012 COMPA spol. s r.o. Priemyselná 16,010 01 Žilina 36363243233/2012 Prevzatie uskladnených letnýchpneumatík 17,14 133/2012 23.4.2012 MHO pneuservis s.r.o. Kamenná 16A,010 01 Žilina 36439371234/2012 Vyúčtovanie energie + služby 1/2012 2 568,22 83/2009 23.4.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 010 40Žilina 42059950235/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb 202,73 1/2009 23.4.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370236/2012 Pravidelná platba - predplatený ČBvýstup 27,12 112/2006 23.4.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551237/2012 Pravidelná mesačná platba 101,70 6/2012 23.4.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551238/2012 vyúčtovanie energie + služby 420,36 4/2011,11/2012 20.4.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641239/2012 Oprava výťahov 20,38 11/2012 20.4.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 27

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    240/2012 Celoplošná deratizácia 243,84 128/2012 20.4.2012 DE-LK s.r.o. 013 12 Turie 587 44489587241/2012 Celoplošná deratizácia 240,00 128/2012 20.4.2012 DE-LK s.r.o. 013 12 Turie 587 44489587242/2012 Poplatok za poskytnutie multilicenčnéhooprávnenia na používanie programu 250,00 46/2006 24.4.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327243/2012 Vizitky 54,00 132/2012 25.4.2012 Okat, s.r.o. Bohrova 5,851 01 Bratislava 35745533244/2012 Dobropis - vyúčtovanie zemný plyn -3 744,48 75/2009 25.4.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256245/2012 Dobropis k faktúre č. KDF20120056 -310,80 308/2011 25.4.2012 AJ Produkty, a.s. Bulharská 42, 91702Trnava 36268518246/2012 Prezutie vozidiel 60,05 110/2012 26.4.2012 Pneumat trading s.r.o. Volgogradská 9, 08001 Prešov 36478571247/2012 Prenájom rohoží 49,27 13/2009 27.4.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 35742364248/2012 Náhradný diel do servera 210,00 106/2012 27.4.2012 SWISS, spol. s r.o. Wolkrova 2,851 01 Bratislava 35770252249/2012 vyúčtovanie energie + služby 348,25 4/2011,11/2012 27.4.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641250/2012 Kancelársky materiál 137,06 31/2009 140/2012 27.4.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131251/2012 Prezutie vozidiel 40,00 131/2012 30.4.2012 PK PNEU Rastislavova 4, 95141 Nitra 43324142* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 28

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    252/2012 Prezutie vozidiel 291,31 138/2012 2.5.2012 IP-CAR - servis, s.r.o. Záhradnícka 26, 82108 Bratislava 35811463253/2012 Dodávka a montáž spodného ochrannéhokrytu motora 176,53 137/2012 2.5.2012 IP-CAR - servis, s.r.o. Záhradnícka 26, 82108 Bratislava 35811463254/2012 Pranie a žehlenie 28,06 48/2012 2.5.2012 Práčovňa Flórka Húskova 27, 040 23Košice 41003357255/2012 Kancelársky materiál 524,62 31/2009 126/2012 2.5.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131256/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 05/2012 987,00 34/2008 3.5.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111257/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 05/2012 857,10 11/2012 3.5.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641258/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 05/2012 1 689,00 10/2011 3.5.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 42114926259/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 04/2012 1 099,00 19/2010 3.5.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 42024331260/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 05/2012 340,00 8/2011 3.5.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 45016381261/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 05/2012 1 188,00 11/2011 3.5.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508262/2012 Stravné lístky 05/2012 5 538,00 32/2010 145/2012 2.5.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 29

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    263/2012 Pranie a žehlenie 4/2012 175,07 121/2012 3.5.2012 Peter Lenner Bezručova 6, 811 09Bratislava 11828692264/2012 Prezutie vozidiel 40,00 136/2012 3.5.2012 A.R.S. Banská Bystrica Medený Hámor 4,974 01 BanskáBystrica 31560270265/2012 Právne služby 04/2012 2 400,00 2/2011 4.5.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 37941861266/2012 Odber zemného plynu 2 209,00 75/2009 7.5.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256267/2012 Vyúčtovanie ČB výstup - 04/2012 1,66 113/2006 7.5.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551268/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 7.5.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 35971967269/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov 5/2012 29 485,00 3/2009, 7.5.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 35706651270/2012 Zabezpečenie prac. zdravotnej služby 1 600,80 1/2010 7.5.2012 Medison, s.r.o. Obchodná 16,040 11 Košice 36679135271/2012 Kancelársky materiál 68,75 31/2009 143/2012 7.5.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131272/2012 Transakcie firemných kariet 2 872,56 17/2009 9.5.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody11, 811 06Bratislava 35757086273/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 9.5.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 36677281274/2012 Vodné + stočné 356,51 64/2009 9.5.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 30

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    275/2012 Inštalácia verzií 57,60 3/2005 9.5.2012 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374276/2012 Prenájom buxusu 04/2012 104,85 30/2009 9.5.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 35713003277/2012 Telekomunikačné služby 04/2012 1 528,19 38/2009 9.5.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 35697270278/2012 Miestny poplatok za komunálny odpad04/2012 199,08 63/2009 10.5.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481279/2012 Telekomunikačné služby - 04/2012 1 674,54 28/2006 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469280/2012 Telekomunikačné služby - 04/2012 13 647,47 28/2006 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469281/2012 Telekomunikačné služby - 04/2012 15 488,41 28/2006 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469282/2012 Oprava vozidla 243,80 144/2012 10.5.2012 IP-CAR - servis, s.r.o. Záhradnícka 26, 82108 Bratislava 35811463283/2012 Oprava vozidla 72,00 150/2012 10.5.2012 IP-CAR - servis, s.r.o. Záhradnícka 26, 82108 Bratislava 35811463284/2012 Navigácia GPS 680,40 68/2012 11.5.2012 Agem-Computers Panónska 42,851 01 Bratislava 35692715285/2012 Stravné lístky 05/2012 19 545,00 32/2010 146/2012 11.5.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 31

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    286/2012 Televízor 739,00 71/2012 11.5.2012 Datart Internationa, a.s. Moldavská cesta,040 11 Košice 46112766287/2012 Chladnička 176,00 74/2012 11.5.2012 Datart Internationa, a.s. Moldavská cesta,040 11 Košice 46112766288/2012 Telekomunikačné služby - 04/2012 11 299,66 1/2012 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469289/2012 Telekomunikačné služby - 04/2012 20 691,32 1/2012 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469290/2012 Kancelársky materiál 453,26 31/2009 103/2012 16.5.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131291/2012 Ubytovanie - mimoriadna inventúra 160,00 149/2012 25.5.2012 ALEX Penzión Slovenská 80,080 01 Prešov 41751060292/2012 Vyúčtovanie energie + služby11.+.12/2012 774,52 19/2010 17.5.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 42024331293/2012 Dobropis - Telekomunikačné služby 3 620,39 28/2006 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469294/2012 Dobropis k faktúre č. KDF 20120149 -3 910,58 1/2012 17.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469295/2012 Dobropis k faktúre č. KDF 20120221 -3 198,64 1/2012 17.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469296/2012 Dobropis - Telekomunikačné služby -4 878,22 28/2006 18.5.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469297/2012 Vodné + stočné 202,73 1/2009 18.5.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370298/2012 Ubytovanie 85,00 148/2012 18.5.2012 ENBRA s.r.o. Strojnícka 17,080 01 Prešov 45309591* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 32

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    300/2012 Poplatok za poskytnutie multilicenčnéhooprávnenia na používanie programu 250,00 46/2006 22.5.2012 KREA-RNDr. Marián Weber Jasuschova 22,040 23 Košice 10774327301/2012 Kancelársky materiál 157,50 31/2009 154/2012 7.5.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131302/2012 Predplatné ČB výstup - 05/2012 27,12 113/2006 23.5.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551303/2012 Predplatné ČB výstup - 05/2012 101,70 6/2012 23.5.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551304/2012 Oprava spätných zrkadiel 22,32 151/2012 27.3.2012 Servis Nissan: J.M.Martin,s.r.o. Kollárova 85/B,036 01 Martin 30229766305/2012 Dobropis - vyúčtovanie energie + službyza rok 2011 -1 156,94 34/2008 24.5.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111306/2012 čistenie kanalizácie 136,30 157/2012 25.5.2012 Bodinger Stanislav Tematínska 6,851 05 Bratislava 36907995307/2012 Prenájom rohoží 52,39 13/2009 25.5.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská č. 3,917 01 Trnava 35742364308/2012 Výmena skla na aute 460,49 155/2012 25.5.2012 Auto Sklo H & D Trnava Priemyselná 1,917 01 Trnava 30954771309/2012 Revízie zariadení 1-2/2012 56,10 11/2011 28.5.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508310/2012 Revízie zariadení 11.-12./2011 18,58 11/2011 28.5.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508311/2012 Pranie a žehlenie prádla 37,03 50/2012 29.5.2012 Martina Tabačková Levočská 17,080 01 Prešov 40150798312/2012 Mapa bratislavského kraja 56,00 141/2012 29.5.2012 Stiefel Eurocart Ružinovská 1/A,821 01 Bratislava 31360513* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 33

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    313/2012 Dobropis k faktúre č. KDF 20120170 428,00 15.5.2012 Rallye Rejvíz o.s. Mošnova 18,615 00 Brno 70809771314/2012 Seminár - Novela zákona o finančnejkontrole 59,00 Záväzná prihláška 30.5.2012 Proeko Ba s.r.o. - Inštitútvzdelávania Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava 35900831315/2012 Korkové nástenky 129,50 161/2012 30.5.2012 Likor-Slovakia Mierova 22,821 05 Bratislava 30166497316/2012 Oprava výťahov 431,33 142/2012 1.6.2012 Schindler výťahy aeskalátory, a.s. Karadžičova 8,821 08 Bratislava 31402828317/2012 Pranie a žehlenie bielizne 197,15 121/2012 1.6.2012 Peter Lenner Bezručova 6,811 09 Bratislava 11828692318/2012 Stravné lístky 06/2012 5 643,00 32/2010 164/2012 1.6.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350319/2012 Vizitky 63,00 156/2012 1.6.2012 Okat, s.r.o. Bohrova 5,851 01 Bratislava 35745533320/2012 Vodné + stočné 289,09 64/2009 4.6.2012 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370321/2012 Obhliadka a skúška elektrickej požiarnejsignalizácie 190,80 158/2012 4.6.2012 Palmyra spol. s r.o. Panenská 30, 811 03Bratislava 35797681322/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 06/2012 987,00 34/2008 5.6.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6,814 40 Bratislava 42131111323/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 06/2012 857,10 11/2012 5.6.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641324/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 06/2012 1 689,00 10/2011 5.6.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69, 949 01 Nitra 42114926325/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 06/2012 1 099,00 19/2010 5.6.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 42024331* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 34

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    326/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanebytových priestorov - 06/2012 340,00 8/2011 5.6.2012 Obvodný úrad BanskáBystrica Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 BanskáBystrica 45016381327/2012 Mesačné zálohové platby - výpožičkanehnuteľného majetku štátu - 06/2012 1 188,00 11/2011 5.6.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. mieru 3,081 92 Prešov 42077508328/2012 Prezutie vozidiel 49,99 147/2012 5.6.2012 SIXTY s.r.o. Watsonova 5,040 01 Košice 46368671329/2012 Dobropis za dodávku tepla za rok -133,37 78/2006 5.6.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641330/2012 Výroba a montáž priečky a dverí 1 985,88 124/2012 5.6.2012 BEKA PLUS, s.r.o. 913 24 Svinná 573 36709310331/2012 Nový polep vozidla 348,00 139/2012 6.6.2012 Tulip reklama - Ing. JaroslavTulipán Dénešova 75,040 23 Košice 32466781332/2012 Služby analógovej retransmisie 90,40 12/2010 6.6.2012 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 35971967333/2012 Telekomunikačné služby 05/2012 1 530,88 38/2009 6.6.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,821 09 Bratislava 35697270334/2012 čistenie kanalizácie 1 208,16 7.6.2012 Infra Services, a.s. Hraničná 10,821 05 Bratislava 43898190335/2012 Nájomné za prenájom nebytovýchpriestorov 6/2012 29 485,00 3/2009, 7.6.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14,831 06 Bratislava 35706651336/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 1 674,54 28/2006 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469337/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 13 647,47 28/2006 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469338/2012 Miestny poplatok za komunálny odpad5/2012 248,85 63/2009 7.6.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálnenámestie1, 814 99Bratislava 603481* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 35

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    340/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 15 328,80 28/2006 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469341/2012 Opakované dodanie tovaru a služieb -elektrika 1 813,12 68/2009 8.6.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 36677281342/2012 Pracovné odevy + obuv 567,96 3/2010 8.6.2012 Janoli, s.r.o. 082 66 Uzovce 22 36515507343/2012 Revízia výťahu 42,00 159/2012 8.6.2012 Rudolf Uherčík - Liftservis,revízie a opravy výťahov A. Hlinku 58,900 84 Báhoň 11694238344/2012 Prenájom buxusu 05/2012 102,09 30/2009 8.6.2012 ui42, s.r.o. Sibírska 62,831 02 Bratislava 35713003345/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 102,18 1/2012 8.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469346/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 20 691,32 1/2012 8.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469347/2012 Telekomunikačné služby - 05/2012 11 299,66 1/2012 8.6.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469348/2012 čistenie kanalizácie 450,00 8.6.2012 Daniela Robová, krtkovanieBA Sadmelijská 1/A,831 06 Bratislava 45438259349/2012 Transakcie firemných kariet 2 539,59 17/2009 11.6.2012 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody11, 811 06Bratislava 35757086350/2012 čistenie kanalizácie 220,00 11.6.2012 Daniela Robová, krtkovanieBA Sadmelijská 1/A,831 06 Bratislava 45438259351/2012 Pranie a žehlenie 32,47 48/2012 16.6.2012 Práčovňa Flórka Húskova 27, 040 23Košice 41003357352/2012 Odber zemného plynu 6/2012 2 209,00 75/2009 13.6.2012 Slovenský plynárenskýpriemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 35815256* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou *** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 36

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    353/2012 Právne služby 05/2012 2 089,39 2/2011 13.6.2012 JUDr. Róbert Pružinský -advokát Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 37941861354/2012 Vyúčtovanie energie + služby 2/2012 2 923,78 83/2009 13.6.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 010 40Žilina 42059950355/2012 Predplatné ČB výstup - 05/2012 31,40 6/2012 13.6.2012 Konica Minolta Slovakiaspol. s r.o. Černyševského 10,851 01 Bratislava 31338551356/2012 Kúpa počítača a monitoru 697,20 168/2012 14.6.2012 AGEM COMPUTERS s.r.o. Panónska 42,851 01 Bratislava 35692715357/2012 Prezutie vozidiel 54,10 114/2012 14.6.2012 Forstinger s.r.o. Panónska cesta 16,851 01 Bratislava 35907959358/2012 Čistenie kanalizácie - Krtkovanie 250,00 15.6.2012 Daniela Robová, krtkovanieBA Sadmelijská 1/A,831 06 Bratislava 45438259359/2012 oprava výťahu - refundácia nákladov 3,30 11/2012 18.6.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8,917 02 Trnava 45013641360/2012 Hygienické potreby 42,37 31/2009 163/2012 18.6.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131361/2012 Kancelársky materiál 400,55 31/2009 167/2012 18.6.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131362/2012 Sedacia súprava 678,90 166/2012 15.6.2012 Kika nábytok Slovenskos.r.o. Galvániho 11,821 04 Bratislava 35883103363/2012 Kancelársky materiál 211,76 31/2009 153/2012 15.6.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 37

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    364/2012 Vodné + stočné 202,73 1/2009 20.6.2012 BVS, a.s. Prešovská 48826 46 Bratislava 35850370365/2012 Predplatený čb výstup 27,12 113/2006 20.6.2012 Konica Minolta Slovakia,s.r.o. Černyševského 10851 01 Bratislava 31338551366/2012 Zabezpečenie gremiálnej porady 228,00 152/2012 21.6.2012 Hornonitrianske bane, s.r.o. Matice slovenskej 10971 01 Prievidza 36005622367/2012 Stravovacie poukážky 18399,00 32/2010 165/2012 22.6.2012 SODEXHO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A,821 08 Bratislava 35741350368/2012 Prenájom rohoží 52,39 13/2009 25.6.2012 Lindström, s.r.o. Oriešanská 3917 01 Trnava 35742364369/2012 Služby BOZP 565,00 12/2012 25.6.2012 Emília Límová - BPS Krátka 112/2919 26 Zavar 40627683370/2012 Používanie programu ZOS -5/2012 250,00 46/2006 26.6.2012 KREA – RNDr. MariánWeber Jasuschova 22040 23 Košice 10774327371/2012 Vyčerpanie prečerpávacej jamy 180,00 26.6.2012 Daniela Robová, krtkovanieBA Sadmelijská 1/A831 06 Bratislava 45438269372/2012 Seminár – Povinnosti zamestnávateľav oblasti dopravy z hľadiska BOZP 35,00 27.6.2012 Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o. Košická 52821 08 Bratislava 35859857373/2012 Preprava zásielok 8,72 44/2007 27.6.2012 Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1900 28 Ivánka priDunaji 31329217374/2012 Seminár – Zákon o rozpočte č. 523/2004Z.z. 53,00 27.6.2012 EDOS – PEM, s.r.o. Tematínska 4851 05 Bratislava 36287229* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 38

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    375/2012 Preplatený čb výstup 101,70 6/2012 ––– 20.6.2012 Konica Minolta Slovakias.r.o. Černyševského 10851 01 Bratislava 31338551376/2012 Seminár – verejné obstarávanie 120,00 ––- 177/2012 27.6.2012 VIK s.r.o. Ružinovská 1821 02 Bratislava 36680192377/2012 Refundácia nákladov 2 163,19 83/2009 ––– 29.6.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4010 40 Žilina 42059950378/2012 Stojanový ventilátor 44,70 ––– 173/2012 21.6.2012 Baumax s.r.o. Hodonínska 25841 03 Bratislava 31384978379/2012 Prenájom poštového priečinka 12,60 ––– 162/2012 29.6.2012 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9975 99 Ban. Bystrica 36631124380/2012 Fotoaparát 199,00 ––– 179/2012 29.6.2012 Agem Computers s.r.o. Panónska 42851 01 Bratislava 35692715381/2012 Pranie 30,04 ––– 48/2012 2.7.2012 Janka Kuchtová FLÓRKA Húskova 27040 11 Košice 41003357382/2012 Stravné poukážky 5 628,00 32/2010 183/2012 2.7.2012 SODEXO PASS s.r.o. Priemyselná 1/A821 08 Bratislava 35741350383/2012 Refundácia nákladov 857,10 11/2012 ––– 4.7.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641384/2012 Refundácia nákladov 1 099,00 19/2010 ––– 4.7.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3911 01 Trenčín 42024331385/2012 Refundácia nákladov 1 689,00 10/2011 ––– 4.7.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69 949 01 Nitra 42114926386/2012 Refundácia nákladov 340,00 8/2011 ––- 4.7.2012 Obvodný úradBanská Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1 97405 Banská Bystrica 45016381* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 39

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    387/2012 Právne služby 802,00 14/2012 ––- 3.7.2012 JUDr. Radko Timkanič,advokát Jakobyho 19040 01 Košice388/2012 Pranie 153,86 ––- 121/2012 3.7.2012 Peter Lenner Bezručova 6811 09 Bratislava 11828692389/2012 Služby bezpečnostného technika 990,00 12/2012 ––- 3.7.2012 Emília Limová - BPS Krátka112919 26 Zavar 40627683390/2012 Prenájom buxusu 102,09 30/2009 ––- 4.7.2012 Ui42 s.r.o. Sibírska 62831 02 Bratislava 35713003391/2012 Predplatné Anesteziolog 15,42 ––- –––– 4.7.2012 L.K. Permanent s.r.o. Hattalova 12831 03 Bratislava 31352782392/2012 Telekomunikačné služby 1 674,54 27/2007 ––- 4.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469393/2012 Plyn 2 209,00 75/2009 ––- 4.7.2012 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a825 11 Bratislava 35815256394/2012 Kancelársky materiál 78,20 31/2009 176/2012 4.7.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6821 09 Bratislava 31331131395/2012 Prenájom 29 485,00 3/2009 ––- 6.7.2012 COOPEX RENT s.r.o. Púchovská 14831 06 Bratislava 35706651396/2012 Telekomunikačné služby 20 691,32 1/2012 ––– 6.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469397/2012 Telekomunikačné služby 13 647,47 38/2006 ––- 6.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469398/2012 Káblová televízia 92,40 12/2012 ––- 6.7.2012 UPC Broadband Slovakia Ševčenkova 36851 01 Bratislava 35971967399/2012 Čistiace prostriedky 201,85 ––- 169/2012 6.7.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova13814 99 Bratislava 35787180* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 40

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    400/2012 Telekomunikačné služby 1 619,06 38/2009 –– 6.7.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A821 09 Bratislava 35697270401/2012 Energie služby 987,00 34/2008 –– 9.7.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6814 40 Bratislava 42131111402/2012 Energie služby 1 188,00 11/2011 –– 9.7.2012 Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3081 92 Prešov 42077508403/2012 Elektrická energia 1 813,12 68/2009 ––- 9.7.2012 ZSE Energia a.s. Čulenova 6816 47 Bratislava 36677281404/2012 Energie služby 147,42 8/2011 ––- 9.7.2012 Obvodný úradBanská Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1 97401 Banská Bystrica 45016381405/2012 Stravné poukážky 19 041,00 32/2010 184/2012 9.7.2012 Sodexo Pass SR s.r.o. Priemyselná 1/A821 08 Bratislava 35741350406/2012 Komunálny odpad 199,08 –––- ––––- 9.7.2012 Hlavné mesto SR Primaciálne nám. 1814 99 Bratislava 00603481407/2012 Modul hrude 1 543,01 39/2007 100/2012 9.7.2012 Rescue Man s.r.o. Zlatovská 2211911 05 Trenčín 36324868408/2012 Defibrilátor 10 425,6 39/2007 2012/85 9.7.2012 Rescue Man s.r.o. Zlatovská 2211911 05 Trenčín 36324868409/2012 Telekomunikačné služby 11 299,66 28/2006 –––- 9.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469410/2012 Telekomunikačné služby 15 436,63 28/2006 –––- 10.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469411/2012 Pranie 36,31 63/2006 ––– 10.7.2012 FNsP Žilina V. Spanyola 43012 07 Žilina 17335825412/2012 Telekomunikačné služby 102,18 28/2006 ––– 11.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 41

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    413/2012 Automapa SR 130,96 ––– 181/2012 12.7.2012 World Maps s.r.o. Ružová 4605/2903 01 Senec 46297961416/2012 Vodné stočné 284,72 64/2009 –––- 16.7.2012 BVS a.s. Prešovská 48826 46 Bratislava 35850370417/2012 Kancelársky materiál 169,75 31/2009 187/2012 16.7.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6821 09 Bratislava 31331131418/2012 Predplatený čb výstup 27,12 113/2006 –––- 17.7.2012 Konica Minolta Slovakias.r.o. Černyševského 10851 01 Bratislava 31338551419/2012 Predplatený čb výstup 101,70 6/2012 –––- 17.7.2012 Konica Minolta Slovakias.r.o. Černyševského 10851 01 Bratislava 31338551420/2012 PHL 1 654,73 17/2009 ––– 19.7.2012 Diners Club s.r.o. Nám. Slobody 11811 06 Bratislava 35757086421/2012 Dobropis 13,50 17/2009 ––– 19.7.2012 Diners Club s.r.o. Nám. Slobody 11811 06 Bratislava 35757086422/2012 Poplatok za prevádzku portálu 4 831,20 8/2012 ––– 19.7.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10825 13 Bratislava 35763469423/2012 Štítky s názvami miest 145,04 ––– 191/2012 19.7.2012 Naďa Vaculová - Trophis Nám. Hraničiarov 14851 03 Bratislava 46332391424/2012 Energie služby 125,77 11/2012 –––- 19.7.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641425/2012 Energie služby 87,87 11/2012 ––– 19.7.2012 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641426/2012 Prenájom rohoží 52,39 13/2009 ––- 20.7.2012 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3917 01 Trnava 35742364427/2012 Mobilná klimatizácia 526,80 –– 175/2012 20.7.2012 ARNB SK s.r.o. Kolískova 1841 05 Bratislava 35905352* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 42

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    428/2012 Páska do štítkovača 228,00 ––- 199/2012 20.7.2012 Ing. Pavol Regina - Regina Hattalova 12831 03 Bratislava 11636653429/2012 Vodné stočné 202,73 1/2009 ––- 23.7.2012 BVS a.s. Prešovská 48826 46 Bratislava 35850370430/2012 Vizitky 27,00 ––– 172/2012 24.7.2012 OKAT PLUS s.r.o. Bohrova 5851 01 Bratislava 35745533431/2012 Vizitky 36,00 ––– 189/2012 24.7.2012 OKAT PLUS s.r.o. Bohrova 5851 01 Bratislava 35745533432/2012 Výmena žalúzií 62,40 10/2011 –––- 23.7.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69 949 01 Nitra 42114926433/2012 Oprava žalúzií 173,16 8/2011 186/2012 23.7.2012 Miroslav Mikuš ALMIK Krupinská cesta 9/B960 01 Zvolen 37552643434/2012 Kancelársky materiál 27,84 31/2009 195/2012 23.7.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6821 09 Bratislava 31331131435/2012 Kancelársky materiál 151,07 31/2009 195/2012 24.7.2012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6821 09 Bratislava 31331131436/2012 Energie služby 2 190,18 83/2009 ––- 24.7.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4010 40 Žilina 42059950437/2012 Čistiaci materiál 210,50 ––- 174/2012 24.7.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13814 99 Bratislava 35787180438/2012 Údržba vozidla 22,03 –– 188/2012 24.7.2012 Auto Impex s.r.o. Vlčie hrdlo 68821 07 Bratislava 17329477439/2012 energie služby 205,71 4/2011 –– 24.7.2012 Odvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641440/2012 Napájacie adaptéry 44,58 ––– 194/2012 27.7.2012 GM Electronic Slovakia Mlynské Nivy 58821 05 Bratislava 31352324* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 43

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    441/2012 Poplatok za program ZOS 250,00 46/2006 ––– 30.7.2012 Krea Marián Weber Jasuchova 22040 23 Košice 10774327442/2012 Oprava výťahu 2,04 4/2011 ––– 30.7.2012 Odvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641443/2012 Pranie 37,38 –– 50/2012 31.7.2012 Martina Tabačková Cintorínska 33082 16 Fintice 40150798444/2012 Služby bezpečnostného technika 990,00 12/2012 –– 31.7.2012 Emília Limová BPS Krátka 112/2919 26 Zavar 40627683445/2012 Plexiglas 242,20 –––- 180/2012 10.7.2012 ZENIT SK s.r.o. Nová 831/78972 41 Koš 36307599446/2012 Energie služby 2 567,50 83/2009 ––- 02.8.2012 Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4010 40 Žilina 42059950447/2012 Pranie 136,61 –– 121/2012 2.8.2012 Peter Lenner Bezručova 6811 09 Bratislava 11828692448/2012 Oprava vozidla 230,96 ––– 203/2012 2.8.2012 Drutechna autodružstvo Trenčianska 57825 10 Bratislava 00167436449/2012 Pranie 30,82 ––––- 48/2012 2.8.2012 Janka Kuchtová FLÓRKA Húskova 27040 11 Košice 41003357450/2012 Energie služby 987,00 34/2008 –– 3.8.2012 Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6814 40 Bratislava 42131111* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 44

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováhodnota

    fakturovanéhoplnenia s DPH

    v €

    Číslozmluvy *

    Čísloobjednávky

    **

    Dátumdoručenia

    faktúry Názov / Meno apriezvisko*** Sídlo / Adresa *** IČO

    451/2012 energie služby 857,10 11/2012 –– 3.8.2012 Odvodný úrad Trnava Kollárova 8917 02 Trnava 45013641452/2012 energie služby 1 689,00 10/2011 –––- 3.8.2012 Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda69 949 01 Nitra 42114926453/2012 energie služby 1 099,00 19/2010 ––- 3.8.2012 Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3911 01 Trenčín 42024331454/2012 energie služby 340,00 8/2011 ––– 3.8.2012 Obvodný úradBanská Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1Banská Bystrica 45016381455/2012 energie služby 1 188,00 11/2011 –––- 3.8.2012 Obvodný úrad Prešov Námestie mieru 3081 92 Prešov 42077508456/2012 Čistiaci materiál 1 106,18 –––- 200/2012 3.8.2012 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13814 99 Bratislava 35787180457/2012 Prenájom buxusu 102,09 30/2009 ––– 3.8.2012 Ui42, s.r.o. Sibírska 62831 02 Bratislava 35713003458/2012 Stravné poukážky 6 120,00 32/2010 206/2012 3.8.2012 SODEXO PASS SR Priemyselná 1/A821 08 Bratislava 35741350459/2012 Náhradné pľúca 525,89 39/2007 39/2007 3.8.2012 Rescue Man, s.r.o. Zlatovská 2211911 05 Trenčín 36324868460/2012 Prenájom nebytových priestorov 29 485,00 3/2009 ––– 6.8.2012 COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14831 06 Bratislava 35706651462/2012 Káblová televízia 90,40 12/2010 –––– 6.8.2012 UPC BROADBAND, s.r.o. Ševčenkova 36851 01 Bratislava 35971967463/2012 Oprava posuvnej brány 1 772,59 –––- –––– 6.8.2012 Obvodný úradBratislava Staromestská 6814 71 Bratislava 42131111* v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

    ** v prípade, že faktúra súvisí s objednávkou*** fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

  • 45

    Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

    DodávateľČíslo

    faktúry Popis fakturovaného plnenia

    Celkováh