full page photo - ppid.jakarta.go.id
TRANSCRIPT
1 3 4 5 6=5:4 7
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 22.618.000.000.000,00 23.370.213.237.450,00 103,33 17.721.493.016.509,32
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 500.580.719.000,00 333.787.343.513,00 66,68 1.820.435.447.667,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
5.1.1.1.3 396.228.781.000,00 397.234.721.942,00 100,25 351.823.210.568,54
1.1.4 Lain-lain PAD 5.1.1.1.4 2.789.288.061.000,00 2.750.957.149.731,00 98,63 2.147.049.773.179,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 26.304.097.561.000,00 26.852.192.452.636,00 102,08 22.040.801.447.924,03
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 10.013.089.224.090,00 8.863.205.863.857,00 88,52 10.984.787.699.665,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 235.265.533.000,00 225.151.071.796,00 95,70 294.849.251.139,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 299.182.466.000,00 299.182.466.000,00 100,00 275.327.857.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
10.547.537.223.090,00 9.387.539.401.653,00 89,00 11.554.964.807.804,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 ~ 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 5.1.1.2.2.1 2.187.700.615.000,00 2.129.484.903.500,00 97,34 1.779.682.463.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 2.187.700.615.000,00 2.129.484.903.500,00 97,34 1.779.682.463.000,00
Total Pendapatan Transfer 12.735.237.838.090,00 11.517.024.305.153,00 90,43 13.334.647.270.804,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah 5.1.1.3 1.760.529.427.822,00 1.148.327.253.901,00 65,23 3.731.333.261,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 1.760.529.427.822,00 1.148.327.253.901,00 65,23 3.731.333.261,00
JUMLAH PENDAPATAN 40.799.864.826.912,00 39.517.544.011.690,00 96,86 35.379.180.051.989.03
2 BELANJA
2.1 Belanja Operasi
2.1.1 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1.1.a 13.259.773.060.930,00 11.861.669.179.762,00 89,46 11.085.950.169.778,00
2.1.2 Belanja Barang 5.1.2.1.1.1.b 14.610.823.722.041,00 12.641.399.413.173,00 86,52 9.703.452.918.759,00
2.1.3 Belanja Bunga 5.1.2.1.1.1.c 4.353.828.000,00 2.191.752.114,00 50,34 3.172.974.470,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 ~ 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 5.1.2.1.1.1.d 2.231.650.260.000,00 1.999.968.587.301,00 89,62 1.933.097.203.700,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.1.1.e 1.277.394.740.000,00 1.044.598.129.405,00 81,78 15.993.940.302,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.1.1.1.f 61.493.005.000,00 44.286.271.230,00 72,02 30.186.258.790,00
Jumlah Belanja Operasi 31.445.488.615.971,00 27.594.113.332.985,00 87,75 22.771.853.465.799,00
2.2 Belanja Modal
2.2.1 Belanja Tanah 5.1.2.1.1.2.a 2.234.948.276.655,00 749.179.258.197,00 33,52 493.714.536.473,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.1.1.2.b 6.546.196.108.599,00 4.953.305.974.019,00 75,67 3.262.969.992.000,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.1.1.2.c 3.075.686.362.983,00 2.714.322.488.763,00 88,25 2.527.761.153.328,00
2.2.4 Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan 5.1.2.1.1.2.d 1.890.588.378.802,00 1.464.462.609.554,00 77,46 1.961.671.907.869,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.1.1.2.e 1.132.184.251.292,00 814.741.863.779,00 71,96 538.248.170.756,00
Jumlah Belanja Modal 14.879.603.378.331,00 10.696.012.194.312,00 71,88 8.784.365.760.426,00
2.3 Belanja Tak Terduga
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 5.1.2.1.1.3 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
2.4 Transfer
2.4.1 Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 ~ 0,00
2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 ~ 0,00
2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke
Kabupaten/Kota
0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Transfer 0,00 0,00 ~ 0,00
JUMLAH BELANJA 46.578.865.629.904,00 38.301.502.396.759,00 82,23 31.558.706.898.925,00
SURPLUS/DEFISIT (5.779.000.802.992,00) 1.216.041.614.931,00 (21,04) 3.820.473.153.064.03
Realisasi 2012 Audited
2
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(Dalam Rupiah)
Nomor
Urut
Uraian Catatan Anggaran 2013 Realisasi 2013 Audited (%)
il
3.1
3.1.
3. 1.
3 .1.3
3.1.4
3 .1.5
3.1.6
3.2
3 .2.1
3.2.2
3 .2.3
3 .2.6
3 .2.7
3 .2.8
3.2.10
3.2.11
3 .2.12
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah)
Uraian a Anggaran 2013 Realisasi 2013 Audited (%) Realisasi 2012 Audited
2 3 4 5 6 5:4 7
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 5.1.3.1
Penggunaan SiLPA 9.463 .721 .530.814,00 9.463.721.530.814,00 100,00 6 .470.618.490.508 ,20
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0 ,00 - 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 0,00 0 ,00 - 4.933.521 .975,00 Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 - 0,00
Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 - 0,00
Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 - 0,00
Jumlah Penerimaan 9.463.721.530.814,00 9.463.721.530.814,00 100,00 6.475.552.012.483,20
Pengeluaran Pembiayaan 5.1.3.2
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 54.037A64.030,00 - 49.061 .900.213 ,00
Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah 3.626.529.427 .822,00 2,981.402.2 16. 786,00 82,21 618.477.833.261 ,00
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo 10.976.116.208,00 8.169.288.822,00 74,43 8. 169.288.822,00 Kepada Pemerintah
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga 47.215.183.792,00 39.759.399.634 ,00 84,21 34.653.506.454,00
Pembayaran Utang Kepada Pegawai 0,00 0 ,00 - 112.920.178,00
Pembayaran Utang Biaya Pemungutan 0,00 0 ,00 - 4.077.107.793.00
Pembayaran Utang Perpanjangan STNK 0,00 0,00 - 3.629:500,00
Pembayaran Utang Pajak 0,00 0,00 - 62.307.448.512,00
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 2.400 .000.000 ,00 - 55.440.000.000,00
Jumlah Pengeluaran 3.684.720.727.822,00 3.085.768.369.272,00 83,74 832.303.634.733,00
PEMBIAYAAN NETO 5. 779.000.802.992,00 6.377.953.161 .542,00 110,36 5.643.248.377.750,20
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 7 .593.994. 776.473,00 9 .463.721.530.814,23
(Dalam Rupiah)
3
ASET
Aset Lancar
Kas di Kas Daerah 5.1.4.1.1 7.306.204.021.184,00 9.457.673.627.660,23
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.4.1.2 493.519.943.185,00 58.812.066.657,00
Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.4.1.3 13.951.913.625,00 2.260.860,00
Kas dan Setara Kas BLUD 5.1.4.1.4 437.700.431.893,00 424.844.726.091,00
Piutang Pajak 5.1.4.1.5 4.524.910.233.446,00 365.651.751.132,00
Piutang Retribusi 5.1.4.1.6 92.205.813.520,00 75.814.361.784,00
Piutang BLUD 5.1.4.1.7 74.196.737.748,00 67.883.800.527,00
Piutang Dana Perimbangan 5.1.4.1.8 - 40.510.071.353,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.1.4.1.9 14.614.290.897,00 14.799.266.672,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 5.1.4.1.10 1.296.397.959,00 1.705.415.742,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.1.4.1.11 18.672.626.283,00 19.129.947.636,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 5.1.4.1.12 98.034.010.811,00 96.373.461.207,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 5.1.4.1.13 62.188.169.818,00 68.002.646.550,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 5.1.4.1.14 2.938.272.353,00 2.366.309.441,00
Piutang Lainnya 5.1.4.1.15 31.708.044.568,00 10.492.265.788,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih 5.1.4.1.16 (1.884.004.113.769,00) -
Aset Lancar Lainnya 5.1.4.1.17 51.703.819.928,00 14.923.237.564,00
Persediaan 5.1.4.1.18 492.104.598.483,00 437.576.910.348,00
Jumlah Aset Lancar 11.831.945.211.932,00 11.156.562.127.012,23
Investasi Jangka Panjang
Investasi Nonpermanen 5.1.4.2.1 447.211.521.471,00 449.259.739.803,00
Investasi dalam Dana Bergulir 892.368.530.527,00 889.968.530.527,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (445.157.009.056,00) (440.708.790.724,00)
Investasi Permanen 5.1.4.2.2 10.608.758.891.155,00 6.742.245.841.011,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 11.055.970.412.626,00 7.191.505.580.814,00
Aset tetap 5.1.4.3
Tanah 271.561.924.821.489,00 279.151.046.794.830,00
Peralatan dan Mesin 13.392.474.082.635,00 14.464.442.456.567,00
Gedung dan Bangunan 15.566.967.164.876,00 21.566.584.083.436,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 29.357.168.861.315,00 23.831.416.473.846,00
Aset Tetap Lainnya 1.318.843.852.752,00 1.859.808.199.687,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.680.312.848.375,00 1.406.049.946.404,00
Jumlah Aset tetap 332.877.691.631.442,00 342.279.347.954.770,00
Dana Cadangan 5.1.4.4 894.114.628.239,00 840.077.164.208,00
Aset Lainnya
Tagihan Penjualan Angsuran 5.1.4.5.1 61.619.785.278,00 68.109.789.672,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.5.2 3.343.483.302.597,00 3.317.851.376.057,00
Aset Tidak Berwujud 5.1.4.5.3 86.147.710.157,00 41.639.162.110,00
Aset Lain-lain 5.1.4.5.4 45.509.109.837.233,00 22.407.939.943.192,00
Jumlah Aset Lainnya 49.000.360.635.265,00 25.835.540.271.031,00
JUMLAH ASET 405.660.082.519.504,00 387.303.033.097.835,23
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Uraian Catatan 31 DESEMBER 2013
(Audited)
31 DESEMBER 2012
(Audited)
NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Uraian " 2013 (Audited)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang PFK 5.1 .5.1.1 199.151 .665.095,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga 5.1.5.1.2.a 551 .937.576,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok 5.1 .5.1.2.b 8.169.288.822,00
Pendapatan Diterima Di muka 5.1.5.1.3 17.465.217.829,00
Utang Belanja 5.1.5.1.4 846.247.377.425,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.1.5.1.5 10.964.856.223,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.082.550.342.970,00
Kewajiban Jangka Panjang 5.1.5.2
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 4.084.644.411 ,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 4.084.644.411,00
JUMLAH KEWAJIBAN 1.086.634.987.381,00
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar 5.1.6.1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA) 7.593.994.776.473,00
Pendapatan Ditangguhkan 446.388.917.178,00
Cadangan Piutang 3.036.760.483.634,00
Cadangan Persediaan 492.104.598.483,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (871 .557.726.734,00) .
Cadangan Aset Lancar Lainnya 51 .703.819.928,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 10.7 49.394.868.962,00
Ekuitas Dana lnvestasi 5.1.6.2
Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang 11 .055.970.412.626,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 332.877.691.631.442,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 49.000.360.635.265,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (4.084.644.411 ,00) .
Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi 392.929.938.034.922,00
Ekuitas Dana Cadangan 5.1.6.3
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 894.114.628.239,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 894.114.628.239,00
JUMLAH EKUITAS DANA 404.573.447.532.123,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 405.660.082.519.504,00
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini
Jakarta,
(Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2012 (Audited)
45.609.595.424,00
919.895.960,00
8.169.288.822,00
14.790.800.7 40,00
577.640.915.543,00
244.490.883.599,00
891.621.380.088,00
12.253.933.233,00
12.253.933.233,00
903.875.313.321,00
9.463.721 .530.814,23
421.696.539.452,00
762.729.297.832,00
437.576.910.348,00
(835.706.769.086,00)
14.923.237.564,00
10.264.940.746.924,23
7.191 .505.580.814,00
342.279.347.954.770,00
25.835.540.271.031 ,00
(12.253.933.233,00) 375.294.139.873.382,00
840.077.164.208,00
840.077.164.208,00
386.399.157.784.514,23
387.303.033.097.835,23
(Dalam Rupiah)
ASET
ASET LANCAR
Kas 8.251.376.309.887,00 9.941.332.681.268,23
Kas di Kas Daerah 7.306.204.021.184,00 9.457.673.627.660,23
Kas Daerah 7.137.286.587.104,00 9.412.305.325.601,23
Potongan Pajak dan Jamsostek 157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
Kas Non Anggaran 10.964.856.223,00 9.688.713.870,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 493.519.943.185,00 58.812.066.657,00
456.708.189.369,00 51.416.205.213,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor - 19.203.717,00
33.045.583.943,00 4.296.293.333,00
Uang Titipan 3.766.169.873,00 3.080.364.394,00
Kas di Bendahara Penerimaan 13.951.913.625,00 2.260.860,00
13.951.913.625,00 2.260.860,00
Kas dan Setara Kas BLUD 437.700.431.893,00 424.844.726.091,00
Kas Tunai 4.426.493.508,00 9.180.359.503,00
Kas di Bank 332.963.684.820,00 342.898.883.894,00
Kas Transito 95.046.825.225,00 69.581.431.478,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor 4.145.262.222,00 2.325.678.308,00
Uang Muka Pasien RSUD/K 1.118.166.118,00 858.372.908,00
4.920.764.597.403,00 762.729.297.832,00
4.524.910.233.446,00 365.651.751.132,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 13.030.738.060,00 6.843.100.410,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 250.363.610,00 259.643.510,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - 1.409.997.492,00
Piutang Pajak Air Tanah 64.568.344.284,00 57.669.729.678,00
Piutang Pajak Hotel 15.788.387.989,00 17.557.342.727,00
Piutang Pajak Restoran 99.385.195.640,00 99.549.745.298,00
Piutang Pajak Hiburan 41.557.958.016,00 42.537.429.230,00
Piutang Pajak Reklame 136.502.743.234,00 114.425.673.410,00
Piutang Pajak Parkir 2.542.327.208,00 2.833.064.117,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 17.350.149.791,00 22.566.025.260,00
4.133.934.025.614,00 -
92.205.813.520,00 75.814.361.784,00
Piutang Retribusi Jasa Umum 28.900.679.025,00 1.310.114.824,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha 16.905.282.575,00 15.131.157.156,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 46.399.851.920,00 54.304.022.867,00
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 5.069.066.937,00
74.196.737.748,00 67.883.800.527,00
Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan - 39.139.638.216,00
Piutang BLUD Pelayanan Transportasi - 584.801.830,00
Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi - 374.971.720,00
Piutang BLUD Lainnya - 27.784.388.761,00
Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat 3.636.079.750,00 -
Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta 44.200.000,00 -
Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 831.788.397,00 -
Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda 184.682.666,00 -
Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung 27.271.180.217,00 -
Piutang BLUD RSUD dan RSKD 41.952.794.517,00 -
Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah 254.192.700,00 -
Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway 21.819.501,00 -
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Piutang Retribusi
Piutang BLUD
Piutang Pajak
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN 31 DESEMBER 2013
(Audited)
31 DESEMBER 2012
(Audited)
Sisa Uang Persediaan
Pajak di SKPD yang Belum Disetor
Pendapatan yang Belum Disetor
Piutang
(Dalam Rupiah)
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN 31 DESEMBER 2013
(Audited)
31 DESEMBER 2012
(Audited)
- 40.510.071.353,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - 40.510.071.353,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi 14.614.290.897,00 14.799.266.672,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 1.296.397.959,00 1.705.415.742,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 18.672.626.283,00 19.129.947.636,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 98.034.010.811,00 96.373.461.207,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 62.188.169.818,00 68.002.646.550,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 2.938.272.353,00 2.366.309.441,00
31.708.044.568,00 10.492.265.788,00
Piutang Dividen/Kontribusi 2.575.104.967,00 338.957.600,00
Piutang Bunga Deposito 7.802.739.727,00 1.972.602.740,00
Piutang Sanksi Pajak 89.326.263,00 -
Piutang Denda Retribusi 5.839.134.120,00 -
Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00
Piutang Tagihan Listrik dan Air 3.510.890.261,00 3.073.330.416,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga 6.895.480.363,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 576.228.867,00 688.235.032,00
(1.884.004.113.769,00) -
(1.870.629.328.503,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (1.831.723.031,00) -
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (181.895.235,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah (18.591.335.328,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Hotel (9.794.508.305,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Restoran (55.773.802.052,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan (20.433.706.656,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Reklame (18.501.712.710,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Parkir (1.387.719.786,00) -
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (9.443.931.134,00) -
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (1.734.688.994.266,00) -
(1.777.268.226,00) -
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum (4.855.037,00) -
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha (6.356,00) -
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu (1.772.406.833,00) -
(3.298.925.958,00) -
Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (18.180.401,00) -
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan
Jayakarta (221.000,00) -
Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD (3.279.253.593,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat
Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (1.270.964,00) -
(8.298.591.082,00) -
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak (8.932.626,00)
Penyisihan Piutang Denda Retribusi (3.870.518.456,00) -
Penyisihan Piutang Tunjangan (4.419.140.000,00) -
51.703.819.928,00 14.923.237.564,00
11.242.530.437,00 14.844.237.564,00
Asuransi Dibayar di muka 11.242.530.437,00 14.844.237.564,00
40.461.289.491,00 79.000.000,00
Uang Muka Kerja di SKPD 40.311.350.000,00 -
Uang Muka Kerja di BLUD 149.939.491,00 79.000.000,00
Persediaan 492.104.598.483,00 437.576.910.348,00
11.831.945.211.932,00 11.156.562.127.012,23
Belanja Dibayar di Muka
Uang Muka Kerja
JUMLAH ASET LANCAR
Aset Lancar Lainnya
Piutang Dana Perimbangan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya
(Dalam Rupiah)
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN 31 DESEMBER 2013
(Audited)
31 DESEMBER 2012
(Audited)
Investasi Non Permanen 447.211.521.471,00 449.259.739.803,00
447.211.521.471,00 449.259.739.803,00
892.368.530.527,00 889.968.530.527,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (445.157.009.056,00) (440.708.790.724,00)
Investasi Permanen 10.608.758.891.155,00 6.742.245.841.011,00
836.116.993.271,00 635.164.676.849,00
33.148.897.467,00 33.148.897.467,00
240.139.663.718,00 100.858.261.189,00
376.135.756.773,00 376.135.756.773,00
186.692.675.313,00 125.021.761.420,00
9.772.641.897.884,00 6.107.081.164.162,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya 1.465.412.281.812,00 1.194.073.167.632,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang 15.741.942.380,00 13.292.586.656,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung 128.035.579.318,00 112.156.667.409,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk 175.081.535.080,00 154.000.248.575,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol 985.572.253.383,00 904.219.206.868,00
Penyertaan Modal PT Ratax Armada 26.323.830,00 364.099.431,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo 1.703.827.549.932,00 815.081.100.620,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta 3.097.470.225.354,00 1.934.697.119.531,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo 485.830.396.127,00 476.581.488.104,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta 1.374.382.633.668,00 161.354.302.336,00
11.055.970.412.626,00 7.191.505.580.814,00
ASET TETAP
Tanah 271.561.924.821.489,00 279.151.046.794.830,00
Peralatan dan Mesin 13.392.474.082.635,00 14.464.442.456.567,00
Gedung dan Bangunan 15.566.967.164.876,00 21.566.584.083.436,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 29.357.168.861.315,00 23.831.416.473.846,00
Aset Tetap Lainnya 1.318.843.852.752,00 1.859.808.199.687,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.680.312.848.375,00 1.406.049.946.404,00
332.877.691.631.442,00 342.279.347.954.770,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 894.114.628.239,00 840.077.164.208,00
894.114.628.239,00 840.077.164.208,00
61.619.785.278,00 68.109.789.672,00
61.619.785.278,00 68.109.789.672,00
3.343.483.302.597,00 3.317.851.376.057,00
Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer /BOT) 339.015.103.572,00 339.015.103.572,00
Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate /BTO) 995.642.946.132,00 1.021.276.911.132,00
Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 1.740.470.376.893,00 1.689.204.485.353,00
86.147.710.157,00 41.639.162.110,00 Aset Tidak Berwujud
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
JUMLAH ASET TETAP
JUMLAH DANA CADANGAN
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya
Penyertaan Modal PD PAL Jaya
Penyertaan Modal pada PT Patungan
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi dalam Dana Bergulir
Investasi dalam Dana Bergulir
Penyertaan Modal pada BUMD
Penyertaan Modal PD Darma Jaya
(Dalam Rupiah)
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN 31 DESEMBER 2013
(Audited)
31 DESEMBER 2012
(Audited)
- 12.593.785.847,00
45.509.109.837.233,00 22.395.346.157.345,00
588.800.555.542,00 360.123.826.749,00
24.666.548.175.762,00 -
125.609.000,00 570.557.400,00
3.548.392.265,00 3.548.392.265,00
119.441.613.862,00 119.024.219.062,00
20.117.706.758.340,00 21.896.215.686.592,00
Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual - 15.754.944.225,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan
Statusnya 108.531.052,00 108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari 12.830.201.410,00 -
49.000.360.635.265,00 25.835.540.271.031,00
405.660.082.519.504,00 387.303.033.097.835,23
KEWAJIBAN
199.151.665.095,00 45.609.595.424,00
157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
41.199.087.238,00 9.930.007.235,00
8.721.226.398,00 9.089.184.782,00
551.937.576,00 919.895.960,00
8.169.288.822,00 8.169.288.822,00
17.465.217.829,00 14.790.800.740,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh
Pihak III 5.496.160.140,00 7.289.309.120,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO 7.780.528.621,00 6.643.118.712,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD 1.118.166.118,00 858.372.908,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame
atas Aset Pemda 3.070.362.950,00 -
846.247.377.425,00 577.640.915.543,00
Utang Belanja Pegawai 928.216.698,00 -
Utang Belanja TALI 3.752.423.598,00 1.860.020.461,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD 186.787.798.875,00 -
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS 476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
Utang Belanja BLUD 165.490.186.318,00 137.955.722.329,00
Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD 12.597.562.919,00 -
10.964.856.223,00 244.490.883.599,00
- 196.518.210.705,00
- 154.769.970.863,00
- 41.748.239.842,00
10.964.856.223,00 9.688.713.870,00
- 38.283.959.024,00
1.082.550.342.970,00 891.621.380.088,00
4.084.644.411,00 12.253.933.233,00
4.084.644.411,00 12.253.933.233,00
Utang Kepada Pemerintah Pusat
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN 1.086.634.987.381,00 903.875.313.321,00
Utang Jaminan
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Diterima di Muka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD
Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK di PPKD
Utang PFK di SKPD
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok
Aset Lain-Lain BLUD
Kas Dikonsinyasikan
Aset Fasos dan Fasum
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Aset di BP THR Lokasari
Aset Lain-Lain
Aset Rusak Berat
Aset Belum Validasi
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya
NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN 31 DESEMBER 2013
(Audited)
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 7.593.994.776.473,00 Pendapatan Ditangguhkan 446.388.917.178,00
Cadangan Piutang 3.036.760.483.634,00 Cadangan Persediaan 492.104.598.483,00 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (871 .557.726.734,00) . Cadangan Aset Lancar Lainnya 51 .703.819.928,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 10.7 49.394.868.962,00
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang 11 .055.970.412.626,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 332.877.691 .631.442,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 49.000.360.635.265,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (4.084.644.411 ,00)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 392.929.938.034.922,00
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 894.114.628.239,00
J UMLAH EKUIT AS DANA CADANGAN 894.114.628.239,00
J UMLAH EKUIT AS DANA 404.573.447.532.123,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 405.660.082.519.504,00
Jakarta,
(Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2012 (Audited)
9.463.721.530.814,23 421 .696.539.452,00
762.729.297.832,00 437.576.910.348,00
(835. 706.769.086, 00) 14.923.237.564,00
10.264.940.7 46.924,23
7.191.505.580.814,00 342.279.347.954.770,00 25.835.540.271 .031 ,00
(12.253.933.233,00)
375.294.139.873.382,00
840.077.164.208,00
840.077.164.208,00
386.399.157.784.514,23
387.303.033.097.835,23
(Dalam Rupiah)
2013 2012
Audited Audited
5.1.7.1.1.a 23.370.213.237.450 17.721.493.016.509
5.1.7.1.1.b 333.787.343.513 1.820.435.447.667
5.1.7.1.1.c 397.234.721.942 351.823.210.569
5.1.7.1.1.d 2.711.756.400.891 2.128.745.654.966
5.1.7.1.1.e 8.863.205.863.857 10.984.787.699.665
5.1.7.1.1.f 225.151.071.796 294.849.251.139
5.1.7.1.1.g 299.182.466.000 275.327.857.000
Dana Penyesuaian 5.1.7.1.1.h 2.129.484.903.500 1.779.682.463.000
Pendapatan Hibah 5.1.7.1.1.i 481.903.600 3.731.333.261
38.330.497.912.549 35.360.875.933.776
5.1.7.1.2.a 11.861.669.179.762 11.085.950.169.778
5.1.7.1.2.b 12.633.956.279.658 9.703.452.918.759
5.1.7.1.2.c 2.191.752.114 3.172.974.470
5.1.7.1.2.d 1.999.968.587.301 1.933.097.203.700
5.1.7.1.2.e 1.044.598.129.405 15.993.940.302
5.1.7.1.2.f 44.286.271.230 30.186.258.790
11.376.869.462 2.487.672.700
27.598.047.068.932 22.774.341.138.499
10.732.450.843.617 12.586.534.795.277
5.1.7.2.1
22.331.460.000 11.914.359.150
1.865.355.000 596.400.000
254.675.000 48.520.000
Pendapatan Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai 0 577.685.000
8.741.389.309 2.879.288.189
5.583.830.183 1.925.449.978
10.350.000 7.600.000
38.787.059.492 17.949.302.317
5.1.7.2.2
749.179.258.197 493.714.536.473
4.953.305.974.019 3.262.969.992.000
2.714.322.488.763 2.527.761.153.328
1.464.462.609.554 1.961.671.907.869
814.741.863.779 538.248.170.756
10.696.012.194.312 8.784.365.760.426
(10.657.225.134.820) (8.766.416.458.109)
5.1.7.3.1.a 0 4.933.521.975
5.1.7.3.1.b 51.416.205.213 55.332.917.932
51.416.205.213 60.266.439.907
Pembentukan Dana Cadangan 5.1.7.3.2.a 54.037.464.031 49.061.900.213
5.1.7.3.2.b 1.841.000.000.000 618.477.833.261
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 5.1.7.3.2.c 8.169.288.822 8.169.288.822
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 5.1.7.3.2.d 39.759.399.634 101.041.692.259
Pembayaran Utang Kepada Pegawai 0 112.920.178
Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.7.3.2.e 2.400.000.000 55.440.000.000
5.1.7.3.2.f 456.708.189.369 51.416.205.213
2.402.074.341.856 883.719.839.946
(2.350.658.136.643) (823.453.400.039)
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN Catatan
Jumlah Arus Kas Masuk
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah
Retribusi daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Belanja Gedung dan Bangunan
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah
Pendapatan Brandgang
Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar :
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Arus Kas Masuk :
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2012)
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar :
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2013)
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 2013
Audited 2012
Audited ARUS KAS DARI AKTIVIT AS NON ANGGARAN
Arus Kas Masuk : Penerimaan Uang Jaminan 5.1.7.4.1 1.276.142.353 1.128.175.838 Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran 413.689.348 354.815.896 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 5.1.7.4.3 2.217.045.570.447 1.923.624.936.565
Jumlah Arus Kas Masuk 2.218.735.402.148 1.925.107.928.299 Arus Kas Keluar :
Pengeluaran Transfer ke Rekening Kas Daerah 0 0 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 5.1.7.4.3 2.094.772.580.779 2.068.269.832.803
Jumlah Arus Kas Keluar 2.094.772.580. 779 2.068.269.832.803 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 123.962.821.369 . (143.161.904.504)
Kenaikan (Penurunan) Kas 4.1.7.5 (2.151.469.606.476) 2.853.503.032.625
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah 9.457.673.627.660 6.604.170.595.035
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah 7.306.204.021.184 9.457.673.627.660
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 13.951.913.625 2.260.860
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 493.519.943.185 58.812.066.657
Sal do Akhir Kas dan Setara Kas BLUD 437.700.431.893 424.844.726.091
Saldo Akhir Kas 8.251.376.309.887 9.941.332.681.268
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal i
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi������������������������������.......... i
Daftar Tabel�����������������������������........ iii
Daftar Grafik.���������������������������.............. vii
Daftar Lampiran.���������������������������........ viii
BAB I Pendahuluan�������������������������� I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan����......... I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan�������. I - 2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan�����. I - 6
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD����������������������. II - 1
2.1 Ekonomi Makro����������������������... II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan������������������......... II - 18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD��................................ II - 26
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan �������������.. III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan����..... III - 1
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan�������������������. III - 5
BAB IV Kebijakan Akuntansi����������������������. IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah................................................. IV - 3
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan IV - 4
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan
Keuangan�������������������������... IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan
Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan�....... IV - 37
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal ii
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2012.................................................................
V - 1
5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan�����.. V - 1
5.1.1 Pendapatan Daerah������������������ V - 1
5.1.2 Belanja Daerah�������������������... V - 144
5.1.3 Pembiayaan Daerah���������������.��.. V - 238
5.1.4 Aset�����������������������.�.. V - 240
5.1.5 Kewajiban��������������������.�� V - 348
5.1.6 Ekuitas Dana��������������������... V - 369
5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas��������..
V - 370
BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .......................... VI - 1
BAB VII Penutup..................................................................................................... VII - 1
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal iii
DAFTAR TABEL
No. Tabel Keterangan Halaman
1. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2013 II - 8
2. Tabel 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
II - 11
3. Tabel 2.3 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku II - 12
4. Tabel 2.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran II - 12
5. Tabel 2.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
II - 15
6. Tabel 2.6 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000
II - 16
7. Tabel 2.7 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta II - 17
8. Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
III - 4
9. Tabel 4.1 Daftar Umur Piutang/ Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang TidakTertagih Per 31 Desember 2013
IV - 15
10. Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 V - 2
11. Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013
V - 4
12. Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013
V - 5
13. Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013
V - 35
14. Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2013
V - 37
15. Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2013
V - 56
16. Tabel 5.7 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2013
V - 75
17. Tabel 5.8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2013
V - 101
20. Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2013
V - 102
21. Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2013
V - 103
22. Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun Anggaran 2013
V - 106
23. Tabel 5.12 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak DipisahkanTahun Anggaran 2013
V - 108
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal iv
No. Tabel Keterangan Halaman
24. Tabel 5.13 Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
V - 115
25. Tabel 5.14 Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
V - 117
26. Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2013
V - 124
27. Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2013
V - 126
28. Tabel 5.17 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2013
V - 133
29. Tabel 5.18 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 V - 145
30. Tabel 5.19 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2013
V - 194
31. Tabel 5.20 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013
V - 237
32. Tabel 5.21 Kas di Bank Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 241
33. Tabel 5.22 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2013
V - 257
34. Tabel 5.23 Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 258
35. Tabel 5.24 Penyajian Kembali Saldo Piutamg BLUD Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 258
36 Tabel 5.25 Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2013
V - 261
37. Tabel 5.26 Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 262
38. Tabel 5.27 Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih
Per 31 Desember 2013
V - 263
39. Tabel 5.28 Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2013
V - 269
40. Tabel 5.29 Perhitungan Akrual Bunga Deposito Per 31 Desember 2013
V - 271
41. Tabel 5.30 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2012
V - 279
42. Tabel 5.31 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2013
V - 281
43. Tabel 5.32 Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2013
V - 282
44. Tabel 5.33 Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2013
V - 285
45. Tabel 5.34 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 287
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal v
No. Tabel Keterangan Halaman
46. Tabel 5.35 Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 290
47. Tabel 5.36 Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2013
V - 327
48. Tabel 5.37 Aset Lainnya Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 327
49. Tabel 5.38 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 333
50. Tabel 5.39 Aset Belum Validasi Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 336
51. Tabel 5.40 Kewajiban Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 348
52. Tabel 5.41 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 349
53 Tabel 5.42 Penyajian Kembali Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 350
54 Tabel 5.43 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 351
55 Tabel 5.44 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 352
56 Tabel 5.45 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2013
V - 352
57 Tabel 5.46 Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2013
V - 354
58 Tabel 5.47 Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2013
dan 2012
V - 355
59 Tabel 5.48 Penyajian Kembali Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 356
60 Tabel 5.49 Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 360
61 Tabel 5.50 Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2013
V - 361
62 Tabel 5.51 Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2013 dan 2012 V - 362
63 Tabel 5.52 Penyajian Kembali Utang Belanja BLUD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 362
64 Tabel 5.53 Utang Belanja UPK PPUMKMP Pulogadung Per 31 Desember 2013
V - 363
65 Tabel 5.54 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD RS Pasar Rebo Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 364
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal vi
No. Tabel Keterangan Halaman
66 Tabel 5.55 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD RS Cengkareng Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 365
67 Tabel 5.56 Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Per 31 Desember 2013 dan 2012
V - 366
68 Tabel 5.57 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo Per 31 Desember 2012
V - 368
69 Tabel 5.58 Arus Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2013
V - 382
70 Tabel 5.59 Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2013 V - 384
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal vii
DAFTAR GRAFIK
No. Grafik Keterangan Halaman
1. Grafik 2.1 Ekspor Melalui DKI Jakarta Tahun 2013 II - 2
2. Grafik 2.2 Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2013 II - 3
3. Grafik 2.3 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta selama Tahun 2013
II - 4
4. Grafik 2.4 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2007-2013
II - 4
5. Grafik 2.5 Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2013 II - 5
6. Grafik 2.6 Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2007-2013 II - 5
7. Grafik 2.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2013
II - 6
8. Grafik 2.8 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2007-2013
II - 7
9. Grafik 2.9 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2007-2013
II - 8
10. Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2013
11. Grafik 2.11 Inflasi DKI Jakarta dan Nasional II - 9
12. Grafik 2.12 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Desember 2012- Desember 2013
II - 9
13. Grafik 2.13 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2013 Menurut Kelompok Pengeluaran
II - 10
14. Grafik 2.14 PDRB - Harga Berlaku II - 10
15. Grafik 2.15 PDRB PerKapita atas dasar Harga Berlaku II - 13
16. Grafik 2.16 PDRB – Harga Konstan 2000 II - 14
17 Grafik 2.17 PDRB Per Kapita atas dasar Harga Konstan 2000 II - 16
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited hal viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013
Lampiran 2 Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2013
Lampiran 3 Daftar Posisi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2013
Lampiran 4 Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2013
Lampiran 5 Daftar Stock Opname Persediaan di SKPD per 31 Desember 2013
Lampiran 6 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) per 31 Desember 2013
Lampiran 7 Daftar Mutasi Aset Tetap Daerah per 31 Desember 2013
Lampiran 8 Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2013
Lampiran 9 Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO per 31 Desember 2013
Lampiran 10 Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2013
Lampiran 11 Pendapatan Diterima di Muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2013
Lampiran 12 Pendapatan Diterima di Muka atas Kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2013
Lampiran 13 Pendapatan Diterima di Muka atas Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda per 31 Desember 2013
Lampiran 14 Daftar Utang Pegawai dan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2013
Lampiran 15 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2013
Lampiran 16 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2013
Lampiran 17 Daftar Penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2013
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode
tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode
tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan
keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk
menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai
perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat
keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode tertentu.
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 2
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan,
menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi
pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi
penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target
Pendapatan, Penjelasan Pos Belanja dan Pembiayaan, Aset, Kewajiban,
Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.
Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013 adalah berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur
dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 3
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 4
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 5
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 101);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor
106);
26. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
27. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengusulan Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggunganjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 6
30. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;
31. Peraturan Gubernur Nomor 924 Tahun 2013 tentang Entitas Akuntansi
dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
32. Keputusan Gubernur Nomor 1060 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:
BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud
dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum
penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan
Catatan atas Laporan Keuangan .
BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan
keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan,
hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan.
BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan
laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi
berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja,
pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-
komponen laporan arus kas, disamping itu memuat
pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
_______________________________________________________________________________________
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab I hal 7
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara
garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 1
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2013 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh
kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada
aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan
Pendapatan Daerah.
Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan
obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013 adalah:
1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah
pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen
pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan menggunakan
model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel
penjelas/penentu (exogeneous) yang diperkirakan mempengaruhi
besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk
memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti
pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak,
dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen
pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan
menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat
yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung
berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 2
Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun
2013 sebagai berikut:
a. Potensi Unggulan Daerah
1) Ekspor Melalui DKI Jakarta
Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2013
mencapai 47.402 juta US $ atau mengalami penurunan 1,55 persen
dari periode yang sama tahun 2012 yang sebesar 48.135 juta US $.
Sepanjang periode ini tercatat nilai ekspor melalui DKI Jakarta
tertinggi terjadi pada bulan Juli (4.478,28 juta US $) yang dipicu oleh
kenaikan ekspor migas sebesar 15,76 persen dibandingkan ekspor
produk migas bulan sebelumnya dan terendah terjadi di bulan
Agustus (3.000,62 juta US $). Menurunnya nilai ekspor melalui DKI
Jakarta ini disebabkan belum pulihmya kondisi perekonomian global.
2) Ekspor Produk DKI Jakarta
Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai
11.375 juta US $, lebih rendah 4 persen bila dibandingkan dengan
nilai ekpor tahun 2012. Pada tahun 2012 nilai ekspor produk-produk
DKI Jakarta sebesar 11.801 juta US $.
Grafik 2.1 Ekspor Melalui DKI Jakarta 2013 (Juta US$)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 3
Ekspor ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian
Jakarta karena dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah
DKI Jakarta. Persentase ekspor produk DKI Jakarta terbesar pada
tahun 2013 dicapai pada bulan Januari yaitu sebesar 1.143,07 juta
US $, pada bulan tersebut Jakarta mengekspor kapal laut dan
bangunan terapung sebesar 212,32 US$. dan terendah pada bulan
Agustus yaitu sebesar 679,97 juta US $ yang disebabkan
menurunnya ekspor kendaraan dan bagiannya sebesar 45,49
persen dibandingkan bulan Juli 2013. Produk kendaraan dan
bagiannya merupakan produk unggulan bagi DKI Jakarta.
Selama beberapa tahun terakhir Singapura menjadi negara tujuan
utama ekspor produk DKI Jakarta, begitu pula pada tahun 2013.
Sementara bila ditinjau menurut komoditi, ekpor produk DKI Jakarta
yang terbesar selama periode Januari – Desember 2013 adalah
kendaraan dan bagiannya.
Grafik 2.2 Ekspor Produk DKI Jakarta 2013 (Juta US$)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 4
Grafik 2.3 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta selama 2013
Keterangan Gambar : Grafik Warna Ungu : Ekspor Melalui DKI Jakarta 2013 (Juta US$) Grafik Warna Biru : Ekspor Produk DKI Jakarta 2013 (Juta US$) Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Grafik 2.4 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta
Tahun 2007 - 2013
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 5
3) Impor
Nilai impor DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai 90.107 juta US
$, sedikit lebih rendah 8 persen bila dibandingkan dengan nilai impor
tahun 2012 yaitu sebesar 96.926 juta US $. Penurunan disebabkan
oleh turunnya impor barang barang modal dan bahan baku serta
penolong yang merupakan imbas dari menurunnya nilai rupiah.
Grafik 2.5 Impor Melalui DKI Jakarta 2013 (Juta US$)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 6
Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari
gambaran tingkat pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI
Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat
pembelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu event-
event nasional-internasional seperti konferensi dan pameran turut
mendorong tingginya wisman yang datang ke DKI Jakarta.
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DKI
Jakarta pada tahun 2013 meningkat sebesar 8 persen yaitu sebesar
2,31 juta kunjungan jika dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah
2,13 juta kunjungan.
Grafik 2.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung
ke DKI Jakarta 2013 (Juta Kunjungan)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Grafik 2.8
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta (Juta Kunjungan)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 7
b. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun 2013 sebesar 6,11
persen. Lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan yang dicapai pada
tingkat nasional pada periode yang sama yang sebesar 5,78 persen.
Namun demikian angka ini masih lebih rendah dari laju pertumbuhan
ekonomi Jakarta yang dicapai pada tahun 2012 yang sebesar 6,53
persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2013
bila dibandingkan dengan yangt dicapai tahun 2012 adalah masih belum
stabilnya perekonomian global yang kemudian mengurangi permintaan
produk DKI Jakarta (ekspor). Sebagai dampaknya melambatnya
kegiatan di sektor produksi berimbas pada melambatnya konsumsi
rumah tangga. Hal ini diperberat dengan inflasi yang cukup tinggi (8
persen).
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 9
Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2013 adalah sebesar 8,00%, lebih
tinggi dari inflasi tahun 2012 yaitu 4,52%. Penyebab utama inflasi DKI
Jakarta melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah
kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun demikian,
inflasi DKI Jakarta tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan inflasi
nasional sebesar 8,38%.
Grafik 2.11 Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Grafik 2.12 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Desember 2012 – Desember 2013
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 10
Perkembangan inflasi DKI Jakarta tahun 2013 menunjukkan inflasi
tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan oleh kenaikan
harga pada kelompok transportasi dan bahan makanan sebagai dampak
kenaikan harga BBM.
d. Struktur Ekonomi
1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun
2013 mencapai Rp 1.255,9 triliun, sedangkan pada tahun 2012
adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun yang berarti terjadi peningkatan
sebesar Rp 152,23 triliun atau sebesar 13,79 %.
Grafik 2.13 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2013 menurut Kelompok Pengeluaran
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Grafik 2.14 PDRB – Harga Berlaku (Triliun Rp)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 11
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari
struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut
sektoral (lapangan usaha). Sekitar 72,21 persen PDRB Jakarta
berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan
pengangkutan), sebesar 27,27 persen berasal dari sektor sekunder
(industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan
hanya sebesar 0,52 persen dari sektor primer (pertanian dan
pertambangan).
Struktur
(%)
2009 2010 2011 2012 2013 2013
Pertanian 762.980 849.560 918.712 968.362 1.044.225 0,09
Pertambangan dan Penggalian 3.155.761 3.701.136 4.934.368 5.182.086 5.466.950 0,47
Industri Pengolahan 118.163.190 135.614.690 153.620.854 172.334.747 191.337.110 15,61
Listrik Gas dan Air Bersih 8.294.308 8.879.872 9.583.515 10.234.109 11.023.861 0,93
Konstruksi 86.646.985 98.424.987 112.056.288 126.274.091 140.171.537 11,44
Perdagangan, Hotel dan Restoran 156.084.326 178.357.449 204.474.086 228.042.601 265.127.737 20,66
Pengangkutan dan Komunikasi 74.970.893 87.688.423 101.102.263 114.228.509 131.763.264 10,35
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 213.437.911 239.222.400 271.632.325 305.617.626 348.546.440 27,69
Jasa-jasa 96.180.239 109.253.577 124.211.191 140.810.529 161.444.657 12,76
Produk Domestik Regional Bruto 757.696.594 861.992.095 982.533.602 1.103.692.660 1.255.925.782 100,00
PDRB Tanpa Migas 754.540.833 858.290.958 977.599.234 1.098.510.574 1.250.458.832 99,53
Lapangan UsahaTahun
Tabel 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 12
3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2013 terbesar
ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan
kontribusi sebesar 57,56 persen, meningkat bila dibanding tahun
sebelumnya yang mencapai 56,88 persen. Kontribusi terbesar kedua
ada pada komponen ekspor sebesar 54,57 persen, komponen ini
pun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang
mencapai 56,19 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada
komponen konsumsi pemerintah yang hanya 9,79 persen selama
tahun 2013.
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 430.346.017 488.283.465 560.065.232 627.777.283 722.944.640
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 62.642.863 80.888.211 97.222.259 106.134.936 122.986.938
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 273.217.226 309.491.062 375.731.850 426.812.141 474.865.945
4. Ekspor Barang dan Jasa 407.218.294 452.123.464 540.935.499 620.131.702 685.382.110
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 415.727.805 468.794.107 591.421.237 677.163.402 750.253.851
Produk Domestik Regional Bruto 757.696.594 861.992.095 982.533.602 1.103.692.660 1.255.925.782
Lapangan UsahaTahun
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 56,80 56,65 57,00 56,88 57,56
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,27 9,38 9,90 9,62 9,79
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 36,06 35,90 38,24 38,67 37,81
4. Ekspor Barang dan Jasa 53,74 52,45 55,06 56,19 54,57
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 54,87 54,38 60,19 61,35 59,74
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lapangan UsahaTahun
Tabel 2.3 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tabel 2.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 13
4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun
2013 mencapai 126,12 juta rupiah atau meningkat 12,7 persen
dibanding tahun 2012 (111,91 juta rupiah).
Grafik 2.15 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 14
5) PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2013 atas dasar harga konstan
mencapai 477,3 triliun rupiah naik 27,5 triliun rupiah dibandingkan
tahun 2012 (sebesar 449,8 triliun rupiah), sehingga secara total
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,11% sedikit lebih
lambat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,53%.
6) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Sumbangan pertumbuhan tertinggi (1,43 persen) diberikan oleh
sekotor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,84
persen. Sumbangan pertumbuhan kedua terbesar diberikan oleh
sektor keuangan-realestat-jasa perusahaan yaitu sebesar 1,42
persen dengan laju pertumbuhan 5,17. Sedangkan untuk sektor-
sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti
sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalian dan sektor listrik-
gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang
dari 0,1 poin.
Grafik 2.16 PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 15
2012 2013
Pertanian 309,14 314,21 1.64 0
Pertambangan dan penggalian 982,25 973,98 -0,84 0
Industri pengolahan 63.591,05 65.134,28 2,43 0,34
Listrik-gas-air bersih 2.794,49 2.874,12 2,85 0,02
Konstruksi 47.126,75 49.830,41 5,,74 0,6
Perdagangan-hotel-restoran 99.005,74 105.365,08 6,42 1,41
Pengangkutan-komunikasi 59.509,41 65.960,94 10,84 1,43
Keuangan-real estate-jasa perusahaan 123.460,99 129.848,40 5,17 1,42
Jasa-jasa 53.025,61 56.983,85 7,46 0,88
PDRB 449.805,42 477.285,25 6,11 6,11
PDRB Tanpa Migas 448.823,17 476.311,27 6,12
Lapangan UsahaNilai (Miliar Rp) Laju Pertumbuhan
Tahun 2013
Sumber
Pertumbuhan
(%)
7) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Dilihat dari laju pertumbuhan, secara umum selama tahun 2013 naik
6,11 persen. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar
adalah komponen konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 5,81
persen. Terbesar kedua adalah komponen PMTB dan konsumsi
pemerintah yang masing-masing naik sebesar 5,29 persen dan 4,67
persen. Sedangkan yang terkecil kenaikannya adalah komponen
ekspor yang tumbuh 3,5 persen.
Tabel 2.5 PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Juta Rupiah)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 17
Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2008-2012 relatif stabil.
Kondisi ini menunjukkan perubahan distribusi pendapatan DKI
Jakarta relatif tidak berubah, namun demikian, ketimpangan
pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta selama periode 2008-2014
semakin besar meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah.
Pada tahun 2010 kategori ketimpangan sebesar 0,381, tahun 2011
sebesar 0,385 dan tahun 2012 sebesar 0,397.
Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu
upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta.
Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-
cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang
kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk
miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, UKM dan
Koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk
miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta
Pintar.
40% Yang ber-
pendapatan
Rendah
40% Yang ber-
pendapatan
Sedang
20% Yang
berpendapatan
Tinggi
2008 19,87 35,48 44,65 0,361
2009 19,29 35,63 45,08 0,34
2010 18,25 34,08 47,66 0,381
2011 16,96 35,37 47,67 0,385
2012 15,67 33,94 50,39 0,397
Tahun
Kelompok Penduduk
Gini Ratio
Tabel 2.7 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta (persen)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 18
10) Investasi
Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2013 adalah sebesar US$ 2.590 Juta (atau
sekitar Rp. 31,09,- Triliun, kurs Rp. 12.000,-). Sedangkan realisasi
investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5,75,- Triliun.
Realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 tidak
mencapai target yang ditetapkan, dimana realisasi PMA dan PMDN
di tahun 2013 sebesar Rp. 36,84 Triliun dengan target yang
ditetapkan sebesar Rp. 59,07 Triliun. Bahwa realisasi investasi di
tahun 2013 mengalami hambatan dikarenakan berbagai faktor,
antara lain:
a. Naiknya Tarif Dasar Listrik secara bertahap (Januari 2015 naik
15%);
b. Naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP);
c. Masih melemahnya belanja di Eropa akibat krisis hutang Zona
Eropa dan belum pulihnya perekonomian Amerika akan
mempengaruhi nilai ekspor Indonesia;
d. Dampak banjir di Provinsi DKI Jakarta;
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku,
yang meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 19
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa
kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang
selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
16. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 20
17. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013.
19. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan
pula bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 16 Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa APBD
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dimana
APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam
pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu
instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan
keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur
antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan
taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan
benar.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 21
Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin
anggaran, antara lain :
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan
daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam
APBD/Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan
dalam rekening Kas Umum Daerah.
Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan
kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan
kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting
dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy),
perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2013 dilakukan dengan
memperbaiki kebijakan perpajakan yang ada pada tahun 2012.
Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan
daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas
guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-
langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan
efektif sebagai berikut :
1. Mengimplementasikan Peraturan-Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 22
2. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah antara
lain melalui operasionalisasi Unit Pelayanan Pajak
Daerah(UPPD);
3. Melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Melakukan optimalisasi Retribusi Daerah;
6. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Mengimplemantasikan hasil evaluasi terhadap seluruh
perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak
Ketiga;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di
lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama
dengan Pihak Ketiga;
9. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui
Debt Management.
A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
Secara umum kebijakan Pendapatan Asli daerah akan dilakukan
dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli
Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti
pada perolehan pendapatan. Kebijakan tersebut diantaranya
sebagai berikut :
1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBN
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Pajak Pemanfaatan Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 23
Bangunan (BPHTB). Retribusi daerah dimaksudkan untuk
menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh SKPD, dan
diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perijinan tertentu. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah diantaranya sebagai berikut:
a) Mengimplementasikan Peraturan-Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah;
b) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
antara lain melalui operasionalisasi Unit Pelayanan Pajak
Daerah (UPPD) ;
c) Melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
d) Melakukan optimalisasi Retribusi Daerah;
2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan terdiri dari bagian laba perusahaan milik daerah,
penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, badan pengelola,
royalti, hasil sewa aset daerah, dan hasil kerjasama aset daerah.
Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diantaranya
sebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-
perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
c) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di
lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama
dengan Pihak Ketiga;
d) Mengkoordinasikan bagi hasil pengelolaan aset pusat di
daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 24
B. Kebijakan Dana Perimbangan
Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan
difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan
Pemerintah Pusat dalam hal pemerolehan Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak, dan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU).
C. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH),
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru
Sertifikasi dan Non Sertifikasi.
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2013 difokuskan pada upaya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pemenuhan kebutuhan
dasar, serta peningkatan sarana dan prasarana kota. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan
bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu,
peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari
tingkat kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian
seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud. Arah kebijakan Belanja
Daerah pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kebijakan Belanja Pegawai
- Alokasi belanja pegawai maksimal 30 Persen dari total
belanja;
- Berdasarkan gaji dan tunjangan 2012 acress sebesar 2,5
persen;
- Kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7 persen.
b. Memenuhi Belanja untuk pembayaran Hutang Pinjaman
beserta Bunga, Bantuan dan hibah serta Belanja Tak Terduga.
c. Memenuhi belanja mengikat, yaitu belanja telepon, air, listrik
dan internet, Tipping Fee, dan Rekening Listrik PJU.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 25
d. Memenuhi Anggaran Program Unggulan yang merupakan
Program dan anggaran sesuai dengan RKPD 2013 serta
sebagai landasan rencana pelaksanaan RPJMD 2013-2017.
e. Mengakomodir Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi DPRD.
f. Mengakomodir semaksimal mungkin Aspirasi Masyarakat hasil
Musrenbang.
g. Memenuhi proporsi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya
20 Persen dari total Belanja dan anggaran Kesehatan
sekurang-kurangnya 8 Persen dari Belanja Daerah (amanah
Perda maksimal 15 Persen).
h. Mendukung Kebijakan 11 Program Prioritas Pemerintah Pusat
dan Program Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment
dan Percepatan pencapaian MDG’s.
i. Mengalokasikan belanja modal sekurang-kurangnya 29 persen
dari Belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
j. Mengalokasikan belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya
25 persen
k. Mengacu pada Penetapan Kinerja SKPD dan pemenuhan SPM
Urusan Pemerintahan.
l. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota/Kab,
penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya
harus transparan sampai pada tingkat RW.
m. Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium
PNS yaitu bahwa Penganggaran honorarium bagi PNSD dan
Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan
Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja
daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 26
timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari
penerimaan sehingga menimbulkan defisit.
Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu, transfer dana cadangan, penerimaan pinjaman
dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana
cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh
tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.3.1 Program Unggulan
1. Pengembangan Sistem Transportasi
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan,
berupa :
a) Pembangunan jalur Busway extension Pulogadung-Bekasi
(Harapan Indah) 8,3 Km
b) Pengadaan 125 unit bus busway yang terdiri dari 89 unit
articulated bus dan 36 unit single bus.
c) Penataan 25 trayek dari 371 trayek angkutan umum reguler
yang ada.
d) Perencanaan revitalisasi 13 terminal dari 29 terminal yang
ada.
e) Revitalisasi terminal Manggarai dan Kota.
2) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel,
berupa :
a) Pelaksanaan Ground Breaking Pekerjaan Konstruksi MRT di
Dukuh Atas dan Bunderan HI
b) Pengadaan lahan untuk Depo MRT di Lebak Bulus seluas
2.367 m2.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 27
c) Pembangunan Rambu dan Marka Lalu Lintas Pendukung
MRT
d) Review Perjanjian Kerja Sama (PKS) Monorail
3) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
a) Pembangunan Fly Over (FO) dan Underpass, diantaranya :
• Inventarisasi dan pembebasan lahan untuk Frontage Toll
Akses menuju Terminal Pulo Gebang seluas 294m2.
• Persiapan pembangunan FO Kuningan Sisi Selatan, FO
Permata Hijau dan Pembuatan DED Jalan Layang Kapt.
Tendean - Blok M – Cileduk.
• Penyelesaian jalan layang non tol Pangeran Antasari –
Blok M dan Kampung Melayu – Tanah Abang
• Peningkatan akses jalan menuju terminal Pulo Gebang
(sejajar tol) seluas 51.702m2
b) Pembebasan lahan dan pembangunan jalan tembus
(missing link) antara lain :
• Inventarisasi dan pembebasan lahan lahan jalan Arjuna
Selatan - jalan Salam; Joglo dan Kembangan Raya;
Jalan Panjang - Jalan Kapuk Raya; kawasan Industri
Pulogadung - Rajiman - Dr. Sumarno; Denpasar Raya
Utara; Jalan Setiabudi - Rasuna Said; Jalan Kendal - Mas
Mansyur; Kelapa Gading - Terminal Pulo Gadung dan
Jalan Boulevard Timur - Pegangsaan Dua
• Pembangunan Jalan Denpasar Utara - Jalan Setia Budi
Utara; Jalan Sejajar BKT; Tahap awal Segmen Jalan
Raya Bekasi - Pulo Gebang serta Segmen Pulo gebang
- Pondok Kopi
b. Permasalahan dan Solusi
1. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Pengadaan Busway dan Bus Sedang yang tidak mencapai target
dari rencana sebanyak 656 unit (310 unit Busway dan 346 Unit
Bus Sedang) adalah karena gagal lelang sebanyak 3 kali yang
berdampak pada semakin sedikitnya waktu yang tersedia untuk
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 28
melaksanakan pekerjaan pembuatan/mendatangkan bus impor
dari negara asalnya, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013
hanya dapat terealisasi sebanyak 125 unit busway, sedangkan
untuk bis sedang tidak dapat direalisasikan. Untuk itu kegiatan
ini dianggarkan kembali pada tahun 2014.
2. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
Pembebasan Lahan untuk Pembangunan MRT baru dapat
dilaksanakan sebagian terutama pada koridor MRT, hal ini
disebabkan karena belum tercapainya kesepakatan harga.
Sedangkan pembebasan lahan untuk Depo MRT masih tersisa 4
bidang tanah tanah tersebut milik negara yakni berupa Stadion
Lebak Bulus dan lahan Polri, yang masih terkendala belum
keluarnya ijin dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, pembebasan
lahan pada Koridor dan Depo MRT dianggarkan kembali pada
APBD tahun 2014.
3. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Belum terselesaikannya pembangunan jalan dan jembatan di
beberapa lokasi dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan kegiatan Multiyears, sedangkan tahun ini
merupakan tahun pertama proses pembangunan yang
meliputi kegiatan X-1 dan penyusunan DED. Untuk itu,
kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada tahun
2014
- Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pada umumnya
terkendala karena tidak terjadi kesepakatan harga dan
lamanya proses pembuatan peta bidang oleh BPN. Untuk itu
dianggarkan kembali pada tahun 2014.
2. Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan antara lain :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali
Banjir
a) Pengembangan situ, waduk dan embung.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 29
• Inventarisasi dan Pembebasan lahan Waduk
Cimanggis (seluas 5.497m2) dan embung di 5 wilayah
kota (seluas 24.364 m2).
• Pembebasan lahan Waduk Sunter Hulu (seluas
632m2); Waduk Pondok Rangon I Kali Sunter (seluas
1.592m2); Waduk Kampung Rambutan (seluas
18.655m2); Waduk Kampung Rambutan 1 (seluas
18.843m2); Waduk Kel. Lebak Bulus dan Kel. Cilandak
Barat (seluas 3.445m2); Waduk Brigif Kelurahan
Cipedak Jagakarsa (seluas 1.374m2) serta Waduk
Cilangkap (seluas 14.591m2).
• Pengembangan situ babakan dan pembangunan
Embung Kel. Ciganjur.
b) Penguatan tanggul sheet pile di Luar Batang sepanjang
1.162m.
2) Program Pengembangan Sistem Drainase
a) Pengembangan sistem polder yang meliputi kegiatan :
• Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah, Pompa
Koja, Pompa Cideng, Pompa Duri, Pompa Mobile dan
Pompa Bidara Cina
• Pembangunan Longstorage Koja
b) Normalisasi sungai dan saluran, diantaranya :
• Inventarisasi dan Pembebasan lahan Kali Krukut
seluas 302m2; Kali Sekretaris dan Saluran Warung
Jengkol seluas 1.778m2; Kali Ciliwung; Kali
Pesanggrahan seluas 44.310m2; Kali Angke dan Kali
Sunter seluas 3.328m2.
• Pembangunan sheet pile kali Karang 1130m; kali
Mookervart 1108m; kali Adem, kali Gendong, dan kali
Asin 279m; Tubagus Angke/ Kampung Gusti 1074m
dan Kamal Muara 625m serta Penurapan kali Baru
Kramat Jati 308m dan saluran induk Cibubur 1408m.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 30
• Peningkatan Saluran Jalan Kapuk Poglar, Kampung
Teko.
c) Pengerukan sungai dan saluran, diantaranya :
• JEDI : Kali Ciliwung Gunung Sahari dan Waduk Melati
• Pengerukan Kali/Saluran di wilayah Aliran Timur
(Cakung Drain 165.824m3); Aliran Tengah (Waduk
Sunter Utara 154.500m3, Kali Pademangan Barat
25.760m3, Kali Duri 24.186m3 dan Waduk Setiabudi
Barat 13.600m3) dan Aliran Barat (Kali Mookervart
159.259m3 dan Kali Grogol 13.783m3); Kali Utan Kayu
1123.9m3, Kali Sodetan Sekretaris 148.212m3, Kali
IKIP 27.405m3, Kali Cipinang 22.176m3 dan Kali
Semongol 26.275m3; Waduk Pluit 136.800m3, Waduk
Tomang Barat 31.430m3, Waduk Sunter Selatan
148.212m3, Situ Kelapa Dua Wetan 47.952m3, Situ
Kodamar 31.500m3, Situ Mangga Bolong 26.400m3 dan
Situ Rawa Dongkal 26.415m3.
• Perbaikan Perkuatan Tebing Kali Utan Kayu 792,3m
• Penanganan 44 titik Genangan, antara lain di Jalan
Tomang Raya, Jalan Daan Mogot, Jalan Arjuna
Selatan, Jalan MT. Haryono, Jalan Tambora, Jalan
Prof. Dr. Satrio dan Jalan Kapuk Raya.
b. Permasalahan dan Solusi
Proses pembebasan lahan terhambat akibat tidak tercapainya
kesepakatan harga lahan dengan masyarakat. Untuk itu
dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2014.
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 31
1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
a) Penyelesaian Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan
fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga untuk tiga lokasi
rusun yaitu lokasi Rawa Buaya, Pasar Rebo dan Semper
b) Pembangunan struktur rusunawa :
• 6 Tower (Tambora 3 Tower dan KS Tubun 3 Tower)
• 6 Blok, (Jatinegara Kaum 2 Blok, Cipinang Besar
Selatan 2 blok dan Pulo Gebang 2 blok)
2) Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) 5
Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
3) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
a) Penataan kampung deret di 26 lokasi yaitu :
‒ Jakarta Pusat 10 lokasi (2.434 unit)
‒ Jakarta Utara 6 lokasi (230 unit)
‒ Jakarta Barat 3 lokasi (367 unit)
‒ Jakarta Selatan 3 lokasi (602 unit)
‒ Jakarta Timur 4 lokasi (834 unit)
b) Penataan lingkungan kumuh pada 142 RW Kumuh antara
lain di Cipulir, Gandaria Utara, Pela Mampang dan Tegal
Parang.
b. Permasalahan dan Solusi
1) Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman (RP4D) 5 Wilayah Kota
Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
saat ini belum selesai karena dokumen ini harus mengacu pada
RDTR yang masih dalam proses pembahasan. Finalisasi RP4D
diteruskan pada tahun 2014.
2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 32
Terdapat beberapa data calon penerima hibah yang tidak valid.
Untuk itu dilakukan verifikasi data calon penerima hibah
dengan lebih selektif dan memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan
Umum
a) Pembangunan/peningkatan Sarana Prasarana TPS
mendekati Standard Ramah Lingkungan wilayah Kota
Administrasi Jakarta Timur, antara lain di RW.11 Kelurahan
Pondok Kelapa, RW. 01 Kelurahan Tengah, RW.11 Kelurahan
Pondok Kopi, Kelurahan Ceger, dan Kelurahan Cibubur.
b) Pemasangan 14 (empat belas) perangkap sampah di
sungai/kali antara lain di Kali Baru Barat, Kali Cideng, Kali
Mampang, Kali Krukut, Cengkareng Drain, Kanal Banjir Timur
dan Kanal Banjir Barat, serta di Pulau Tidung, Pulau Bokor,
Pulau Onrust, Pulau Harapan dan Pulau Sebira di Kep.
Seribu.
2) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a) Jasa pengelolaan 2.040.521 ton sampah di TPST
Bantargebang
b) Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 42 Kecamatan
c) Penanganan 1.171,39 ton Sampah Pesisir Pantai Utara
Jakarta, Muara 11 (sebelas) Sungai di Cilincing, Marunda,
Kresek, Japat, Marina, Sunda Kelapa, Karang, Waduk Pluit,
Kali Angke, Cengkareng Drain, dan Kamal Muara serta
Kepulauan Seribu.
d) Penanganan 46.854,10 ton Sampah Sungai, Saluran Mikro,
Saluran Penghubung dan Taman
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 33
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
a) Penyelenggaraan Gerakan Diet Kantong Plastik untuk
mendukung Gerakan Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik
selama pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2013
b) Pendampingan kegiatan 3R menjadi bank sampah di RW.07
Kelurahan Cempaka Putih Barat, RW.03 Kelurahan Semper
Barat, RW.03 Kelurahan Duri Kosambi, RW.05 Kelurahan
Ciganjur, dan RW.12 Kelurahan Cipinang Melayu
c) Penyelenggaraan Gerakan Jakarta Bersih di 5 (lima) wilayah
kota administrasi
b. Permasalahan dan Solusi
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan
Umum
Permasalahan pembangunan TPS ramah lingkungan
diantaranya masih belum ditemukan lokasi yang sesuai untuk
dibebaskan, untuk itu dilakukan identifikasi transito/dipo yang
ada, untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi TPS standar ramah
lingkungan.
Sementara itu permasalahan penanganan sampah di sungai
adalah masa transisi pengelolaan sampah sungai. Untuk itu
dilakukan pelatihan petugas dan penyusunan SOP pengelolaan
sampah sungai.
2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengolah dan
menjadikan sampah menjadi komoditas ekonomi. Untuk itu
dilakukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk
implementasi 3R dan pengembangan bank sampah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 34
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan
Pemakaman
a) Pembebasan lahan 15 lokasi RTH Taman dan Taman
Pemakaman Umum (TPU) seluas 91.818 m2, yaitu :
• RTH Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara seluas 3.300
m2
• RTH Jalan Manunggal Dua Komp. Kodam Jaya
Belakang Gereja HKBP Kel. Cipinang Melayu
Kecamatan Makasar Jakarta Timur seluas 1.560 m2
• RTH Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 8.533 m2
• RTH Kamp. Pedaengan RT.004 RW.08 Kel.
Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur seluas 7.296
m2
• RTH Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara seluas 500
m2
• RTH Jalan Kebagusan Raya Rt 011/05 Kel. Jagakarsa,
Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 946 m2
• RTH di Jalan Camat Gabun II No. 67 RT 003 RW 08
Lenteng Agung, Jakarta Selatan seluas 5.012 m2
• RTH Jalan Samping Kosambi Baru RW.09 dan RW.10
Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat
(Lanjutan) seluas 8.984 m2
• RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar minggu, Jakarta
Selatan seluas 19.358 m2
• RTH di Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa seluas 5.981
m2
• RTH Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan
seluas 4.025 m2
• Taman Interaktif RW.001, Kel. Ujung Menteng, Kec.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 35
Cakung Jakarta Timur seluas 5.638 m2
• TPU Penggilingan Jalan Taman Berdikari Sentosa RT
001/09 Kel. Jati Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur seluas
4.585 m2
• TPU Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta
Timur seluas 4.850 m2
• TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 11.250 m2
b) Penambahan RTH melalui kontribusi pengembang (Fasos
Fasum), seluas 38.125 m2 dengan rincian :
• Jalan gang Batas 2-3, kelurahan Jagakarsa, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 492 m2
• Jalan Gang Rukun RT 004 Rw 01, Kel. Jagakarsa, Kec.
Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 726 m2
• RT 010 RW 07, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan seluas 633 m2
• Jalan Lingkungan III, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat seluas 4.034 m2
• Jalan Tipar Cakung, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara seluas 20.800 m2
• Jalan Wijaya Kusuma, Kel. Duri Kosambi, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat seluas 10.610 m2
• Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
seluas 830 m2
2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan
Pemakaman
Koordinasi pembangunan dan pemeliharaan RTH dengan 19
perusahaan swasta melalui Program “Tanggung Jawab Sosial/
Corporate Social Responsibility (CSR)”, untuk lokasi :
a) Median Jalur Jalan Sudirman, Segmen 2 (Bundaran Senayan
s/d Gelora Bung Karno)
b) Median Jalur Jalan Sudirman, Segmen 3 (Gelora Bung Karno
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 36
s/d Polda Metro Jaya)
c) Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 4 (Polda Metro Jaya
s/d Benhill)
d) Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 5 (Bendhil s/d Halte
Karet)
e) Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 6A (Halte Karet s/d
Grand Sahid Jaya)
f) Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 6B (Grand Sahid Jaya
s/d Halte Setiabudi)
g) Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 7 (Halte Setiabudi s/d
Dukuh Atas)
h) Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 8 (Dukuh Atas s/d
Tosari)
i) Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 9 (Tosari s/d
Bundaran HI)
j) Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 10 (Bundaran HI
s/d Sarinah)
k) Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 11A (Sarinah s/d
Plaza Mandiri)
l) Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 11B (Bangkok
Bank s/d Bundaran Air Mancur BI)
m) Median Jalur Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat
n) Median Jalur Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat
o) Jalur Hijau sekitar Masjid Istiqlal, segmen 2, Jakarta Pusat
p) Median Jalur Hijau Jalan Pemuda Jakarta Timur
q) Seluruh 4 (empat) Kupingan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat
r) Median Jalur Hijau Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara
s) Jalan Pemuda, Jakarta Timur
b. Permasalahan dan Solusi
1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan
Pemakaman
Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan,
diantaranya adalah pembebasan lahan yang direncanakan tidak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 37
dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
karena :
• Pemilik tidak dapat menunjukan dokumen asli/kepemilikan
tidak jelas/sengketa
• Tidak terjadi kesepakatan harga
• Tidak ada akses jalan menuju ke lokasi
• Peruntukan yang tidak sesuai
• Lokasi masih dikuasai oleh pihak lain
• Ketidaksesuaian lokasi rencana dengan nomenklatur
kegiatan
• Lamanya proses pembuatan Peta Bidang oleh BPN
Solusinya, memeriksa kelengkapan dokumen secara cermat,
melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyepakati
harga dan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk
memperoleh kesepahaman tentang proses pengadaan lahan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan
koordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pembuatan
peta bidang.
2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan
Pemakaman
Permasalahan yang dihadapi diantaranya sulitnya membuat
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swasta karena
belum ada dasar hukum yang jelas untuk aturan pelaksanaan
kerjasama dengan dana CSR tersebut. Solusinya ialah
dirumuskannya Peraturan Gubernur No. 112 tahun 2013 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha sebagai
payung hukum yang mengatur urusan kerjasama ini.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 38
6. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan
Kerja
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan
UMKM
a) Penyediaan kios/gerai UKM di Kawasan TB. Simatupang dan
Waduk Melati. Penyediaan sarana dagang, celincing
keranjang tris untuk ikan, timbangan gantung, bangku, panci,
kompor dan terpal untuk PKL Casablanca dan PKL Nelayan
Tradisional Pantura
b) Revitalisasi dan pembangunan Lokbin Pulo Gundul, Lokbin
Cempaka Sari, Lokbin Lorong 103 Blok A dan Blok B, Lokbin
Makasar, Lokbin Kramat Jati, Lokbin Meruya Ilir, Lokbin
Bangun Nusa dan Los Sementara Penampungan PKL Pasar
Minggu.
c) Fasilitasi Sarana Perdagangan untuk Recovery UKM Wilayah
di Jakarta Barat (PKL di Kota Tua), Jakarta Timur (PKL di Jl
Perpustakaan Rawamangun dan Rusun Pulogebang), Jakarta
Pusat (PKL di Pasar Benhil) dan Jakarta Utara (PKL
Imperium, PKL Rusun Marunda, PKL Nelayan Cilincing),
Jakarta Selatan (PKL Casablanca) berupa pengadaan
gerobak, pembuatan auning atau atap tempat UKM
berdagang, perbaikan tempat dagang
d) Fasilitasi pasca penertiban PKL di Kawasan Tanah Abang.
e) Penyelenggaraan Night Market setiap hari Sabtu di Jalan
Medan Merdeka Selatan yang diikuti oleh 400 pedagang.
f) Pembangunan Pasar Rakyat di 5 wilayah kota oleh PD Pasar
Jaya.
b. Permasalahan dan Solusi
Pembangunan Mall Khusus bagi PKL belum dapat dilaksanakan,
karena belum tersedianya lahan, hal ini disebabkan :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 39
• Tidak adanya kesepakatan harga.
• Bukti kepemilikan untuk lokasi Ujung Menteng tidak lengkap
• Untuk lokasi Koja dan Cipayung merupakan lahan dalam
penguasaan TMII
Untuk itu lokasi Koja, Cipayung dan pengganti lokasi Ujung Menteng
dianggarkan kembali pada APBD tahun 2014.
7. Pembangunan Budaya Multi-Kultur
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan
a) Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi
b) Pendokumentasian budaya Betawi berupa lagu-lagu, naskah
kuno, seni budaya dan pementasan Ubrug
2) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
a) Pergelaran Agung Keraton Sedunia (World Royal Heritage
Festival)
b) Partisipasi Festival Folklore Internasional Nessebar Burgas
Bulgaria, berhasil meraih dua penghargaan World Vice
Champion Of The World dan Championship of Folklore
c) Partisipasi Festival Seni Pertunjukan Tingkat Nasional,
berhasil meraih dua penghargaan kategori penata musik dan
penata tari terbaik.
d) Penyelenggaraan Kampung Art Festival di TIM, Festival Seni
Budaya Betawi dan pergelaran Kesenian Budaya Betawi di
Setu Babakan, Festival Keanekaragaman Budaya di Monas,
Jakarta Bienalle di Galeri Nasional, Pergelaran Kampung
Betawi di Kota Tua
e) Penerbitan booklet peradaban Betawi di Kota Tua bekerja
sama dengan majalah National Geographic Traveler edisi
Desember 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 40
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
a) Pengembangan pusat kebudayaan Betawi :
- Pembebasan Tanah di Perkampungan Budaya Betawi
Situ Babakan seluas ± 5.000 m2
- Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Zona A
Tahap II dan Tahap III serta fasilitas Pendukung di Zona
C
b) Konservasi gedung utama Museum Sejarah Jakarta
c) Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki
d) Pembangunan basement, bangunan galeri dan bangunan
kuliner Pusat Kebudayaan Betawi
e) Rehab Gedung Wayang Orang Bharata, Gedung Kesenian
Miss Tjitjih dan Gedung Balai Latihan Kesenian
f) Pengadaan Teknologi Visual Ruang Publik Kreatif di gedung
Museum Sejarah Jakarta.
g) Penataan plaza, lanskap, hardscape, water fountain Kawasan
Kota tua
b. Permasalahan dan Solusi
1. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan
Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan kekayaan lingkungan dan benda cagar budaya.
Untuk itu dilakukan kerjasama dengan mitra/pengelola benda
cagar budaya, perguruan tinggi dan komunitas/pemerhati cagar
budaya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- Dalam pelaksanaan pembangunan di Zona C (pulau) terutama
untuk pekerjaan sheet pile dan pembangunan dermaga,
pelaksanaannya terganggu dengan adanya jembatan gantung
eksisting. Untuk itu jembatan gantung tersebut diusulkan untuk
dihapuskan/dibongkar karena sudah ada jembatan
penghubung lainnya yang baru yang telah dibuat agar tidak
mengganggu pekerjaan di Zona C
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 41
- Sebagian lahan yang akan dibangun merupakan Peruntukan
Hijau Umum (PHU). Untuk itu diusulkan adanya perubahan
peruntukan dari PHU menjadi Suka Suka Budaya (SSB).
8. Peningkatan Pelayanan Publik
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
a) Pengembangan pelayanan pajak online
2) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
a) Penyelenggaraan rembug RW dan pendampingan rembug
RW di 2.709 RW
b) Penyelenggaraan 5 jenis kewenangan lurah : kebersihan,
ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan, sarana dan
prasarana umum dan perekonomian
c) Penyelenggaraan musrenbang kelurahan pada 267
kelurahan
d) Pelaksanaan penataan ruang pelayanan di 267 kelurahan
e) Penanganan bencana tingkat kelurahan pada 213
kelurahan.
3) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
a) Penyelenggaraan 8 jenis kewenangan camat : perumahan,
pertamanan, pu jalan, pu air, ketentraman dan ketertiban
umum, kebersihan, kesehatan, perekonomian.
b) Penyelenggaraan musrenbang kecamatan pada 44
kecamatan
c) Pelaksanaan penataan ruang pelayanan di 44 kecamatan
Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan
d) Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat
kecamatan
e) Penanganan bencana tingkat kecamatan pada 32
kecamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 42
f) Pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di 44 kecamatan
4) Program peningkatan Investasi
a) Pengembangan layanan perijinan secara online
5) Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan
Kota/Kabupaten
a) Penataan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5
wilayah kota.
b) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada 5 wilayah kota dan satu kapal di Kabupaten
Kepulauan Seribu
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada 5 wilayah kota dan satu kapal di
kabupaten Kepulauan Seribu
d) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan pelayanan
terpadu pada 6 wilayah kota/kabupaten.
b. Permasalahan dan Solusi
PTSP Kota sebagai Unit Pelaksana Pelayanan terpadu belum
memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan layanan
perizinan/non perizinan, karena masih melekat pada
Badan/Dinas/lembaga lain. Untuk itu, dibentuk Badan PTSP yang
mempunyai kewenangan secara penuh dalam penyelenggaraan
layanan perijinan, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
9. Peningkatan Kualitas Pendidikan
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
a) Wajib Belajar 12 tahun melalui penyediaan Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 43
Pemberian BOP untuk :
− 667.596 peserta didik SDN/MIN dengan unit cost
sebesar Rp60.000/peserta didik/bulan dan pemberian
tunjungan perbaikan penghasilan kepada 7.700 guru
honorer sebesar Rp.400.000/orang/bulan dengan total
anggaran Rp517.629.120.000,-
− 136.660 peserta didik SDS/MIS dengan unit cost
sebesar Rp60.000,-/peserta didik/bulan dengan total
anggaran Rp98.395.200.000,-
− 226.532 peserta didik SMPN/MTsN dengan unit cost
sebesar Rp110.000,-/peserta didik/bulan dan pemberian
tunjungan perbaikan penghasilan kepada 1.857 guru
honorer sebesar Rp.400.000/orang/bulan dengan total
anggaran Rp307.935.840.000,-
− 123.024 peserta didik SMPS/MTsS dengan unit cost
sebesar Rp110.000,-/peserta didik/bulan dengan total
anggaran Rp162.391.680.000,-
− 101.396 peserta didik SMAN/MAN dengan unit cost
sebesar Rp400.000,-/peserta didik/bulan dan pemberian
tunjungan perbaikan penghasilan kepada 1.987 guru
honorer sebesar Rp.400.000/orang/bulan dengan total
anggaran Rp496.238.400.000,-
− 22.486 peserta didik SMA Swasta /MA Swasta dengan
unit cost sebesar Rp400.000,- /peserta didik/bulan
dengan total anggaran Rp107.932.800.000,-
− 44.412 peserta didik SMKN dengan unit cost sebesar
Rp400.000 – Rp600.000,-/peserta didik/bulan dan
pemberian tunjungan perbaikan penghasilan kepada
1.172 guru honorer sebesar Rp.400.000/orang/bulan
dengan total anggaran Rp262,544,400,000,-
− 60.670 peserta didik SMK Swasta dengan unit cost
sebesar Rp400.000 – Rp600.000 /peserta didik/bulan
dengan total anggaran Rp271.886.400.000,-
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 44
b) Penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Penerbitan dan pendistribusian KJP kepada 403.864 peserta
didik dengan total anggaran Rp823.165.950.000,-
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
a) Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri 13
dan SMP Negeri 97, serta penyelesaian 3 RKB di SMP
Negeri 157, SMP Negeri 146 dan SMP Negeri 258
b) Rehab sedang, rehab berat, dan rehab total 202 gedung
Gedung Sekolah yang terdiri dari 98 SD, 31 SMP, 44 SMA,
29 SMK
c) Pengadaan 268 unit meubelair Unit Gedung Baru (UGD) dan
Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMAN
d) Pembangunan Sarana Praktikum SMKN Terpadu Bambu
Apus Jakarta Timur
e) Pembangunan asrama SMKN 61 di Pulau Seribu
3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
a) Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade Sains dan Olah
Raga Nasional tingkat SD/LB sampai dengan SMA/SMK
b) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD sampai dengan
SMA/SMK
c) Pembinaan sistem manajemen mutu (ISO) bagi Kepala
Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMK
d) Penyelenggaraan Tes Diagnostik 12.000 Guru SD
e) Pelaksanaan program sertifikasi bagi 53.768 orang guru
f) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta didik
SMK ; pemberdayaan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP)
; pelatihan dan pengembangan kompetensi guru SD, SMP,
SMA dan SMK ; serta sosialisasi dan bimbingan teknis
(bimtek) implementasi kurikulum 2013.
b. Permasalahan dan Solusi
1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Sulitnya menemukan nama dan alamat anak-anak usia sekolah
dari keluarga miskin/tidak mampu yang berhak menerima KJP
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 45
berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
Tahun 2011 yang disebabkan karena:
- Tidak tersedianya data / informasi terkait nama sekolah
- Sebagian nama yang tertera dalam data PPLS adalah nama
panggilan sehingga sulit diverifikasi
- Terbatasnya SDM dan waktu dalam melakukan verifikasi
data.
Solusinya adalah dengan melibatkan seluruh sekolah dalam
melakukan verifikasi data PPLS dan membuka peluang kepada
peserta didik dari keluarga miskin/tidak mampu untuk
mendapatkan bantuan KJP dengan persyaratan Surat
Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) / Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2) Program Peningkatan Sarpras Pendidikan
Tidak selesainya beberapa rehab total gedung sekolah antara
lain disebabkan oleh penyesuaian dengan jadwal ujian sekolah
kelas VI dan IX serta terlambatnya proses penghapusan gedung
sekolah. Untuk itu dilakukan percepatan pengusulan
penghapusan gedung sekolah yang akan direhab total dan
terhadap gedung sekolah yang belum selesai direhab total telah
dianggarkan kembali pada APBD tahun 2014
3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Tidak terlaksananya pengadaan Bantuan Buku untuk siswa
SMP/MTs Swasta dikarenakan adanya pergantian Kurikulum di
Tahun 2013. Solusinya dengan menganggarkan kembali
Bantuan Buku dimaksud pada APBD Tahun 2014 untuk semua
jenjang pendidikan dalam rangka mendukung implementasi
kurikulum 2013.
10. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan
unggulan, antara lain :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 46
1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
a) Penyediaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan daerah
sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk 3.377.691 warga
pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS)
b) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS sebesar
Rp150.000.000.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
a) Pengembangan 6 Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat
Inap selain Rumah Bersalin (RB) sehingga total menjadi 25
Puskesmas Rawat Inap selain Rumah Bersalin (RB)
b) Penambahan kapasitas 170 tempat tidur kelas tiga RSUD
sehingga total menjadi 1.615 tempat tidur kelas tiga
c) Pelayanan kesehatan Masyarakat di 15 pasar tradisional dan
6 rumah susun.
3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
a) Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif di 206 Kelurahan
b) Peningkatan kemampuan teknis konseling pada usia lanjut
bagi petugas
c) Gebyar Posyandu Lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia
Nasional (Halun) Tingkat Provinsi.
4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
a) Penanganan penyakit tidak menular di 44 Puskesmas
Kecamatan
b) Pengendalian kualitas vaksin dan manajemen program
Immunisasi, masalah kesehatan dan KLB , Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa, Penyakit menular, Penyakit
Bersumber Binatang serta pengendalian Kelompok Penyakit
Re, New Emerging dan Neglacted Disease.
b. Permasalahan dan Solusi
1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Meningkatnya jumlah pasien yang langsung berobat ke rumah
sakit pasca pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 47
masyarakat belum memahami sistem rujukan. Solusinya
menyempurnakan kebijakan dan sistem rujukan yang ada di
puskesmas dan rumah sakit.
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
a) Tidak terlaksananya pengembangan Puskesmas Kecamatan
Pademangan dan Cengkareng karena kondisi fisik bangunan
puskesmas dimaksud tidak memadai. Untuk itu,
pengembangan puskesmas dimaksud dianggarkan kembali
pada tahun 2014.
b) Tidak terlaksananya kegiatan pembangunan RSUD Pasar
Minggu yang disebabkan karena gagal lelang. Untuk itu,
pembangunan RSUD dimaksud dianggarkan kembali pada
tahun 2014.
2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Wajib
1. Urusan Pendidikan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pendidikan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp13.060.072.048.627,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp11.048.690.784.699,00 atau 84,60%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
a) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain (PAUD KB) sebanyak 2.500 anak pada 98 PAUD
KB dari total lembaga PAUD KB sebanyak 420 lembaga
b) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan
Pendidikan Sejenis (PAUD SPS) sebanyak 3.000 anak
pada 126 PAUD SPS dari total lembaga PAUD SPS
sebanyak 1.572 lembaga
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 48
c) Peningkaan Kapasitas Organisasi Mitra PAUD (HIMPAUDI,
Forum PAUD, PKK dan IGTK) sebanyak 128 orang
d) Penyediaan BOP bagi 981 peserta didik pada 9 TK Negeri
di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: TK Negeri Basuki Jakarta
Pusat, TK Negeri Cilacap Jakarta Pusat, TK Negeri Jl.
Merdeka Timur No.14 Jakarta Pusat, TK Negeri Tegal
Jakarta Pusat, TK Negeri Cipete Jakarta Selatan, TK
Negeri Latihan II Jakarta Selatan, TK Negeri Pembina
Tingkat Nasional Jakarta Selatan, TK Negeri Pembina DKI
Jakarta Jakarta Timur, dan TK Negeri Papanggo Jakarta
Utara.
2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Sudah dijelaskan pada program unggulan
3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
a) Workshop Persiapan Akreditasi Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP) di DKI Jakarta sebanyak 70 peserta
b) Penyelenggaraan Kursus Keterampilan bagi 675
masyarakat miskin
c) Pembinaan 43 orang Penilik Pendidikan Non Formal dan
Informal (P3NFI)
d) Penyelenggaraan kelompok belajar paket A Setara SD
sebanyak 400 orang, kelompok belajar paket B Setara
SMP sebanyak 1.000 orang, serta kelompok belajar paket
C Setara SMA sebanyak 1.200 orang
e) Pembinaan tutor paket A setara SD sebanyak 50 orang dan
paket B setara SMP sebanyak 100 orang
f) Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A, Paket B dan
Paket C sebanyak 9.000 orang
4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
a) Pembinaan dan pemberian Dana Pendamping Sekolah
Inklusi bagi 176 sekolah
b) Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
SDLB/SMPLB/SMALB oleh 120 orang guru SLB
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 49
c) Pemberian Dana Pendamping Gugus PLB kepada 16
gugus
d) Pelaksanaan dan Bina OSN, 02SN, FLS2N Siswa PK/PLK
pada lomba dan Gebyar Tingkat Nasional
e) Bintek dan Pemberian dana pendamping 21 SLB sebagai
Pusat Sumber Pendidikan Inklusi
f) Penyelenggaraan UN/US PLB di 270 sekolah
g) Penyediaan BOP TK/LB untuk 71 peserta didik, BOP SDLB
untuk 725 peserta didik, BOP SMPLB untuk 237 peserta
didik, dan BOP SMALB untuk 156 peserta didik
h) Bimbingan Teknis dan Pemberian Dana pendamping bagi
seluruh sekolah (23 sekolah) di Kab. Adm Kepulauan
Seribu dalam rangka mewujudkan Kabupaten
Penyelenggara Inklusi
5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan
a) Pelaksanaan Bimbingan teknis Pengembangan
Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management)
untuk 369 Kepala Sekolah SD
b) Pelaksanaan Bimbingan teknis Pengembangan
Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management)
di SMA dan SMK untuk 430 peserta
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pendidikan, antara lain :
1) Meningkatnya persentase Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD
dari 71% di tahun 2012 menjadi 73,1% di tahun 2013
2) Persentase Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
a) Meningkatnya APK SD/MI dari 109,83% pada tahun 2012
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 50
menjadi 109,91 % pada tahun 2013
b) Dipertahankannya APK SMP/MTs di atas 107% pada tahun
2013
c) Meingkatnya APK SMA/MA/SMK dari 87,25% pada tahun
2012 menjadi 91,74% pada tahun 2013
3) Persentase angka putus sekolah
a) Menurunnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat
SD dari 0,03% pada tahun 2012 menjadi 0,02% pada tahun
2013
b) Menurunnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat
SMP dari 0,22% pada tahun 2012 menjadi 0,13% pada
tahun 2013
c) Menurunnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat
SMA/SMK dari 0,77% pada tahun 2012 menjadi 0,04%
pada tahun 2013
4) Dipertahankannya persentase peserta didik yang menerima
BOP (negeri dan swasta) di atas angka 88%
5) Meningkatnya persentase peserta didik dari keluarga miskin
penerima Kartu Jakarta Pintar dari 3,84% pada tahun 2012
menjadi 100% pada tahun 2013
6) Menurunnya persentase angka buta aksara dari 0,65 pada
tahun 2012 menjadi 0,60 pada tahun 2013
7) Dipertahankannya persentase lembaga keterampilan non
formal dan informal yang dibina sebesar 100% (545 lembaga)
8) Meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan
inklusi baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK dari 176
sekolah pada tahun 2012 menjadi 374 sekolah pada tahun
2013
9) Meningkatnya persentase kelulusan
a) Dipertahankannya tingkat kelulusan SD sebesar 100 %
b) Meningkatnya persentase kelulusan SMP dari 99,99 %
pada tahun 2012 menjadi 100 % pada tahun 2013
c) Meningkatnya persentase kelulusan SMA dari dari 99,65 %
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 51
pada tahun 2012 menjadi 99,99 % pada tahun 2013, dan
d) Meningkatnya persentase kelulusan SMK dari dari 99,92 %
pada tahun 2012 menjadi 99,99 % pada tahun 2013
10) Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN)
a) Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SD dari 7,43 pada
tahun 2012 menjadi 7,72 pada tahun 2013
b) Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SMP di atas
7,5 pada tahun 2013
c) Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SMA di atas
7,00 pada tahun 2013
d) Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SMK di atas
7,50 pada tahun 2013
11) Meningkatnya persentase jumlah sekolah ramah anak dari 0%
pada tahun 2012 menjadi 10% di tahun 2013
12) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran
dari 231 sekolah pada tahun 2012 menjadi 500 sekolah di
tahun 2013
13) Dipertahankannya jumlah sekolah yang menerapkan Pola
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebanyak 1.299 sekolah di
tahun 2013.
14) Menurunnya jumlah tawuran pelajar dari 3 kejadian di tahun
2012 menjadi 0 kejadian di tahun 2013
15) Tercapainya target perbandingan penerimaan peserta didik
baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI
sebanyak 45:45:5:5
16) Meningkatnya persentase Guru/pendidik yang memenuhi
standar kompetensi S1 dari 80,53% (27.716 orang) di tahun
2012 menjadi 81,08% (51.618 orang) di tahun 2013 serta
sertifikasi dari 81% (411.168 orang) di tahun 2012 menajdi
84,45% (53.768 orang) di tahun 2013
17) Meningkatnya persentase gedung sekolah yang berfungsi
dengan baik dari 90% di tahun 2012 menjadi 91,57% di tahun
2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 52
18) Meningkatnya persentase sekolah yang melaksanakan
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dari
90% di tahun 2012 menjadi 93% di tahun 2013
2. Urusan Kesehatan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan kesehatan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp4.630.114.701.101,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp4.219.098.439.426,00 atau 91,12%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
a) Peningkatan wawasan petugas tentang manajemen Bayi
Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia
b) Peningkatan kemampuan petugas kesehatan tentang
skrining hipotiroid kongenital.
c) Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang (SDIDTK)
d) Peningkatan kemampuan petugas dalam pemanfaatan
buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
e) Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED) dan evaluasi pasca latih
f) Peningkatan wawasan petugas tentang KP-Ibu
g) Peningkatan wawasan petugas tentang Alat Bantu
Pengambilan Keputusan (ABPK)
h) Perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui Therapeutic
Feeding Centre (TFC) / Panti pemulihan gizi di puskesmas
dengan jumlah TFC / panti pemulihan gizi di Puskesmas
dengan jumlah TFC 14 buah yang terletak di Puskesmas
Kecamatan Kalideres, Tambora, Cilincing, Koja, Jagakarsa,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 53
Tebet, Cengkareng, Kebon Jeruk, Mampang Prapatan,
Kelapa Gading, Cempaka Putih, Kembangan,
Pesanggrahan, Kebayoran Lama.
i) Pemberian kapsul Vitamin A untuk anak balita sebanyak 2
kali.
j) Pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sesuai
dengan standar cakupan.
k) Pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sakit yang
berobat ke Puskesmas dan mencapai pelayanan
manajemen terpadu balita sakit.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Sudah dijelaskan pada program unggulan
5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan &
Minuman
a) Pemantapan e-catalog system.
b) Advokasi implementasi Pedoman dan Standar untuk
Peningkatan Penggunaan Obat Rasional.
c) Fasilitasi dan Evaluasi hasil Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Produk Pangan Olahan Industri Rumah
Tangga.
d) Pemantauan Pengadaan Obat di sarana Pelayanan
Kesehatan Pemerintah.
e) Pengawasan Fasilitas Sarana Produksi dan Distribusi
Farmasi serta Alkes.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 54
7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan
a) Pembinaan dan Pengembangan SDM
b) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di
Puskesmas Tingkat Provinsi
c) Penyelenggaraan Capacity Building SDM Kesehatan
8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan
Terkait Bencana
a) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu Call Center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
b) Penyelenggaraan Dukungan Medis Jakarta Marathon 2013
c) Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan Event
Nasional dan Internasional
d) Peningkatan Kemampuan masyarakat dan petugas dalam
penanggulangan kegawatdaruratan
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kesehatan, antara lain :
1) Meningkatnya persentase Kelurahan Siaga Aktif dari 50% di
tahun 2012 menjadi menjadi 77,3% di tahun 2013;
2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 64,33/100.000
kelahiran hidup di tahun 2012 menjadi 61,67/ 100.000
Kelahiran Hidup di tahun 2013, dari target MDGs 2015 sebesar
102/100.000 Kelahiran Hidup.
3) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 7,53/1000 kelahiran
hidup di tahun 2012 menjadi 6,88/1.000 Kelahiran Hidup di
tahun 2013, dari target MDGs 2015 sebesar 23/1.000 Kelahiran
Hidup.
4) Meningkatnya jumlah pasar yang menyediakan pelayanan
kesehatan dari 0 pasar di tahun 2012 menjadi 18 pasar di
tahun 2013.
5) Meningkatnya jumlah rumah susun milik Pemda yang
menyediakan fasilitas layanan kesehatan dari 0 rusun di tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 55
2012 menjadi 12 lokasi rumah susun di tahun 2013.
6) Meningkatnya jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah
memiliki fasilitas rawat inap selain rumah bersalin dari 19
puskesmas di tahun 2012 menjadi 25 puskesmas rawat inap di
tahun 2013.
7) Meningkatnya persentase kapasitas tempat tidur kelas tiga di
RSUD dari 72% di tahun 2012 menjadi 73% di tahun 2013;
8) Dipertahankannya cakupan masyarakat miskin dan rentan yang
ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan
sebesar 100%.
9) Dipertahankannya persentase penemuan kasus-kasus baru TB
paru BTA positif dari 88% Tahun 2012 menjadi 84% Tahun
2013.
10) Meningkatnya persentase cakupan akses layanan kesehatan
pada ODHA dari 40% di tahun 2012 menjadi 44 % di tahun
2013.
11) Dipertahankannya persentase cakupan Universal Child
Immunization (UCI) sebesar 100%;
12) Meningkatnya jumlah Puskesmas yang melakukan
penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) dari 0 Puskesmas
di Tahun 2012 menjadi menjadi 100 Puskesmas di Tahun
2013.
13) Meningkatnya persentase obat generik yang digunakan oleh
Puskesmas dari 86% di Tahun 2012 menjadi 87% di Tahun
2013.
14) Meningkatnya persentase Obat Rasional yang digunakan pada
Layanan Kesehatan Pemerintah dari 40% di Tahun 2012
menjadi 65% di Tahun 2013.
15) Meningkatnya jumlah pengujian produk makanan produksi
rumah tangga yang beredar di pasaran dari 0 item di tahun
2012 menjadi menjadi 10 item di tahun 2013.
16) Meningkatnya jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki
kompetensi dari 0 orang di tahun 2012 menjadi 250 orang di
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 56
tahun 2013;
17) Meningkatnya persentase Tenaga Kesehatan di Puskesmas
dari 48% di tahun 2012 menjadi 60% di tahun 2013;
18) Dipertahankannya respon time penanganan kesehatan dalam
penanggulangan bencana, yaitu 15 menit
3. Urusan Pekerjaan Umum
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
DKI Jakarta pada tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar
Rp5.980.248.355.699,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp4.645.753.467.132,00 atau sebesar 77,68%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
a) Pembangunan Trotoar Jalan S. Parman (Tomang - Tali
Raya) seluas 1.900m2, Daan Mogot (Kyai Tapa - Pesing)
seluas 4.530m2 dan Terminal Pulo Gadung - Jalan Bekasi
Raya seluas 4.510m2
b) Peningkatan Trotoar Kali Besar Sisi Barat seluas 1.519m2,
Pintu Besar Selatan seluas 2.943m2, Jembatan Batu -
Mangga Dua seluas 5.094m2, Kunir/ Kali Besar Timur 3
seluas 1.344m2, dan Jalan Cengkeh seluas 1.490m2
c) Pelebaran Jalan Joglo Raya Tahap II seluas 11.272m2,
Jalan Panjang Tahap II seluas 12.286m2, Jalan Arjuna
Selatan seluas 6.905m2 dan Jalan Menunjang MRT tahap II
seluas 90.082m2
d) Peningkatan Jalan TB. Angke seluas 8.028m2, Jalan
Denpasar Utara Tembus Jalan Setia Budi Utara seluas
4.259m2, Jalan Pluit Karang Barat seluas 12.394m2, Jalan
Batusari seluas 3.676m2
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 57
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a) Pemeliharaan Jembatan di atas Kali, Fly Over dan
Underpass, Trotoar di 5 wilayah Kota Administrasi, Trotoar
bus Transjakarta Koridor 1 s.d 10.
b) Pemeliharaan Rutin Jalan, Jalan Provinsi dan pemeliharaan
berkala Jalan di 5 wilayah Kota Administrasi.
c) Perbaikan Jalan Pada Koridor Busway, Jalan Kampung di 5
wilayah Kota Administrasi.
d) Perbaikan dan Penanganan Kerusakan Jalan dan Jembatan
e) Pemeliharaan Jalan dan peningkatan/ penataan trotoar
Kawasan Kec. Tanah Abang.
f) Pengaspalan Jalan Tahap III Kesatrian Ahmad Yani, Komp.
Kopassus Cijantung.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan
Umum
a) Pengadaan Alat-alat Berat (Alat Pengeruk Lumpur,
Multipurpose Dredging, Excavator, Dump Truck, Ponton).
b) Pengadaan Suku Cadang Alat-alat berat.
4) Program Pengembangan Sistem Drainase
Sudah dijelaskan pada program unggulan
5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Sudah dijelaskan pada program unggulan
6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian
Banjir
Sudah dijelaskan pada program unggulan
7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali
Banjir dan Drainase
Sudah dijelaskan pada program unggulan
8) Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
Sarana Jaringan Utilitas
a) Koordinasi dan Relokasi Jaringan Utilitas.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 58
b) Inventarisasi Jaringan Utilitas Yang Berada Diatas
Permukaan Tanah di 5 Wilayah Kota
9) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sudah dijelaskan pada program unggulan, namun terdapat
kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, seperti :
a) Pelaksanaan Penimbangan Sampah, Pemantauan Kualitas
Lingkungan di sekitar TPST Bantargebang dan di sekitar
SPA Sunter, serta Pengawasan Independen Pengelolaan
TPST Bantargebang
b) Lomba Membuat Design TPS Ramah Lingkungan
10) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan
Prasarana dan Sarana ke-PU-an
Sudah dijelaskan pada program unggulan
11) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber
a) Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan sistem 3R dan
Penerapan Sistem 3R di 5 titik binaan, serta pembinaan
Pengelolaan Sampah dan Komposting kepada Kader PKK
b) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Bank Sampah,
Percontohan Bank Sampah di Rawajati Jakarta Selatan, dan
Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan
12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
a) Penyusunan Dokumen Lingkungan dan SOP IPLS Pulo
Gebang dan Duri Kosambi
b) Pengolahan Limbah Septictank IPLS Pulo Gebang dan Duri
Kosambi
c) Modifikasi, Peningkatan dan Rehabilitasi Instalasi
Pengolahan Limbah Septiktank Duri Kosambi dan Pulo
Gebang
d) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Kru Kendaraan
Penyedot Air Limbah, Monitoring, dan Bimbingan
Masyarakat dilokasi sekitar Instalasi Pengolahan Air Limbah
Septic Tank
e) Penerbitan ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 59
kegiatan usaha sebanyak 124 ijin
f) Pembangunan IPAL sistem komunal melalui Program
Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
13) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
a) Publikasi Pengelolaan Kebersihan
b) Penyelenggaraan Gerakan Tidak Buang Sampah
Sembarangan Melalui Lomba Paduan Suara Tingkat
Sekolah Dasar
c) Pengadaan banner larangan buang sampah sepanjang
sungai dan waduk
d) Pengadaan Papan Himbauan Tentang Kebersihan
e) Pembinaan Lingkungan Bersih dan Sehat
f) Pembinaan Kebersihan Masyarakat di RW Kumuh
g) Sosialisasi Kebersihan di Tingkat Sekolah.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pekerjaan umum, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah Fly Over yang dibangun sampai dengan
tahun 2012 sebesar 30 menjadi 31 pada tahun 2013
2) Tersedianya Underpass sebanyak 13
3) Meningkatnya luas jalan tembus dan missing link dari 25.502 m2
pada tahun 2012 menjadi 29.761 m2
4) Tersedianya jembatan sebanyak 287
5) Meningkatnya luas jalan yang terbangun dari 48.311.359,97 m2
pada tahun 2012 menjadi 48.513.008.97 m2
6) Terpeliharanya jalan dan jembatan di 5 Wilayah Kota
7) Meningkatnya jumlah alat berat yang tersedia dari 87 buah pada
tahun 2012 menjadi 208 buah
8) Meningkatnya jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia dari 10
buah pada tahun 2012 menjadi 19 buah
9) Bertambahnya jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia dari 3
TPS pada tahun 2012 menjadi 25 TPS pada tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 60
10) Bertambahnya jumlah perangkap sampah otomatis yang tersedia
dari 23 unit pada tahun 2012 menjadi 37 unit pada tahun 2013
11) Meningkatnya panjang sungai/kali yang dinormalisasi dari
3.200m2 pada tahun 2012 menjadi 7.919 m2
12) Meningkatnya jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta
yang dikeruk dari 0 menjadi 1
13) Terlaksananya pengerukan sungai dari 0 menjadi 378.812 m2
14) Meningkatnya jumlah waduk dan situ yang dikeruk dari 0 menjadi
5 waduk dan 4 situ
15) Terlaksananya konservasi air tanah melalui pengadaan meter air
sebanyak 1.583 unit, sumur resapan 148,65 m3, dan lubang
biopori 963.431 unit
16) Meningkatnya luas lahan yang tersedia untuk pembangunan
koridor kering KBT sebesar 2.822.083 m2 pada tahun 2012
menjadi 2.830.646 m2
17) Meningkatnya luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan
pembangunan kali PAS dari 13.487 m2 pada tahun 2012 menjadi
61.125 m2
18) Meningkatnya panjang sungai di aliran timur yang tertata dari 0
menjadi 842,8 m
19) Meningkatnya panjang pengaman pantai yang terbangun dari
9.718m pada tahun 2012 menjadi 10.880m
20) Meningkatnya jumlah waduk dari 3 pada tahun 2012 menjadi 4
21) Meningkatnya jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota
Jakarta dari 0 pada tahun 2012 menjadi 1
22) Terpeliharanya waduk pengendali banjir sebanyak 21
23) Terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan
kelengkapannya di 5 wilayah kota
24) Terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak
terprediksi di 5 wilayah kota
25) Tertanganinya titik genangan jalan arteri/kolektor dari 110 pada
tahun 2012 menjadi 154
26) Terlaksananya inventarisasi jaringan utilitas di 5 wilayah kota
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 61
27) Dipertahankannya persentase sampah dalam kota yang dapat
tertangani secara tepat waktu diatas 87 %
28) Meningkatnya luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan
Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Air dari 92.848 m2 pada
tahun 2012 menjadi 183.921m
29) Meningkatnya luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan
Prasarana dan Sarana ke-PU-an bidang Jalan dari 17.066 m2
pada tahun 2012 menjadi 23.722 m2
30) Meningkatnya persentase pengurangan timbulan sampah di
sumber dari 7 % pada tahun 2012 menjadi 9,66 % pada tahun
2013
31) Dipertahankannya Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun
sebanyak 2 unit di Pulau Pramuka, Kabupaten Kep. Seribu
32) Terselenggaranya penyedotan dan pengolahan limbah septic tank
sebesar 163.87 m3/hari
33) Meningkatnya Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di
sungai dan taman
‒ telah terpasang 492 buah banner larangan membuang
sampah di sungai
‒ terselenggara 20 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di
pinggiran kali/sungai
4. Urusan Perumahan Rakyat
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perumahan rakyat, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp1.088.846.997.060,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp748.192.459.989,00 atau 68,71%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 62
2) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat Rumah Susun Jati Rawasari, Rumah
Susun Penjaringan (Blok Mawar-Melati dan Blok Cempaka-
Kenanga), Rumah Susun Pondok Bambu dan Rusun Karang
Anyar
3) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
Sudah dijelaskan pada program unggulan
4) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
Sudah dijelaskan pada program unggulan
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan
Rakyat
Penataan Kampung Deret di 26 Lokasi
6) Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah
Susun
Penghunian Rumah Susun Wilayah I (Jakarta Utara) dan III
(Jakarta Selatan dan Jakarta Timur)
7) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah
Susun
a) Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Cipinang Muara,
Flamboyan, Jati Rawasari, Kapuk Muara, Karang Anyar,
Marunda, Penjaringan, Pinus Elok, Pondok Bambu, Pulo
Gebang, Pulo Jahe, Sukapura, Tambora, Tipar Cakung
b) Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Rumah Susun Wilayah I, II
dan III
8) Program Koordinasi Serah Terima Rusun Yang dibangun
Oleh APBN
Perbaikan Rusun Marunda Cluster A dan C serta Sarana
Pendukungnya, Jakarta Utara (APBN)
9) Pogram Pembangunan Gedung Pemda
a) Lanjutan Pembangunan Gedung LBIQ (Bazis) Provinsi DKI
Jakarta
b) Lanjutan Pembangunan Gedung PKP (STIKES)
c) Penyelesaian Pembangunan Gedung GOR PKP
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 63
d) Penyempurnaan Gedung Sosbud Islamic Center
10) Program Pemeliharaan Gedung Pemda
a) Lanjutan Rehab/Perbaikan Masjid Islamic Center
b) Retrovit Gedung DPRD Lama dan Penataan Ruangan
c) Retrovit Gedung Dinas Perumahan
11) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan
Gedung Pemda
a) Updating Data Rumah Ber-SIP di Wilayah Jakarta Selatan
b) Inventarisasi Asset Rumah Susun Sewa Provinsi DKI Jakarta
dan Kelengkapan Bukti Kepemilikan Rumah Susun
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perumahan rakyat, antara lain :
1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 5 wilayah kota
administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
2) Terlaksananya kapasitas regulator di bidang perumahan dan
gedung Pemda sebanyak 1 kajian
3) Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan di 5 wilayah
kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
4) Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan,
Permukiman dan Gedung PemdaTerlaksananya pelayanan
perizinan bidang perumahan di 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
5) Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa
Bidang Perumahan di 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
6) Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun di 5 wilayah
kota administrasi
7) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunama dari 3 lokasi
rusun di tahun 2012 menjadi 6 lokasi rusun
8) Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha
di 5 wilayah kota administrasi
9) Bertambahnya jumlah lokasi kampung tematik dari 0 pada tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 64
2012 menjadi 26 lokasi
10) Bertambahnya jumlah RW kumuh yang tertata sebanyak 142 RW
11) Terberdayakannya masyarakat dalam perbaikan kampung
terpadu di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
12) Terlaksananya perbaikan jalan lingkungan di 5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13) Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu di 5
Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
14) Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui
dana APBD
15) Tersusunnya DED untuk unit Rusunawa di lokasi pasar
16) Terlaksananya pembangunan perumahan yang layak huni dan
terjangkau yaitu 6 Tower struktur dan 6 blok struktur
17) Terbangunnnya sarana dan prasarana untuk masyarakat usia
lanjut dan penyandang cacat di 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18) Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana
rumah susun di 5 lokasi rusun
19) Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan
prasarana permukiman di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
20) Terlaksananya sosialisasi hak dan kewajiban penghuni rusun di 5
wilayah kota administrasi
21) Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN sebanyak
10 perkara
22) Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun di 4 wilayah
kota administrasi
23) Terwujudnya ketertiban penghuni rusunawa di 5 wilayah kota
administrasi
24) Terwujudnya pengelolaan keamanan terpadu rusun di 4 wilayah
kota administrasi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 65
25) Tertatanya lantai dasar rumah susun di 4 wilayah kota
administrasi
26) Terlaksananya perbaikan rumah susun di 5 lokasi
27) Tersedianya bangunan gedung layanan publik dan Pemerintah
yang nyaman handal dan berwawasan lingkungan sebanyak 4
gedung
28) Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda sebanyak 3 DED
29) Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda sebanyak 1
dokumen
30) Tersedianya DED Mesjid Raya bernuansa Betawi di Jakarta Barat
31) Terlaksananya pembangunan gedung Pemda sebanyak 1 gedung
32) Terlaksananya pemelliharaan sarana dan prasarana kantor
33) Tertata dan terpeliharanya 2 (dua) gedung Pemda
34) Terlaksananya penyebarluasan informasi program kegiatan
perumahan, permukiman dan gedung pemda di 5 Kota
Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
35) Tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda di
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
36) Tersusunnya draft juknis teknis bangunan gedung bernuansa
Betawi
37) Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun
38) Meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni di 5
wilayah kota administrasi
39) Meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSUT di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
5. Urusan Penataan Ruang
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan penataan ruang, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp205.879.127.222,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp170.787.453.935,00 atau 82,96%
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 66
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Tata Ruang
Finalisasi Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
zonasi (tidak dianggarkan)
2) Program Pemanfaatan Ruang
a) Perencanaan Ruang Bawah Tanah Monas, Kajian Evaluasi
Kawasan Monas, Kawasan Permukiman Padat, Pola
Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Daerah
Tangkapan Air di DAS Pesanggrahan, serta Analisis
Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan;
b) Penyusunan Panduan Rancangan Kota/UDGL Kawasan
Taman Mini Indonesia Indah, Koridor Antasari, Kawasan
Kemang, dan Area Dalam Tembok Kota Tua;
c) Penyusunan Database dan Inventarisasi Penyebaran Reklame
Titik Swasta, Titik Lelang dan Titik Ijin Prinsip Gubernur dan
Pendataan Ruang Kota 3D ;
3) Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
a) Penyusunan Konsep Prosedur Pelayanan Ketatakotaan dan
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi
Layanan (AAL)
b) Pemasangan dan Pengukuran Pilar GPS, Kompilasi Peta Hasil
Updating Wilayah, Scanning Arsip Foto Udara dan peta hasil
pematokan, Pengukuran untuk updating Peta Dasar
c) Penyusunan Masterplan GIS Tata Ruang DKI Jakarta
d) Penyiapan Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008, Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2008, dan Registrasi
dan Surveillance Audit
4) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
a) Pelaksanaan Penertiban Bangunan gedung di 5 (lima) wilayah,
Tindakan Penertiban pada Tahap Pemanfaatan dan
Pengawasan Teritorial (Patroli) di Wilayah Kecamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 67
b) Audit ISO 17020 dan Pendampingan Audit dan Resertifikasi
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
5) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam
penataan ruang
Penjaringan aspirasi masyarakat dalam perumusan Rancangan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi melalui website
www.rdtrdkijakarta.com dan Kotak Saran di seluruh kelurahan
6) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
a) Operasional dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery
dan Website;
b) Pembuatan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan;
7) Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan
gedung
a) Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan
Bangunan Gedung oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB, TPIB)
b) Pendampingan Pengawasan dan Penertiban Bangunan oleh
Mahasiswa
8) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
a) Pengadaan Database dan Middleware Perizinan Bangunan
b) Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Pelayanan IMB dan
Pelatihan Pengenalan dan Audit Internal ISO 9001:2008;
c) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengukuran dan
Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
penataan ruang, antara lain :
1) Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang,
peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI
Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
penataan ruang yaitu Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi.
2) Tersusunnya kebijakan pengawasan dan penertiban yang
ditetapkan berupa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 68
tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan, Ketentuan Teknis
Bangunan, dan Ketentuan Pelaksanaan Konstruksi dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung
3) Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar
manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat
perangkat daerah urusan penataan ruang pada 32 kecamatan
dan 5 Suku Dinas
4) Diterbitkannya dokumen-dokumen penertiban pelanggaran
bangunan gedung, yang terdiri dari :
a) Menurunnya Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) dari 3858
bangunan pada tahun 2012 menjadi menjadi 3493 bangunan
pada tahun 2013
b) Meningkatnya Jumlah SP4 sebanyak 4060 bangunan pada
tahun 2012 menjadi 4287 bangunan pada tahun 2013
c) Menurunnya Jumlah Segel sebanyak 3908 bangunan pada
tahun 2012 menjadi 3872 bangunan pada tahun 2013
5) Menurunnya persentase tingkat pelanggaran bangunan gedung,
baik yang dilihat berdasarkan pelanggaran IMB yang diterbitkan
maupun bangunan yang tidak memiliki ijin seperti permukiman di
Bantaran Waduk Pluit. Pelanggaran berdasarkan IMB pada tahun
2012 diterbitkan 15.251 IMB dengan Surat Perintah Bongkar
(SPB) yang dikeluarkan 3.827 dengan tingkat pelanggaran 25%.
Sementara pada tahun 2013 diterbitkan 14.972 IMB dengan
Surat Perintah Bongkar (SPB) yang dikeluarkan 3.442 dengan
tingkat pelanggaran 23%.
6) Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang dibongkar karena
melakukan pelanggaran sebanyak 1.260 bangunan pada tahun
2012 menjadi 1.583 bangunan yang dibongkar pada tahun 2013
7) Terlaksananya jumlah media informasi yang dapat diakses oleh
masyarakat sebanyak 7 media informasi
8) Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat pemohon
pelayanan dari 70 % pada tahun 2012 menjadi 80% pada tahun
2013 dengan menggunakan sistem Administrasi Aplikasi Layanan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 69
(AAL)
9) Dipertahankannya cakupan sistem aplikasi layanan ketatakotaan
online di 1 wilayah
10) Dipertahankannya persentase rencana pembangunan gedung
yang lulus sidang tim ahli yaitu 788 berkas dengan tingkat
kelulusan 100%
11) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang
memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini
di 44 kecamatan dan 5 wilayah
12) Meningkatnya sistem online pengawasan penertiban bangunan
menjadi pelayanan IMB online yang tidak hanya untuk pelayanan
rumah tinggal tetapi juga untuk pelayanan bagunan lebih dari 8
lantai.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perencanaan pembangunan, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp136.713.659.894,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp95.456.175.299,00 atau 69,82%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian
b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam
koordinasi bidang perekonomian.
c) Pelaksanaan koordinasi pengembangan Mass Rapid
Transportation (MRT), Tim Pendampingan Management
Consulting Service (MCS) MRT, Tim verifikasi MCS MRT,
Pelaksanaan Management Consulting Service MRT
(Pinjaman/Hibah Luar Negeri), dan Pelaksanaan Tim
Pendampingan perencanaan pembangunan monorail.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 70
d) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, dan Unit Kerja
Presiden Untuk Percepatan Pembangunan (UKP4) bidang
Transportasi.
e) Pelaksanaan koordinasi implementasi Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
f) Penyusunan konsep pengembangan ekonomi kreatif.
g) Pelaksanaan fasilitasi diskusi indikator ekonomi makro DKI
Jakarta.
h) Pelaksanaan koordinasi penyempurnaan renstra SKPD bidang
perekonomian.
2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan
masyarakat.
b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam
koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat.
c) Pelaksanaan koordinasi rencana penanggulangan kemiskinan
TKPK Provinsi DKI Jakarta, penyusunan perencanaan dan
penganggaran responsif gender.
d) Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) Pengarusutamaan
Gender dan RAD Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI
Jakarta.
e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD MDGs dan UKP4
tentang pembangunan berkeadilan.
f) Pelaksanaan sosialisasi pergub no. 114 tahun 2012 tentang
rencana aksi daerah MDGs.
g) Pelaksanaan sayembara pengembangan sarana prasarana
pendidikan.
h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan renstra SKPD bidang
kesejahteraan masyarakat.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 71
3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan.
b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD bidang
pemerintahan.
c) Pelaksanaan sosialisasi aksi daerah penanggulangan korupsi
(RAD PK) Provinsi DKI Jakarta.
d) Penyusunan aksi daerah penanggulangan korupsi Tahun 2014.
e) Pelaksanaan koordinasi penyempurnaan renstra SKPD bidang
pemerintahan.
4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas
Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Pelatihan fungsional perencana sebanyak 70 orang.
b) Pelaksanaan dukungan jabatan fungsional perencana.
c) Lokakarya fungsional perencana se-Indonesia.
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan
Pembangunan
a) Pemutakhiran dan pencetakan panduan rembuk RW dan
musrenbang tahun 2013.
b) Pemantauan pelaksanaan pendampingan musrenbang
kelurahan dan kecamatan di 6 wilayah kota/kabupaten
c) Penyelenggaraan musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun
2013.
d) Partisipasi musrenbang/konregbang Jawa Bali tahun 2013.
e) Penyelesaian dokumen RPJMD Pemprov. DKI Jakarta.
f) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dan
RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.
g) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan 2014 (KUA-P
2013) dan Kebijakan Umum APBD 2014 (KUA 2014).
h) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran perubahan 2013
(PPA-P 2013) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 2014 (PPA
2014)
i) Penyusunan dokumen lampiran APBD-P tahun 2013 dan
APBD tahun 2014.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 72
j) Pengendalian dan evaluasi kinerja bidang keuangan.
k) Pelaksanaan bimbingan teknis perencana bagi
Bappeda/Kanppeko/Kab dan SKPD.
l) Finalisasi struktur program perencanaan pembangunan.
m) Penyusunan standar biaya satuan perencanaan.
n) Pencetakan RPJPD 2005-2025 sebanyak 600 eksemplar dan
RPJMD 2013-2017 sebanyak 500 eksemplar.
o) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban
Gubernur tahun 2012 dan evaluasi kinerja pemerintah daerah
Provinsi DKI Jakarta.
p) Penyusunan SK Gubernur nomor 1604 tahun 2013 tentang
pembentukan tim koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa).
q) Penyusunan naskah akademik Penguatan Sistem Inovasi
Daerah.
r) Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Perencanaan dan Sistem Informasi Penunjang Keputusan
s) Operasional dan Pengembangan M Gov
6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota
dan Lingkungan Hidup
a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang prasarana sarana
kota dan lingkungan hidup.
b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD bidang
PSKLH.
c) Penyelenggaraan badan koordinasi penataan ruang daerah
(BKPRD).
d) Pelaksanaan koordinasi persiapan hari tata ruang (World Town
Planning Day).
e) Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang dibiayai
oleh pinjaman luar negeri, pendampingan dalam penyusunan
jakarta coastal defence strategy.
f) Sosialisasi konsep national capital integrated coastal
development (NCICD).
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 73
g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan raperda ruang bawah
tanah.
h) Pencetakan buku RTRW DKI Jakarta.
i) Pelaksanaan koordinasi penyusunan renstra SKPD bidang
PSKLH.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perencanaan pembangunan, antara lain :
1) Prosentase pemanfaatan hasil koordinasi rencana
pembangunan perekonomian, sebesar 80%.
2) Prosentase pemanfaatan hasil koordinasi rencana
pembangunan Kesejahteraan Rakyat, sebesar 80%
3) Prosentase pemanfaatan hasil koordinasi rencana
pembangunan Tatapraja dan Aparatur, sebesar 80%
4) Meningkatnya kompetensi SDM perencana dan organisasi
perencanaan menjadi 75%
5) Prosentase pemanfaatan hasil koordinasi rencana
pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup,
sebesar 80%
6) Ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana
pembangunan, sebesar 100%
7) Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan,
sebesar 100%
8) Meningkatnya implementasi rencana pembangunan, 80%.
9) Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir
SKPD/UKPD 18%
10) Dipertahankannya ketepatan waktu penyampaian dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LKPJ
Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 74
7. Urusan Perhubungan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perhubungan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp3.151.789.867.460,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp2.184.031.673.564,00 atau 69,29%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
sudah dijelaskan pada program unggulan
2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan
a) Berfungsinya Intellegence Transport System (ITS) pada koridor
busway sampai dengan koridor 8. Sistem ini merubah BTS
(Bus Tracking System) menjadi fleet management yang tidak
hanya memberikan informasi kedatangan bus pada koridor
busway tetapi juga menginformasikan headway dari masing-
masing bus di setiap koridor.
b) Proses Pembahasan Perda tentang Transportasi, termasuk
didalamnya pengaturan Electronic Road Pricing (ERP) pada
pasal 86-94
c) Penertiban parkir on street sebanyak 22 titik lokasi
d) Sterilisasi Jalur Busway, dengan jumlah penindakan 2.496 Unit
Kendaraan Angkutan Umum dan 70.698 Unit Kendaraan
pribadi.
e) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB) di JL. Sudirman-Thamrin setiap
minggunya di 5 wilayah dengan jarak minimal 2 km setiap
sebulan sekali, pada pukul 06.00-11.00
f) Optimalisasi Fungsi Jaringan Jalan
g) Penyusunan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu lintas (KMRL)
pembangunan : Elevated Busway Koridor 14, Elevated Busway
Koridor 15, Elevated Busway Koridor Ciledug-Blok M, Kawasan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 75
Lebak Bulus, Bus Way koridor integrasi Jakarta- Depok dan
GOR BMW
h) Penambahan Rute baru bus sekolah sebanyak 6 rute yakni : 1
(satu) Rute Reguler : TMII-Gandaria, 5 (lima) Rute Zonasi yaitu
: (Rancho-Condet-Pinang Ranti), (Kp. Melayu-Rawamangun),
(Kalideres-Kamal), (Kalideres-Semanan-Duri Kosambi), (Pulo
Gebang- Rorotan-Marunda).
i) Pengadaan Armada bus sekolah sebanyak 23 unit (8 Bus
sedang enam roda, 15 Bus sedang empat roda)
3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
a) Perbaikan/Perawatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Koridor 1-10
b) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Koridor
Busway sepanjang 2.622 m’ di koridor 1, 2, 3, 6, 11 dan koridor
Pulogadung-bekasi.
c) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Alat Pengendali dan
Pengaman Pemakai Jalan (AP3J) di 5 Wilayah
d) Pengadaan Marka, Tanda, Rambu pada : Jalan Yellow Box,
Speed Trap dan Zebra Cross, 12 koridor, Jalan Layang Non
TOL Tanah Abang - Kampung Melayu, Antasari - Blok M
4) Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
Pembangunan Lintasan Jalur Sepeda sepanjang 9.7 Km di Jalan
inspeksi BKT, antara : Jalan Raya Bekasi sampai dengan Jl.
Akses Marunda (Rorotan)
5) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
sudah dijelaskan pada program unggulan
6) Program Pembangunan Transportasi Perairan
a) Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan di 6
lokasi, yaitu :
• Pulau Untung Jawa, meliputi pembangunan Pagar,
Kantor, Shelter, Toilet Umum, loket Ticketing, Gazebo,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 76
Gudang, Rumah Dinas, Rehab Total Dermaga,
Pemeliharaan Kolam/Pengerukan, Coisson
• Pulau Lancang, meliputi pembangunan Pagar Keliling,
Kantor, Shelter, Toilet Umum, Coisson, Pekerjaan
Dermaga, Pemeliharaan Kolam/Pengerukan
• Pulau Kelapa, meliputi Pengerjaan Dermaga Apung
• Pulau Pari, meliputi Bronjong, Talud Beton, Coisson
panjang, Tetrapode, Pemeliharaan Kolam/Pengerukan
• Pulau Payung, meliputi Coisson, Talud Beton,
Pemeliharaan Kolam/Pengerukan
• Pulau Sebira Sisi Timur, meliputi Pembangunan
Dermaga Terapung, Coisson, Pemeliharaan
Kolam/Pengerukan
b) Pembuatan Pagar Pelabuhan Muara Angke yaitu : Pagar arcon
panel sisi Barat dan sisi Timur, Pagar stainless steel sisi
Selatan
c) Pematangan Lahan Pelabuhan Muara Angke seluas 10.861 m2
d) Penyediaan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Muara Angke,
yaitu: Perkerasan Jalan Beton, Saluran U Ditch, saluran U
Ditch, Pekerjaan Lampu Jalan Solar Cell, Pekerjaan Landscape
e) Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke, yaitu
Pembuatan dan Pemasangan Tetrapode 2.585 unit
f) Pengadaan 4 Kapal Penyebrangan, rute dari dan ke Kepulauan
Seribu yakni 1 unit Kapal Catamaran dengan kapasitas 200
penumpang, 2 unit Kapal Catamaran (2 dan 3) dengan
kapasitas 80 penumpang dan Kapal Paus 1 dengan kapasitas
80 penumpang.
7) Program Pembangunan Transportasi Udara
a) Pembahasan Komite Fasilitasi (FAL) Udara Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma
b) Penyusunan kajian Sistem Penunjang Layanan Transportasi
Udara Berbasis geografic information system (GIS)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 77
8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a) Integrasi Halte Busway dengan Stasiun Kereta Rel Listik (KRL)
yakni di Manggarai dan Juanda
b) Pembangunan JPO di 8 Lokasi, yakni : Lenteng Agung, Jl.
Diponegoro, Jl. Raya Bogor, Jl. Jend. Basuki Rahmat, Duri
Pulo, Stasiun Tanjung Barat, Petojo, Gambir/Jl. Medan
Merdeka Timur
c) Pengadaan : Motor Kecil sebanyak 22 unit, Mobil Derek Besar
sebanyak 2 unit, Sepeda Motor Patroli Besar sebanyak 13 unit
Kendaraan operasional sebanyak 4 unit
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perhubungan, antara lain :
1) Tersedianya dokumen perencanaan revitalisasi terminal sebanyak
13 dokumen
2) Jumlah terminal yang direvitalisasi 2 lokasi
3) Meningkatnya jumlah penumpang busway per hari sebanyak
304.799 pnp/hari (2012) menjadi 308.281 pnp/hari (2013)
4) Meningkatnya headway rata-rata busway 20 menit (2012),
menjadi 15,8 menit (2013)
5) Bertambahnya jumlah armada Busway dari 669 unit (2012)
menjadi 794 unit (2013).
6) Terbentuknya Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT.
Transjakarta
7) Bertambahnya jumlah trayek angkutan umum yang
direstrukturisasi dari 2 trayek (2012) menjadi 27 trayek (2013)
8) Meningkatnya jumlah layanan rute bus sekolah dari 9 rute (2012)
menjadi 15 rute (2013).
9) Bertambahnya jumlah armada bus sekolah sebanyak 82 bus
(2012) menjadi 105 bus (2013)
10) Meningkatnya jumlah penumpang angkutan bus sekolah per hari
sebanyak 10.500 pnp/hari (2012) menjadi 11.021 pnp/hari (2013)
11) Pemanfaatan kajian untuk mengatasi kemacetan sebanyak 3
kajian
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 78
12) Berfungsinya ITS pada Tahap I dan II (koridor 1 s/d koridor 6)
(2012) menjadi Tahap III (koridor 7 dan 8) (2013)
13) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tahun
2013 tentang Transportasi Tahun 2013 untuk implementasi ERP
14) Bertambahnya jumlah lokasi penertiban parkir on street dari 20
lokasi (2012) menjadi 22 lokasi (2013)
15) Berkurangnya Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir
onstreet dari 248 ruas (2012) menjadi 228 ruas (2013)
16) Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi 20% dari
378 lokasi
17) Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang
dilaksanakan 11 kali
18) Meningkatnya Panjang Rute Jalur Sepeda dari 7.6 km (2012)
menjadi 17,3 km (2013)
19) Bertambahnya Pembebasan Lahan Mass Rapid Transit (MRT) di
Lebak Bulus untuk Depo seluas 19.059 M2 (2012) menjadi 21.426
M2 (2013)
20) Bertambahnya jumlah kapal penumpang dari 8 Unit (2012)
menjadi 12 Unit (2013)
21) Terlayaninya penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu yang
dapat diangkut per hari sebanyak 261 pnp/hari
22) Tersedianya sarana dan prasarana kepelabuhanan di 6 lokasi di
Kepulauan Seribu yaitu : Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang,
Pulau Kelapa, Pulau Pari, Pulau Payung dan Pulau Sebira Sisi
Timur
23) Tersedianya lokasi sarana perpindahan moda yang terintegrasi,
aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas 2
lokasi di terminal manggarai dan kota
24) Terbangunnya trotoar di pusat kegiatan sepanjang jalan
Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said
25) Tersedianya jalur Busway extension Kalideres-Tangerang
sepanjang 2,5 Km (2012) dan jalur Busway extension
Pulogadung-Bekasi sepanjang 8,3 Km
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 79
8. Urusan Lingkungan Hidup
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan lingkungan hidup, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp2.043.572.641.575,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp1.178.128.021.957,00 atau 57,65%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
a) Penilaian Dokumen Lingkungan
b) Penilaian Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 dan Instalasi
Pengolahan Air Limbah
c) Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen
Lingkungan secara umum dan reklamasi Pantura
d) Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL Tahap Konstruksi
e) Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau
f) Pencatatan meter air dan evaluasi pelanggan air tanah
g) Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pemboran
h) Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
i) Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Air Limbah dari
Kegiatan Usaha
j) Pengendalian Pencemaran Limbah B3
k) Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Udara dari
Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak
l) Pemulihan Kualitas Udara Melalui Kegiatan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor
m) Pemantauan kualitas udara ambient, air sungai, air tanah, air
situ/waduk, dan perairan laut serta muara Teluk Jakarta
n) Penerapan Penegakan Hukum Administrasi di bidang
lingkungan hidup
o) Penyidikan kasus lingkungan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 80
p) Pengawasan dalam rangka Penegakan Hukum Penerapan
Kawasan Dilarang Merokok
q) Pengoperasian Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di
5 Wilayah
2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam
a) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Beban
Pencemar Sungai
b) Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) DKI Jakarta, Tahap II-III serta
dokumen Raperda
c) Perencanaan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Provinsi DKI Jakarta
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
a) Pembinaan dan Penilaian Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata
b) Edukasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Program Stop Nyampah di Kali
c) Pembinaan pengelolaan air limbah usaha skala kecil (USK)
d) Pembinaan Sanitasi Pada Wilayah Area Beresiko Sangat
Tinggi
4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan
Kehutanan
a) Pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota, pada lokasi :
Rorotan 8.361m2, Hutan Kota Cilangkap 428.270 m2, Hutan
Kota Pulogebang 3.163 m2 dan Hutan Kota Kel. Pondok
Rangon Kec. Cipayung Jakarta Timur 4.385 m2.
b) Penyusunan Kajian Akademis Raperda Hutan Kota
c) Pembangunan Sarana Hutan Kota di :
• Srengseng Jakarta Barat, yakni pembangunan pagar
sepanjang 183 meter.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 81
• Kembangan Utara, yakni pembangunan pagar
sepajang sepanjang 180 meter.
• Pondok Labu : Pembuatan jalan interblock 150 meter
dan saluran air 45 meter.
• Munjul : Pembuatan saluran air 70 meter, Joging Track
684 meter dan 5 buah Gazebo.
• Semper, Jakarta Utara : Pembangunan pagar 445
meter, Penanaman 125 pohon peneduh, Pembuatan
kolam air.
d) Pembangunan Sarana Pengamanan Hasil Pembebasan
Lahan Tahun 2012, yaitu :
• Hutan Kota Setu Jakarta Timur : Pembuatan pagar 543
meter, penanaman pohon bambu 135 pohon,
pembangunan pos jaga 19,5 m2, area parkir 90,5 m2,
pembangunan pintu gerbang 1 unit. Pembangunan
• Hutan Kota Rorotan : pembuatan jalan masuk 93 m’,
pemagaran 740m’, pembangunan pintu gerbang 1 unit,
pos jaga 19,5 m2, area parkir 350,5 m2.
• Hutan Kota Jalan Joe Jakarta Selatan : Pembangunan
pintu gerbang 1 unit, pemagaran 970 m’, pos jaga 19,5
m2, area parkir 130,5 m2, sumur pantek 1 unit.
e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Hutan Kota berupa :
pengadaan mesin pengolah sampah, gerobak sampah,
mesin chainsaw, komputer/pc dan printer, mesin pompa air,
mesin potong rumput, tangga fiberglass ekstension, tong
sampah, selang air, peralatan kebun (cangkul, sabit,
cangkrang parang helm)
f) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan
untuk pembebasan lahan Tahun 2014, yaitu pada lokasi :
• Kampung Rawa Malang Kecamatan Cilincing Jakarta
Utara (11.557 m2)
• Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur (7.400 m2).
• Kel. Setu Kec. Cipayung (15.978 m2).
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 82
• Untuk Penghijauan Hutan Kota di Jakarta Barat
• Jl Muara Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta
Selatan (10.176 m2).
• Kel. Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk
(50.000 m2).
• Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung (9.366 m2).
• Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati (2,3 ha)
g) Pembangunan jalan kontrol 244m dan pembuatan jalan
interblok 200m’ di Hutan Angke
h) Pembangunan Jalan kontrol sepanjang 340,20 meter dan 5
unit shelter di Hutan Arboretum Mangrove, Pantai Indah
Kapuk.
i) Perencanaan Penghijauan Taman BMW
j) Penanaman pohon di Rumah susun Marunda (3900 pohon
mangga) dan Rumah Susun Cengkareng (1.100 pohon
mangga)
k) Pemberdayaan Penghijauan Pemukiman di Perumahan
Green garden jakarta utara sebanyak 1.971 pohon mangga
dan di Perumahan Citra Jakarta Barat sebanyak 1.069
pohon mangga
l) Pengadaan Tanaman untuk hutan kota semper 420 pohon
Eucalyptus, di komplek perumahan Bulog jakarta Utara 182
pohon mangga.
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
a) Penyelenggaraan Diseminasi Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
b) Pembangunan Aplikasi Inventarisasi GRK
c) Penyelenggaraan Diseminasi Rencana Aksi Daerah
Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 83
6) Program Konservasi Flora dan Fauna
a) Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata
Angke Kapuk 58.880 pohon
b) Pemeliharaan/perawatan pohon di Hutan Kota dan
Ekowisata Mangrove, pada lokasi :
• Hutan Kota Cipedak 750 pohon,
• Hutan Kota Pondok Labu 2.500 pohon,
• Hutan Kota Setu 2.000 pohon,
• Hutan Kota Munjul 1.000 pohon dan Pengkayaan jenis
(350 pohon Jati, 340 pohon kemiri),
• Hutan Kota Jl. Joe 2.100 pohon,
• Hutan Kota Srengseng Sawah 350 pohon,
• Hutan Kota Sunter 2.000 pohon dan pagar 250 meter
• Hutan Kota Rawa Malang 3.000 pohon
c) Pengkayaan pohon :
• Hutan Kota Rawa Malang 2.000 pohon dan Ekowisata
Mangrove 750 pohon
• Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat
d) Pengadaan pakan satwa Taman Marga Satwa Ragunan
(TMR) untuk 12 bulan
e) Rehabilitasi :
• Sarana dan prasarana Pusat Primata Smutzer (ralling
1.014,7 m dan bangunan 300 m2
• Kandang mamalia seluas 4.884,78 m2
• Kandang reptile seluas 2.900 m2
• Karantina aves seluas 1.720 m2
f) Pemagaran kandang orang hutan 134,65 m2
g) Penataan taman kemenyan seluas 1.422,72 m2
h) Pembuatan :
• Kanopi/peneduh pengunjung sepanjang 196,15 m2
• Jalan lingkungan TMR seluas 2.075, 65 m2
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 84
7) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan
Hidup
a) Pengadaan dan Pemasangan Meter Air
b) Pengadaan Bahan Kimia (Reagent) dan Standart Reference
Material (SRM)
c) Pemeliharaan dan Operasional IPAL Laboratorium
Lingkungan Hidup Daerah
d) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian
e) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan
Hidup Daerah
f) Rehabilitasi Sarana Penyiraman Kebun Bibit, Tebet, Jakarta
Selatan
g) Pengadaan sarana penyiraman, lampu taman, alat ukur total
station, kantong jenazah, peti jenazah, pakaian petugas
angkutan dan perawatan jenazah terlantar, kelengkapan
kerja tenaga pemulsaraan jenazah dan kelengkapan
kendaraan jenazah
8) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan
Pemakaman
Pada Tahun 2013 dilakukan pembebasan lahan yang
diperuntukkan bagi RTH Taman dan Taman Pemakaman Umum
(TPU) berjumlah 15 lokasi dengan luas sebesar 91.818 m2,
yaitu :
a) Pembebasan Lahan untuk RTH di wilayah Kelurahan Sunter
Jaya, Jakarta Utara seluas 3.300 m2
b) Pembebasan Lahan untuk RTH Jalan Manunggal Dua
Komp. Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP Kel. Cipinang
Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur seluas 1.560 m2
c) Pembebasan Lahan untuk RTH di Wilayah Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan seluas 8.533 m2
d) Pembebasan Lahan untuk RTH di Kamp. Pedaengan
RT.004 RW.08 Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur seluas 7.296 m2
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 85
e) Pembebasan Lahan untuk RTH di wilayah Kelurahan Sunter
Jaya Jakarta Utara (Lanjutan) seluas 500 m2
f) Pembebasan Lahan untuk RTH di Jalan Kebagusan Raya Rt
011/05 Kel. Jagakarsa, Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan
seluas 946 m2
g) Pembebasan Lahan untuk Taman Interaktif RW.001, Kel.
Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur seluas 5.638 m2
h) Pembebasan Lahan untuk RTH di Jalan Camat Gabun II No.
67 RT 003 RW 08 Lenteng Agung, Jakarta Selatan seluas
5.012 m2
i) Pembebasan Lahan untuk RTH Jalan Samping Kosambi
Baru RW.09 dan RW.10 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng
Jakarta Barat (Lanjutan) seluas 8.984 m2.
j) Pembebasan Lahan untuk RTH di Kel. Pejaten Timur Kec.
Pasar minggu, Jakarta Selatan seluas 19.358 m2.
k) Pembebasan Lahan untuk RTH di Kel. Lenteng Agung Kec.
Jagakarsa seluas 5.981 m2.
l) Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Pondok Labu Kec.
Cilandak Jakarta Selatan seluas 4.025 m2.
m) Pembebasan Lahan untuk TPU Penggilingan di Jalan
Taman Berdikari Sentosa RT 001/09 Kel. Jati Kec.Pulo
Gadung, Jakarta Timur seluas 4.585 m2.
n) Pembebasan Lahan Untuk TPU Cilangkap Kel. Cilangkap
Kec. Cipayung Jakarta Timur seluas 4.850 m2.
o) Pembebasan Lahan TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur
seluas 11.250 m2.
9) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
a) Penataan taman, jalur hijau kota, TPU seluas 37.92 Ha
dengan rincian Taman 5.34 Ha, Jalur Hijau 9.96 Ha, dan
Pemakaman 22.62 Ha.
b) Penghijauan di 5 wilayah Kota Administrasi sejumlah
391.372 pohon, dengan lokasi dan jenis pohon sebagai
berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 86
No Jenis Pohon Jumlah
Pohon
Lokasi Penanaman
I Pohon Pelindung
14.550
1 Trembesi 6.695 Waduk Ria-Rio, TPU Tegal Alur, RTH Pagelarang, TPU Semper, RTH Cilangkap, TPU Cipinang
2 Flamboyan 1.910 Waduk Ria-Rio, TPU Tegal Alur, TPU Pd.Kelapa, RTH JalanBenda, RTH Cilangkap, TPU Cipinang
3 Spathodea 1.050 RTH Jalan Benda, RTH Cilangkap
4 Mahoni 2.915 Waduk Ria-Rio, TPU Tegal Alur, RTH Cilangkap, Jalur Hijau Jalan M.Kahfi II
5 Janda merana 400 Taman Cattleya, RTH Pagelarang, RTH Cilangkap
6 Bisbul 250 TPU Karet Bivak 7 Khaya 75 RTH Cilangkap, Bawah FO
Kuningan, Bawah FO Tebet, Jalan Lodan
8 Cempaka 150 9 Ketapang
Kencana 125
10 Sikat Botol 240 11 Cemara Angin 291 12 Cemara balon 50 13 Cemara pinus 125 14 Damar 50 15 Beringin
variegate 148
16 Bunga Saputangan
25
17 Phoenix 51 Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGerbang Pemuda, Bawah jalan laying non tol Kp.Melayu-Tanah Abang
II Pohon Palem 27.073 1 Palem
Washington 428 Balaikota, Taman Lap.
Banteng, JalanI. Gusti Ngurah Rai, Jalan Asia Afrika, Bawah FO Pancoran, Bawah jalan layang non tol Kp. Melayu – Tanah Abang, Jalan Pattimura, Bawah jalan layang non tol Kp.Melayu-
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 87
Tanah Abang, JalanPattimura
2 Palem Canariensis
35 Segitiga depan Istiqlal dan Gereja Catedral (Jalur Hijau), Jalur Hijau Jalan Diponegoro
3 Palem Kuning
18.316 Jalur Hijau Jalan Thamrin dan Sudirman, Taman Gunung Agung Jalan Kwitang Raya, Kebun Bibit Ciganjur, Bawah FO Kuningan, Bawah FO Pancoran,Bawah FO Tebet, JalanGatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGatot Subroto (Slipi-Semanggi), JalanGerbang pemuda, Bawah Jalan laying non tol Kp.Melayu- Tanah Abang, JalanHR.Rasuna Said
4 Palem Kol
3.887 Taman Gunung Agung Jalan Kwitang Raya, Viaduk Klender, Sunter Kirana, Kebun Bibit Ciganjur, Kebun bibit Srengseng, Bawah FO Kuningan, Bawah FO Tebet, Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGerbang Pemuda, JalanPattimura, JalanHR.Rasuna Said
5 Palem Bismarkia
96 Taman Kampung Sawah, Kebun Bibit Srengseng, Jalan Angkasa, Taman Wijaya, Pulau Jariwaringin, Sunter Kirana, Pertigaan Ramayana Cengkareng
6 Palem Kurma
35 Taman Lapangan Banteng, Taman Kodok, Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Sunter Agung
7 Palem Jepang 2.952 Bawah FO Kuningan, Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGerbang Pemuda, Bawah jalan laying non tol Kp.Melayu-Tanah Abang
8 Palem Waregu 1.238 Bawah FO Pancoran, Bawah FO Tebet, Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 88
9 Palem Seledri 86 Bawah FO Tebet III Pohon Produktif 7.974 1 Matoa 750 Taman Cempaka, Salix,
Bumi Perkemahan ragunan, Taman Spathodea, Taman PKP, Kebun Bibit Ciganjur
2 Menteng 750 3 Rambutan 1.800 4 Mangga 2.674 5 Kecapi 500 6 Jambu Air 1.500 IV Tanaman Hias
Berdaun Indah 197.603
1 Syzigium t. 40-60 cm
5.000 Kwitang Raya (Gunung Agung), Jalan Purworejo, Taman Situlembang, Taman Yos Sudarso, Taman Menteng, Taman Spathodea, Taman Medan Merdeka, Taman Gedung Balaikota, Jalur wil. Mampang, Taman Semanggi, Taman Langsat, Taman Rumah Dinas, Taman Ayodia, TPU Karet Bivak, Jalan Asia Afrika, Bawah FO Tebet, Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGatot Subroto (Slipi-Semanggi), JalanGerbang Pemuda, Jalan Gunung Sahari, JalanPattimura, JalanJuanda-JalanVeteran
2 Syzigium t. 100 cm
107.749
3 Daun pillodendron selloum t. 15-20 cm
10.000
4 Sirih gading daun strip kuning t. 15 cm (dalam pot isi 3 polybag)
12.400
5 Philodendron kuning t. 20-30 cm
12.735
6 Pandan kuning afrika t. 40 cm
10.000
7 Puring kelabang 3.500
8 Sambang darah variegata t. 20-25 cm
5.000 Kwitang Raya (Gunung Agung), Jalan Purworejo, Taman Situlembang, Taman Yos Sudarso, Taman Menteng, Taman Spathodea, Taman Medan Merdeka, Taman Gedung Balaikota, Jalur wil. Mampang, Taman Semanggi, Taman Langsat, Taman Rumah Dinas, Taman Ayodia, TPU Karet Bivak, Jalan Asia Afrika, Bawah FO Tebet, Jalan Gatot Subroto (Semanggi-Kuningan), JalanGatot Subroto (Slipi-Semanggi), JalanGerbang Pemuda, Jalan Gunung Sahari, JalanPattimura, JalanJuanda-JalanVeteran
9 Simbar menjangan t. 40-50 cm
550
10 Walisongo t. 50-100 cm
705
11 Acalypha kerdil t. 30 cm
5.000
12 Agave putih t. 40 cm
550
13 Korembusa t. 30-50 cm
5.500
14 Anjuang merah t. 60 cm
7.500
15 Pakis kelabang hijau t. 25-30 cm
10.OOO
16 Belanceng putih t. 40-50 cm
1.414
V Tanaman Hias Berbunga Indah
88.904
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 89
1 Bugenvil berbunga bentukan penuh t. 50 cm
15.000 Fly Over Jatibaru, Taman Komplek BPK Jatipadang, Taman Medan Merdeka
2 Soka jawa t. 30 cm
12.491
3 Kemuning t. 75 cm
6.120
4 Alamanda bunga kuning t. 50 cm
6.028
5 Lotus t. 10-30 cm
2.000
6 Spathypillum lokal t. 50 cm
10.558
8 Kembang sepatu t. 80 cm
11.851
No Jenis Pohon Jumlah
Pohon
Lokasi Penanaman
9 Pisang-pisangan t. 50-52 cm
9.856 Fly Over Jatibaru, Taman Komplek BPK Jatipadang, Taman Medan Merdeka 10 Kacapiring t. 50
cm 10.000
11 Melati air t. 40-50 cm
5.000
V Pohon Exotic 120 1 Pule 31 Taman Cattleya, Taman
Lap. Banteng, Taman Honda Tebet, Taman Mataram, Taman Semanggi
2 Kamboja 86 Taman Lap. Banteng, Taman Semanggi, Bawah jalan laying non tol Kp.Melayu-Tanah Abang
3 baobab 3 Taman Mataram, Taman Lap. Banteng
VI Tanaman Pagar 32.658 1 Syzygium 6.161 Taman Ayodia 2 Palem kuning 3.528 Karet Bivak 3 Lee kuan yu 5.763 4 Bambu jepang 675 THKP 5 Syzygium 5.780 6 Syzygium t. 2 m 251 Taman Lampiri 7 Syzygium t. 40-
60 1.458
8 Syzygium t. 2 m 247 Taman PKP 9 Syzygium t. 40-
60 850
10 Palem kuning 1.385 Taman Leuser 11 Syzygium t. 40-
60 4.610 Taman Kampung sawah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 90
12 Syzygium t. 2 m 375 Taman Spathodea 13 Syzygium t. 40-
60 1.575
No Jenis Pohon Jumlah Pohon
Lokasi Penanaman
VII Tanaman Merambat Berbunga
3.545
1 Bauhinia Cockiana
90 Taman Cattleya
2 52 Taman Ketapang 3 32 Taman Kenanga 4 80 Taman Spathodea 5 28 Taman Kembang Merak 6 24 Taman Bauhinia 7 2.312 Taman Puring 8 927 Taman YPK Panglima
Polim VIII Tanaman
Merambat 18.945
1 Lee Kuan Yu 962 Taman Cattleya 2 1.050 Taman Ketapang 3 562 Taman Kenanga 4 5.199 Taman Langsat 5 5.586 Penghijauan Dinding Fly
Over Semanggi Sisi Brat 6 5.586 Penghijauan Dinding Fly
Over Semanggi Sisi Timur
10) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
Pengadaan ornament keindahan kota sebagai berikut :
JENIS SARANA KEINDAHAN KOTA JUMLAH
Ornamen estetika air yg terbangun (unit) 1
Lampu dan instalasi penerangan yg terbangun (lokasi)
43
Instalasi penyiraman yg terbangun (lokasi) 2
Elemen tata hias kota yg di upgrading (lokasi) (kerombong, green wall, dan elemen tata hias kota lainnya)
27
Elemen tata hias air yg di tingkatkan (unit) 1
Instalasi penyiraman yg ditingkatkan (unit) 2
JENIS SARANA KEINDAHAN KOTA JUMLAH
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 91
Elemen estetika air yg dipelihara 34
Lampu dan instalasi penerangan yg terpelihara 105
Instalasi penyiraman yg terpelihara 33
Ornamen kota yg terpelihara (patung, tugu, prasasti, jam kota)
50
Elemen tata hias kota yg terpelihara (tanaman dekorasi, penyulaman tanaman pd kerombong, elemen keindahan kota lainnya)
1
11) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan
Pemakaman
a) Penataan Median Jalur Jalan dan pemeliharaannya, serta
Penataan dan pemeliharaan kupingan Jalan Sudirman
(Revitalisasi Taman Semanggi) melalui dana CSR, dengan
rincian lokasi sebagai berikut :
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 2 mulai dari
Bundaran Senayan sampai dengan Gelora Bung Karno
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 3 mulai dari Gelora
Bung Karno sampai dengan Polda Metro Jaya
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 4 mulai dari Polda
Metro Jaya sampai dengan Bendungan Hilir
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 5 mulai dari
Bendungan Hilir sampia dengan Halte Karet
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 6A mulai dari Halte
Karet sampai dengan Grand Sahid Jaya
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 6B mulai dari Grand
Sahid Jaya sampai dengan Halte Setiabudi
• Median Jalur Jalan Sudirman, segmen 7 mulai dari Halte
Setiabudi sampai dengan Dukuh Atas
• Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 8 mulai dari
Dukuh Atas sampai dengan Tosari
• Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 9 mulai dari
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 92
Tosari sampai dengan Bundaran HI
• Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 10 mulai dari
Bundaran HI sampai dengan Sarinah
• Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 11A mulai dari
Sarinah sampai dengan Plaza Mandiri
• Median Jalur Jalan MH. Thamrin, segmen 11B mulai dari
Bangkok Bank sampai dengan Bundaran Air Mancur BI
• Median Jalur Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat
• Median Jalur Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat
• Jalur Hijau sekitar Masjid Istiqlal, segmen 2, Jakarta Pusat
• Median Jalur Hijau Jalan Pemuda Jakarta Timur
• Seluruh 4 (empat) Kupingan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat
• Median Jalur Hijau Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara
b) Penyuluhan dan Pelatihan serta Sosialisasi Bidang
Pertamanan dan Pemakaman bagi pelajar dan masyarakat
umum, sebagai berikut :
• Pelatihan bidang pertamanan tingkat dasar yang diikuti 5
angkatan dengan jumlah 120 orang, dan tingkat lanjutan
yang diikuti oleh 4 angkatan dengan jumlah 120 orang
• Penggerakan peran serta pelajar di bidang pertamanan dan
pemakaman yang diikuti oleh 250 orang
• Sosialisasi bidang pertamanan kepada murid sekolah dan
RW binaan yang diikuti oleh 3 lokasi untuk murid sekolah
SD dan 2 lokasi untuk RW Binaan.
• Bimbingan Teknis dan Pembuatan Taman Percontohan
Green School dan Taman Percontohan Organisasi
Kewanitaan yang diikuti oleh 5 sekolah sebanyak 350
orang dan 4 lokasi sebanyak 200 orang.
• Bimbingan Teknis Tata cara pemulasaraan/perawatan
jenazah yang diikuti oleh 600 orang dari 20 lokasi
12) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan
Pemakaman
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 93
Pelaksanaan Gali Tutup Memakamkan Jenazah sebanyak 37.466
makam dan Pelayanan Pemakaman Jenazah Bagi Keluarga
Miskin sebanyak 2.016 jenazah, dengan rincian sebagai berikut :
a) Jakarta Pusat : GAKIN 282 jenazah dan Gali Tutup Makam
5.051 makam.
b) Jakarta Utara : GAKIN 650 jenazah dan Gali Tutup Makam
5.257 makam.
c) Jakarta Barat : GAKIN 325 jenazah dan Gali Tutup Makam
6.122 makam
d) Jakarta Selatan : GAKIN 233 jenazah dan Gali Tutup Makam
6.100 makam.
e) Jakarta Timur : GAKIN 526 jenazah dan Gali Tutup Makam
14.936 makam.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
lingkungan hidup, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya,
ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu
airnya dari 67 titik pantau pada 2012 menjadi 79 Titik Pantau pada
2013.
2) Ditindaklanjutinya semua pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
sebanyak 50 kasus
3) Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air
limbah proses yang terbuang pada 200 kegiatan usaha.
4) Meningkatnya luas lahan kota yang dibebaskan dari 41,38 Ha
(2012) menjadi 85,79 Ha (2013)
5) Hutan Kota yang dikembangkan sebanyak 7 lokasi yakni
Kembangan Utara, Pondok Labu, Munjul, Semper, Setu Jakarta
Timur , Rorotan dan Jalan Joe.
6) Meningkatnya Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman
pangan dan hortikultura dari 13,9 Ha (2012) menjadi 14,2941 Ha
(2013)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 94
7) Meningkatnya Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan
Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman dari 326.736
Pohon (2012) menjadi 398.136 pohon (2013)
8) Meningkatnya Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan
sebagai Agrowisata dari 4 lokasi (2012) menjadi 5 lokasi (2013)
9) Meningkatnya jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang
dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik dari 6 lokasi
(2012) menjadi 11 lokasi (2013)
10) Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi sebanyak 72
jenis tumbuhan dan 2.101 jenis satwa
11) Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa
Ragunan yang dapat dikonservasi 15.389 flora dan 1.970 fauna
12) Jumlah spesies/jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam
kawasan hutan dan hutan kota dari 171 jenis flora dan 252 jenis
fauna
13) Tersusunnya 8 dokumen perencanaan untuk pembebasan lahan
RTH Hutan Kota Tahun 2014
14) Bertambahnya jumlah pohon yang ditanam pada kawasan hutan
mangrove, hutan kota sebanyak 58.880 pohon
15) Terlaksananya pengkayaan jenis pohon di hutan kota sebanyak
9.040 pohon
16) Meningkatnya pemanfaatan Hutan kota sebagai tempat wisata
alam terbatas di Hutan Kota Srengseng, Hutan Kota Pondok
Labu, Hutan Kota Srengseng, Hutan Kota Cijantung dan Hutan
Kota Kembangan Utara.
17) Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan
sebanyak 124 ijin IPAL, 92 ijin TPS B3, 287 ijin bor perpanjangan
, 37 ijin bor baru, 61 ijin pantek baru, dan 95 ijin pantek
perpanjangan
18) Berkurangnya tingkat pencemaran udara pada 119 kegiatan
usaha dan 3361 kendaraan bermotor
19) Terlaksananya penegakan hukum lingkungan hidup sebanyak 54
kasus pelanggaran baku mutu, 8 kasus pidana, 50 kasus
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 95
sengketa, 187 pengelola Kawasan Dilarang Merokok (KDM)
20) Dipertahankannya jumlah lokasi titik pantau udara ambient
dengan metoda manual aktif sebanyak 18 kali pemantauan.
21) Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah
kota administrasi dengan menggunakan 6 SPKU (Stasiun
Pemantau Kualitas Udara)
22) Tersedianya informasi kualitas air tanah di 100 titik lokasi, kualitas
perairan laut/ muara teluk Jakarta di 43 titik lokasi, dan kualitas
situ/waduk sebanyak 40 situ/waduk
23) Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak dari 1000
kendaraan pada 2012 menjadi 3.361 kendaraan pada 2013 dan
emisi tidak bergerak dari 100 kegiatan usaha pada tahun 2012
menjadi 227 kegiatan usaha pada tahun 2013
24) Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB) dari 64 kali pelaksanaan HBKB
pada tahun 2012 menjadi 113 kali pelaksanaan pada 2013.
25) Terwujudnya pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3
yang pada 2012 hanya 60 ijin menjadi 92 ijin pada tahun 2013.
26) Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
sebanyak 100 kegiatan menjadi 150 kegiatan pada tahun 2013.
27) Meningkatnya jumlah dokumen lingkungan yang
direkomendasikan dari 1142 rekomendasi pada tahun 2012
menjadi 1.261 rekomendasi pada tahun 2013
28) Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan
pembangunan dari 700 kegiatan pada 2012 menjadi 1074
kegiatan pada tahun 2013.
29) Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen
lingkungan di 2 lokasi pengembangan Kawasan Pantura
30) Diterbitkannya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari
kegiatan usaha sebanyak 124 ijin.
31) Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah pada 30 sumur
pantau /AWLR, 4.365 pelanggan air tanah, 47 lokasi pemboran,
dan 187 lokasi sumur baru.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 96
32) Tersedianya pembahasan peraturan daerah tentang rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
pedoman di dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
RPPLH tahap II (Penetapan Ekoregion daratan).
33) Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air
di DKI Jakarta melalui Penetapan Daya Dukung dan Daya
Tampung Beban Pencemar Sungai Cakung, Kamal, Buaran.
34) Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia
usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa 3
kelompok dan 75 kegiatan usaha pada tahun 2012 menjadi 411
kegiatan usaha pada tahun 2013.
35) Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan pada Usaha Skala
Kecil (USK) sebanyak 100 USK
36) Berkurangnya pencemaran air limbah domestik pada 10
kelurahan
37) Meningkatnya luas lahan kota yang dibebaskan dari 41,38 Ha
(2012) menjadi 85,79 Ha (2013)
38) Hutan Kota yang dikembangkan sebanyak 7 lokasi yakni
Kembangan Utara, Pondok Labu, Munjul, Semper, Setu Jakarta
Timur , Rorotan dan Jalan Joe.
39) Meningkatnya Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman
pangan dan hortikultura dari 13,9 Ha (2012) menjadi 14,2941 Ha
(2013)
40) Meningkatnya Jumlah Pohon yang ditanam pada Kawasan Hutan
Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman dari 326.736
Pohon (2012) menjadi 398.136 pohon (2013)
41) Meningkatnya Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan
sebagai Agrowisata dari 4 lokasi (2012) menjadi 5 lokasi (2013)
42) Meningkatnya jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang
dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik dari 6 lokasi
(2012) menjadi 11 lokasi (2013)
43) Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka
penurunan emisi gas rumah kaca, dimana telah disusun dokumen
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 97
RAD GRK pada tahun 2012 dan telah dilakukan dua kali
diseminasi pada tahun 2013
44) Terlaksananya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor
utama (industri, transportasi, komersil, rumah tangga, limbah
padat, air limbah) dengan menggunakan aplikasi dan system
pelaporan penurunan Emisi GRK.
45) Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan
emisi gas rumah pada 6 sektor sesuai Pergub No. 131 tahun 2012
tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
46) Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah
Adaptasi Perubahan Iklim pada 6 bidang yang diawasi
47) Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi sebanyak 72
jenis tumbuhan dan 2.101 jenis satwa
48) Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa
Ragunan yang dapat dikonservasi 15.389 flora dan 1.970 fauna
49) Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam
kawasan hutan dan hutan kota dari 171 jenis flora dan 252 jenis
fauna
50) Tersusunnya 8 dokumen perencanaan untuk pembebasan lahan
RTH Hutan Kota Tahun 2014
51) Bertambahnya jumlah pohon yang ditanam pada kawasan hutan
mangrove, hutan kota sebanyak 58.880 pohon
52) Terlaksananya pengkayaan jenis pohon di hutan kota sebanyak
9.040 pohon
53) Meningkatnya pemanfaatan Hutan kota sebagai tempat wisata
alam terbatas di Hutan Kota Srengseng, Hutan Kota Pondok
Labu, Hutan Kota Srengseng, Hutan Kota Cijantung dan Hutan
Kota Kembangan Utara.
54) Terlaksananya pembebasan lahan RTH Taman dan Makam
seluas 9,18 ha
55) Meningkatnya luas lahan RTH taman dan makam yang
dibebaskan seluas 9,18 Ha di 15 lokasi.
56) Meningkatnya luas lahan RTH pertanaman dan pemakaman yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 98
dikelola sebanyak 13,47 Ha
57) Terlaksananya konservasi air tanah melalui pengadaan dan
pemasangan meter air pada pelanggan sebanyak 1.583 unit
58) Meningkatnya sarana laboratorium lingkungan dari 27 unit
peralatan laboratorium pada tahun 2012 menjadi 47 unit peralatan
laboratorium pada tahun 2013
59) Meningkatnya jumlah sarana keindahan kota yang dikelola dari
266 unit pada tahun 2012 menjadi 339 unit pada tahun 2013
60) Meningkatnya jumlah RTH yang dikembangkan oleh masyarakat
dari 10 lokasi pada tahun 2012 menjadi 19 lokasi pada tahun
2013 yang bekerjasama dengan pengusaha swasta melalui
program CSR (Corporate Social Responsibility).
61) Terlaksananya kegiatan penggalangan dan pemberdayaan
masyarakat sebanyak 51 paket kegiatan
62) Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan
pertamanan dan pemakaman sebanyak 39.487 kegiatan yang
terdiri dari upah dan konsumsi bagi petugas pemakaman
dilapangan mulai dari petugas pelayanan angkutan dan
perawatan jenazah terlantar/tunawan dari TKP ke RSCM, Panti,
RSCM, dan RSUD ke TPU dan upah pengemudi kendaraan
jenazah. Selain itu juga dilaksanakan gali tutup pemakaman serta
pelayanan jenazah dari keluarga miskin secara gratis.
9. Urusan Pertanahan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pertanahan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp6.956.250.000,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp4.878.798.870,00 atau 70,14%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,
dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 99
a) Penyelenggaraan Otomasi P4T
b) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat, Jakarta
Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara
2) Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota
a) Pengukuran untuk updating Peta Dasar untuk operasional
pelayanan
b) Penelitian dan Pemutakhiran Peta Lembar Rencana Kota
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pertanahan, antara lain :
1) Terdatanya jumlah Kelurahan yang terdata P4T sebanyak 21
kelurahan
2) Dipertahankannya persentase luas wilayah yang terukur dan
terpetakan sebesar 100%
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp135.284.662.824,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp117.906.152.559,00 atau 87,15%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem
Administrasi Kependudukan
a) Penyusunan 300 buku SOP di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dinas kependudukan dan
pencatatan sipil.
b) Pembangunan 1 aplikasi manajemen user.
c) Penyusunan 60 buku tentang pengembangan sistem
pengelolaan dan penyajian data statistik kependudukan dan
pencatatan sipil.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 100
2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a) Pelaksanaan dialog interaktif penyelenggaraan pendaftaran
Penduduk untuk 100 orang.
b) Pembinaan dan supervisi pelayanan pendaftaran penduduk di
44 Kecamatan.
c) Pengadaan 51 jenis cetakan khusus (security printing dan
formulir), 17 jenis alat tulis kantor sarana teknologi informasi,
perangkat e-KTP operasional mobile pada pelayanan mobil
keliling di 6 Sudin Dukcapil, 5 jenis hardware dan software
windows, oracle database dan security dan 3 jenis perangkat e-
KTP operasional reguler di setiap suku dinas kependudukan
dan suku cadang e-KTP kelurahan.
d) Pelaksanaan bimtek pencatatan kelahiran bagi 90 orang
koordinator bidan pada puskesmas dan kasie dukcapil di
kecamatan provinsi DKI Jakarta.
e) Pemeliharaan hardware komputer tingkat dinas kependudukan
dan pencatatan sipil, puskesmas, rumah bersalin.
f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-akta
kelahiran di 267 Kelurahan, 44 puskesmas RB dan 44
Kecamatan.
g) Pelaksanaan sosialisasi 4 jenis informasi pelayanan dan
peraturan administrasi kependudukan melalui media cetak dan
elektronik.
3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengembangan 1 aplikasi reporting pelayanan e-akta di
puskesmas, rumah bersalin dan pelayanan pendaftaran penduduk
di kelurahan.
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
a) Pembinaan, pengawasan dan penertiban administrasi
kependudukan penduduk sementara di 5 wilayah kota
administrasi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 101
b) Pelaksanaan dialog interaktif pencatatan perkawinan kepada
pemuka agama bagi 100 orang kanwil keagamaan.
c) Pameran pembangunan administrasi kependudukan di pekan
Raya Jakarta (PRJ).
d) Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan penduduk
rentan adminduk pada 10 panti sosial.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kependudukan dan catatan sipil, antara lain :
1) Ditetapkannya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai ketentuan yaitu 2 SOP pelayanan dan 2
sub aplikasi SIAK.
2) Penerbitan kartu keluarga dari 89% (2012) menjadi 94,18%
(2013), penerbitan KTP dari 92% (2012) menjadi 95,15% (2013),
dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 170,26% dari
target tahun 2013.
3) Termanfaatkannya database penduduk bagi instansi vertikal
maupun horizontal sebanyak 9 instansi.
4) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi
kependudukan dari 70% (2012) menjadi 78% (2013).
5) Meningkatnya pembinaan dan partisipasi masyarakat dan
stakeholders dibidang administrasi kependudukan dari 92%
(2012) menjadi 95% (2013).
6) Pembinaan administrasi kependudukan bagi masyarakat di
wilayah rentan Adminduk sebanyak 10 lokasi.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pada tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar Rp42.140.723.800,00
dengan total penyerapan sebesar Rp38.227.758.870,00 atau
90,71%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 102
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
a) Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
b) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Kebijakan Perlindungan Anak
c) Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari
tindak kekerasan
d) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dalam Siklus Anggaran Kinerja
e) Penyusunan peraturan Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak di
Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
• Keputusan Gubernur Nomor 736/2013 tentang
Penunjukan Kota Adm Jakarta Timur, Kota Adm
Jakarta Barat dan Kab. Adm Kep Seribu sebagai
Kota/kab Pengembangan Kota Layak Anak.
• Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2013 tentang
Penyediaan Data Sasaran Kegiatan Secara Terpilah
Menurut Jenis Kelamin dan Anak.
• Instruksi Gubernur Nomor 133/2013 tentang Tindak
Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 Tentang
Pembentukan Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi DKI
Jakarta.
2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
a) Rapat Koordinasi Peningkatan Kerjasama dengan
lembaga-lembaga dalam Program Perlindungan
Perempuan dan Anak
b) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
c) Pelatihan Pengembangan Potensi Diri Perempuan Bagi
Pengurus Organisasi Perempuan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 103
d) Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Bagi Pengurus
Organisasi
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak,
dan Perempuan
a) Pelaksanaan KIE Kebijakan Penyediaan sarana kebutuhan
perempuan di tempat kerja
b) Peningkatan kualitas Anak dan Pemberdayaan Perempuan
c) Pembinaan dan evaluasi program Peningkatan Peran
Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
d) Pembinaan dan Evaluasi Program Gerakan Sayang Ibu
(GSI)
e) Pameran Citra Karya
f) Ekspose hasil karya perempuan produktif dalam rangka
pemberdayaan perempuan dan masyarakat
g) Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
h) Pendukung Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
i) Pemantapan dan Penguatan Jaringan Kerja Gugus
tugas KLA
j) Koordinasi Penyiapan Kota Layak Anak
k) Launching Jakarta Menuju Kota Layak Anak
l) Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak
m) Dialog Interaktif Partisipasi Anak
n) Pembentukan Kelompok Pencegahan KDRT berbasis
komunitas di 2 Kelurahan Wilayah Jakarta Timur yaitu
Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Tengah
o) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Kelompok Usaha
Perempuan
p) Pembentukan Forum Anak Tingkat Kab/Kota di 5 Wilayah
Kota pada Tahun 2013
q) Penguatan Gugus Tugas Trafficking
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 104
r) Peningkatan Kerjasama Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
dalam penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)
dan kekerasan terhadap Anak (KtA)
s) Updating data KtP KtA
t) Koordinasi Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
dalam penanganan Perdagangan orang lintas Provinsi
u) Peningkatan ketrampilan perempuan dalam usaha ekonomi
keluarga melalui kewirausahaan
v) Peningkatan Jumlah Kelompok Perempuan dalam
Pelatihan melalui dana PPMK
4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
a) Updating Data Profil Pemberdayaan Perempun
b) Penetapan Perusahaan Pembina terbaik tenaga kerja
perempuan Provinsi DKI Jakarta
c) Pelaksanaan KIE Program Pengarusutamaan Gender
(PUG) bagi SKPD/UKPD
d) Pelatihan Kesetaraan Gender Bagi Santri Pondok
Pesantren
e) Pelaksanaan Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak
Dini
f) Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender
g) Pelatihan Kesetaraan dan Keadilan Gender
h) Pelatihan PIK Keluarga Bagi Organisasi Wanita
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain :
1) Meningkatnya persentase SKPD/UKPD yang menerapkan
perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dari
12,5% pada tahun 2012 menjadi 15,48% pada tahun 2013.
2) Meningkatnya jumlah lembaga peduli perempuan dan anak
yang aktifdari 63 lembaga pada tahun 2012 menjadi 64
lembaga pada tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 105
3) Terlaksananya pembinaan peningkatan peran perempuan
menuju keluarga sehat sejahtera di 267 kelurahan pada tahun
2013.
4) Terlaksananya pilot project Kota Layak Anak di lima kelurahan
pada 5 Kota Administrasi pada tahun 2013, yakni Kel.Petojo
Selatan Jakarta Pusat, Kel.Sungai Bambu Jakarta Utara,
Kel.Palmerah Jakarta Barat, Kel.Gandaria Selatan Jakarta
Selatan, Kel. Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur.
5) Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan kekerasan
terhadap perempuan dan anak oleh petugas terlatih di unit
pelayanan terpadu dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95%
pada tahun 2013
6) Meningkatnya persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan dari jumlah 48,67% ditahun 2012 menjadi 51,72%
ditahun 2013
7) Meningkatnya jumlah stakeholder yang telah mendapatkan
advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender dari
95 stakeholder di tahun 2012 menjadi 165 stakeholder di tahun
2013.
8) Diterimanya Penghargaan bagi Provinsi DKI Jakarta dalam
bentuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diterima oleh
Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Presiden R.I pada saat
Perayaan Hari Ibu ke-84, untuk tahun 2012 Provinsi DKI
Jakarta mendapatkan perhargaan APE tingkat Madya dan
Tahun 2013 mendapatkan penghargaan APE tingkat Utama
(tertinggi)
12. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pada
tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar Rp58.429.801.720,00
dengan total penyerapan sebesar Rp55.247.826.948,00 atau
94,55%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 106
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Keluarga Berencana
a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di
Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk.
b) Peningkatan Pelayanan KB.
c) Penggarapan Pelayanan KB di Wilayah Kumuh Perkotaan,
Perbatasan dan Kepulauan.
d) Pelaksanaan bakti sosial Hari Keluarga Nasional.
e) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan.
f) Pengadaan sepeda motor Penyuluh KB.
g) Peningkatan Mutu Jaminan Pelayanan KB.
h) Koordinasi Teknis Kelompok Paguyuban KB Pria.
i) Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB BUMN
dan BUMD.
j) Pemantapan Komitmen Pelayanan KB melalui Dokter
dan Bidan Praktek Swasta.
k) Pengadaan Alat Kontrasepsi
2) Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
a) Pelaksanaan Gebyar Kreatifitas Program Generasi
Berencana (GenRe).
b) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi.
c) Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja.
d) Sosialisasi Program GenRe bagi Anggota Saka Kencana.
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB dan Kependudukan
a) Pelaksanaan Temu Akbar Penyuluh Keluarga Berencana
(PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
b) Pengembangan IMP dan Kelompok Kegiatan di RW
Binaan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 107
c) Penguatan Kelembagaan Ikatan Penulis Keluarga
Berencana (IpeKB).
d) Pengembangan Wawasan Peningkatan PKB dan IMP
dalam Program KKB.
4) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi
a) Advokasi dan KIE Program KB melalui media elektronik.
b) Bimbingan Teknis Forum Antar Umat Beragama Peduli
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (FAPSEDU).
c) Advokasi dan KIE melalui media cetak.
d) Advokasi Program KB & Kependudukan bagi Organisasi
Keagamaan.
e) Advokasi KIE KB dan Kependudukan bagi Generasi Muda.
f) Bimbingan Teknis KB dan Kependudukan bagi Toga dan
Toma.
g) Bimbingan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola
Program KKB.
5) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
a) Pelaksanaan kemitraan Kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB) - Posyandu.
b) Pemantapan Program Bina Keluarga Remaja (BKR).
c) Pemantapan Program Bina Keluarga Lansia (BKL)
d) Pelaksanaan Gelar Kreativitas Kelompok Bina Keluarga
Unggulan.
e) Pelaksanaan Gelar Produk Unggulan Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
f) Pengembangan Wawasan Ketahanan Keluarga
g) Pembentukan Pusat Peningkatan Keluarga Sejahtera
h) Pembinaan Peserta KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR
dan BKL.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 108
1) Dipertahankannya Total Fertility Rate 2,3
2) Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang menjadi
peserta KB baru dari 364.916 peserta tahun 2012 menjadi
451.172 peserta Tahun 2013
3) Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi
peserta KB aktif dari 1.041.081 peserta Tahun 2012 menjadi
1.050.086 peserta Tahun 2013
4) Menurunnya cakupan pasangan usia subur yang ingin anak
ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet
Need) dari 13,2% Tahun 2012 menjadi 12,86% Tahun 2013
5) Menurunnya persentase pasangan usia subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun dari 3,7% Tahun 2012 menjadi 1,03%
Tahun 2013
6) Dipertahankannya keberdaaan petugas lapangan keluarga
berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) di setiap
Kelurahan.
7) Meningkatnya persentase institusi masyarakat yang
melaksanakan KIE-KB dari 80% di tahun 2012 menjadi 84% di
tahun 2013
8) Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami
program KB dan Kependudukan dari 60% di tahun 2012
menjadi 63% di tahun 2013.
9) Dipertahankannya persentase cakupan Ibu Hamil yang
mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari
Ibu Hamil untuk bayinya sebanyak 95%
10) Meningkatnya jumlah pengembangan dan pembentukan Pusat
Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dari 296 PIK Remaja di
tahun 2012 menjadi 324 PIK Remaja di tahun 2013
11) Meningkatnya persentase rasio pasangan usia subur yang
menjadi peserta KB aktif dari 57.3% di tahun 2012 menjadi
78,85% di tahun 2013
12) Meningkatnya cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-
KBdari 60 % di tahun 2012 menjadi 78,62 % di tahun 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 109
13) Meningkatnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta
KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB dari 70 % di tahun 2012 mejadi 79,82 %
di tahun 2013.
13. Urusan Sosial
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar
Rp558.731.464.944,00 dengan penyerapan sebesar
Rp523.812.295.354,00 atau 93,75%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
a) Peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan melalaui
PKSA
b) Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Non Panti Sosial
Asuhan Anak (NPSAA)
c) Peningkatan kesejahteraan sosial anak berhadapan hukum
(ABH) melalaui PKSA
d) Peningkatan kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan
(ADK) melalaui PKSA
e) Advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak
f) Pemberian Sarana Alat Bantu Fisik bagi ADK (Anak
Dengan Kecacatan)
g) Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi lanjut usia melalui
Pusaka
h) Dukungan alat bantu fisik bagi lanjut usia
i) Pelayanan Harian Lanjut Usia
j) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas
k) Penguatan Fungsi Sosial Penyandang Cacat
l) Permakanan WBS, Bimbingan Sosial, Fisik, Mental,
Spiritual, dan Keterampilan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 110
m) Penjangkauan Sosial PMKS Jalanan
n) Pengendalian di lokasi titik rawan PMKS Jalanan
o) Penyaluran Sosial PMKS Jalanan
p) Penempatan petugas pengendalian di lokasi titik rawan
PMKS jalanan
q) Pemantauan, penjangkauan, dan perlindungan sosial
PMKS jalanan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
a) Rehab Panti Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial
Bina Insan Bangun Daya 1, Panti Sosial Bina Insan Bangun
Daya 3, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dan Panti
Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2
b) Rehab Total Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih dan
Rumah Perlindungan Lanjut Usia
c) Rehab Lanjutan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2,
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 6, Panti Sosial
Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Tresna Werdha
Usada Mulia 5, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2,
Loka Bina Karya Pondok Bambu dan Panti Sosial Asuhan
Anak Balita Tunas Bangsa
d) Peningkatan Pagar dan Perluasan Dapur PSBL 4
3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
a) Pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan
Sosial Koordinatif
b) Bimbingan Teknis Penguatan Organisasi Sosial
c) Asistensi Lembaga Penerima Bantuan
d) Pelatihan Teknis Pengarusutamaan Gender bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial
e) Pembinaan FK.LU Provinsi DKI Jakarta
f) Bimbingan Teknis Penguatan Pokja Kesuma
g) Bimbingan Teknis LKMS dan LKKK
h) Workshop Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 111
i) Penguatan Kemandirian Lembaga Kesejahteraan Sosial
j) Pembinaan Pengurus FKPSM, FKLU, FK, Pokja Kesuma,
dan TKSK, FKKT, dan Forum Lembaga
k) Pelatihan Managemen UKS bagi Pengurus Lembaga
Kesejahteraan Sosial
l) Peningkatan Kinerja Pendamping Sosial
m) Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
n) Bimbingan Sosial Keahlian Khusus Bagi PSM
o) Bimbingan Sosial Pengembangan PSM
p) Kemitraan Peksos Profesional
q) Bimtek Penguatan Karang Taruna
r) Pelatihan PSM tingkat Dasar dan Lanjutan
s) Pemberdayaan Karang Taruna
t) Penyebarluasan Informasi Sosial di Media Cetak dan
Elektronik
u) Keikutsertaan Dinas Sosial Dalam Pameran Karnaval di
Bidang Kesos
v) Promosi Pameran Sosial Bidang Kesos
w) Pengembangan Peran serta Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan Kesos
x) Peran Penyandang Disabilitas Membangun Kota Jakarta
(Talkshow/Dialog Interaktof di TV)
y) Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui
KUBE (Talkshow/Dialog Interaktof di TV)
z) Peran Tagana dalam Penanggulangan Bencana di Jakarta
(Talkshow/Dialog Interaktof di TV)
aa) Talkshow Interaktif di Radio Tentang Peraturan Perundang-
undangan
4) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
a) Penguatan kemandirian keluarga miskin melalui UEP dan
KUBE
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 112
b) Bimbingan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin
c) Penguatan Fungsi Sosial Tuna Sosial
d) Peningkatan Kemandirian Korban Penyalahgunaan NAPZA
e) Pengembangan Usaha Ekonomi produktif bagi lanjut usia
terlantar
f) Pengembangan UEP Bagi Penca Potensial
g) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
h) Bimbingan Pelatihan Kemandirian Bagi KTK dan PM
bermasalah
i) Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan bagi penyandang
disabilitas potensial
j) Bimbingan sosial dan latihan keterampilan kemandirian
bagi tuna sosial
5) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
a) Pelayanan Sosial penanggulangan bencana
b) Santunan sosial pasca bencana
c) Pengadaan peralatan dapur umum keluarga korban
bencana
d) Penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana
e) Perlindungan dan santunan sosial korban bencana
f) Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna
dan PSM
g) Pengadaan peralatan hunian sementara (huntara)
h) Pelatihan Tenaga Penanggulangan Bencana di Kepulauan
Seribu
i) Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana
j) Kesiapsiagaan bencana
k) Bimtek Satgasos tingkat dasar dan lanjutan
l) Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat
m) Rehabilitasi Sosial ODHA
n) Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam rangka Hari
Pahlawan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 113
o) Silaturahmi Gubernur dengan pahlawan nasional, janda
pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda
perintis kemerdekaan dan organisasi kejuangan lainnya.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
sosial, antara lain :
1) Meningkatnya persentase PMKS non potensial yang mendapat
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 29% di tahun
2012 menjadi 43% (dari populasi 28.091 orang) di tahun 2013.
2) Meningkatnya persentase PMKS yang dapat ditampung di panti
sosial sebanyak 13,6% di tahun 2012 menjadi 14,2% (dari
populasi PMKS 38.732 orang) di tahun 2013.
3) Menurunnya populasi PMKS jalanan sebesar 25% dari 10.292
orang di tahun 2012 menjadi 7.722 orang di tahun 2013
4) Meningkatnya jumlah Gedung Panti Sosial yang layak
sebanyak 11 panti sosial di tahun 2012 menjadi 12 panti sosial
di tahun 2013
5) Meningkatnya jumlah Gedung SKKT yang dapat difungsikan
sebanyak 34 SKKT di tahun 2012 menjadi 60 SKKT di tahun
2013.
6) Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan
urusan Sosial sebanyak 331 lembaga di tahun 2012 menjadi
662 lembaga di tahun 2013.
7) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang
aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial sebanyak 6.496
orang di tahun 2012 menjadi 7.640 orang di tahun 2013.
8) Persentase masyarakat dan dunia yang peduli terhadap
permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta
sebanyak sebanyak 5% di tahun 2012 menjadi 5,5% di tahun
2013
9) Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri
sebanyak 12.604 keluarga di tahun 2012 menjadi 15.004
keluarga di tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 114
10) Meningkatnya jumlah PMKS potensial yang mampu hidup
mandiri dari 3.405 orang di tahun 2012 menjadi 5.155 orang di
tahun 2013.
11) Dipertahankannya respon time penanggulangan bencana
maksimal 3 jam di tahun 2013
12) Dipertahankannya persentase korban bencana alam yang
mendapat perlindungan sosial sebanyak 100% di tahun 2013
13) Meningkatnya jumlah PMKS non potensial yang mendapat
jaminan sosial sebanyak 271 orang di tahun 2012 menjadi 350
orang di tahun 2013.
14. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp362.684.938.629,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp337.261.647.424,00 atau 92,99%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan
Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
a) Penciptaan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja melalui
pemanfaatan/penguasaan pengetahuan dan teknologi
sebanyak 100 orang pencari kerja.
b) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan
c) Penyediaan Informasi Lowongan Kerja pada Perusahaan
sebanyak 800 perusahaan
2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga
Kerja
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 115
a) Pelatihan dan Pemagangan Perawat/tenaga paramedis
(Perawat) untuk ditempatkan di berbagai rumah sakit/unit
pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri.
b) Pemagangan IMM ke Jepang sebanyak 200 orang
c) Pemagangan Pekerja ke Seoul (Sister City) melalui Program
Sister City Seoul sebanyak 15 orang.
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a) Advokasi Perselisihan Hubungan Industrial bagi pekerja/buruh.
b) Fasilitasi buruh dan pengusaha oleh Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30 x Sidang
4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat
Pelatihan Kerja
a) Pengadaan Simulator Las dan Forklift di Pusat Pelatihan
Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) Condet
b) Pengadaan Peralatan Laboratorium Las di Pusat Pelatihan
Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) Condet
c) Pengembangan Gedung Kantor PPKD Jakarta Barat 4 Lantai
di PPKD Jakarta Barat
5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
a) Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke Lokasi
Transmigrasi
b) Penyediaan Sarana Ketransmigrasian, berupa : sandang, alat
tidur, alat penerangan, alat dapur, alat pertanian, alat
pertukangan
c) Penyediaan Jaminan Hidup berupa sembako untuk
mendukung kebutuhan hidup transmigran
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
ketenagakerjaan dan transmigrasi, antara lain :
1) Meningkatnya persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 116
dan jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan
kerja dari 25.341 orang (2012) menjadi 156.755 orang (2013)
2) Meningkatnya persentase tingkat produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya jumlah PDRB Provinsi DKI Jakarta yang dihitung
dengan harga konstan sebesar 422.288 M (2012) menjadi
449.821 M (2013)
3) Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program
jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 16.453 perusahaan (2012)
menjadi 30.325 perusahaan (2013)
4) Meningkatnya persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja
(PPK) yang ditempatkan sebanyak 4.426 orang (2012) menjadi
sebanyak 4.480 orang (2013)
5) Meningkatnya persentase jumlah transmigran yang ditempatkan
dari 127 KK (2012) menjadi 132 KK (2013)
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp304.157.431.873,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp141.519.452.906,00 atau 46,53 %
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Usaha Koperasi
a) Penyelenggaraan Diklat Manajemen Koperasi bagi Organisasi
Masyarakat Betawi.
b) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Koperasi
c) Partisipasi Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
d) Pekan Raya Koperasi
e) Analisis Pengaruh Pelayanan dan Pembinaan Dinas Koperasi
terhadap Pertumbuhan Koperasi di Provinsi DKI Jakarta
f) Diklat Pengelola/ Pengurus KJK PEMK
g) Pelatihan Enterpreneurship Bagi Masyarakat Betawi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 117
h) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Koperasi bagi
Koperasi Masyarakat
2) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
a) Pemeringkatan Koperasi
b) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi bagi koperasi masyarakat
c) Pendampingan KJK-PEMK
d) Penyusunan Bisnis Plan bagi KUMKM
3) Program Pemberdayaan UMKM
a) Pendampingan bagi UKM Dalam Penerapan Standarisasi
Mutu, Sistem HAKI dan Kehalalan Produk
b) Pembinaan Usaha Bagi Para PKL Pasca Penertiban PKL di
Kawasan Tanah Abang dan sekitarnya
c) Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan
UMKM
d) Fasilitasi Pengembangan Pasar Produk UKM
e) Pembinaan Usaha Mikro/PKL
f) Pendampingan PKL di Lokasi Semetara
g) Bimbingan Teknis Sablon Bagi Pelaku UMKM
4) Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi
dan UMKM
a) Penanganan Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir
b) Lanjutan pengadaan sarana dan prasarana Kantor
c) Up-grade sistem informasi internal di UPDB PEMK
d) Penguatan Pemberdayaan Usaha Bagi Pemanfaat
e) Advokasi Pendampingan Pengelolaan Dana Bergulir bagi KJK
PEMK
f) Audit pada KJK PEMK Dana Bergulir
g) Lanjutan Peningkatan Kompetensi Manager KJK PEMK
h) Peningkatan pemahaman Akuntansi bagi pegawai UPDB
PEMK
i) Diklat peningkatan pembekalan bagi pengelola Bidang
Manajer KJK PEMK
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 118
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan
UMKM
sudah dijelaskan pada program unggulan
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah koperasi aktif dari 5.117 koperasi dengan
besar volume Rp6.842.536.000.000,00 (2012) menjadi 5.579
koperasi dengan besar volume Rp8.442.121.000.000,00 (2013)
2) Meningkatnya jumlah koperasi pedagang pasar, koperasi
pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi dari 70
koperasi (2012) menjadi 140 koperasi (2013)
3) Meningkatnya persentase jumlah koperasi baru dari 2,14 %
(2012) menjadi 3,28 % (2013)
4) Meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang mengikuti Diklat
dan Bimtek dari 4.582 koperasi (2012) menjadi 4.812 koperasi
(2013)
5) Meningkatnya Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan
Diklat & Bimtek dari 1.060 UKM (2012) menjadi 1.390 UKM (2013)
6) Berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan dari 87% di
(2012) menjadi 18,64% (2013)
7) Meningkatnya jumlah UMKM mandiri/dibina dari 52.914 UKM
(2012) menjadi 123.692 UKM (2013)
8) Meningkatnya jumlah dana bergulir yang disalurkan dari
Rp.290.317.800.000,00 (2012) menjadi Rp. 299.811.192.060,00
(2013)
9) Meningkatnya jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro
Kecil/UMK) dari 109.911 pemanfaat (2012) menjadi 112.835
pemanfaat (2013)
10) Meningkatnya luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi
binaan dan lokasi sementara dari 200.975 m2 (2012) menjadi
203.287 m2 (2013)
16. Urusan Penanaman Modal
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 119
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan penanaman modal, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp43.854.193.493,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp32.324.542.497,00 atau 73,71%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a) Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Investasi Antar Daerah
b) Pelaksanaan Business Forum Investasi Luar Negeri di
Seoul-Korea Selatan dan Beijing-Cina
c) Pelaksanaan Business Forum Investasi Dalam Negeri di
Batam dan Jakarta
d) Penyediaan Profil Investasi Provinsi DKI Jakarta
e) Promosi Investasi Luar Negeri ke 6 negara, yaitu :
• Investment Promotion Forum Regional Potential
Investment Opportunities di Taipei-Taiwan
• Promosi Terpadu Windows to Indonesia di Kyiv-
Ukraina
• Pameran ASEAN Years Consumer Fair 2013, di Brunei
Darussalam
• Pameran ASEAN Bidang Batu Mulia dan Permata di
Bangkok, di Bangkok-Thailand
• Regional Investment Forum, di Roma-Italy
• Pameran Malaysia International Branding Showcase
2013 and China Import & Export Exhibition (CIEM), di
Kuala Lumpur-Malaysia
f) Promosi Investasi Dalam Negeri diselenggarakan di 8 kota,
yaitu :
• Pameran Nusantara Expo 2013, di Pontianak,
Kalimantan Barat.
• Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 120
Nasional Investasi (SNI) di Denpasar, Bali.
• Bazaar dan Hiburan Karyawan Pemprov DKI, di Silang
Monas, Jakarta.
• Pekan Raya Jakarta 2013, di JIEXPO Kemayoran,
Jakarta.
• Riau Expo 2013, di Pekanbaru.
• Pameran Batam TIT Expo 2013, di Batam.
• Pameran Surabaya Investrade Expo 2013, di
Surabaya.
• Medan TTI Expo 2013, di Medan.
2) Program Peningkatan Kinerja BUMD :
a) Pelaksanaan Bisnis Forum BUMD
b) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data BUMD
c) Penyusunan Strategi Pengembangan BUMD 2013 – 2017
d) Rekruitmen Calon Pengurus BUMD
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
a) Operasional Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah
perizinan/non perizinan yang dilayani oleh unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengalami peningkatan yang
cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah perizinan
yang dilayani di tahun 2012.
b) Pengembangan sistem e-PTSP
c) Penyusunan Strategi Promosi Investasi Tahun 2014.
d) Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan
perusahaan PMA/PMDN skala besar
4) Program Peningkatan Investasi
a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
dengan indikator kinerja peningkatan realisasi investasi PMA
dan PMDN
b) Penyusunan naskah akademis untuk Peraturan Gubernur
(Pergub) tentang Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah (RUPMD) Provinsi DKI Jakarta sampai dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 121
tahun 2025
c) Penyusunan Peta Lokasi Investasi dengan indikator kinerja
peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN.
d) Penyelenggaraan Focus Group Discussion Investasi
e) Pengelolaan Data Investasi
5) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman
Modal
a) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang ditinjau
secara langsung ada 200 perusahaan
b) Pembinaan Penanaman Modal kepada Perusahaan baru
dan lama kepada 200 perusahaan.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
penanaman modal, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah proyek (PMDN/PMA) dari PMDN sebanyak
89 proyek dan PMA sebanyak 1148 proyek (2012) menjadi PMDN
sebanyak 156 proyek dan PMA sebanyak 3028 proyek (2013)
2) Jumlah setoran PAD dari BUMD sebesar Rp. 399,42 miliar.
3) Meningkatnya persentase pelayanan perijinan/non perijinan yang
tepat waktu dari 40% (2012) menjadi 65% (2013).
4) Realisasi PMA dan PMDN terdapat penurunan sebesar 18,9%
yakni PMA : Rp. 31,09 Triliun dan PMDN : Rp. 5,755 Triliun.
5) Sudah terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
6) Meningkatnya jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan
perijinannya dari 1.000 perusahaan (2012) menjadi 1.615
perusahaan (2013)
7) Jumlah izin yang dilayani sebanyak 3.917 izin/non izin (2012),
sebanyak 4.738 (2013). Diharapkan proses pelayanan perizinan
investasi semakin mudah dan cepat.
17. Urusan Kebudayaan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 122
Untuk urusan kebudayaan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp740.345.905.498,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp693.200.513.515,00 atau 93,63%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Pemberian Anugerah budaya dan penghargaan kepada seniman,
Grup Kesenian, Budayawan, Pemerhati Seni, Pemerhati
Bangunan Cagar Budaya, Pengelola/Pemilik Bangunan Cagar
Budaya.
2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan
sudah dijelaskan pada program unggulan
3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
a) Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama berupa Duta
Seni Pelajar, Temu Sastra Nusantara, Festival Seni
Tradisional, dengan Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
b) Pemberdayaan Lembaga-lembaga Kesenian yang
memberikan bantuan pembinaan pada 31 wadah/organisasi
kesenian dan membantu 8 lembaga kesenian dan
memberikan tempat bagi Wadah-wadah/Organisasi Seni yang
ada di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menampilkan karya-
karyanya agar dapat diapresiasi oleh masyarakat serta
meningkatkan kualitas pertunjukan seni tradisional sebagai
aset budaya bangsa yang layak tampil, layak tonton dan layak
jual di panggung pertunjukan.
c) Lomba Seni Karawitan berjumlah 10 grup yang terdiri dari 2
(dua) kategori yaitu tingkat dasar dan tingkat madya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 123
d) Pengenalan Seni Pertunjukan di Ruang Publik yaitu
pementasan grup musik untuk memainkan musik tradisional di
hotel, mall dan tempat publik yang sering dikunjungi
wisatawan
e) Pelatihan Kesenian BLK 5 Wilayah dengan jumlah peserta
sebanyak 1.770 peserta/pelaku kebudayaan yang mendapat
wawasan dan ketrampilan dengan jumlah pelatihan sebanyak
59 pelatihan di 5 wilayah.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
sudah dijelaskan pada program unggulan
5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
sudah dijelaskan pada program unggulan
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kebudayaan, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah penerima penghargaan pelaku maupun
pemerhati kebudayaan sebanyak 18 orang
2) Meningkatnya jumlah perlindungan dan pengembangan
kebudayaan Betawi secara adaptif Ubrug, Wayang Senggol, Lagu
10 Judul, 6 Film animasi Anak, Wayang Orang Bharata,
Ramayana, Gambang Kromong 1 Set, 200 buku kuno, 200 film
3) Meningkatnya jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima)
wilayah dan Kepulauan Seribu Taman Ismail Marzuki : Wayang
Orang Bharata
4) Meningkatnya jumlah event seni budaya yang diselenggarakan
oleh sanggar budaya binaan 140 kali pertunjukan pada
pengenalan seni di ruang publik
5) Meningkatnya jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan
wawasan dan ketrampilan Seni Ruang Publik : 420 orang dari 5
sanggar, Lagu Anak 10 Orang, Betawi hampir punah 20 orang =
total 450 orang
6) Meningkatnya Jumlah temu budaya sebanyak 5 kali.
7) Meningkatnya jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 124
kegiatan sosial budaya untuk pergelaran seni budaya betawi.
8) Dipertahankannya jumlah kawasan yang dikembangkan adalah
Kawasan Kota Tua, Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu
Babakan dan Kawasan PKJ-TIM.
9) Meningkatnya jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan
pengembangan budaya Kota tua, PBB, Museum, PKB.
10) Meningkatnya persentase penataan kawasan kota tua pada zona
inti dan zona 1
11) Bertambahnya jumlah bangunan yang terkonservasi dan
termanfaatkan adalah Konservasi Gedung Utama Museum
Sejarah Jakarta dalam rangka revitalisasi Kota Tua.
12) Meningkatnya penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi
kebudayaan tingkat nasional di Jakarta, Festival Seni Tradisi MPU
6 Provinsi @ 30 orang = 180 Seniman dan 28 event
13) Meningkatnya jumlah penyelenggaraan event seni budaya
sebanyak 34 event.
14) Meningkatnya jumlah event seni budaya betawi di ruang publik
secara periodik 140 kali pertunjukan
18. Urusan Pemuda dan Olahraga
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pemuda dan olahraga, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp894.283.707.285,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp731.054.308.808,00 atau 81,75%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a) Pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan,
kepeloporan, wawasankebangsaaan, pengembangan Iptek,
kreativitas dan senibudaya yang dilaksanakan secara
berjenjang dan berkelanjutan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 125
b) Pembinaan Kepramukaan yang dilaksanakan sesuai
dengan tingkatan kepanduan.
c) Penyelenggaraan event kepemudaan tingkat nasional dan
internasional di Provinsi DKI Jakarta.
2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi
a) Pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa yang
dilaksanakan secara berjenjang
b) Pembinaan olahraga prestasi melalui PPLP (Pusat
Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar)
c) Pengiriman atlet pada event nasional dan internasional
d) Penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat
nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan
Pemuda
a) Rehabilitasi Gelangang Remaja Kecamatan,
Gelanggang Olahraga, Fasilitas Olahraga Lepas dan Milik
Masyarakat.
b) Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan bagi
Kecamatan yang belum memiliki Gelanggang Remaja.
c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga dan
pemuda.
4) Program Pengembangan Olahraga
a) Pengembangan olahraga masyarakat
sertapemassalan dan pembibitan olahraga prestasi yang
dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
b) Pengembangan olahraga berkebutuhan khusus yang
dilaksanakan secara berjenjang.
c) Pengembangan olahraga Pondok Pesantren yang
dilaksanakan secara berjenjang.
d) Pengiriman atlet berkebutuhan khusus pada event
nasional dan internasional.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 126
e) Penyelenggaraan event pengembangan olahraga tingkat
nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pemuda dan olahraga, antara lain :
1) Meningkatnya prosentase pemuda yang dilatih sehingga
mandiri dan berdaya saing dari 10% pada tahun 2012 menjadi
12% pada tahun 2013.
2) Meningkatnya jumlah anggota pramuka yang aktif dari 215.400
orang pada tahun 2012 menjadi 562.462 orang pada tahun
2013.
3) Meningkatnya persentase gugus depan pramuka yang aktif dari
60% pada tahun 2012 menjadi 65% pada tahun 2013.
4) Prestasi olahragadan pemuda yang diraih DKI Jakarta pada
single event dan multi event antara lain :
a) Juara Umum POPNAS XII/2013 di Provinsi DKI Jakarta
dengan perolehan medali : 64 emas, 49 perak dan 40
perunggu.
b) Juara Umum POMNAS XIII/2013 di Provinsi DI
Yogyakarta dengan perolehan medali : 46 emas, 30 perak
dan 21 perunggu.
c) Medali Emas pada Tournament Asia Junior Sport
Exchange Games di Tokyo Jepang.
d) Juara III Putra dan Putri Turnamen Polo Air Betawi Cup.
e) Juara I dan II Tunggal Putera Kelompok Umur 12 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
f) Juara I dan III Tunggal Puteri Kelompok Umur 12
Tahun Turnamen Tennis Junior International Piala
Thamrin.
g) Juara I, II dan III Ganda Putera Kelompok Umur 12 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
h) Juara I dan II Tunggal Putera Kelompok Umur 14 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 127
i) Juara I Ganda Putera Kelompok Umur 14 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
j) Juara II Ganda Puteri Kelompok Umur 14 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
k) Juara I Tunggal Puteri Kelompok Umur 18 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
l) Juara III Ganda Putera Kelompok Umur 18 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
m) Juara II dan III Ganda Puteri Kelompok Umur 18 Tahun
Turnamen Tennis Junior International Piala Thamrin.
n) Juara III Putra Klasifikasi A Enjoy Jakarta World Junior
Golf Championship.
o) Juara III Putra Klasifikasi C Enjoy Jakarta World Junior
Golf Championship.
p) Juara II dan III Putra Klasifikasi D Enjoy Jakarta World
Junior Golf Championship.
q) Juara III Putri Klasifikasi A Enjoy Jakarta World Junior
Golf Championship.
r) Juara II dan III Putri Klasifikasi C Enjoy Jakarta World
Junior Golf Championship.
s) Juara II Putri Klasifikasi D Enjoy Jakarta World Junior Golf
Championship.
t) Memperoleh 4 Medali Emas, 24 perak dan 21 perunggu
pada Special Olympic 2013 Asia Pacific Games Australia.
u) Juara I Tingkat Nasional Wirausaha Muda Berprestasi
Bidang Perdagangan dan Jasa.
v) Juara Harapan I Tingkat Nasional Wirausaha Muda
Berprestasi Bidang Kuliner.
w) Pengiriman 2 Pasang Paskibraka Tingkat Nasional pada
Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus di Istana
Negara.
5) Meningkatnya jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi
standar dari 0 Gelanggang Remaja Pada tahun 2012 menjadi 7
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 128
Gelanggang Remaja Pada Tahun 2013.
6) Beroperasinya Gelanggang Remaja di 35 Kecamatan.
7) Meningkatnya jumlah Gelanggang Olahraga yang memenuhi
memiliki fasilitas sesuai standar dari 0 di tahun 2012 menjadi 2
Gelanggang Olahraga pada Tahun 2013, yaitu Gelanggang
Olahraga Ciracas dan Gedung Menza Ragunan.
8) Dipertahankannya jumlah stadion olahraga yang beroperasi
sebanyak 1 buah stadion, yaitu Stadion Lebak Bulus
9) Meningkatnya jumlah pengguna fasilitas olahraga dan pemuda
dari 4.099.652 orang pada tahun 2012 menjadi 4.361.520
orang pada tahun 2013.
10) Dipertahankannya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di
Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 34%.
11) Meningkatnya frekuensi event olahraga Rekreasi dari 4 kali
dalam sebulan pada tahun 2012 menjadi 8 kali dalam sebulan
pada tahun 2013.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pada tahun
2013 dialokasikan APBD sebesar Rp132.339.312.301,00 dengan
total penyerapan sebesar Rp116.463.656.447,00 atau 88,00% .
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a) Peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam Rangka
Memantapkan Kerukunan Hidup Antar Kelompok Suku/Etnis,
Pemahaman Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Rangka
Meningkatkan Semangat Jiwa Patriotisme, Nilai-nilai luhur
budaya bangsa bagi organisasi etnis di Provinsi DKI Jakarta.
b) Pelatihan Guru Pelopor Dalam Rangka Meningkatkan
Pemahaman Wawasan Kebangsaan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 129
c) Pelaksanaan Dialog Pengembangan Wawasan kebangsaan
dalam rangka membangun nilai-nilai nasionalisme bagi siswa
SLTA, Kapasitas FKUB Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
pemberdayaan ormas keagamaan.
d) Pelaksanaan Dialog Pemerintah Daerah dalam membangun
komunikasi dan harmonisasi antar umat beragama.
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
a) Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Lembaga Politik
Dalam Rangka Kesetaraan Gender.
b) Pelaksanaan Kampanye Hak-hak Sipil dan Politik dalam
Rangka Memperingati Hari HAM Sedunia.
c) Pelaksanaan Dialog Interaktif Dalam rangka Pengembangan
Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta dan dialog Peningkatan
partisipasi dan kesadaran politik perempuan.
d) Sosialisasi Implementasi Kebebasan Berserikat dan
Mengeluarkan Pendapat, sosialisasi Pemilu Tahun 2014 dan
UU Politik, sosialisasi Peningkatan Pemahaman nilai-nilai
demokrasi, hak sipil dan politik
e) Workshop Kesadaran dan Kepedulian Dalam Menyampaikan
Aspirasi.
f) Pelaksanaan Sarasehan Peningkatan pemahaman budaya
politik dalam pemilu yang demokrasi.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
a) Penyempurnaan Peta Kawasan Rawan Konflik.
b) Pelaksanaan Fasilitasi Dalam Rangka Menciptakan Jakarta
Yang Kondusif dan Pemantauan Ipoleksosbud
c) Penguatan Wawasan Terhadap Penghuni Kawasan Bantaran
Sungai Dalam Rangka Pembangunan Kampung Deret,
Kampung Susun dan Kampung Apung di Wilayah Prov. DKI
Jakarta
d) Pelatihan Kewaspadaan Dini Terhadap Pengaruh Terorisme di
tengah Masyarakat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 130
e) Pelaksanaan Sarasehan Pencegahan dan Penanganan Konflik
Sosial di DKI Jakarta dan Sarasehan Penanggulangan Konflik
Sosial Bagi Generasi Muda DKI Jakarta
f) Pelaksanaan Dialog Interaktif, sebagai Upaya Pencegahan
Konflik di Wilayah Dalam Sudut Pandang HAM
g) Pelaksanaan Kegiatan Outbond Bagi Pelaku Tawuran Antar
Warga di Johar Baru, Kali Pasir, Tanah Tinggi, Manggarai dan
Menteng Dalam
h) Pelaksanaan Antisipasi Kerawanan Keamanan di Wilayah
Masa Pra Pemilu.
4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
a) Peningkatan kapasitas ormas dan LSM
b) Pelatihan manajemen bagi parpol
c) Peningkatan kemitraan Pemerintah Partai Politik dan organisasi
perempuan
d) Peningkatan kompetisi bagi ormas dan LSM sebagai mitra
Pemerintah dalam pembangunan.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain :
1) Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan bagi 48
Sekolah, 45 Ormas Etnis, dan 10 Ormas Keagamaan
2) Menurunnya konflik di kalangan masyarakat dari 25 di tahun 2012
menjadi 22 di tahun 2013
3) Meningkatnya 4 ormas dan 20 LSM sebagai lembaga
kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri
4) Cakupan fasilitasi terhadap 9 partai politik yang mendapatkan
kuota kursi di legislatif.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 131
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,
pada tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar
Rp10.770.349.698.612,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp9.262.391.086.641,00,00 atau 86,00%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan
a) Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah
b) Penyusunan Naskah Akademis Raperda tentang Pengelolaan
Air Bawah Tanah dan Naskah Akademis tentang Bantuan
Hukum.
c) Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
dan Raperda tentang Bantuan Hukum.
2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
a) Pengendalian Pendistribusian Raskin
b) Monitoring Investasi dan Promosi
c) Forum Bersama untuk Merumuskan/Mengelola
Ketenagakerjaan
3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Rembuk Provinsi
4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak
Asasi Manusia
a) Pengurusan 54 Perkara di Pengadilan
b) Penyelesaian 461 Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI
Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 132
c) Penyuluhan Hukum Terpadu bagi anggota PKK sebanyak 200
peserta, bagi 200 peserta dari Kelurahan Sadar Hukum, dan
bagi 200 Pelajar SLTA.
d) Sosialisasi Anti Korupsi bagi Aparatur
e) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) terhadap
Organisasi Wanita dan Karang Taruna sebanyak 6 Kelompok
5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Program
Peningkatan Kerjasama Antar daerah dan Luar Negeri
a) Penyelenggaraan Meeting of the Governors/Mayors of the
Capitals of ASEAN
b) Partisipasi Jakarta pada Forum Internasional 2013, yaitu The
World Cities Summit Mayors Forum di Bilbaob dan Wuhan
International Friendly City Summit di Wuhan, China.
c) Partisipasi Jakarta pada ANMC21 tahun 2013, yaitu The 11th
Asian Crisis Management Conference di Manila dan The 12th
Asian Network of Major Cities 21 Plenary Meeting.
d) Partisipasi Jakarta pada UCLG ASPAC dan UCLG World,
yaitu UCLG ASPAC Executive Bureau Meeting dan 2013
World Human Cities Forum di Gwangjou, Korea Selatan;
Rapat Koordinasi anggota UCLG ASPAC dari Indonesia; dan
Lokakarya Sharing Good Practises (Workshop on Urban
Mobility and Environment di Jakarta, UCLG ASPAC Executive
Bureau and Council Meeting & International Workshop di
Colombo, Sri Lanka)
e) Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Forum C40
Tahun 2013, yaitu Event Financing InfrastructureGlobal
Energy di Bassel dan The Global Green Growth Forum di
Coppenhagen.
f) Pembahasan rencana kerjasama dengan calon sister city
yakni kota Shanghai
g) Pelaksanaan Kunjungan Kerja keenam kota Sister City yakni
Berlin, Hanoi, Beijing, Colombo, Seoul dan Casablanca
h) Persiapan Jakarta International Youth Program
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 133
i) Pelaksanaan Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi Luar
Negeri
6) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
a) Pemeliharaan Layanan Kebersihan Gedung Balairung dan
Balai Agung, Gedung Blok B', Gedung Blok D, E dan F,
Gedung Blok G
b) Pemeliharaan Layanan Kebersihan Halaman Balaikota DKI
Jakarta
c) Perbaikan Instalasi Mekanik dan Listrik yang sifatnya
Mendesak di Lingkungan Balaikota DKI Jakarta
d) Pemeliharaan Terpadu Gedung Blok H Balaikota DKI Jakarta
7) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM
Aparatur
a) Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan (SP)
b) Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
Operasional Prosedur
c) Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
d) Perumusan dan Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja
SKPD/ UKPD/ Satuan Pelaksana Pada Lingkup Lembaga
Teknis Daerah, dan SKPD/UKPD/Satuan Pelaksana yang
Melaksanakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Daerah/PTSP/PATEN
e) Validasi Implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban
kerja pada SKPD/UKPD , dan Validasi hasil evaluasi jabatan
dan peringkat jabatan
f) Penyusunan dan Pembahasan Raperda Kelembagaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda Kelembagaan
Pengadaan Barang dan Jasa
8) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
a) Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan Pimpinan Daerah dan
Jamuan Resmi Pemprov DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 134
b) Operasional Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
c) Pengendalian Surat Khusus dan Segera Kepala Daerah
melalui Sistem Online
d) Pengendalian Perbal dan Paraf Pimpinan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
a) Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan 22 Raperda oleh Badan
Legislasi Daerah, dan persetujuan terhadap 17 Raperda
b) Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Badan Anggaran
c) Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan, Penetapan
APBD dan LKPJ Gubernur DKI Jakarta
d) Fasilitasi Kegiatan Reses
10) Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten
a) Pengadaan jasa sistem informasi ekonomi dan pembangunan
b) Rakornis bidang Perekonomian dan Pembangunan
c) Optimalisasi data potensi perekonomian
d) Koordinasi serta Penataan dan Pengendalian Kawasan
Wisata/Jajan Kuliner Unggulan
11) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
a) Pelaksanaan rembuk kota
b) Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
c) Bimbingan Teknis Pelayanan Publik bagi Aparat Kecamatan
dan Kelurahan
d) Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LMK)
12) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kota/Kabupaten
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta
b) Penyuluhan Hukum Terpadu bagi anggota PKK dan bagi
pelajar dan Kelurahan Sadar Hukum
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 135
c) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) terhadap
Organisasi Wanita dan Karang Taruna
d) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah
(BD)
e) Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Penyusunan/Pembuatan PKS dan MoU dan Bimtek
Penyusunan Peraturan Perudang-Undangan.
f) Pelaksanaan Sosialisasi anti korupsi bagi aparatur
13) Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten
a) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penjangkauan dan
Pengendalian Sosial PMKS .
b) Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan RASKIN.
c) Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Bantuan Perlindungan
Sosial.
d) Pemberdayaan Organisasi Keagamaan.
14) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual
Kota/Kabupaten
a) Pembinaan Komite Sekolah/Dewan Pendidikan Tingkat Kota
Adm.
b) Koordinasi pembinaan pendidikan sistem ganda dan
peningkatan mutu pendidikan
c) Koordinasi dan monitoring pendidikan luar sekolah (PLS)
d) Pembinaan pendidikan formal dan non formal tingkat kota.
15) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
a) Monitoring Sarana dan Prasarana Fisik, Jalan Jembatan dan
Fasilitas Umum yang mengalami kerusakan
b) Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat
masalah pembangunan
c) Pelayanan penerbitan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 136
16) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota/Kabupaten
a) PelaksanaanKoordinasi Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat
Kota Administrasi
b) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup
c) Koordinasi pengendalian tata ruang dan pengembangan kota.
17) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan
Kota/Kabupaten
a) Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan
b) Pembinaan Keprotokolan Tingkat Kota Administrasi
c) Penyelenggaraan Keprotokolan
d) Penyelenggaraan pelayanan tamu dan jamuan resmi
18) Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan
Kota/Kabupaten
a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang
Ketatalaksanaan/Pelayanan Publik
b) Pelaksanaan Penyempurnaan Renstra Kota/Kabupaten
Administrasi
c) Monitoring pelayanan terpadu malam hari
d) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara
PTSP
19) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan
Kelurahan
a) Pembangunan/Rehab total 4 Gedung Kantor Camat
b) Pembangunan/Rehab total 10 gedung Kantor Lurah
c) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat/Lurah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 137
20) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
a) Pengukuhan Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi DKI
Jakarta
b) Pelaksanaan Musyawarah provinsi DP Korpri DKI Jakarta
c) PelaksanaanPekan Olah Raga Seni dan Budaya
(PORSENIBUD) anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta
d) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas anggota Korpri DKI
Jakarta
e) Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad
SAW dan Nilai-nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta
f) Penyelenggaraan Hiburan Anggota Korpri Provinsi DKI
Jakarta dan keluarga,
g) Pembekalan Managemen Keuangan Keluarga dan
Kewirausahaan Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta
h) Penyuluhan Hukum bagi Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta
21) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
a) Penyelenggaraan 8 jenis kewenangan camat : perumahan,
pertamanan, pu jalan, pu air, ketentraman dan ketertiban
umum, kebersihan, kesehatan, perekonomian.
b) Penyelenggaraan musrenbang kecamatan pada 44
kecamatan
c) Pelaksanaan penataan ruang pelayanan di 44 kecamatan
d) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan
e) Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat
kecamatan
f) Penanganan bencana tingkat kecamatan pada 32 kecamatan
g) Pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di 44 kecamatan
h) Penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat
(FKDM) tingkat kecamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 138
22) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
a) Penyelenggaraan rembug RW dan pendampingan rembug
RW di 2.709 RW
b) Penyelenggaraan 5 jenis kewenangan lurah : kebersihan,
ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan, sarana dan
prasarana umum dan perekonomian
c) Penyelenggaraan musrenbang kelurahan pada 267
kelurahan.
d) Pelaksanaan penataan ruang pelayanan di 267 kelurahan
e) Penanganan bencana tingkat kelurahan pada 213 kelurahan.
f) Penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat
(FKDM) tingkat kelurahan
23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
a) Pelaksanaan Pengawasan Reguler dengan hasil 54 Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
b) Pengawasan Tutup Buku Tahun 2012 pada 5 Perusahaan
Daerah dan 1 Badan Pengelola THR Lokasari di Provinsi DKI
c) Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Wilayah
Jakarta Timur dan Pengelolaan Rumah Susun di Wilayah
Jakarta Utara
24) Program Penanganan Pengaduan Masyarakat
(Kasus/Khusus)
a) Penanganan 400 Kasus Pengaduan dan Penyalahgunaan
Wewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dan Pelimpahan dari Pemerintah atau Lembaga lainnya
b) Pengawasan Khusus Pelayanan Publik di Seluruh SKPD
c) Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas-tugas
penting lainnya yang diperintahkan pimpinan dan
pelaporannya serta Pemeriksaan Akhir Jabatan, Pemtak,
Monitoring sebanyak 155 laporan
d) Pelaksanaan Inspeksi Mendadak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 139
25) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a) Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2013 SKPD / UKPD
b) Penyusunan Laporan Pengawasan Kas Akhir Tahun
Anggaran 2012 SKPD / UKPD
c) Pra Evaluasi LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012
d) Penyusunan LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012
e) Pengawasan Atas Penyerapan Anggaran SKPD/UKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2013
f) Pengawasan khusus atas pelaksanaan upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
26) Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan / Pemeriksaan
a) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan/Pemeriksaan
Kasus yang ditangani Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Pembantu Kota/Kabupaten Tahun 2012 dan tahun sebelumnya
b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI
Tahun 2012 dan tahun sebelumnya
c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
Tahun 2012 dan Tahun Sebelumnya
d) Pra Pemutakhiran Data TLHP APIP
e) Konsolidasi Pengawasan Regional dan Pemuktahiran Data
TLHP APIP
27) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a) Pelaksanaan seleksi terbuka 44 camat dan 267 lurah di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013
b) Pengadaan 1.207 CPNS dengan metode CAT (Computer
Asissted Test)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 140
28) Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai
a) Pembekalan terhadap 1.000 orang PNS yang akan mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP)
b) Penerbitan 4.000 Surat Keputusan (SK) Pensiun Terpadu di
Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta
c) Pemberian penghargaan kepada 4.300 orang PNS dan
kepada 200 orang pegawai berprestasi
d) Pelepasan Pejabat Struktural yang memasuki masa Purna
Bhakti
e) Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Masa Kerja
Pegawai kepada 5.500 orang
f) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai dan Kajian
Tunjangan Kinerja Daerah
g) Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah dan Monitoring
Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
h) Supervisi Penilaian Kinerja dalam rangka Implementasi TKD.
i) Pengembangan sistem E-TKD untuk 80 SKPD/UKPD
29) Program Pendidikan dan Pelatihan
a) Pelaksanaan Diklat Bendahara untuk 178 orang, dan Diklat
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk 60
orang
b) Diklat Pengelolaan Barang Daerah untuk 60 orang, Diklat
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat
Pertama/Dasar dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
untuk 90 orang dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Bagi
PPK untuk 60 orang
c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Pengadaan Barang
Jasa untuk 60 orang
d) Diklat Perencanaan Pembangunan Bagi Camat dan Lurah
untuk 100 orang
e) Diklat Pelayanan Prima untuk 50 orang dan Diklat
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 90
orang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 141
f) Diklat Manajemen Sekolah untuk 90 orang dan Diklat
Pengawas Sekolah untuk 60 orang
g) Diklat Administrasi Kepegawaian untuk 25 orang
h) Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk
594 orang
i) Diklat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) untuk
75 orang
j) Diklat Kepemimpinan Tk.III untuk 120 orang dan Diklat
Kepemimpinan Tk.IV untuk 478 orang
k) Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan untuk 58 orang
l) Diklat Prajabatan I dan II untuk 156 orang
30) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
a) Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional untuk 12
Widyaiswara
b) Pelaksanaan Prosedur Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
31) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI
a) Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS/CPNS/PTT
b) Peningkatan Kinerja Dan Etos Kerja Pegawai dan Pejabat
Struktural di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
c) Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/UKPD
dan Uji Coba penerapan penilaian Kinerja Individu
Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
32) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
a) Pengiriman 169 PNS mengikuti Program Tugas Belajar Dalam
Negeri
b) Pemberian Biaya Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri untuk 2
orang
33) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a) Pengadaan 2.000 orang CPNS di Lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 142
b) Pengangkatan 1.000 orang CPNS menjadi PNS dan
Sumpah/Janji di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta
c) Penyelenggaraan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan
Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
d) Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah, Pelantikan & Serah
Terima Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
e) Penyelenggaraan Kajian Penataan Pola karir Pegawai Negeri
Sipil Provinsi DKI Jakarta
34) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan
Pra Bencana
a) Penyusunan Bahan Kebijakan Petunjuk Teknis Penetapan
Keadaan Darurat Bencana dan Sistem Komando Tanggap
Darurat Tingkat Provinsi DKI Jakarta
b) Gladi Penanggulangan Bencana
c) Penyusunan Rencana Kontijensi
d) Peningkatan Wawasan Penanggulangan Bencana Pengelola
Gedung di Prov. DKI Jakarta.
e) Peningkatan Kapasitas Dasar Penanggulangan Bencana bagi
Guru SMU dan Sederajat, bagi Siswa SMU dan Sederajat.
f) Pelatihan Kader Penanggulangan Bencana Tingkat
Kelurahan.
g) Peningkatan Kerja sama Antar Daerah Peserta Mitra Praja
Utama (MPU)
h) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi
Camat dan Lurah.
i) Pelaksanaan Piket Terpadu Penanggulangan Bencana Tahun
2013
35) Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan
Pasca Bencana
a) Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan, Kerugian dan
Penyusunan Kebutuhan Pasca Bencana
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 143
b) Pelaksanaan dukungan Operasional Penanganan Bencana
Daerah.
c) Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pelatihan TRC untuk aparat Kelurahan
d) Pelaksanaan dukungan Tim Assessment Pasca Bencana.
e) Pemantapan Manajemen Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana bagi Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana.
f) Penetapan Status Keadaan Darurat.
g) Pengadaan Buffer Stock Logistik.
h) Pemutakhiran Data Logistik dan Peralatan Tingkat Provinsi
DKI Jakarta.
36) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi
Pelaporan Bencana
a) Penyusunan dan monitoring rencana kontijensi tingkat
kelurahan
b) Pembangunan Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta.
c) Pelatihan Aplikasi GIS Penanggulangan Bencana Bagi
Perangkat Kelurahan.
37) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
a) Pemeriksaan Sewaktu-waktu Secara Berkala terhadap 201
gedung
b) Pengawasan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung
Pada Masa Kontruksi terhadap 10 gedung
c) Penegakan Perda 8/2008 terhadap 15 gedung
d) Penyusunan 2 Draft Pergub Keselamatan Kebakaran
e) Kompetisi SKKL dan MKKG yang diikuti 22 group
f) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran melalui Media Radio
pada 5 stasiun radio
g) Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan
Kebakaran di 42 Kecamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 144
38) Program Penanggulangan Kebakaran
Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran :
a) Pada Bangunan Tinggi / Menengah yang diikuti 150 peserta
b) Pada Rumah Sakit yang diikuti 150 peserta
c) Pada Bangunan Industri yang diikuti 150 peserta
d) Pada Bangunan Industri yang diikuti 150 peserta
39) Program Penyelamatan
a) Diklat Fire Rescue untuk 60 orang
b) Diklat Operator Tk.I untuk 30 orang
c) Pembinaan Khusus Kepala Peleton, Kepala Regu dan
Anggota untuk 100 orang
d) Latihan P3K (Basic Life Support), Latihan Pemadaman dan
Penyelamatan pada Tangki Minyak, Latihan Pemadaman dan
Penyelamatan pada Bangunan Tinggi, Latihan Pemadaman
dan Penyelamatan pada Basement, Latihan Pemadaman dan
Penyelamatan pada Traffic Accident yang diikuti 810 peserta
e) Latihan Penanggulangan Bahan-bahan Berbahaya (B3), yang
diikuti 162 peserta
f) Latihan Penyelamatan pada Bangunan Runtuh, Latihan
Penyelamatan pada Bencana Banjir, dan latihan
penyelematan pada Beda Ketinggian diikuti oleh 486 peserta
g) Latihan Water Rescue yang diikuti oleh 162 peserta
h) Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Tingkat SKPD
Provinsi DKI Jakarta terkait pada Penyelamatan Korban B3,
Penyelamatan Korban Bangunan Runtuh, Penyelamatan
Korban Bangunan Tinggi dan Penyelamatan Korban Banjir
yang diikuti oleh 1.000 peserta
i) Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban B3,
Penyelamatan Korban Bangunan Runtuh, Penyelamatan
Korban Banjir, Penyelamatan Korban Kecelakaan Lalu
Lintas, Penyelamatan Korban Ledakan Bom (Terorisme) dan
Penyelamatan pada Gedung Tinggi yang diikuti oleh 600
orang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 145
40) Program Peningkatan, Sarana, Prasarana Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
a) Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Taman Mini
Indonesia Indah
b) Perbaikan dan Perawatan 130 unit Kendaraan Operasional
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
untuk
c) Pengadaan Hidran Kering di 3 lokasi
d) Pengadaan Ground Water Tank Fibre-reinforced Plastic
volume 10 m3 di 10 lokasi
e) Pengadaan 12 unit Mobil Pompa Ringan 2.500 lite (Light
Pressure) dan 9 unit Mobil Pompa Medium (4000 L) beserta
Kelengkapannya
41) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
b) Penyusunan Bahan Kebijakan tentang Standarisasi
Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan
42) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat
a) Pengawasan dan Penertiban PMKS, PK 5 dan PSK di Jalan
Protokol
b) Pelaksanaan Sosialisasi Izin Tempat Usaha Berdasarkan
Undang-Undang Gangguan Kepada Tempat Usaha dan
Pengusaha Hiburan
43) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam
Menegakkan Peraturan
Pelaksanaan Diklat Pembentukan Pol PP Tingkat Dasar terhadap
200 orang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 146
44) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat
a) Lomba Siskamling yang diikuti 175 pos
b) Pembekalan Potensi Masyarakat yang diikuti 2.400 orang
c) Pembinaan Anggota Linmas dan Matrik Obyek Vital yang
diikuti 3.840 orang
d) Pelatihan Linmas RT/RW
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, antara
lain :
1) Penanganan perkara di pengadilan sebanyak 54 perkara
2) Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di
luar pengadilan sebanyak 461 Sengketa
3) Meningkatnya pemahaman aparat terhadap hukum sebanyak
300 Aparatur
4) Meningkatnya pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
sebanak 1.000 orang
5) Meningkatnya keanggotaan dan partisipasi daerah dalam
organisasi internasional menjadi 9 organisasi internasional, 1
tuan rumah kegiatan internasional, serta 10 event internasional
6) Terlaksananya Letter of intens kerjasama sister pertukaran
bidang budaya dan pendidikan city dengan Shanghai Friendship
City
7) Terlaksananya 6 kunjungan sister city
8) Tersusunnya kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah
perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan
RTH
9) Ditetapkannya Perda nomor 12 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
10) Terlaksananya 2.462 acara aktifitas Keprotokolan daerah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 147
11) Terfasilitasinya pelaksanaan Reses DPRD sebanyak 3 kali,
terfasilitasinya pelaksanaan pansus DPRD sebanyak 11 kali
12) Terlaksananya difasilitasi pembahasan raperda sebanyak 17
raperda
13) Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD sebanyak 94 orang
a) Tersusunnya 1 Dokumen Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda
b) Tersusunnya 5 kajian ketahanan pangan
c) Tersusunnya 5 laporan koordinasi penataan
PKL
d) Tersusunnya 2 kajian transportasi
e) Tersusunnya 19 kajian ekonomi Makro/Mikro
14) Terlaksananya pembinaan Lembaga kemasyarakatan sebanyak
30.175 RT, 2.703 RW, 2.703 LMK, 267 Karang Taruna
15) Meningkatnya pegawai yang memiliki kompetensi dibidang
pengolaan keuangan, pengembangan barang dan jasa dan
manajerial dan umum sebanyak 2.354 pegawai.
16) Meningkatnya jenjang pendidikan formal pegawai 171 pegawai.
17) Meningkatnya pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan
publik 140 pegawai.
18) Meningkatnya integritas pelayanan publik
19) Meningkatnya 201 bangunan yang memenuhi sertifikat
keselamatan kebakaran
20) Meningkatnya 10 Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan
(SKKL) di wilayah rawan kebakaran
21) jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat sebanyak
57 kasus
22) Penanganan 100% kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
23) Diperolehnya cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam
radius 1,75 km
24) tercapainya 50% petugas pemadam kebakaran yang
berkualifikasi penyelamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 148
25) tercapainya 5,4% rasio hidrant kering, 110% alat pemadaman
api manual dan 17,8% tandon air terhadap kawasan kebakaran
26) Meningkatnya rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap
jumlah kecamatan
27) Berkurangnya rata-rata waktu pemadaman menjadi 66 menit
28) Meningkatnya kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor
pemadam kebakaran menjadi 2 unit per pos pemadam.
29) Meningkatnya jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan
menjadi 97%.
30) Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) sebesar 56,63 %
31) Meningkatnya jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP
tingkat dasar sebanyak 200 anggota
32) Tersosialisasinya izin tempat usaha berdasarkan undang-
undang gangguan kepada tempat usaha sebanyak 2 kali
33) Cakupan perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota/Kab
sebanyak 80 %
34) Meningkatnya jumlah Poskamling aktif, sehingga berjumlah 175
pos kamling sampai dengan tahun 2013
35) Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan
menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan
sekitar melalui kegiatan pembekalan potensi masyarakat dengan
2.400 orang peserta serta kegiatan pembinaan anggota linmas
dan obyek vital dengan 3.840 orang peserta
36) Terpeliharanya Gedung Balairung dan Balai Agung, Gedung
Blok B', Gedung Blok D, E dan F, Gedung Blok G
21. Urusan Ketahanan Pangan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan ketahanan pangan, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp33.193.644.600,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp29.749.048.314,00 atau 89,62%
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 149
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian
Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/Pemasaran
a) Penyusunan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) di
DKI Jakarta.
b) Monitoring, Evaluasi Penanganan Pangan Segar dilakukan tiap
triwulan dan Pemantauan Harga Pangan dilakukan selama 10
bulan (maret – desember) di pasar tradisional dan pasar
swalayan (Careefour) di Jakarta.
c) Penyusunan Pola Pangan Harapan berupa kajian penelitian
penyusunan pola pangan harapan dan penyusunan neraca
bahan makanan di Provinsi DKI Jakarta.
d) Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan berupa
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk berusaha di
bidang pangan sebanyak 100 orang
e) Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional
berupa pasar murah di 5 wilayah Kota menjelang Ramadhan
dan Idul Fitri
2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
a) Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA) kepada 100 orang (guru dan
siswa sekolah dasar)
b) Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK (Halaman,
Teduh Indah dan Nyaman) sebanyak 40 orang (5 wilayah kota
dan 1 kabupaten) dan TP PKK POKJA III Provinsi DKI Jakarta.
3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan Hasil Perikanan
a) Pengawasan mutu hasil perikanan di pasar swalayan pasar
tradisional dan sentra pemasaran hasil perikanan di Provinsi
DKI Jakarta (carefore, giant, lotemart, superindo, gelael, hero,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 150
ranch market, sentra tempat pelelangan ikan, 5 pasar ditiap
wilayah kota administrasi) dari 2.206 sample yang diperiksa
terdapat 401 sample positif yang masih mengandung formalin
(18,17 %)
b) Pelayanan Pengujian Mutu Balai Pengujian Mutu Hasil
perikanan berupa surveilen ke unit pengolahan ikan (UPI)
sebanyak 108 kunjungan dalam 1 tahun
4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan Produk Hewan (kesmavet)
a) Pengawasan dan pengendalian mutu pangan produk hewan
berupa pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 180
yang berasal dari pasar tradisional, pasar swalayan, hotel,
restoran/catering, peternakan sapi perah, industri pengolah
susu, loper susu, tempat pemotongan hewan kurban,
distributor/cold storage, tempat pemotongan ayam (TPA),
Rumah Potong Hewan (RPH) dan perusahaan-perusahaan
pengolah produk hewan (PH).
b) Pelayanan pengujian mutu laboratorium Kesehatan
masyarakat veteriner berupa sampel (35 sampel per hari)
yang di terima dari pasar tradisional, pasar swalayan, hotel,
restoran/catering, peternakan sapi perah, industri pengolah
susu, loper susu, tempat pemotongan hewan kurban,
distributor/cold storage, tempat pemotongan ayam (TPA),
Rumah Potong Hewan (RPH) dan perusahaan-perusahaan
pengolah produk hewan (PH) dan instansi pemerintah yang
berasal dari 5 wilayah kota dan luar Provinsi DKI Jakarta.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
ketahanan pangan, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah ketersediaan pangan :
- Persentase Pasokan Beras dari 88,5% (2012) menjadi 100%
(2013)
- Persentase Pasokan Distribusi Ikan dari 95,55% (2012)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 151
menjadi 100% (2013)
- Persentase Pasokan Distribusi Ayam dari 96,37% (2012)
menjadi 100% (2013)
- Persentase Pasokan Distribusi Telor dan susu dari 98,15%
(2012) menjadi 100% (2013)
- Persentase Pasokan Distribusi Sayur mayur dari 85,53%
(2012) menjadi 100% (2013)
2) Persentase Pasokan Daging 90%
3) Persentase Pasokan buah-buahan 100%
4) Meningkatnya skor pola pangan harapan dari 85% (2012) menjadi
87% (2013)
5) Meningkatnya persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan
pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau
mikroorganisme yang berbahaya dari 80% baik/aman (2012)
menjadi 90% baik/aman (2013)
6) Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura
yang dikeluarkan sebanyak 1310 sertifikat
7) persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar
swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme
yang berbahaya 81,83% baik/aman
8) Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan
sebanyak 11.654 sertifikat
9) Meningkatnya persentase daging dan olahannya yang tidak
mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya dari
90 % baik/aman (2012) menjadi 93,38% baik/aman (2013)
10) Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan
sebanyak 9.515 sertifikat
11) Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan 96
sertifikat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 152
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun
2013 dialokasikan APBD sebesar Rp181.022.451.657,00 dengan
total penyerapan sebesar Rp167.844.926.977,00 atau 92,72%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
a) Perkuatan Posyantek di DKI Jakarta.
b) Rakortek Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
c) Pengelolaan dan Pemanfaatan Bank Sampah
Percontohan.
d) Operasionalisasi Klinik Desain Kemasan Produk Lokal bagi
Pengusaha Pengguna TTG.
e) Pelaksanaan KIE Inovasi TTG Ramah Lingkungan.
f) Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Bank
Sampah.
g) Pelaksanaan Gelar/Pameran dan Kemitraan TTG.
h) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan
Hutan Mangrove Lestari.
i) Pelaksanaan Kemitraan Pengelolaan Posyantek
Kecamatan.
j) Penyadaran Masyarakat TTG Pengelolaan IPAL Rumah
Tangga.
k) Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aksesoris Bagi
Komunitas Perempuan Miskin Kota.
l) Pelaksanaan TOT TTG Bagi Kader Posyantek.
m) Pelatihan Daur Ulang Sampah bagi Pengurus Posyantek.
n) Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Posyantek.
o) Fasilitasi Pencairan Bantuan Hibah Bina Sosial PPMK.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 153
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
a) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
b) Fasilitasi RW Dalam Pelaksanaan Rembug RW.
c) Pelaksanaan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat
d) Rakor Keterpaduan Pelestarian Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat.
e) Rakerda TKPK
f) Monev pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
g) Rakortek POKJA TKPK.
h) Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Masyarakat Kelurahan (P3MK).
i) Perlombaan Kelurahan.
j) Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Masyarakat
a) Supervisi PPMK bina fisik lingkungan dan bina sosial tahun
2012.
b) Evaluasi dan Pelaporan PPMK bina fisik lingkungan dan
bina sosial
c) Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam BOP.
d) Integrasi Perencanaan Partispatif PNPM Mandiri Perkotaan
dengan PPMK Bina Fisik Lingkungan & Bina Sosial.
e) Fasilitasi Pencairan Bantuan Hibah Bina Fisik Lingkungan.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :
1) Meningkatnya jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang
dikembangkan dimasyarakat dari 7 Jenis pada Tahun 2012
menjadi 16 Jenis pada Tahun 2013.
2) Meningkatnya masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG)
yang mandiri dari 50 % pada Tahun 2012 menjadi 55 % pada
Tahun 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 154
3) Meningkatnya persentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang
sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan dari 5 %
Tahun 2012 menjadi 14,5 % Tahun 2013
4) Meningkatnya cakupan anggota Lembaga Musyawarah
Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan
gotong royongdari 890 orang Tahun 2012 menjadi 974 orang
Tahun 2013.
5) Meningkatnya jumlah sarana yang dibangun/direhab melalui
dana Bina Fisik Lingkungan PPMK dari 7.152 sarana di tahun
2012 menjadi 10.798 sarana di tahun 2013.
23. Urusan Statistik
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan statistik, pada tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar
Rp3.000.000.000,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp2.939.621.850,00 atau 97,99%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Statistik Daerah
a) Penyusunan Daerah (Jakarta) Dalam Angka
b) Penyusunan Kota/Kabupaten Dalam Angka 6 Wilayah
c) Penyusunan PDRB Kota/Kabupaten Dalam Angka 6 Wilayah
d) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
e) Penyusunan Indikator Ekonomi Semesteran
f) Penyusunan Potensi Industri Kreatif di Jakarta
g) Updating RW Kumuh
h) Konsultasi PDRB Jawa-Bali-Nusa Tenggara
i) Direktori Indeks-indeks Pengukuran Kota
j) Pendataan Statistik Urusan Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 155
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
statistik, yakni tersedianya data statistik daerah yang dimutakhirkan
setiap tahun.
24. Urusan Kearsipan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp104.047.043.375,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp90.167.554.787,00 atau 86,66%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
a) Alih media dokumen dan arsip dalam bentuk digitalisasi
dan mikro film
b) Perawatan dokumen dan arsip dengan melakukan fumigasi
dan laminasi arsip
c) Akuisisi dan duplikasi dokumen arsip Akte Jual Beli (AJB)
dari Kecamatan
d) Dokumentasi aktivitas pimpinan daerah Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
a) Penataan dan penyimpanan arsip di dalam lembaga
kearsipan dan SKPD/UKPD
b) Pengadaan rak fumigasi arsip
c) Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, antara lain
perlengkapan penyimpanan (rak, lemari, boks, mikro film,
scanning, cd/dvd), penyediaan ruang penyimpanan tahan
api dan ruang penyimpanan arsip elektronik.
3) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip
Daerah
Peningkatan kapasitas lemari arsip roll opack
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 156
4) Program Peningkatan Pelayanan Arsip
a) Pemilihan arsiparis teladan tingkat daerah tahun 2013
b) Pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis tingkat
terampil
c) Monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kearsipan SKPD
d) Penyusunan dan pencetakan modul kearsipan
e) Workshop kearsipan
f) Bimbingan teknis arsip dinamis, vital, statis dan penyusutan
arsip
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kearsipan, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dari
97.130 boks pada tahun 2012 menjadi 105.781 boks pada tahun
2013.
2) Meningkatnya jumlah peristiwa / tokoh / pengkisah yang diliput /
diwawancara dari 365 pada tahun 2012 menjadi 552 pada tahun
2013.
3) Meningktanya jumlah gedung / depo arsip yang dibangun dari 3
depo di tahun 2012 menjadi 4 depo di tahun 2013, yaitu Depo
Arsip Transit Jakarta Pusat
4) Meningkatnya jumlah ruang dan media simpan arsip yang
memenuhi standar dari 397 ruangan pada tahun 2012 menjadi
428 ruangan pada tahun 2013.
5) Meningkatnya cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga /
instansiPemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan
masyarakat dari 695 lembaga/instansi pada tahun 2012 menjadi
1.430 lembaga/instansi pada tahun 2013.
6) Meningkatnya jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan Sistem
Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan
Daerah (SIKD dan JIKD) dari 0 SKPD/UKPD pada tahun 2012
menjadi 6 SKPD / UKPD pada tahun 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 157
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp169.593.353.643,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp145.517.022.905,00 atau 85,80%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
a) Penataan Sistem Informasi Keuangan dan Kepegawaian.
b) Implementasi Aplikasi Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP)
Provinsi DKI Jakarta.
2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
a) Respon terhadap Opini Publik
b) Penyebarluasan Informasi Melalui Media TV, Cetak, Radio, dan
Online
c) Penyelenggaraan Komunikasi Jakarta Baru
d) Pengelolaan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta
www.beritajakarta.com
e) Pengelolaan, Pengembangan Website Resmi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan Penataan Ruang Operasional
f) Pengelolaan sosialisasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta melalui
media tercetak dan penataan ruang redaktu
g) Pelayanan Informasi Aktual Melalui Penerbitan Tercetak Poster
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
a) Penataan Ruangan dan Pengelolaan Data Center
b) Pengadaan dan Pengelolaan Disaster Recovery Centre (DRC)
c) Sewa link jaringan komunikasi Wide Area Network (WAN) dan
bandwidth internet
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 158
4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta
Telekomunikasi
a) Pengembangan Radio Trunking
b) Penggantian PABX di kantor walikota
5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik
Pelaksanaan E-Procurement mengacu pada Sistem Nasional
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
komunikasi dan informatika, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari
berbagai saluran media dari 33% menjadi 52%
2) Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat melalui media
elektronik, media cetak, dan situs online Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
3) Meningkatnya jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan sampai
dengan 10 Mbps menjadi 18 titik melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR)
4) Meningkatnya jumlah titik lokasi pelayanan masyarakat yang
terhubung dengan jaringan Fiber Optic Pemprov DKI Jakarta
menjadi 27 lokasi .
5) Berfungsinya Disaster Recovery Center (DRC)
6) Berfungsinya telepon berbasis Fiber Optic Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta pada 2 kantor kota administrasi
7) Tersedianya sarana pendukung komunikasi Radio Digital
Trunking menjadi 27 BTS, sehingga coverage menjadi 90% area.
8) Terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa secara elektronik
menggunakan sistem nasional .
9) Meningkatnya jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa
secara elektronik yang terlatih dari 500 orang pada tahun 2012
menjadi 700 orang pada tahun 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 159
26. Urusan Perpustakaan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp197.512.113.547,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp179.780.146.935,00 atau 91,02%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program pengembangan Budaya Baca
a) Penyelenggaraan wajib kunjung perpustakaan
b) Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Karya
Cetak Karya Rekam (KCKR) untuk penerbit dan
perusahaan rekaman
c) Pengelolaan website BPAD Provinsi DKI Jakarta tahun
2013 untuk informasi perpustakaan dan e-library
d) Promosi perpustakaan melalui keikutsertaan pameran dan
pembuatan iklan layanan masyarakat.
e) Menyelenggarakan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba)
sebagai even aktualisasi, apresiasi dan publikasi interaktif
perpustakaan dan gemar baca untuk masyarakat Jakarta.
f) Pemilihan Abang dan None Buku Tingkat Kota/Kabupaten
Administrasi dan Provinsi sebagai media aktualisasi
program Jakarta Cerdas
g) Pemberdayaan Abang dan None buku sebagai Duta Baca
h) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk
menciptakan Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)
i) Pengembangan Wawasan Kepustakawanan dan CPTA
j) Pembinaan Perpustakaan Sekolah
k) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelola
Perpustakaan
l) Workshop Taman Bacaan Masyarakat
m) Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 160
2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
a) Pengembangan Data Center dan Layanan Terpadu urusan
Perpustakaan dan Kearsipan
b) Pembangunan aplikasi Perpustakaan Berbasis Komunikasi
Digital
c) Perpanjangan jam layanan perpustakaan untuk
peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap
kebutuhan Perpustakaan
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a) Penyelesaian Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum
Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung integrasi
komplek Taman Ismail Marzuki sebagai central aktivitas
kebudayaan
b) Penyelenggaraan perpustakaan ditingkat Kelurahaan dan
Kecamatan terutama di daerah kumuh dan miskin.
c) Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi
dan layanan perpustakaan
d) Penyediaan Radio Frekuency Identification (RFID), e-book,
e-jurnal, website yang berkelanjutan
e) Pengembangan perpustakaan bagi masyarakat yang
berkebutuhan khusus
f) Pengadaan bahan perpustakaan siap layan dan buku
current issue / best seller / terkini
g) Pengadaan mobil pameran untuk mendukung kegiatan
urusan perpustakaan dan kegiatan lintas sektoral
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perpustakaan, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan konvensional
dan elektronik dari 2.155.526 pengunjung pada tahun 2012
(yang terdiri dari 1.088.013 orang pengunjung perpustakaan
konvensional dan 1.067.499 orang pengunjung perpustakaan
elektronik) menjadi 2.260.846 pengunjung pada tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 161
(yang terdiri dari 1.142.413 pengunjung perpustakaan
konvensional dan 1.118.433 pengunjung perpustakaan
elektronik).
2) Meningkatnya jumlah perpustakaan berbasis masyarakat /
Taman Bacaaan Masyarakat (TBM) yang dibina sebanyak 150
pada tahun 2012 menjadi 251 pada tahun 2013.
3) Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO
dari 1 perpustakaan pada tahun 2012 menjadi 2 perpustakaan
pada tahun 2013.
4) Meningkatnya lokasi titik layanan perpustakaan keliling dari 423
titik layanan tahun 2012 menjadi 448 titik layanan pada tahun
2013.
5) Meningkatnya koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakatdari 945.943 eksemplar pada tahun
2012 menjadi1.060.943 eksemplar pada tahun 2013.
27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp575.799.688.284,00 dialokasikan
dengan total penyerapan sebesar Rp454.993.411.225,00 atau
79,02%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain
sebagai berikut :
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber
Daya Mineral
Implementasi energi baru terbarukan pada gedung- gedung
Pemda/sekolah Provinsi DKI Jakarta di SMPN 19 dan SMPN 12
2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan
Pemeliharaan Pencahayaan Kota
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 162
a) Pembangunan Lampu PJU pada : Jalan lingkungan/gang
MHT di 5 (lima) Kota Administrasi menggunakan lampu Jenis
LED sebanyak 3.483 lampu dan Kawasan Kanal Banjir Timur
(KBT) sebanyak 984 lampu dengan Jenis LED
b) Pembangunan/Peningkatan Kualitas lampu hemat energi
pada Jalan-jalan protokol di DKI Jakarta, antara lain di sisi
Lingkar Dalam Jakarta, di bawah Tol Cawang-Tanjung Priok
dan sisi Lingkar luar Jakarta yang menggunakan lampu jenis
LED
c) Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah sebanyak
99 Kwh Meter
3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi
Perkotaan
a) Pembangunan : IPA Sistem RO sebanyak 1 (satu) unit di
Pesisir Utara Jakarta, Sumur resapan di Wilayah DKI Jakarta
sebanyak 1.507 Sumur
b) Penyediaan skenario mitigasi gempa bumi Level 4 Tahap I
untuk wilayah Kotamadya Jakarta Utara dan Jakarta Timur
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
energi dan sumber daya mineral, antara lain :
1) Terlaksananya koordinasi pembangunan pipa gas bawah tanah
rute Depok - Lebak Bulus dan Cilandak-Blok M untuk
kepentingan bahan bakar gas transportasi.
2) Terlaksananya koordinasi rencana pembangunan pipa PGN
Muara Karang-Muara Tawar untuk pembangkit listrik dan
kemungkinan digunaakan untuk BBG transportasi.
3) Terkoordinasinya pembangunan SPBG yang dilaksanakan oleh
PT. Pertamina yaitu di Ragunan, Lebak Bulus, Cililitan dan Pulo
Gadung dan penempatan Mobile Refuelling Unit (MRU) oleh
PGN di Lapangan Monas.
4) Terlaksananya implementasi pemanfaatan energi baru dan
terbarukan melalui pembangunan PLTS di SMPN 19 dan SMPN
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 163
12 sebesar 40 Kilo Watt Peak (KWP)
5) Terbangunnya dan meningkatnya jumlah lampu PJU pada jalan
protokol, arteri, kolektor, lingkungan/gang MHT, dan fasilitas
umum sebanyak 5.377 titik
6) Meningkatnya normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi dengan
total daya terpasang sebesar 2.850 kVA
7) Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi Level 4 Tahap I
untuk wilayah Kotamadya Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Peta
Resiko Gemba Bumi Skala Mikro (Mikrozonasi) Level 4
merupakan level tertinggi yang bertujuan untuk mengetahui
kondisi kerentanan Bangunan oleh guncangan akibat gempa
Bumi serta memiliki skenario-skenario untuk mengatasi
kemungkinan dampak apabila terjadi gempa bumi yang nantinya
dapat dijadikan referensi oleh unit/SKPD lain untuk menyiapkan
rencana aksi atau sistem tanggap darurat yang akan mengatur
aksi-aksi yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah
sesaat sebelum kejadian, saat kejadian dan pasca kejadian
bencana.
8) Meningkatnya jumlah sumur resapan yang terbangun sebanyak
1.507 Sumur dengan rincian Sumur Resapan Dangkal sebanyak
193 Sumur, Sumur Resapan Sedang sebanyak 768 Sumur dan
Sumur Resapan Dalam sebanyak 546 Sumur
28. Urusan Pariwisata
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan pariwisata, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp459.510.996.202,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp422.081.237.059,00 atau 91,85%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 164
a) Penilaian Adikarya Wisata bagi para pelaku Kepariwisataan
dengan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebanyak
26 pemenang melalui seleksi/penilaian terhadap sebanyak 67
nominasi.
b) Penilaian kegiatan hiburan daerah dengan jumlah artis asing
terseleksi yang mengadakan pertunjukan di Provinsi DKI
Jakarta sebanyak 2.622 orang.
c) Partisipasi pada kegiatan Asean Network of Major Cities
(ANMC) 21 di kota Hanoi, Vietnam melalui kegiatan Cultural
Performance menampilkan 10 penari.
d) Keikutsertaan pada CPTA. The Council for Promotion of
Tourism in Asia (CPTA) adalah suatu bentuk aliansi hasil dari
deklarasi Tokyo tahun 2002 dan sebagai anak organisasi dari
ANMC 21 (The Asian Network of Major Cities 21). Anggota
CPTA terdiri dari 8 (delapan) ibukota negara di kawasan Asia
yaitu : Jakarta, Tokyo, Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi, New
Delhi, Seoul dan Taipei. Kegiatan CPTA Meeting and
Exhibition diikuti sejak tahun 2002 di Tokyo-Jepang.
e) Keikutsertaan pada TPO
Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities,
merupakan ajang kerjasama antar kota yang bertujuan untuk
mengembangkan industri pariwisata melalui kerjasama dalam
bidang pemasaran destinasi.
f) Keikutsertaan pada IMEX Frankfurt
IMEX (Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings
and Events) yang diselenggarakan setiap tahun di Frankfurt
Jerman dan Las Vegas merupakan forum pelaku industri
MICE dan pariwisata dunia dalam mendorong
perekonomian suatu negara melalui MICE.
g) Keikutsertaan pada PATA. Pacific Asia Travel Association
(PATA) Travel Mart merupakan ajang business one on one
meeting di bidang kepariwisataan. PATA Travel Mart tahun
2013 diselenggarakan di Kota Chengdu, China.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 165
h) Pelatihan Tenaga Kerja Profesi Kepariwisataan sebanyak 438
orang
2) Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata, berupa : Jakarta Internasional Film Festival
(JILFEST), Jak Jazz, Jakarnaval, Jakarta Keroncong Festival,
Partisipasi Event Jakarta, Jakarta Festival Museum Day, Monas
Jakarta Carnaval, Jakarta International Performing Art dan
Pemilihan Abang dan None Jakarta, Festival Wisata Pesisir,
Pemilihan Koko dan Cici Jakarta, Festival Pulau Seribu, Pemilihan
Putra Putri Bahari Kepulauan Seribu
3) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
a) Partisipasi pada Turnamen Golf Internasional Tahun 2013
b) Partisipasi Promosi Pariwisata dan Budaya Jakrta pada Event
ITB-Berlin
c) Pembuatan dan Penayangan Program Pariwisata dan Budaya
di Media Elektronik dalam Negeri, sebagai peluang promosi
destinasi pariwisata dan budaya Jakarta
d) Penayangan Iklan Pariwisata dan Budaya di Media Elektronik
Dalam Negeri, menggunakan media Televisi Nasional dan
Televisi Lokal terpilih, yaitu Jawa Timur sebagai alat promosi
destinasi wisata dan budaya Jakarta.
e) Penayangan Iklan melalui media online dan sosial media
f) Penayangan iklan melalui media online
g) Pemasangan Media Luar Ruang Promosi Pariwisata dan
Budaya Jakarta di Dalam dan Luar Negeri
h) Promosi Golf Jakarta : Asia Golf Tourism Convention
merupakan bursa pertemuan industri parwisata bidang golf
terbesar di Asia. Trend pertumbuhan penjualan paket golf di
kawasan Asia mencapai 9,3 % dengan total penjualan
mencapai USD 2 milliar (sumber: www.iagto.com).
i) Penayangan Iklan dan budaya di Media Cetak Luar Negeri
j) Penyelenggaraan Jakarta Tourism Expo (JTE)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 166
Kegiatan utama JTE adalah forum bisnis (Table Top/B2B),
dan Pameran penjualan paket wisata khusus Jakarta (B2C)
yang dilaksanakan di kota Surabaya, Manado, dan
Banjarmasin.
k) Percetakan Brosur Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta
Pencetakan brosur promosi pariwisata dan budaya Jakarta
diadakan untuk memenuhi kebutuhan materi promosi tahun
2013 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris, brosur dicetak sebanyak 225.000 eksemplar.
4) Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
a) Pengawasan Reguler Industri Pariwisata dan Kebudayaan
yang meliputi ijin dan operasional usaha; sarana keamanan
dan keselamatan serta tenaga kerja. Jumlah Industri
Pariwisata yang terdaftar sebanyak 7800 usaha. Pengawasan
sebanyak 4.819 usaha.
b) Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada Bulan Suci
Ramadhan 1413H/2013 M yang meliputi; ijin dan operasional
usaha; sarana keamanan dan keselamatan serta tenaga kerja
khusus pada bulan suci Ramadhan 1434H/2013M.
Pengawasan sebanyak 465 usaha yang dibuka pada bulan
suci Ramadhan.
5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
a) Pembagunan 3 Gerai Pelayanan Informasi Pariwisata :
Djakarta Theater Jalan M.H. Thamrin Nomor 9 Jakarta Pusat,
Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Mitra Praja
Bali.
Tiga Gerai Pelayanan Informasi Pariwisata yang baru
dibangun pada tahun anggaran 2013 dan saat ini sudah siap
dimanfaatkan, yakni gerai di gedung : Monumen Nasional,
Museum Tekstil, Kantor Unit Pengelola Kawasan Kota Tua.
b) Pengadaan 5 Bus Tingkat Pariwisata
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama para
wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 167
mancanegara dalam melakukan wisata kota (city tour) dalam
kota Jakarta.
Rute yang ditempuh 5 bus tingkat pariwisata adalah bundaran
Hotel Indonesia (HI) dan kembali ke Bundaran HI, dengan
rambu perhentian untuk naik dan turun penumpang, sebagai
berikut : Bundaran HI - Museum Nasional - Pecenongan -
Gedung Kesenian Jakarta - Masjid Istiqlal - Medan Merdeka
Utara - Monumen Nasional - Balai Kota-Sarinah
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pariwisata, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah tenaga SDM profesi pariwisata yang lulus
sebanyak 438 orang dalam 16 pelatihan.
2) Meningkatnya jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata
Nasional dan Internasional dengan meningkatnya promosi
pariwisata Jakarta yang dilaksanakan secara terpadu bersama-
sama dengan kota-kota lain anggota organisasi Internasional
tersebut.
3) Meningkatnya jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan
Internasional dengan meningkatnya jumlah jaringan kerjasama
antar kota-kota anggota organisasi pariwisata Internasional.
4) Meningkatnya jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas
destinasi pariwisata pada event-event pariwisata unggulan.
5) Meningkatnya jumlah kunjungan wisman sebanyak 2.125.513
(2012) menjadi 2.313.742 (2013) mengalami peningkatan
sebesar 8.86%, dan kunjungan wisnus sebanyak 28.880.000
(2012) menjadi 31.200.000 (2013) mengalami peningkatan
sebesar 8,03%.
6) Meningkatnya jumlah industri pariwisata yang terdaftar
sebanyak 7.800 usaha industri pariwisata.
7) Meningkatnya jumlah kapasitas dan fasilitas MICE adalah
adanya akses data tentang perkembangan industri pariwisata,
MICE, dan Golf yang diperoleh dari organisasi Internasional
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 168
tersebut yang sangat berguna bagi kepentingan research
maupun penyusunan strategi pemasaran pariwisata Jakarta.
8) Meningkatnya jumlah pengadaan sarana dan prasarana
pariwisata
29. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2013 dialokasikan
APBD sebesar Rp362.740.615.510,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp332.208.850.490,00 atau 91,58%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan
Tangkap
a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut
berupa pengadaan 50 unit karamba jaring apung (KJA),
45.000 benih ikan Kerapu, 10 unit rumah jaga, 30 unit pompa
pembersih jaring untuk kelompok nelayan budidaya di lokasi
kepulauan seribu.
b) Pengembangan Sarana Budidaya Laut berupa pengadaan 12
unit keramba jaring apung (KJA) 9.072 ekor benih ikan
Kerapu, 4.800 kg pelet pakan ikan, 100 buah bak fiber benih
untuk di Kepulauan Seribu.
c) Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan
(Perbenihan dan Pembesaran) berupa pembinaan terhadap
kelompok budidaya perikanan di 5 wilayah kota.
d) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap
dan Pengangkut Ikan di Pelabuhan perikanan Muara Angke
dan Muara Baru sebanyak 50 kapal.
e) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa
pengadaan 80 mesin kapal dan 10 alat tangkap.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 169
f) Optimalisasi tempat pelelangan ikan (Cilincing, Kamal Muara
dan Kalibaru)
g) Pembangunan dermaga terapung pulau tidung kecil dengan
luas dermaga 1.000 m2 dengan kapasitas sandar 2 unit kapal
dengan ukuran 10 GT.
h) Peninggian tanggul Dermaga Muara Angke sepanjang 530m’.
i) Peninggian tempat pelelangan ikan dan kantor TPI Kamal
muara Jakarta Utara seluas 3.320 m2
j) Pengerukan (pendalaman alur) TPI Muara Angke Jakarta
Utara sebanyak 65.000m3.
k) Pembangunan sheet pile batas area kawasan pelabuhan sisi
barat Muara Angke sepanjang 270 m’
l) Pengadaan Mesin Kapal (318 unit) (ABT) berupa pengadaan
mesin kapal 7 PK 123 unit, mesin kapal 16 PK 160 unit, mesin
kapal 24 PK 35
m) Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap (ABT) berupa
pengadaan jaring rampus 500 pcs, jaring udang 400 pcs,
jaring rajungan 400 pcs, cool box kapasitas ukuran 100 L
sebanya 580 buah.
2) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Berkelanjutan
a) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan,
Perikanan dan Lalulintas Produk Hasil Perikanan dan
Kelautan berupa : patroli kapal ikan di Teluk jakarta sebanyak
3 kali dalam setahun, Pengawasan dan pengendalian sumber
daya kelautan (patroli pemanfaatan pasir, karang, biota laut di
Teluk Jakarat sebanyak 1 kali dalam setahun), Pengawasan
lalulintas produk hasil perikanan yang mengandung bahan
tambahan berbahaya dan kelengkapan administrasi baik di
pasar grosir dan Unit Pengolahan Ikan (patroli sebanyak 5 kali
dalam setahun), Pengawasan lalulintas impor bersama
instansi terkait di bandara, pelabuhan Tanjung Priok dan
importir sebanyak 3 kali dalam setahun.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 170
b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (WP3K) di DKI Jakarta berupa penyusunan
kajian zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Pesisir Jakarta
Utara dan Pesisir pulau-pulau kecil Kepulauan Seribu.
c) Transplantasi karang berupa pembuatan substrat terumbu
karang di Pulau Tidung sebanyak 200 Substrat @4 bibit.
d) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
berupa Pembinaan usaha kecil bantuan berupa sticker
kemasan untuk packaging 60 kelompok@300 buah,
Pembinaan pembuatan kerupuk ikan beserta pemberian alat
penggiling, pemotong, penggoren dan timbangan (30 set)
3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan
a) Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Pasar
Tradisional dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKI
Jakarta berupa : unit pengujian formalin, unit pengujian
rhodamin, unit pengujian metanil yellow, unit pengujian
boraks, unit pengujian hestamin, unit pengujian antibiotik, unit
pengujian kristal violet. Dilakukan sebanyak 92 kali selama
satu tahun di DKI Jakarta.
b) Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan
seluas 125 m2 di UPT PKPP dan PPI Muara Angke.
c) Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di
Jakarta Selatan berupa pembangunan 14 kios pedagang ikan
hias di Taman Anggrek Ragunan (hasil relokasi dari tempat
parkir pasar minggu).
d) Rehabilitasi Pos masuk dan Gapura Balai Teknologi
Penangkapan Ikan (BTPI)
e) Pengadaan Pompa dan Instalasi Damkar BTPI.
f) Pembangunan masjid di kawasan Pelabuhan Perikanan
Muara Angke seluas 650 m2
g) Pembersihan dan pengangkutan sampah di kawasan PPI
Muara Angke 4.870,4 m3
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 171
h) Pembangunan pagar gedung pengepakan ikan sepanjang
384 m
i) Pemagaran kawasan eks Tambak sepanjang 213 m
j) Pembangunan lanjutan Pasar Grosir Ikan seluas 0,8 ha
(1.241 unit lapak)
k) Rehabilitasi tempat pelelangan ikan seluas 2583 m2
l) Peninggian areal bongkar muat ikan berupa pembangunan
jalan sepanjang 274,5 m
m) Pengadaan sarana pasar grosir (1 unit mobil elektrik, 5 unit
lori, dan 38 meja dagang hygennis)
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kelautan dan perikanan, antara lain :
a. Jumlah produksi perikanan budidaya 4.710,79 ton dengan nilai
Rp95.026.812.000,00
b. Jumlah Produksi perikanan tangkap 203.102,91 ton dengan nilai
Rp3.008.769.235.700,00
c. Meningkatnya Jumlah benih/bibit yang dihasilkan dalam
mendukung kegiatan produksi perikanan dari 4.634.450 ekor
(2012) menjadi 6.054.384 ekor (2013)
d. Menurunnya Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap
sumberdaya perikanan dari 49 pelanggaran menjadi 41
pelanggaran
e. Volume eksport hasil perikanan 207.813,70 ton dengan nilai
$ 3.103.796.047,70,00
f. Terlaksananya pemeriksaan dokumen kapal sebanyak 50
kapal
g. Tersedianya 80 mesin kapal dan 10 alat tangkap untuk binaan
h. Meningkatnya bongkar muat ikan di TPI Kamal Muara dengan
kegiatan peninggian TPI seluas 3.320 m2
i. Peninggian tanggul muara angke sepanjang 530 m untuk
mengurangi terjadinya ROB air laut sehingga bongkar muat ikan
di TPI tidak terganggu.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 172
j. Optimalisasi fungsi Dermaga Muara Angke dengan
pengerukan alur sebanyak 65.000 m3.
k. Terbangunnya sheet pile sisi barat muara angke sepanjang 270 ‘
untuk mencegah erosi dan abrasi laut sehingga fungsi TPI
optimal sebagai lokasi pendaratan ikan
l. Tersedianya mesin kapal 318 unit untuk binaan nelayan
m. Tersedianya alat tangkap ikan sebanyak 1.880 unit untuk binaan
/ nelayan
n. Tersedianya 62 karamba jaring apung , 9.072 benih ikan, 4.800
kg pakan dan 100 buah fiber untk binaan / nelayan dalam rangka
meningkatkan produksi dan usaha perikanan budidaya di
Kepulauan Seribu
30. Urusan Perdagangan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perdagangan, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp103.758.348.521,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp91.618.851.252,00 atau 88,30%
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
a) Pasar Lelang Foward Bahan Kebutuhan Masyarakat DKI
Jakarta
b) Input Data Lokal SIUP Perdagangan Dalam Negeri
c) Pelayanan Perizinan Perdagangan Pola Jemput Bola (One
Day Service) di Lokasi Usaha
d) Pemantauan Harga dan Kebutuhan Pokok di Pasar
e) Fasilitasi Penjualan Sembako Murah di Kelurahan Panggang,
Pulau Tidung, dan Pulau Untung Jawa.
2) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan
Perdagangan Luar Negeri
a) Partisipasi Pameran Trade Ekspor Indonesia (TEI)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 173
b) Pameran Produk Unggulan Tujuan Ekspor
c) Promosi UKM di Luar Negeri
d) Partisipasi Promosi Produk Kerajinan Nasional INACRAFT
e) Partisipasi promosi produk pada City Expo-APEKSI
f) Partisipasi Pameran dan Promosi Dalam Kota dan Luar Kota
g) Promosi Bisnis UKM di Pusat Perbelanjaan
3) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan
Pengawasan Perdagangan
a) Kampanye Konsumen Cerdas Di Pusat Belanja dan
PasarTradisional
b) Pengawasan Barang Beredar di Pasar Modern dan
Tradisional
c) Peningkatan Pemahaman Prosedur Ekspor dan Impor
d) Sosialisasi Peraturan Perdagangan dan Minuman Beralkohol
pada Pelaku Usaha
4) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian
a) Pengawasan Tertib Ukur Kemetrologian bagi Pemilik dan
Pengguna UTTP
b) Pengadaan Sarana Pengawasan Uji Ukur Kemetrologian
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perdagangan, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan di
kawasan Tanah abang, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai,
Jatinegara, Bandar Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua,
Sentra Primer Barat, dan Sentra Primer Timur sebanyak 31.644
dokumen di tahun 2012 menjadi 35.242 dokumen di tahun 2013.
2) Meningkatnya Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal
(SIUPP, TDP) dari 62.393 di tahun 2012 menjadi 67.098 di tahun
2013.
3) Meningkatnya Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang
diterbitkan dari 247.358 di tahun 2012 menjadi 254.309 di tahun
2013, serta meningkatnya nilai ekspor produk DKI Jakarta dari $
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 174
964 juta di tahun 2012 menjadi $ 1.056,83 juta di tahun 2013.
4) Meningkatnya jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
dari 20 kasus di tahun 2012 menjadi 72 kasus di tahun 2013.
5) Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dari
20 pelaku usaha di tahun 2012 menjadi 100 pelaku usaha di
tahun 2013.
31. Urusan Perindustrian
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan perindustrian, pada tahun 2013 dialokasikan APBD
sebesar Rp41.891.884.948,00 dengan total penyerapan sebesar
Rp40.175.208.125,00 atau 95,91%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
a) Pelaksanaan Konvensi GKM di Tingkat Kotamadya dan
Provinsi yang membawa IKM binaan dari Kotamadya Jakarta
Timur memenangkan Konvensi GKM tingkat Nasional
b) Penyediaan Pusat Promosi Batu Aji / Batu Mulia di Rawa
Bening Jakarta Timur
c) Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD)
Tahun 2013 di Monas dengan menghadirkan 125 IKM Kreatif
di Provinsi DKI Jakarta
d) Fasilitasi Pengenalan dan Registrasi SNI bagi Industri Kecil
dan Menengah sebanyak 200 IKM
e) Pelaksanaan Klinik Desain dan Klinik HaKI di tingkat Provinsi
yang mampu memberikan pembinaan kepada 50 IKM untuk
diberikan sosialisasi HaKI
f) Penyusunan dokumen perencenaan DED (Detail Engineering
Design) untuk pembangunan Kawasan Industri Semanan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 175
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
Pengembangan Pusat Promosi Batu Aji/Batu Mulya.
3) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
a) Pembentukan Desain dan SDM pada Klinik desain dan Klinik
HAKI.
b) Pelaksanaan Gelar Produk IKM pada IKM Expo
c) Pengembangan kluster IKM Unggulan.
d) Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
perindustrian, antara lain :
1) Meningkatnya jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan
ramah lingkungan, jumlah sentra industri dengan infrastruktur
sesuai peruntukan, dan Pengembangan Kawasan Industri dan
pergudangan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan
sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna
yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri
berlokasi.
2) Meningkatnya kemampuan laboratorium dalam melakukan
pengujian lumens, lifetime, index protection debu dan air untuk
produk lampu, pengujian deformasi, abrasi, retak glasir, impak
produk keramik serta analisa komposisi logam dan bending
untuk produk baja.
3) Meningkatnya jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan
sesuai Peruntukan sebanyak 2 (dua) sentra industri yaitu, sentra
industri tahu/tempe Semanan dan Sentra IKM Batu aji/Batu
Mulia Rawa Bening.
4) Meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar
melalui kegiatan Sosialisasi SNI pada IKM Makanan Minuman,
Produk Tekstil, meubel Kayu dan Batu Aji sebanyak 200 IKM;
melalui Sosialisasi HaKI sebanyak 50 IKM dan 5 IKM
diantaranya telah dalam proses pendaftaran HaKI ke Direktorat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab II hal 176
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM RI.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 1
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:
3.1.1 Pendapatan Daerah
Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2013 telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini
tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 yang
semula ditargetkan sebesar Rp41.525.336.632.000,00 setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target Pendapatan
Daerah menurun sebesar Rp725.471.805.088,00 atau 1,75%
menjadi Rp40.799.864.826.912,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tercatat sebesar Rp39.517.544.011.690,00
atau 96,86%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2013 tidak dapat diserap sebesar
Rp1.282.320.815.222,00 atau 3,14%.
Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar Rp35.379.180.051.989,03,
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 mengalami peningkatan
sebesar Rp4.138.363.959.701,03 atau 11,70%.
3.1.2 Belanja Daerah
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp45.576.328.964.000,00. Setelah ditetapkannya perubahan
anggaran tahun 2013 target Belanja Daerah naik sebesar
Rp1.002.536.665.904,00 atau 2,20% menjadi sebesar
Rp46.578.865.629.904,00. Realisasi Belanja Daerah sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp38.301.502.396.759,00 atau 82,23%. Dengan demikian jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 2
anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp8.277.363.233.145,00 atau
17,77%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat
Rp31.558.706.898.925,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 naik sebesar Rp6.742.795.497.834,00 atau 21,37%.
Hal ini menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 2013
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang
surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan
daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 mengalami surplus.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp39.517.544.011.691,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp38.301.502.396.759,00 sehingga
kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2013 mengalami surplus
sebesar Rp1.216.041.614.932,00.
3.1.3 Pembiayaan Daerah
Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012 yang
tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
sebesar Rp9.463.721.530.814,00. Sehingga total realisasi
Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp9.463.721.530.814,00 atau 100,00%.
Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 3
Rp3.085.768.369.272,00 atau 83,74% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp3.684.720.727.822,00. Dengan demikian
realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp6.377.953.161.542,00 atau 110,36% melebihi target sebesar
Rp598.952.358.550,00 atau 10,36% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp5.779.000.802.992,00.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2013
sebesar 54.037.464.030,00 yang diperoleh dari jasa giro atas
pengelolaan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2013 sebesar
Rp3.626.529.427.822,00 sedangkan realisasi sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.981.402.216.786,00
atau 82,21%.
3. Pembayaran Pokok Utang
Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang setelah
perubahan anggaran tahun 2013 sebesar Rp58.191.300.000,00
sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp47.928.688.456,00 atau 82,36%. Dengan demikian
target anggaran yang tidak dapat diserap sebesar
Rp10.262.611.544,00 atau 17,64%.
4. Pemberian Pinjaman Daerah
Pemberian Pinjaman Daerah terealisasi sampai dengan akhir
tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.400.000.000,00.
Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebagai
berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 4
1. Pendapatan yang tidak mencapai
target di Tahun Anggaran 2013
Rp 1.282.320.815.222,00
2. Sisa anggaran belanja yang tidak
dapat diserap sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013
Rp 8.277.363.233.145,00
3. Pembiayaan yang melebihi target Rp 598.952.358.550,00
Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2013 tercatat
sebesar Rp7.593.994.776.473,00.
Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas
dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2013 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam
tabel 3.1.
TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
∆% Realisasi
2012
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
1 PENDAPATAN 41.525.336.632.000,00 40.799.864.826.912,00 39.517.544.011.690,00 96,86 35.379.180.051.989,03
1.1 Pendapatan Asli Daerah
26.670.448.766.000,00 26.304.097.561.000,00 26.852.192.452.636,00 102,08 22.040.801.447.924,03
1.2 Pendapatan Transfer 11.065.518.498.000,00 12.735.237.838.090,00 11.517.024.305.153,00 90,43 13.334.647.270.804,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
3.789.369.368.000,00 1.760.529.427.822,00 1.148.327.253.901,00 65,23 3.731.333.261,00
2 BELANJA 45.576.328.964.000,00 46.578.865.629.904,00 38.301.502.396.759,00 82,23 31.558.706.898.925,00
2.1 Belanja Operasi 9.735.254.591.152,30 31.445.488.615.971,00 27.594.113.332.985,00 87,75 22.771.853.465.799,00
2.2 Belanja Modal 5.732.626.702.847,70 14.879.603.378.331,00 10.696.012.194.312,00 71,88 8.784.365.760.426,00
2.3 Belanja Tak Terduga 108.447.670.000,00 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
Surplus/Defisit (4.050.992.332.000,00) (5.779.000.802.992,00) 1.216.041.614.931,00 21,04 3.820.473.153.064,03
3 PEMBIAYAAN 4.050.992.332.000,00 5.779.000.802.992,00 6.377.953.161.542,00 110,36 5.643.248.377.750,20
3.1 Penerimaan Pembiayaan
8.454.553.000.000,00 9.463.721.530.814,00 9.463.721.530.814,00 100,00 6.475.552.012.483,20
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
4.403.560.668.000,00 3.684.720.727.822,00 3.085.768.369.272,00 83,74 832.303.634.733,00
4 SiLPA 0,00 0,00 7.593.994.776.473,00 0,00 9.463.721.530.814,23
Total APBD 49.979.889.632.000,00 50.263.586.357.726,00 41.387.270.766.031,00 82,34 32.391.010.533.658,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 5
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang
Telah Ditetapkan
3.2.1 Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 tidak
mencapai target yang ditetapkan. Karena masih terdapat beberapa
hambatan dan kendala dalam merealisasikan target penerimaan
pajak daerah, antara lain sebagai berikut :
1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
a) Adanya kenaikan harga bahan bakar yang diprediksi di awal
tahun 2013, namun baru ditetapkan pemerintah pada tanggal
22 Juni 2013. Dari kenaikan harga BBM tersebut,
peningkatan setoran PBB-KB mulai meningkat sejak bulan
Agustus sampai dengan Desember 2013 (5 bulan) dan
peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Bulan Jumlah Realisasi
Penerimaan
Rata-Rata Realisasi Penerimaan Per
Bulan
Januari – Juli 538.754.875.031,00 76.964.982.147,29
Agustus - Desember 488.353.911.868,00 97.670.782.373,60
Selisih Rata-Rata Penerimaan (Potensial Loss/bulan)
(20.705.800.226,31)
Dengan demikian apabila kenaikan harga bahan bakar
diterapkan sejak awal tahun 2013, maka penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat terealisasi sebesar
Rp1.027.108.786.899,00 dengan estimasi rata-rata perbulan
sebesar Rp97.670.782.373,60 atau 106,55% dari target
penerimaan PBB-KB sebesar Rp1.100.000.000,00.
b) Diasumsikan masih adanya pembayaran PBB-KB dan
pelaporan SPTPB oleh penyedia bahan bakar kendaraan
bermotor setiap bulannya belum sesuai jika dibandingkan
dengan konsumsi pemakaian bahan bakar kendaraan
bermotor.
Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya
antara lain :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 6
a) Melakukan rekonsiliasi dengan mengundang seluruh
perusahan penyalur bahan bakar yang sudah dikukuhkan
sebagai Wajib Pajak PBB-KB.
b) Menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan
penyetoran PBB-KB dan pelaporan SPTPD tepat waktu
setiap bulannya, sekaligus memberikan pembinaan dan
arahan bagi penyalur bahan bakar tentang tata cara
pelaksanaan pemungutan PBB-KB.
c) Menginvetarisir dan meneliti perusahaan penyedia bahan
bakar yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum
(IUNU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia untuk diterbitkan NPWPD bagi
perusahaan baru yang akan melakukan penyaluran bahan
bakar di Jakarta.
d) Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka
menguji kepatuhan pembayaran PBB-KB dengan melibatkan
BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan KPK Bidang Pencegahan
Korupsi.
2) Pajak Air Tanah
a) Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Nilai Perolehan Air, dimana tarif air tanah ditetapkan lebih
besar jika dibandingkan dengan tarif air perpipaan (PDAM),
dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan air tanah
dan mendorong pemanfaatan air perpipaan.
b) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan air tanah yang hanya
dipergunakan untuk cadangan apabila kebutuhan air dari
jaringan perpipaan (PAM) belum tercukupi/tidak berfungsi.
Oleh karena itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
bekerjasama dengan PAM Jaya (PT. Palyja dan PT. Aetra)
melakukan program Zero Deepwell Consumption yaitu
pemberian izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 7
pertimbangan kemampuan kondisi air tanah dan jaringan
perpipaan.
c) Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan PAM Jaya dan
mitranya (PT. Palyja dan PT. Aetra) atas penerapan
peraturan tersebut diperoleh data bahwa sejak tahun 2007 s.d
2013 terjadi penurunan jumlah konsumsi air tanah diikuti
dengan kenaikan konsumsi air dari jaringan perpipaan.
Gambaran penurunan tersebut dapat kami sampaikan
sebagai berikut :
Tahun Konsumsi Air Tanah
(m3)
Konsumsi PAM Jaya (m
3)
2007 22,327,643 252,017,908
2008 22,629,468 258,939,302
2009 18,750,945 265,778,851
2010 10,049,817 283,537,660
2011 7,209,189 296,954,648
2012 8,110,707 310,004,991
2013 6,397,376 313,454,453
Sumber Data : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta
Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya
antara lain :
a) Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi dan
penggantian terhadap meteran air yang rusak dan berumur
lebih dari 4 tahun, dimana di tahun 2013 Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah mengganti
sebanyak 1.583 meter air.
b) Melakukan inventarisasi dan penutupan sumur pada
pelanggan tidak aktif dan pelanggan yang kebutuhan air
bersihnya sudah dapat tercukupi dari air perpipaan PAM
Jaya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 8
c) Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum
melakukan pembayaran pajaknya baik untuk tahun berjalan
(tahun 2013) atau tahun sebelumnya.
3) Pajak Hiburan
a) Adanya Wajib Pajak Hiburan Jenis Fitness Center yang
mengajukan Uji Materil pasal 42 ayat (2) Undang-Undang RI
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD) dan terhitung sejak masa pajak Oktober 2012
sampai dengan akhir tahun 2013 Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan Wajib Pajak
menunggu sampai dengan adanya keputusan yang
dikeluarkan oleh Makhamah Konstitusi. Terkait hal tersebut
diperkirakan pontential loss terhadap penerimaan Pajak
Hiburan sebesar + Rp 18 Milyar.
b) Adanya beberapa Objek Pajak Hiburan jenis bioskop baik
yang tutup sementara karena renovasi maupun tutup
selamanya, sehingga berdampak negatif terhadap
pencapaian target Pajak Hiburan.
c) Adanya razia pemakaian/konsumsi obat terlarang yang
dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta di tempat hiburan malam,
sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan
penerimaan pajak dari objek pajak hiburan malam.
Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya
antara lain:
a) Mengeluarkan Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk
melakukan upaya penagihan terhadap setoran Pajak Hiburan
jenis Fitness Center yang belum dibayarkan terhitung sejak
masa pajak Oktober 2012 sebelum adanya Putusan
Makhamah Konstitusi.
b) Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang kurang
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 9
c) Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
BNNP DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya dalam
melakukan mekanisme pengawasan terhadap tempat-tempat
hiburan malam.
4) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
a) Penetapan besaran NJOP masih menggunakan data
penetapan NJOP tahun 2012.
b) Masih banyaknya data objek pajak yang belum dilakukan
pemutakhiran data (updating), hal ini dikarenakan
pemungutan PBB-P2 yang mulai dilaksanakan pada tahun
2013 masih memakai basis data yang dilimpahkan dari
Pemerintah Pusat (DJP).
c) Masih banyak Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan
pengurangan pokok pajak serta penghapusan sanksi
administrasi.
Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya
antara lain:
a) Mengeluarkan Peraturan Kepala Dinas No. 6 Tahun 2013
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang timbul
akibat PBB-P2 terhutang tahun 2013 yang belum dibayar atau
terlambat dibayar. Dengan diberlakukannya peraturan
tersebut, diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk
melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2 tanpa membebani
masyarakat dengan sanksi administrasi.
b) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan
subjek pajak.
c) Membentuk petugas penilai PBB untuk melakukan penilaian
atas objek bumi dan bangunan.
d) Melakukan penagihan piutang pajak untuk tahun 2013 dan
tahun-tahun sebelumnya.
e) Sosialisasi PBB-P2 kepada masyarakat.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 10
3.2.2 Belanja Daerah
Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama
Belanja Langsung yang relatif rendah antara lain:
a) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sejumlah 3.315
kegiatan dari 52.836 kegiatan atau 6,27 %, dengan jumlah
anggaran mencapai Rp1,94 Triliun atau 6,13 % dari total belanja
langsung sebesar Rp31,61 Triliun. Kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan sebagian besar akibat kesalahan kode rekening
dan kurangnya persyaratan administrasi pendukung lainnya
termasuk terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan.
Sebagai contoh kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1) Pengadaan lahan untuk UKM di 5 Wilayah;
2) Biaya Operasional Buku (BOB) SMP/MTs Swasta;
3) Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama Rumah
Sakit Jakarta Selatan;
4) Pengadaan Multipurpose Dredging;
5) Pembebasan Lahan untuk RTH Jalan TB. Simatupang
Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan.
Khusus permasalahan dalam pembebasan lahan adalah tidak
tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah dan
administrasi teknis tanah tidak memenuhi syarat antara lain
status kepemilikan sertifikat yang belum jelas.
b) Adanya kegiatan yang sudah diselesaikan persiapan
administrasinya tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya
(selesai dibawah 25%) sejumlah 687 kegiatan dari 52.836 atau
1,30% dengan jumlah anggaran mencapai Rp837,10 Milyar atau
2,65% dari total belanja langsung sebesar Rp31,61 Triliun.
Kegiatan tersebut antara lain:
1) Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum
Reguler;
2) Pembangunan Separator Busway;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 11
3) Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Cimanggis,
Jakarta Timur;
4) Pembebasan Lahan Waduk Brigif Kelurahan Cipedak
Jagakarsa, Jakarta Selatan Lanjutan;
5) Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter Lanjutan.
c) Adanya kegiatan yang dilakukan efisiensi termasuk efisiensi
dalam pelelangan (pengadaan barang dan jasa) dan kegiatan
yang sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum selesai
100% sejumlah 4.274 kegiatan atau 8,09%, dengan total jumlah
efisiensi anggaran mencapai Rp3,99 Triliun atau 12,65% dari
total belanja langsung sebesar Rp31,61 Triliun. Kegiatan
tersebut antara lain:
1) Pembangunan Fasilitas Pendukung Perkampungan Budaya
Betawi di Zona C;
2) Pembebasan Lahan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur;
3) Penanganan Sampah Sungai dan Taman;
4) Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah;
5) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai.
d) Kegiatan tidak dapat dijalankan karena belum tersedianya
fasilitas berupa server untuk pelaksanaan aplikasi pada kegiatan
Pemutakhiran Data Sarana Yankessar dan Komunitas,
Pengadaan Sistem Perizinan Rumah Sakit berbasis Internet dan
Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah
Sakit pada Dinas Kesehatan.
Langkah pemecahan dan upaya-upaya yang dilakukan antara
lain:
a) Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan
pengelolaan administrasi kegiatan melalui bimbingan teknis
perencanaan dan penganggaran serta perbaikan sistem
informasi perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan
pengawasan pelaksanaan yang terintegrasi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 12
b) Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan
melalui koordinasi berjenjang serta memberikan peringatan
kepada SKPD yang target kinerjanya tidak tercapai.
c) Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan
dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan
jasa melalui optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).
d) Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang
yang tengah mengerjakan proyek fisik pembangunan
infrastruktur di ibukota, maupun dari rekanan pengadaan barang
dan jasa.
3.2.3 Pembiayaan Daerah
Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah, juga mencakup Pembiayaan Daerah yang meliputi
sumber Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
Permasalahan yang dihadapi dalam Pembiayaan Daerah antara
lain:
a) Pada pos Penerimaan Pembiayaan yaitu tertundanya
pelaksanaan obligasi daerah dan tidak terealisasinya pinjaman
daerah yang berasal dari Jakarta Emergency Dredging Initiative
(JEDI) akibat belum diterimanya tagihan atas pembayaran Front
end fee dari Kementerian Keuangan RI sehingga anggaran
pinjaman tersebut belum dapat dicairkan.
b) Pada Pengeluaran Pembiayaan daerah yaitu pada komponen
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dimana belum
terserapnya Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT.
Kawasan Berikat Nusantara dan PT. Food Station Tjipinang
disebabkan beberapa permasalahan:
‒ Penyertaan modal pada PT. Kawasan Berikat Nusantara
akibat perlunya Peraturan Pemerintah sebagai syarat
administratif penambahan/pengurangan modal oleh BUMN
oleh Kementerian Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab III hal 13
‒ Penyertaan modal pada PT. Food Station Tjipinang akibat
belum terbitnya peraturan daerah tentang penyertaan modal
kepada PT.Food Station Tjipinang.
‒ Penyertaan modal pada PT. MRT Jakarta baru terealisasi
sebesar 4,33% akibat masih tertundanya pelaksanaan
pekerjaan konstruksi.
Langkah pemecahan dan upaya-upaya yang dilakukan antara
lain:
a) Melakukan telaahan secara komprehensif serta menyusun
rencana pengelolaan dan pengembangan.
b) Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) secara lebih realistis dan berorientasi pada peningkatan
deviden dari PD dan BUMD tersebut.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 1
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,
dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 2
yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian
yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:
1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran II dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 pada lampiran II yang terdiri dari :
1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas, dan;
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas
akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang
hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.
Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan
kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya
ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk
melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya
ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.
Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 3
transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat
memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang diterima.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2013 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku
entitas akuntansi sebanyak 745 SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 48 entitas
akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari
UKPD dibawahnya. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota
Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan
Kelurahan, Suku Dinas – Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk
pada Dinas-dinas, khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan
laporan keuangan Suku Dinas – Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD
Puskesmas, sedangkan untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada
SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 924 Tahun 2013 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi
Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan UKPD lainnya yang
secara organisatoris berada di bawahnya tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah,
dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 4
keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:
a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan
kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun
tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui
anggaran.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi,
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan
kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara
intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka
penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris
berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Transaksi dan kejadian diakui atas dasar cash towards accrual yaitu
merupakan berbasis kas menuju akrual. Dalam penyusunan laporan
keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah:
a. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah
atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 5
b. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas
aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3.1 Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang
bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada
saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan
dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai
dengan jenis pendapatan.
4.3.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang
bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran
kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal
(nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria
sebagai berikut:
a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari
12 (dua belas) bulan.
b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang
tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 6
c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk
dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria
material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)
1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 10.000.000
2.2 Alat-alat Angkutan 1.750.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 750.000
- Alat-alat Rumah Tangga 500.000
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 2.500.000
2.9 Alat Keamanan 1.000.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 15.000.000
3.2 Bangunan Monumen 15.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan 50.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 50.000.000
4.3 Instalasi 50.000.000
4.4 Jaringan 50.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan *) 100.000
5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga
250.000
5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias
300.000 300.000 300.000
ekstra komtabel
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 7
*) Khusus pengadaan buku yang menjadi koleksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta buku materi ajar pada SD/SMTP/SLTA batas kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi
kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:
a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
3) bertambah volume, dan/atau
4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset
tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan
minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan
(Rp)
1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 10.000.000
2.2 Alat-alat Angkutan: 1.750.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 750.000
- Alat-alat Rumah Tangga 500.000
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 2.500.000
2.9 Alat Keamanan 1.000.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 15.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 8
No. Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan
(Rp)
3.2 Bangunan Monumen 15.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan 50.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 50.000.000
4.3 Instalasi 50.000.000
4.4 Jaringan 50.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000
5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 250.000
5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias
300.000 300.000 300.000
ekstra komtabel
4.3.3 Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah,
baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas
Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas
Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi
dengan pengeluaran).
4.3.4 Dana Cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut
tujuan pembentukannya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 9
4.3.5 Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun
oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak
termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,
dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
4.3.5.1 Aset Lancar
a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan, atau
2) berupa kas dan setara kas.
b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi
jangka pendek piutang, dan persediaan.
c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca
dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah
tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 10
1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-
rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur,
bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran;
2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara
(SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,
yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang
antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan
angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang
diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat
sebesar nilai nominal.
1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga
nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value).
b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih
dirumuskan dengan hati-hati agar kebijakan inii
mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat
ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan
merupakan penghapusan piutang. Dengan
demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih
akan selalu dimunculkan dalam laporan
keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 11
piutang pokok masih tercantum atau belum
dihapuskan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah
cadangan yang dibentuk sebesar persentase
tertentu dari akun piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang.
2) Kualitas Piutang
a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan
piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan
membayar kewajiban oleh debitor.
b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan
dengan periode yang sama timbulnya piutang,
sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-
betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang
yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi
berdasarkan pengalaman masa lalu dengan
melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang
yang masih outstanding.
c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian
atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
(1) Menilai kualitas piutang;
(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan agar hasil penagihan piutang
yang telah disisihkan senantiasa dapat
direalisasikan.
d) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
(1) Jatuh tempo piutang; dan
(2) Upaya penagihan.
e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat)
golongan, yaitu:
(1) Kualitas lancar;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 12
(2) Kualitas kurang lancar;
(3) kualitas diragukan; dan
(4) kualitas macet.
f) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan
kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
g) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang
pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan
keberatan/banding.
(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam
pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil
pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil
pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 13
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;
dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (force
majeure).
h) Penggolongan kualitas piutang pajak yang
pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (official
assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan
keberatan/banding.
(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;
dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (force
majeure).
i) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak,
dilakukan dengan ketentuan:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 14
(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan
pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan;
(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak
dilakukan pelunasan;
(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan
pelunasan; dan
(4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan
pelunasan.
j) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak,
ditetapkan sebesar:
(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);
(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
(4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari
piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada).
k) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek
bukan pajak, ditetapkan sebesar:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 15
(1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang
dengan kualitas lancar;
(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada); dan
(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
l) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan
piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan (CaLK).
Ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang
(aging-schedule)/kualitas piutang berdasarkan
piutang yang masih beredar.
No Piutang
Umur Piutang
Jumlah Lancar
(Kurang 1
Tahun)
Kurang Lancar
(1-2 Tahun)
Diragukan (3-5 Tahun)
Macet (Lebih 5 Tahun)
01 Piutang A 12.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 20.000.000
% Penyisihan 0,5% 10% 50% 100%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
60.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.560.000
02 Piutang B 7.300.000 2.000.000 400.000 300.000 10.000.000
% Penyisihan 0,5% 10% 50% 100%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
36.500 200.000 200.000 300.000 736.500
Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
96.500 700.000 1.200.000 1.300.000 3.396.500
Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013
Tabel 4.1
Daftar Umur Piutang/Kualitas Piutang dan
Penyisihan Piutang TidakTertagih
Per 31 Desember 2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 16
m) Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk
menunjukkan cara perhitungan penyisihan piutang.
Substansi besarnya penyisihan yang akan
dituangkan dalam kebijakan akuntansi oleh
SKPD/UKPD, sangat tergantung dari karakteristik
piutang dan pengalaman serta sikap kehati-hatian.
n) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan
penghapusan piutang, dengan demikian, nilai
penyisihan piutang tak tertagih akan selalu
dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak
dalam CaLK, selama piutang pokok masih
tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
o) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai
akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat
berupa:
(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
(2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi
masa depan diperoleh pemerintah daerah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 17
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;
3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
4.3.5.2 Investasi
a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan
royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Investasi jangka pendek adalah Investasi jangka pendek
adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan
atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi
yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu
tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat
penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan
permanen.
1) Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 18
terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan
atau menarik kembali.
Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, antara lain berupa:
a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan
tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;
b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan
yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan
modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat.
Investasi Non Permanen dalam bentuk dana
bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang
dapat direalisasikan dilaksanakan dengan
mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan
Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar
harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana
yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
yang Tidak Tertagih dilakukan dengan penetapan
umur investasi Non Permanen Dana Bergulir (aging
schedule):
- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun
ditetapkan sebesar 5%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 1-2 tahun
ditetapkan sebesar 10%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 2-5 tahun
ditetapkan sebesar 50%; dan
- Umur Investasi Dana Bergulir lebih dari 5 tahun
ditetapkan sebesar 100%,
d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah
secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 19
yang dimaksudkan untuk penyehatan/
penyelamatan perekonomian.
2) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan
dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan
dalam jangka panjang.Investasi permanen meliputi
seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)
pada perusahaan daerah, lembaga internasional, dan
badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu
perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu
kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada
perusahaan yang bukan perseroan.
c. Metode Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan
tiga metode yaitu:
1) Metode Biaya (cost method)
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat
sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi
tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan
tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas (equity method)
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
pemerintah akan mengurangi nilai investasi
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 20
3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penggunaan ketiga metode tersebut didasarkan pada
kriteria sebagai berikut:
1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode
biaya(cost method);
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan
kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan menggunakan metode ekuitas(equity
method); dan
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode
ekuitas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode
biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen
tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah
daerah pada perusahaan tersebut.
4.3.5.3 Aset Tetap
a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan.
b. Aset tetap terdiri dari:
1) Tanah;
2) Peralatan dan mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, irigasi dan jaringan;
5) Aset tetap lainnya; dan
6) Konstruksi dalam pengerjaan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 21
c. Penilaian Aset Tetap
Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun
Anggaran 2013 dinilai dengan menghitung biaya
perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan
biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya
yang dapat didistribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.
2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau
biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan
dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai
tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak
pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua
tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
3) Biaya perolehan peralatan dan mesin
menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan
dan mesin tersebut siap digunakan.
4) Biaya perolehan gedung dan bangunan
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 22
untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
siap pakai.
5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai
siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau
biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut
siap pakai.
6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
aset tersebut sampai siap pakai.
7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula
biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah pada Bab ke II Inventarisasi pasal
27 untuk melakukan sensus barang daerah setiap 5
tahun, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1060
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Milik
Daerah Tahun 2013, dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 53 Tahun 2013 tentang Persiapan Sensus
Barang Daerah. Untuk Petunjuk Pelaksanaan Teknisnya
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 23
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 77/2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Milik Daerah Provinai DKI Jakarta Tahun 2013.
Adapun tata cara penilaiannya mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tata cara
penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam
rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
tahun 2008 sebagai berikut :
a. Penilaian tanah yang pengadaannya dilakukan
sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut
atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember
2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang
pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya
berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
b. Penilalain kendaraan bermotor untuk pengadaan
sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai
NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan
berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
c. Untuk penilaian Mesin dan Peralatan selain
Kendaraan Bermotor berdasarkan harga barang
tersebut yang telah tercatat pada Buku Inventaris
dan Kartu Inventaris Barang (KIB), atau jika tidak
ditemukan pada catatan administrasi sebelumnya,
penilaian dilakukan berdasarkan harga taksiran
dengan membandingkan data harga barang sejenis:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 24
sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan
setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan;
d. Penilaan Gedung dan Bangunan untuk pengadaan
sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada
perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per
m2 sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur
Nomor 132 Tahun 2008; sedangkan untuk
pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan
bukti perolehan;
e. Penilaian jalan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
pengadaan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan
pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan
per m2 sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur
Nomor 132 Tahun 2008; sedangkan untuk
pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan
bukti-bukti perolehan;
f. Penilaian Aset Tetap Lainnya untuk pengadaan
sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan harga
barang tersebut yang telah tercatat pada Buku
Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB), atau
jika tidak ditemukan pada catatan administrasi
sebelumnya, penilaian dilakukan berdasarkan harga
taksiran dengan membandingkan data harga barang
sejenis; sedangkan untuk pengadaan yang dilakukan
Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti
perolehan;
g. Penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan
bukti-bukti perolehan.
Pada pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2013,
penilaian barang dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah) hanya
diberlakukan pada benda-benda bersejarah (heritage);
sedangkan selain benda bersejarah, penilaian barang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 25
harus dilakukan berdasarkan tata cara pada butir C.2
tersebut di atas.
Uraian Tata Cara Penilaian harga barang
diatas dapat diringkas sebagamana tabel dibawah ini:
No Golongan Kriteria Metode Penilaian Harga Keterangan
1 Tanah a) Pengadaan
Tahun 2008 s.d
Tahun 2012
b) Pengadaan
Sebelum Tahun
2008 yang
belum disensus
a. Berdasarkan NJOP PBB
tahun perolehan/tahun
berjalan/berdasarkan
bukti-bukti perolehan
b. Berdasarkan NJOP PBB
Tahun 2007
2 Bangunan/ Jalan/ Saluran
a) Pengadaan
Tahun 2008 s.d
Tahun 2012
b) Pengadaan
Sebelum Tahun 2008 yang belum disensus
a. Berdasarkan perkiraan
sesuai harga bangunan
aset Pemprov yang
dikeluarkan oleh
Kementerian PU/Dinas
Perumahan dan Gedung
Pemda/Dinas PU/Kantor
Pelayanan Pajak
PBB/berdasarkan bukti-
bukti perolehan.
b. Berdasarkan bukti-bukti
perolehan/Pergub 132
Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penilaian Dan
Penetapan Nilai Barang
Daerah Dalam Rangka
Sensus Barang Daerah
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun
2008
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 26
No Golongan Kriteria Metode Penilaian Harga Keterangan
3 Kendaraan a) Pengadaan
Tahun 2008 s.d
tahun 2012
b) Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus
a. Berdasarkan harga
kendaraan sebagai
dasar pengenaan pajak
kendaraan tahun
berjalan/tahun
perolehan/berdasarkan
bukti bukti perolehan.
b. Berdasarkan harga
kendaraan sebagai
dasar pengenaan pajak
kendaraan Tahun 2007
sesuai Peraturan
Gubernur Provinsi DKI
Jakarta No.51 Tahun
2007.
4 Barang lainnya
a) Pengadaan
Tahun 2008 s.d
tahun 2012
b) Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus
a. Berdasarkan harga
perolehan, jika tidak
ditemukan maka
berdasarkan taksiran
dengan membandingkan
harga barang sejenis.
b. Berdasarkan bukti-bukti
perolehan/taksiran yang
wajar.
5 Konstruksi dalam pengerjaan
Berdasarkan bukti-bukti perolehan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 27
Tabel Biaya Konstruksi Bangunan Per M2 (Lampiran Pergub Nomor 132
Tahun 2008):
a. Gedung Kantor Pemerintahan
Kode Jenis Barang : 03 11 01 01 (Kantor)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 13 (Pos Jaga)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 27 (Tempat Kerja Lainnya)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1,690,000 1,148,000 656,000 Standar
2 Bertingkat/2 lantai 1,690,000 1,183,000 676,000 Balai
3 Bertingkat/3 lantai 1,730,000 1,211,000 692,000 Kantor Lurah
4 Bertingkat/4 lantai 1,780,000 1,245,000 712,000 Kantor Camat
5 Bertingkat/5 lantai 1,830,000 1,281,000 732,000
Kantor Gubernur
6 Bertingkat/6 lantai 1,880,000 1,316,000 752,000
7 Bertingkat/7 lantai 1,930,000 1,351,000 772,000
8 Bertingkat/8 lantai 1,990,000 1,393,000 796,000
9 Bertingkat/9 lantai 2,040,000 1,428,000 816,000
10 Bertingkat/10 lantai 2,100,000 1,470,000 840,000
11 Bertingkat/11 lantai 2,150,000 1,505,000 860,000
12 Bertingkat/12 lantai 2,210,000 1,547,000 884,000
13 Bertingkat/13 lantai 2,270,000 1,589,000 908,000
14 Bertingkat/14 lantai 2,340,000 1,638,000 936,000
15 Bertingkat/15 lantai 2,400,000 1,680,000 960,000
16 Bertingkat/16 lantai 2,460,000 1,722,000 984,000
17 Bertingkat/17 lantai 2,530,000 1,771,000 1,012,000
18 Bertingkat/18 lantai 2,600,000 1,820,000 1,040,000
19 Bertingkat/19 lantai 2,670,000 1,869,000 1,068,000
20 Bertingkat/20 lantai 2,750,000 1,925,000 1,100,000
21 Bertingkat/21 lantai 2,820,000 1,974,000 1,128,000
22 Bertingkat/22 lantai 2,900,000 2,030,000 1,160,000
23 Bertingkat/23 lantai 2,980,000 2,086,000 1,192,000
24 Bertingkat/24 lantai 3,060,000 2,142,000 1,224,000
25 Bertingkat/25 lantai 3,140,000 2,198,000 1,256,000
b. Gedung Kantor Pemerintahan
Kode Jenis Barang : 03 11 01 01 (Tempat Pendidikan)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 19 (Perpusatakaan)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1.820.000 1.274.000 728.000 Standar
2 Bertingkat/2 lantai 1.890.000 1.323.000 756.000
3 Bertingkat/3 lantai 1.960.000 1.372.000 784.000
4 Bertingkat/4 lantai 2.030.000 1.421.000 812.000
5 Bertingkat/5 lantai 2.110.000 1.477.000 844.000
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 28
c. Gedung Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium.
Kode Jenis Barang : 03 11 01 06 (Bangunan Kesehatan)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 05 (Laboratorium)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 05 (Oceanarium/Observatorium)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1.460.000 1.022.000 584.000 Standar
2 Bertingkat/2 lantai 1.520.000 1.064.000 608.000
3 Bertingkat/3 lantai 1.580.000 1.106.000 632.000
4 Bertingkat/4 lantai 1.640.000 1.148.000 656.000
5 Bertingkat/5 lantai 1.700.000 1.190.000 680.000
6 Bertingkat/6 lantai 1.770.000 1.239.000 708.000
7 Bertingkat/7 lantai 1.830.000 1.281.000 732.000
8 Bertingkat/8 lantai 1.900.000 1.330.000 760.000
9 Bertingkat/9 lantai 1.980.000 1.386.000 792.000
10 Bertingkat/10 lantai 2.050.000 1.435.000 820.000
d. Gedung Tempat Olahraga dan Tempat Pertemuan.
Kode Jenis Barang : 03 11 01 11 (Tempat Olahraga)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 09 (Tempat Pertemuan)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tertutup 2.900.000 2.030.000 1.160.000 GOR
2 Tertutup 1.600.000 1.120.000 640.000 Ged Hiburan / Kesenian
3 Terbuka 850.000 595.000 340.000 Lapangan
e. Gedung Pertokoan, Koperasi dan Pasar.
Kode Jenis Barang : 03 11 01 12 (Pertokoan/Koperasi Pasar)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1.830.000 1.281.000 732.000 Standar
2 Bertingkat/2 lantai 1.980.000 1.386.000 792.000
3 Bertingkat/3 lantai 2.140.000 1.498.000 856.000
4 Bertingkat/4 lantai 2.310.000 1.617.000 924.000
5 Bertingkat/5 lantai 2.500.000 1.750.000 1.000.000
6 Bertingkat/6 lantai 2.700.000 1.890.000 180.000
7 Bertingkat/7 lantai 2.980.000 2.086.000 1.192.000
8 Bertingkat/8 lantai 4.300.000 3.010.000 1.720.000
9 Bertingkat/9 lantai 4.650.000 3.255.000 1.860.000
10 Bertingkat/10 lantai 5.030.000 3.521.000 2.012.000
11 Bertingkat/11 lantai 5.430.000 3.801.000 2.172.000
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 29
f. Gedung Pertokoan, Koperasi dan Pasar.
Kode Jenis Barang : 03 11 01 08 (Tempat Ibadah)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 2.200.000 1.540.000 880.000
2 Bertingkat/2 lantai 2.500.000 1.750.000 1.000.000
g. Gedung Terminal. Pelabuhan. Bandara dan Stasiun Bus.
Kode Jenis Barang : 03 11 01 17 (Stasiun Bus)
Kode Jenis Barang : 03 11 01 21 (Terminal/Pelabuhan)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1.600.000 1.120.000 640.000
2 Bertingkat 2.250.000 1.575.000 900.000
h. Gedung Museum
Kode Jenis Barang : 03 11 01 20 (Museum)
No Kondisi Bangunan Kondisi Bangunan
Keterangan B KB RB
1 Tidak Bertingkat 1.300.000 910.000 520.000
2 Bertingkat 2.100.000 1.470.000 840.000
Tabel Biaya Konstruksi Jalan, Jembatan dan Bangunan Air/Irigasi
1 Jalan
Kode Jenis Barang : 04 13 01 01 (Jalan Negara/Nasional)
Kode Jenis Barang : 04 13 01 02 (Jalan Provinsi)
Kode Jenis Barang : 04 13 01 03 (Jalan Kabupaten)
Kode Jenis Barang : 04 13 01 04 (Jalan Desa)
Kode Jenis Barang : 04 13 01 05 (Jalan Khusus)
No Kondisi
Bangunan
Kondisi Bangunan Keterangan
B KB RB
Jalan Arteri/Kolektor
1 Fleksibel 480.000 384.000 336.000 M2
Jalan Arteri/Kolektor
2 Rigid 580.000 464.000 406.000 M2
Jalan Lokal/Inpres
3 Fleksibel 380.000 304.000 266.000 M2
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 30
No Kondisi
Bangunan
Kondisi Bangunan Keterangan
B KB RB
Jalan Lingkungan/MHT/Jalan Khusus
4 Conblok 280.000 224.000 196.000 M2
5 Makadam 50.000 40.000 35.000 M2
6 Penetrasi Aspal 50.000 40.000 35.000 M2
7 Rabat Beton 70.000 56.000 49.000 M2
2 Jembatan Kode Jenis Barang : 03 13 02 00 (Jembatan)
No Konstruksi Jalan Kondisi Jembatan
Keterangan B KB RB
Jembatan Kendaraan (FO/UP)
1 Flyover 14.000.000 11.200.000 9.800.000 M2
2 Underpass 12.500.000 10.000.000 9.750.000 M2
3 Jembatan Kendaraan (FO/UP)
8.000.000 8.400.000 8.400.000 M2
4 Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
8.740.000 6.992.000 6.119.000 M2
3 Bangunan Air/Irigasi
Kode Jenis Barang: 03 14 00 00 (Bangunan Air/Irigasi)
No Konstruksi Jalan Kondisi Jembatan
Keterangan B KB RB
1 Saluran Terbuka
Beton 19.500.000 1.560.000 1.365.000 M2
2 Pecast 2.000.000 1.600.000 1.400.000 M2
3 Batu Kali 1.860.000 1.480.000 1.295.000 M2
4 Saluran Tertutup
Beton 2.170.000 1.736.000 1.519.000 M2
5 Pecast 4.870.000 3.896.000 3.409.000 M2
6
Turap
Beton 3.360.000 2.688.000 2.362.000 M2
7 Batu Kali 1.260.000 1.000.000 875.000 M2
8 Sheet Pile 27.550.000 22.040.000 19.285.000 M2
9 Pintu Air/ Dam
Pintu Air Baja
308.540.000 246.832.000 215.978.000 Unit/buah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 31
No Konstruksi Jalan Kondisi Jembatan
Keterangan B KB RB
10 Beton 867.970.000 534.376.000 267.579.000 Unit/buah
11 Gedung Pompa
Beton 1.186.580.000 946.464.000 829.906.000 Unit/buah
12 Pompa 3.205.440.000 2.564.352.000 2.243.808.000 Unit/buah
13
Waduk
Beton 7.920.000 6.336.000 5.544.000 M2
14 Batu Kali 3.740.000 2.992.000 2.618.000 M2
15 Sheet Pile 27.550.000 22.040.000 19.285.000 M2
4.3.5.4 Aset Lainnya
a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan
Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak
Berwujud, dan Aset di BP THR Lokasari
b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah
daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas
daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
c. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian
antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen
untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki.
d. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat
dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti
aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang
konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan
diserahkan kepada instansi lain.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 32
4.3.5.5 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset
a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa
yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya
dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus
dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai
yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah
tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran
dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5
tahun dari sejak diperoleh.
d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan
setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname)
dengan berita acara.
e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan
tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang
disertai berita acara.
f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya
kadaluarsa dihapus.
4.3.6 Kewajiban
a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam
konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 33
kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,
kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
dengan pemberi jasa lainnya.
c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
perundang-undangan.
d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1) Kewajiban Jangka Pendek
a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak
Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik
pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka,
Utang Belanja seperti utang telepon, air, dan listrik (TAL),
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek
Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.
2) Kewajiban Jangka Panjang
a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.
b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari
utang luar negeri dan utang dalam negeri.
c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke
pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola
Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 34
e. Pengukuran Kewajiban
1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs
mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan
nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
kewajiban tersebut.
2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud
berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun
luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang
belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah
menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah
menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah
kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan
harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit
nonpemerintahan.
4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir
periode pelaporan.
5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh
Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum
disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat
berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI
kepada SKPD/UKPD.
7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 35
8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut.
f. Kewajiban kontinjensi
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul
dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan
terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada
masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa
lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah
daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut
tidak dapat diukur dengan andal.
4.3.7 Ekuitas Dana
a. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah,
yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas
dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana
Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan.
b. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan
kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari:
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan
yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka
pendek.
2) Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk
menampung Kas di Bendahara Penerimaan.
3) Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung
piutang.
4) Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung
persediaan.
5) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung
kewajiban jangka pendek.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 36
c. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah
yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan
aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana investasi meliputi:
1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun
lawan dari Investasi Jangka Panjang.
2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset
Tetap.
3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan
dari Aset Lainnya.
4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang
Jangka Panjang.
d. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah
yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
4.3.8 Selisih Kurs
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata
uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang
pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata
uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata
uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat
sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 37
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
tahun anggaran 2013 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna,
namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan
acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi
pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai
dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam
pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka
dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas
pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan
“auditable” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran
laporan keuangan ini (auditable).
Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap belum
dilakukan penyusutan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap
telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan
Gubernur ini juga menetapkan penyusutan akan dilaksanakan mulai tahun
anggaran 2014, sebab pada tahun anggaran 2014 proses reinventarisasi
dan apraisal diharapkan telah selesai dilaksanakan.
Kebijakan Akuntansi lainnya yang belum diterapkan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yaitu penyisihan piutang tak tertagih belum
dilakukan karena kebijakan peraturan yang mengatur atas akun dimaksud
sedang dalam proses penyusunan,yaitu penentuan besarnya persentase
penyisihan piutang tidak tertagih termasuk umur piutang yang dibedakan
menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan
besaran yang akan disisihkan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 38
Tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan
Gubernur Nomor 1667 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode
Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyajian
Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 disesuaikan dengan Peraturan
Gubernur tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terdapat reklasifikasi
penyajian atas beberapa akun pada Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2013 Perubahan susunan kode
rekening tersebut adalah sebagai berikut:
No. Susunan Kode Rekening No. 1667
Tahun 2013
Susunan Kode Rekening No. 125
Tahun 2012
1. Aset Aset Lainnya Aset Lain-lain Aset Rusak Berat Aset Belum Validasi Aset yang belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain di BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos Fasum Aset Lembaga di Biro Dikmental Tuntutan Perbendaharaan yang belum Ditetapkan Statusnya Aset di BP THR Lokasari
Aset Aset Lainnya Aset di BP THR Lokasari Aset Lain-lain Aset Rusak Berat Aset Belum Validasi Aset yang belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain di BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos Fasum Aset Lembaga di Biro Dikmental Tuntutan Perbendaharaan yang belum Ditetapkan Statusnya
2. Piutang Piutang Retribusi Piutang Retribusi Jasa Umum Piutang Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
Piutang Piutang Retribusi Piutang Retribusi Jasa Umum Piutang Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Piutang Denda Jasa Umum Piutang Denda Jasa Usaha Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
3. Piutang
Piutang Dana Transfer
Piutang
Piutang Dana Perimbangan
4. Piutang Piutang Lainnya Piutang Deviden/Kontribusi Piutang Jasa Giro Piutang Bunga Deposito Piutang Sanksi Pajak Piutang Denda Retribusi Piutang Tunjangan Piutang Tagihan Listrik dan Air Piutang Sewa Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi
Piutang Piutang Lainnya Piutang Deviden/Kontribusi Piutang Jasa Giro Piutang Bunga Deposito Piutang Tunjangan Piutang Tagihan Listrik dan Air Piutang Sewa Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 39
5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Penyisihan Piutang Pajak Hotel Penyisihan Piutang Pajak Restoran Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Penyisihan Piutang Pajak Parkir Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Penyisihan Piutang Air Permukaan Penyisihan Piutang Pajak Rokok Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Penyisihan Piutang Pajak Hotel Penyisihan Piutang Pajak Restoran Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Penyisihan Piutang Pajak Parkir Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Penyisihan Piutang Air Permukaan Penyisihan Piutang Pajak Rokok
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan
7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Denda Retribusi
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan
Aset
8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset
9. Investasi Non Permanen Investasi Dalam Dana Bergulir
Investasi Non Permanen Investasi Dalam Dana Bergulir Investasi Dalam Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih
10. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di PPKD Utang Taspen Utang Askes Utang PPh Pusat Utang PPN Pusat Utang Taperum Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Utang Potongan Tabungan Hari Tua Utang Tunjangan Beras Utang Jamsostek Utang Asuransi
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di PPKD Utang Taspen Utang Askes Utang PPh Pusat Utang PPN Pusat Utang Taperum Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Utang Potongan Tabungan Hari Tua Utang Tunjangan Beras Utang Jamsostek Utang PFK Lainnya
11. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di SKPD Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di SKPD Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab IV hal 40
ayat (2) Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Mewah
Utang Asuransi Utang Jasa Direksi Utang Pengendalian Teknis Utang PFK Lainnya
ayat (2) Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Utang Pemunggutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
Utang Asuransi Utang Jasa Direksi Utang Pengendalian Teknis Utang PFK Lainnya
12. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Bank Bagian Lancar Utang Obligasi
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok Bagian Lancar Utang Bank Bagian Lancar Utang Obligasi
13. Utang Belanja Utang Belanja TALI Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
Utang Belanja BYMHD - BLUD BYMHD - Telepon, Air, Listrik (TAL)
Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jaminan Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame Utang Jaminan KTP Musiman Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas
Utang Jaminan Pekerjaan Penutupan Galian Utang Jaminan Fasos dan Fasum Utang Jaminan Penawaran Utang Jaminan Retensi Selama Pemeliharaan Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Utang Jaminan Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD
14. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Pajak PT Jakarta Tourisinso
Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jaminan Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame Utang Jaminan KTP Musiman Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas Utang Jaminan Pekerjaan Penutupan Galian Utang Jaminan Fasos dan Fasum Utang Jaminan Penawaran Utang Jaminan Retensi Selama Pemeliharaan Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Utang Jaminan Lainnya Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 1
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013
5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
Penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diubah pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran II, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik
penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu
penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural
berada di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 924 Tahun 2013 tentang Penetapan Entitas
Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah,
sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP).
5.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang
bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp41.525.336.632.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 2
tahun 2013 target tersebut turun sebesar Rp725.471.805.088,00 atau
1,75% menjadi Rp40.799.864.826.912,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp39.517.544.011.690,00 atau 96,86% dari anggarannya, dengan
demikian realisasi Pendapatan Daerah tidak melampaui target yang
ditetapkan sebesar Rp1.282.320.815.222,00 atau 3,14%.
Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp26.852.192.452.636,00, dan Pendapatan
Transfer sebesar Rp11.517.024.305.153,00, sedangkan untuk Lain-lain
Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.148.327.253.901,00 dan apabila
realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 yang mencapai
sebesar Rp39.517.544.011.690,00 dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp35.379.180.051.989,03, realisasi Pendapatan Daerah di Tahun
Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar
Rp4.138.363.959.701,03 atau 11,70%.
Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2013 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini.
Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
Jenis
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 (4:3) 6
1. Pendapatan Asli Daerah
26.670.448.766.000,00 26.304.097.561.000,00 26.852.192.452.636,00 102,08 22.040.801.447.924,03
2. Dana Transfer 11.065.518.498.000,00 12.735.237.838.090,00 11.517.024.305.153,00 90,43 13.334.647.270.804,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
3.789.369.368.000,00 1.760.529.427.822,00 1.148.327.253.901,00 65,23 3.731.333.261,00
Jumlah 41.525.336.632.000,00 40.799.864.826.912,00 39.517.544.011.690,00 96,86 35.379.180.051.989,03
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 3
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali
potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah
sebagai perwujudan asas desentralisasi.
PAD Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp26.670.448.766.000,00, setelah ditetapkannya perubahan
anggaran tahun 2013 target tersebut turun
Rp366.351.205.000,00 atau 1,37% menjadi
Rp26.304.097.561.000,00.
Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp26.852.192.452.636,00 atau 102,08%. Realisasi
PAD tersebut melampaui target sebesar Rp548.094.891.636,00
atau 2,08%.
Apabila realisasi PAD tahun 2013 dibandingkan dengan
realisasi PAD tahun 2012 sebesar Rp22.040.801.447.924,03
pendapatan PAD di tahun 2013 menunjukkan peningkatan
senilai Rp4.811.391.004.712,03 atau 21,83%.
Peningkatan realisasi PAD di tahun 2013 dapat dicapai karena
dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal, yaitu:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
2. Peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi
di lapangan untuk meningkatkan PAD;
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan
kelengkapan dasar hukum pajak daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
5. Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut
maupun masyarakat; dan
6. Peningkatan survei atau observasi di lapangan melalui
pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 4
Realisasi PAD Tahun Anggaran 2013 tergambar pada tabel 5.2
sebagai berikut:
Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
Jenis
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 (4:3) 6
1. Pajak Daerah 21.918.000.000.000,00 22.618.000.000.000,00 23.370.213.237.450,00 103,33 17.721.493.016.509,32
2. Retribusi Daerah 1.500.000.000.000,00 500.580.719.000,00 333.787.343.513,00 66,68 1.820.435.447.667,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
415.240.000.000,00 396.228.781.000,00 397.234.721.942,00 100,25 351.823.210.568,54
4. Lain-lain PAD 2.837.208.766.000,00 2.789.288.061.000,00 2.750.957.149.731,00 98,63 2.147.049.773.179,17
Jumlah 26.670.448.766.000,00 26.304.097.561.000,00 26.852.192.452.636,00 102,07 22.040.801.447.924,03
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi PAD diuraikan
berikut ini.
5.1.1.1.1 Pajak Daerah
Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan
pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp21.918.000.000.000,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik sebesar
Rp700.000.000.000,00 atau 3,19% menjadi
Rp22.618.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp23.370.213.237.450,00 atau 103,33%, dengan demikian
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 5
realisasi Pajak Daerah telah melampaui target anggaran
sebesar Rp752.213.237.450,00 atau 3,33% dan apabila
dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2012
sebesar Rp17.721.493.016.509,32, menunjukkan peningkatan
pendapatan pajak sebesar Rp5.648.720.220.941,32 atau
31,87%.
Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1. Pajak Kendaraan Bermotor
4.400.000.000.000,00 4.400.000.000.000,00 4.605.206.082.027,00 104,66 4.106.968.370.530,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.200.000.000.000,00 5.825.000.000.000,00 6.143.969.692.650,00
105,48 5.507.710.354.550,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.100.000.000.000,00 1.100.000.000.000,00 1.027.108.786.899,00 93,37 882.558.921.963,00
4. Pajak Air Tanah 170.000.000.000,00 120.000.000.000,00 95.346.034.925,00 79,45 102.046.137.531,32
5. Pajak Hotel 1.150.000.000.000,00 1.150.000.000.000,00 1.173.799.319.199,00 102,07 1.028.521.564.463,00
6. Pajak Restoran 1.350.000.000.000,00 1.400.000.000.000,00 1.552.354.508.716,00
110,88 1.238.573.704.151,00
7. Pajak Hiburan 440.000.000.000,00 440.000.000.000,00 393.132.154.673,00 89,35 369.152.834.149,00
8. Pajak Reklame 450.000.000.000,00 515.000.000.000,00 654.644.317.921,00
127,12 483.178.532.223,00
9. Pajak Penerangan Jalan
608.000.000.000,00 608.000.000.000,00 609.449.433.475,00
100,24 557.307.626.142,00
10. Pajak Parkir 250.000.000.000,00 260.000.000.000,00 319.317.145.057,00
122,81 220.901.591.724,00
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3.200.000.000.000,00 3.200.000.000.000,00 3.419.932.665.925,00
106,87 3.224.573.379.083,00
12.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.600.000.000.000,00 3.600.000.000.000,00 3.375.953.095.983,00 93,78 0,00
Jumlah 21.918.000.000.000,00 22.618.000.000.000,00 23.370.213.237.450,00 103,33 17.721.493.016.509,32
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, serta realisasi target penerimaan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2013 diuraikan sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 6
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan
di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.
Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud pada paragraph di atas adalah:
a. Kereta api;
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan
asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional
yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari
pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan
dalam peraturan daerah.
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar
jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar
serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 7
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan
peraturan daerah, berikut ini tarifnya:
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1%
(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua
persen);
b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan
secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua
persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan,
Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu
persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1%
(nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2%
(nol koma dua persen).
PKB Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp4.400.000.000.000,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut tetap
sebesar Rp4.400.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp4.605.206.082.027,00 atau 104,66%,
realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar
Rp205.206.082.027,00 atau 4,46% dan apabila
dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 8
Anggaran 2012 sebesar Rp4.106.968.370.530,00,
menunjukkan peningkatan penerimaan PKB sebesar
Rp498.237.711.497,00 atau 12,13%.
Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada
Tahun Anggaran 2013 antara lain:
a. Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan
yang masih belum daftar ulang, khususnya terhadap
kendaraan yang memiliki potensi piutang yang besar.
b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib
Pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain:
1) Drive Thru di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat,
Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
2) Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk
5 (lima) wilayah Kota Administrasi.
3) 3 (tiga) Gerai Samsat berlokasi di Mal PGC, Mal
Taman Palem dan Mal Artha Gading.
c. Menerapkan pajak progresif yang diberlakukan di
Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sebagai tindak
lanjut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang
ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB dan BBN-KB serta Peraturan
Gubernur Nomor 140 tahun 2010 tentang Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 9
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.
Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
BBN-KB Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp5.200.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik
sebesar Rp625.000.000.000,00 atau 12,02% menjadi
Rp5.825.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp6.143.969.692.650,00
atau 105,48%, dengan demikian peneriman BBN-KB
melampaui target sebesar Rp318.969.692.650,00 atau
5,48% dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
Anggaran 2012 sebesar Rp5.507.710.354.550,00,
menunjukkan peningkatan penerimaan BBN-KB di tahun
2013 sebesar Rp636.259.338.100,00 atau 11,55%.
Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan
pada tahun 2013, antara lain:
a. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ke
empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
PKB-BBNKB.
b. Pengumpulan data dan hasilnya digunakan untuk
menentukan harga pasaran umum (HPU) kendaraan
bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
c. Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik
dengan Instansi terkait maupun dengan pihak swasta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 10
seperti ATPM / pemilik showroom / Assosiasi Importir
dan GAIKINDO.
d. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pembayaran BBN – I (kendaraan baru).
Pelampauan target penerimaan BBN-KB sebesar
Rp318.969.692.650,00 juga disebabkan karena
meningkatnya daya beli masyarakat jika dilihat dari
pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 6,11% yang
lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 5,8% dan
adanya peningkatan penjualan mobil di tahun 2013 yang
memberikan kontribusi positif.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunakan untuk kendaraan bermotor.
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
PBB-KB Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp1.100.000.000.000,00 dan tidak mengalami
perubahan target. Realisasi sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 mencapai Rp1.027.108.786.899,00 atau
93,37%, dengan demikian realisasi pajak tidak melampaui
target perubahan yang ditetapkan sebesar
Rp72.891.213.101,00 atau 6,63%.
Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan
realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya
tercatat sebesar Rp882.558.921.963,00 penerimaan PBB-
KB Tahun Anggaran 2013 naik sebesar
Rp144.549.864.936,00 atau 16,38%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 11
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target PBB-
KB adalah sebagai berikut:
1. Melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait serta
mengundang seluruh perusahaan penyalur bahan
bakar yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan
penyetoran PBB KB dan pelaporan SPTPD tepat waktu
setiap bulannya, sekaligus memberikan pembinaan dan
arahan bagi penyalur bahan bakar tentang tata cara
pelaksanaan pemungutan PBB KB;
3. Melakukan koordinasi dengan BPH Migas terkait
dengan permohonan data alokasi bahan bakar
kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta;
4. Menginventarisasi dan meneliti perusahaan penyedia
bahan bakar yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga
Umum (IUNU) dari Kementerian ESDM RI untuk
diterbitkan NPWPD bagi perusahaan baru yang akan
melakukan penyaluran bahan bakar di Provinsi DKI
Jakarta;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam
rangka menguji kepatuhan dan kewajiban membayar
PBB KB;
6. Mengkaji dan menganalisis dampak kenaikan harga
bahan bakar kendaraan bermotor terhadap rencana
dan realiasi penerimaan PBB KB Tahun 2013.
4. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 12
Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian
dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya
yang diatur dengan peraturan daerah
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan
Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor
berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi
masing-masing Daerah.
Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp170.000.000.000,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target
tersebut turun sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 29,41%
menjadi Rp120.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp95.346.034.925,00 atau 79,46%, dengan
demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak melampaui
target sebesar Rp24.653.965.075,00 atau 20,54%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat sebesar Rp102.046.137.531,32, maka
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 13
terlihat penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2013 turun
sebesar Rp6.700.102.606,32 atau 6,57%.
Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah
disebabkan:
a. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009
tentang Nilai Perolehan Air, dimana tarif air tanah
ditetapkan lebih besar jika dibandingkan dengan tarif
air perpipaan (PDAM), dengan tujuan untuk
mengendalikan penggunaan air tanah dan mendorong
pemanfaatan air perpipaan.
b. Pengelolaan air tanah dilaksanakan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan air tanah yang hanya
dipergunakan untuk cadangan apabila kebutuhan air
dari jaringan perpipaan (PAM) belum tercukupi/tidak
berfungsi. Oleh karena itu, Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah bekerjasama dengan PAM
Jaya (PT Palyja dan PT Aetra) melakukan program
Zero Deepwell Consumption yaitu pemberian izin
pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan
kemampuan kondisi air tanah dan jaringan perpipaan.
c. Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan PAM Jaya
dan mitranya (PT Palyja dan PT Aetra) atas penerapan
peraturan tersebut diperoleh data bahwa sejak tahun
2007 s.d. 2013 terjadi penurunan jumlah konsumsi air
tanah diikuti dengan kenaikan konsumsi air dari
jaringan perpipaan. Gambaran penurunan tersebut
dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Tahun Konsumsi Air Tanah
(m3)
Konsumsi PAM Jaya (m
3)
2007 22,327,643 252,017,908
2008 22,629,468 258,939,302
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 14
Tahun Konsumsi Air Tanah
(m3)
Konsumsi PAM Jaya (m
3)
2009 18,750,945 265,778,851
2010 10,049,817 283,537,660
2011 7,209,189 296,954,648
2012 8,110,707 310,004,991
2013 6,397,376 313,454,453
Sumber Data : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta
Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk
mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara
lain:
a. Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan
inventarisasi dan penggantian terhadap meteran air
yang rusak dan berumur lebih dari 4 tahun, dimana di
tahun 2013 Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta telah mengganti sebanyak 1.583
meter air.
b. Melakukan inventarisasi dan penutupan sumur pada
pelanggan tidak aktif dan pelanggan yang kebutuhan
air bersihnya sudah dapat tercukupi dari air perpipaan
PAM Jaya.
c. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang
belum melakukan pembayaran pajaknya baik untuk
tahun berjalan (tahun 2013) atau tahun sebelumnya.
5. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga
dan hiburan.
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraph
di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 15
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola
hotel.
Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud
pada paragraph di atas adalah:
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah;
b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
yang sejenis; dan
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan
oleh umum.
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak
Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp1.150.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut tetap
sebesar Rp1.150.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp1.173.799.319.199,00 atau 102,07%, dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 16
demikian realisasi penerimaan pajak ini melampaui target
sebesar Rp23.799.319.199,00 atau 2,07%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat sebesar Rp1.028.521.564.463,00
terlihat realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013 naik
sebesar Rp145.277.754.736,00 atau 14,12%.
Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk
pencapaian target diantaranya:
a. Melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap objek Pajak Hotel;
b. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hotel;
c. Memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak hotel;
d. Penerapan online sistem dalam pembayaran Pajak.
Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu :
a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 13,79%
dibandingkan dengan tahun 2012 dan mengalami
pertumbuhan positif salah satunya sektor
perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar
16,26% (Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI
Jakarta).
b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah
tangga mengalami pertumbuhan sebesar 15,16%. Hal
ini mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi
dan daya beli masyarakat. (Sumber Data: BPS
Provinsi DKI Jakarta).
6. Pajak Restoran
Pajak Retoran adalah Pelayanan yang disediakan
Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 17
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi
di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah
fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk
jasa boga/catering.
Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Pajak Restoran Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp1.350.000.000.000,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik
sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 3,70% menjadi
Rp1.400.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp1.552.354.508.716,00 atau 110,88%, dengan
demikian, realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui
target sebesar Rp152.354.508.716,00 atau 10,88%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya mencapai Rp1.238.573.704.151,00 maka
terlihat kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2013
naik sebesar Rp313.780.804.565,00 atau 25,33%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 18
Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk
pencapaian targetdi antaranya sebagai berikut:
a. Melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi terhadap objek
Pajak Restoran;
b. Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD secara
instensif melakukan pemantauan terhadap
pembayaran setoran masa wajib pajak restoran.
c. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak
Restoran;
d. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran;
e. Penerapan online system dalam pembayaran pajak.
Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:
a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 13,79%
dibandingkan dengan tahun 2012 dan mengalami
pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan
usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-
restoran yang tumbuh sebesar 16,26% (Sumber Data:
Data BPS Provinsi DKI Jakarta).
b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah
tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Hal ini
mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan
daya beli masyarakat. (Sumber Data: BPS Provinsi
DKI Jakarta).
c. Adanya penambahan jumlah objek Pajak Restoran
dimana pada tahun 2012 sebanyak 7.559 objek pajak
dan pada tahun 2013 naik menjadi 9,019.
7. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 19
Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f. sirkus, akrobat, dan sulap;
g. permainan bilyar, golf, dan boling;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan;
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran ( fitness center); dan
j. pertandingan olahraga.
Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan
dengan peraturan daerah.
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya
diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma
yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
(tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa
pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke,
klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan
mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling
tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus
untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif.
Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp440.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 20
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut tetap
sebesar Rp440.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp393.132.154.673,00 atau 89,35%, dengan
demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target
sebesar Rp46.867.845.327,00 atau 10,65%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya
tercatat sebesar Rp369.152.834.149,00 terlihat realisasi
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2013 naik sebesar
Rp23.979.320.524,00 atau 6,50%.
Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan pada
Tahun Anggaran 2013, antara lain didorong oleh:
a. Adanya Adanya Wajib Pajak Hiburan Jenis Fitness
Center yang mengajukan Uji Materil pasal 42 ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan
terhitung sejak masa pajak Oktober 2012 sampai
dengan akhir tahun 2013 Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan Wajib
Pajak menunggu sampai dengan adanya keputusan
yang dikeluarkan oleh Makhamah Konstitusi. Terkait
hal tersebut diperkirakan pontential loss terhadap
penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp 18 Milyar.
b. Adanya beberapa Objek Pajak Hiburan jenis bioskop
baik yang tutup sementara karena renovasi maupun
tutup selamanya, sehingga berdampak negatif
terhadap pencapaian target Pajak Hiburan.
c. Adanya razia pemakaian/konsumsi obat terlarang yang
dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta di tempat hiburan
malam, sehingga berpengaruh terhadap jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 21
pengunjung dan penerimaan pajak dari objek pajak
hiburan malam.
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya
pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun
berikutnya antara lain:
a. Mengeluarkan Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak
untuk melakukan upaya penagihan terhadap setoran
Pajak Hiburan jenis Fitness Center yang belum
dibayarkan terhitung sejak masa pajak Oktober 2012
sebelum adanya Putusan Makhamah Konstitusi.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang
kurang patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.
c. Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, BNNP DKI Jakarta dan instansi terkait
lainnya dalam melakukan mekanisme pengawasan
terhadap tempat-tempat hiburan malam.
d. Terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak
menerapkan pembayaran pajak secara online.
8. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 22
Objek Pajak Reklame meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan
sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.
Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah; dan
e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa
reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai
kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 23
sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
jumlah, dan ukuran media reklame.
Cara perhitungan dan Hasil perhitungan nilai sewa
reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Pajak Reklame Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp450.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik
sebesar Rp65.000.000.000,00 atau 14,44% menjadi
sebesar Rp515.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp654.644.317.921,00 atau 127,12%, dengan
demikian realisasi Pajak Reklame dapat melampaui target
sebesar Rp139.644.317.921,00 atau 27,12%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat Rp483.178.532.223,00, terlihat
kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2013 naik
sebesar Rp171.465.785.698,00 atau 35,49%.
Pelampauan target penerimaan Pajak Reklame tersebut
disebabkan:
a. Optimalisasi peran Unit Pelayanan Pajak Daerah di
setiap kecamatan dalam rangka menggali potensi pajak
yang berdampak positif terhadap peningkatan
penerimaan Pajak Reklame.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 24
b. Adanya law enforcement berupa penagihan dan
pembongkaran papan reklame yang menunggak
pajaknya.
9. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi
seluruh pembangkit listrik.
Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan
asing dengan asas timbal balik;
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin
dari instansi teknis terkait; dan
d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan
Peraturan Daerah.
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai
Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:
a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik;
b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 25
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
yang bersangkutan.
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik
dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi
dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan
tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu
koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp608.000.000.000,00 setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target
tersebut tetap sebesar Rp608.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp609.449.433.475,00 atau 100,24%, dengan
demikian realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui
target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.449.433.475,00
atau 0,24%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat sebesar Rp557.307.626.142,00 maka
kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013
terjadi peningkatan sebesar Rp52.141.807.333,00 atau
9,36%.
Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:
a. Adanya kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2013
secara bertahap setiap tiga bulan sesuai Peraturan
Menteri ESDM nomor 30 tahun 2012 tentang Tarif
Tenaga Listrik yang disdiakan oleh PT PLN;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 26
b. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 13,79%
dibandingkan dengan tahun 2012 dan mengalami
pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan
usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-
restoran yang tumbuh sebesar 16,26% (Sumber Data:
Data BPS Provinsi DKI Jakarta), sehingga
meningkatkan jumlah pelanggan dan pemakaian kw
listrik.
c. Adanya inovasi pemakaian listrik dengan pengalihan
secara reguler dari pasca menjadi pra bayar sehingga
kecenderungan pencurian dan tunggakan pembayaran
listrik menurun.
10. Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.
Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik; dan
d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur
dengan Peraturan Daerah.
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara
tempat Parkir termasuk potongan harga Parkir dan Parkir
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 27
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir,
tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak Parkir Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp250.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik
sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 4,00% menjadi
sebesar Rp260.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp319.317.145.057,00 atau 122,81%, dengan
demikian realisasi Pajak Parkir dapat melampau target
sebesar Rp59.317.145.057,00 atau 22,81%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat Rp220.901.591.724,00 terlihat
kontribusi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2013 terjadi
kenaikan sebesar Rp98.415.553.333,00 atau 44,55%.
Pelampauan target penerimaan Pajak Parkir tersebut
disebabkan:
a. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat
seiring dengan pertumbuhan ekonomi;
b. Penerapan online system dalam pembayaran pajak;
c. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang semakin
optimal;
d. Adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti
Dinas Perhubungan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 28
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang
di bidang pertanahan dan bangunan
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang
berasal dari:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan
atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena
wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan
untuk kepentingan ibadah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek
pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian distresi
dalam penetapan tarif. Dalam hal perluasan objek pajak
daerah maka sejak tahun 2013 Bea Perolehan Hak atas
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 29
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut oleh pemerintah
daerah.
Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Adapun peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta
dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis
pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum
mencukupi.
Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam
Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4
April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur
mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran
dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun
bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan
penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI
sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri,
Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening
penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai
mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank
pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme
pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara
pelaporan dan sanksi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 30
Pada tahun anggaran 2013 hanya terdapat 2 (dua) bank
yang melanjutkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sampai
dengan April 2014 dengan BPKD, yaitu Bank DKI dan
Bank BRI.
BPHTB Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp3.200.000.000.000,00, setelah perubahan
anggaran tahun 2013 tetap sebesar
Rp3.200.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp3.419.932.665.925,00 atau 106,87%, dengan
demikian realisasi BPHTB dapat melampau target sebesar
Rp219.932.665.925,00 atau 6,87%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat Rp3.224.573.379.083,00 terlihat
kontribusi BPHTB Tahun Anggaran 2013 terjadi kenaikan
sebesar Rp195.359.286.842,00 atau 6,06%.
Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:
1. Jika dilihat dari PDRB DKI Jakarta tahun 2013 tumbuh
sebesar 13,79% dibandingkan dengan tahun 2012,
dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor
pengangkutan-komunikasi sebesar 15,35%, kemudian
disusul oleh sektor konstruksi sebesar 11,01%.
Meningkatnya pertumbuhan dari sektor konstruksi
menunjukkan bahwa adanya penambahan bangunan
di wilayah DKI Jakarta yang memberikan kontribusi
terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. (Sumber
Data : Data BPS Provinsi DKI Jakarta).
2. Laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta menurut
komponen pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga
tahun 2013 juga meningkat sebesar 15,16% jika
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 31
mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan
daya beli masyarakat. (Sumber Data : Data BPS
Provinsi DKI Jakarta).
12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak
yang:
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 32
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp3.600.000.000.000,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut tetap
sebesar Rp3.600.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp3.375.953.095.983,00 atau 93,78%, dengan
demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan tidak dapat mencapai target sebesar
Rp224.046.904.017,00 atau 6,22%.
Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pajak
ini, antara lain:
a. Penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
masih menggunakan data penetapan NJOP tahun
2012.
b. Masih banyaknya data objek pajak yang belum
dilakukan pemutakhiran data (updating), hal ini
dikarenakan pemungutan PBB-P2 yang mulai
dilaksanakan pada tahun 2013 masih memakai basis
data yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (DJP).
c. Masih banyak Wajib Pajak yang mengajukan
keberatan dan pengurangan pokok pajak serta
penghapusan sanksi administrasi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 33
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya
pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun
berikutnya antara lain:
a. Mengeluarkan Peraturan Kepala Dinas Nomor 6
Tahun 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang timbul akibat PBB-P2 terhutang
tahun 2013 yang belum dibayar atau terlambat dibayar.
Dengan diberlakukannya peraturan tersebut,
diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk
melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2 tanpa
membebani masyarakat dengan sanksi administrasi.
b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek
dan subjek pajak.
c. Membentuk petugas penilai PBB untuk melakukan
penilaian atas objek bumi dan bangunan.
d. Melakukan penagihan piutang pajak untuk tahun 2013
dan tahun-tahun sebelumnya.
e. Sosialisasi PBB-P2 kepada masyarakat.
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum,
pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1
Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 34
dan pengurangan kode rekening retribusi daerah. Pada saat
Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
Rp1.500.000.000.000,00 setelah perubahan target penerimaan
tahun 2013 target tersebut turun sebesar Rp999.419.281.000,00
atau sebesar 66,63% menjadi Rp500.580.719.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp333.787.343.513,00 atau 66,68%, dengan demikian realisasi
penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target
sebesar Rp166.793.375.487,00 atau 33,32%.
Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2013 dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 yang jumlahnya tercatat
Rp1.820.435.447.667,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah
tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
Rp1.486.648.104.154,00 atau 81,66%.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah
berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:
1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui
pemberian pelayanan prima;
2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat,
agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai
dengan optimal;
3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi
Daerah;
4. Peningkatan pengawasan di lapangan;
5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut
retribusi dan unit satuan kerja terkait.
Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tergambar pada
tabel 5.4.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 35
Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Jenis
Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi 2012
Target Semula
Target Setelah Perubahan
Realisasi
2013
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
I Retribusi Jasa Umum
388.040.980.400,00 106.264.293.900,00 78.052.618.296,00 73,45 83.912.417.037,00
II Retribusi Jasa Usaha
146.497.460.600,00 104.492.133.100,00 68.370.928.176,00 65,43 59.958.339.854,00
III Retribusi Perizinan Tertentu
965.461.559.000,00 289.824.292.000,00 187.363.797.041,00 64,65 1.676.564.690.776,00
Jumlah 1.500.000.000.000,00 500.580.719.000,00 333.787.343.513,00 66,68 1.820.435.447.667,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis
pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai
berikut:
1. Retribusi Jasa Umum
Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah. Retribusi Jasa Umum yang sudah
dihapuskan untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai
berikut:
a. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
b. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih.
c. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di
Kepulauan Seribu.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 36
d. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah.
e. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana
Kota.
f. Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur
Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas.
g. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan
Utama dan Jalur Jalan Sekunder.
h. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran, dan
Pertanahan.
i. Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan
Pemetaan.
j. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT).
Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan Rp388.040.980.400,00, setelah dilakukan
perubahan target penerimaan tahun 2013 turun
Rp281.776.686.500,00 atau 72,62% menjadi
Rp106.264.293.900,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp78.052.618.296,00 atau 73,45%, dengan
demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum
tidak mencapai target perubahan yang ditetapkan
sebesar Rp28.211.675.604,00 atau 26,55%.
Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012
yang jumlahnya tercatat Rp83.912.417.037,00, terlihat
penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2013 turun
sebesar Rp5.859.798.741,00 atau 6,98%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 37
Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi
Jasa Umum Tahun Anggaran 2013 seperti tergambar
pada tabel 5.5.
Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
%
Realisasi 2012 Target
Semula Target
Setelah Perubahan Realisasi
2013
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
I Retribusi Jasa Umum
1 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
58.316.104.400,00 58.316.104.400,00 49.915.811.540,00 85,60 23.682.043.000,00
2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 250.000.000,00 300.000.000,00 269.136.000,00 89,71 296.320.200,00
3 Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang 12.702.000.000,00 6.500.500.000,00 4.910.629.650,00 75,54 7.820.700.300,00
4 Retribusi Pelayanan Pendidikan
40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 75,00 -
5 Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil
10.167.300.000,00 10.167.300.000,00 8.329.170.000,00 81,92 7.045.475.000,00
6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.491.300.000,00 1.491.300.000,00 832.684.746,00 55,84 609.657.563,00
7 Retribusi Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan
- - - ~ 1.408.154.018,00
8 Retribusi Pemanfaatan Air Bersih
- - - ~ 96.987.156,00
9 Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu
- - - ~ 38.163.400,00
10 Retribusi Persampahan /Kebersihan
20.857.828.000,00 14.552.828.000,00 4.084.821.850,00 28,07 10.175.566.350,00
11 Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman
14.544.975.000,00 13.496.261.500,00 9.626.422.010,00 71,33 8.933.635.000,00
12 Retribusi Pengukuran Situasi Tanah
- - 50.000,00 ~ 6.966.843.700,00
13 Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota
- - 30.000,00 ~ 2.681.620.900,00
14 Retribusi Survey dan Perencanaan Trace
Jalur Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas
- - - ~ 1.301.922.000,00
15 Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder
- - 11.250.000,00 ~ 12.786.636.450,00
16 Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan
- - - ~ 9.093.000,00
17 Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan
- - - ~ 29.000,00
18 Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- - - ~ 120.000,00
19 Retribusi Pelayanan Kesehatan 268.346.473.000,00 75.000.000,00 42.612.500,00 56,82 59.450.000,00
20 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 - - -
Jumlah 388.040.980.400,00 106.264.293.900,00 78.052.618.296,00 73,45 83.912.417.037,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 38
Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa
Umum Tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut:
a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan
retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk
kendaraan bermotor di air, yang diukur berdasarkan
jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan
lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya
pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya
pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya
operasional dan pemeliharaan dan kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun
Anggaran 2013, ditargetkan sebesar
Rp58.316.104.400,00 dan tidak ada perubahan target
penerimaan.
Realisasinya mencapai Rp49.915.811.540,00 atau
85,60% dari target yang ditetapkan, dengan demikian
realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor tidak dapat mencapai target sebesar
Rp8.400.292.860,00 atau 14,40%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun
Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp23.682.043.000,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp26.233.768.540,00 atau 110,77%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 39
Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini,
utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian
terhadap kendaraan mobil barang, bus dan kendaraan
khusus dan mobil berpenumpang umum. Penurunan
tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi
ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak
melakukan pengujian.
Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi
penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
antara lain:
1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja
terkait.
3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya
penertiban terhadap kendaraan umum.
4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah
dengan sistem Drive Thru.
5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan
umum dan mengadakan penertiban di lapangan.
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan
retribusi atas pelayanan pertambangan yang
memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis,
teknis pencetakan dan jumlah peta dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya
survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional
dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun
Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp250.000.000,00 lalu terdapat perubahan target
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 40
penerimaan sebesar Rp50.000.000,00 atau 20%
menjadi Rp300.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp269.136.000,00 atau 89,71% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak dapat
mencapai target sebesar Rp30.864.000,00 atau 10,29%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun
Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp296.320.200,00, maka penerimaan tahun 2013 turun
sebesar Rp27.184.200,00 atau 9,17%.
c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan
retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan
meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang
dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan
memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek
keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh
Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran
2013, semula ditargetkan sebesar Rp12.702.000.000,00
dan terdapat perubahan target penerimaan 48,82% atau
Rp6.201.500.000,00 menjadi Rp6.500.500.000,00 .
Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2013 mencapai
Rp4.910.629.650,00 atau 75,54% dari target yang
ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak dapat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 41
mencapai target sebesar Rp1.589.870.350,00 atau
24,46%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun
Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp7.820.700.300,00, maka penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp2.910.070.650,00 atau 37,21%.
Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target
pendapatan retribusi ini antara lain:
1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada
pengrajin di sekitar lokasi.
2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi
(SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).
3) Melaksanakan pelayanan one day service SIUP di
pusat perbelanjaan dan perkantoran.
d. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp40.000.000,00 dan tidak
terdapat perubahan target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2013 mencapai
Rp30.000.000,00 atau 75,00% dari target yang
ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak dapat mencapai
target sebesar Rp10.000.000,00 atau 25,00%. Pada
Tahun 2012 tidak terdapat Retribusi Pelayanan
Pendidikan.
Realisasi tersebut merupakan Retribusi
penyelenggaraan pelatihan hygiene, kesehatan dan
keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan,
dengan tarif Rp.1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 42
e. Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan
Sipil Tahun Anggaran 2013, ditargetkan sebesar
Rp10.167.300.000,00 dan tidak terdapat perubahan
target penerimaan. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2013 mencapai
Rp8.329.170.000,00 atau 81,92% dari target yang
ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan
Sipil tidak dapat mencapai target sebesar
Rp1.838.130.000,00 atau 18,08%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya
tercatat sebesar Rp7.045.475.000,00, maka penerimaan
tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar
Rp1.283.695.000,00 atau 18,22%.
Realisasi retribusi ini paling banyak diperoleh dari,
Retribusi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT)
Orang Asing, Retribusi Akta Pencatatan Perkawinan
Luar Jam Kerja/Luar Kantor/hari libur WNI, dan Surat
Keterangan Kependudukan (diantaranya adalah SK
Pindah dan SK Pindah Datang).
f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan
kebakaran yang diukur berdasarkan gambar rencana
yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan
instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 43
persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe
peralatan pencegahan pemadam kebakaran dengan
memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya
pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya
operasional/pemeliharaan dan memperhatikan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun
Anggaran 2013, ditargetkan sebesar
Rp1.491.300.000,00 dan tidak ada perubahan target
penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp832.684.746,00 atau 55,84% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
retribusi ini tidak mencapai target sebesar
Rp658.615.254,00 atau 44,16%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya
tercatat sebesar Rp609.657.563,00, maka penerimaan
tahun 2013 naik sebesar Rp223.027.183,00 atau
36,58%.
Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari
Retribusi ini antara lain, Retribusi yang menjadi
kewajiban permohonan rekomendasi pengujian akhir
proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.
g. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan
yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil
hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 44
perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Kelautan dan Pertanian.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengukuran
dan Pengujian Hasil Hutan yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pengukuran dan
Pengujian Hasil Hutan Tahun Target 2012 jumlahnya
tercatat sebesar Rp1.408.154.018,00.
h. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih
Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi
atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur
berdasarkan risiko, volume, dan kualitas air dengan
memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator,
biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya
operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek
keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh
Dinas Perindustrian dan Energi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pemanfaatan
Air Bersih yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 45
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Pemanfaatan Air Bersih Tahun
Target 2012 jumlahnya tercatat sebesar
Rp96.987.156,00.
i. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di
Kepulauan Seribu
Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan
Seribu merupakan retribusi atas pelayanan
pertambangan dan energi yang tingkat penggunaan
jasanya diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu
dengan tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif
PLN dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya
operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik,
biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan,
biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Perindustrian dan Energi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pemanfaatan
Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada
Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pemanfaatan
Ketenagalistrikan Tahun Target 2012 jumlahnya tercatat
sebesar Rp38.163.400,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 46
j. Retribusi Persampahan/Kebersihan
Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi
atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur
berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan
jangka waktu pelayanan meliputi
pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah
dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara
ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir
sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan
sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya
penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan
sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan
akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran
2013, semula ditargetkan sebesar Rp20.857.828.000,00
dan terdapat perubahan target penerimaan 30,23% atau
Rp6.305.000.000,00 menjadi Rp14.552.828.000.00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp4.084.821.850,00 atau 28,07% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
retribusi ini tidak mencapai target sebesar
Rp10.468.006.150,00 atau 71.93%.
Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari,
pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah
pedagang kaki lima dan penyediaan tempat
pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 47
2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp10.175.566.350,00, maka penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp6.090.744.500,00 atau 59.86%.
Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut
antara lain:
1) Tidak ada kendaraan khusus untuk pengangkutan
sampah industri.
2) Walau volume sampah yang dibuang ke TPST
Bantar Gebang meningkat tetapi beberapa
perusahaan menggunakan kendaraan sendiri untuk
mengangkut sampahnya setelah memperoleh izin
dari Dinas Kebersihan.
3) Berkurangnya volume buang kendaraan penyedotan
kakus milik perusahaan/badan/perorangan ke Lokasi
Instalasi Pengolahan Air Limbah Buangan (LIPAB).
4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
memungut retribusi khususnya di tingkat kecamatan.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target
penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan antara lain:
1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan
terhadap pemungutan retribusi;
2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang
intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas
Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat;
3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;
4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja
terkait;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 48
5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam
pemungutan retribusi sampah.
k. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman
Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan
retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur
berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan
jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan
jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan
pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek
keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh
Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun
Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp14.544.975.000,00 dan terdapat perubahan target
penerimaan 7,21% atau Rp1.048.713.500,00 menjadi
Rp13.496.261.500,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp9.626.422.010,00
atau 71,33% dari target yang ditetapkan, dengan
demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak
mencapai target sebesar Rp3.869.839.490,00 atau
28,67%.
Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman,
diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan
perpanjangan sewa tanah makam.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman
Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp8.933.635.000,00, maka penerimaan tahun 2013 naik
sebesar Rp692.787.010,00 atau 7,75%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 49
Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi
penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara
lain:
1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat
bekerjasama dengan yayasan yang bergerak
dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk
menumbuhkembangkan tingkat kesadaran
masyarakat terhadap kewajibannya seperti
perpanjangan sewa tanah makam agar dapat
dilakukan tepat pada waktunya.
l. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah
Retribusi Pengukuran Situasi Tanah merupakan retribusi
atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan
luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,
jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan
memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya
survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya
pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengukuran
Situasi Tanah yang tidak dikenakan retribusi sehingga
tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013.
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak
terdapat realisasinya. Meski begitu, terdapat penerimaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 50
Retribusi Pengukuran Situasi Tanah sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.000,00.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pengukuran Situasi
Tanah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp6.966.843.700,00.
m. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota
Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota
merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang
diukur berdasarkan jenis peruntukan tanah rinci sesuai
ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan
biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya
transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data,
nilai manfaat serta biaya pengawasan dan
pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan
oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pematokan
untuk Penerapan Rencana Kota yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 tidak terdapat realisasinya. Meski begitu, terdapat
penerimaan Retribusi Pematokan untuk Penerapan
Rencana Kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp30.000,00.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pematokan untuk
Penerapan Rencana Kota Tahun Anggaran 2012 adalah
sebesar Rp2.681.620.900,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 51
n. Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan,
Jembatan, Saluran, dan Utilitas
Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan,
Jembatan, Saluran, dan Utilitas merupakan retribusi atas
pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas
tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,
jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Survey dan
Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan, Saluran,
dan Utilitas yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Survey dan
Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan, Saluran,
dan Utilitas di Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp1.301.922.000,00.
o. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan
Utama dan Jalur Jalan Sekunder
Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama
dan Jalur Jalan Sekunder merupakan retribusi atas
pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas
tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,
jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan
memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya
survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 52
pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Penataan
Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan
Sekunder yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Meski
begitu, terdapat penerimaan Retribusi Penataan
Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan
Sekunder sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp11.250.000,00.
Apabila penerimaan retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Penataan Perpetakan pada
Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder Tahun
Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat
Rp12.786.636.450,00, maka penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp12.775.386.450,00 atau 99,91%.
p. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan
Pertanahan
Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan
merupakan retribusi atas pelayanan pertanahan dan
pemetaan yang diukur berdasarkan tingkat akurasi,
lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis, pelaksanaan dan hari
orang kerja (HOK) dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya
pengukuran/pematokan, biaya operasional dan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 53
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Jasa
Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada
Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Jasa Pemetaan,
Pengukuran dan Pertanahan di Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp9.093.000,00.
q. Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan
Pemetaan
Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan
Pemetaan tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2013
serta tidak terdapat penerimaan hingga akhir tahun
2013. Tahun 2012 retribusi ini dipungut oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pelayanan
Peralatan Pengukuran dan Pemetaan yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada
Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 54
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pelayanan Peralatan
Pengukuran dan Pemetaan di Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp29.000,00.
r. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT)
Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus
(BDKT) tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2013
serta tidak terdapat penerimaan hingga akhir tahun
2013. Tahun 2012 retribusi ini dipungut oleh Dinas
Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengujian
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada
Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan realisasi Retribusi Pengujian Barang
Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Tahun Anggaran
2012 sebesar Rp120.000,00.
s. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan
kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di
rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya
operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat
serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 55
Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, di
antaranya diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan
Kesehatan, dan Retribusi Kamar Gawat Darurat.
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp268.346.473.000,00 dan
terdapat perubahan target penerimaan 99,97% atau
Rp268.271.473.000,00 menjadi Rp75.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp42.612.500,00 atau 56,82% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan
retribusi ini tidak mencapai target sebesar
Rp32.387.500,00 atau 43,18%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat
Rp59.450.000,00, maka penerimaan tahun 2013 turun
sebesar Rp16.837.500,00 atau 28,32%.
t. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun
Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp1.325.000.000,00 dan tidak terdapat perubahan target
penerimaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan
oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak
terdapat realisasi dari retribusi ini.
2. Retribusi Jasa Usaha
Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan
dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 56
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp146.497.460.600,00, setelah
ditetapkan perubahan target penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp42.005.327.500,00 atau 28,67% menjadi
sebesar Rp104.492.133.100,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp68.370.928.176,00 atau 65,43%, dengan
demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target
sebesar Rp36.121.204.924,00 atau 34,57%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 yang
jumlahnya tercatat sebesar Rp59.958.339.854,00 terlihat
realisasi retribusi ini di tahun 2013 naik sebesar
Rp8.412.588.322,00 atau 14,03%.
Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun
Anggaran 2013 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.
Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
II Retribusi Jasa Usaha
a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
83.067.725.000,00 49.809.185.500,00 34.329.776.270,00 68,92 31.863.783.477.00
b Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4.845.000.000,00 3.000.000.000,00 3.176.650.326,00 105,89 4.293.876.065,00
c Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
50.000.000,00 40.000.000,00 43.926.000,00 109,82 22.941.000,00
d Retribusi Tempat Rekreasi
13.380.000.000,00 8.235.612.000,00 11.144.248.750,00 135,32 8.255.793.350,00
e Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.801.500.000,00 3.908.000.000,00 5.267.220.025,00 134,78 3.463.504.000,00
f Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
465.000.000,00 411.100.000,00 473.994.806,00 115,30 244.328.000,00
g Retribusi Potong Hewan
1.800.000.000,00 1.000.000.000,00 935.175.847,00 93,52 948.603.307,00
h Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah
0,00 0,00 1.609.810.000,00 ~ 670.555.000,00
i Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan
0,00 0,00 727.590.000,00 ~ 585.555.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 57
No Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
j Retribusi Penyedotan Kakus
4.288.200.000,00 4.288.200.000,00 1.650.390.000,00 38,49 1.321.140.000,00
k Retribusi Jasa Terminal
22.574.722.600,00 22.574.722.600,00 6.096.599.652,00 27,01 5.369.613.035,00
l Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian
14.373.000,00 14.373.000,00 33.288.500,00 231,60 549.000,00
m Retribusi Jasa Perhubungan Udara
11.210.940.000,00 11.210.940.000,00 2.882.258.000,00 25,71 2.918.098.620,00
Jumlah 146.497.460.600,00 104.492.133.100,00 68.370.928.176,00 65,43 59.958.339.854,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi
Jasa Usaha Tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai
berikut:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi
atas segala pemakaian kekayaan di daerah.
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan
daerah adalah penggunaan tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip
penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk
memperoleh keuntungan yang layak dengan
mempertimbangkan biaya administrasi, biaya
pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan dan biaya pembinaan.
Retribusi tersebut dipungut oleh dinas-dinas dan badan
yang terkait antara lain Dinas Perhubungan, Dinas
Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas
Kelautan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Dinas Olah
Raga dan Pemuda, Dinas Kebersihan, Dinas
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 58
Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum
dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun
Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp83.067.725.000,00, setelah ditetapkan perubahan
target penerimaan tahun 2013 turun sebesar
Rp33.258.539.500,00 atau 40,04% menjadi
Rp49.809.185.500,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp34.329.776.270,00 atau 68,92% dari
target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi
retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar
Rp15.479.409.230,00 atau 31,08%.
Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp31.863.783.477,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp2.465.992.793,00 atau 7,74%.
Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah bersumber dari hasil optimalisasi
pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang
terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti
pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan,
pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.
Kendala yang dihadapi sehingga realisasi retribusi ini
tidak mencapai target yang ditentukan antara lain:
1) Target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak
sesuai dengan potensi penerimaan retribusi unit
penyelidikan, pengukuran dan pengujian pada
retribusi pemakaian peralatan laboratorium dan
peralatan ukur mobilisasi di Dinas Pekerjaan
Umum;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 59
2) Harga satuan Pengukuran dan Pengujian
Laboratorium terlalu rendah;
3) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;
4) Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi
kualitas dan kuantitas;
5) Permohonan Izin Pelaksanaan Penempatan
Jaringan Utilitas (IPPJU) semakin lama semakin
berkurang karena instansi pemilik jaringan utilitas
sudah melakukan penempatan jaringan utilitas di
sebagian besar jalan yang ada di Provinsi DKI
Jakarta;
6) Sosialisasi kepada pengusaha yang tidak
maksimal;
7) Kondisi peralatan pengujian yang tidak layak pakai
dan sebagian sudah dihapus;
8) Pemakaian lokasi shooting terkendala lokasi yang
kurang menarik bagi pengguna karena bersifat
monoton dan padatnya acara di sekitar monas
maupun lokasi lain milik Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
9) Terdapat gedung milik pemda yang masih dalam
perbaikan, seperti gedung graha wisata, dan
gedung olahraga yang sempat dijadikan tempat
pengungsian.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian
target penerimaan antara lain:
1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut
retribusi;
2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan alat berat dan
penunjangnya;
3) Optimalisasi jasa layanan penggunaan alat berat
dan atau penunjangnya;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 60
4) Optimalisasi koordinasi dengan unit satuan kerja
terkait.
5) Promosi kawasan monas sebagai lokasi shooting ke
berbagai production house.
Pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kesalahan
pengalokasian target penerimaan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu, seharusnya target penerimaan
tersebut tercantum pada Retribusi Jasa Pemakaian
Fasilitas Ketenagakerjaan.
b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan
Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga
transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan
dan Pertanian.
Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 2 (dua) Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) yang melakukan aktifitas
pelelangan yaitu TPI Muara Baru yang dikerjasamakan
dengan Koperasi Mina Baruna dan Koperasi Mina
Muara Makmur serta TPI Muara Angke yang
dikerjasamakan dengan Koperasi Mina Jaya.
Sedangkan TPI Kali Baru, TPI Cilincing, dan TPI Kamal
Muara tidak melakukan aktifitas lelang karena
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 61
sedimentasi pantai yang tinggi sehingga tidak
memungkinkan bagi kapal nelayan untuk melakukan
kegiatan bongkar.
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran
2013, ditargetkan sebesar Rp4.845.000.000,00, setelah
ditetapkan perubahan target penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp1.845.000.000,00 atau 38,08%
menjadi Rp3.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp3.176.650.326,00 atau 105,89% dari
target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi
retribusi ini telah melampaui target sebesar
Rp176.650.326,00 atau 5,89%.
Pelampauan target retribusi tersebut disebabkan
terjadinya peningkatan produksi dan mutu sehingga
terjadi peningkatan harga jual.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp4.293.876.065,00, maka penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp1.117.225.739,00 atau 26,02%.
Penurunan realisasi retribusi tersebut disebabkan
karena penurunan tarif dasar retribusi yang semula
sebesar 5% menjadi sebesar 3%. Hal tersebut
merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor.B.636/MENKP/XI/09
tanggal 16 November 2009 tentang Penghapusan
Retribusi Perikanan.
c. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat
Pendaratan Kapal adalah dengan memperhatikan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 62
biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya
perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan
Kapal diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu
pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan
dan Pertanian yang dikenakan pada kapal penangkap
ikan yang bersandar atau berlabuh.
Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Tahun Anggaran
2013, ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00, setelah
ditetapkan perubahan target penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp10.000.000,00 atau 20,00% menjadi
Rp40.000.000,00. Penentuan target 2013 sebesar
Rp40.000.000,00 sudah memperhitungkan asumsi
kenaikan atas realisasi Tahun 2012 sebesar
Rp22.941.000,00 (Tarif Retribusi Tahun 2012 masih
menggunakan dasar Perda Nomor 1 Tahun 2006).
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
tercatat sebesar Rp43.926.000,00 atau 109,82% dari
target yang ditetapkan, realisasi penerimaan retribusi
ini melebihi dari yang ditetapkan sebesar
Rp3.926.000,00 atau 9,82%, sebagai akibat dari
meningkatnya jumlah kapal yang mendarat di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke. Dengan tarif
yang murah, diharapkan tidak membebani biaya
operasional kapal penangkap ikan dan banyak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 63
kapal yang berlabuh dan menjual hasil
tangkapannya.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi retribusi Tempat Pendaratan Kapal
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp22.941.000,00, maka penerimaan tahun 2013 naik
sebesar Rp20.985.000,00 atau 91,47%.
d. Retribusi Tempat Rekreasi
Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi
adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak
dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya
pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya
pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat
Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis
pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan
jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan.
Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari
tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman,
Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan
Planetarium dan Observatorium.
Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2013,
ditargetkan sebesar Rp13.380.000.000,00, setelah
ditetapkan perubahan target penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp5.144.388.000,00 atau 38,45%
menjadi Rp8.235.612.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp11.144.248.750,00 atau 135,32% dari
target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi
retribusi ini melampaui target sebesar
Rp2.908.636.750,00 atau 35,32%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 64
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp8.255.793.350,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp2.888.455.400,00 atau 34,99%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi
ini antara lain:
1) Melakukan promosi melalui media cetak.
2) Melakukan sosialisasi ke sekolah untuk wajib
kunjung ke museum.
3) Melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata.
4) Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan
terhadap industri pariwisata.
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman
biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi
olah raga serta berusaha untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan
Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah
orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi ini
dipungut oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp4.801.500.000,00,
setelah ditetapkan perubahan target penerimaan tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 65
2013 turun sebesar Rp893.500.000,00 atau 18,61%
menjadi Rp3.908.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp5.267.220.025,00 atau 134,78% dari
target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi
retribusi ini melampaui target sebesar
Rp1.359.220.025,00 atau 34,78%.
Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari
pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan
stadion olah raga.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp3.463.504.000,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp1.803.716.025,00 atau 52,08%.
Hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga realisasi
retribusi ini tidak mencapai target antara lain:
1) Pada awal tahun 2013 ada beberapa Gelanggang
Remaja (GR) dan Gelanggang Olah Raga (GOR)
yang dijadikan sebagai tempat pengungsian korban
banjir;
2) Adanya beberapa fasilitas pada GR dan GOR yang
direhab pada tahun 2013;
3) Banyaknya fasilitas olahraga yang dibangun oleh
pihak swasta seperti : Kolam Renang, Lapangan
Futsal, dan Lapangan Bulutangkis.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target
penerimaan retribusi ini, antara lain:
1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut
retribusi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 66
f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya
perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa
untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara
efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat
penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan
Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis,
volume dan harga pedoman. Retribusi ini dipungut oleh
Dinas Kelautan dan Pertanian.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun
2013, semula ditargetkan sebesar Rp465.000.000,00,
setelah ditetapkan perubahan target penerimaan tahun
2013 turun sebesar Rp53.900.000,00 atau 11,59%
menjadi Rp411.100.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp473.994.806,00 atau 115,30% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
melampaui target sebesar Rp62.894.806,00 atau
15,30%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp244.328.000,00, maka penerimaan tahun 2013 naik
sebesar Rp229.666.806,00 atau 94,00%.
Pelampauan target retribusi tersebut di antaranya
karena peningkatan penjualan benih ikan sehingga
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 67
produksi ikan ikut meningkat, dan meningkatnya
produksi dan penjualan bibit sayuran. Selain hal
tersebut adalah melakukan optimalisasi uji
Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI),
agar layak dikonsumsi masyarakat.
g. Retribusi Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong dan
Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan
Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam)
rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah
Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting,
Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah
Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah
Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah
Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah
Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah
fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan
diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi
ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 68
Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp1.800.000.000,00,
setelah ditetapkan perubahan target penerimaan tahun
2013 turun sebesar Rp800.000.000,00 atau 44,44%
menjadi Rp.1.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp935.175.847,00 atau 93,52% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
tidak dapat mencapai target sebesar Rp64.824.153,00
atau 6,48%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp948.603.307,00, maka penerimaan tahun 2013 turun
sebesar Rp13.427.460,00 atau 1,42%.
h. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah
Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik
Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi
fasilitas tempat, dan waktu pemakaian. Tahun 2012
Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan, namun pada tahun 2013 retribusi ini
sudah tidak ditargetkan kembali.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012
tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1
Oktober 2012, bahwa Retribusi Fasilitas Akomodasi
Milik Daerah merupakan objek dari Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah. Sehingga Retribusi atas
pemakaian Graha Wisata yang dipungut oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2013 ditargekan
pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah tidak
ditargetkan pada Tahun 2013, namun Realisasi sampai
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 69
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp1.609.810.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp670.555.000,00, maka penerimaan tahun 2013 naik
sebesar Rp939.255.000,00 atau 140,07%.
i. Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas
Ketenagakerjaan Milik Pemda
Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas
Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah diukur
berdasarkan jenis barang, volume, risiko, keahlian dan
waktu. Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Fasilitas
Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah
dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan,
investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan
dan pengendalian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun pada tahun
2013 terdapat kesalahan pengalokasian target
penerimaan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, sehingga tercantum tidak terdapat target
penerimaan.
Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan
tidak ditargetkan pada Tahun 2013, namun Realisasi
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp727.590.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp585.555.000,00, maka penerimaan tahun
2013 naik sebesar Rp142.035.000,00 atau 24,26%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 70
j. Retribusi Penyedotan Kakus
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan
biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan,
biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,
biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan
jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara
efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini
dipungut oleh Dinas Kebersihan.
Retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp4.288.200.000,00 dan
tidak ada perubahan target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp1.650.390.000,00 atau 38,49% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
tidak mencapai target sebesar Rp2.637.810.000,00
atau 61,51%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp1.321.140.000,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp329.250.000,00 atau 24,92%.
Tidak tercapainya target karena adanya kendaraan
yang rusak berat dan sudah diusulkan untuk
dihapuskan, sehingga permohonan penyedotan dari
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 71
masyarakat yang bisa diproses menjadi berkurang,
selain itu pelaksanaan pemungutan masih mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang
Retribusi Daerah.
k. Retribusi Jasa Terminal
Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang
dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan
jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan
jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh
Dinas Perhubungan.
Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2013, semula
ditargetkan sebesar Rp22.574.722.600,00 dan tidak
ada perubahan target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp6.096.599.652,00 atau 27,01% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
tidak dapat mencapai target sebesar
Rp16.478.122.948,00 atau sebesar 72,99%.
Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antara
lain pemakaian fasilitas di terminal penumpang,
pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan
pemakaian pangkalan taksi.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp5.369.613.035,00, maka penerimaan tahun 2013
naik sebesar Rp726.986.617,00 atau 13,54%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 72
Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut:
1) Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal
sehingga tidak membayar retribusi.
2) Berkurangnya jumlah penumpang bus karena beralih
ke jenis angkutan lain.
3) Tidak dipungutnya retribusi pemakaian fasilitas
terminal mobil barang yaitu penyimpanan
barang/gudang di TMB Tanah Merdeka karena
terkena pembangunan stasiun pengisian BBG.
Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target
realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal
antara lain:
1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di
terminal;
4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
l. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan
Perkapalan
Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan
Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini
dipungut oleh Dinas Perhubungan.
Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan
Perkapalan Tahun Anggaran 2013, semula ditargetkan
sebesar Rp14.373.000,00 dan tidak ada perubahan
target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp33.288.500,00 atau 231,60% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 73
melampaui target sebesar Rp18.915.500,00 atau
131,60%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan,
Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2012
yang tercatat sebesar Rp549.000,00, maka
penerimaan tahun 2013 naik sebesar Rp32.739.500,00
atau 5.963,48 %.
m. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan
Rel dan Penyeberangan
Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan
Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp11.210.940.000,00 dan
tidak ada perubahan target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp2.882.258.000,00 atau 25,71% dari target
yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini
tidak dapat mencapai target sebesar
Rp8.328.682.000,00 atau sebesar 74,29%. Retribusi ini
dipungut oleh Dinas Perhubungan.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Jasa Perhubungan Udara,
Angkutan Jalan Rel dan Penyebrangan Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp2.918.098.620,00, maka penerimaan tahun 2013
turun sebesar Rp35.840.620,00 atau 1,23%.
Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut:
1) Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal
sehingga tidak membayar retribusi untuk terminal
angkutan jalan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 74
2) Perhubungan laut tidak mencapai target dikarenakan
perusahaan sudah mencapai titik jenuh, karena
permintaan masyarakat sangat menurun.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh izin tertentu dari
Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan
tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini
terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening
retribusi daerah. Retribusi Perizinan Tertentu menurut
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 sebagai berikut:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp965.461.559.000,00
setelah perubahan target penerimaan tahun 2013 turun
sebesar Rp675.637.267.000,00 atau 69,98% menjadi
Rp289.824.292.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 75
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp187.363.797.041,00 atau 64,65%, dengan
demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target
sebesar Rp102.460.494.959,00 atau 35,35%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran
2012 yang tercatat sebesar Rp1.676.564.690.776,00,
terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2013 turun sebesar
Rp1.489.200.893.735,00 atau 88,82%.
Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan
Tertentu Tahun Anggaran 2013 disajikan lebih rinci pada
tabel 5.7 berikut.
Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah
Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
III Retribusi Perizinan Tertentu
1 Retribusi Izin Trayek 2.306.075.000,00 2.306.075.000,00 935.574.000,00 40,57 208.400.000,00
2 Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian
0,00 0,00 0,00 ~ 354.300.000,00
3
Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
0,00 0,00 0,00 ~ 38.000.000,00
4 Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan
27.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.703.755.500,00 133,80 5.658.127.000.00
5 Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
8.200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.604.000.000,00 145,82 15.505.171.656.00
6 Retribusi Perizinan Bidang Peternakan
0.00 0.00 0.00 ~ 178.081.472.00
7 Retribusi Perizinan Bidang Perikanan
0,00 0,00 0,00 ~ 78.050.000.00
8 Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata
0,00 0,00 0,00 ~ 3.174.000,000.00
9 Retribusi Izin Ketenagalistrikan
0,00 0,00 0,00 ~ 7.000.000.00
10 Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
0,00 0,00 0,00 ~ 275.500.000,00
11 Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air B
0,00 0,00 0,00 ~ 350.200.000,00
12 Retribusi Izin Pemakaian Mesin
0,00 0,00 0,00 ~ 8.400.000,00
13 Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya
0,00 0,00 0,00 ~ 1.431.347,00
14 Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja
0,00 0,00 0,00 ~ 2.200.000,00
15 Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman
0,00 0,00 250.000,00 ~ 256.485.000,00
16 Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota
0,00 0,00 200.000,00 ~ 2.181.751.100.00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 76
No Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah
Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
17 Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan
0,00 0,00 252.413.000,00 ~ 13.698.324.030.00
18 Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci
0,00 0,00 0,00 ~ 135.287.115.000,00
19
Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan
0,00 0,00 3.368.625.000,00 ~ 1.314.540.134.383,00
20 Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
0,00 0,00 20.552.500,00 ~ 52.801.949.790,00
21 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
927.955.484.000,00 277.418.217.000,00 167.390.894.141,00 60,34 127.230.819.182,00
22 Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan
0,00 0,00 0,00 ~ 500.738.306,00
23 Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan
0,00 0,00 0,00 ~ 56.200.000,00
24 Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan
0,00 0,00 0,00 ~ 267.587.430,00
25 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
0,00 0,00 0,00 ~ 17.100.000,00
26 Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas
0,00 1.000.000.000,00 3.086.182.900,00 308,62 925.680.080,00
27 Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung
0,00 0,00 0,00 ~ 73.075.000,00
28 Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan
0,00 0,00 1.350.000,00 ~ 2.882.870.000,00
29
Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
0,00 0,00 0,00 ~ 6.000.000,00
Jumlah 965.461.559.000,00 289.824.292.000,00 187.363.797.041,00 64,65 1.676.564.690.776,00
Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi
Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2013 antara lain:
a. Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas
pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan
jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka
waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas
Perhubungan.
Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2013, semula
ditargetkan sebesar Rp2.306.075.000,00 dan tidak
ada perubahan target penerimaan.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp935.574.000,00 atau 40,57%,
dengan demikian tidak mencapai target sebesar
Rp1.370.501.000,00 atau 59,43%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 77
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp208.400.000,00, terlihat mengalami peningkatan
di tahun 2013 sebesar Rp727.174.000,00 atau
348,93%.
Tidak tercapainya target retribusi tersebut
disebabkan di antaranya karena:
1) Adanya trayek bus besar dengan pelayanan bus
non ekonomi yang berhimpitan dengan busway
yang dicabut trayeknya.
2) Kecilnya realisasi angkutan umum yang
beroperasi dengan izin.
b. Retribusi Jasa Perposan dan
Pertelekomunikasian
Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian
merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan
yang diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan
jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan
Kehumasan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian
yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Jasa Perposan dan
Pertelekomunikasian pada Tahun Anggaran 2012
mencapai realisasi sebesar Rp354.300.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 78
c. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut,
Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut,
Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan
Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan
Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan merupakan retribusi atas
pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan
jenis, jumlah, volume, ukuran, dan jangka waktu.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Perhubungan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan
Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan
Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Perizinan Perhubungan
Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut,
Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada Tahun
Anggaran 2012 mencapai realisasi sebesar
Rp38.000.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 79
d. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan
Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan
merupakan retribusi pelayanan ketentraman,
ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang
diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha,
indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Satpol
PP.
Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun
Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp27.000.000.000,00 setelah perubahan target
penerimaan turun sebesar Rp19.000.000.000,00
atau 70,37% menjadi Rp8.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp10.703.755.500,00 atau 133,80%,
dengan demikian melampaui target sebesar
Rp2.703.755.500,00 atau 33,8%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang
Gangguan Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp5.658.127.000,00, terlihat mengalami
peningkatan di tahun 2013 sebesar
Rp5.045.628.500,00 atau 89,17%.
e. Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian
dan perdagangan yang diukur berdasarkan jenis
kegiatan usaha dan jangka waktu dengan
memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan dan
biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan
oleh Dinas Perindustrian dan Energi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 80
Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2013, semula ditargetkan sebesar
Rp8.200.000.000,00 setelah perubahan target
penerimaan turun sebesar Rp7.100.000.000,00 atau
86,59% menjadi Rp1.100.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp1.604.000.000,00 atau 145,82%,
dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar
Rp504.000.000,00 atau 45,82%. Penerimaan
retribusi ini utamanya diperoleh dari surat tanda
daftar rekanan dan surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol. Sesuai dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1
Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat
perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi
daerah, salah satunya Retribusi Bidang
Perindustrian dan Perdagangan, yang digantikan
dengan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Bidang Perindustrian dan
Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp15.505.171.656,00, terlihat mengalami
penurunan di tahun 2013 sebesar
Rp13.901.171.656,00 atau 89,66%.
f. Retribusi Perizinan Bidang Peternakan
Retribusi Perizinan Bidang Peternakan merupakan
retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan
kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi,
volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain
izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 81
dan daging, izin perusahaan daging, izin usaha
pemotongan ternak, izin usaha
pengangkutan/kendaraan daging, izin/rekomendasi
unggas, izin/usaha persusuan, dan izin/rekomendasi
berdagang dan berusaha hewan kesayangan.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Kelautan dan Pertanian.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Perizinan Bidang Peternakan yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Perizinan Bidang
Peternakan pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp178.081.472,00.
g. Retribusi Perizinan Bidang Perikanan
Retribusi Perizinan Bidang Perikanan merupakan
retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan
kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi,
volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain
perizinan usaha bidang perikanan bidang
penangkapan ikan, pemberian tanda daftar usaha
perikanan, pengolahan dan pengangkutan hasil
perikanan, rekomendasi pemasukan
ikan/pakan/obat-obatan ikan, dan pemberian surat
penangkapan ikan dengan alat. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan
Pertanian.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 82
Perizinan Bidang Perikanan merupakan perizinan
yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan
retribusi apapun sesuai Edaran Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor B.636/MENKP/XI/09 Tanggal
16 November 2009 tentang Penghapusan Retribusi
Perikanan. Dalam Perda 3 Tahun 2012 sudah tidak
ada tarif perizinan, sehingga tidak ada target
retribusinya dan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya
Sebagai catatan Retribusi Perizinan Bidang
Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp78.050.000,00.
h. Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata
Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata merupakan
retribusi atas pelayanan kepariwisataan yang diukur
berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata
serta jangka waktu. Izin yang diberikan antara lain
izin usaha akomodasi, izin usaha penyediaan
makanan dan minuman, izin usaha jasa pariwisata,
izin usaha rekreasi dan hiburan, dan izin usaha
kawasan pariwisata. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Usaha Industri Pariwisata yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 83
Sebagai catatan Retribusi Izin Usaha Industri
Pariwisata pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp3.174.000.000,00.
i. Retribusi Izin Ketenagalistrikan
Retribusi Izin Ketenagalistrikan merupakan retribusi
atas pelayanan pertambangan yang diukur
berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, risiko,
dan waktu. Izin yang diberikan antara lain izin usaha
penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin usaha
penyediaan tenaga listrik, izin operasional
penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin
operasional penyediaan tenaga listrik, tanda daftar
penyediaan tenaga listrik, perpanjangan tanda daftar
penyediaan tenaga listrik, izin usaha penunjang
tenaga listrik, perpanjangan izin usaha penunjang
tenaga listrik, dan pengesahan penanggung jawab
teknik. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh
Dinas Perindustrian dan Energi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Ketenagalistrikan yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Ketenagalistrikan
pada Tahun Anggaran 2012 mencapai realisasi
sebesar Rp7.000.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 84
j. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas
Bumi
Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan
yang diukur berdasarkan volume, risiko, dan waktu
dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya
sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian,
biaya analisis laboratorium, biaya pengumpulan atau
pengolahan dan analisa data, biaya koordinasi,
biaya konservasi dan penertiban, kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Energi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi pada Tahun Anggaran 2012
mencapai realisasi sebesar Rp275.500.000,00.
k. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah
Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah merupakan retribusi pelayanan
pertambangan yang diukur berdasarkan kedalaman
pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 85
volume, risiko dan waktu dengan memperhatikan
biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya
pengumpulan/pengolahan dan analisa data
hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan,
biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya
penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek
keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan
oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pemboran dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah pada Tahun
Anggaran 2012 mencapai realisasi sebesar
Rp350.200.000,00.
l. Retribusi Izin Pemakaian Mesin
Retribusi Izin Pemakaian Mesin merupakan retribusi
atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur
berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu dengan
memperhatikan biaya penelitian gambar,
perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan
kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-
alat pengaman serta biaya pengawasan dan
pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 86
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pemakaian Mesin yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pemakaian Mesin
pada Tahun Anggaran 2012 mencapai realisasi
sebesar Rp8.400.000,00.
m. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya
Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya
merupakan retribusi atas pelayanan
ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan jumlah
dan risiko dengan memperhatikan biaya penelitian
dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan
cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan
pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya
yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak
ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 87
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pemakaian Bahan
Kimia Berbahaya pada Tahun Anggaran 2012
mencapai realisasi sebesar Rp1.431.347,00.
n. Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja
Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja
merupakan retribusi atas pelayanan
ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan fasilitas,
jumlah dan waktu dengan memperhatikan biaya
kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi
terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Tenaga kerja dan Transmigrasi.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Tempat Penampungan Tenaga Kerja yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Tempat Penampungan
Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp2.200.000,00.
o. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman
Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman merupakan
retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang
diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 88
pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan
tersebut dengan memperhatikan biaya administrasi
umum yang mendukung penyediaan jasa, serta
biaya cetak formulir. Pengelolaan atas retribusi ini
dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pelayanan Pemakaman yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp250.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Pelayanan
Pemakaman Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp256.485.000,00, terlihat mengalami
penurunan di tahun 2013 sebesar Rp256.235.000,00
atau 99,90%.
p. Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota
Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota merupakan
retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur
berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan
perpetakan dengan memperhatikan biaya survei,
biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan
rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 89
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Ketetapan Rencana Kota yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp200.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Ketetapan Rencana
Kota Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp2.181.751.100,00, terlihat mengalami penurunan
di tahun 2013 sebesar Rp2.158.551.100,00 atau
99,99%.
q. Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan
Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan
merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang
diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan
tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas
ruang dengan memperhatikan biaya survei, biaya
transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana
tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan,
biaya konsultasi, biaya perencanaan intensitas
ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 90
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Rencana Tata Letak Bangunan yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp252.413.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Rencana Tata Letak
Bangunan Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp13.698.324.030,00, terlihat mengalami
penurunan di tahun 2013 sebesar
Rp13.445.911.030,00 atau 98,16%.
r. Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian
Rencana Peruntukan Tanah Rinci
Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian
Rencana Peruntukan Tanah Rinci merupakan
retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur
berdasarkan nilai manfaat dan zona dengan
memperhatikan biaya survei, biaya transportasi,
biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan
tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian
Rencana Peruntukan Tanah Rinci yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 91
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Persetujuan Prinsip
Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci
pada Tahun Anggaran 2012 mencapai realisasi
sebesar Rp135.287.115.000,00.
s. Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip
Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan
Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian
Koefisien Lantai Bangunan merupakan retribusi atas
pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan
intensitas ruang dan zona dengan memperhatikan
biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan
intensitas ruang dan nilai manfaat serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian
Koefisien Lantai Bangunan yang tidak dikenakan
retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun
Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp3.368.625.000,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Perizinan Persetujuan
Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 92
Rp1.314.540.134.383,00, terlihat mengalami
penurunan di tahun 2013 sebesar
Rp1.311.171.509.383,00 atau 99,74%.
t. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan
yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis
peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan
intensitas ruang dengan memperhatikan biaya
survei, biaya transportasi, biaya perencanaan ruang,
biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp20.552.500,00.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2012 yang
tercatat sebesar Rp52.801.949.790,00, terlihat
mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar
Rp52.781.397.290,00 atau 99,96%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 93
u. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan
retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan
bangunan yang diukur berdasarkan kelompok
bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah
lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah
saluran penghantar atau unit dari bangunan-
bangunan dengan memperhatikan biaya
pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan
administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran
2013, semula ditargetkan sebesar
Rp927.955.484.000,00 setelah perubahan target
penerimaan tahun 2013 turun sebesar
Rp650.537.267.000,00 atau 70,10% menjadi
Rp277.418.217.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 mencapai Rp167.390.894.141,00 atau 60,34%,
dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini
tidak mencapai target sebesar
Rp110.027.322.859,00 atau 39,66%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp127.230.819.182,00, retribusi ini di tahun 2013
mengalami peningkatan sebesar
Rp40.160.074.959,00 atau 31,56%.
Hambatan dalam pencapaian target retribusi ini
antara lain:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 94
1) Peningkatan target retribusi ini karena
dihilangkannya retribusi yang berasal dari Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan.
2) Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dari
instansi teknis terkait lainnya, seperti dari Biro
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Amdal,
Kajian Lalu Lintas, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di
antaranya dengan:
1) Penyederhanaan proses administrasi
kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan
Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;
2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang persyaratan permohonan
IMB;
4) Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan
dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah
kotamadya dan menindak tegas pemilik
bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.
5) Meningkatkan pengawasan di lapangan dan
melakukan pemeriksaan berkala untuk
pelaksanaan pembangunan.
6) Melakukan pelayanan prima, melakukan
sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat
memahami dan taat pada ketentuan yang
berlaku dalam melaksanakan pembangunan.
7) Pemungutan retribusi untuk bangunan yang
besar dilakukan secara bertahap sesuai tahapan
izin yang dapat diberikan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 95
v. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan
Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan
merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan
pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan
kelompok bangunan, jenis bangunan, luas
bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang
pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari
bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya
pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan
administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Kelayakan Menggunakan Bangunan yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Kelayakan Menggunakan
Bangunan pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp500.738.306,00.
w. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan
Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan merupakan
retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan
bangunan yang diukur berdasarkan klasifikasi dan
penggolongan dengan memperhatikan biaya
pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 96
pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Pelaku Teknis Bangunan yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pelaku Teknis
Bangunan pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp56.200.000,00.
x. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan
Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan
merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan
pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan
kelompok bangunan, jenis bangunan, luas
bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang
pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari
bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya
pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan
administrasi serta biaya pengendalian. Pengelolaan
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Administrasi Perizinan Bangunan yang tidak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 97
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Administrasi Perizinan
Bangunan pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp267.587.430,00.
y. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan
retribusi atas pelayanan pengelolaan lingkungan
hidup yang diukur berdasarkan volume, waktu, jenis
usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan
dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi
dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian pencemaran. Pengelolaan retribusi ini
dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Pembuangan Limbah Cair yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Pembuangan Limbah
Cair pada Tahun Anggaran 2012 mencapai realisasi
sebesar Rp17.100.000,00.
z. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan
Bangunan Pelengkap
Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan
Bangunan Pelengkap merupakan retribusi atas
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 98
pelayanan penerangan jalan umum dan sarana
jaringan utilitas yang diukur berdasarkan lokasi,
jenis, ketinggian dan waktu dengan memperhatikan
biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan
dan pengendalian serta pembinaan. Pengelolaan
retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan
Bangunan Pelengkap Tahun Anggaran 2013 semula
tidak ditargetkan, setelah perubahan target
penerimaan tahun 2013 ditargetkan menjadi sebesar
Rp1.000.000.000,00.
Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp3.086.182.900,00 atau
308,62%, dengan demikian realisasi retribusi ini
melampaui target sebesar Rp2.086.182.900,00 atau
208,62%.
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Penempatan Jaringan
Utilitas Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp925.680.080,00, terlihat penerimaan retribusi ini di
tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar
Rp2.160.502.820,00 atau 233,40%.
aa. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung
Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung
merupakan retribusi atas pelayanan pertamanan
yang diukur berdasarkan diameter dan jumlah pohon
dengan memperhatikan biaya pengawasan,
pengendalian dan pembinaan. Pengelolaan retribusi
ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan
Pemakaman.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 99
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Penebangan Pohon Pelindung yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Penebangan Pohon
Pelindung pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
realisasi sebesar Rp73.075.000,00.
bb.Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan
Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan
merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan yang
diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di
puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan
jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum
daerah dengan memperhatikan biaya investasi,
biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional
dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta
aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan
oleh Dinas Kesehatan.
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan yang tidak
dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi
pada Tahun Anggaran 2013.
Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
terdapat realisasi sebesar Rp1.350.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 100
Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan
dengan realisasi Retribusi Izin Sarana/Fasilitas
Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp2.882.870.000,00, terlihat mengalami
penurunan di tahun 2013 sebesar
Rp.2.881.520.000,00 atau 99,95%.
cc. Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang
diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam
peraturan daerah ini terdapat perubahan dan
pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah
satunya Izin Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang
tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan
lagi pada Tahun Anggaran 2013. Sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat
realisasinya.
Sebagai catatan Retribusi Izin Tempat Penyimpanan
Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) pada Tahun Anggaran 2012 mencapai realisasi
sebesar Rp6.000.000,00.
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
Anggaran 2013, semula ditetapkan sebesar
Rp415.240.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2013
ditetapkan sebesar Rp396.228.781.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp397.234.721.942,00atau 100,25%, dengan demikian realisasi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 101
penerimaan tersebut melebihi target sebesar
Rp1.005.940.942,00 atau 0,25%.
Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar
Rp351.823.210.568,54, terlihat pendapatan di tahun 2013 terjadi
peningkatan sebesar Rp45.411.511.373,46 atau 12,91%.
Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2013 digambarkan pada tabel 5.8.
Tabel 5.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Tahun Anggaran2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6(5:4) 7
1 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
50.290.720.000,00 53.289.486.000,00 55.265.808.334,00 103,71 49.290.377.023,00
2 Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
364.505.588.297,00 342.515.439.000,00 341.479.956.008,00 99,70 299.051.542.932,54
3 Badan Pengelola 443.691.703,00 423.856.000,00 488.957.600,00 115,36 110.000.000,00
4 Hasil Sewa Aset Daerah
0,00 0,00 0,00 - 85.500.000,00
5 Hasil Kerja sama Aset Daerah
0,00 0,00 0,00 - 3.285.790.613,00
Jumlah 415.240.000.000,00 396.228.781.000,00 397.234.721.942,00 100,25 351.823.210.568,54
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-
masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan adalah sebagai berikut:
1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran
2013, semula ditargetkan sebesar Rp50.290.720.000,00,
setelah perubahan anggaran tahun 2013 naik sebesar
Rp2.998.766.000,00 atau 5,96% menjadi
Rp53.289.486.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp55.265.808.334,00 atau
103,71%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 102
Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2012 yang
jumlahnya sebesar Rp49.290.377.023,00 maka terlihat
pendapatan di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar
Rp5.975.431.311,00 atau 12,12%.
Pada Tahun Anggaran 2013, pendapatan pada PD Dharma
Jaya tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya karena
mengalami kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan
Tahun 2012.
Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun
Anggaran 2013 dapat digambarkan pada tabel 5.9.
Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1 PDAM Jaya 13.110.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 100,00 11.400.000.000,00
2 PD Dharma Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PD Pasar Jaya 25.757.720.000,00 26.465.894.000,00 26.465.893.516,00 99,99 26.265.345.048,00
4 PD Pembangunan Sarana Jaya
6.423.000.000,00 9.248.009.000,00 11.224.331.989,00 121,37 6.327.789.988,00
5 PD PAL Jaya 5.000.000.000,00 5.575.583.000,00 5.575.582.829,00 99,99 5.297.241.987,00
Jumlah 50.290.720.000,00 53.289.486.000,00 55.265.808.334,00 103,71 49.290.377.023,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT
Patungan)
Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (PT
Patungan) Tahun Anggaran 2013, semula ditargetkan
sebesar Rp364.505.588.297,00, setelah perubahan
anggaran tahun 2013 turun sebesar Rp21.990.149.297,00
atau 6,03% menjadi Rp342.515.439.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
Rp341.479.956.008,00 atau 99,70%, dengan demikian
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 103
penyertaan modal tidak melampaui target sebesar
Rp1.035.482.992,00 atau 0,30%.
Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak
ketiga Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi
Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2012
yang jumlahnya tercatat sebesar Rp299.051.542.932,54,
terlihat pendapatan di tahun 2013 terjadi peningkatan
sebesar Rp42.428.413.075,46 atau 14,19%.
Pada Tahun Anggaran 2013, pendapatan PT Ratax Armada
tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya karena
mengalami kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan
Tahun 2012.
Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran2013
dapat di lihat pada tabel 5.10.
Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No. Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Anggaran Semula
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1 PT Pembangunan Jaya 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 13.600.000.000,00 100,74 10.800.000.000,00
2 PT Food Station Cipinang 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 2.000.000.000,00 43,96 3.624.885.131,00
3 PT JIEP 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 8.321.062.630,00 202,95 7.102.675.680,00
4 PT Delta Jakarta 75.444.915.537,00 50.000.000.000,00 48.346.161.000,00 96,69 46.244.154.000,00
5 PT Pembangunan Jaya Ancol
54.400.000.000,00 54.400.000.000,00 57.023.999.951,00 104,82 51.839.999.955,00
6 PT Ratax Armada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PT Kawasan Berikat Nusantara
4.910.672.760,00 4.910.673.000,00 1.131.385.196,00 23,04 3.358.155.190,54
8 PT Asuransi Bangun Askrida
2.600.000.000,00 2.742.266.000,00 2.744.847.231,00 100,09 2.581.672.976,00
9 PT Jakarta Propertindo 21.000.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 100,00 20.000.000.000,00
10 PT Bank DKI 180.000.000.000,00 180.000.000.000,00 180.000.000.000,00 100,00 150.000.000.000,00
11 PT Jakarta Toursindo 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 3.500.000.000,00
12 Jakarta international Expo 0,00 1.312.500.000,00 1.312.500.000,00 100,00 0,00
Jumlah 364.505.588.297,00 342.515.439.000,00 341.479.956.008,00 99,70 299.051.542.932,54
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 104
3. Badan Pengelola (BP)
Badan Pengelola Tahun Anggaran 2013, merupakan bagi
hasil laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dari BP THR Lokasari, semula ditargetkan
sebesar Rp443.691.703,00, setelah perubahan anggaran
tahun 2013 turun sebesar Rp19.835.703,00 atau 4,47%
menjadi Rp423.856.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp488.957.600,00 atau 115,36%, dengan
demikian terlihat realisasi penerimaan melebihi target
sebesar Rp65.101.600,00 atau 15,36%. Realisasi
tersebut termasuk penyetoran piutang dividen BP THR
Lokasari per 31 Desember 2012 yang tercatat sebesar
Rp338.957.600,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran
2012 yang tercatat sebesar Rp110.000.000,00, terlihat
realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2013
naik sebesar Rp378.957.600,00 atau 344,51%.
4. Hasil Sewa Aset Daerah
Realisasi Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp85.500.000,00 merupakan pendapatan hasil
kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan
PT Majuan Masittah Latief dalam bentuk sewa tanah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun
2013, pada Tahun 2013 realisasi Hasil Sewa Aset
Daerah tercatat di kelompok Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah – Sewa.
5. Hasil Kerja sama Aset Daerah
Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp3.285.790.613,00 merupakan hasil kerjasama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 105
dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun
Serah Guna (BTO).
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun
2013, pada Tahun 2013 pendapatan Hasil Kerja sama
Aset Daerah tersebut ditargetkan pada kelompok Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah - Hasil Kerja Sama Aset
Daerah.
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen
Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan.
Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp2.837.208.766.000,00, setelah perubahan
anggaran tahun 2013 turun sebesar Rp47.920.705.000,00
atau 1,69% menjadi Rp2.789.288.061.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp2.750.957.149.731,00 atau 98,63%, dengan
demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak
melampaui target sebesar Rp38.330.911.269,00 atau 1,37%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp2.147.049.773.179,17 terlihat pendapatan di tahun 2013
naik sebesar Rp603.907.376.551,83 atau 28,13%.
Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Tahun Anggaran 2013, digambarkan pada tabel 5.11.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 106
Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah
Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
87.000.000.000,00 29.007.743.000,00 38.787.059.492,00 133,71 17.949.302.317,22
2 Hasil Penerimaan Pihak Ketiga
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 105.883.877.789,00 1.058,84 10.085.129.350,00
3 Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah
22.224.616.398,00 19.922.133.986,00 15.233.048.456,00 76,46 16.761.411.329,00
4 Hasil Lelang Titik Reklame
80.000.000.000,00 45.000.000.000,00 7.824.289.908,00 17,39 25.685.613.034,00
5 Klaim Asuransi Aset - - 1.787.491.554,00 - 0,78
6 Jasa Giro 300.000.000.000,00 270.115.000.000,00 205.476.742.988,00 76,07 202.836.932.540,92
7 Pendapatan Bunga 486.131.343.816,00 302.519.587.954,00 641.641.553.776,00 212,10 402.429.021.452,88
8 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
30.000.000.000,00 51.500.000.000,00 31.937.126.570,00 62,01 14.423.121.593,00
9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
289.200.000.000,00 281.180.388.533,00 2.394.843.522,00 0,85 8.393.867.768,00
10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 34.342.518.199,00 98,12 33.525.196.449,00
11 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 6.639.670.050,00 83,00 7.122.636.643,00
12 Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah
1.204.688.554.678,00 1.395.021.071.000,00 1.282.991.660.708,00 91,97 1.159.711.044.133,00
13 Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi)
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.024.853.623,00 133,75 7.083.756.631,00
14 Sumbangan dari Perum Jasa Raharja
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 10.254.920.000,00 68,37 9.250.422.000,00
15 Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca
- 1.500.000,00 - - -
16 Pemakaian rusun sederhana Marunda
- - - - 536.937.000,00
17 Pemakaian rusun sederhana Kapuk
- - - - 1.602.305.241,00
18 Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup Anggaran
94.877.509.622,00 94.877.509.466,00 - - -
19 Hasil Tagih Eks BPPN - - 5.814.476.732,00 - 14.803.376.516,00
20 Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 436.554.329,00 12,47 3.096.390.315,00
21 Nilai Strategis Reklame - 15.452.436.000,00 39.909.188.869,00 258,27 32.389.273.291,00
22 Hasil Kerja Sama Aset Daerah
10.938.755.060,00 11.194.255.061,00 6.254.532.664,00 55,87 -
23 Pendapatan Lain-lain - - 54.708.704.717,00 - 41.386.197.970,37
24 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
55.000.000,00 200.700.000,00 19.493.978.586,00 9.712,99 6.926.130.308,00
25 Pendapatan Sanksi Pajak 139.150.000.000,00 159.326.200.000,00 187.995.203.203,00 117,99 112.482.457.068,00
26 Pendapatan Denda Retribusi
15.100.000.000,00 36.126.550.000,00 42.321.332.392,00 117,15 14.577.069.528,00
27 Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
342.986.426,00 342.986.000,00 803.521.604,00 234,27 3.992.180.700,00
Jumlah 2.837.208.766.000,00 2.789.288.061.000,00 2.750.957.149.731,00 98,63 2.147.049.773.179,17
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 107
Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD
Tahun Anggaran 2013. antara lain sebagai berikut:
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp87.000.000.000,00 turun sebesar Rp57.992.257.000,00
atau 66,66% pada perubahan anggaran Tahun Anggaran
2013 menjadi Rp29.007.743.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp38.787.059.492,00 atau 133,71%, dengan
demikian realisasi penerimaannya melampaui target
sebesar Rp9.779.316.492,00 atau 33,71%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp17.949.302.317,22, terlihat realisasi di Tahun Anggaran
2013 naik cukup signifikan sebesar Rp20.837.757.174,78
atau 116,09%.
Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2013 diperoleh
dari upaya antara lain:
a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi
pelepasan hak atas tanah jalan;
b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena
usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan
bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta
inventaris kantor yang tidak terpakai;
c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang
penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 108
membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
d. Penerimaan dari hasil pendapatan saksi pajak
mencapai target karena ketidakpatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak tepat waktu dan semakin
intensifnya pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2013
digambarkan pada tabel 5.12.
Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No. Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah
Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1 Pelepasan Hak Atas Tanah
75.000.000.000,00 15.000.000.000,00 22.331.460.000,00 148,88 11.914.359.150,00
2 Penjualan Brandgang - - 1.865.355.000,00 - 596.400.000,00
3 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 254.675.000,00 25,47 48.520.000,00
4 Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai
200.000.000,00 200.000.000,00 - - 577.685.000,00
5 Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya
5.000.000.000,00 6.500.000.000,00 8.741.389.309,00 134,48 2.879.288.189,22
6 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
250.000.000,00 250.000.000,00 88.852.083,00 35,54 28.278.554,00
7 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 5.494.978.100,00 99,91 1.882.871.424,00
8 Penjualan Drum Bekas 10.000.000,00 10.000.000,00 - - -
9 Penjualan Lampu Hias Bekas
30.000.000,00 30.000.000,00 - - -
10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
- - - - 14.300.000,00
11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
500.000.000,00 500.000.000,00 - - -
12 Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai
10.000.000,00 17.743.000,00 10.350.000,00 58,33 7.600.000,00
Jumlah 87.000.000.000,00 29.007.743.000,00 38.787.059.492,00 133,71 17.949.302.317,22
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga
Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2013
merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 109
HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan
Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah
Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2013.
semula ditargetkan sebesar Rp10.000.000.000.00.
setelah perubahan anggaran tahun 2013 tetap sebesar
Rp10.000.000.000.00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 yang diperoleh dari Rekomendasi
HGB/HPL mencapai Rp105.883.877.789,00 atau
1.058,84%. Realisasi penerimaan ini melampaui target
sebesar Rp95.883.877.789,00 atau 958,84%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012
yang tercatat sebesarRp10.085.129.350,00. Penerimaan
di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar
Rp95.798.748.439,00 atau 949,90%.
3. Sewa
Sewa Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp22.224.616.398,00 dan mengalami perubahan
anggaran sebesar Rp2.302.482.412,00 atau 10,36%
menjadi Rp19.922.133.986,00. Realisasi sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp15.233.048.456,00 atau 76,46%. Realisasi
penerimaan sewa tidak mencapai target sebesar
Rp4.689.085.530,00 atau 23,54%.
Realisasi penerimaan sewa ini diperoleh dari:
a. Hasil Sewa atas Tanah sebesar Rp6.613.971.121,00;
b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp8.612.177.335,00;
c. Hasil Sewa Gudang sebesar Rp6.900.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 110
Apabila realisasi sewa tahun 2013 dibandingkan dengan
realisasi yang sama ditahun 2012 sebesar
Rp16.761.411.329,00. Realisasi di tahun 2013 terjadi
penurunan sebesar Rp1.528.362.873,00 atau 9,12%.
4. Hasil Lelang Titik Reklame
Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2013
semula ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00 dan
terdapat perubahan anggaran sebesar
Rp35.000.000.000,00 atau 43,75% menjadi
Rp45.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.824.289.908,00
atau 17,39%. Dengan demikian realisasi penerimaan
Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target
sebesar Rp37.175.710.092,00 atau 82,61%.
Realisasi penerimaan ini diperoleh dari:
a. Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemerintah
Daerah sebesar Rp7. 824.289.908,00.
b. Hasil Lelang Titik Reklame atas Non Aset
Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2012 yang
tercatat sebesar Rp25.685.613.034,00, maka realisasi di
tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
Rp17.861.323.126,00 atau 69,54%.
5. Klaim Asuransi Aset
Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang
diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh
perusahaan asuransi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 111
Tahun Anggaran 2013 tidak ditargetkan. Namun,
terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp1.787.491.554,00.
Realisasi Klaim Asuransi Aset Tahun Anggaran 2013
mengalami peningkatan yang signifikan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012
yang tercatat sebesar Rp0,78.
6. Jasa Giro
Jasa Giro Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
sebesar Rp300.000.0000.000,00, dan terdapat
perubahan anggaran sebesar Rp29.885.000.000,00 atau
9,96% menjadi Rp270.115.000.000,00. Realisasi sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp205.476.742.988,00 atau 76,07%, dengan demikian
realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar
Rp64.638.257.012,00 atau 23,93%.
Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp205.476.742.988,00 terdiri dari:
1. Jasa Giro Kas Daerah sebesar
Rp189.952.667.554,00;
2. Jasa Giro Pemegang Kas sebesar
Rp15.110.386.086,00; dan
3. Jasa Giro Kas Non Anggaran sebesar
Rp413.689.348,00.
Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2013 dibandingkan
dengan realisasi tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp202.836.932.540,92, terlihat realisasi di tahun 2013
terjadi kenaikan sebesar Rp2.639.810.447,08 atau
1,30%.
Pencapaian realisasi penerimaan Jasa Giro tersebut
disebabkan oleh besarnya saldo kas yang ada di Kas
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 112
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dicatat sebagai SILPA
tahun berjalan. Jasa Giro ini sangat bergantung kepada
jumlah akumulasi dana yang belum digunakan dan
tersimpan di rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas
Daerah.
7. Pendapatan Bunga
Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2013, semula
ditargetkan Rp486.131.343.816,00 turun sebesar
Rp183.611.755.862,00 atau 37,77% menjadi
Rp302.519.587.954,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp641.641.553.776,00
atau 212,10%, dengan demikian realisasi Pendapatan
Bunga melampaui target sebesar Rp339.121.965.822,00
atau 112,10%.
Apabila realisasi Pendapatan Bunga tahun 2013
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp402.429.021.452,88, terlihat realisasi di
tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar
Rp239.212.532.322,12 atau 59,44%. Pendapatan bunga
tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa
penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana
Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan
untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah.
Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD
dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui
mekanisme APBD.
Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana
Cadangan Daerah Periode Januari 2013 sampai dengan
Desember 2013 sebesar Rp54.037.464.030,44 tersebut
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 113
dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat
sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun
Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah
Pokok Dana Cadangan Daerah).
8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2013
semula ditargetkan Rp30.000.000.000,00 naik sebesar
Rp21.500.000.000,00 atau 71,67% menjadi
Rp51.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp31.937.126.570,00
atau 62,01%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai
target sebesar Rp19.562.873.429,56 atau 37,99%.
Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh
dari:
a. Kerugian Uang Daerah sebesar Rp3.792.337.720;
b. Kerugian Barang Daerah sebesar Rp245.554.650,00;
c. Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar
Rp27.899.234.200,00 terdiri atas:
2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler
Inspektorat sebesar Rp4.615.801.394,00;
3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen
Depdagri sebesar Rp56.820.000,00;
4) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK
sebesar Rp23.226.612.806,00.
Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp14.423.121.593,00,maka di Tahun 2013 terjadi
kenaikan sebesar Rp17.514.004.977,00 atau 121,43%.
9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun
Anggaran 2013 semula ditargetkan
Rp289.200.000.000,00 turun sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 114
Rp8.019.611.467,00 atau 2,77% menjadi
Rp281.180.388.533,00. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.394.843.522,00
atau 0,85%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan tidak mencapai target sebesar
Rp278.785.545.011,00 atau 99,15%.
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut
diperoleh dari:
a. Hasil Eksekusi atas Jaminan Penawaran sebesar
Rp469.271.476,00;
b. Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
sebesar Rp1.925.572.046,00.
Apabila realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
yang tercatat sebesar Rp8.393.867.768,00, maka di
Tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan
sebesar Rp5.999.024.246,00 atau 71,47%.
10. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
Rp35.000.000.000,00 sama dengan target yang
ditetapkan pada perubahan Tahun Anggaran 2013.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp34.342.518.199,00 atau 98,12%, dengan
demikian realisasi pendapatan dari Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum tidak mencapai target sebesar
Rp657.481.801,00 atau 1,88%.
Apabila realisasi pendapatan dari Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2012 yang tercatat sebesar Rp33.525.196.449,00 maka
di Tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar
Rp817.321.750,00 atau 2,44%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 115
Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
merupakan pendapatan yang berasal dari pengembang
pemilik SIPPT yang memiliki kewajiban menyerahkan
aset fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41
Tahun 2001 pasal 13 ayat 3 bahwa kewajiban
pengembang dapat dikompensasikan/dikonversi dalam
bentuk dana. Perhitungan besaran nilai konversi
kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diatur
dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
1934 tahun 2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai
Kewajian Penyediaan Bangunan Rumah Susun
Murah/Sederhana yang dikonversi dengan dana oleh
para pengembang pemegang SIPPT.
Rincian penerimaan fasilitas sosial fasilitas umum pada
tahun 2013 sebagaimana Tabel 5.13.
Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2013
No Nama Pengembang Tanggal SIPPT No. SIPPT Nilai Penyetoran
1 PT Central Perdana Propertindo 30 April 2010 822/-1.711.534 3.685.997.205,00
2 PT Family Bahagia Sejahtera 27 Juli 2011 1507/-1.711.534 1.137.083.942,00
3 Franky Winata Cs. 06 Mei 2011 281/-1.711.534 1.206.350.025,00
4 PT Nirmala Kencana Mas 15 Januari 2010 62/-1.711.534 3.560.049.747,00
5 PT Indosat Mega Media 24 Maret 2009 466/-1.711.534 2.218.839.480,00
6 PT Amerta Indah Otsuka 07 Juni 2010 1103/-1.711.534 1.460.550.000,00
7 PT Putragaya Wahana 11 Juni 2012 774/-1.711.534 3.000.000.000,00
8 PT Gading Selaras 19 September 2012 1223/-1.711.534 842.838.480,00
9 Sdri Sientje Juliana Cs 29 Desember 2011 3229/-1.711.534 382.489.800,00
10 PT Putragaya Wahana 11 Juni 2012 774/-1.711.534 3.000.000.000,00
11 PT Spekta Properti Indonesia 01 Maret 2012 277/-1.711.534 424.647.360,00
12 PT Putragaya Wahana 11 Juni 2012 774/-1.711.534 7.605.992.112,00
13 PT Asiana Lintas Development 05 Oktober 2012 1596/-1.711.534 4.988.799.008,00
14 PT Grogol Indah 12 Juni 1996 1600/-1.711.5 828.881.040,00
JUMLAH
34.342.518.199,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 116
11. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun
Anggaran 2013 semula ditargetkan Rp8.000.000.000,00
sama dengan target yang ditetapkan pada perubahan
Tahun Anggaran 2013. Realisasi sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.639.670.050,00
atau 83,00%, realisasi Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan tidak mencapai target
sebesar Rp1.360.329.950,00 atau 17,00%.
Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
tersebut diperoleh dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Rumah sebesar Rp6.639.670.050,00 yang terdiri atas
Sewa Beli Rumah Susun.
Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Penjualan tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
yang tercatat sebesar Rp7.122.636.643,00 maka di
Tahun 2013 terjadi penurunan sebesar
Rp482.966.593,00 atau 6,78%.
12. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan
secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan
fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan
yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen
keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan
kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 117
lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik
bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di
delegasikan oleh Pemerintah Daerah.
Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp1.204.688.554.678,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target
BLUD naik sebesar Rp190.332.516.322,00 atau 15,80%
menjadi Rp1.395.021.071.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp1.282.991.660.708,00 atau 91,97%, dengan
demikian realisasi BLUD di tahun 2013 tidak mencapai
target sebesar Rp112.029.410.292,00 atau 8,03%.
Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan
realisasi BLUD Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp1.159.711.044.133,00, terlihat realisasi
Tahun Anggaran 2013 naik sebesar
Rp123.280.616.575,00 atau 10,63%.
Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013 tersaji pada tabel 5.14 berikut ini.
Tabel 5.14
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3
4 5 6
(5:4)
7
1 Pendapatan dari BLUD Kesehatan Masyarakat
98.555.319.000,00 112.666.495.000,00 106.080.219.676,00 94,15 104.720.470.188,00
2 Pendapatan dari BLUD RSUD
561.500.000.000,00 685.450.000.000,00 675.619.564.750,00 98,57 510.368.858.616,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 118
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3
4 5 6
(5:4) 7
3
Pendapatan dari
BLUD Perhubungan
489.500.000.000,00 528.700.000.000,00 453.482.186.824,00 85,77 508.415.680.814,00
4 Pendapatan dari BLUD Olahraga dan Pemuda
3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 1.840.266.788,00 49,74 1.716.592.630,00
5
Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan
Rekreasi
26.000.000.000,00 28.500.000.000,00 23.969.267.572,00 84,10 22.993.168.551,00
6 Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan
1.829.500.000,00 2.129.500.000,00 2.117.591.835,00 99,44 1.444.043.679,00
7
Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat
14.353.735.678,00 23.875.076.000,00 10.132.565.081,00 42,44 1.039.375.122,00
8
Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
9.250.000.000,00 10.000.000.000,00 9.749.998.182,00 97,50 2.641.220.512,00
9
Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dan
Simpan Pinjam
- - - - 6.371.634.021,00
Jumlah 1.204.688.554.678,00 1.395.021.071.000,00 1.282.991.660.708,00 91,97 1.159.711.044.133,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Salah satu realisasi penerimaan BLUD merupakan
realisasi pendapatan dari BLUD Pengembangan
Ekonomi Masyarakat sebesar Rp1.039.375.122,00 yang
berasal dari BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung.
Pendapatan ini belum termasuk belanja operasional
BLUDUPK PPUMKMP Pulo Gadung yang belum di-
SP2D nihilkan pada tahun 2010 dan 2012 serta periode
masa peralihan, tanggal 1 Januari 2013 sampai 31
Maret 2013, dan periode 1 April sampai 31 Desember
2013 dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahun 2010 Rp 7.279.997.651,00
b. Tahun 2012 Rp 5.043.896.285,00
c. Januari – Maret 2013 Rp 4.557.849.577,00
d. April – Desember 2013 Rp 77.251.600,00
Total Rp16.958.995.113,00
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Nomor 91 Tahun 2009, tanggal 3 Juni 2009 dibentuk
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 119
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta
Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung. Peraturan
Gubernur tersebut juga mencabut dan menyatakan tidak
berlakunya lagi Surat Keputusan Gubernur Nomor 1058
Tahun 1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Organisasi
dan Tata Kerja BPLIP Pulo Gadung.
Pada 11 Juni 2009 UPK PPUMKMP Pulo Gadung
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
berdasarkan Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 959 Tahun 2009 tentang Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPK PPUMKMP Pulo
Gadung. Dengan demikian maka status BPLIP berubah
dari Badan Pengelola menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD).
13. Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja
(Premi)
Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi)
merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT
Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian
Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.
Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi)
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
Rp6.000.000.000,00 sama dengan target yang ditetapkan
pada perubahan Tahun Anggaran 2013. Realisasi sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp8.024.853.623,00 atau 133,75%, dengan demikian
realisasi Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam
kerja (Premi) melampaui target sebesar
Rp2.024.853.623,00 atau 33,75%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 120
Apabila realisasi Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar
jam kerja (Premi) tahun 2013 dibandingkan dengan
realisasi tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp7.083.756.631,00 terlihat realisasi di tahun 2013 terjadi
kenaikan sebesar Rp941.096.992,00 atau 13,29%.
14. Sumbangan dari Perum Jasa Raharja
Sumbangan dari Perum Jasa Raharja berasal dari
potongan tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikenakan pada wajib pajak
saat membayar pajak kendaraan bermotor.
Sumbangan dari Perum Jasa Raharja Tahun Anggaran
2013 semula ditargetkan Rp15.000.000.000,00 sama
dengan target yang ditetapkan pada perubahan Tahun
Anggaran 2013. Realisasi sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 mencapai Rp10.254.920.000,00 atau
68,37%, dengan demikian realisasi Sumbangan dari Perum
Jasa Raharja kurang dari target sebesar
Rp4.745.080.000,00 atau 31,63%.
Apabila realisasi Sumbangan dari Perum Jasa Raharja
tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012
yang tercatat sebesar Rp9.250.422.000,00 terlihat realisasi
di tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar
Rp1.004.498.000,00 atau 10,86%.
15. Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca
Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca Tahun Anggaran
2013 semula tidak ditargetkan, lalu terdapat perubahan
Tahun Anggaran 2013 sehingga target menjadi
Rp1.500.000,00. Namun, tidak terdapat realisasi sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013. Begitu juga dengan
tahun 2012, tidak terdapat realisasi hingga tahun anggaran
berakhir.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 121
16. Pemakaian Rusun Sederhana Marunda
Pemakaian Rusun Sederhana Marunda Tahun Anggaran
2013 tidak ditargetkan dan sampai akhir Tahun Anggaran
2013 tidak terdapat realisasi.
Hal ini disebabkan kode rekening Pemakaian Rusun
Sederhana Marunda di kelompok lain-lain pendapatan asli
daerah sudah tidak aktif, dan pada tahun ini penerimaan
dari Rusun Marunda ditempatkan di kelompok kode
rekening retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Sebagai catatan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp536.937.000,00.
17. Pemakaian Rusun Sederhana Kapuk
Pemakaian Rusun Sederhana Kapuk Tahun Anggaran
2013 tidak ditargetkan dan sampai akhir Tahun Anggaran
2013 tidak terdapat realisasi.
Hal ini disebabkan kode rekening Pemakaian Rusun
Sederhana Kapuk di kelompok lain-lain pendapatan asli
daerah sudah tidak aktif, dan pada tahun ini penerimaan
dari Rusun Kapuk ditempatkan di kelompok kode rekening
retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Sebagai catatan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp1.602.305.241,00.
18. Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup
Anggaran
Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup Anggaran
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan
Rp94.877.509.622,00 turun sebesar Rp156,00 menjadi
Rp94.877.509.466,00. Tidak terdapat realisasi sampai
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 122
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 maupun Tahun
Anggaran 2012.
19. Hasil Tagih Eks BPPN
Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset
kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset
Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara
RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18
Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil
tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk
menambah modal PT Bank DKI Jakarta.
Hasil Tagih Tahun Anggaran 2013 tidak ditargetkan.
Namun, terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp5.814.476.732,00.
Apabila realisasi Hasil Tagih Tahun Anggaran 2013
dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012 yang
tercatat sebesar Rp14.803.376.516,00 terlihat pada
realisasi di tahun 2013 terjadi penurunan sebesar
Rp8.988.899.784,00 atau 60,72%.
20. Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun
Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun Tahun Anggaran
2013 semula ditargetkan Rp3.500.000.000,00 sama
dengan target yang ditetapkan pada perubahan Tahun
Anggaran 2013. Realisasi sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp436.554.329,00 atau 12,47%,
realisasi penerimaan Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun
tidak mencapai target sebesar Rp3.063.445.671,00 atau
87,53%.
Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun tersebut diperoleh
dari:
a. PDAM sebesar Rp236.178.292,00;
b. Listrik sebesar Rp200.376.037,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 123
Apabila realisasi Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun
Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp3.096.390.315,00 terlihat realisasi di tahun 2013 terjadi
penurunan sebesar Rp2.659.835.986,00 atau 85,90%.
21. Nilai Strategis Reklame
Pendapatan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2013
semula tidak ditargetkan, setelah ditetapkannya perubahan
Anggaran Tahun 2013 target Nilai Strategis Reklame
menjadi sebesar Rp15.452.436.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp39.909.188.869,00 atau 258,279%, dengan
demikian realisasi Nilai Strategis Reklame di tahun 2013
melampaui target sebesar Rp24.456.752.869,00 atau
158,27%.
Nilai Strategis Reklame tersebut diperoleh dari:
a. Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta sebesar
Rp29.814.039.308,00;
b. Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda sebesar
Rp1.557.823.651,00;
c. Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemda sebesar
Rp8.537.325.910,00
Apabila realisasi Nilai Strategis Reklame tersebut
dibandingkan dengan realisasi Nilai Strategis Reklame
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp32.389.273.291,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran
2013 naik sebesar Rp7.519.915.578,00 atau 23,22%.
22. Hasil Kerjasama Aset Daerah
Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun
Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp10.938.755.060,00, setelah ditetapkannya perubahan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 124
Anggaran Tahun 2013 target Hasil Kerjasama Aset Daerah
naik sebesar Rp255.500.001,00 atau 2,34% menjadi
Rp11.194.255.061,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp6.254.532.664,00 atau 55,87%, dengan
demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun
2013 tidak mencapai target sebesar Rp4.939.722.397,00
atau 44,13%.
Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk
Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna
(BTO), yang pada tahun 2012 ditargetkan pada kelompok
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut
dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp0,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2013 naik
sebesar Rp6.254.532.664,00 atau 100,00%.
Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, sebagaimana pada
tabel 5.15.
Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1 PT Langgeng Ayom Lestari
250.000.000,00 255.500.000,00 250.000.000,00 97,85 250.000.000,00
2 Yayasan Sapta Nawami
70.600.000,00 70.600.000,00 - - 49.873.000,00
3 PT Duta Pertiwi 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00
100,00 332.000.000,00
4 PT. Gerak Maju Abadi
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
100,00 0,00
5 PT Bakrie Investindo
6.685.789.000,00 6.685.789.000,00 150.000.000,00 2,24 150.000.000,00
6 PT Dharma Alumas Sakti
183.181.000,00 183.181.000,00 - - 183.181.100,00
7 PT Jaya Real Propertindo
117.000.000,00 117.000.000,00 118.000.000,00
100,85 0,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 125
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
8 PT Perwita Margasakti
54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
100,00 54.000.000,00
9 PT AGB Tuna 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
100,00 0,00
10 PT Pasifik Prima Buana Mas
180.000.000,00 180.000.000,00 - - 0,00
11 PT Pesona Marga Mandiri
296.450.000,00 296.450.000,00 296.450.000,00
100,00 269.500.000,00
12 Yayasan Dharma Bhakti Mahaka
75.000.000,00 75.000.000,00 - - 0,00
13 PT Metropolitan Kencana Tbk.
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
100,00 666.000.000,00
14 PT Gama Investa Lestari
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00
15 PT Fajar Setia Mandiri
170.000.000,00 240.000.000,00 170.000.000,00 70,83 170.000.000,00
16 Yayasan Patmos 66.550.000,00 66.550.000,00 66.550.000,00
100,00 60.500.000,00
17 Yayasan Katholik Mardi Luhur
33.275.000,00 33.275.000,00 - - 0,00
18 Yayasan Tiara Kasih
22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00
100,00 22.500.000,00
19 Yayasan Tunas Muda
36.602.500,00 36.602.500,00 33.275.000,00 90,91 33.275.000,00
20 Yayasan Pelatihan E dan P
64.307.560,00 64.307.560,00 64.307.664,00
100,00 58.461.513,00
21 Yayasan Pendidikan Bukit Sion
105.000.000,00 285.000.001,00 - - 0,00
22 PT Grand Indonesia
266.500.000,00 266.500.000,00 266.500.000,00
100,00 216.500.000,00
23 Yayasan Bina Tugasku
600.000.000,00 600.000.000,00 500.950.000,00 83,49 600.000.000,00
24 PT Gading Raya Propertindo
- - 2.600.000.000,00 - 0,00
Jumlah 10.938.755.060,00 11,194,255,061.00 6,254,532,664.00 55,87 3.175.790.613,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
23. Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Lain-Lain terealisasi sebesar
Rp54.708.704.717,00 pada Tahun Anggaran 2013.
Penerimaan ini merupakan penampungan dari penerimaan
daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Apabila realisasi Pendapatan Lain-lain tahun 2013
dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2012
sebesar Rp41.386.197.970,37. Realisasi di tahun 2013
terjadi peningkatan sebesar Rp13.322.506.746,63 atau
32,19%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 126
24. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Tahun Anggaran 2013, semula ditargetkan
Rp55.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan
anggaran tahun 2013 target naik sebesar
Rp145.700.000,00 atau 264,91% menjadi
Rp200.700.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
cukup signifikan mencapai Rp19.493.978.586,00 atau
9.712,99%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melampaui
target sebesar Rp19.293.278.586,00 atau 9.612,99%.
Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2013 dibandingkan dengan
realisasi tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp6.926.130.308,00 terlihat realisasi di tahun 2013 terjadi
kenaikan sebesar Rp12.567.848.278,00 atau 181,46%.
Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2013, sebagaimana pada tabel 5.16.
Tabel 5.16
Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1 Bidang Pendidikan 50.000.000,00 50.000.000,00 649.207.197,00 1.298,41 60.034.151,00
2 Bidang Kesehatan - - 51.025.552,00 - 4.293.915,00
3 Bidang Pekerjaan Umum
5.000.000,00 150.000.000,00 16.559.073.569,00 11.039,38 2.124.457.892,00
4 Bidang Perumahan Rakyat
- - 4.800.000,00 - 211.296.426,00
5 Bidang Penataan Ruang
- - 24.536.335,00 - -
6 Bidang Perencanaan
Pembangunan
- 700.000,00 73.597.737,00 10.513,96 -
7 Bidang - - 1.795.853.318,00 - 4.514.261.500,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 127
No U r a i a n
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
Perhubungan
8 Bidang Lingkungan Hidup
- - 335.884.878,00 - 11.786.424,00
JUMLAH 55.000.000,00 200.700.000,00 19.493.978.586,00 9.712,99 6.926.130.308,00
25. Pendapatan Sanksi Pajak
Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2013, semula
ditargetkan sebesar Rp139.150.000.000,00, naik sebesar
Rp20.176.200.000,00 atau 14,5% pada perubahan
anggaran Tahun Anggaran 2013 menjadi
Rp159.326.200.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp187.995.203.203,00 atau 117,99%, dengan
demikian realisasi penerimaannya telah melampaui target
sebesar Rp28.669.003.203,00 atau 17,99%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2012 yang
tercatat sebesar Rp112.482.457.068,00, terlihat realisasi di
Tahun Anggaran 2013 naik cukup signifikan sebesar
Rp75.512.746.135,00 atau 67,13%.
Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun
Anggaran 2013 tersebut terdiri atas:
a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
sebesar Rp94.974.981.194,00 yang terdiri atas
perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan
Bermotor sebesar Rp45.599.185.594,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan
Bermotor sebesar Rp49.375.795.600,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 128
b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebesar Rp2.507.176.910,00 yang terdiri atas
perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.445.813.860,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sebesar Rp51.363.050,00.
c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar
Rp944.665.139,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar
Rp552.885.041,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar
Rp391.780.098,00.
d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar
Rp1.578.412.366,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar
Rp616.392.920,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar
Rp675.736.609,00;
3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar
Rp286.282.837,00.
e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar
Rp6.121.952.856,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar
Rp1.971.026.494,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar
Rp3.983.974.226,00;
3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran
sebesar Rp166.952.136,00.
f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar
Rp1.961.815.919,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar
Rp704.699.477,00;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 129
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar
Rp929.898.835,00;
3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan
sebesar Rp327.217.607,00.
g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar
Rp26,233.445.979,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar
Rp6.553.908.776,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar
Rp19.679.537.203,00.
h. Pendapatan Sanksi Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp35.442.174,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Penerangan Jalan
sebesar Rp15.330,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Penerangan Jalan
sebesar Rp35.426.844,00.
i. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar
Rp53.637.310.666,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar
Rp173.538.792,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar
Rp213.047.132,00;
3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar
Rp10.693.867,00;
4) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak
Tanah dan Bangunan sebesar Rp564.191,00;
5) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak
Tanah dan Bangunan sebesar Rp105.558.869,00;
6) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas
Hak Tanah dan Bangunan sebesar
Rp1.468.373.937,00;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 130
7) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar
Rp48.882.644.051,00;
8) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar
Rp2.782.889.827,00.
26. Pendapatan Denda Retribusi
Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2013,
semula ditargetkan sebesar Rp15.100.000.000,00, naik
sebesar Rp21.026.550.000,00 atau 139,35% pada
perubahan anggaran Tahun Anggaran 2013 menjadi
Rp36.126.550.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp42.321.332.392,00 atau 117,15%, dengan
demikian realisasi penerimaannya telah melampaui target
sebesar Rp6.194.782.392,00 atau 17,15%.
Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun
Anggaran 2013 tersebut terdiri atas perolehan:
a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar
Rp4.294.380.023,00;
b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar
Rp95.788.245,00;
c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
sebesar Rp37.931.164.124,00.
Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2013
dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda
Retribusi Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp14.577.069.528,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran
2013 naik cukup signifikan sebesar Rp27.744.262.864,00
atau 190,33%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 131
27. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2013 semula ditargetkan sebesar
Rp342.986.426,00, turun sebesar Rp426,00 pada
perubahan anggaran Tahun Anggaran 2013 menjadi
Rp342.986.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp803.521.604,00 atau 234,27%, dengan
demikian realisasi penerimaannya telah melampaui target
sebesar Rp460.535.604,00 atau 134,27%.
Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 tersebut
terdiri atas:
a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar
Rp568.095.648,00 yang terdiri atas perolehan:
1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar
Rp350.442.379,00;
2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar
Rp217.653.269,00.
b. Denda Keterlambatan Hasli Kerja Sama Aset Daerah
sebesar Rp235.425.956,00 yang berasal perolehan
Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi.
Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp3.992.180.700,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran
2013 turun cukup signifikan sebesar Rp3.188.659.096,00
atau 79,87%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 132
5.1.1.2 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, adalah penerimaan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk
Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp11.065.518.498.000,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 targetnya naik
sebesar Rp1.669.719.340.090,00 atau 15,09% menjadi
Rp12.735.237.838.090,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp11.517.024.305.153,00 atau 90,43%, dengan
demikian di tahun 2013 realisasi Pendapatan Transfer tidak
melampaui target sebesar Rp1.128.213.532.937,00 atau
9,57%.
Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2013
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp13.334.647.270.804,00 realisasi Pendapatan
Transfer tahun 2013 turun sebesar Rp1.817.622.965.651,00
atau 13.63%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 133
Rincian realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 disajikan pada
tabel 5.17.
Tabel 5.17
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2013
No. Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi
2012 Target Semula
Target Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
1
Transfer Pemerintah
Pusat - Dana
Perimbangan
9.248.954.435.000,00 10.547.537.223.090,00 9.387.539.401.653,00 89,00% 11.554.964.807.804,00
1.1 Bagi Hasil Pajak 8.692.211.969.000,00 10.013.089.224.090,00 8.863.205.863.857,00 88,52% 10.984.787.699.665,00
a Pajak Bumi dan Bangunan 150.000.000.000,00 237.525.061.470,00 271.439.669.300,00 114,2% 2.784.405.876.435,00
b Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
0,00 0,00 0,00 ~ 2.407.346.155,00
c Pajak Penghasilan 8.542.211.969.000,00 9.775.564.162.620,00 8.591.766.194.557,00 87,89% 8.197.974.477.075,00
1.2 Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya
Alam
255.560.000.000,00 235.265.533.000,00 225.151.071.796,00 95,70% 294.849.251.139,00
a Pungutan Hasil Perikanan 2.555.600.000,00 1.738.430.000,00 2.084.453.917,00 119,9% 2.063.918.153,00
b Pertambangan Minyak
Bumi 235.115.200.000,00 175.192.245.000,00 187.385.957.840,00 106,9% 230.446.419.607,00
c Pertambangan Gas Bumi 17.889.200.000,00 58.222.176.000,00 35.567.978.237,00 61,09% 62.338.913.379,00
d Cukai Hasil Tembakau 0,00 112.682.000,00 112.681.802,00 100,0% 0,00
1.3 Dana Alokasi Umum 301.182.466.000,00 299.182.466.000,00 299.182.466.000,00 100,0% 275.327.857.000,00
2 Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya 1.816.564.063.000,00 2.187.700.615.000,00 2.129.484.903.500,00 97,34% 1.779.682.463.000,00
2.1 Dana Penyesuaian 1.816.564.063.000,00 2.187.700.615.000,00 2.129.484.903.500,00 97,34% 1.779.682.463.000,00
Jumlah 11.065.518.498.000,00 12.735.237.838.090,00 11.517.024.305.153,00 90,43% 13.334.647.270.804,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai pos Pendapatan Transfer
adalah sebagai berikut :
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
1. Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013 semula
ditargetkan sebesar Rp8.692.211.969.000,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target
Bagi Hasil Pajak naik sebesar
Rp1.320.877.255.090,00 atau 15,20% menjadi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 134
sebesar Rp10.013.089.224.090,00. Realisasi sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
Rp8.863.205.863.857,00 atau 88,52%, dengan
demikian tahun 2013 penerimaan Bagi Hasil Pajak
tidak melampaui target sebesar
Rp1.149.883.360.233,00 atau 11,48%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2012 yang tercatat
Rp10.984.787.699.665,00, penerimaan Bagi Hasil
Pajak tahun 2013 turun sebesar
Rp2.121.581.835.808,00 atau 19,31%.
Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:
a. Pajak Bumi dan Bagunan sektor Minyak Bumi
dan Gas Bumi (PBB Migas)
Berdasarkan PMK No. 167/PMK.07/2013 tentang
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun
Anggaran 2013, ditetapkan pada tahun 2013
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima
alokasi bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar
Rp270.846.759.176,00, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah
sebesar Rp188.111.301.664,00;
2. Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas
Bagian Daerah sebesar Rp6.270.376.722,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang
dibagikan ke daerah sebesar
Rp15.664.153.110,00; dan
4. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 135
dibagikan sebagai insentif kepada daerah
Rp60.800.927.680,00.
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2013 semula ditargetkan sebesar
Rp150.000.000.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas
Bumi naik sebesar Rp87.525.061.470,00 atau
58,35% menjadi sebesar Rp237.525.061.470,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2013 mencapai sebesar Rp271.439.669.300,00
atau 114.28%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah
sebesar Rp186.074.759.104,00;
2. Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas
Bagian Daerah sebesar Rp6.270.376.722,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang
dibagikan ke daerah sebesar
Rp16.009.543.043,00; dan
4. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang
dibagikan sebagai insentif kepada daerah
Rp63.084.990.431,00.
dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi
melampaui target sebesar Rp33.914.607.830,00
atau 14,28%.
Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut
dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 136
Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp2.784.405.876.435,00, penerimaan bagi hasil
PBB tahun 2013 turun sebesar
Rp2.512.966.207.135,00 atau 90,25%. Hal
tersebut dikarenakan pada Tahun 2013
komponen Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagian Perkotaan telah dialihkan menjadi
Pajak Daerah mengacu pada Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.
b. Pajak Penghasilan (PPh)
Berdasarkan PMK No. 167/PMK.07/2013 tentang
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun
Anggaran 2013, ditetapkan pada tahun 2013
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima
alokasi bagi hasil dari Pemerintah Pusat dari
Pajak Penghasilan (PPh) sebesar
Rp8.591.766.194.557,00, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar
Rp8.158.559.464.472,00;
2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 sebesar
Rp433.206.730.085,00;
Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran
2013 semula ditargetkan sebesar
Rp8.542.211.969.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target
penerimaan Bagi Hasil PPh naik sebesar
Rp1.233.352.193.620,00 atau 14,44% menjadi
sebesar Rp9.775.564.162.620,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 137
Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember
2013 tercatat sebesar Rp8.591.766.194.557,00
atau 87,89%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
sebesar Rp8.158.559.464.472,00;
2. Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29
sebesar Rp433.206.730.085,00;
Dengan demikian realisasi penerimaan PPh
sampai dengan akhir 31 Desember 2013 tidak
melampaui target sebesar
Rp1.183.797.968.063,00 atau 12,11%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2012 yang tercatat
sebesar Rp8.197.974.477.075,00, realisasi PPh
tahun 2013 naik sebesar Rp393.791.717.482,00
atau 4,80%.
Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian
target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara
lain:
1. Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan
intensifikasi dan kerjasama dengan instansi
terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan
intensifikasi (Canvassing) dengan Kanwil DJP
untuk peningkatan penerimaan Pajak
Penghasilan.
3. Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada
kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan,
pusat bisnis dan perdagangan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 138
4. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan
kepada masyarakat dan aparat (khususnya
para Bendaharawan Pemerintah dan Badan
Usaha).
2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
189/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 185/PMK.07/2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun
Anggaran 2013, ditetapkan pada tahun 2013
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi
bagi hasil dari Pemerintah Pusat dari Bagi Hasil
Bukan Pajak/SDA sebesar Rp184.641.000.443,00,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi sebesar
Rp159.543.984.217,00;
2. Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi sebesar
Rp23.288.870.400,00;
3. Dana Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar
Rp1.808.145.826,00;
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun Anggaran 2013
semula ditargetkan sebesar Rp255.560.000.000,00
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun
2013 target penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
turun sebesar Rp20.294.467.000,00 atau 7,94%
menjadi sebesar Rp235.265.533.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 139
Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2013
tercatat sebesar Rp225.151.071.796,00 atau 95,70%,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi
sebesar Rp187.385.957.840,00;
2. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi sebesar
Rp35.567.978.237,00;
3. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar
Rp2.084.453.917,00;
4. Realisasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp112.681.802,00;
Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil
Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai
dengan akhir 31 Desember 2013 tidak melampaui
target sebesar Rp10.114.461.204 atau 4,30%.
Realisasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 230/PMK.07/2012 tentang Alokasi
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2011.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp294.849.251.139,00, realisasi penerimaan Bagi
Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2013 turun sebesar
Rp69.698.179.343,00 atau 23,64%.
Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA),
dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif,
seperti:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 140
a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis
sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta
tidak terlambat diterima.
b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang
mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan
rekonsiliasi perhitungan produksi lifting migas dan
dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi
dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi
perhitungan produksi lifting dan penerimaan bagi
hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
d. Melakukan pemantauan dan monitoring di
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.
e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam
rangka perhitungan lifting produksi dari dana bagi
hasil SDA yang akan diberikan ke daerah.
f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi
penerimaan SDA secara periodik.
3. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum semula ditargetkan sebesar
Rp301.182.466.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target penerimaan
Dana Alokasi Umum turun sebesar
Rp2.000.000.000,00 atau 0,66% menjadi sebesar
Rp299.182.466.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2013
tercatat sebesar Rp299.182.466.000,00 atau
100,00%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
10 tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 141
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp275.327.857.000,00, realisasi penerimaan Dana
Alokasi Umum tahun 2013 naik sebesar
Rp23.854.609.000,00 atau 8,66%.
5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula ditargetkan
sebesar Rp1.816.564.063.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target penerimaan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik sebesar
Rp371.136.552.000,00 atau 20,43% menjadi sebesar
Rp2.187.700.615.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non
Sertifikasi sebesar Rp31.323.000.000,00;
2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi
sebesar Rp1.356.735.365.000,00;
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp797.642.250.000,00; dan
4. Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2013
tercatat sebesar Rp2.129.484.903.500,00 atau 97,34%.
Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus per 31 Desember 2013 bersumber dari:
1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non
Sertifikasi sebesar Rp31.323.000.000,00;
2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi
sebesar Rp1.356.735.365.000,00;
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp739.426.538.500,00; dan
4. Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 142
Rp1.779.682.463.000,00, realisasi penerimaan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik sebesar
Rp349.802.440.500,00 atau 19,65%.
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan
Hibah yang berasal dari pemerintah pusat dan
badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Lain-Lain
Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2013 ditargetkan
sebesar Rp3.789.369.368.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target penerimaan Lain-Lain
Pendapatan yang Sah turun sebesar Rp2.028.839.940.178,00
atau 53,54% menjadi sebesar Rp1.760.529.427.822,00.
Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2013 tercatat
sebesar Rp1.148.327.253.901,00 atau 65,23%.
Apabila realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tersebut
dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang
Sah Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp3.731.333.261,00, maka realisasi Lain-Lain Pendapatan
yang Sah Tahun Anggaran 2013 naik sebesar
Rp1.144.595.920.640,00.
Realisasi pendapatan hibah sampai dengan akhir
31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp1.148.327.253.901,00
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Hibah dari Bilateral sebesar
Rp481.903.600,00 merupakan bantuan dari Pemerintah
Kota Tokyo sebagai rasa simpati atas bencana banjir yang
melanda Jakarta pada Januari 2013.
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan
PT Mass Rapid Transit sebesar Rp1.147.845.350.301,00.
Hibah tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan
International Cooperation Agency (JICA) kepada
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 143
Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor
IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-
536 tanggal 25 Juni 2008. Loan Agreement tersebut
menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh
Pemerintah Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan
atas sejumlah dana terebut, Pemerintah Pusat
menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu
berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang
diajukan kepada Kementerian Keuangan.
Hibah Pemberian Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta atas Pinjaman dari Japan International
Cooperation Agency (JICA) diatur sesuai Naskah
Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Nomor. 001/PK/2009
tanggal 25 Maret 2009 beserta amandemen NPPH Nomor.
AMA-001/NPPH-001/PK/2009 tanggal 2 Juli 2013 dan
Nomor : NPPH- 002/PK/2009 tanggal 24 Juli 2009 beserta
amandemen NPPH Nomor : AMA-002/NPPH-002/PK/2009
tanggal 02 Juli 2013.
NPPH Nomor 001/PK/2009 dipergunakan untuk Konsultan
antara lain TAS-1 dan MCS. Khusus untuk kegiatan MCS
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai
belanja lansung Bappeda.NPPH Nomor 002/PK/2009
dipergunakan untuk Konsultan dan Kontruksi
Pembangunan MRT Jakarta.
Penerimaan hibah dari pemerintah pusat tersebut
kemudian digunakan sebagai tambahan penyertaan modal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid
Transit yang penggunaannya dianggarkan dan dicatat
dalam pos pengeluaran pembiayaan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 144
5.1.2 Belanja Daerah
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disajikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat
terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan
Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD),
yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya
(performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
5.1.2.1. Target dan Realisasi Belanja
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula dianggarkan
sebesar Rp45.576.328.964.000,00, setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 target belanja daerah naik
sebesar Rp1.002.536.665.904,00 atau 2,20% menjadi sebesar
Rp46.578.865.629.904,00.
Realisasi sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar
Rp38.301.502.396.759,00 atau 82,23%, sehingga sisa
anggaran di tahun 2013 yang tidak terealisasi yaitu sebesar
Rp8.277.363.233.145,00 atau 17,77%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 145
Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 yang tercatat sebesar
Rp31.558.706.898.925,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi
belanja di tahun 2013 sebesar Rp6.742.795.497.834,00 atau
21,37%.
Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
tergambar pada tabel 5.18.
Tabel 5.18
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Uraian
Tahun Anggaran 2013
% Realisasi 2012 Anggaran Anggaran Realisasi
Semula Setelah Perubahan 2013
1 2 3 4 5 6 (5:4) 7
JENIS BELANJA
I Belanja Operasi 29.735.254.591.152,00 31.445.488.615.971,00 27.594.113.332.985,00 87,75 22.771.853.465.799,00
1 Belanja Pegawai 12.808.896.272.290,00 13.259.773.060.930,00 11.861.669.179.762,00 89,46 11.085.950.169.778,00
2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.731.605.862,00 14.610.823.722.041,00 12.641.399.413.173,00 86,52 9.703.452.918.759,00
3 Belanja Bunga 4.353.828.000,00 4.353.828.000,00 2.191.752.114,00 50,34 3.172.974.470,00
4 Belanja Hibah 2.023.254.625.000,00 2.231.650.260.000,00 1.999.968.587.301,00 89,62 1.933.097.203.700,00
5 Belanja Bantuan Sosial 1.551.668.260.000,00 1.277.394.740.000,00 1.044.598.129.405,00 81,78 15.993.940.302,00
6 Belanja Bantuan Keuangan 46.350.000.000,00 61.493.005.000,00 44.286.271.230,00 72,02 30.186.258.790,00
II Belanja Modal 15.732.626.702.848,00 14.879.603.378.331,00 10.696.012.194.312,00 71,88 8.784.365.760.426,00
1 Belanja Tanah 4.016.241.641.098,00 2.234.948.276.655,00 749.179.258.197,00 33,52 493.714.536.473,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin 5.114.839.663.258,00 6.546.196.108.599,00 4.953.305.974.019,00 75,67 3.262.969.992.000,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan
3.322.539.401.707,00 3.075.686.362.983,00 2.714.322.488.763,00 88,25 2.527.761.153.328,00
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2.425.702.323.507,00 1.890.588.378.802,00 1.464.462.609.554,00 77,46 1.961.671.907.869,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 853.303.673.278,00 1.132.184.251.292,00 814.741.863.779,00 71,96 538.248.170.756,00
III Belanja Tak Terduga 108.447.670.000,00 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
1 Belanja Tak Terduga 108.447.670.000,00 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
Jumlah (I,II dan III) 45.576.328.964.000,00 46.578.865.629.904,00 38.301.502.396.759,00 82,23 31.558.706.898.925,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 146
Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan
pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai
berikut.
5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di
klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja
untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi
berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri
dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak
Terduga.
Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)
Tahun Anggaran 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai,
Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan
Sosial.
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan Rp29.735.254.591.152,00, setelah
ditetapkan perubahan anggaran tahun 2013 alokasinya
naik sebesar Rp1.710.234.024.819,00 atau 5,75%
menjadi sebesar Rp31.445.488.615.971,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp27.594.113.332.985,00 atau 87,75%,
dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi
sebesar Rp3.851.375.282.986,00 atau 12,25%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 147
Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi
dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk
peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang
objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp12.808.896.272.290,00
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun
2013, belanja ini mendapat alokasi tambahan sebesar
Rp450.876.788.640,00 atau 3,52% sehingga menjadi
sebesar Rp13.259.773.060.930,00.
Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp11.861.669.179.762,00
atau 89,46%, dari realisasi tersebut sisa anggaran
yang tidak terealisasi sebesar Rp1.398.103.881.168,00
atau 10,54%. Rincian untuk belanja pegawai dapat
dilihat pada tabel 5.20 (halaman 230-231).
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah.
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013
semula dianggarkan sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 148
Rp13.300.731.605.862,00. Setelah ditetapkan
perubahan anggaran tahun 2013 alokasi belanja ini
naik sebesar Rp1.310.092.116.179,00 atau 9,85%
menjadi sebesar Rp14.610.823.722.041,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp12.641.399.413.173,00 atau 86,52%,
dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi
sebesar Rp1.969.424.308.868,00 atau 13,48%.
Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan
realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah
belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan
realisasi anggaran SKPD/UKPD, diantaranya adalah:
1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Unit
Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Daerah sebesar Rp1.662.543.733.242,00
diantaranya adalah belanja perawatan pasien tidak
mampu sebesar Rp1.499.999.016.816,00 dan
belanja premi asuransi kesehatan sebesar
Rp149.998.263.780,00.
Realisasi belanja perawatan pasien tidak mampu
dilaksanakan melalui Program Kartu Jakarta Sehat
(KJS). Program KJS merupakan kelanjutan dari
program GAKIN/SKTM yang sebelumnya sudah
berjalan. Program ini merupakan salah satu program
prioritas dan pelaksanaannya berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang
Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang
telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 14
tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan
Kesehatan.
Seluruh peserta KJS berhak mendapatkan
pelayanan gratis di Puskemas (termasuk tidak bayar
retribusi Rp2.000,00) dan RSUD/RS kelas III yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 149
memiliki Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
Transjakarta Busway sebesar
Rp877.188.867.878,00 terdiri dari belanja jasa
operator busway sebesar Rp445.220.553.400,00
dan belanja operasional layanan umum sebesar
Rp431.968.314.478,00.
3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp658.874.195.827,00 di
antaranya adalah belanja pemeliharaan jalan
sebesar Rp320.290.338.510,00 dan belanja
pemeliharaan jaringan air sebesar
Rp222.878.483.781,00.
4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas
Kebersihan sebesar Rp652.494.606.778,00 di
antaranya adalah belanja jasa
penanganan/penanggulangan sampah sebesar
Rp336.986.158.618,00 dan belanja jasa pengolahan
sampah sebesar Rp260.478.025.892,00.
5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas
Perindustrian dan Energi sebesar
Rp315.982.234.387,00 di antaranya adalah belanja
rekening penerangan jalan umum sebesar
Rp239.559.881.206,00 dan belanja pemeliharaan
penerangan jalan, taman dan hutan kota sebesar
Rp33.978.782.437,00.
6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar
Rp80.702.040.347,00 di antaranya adalah biaya
Front end Fee senilai Rp1.670.400.600,00 atau
setara USD 173,350 (0,25% x USD69,340,000).
Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 150
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor : SLA-
1247/DSMI/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas Dana
Pinjaman dari International Bank for Reconstruction
and Development, Loan Agreement Nomor 8121-ID
tanggal 17 Februari 2012 untuk pembiayaan Jakarta
Urgent Flood Mitigation Mitigation Project (Jakarta
Emergency Dredging Initiative) dalam rangka
pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi
sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI
Jakarta.
Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-
217/MK.05/2012 tanggal 2 April 2012 telah
menyetujui untuk meneruskan sebagian pinjaman
yang berasal dari IBRD, Loan agreement Nomor
8121-ID sebagai pinjaman kepada Pemprov DKI
Jakarta atas permohonan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 2782/-078.5 tanggal 22 November
2011dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta atas rencana
pinjaman dari IBRD untuk kegiatan Jakarta Urgent
Flood Mitigation Mitigation Project (Jakarta
Emergency Dredging Initiative) dalam mata uang
Rupiah dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar
ekuivalen USD69,340,000 (enam puluh sembilan
juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) kepada Pemprov DKI Jakarta dengan surat
Nomor 719/-078.5 tanggal 30 Juli 2009.
7) Belanja Barang dan Jasa pada Suku Dinas
Pendidikan Dasar dan Suku Dinas Pendidikan
Menengah Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk
Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk
sekolah negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 151
dianggarkan sebesar Rp1.729.076.532.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp1.573.826.425.937,00 atau
91,02%.
c. Belanja Bunga
Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga
yang dihitung atas kewajiban pokok utang,
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang.
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp4.353.828.000,00 sama
dengan anggaran yang ditetapkan pada perubahan
anggaran tahun 2013.
Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp2.191.752.114,00 atau
50,34%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
direalisasikan sebesar Rp2.162.075.886,00 atau
49,66%.
Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk membiayai
pembayaran bunga atas utang pada Lembaga
Keuangan Bank Dunia untuk Proyek Kebersihan.
d. Belanja Hibah
Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam
bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 bahwa, bantuan
hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 152
terus menerus dengan mempertimbangkan pada
kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas
kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp2.023.254.625.000,00 setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013,
alokasi belanja ini naik sebesar Rp208.395.635.000,00
atau 10,30% menjadi sebesar
Rp2.231.650.260.000,00.
Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp1.999.968.587.301,00 atau
89,62%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi
sebesar Rp231.681.672.699,00 atau 10,38%.
Penetapan besaran nominal belanja bantuan hibah
tahun 2013 diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 1663 tahun 2013 tentang
Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu,
Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat,
Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain
dan Pemerintah serta Partai Politik Tahun Anggaran
2013.
Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp1.999.968.587.301,00
dengan rincian sebagai berikut:
NO URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat
614.650.977.500,00 531.652.226.738,00 86,50
2 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
151.821.000.000,00 148.338.309.255,00 97,71
3 Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD/SDLB
416.290.020.000,00 353.125.811.028,00 84,83
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 153
NO URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
4
Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
190.903.382.500,00 182.800.470.280,00 95,76
5
Belanja Hibah kepada BOP (Bantuan Operasioal Pendidikan) Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta
857.984.880.000,00 784.051.770.000,00 91,38
JUMLAH 2.231.650.260.000,00 1.999.968.587.301,00 89,62
Realisasi Belanja Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi
Masyarakat tahun 2013 sebesar
Rp531.652.226.738,00 diantaranya merupakan hibah
kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
sebesar Rp71.366.447.361,00 sesuai dengan
Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
KONI tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang
pada tanggal 21 Juni 2013, digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional KONI.
Dalam rangka memenuhi Pasal 34 ayat 2 UU No 23
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memberikan layanan pendidikan yang dibiayai dalam
bentuk belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
yang disalurkan ke sekolah – sekolah pada tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat.
1. BOS merupakan program pemerintah pusat melalui
pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar.
Alokasi belanja hibah BOS SD/SDLB pada Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp416.290.020.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 154
danterealisasi sebesar Rp353.125.811.028,00 atau
84,83%. Biaya satuan BOS yang diterima oleh
SD/SDLB Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan
jumlah siswa dengan alokasi per siswa/tahun
sebesar Rp580.000,00.
Alokasi belanja hibah BOS
SMP/SMPLB/SMPT/SATAP pada Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp190.903.382.500,00 dan
terealisasi sebesar Rp182.800.470.280,00 atau
95,76%. Biaya satuan BOS yang diterima oleh
SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri dan Swasta
dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan alokasi
per siswa/tahun sebesar Rp710.000,00.
2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Swasta
adalah untuk membebaskan seluruh siswa miskin
jenjang pendidikan dasar dan menengah dari
segala bentuk pungutan termasuk untuk biaya
kegiatan ekstrakurikuler.Belanja hibah BOP pada
sekolah swasta Tahun Anggaran 2013 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013
tentang Biaya Operasional Pendidikan pada
Sekolah/Madrasah Swasta melalui Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2013. Sasaran penerima hibah
BOP swasta adalah sekolah-sekolah swasta baik di
tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)
maupun pendidikan menengah (SMA/MA dan
SMK).
Tahun Anggaran 2013 alokasi anggaran bantuan
hibah BOP swasta sebesar Rp857.984.880.000,00
dan terealisasi sebesar Rp784.051.770.000,00
atau 91,38%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 155
e. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan
dalam bentuk uang/barang/jasa kepada
kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini
tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak
berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya.
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp1.551.668.260.000,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013,
alokasi belanja ini turun sebesar
Rp274.273.520.000,00 atau 17,68% menjadi
Rp1.277.394.740.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp1.044.598.129.405,00 atau 81,78%,
sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar
Rp232.796.610.595,00 atau 18,22%.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2013
diantaranya diperuntukkan bagi:
1. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar
Rp807.568.380.000,00 sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor 27/2013 tentang Bantuan Biaya
Operasional Pendidikan Bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak Mampu melalui Kertu Jakarta
Pintar. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk
mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua
belas) tahun, meningkatkan akses layanan
pendidikan, menjamin kepastian mendapatkan
layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas
hasil pendidikan.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih
terdapat sisa uang Belanja Bantuan Sosial
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 156
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang belum
dibayarkan/disalurkan ke pihak ketiga sebesar
Rp27.994.680.000,00 pada rekening penampung di
Bank DKI dengan nomor rekening 10192253495
atas nama Dana Kartu Jakarta Pintar.
2. Program Penataan Kampung (Kampung Deret)
sebesar Rp214.190.270.950,00 sesuai dengan
Peraturan Gubernur Nomor 64/2013 tentang
Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh
melalui Penataan Kampung, dan Keputusan
Gubernur Nomor 1592/2013 tentang Penetapan
Daftar Penerima Bantuan Sosial untuk Perbaikan
Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan
Kampung Tahun Anggaran 2013. Bantuan Sosial
tersebut diberikan kepada 4.467 Kepala Keluarga
dengan rincian sebagai berikut:
No Wilayah Realisasi (Rp)
1 Jakarta Pusat (10 Kelurahan) 116.490.610.200,00
2 Jakarta Utara (6 Kelurahan) 11.506.388.750,00
3 Jakarta Barat (3 Kelurahan) 17.948.708.250,00
4 Jakarta Selatan (3 Kelurahan) 31.680.870.000,00
5 Jakarta Timur (4 Kelurahan) 36.563.693.750,00
Jumlah 214.190.270.950,00
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih
terdapat sisa uang Belanja Bantuan Sosial Program
Penataan Kampung (Kampung Deret) oleh Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda sebesar
Rp138.244.998.603,00 pada rekening penampung di
Bank DKI dengan nomor rekening 11092253630 atas
nama Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 157
f. Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam
bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada
pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan
kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.
Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2013
semula dianggarkan sebesar Rp46.350.000.000,00,
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun
2013, alokasi belanja ini naik sebesar
Rp15.143.005.000,00 atau 32,67% menjadi
Rp61.493.005.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp44.286.271.230,00 atau 72,02%, sisa
anggaran yang tidak terserap sebesar
Rp17.206.733.770,00 atau 27,98%, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota,
dianggarkan sebesar Rp60.143.005.000,00
terealisasi sebesar Rp43.000.000.000,00 atau
71,50% dengan rincian:
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Kabupaten Bogor Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
2. Kota Bogor Jalan Ir.H.Juanda No.10 Kota Bogor
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
3. Kota Depok Jalan Margonda Raya No.54 Kota Depok
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
4. Kabupaten Tangerang Jalan H.Somawinata No.1 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang
5.000.000.000,00 0,00
5. Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman No 2 Kota Tanggeran
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
6. Kota Tangerang Selatan Jalan Siliwangi No 1 Pamulang Tanggerang Selatan
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
7. Kabupaten Bekasi Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
8. Kota Bekasi Jalan Jendral Sudirman A.Yani No. 1 Kota Bekasi
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
9. Kabupaten Cianjur Jalan Siti Jenab No 1 Kabupaten Cianjur
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 158
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
10. Bantuan Penanggulangan Bencana (Bantuan Pemerintah Daerah Lain)
12.143.005.000,00 0,00
11. Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
12. Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Jumlah 60.143.005.000,00 43.000.000.000,00
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Sebesar Rp1.286.271.230,00 dari
anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 atau
95,28%.
2. Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan
aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 semula dianggarkan
sebesar Rp15.732.626.702.848,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013, alokasi belanja ini turun
sebesar Rp853.023.324.517,00 atau 5,24% menjadi
sebesar Rp14.879.603.378.331,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp10.696.012.194.312,00 atau 71,88%, dengan
demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat
direalisasikan sebesar Rp4.183.591.184.018,00 atau
28,12%.
Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 159
a. Belanja Tanah
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp4.016.241.641.098,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 alokasi
anggaran belanja turun sebesar
Rp1.781.293.364.443,00 atau 44,35% menjadi sebesar
Rp2.234.948.276.655,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp749.179.258.197,00 atau 33,52% dan sisa
anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp1.485.769.018.458,00 atau 66,48%.
Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat
pada 3 SKPD, yaitu:
1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran
2013 dianggarkan sebesar Rp792.820.063.655,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp172.065.353.764,00 atau 21,07% di antaranya
terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana
Umum Taman dalam rangka memperluas Ruang
Terbuka Hijau (RTH) guna peningkatan kualitas
lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI
Jakarta melakukan penambahan Ruang Terbuka
Hijau melalui pengadaan tanah sarana umum
taman.
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana
Umum Taman Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp118.192.467.074,00 yang terbagi atas:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 160
(1) Wilayah Jakarta Utara Rp 28.657.096.254,00
(2) Wilayah Jakarta Barat Rp 24.211.844.300,00
(3) Wilayah Jakarta Selatan Rp 47.448.136.862,00
(4) Wilayah Jakarta Timur Rp 17.875.389.658,00
Jumlah Rp118.192.467.074,00
Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai
berikut:
(1) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Samping
Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sebesar
Rp38.115.000.000,00 dan terealisasi senilai
Rp24.146.844.300,00 atau 63,35%.
(2) Pembebasan lahan untuk RTH di Kampung
Pedaengan Kelurahan Penggilingan
Kecamatan Cakung Jakarta Timur dianggarkan
sebesar Rp14.250.000.000,00 dan terealisasi
senilai Rp7.737.043.946,00 atau 54,30%.
(3) Pembebasan lahan untuk RTH di Wilayah
Sunter Jaya Jakarta Utara dianggarkan
sebesar Rp26.000.000.000,00 dan terealisasi
senilai Rp24.742.094.400,00 atau 95,16%.
(4) Pembebasan lahan untuk RTH di Kelurahan
Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan dianggarkan sebesar
Rp21.000.000.000,00 dan terealisasi senilai
Rp19.040.411.300,00 atau 90,67%.
(5) Pembebasan lahan untuk Taman Interaktif
Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung
Jakarta Timur dianggarkan sebesar
Rp13.000.000.000,00 dan terealisasi senilai
Rp6.655.094.248,00 atau 51,19%.
Selain Belanja Modal Pengadaan tanah sarana
umum taman realisasi belanja modal tanah Dinas
Pertamanan dan Pemakaman juga termasuk
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 161
belanja modal pengadaan tanah makam yang
digunakan untuk menambah TPU di wilayah
Provinsi DKI Jakarta, adapun rincian penyerapan
terbesar adalah sebagai berikut :
(1) Pembebasan lahan untuk TPU Pondok Rangon
dianggarkan Rp30.000.000.000,00 dan
terealisasi senilai Rp24.986.998.590,00 atau
83.29%.
(2) Pembebasan Lahan untuk TPU Penggilingan
dianggarkan Rp23.835.240.000,00 dan
terealisasi Rp23.661.344.500,00 atau 99,27%.
(3) Pembebasan Lahan untuk TPU Cilangkap
dianggarkan Rp6.500.000.000,00 dan
terealisasi Rp5.133.522.000 atau 78,98%.
2) Dinas Pekerjaan Umum
Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas
Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013
dianggarkan sebesar Rp813.701.608.000,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp346.165.777.951,00 atau 42,54% yang terdiri
dari:
a) Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk pada
Tahun Anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan
Umum dianggarkan sebesar
Rp375.790.640.000,00 realisasi sampai dengan
31 Desember 2013 sebesar
Rp162.114.580.352,00 atau 43,14%. Adapun
rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:
(1) Pembebasan tanah waduk kampung
rambutan dianggarkan Rp35.275.000.000,00
dan terealisasi Rp34.624.166.000,00 atau
98,15%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 162
(2) Pembebasan tanah waduk kampung
rambutan 1 dianggarkan
Rp60.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp41.097.150.217,00 atau 68,50%.
(3) Inventarisasi dan Pembebasan tanah untuk
embung di 5 wilayah kota dianggarkan
Rp80.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp49.627.655.811,00 atau 62,03%
b) Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air
pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan
Umum dianggarkan sebesar
Rp209.855.050.000,00 realisasi sampai dengan
31 Desember 2013 sebesar
Rp101.739.878.907,00 atau 48,48%, Adapun
rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:
(1) Inventarisasi dan pembebasan tanah kali
krukut dianggarkan Rp10.000.000.000,00
dan terealisasi Rp4.929.709.120,00 atau
49,30%
(2) Inventarisasi dan pembebasan tanah kali
pesanggrahan lanjutan dianggarkan
Rp130.000.0000.000,00 dan terealisasi
Rp87.162.601.026,00 atau 67,05%
(3) Inventarisasi dan pembebasan tanah saluran
warung jengkol dan jalan inspeksi lanjutan
dianggarkan Rp10.000.000.000,00 dan
terealisasi Rp5.841.154.000,00 atau
58,41%.
c) Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan pada
Tahun Anggaran 2013 di Dinas Pekerjaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 163
Umum dianggarkan sebesar
Rp228.055.918.000,00 realisasi sampai dengan
31 Desember 2013 sebesar
Rp82.311.318.692,00 atau 36,09%, Adapun
rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:
(1) Pembebasan Tanah BKT Lanjutan
dianggarkan Rp28.500.000.000,00 dan
terealisasi Rp26.643.896.711,00 atau
93,49%.
(2) Inventarisasi dan pembebasan tanah jalan
bekasi raya s.d. batas DKI Jakarta
dianggarkan Rp10.000.000.000,00 dan
terealisasi Rp9.319.427.391,00 atau
93,19%.
(3) Pembebasan tanah untuk MRT Jl. Lebak
Bulus – Jl. Fatmawati lanjutan dianggarkan
Rp80.887.000.000,00 dan terealisasi
Rp33.751.648.481 atau 41,73%.
3) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas
Perhubungan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan
sebesar Rp231.060.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp98.602.928.900,00 atau 42,67%.
Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai
berikut:
a) Pembebasan lahan untuk Rusun Waduk Pluit
dianggarkan Rp54.000.000.000,00 dan
terealisasi Rp53.589.201.900,00 atau 99,24%.
b) Pembebasan lahan untuk rumah susun blok
nagrak Kel. Cilincing dan Marunda dianggarkan
Rp70.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp39.701.770.000,00 atau 56,72%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 164
c) Pembebasan lahan untuk Rusun Pinus Elok
dianggarkan Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi
Rp2.874.810.000,00 atau 82,14%
b. Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2013
semula dianggarkan sebesar Rp5.114.839.663.258,00,
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013
alokasi belanja ini naik Rp1.431.356.445.341,00 atau
27,98% menjadi sebesar Rp6.546.196.108.599,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp4.953.305.974.019,00 atau 75,67% dan
sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp1.592.890.134.580,00 atau 24,33%.
Hampir seluruh SKPD menganggarkan belanja untuk
peralatan dan mesin, adapun jenis belanjanya adalah
sebagai berikut:
1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
dianggarkan sebesar Rp388.839.681.255,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp197.662.297.878,00 atau 50,83%, Belanja
Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya
adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Pengeruk Lumpur
pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan
sebesar Rp53.681.481.000,00 dan terealiasi
sebesar Rp31.529.736.000,00 atau 58,73%.
b) Belanja Modal Pengadaan Dump Truck pada
Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar
Rp25.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp24.874.883.500,00 atau 99,50%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat pada
Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 165
Rp9.363.064.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp9.363.063.900,00 atau 100,00%.
2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor dianggarkan sebesar
Rp1.604.551.648.691.00. Realisasinya adalah
sebesar Rp1.197.232.519.047.00 atau 74,61%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Armada Busway
pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar
Rp848.112.755.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp475.729.186.236,00 atau 56,09%.
Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway
Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ini sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Nomor 017/DPPA/2013 Tanggal 26
Februari 2013. Pengadaan ini oleh Dinas
Perhubungan dibagi dalam 10 Paket pekerjaan.
Dari jumlah anggaran Pengadaan Armada Bus
Busway sebesar Rp835.654.700.000,00
terealisasi sebesar Rp475.729.186.236,00
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Uang Muka Kerja atas 10
Paket pekerjaan diberikan masing00masing
20% dari nilai kontrak dengan total nilai
sebesar Rp156.775.540.000,00 untuk
pengadaan Armada Bus Busway Articulated
dan Single.
2. Dari 10 Paket pekerjaan tersebut terdapat 4
Paket yang telah dilakukan serah terima
barang kendaraan dan telah dilakukan
pelunasan dengan total nilai sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 166
Rp306.683.520.000,00, sedangkan sisanya
belum dilakukan pelunasan. Hal tersebut
dikarenakan sampai dengan tanggal 31
Desember 2013 tidak ada serah terima
barang atas kendaraan dimaksud.
Pembayaran 4 paket ini dilakukan untuk 3
Paket pekerjaan Pengadaan Articulated Bus
dan 1 Paket pekerjaan Pengadaan single
Bus, dengan jumlah 125 Bus Busway, terdiri
dari :
a. PT. Korindo Motor (Articulated Bus
Paket 1), dengan total nilai
Rp91.904.910.000,00 untuk 30 unit bus
b. PT. Mobilindo Armada (Articulated Bus
Paket 4), dengan total nilai
Rp84.612.000.000,00 untuk 30 unit bus
c. PT. Ifani Dewi (Articulated Bus Paket
5), dengan total nilai
Rp81.972.000.000,00 untuk 29 unit bus
d. PT. Ifani Dewi (Single Bus Paket 2),
dengan total nilai Rp54.328.824.000,00
untuk 36 unit bus.
3. Biaya Perencanaan Pengadaan Bus Busway
(Articulated Bus) sebesar Rp275.000.000,00
dan Biaya Perencanaan Pengadaan Bus
Busway (Single Bus) sebesar
Rp275.000.000,00.
4. Pembayaran biaya atas jasa konsultan
pengawas atas 4 paket pekerjaan dengan
total sebesar Rp1.807.630.000,00, terdiri
dari :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 167
a. PT. Citra Murni Semesta (Pengawas
Articulated Bus Paket 1) sebesar
Rp564.630.000,00
b. PT. Citra Murni Semesta (Pengawas
Articulated Bus Paket 5) sebesar
Rp564.630.000,00
c. PT. Delima Laksana Tata (Pengawas
Single Bus Paket 3) sebesar
Rp336.765.000,00
d. PT. Bahana Nusantara (Pengawas
Single Bus Paket 5) sebesar
Rp341.605.000,00
5. Pembayaran biaya Legal Opinion untuk
pengadaan Articulated Bus sebanyak 5
Paket pekerjaan masing-masing sebesar
Rp47.465.000,00 dengan total sebesar
Rp237.325.000,00 dan Pembayaran biaya
Legal Opinion untuk pengadaan Single Bus
sebanyak 5 Paket pekerjaan masing-masing
sebesar Rp47.795.000,00 dengan total
sebesar Rp238.975.000,00
6. Biaya Pendukung lainnya berupa
Honorarium dengan total nilai sebesar
Rp3.316.982.236,00 terdiri dari :
a. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pengadaan Bus Busway
(Articulated Bus) sebesar
Rp51.375.000,00
b. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Konsultan Pengawasan
Pengadaan Bus Busway (Articulated
Bus) sebesar Rp51.375.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 168
c. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Legal Opinion Bus Busway
(Articulated Bus) sebesar
Rp1.250.000,00
d. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pengadaan Bus Busway
(Single Bus) sebesar Rp51.375.000,00
e. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Konsultan Pengawasan
Pengadaan Bus Busway (Single Bus)
sebesar Rp51.375.000,00
f. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Legal Opinion Bus Busway
(Single Bus) sebesar Rp1.250.000,00
g. Honorarium Panitia Serah Terima
Pengadaan Bus Busway (Articulated
Bus) sebesar Rp8.190.000,00
h. Honorarium Panitia Serah Terima
Pengadaan Bus Busway (Single Bus)
sebesar Rp2.730.000,00
i. Biaya Pengendalian Teknis Pengadaan
Bus Busway (Articulated Bus & Single
Bus) sebesar Rp3.098.062.236,00
7. Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan
Bus Busway (Articulated Bus) sebesar
Rp17.500.000,00 dan Biaya Penggandaan
Dokumen Pengadaan Bus Busway (Single
Bus) sebesar Rp17.500.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 169
Adapun untuk kegiatan Pengadaan Bus Reguler
Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Nomor. 017/DPPA/2013 Tanggal 26 Februari
2013, yang terbagi menjadi 5 Paket pekerjaan
dengan jumlah anggaran Pengadaan Bus
Reguler sebesar Rp299.300.000.000,00, namun
hanya 4 paket pekerjaan yang dilaksanakan
dengan realisasi sebesar Rp55.367.524.160,00
sedangkan 1 paket pekerjaan terjadi gagal
lelang. Dengan rincian penjelasan sebagai
berikut :
1. Pembayaran Uang Muka Kerja atas 4 Paket
pekerjaan masing-masing 20 % dari nilai
kontrak dengan total nilai sebesar
Rp52.531.474.160,00 untuk pengadaan
Armada Bus Reguler dan belum dilakukan
pelunasan dan serah terima barang pekerjaan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
2. Biaya Perencanaan Pengadaan Bus Reguler
(Bus Sedang) sebesar Rp250.000.000,00
3. Pembayaran biaya jasa konsultan pengawas
atas 4 paket pekerjaan dengan total nilai
sebesar Rp1.695.936.000,00, terdiri dari :
a. PT. Bahana Nusantara (Pengawas Bus
Reguler Paket 1) sebesar
Rp397.408.000,00
b. PT. Qorina Konsultan Indonesia
(Pengawas Bus Reguler Paket 2)
sebesar Rp396.110.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 170
c. PT. Bahana Nusantara (Pengawas Bus
Reguler Paket 4) sebesar
Rp506.308.000,00
d. PT. Qorina Konsultan Indonesia
(Pengawas Bus Reguler Paket 5)
sebesar Rp396.110.000,00
4. Pembayaran biaya Legal Opinion pengadaan
Bus Reguler untuk 4 Paket pekerjaan masing-
masing sebesar Rp47.795.000,00 dengan
total nilai Rp191.180.000,00
5. Biaya Pendukung lainnya berupa Honorarium
dengan total nilai sebesar Rp692.934.000,00
terdiri dari :
a. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pengadaan Bus Reguler
(Bus Sedang) sebesar Rp51.375.000,00
b. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Konsultan Pengawasan
Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
sebesar Rp51.375.000,00
c. Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Legal Opinion Bus Reguler
(Bus Sedang) sebesar Rp2.500.000,00
d. Honorarium Pengendalian Teknis
Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
sebesar Rp587.684.000,00
6. Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan
Bus Reguler (Bus Sedang) sebesar
Rp6.000.000,00.
b) Belanja Modal Pengadaan Aerial Fire Fighting
and Rescue Hydrolic Platform pada Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana dianggarkan sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 171
Rp76.762.290.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp76.744.445.650,00 atau 99,98%.
c) Belanja Modal Pengadaan Hydraulic Platform
Truck pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar
Rp52.915.340.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp52.877.149.898,00 atau 99,93%
3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar
Rp20.229.399.350,00. Realisasinya adalah
sebesar Rp18.806.162.590,00 atau 92,96%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai
berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Bak Kontainer pada
Dinas Kebersihan dianggarkan
Rp2.765.770.000,00 dan terealisasi
Rp2.759.891.400,00 atau 99,79%.
b) Belanja Modal Pengadaan Bak Kontainer Pasar
pada Dinas Kebersihan dianggarkan
Rp2.385.605.000,00 dan terealisasi
Rp2.086.204.000,00 atau 87,45%.
c) Belanja Modal Pengadaan Bak Kontainer 10 M3
pada Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat
dianggarkan Rp1.651.361.250,00 dan terealisasi
Rp1.651.361.250,00 atau 100,00%.
4) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air
Bermotor dianggarkan sebesar
Rp83.331.747.000,00. Realisasinya adalah
sebesar Rp77.630.330.338,00 atau 93,16%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air
Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 172
a) Belanja Modal Pengadaan Sarana Penunjang
dalam rangka optimalisasi kebersihan sampah
pesisir pada Dinas Kebersihan dianggarkan
Rp14.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp13.458.345.900,00 atau 96,13%.
b) Belanja Modal Pengadaan Sarana penunjang
operasional kepelabuhan dan/atau keselamatan
pelayanan pada UPT Pengelola Angkutan
Perairan dan Kepelabuhan dianggarkan
Rp13.338.226.000,00 dan terealisasi
Rp13.338.226.000,00 atau 100,00%.
c) Belanja Modal Penyelesaian Pengadaan
Kapalpada UPT Pengelola Angkutan Perairan
dan Kepelabuhan dianggarkan
Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp11.797.256.800,00 atau 98,31%.
5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air
Tidak Bermotor dianggarkan sebesar
Rp20.156.000.000,00. Realisasinya adalah
sebesar Rp17.933.971.692,00 atau 88,98%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air
Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai
berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet pada
Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan
Rp7.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp5.567.276.400,00 atau 79,53%.
b) Belanja Modal Pengadaan Sarana Angkutan Air
dan Kelengkapannya pada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
dianggarkan Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp4.770.776.000,00 atau 95,42%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 173
c) Belanja Modal Pengadaan Kapal TPS Apung
Sungai pada Dinas Kebersihan dianggarkan
Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp4.740.785.000,00 atau 94,82%.
6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
dianggarkan sebesar Rp121.598.507.099,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp110.304.317.969,00 atau 90,71%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Simulator Las dan
Forklif pada Pusat Pelatihan Khusus
Pengembangan Las dianggarkan
Rp6.194.266.000,00 dan terealisasi
Rp5.891.983.000,00 atau 95,12%.
b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan
dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (lanjutan)
pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta
Barat dianggarkan Rp4.900.000.000,00 dan
terealisasi Rp4.779.500.000,00 atau 97,54%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Otomotif
SMKB pada Sudin Pendidikan Menengah
Jakarta Timur dianggarkan Rp5.000.000.000,00
dan terealisasi Rp4.714.874.800,00 atau
94,30%.
7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar
Rp5.964.285.075,00. Realisasinya adalah sebesar
Rp5.336.742.674,00 atau 89,48%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
Pertanian dan Peternakan di antaranya adalah
sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 174
a) Belanja Modal Pembangunan rumah potong
unggas lanjutan pada Sudi Peternakan dan
Perikanan Jakarta Barat dianggarkan
Rp500.000.000,00 dan terealisasi
Rp474.952.500,00 atau 94,99%
b) Belanja Modal Pengadaan Sarana RPU pada
Dinas Kelautan dan Pertanian dianggarkan
Rp594.075.000,00 dan terealisasi
Rp473.115.000,00 atau 79,64%.
c) Belanja Modal Pengadaan Sarana dan
Prasarana Hutan Kota pada Dinas Kelautan dan
Pertanian dianggarkan Rp347.220.000,00 dan
terealisasi Rp278.058.000,00 atau 80,08%.
8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor
dianggarkan sebesar Rp279.356.428.205,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp208.282.382.594,00 atau 74,56%.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Pemasangan
Instalasi Teknologi Visual Ruang Publik Kreatif
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dianggarkan Rp10.672.800.000,00 dan
terealisasi Rp10.081.221.870,00 atau 94,46%.
b) Belanja Modal Pengadaan Alat sistem
administrasi pengelolaan pendidikan untuk SMA
pada Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat
dianggarkan Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp5.995.248.400,00 atau 99,92%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat sistem
administrasi pengelolaan pendidikan untuk SMK
pada Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 175
dianggarkan Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp5.993.851.400,00 atau Rp99,90%.
9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor
dianggarkan sebesar Rp613.178.377.954,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp535.361.983.890,00 atau 87,31%
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Sarana Kearsipan
pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
dianggarkan Rp42.273.465.610,00 dan
terealisasi Rp42.102.405.500,00 atau 99,60%.
b) Belanja Modal Pengadaan Water Foam Mix
Back Pack pada Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana dianggarkan
Rp36.840.786.950,00 dan terealisasi
Rp36.832.624.854,00 atau 99,98%.
c) Belanja Modal Pengadaan Pompa Mobile pada
Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan
Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp19.415.745.000,00 atau 97,08%.
10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan
sebesar Rp294.298.678.113,00. Realisasinya
adalah sebesar Rp219.154.653.616,00 atau
74,47%
Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya
adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Pengembangan Data
Center dan Layanan Terpadu Urusan
Perpustakaan dan Kearsipan pada Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan
Rp24.976.075.000,00 dan terealisasi
Rp23.193.701.700,00 atau 92,86%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 176
b) Belanja Modal Pengadaan Laboratprium uang
Komputer Terintegrasi pada Dinas Pendidikan
dianggarkan Rp8.820.768.000,00 dan terealisasi
Rp8.820.768.000,00 atau 100,00%.
c) Belanja Modal Pengadaan Penataan Ruangan
dan Pengelolaan Data Center pada Dinas
Pendidikan dianggarkan Rp8.302.300.000,00
dan terealisasi Rp8.053.835.000,00 atau
97,01%.
11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan
sebesar Rp519.727.208.299,00. Realisasinya
adalah sebesar Rp362.636.216.116,00 atau
69,77%
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair pada Dinas
Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan rak sepatu siswa
dianggarkan Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp4.620.000.700,00 atau 92,40%.
b) Belanja Modal Pengadaan Lemari Buku Ruang
Belajar dianggarkan Rp4.135.406.600,00 dan
terealisasi Rp4.131.270.600,00 atau 99,90%.
c) Belanja Modal Pengadaan Lemari Buku Ruang
Belajar dianggarkan Rp4.500.000.000,00 dan
terealisasi Rp4.099.049.800,00 atau 91,09%.
12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
dianggarkan sebesar Rp7.518.881.791,00.
Realisasinya adalah sebesar Rp6.481.246.166,00
atau 86,20%.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada
BLUD RSUD Pasar Rebo dianggarkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 177
Rp1.526.080.000,00 dan terealisasi
Rp1.481.995.000,00 atau 97,11%.
b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada
BLUD RS Koja dianggarkan Rp750.000.000,00
dan terealisasi Rp697.764.400,00 atau 93,04%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada
BLUD RS Budhi Asih dianggarkan
Rp228.150.000.000,00 dan terealisasi
Rp214.925.200.000,00 atau 94,20%.
13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga dianggarkan sebesar
Rp11.827.361.446,00. Realisasinya adalah
sebesar Rp7.578.620.309,00 atau 64,08%.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai
berikut:
a) Belanja Modal Pekerjaan Interior Gedung
Jakarta Islamic Center (wisma) pada Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda dianggarkan
Rp1.201.530.000,00 dan terealisasi
Rp1.118.624.439,00 atau 93,10%.
b) Belanja Modal Pekerjaan Interior Gedung
Jakarta Islamic Center (wisma) pada Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda dianggarkan
Rp970.952.400,00 dan terealisasi
Rp902.792.990,00 atau 92,98%.
c) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dan interior
gedung dinas olahraga dan pemuda pada Dinas
Olahraga dan Pemuda dianggarkan
Rp726.444.746,00 dan terealisasi
Rp679.347.900,00 atau 93,52%.
14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
dianggarkan sebesar Rp404.005.272.931,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 178
Realisasinya adalah sebesar
Rp248.270.823.162,00 atau 61,45%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan 3D Space
Planetarium pada Planetarium dan
Observatorium dianggarkan
Rp10.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp9.313,500.000,00 atau 93,14%.
b) Belanja Modal Pemasangan, Instalasi dan
Pengadaan Tata Suara gedung Graha Bhakti
Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dianggarkan Rp6.500.000.000,00 dan terealisasi
Rp6.073.477.000,00 atau 93,44%.
c) Belanja Modal Pemasangan, Instalasi dan
Pengadaan Tata Suara Gedung Kesenian
Jakarta pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dianggarkan Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi
Rp5.737.909.120,00 atau 99,63%.
15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
dianggarkan sebesar Rp60.813.317.682,00.
Realisasinya adalah sebesar Rp42.733.898.229,00
atau 70,27,%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengembangan Radio Trunking
pada Dinas Komunikasi Informatika dan
Kehumasan dianggarkan Rp21.000.000.000,00
dan terealisasi Rp19.597.699.980,00 atau
93,32%.
b) Belanja Modal Pengadaan Integrated Mobile
Digital Library Equipment untuk SMA pada Dinas
Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Timur
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 179
dianggarkan Rp4.400.000.000,00 dan terealisasi
Rp4.062.412.000,00 atau 92,33%.
c) Belanja Modal Pengadaan Integrated Mobile
Digital Library Equipment untuk SMA pada Dinas
Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Timur
dianggarkan Rp4.400.000.000,00 dan terealisasi
Rp4.061.950.000,00 atau 92,32%.
16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
dianggarkan sebesar Rp34.577.979.106,00.
Realisasinya adalah sebesar Rp33.065.186.067,00
atau 95,62%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Standar
Kemetrologian pada UPT Balai Metrologi
dianggarkan Rp13.854.000.000,00 dan
terealisasi Rp13.296.800.000,00 atau 95,98%.
b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Standar
Kemetrologian pada UPT Balai Metrologi
dianggarkan Rp11.379.000.000,00 dan
terealisasi Rp11.109.879.000,00 atau 97,63%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat Uji PKB pada
UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor
dianggarkan Rp1.745.364.106,00 dan terealisasi
Rp1.745.364.106,00 atau 100,00%.
17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
dianggarkan sebesar Rp154.913.355.772,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp138.945.871.180,00 atau 89,69%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di
antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Umum pada BLUD RS Cengkareng dianggarkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 180
Rp15.867.278.700,00 dan terealisasi
Rp15.650.662.700,00 atau 98,63%.
b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Ruang Khusus pada BLUD RS Pasar Rebo
dianggarkan Rp15.000.000.000,00 dan
terealisasi Rp14.974.386.979,00 atau 99,83%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
pada BLUS RS Tarakan dianggarkan
Rp13.944.480.000,00 dan terealisasi
Rp13.892.993.000,00 atau 99,63%.
18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
dianggarkan sebesar Rp1.917.677.798.830,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp1.525.268.138.028,00 atau 79,54%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
di antaranya adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Laboratprium Las pada Pusat Pelatihan Kerja
Khusus Pengembangan Las dianggarkan
Rp14.237.573.000,00 dan terealisasi
Rp14.237.573.000,00 atau 10,00%.
b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Pengujian pada UPT Laboratorium
Lingkungan Hidup Daerah dianggarkan
Rp9.700.000.000,00 dan terealisasi
Rp8.961.350.000,00 atau 92,39%.
c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Biologi dianggarkan
Rp6.653.423.488,00 dan terealisasi
Rp6.116.234.300,00 atau 91,93%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 181
19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar
Rp3.630.180.000,00. Realisasinya adalah sebesar
Rp620.612.474,00 atau 17,09%.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah
sebagai berikut:
a) Belanja Modal Pengadaan Alarm System pada
Museum Bahari dianggarkan Rp200.000.000,00
dan terealisasi Rp197.887.000,00 atau 98,94%.
b) Belanja Modal Pengadaan Helm Dishub Petugas
Lapangan pada Dinas Perhubungan
dianggarkan Rp105.000.000,00 dan terealisasi
Rp103.678.000,00 atau 98,74%.
c) Belanja Modal Pengadaan Penyediaan Sarana
Prasarana Perkantoran Laboratorium Kesmavet
serta pemeliharaannya pada Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner dianggarkan
Rp64.000.000,00 dan terealisasi
Rp62.205.000,00 atau 97,20%.
Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
tersebut terdapat belanja sebesar
Rp35.143.024.465,00 yang tidak memenuhi kriteria
batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke
pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
senilai Rp19.737.557.048,00 sehingga tidak
menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin.
Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan
belanja atas perolehan aset hibah Rp3.613.982.257,00
sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.1.4.3.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 182
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2013
semula ditargetkan sebesar Rp3.322.539.401.707,00,
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun
2013, alokasi belanja ini turun sebesar
Rp246.853.038.724,00 atau 7,43% menjadi sebesar
Rp3.075.686.362.983,00.
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013
mencapai Rp2.714.322.488.763,00 atau 88,25%, dan
sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp361.363.874.220,00 atau 11,75%.
Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut
diantaranya:
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Menganggarkan sebesar Rp282.186.492.656,00
dengan realisasi sebesar Rp262.730.871.107,00
atau 93,11%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Kegiatan Lanjutan penataan PKJ Taman Ismail
Marzuki dengan anggaran sebesar
Rp70.309.543.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp68.900.158.752,00 atau 98,00%;
b) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung
Perkampungan Budaya Betawi di Zona C
dengan anggaran sebesar
Rp72.546.016.100,00 dan terealisasi sebesar
Rp61.760.522.401,00 atau 85,13%; dan
c) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung
Perkampungan Budaya Betawi di Zona A
dengan anggaran sebesar
Rp45.150.414.800,00 dan terealisasi sebesar
Rp44.784.105.300,00 atau 99,19%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 183
2) Dinas Pendidikan
Menganggarkan sebesar Rp521.452.523.600,00
dengan realisasi sebesar Rp490.356.071.256,00
atau 94,04%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Kegiatan Rehabilitasi total SMAN 69
Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar
Rp26.400.245.000,00 dan realisasinya sebesar
Rp26.289.647.000,00 atau 99,58%;
b) Kegiatan rehabilitasi total gedung SMKN 54
Jakarta Pusat dianggarkan sebesar
Rp26.103.662.000,00 dan realisasinya sebesar
Rp25.971.655.000,00 atau 99,49%; dan
c) Kegiatan penyelesaian pembangunan SMA
Olahraga Ragunan dianggarkan sebesar
Rp20.286.669.000,00 dan realisasinya sebesar
Rp20.245.365.000,00 atau 99,80%.
3) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Menganggarkan sebesar Rp466.630.692.976,00
dengan realisasi sebesar Rp451.551.710.400,00
atau 96,77%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Kegiatan Retovit gedung DPRD lama dan
penataan ruang dianggarkan sebesar
Rp54.906.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp54.175.583.800,00 atau 98,67%;
b) Kegiatan Retovit gedung Dinas Perumahan
dianggarkan sebesar Rp43.957.924.353,00
dan terealisasi Rp43.531.824.353,00 atau
99,03%;
c) Kegiatan pembangunan Rusun Tambora Tower
A, B dan C tahap 1 dianggarkan sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 184
Rp41.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp41.519.608.050,00 atau 99,33%;
4) Dinas Olahraga dan Pemuda
Menganggarkan sebesar Rp119.312.073.624,00
dengan realisasi sebesar Rp105.279.114.932,00
atau 88,24%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Kegiatan Pembangunan gelanggang remaja
Kecamatan Koja dianggarkan sebesar
Rp22.848.629.143,00 dan terealisasi sebesar
Rp22.787.304.480,00 atau 99,73%;
b) Kegiatan Revitalisasi gelanggang olahraga
ragunan dianggarkan sebesar
Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp13.675.538.286,00 atau 91,17%; dan
c) Kegiatan pembangunan fasilitas luar
gelanggang remaja kecamatan pasar minggu
dianggarkan sebesar Rp13.446.963.469,00
dan terealisasi sebesar Rp13.397.206.695,00
atau 99,63%.
5) Dinas Sosial
Menganggarkan sebesar Rp2.350.607.062.426,00
dengan realisasi sebesar Rp2.252.701.263.483,00
atau 95,83%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Kegiatan rehab total Panti Sosial Bina Grahita
Belaian Kasih dianggarkan sebesar
Rp20.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp19.647.202.650,00 atau 95,84%;
b) Kegiatan total rumah perlindungan lanjut usia
dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp14.196.536.500,00
atau 94,64%;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 185
c) Kegiatan rehab lanjutan Panti Sosial Asuhan
Anak Balita Tunas Bangsa dianggarkan
sebesar Rp11.000.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp10.430.654.000,00 atau 94,82%;
Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan
tersebut terdapat belanja sebesar Rp7.443.360.620,00
yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset
Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja
modal gedung dan bangunan senilai Rp1.338.985.724
yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.338.985.724,00
sehingga tidak menambah nilai aset tetap gedung dan
bangunan.
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran
2013 semula ditargetkan sebesar
Rp2.425.702.323.506,00 setelah ditetapkannya
perubahan anggaran tahun 2013 alokasi belanja ini
turun sebesar Rp535.113.944.705,00 atau 22,06%
menjadi sebesar Rp1.890.588.378.801,00. Realisasi
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai
sebesar Rp1.464.462.609.554,00 atau 77,46%, dan
sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar
Rp426.125.769.247,00 atau 22,54%.
Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di
antaranya:
1) Dinas Pekerjaan Umum
Menganggarkan sebesar Rp561.799.539.079,00
dengan realisasi sebesar Rp518.142.453.559,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 186
atau 95,23%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Penyelesaian pembangunan jalan layang non
tol kampung melayu-tanah abang (stage 1:
sudirman – casablanca) paket mas mansyur
dengan anggaran sebesar
Rp65.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp62.042.837.315,00 atau 95,45%;
b) Jakarta urgent flood mitigation project (JUFMP)
dregding dan embarkment of ciliwung – gunung
sahari drain dan waduk melati dub-projects ICB
package No JUFMP-1dengan anggaran
sebesar Rp36.500.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp36.499.999.999,00 atau 100,00%;
c) Pelebaran jalan menunjang MRT Tahap II
dengan anggaran sebesar
Rp30.925.130.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp30.925.126.633,00 atau 100,00%;
2) Dinas Perindustrian dan Energi
Menganggarkan sebesar Rp226.813.077.125,00
dengan realisasi sebesar Rp138.641.781.425,00
atau 61,13%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Pembangunan sumur resapan di wilayah DKI
Jakarta dianggarkan sebesar
Rp139.702.839.464,00 dan terealisasi sebesar
Rp83.047.519.211,00 atau 59,45%;
b) Pembangunan lampu PJU lokasi kawasan
Kanal Banjir Timur (KBT) dianggarkan sebesar
Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp18.647.413.710,00 atau 93,24%;
c) Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU
pada lingkungan/gang MHT di kota administrasi
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 187
jakarta timur dianggarkan sebesar
Rp9.096.217.499,00 dan terealisasi sebesar
Rp7.564.504.110,00 atau 83,16%;
3) Dinas Perhubungan
Menganggarkan sebesar Rp1.089.836.803.167,00
dengan realisasi sebesar Rp895.511.635.962,00
atau 82,17%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Pematangan lahan pelabuhan muara angke
dianggarkan sebesar Rp10.931.733.000,00
dan terealisasi sebesar Rp10.780.693.000,00
atau 98,62%;
b) Pembangunan fasilitas integrasi halte busway
dengan stasiun KRL dianggarkan sebesar
Rp14.773.047.241,00 dan terealisasi sebesar
Rp6.556.697.050,00 atau 44,38%;
Pembangunan JPO Lenteng Agung Jakarta
Selatan dianggarkan sebesar Rp4.392.874.336,00
dan terealisasi sebesar Rp1.988.776.500,00 atau
45,27%;
4) UPT Pengelola Limbah Septiktank
Menganggarkan sebesar Rp1.119.934.457.744,00
dengan realisasi sebesar Rp914.837.802.512,00
atau 81,69%. Adapun rincian penyerapan terbesar
terdapat pada:
a) Modifikasi pengolahan limbah septiktank duri
kosambi (lanjutan) dianggarkan sebesar
Rp16.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp15.412.004.661,00 atau 96,33%;
b) Rehabilitasi fasilitas ILPS Pulo Gebang
dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp13.729.145.443,00
atau 91,53%;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 188
c) Peningkatan fasilitas instalasi pengolahan
limbah septiktank duri kosambi dianggarkan
sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp5.584.988.185,00 atau 93,08%.
5) Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Menganggarkan sebesar Rp14.600.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp12.073.064.435,00
atau 82,69%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Rehabilitasi pompa air mancur bundaran hotel
indonesia dianggarkan sebesar
Rp1.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.588.740.421,00 atau 88,26%;
b) Rehab Sprinkle kawasan Monas dianggarkan
sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp1.310.107.154,00 atau 87,34%;
c) Pembangunan turap TPU kampung kandang
Jakarta Selatan dianggarkan sebesar
Rp1.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.019.886.647,00 atau 90,66%;
Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
tersebut terdapat belanja sebesar
Rp15.495.686.900,00 yang tidak memenuhi kriteria
batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan.
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2013
semula ditargetkan sebesar Rp853.303.673.278,00
setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013
alokasi belanja ini naik sebesar Rp278.880.578.014,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 189
atau 32,68% menjadi sebesar
Rp1.132.184.251.292,00. Realisasi sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai sebesar
Rp814.741.863.779,00 atau 71,96%, dengan demikian
sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp317.442.387.513,00 atau 28,04%.
Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut
diantaranya:
1) Dinas Pendidikan
Menganggarkan sebesar Rp120.300.632.618,00
dengan realisasi sebesar Rp64.682.619.938,00
atau 53,77%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Pengadaan buku perpustakaan tingkat SLTA
dianggarkan sebesar Rp21.562.344.950,00
dan terealisasi sebesar Rp20.374.631.000,00
atau 94,49%.
b) Pengadaan buku perpustakaan tingkat SLTP
dianggarkan sebesar Rp13.154.475.425,00
dan terealisasi Rp12.279.699.000,00 atau
93,35%.
c) Pengadaan buku perpustakaan tingkat SD
dianggarkan sebesar Rp5.961.217.350,00 dan
terealisasi sebesar Rp5.586.300.000,00 atau
93,71%.
2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Menganggarkan sebesar Rp127.239.458.945,00
dengan realisasi sebesar Rp83.125.204.809,00
atau 65,33%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Penghijauan di Jl. HR. Rasuna Said Jakarta
Selatan dianggarkan sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 190
Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp4.301.590.373,00 atau 71,69%.
b) Penataan ruang agung taman medan merdeka
dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp3.824.571.642,00 atau
76,49%.
c) Penghijauan dibawah jalan layang non tol
kampung melayu-tanah abang dianggarkan
sebesar Rp4.539.873.945,00 dan terealisasi
sebesar Rp3.647.534.459,00 atau 80,34%.
3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Menganggarkan sebesar Rp15.431.186.500,00
dengan realisasi sebesar Rp14.548.617.339,00
atau 94,28%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Pemasangan, Instalasi dan pengadaan tata
cahaya Gedung Graha Bhakti Budaya
dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp5.627.313.050,00 atau
93,79%.
b) Penyempurnaan tata cahaya teater jakarta TIM
dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp4.741.514.290,00 atau
94,83%.
c) Pemasangan, Instalasi dan pengadaan sistem
tata cahaya Gedung Sangkrini TMII dianggarkan
sebesar Rp2.200.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp2.107.539.890,00 atau 95,80%.
4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Menganggarkan sebesar Rp37.242.643.000,00
dengan realisasi sebesar Rp35.646.405.542,00
atau 95,71%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 191
a) Pengadaan perabot dan peralatan perpustakaan
dianggarkan sebesar Rp9.988.950.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp9.703.823.000,00 atau
97,15%.
b) Pengadaan RFID untuk Jakarta Selatan
dianggarkan sebesar Rp9.991.250.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp9.582.374.725,00 atau
95,91%.
c) Pengembangan perpustakaan bagi masyarakat
yang berkebutuhan khusus dianggarkan sebesar
Rp4.986.875.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp4.767.592.500,00 atau 95,60%.
5) Dinas Olahraga dan Pemuda
Menganggarkan sebesar Rp12.219.947.000,00
dengan realisasi sebesar Rp12.029.022.014,00
atau 98,44%. Adapun rincian penyerapan terbesar
sebagai berikut:
a) Pengadaan Vertikal lift dianggarkan sebesar
Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp4.829.170.000,00 atau 96,58%.
b) Pengadaan Oudoor fitness dianggarkan sebesar
Rp3.908.597.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp3.903.716.839,00 atau 99,88%.
c) Pengadaan Peralatan olahraga senam
dianggarkan sebesar Rp2.936.350.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp2.932.691.175,00 atau
99,88%.
Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
tersebut terdapat belanja sebesar
Rp17.500.935.856,00 yang tidak memenuhi kriteria
batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 192
Jakarta dan terdapat belanja modal aset tetap lainnya
yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.028.102.825,00
sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Lainnya.
Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan
belanja atas perolehan aset hibah Rp10.500.000,00
sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.1.4.3.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup. Di samping itu digunakan dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 semula
dianggarkan sebesar Rp108.447.670.000,00, setelah
ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 alokasi
belanja ini naik sebesar Rp145.325.965.602,00 atau
134,01% menjadi sebesar Rp253.773.635.602,00.
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 belanja ini
terealisasi sebesar Rp11.376.869.462,00 atau 4,48%.
Realisasi tersebut digunakan untuk Kegiatan Tanggap
Darurat Bencana Banjir Tahun 2013 sebesar
Rp11.134.230.662,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor
24/2013, dan untuk pengembalian kelebihan pembayaran
pajak daerah kepada sejumlah wajib pajak sebesar
Rp242.638.800,00 sesuai Keputusan Gubernur nomor
995/2013 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah atas Nama Youke Roosje Roeroe dan
Kawan-Kawan melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga
Tahun 2013, Keputusan Gubernur nomor 1505/2013
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 193
tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah kepada Wajib Pajak atas Nama H. Rukais,
Keputusan Gubernur nomor 1927/2013 tentang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
kepada Wajib Pajak atas nama Safira Najib, Keputusan
Gubernur nomor 1980/2013 tentang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
atas nama Anih Hutabarat dan Kawan-Kawan sebanyak 3
(Tiga) Orang, dan Keputusan Gubernur nomor 1928/2013
tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah kepada Wajib Pajak atas nama Budhi Harto, CS.
5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan
yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud
dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 194
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi
daerah.
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2013, dapat digambarkan pada tabel 5.19
berikut ini.
Tabel 5.19
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)
No Urusan Pemerintah
Daerah
Tahun Anggaran 2013 %
Realisasi 2012
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 (4:3) 6
I URUSAN WAJIB 45.035.164.096.439,00 36.960.424.838.608,00 82,07 30.554.448.430.013,00
1. Pendidikan 13.060.072.048.627,00 11.048.690.784.699,00 84,60 9.562.236.801.231,00
2. Kesehatan 4.630.114.701.101,00 4.219.098.439.426,00 91,12 2.881.150.513.179,00
3. Pekerjaan Umum 5.980.248.355.699,00 4.645.753.467.132,00 77,68 4.797.786.442.188,00
4. Perumahan 1.088.846.997.060,00 748.192.459.989,00 68,71 366.578.301.709,00
5. Penataan Ruang 205.879.127.222,00 170.787.453.935,00 82,96 148.900.970.178,00
6. Perencanaan Pembangunan 136.713.659.894,00 95.456.175.299,00 69,82 86.373.680.272,00
7. Perhubungan 3.151.789.867.460,00 2.184.031.673.564,00 69,29 1.925.279.495.360,00
8. Lingkungan Hidup 2.043.572.641.575,00 1.178.128.021.957,00 57,65 978.970.231.156,00
9. Pertanahan 6.956.250.000,00 4.878.798.870,00 70,14 5.447.574.700,00
10. Kependudukan dan Catatan Sipil 135.284.662.824,00 117.906.152.559,00 87,15 114.418.847.976,00
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42.140.723.800,00 38.227.758.870,00 90,71 11.073.437.081,00
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
58.429.801.720,00 55.247.826.948,00 94,55 35.796.067.062,00
13. Sosial 558.731.464.944,00 523.812.295.354,00 93,75 441.247.560.802,00
14. Ketenagakerjaan 362.684.938.629,00 337.261.647.424,00 92,99 361.083.823.422,00
15. Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 304.157.431.873,00 141.519.452.906,00 46,53 112.861.922.433,00
16. Penanaman Modal 43.854.193.493,00 32.324.542.497,00 73,71 34.040.399.859,00
17. Kebudayaan 740.345.905.498,00 693.200.513.515,00 93,63 453.239.659.908,00
18. Pemuda dan Olahraga 894.283.707.285,00 731.054.308.808,00 81,75 485.193.050.387,00
19. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
132.339.312.301,00 116.463.656.447,00 88,00 71.633.139.980,00
20.
Otonomi Daerah,Pemerintahan
Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
10.770.349.698.612,00 9.262.391.086.641,00 86,00 7.144.110.013.385,00
21. Ketahanan Pangan 33.193.644.600,00 29.749.048.314,00 89,62 38.202.904.408,00
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
181.022.451.657,00 167.844.926.977,00 92,72 144.859.356.404,00
23. Statistik 3.000.000.000,00 2.939.621.850,00 97,99 4.902.381.450,00
24. Kearsipan 104.047.043.375,00 90.167.554.787,00 86,66 26.419.424.755,00
25. Komunikasi dan Informatika 169.593.353.643,00 145.517.022.905,00 85,80 190.041.770.183,00
26. Perpustakaan 197.512.113.547,00 179.780.146.935,00 91,02 132.600.660.545,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 195
No Urusan Pemerintah
Daerah
Tahun Anggaran 2013 %
Realisasi 2012 Anggaran
Setelah Perubahan
Realisasi 2013
1 2 3 4 5 (4:3) 6
II URUSAN PILIHAN 1.543.701.533.465,00 1.341.077.558.151,00 86,87 1.004.258.468.912,00
1. Energi dan Sumberdaya Mineral 575.799.688.284,00 454.993.411.225,00 79,02 373.574.877.630,00
2. Pariwisata 459.510.996.202,00 422.081.237.059,00 91,85 167.554.022.200,00
3. Kelautan dan Perikanan 362.740.615.510,00 332.208.850.490,00 91,58 346.669.669.067,00
4. Perdagangan 103.758.348.521,00 91.618.851.252,00 88,30 79.173.790.413,00
5. Industri 41.891.884.948,00 40.175.208.125,00 95,91 37.286.109.602,00
Jumlah (I dan II) 46.578.865.629.904,00 38.301.502.396.759,00 82,21 31.558.706.898.925,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib sampai
dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Urusan Pendidikan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2013
dialokasikan APBD sebesar Rp13.060.072.048.627,00
dengan total realisasi sebesar
Rp11.048.690.784.699,00 atau 84,60%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp2.011.381.182.928,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan ini antara lain:
1) Program Wajib Belajar 12 Tahun
Untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp1.808.540.149.200,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp1.734.878.020.397,00 atau 95,93%.
2) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Untuk Program Pendidikan Non Formal dan
Informal, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp24.196.557.000,00 dan telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 196
direalisasikan sebesar Rp21.627.256.636,00 atau
89,38%.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp4.460.779.790.976,00 dan
telah direalisasikan sebesar
Rp3.367.133.403.243,00 atau 75,48%.
4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp176.417.964.168,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp106.243.079.773,00 atau
60,22%.
5) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
Untuk Program Program penerapan kaidah Good
Governance dalam dalam penyelenggaraan urusan
Pendidikan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp158.878.688.359,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp87.774.817.982,00 atau
55,25%.
2. Urusan Kesehatan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp4.630.114.701.101,00 dengan
total realisasi sebesar Rp4.219.098.439.426,00 atau
91,12%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp411.016.261.675,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 197
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program yang telah dilaksanakan dan output yang
dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara
lain:
1) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (JPKM)
Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (JPKM), pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp1.685.254.626.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp1.664.914.664.902,00 atau 98,79%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp519.924.257.175,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp463.757.723.086,00 atau
89,20%.
3) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.412.280.028.624,00 dan
telah direalisasikan sebesar
Rp1.256.582.552.164,00 atau 88,98%.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Puskesmas, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp128.835.823.499,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp109.601.194.034,00 atau
85,07%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 198
5) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Untuk Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp54.913.724.550,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp27.999.445.592,00 atau
50,99%.
3. Urusan Pekerjaan Umum
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp5.980.248.355.699,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp4.645.753.467.132,00
atau 77,68%, dengan demikian sisa anggaran yang
tidak terealisasi sebesar Rp1.334.494.888.567,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program yang telah dilaksanakan dan output yang
hasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum
antara lain:
1) Program Pengendalian Banjir
Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp289.044.281.659,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp262.401.142.779,00 atau 90,78%.
2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Untuk Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.120.721.184.148,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp997.650.992.532,00
atau 89,02%.
3) Pemeliharaan dan Operasional Infrastrukur
Pengendali Banjir
Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional
Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase, dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 199
Irigasi, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp759.514.780.212,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp567.503.700.826,00 atau
74,72%.
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan
Umum
Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp810.040.073.666,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp562.093.933.425,00 atau 69,39%.
5) Program Pengembangan Sistem Drainase
Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp478.071.202.049,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp314.808.438.052,00 atau
65,85%.
4. Urusan Perumahan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Perumahan, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp1.088.846.997.060,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp748.192.459.989,00
atau 68,71%, dengan demikian sisa anggaran yang
tidak terealisasi sebesar Rp340.654.537.071,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program yang telah dilaksanakan dan output yang
hasilkan pada pelaksanaan urusan perumahan antara
lain:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan
Kampung (Dedicated)
Untuk Program Peningkatan Kesehatan
Lingkungan Permukiman, pada tahun 2013 telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 200
dialokasikan anggaran sebesar
Rp71.672.766.589,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp58.957.200.281,00 atau 82,26%.
2) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Permukiman
Untuk Program Peningkatan Kesehatan
Lingkungan Permukiman, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp165.779.514.337,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp126.585.149.138,00 atau 76,36%.
3) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Perumahan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Perumahan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp145.656.221.762,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp109.031.232.758,00 atau
74,86%.
4) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
Untuk Program Program Penyediaan Perumahan
Rakyat, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp394.544.418.543,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp269.446.393.746,00 atau
68,29%.
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perumahan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perumahan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp268.745.398.683,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp159.641.442.309,00 atau
59,40%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 201
5. Urusan Penataan Ruang
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Penataan Ruang, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp205.879.127.222,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp170.787.453.935,00 atau
82,96%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp35.091.673.287,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Penataan Ruang antara lain:
1) Program Program Sinkronisasi Kebijakan
Pembiayaan, Kelembagaan, dan Regulasi
Penataan Ruang
Untuk Program Program Sinkronisasi Kebijakan
Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi
Penataan Ruang, pada tahun 2012 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp9.295.060.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp8.786.807.000,00 atau 94,53%.
2) Program Penataan dan Pengawasan Bangunan
Untuk Program Penataan dan Pengawasan
Bangunan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp17.336.007.500,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp14.463.716.124,00 atau
83,43%.
3) Program Program Peningkatan Pelayanan
Ketatakotaan
Untuk Program Program Peningkatan Pelayanan
Ketatakotaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp10.686.750.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp8.502.419.828,00 atau
79,56%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 202
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan
Ruang
Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penataan Ruang, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp37.245.012.143,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp29.487.381.709,00 atau 79,17%.
5) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Penataan Ruang, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp11.397.171.607,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp8.554.809.050,00 atau 75,06%.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun
2013 dialokasikan sebesar Rp136.713.659.894,00
dengan realisasi penyerapan sebesar
Rp95.456.175.299,00 atau 69,82%, dengan demikian
sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp41.257.484.595,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:
1) Program Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana Kota
Untuk Program Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 203
Rp6.978.171.500,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp6.482.718.535,00 atau 92,90%.
2) Program Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Untuk Program Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp8.875.680.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp8.183.584.293,00 atau 92,20%.
3) Program Pengelolaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Untuk Program Pengelolaan Perencanaan
Pembangunan Daerah, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp11.665.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp10.627.283.015,00 atau 91,10%.
4) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Perencanaan
Pembangunan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp13.399.888.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp11.690.743.559,00 atau 87,25%.
5) Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian
Untuk Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp45.775.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp12.667.463.845,00 atau
27,67%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 204
7. Urusan Perhubungan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Perhubungan pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp3.151.789.867.460,00 dan
direalisasikan sebesar Rp2.184.031.673.564,00 atau
69,29%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp967.758.193.896,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:
1) Program Peningkatan Pengelolaan Busway
Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Busway,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp1.911.264.110.225,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.495.994.017.792,00
atau 78,27%.
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Umum, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp319.010.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp70.863.573.595,00 atau
22,21%.
3) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,
Kelembagaan, dan Regulasi Perhubungan
Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan
Pembiayaan, Kelembagaan, dan Regulasi
Perhubungan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp237.647.926.802,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp208.345.659.732,00 atau
87,67%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 205
4) Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Untuk Pembangunan Fasilitas Perhubungan, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp134.634.782.467,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp87.544.709.756,00 atau 65,02%.
5) Program Peningkatan Kinerja Jaringan Lampu Lalu
Lintas
Untuk Program Peningkatan Kinerja Jaringan
Lampu Lalu Lintas, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp75.700.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp72.824.281.012,00 atau 96,20%.
8. Urusan Lingkungan Hidup
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Lingkungan hidup pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp2.043.572.641.575,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp1.178.128.021.957,00 atau 57,65%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp865.444.619.618,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Penataan Ruang antara lain:
1) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka
Hijau
Untuk Program Peningkatan Kualitas Ruang
Terbuka Hijau, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.129.184.409.158,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp417.771.289.970,00
atau 37,00%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 206
2) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
Kota
Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan
Taman Kota, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp206.079.382.100,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp146.682.610.697,00 atau
71,18%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Pemakaman
Untuk Program Peningkatan Kapasitas
Pemakaman, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp116.968.601.412,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp85.931.864.024,00 atau
73,47%.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Hidup
Untuk Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Lingkungan Hidup, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp137.745.103.559,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp122.935.966.719,00 atau 89,25%.
5) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan
Taman Kota, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp127.682.927.250,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp109.043.314.343,00 atau
85,40%.
9. Urusan Pertanahan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp6.956.250.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp4.878.798.870,00 atau
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 207
70,14%,dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp2.077.451.130,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Pertanahan antara lain Pendataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T), yaitu:
1) Program pendataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Untuk Program pendataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp4.668.750.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp3.833.710.650,00 atau 82,11%.
2) Program Sertifikasi Tanah Milik Pemda
Untuk Program Sertifikasi Tanah Milik Pemda,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp2.100.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp957.336.670,00 atau
45,59%.
3) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Pertanahan
Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Pertanahan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp187.500.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp87.751.550,00 atau
46,80%.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada
tahun 2013 dialokasikan sebesar
Rp135.284.662.824,00 dan telah direalisasikan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 208
sebesar Rp117.906.152.559,00 atau 87,15%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp17.378.510.265,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kependudukan dan Catatan Sipil
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp25.739.965.048,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp22.481.575.973,00 atau 87,34%.
2) Program Program Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
Untuk Program Program Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK), pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp15.499.011.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp130.329.943.110,00 atau 84,09%.
3) Program Peningkatan Mutu Layanan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Untuk Program Peningkatan Mutu Layanan
Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp8.705.956.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp4.583.238.910,00 atau 52,64%.
4) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Kependudukan
Untuk Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Kependudukan, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 209
Rp3.176.916.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.462.799.508,00 atau 77,52%.
5) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp7.743.336.700,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp5.893.897.948,00 atau 76,12%.
6) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
Untuk Program Pengawasan dan Penegakan
Peraturan Kependudukan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.102.192.500,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.706.332.550,00 atau 87,24%.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, pada tahun 2013 dialokasikan
sebesar Rp42.140.723.800,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp38.227.758.870,00 atau
90,71%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp3.912.964.930,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak antara lain:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 210
1) Program Pemberdayaan Perempuan dalam
Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
Untuk Program Pemberdayaan Perempuan dalam
Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp16.261.942.500,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp14.835.923.766,00 atau 91,23%.
2) Program Penguatan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Untuk Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.721.660.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp6.365.694.733,00 atau 94,70%.
3) Program Kebijakan tentang Keserasian
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Untuk Program Kebijakan tentang Keserasian
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.230.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp5.858.921.130,00 atau 94,04%.
4) Program Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk Program Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp4.882.388.000,00 dan telah direalisasikan
sebesarRp4.336.771.935,00 atau 88,82%.
5) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,
Kelembagaan, dan Regulasi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 211
Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan
Pembiayaan, Kelembagaan, dan regulasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp3.628.733.300,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp3.274.206.886,00 atau
90,23%.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga
Sejahtera (KS),pada tahun 2013 dialokasikan sebesar
Rp58.429.801.720,00 dengan total penyerapan
sebesar Rp55.247.826.948,00 atau 94,55%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp3.181.974.772,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga
Sejahtera (KS) antara lain :
1) Program Keluarga Berencana (KB)
Untuk Program Keluarga Berencana (KB), pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp24.552.433.500,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp22.935.161.250,00 atau 93,41%.
2) Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling Remaja
Untuk Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling remaja, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp992.885.000,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp965.854.997,00 atau 97,28%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 212
3) Program Pengembangan Model Operasional BKB
(Bina Keluarga Balita)-Posyandu
Untuk Program Pengembangan Model Operasional
BKB (Bina Keluarga Balita)-Posyandu, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.593.789.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp3.550.450.862,00 atau 98,79%.
4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Untuk Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp2.028.920.400,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.997.258.846,00 atau
98,44%.
5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Untuk Program kesehatan reproduksi remaja, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp2.110.997.500,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.078.141.314,00 atau 98,44%.
13. Urusan Sosial
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2013 dialokasikan
sebesar Rp558.731.464.944,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp523.812.295.354,00 atau
93,75%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp34.919.169.590,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan sosial antara lain:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 213
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp208.725.741.240,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp191.136.776.518,00 atau
91,57%.
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Sosial
Untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana
Sosial, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp124.347.678.250,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp118.215.826.870,00 atau
95,07%.
3) Program Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Urusan Sosial
Untuk Program Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Urusan Sosial, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp57.555.348.799,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp53.105.280.723,00 atau 92,27%.
4) Program Pembinaan Peran serta Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Untuk Program Pembinaan Peran serta Lembaga
Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp37.740.750.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp35.914.302.926,00 atau 95,16%.
5) Program Program Pembinaan Lembaga Mental
Spritual
Untuk Program Program Pembinaan Lembaga
Mental Spritual, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp22.143.707.440,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp23.394.976.685,00 atau 105,65%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 214
14. Urusan Ketenagakerjaan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan ketenagakerjaan, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp362.684.938.629,00 dan
direalisasikan sebesar Rp337.261.647.424,00, atau
92,99%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp25.423.291.205,00,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan sosial antara lain:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Untuk Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp67.261.358.073,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp64.524.135.664,00 atau 95,93%.
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp16.154.215.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp15.675.156.099,00 atau
97,03%.
3) Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Untuk Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp14.221.220.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp13.626.579.565,00 atau 95,82%.
4) Program Peningkatan Sarana Prasarana
Ketenagakerjaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 215
Untuk Program peningkatan sarana prasarana
ketenagakerjaan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp124.848.502.719,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp119.653.889.325,00 atau 95,84%.
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
pada tahun 2013 dialokasikan sebesar
Rp304.157.431.873,00 dan direalisasikan sebesar
Rp141.519.452.906,00 atau 46,53%, dengan demikian
sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp162.637.978.967,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga
Koperasi dan UKM
Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan
Lembaga Koperasi dan UKM, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.128.613.400,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp5.033.512.140,00 atau 82,13%.
2) Program Pembinaan Kewirausahaan dan
Keunggulan UKM
Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan
Keunggulan UKM, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp4.181.624.583,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp3.719.065.400,00 atau 88,94%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 216
3) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Untuk Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.606.547.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp3.423.423.821,00 atau 94,92%.
4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Koperasi
dan UKM
Untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana
Koperasi dan UKM, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp194.962.288.526,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp49.881.539.068,00 atau 25,59%.
16. Urusan Penanaman Modal
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Urusan Penanaman Modal pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp43.854.193.493,00 dan
direalisasikan sebesar Rp32.324.542.497,00 atau
73,71%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp11.529.650.996,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Penanaman Modal antara lain:
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penanaman Modal
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penanaman Modal, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 217
Rp6.464.159.600,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp4.671.592.344,00 atau 72,27%.
2) Program Peningkatan Promosi Investasi
Untuk Program Peningkatan Promosi Investasi,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp5.824.800.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp4.508.386.737,00 atau
77,40%.
3) Program Peningkatan Investasi
Untuk Program Peningkatan Investasi, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.140.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.255.560.129,00 atau 71,83%.
4) Program Peningkatan Kinerja BUMD
Untuk Program Peningkatan Kinerja BUMD, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp1.800.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp771.810.500,00 atau 42,88.
17. Urusan Kebudayaan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2013
dialokasikan sebesar Rp740.345.905.498,00 dan
direalisasikan sebesar Rp693.200.513.515,00 atau
93,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp47.145.391.983,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Kebudayaan antara lain:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 218
1) Program Peningkatan Sarana Prasarana
Kebudayaan
Untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana
Kebudayaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp310.960.483.721,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp295.932.670.713,00 atau
95,17%.
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp134.681.026.151,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp123.380.989.558,00 atau
91,61%.
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp118.505.778.100,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp112.700.247.827,00 atau
95,10%.
4) Program Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Untuk Program Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Kebudayaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp68.312.593.658,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp59.277.205.447,00 atau
86,77%.
5) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Untuk Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp13.963.171.550,00 dan telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 219
direalisasikan sebesar Rp13.636.498.050,00 atau
97,66%.
18. Urusan Pemuda dan Olahraga
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp894.283.707.285,00 dengan
total penyerapan sebesar Rp731.054.308.808,00 atau
81,75%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp163.229.398.477,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Pemuda dan Olahraga antara lain:
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp379.362.175.328,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp320.587.693.198,00 atau 84,51%.
2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
terhadap Pemuda
Untuk Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat terhadap Pemuda, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp202.685.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp166.922.760.903,00 atau 82,36%.
3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga, pada tahun 2013 telah dialokasikan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 220
anggaran sebesar Rp183.079.625.240,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp148.596.332.709,00 atau
81,16%.
4) Program Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan
Olahraga
Untuk Program Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp85.997.248.672,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp68.911.244.177,00 atau 80,13%.
5) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,
Kelembagaan, dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan
Pembiayaan, Kelembagaan, dan Regulasi Pemuda
dan Olahraga, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp2.032.337.100,00 atau
92,38%.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri pada tahun 2013 dialokasikan sebesar
Rp132.339.312.301,00 serta telah direalisasikan
sebesar Rp116.463.656.447,00 atau 88,00%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp15.875.655.854,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 221
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
antara lain:
1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp57.653.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp47.764.434.750,00 atau
82,85%.
2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan
Konflik, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp25.184.660.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp22.608.543.550,00 atau
89,77%.
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Untuk Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp26.304.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp24.768.448.750,00 atau
94,16%.
4) Program Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
Untuk Program Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.790.720.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp5.228.816.068,00 atau 77,00%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 222
5) Program Peningkatan Peran Forum Komunikasi
Kerukunan Antar Umat Beragama
Untuk Program Peningkatan Peran Forum
Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama,
pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp400.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp296.010.000,00 atau 74,00%.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp10.770.349.698.612,00 serta
telah direalisasikan sebesar Rp9.262.391.086.641,00
atau 86,00%, dengan demikian sisa anggaran yang
tidak terealisasi sebesar Rp1.507.958.611.971,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun realisasi belanja urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
antara lain:
1) Program Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Untuk Program Penerapan Prinsip Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 223
Kepegawaian, dan Persandian, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp1.413.764.884.182,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp1.208.064.984.052,00 atau 85,45%.
2) Untuk Program Peningkatan Program Peningkatan
Pelayanan Pemerintahan Kelurahan, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp919.561.763.875,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp872.440.731.934,00 atau 94,88%.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Untuk Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp332.430.538.612,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp285.198.279.492,00 atau 85,79%.
4) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan
Kota/Kabupaten Administrasi
Untuk Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan
Kota/Kabupaten Administrasi,pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp324.701.501.373,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp295.480.508.199,00 atau 91,00%.
5) Program Diklat dan Evakuasi Bencana
Untuk Program Diklat dan Evakuasi Bencana, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp218.775.051.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp215.784.693.589,00 atau 98,63%.
21. Urusan Ketahanan Pangan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp33.193.644.600,00 dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 224
direalisasikan sebesar Rp29.749.048.314,00 atau
89,62%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp3.444.596.286,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan ketahanan pangan antara lain :
1) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Ketahanan
Pangan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Ketahanan Pangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp21.505.961.400,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp18.904.223.314,00 atau 87,90%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Ketahanan Pangan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Ketahanan Pangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.791.683.200,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp6.576.571.300,00 atau 96,86%.
3) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Ketahanan Pangan
Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Ketahanan Pangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.470.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp3.006.839.350,00 atau 86,65%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 225
4) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Ketahanan Pangan
Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Ketahanan Pangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp900.000.000,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp826.106.600,00
atau 91,79%.
5) Program Pengamanan Sembilan Bahan Pokok
(Sembako)
Untuk Program Pengamanan Sembilan Bahan
Pokok (Sembako), pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp526.000.000,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp435.307.750,00
atau 82,76%.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(RW) pada tahun 2013 dialokasikan sebesar
Rp181.022.451.657,00 dengan total penyerapan
sebesarRp167.844.926.977,00 atau 92,72%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp13.177.524.680,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara
lain:
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Untuk Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2013 telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 226
dialokasikan anggaran sebesar
Rp26.060.858.150,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp23.680.357.062,00 atau 90,87%.
2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)
Untuk Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(RW), pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp13.901.660.051,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp12.458.426.893,00 atau
89,62%.
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan
Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Kelurahan, pada tahun 2013
telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp8.290.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp7.388.979.275,00 atau 89,13%.
4) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,
Kelembagaan, dan Regulasi Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,
Kelembagaan, dan Regulasi Pemberdayaan
Masyarakat, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp4.515.824.310,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp3.999.070.472,00 atau
88,56%.
23. Urusan Statistik
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk Urusan Statistik pada tahun 2013 dialokasikan
sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah direalisasikan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 227
sebesar Rp2.939.621.850,00 atau 97,99%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp60.378.150,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan statistik adalah Program Pengembangan
Statistik Daerah, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp2.939.621.850,00 atau
97,99%.
24. Urusan Kearsipan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2013 dialokasikan
sebesar Rp104.047.043.375,00 dengan total
penyerapan sebesar Rp90.167.554.787,00 atau
86,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp13.879.488.588,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Kearsipan antara lain:
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kearsipan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp80.562.480.535,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp73.564.092.521,00 atau
91,31%.
2) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Kearsipan
Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Kearsipan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp6.238.182.940,00 dan telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 228
direalisasikan sebesar Rp4.102.980.080,00 atau
65,77%.
3) Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Arsip
Daerah, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp7.927.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp5.419.067.014,00 atau
68,36%.
4) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Kearsipan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp5.809.800.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp4.443.359.705,00 atau
76,48%.
5) Program Penyelamatan Arsip Daerah
Untuk Program Penyelamatan Arsip Daerah, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.329.579.900,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.573.702.367,00 atau 77,30%.
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun
2013 dialokasikan sebesar Rp169.593.353.643,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp145.517.022.905,00
atau 85,80%, dengan demikian sisa anggaran yang
tidak terealisasi sebesar Rp24.076.330.738,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 229
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan Informatika
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp77.493.137.373,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp73.615.119.995,00 atau 95,00%.
2) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah
Untuk Program Peningkatan Citra Positif
Pemerintah, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp25.281.812.100,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp17.900.002.312,00 atau
70,80%.
3) Program Penerapan Kaidah Good Governance
dalam Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan
Informatika
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance dalam Penyelenggaraan Urusan
Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp13.710.737.420,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp8.281.434.515,00 atau 60,40%.
4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
dan Media Massa
Untuk Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, dan Media Massa, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp8.933.587.550,00
dan telah direalisasikan sebesar
Rp7.440.290.294,00 atau 83,28%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 230
5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp5.995.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp3.169.151.575,00 atau
52,86%.
26. Urusan Perpustakaan
a. Alokasi APBD 2013 dan Realisasi
Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp197.512.113.547,00 dengan
total penyerapan sebesar Rp179.780.146.935,00 atau
91,02%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp17.731.966.612,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Perpustakaan antara lain:
1) Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta
Untuk Program Pengembangan Perpustakaan
Jakarta, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp77.222.381.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp73.264.577.955,00 atau
94,87%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp40.656.602.225,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp38.356.011.549,00 atau
94,34%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 231
3) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Perpustakaan
Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan
Perpustakaan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp12.241.316.497,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp11.569.077.183,00 atau
94,51%.
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai
dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program dan Kegiatan
Urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp575.799.688.284,00 dan
direalisasikan sebesar Rp454.993.411.225,00 atau
79,02%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp120.806.277.059,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan energi dan sumberdaya mineral antara lain:
1) Program Pemeliharaan dan Operasional
Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota
Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional
Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp384.635.356.483,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp330.177.061.718,00 atau 85,84%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 232
2) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan
Sarana Umum
Untuk Program Pengembangan Penerangan Jalan
dan Sarana Umum, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar
Rp183.636.031.801,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp120.515.192.297,00 atau 65,63%.
3) Program Peningkatan Energi
Untuk Program Peningkatan Energi, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp7.528.300.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp4.301.157.210,00 atau 57,13%.
2. Urusan Pariwisata
a. Program dan Kegiatan
Urusan Pariwisata pada tahun 2013 dialokasikan
sebesar Rp459.510.996.202,00 dan direalisasikan
sebesar Rp422.081.237.059,00 atau 91,85%, dengan
demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar
Rp37.429.759.143,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Pariwisata antara lain:
1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Untuk Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp38.436.765.500,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp37.142.931.577,00 atau
96,63%.
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Untuk Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata, pada tahun 2013 telah dialokasikan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 233
anggaran sebesar Rp163.679.255.602,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp156.340.341.722,00 atau
95,52%.
3) Program Peningkatan Iklim Usaha Kepariwisataan
Untuk Program Peningkatan Iklim Usaha
Kepariwisataan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.297.334.00,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.225.485.400,00 atau
94,46%.
4) Program Penerapan Kaidah Good Governance
Dalam Penyelenggaraan Urusan Pariwisata
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan
Pariwisata, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp5.570.200.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp5.229.011.946,00 atau
93,87%.
5) Program Pengembangan Kebijakan Urusan
Pariwisata
Untuk Program Pengembangan Kebijakan Urusan
Pariwisata, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp278.158.000,00 atau
92,72%.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013
dialokasikan sebesar Rp362.740.615.510,00 dan
direalisasikan sebesar Rp332.208.850.490,00 atau
91,58%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak
terealisasi sebesar Rp30.531.765.020,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 234
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:
1) Program Pemasaran Produk Perikanan
Untuk Program Pemasaran Produk Perikanan, pada
tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp30.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp30.000.000,00 atau 100%.
2) Program Pemberdayaan Komunitas Peternakan,
Perikanan, dan Kelautan
Untuk Program Pemberdayaan Komunitas
Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp865.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp857.666.000,00 atau 99,15%.
3) Program Pengembangan Kebijakan Perikanan,
Kelautan, dan Peternakan
Untuk Program Pengembangan Kebijakan
Perikanan, Kelautan, dan Peternakan, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp416.186.000,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp409.260.000,00 atau 98,34%.
4) Program Pengelolaan Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, dan Kelautan
Untuk Program Pengelolaan Sumberdaya
Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, pada tahun
2013 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp6.450.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp6.288.424.450,00 atau 97,49%.
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 235
Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.875.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.811.366.600,00 atau
96,61%.
4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian
a. Program dan Kegiatan
Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun
2013 dialokasikan sebesar Rp145.650.233.469,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp131.794.059.377,00
atau 90,49%, dengan demikian sisa anggaran yang
tidak terealisasi sebesar Rp13.856.174.092,00.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan
urusan Perdagangan antara lain:
1) Program Penataan Jaringan Distribusi Produk
Industri dan Perdagangan
Untuk Program Penataan Jaringan Distribusi Produk
Industri dan Perdagangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp99.950.000,00
atau 99,95%.
2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Untuk ProgramPerlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp2.311.000.000,00
dan telah direalisasikan sebesar
Rp2.205.459.000,00 atau 95,43%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 236
3) Program Peningkatan Pembinaan dan Produksi Bibit
Tanaman
Untuk Program Peningkatan Pembinaan dan
Produksi Bibit Tanaman, pada tahun 2013 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp4.510.000.000,00
dan telah direalisasikan sebesar
Rp4.258.989.232,00 atau 94,43%.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perdagangan
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perdagangan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp64.292.746.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp59.123.710.120,00 atau
91,96%.
5) Program Penerapan Kaidah Good Governance
Dalam Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
Untuk Program Penerapan Kaidah Good
Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan
Perdagangan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.940.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.668.576.251,00 atau
86,01%.
5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja
Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja
langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 237
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.
Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013,
disajikan pada tabel 5.20.
Tabel 5.20
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2013 (dalam rupiah)
No Kelompok/Jenis
Tahun Anggaran 2013
%
Realisasi 2012
Anggaran Realisasi
Setelah Perubahan 2013
1 2 4 5 6(5:4) 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.968.960.163.958,00 13.148.602.085.826,00 87,84 11.673.114.293.318,00
I BELANJA PEGAWAI 11.140.294.695.356,00 10.046.180.476.314,00 90,18 9.688.176.243.356,00
1 Gaji dan Tunjangan 8.947.244.590.763,00 8.262.088.710.888,00 92,34 8.061.669.497.424,00
2 Tambahan Penghasilan PNS 81.334.750.000,00 76.862.084.189,00 94,50 78.822.510.426,00
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH
36.822.450.000,00 36.822.450.000,00 100,00 26.936.333.350,00
4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
537.924.463.652,00 431.602.077.398,00 80,23 446.913.971.496,00
5 Biaya Kematian Pegawai 49.848.000.000,00 38.493.180.829,00 77,22 16.192.230.686,00
6 Biaya Guru NIP 15 38.436.000.000,00 38.169.750.000,00 99,31 37.779.575.000,00
7 Belanja Penghasilan Lainnya 1.421.845.917.400,00 1.162.142.223.010,00 81,73 1.019.862.124.974,00
8 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
26.838.523.541,00 0,00 - 1.019.862.124.974,00
II BELANJA BUNGA 4.353.828.000,00 2.191.752.114,00 50,34 3.172.974.470,00
Bunga Utang Pinjaman 4.353.828.000,00 2.191.752.114,00 50,34 3.172.974.470,00
III BELANJA SUBSIDI 0,00 0,00 - 0,00
IV BELANJA HIBAH 2.231.650.260.000,00 1.999.968.587.301,00 89,62 1.933.097.203.700,00
1 Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / OrganisasiSwasta
614.650.977.500,00 531.652.226.738,00 86,50 1.879.067.803.780,00
2 Belanja Hibah Kepada Kelompok / AnggotaMasyarakat
151.821.000.000,00 148.338.309.255,00 97,71 54.029.399.920,00
3 Belanja Hibah Dana BOS 607.193.402.500,00 535.926.281.308,00 88,26 0,00
4 Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
857.984.880.000,00 784.051.770.000,00 91,38 0,00
V BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.277.394.740.000,00 1.044.598.129.405,00 81,78 15.993.940.302,00
1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
35.344.500.000,00 20.109.500.000,00 56,90 15.993.940.302,00
2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00 0,00
3 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100,00 0,00
4 Belanja Bantuan Sosial Tidak Terprogram
13.166.520.000,00 429.978.455,00 3,27 0,00
5 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga / Masyarakat (Penataan Kampung)
403.218.000.000,00 214.190.270.950,00 53,12 0,00
6 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)
823.365.720.000,00 807.568.380.000,00 98,08 0,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 238
No Kelompok/Jenis
Tahun Anggaran 2013
%
Realisasi 2012
Anggaran Realisasi
Setelah Perubahan 2013
1 2 4 5 6(5:4) 7
VI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
61.493.005.000,00 44.286.271.230,00 72,02 30.186.258.790,00
1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota
60.143.005.000,00 43.000.000.000,00 71,50 28.900.000.000,00
2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.350.000.000,00 1.286.271.230,00 95,28 1.286.258.790,00
VII BELANJA TIDAK TERDUGA 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
Belanja Tidak Terduga 253.773.635.602,00 11.376.869.462,00 4,48 2.487.672.700,00
BELANJA LANGSUNG 31.609.905.465.946,00 25.152.900.310.933,00 79,57 19.885.592.605.607,00
I BELANJA PEGAWAI 2.119.478.365.574,00 1.815.488.703.448,00 85,66 1.397.773.926.422,00
1 Honorarium PNS 614.062.690.835,00 518.541.769.623,00 84,44 361.161.124.558,00
2 Honorarium Non PNS 1.439.086.590.879,00 1.247.602.840.081,00 86,69 1.006.253.728.469,00
3 Uang Lembur 15.452.572.400,00 7.907.111.120,00 51,17 11.966.144.345,00
4 Biaya Pegawai BOS /Honorarium Pengelolaan Dana BOS
22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00
5 Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
15.895.718.500,00 13.141.040.450,00 82,67 5.467.622.500,00
6 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
34.958.292.960,00 28.273.442.174,00 80,88 12.925.306.550,00
II BELANJA BARANG DAN JASA 14.610.823.722.041,00 12.641.399.413.173,00 86,52 9.703.452.918.759,00
III BELANJA MODAL 14.879.603.378.331,00 10.696.012.194.312,00 71,88 8.784.365.760.426,00
Jumlah 46.578.865.629.904,00 38.301.502.396.759,00 82,23 31.558.706.898.925,00
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
5.1.3 Pembiayaan Daerah
Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2013
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp9.463.721.530.814,00. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang telah
diaudit oleh BPK-RI.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan 31 Desember
2013 tercatat sebesar Rp3.085.768.369.272,00 terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 54.037.464.030,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Rp 2.981.402.216.786,00 c. Pembayaran Pokok Utang Rp 8.169.288.822,00 d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 39.759.399.634,00 e. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 2.400.000.000,00 Jumlah Rp 3.085.768.369.272,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 239
Pembentukan dana cadangan sebesar Rp54.037.464.030,00
bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari
pencairan APBD Tahun Anggaran 2013, melainkan pendapatan
bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah
nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah.
Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp2.981.402.216.786,00
merupakan pencairan penyertaan modal kepada PT Bank DKI
sebesar Rp800.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Nomor 504/2013 dan Keputusan Gubernur Nomor
1915/2013, pencairan penyertaan modal kepada PD PAL Jaya
sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Nomor 792/2013, pencairan penyertaan modal kepada PT Jakarta
Propertindo sebesar Rp750.000.000.000,00 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Nomor 1832/2013, pencairan penyertaan
modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar
Rp130.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor
1914/2013, dan pencairan penyertaan modal kepada PT MRT
Jakarta sebesar Rp1.251.402.216.786,00 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Nomor 704/2013, Keputusan Gubernur
Nomor 1923/2013, dan Keputusan Gubernur Nomor 703/2013.
Pencairan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta tersebut
diantaranya sebesar Rp1.140.402.216.786,00 bersumber dari dana
hibah Pemerintah Pusat yang sebelumnya sudah diakui sebagai
Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.400.000.000,00,
merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk
Dana Bergulir melalui Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK yang
bukan berasal dari APBD Tahun 2013, melainkan dari hasil jasa
pemanfaatan tahun 2013 yang digulirkan kembali. Pemberian
pinjaman ini secara otomatis menambah nilai Investasi Non
Permanen – Dana Bergulir di neraca Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.4.2.1.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 240
5.1.4 Aset
5.1.4.1 Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset
tersebut:
1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau
digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal
badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka
pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka
waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak
dibatasi.
Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
5.1.4.1.1 Kas di Kas Daerah
Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium
standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan
penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas
maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran
kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari
ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam
membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand),
rekening giro, dan rekening deposito.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya
sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat
dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko
perubahan nilai yang signifikan.
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp7.306.204.021.184,00 dan
Rp9.457.673.627.660,23 terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 241
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Kas Daerah 7.137.286.587.104,00 9.412.305.325.601,23
2 Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD
157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
3 Kas Non Anggaran 10.964.856.223,00 9.688.713.870,00
Jumlah 7.306.204.021.184,00 9.457.673.627.660,23
Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2013 sebesar
Rp7.137.286.587.104,00 terdiri dari saldo Kas di Bank sebesar
Rp7.137.285.663.204,00 dan saldo Uang Tunai (cash on hand)
BUD sebesar Rp923.900,00.
Rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp7.137.285.663.204,00 dan
Rp9.412.148.224.840,33 tersaji pada tabel 5.21.
Tabel 5.21
Kas di Bank
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Rekening Bank 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0) 106.852.648.559,12 1.396.666.308,34
2 Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9) 1.292.664.587,68 1.242.061.168,06
3 Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1) 52.495.806,56 51.201.013,02
4 Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5) 2.353.623.299,87 102.250.565.176,89
5 Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7) 1.366.462.337,03 1.312.969.986,65
6 Bank Mandiri (Rek. 104-00-0438835-6) 2.941.167.024,00 0,00
7 Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4) 114.767.097.665,00 1.193.177.717.299,00
8 Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9) 164.658.733.888,00 164.568.583.281,00
9 Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2) 177.253.098.349,00 138.574.502.950,00
10 Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9) 119.722.283.171,00 97.592.937.111,00
11 Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9) 159.202.889.556,00 120.880.584.856,00
12 Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2) 194.968.844.045,00 212.252.996.864,00
13 Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3) 67.142.705.130,96 47.991.543.634,00
14 Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5) 78.044.073.055,00 3.039.732.689.610,00
15 Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2) 5.041.579.914,00 4.844.219.414,00
16 Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1) 13.663.788.952,00 13.128.898.273,00
17 Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9) 11.625.958.078,00 11.170.841.624,00
18 Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9) 1.444.090.750.190,50 1.987.294.347.007,37
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 242
No Rekening Bank 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
19 Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1) 209.862.838.428,00 173.027.336.003,00
20 Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6) 0,00 5.172,00
21 BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5) 1.570.308.808.408,00 878.021.398.211,00
22 BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7) 582.766.559.931,00 223.244.212.399,00
23 BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8) 58.658.165.363,40 0,00
24 BRI (Rek. 00000190-10-02166-30-3) 252.127.603,00 0,00
25 BNI (Rek. 8920644) 258.683.079,00 255.755.320,00
26 BNI (Rek. 8920688) 137.616.783,00 136.192.159,00
27 Deposito Bank DKI (139-25-00555-5) 0,00 500.000.000.000,00
28 Deposito Bank DKI (150692) 200.000.000.000,00 0,00
29 Deposito Bank DKI (150692) 200.000.000.000,00 0,00
30 Deposito Bank DKI (150692) 150.000.000.000,00 0,00
31 Deposito Bank BRI (0019-01-009392-40-9) 0,00 500.000.000.000,00
32 Deposito Bank BRI (0019-01-010134-40-4) 400.000.000.000,00 0,00
33 Deposito Bank BRI (0019-01-010133-40-8) 400.000.000.000,00 0,00
34 Deposito Bank BRI (0019-01-009849-40-6) 600.000.000.000,00 0,00
35 Deposito Bank Mandiri (103-02-0495530-2) 100.000.000.000,00 0,00
Total Saldo Kas di Kas Daerah 7.137.285.663.204,12 9.412.148.224.840,33
Sumber data: Berdasarkan saldo tercatat di BPKD yang telah dilakukan penutupan dan rekonsiliasi
Saldo Uang Tunai (cash on hand) BUD per 31 Desember 2013
sebesar Rp923.900,00 merupakan penerimaan di UPPK
Jakarta Selatan sebesar Rp221.300,00, UPPK Jakarta Pusat
sebesar Rp40.000,00, serta UPPK Jakarta Barat sebesar
Rp662.600,00 yang belum disetorkan ke rekening BUD.
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 belum
termasuk sisa uang Belanja Bantuan Sosial Program Kartu
Jakarta Pintar (KJP) oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta pada rekening penampung di Bank DKI dengan nomor
rekening 10192253495 atas nama Dana Kartu Jakarta Pintar
sebesar Rp27.994.680.000,00, dan sisa uang Belanja Bantuan
Sosial Program Penataan Kampung oleh Dinas Perumahan
dan Gedung Pemda pada rekening penampung di Bank DKI
dengan nomor rekening 11092253630 atas nama Kepala
BPKD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp138.244.998.603,00.
Kedua sisa uang belanja tersebut belum disetorkan ke
Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember
2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 243
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2008 mengelola
Kas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Non
Anggaran ini, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan
Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4,
menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan
Pengelola Kas Non Anggaran Gubernur dapat melimpahkan
sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala
SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran.
Saldo Kas Non Anggaran per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp10.964.856.223,00 dan
Rp9.688.713.870,00 merupakan penerimaan uang jaminan
bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara.
Saldo Kas Non Anggaran tersebut belum termasuk Titipan
Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan
Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti
kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing tercatat sebesar Rp5.472.166.473,00 dan
Rp5.267.200.973,00.Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga
negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat
kemerdekaan. Untuk menjaga ketertiban umum di bidang
perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1)
menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah,
apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh
Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 244
yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta
penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur
Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda.
Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sama yaitu sebesar
Rp784.754.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan
Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh
pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas
pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak
pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.
Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan
Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI
Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-
07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan per
31 Desember 2013 dan 2012 masing–masing sebesar
Rp1.188.586.779,00 dan Rp1.182.498.682,00 disimpan di Bank
DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor
Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil
Hutan Temuan.
5.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp493.519.943.185,00 dan
Rp58.812.066.657,00. Saldo kas per 31 Desember 2013
diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan
akumulasi sisa uang persediaan sebesar
Rp456.708.189.369,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor ke
kas Negara sebesar Rp33.045.583.943,00, dan Uang Titipan
sebesar Rp3.766.169.873,00. Realisasi Uang Titipan tersebut
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 245
di antaranya berada di 3 (tiga) SKPD terbesar, yaitu Dinas
Pendidikan sebesar Rp1.227.812.695,00, Sekretariat Daerah
sebesar Rp2.651.327,00, dan Dinas Perumahan Gedung dan
Pemda sebesar Rp2.399.165.200,00.
Sisa uang persediaan sebesar Rp456.708.189.369,00 sudah
termasuk Rp350.680.000,00 yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan di Kelurahan Ceger, Kecamatan
Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga sisa
uang persediaan yang telah disetor ke Kas Daerah menjadi
sebesar Rp456.357.509.369,00.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada
lampiran 1.
5.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp13.951.913.625,00 dan
Rp2.260.860,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan
saldo Pendapatan yang Belum Disetor sebesar
Rp13.930.076.625,00 yang merupakan penerimaan retribusi
jasa usaha Rumah Susun yang belum disetor ke Kas Daerah di
tahun 2013 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan
sebesar Rp.21.837.000,00 yang merupakan penerimaan
retribusi pada Dinas Perhubungan.
5.1.4.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD
Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp437.700.431.893,00 dan
Rp424.844.726.091,00 yang terdiri dari:
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Kas Tunai 4.426.493.508,00 9.180.359.503,00
2 Kas di Bank 332.963.684.820,00 342.898.883.894,00
3 Kas Transito 95.046.825.225,00 69.581.431.478,00
4 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 4.145.262.222,00 2.325.678.308,00
5 Uang Muka Pasien RSUD/RSKD 1.118.166.118,00 858.372.908,00
Jumlah 437.700.431.893,00 424.844.726.091,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 246
a. Kas Tunai dan Kas di Bank
Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp4.426.493.508,00 dan
Rp9.180.359.503,00. Saldo Kas di Bank per 31 Desember
2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp332.963.684.820,00 dan Rp342.898.883.894,00. Kas
Tunai dan Kas di Bank karena pengelolaannya bersifat
khusus, maka pada akhir Bulan Desember 2013 tidak
disetorkan ke kas daerah sehingga dapat digunakan
kembali dalam kegiatan operasional pada bulan berikutnya.
b. Kas Transito
Saldo Kas Transito per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp95.046.825.225,00 dan
Rp69.581.431.478,00. Kas Transito merupakan belanja
operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2013
belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas
Daerah. Saldo Kas Transito
per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 RSUD Cengkareng 40.437.864.338,00 22.215.278.583,00
2 UPK PPUMKMP Pulogadung 16.881.743.513,00 16.958.995.113,00
3 RSUD Koja 15.323.871.585,00 18.149.932.969,00
4 RSUD Pasar Rebo 14.151.790.376,00 8.632.099.652,00
5 RSUD Tarakan 6.429.942.424,00 0,00
6 UPT Dana Bergulir 876.015.518,00 3.145.076.228,00
7 BLUD lainnya di bawah 3 Miliar Rupiah
945.597.471,00 480.048.933,00
Jumlah 95.046.825.225,00 69.581.431.478,00
Saldo belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP
Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan
SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar
Rp16.958.995.113,00 merupakan akumulasi dari tahun
2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar
Rp4.635.101.177,00, Rp5.043.896.285,00 dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 247
Rp7.279.997.651,00. Pada Tahun Anggaran 2013 telah
terdapat pengesahan SP2D Nihil atas saldo per 31
Desember 2012 tersebut sebesar Rp77.251.600,00
sehingga saldo Kas Transito di BLUD UPK PPUMKMP
Pulogadung per 31 Desember 2013 menjadi sebesar
Rp16.881.743.513,00.
Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP yang belum dilakukan
proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi
kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan
Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan
nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal
Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan
Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun
2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut.
Tahun Anggaran
Jumlah Pengeluaran
Jumlah Belanja Didukung Bukti
yang Cukup
Jumlah Belanja yang Tidak
Didukung Bukti yang Cukup
Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010 7.279.996.932,66 5.259.241.278,66 768.529.772,00 1.252.225.882,00
2011 4.672.272.382,51 2.796.186.961,51 1.579.736.874,00 296.348.547,00
1 Jan- 31 Maret 2012
4.557.849.577,00 3.018.294.331,00 1.539.555.246,00 0,00
Jumlah 16.510.118.892,17 11.073.722.571,17 3.887.821.892,00 1.548.574.429,00
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya
penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK
PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Pajak di BLUD yang Belum Disetor
Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.145.262.222,00 dan
Rp2.325.678.308,00, merupakan potongan pajak yang
berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan
ke kas negara pada 31 Desember 2013.
d. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD
Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang
dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 248
sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan
terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai
Pendapatan diterima di muka.
Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.118.166.118,00 dan
Rp858.372.908,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD
per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 BLUD RS Koja 634.401.695,00 277.462.814,00
2 BLUD RS Tarakan 60.499.334,00 295.522.014,00
3 BLUD RS Cengkareng
88.594.136,00 90.011.951,00
4 BLUD RS Pasar Rebo 175.341.453,00 81.847.629,00
5 BLUD RS Budhi Asih 149.629.500,00 90.528.500,00
6 BLUD RS Duren Sawit
9.700.000,00 23.000.000,00
Jumlah 1.118.166.118,00 858.372.908,00
Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji
pada lampiran 2.
Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tidak termasuk
jumlah kas di rekening penampungan di Bank BRI sebagai
pelaksanaan program Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) yang baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim
diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan,
adapun rinciannya sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 BLUD RS Tarakan 5.594.931.504,00 882.173.348,00
2 BLUD RS Koja 368.951.725,00 1.317.745.530,00
3 BLUD RS Pasar Rebo 1.599.016.994,00 -
4 BLUD RS Cengkareng 151.407.493,00 675.674.499,00
5 BLUD RS Duren Sawit 611.856.765,00 45.173.184,00
6 BLUD RS Budhi Asih 581.888.550,00 725.266.216,00
Jumlah 8.908.053.031,00 3.646.032.777,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 249
5.1.4.1.5 Piutang Pajak
Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp4.524.910.233.446,00 dan Rp365.651.751.132.00
dengan rincian sebagai berikut:
Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
13.030.738.060,00 6.843.100.410,00
2. Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor
250.363.610,00 259.643.510,00
3. Piutang Pajak Hotel 15.788.387.989,00 17.557.342.727,00
4. Piutang Pajak Restoran 99.385.195.640,00 99.549.745.298,00
5. Piutang Pajak Hiburan 41.557.958.016,00 42.537.429.230,00
6. Piutang Pajak Reklame 136.502.743.234,00 114.425.673.410,00
7. Piutang Pajak Parkir 2.542.327.208,00 2.833.064.117,00
8. Piutang Pajak Air Tanah 64.568.344.284,00 57.669.729.678,00
9. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan
17.350.149.791,00 22.566.025.260,00
10. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
0,00 1.409.997.492,00
11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2
4.133.934.025.614,00 0,00
Uraian 4.524.910.233.446,00 365.651.751.132,00
Sumber data: Laporan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
Piutang pajak sebesar Rp4.524.910.233.446,00 adalah hasil
gabungan piutang pada Dinas, Suku Dinas dan UPPD di
lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.
a. Mutasi Piutang Tahun 2012
Piutang per 31 Desember 2012 Rp 365.651.751.132,00
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2012 Rp (90.136.314.290,00)
Keputusan Keberatan atas Piutang 2012 Rp (7.001.624.012,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 268.513.812.830,00
b. Pelimpahan Piutang PBB-P2 dari DJP Rp 3.844.081.911.085,00
c. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 4.568.274.108.667,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013) Rp (4.118.526.656.157,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013) Rp (37.432.942.979,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 412.314.509.531,00
d. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b+c) Rp 4.524.910.233.446,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 250
Mutasi atas beberapa jenis piutang pajak adalah sebagai
berikut:
Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB
P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan
PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak
Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai
dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara
KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD
sesuai kewenangan wilayahnya.
a. Saldo Piutang dari Pelimpahan DJP Rp 3.844.081.911.085,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 3.714.537.575.423,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013)
Rp (3.388.478.154.310,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013)
Rp (36.207.306.583,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 289.852.114.529,00
c. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b) Rp 4.133.934.025.614,00
Upaya validasi atas saldo pelimpahan piutang PBB P2 dari
Direktorat Jendral Pajak masih berlangsung. Pada tahun 2014
Dinas Pelayanan Pajak masih terus berupaya untuk melakukan
validasi atas saldo pelimpahan Piutang PBB P2 tersebut.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 251
Mutasi Piutang Pajak Reklame
a. Mutasi Piutang Tahun 2012
Piutang per 31 Desember 2012 Rp 114.425.673.410,00
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2012
Rp (65.517.940.188,00)
Keputusan Keberatan atas Piutang 2012 Rp (87.803.010,00)
Koreksi Rp 12.598.604.775,00
Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 61.418.534.987,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 636.587.885.356,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013)
Rp (561.278.901.942,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013)
Rp (224.775.167,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 75.084.208.247,00
c. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b) Rp 136.502.743.234,00
Koreksi sebesar Rp12.598.604.775,00 merupakan koreksi
penambahan/pengurangan atas saldo piutang per tahun
2012 antara lain: koreksi SKPD terbit tahun 2012 yang
belum dicatat UPPD,koreksi atas pembatalan SKPD dan
koreksi atas double catat SKPD.
Mutasi Piutang Pajak Restoran
a. Mutasi Piutang Tahun 2012
Piutang per 31 Desember 2012 Rp 99.549.745.297,00
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2012
Rp (14.418.078.734,00)
Keputusan Keberatan atas Piutang 2012 Rp (1.210.397.362,00)
Koreksi Rp 155.853.301,00
Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 84.077.122.502,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 54.177.237.756,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013)
Rp (38.702.265.936,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013)
Rp (166.898.682,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 15.308.073.138,00
c. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b) Rp 99.385.195.640,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 252
Koreksi sebesar Rp155.853.301,00 merupakan koreksi
penambahan atas ketetapan SKPD sebelum tahun 2012 yang
belum dicatat Sudin Pelayan Pajak Jakarta Pusat I, Sudin
Pelayanan Pajak Jakarta Pusat II dan Sudin Pelayanan Pajak
Pajak Utara II.
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah
a. Mutasi Piutang Tahun 2012
Piutang per 31 Desember 2012 Rp 57.669.729.678,00
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2012
Rp (7.950.540.742,00)
Keputusan Keberatan atas Piutang 2012 Rp (24.138.233,00)
Koreksi Rp 677.694.561,00
Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 50.372.745.264,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 94.294.146.028,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013) Rp (80.089.980.936,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013)
Rp (8.566.072,00)
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 14.195.599.020,00
c. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b) Rp 64.568.344.284,00
Koreksi sebesar Rp677.694.561,00 merupakan koreksi atas
ketetapan SKPD sebelum tahun 2012 yang belum dicatat
UPPD
Mutasi Piutang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan
a. Mutasi Piutang Tahun 2012
Piutang per 31 Desember 2012 Rp 22.566.025.260,00
Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2012 Rp (79.888.461,00)
Keputusan Keberatan atas Piutang 2012 Rp (5.136.467.008,00)
Koreksi Rp 0,00
Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 17.349.669.791,00
b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2013
Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 97.676.908,00
Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2013) Rp (97.196.908,00)
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2013) Rp 0.00
Saldo Piutang Tahun 2013 Rp 480.000,00
c. Piutang per 31 Desember 2013 (a+b) Rp 17.350.149.791,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 253
Pengurangan Piutang Pajak dari penerimaan pembayaran
diakui berdasarkan bukti setor yang disampaikan oleh Wajib
Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak.
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Per 31 Desember
2013 sebesar Rp5.287.596.335,00 belum termasuk potensi
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor
yang Belum Daftar Ulang (BDU) periode tahun 2009 sampai
dengan 2013 sebesar Rp670.116.704.750,00 dengan rincian
sebagai berikut:
No Wilayah Jumlah
Kendaraan Nilai Pokok PKB
1. Jakarta Pusat 227.846 Rp 89.074.461.575,00
2. Jakarta Utara 313.864 Rp 107.990.265.675,00
3. Jakarta Barat 455.525 Rp 142.617.874.950,00
4. Jakarta Selatan 452.246 Rp 173.578.622.600,00
5. Jakarta Timur 537.707 Rp 156.855.479.950,00
Rincian lebih lanjut atas mutasi Piutang Pajak disajikan dalam
lampiran 3.
Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak
per 31 Desember 2013 tersebut adalah sebagai berikut:
LANCAR KURANG LANCAR MACET
1 HOTEL 2.609.911.988,00 351.873.433,00 1.233.403.540,00 1.527.820.220,00 3.408.851.540,00 6.656.527.268,49 15.788.387.989,49
2 RESTORAN 15.308.073.137,65 8.391.786.817,00 6.644.749.252,75 24.695.195.892,20 10.230.215.725,12 34.115.174.815,28 99.385.195.640,00
3 HIBURAN 7.193.357.114,00 4.260.232.925,60 1.362.744.184,50 6.664.068.052,15 12.402.801.810,88 9.674.753.929,13 41.557.958.016,26
4 REKLAME 75.084.208.247,00 37.340.891.187,92 9.216.197.739,24 6.215.220.832,75 3.921.312.088,00 4.724.913.138,95 136.502.743.233,86
5 PAT 14.195.599.020,00 18.596.090.632,40 17.064.878.798,00 6.099.006.097,00 7.070.757.506,00 1.542.012.230,58 64.568.344.283,98
6 PARKIR 327.623.970,00 84.341.446,00 467.391.444,00 834.194.291,00 203.842.804,00 624.933.252,50 2.542.327.207,50
7 BPHTB 480.000,00 - 8.339.895.719,00 6.166.613.878,00 1.304.972.518,00 1.538.187.676,00 17.350.149.791,00
8 PBB-P2 664.196.033.190,26 1.413.562.080.928,75 352.089.143.137,75 313.295.576.704,75 246.786.497.245,50 1.144.004.694.407,25 4.133.934.025.614,26
9 BBN-KB - - 104.930.000,00 22.787.600,00 9.219.150,00 113.426.860,00 250.363.610,00
10 PKB 7.743.141.725,00 2.808.021.245,00 685.914.650,00 652.297.000,00 666.543.750,00 474.819.690,00 13.030.738.060,00
TOTAL 786.658.428.391,91 1.485.395.318.615,67 397.209.248.465,24 366.172.780.567,85 286.005.014.137,50 1.203.469.443.268,18 4.524.910.233.446,35
1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN > 5 Th.
NO. UNIT
KUALITAS PIUTANG
JUMLAHDIRAGUKAN
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 254
LANCAR KURANG LANCAR MACET
1 HOTEL 2.609.911.988,00 351.873.433,00 1.233.403.540,00 1.527.820.220,00 3.408.851.540,00 6.656.527.268,49 15.788.387.989,49
2 RESTORAN 15.308.073.137,65 8.391.786.817,00 6.644.749.252,75 24.695.195.892,20 10.230.215.725,12 34.115.174.815,28 99.385.195.640,00
3 HIBURAN 7.193.357.114,00 4.260.232.925,60 1.362.744.184,50 6.664.068.052,15 12.402.801.810,88 9.674.753.929,13 41.557.958.016,26
4 REKLAME 75.084.208.247,00 37.340.891.187,92 9.216.197.739,24 6.215.220.832,75 3.921.312.088,00 4.724.913.138,95 136.502.743.233,86
5 PAT 14.195.599.020,00 18.596.090.632,40 17.064.878.798,00 6.099.006.097,00 7.070.757.506,00 1.542.012.230,58 64.568.344.283,98
6 PARKIR 327.623.970,00 84.341.446,00 467.391.444,00 834.194.291,00 203.842.804,00 624.933.252,50 2.542.327.207,50
7 BPHTB 480.000,00 - 8.339.895.719,00 6.166.613.878,00 1.304.972.518,00 1.538.187.676,00 17.350.149.791,00
8 PBB-P2 664.196.033.190,26 1.413.562.080.928,75 352.089.143.137,75 313.295.576.704,75 246.786.497.245,50 1.144.004.694.407,25 4.133.934.025.614,26
9 BBN-KB - - 104.930.000,00 22.787.600,00 9.219.150,00 113.426.860,00 250.363.610,00
10 PKB 7.743.141.725,00 2.808.021.245,00 685.914.650,00 652.297.000,00 666.543.750,00 474.819.690,00 13.030.738.060,00
TOTAL 786.658.428.391,91 1.485.395.318.615,67 397.209.248.465,24 366.172.780.567,85 286.005.014.137,50 1.203.469.443.268,18 4.524.910.233.446,35
1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN > 5 Th.
NO. UNIT
KUALITAS PIUTANG
JUMLAHDIRAGUKAN
Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan unit
pencatat per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah
sebesar Rp2.654.280.904.943, yaitu berasal dari Nilai Bruto
sebesar Rp4.524.910.233.446,00 dikurangi dengan Penyisihan
Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.870.629.328.503,00 dengan
rincian sebagai berikut:
No Jenis Piutang Nilai Bruto Penyisihan Nilai Bersih 1 2 3 4 5 = 3 - 4
1 Pajak Kendaraan Bermotor
13.030.738.060,00 1.831.723.031,00 10.833.413.051
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
250.363.610,00 181.895.235 68.468.375
3 Pajak Air Tanah 64.568.344.284,00 18.591.335.328 45.977.008.956
4 Pajak Hotel 15.788.387.989,00 9.794.508.305,00 5.877.097.512
5 Pajak Restoran 99.385.195.640,00 55.773.802.052,00 44.016.809.795
6 Pajak Hiburan 41.557.958.016,00 20.433.706.656,00 21.443.373.133
7 Pajak Reklame 136.502.743.234,00 18.501.712.710,00 118.357.871.222
8 Pajak Parkir 2.542.327.208,00 1.387.719.786,00 1.154.607.522
9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
17.350.149.791,00 9.443.931.134,00 7.906.218.657
10 Pajak Bumi dan Bangunan
4.133.934.025.614,00 1.734.688.994.266,00 2.393.775.409.669
Jumlah 4.524.910.233.446,00 1.870.629.328.503,00 2.654.280.904.943,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 255
5.1.4.1.6 Piutang Retribusi
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, jenis retribusi
daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp92.205.813.520,00 dan
Rp75.814.361.784,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
1 Piutang Retribusi Jasa Umum 28.900.679.025,00 1.310.114.824,00
2 Piutang Retibusi Jasa Usaha 16.905.282.575,00 15.131.157.156,00
3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 46.399.851.920,00 54.304.022.867,00
4 Piutang Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00
5 Piutang Denda Retibusi Jasa Usaha 0,00 0,00
6 Piutang Denda Retribusi PerizinanTertentu
0,00 5.069.066.937,00
Jumlah 92.205.813.520,00 75.814.361.784,00
Pada tahun 2013 terjadi perubahan susunan kode rekening
untuk Piutang Denda Retribusi Jasa Umum, Piutang Denda
Retribusi Jasa Usaha dan Piutang Denda Retribusi Perizinan
Tertentu yang sebelumnya merupakan bagian dari Piutang
Retribusi, tahun 2013 menjadi bagian dari Piutang Lainnya.
Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp28.900.679.025,00
terdapat di SKPD Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebesar
Rp971.007.336,00 dengan 3 (tiga) retribusi terbesar adalah:
Penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan
sekunder sebesar Rp631.923.180,00, Retribusi Pengukuran
situasi tanah sebesar Rp287.387.156,00 dan Retribusi Survey
dan perencanaan trace jalur jalan, jembatan, saluran atau
utilitas sebesar Rp30.850.000,00 , SKPD Dinas Kebersihan
sebesar Rp27.835.759.350,00 atas Retribusi Pengangkutan
sampah dari lokasi industri dan sejenisnya dan SKPD Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebesar
Rp93.912.339,00 atas Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 256
Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.905.282.575,00.
terdapat di SKPD Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
sebesar Rp11.821.307.141,00 atas Retribusi Sewa Rumah
Susun, SKPD Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp173.319.184,00 atas Retribusi Pengukuran dan Pengujian
Hasil Hutan, SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
sebesar Rp1.271.250,00 atas Retribusi Pemakaian
Laboratorium Uji Mutu Pertanian dan pada SKPD Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00 atas
Retribusi Pemakaian penginapan Graha Wisata TMII.
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar
Rp46.399.851.920,00 terdapat di SKPD Dinas Tata Ruang
sebesar Rp40.472.386.358,00 dengan 3 (tiga) retribusi terbesar
adalah sebagai berikut: Retribusi Persetujuan prinsip
penyesuaian koefisien lantai bangunan sebesar
Rp22.119.922.643,00, Retribusi Rencana tata letak bangunan
sebesar Rp11.699.072.215,00. dan Retribusi Persetujuan
prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci sebesar
Rp4.571.650.000,00, di SKPD Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan sebesar Rp5.927.465.562,00 atas
beberapa retribusi diantaranya Retribusi Pengawasan
Pembangunan sebesar Rp1.588.045.148,00, Retribusi
Pengawasan Bangunan Tambahan sebesar
Rp2.643.855.866,00 dan piutang denda retribusi perizinan
tertentu sebesar Rp1.695.564.548,00. Pada tahun 2012
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu pada SKPD Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebesar
Rp5.069.066.937,00 merupakan bagian dari Piutang Retribusi,
namun tahun 2013 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
pada SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
sebesar Rp3.869.344.511,00 mengalami pergeseran menjadi
bagian dari Piutang Lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 257
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 berdasarkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah
sebesar Rp90.428.545.294,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto
sebesar Rp92.205.813.520,00 dikurangi dengan Penyisihan
Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.777.268.226,00. Nilai
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan
mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas
piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
Tabel 5.22
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2013
No Uraian
Kualitas Piutang
Jumlah
(Rp) Lancar
(Rp)
Kurang Lancar
(Rp)
Diragukan
(Rp)
Macet
(Rp)
1 Retribusi Jasa Umum
4.855.037,00 0 0 0 4.855.037,00
2 Retribusi Jasa Usaha
6.356,00 0 0 0 6.356,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu
1.772.406.833,00 0 0 0 1.772.406.833,00
Jumlah 1.777.268.226,00 0 0 0 1.777.268.226,00
5.1.4.1.7 Piutang BLUD
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2013 terdapat
perubahan kode rekening pada Piutang BLUD. Pada tahun
Anggaran 2012 Piutang BLUD diklasifikasikan berdasarkan
jenis pelayanan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2013
Piutang BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis BLUD nya.
Piutang BLUD per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
masing-masing sebesar Rp74.196.737.748,00 dan
Rp67.883.800.527,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31
Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai
berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 258
Tabel 5.23
Saldo Piutang BLUD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
i.
Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD per 31 Desember
2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.24
Penyajian Kembali Saldo Piutang BLUD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
Uraian 31 Desember 2012
(Rp)
1 Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
3.636.079.750,00 Piutang BLUD Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan
39.139.638.216,00
2 Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta
44.200.000,00 Piutang BLUD Pelayanan Pendidikan
0,00
3 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran
831.788.397,00 Piutang BLUD Pelayanan Transportasi
584.801.830,00
4 Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
0,00 Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi
374.971.720,00
5 Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda
184.682.666,00 Piutang BLUD Lainnya 27.784.388.761,00
6 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
27.271.180.217,00
7 Piutang BLUD RSUD dan RSKD
41.952.794.517,00
8
Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
254.192.700,00
9 Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway
21.819.501,00
Jumlah 74.196.737.748,00 Jumlah 67.883.800.527,00
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
Penyajian Kembali 31 Desember 2012
(Rp)
1 Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat 3.636.079.750,00 2.343.030.600,00
2 Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta
44.200.000,00 0,00
3 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 831.788.397,00 584.801.830,00
4 Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
0,00 374.971.720,00
5 Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda
184.682.666,00 215.074.484,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 259
1) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp3.636.079.750,00 dan Rp2.343.030.600,00. Pada Tahun
Anggaran 2012 saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan
Masyarakat dicatat sebagai bagian dari Piutang BLUD
Penyedia Pelayanan Kesehatan.
2) Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan
Jayakarta
Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan
Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah sebesar Rp44.200.000,00 dan Rp0,00. Pada tahun
Anggaran 2012 Piutang BLUD Pengelola Akademi
Keperawatan Jayakarta dicatat sebagai Piutang BLUD
Pelayanan Pendidikan.
3) Piutang BLUD Pengelola Perparkiran
Saldo Piutang BLUD Pengelola Perparkiran per 31
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp831.788.397,00 dan Rp584.801.830,00. Pada Tahun
Anggaran 2012 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran
dicatat sebagai Piutang BLUD Pelayanan Transportasi.
4) Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
Saldo Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa
Ragunan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp374.971.720,00. Pada Tahun
Anggaran 2012 Piutang BLUD Pengelola Taman
6 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
27.271.180.217,00 27.271.180.217,00
7 Piutang BLUD RSUD dan RSKD 41.952.794.517,00 36.669.517.175,00
8 Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
254.192.700,00 403.405.000,00
9 Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway
21.819.501,00 21.819.501
Jumlah 74.196.737.748,00 67.883.800.527,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 260
Margasatwa Ragunan dicatat sebagai Piutang BLUD
Penyedia Jasa Rekreasi.
Saldo Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa
Ragunan per 31 Desember 2012 sebesar
Rp374.971.720,00 merupakan piutang pada UPT Taman
Margasatwa Ragunan atas pemanfaatan danau seluas 4
hektar dengan CV SATU NAFAS berdasarkan Perjanjian
Kerjasama No. 10/AK/BP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.
Pada tahun 2013, Piutang BLUD Pengelola Taman
Margasatwa Ragunan dicatat sebagai bagian dari Piutang
Kerjasama/Pemanfaatan Aset.
5) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan
Pemuda
Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan
Pemuda per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp184.682.666,00 dan Rp215.074.484,00. Saldo
tersebut merupakan saldo piutang pada BLUD UPT
Stadion Lebak Bulus. Pada Tahun Anggaran 2012 saldo
piutang tersebut dicatat sebagai bagian dari Piutang BLUD
Lainnya.
6) Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp27.271.180.217,00. Piutang tersebut merupakan saldo
piutang UPK PPUMKMP Pulogadung. Pada Tahun
Anggaran 2012 saldo piutang tersebut tercatat sebagai
bagian dari Piutang BLUD lainnya. Rincian Piutang BLUD
Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2013
sebesar Rp27.271.180.217,00 sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 261
Tabel 5.25
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2013
No Uraian (Rp)
1 Piutang Sewa SKH 1.678.665.220,00
2 Piutang Sewa Barak Kerja 39.796.000,00
3 Piutang Sewa Ruang Pamer 130.000.000,00
4 Piutang PHU dari KSO (Tanah 1,5 Ha) 20.342.000.000,00
5 Piutang PHU dari KSO (Tanah 0,394 Ha) 3.285.850.000,00
6 Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO 98.168.000,00
7 Piutang Kavling Siap Bangun 11.596.540,00
8 Piutang Sarana Kerja dan Hunian 1.440.000,00
9 Piutang PBB Pengusaha 25.712.109,00
10 Piutang Pra Opreasional Business Center 1.274.052.348,00
11 Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah 80.000.000,00
12 Piutang Karyawan 303.900.000,00
Jumlah 27. 271.180.217,00
Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo
piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset
kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP
Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana
Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.
7) Piutang BLUD RSUD dan RSKD
Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember
2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp41.952.794.517,00 dan Rp36.669.517.175,00. Pada
Tahun Anggaran 2012 saldo Piutang tersebut tercatat
sebagai bagian dari Piutang BLUD Penyedia Pelayanan
Kesehatan sebesar Rp36.393.202.616,00 dan Piutang
BLUD Lainnya sebesar Rp276.314.559,00.
Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per
31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai
berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 262
Tabel 5.26
Piutang BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 BLUD RS Koja 13.291.990.943,00 9.310.790.133,00
2 BLUD RS Tarakan 13.242.074.687,00 2.312.085.218,00
3 BLUD RS Cengkareng 5.804.416.682,00 7.440.433.747,00
4 BLUD RS Pasar Rebo 5.752.869.835,00 11.200.572.991,00
5 BLUD RS Budhi Asih 3.486.526.224,00 6.063.202.828,00
6 BLUD RS Duren Sawit 374.916.146,00 342.432.258,00
Jumlah 41.952.794.517,00 36.669.517.175,00
8) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah
Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat
dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember
2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp254.192.700,00
dan Rp403.405.000,00. Pada Tahun Anggaran 2012 Saldo
Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah tercatat sebagai Piutang
BLUD Penyedia Pelayanan Kesehatan.
9) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway
Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp21.819.501,00. Pada Tahun 2012 Saldo Piutang BLUD
Pengelola Transjakarta Busway dicatat sebagai bagian dari
Piutang BLUD Lainnya.
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih
Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember
2013 adalah sebesar Rp3.298.925.958,00. Sehingga nilai netto
atas saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2013 adalah
sebesar Rp70.897.811.790,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD
Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 263
Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang
BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang
ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang
lancar, diragukan dan macet. Pada Piutang BLUD RSUD dan
RSKD, nilai penyisihan dihitung berdasarkan aging yang dibuat
oleh masing-masing BLUD RSUD/RSKD.
Tabel 5.27
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih
Per 31 Desember 2013
No Uraian Kualitas Piutang Jumlah
(Rp) Lancar (Rp)
Kurang Lancar (Rp)
Diragukan (Rp)
Macet (Rp)
1 Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
18.180.401 0 0 0 18.180.401
2
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta
221.000 0 0 0 221.000
3 Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD
168.581.780 364.232.006 631.369.296 2.115.070.511 3.279.253.593
4
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.270.964 0 0 0 1.270.964
Jumlah 188.254.145 364.232.006 631.369.296 2.115.070.511 3.298.925.958
5.1.4.1.8 Piutang Dana Perimbangan (Piutang Dana Transfer)
Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah sebesar Rp0,00 dan Rp40.510.071.353,00. Adapun
rincian piutang per 31 Desember 2012 sebagai berikut:
1. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi
Rp27.841.973.623,00;
2. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi
Rp12.279.107.837,00;
3. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Perikanan
Rp276.308.091,00; dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 264
4. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Cukai
Rp112.681.802,00.
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi,
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi, dan
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Perikanan merupakan
selisih antara realisasi dana transfer Tahun Anggaran 2012
untuk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan
Transfer Daerah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012
(audited) dengan jumlah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta di Kas Daerah tahun 2012. Atas seluruh piutang dana
transfer tersebut telah diterima pelunasannya di Kas Daerah
pada tahun 2013.
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Cukai merupakan
kekurangan penerimaan dana alokasi bagi hasil cukai TA 2011
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 230/PMK.07/2012 tanggal 26 Desember
2012. Kekurangan penerimaan tersebut telah diterima
pelunasannya di Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2013.
Sehingga saldo Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember
2013 menjadi Rp0,00.
5.1.4.1.9 Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp14.614.290.897,00 dan
Rp14.799.266.672,00.
Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan
tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan
berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis
Pertimbangan TP/TGR.
Untuk menjamin Piutang TP/TGR tersebut terdapat 4 orang
wajib bayar/debitur yang menyerahkan jaminan Sertifikat tanah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 265
dan Akta Jual Beli tanah atas nilai piutang sebesar
Rp99.837.095,00.
Klasifikasi Piutang TP/TGR dikelompokkan berdasarkan umur
tertunggaknya piutang, namun belum mempertimbangkan
upaya penagihan. Adapun klasifikasi Piutang TP/TGR per
31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
No. Jenis Kerugian 0-5 Tahun
(Rp) 5-10 Tahun
(Rp) > 10 Tahun
(Rp) Jumlah
(Rp)
1. Kasus Badan Peradilan 0 0 900.648.727 900.648.727
2. Kasus Kehilangan Mobil 351.273.917 238.504.800 102.166.222 691.944.939
3. Kasus Kehilangan Motor
16.770.000 3.015.625 3.570.000 23.355.625
4. Kasus Ketekoran Kas 11.090.132.743 197.032.000 0 11.287.164.743
5. Kasus Lain-lain 0 9.200.000 0 9.200.000
6. Kasus P3D 0 0 88.695.279 88.695.279
7. Kasus Walikota Jaksel 0 0 393.181.816 393.181.816
8. Kasus Wisma Jaya Raya
0 0 1.220.099.767 1.220.099.767
Total 11.458.176.660 447.752.425 2.708.361.812 14.614.290.897
Selain jumlah tersebut, masih terdapat tuntutan ganti rugi dan
tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses
penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses
penghapusan dan informasi kerugian daerah.
Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses
penuntutan tercatat sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus
pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar
Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus
dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian
daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sebesar
Rp147.190.288.587,00 dan telah ditindaklanjuti dengan
penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp122.905.374.226,00,
sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp24.284.914.361,00.
Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar
Rp2.635.535.066,00, dan Hasil Pemeriksaan Reguler
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 266
tahun 2013 sebesar Rp19.970.111.022,00 dan telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar
Rp17.123.050.478,00, sehingga sisa kerugian menjadi sebesar
Rp2.847.060.544,00.
5.1.4.1.10 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp1.296.397.959,00 dan Rp1.705.415.742,00.
Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut
merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa
kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih
dalam jangka waktu 12 bulan.
Klasifikasi Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan
dikelompokkan berdasarkan umur tertunggaknya piutang,
namun belum mempertimbangkan upaya penagihan. Adapun
klasifikasi Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per
31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
No. Umur Piutang Jumlah (Rp)
1. Di bawah 5 tahun 1.083.427.960,00
2. 5 - 10 tahun 212.969.999,00
3. Di atas 10 tahun 0,00
Jumlah 1.296.397.959,00
5.1.4.1.11 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp18.672.626.283,00 dan
Rp19.129.947.636,00 terdiri dari:
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Piutang Sewa Aset Daerah 10.499.270.883,00 10.363.190.477,00
2 Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)
3.994.410.105,00 4.001.816.564,00
3 Piutang Titik Reklame 4.178.945.295,00 4.764.940.595,00
Jumlah 18.672.626.283,00 19.129.947.636,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 267
Klasifikasi Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset
dikelompokkan berdasarkan umur tertunggaknya piutang,
namun belum mempertimbangkan upaya penagihan. Adapun
klasifikasi Piutang Kerjasama Pemanfaatan Asetper
31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
No. Jenis Piutang Di bawah 5
Tahun 5 s.d. 10 Tahun
Di atas 10 Tahun
Jumlah
1 Sewa Aset 9.142.650.883,00 1.356.620.000,00 0,00 10.499.270.883,00
2 Kontribusi BOT/BTO 1.500.847.709,00 2.493.562.396,00 0,00 3.994.410.105,00
3 Sewa Titik Reklame 4.178.945.295,00 0,00 0,00 4.178.945.295,00
Jumlah 14.822.443.887,00 3.850.182.396,00 0,00 18.672.626.283,00
Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah
atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan
perjanjian sewa.
Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih
pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan
perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Build,
Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, Operate (BTO).
Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah atas
pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik
Pemerintah Daerah.
Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada
lampiran 4.
5.1.4.1.12 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp98.034.010.811,00 dan Rp96.373.461.207,00. Saldo
tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada
mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya
membayar uang sewa dan kontribusi.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 268
Rincian saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa
Aset per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – Sewa
10.601.159.364,00 8.814.217.504,00
2 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO
87.432.851.447,00 87.559.243.703,00
JUMLAH 98.034.010.811,00 96.373.461.207,00
Klasifikasi Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset
dikelompokkan berdasarkan umur tertunggaknya piutang,
namun belum mempertimbangkan upaya penagihan. Adapun
klasifikasi Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset per
31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
No. Jenis Piutang Di bawah 5
Tahun 5 s.d. 10 Tahun
Di atas 10 Tahun
Jumlah
1
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – Sewa
7.997.544.569,00 2.603.614.795,00 0,00 10.601.159.364,00
2
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO
87.058.673.947,00 306.602.500,00 67.575.000,00 87.432.851.447,00
Jumlah 95.056.218.516,00 2.910.217.295,00 67.575.000,00 98.034.010.811,00
Mutasi Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset
tersaji dalam lampiran 4.
5.1.4.1.13 Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN
Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp62.188.169.818,00 dan
Rp68.002.646.550,00.
Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada
tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai
sebesar Rp205.509.066.572,00 sesuai dengan akta hibah sisa
aset Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara
RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 269
Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan
kredit ex BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT
Bank DKI Jakarta.
Pada tanggal 31 Desember 2013 telah diterima pembayaran
sebesar Rp5.814.476.732,00, dengan nomor validasi
2013PBKT020000576 dan pembayaran tersebut diakui sebagai
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
5.1.4.1.14 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per
31 Desember 2013 sebesar Rp2.938.272.353,00, merupakan
pencatatan akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah
Tahun Anggaran 2013.
Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah
di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2013 dapat
dilihat pada tabel 5.28 berikut.
Tabel 5.28
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)
No Nama Bank Suku Bunga
J.Tempo Jan 2014
Jangka Waktu
No Rekening Jatuh
Tempo
Bunga Akrual Des
(Rp)
1 2 3 4 5 6 10
1 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00625-0
14-Des-2013
1.629.333.086
2 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00666-7
24-Des-2013
51.820.737
3 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00679-9
11-Des-2013
934.796.930
4 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00680-2
16-Des-2013
322.321.600
Jumlah 2.938.272.353
5.1.4.1.15 Piutang Lainnya
Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp31.708.044.568,00 dan
Rp10.492.265.788,00 yang terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 270
Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah
sebagai berikut:
a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan
Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp2.575.104.967,00 dan Rp338.957.600,00. Adapun saldo
Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember
2013 sebesar Rp2.575.104.967,00 merupakan piutang
dividen milik PT Food Station Tjipinang sebesar
Rp2.258.863.467,00 yang telah disetorkan seluruhnya di
Januari 2014, dan BP THR Lokasari sebesar
Rp316.241.500,00. Sedangkan saldo Piutang
Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2012
sebesar Rp338.957.600,00 merupakan piutang dividen milik
BP THR Lokasari yang telah disetorkan di bulan Januari
dan Februari 2013.
Rincian realisasi bagian laba BUMD dan PT Patungan
selama tahun 2013 dapat dilihat pada CaLK nomor 5.1.1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan.
No. JENIS PIUTANG LAINNYA 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan
2.575.104.967,00 338.957.600,00
2. Piutang Bunga Deposito 7.802.739.727,00 1.972.602.740,00
3. Piutang Sanksi Pajak 89.326.263,00 0,00
4. Piutang Denda Retribusi 5.839.134.120,00 0,00
5. Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00
6. Piutang Tagihan Listrik dan Air 3.510.890.261,00 3.073.330.416,00
7. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
6.895.480.363,00 0,00
8. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 576.228.867,00 688.235.032,00
Jumlah 31.708.044.568,00 10.492.265.788,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 271
b. Piutang Bunga Deposito
Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2013 dan 2012
sebesar Rp7.802.739.727,00 dan Rp1.972.602.740,00.
Piutang Bunga Deposito ini merupakan pencatatan akrual
atas bunga rekening deposito Kas Daerah yang masih
outstanding dan jatuh tempo pada tahun berjalan.
Rincian perhitungan piutang bunga deposito di 7 (tujuh)
rekening bank pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat
pada tabel 5.29 berikut.
Tabel 5.29
Perhitungan Akrual Bunga Deposito
Per 31 Desember 2013
c. Piutang Sanksi Pajak
Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp89.326.263,00 dan Rp0,00.
Pada tahun 2012, Piutang Sanksi Pajak ini merupakan
bagian dari Piutang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.
Piutang Sanksi Pajak tersebut belum memperhitungkan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas sanksi denda dan
sanksi bunga keterlambatan.
d. Piutang Denda Retribusi
Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp5.839.134.120,00 dan Rp0,00.
No Nama Bank
No Rekening Jatuh
Tempo Jangka Waktu Akrual
Suku Bunga
Nilai Deposito (Rp)
Bunga Piutang
(Rp)
1 Bank DKI 101.25.10831.4 27-Des-13 31-Des-13 4 hari 7,00% 200.000.000.000 153.424.658
2 Bank DKI 101450 27-Des-13 31-Des-13 4 hari 7,00% 200.000.000.000 153.424.658
3 Bank DKI 150692 4-Des-13 31-Des-13 27 hari 7,00% 150.000.000.000 776.712.329
4 Bank BRI 0019-01-010134-40-4 1-Des-13 31-Des-13 30 hari 7,00% 400.000.000.000 2.465.753.425
5 Bank BRI 0019-01-010133-40-8 1-Des-13 31-Des-13 30 hari 7,00% 400.000.000.000 2.465.753.425
6 Bank BRI 0019-01-009849-40.6 21-Des-13 31-Des-13 10 hari 7,00% 600.000.000.000 1.232.876.712
7 Bank Mandiri 103-02-0494263-1 4-Des-13 31-Des-13 27 hari 7,00% 100.000.000.000 554.794.520
Jumlah 7.802.739.727
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 272
Pada tahun 2012, Piutang Denda Retribusi ini merupakan
bagian dari Piutang Retribusi.
Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang Denda Retribusi per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
1 Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha
1.735.000.689,00 0,00
2 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4.104.133.431,00 5.069.066.937,00
Jumlah 5.839.134.120,00 5.069.066.937,00
Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar
Rp1.735.000.689,00 terdapat di SKPD Dinas Perumahan
dan Gedung Pemda.
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar
Rp4.104.133.431,00 terdapat di SKPD Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sebesar
Rp3.869.344.511,00 dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
sebesar Rp234.788.920,00. Piutang Denda Retribusi
Perizinan Tertentu di SKPD BPLHD sebesar
Rp3.869.344.511,00 merupakan piutang atas Retribusi
denda pemakaian kelebihan debit air bawah tanah.
e. Piutang Tunjangan
Piutang Tunjangan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah
sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang
Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi
Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota
DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh
pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan
kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 273
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun
2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut,
jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya
sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah
disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan
pada tahun 2011, 2012 dan 2013 tidak ada penyetoran atas
piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan per 31
Desember 2013 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.
f. Piutang Tagihan Listrik dan Air
Piutang Listrik dan Air per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp3.510.890.261,00 dan
Rp3.073.330.416,00. Piutang Listrik dan Air merupakan
tagihan listrik dan air di beberapa rumah susun yang belum
dibayar oleh penghuni rumah susun yang pengelolaannya
dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah.
g. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp6.895.480.363,00 dan Rp0,00, merupakan piutang
kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas
Pekerjaan Umum untuk Kegiatan Penyelesaian
Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung
Melayu-Tanah Abang.
h. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi
per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp576.228.867,00 dan Rp688.235.032,00. Piutang Bagi
Hasil Premi Asuransi merupakan piutang atas pendapatan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 274
Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang
tertuang dalam perjanjian No. 070/PKS/BPM/VII/2012.
5.1.4.1.16 Penyisihan Piutang Tak tertagih
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013
Tentang Kebijakan Akuntansi telah diatur Kebijakan Akuntansi
yang di dalamnya mengatur tentang penyisihan piutang tak
tertagih. Tujuan dari penyisihan ini adalah agar piutang
disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
relizable value).
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per
31 Desember 2013 sebesar Rp1.884.004.113.769,00 terdiri
dari:
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
1 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 1.870.629.328.503,00
2 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
1.777.268.226,00
3 Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih 3.298.925.958,00
4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya 8.298.591.082,00
Jumlah 1.884.004.113.769,00
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut
diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada
Aset Lancar.
1. Penyisihan Piutang Pajak Tak tertagih sebesar
Rp1.870.629.328.503,00 terdiri dari:
a) Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar
Rp1.831.723.031,00;
b) Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebesar Rp181.895.235,00;
c) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar
Rp18.591.335.328,00;
d) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar
Rp9.794.508.305,00;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 275
e) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar
Rp55.773.802.052,00;
f) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar
Rp20.433.706.656,00;
g) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar
Rp18.501.712.710,00;
h) Penyisihan Piutang Pajak Parkir sebesar
Rp1.387.719.786,00;
i) Penyisihan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan sebesar Rp9.443.931.134,00; dan
j) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp1.734.688.994.266,00.
2. Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih sebesar
Rp1.777.268.226,00 terdiri dari:
a) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar
Rp4.855.037,00;
b) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar
Rp6.356,00; dan
c) Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar
Rp1.772.406.833,00.
3. Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih sebesar
Rp3.298.925.958 terdiri dari:
a) Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
sebesar Rp18.180.401,00;
b) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi
Keperawatan Jayakarta sebesar Rp221.000,00;
c) Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebesar
Rp3.279.253.593,00; dan
d) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat
Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar
Rp1.270.964.00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 276
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya sebesar
Rp8.298.591.082,00 terdiri dari:
a) Penyisihan Piutang Sanksi Pajak sebesar
Rp8.932.626,00;
b) Penyisihan Piutang Denda Retribusi
Rp3.870.518.456,00; dan
c) Penyisihan Piutang Tunjangan Rp4.419.140.000,00.
5.1.4.1.17 Aset Lancar Lainnya
Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp51.703.819.928,00 dan
Rp14.923.237.564,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka
11.242.530.437,00 14.844.237.564,00
2 Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di SKPD
40.311.350.000,00 0,00
2 Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di BLUD
149.939.491,00 79.000.000,00
Jumlah 51.703.819.928,00 14.923.237.564,00
Saldo Belanja Dibayar di Muka merupakan Asuransi Dibayar di
Muka sebesar Rp11.242.530.437,00 terdiri dari asuransi
gedung dan kendaraan yang dikelola oleh BPKD sebesar
Rp10.311.544.549,00 Asuransi Akibat Bencana (tumbangnya
pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) oleh Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp558.405.000,00 dan
asuransi Personal Accident sebesar Rp372.580.888,00 milik
UPT Perparkiran. Uang Muka Kerja di SKPD sebesar
Rp40.311.350.000,00 milik Dinas Pekerjaan Umum, dan Uang
Muka Kerja di BLUD sebesar Rp149.939.491,00 milik RS Koja.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 277
5.1.4.1.18 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp492.104.598.483,00 dan Rp437.576.910.348,00.
Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang
disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.
Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh
berdasarkan harga pembelian / harga perolehan pada tanggal
transaksi. Khusus untuk penilaian persediaan obat-obatan pada
BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan
dengan menggunakan harga perolehan terakhir.
Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2013
merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada
Neraca SKPD, diantaranya adalah:
a. Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar
Rp41.414.912.933,00, diantaranya adalah komponen
Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar
Rp41.220.079.922,00.
b. Persediaan pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar
Rp21.469.731.606,00, diantaranya adalah alat tulis kantor,
cetakan khusus, dan cetakan umum.
c. Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
sebesar Rp20.692.654.510,00, diantaranya adalah alat tulis
kantor, cetakan umum, dan alat listrik.
d. Persediaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar
Rp19.681.317.814,00. Nilai persediaan tersebut termasuk
persediaan hibah yang berasal dari BKKBN Pusat (APBN)
sebesar Rp19.649.399.912,00, berupa alat kontrasepsi
sebesar Rp8.678.955.738,00 dan alat kesehatan non alat
kontrasepsi sebesar Rp10.970.444.174,00. Sedangkan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 278
nilai persediaan yang bersumber dari APBD adalah
sebesar Rp31.852.296,00 berupa alat tulis kantor dan
barang cetakan umum.
e. Persediaan pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah
sebesar Rp13.783.390.564,00, diantaranya adalah alat
laboratorium sebesar Rp8.478.942.539,00 dan bahan kimia
sebesar Rp4.809.727.285,00.
f. Persediaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana sebesar Rp13.176.725.577,00,
diantaranya adalah alat tulis kantor dan suku cadang
kendaraan.
g. Persediaan pada Dinas Kebersihan sebesar
Rp12.064.714.304,00, diantaranya adalah alat tulis kantor
suku cadang kendaraan, alat kebersihan dan bahan
pembersih.
h. Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp10.905.121.494,00, diantaranya adalah bahan baku
bangunan sebesar Rp3.680.589.440,00 dan minyak
pelumas sebesar Rp2.782.068.784,00.
Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 5.
5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp11.055.970.412.626,00 dan
Rp7.191.505.580.814,00 terdiri dari:
5.1.4.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir
Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan,
diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat
kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud
dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir
adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 279
masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian
masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.
Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir
per 31 Desember 2012 tercatat sebesar
Rp889.968.530.527,00. Rekapitulasi Investasi Non Permanen –
Dana Bergulir per 31 Desember 2012 tergambar pada tabel
5.30.
Tabel 5.30
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)
NO. URAIAN Bina Ekonomi PPMK
(2001 s.d 2007) UPT Dana Bergulir
(2008 s.d 2012) TOTAL
1 2 3 4 5 = 3+4
I Dana Awal 560.895.943.615 324.977.125.000 885.873.068.615
II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB
(124.544.360.537) 124.544.360.537 -
III Pendapatan Jasa Pemanfaatan
- 4.095.461.912 4.095.461.912
IV NilaiInvestasi Dana Bergulir (I+II+III)
436.351.583.078 453.616.947.449 889.968.530.527
V Saldo Kas dan Bank - 299.314.906.069 299.314.906.069
VI Dana di Pemanfaat 428.693.745.547 154.302.041.380 582.995.786.927
VII Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)
428.693.745.547 453.616.947.449 882.310.692.996
VIII Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)
7.657.837.531 - 7.657.837.531
Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana
(BPMPKB)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT
Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan sekarang.
Saldo dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB secara
keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah
sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari
APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 280
melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PPMK).
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam
Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003
sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK
secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat (sekarang BPMPKB) Provinsi/Kotamadya/
Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh
organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan
Kelurahan).
Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat
permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana
dari masyarakat penerima manfaat (menunggak),
penyalahgunaan dana, dan dana yang belum
dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu,
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan
Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT
Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola
dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada
masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana
bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui
koordinasi BPMPKB. Selain itu, dalam pengelolaan dana
bergulir PPMK terdapat selisih sebesar Rp7.657.837.531,00
yang belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian
dana PPMK.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 281
Pada tahun 2013, nilai Investasi Non Permanen – Dana
Bergulir tercatat sebesar Rp892.368.530.527,00. Mutasi
tambah Investasi Non Permanen – Dana Bergulir sebesar
Rp2.400.000.000,00 merupakan pendapatan jasa pemanfaatan
yang digulirkan kembali pada tahun 2013.
Rekapitulasi Dana Bergulir per 31 Desember 2013 tersaji pada
tabel 5.31.
Tabel 5.31
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)
NO. URAIAN Bina Ekonomi PPMK
(2001 s.d 2007) UPT Dana Bergulir
(2008 s.d 2013) TOTAL
1 2 3 4 5 = 3+4
I Dana Awal 560.895.943.615 324.977.125.000 885.873.068.615
II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB
(124.544.360.537) 124.544.360.537 -
III Pendapatan Jasa Pemanfaatan
- 6.495.461.912 6.495.461.912
IV NilaiInvestasi Dana Bergulir (I+II+III)
436.351.583.078 456.016.947.449 892.368.530.527
V Saldo Kas dan Bank 1.126.849.970 325.643.135.878 326.769.985.848
VI Dana di Pemanfaat 427.566.895.577 130.373.811.571 557.940.707.148
VII Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)
428.693.745.547 456.016.947.449 884.710.692.996
VIII Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)
7.657.837.531 - 7.657.837.531
Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode
2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2013
sebesar Rp436.351.583.078,00, yaitu dana awal sebesar
Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke
UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00. Pengalihan
dana dari Bina Ekonomi PPMK ke rekening UPT Dana Bergulir
tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun
2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi
PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana
Bergulir PEMK.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 282
Pada tahun 2013 terdapat saldo kas dan bank di Bina Ekonomi
PPMK sebesar Rp1.126.849.970,00 yang berasal dari hasil
penarikan dana di pemanfaat, sehingga sisa dana di pemanfaat
Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2013 menjadi sebesar
Rp435.224.733.108,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.32.
Tabel 5.32
Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)
No Uraian Jumlah
1 Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia Rp 4.387.726.959
2 Dana di Pemanfaat – Bangkrut Rp 43.102.284.762
3 Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat Rp 8.415.019.717
4 Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan Rp 331.452.612.325
5 Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola Rp 13.698.243.589
6 Data Tidak Lengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya Rp 26.511.008.225
7 Saldo Belum Terjelaskan Rp 7.657.837.531
Jumlah Rp 435.224.733.108
Dari nilai investasi sebesar Rp435.224.733.108,00 tersebut,
terdapat dana bergulir kepada masyarakat dengan kondisi data
tidak lengkap / tidak diketahui pemanfaatnya sebesar
Rp26.511.008.225. Selain itu, terdapat saldo dana bergulir
yang belum terjelaskan sebesar Rp7.657.837.531. Saldo belum
terjelaskan tersebut merupakan selisih kurang antara Dana
Awal dana bergulir (total realisasi dana pemerintah dari Tahun
Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007)
dibandingkan dengan dana yang ada di pengelola (267 Dewan
Kelurahan) berdasarkan laporan auditor independen per
31 Desember 2009.
Atas saldo Piutang Dana Bergulir yang dikelola Bina Ekonomi
PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Asistensi dan
Satgas Penyelesaian Permasalahan Bina Ekonomi PPMK.
BPMPKB ditunjuk sebagai penanggung jawab tim tersebut.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 283
Prosedur kerja Tim Asistensi mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian
Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun
Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007. Upaya
penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Tim Asistensi
dan Satgas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011
berupa penagihan kepada para pemanfaat yang menunggak
dengan prosedur kerja sebagai berikut:
1. Masyarakat pemanfaat yang masih mempunyai tunggakan
dengan kriteria enggan Mengembalikan; atau Usahanya
Bangkrut; dilakukan tindakan secara bertahap yaitu
pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk
diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,
penyerahan barang/aset atau, membuat surat permohonan
tidak mampu.
2. Pemanfaat yang Pindah Alamat Tanpa Lapor; atau
Meninggal Dunia dilakukan tindakan secara bertahap yaitu
pemanggilan atau mengunjungi alamat ahli waris untuk
diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,
penyerahan barang/aset, membuat surat permohonan tidak
mampu atau, membuat surat keterangan dari Ketua RT atau
RW bahwa pemanfaat tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. Para pengelola yang menyalahgunakan dana dan/atau
dana PPMK tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang
terdiri atas Dewan Kelurahan; Unit Pengelola Keuangan
Masyarakat Kelurahan (UPMK); dan Tim Pelaksana
Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW) dilakukan tindakan
secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi
alamat pemanfaat untuk diupayakan penagihan baik
melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset atau,
penyerahan permasalahan untuk diselesaikan oleh pihak
yang berwajib.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 284
4. Pegawai Negeri Sipil di kelurahan yang
menyalahgunakan/meminjam dana PPMK, namun belum
ada penyelesaian dilakukan tindakan secara bertahap yaitu
pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk
diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,
penyerahan barang/aset atau, penyerahan permasalahan
untuk diselesaikan oleh walikota atau bupati.
Pada tahun 2013, BPMPKB dalam hal ini Tim Asistensi Tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi dan Tim Asistensi Tingkat
Provinsi masih belum dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang
harus mempertanggungjawabkan atas dana bergulir PPMK dan
belum mengupayakan dengan segera penyelesaian masalah
dana bergulir dengan kondisi dokumen tidak lengkap sebesar
Rp26.511.008.225,00 dan saldo dana bergulir yang tdak dapat
dijelaskan sebesar Rp7.657.837.531,00.
Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir
periode 2008 sampai dengan 2013 sebesar
Rp456.016.947.449,00, terdiri dari dana awal sebesar
Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina
Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan alokasi
30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan
kembali sebesar Rp6.495.461.912,00. Dari nilai investasi
sebesar Rp456.016.947.449,00 tersebut, tercatat sebesar
Rp130.373.811.571,00 berada di pemanfaat, dan sisanya
sebesar Rp325.643.135.878,00 merupakan saldo kas dan bank
di UPT Dana Bergulir.
Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai
menerapkan kebijakan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih.
Penyisihan ini dilakukan agar nilai Dana Bergulir yang tercatat
di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value).
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 285
Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp445.157.009.056,00 dan Rp440.708.790.724,00, sehingga
nilai bersih (netto) Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing menjadi sebesar Rp447.211.521.471,00
dan Rp449.259.739.803,00.
Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan penyisihan
Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada
di pemanfaat disajikan dalam tabel 5.33.
Tabel 5.33
Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)
No Uraian 0-1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun Akumulasi
Penyisihan 5% 10% 50% 100%
I Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK
8.121.007.457 109.855.847.376 12.396.956.738 - 130.373.811.571
II Penyisihan 406.050.373 10.985.584.738 6.198.478.369 - 17.590.113.479
III Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir
- - - 427.566.895.577 427.566.895.577
IV Penyisihan - - - 427.566.895.577 427.566.895.577
V
Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih (II + IV)
406.050.373 10.985.584.738 6.198.478.369 427.566.895.577 445.157.009.056
Dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB per 31 Desember
2013 adalah sebesar Rp427.566.895.577,00. Atas jumlah
tersebut dilakukan analisis umur dan seluruhnya dikategorikan
berumur lebih dari lima tahun sehingga disisihkan 100% atau
Rp427.566.895.577,00.
5.1.4.2.2 Investasi Permanen
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang
asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 286
perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal tertentu
dan hal tersebut dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan.
Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang
dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam
perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut
sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki
mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud.
Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari
peraturan daerah, akta pendirian perusahaan beserta
perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan
oleh pemerintah daerah.
Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp10.608.758.891.155,00 dan
Rp6.742.245.841.011,00 dengan ikhtisar perhitungan
Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 6.
Penilaian investasi permanen tersebut terdiri dua metode yaitu
metode ekuitas dan metode biaya. Untuk pencatatan dengan
metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah
dihitung dari nilai ekuitas bersih yang tercatat pada laporan
keuangan audited perusahaan dikalikan dengan persentase
kepemilikan. Sedangkan metode biaya, investasi dicatat
sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak
mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan
hukum yang terkait.
Berikut ringkasan penjelasan penilaian investasi permanen
dengan metode ekuitas dan metode biaya.
a. Investasi dengan Metode Ekuitas
Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp10.267.497.714.155,00 dan Rp6.400.984.664.011,00.
Dengan rincian dalam tabel 5.34 sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 287
Tabel 5.34
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah)
No. Nama %
Kepemilikan 31 Desember 2013 31 Desember 2012
Perusahaan Daerah (BUMD)
1. PDAM Jaya 100% 0,00 0,00
2. PD Dharma Jaya 100% 33.148.897.467,00 33.148.897.467,00
3. PD Pembangunan Sarana Jaya 100% 240.139.663.718,00 100.858.261.189,00
4. PD Pasar Jaya 100% 376.135.756.773,00 376.135.756.773,00
5. PD PAL Jaya 100% 186.692.675.313,00 125.021.761.420,00
Jumlah 836.116.993.271,00 635.164.676.849,00
PT Patungan
1. PT Pembangunan Jaya 38,80% 1.465.412.281.812,00 1.194.073.167.632,00
2. PT Food Station Tjipinang 74,67% 15.741.942.380,00 13.292.586.656,00
3. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
50,00% 128.035.579.318,00 112.156.667.409,00
4. PT Delta Djakarta, Tbk. 26,25% 175.081.535.080,00 154.000.248.575,00
5. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. 72,00% 985.572.253.383,00 904.219.206.868,00
6. PT Ratax Armada 28,00% 26.323.830,00 364.099.431,00
7. PT Jakarta Propertindo 99,94% 1.703.827.549.932,00 815.081.100.620,00
8. PT Bank DKI Jakarta 99,91% 3.097.470.225.354,00 1.934.697.119.531,00
9. PT Jakarta Tourisindo 99,35% 485.830.396.127,00 476.581.488.104,00
10. PT Mass Rapid Transit Jakarta 99,78% 1.374.382.633.668,00 161.354.302.336,00
Jumlah 9.431.380.720.884,00 5.765.819.987.162,00
Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas 10.267.497.714.155,00 6.400.984.664.011,00
Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan
Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai
berikut:
1) Pada Tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
merealisasikan pengeluaran pembiayaan untuk
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sebesar Rp2.981.402.216.786,00, terdiri dari:
a) Penambahan penyertaan modal pada PT Mass Rapid
Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) Tahun 2013 adalah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 288
sebesar Rp1.251.402.216.786,00 yang alokasinya
berasal dari APBD murni sebesar
Rp111.000.000.000,00 dan dana hibah dari
Pemerintah Pusat sebesar Rp1.140.402.216.786,00.
Penambahan penyertaan modal yang berasal dari
APBD mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 704 tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013
dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
1923 tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang
Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT.
Sedangkan penambahan penyertaan modal yang
berasal dari hibah Pemerintah Pusat berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 671
Tahun 2014 tanggal 25 April 2014 tentang Realisasi
pencairan Penyertaan Modal daerah pada PT Mass
Rapid Transit Jakarta TA 2013.
b) Penambahan penyertaan modal pada PT Bank DKI
sebesar Rp800.000.000.000,00 mengacu kepada
Surat Keputusan Gubernur Nomor 1915 Tahun 2013
dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 504 Tahun
2013, sehingga kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada PT Bank DKI dari 99,95%.
c) Penambahan penyertaan modal pada PT Jakarta
Propertindo sebesar Rp750.000.000.000,00 mengacu
pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 1832 tahun
2013. Sehingga terdapat kenaikan persentase
kepemilikan dari 99,93% di tahun 2012 menjadi
99,94% di tahun 2013. Saat ini laporan keuangan PT
Jakarta Propertindo Tahun 2013 masih dalam proses
audit oleh KAP Ariyanto, Amir Yusuf, Mawar dan
Saptoto.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 289
d) Penambahan penyertaan modal pada PD PAL Jaya
sebesar Rp50.000.000.000,00 mengacu pada Surat
Keputusan Gubernur Nomor 792/2013.
e) Penambahan penyertaan modal pada
PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar
Rp130.000.000.000,00 mengacu pada Surat
Keputusan Gubernur Nomor 1914/2013.
2) Pada Tahun 2013 nilai Investasi Permanen Penyertaan
Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan
Laporan Keuangan Audited Tahun 2012. Dari laporan
keuangan tersebut, PD Dharma Jaya mengalami rugi
usaha sebesar Rp2.926.014.097,00, dikarenakan laba
kotor yang diperoleh sebesar Rp6.175.901.778,00, dan
beban usahanya sebesar Rp9.101.915.875,00. Nilai
Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma
Jaya masih dicatat berdasarkan Laporan Keuangan
Audited Tahun 2012 karena laporan keuangan PD
Dharma Jaya Tahun 2013 masih dalam Proses Audit oleh
KAP Budiman Wawan Pamuji & Rekan
3) Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena
PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan
PDAM audited tahun 2013 menyajikan ekuitas negatif
sebesar Rp1.337.051.358.674,00 dan audited tahun 2012
menyajikan ekuitas negatif sebesar
Rp848.521.691.245,00.
4) Nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT
Ratax Armada dicatat berdasarkan Laporan Keuangan
Unaudited Tahun 2013 dengan jumlah ekuitas sebesar
Rp94.013.680,00. Saat ini laporan keuangan PT Ratax
Armada Tahun 2013 masih dalam proses audit olek KAP
Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 290
5) Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode
ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50%
yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%),
PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta
Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%).
Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang
signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel
sebagai berikut:
a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan
komisaris.
b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan
direksi.
c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti
dewan direksi perusahaan investee.
d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara
dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
b. Investasi dengan Metode Biaya
Nilai investasi permanen dengan metode biaya per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar
Rp341.261.177.000,00 dan Rp341.261.177.000,00 dengan
rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.35.
Tabel 5.35
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Nama Persentase
Kepemilikan
31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1. PT Kawasan Berikat Nusantara 26,85% 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00
2. PT Alakasa Industrindo, Tbk. 4,81% 0,00 0,00
3. PT Cemani Toka 27,42% 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00
4. PT Pakuan International 1,94% 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00
5. PT Grahasahari Suryajaya 8,08% 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00
6. PT Asuransi Bangun Askrida 5,99% 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00
7. PT Jakarta International Expo 13,14% 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00
8. PT Rumah Sakit Haji Jakarta 51,00% 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya 341.261.177.000,00 341.261.177.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 291
Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan
Investasi yang menggunakan metode biaya:
1) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya
dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada
PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat
Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat
pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.
2) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai
dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14
Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT
RS Haji Jakarta.
Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta
menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh
yang signifikan dan masih dalam sengketa.
Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan
pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51%
saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola
Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham.
Berdasarkan hasil rapat gabungan pada tanggal 3 April
2008 yang dipimpim oleh Wakil Presiden RI,Sejak
adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji
Jakarta untuk sementara dikelola oleh Kementerian
Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk
berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008
tanggal 4 April 2008 dan secara de facto PT RS Haji
Jakarta dalam keadaan tidak aktif.
Atas hal itu terdapat tiga putusan badan peradilan yang
berkekuatan hukum tetap, yaitu:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 292
a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222PK/Pdt/2009
tanggal 23 Desember 2009 yang menguatkan
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret
2008.
b) Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI
mengeluarkan Putusan Nomor 441K/TUN/2009
tanggal 2 Maret 2011 yang menguatkan hasil RUPS-
LB PT RS Haji Jakarta tanggal 22 Maret 2008 yang
dilakukan atas inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yaitu mengangkat dr. Salimar Salim sebagai Direktur
PT RS Haji Jakarta.
c) Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI mengeluarkan
Putusan Nomor 1177K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus
2011 yang membatalkan RUPS-LB PT RS Haji Jakarta
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
tanggal 22 Maret 2008 dan memerintahkan Direksi PT
RS Haji Jakarta yang lama yaitu dr. Suprijanto Rijadi,
dkk untuk segera melaksanakan RUPS-LB dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan.
Pada tanggal 12 Mei 2013, melalui Biro Hukum
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan:
a) Mahkamah Agung RI Nomor 1177/K/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011;
b) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
450/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 13 Agustus 2010;
c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
93/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2009.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana
menghibahkan seluruh saham RS Haji Jakarta milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%) dengan nilai buku
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 293
Rp51.157.222.000,00 kepada Kementerian Agama RI
untuk dijadikan Teaching Hospital Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat
Gubernur nomor 44/-1.822.4 tanggal 17 Januari 2014.
Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2012 dan
unaudited 2013 jumlah ekuitas RS Haji Jakarta sebesar
Rp70.166.885.269,00. dan Rp62.961.596.911,00. Saat ini
laporan keuangan RS Haji Jakarta Tahun 2013 masih dalam
proses audit olek KAP Ishak, Saleh, Soewondo & rekan. RS
Haji Jakarta sejak tahun 2005 hingga saat ini belum pernah
memberikan kontribusi berupa pendapatan dividen kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5.1.4.3 Aset Tetap
Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun.
Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan
termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember
2012 masing-masing sebesar Rp332.877.691.631.442,00
dan sebesar Rp342.279.347.954.770,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 294
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1 Tanah 271.561.924.821.489,00 279.151.046.794.830,00
2 Peralatan dan Mesin 13.392.474.082.635,00 14.464.442.456.567,00
3 Gedung dan Bangunan 15.566.967.164.876,00 21.566.584.083.436,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 29.357.168.861.315,00 23.831.416.473.846,00
5 Aset Tetap Lainnya 1.318.843.852.752,00 1.859.808.199.687,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.680.312.848.375,00 1.406.049.946.404,00
Jumlah 332.877.691.631.442,00 342.279.347.954.770,00
Daftar mutasi Aset Tetap selama tahun 2013, tersaji pada
lampiran 7.1 dan lampiran 7.2. Mutasi Aset Tetap tahun 2013
dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
melaksanakan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah untuk
aset tetap per 31 Desember 2012. Adapun dasar
pelaksanaannya adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 1060 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 dan Instruksi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2013
tentang Persiapan Sensus Barang Daerah yang selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan
Keuangan Provinsi DKI Jakarta masih ada proses sensus
yang belum selesai yaitu pada SKPD Dinas Pendidikan
sehingga aset Dinas Pendidikan direklasifikasi ke dalam
Aset Lain-Lain yaitu Aset yang belum divalidasi. Dengan
demikian hasil sensus yang diperoleh adalah sebagai
berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 295
Penambahan Aset Tetap hasil Sensus Barang Milik Daerah
Tahun 2013 adalah sebesar Rp5.942.594.448.516,00 yang
terdiri dari:
1. Tanah Rp 1.695.401.535.099,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 239.677.197.730,00 3. Gedung dan Bangunan Rp 525.126.155.121,00 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.756.605.980.283,00 5. Aset Tetap Lainnya Rp 1.927.044.335,00 6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 723.856.535.948,00 Jumlah Rp 5.942.594.448.516,00
Penambahan Aset Tetap hasil Sensus Barang Milik Daerah
Tahun 2013 terjadi disebabkan adanya:
a. Penambahan Aset Tetap karena Koreksi Kurang Catat
sebesar Rp3.806.795.786.904,00 merupakan koreksi
atas aset tetap yang belum pernah tercatat di Kartu
Inventaris Barang (KIB) namun ditemukan pada saat
dilakukan cek fisik, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 833.984.537.120,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 187.991.119.400,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 263.757.007.097,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.520.584.621.257,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 478.502.030,00
Jumlah Rp 3.806.795.786.904,00
Penambahan aset tetap Tanah diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp780.139.023.120,00
berupa tanah jalan yang berada di wilayah Jakarta Utara,
Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Dinas Pendidikan
sebesar Rp28.670.653.000,00 dan Dinas Sosial sebesar
Rp20.910.634.000,00. Sedangkan penambahan aset
tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp2.126.260.900.900,00 berupa Jalan dan Jembatan
dan Dinas Perhubungan sebesar Rp377.976.292.994,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 296
b. Penambahan Aset Tetap karena Koreksi Penyesuaian
Nilai sebesar Rp1.022.740.858.843,00 merupakan
koreksi atas nilai aset tetap pada KIB yang tidak sesuai
dengan harga perolehan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 850.061.490.189,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 34.176.764.139,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 37.915.684.345,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 100.372.239.336,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 214.680.834,00
Jumlah Rp 1.022.740.858.843,00
Penambahan aset tetap Tanah diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp658.774.910.950,00
dan Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp111.086.612.466,00. Sedangkan penambahan aset
Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat di Dinas Pekerjaan
Umum sebesar Rp100.000.821.824,00, Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp288.066.900,00,
Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar Rp81.326.612,00
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
KB sebesar Rp2.024.000,00.
c. Penambahan Aset Tetap karena Reklasifikasi Antar Akun
Aset Tetap sebesar Rp950.806.226.951,00 merupakan
koreksi perubahan pencatataan aset tetap yang telah
dilaporkan sebelumnya ke dalam klasifikasi aset tetap
yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 9.359.717.790,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 14.117.883.351,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 67.567.037.723,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 135.019.111.690,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 894.580.449,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 723.847.895.948,00
Jumlah Rp 950.806.226.951,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 297
Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Tanah, sebesar Rp9.359.717.790,00 terdapat di
Dinas Kelautan dan Pertanian merupakan hasil
perubahan pencatatan dari Gedung dan Bangunan
berupa Hutan Kota Rawa Buaya dan Sentra Flora
Semanan.
2. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Kebersihan sebesar Rp10.169.878.150,00 yang
merupakan hasil perubahan pencatatan dari Gedung
dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di
Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp21.311.910.688,00 merupakan hasil perubahan
pencatatan dari Aset Tetap Lainnya dan Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp9.226.681.031,00 yang
merupakan hasil perubahan pencatatan dari Jalan,
Irigasi dan Jaringan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp72.241.482.568,00 merupakan hasil perubahan
pencatatan dari Aset Tetap Lainnya dan Dinas
Perhubungan sebesar Rp5.275.805.800,00 yang
merupakan perubahan pencatatan dari Gedung dan
Bangunan.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Proyek JLNT
Kampung Melayu –Tanah Abang yang masih dalam
tahap akhir pengerjaan.
d. Penambahan Aset Tetap karena adanya perubahan
pencatatan Aset Lain-Lain Rusak Berat ke klasifikasi Aset
Tetap sebesar Rp4.292.107.721,00, merupakan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 298
perubahan pengklasifikasian yang disebabkan oleh
kondisi aset tetap yang sudah diperbaiki sehingga dapat
dipergunakan kembali dalam operasional pemerintahan.
Penambahan aset tetap tersebut terdiri dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 1.478.487.721,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 2.812.120.000,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 1.500.000,00
Jumlah Rp 4.292.107.721,00
Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp862.100.000,00 dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan KB sebesar
Rp206.758.945,00.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di
Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar
Rp2.240.000.000,00.
e. Penambahan Aset Tetap karena Koreksi Lain-Lain
sebesar Rp157.959.468.097,00 merupakan koreksi
kurang selain yang telah diungkapkan kelompok tersebut
diatas, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 1.995.790.000,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 1.912.943.119,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 153.074.305.956,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 630.008.000,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 337.781.022,00
Jumlah Rp 157.959.468.097,00
Pengurangan Aset Tetap hasil Sensus Barang Milik Daerah
Tahun 2013 adalah sebesar
Rp29.214.901.843.655,00 yang terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 299
1. Tanah Rp
11.305.060.910.398,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 6.409.174.034.247,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 8.531.810.241.942,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.256.988.879.139,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 1.407.107.678.982,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 304.760.098.947,00
Jumlah Rp 29.214.901.843.655,00
Pengurangan Aset Tetap hasil Sensus Barang Milik Daerah
Tahun 2013 terjadi disebabkan adanya:
a. Pengurangan Aset Tetap karena Penghapusan sebesar
Rp28.412.507.776,00 merupakan koreksi peniadaan
catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat,
berlebih, usang, hilang berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur, dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 14.712.465.876,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 13.700.041.900,00
Jumlah Rp 28.412.507.776,00
b. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Ke
Persediaan sebesar Rp136.424.030.790,00 merupakan
koreksi pemindahan pencatatan dari Aset Tetap ke
barang pakai habis disebabkan tidak memenuhi kriteria
aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 125.282.874.275,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 6.211.718.486,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.736.352.506,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 2.193.085.523,00
Jumlah Rp 136.424.030.790,00
Reklasifikasi aset tetap Gedung dan Bangunan menjadi
persediaan terdapat di Dinas Perhubungan sebesar
Rp2.030.407.380,00 diantaranya berupa traffic cone dan
Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 300
Rp4.181.311.106,00 berupa plakat makam sebanyak
7.027 unit.
c. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Ke
Ekstrakomptabel sebesar Rp77.488.309.335,00
merupakan koreksi pemindahan pencatatan dari Aset
Tetap disebabkan tidak memenuhi kriteria nilai
kapitalisasi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 18.607.366.167,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 44.493.870.413,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.114.854.312,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 13.272.218.443,00
Jumlah Rp 77.488.309.335,00
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp4.418.190.760,00 salah satunya berupa kit
pengujian, Dinas Kesehatan sebesar
Rp3.540.467.737,00 berupa alat-alat kesehatan.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di
Dinas Perhubungan sebesar Rp42.917.078.515,00
salah satunya berupa retroflector (mata kucing).
3. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp12.745.476.627,00 berupa tempat sampah,
tanaman hias dan pot tanaman.
d. Pengurangan Aset Tetap karena Diserahkan Ke
Masyarakat sebesar Rp6.160.021.993,00, dengan
rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 301
1. Peralatan dan Mesin Rp 4.333.672.309,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 328.212.679,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 106.692.000,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 1.391.445.005,00
Jumlah Rp 6.160.021.993,00
e. Pengurangan Aset Tetap karena Force Majeure yang
disebabkan kebanjiran, kerusuhan, kecurian, kebakaran
dan sejenisnya sebesar Rp10.212.080.620,00, dengan
rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 10.088.996.545,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 4.650.000,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 118.434.075,00
Jumlah Rp 10.212.080.620,00
Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin
diantaranya terdapat di Satpol PP sebesar
Rp5.751.099.670,00 diantaranya berupa kendaraan
dinas operasional eks kerusuhan Koja.
f. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi ke Aset
Rusak Berat sebesar Rp352.959.969.613,00 yaitu
pemindahan pencatatan dari aset tetap ke aset lain-lain
disebabkan kondisi aset rusak / tidak dapat dimanfaatkan
/ dalam proses penghapusan. Pengurangan tersebut
terdiri dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 303.533.091.539,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 43.571.099.075,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 4.957.510.881,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 898.268.118,00
Jumlah Rp 352.959.969.613,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di BLUD
RSUD Pasar Rebo sebesar Rp35.424.849.864,00,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 302
Dinas Kesehatan sebesar Rp32.466.074.741,00 dan
Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp21.759.486.027,00.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp13.821.767.366,00, Kota Administrasi Jakarta
Utara sebesar Rp8.203.810.000,00 dan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp7.280.548.450,00.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp2.492.132.795,00 dan Dinas Pekerjaan Umum
sebesar Rp2.492.132.795,00.
g. Pengurangan Aset Tetap karena Pencatatan Ganda baik
di pencatatan dalam KIB maupun antar SKPD/UKPD
sebesar Rp1.269.315.537.912,00, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Tanah Rp 867.751.443.400,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 26.073.425.139,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 122.710.475.724,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 252.618.957.049,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 131.281.300,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 29.955.300,00
Jumlah Rp 1.269.315.537.912,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan
Umum sebesar Rp792.942.538.900,00, Dinas
Sosial sebesar Rp26.389.470.000,00, dan Kota
Administrasi Jakarta Timur sebesar
Rp13.287.987.000,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 303
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Kota
Administrasi Jakarta Timur sebesar
Rp7.489.555.436,00, Dinas Perhubungan sebesar
Rp3.344.578.060,00, dan Dinas Kelautan dan
Pertanian sebesar Rp2.741.217.800,00.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Kota
Administrasi Jakarta Selatan sebesar
Rp101.790.402.749,00, Kota Administrasi Jakarta
Utara sebesar Rp4.718.570.000,00 dan Dinas
Kesehatan sebesar Rp4.462.858.015,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp252.403.548.399,00.
h. Pengurangan Aset Tetap karena Paket Pengadaan yang
tidak terinci pencatatan di aset tetap. Dengan demikian,
maka perlu dilakukan reklasifikasi sesuai dengan
penggolongan aset tetap. Pengurangan tersebut terdiri
dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 3.498.703.738,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 10.143.235.435,00
Jumlah Rp 13.641.939.173,00
Pengurangan aset tetap tersebut diantaranya terdapat di
Dinas Perhubungan berupa aset tetap Peralatan dan
Mesin sebesar Rp3.090.822.238,00 dan Gedung dan
Bangunan sebesar Rp10.143.235.435,00.
i. Aset Tetap karena Penyesuaian Nilai sebesar
Rp1.049.329.587.464,00 merupakan koreksi atas nilai
Aset Tetap pada KIB yang tidak sesuai dengan harga
perolehan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 192.079.774.000,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 617.831.330.857,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 304
3. Gedung dan Bangunan Rp 110.297.806.053,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 26.907.326.163,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 102.213.350.391,00
Jumlah Rp 1.049.329.587.464,00
Ketentuan tata cara penilaian dalam Sensus Barang Milik
Daerah Tahun 2013 mengacu pada Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan
Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Milik
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2008 yang telah diungkapkan pada Bab IV sub judul
Penilaian Aset Tetap.
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Tanah, terdapat di Dinas Olahraga dan Pemuda
sebesar Rp178.671.302.000,00, Dinas Sosial
sebesar Rp5.271.982.000,00, Dinas Kesehatan
sebesar Rp5.095.000.000,00, Dinas Kelautan dan
Pertanian sebesarp Rp2.315.250.000,00 dan Kota
Administrasi Jakarta Utara sebesar
Rp726.240.000,00.
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan sebesar
Rp591.122.788.308,00.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di
Dinas Perhubungan sebesar Rp50.506.782.837,00,
Dinas Kebersihan sebesar Rp23.534.238.009,00 dan
Dinas Sosial sebesar Rp16.417.069.960,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp26.389.730.571,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 305
5. Aset Tetap Lainnya, terdapat di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan sebesar Rp99.990.000.000,00, Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Rp2.223.300.391,00
dan Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp50.000,00.
j. Pengurangan Aset Tetap karena Dikuasai/Dimanfaatkan
oleh Pribadi sebesar Rp1.028.682.184,00, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 1.026.882.184,00
2. Aset Tetap Lainnya Rp 1.800.000,00
Jumlah Rp 1.028.682.184,00
Pengurangan aset tetap tersebut dilakukan berdasarkan
data yang tercantum di dalam Berita Acara Sensus
karena dibawa mutasi atau pensiun. Hal ini juga sesuai
dengan Surat Tanggapan dari Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) Nomor:S-13/K.1/KSAP/IV/2014
tanggal 16 April 2014.
k. Pengurangan Aset Tetap karena Tidak Diketahui
Kronologis Tidak Ada Fisiknya sebesar
Rp174.368.771.814,00 merupakan koreksi atas aset
tetap yang tidak ditemukan fisiknya dan telah dilakukan
upaya untuk mencari keberadaan aset tetap tersebut.
Pengurangan tersebut terdiri dari:
1. Tanah Rp 690.691.905,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 132.327.584.758,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 14.369.826.197,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 20.964.424.694,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 6.016.244.260,00
Jumlah Rp 174.368.771.814,00
Terkait dengan hasil sensus barang milik daerah yang
menyatakan bahwa terdapat aset tetap yang hilang /tidak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 306
diketahui keberadaannya, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah meminta tanggapan kepada Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui Surat Kepala
Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 1045/-078.3
tanggal 12 Maret 2014 dalam menyikapi permasalahan
tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melakukan pengurangan pencatatan atas aset
tersebut sesuai dengan surat tanggapan KSAP Nomor:S-
13/K.1/KSAP/IV/2014 tanggal 16 April 2014, menyatakan
bahwa dari segi akuntansi, aset tersebut tidak lagi
memiliki manfaat ekonomik di masa yang akan datang,
sehingga harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan
prosedur administratif untuk menghapuskan barang milik
sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta diminta untuk melakukan langkah-langkah sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk apabila kehilangan barang daerah terjadi akibat
kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum, agar hal
tersebut diselesaikan melalui prosedur tuntutan ganti
rugi.
Menyikapi tanggapan KSAP tersebut Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta akan segera membuat kebijakan yang
dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah yang
mengatur tentang mekanisme penyelesaian atas aset
yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
l. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Antar Akun
Aset Tetap sebesar Rp950.806.226.951,00 merupakan
koreksi perubahan pencatataan aset tetap yang telah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 307
dilaporkan sebelumnya ke dalam klasifikasi aset tetap
yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 137.271.236,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 28.670.678.224,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 84.980.276.925,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 746.898.946.809,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 90.119.053.757,00
Jumlah Rp 950.806.226.951,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Tanah, sebesar Rp137.271.236,00 terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian yang merupakan perubahan
pencatatan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
2. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Perindustrian dan Energi sebesar
Rp23.299.776.373,00 yang merupakan perubahan
pencatatan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp60.112.904.887,00 yang merupakan perubahan
pencatatan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp735.168.066.204,00 yang merupakan perubahan
pencatatan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
5. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp80.597.909.455,00 yang merupakan perubahan
pencatatan ke Gedung dan Bangunan serta Jalan,
Irigasi dan Jaringan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 308
m. Pengurangan Aset Tetap karena belum menyelesaikan
proses Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 sebesar
Rp24.436.783.825.587,00, seluruhnya terdapat di Dinas
Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp
10.186.452.054.746,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 4.952.521.036.502,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 7.769.186.948.652,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 35.907.041.304,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 1.188.565.019.136,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 304.151.725.247,00
Jumlah Rp 24.436.783.825.587,00
n. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap
ke Aset tak Berwujud sebesar Rp9.462.577.235,00
berasal dari aset tetap peralatan dan mesin.
o. Pengurangan Aset Tetap karena Koreksi Lain-lain
sebesar Rp698.507.775.208,00 merupakan koreksi
kurang selain yang telah diungkapkan kelompok tersebut
diatas, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 57.949.675.111,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 161.203.348.899,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 311.812.080.403,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 164.776.773.421,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 2.187.478.974,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 578.418.400,00
Jumlah Rp 698.507.775.208,00
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2012
(sensus) dapat dijelaskan sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 309
Saldo per 31 Desember 2012 (audited) 1.406.049.946.404,00
Penambahan:
Reklasifikasi antar tetap 723.847.895.948,00
Koreksi Penambahan 8.640.000,00
Jumlah Penambahan 723.856.535.948,00
Pengurangan:
Pencatatan Ganda 29.955.300,00
Reklasifikasi ke Aset Belum Validasi 304.151.725.247,00
Koreksi Pengurangan 578.418.400,00
Jumlah Pengurangan 304.760.098.947,00
Saldo per 31 Desember 2012 (Sensus) 1.825.146.383.405,00
2. Penambahan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp16.451.717.865.019,00 yang terdiri dari:
1. Tanah Rp 2.118.558.139.534
2. Peralatan dan Mesin Rp 5.401.092.614.047
3. Gedung dan Bangunan Rp 2.294.758.678.718
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 4.213.998.260.581
5. Aset Tetap Lainnya Rp 935.999.730.158
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 1.487.310.441.981
Jumlah Rp 16.451.717.865.019,00
a. Penambahan aset tetap dari Belanja Modal sampai
dengan 31 Desember 2013 sebesar
Rp10.696.012.194.312,00, terdiri dari:
1. Tanah Rp 744.994.794.225,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 4.860.907.148.219,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 1.549.808.241.271,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.334.151.825.365,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 814.696.311.239,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 1.391.453.873.993,00
Jumlah Rp 10.696.012.194.312,00
Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan
Umum sebesar Rp343.704.285.911,00, Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp175.220.318.148,00, dan Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda sebesar Rp98.602.928.900,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 310
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas
Pendidikan sebesar Rp2.258.549.115.154,00, Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
sebesar Rp734.087.163.316,00, dan Dinas
Perhubungan sebesar Rp477.144.149.010,00.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan sebesar
Rp260.916.225.688,00, Dinas Pendidikan sebesar
Rp205.249.626.765,00 Dinas Perhubungan sebesar
Rp203.495.389.830,00, Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda sebesar Rp198.063.936.060,00, dan Dinas
Kesehatan sebesar Rp131.400.604.351,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp710.628.703.717,00, Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda sebesar Rp311.750.220.043,00, dan Dinas
Perindustrian dan Energi sebesar
Rp180.228.207.727,00.
5. Aset Tetap Lainnya, di antaranya terdapat di Dinas
Pendidikan sebesar Rp552.573.895.425,00 dan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp163.972.496.093,00.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar
Rp1.391.453.873.993,00 merupakan belanja modal
Tahun Anggaran 2013 untuk perolehan aset yang
belum dapat dimanfaatkan di Tahun Anggaran 2013,
terdiri dari:
a. Tanah Rp 4.184.463.972,00
b. Peralatan dan Mesin Rp 92.398.825.800,00
c. Gedung dan Bangunan Rp 1.164.514.247.492,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 130.310.784.189,00
e. Aset Tetap Lainnya Rp 45.552.540,00
Jumlah Rp 1.391.453.873.993,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 311
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat
dijeaskan sebagai berikut:
1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan
Umum sebesar Rp3.318.398.106,00 dan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp557.230.616,00 yang merupakan biaya
inventarisasi dan sosialisasi pembebasan tanah.
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di
Dinas Perhubungan berupa pengadaan Bus
Busway sebesar Rp79.892.030.000,00 dan
pengadaan Kapal sebesar Rp 11.797.256.800,00.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di
Dinas Pendidikan sebesar Rp478.740.593.256,00,
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar
Rp254.764.002.800,00, dan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan sebesar Rp86.000.692.919,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdapat di Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp128.530.065.864,00,
Dinas Perindustrian dan Energi sebesar
Rp1.668.994.550,00, Dinas Perhubungan sebesar
Rp Rp100.384.875,00 dan Dinas Pertamanan dan
Pemakaman sebesar Rp11.338.900,00.
b. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja
Modal sebesar Rp239.368.216.502,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Tanah Rp 687.969.500,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 26.092.957.783,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 81.703.708.171,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 34.293.624.504,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 5.627.191.232,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 90.962.765.312,00
Jumlah Rp 239.368.216.502,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 312
c. Penambahan Aset Tetap dari Hibah sebesar
Rp3.624.482.257,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 3.613.982.257,00
2. Aset Tetap Lainnya Rp 10.500.000,00
Jumlah Rp 3.624.482.257,00
Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar
Rp3.613.982.257,00 di antaranya terdapat di Dinas
Kesehatan sebesar Rp1.182.788.340,00, Dinas Kelautan
dan Pertanian Rp849.808.750,00, dan Dinas Sosial
Rp620.075.402,00.
Aset hibah tersebut belum termasuk Aset Tetap Tanah
serta Gedung dan Bangunan dari Kepolisian RI kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan
sebagai Depo Lansir MRT. Aset hibah terdiri atas tanah
seluas 8.518 m2 dengan sertifikat nomor 230, tanah
seluas 6.221 m2 dengan sertifikat nomor 231 dan
bangunan seluas 1.660 m2 yang terletak di Jalan Ciputat
Raya No. 41, Lebak Bulus, Cilandak. Hibah tersebut
dituangkan dalam BAST Sementara No.
BA/1718/XI/2012/SSARPRAS dan BAST Sementara No.
4450/-076.25 tanggal 21 November 2012 sementara
Berita Acara Serah Terima Aset Definitif masih menunggu
selesainya surat persetujuan hibah dari Menteri Keuangan
RI.
d. Penambahan Aset Tetap Koreksi Kurang Catat sebesar
Rp1.815.685.656.311,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 745.594.215.809,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 15.901.276.150,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 10.053.614.436,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.043.718.167.153,00
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 418.382.763,00
Jumlah Rp 1.815.685.656.311,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 313
Penambahan tersebut di antaranya terdapat di Dinas
Olahraga dan Pemuda sebesar Rp737.395.249.809,00
berupa aset tetap Tanah dan Dinas Pekerjaan Umum
sebesar Rp1.030.502.741.200,00 berupa aset tetap Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
e. Penambahan Aset Tetap dari Dana Operasional BLUD
sebesar Rp322.426.079.837,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 204.606.957.732,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 117.713.172.070,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 105.950.035,00
Jumlah Rp 322.426.079.837,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar
Rp204.606.957.732,00 di antaranya terdapat di Dinas
Perhubungan sebesar Rp198.023.524.857,00, Dinas
Kesehatan sebesar Rp3.273.476.294,00 dan RSUD
Cengkareng sebesar Rp2.340.335.500,00. Sedangkan
penambahan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp117.713.172.070,00 di antaranya terdapat di Dinas
Perhubungan sebesar Rp115.100.251.545,00.
f. Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga sebesar
Rp34.727.059.315,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 478.600.000,00
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 29.773.039.402,00
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 4.475.419.913,00
Jumlah Rp 34.727.059.315,00
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
sebesar Rp29.773.039.402,00 terdapat di Dinas
Perindustrian dan Energi sebesar Rp14.783.456.637,00,
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp13.541.337.750,00
dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp1.448.245.015,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 314
g. Penambahan Aset Tetap yang merupakan hasil
Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar
Rp304.484.114.011,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 108.321.203.973,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 34.659.731.786,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 45.992.546.181,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 115.510.632.071,00
Jumlah Rp 304.484.114.011,00
Aset tetap yang direklasifikasi tersebut berasal dari
belanja modal tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran
sebelumnya.
h. Penambahan Aset Tetap dari hasil Reklasifikasi Aset
Lain-Lain Rusak Berat menjadi Aset Tetap sebesar
Rp5.309.853.521,00 merupakan perubahan
pengklasifikasian yang disebabkan oleh kondisi aset yang
masih dapat digunakan dalam operasional setelah
dilakukan cek fisik. Terdiri dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 817.846.646,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 4.492.006.875,00
Jumlah Rp 5.309.853.521,00
Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan terdapat
di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.208.100.000,00
dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar
Rp283.906.875,00.
i. Penambahan Aset Tetap yang merupakan hasil
Reklasifikasi Aset Lain-Lain Fasos Fasum menjadi Aset
Tetap sebesar Rp929.908.856.460,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Tanah Rp 599.338.891.000,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 3.159.436.947,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 327.410.528.332,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 181,00
Jumlah Rp 929.908.856.460,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 315
Penambahan Aset Tetap tersebut terdapat di Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp856.739.195.332,00, dan
Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp73.169.661.128,00
j. Penambahan Aset Tetap sebesar
Rp578.301.749.443,00 merupakan hasil koreksi lain-lain,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 26.034.995.000,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 180.823.241.287,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 364.296.186.970,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 7.098.180.786,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 49.145.400,00
Jumlah Rp 578.301.749.443,00
3. Pengurangan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2013
adalah sebesar Rp2.581.066.793.208,00 yang terdiri dari
a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar
Rp47.305.325.644,00 terdiri dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 10.193.524.000,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 37.111.801.644,00
Jumlah Rp 47.305.325.644,00
Penghapusan aset tetap tersebut berdasarkan SK
Penghapusan yang diterima oleh SKPD setelah sensus
selesai dilaksanakan.
b. Pengurangan Aset Tetap karena diserahkan ke pihak
ketiga sebesar Rp27.109.916.650,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 24.467.127.010,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 1.560.936.815,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 1.081.852.825,00
Jumlah Rp 27.109.916.650,00
Aset tetap yang diserahkan tersebut berasal dari belanja
modal tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran
sebelumnya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 316
c. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap
ke persediaan sebesar Rp75.702.144.776,00, dengan
rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 45.366.086.481,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 2.808.984.481,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 15.475.187.910,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 12.051.885.904,00
Jumlah Rp 75.702.144.776,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulan Bencana
sebesar Rp19.388.018.446,00 diantaranya berupa fire
jacket, kampak personil, dan pipa cabang.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Pertamanan dan Pemakaman sebesar
Rp1.231.879.521,00 salah satunya berupa plakat
makam.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp14.842.153.850,00
salah satunya berupa suku cadang kelengkapan
pompa dan pintu air.
4. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Dinas
Olahraga dan Pemuda sebesar Rp12.029.022.014,00
berupa alat olahraga yang akan diserahkan ke sudin
olahraga dan masyarakat.
d. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap
ke ekstrakomtabel sebesar Rp22.077.464.827,00,
dengan rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 317
1. Peralatan dan Mesin Rp 8.272.947.192,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 5.937.575.319,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 20.498.990,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 7.846.443.326,00
Jumlah Rp 22.077.464.827,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Kesehatan sebesar Rp2.100.859.280,00 berupa alat-
alat kesehatan.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp3.210.436.806,00 berupa
pengadaan bahan konstruksi pemeliharaan.
3. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar Rp4.103.083.200,00
berupa bibit pohon mangarove.
e. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap
ke Aset Rusak Berat sebesar Rp32.252.271.840,00
merupakan aset tetap yang belum terkoreksi pada
pelaksaan sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013.
Pengurangan aset tetap tersebut terdiri dari:
1. Peralatan dan Mesin Rp 16.831.292.890,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 15.230.770.950,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 190.208.000,00
Jumlah Rp 32.252.271.840,00
Pengurangan aset tetap diantaranya terdapat di Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar
Rp10.397.042.000,00 berupa kendaraan dinas
operasonal serta Gedung dan Bangunan sebesar
Rp8.724.370.950,00 berupa Gedung Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan serta Gedung Asrama
Ciracas.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 318
f. Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp118.973.906.724,00
merupakan hasil koreksi kesalahan pencatatan atau
pencatatan ganda dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 30.669.384.000,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 50.013.909.364,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 18.207.536.520,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 20.083.076.840,00
Jumlah Rp 118.973.906.724,00
Pengurangan aset tetap tersebut terdiri dari:
1. Tanah, terdapat di Dinas Pendidikan sebesar
Rp30.669.384.000,00 merupakan koreksi pencatatan
ganda tanah antara Dinas Pendidikan dengan Pusat
Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK),
Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Sudin
Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Pusat
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal
dan Informal (P3PNFI).
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebesar
Rp34.877.274.401,00 dan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar
Rp9.324.602.950,00.
3. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Pendidikan sebesar Rp14.904.657.000,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp19.981.603.340,00 berupa bangunan Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang telah
diserahkan kepada beberapa SKPD.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 319
Penambahan aset tetap tersebut diatas merupakan
koreksi atas aset tetap untuk pengadaan yang terjadi
sebelum Tahun Anggaran 2013.
g. Pengurangan Aset Tetap yang merupakan hasil
Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar
Rp304.484.114.011,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin Rp 1.306.289.382,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 193.819.267.619,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 88.524.950.992,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 20.833.606.018,00
Jumlah Rp 304.484.114.011,00
Pengurangan aset tetap tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar Rp737.955.000,00.
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Dinas
Sosial sebesar Rp88.189.297.351,00 dan Dinas
Kelautan dan Pertanian sebesar
Rp40.129.733.592,00.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di
Dinas Kebersihan sebesar Rp36.314.947.650,00 dan
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp31.669.780.868,00.
4. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Badan
Perpustakaan dan Arsip sebesar
Rp10.575.929.829,00 dan Dinas Pertamanan dan
Pemakaman sebesar Rp9.225.855.747,00.
h. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap
ke Aset tak Berwujud sebesar Rp27.205.592.697,00,
dengan rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 320
1. Peralatan dan Mesin Rp 16.445.294.183,00
2. Gedung dan Bangunan Rp 5.932.897.014,00
3. Aset Tetap Lainnya Rp 4.827.401.500,00
Jumlah Rp 27.205.592.697,00
i. Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap
ke Aset Lain-Lain Belum Validasi sebesar
Rp107.766.228.647,00 berupa Konstruksi Dalam
Pengerjaan terdapat di Dinas Pendidikan.
j. Pengurangan Aset Tetap karena koreksi lain-lain sebesar
Rp296.320.224.342,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah Rp 67.351.353.576,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 130.667.680.960,00
3. Gedung dan Bangunan Rp 7.081.740.095,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 63.759.259.524,00
5. Aset Tetap Lainnya Rp 24.952.044.873,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 2.508.145.314,00
Jumlah Rp 296.320.224.342,00
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran
2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 (sensus) 1.825.146.383.405,00
Penambahan:
Belanja Modal 1.391.453.873.993,00
Kapitalisasi Non Belanja Modal 90.962.765.312,00
Koreksi Kurang Catat 418.382.763,00
Hutang Pihak Ketiga 4.475.419.913,00
Jumlah Penambahan 1.487.310.441.981,00
Pengurangan:
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan 1.521.869.603.050,00
- Tanah 1.428.674.000,00
- Peralatan dan Mesin 8.000.000,00
- Gedung dan Bangunan 128.872.580.192,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.391.560.348.858,00
Reklasifikasi ke Aset Belum Validasi 107.766.228.647,00
Koreksi Pengurangan 2.508.145.314,00
Jumlah Pengurangan 1.632.143.977.011,00
Saldo per 31 Desember 2013 (audited) 1.680.312.848.375,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 321
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat di
SKPD:
a. Dinas Pendidikan sebesar Rp380.981.067.109 berupa
pembangunan dan rehabilitasi total gedung sekolah di
seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
b. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, antara lain
Pembangunan gedung LBIQ (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
sebesar Rp56.271.990.000,00, Pembangunan gedung
PKP sebesar Rp56.254.295.900,00, dan Pembangunan
Rusun Tambora A, B, dan C Tahap I sebesar
Rp41.519.608.050,00.
c. Dinas Pekerjaan Umum, antara lain Pembangunan jalan
dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marunda-
Rorotan) sebesar Rp34.292.999.224, Pembangunan
akses terminal Pulo Gebang atau Pembangunan Akses
(FO) Terminal Bus Pulo Gebang sebesar
Rp31.867.794.210, dan Pengadaan dan Pembangunan
Pompa Waduk Pluit Tengah sebesar Rp25.596.387.013.
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain Penataan
Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
(lanjutan) sebesar Rp69.684.151.752,00 dan Mess Wisa
Betawi sebesar Rp25.687.426.630,00.
Nilai aset tetap per 31 Desember 2013 tersebut di atas sudah
termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang
Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda
Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum
Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan
Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang
45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505,
Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung
Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 322
Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat
dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset
bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap dan belum
dilakukan revaluasi pada sensus tahun 2013.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan
proses sertifikasi tanah. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012
telah dilakukan pensertifikatan untuk 239 bidang tanah seluas
1.735.156 m2. Dari jumlah tersebut di tahun 2013 telah
bertambah 30 (tiga puluh) sertifikat dengan luas 105.059 m2.
Dengan demikian sertifikat yang diterbitkan menjadi 85 bidang
tanah dengan luas 323.449 m2. Sehingga yang masih dalam
proses sertifikat menjadi 154 bidang tanah dengan luas
1.411.707 m2.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 juga
melaksanakan kegiatan pensertifikatan atas bidang tanah di 5
(lima) wilayah Kota Administrasi Jakarta sebanyak 38 (tiga
puluh delapan) bidang tanah telah didaftarkan untuk proses
sertifikat.
Dari 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah yang telah
didaftarkan terdapat 4 (empat) bidang tanah tidak dapat
diproses lebih lanjut dikarenakan kurangnya data pendukung.
Dengan demikian sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang tanah
yang dapat diproses lebih lanjut, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Wilayah Jakarta Selatan yang telah didaftarkan sebanyak 8
(delapan) bidang tanah, dengan rincian 5 (lima) bidang tanah
telah terbit sertifikat sedangkan sisanya 3 (tiga) bidang tanah
masih dalam proses sertifikat.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 323
2. Wilayah Jakarta Barat yang telah didaftarkan sebanyak 3
(tiga) masih dalam proses Surat Keterangan Hak.
3. Wilayah Jakarta Utara yang telah didaftarkan sebanyak 9
(sembilan) masih dalam proses Surat Keterangan Hak.
4. Wilayah Jakata Timur yang telah didaftarkan sebanyak 8
(delapan) masih dalam proses sertifikat.
5. Wilayah Jakarta Pusat yang telah didaftarkan sebanyak 6
(enam) masih dalam proses Surat Keterangan Hak.
Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di
Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai
dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570
K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863
K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak
PT Portanigra.
Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut,
Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan
Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT
/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007
Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007
guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas ± 78 ha milik
PT Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.
Atas perkara tersebut, Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta
melakukan upaya hukum sebagai berikut :
1. Upaya hukum Perlawanan (derden verzet) atas penetapan
eksekusi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan
Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan
untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007
Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 324
2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No.
364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah
diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI
dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli
2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi
bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak
mengikat menurut hukum.
2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara
Kepemilikan Tanah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan
kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah
diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI
dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23
September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah
pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m2 yang
terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di
dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162
m2, di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya
pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m2
dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m2.
Putusan tersebut juga menyatakan menghukum
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi
materiil sebesar Rp291.422.000.000.00 (dua ratus
sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta
rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT
Portanigra secara tunai dan sekaligus.
Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971
K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 325
karena putusan tersebut bertentangan dengan putusan kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli
2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam gugatan perlawanan.
Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan
Kembali nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No.2971
K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan
persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :
1. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010
2. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara
perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/
PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2010.
Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang
menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan
Kembali tersebut.
Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap
peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69
Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengamanan Aset
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
5.1.4.4 Dana Cadangan
Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan
Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang
tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai
pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar
yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 326
Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang
biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak
terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak
positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut
citra Jakarta.
Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per
31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp840.077.164.208,00.
Selama tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak
menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan
nilai Dana Cadangan sebesar Rp54.037.464.031,00 yang
berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana
Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per
31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp894.114.628.239,00.
Pada tahun 2013 telah dilakukan pemindahan terhadap 6
(enam) rekening menjadi 4 (empat) rekening deposito DCD
dengan penjelasan sebagai berikut.
No
Daftar Rekening Deposito DCD per 31 Desember 2012 (sebelum dipindahkan)
Daftar Rekening Deposito DCD per 31 Desember 2013 (setelah dipindahkan)
Nama Bank Rekening Nama Bank Rekening
1 Bank DKI Cab. Balaikota 108-25-00424-9 Bank DKI Cab. Abdul Muis 139-25-00679-9
2 BRI Cab. Jakarta Kota 0019-01-005175-40-7
Bank DKI Cab. Abdul Muis 139-25-00625-0
3 BRI Cab. Jakarta Kota 0019-01-005268-40-4
4 Bank DKI Cab. Juanda 101-25-08463-6
Bank DKI Cab. Abdul Muis 139-25-00680-2
5 Bank DKI Cab. Juanda 101-25-08464-4
6 BRI Cab. Jakarta Kota 0019-01-006200-40-9 Bank DKI Cab. Abdul Muis 139-25-00666-7
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Tahun
Anggaran 2013 tersaji dalam tabel 5.36 sebagai berikut.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 327
Tabel 5.36
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2013
(dalam rupiah)
No Nama Bank
Suku Bunga
J.Tempo Jan 2014
Jangka Waktu
No Rekening
Jatuh Tempo
Saldo Awal 31 Des 2012
Bunga Jatuh Tempo Jan-
Des 2013
Saldo Dana Cadangan
Tanggal Jatuh Tempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8
1 Bank DKI Cab. Balaikota
- 1 Bulan 108-25-00424-9
11-Des 228.987.836.193 8.100.225.144 0
2 BRI Cab. Jakarta Kota
- 1 Bulan 0019-01-005175-40-7
14-Des 382.086.751.161 1.947.072.211 0
3 BRI Cab. Jakarta Kota
- 1 Bulan 0019-01-005268-40-4
14-Des 87.461.482.253 445.694.129 0
4 Bank DKI Cab. Juanda
- 1 Bulan 101-25-08463-6
16-Des 86.256.327.930 3.051.234.822 0
5 Bank DKI Cab. Juanda
- 1 Bulan 101-25-08464-4
16-Des 19.016.765.492 672.699.719 0
6 BRI Cab. Jakarta Kota
- 1 Bulan 0019-01-006200-40-9
24-Des 36.268.001.179 726.881.957 0
7 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00625-0
14-Des 0 27.812.425.919 499.753.425.673
8 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00666-7
24-Des 0 1.606.278.052 38.601.161.188
9 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00679-9
11-Des 0 6.626.852.413 243.714.913.750
10 Bank DKI Cab. Abdul Muis
7,00% 1 Bulan 139-25-00680-2
26-Des 0 3.048.099.665 112.045.127.628
Jumlah 840.077.164.208 54.037.464.031 894.114.628.239
5.1.4.5 Aset Lainnya
Aset per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp49.000.360.635.265,00 dan Rp25.835.540.271.031,00
dengan rincian dalam tabel 5.37 sebagai berikut:
Tabel 5.37
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2013 dan 2012
NAMA ASET LAINNYA 31 Desember 2013 31 Desember 2012
1. Tagihan Penjualan Angsuran 61.619.785.278,00 68.109.789.672,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 3.343.483.302.597,00 3.317.851.376.057,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 328
NAMA ASET LAINNYA 31 Desember 2013 31 Desember 2012
3. Aset Tidak Berwujud 86.147.710.157,00 41.639.162.110,00
4. Aset di BP THR Lokasari 0,00 12.593.785.847,00
5. Aset Lain-Lain 45.509.109.837.233,00 22.395.346.157.345,00
Jumlah Aset Lainnya 49.000.360.635.265,00 25.835.540.271.031,00
Aset di BP THR Lokasari di tahun 2012 tercatat di bagian Aset
lainnya, namun di tahun 2013 pindah menjadi bagian dari Aset
lain-lain. Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lainnya adalah
sebagai berikut:
5.1.4.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran
Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca
merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Saldo
Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp61.619.785.278,00 dan
Rp68.109.789.672,00.
5.1.4.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar
Rp3.343.483.302.597,00 dan Rp3.317.851.376.057,00 dengan
rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
339.015.103.572,00 339.015.103.572,00
2 Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
995.642.946.132,00 1.021.276.911.132,00
3 Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00
4 Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya
1.740.470.376.893,00 1.689.204.485.353,00
Jumlah 3.343.483.302.597,00 3.317.851.376.057,00
Pada Tahun 2013 terdapat pengurangan Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO) senilai
Rp25.633.965.000,00, merupakan kerjasama Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Sapta Nawami Bhakti
untuk pembangunan Rumah Sakit Hewan yang sudah berakhir
di tahun 2012. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 329
569/2013 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Juni 2013,
Yayasan Sapta Nawami Bhakti kembali melakukan kerjasama
atas aset tersebut, namun kali ini dalam bentuk sewa umum,
sehingga terdapat reklasifikasi aset dari Bangun Serah Guna
(BTO) menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya senilai
Rp25.633.965.000,00.
Aset Kerja Sama Pihak Ketiga Lainnya merupakan barang milik
daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi (a)
Sewa Umum; (b) Sewa Umum dalam Proses; (c) Menara
Telkom; dan (d) Pinjam Pakai. Mutasi Aset Kerja Sama Pihak
Ketiga Lainnya dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 sebesar
Rp48.797.366.540,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Yayasan Sapta Nawami Bhakti melakukan perjanjian
kerjasama dalam bentuk sewa umum pada tanggal
27 Juni 2013, diperuntukkan bagi Rumah Sakit Hewan
dengan nilai tanah sebesar Rp23.164.125.000,00 dan
bangunan sebesar Rp2.469.840.000,00 sesuai dengan
BAST Nomor 753/K/Sekwilda/XII/1993. Aset ini merupakan
reklasifikasi dari Bangun Serah Guna (BTO) atas Perjanjian
Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan
Yayasan Sapta Nawami Bhakti yang sudah berakhir di
tahun 2012, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjam
pakai pada tanggal 13 Mei 2013 atas tanah dan bangunan
yang terletak di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan Keputusan
Gubernur Nomor 373/2013, diperuntukkan bagi kantor
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wilayah
Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu dengan penjelasan sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 330
NO. URAIAN DAN LOKASI ASET
PERUNTUKKAN
NILAI
TOTAL KETERANGAN TANAH (Rp)
BANGUNAN (Rp)
1
Eks. Gedung Suku Dinas Perhubungan Kota Adm.
Jakarta Pusat
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta
Pusat
- - - Tidak diketahui nilai tanah dan bangunan
2
Gudang Alkes Sudin Kesehatan Jakarta Utara
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta
Utara
- - - Menggunakan sebagian aset SKPD
3
Gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat Blok A Lantai 9
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Barat
- - - Menggunakan sebagian aset SKPD
4
Gedung Eks. UPT Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Selatan
1.000.600.000 - 1.000.600.000 Tidak diketahui nilai bangunan
5
Gedung Eks. Sentra Primer Perumahan Era Mas 2000
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Timur
- - - Menggunakan sebagian aset SKPD
6
Gedung Perkantoran
Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kab Adm Kepulauan Seribu
- 442.800.000 442.800.000
Tanah hanya menggunakan sebagian lahan, tercatat pada KIB Kab. Kep. Seribu
TOTAL
1.000.600.000 442.800.000 1.443.400.000
Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI
Jakarta juga melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk
pinjam pakai pada tanggal 13 Mei 2013 atas tanah dan
bangunan Eks. Kantor Badan Pengendali Pembangunan
oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Jakarta Utara yang
tercatat pada KIB UPT Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset
Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor
368/2013, serta perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjam
pakai pada tanggal 19 Agustus 2013 atas 10 unit
kendaraan dinas operasional dengan total nilai sebesar
Rp1.120.450.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Nomor 1138/2013;
c. Yayasan Baitul Muhajirin melakukan perjanjian kerjasama
dalam bentuk sewa umum pada tanggal
6 Desember 2013, diperuntukkan bagi sarana ibadah
dengan nilai tanah sebesar Rp916.000.000,00 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Nomor 1411/2013;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 331
d. Yayasan Pusat Pelatihan E dan P melakukan perjanjian
kerjasama dalam bentuk sewa umum pada tanggal
18 September 2013, diperuntukkan bagi sarana pendidikan
dengan nilai tanah sebesar Rp1.801.762.000,00 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Nomor 1207/2013;
e. Badan Narkotika Nasional melakukan perpanjangan pinjam
pakai atas 1 unit kendaraan dinas operasional senilai
Rp260.331.000,00, yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Nomor 1223/2013;
f. Koreksi tambah atas aset kerjasama dengan Yayasan
Pendidikan Elka dalam bentuk sewa umum sebesar
Rp760.000.000,00. Nilai tersebut merupakan bangunan
sekolah TK/SD Tunas Karya seluas 2.084 meter yang
berasal dari Aset Fasos Fasum PT Summarecon Agung
sesuai dengan BAST nomor 1473 tahun 1993; dan
g. Koreksi tambah atas aset kerjasama dengan Yayasan
Korpri dalam bentuk sewa umum sebesar
Rp14.241.250.000,00, terdiri dari koreksi nilai tanah
sebesar Rp14.011.250.000,00 karena kurang pencatatan,
dan koreksi bangunan sebesar Rp230.000.000,00. Aset
kerjasama ini berasal dari Aset Fasos Fasum PT
Summarecon Agung sesuai dengan BAST nomor 5383
tahun 1992.
h. Koreksi tambah atas aset kerjasama dengan PT Ikrar
Anugerah Perkasa dalam bentuk sewa umum sebesar
Rp3.293.901.370,00, terdiri dari tanah sebesar
Rp1.316.000.000,00, dan bangunan sebesar
Rp1.152.525.000,00. Aset kerjasama ini berasal dari Aset
Fasos Fasum PT Copylas Indonesia sesuai dengan BAST
nomor 615/BA/IV/1997.
i. Penambahan aset kerjasama di Dinas Kebersihan sebesar
Rp2.620.208.540,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 332
Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam
bentuk BOT, BTO dan KSO tersaji pada lampiran 9.
5.1.4.5.3 Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp86.147.710.157,00 dan
Rp41.639.162.110,00. Penambahan aset tidak berwujud
berasal dari:
1. Penambahan hasil sensus Aset di tahun 2013 sebesar
Rp9.473.577.235,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset yang belum tercatat Rp 11.000.000,00
2) Koreksi penambahan Rp 9.462.577.235,00
Jumlah Rp 9.473.577.235,00
2. Pengurangan hasil sensus Aset di tahun 2013 sebesar
Rp258.466.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Reklasifikasi ke persediaan Rp 4.192.100,00
2) Tidak diketahui kronologisnya Rp 39.600.000,00 atau tidak ada fisiknya
3) Reklasifikasi ke Aset belum Rp 46.865.000,00 validasi
4) Koreksi pengurangan Rp 167.809.000,00
Jumlah Rp 258.466.100,00
3. Penambahan Aset Tidak Berwujud selama tahun 2013
sebesar Rp35.306.636.912,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 333
1) Kapitalisasi non Belanja Modal Rp 1.224.926.720,00
2) Aset kurang catat Rp 6.624.706.995,00
3) Operasional BLUD Rp 251.410.500,00
4) Koreksi penambahan Rp 27.205.592.697,00
Jumlah Rp 35.306.636.912,00
4. Pengurangan Aset Tidak Berwujud selama tahun 2013
sebesar Rp13.200.000,00 merupakan koreksi pencatatan
ganda/salah catat.
Beberapa bentuk Aset tidak berwujud tersebut dintaranya
berupa:
1) E-book dan naskah elektronik sebesar
Rp4.827.401.500,00 terdapat di Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah;
2) Perangkat lunak (software) Building Automation
System dan sistem proteksi dini kebakaran sebesar
Rp8.798.701.766,00 berfungsi untuk keamanan
gedung di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
3) Sistem untuk pengelolaan pajak daerah sebesar
Rp2.979.629.762,00 terdapat di Dinas Pelayanan
Pajak.
5.1.4.5.4 Aset Lain-lain
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp45.509.109.837.233,00 dan
Rp22.395.346.157.345,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel
5.38.
Tabel 5.38
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2013 dan 2012
ASET LAIN-LAIN 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1. Aset Rusak Berat 588.800.555.542,00 360.123.826.749,00
2. Aset Belum Validasi 24.666.548.175.762,00 0,00
3. Aset yang belum ditetapkan statusnya
125.609.000,00 570.557.400,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 334
ASET LAIN-LAIN 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
4. Aset Lain-Lain – BLUD 3.548.392.265,00 3.548.392.265,00
5. Kas Dikonsinyasikan 119.441.613.862,00 119.024.219.062,00
6. Aset Fasos Fasum 20.117.706.758.340,00 21.896.215.686.592,00
7. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
0,00 15.754.944.225,00
8. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya
108.531.052,00 108.531.052,00
9. Aset BP THR Lokasari 12.830.201.410,00 0,00
Jumlah 45.509.109.837.233,00 22.395.346.157.345,00
Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:
a. Aset Rusak Berat adalah barang-barang kondisi rusak berat
yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki
kembali. Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp588.800.555.542,00 dan
Rp360.123.826.749,00
Penambahan Aset Rusak Berat tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Penambahan hasil sensus Aset di tahun 2013 sebesar
Rp364.444.707.955,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset yang belum tercatat Rp 8.660.193.026,00
2) Penyesuaian nilai Rp 2.824.545.316,00
3) Koreksi penambahan Rp 352.959.969.613,00
Jumlah Rp 364.444.707.955,00
2. Pengurangan hasil sensus Aset di tahun 2013 sebesar
Rp150.044.462.888,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Penghapusan Rp 3.816.909.455,00
2) Reklasifikasi ke Persediaan Rp 68.108.070,00
3) Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel Rp 116.360.854,00
4) Force Majour Rp 4.991.284.510,00
5) Pencatatan Ganda Rp 1.684.718.690,00
6) Penyesuaian Nilai Rp 367.514.091,00
7) Dikuasai/dimanfaatkan oleh pribadi
Rp 33.432.500,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 335
8) Tidak diketahui kronolgis tidak ada fisiknya
Rp 6.785.140.045,00
9) Reklasifikasi ke Aset Belum Validasi
Rp 121.951.256.528,00
10) Koreksi Pengurangan Rp 10.229.738.145,00
Jumlah Rp 150.044.462.888,00
3. Penambahan Aset Rusak Berat selama tahun 2013
sebesar Rp33.076.339.840,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1) Koreksi kurang catat Rp 824.068.000,00
2) Koreksi penambahan Rp 32.252.271.840,00
Jumlah Rp 33.076.339.840,00
4. Pengurangan Aset Rusak Berat selama tahun 2013
sebesar Rp18.799.856.114,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1) Penghapusan Rp 13.157.360.945,00
2) Diserahkan kepada pihak Rp 34.000.000,00
ketiga/masyarakat
3) Reklasifikasi ke ektrakomtabel Rp 13.721.558,00
4) Koreksi salah catat/ganda Rp 86.320.090,00
5) Koreksi pengurangan Rp 5.508.453.521,00
Jumlah Rp 18.799.856.114,00
b. Aset Belum Validasi
Saldo Aset Belum Validasi per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp24.666.548.175.762,00 dan
Rp0,00. Aset Belum Validasi merupakan nilai Reklasifikasi dari
Aset Tetap, Aset Rusak Berat, dan Aset Tidak Berwujud
Audited 2012 pada Dinas Pendidikan yang belum bisa
diverifikasi pada sensus BMD tahun 2013 sebesar
Rp24.558.781.947.115,00 dan tahun berjalan 2013 sebesar
Rp107.766.228.647,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel
5.39.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 336
Tabel 5.39
Aset Belum Validasi
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1. Tanah 10.186.452.054.746,00 0,00
2. Peralatan dan Mesin 4.952.521.036.502,00 0,00
3. Gedung dan Bangunan 7.769.186.948.652,00 0,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 35.907.041.304,00 0,00
5. Aset Tetap Lainnya 1.188.565.019.136,00 0,00
6. Konstruksi Dalam
Pengerjaan
411.917.953.894,00 0,00
7. Aset Rusak Berat 121.951.256.528,00 0,00
8. Aset Tidak Berwujud 46.865.000,00 0,00
Jumlah 24.666.548.175.762,00 0,00
c. Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya
Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp125.609.000,00 dan Rp570.557.400,00. Aset yang belum
ditetapkan statusnya per 31 Desember 2013 merupakan
pergola yang terdapat pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
d. Aset Lain-lain BLUD
Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat
di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian
sebagai berikut:
1) HAKKI Batik Betawi Rp 240.230.000,00
2) Pengamanan Aset Rp 1.106.500.000,00
3) Master Plan dan Sisdur Rp 2.201.662.265,00
Jumlah Rp 3.548.392.265,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 337
e. Kas Dikonsinyasikan adalah kas yang dikonsinyasikan ke
pengadilan pada kegiatan pembebasan pengadaan tanah.
Jumlah kas yang dikonsinyasikan per
31 Desember 2012 sebesar Rp119.024.219.062,00.
Sedangkan saldo kas yang dikonsinyasikan per
31 Desember 2013 sebesar Rp119.441.613.862,00 yang
terdiri dari:
4) Tahun 2004 - Jakarta Pusat Rp 11.069.824.878,00
5) Tahun 2008 - Jakarta Utara Rp 16.649.938.284,00
6) Tahun 2009 - Jakarta Utara Rp 16.532.462.700,00
7) Tahun 2009 - Jakarta Timur Rp 53.622.612.100,00
8) Tahun 2010 - Jakarta Timur Rp 12.523.331.100,00
9) Tahun 2011 - Jakarta Utara Rp 341.172.000,00
10) Tahun 2012 - Jakarta Timur Rp 842.058.000,00
11) Tahun 2012 - Jakarta Utara Rp 7.442.820.000,00
12) Tahun 2013 - Jakarta Timur Rp 417.394.800,00
Jumlah Rp119.441.613.862,00
f. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)
Aset Fasos Fasum adalah aset yang disediakan oleh
pemerintah atau swasta untuk masyarakat dan kepentingan
umum.
Saldo aset Fasos Fasum per 31 Desember 2012 adalah
sebesar Rp21.896.215.686.592,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1) Tanah Rp19.016.287.281.472,00
2) Peralatan dan Mesin Rp 6.766.641.322,00
3) Gedung dan Bangunan Rp 633.975.783.844,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.223.700.116.272,00
5) Aset Tetap Lainnya Rp 15.485.863.682,00
Total Rp21.896.215.686.592,00
Rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum
di tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 338
Jenis Aset Mutasi Tambah Mutasi Kurang
Tanah 206.552.667.000,00 1.719.199.101.809,00
Peralatan dan Mesin 16.965.237.162,00 -
Gedung dan Bangunan 192.625.051.252,00 130.388.895.117,00
Jalan, Irigasi dan
Jaringan 23.888.019.714,55 368.951.906.273,00
Aset Tetap Lainnya - 181,00
Total 440.030.975.128,55 2.218.539.903.380
Dengan demikian maka saldo aset fasos fasum per 31
Desember 2013 adalah sebesar Rp20.117.706.758.340,00
dengan rincian sebagai berikut :
1) Tanah Rp17.503.640.846.663,00
2) Peralatan dan Mesin Rp 23.731.878.484,00
3) Gedung dan Bangunan Rp 696.211.939.979,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.878.636.229.714,00
5) Aset Tetap Lainnya Rp 15.485.863.500,00
Total Rp20.117.706.758.340,00
Mutasi tambah dan mutasi kurang saldo aset fasos fasum
berasal dari :
1) Pada tahun 2013 terdapat penambahan aset fasos fasum
sebanyak 14 BAST yang terdiri dari 2 BAST yang berasal
dari hibah, 1 BAST yang berasal dari persetujuan prinsip
dan 11 BAST yang berasal dari pengembang pemegang
SIPPT dengan total nilai aset yang diserahkan senilai
Rp440.030.975.128,00, dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Jenis Aset
Rincian Objek Aset Nilai Aset
1 PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
Peralatan dan Mesin
Kendaraan Mini Bus 600.000.000,00
2 Direktorat Jenderal Cipta Karya
Gedung dan Bangunan
Rumah Susun Sederhana Sewa
191.569.051.252,00
3 Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Sukapura
Tanah Tanah Rencana Jalan dan Tanah PHU
2.104.192.000,00
4 KSO PT Solomo Motor Nasional dan PT Alam Perkasa
Tanah Tanah Marga Jalan, Tanah Marga Drainase dan Tata Air
32.309.690.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 339
No Nama Jenis Aset
Rincian Objek Aset Nilai Aset
5 PT Grogol Indah Tanah Tanah Rencana Jalan dan Tanah Pengamanan Tegangan Tinggi
15.845.095.000,00
6 PT Candrasa Pranaguna
Gedung dan Bangunan
Bangunan Mushola 1.056.000.000,00
7 PT Aneka Tambang Tanah Tanah SUK 1.881.000.000,00
8 PT Duta Tama Manunggal
Gedung dan Bangunan
Bangunan Rumah Pompa, Mekanikal Rumah Pompa dan Elektrikal Rumah Pompa
15.950.905.662,00
9 PT Prima Jaya Teguh Persada
Tanah Tanah Marga Jalan 5.314.320.000,00
10 PT Wisma Kartika
Tanah & Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lahan Marga Jalan, Konstruksi Jalan Sisi Gedung UOB, Tanah JPO, Lift Kaca
36.723.313.500,00
11 PT Duta Anggada Tanah Tanah Marga Jalan 87.329.408.000,00
12 PT Bojong Permai Tanah Tanah Sekolah, Tanah PHU, Tanah SRO dan KPM
24.254.087.000,00
13 PT Chitatex Peni Tanah Tanah Marga Jalan, Bangunan Marga Jalan
3.636.531.714,00
14 PT Bumi Daya Makmur Gedung dan Bangunan
Bangunan Jalan dan Jalan Taman
21.457.381.000,00
Jumlah 440.030.975.128,00
Rekapitulasi mutasi tambah tersebut berdasarkan jenis
aset adalah sebagai berikut :
Jenis Aset Jumlah
Tanah 206.552.667.000,00
Peralatan dan Mesin 16.965.237.162,00
Gedung dan Bangunan 192.625.051.252,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 23.888.019.714,55
Aset Tetap Lainnya -
Total 440.030.975.128,55
2) Mutasi kurang aset fasos fasum hasil rekonsiliasi aset
fasos fasum tahun 2013
1) Rekonsiliasi dengan data aset di SKPD.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data antara aset
fasos fasum dengan aset tupoksi yang berada di
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 340
SKPD diketahui bahwa terdapat 5 buah SK
Penggunaan aset yang berasal dari fasos fasum
senilai Rp810.729.761.389,00,dengan rincian
sebagai berikut :
a. Unit Pengelola GOR Bahtera Jaya senilai
Rp41.940.253.580,00, terdiri dari :
Jenis Aset Nilai
Tanah 15.795.000.000,00
Gedung dan Bangunan 21.745.253.580,00
Jala, Irigasi dan Jaringan 4.400.000.000,00
Jumlah 41.940.253.580,00
b. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda senilai
Rp27.451.400.000,00, terdiri dari :
Jenis Aset Nilai
Gedung dan Bangunan 27.451.400.000,00
Jumlah 27.451.400.000,00
c. Dinas Olahraga dan Pemuda senilai
Rp737.395.249.809,00, terdiri dari :
Jenis Aset Nilai
Tanah 737.395.249.809,00
Jumlah 737.395.249.809,00
d. Dinas Pertamanan dan Pemakaman senilai
Rp3.942.858.000,00, terdiri dari :
Jenis Aset Nilai
Tanah 3.942.858.000,00
Jumlah 3.942.858.000,00
2) Rekonsiliasi dengan aset yang dikerjasamakan dalam
bentuk BOT/BTO.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data antara aset fasos
fasum dengan aset yang dikerjasamakan dengan pihak
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 341
ketiga diketahui bahwa terdapat aset fasos fasum yang
double catat dengan BOT/BTO dan KSO yakni berupa
5 aset penyerahan fasos fasum senilai
Rp55.128.800.572,00 yang telah dikerjasamakan yaitu:
a. Aset yang diserahkan oleh PT Catur Swasakti
Utama berupa Bangunan rehabilitasi atau
revitalisasi GOR Mahasiswa Soemantri
Brojonegoro yang memiliki luas 39.530 m2 yang
telah dikerjasamakan dengan PT Dharma Alumas
Sakti senilai Rp41.990.830.572,00.
b. Aset yang diserahkan oleh PT Taman Harapan
Indah berupa lahan untuk Sekolah Dasar seluas
2.646 m2 yang telah dikerjasamakan dengan
Yayasan Pendidikan Tiara Kasih senilai
Rp1.042.524.000,00.
c. Aset yang diserahkan oleh PT Aneka Elok RE
berupa lahan tanah untuk sekolah lanjutan seluas
2.149 m2 yang telah dikerjasamakan dengan
Yayasan Pendidikan Tunas Muda senilai
Rp1.319.486.000,00.
d. Aset yang diserahkan oleh PT Intercon Kebon
Jeruk berupa Tanah seluas 5.180 m2 yang telah
dikerjasamakan dengan Yayasan Bukit Sion senilai
Rp8.919.960.000,00.
e. Aset yang diserahkan oleh PT Pulomas Gemala
Misori berupa tanah seluas 4.000 m2 yang telah
dikerjasamakan dengan Yayasan Tugasku senilai
Rp1.856.000.000,00.
Rekapitulasi mutasi kurang tersebut berdasarkan jenis
aset adalah sebagai berikut :
Jenis Aset Jumlah
Tanah 13.137.970.000,00
Peralatan dan Mesin -
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 342
Jenis Aset Jumlah
Gedung dan Bangunan 41.990.830.572,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Aset Tetap Lainnya -
Total 55.128.800.572,00
3) Aset fasos fasum yang dobel catat.
Pada data aset fasos fasum per 31 Deseber 2012
terdapat beberapa aset yang dobel catat senilai
Rp192.984.960.724,00 dengan rekapitulasi sebagai
berikut :
Jenis Aset Jumlah
Tanah 164.158.883.000,00
Peralatan dan Mesin -
Gedung dan Bangunan 1.622.007.724,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 27.204.070.000,00
Aset Tetap Lainnya -
Total 192.984.960.724,00
4) Rekonsiliasi dengan aset yang dikerjasamakan dalam
bentuk Sewa.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data antara aset fasos
fasum dengan aset yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga dalam bentuk sewa diketahui bahwa terdapat 9
aset penyerahan fasos fasum senilai
Rp59.662.069.220,00 yang telah dkerjasamakan yaitu :
a. Aset yang diserahkan oleh PT Summarecon Agung
berupa tanah seluas 1.840,80 m2 dan bangunan
sekolah seluas 2.084 m2 yang telah dikerjasamakan
dengan Yayasan Pendidikan Elka senilai
Rp1.748.000.000,00, terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 343
Jenis Aset Nilai
Tanah 988.000.000,00
Gedung dan Bangunan 760.000.000,00
Jumlah 1.748.000.000,00
b. Aset yang diserahkan oleh PT Summarecon Agung
berupa bangunan lapangan tenis seluas 1.579 m2
yang telah dikerjasamakan dengan Yayasan Korpri
Cabang Jakut senilai Rp230.000.000,00
c. Aset yang diserahkan oleh PT Citra Habitat
Indonesia berupa Bangunan Sekolah TK dengan
luas 750 m2 dan Bangunan Sekolah SD seluas
1.747 m2 yang telah dikerjasamakan dengan
Yayasan Pendidikan Kemurnian senilai
Rp1.248.500.000,00
d. Aset yang diserahkan oleh PT Fajar Surya Perkasa
berupa bangunan sekolah seluas 12.179,40 m2 yang
telah dikerjasamakan dengan Yayasan Pendidikan
Pelita Harapan senilai Rp24.883.755.820,00
e. Aset yang diserahkan oleh PT Satwika Permai Indah
berupa tanah seluas 3.591 m2 yang telah
dikerjasamakan dengan Yayasan Suhargo
Gondokusumo senilai Rp6.183.702.000,00
f. Aset yang diserahkan oleh PT Candrasa Praguna
berupa tanah untuk sekolah SD seluas 2.383 m2,
tanah untuk sekolah TK seluas 3.954 m2 dan g240
g. bangunan sekolah SD 3 lantai seluas 2.570 m2 yang
telah dikerjasamakan dengan Yayasan Pendidikan
Citra Kasih senilai Rp6.382.423.400,00, terdiri dari:
Jenis Aset Nilai
Tanah 1.539.891.000,00
Gedung dan Bangunan 6.382.423.400,00
Jumlah 7.922.314.400,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 344
h. Aset yang diserahkan oleh PT Jaya Real Properti
berupa tanah lapangan tenis seluas 1.872 m2, tanah
kolam renang dan plasa seluas 3.375 m2, bangunan
kolam renang dan plasa seluas 1.785 m2 dan
bangunan lapangan tenis seluas 1.872 m2 yang
telah dikerjasamakan dengan PT Asri Karya Indah
Pesona senilai Rp16.267.926.000,00.
Jenis Aset Nilai
Tanah 13.159.476.000,00
Gedung dan Bangunan 3.108.450.000,00
Jumlah 16.267.926.000,00
i. Aset yang diserahkan oleh PT Mustika Karya Sejati
berupa tanah Sarana Pendidikan seluas 2.102 m2
dan tanah Sarana Umum Kota seluas 2.471 m2 yang
telah dikerjasamakan dengan Yayasan Pusat
Pelatihan E&P senilai Rp1.801.762.000,00.
j. Aset yang diserahkan PD Pembangunan Sarana
Jaya berupa tanah seluas 1.000 m2 yang telah
dikerjasamakan dengan Yayasan Baitul Muhajirin
senilai Rp916.000.000,00.
5) Rekonsiliasi aset fasos fasum yang berada di wilayah
Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data aset fasos fasum
yang berada di wilayah Jakarta Utara terdapat aset
fasos fasum senilai Rp67.067.888.773,00 yang
terdapat pada:
a) Sudin PU Jalan Jakarta Utara senilai
Rp31.931.735.530,00, namun terdapat perbedaan
nilai aset yang tercatat di aset fasos fasum dengan
yang tercatat di Sudin PU Jalan Jakarta Utara
sehingga perlu dilakukan penyesuaian. aset yang
tercatat di Sudin PU Jalan Jakarta Utara adalah
senilai Rp27.043.543.564,00 sehingga perlu
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 345
dilakukan penyesuaian nilai aset senilai
Rp4.888.191.966,00. Berikut adalah rinciannya :
Jenis Aset Nilai
Tanah 26.176.500.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.755.235.530,00
Jumlah 31.931.735.530,00
b) Dinas Pekerjaan Umum senilai
Rp34.370.664.000,00, namun terdapat perbedaan
nilai aset yang tercatat di aset fasos fasum dengan
yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum sehingga
perlu dilakukan penyesuaian. aset yang tercatat di
Dinas Pekerjaan Umum adalah senilai
Rp29.826.768.000,00,00 sehingga perlu dilakukan
penyesuaian nilai aset senilai Rp4.543.896.000,00.
Berikut adalah rinciannya :
Jenis Aset Nilai
Tanah 31.424.904.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.945.760.000,00
Jumlah 34.370.664.000,00
c) Sudin PU Tata Air Jakarta Utara senilai
Rp765.489.243,00 yang merupakan aset yang
diserah terimakan dari BPKD kepada Sudin PU Tata
Air Jakarta Utara berupa Konstruksi saluran air dan
duiker.
6) Rekonsiliasi aset fasos fasum yang berada di wilayah
Jakarta Barat
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data aset fasos fasum
yang berada di wilayah Jakarta Barat terdapat aset
fasos fasum senilai Rp900.339.242.628,00 yang
terdapat pada:
a) Dinas Pekerjaan Umum senilai
Rp827.169.581.500,00 yang terdiri atas :
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 346
Jenis Aset Jumlah
Tanah 499.288.230.000,00
Gedung dan Bangunan 3.159.429.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 324.721.922.500,00
Total 827.169.581.500,00
b) Dinas Pertamanan dan Pemakaman senilai
Rp73.169.661.128,00 berupa tanah, bangunan
taman dan tanaman.
Jenis Aset Nilai
Tanah 73.169.653.000,00
Gedung dan Bangunan 7.947,00
Aset Tetap Lainnya 181,00
Jumlah 73.169.661.128,00
g. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual per 31
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp15.754.944.225,00. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual per 31 Desember 2012 sebesar
Rp15.754.944.225,00 berada di 5 (lima) Lembaga Keagamaan
yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
1) Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran sebesar
Rp6.616.623.386,00;
2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an sebesar
Rp94.020.000,00;
3) Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah sebesar
Rp3.261.838.236,00;
4) Jakarta Islamic Center sebesar Rp5.623.642.103,00; dan
5) Koordinator Dakwah Islamiyah sebesar Rp158.820.500,00
Sesuai dengan hasil Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 diketahui bahwa aset tersebut
merupakan hibah kepada 5 (lima) lembaga keagamaan
tersebut di atas, sehingga saldo Aset Lembaga di Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual per 31 Desember 2013
menjadi Rp0,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 347
h. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya
per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar
Rp108.531.052,00. Tuntutan Perbendaharaan merupakan
suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan
yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp108.531.052,00
merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini
belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD
Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
i. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp12.830.201.410,00 dan
Rp12.593.785.847,00. Aset di BP THR Lokasari merupakan
aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh
BP THR Lokasari, nilai yang tercatat menggunakan posisi
ekuitas pada laporan keuangan BP THR Lokasari.
Mutasi ekuitas pada laporan keuangan BP THR Lokasari per
31 Desember 2013 sebesar Rp236.415.563,00 dapat dirinci
sebagai berikut:
a. Saldo Ekuitas per
31 Desember 2012 Rp12.593.785.847,00
b. Penambahan:
Laba tahun 2013
Pengurangan:
- Koreksi Saldo Laba
- Setoran Dividen ke Pemprov DKI
- Lain-lain
Rp918.237.875,00
(Rp130.050.112,00)
(Rp150.000.000,00)
(Rp401.772.200,00)
Rp236.415.563,00
Saldo Ekuitas per
31 Desember 2013 Rp12.830.201.410,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 348
Rincian ekuitas BP THR Lokasari per 31 Desember 2013
sebagai berikut:
a. Modal Awal (Berupa Aset
Tanah, Gedung, GOR, dll)
Rp6.146.300.000,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah
(SK Gubernur No. 1163/2005
tanggal 20 Juni 2005)
Rp5.000.000.000,00
c. Penambahan Modal Rp 346.720.180,00
d. Saldo Laba (Saldo Laba s.d.
tahun 2013)
Rp1.337.181.221,00
Jumlah Rp12.830.201.410,00
Saat ini BP THR Lokasari sedang dalam proses perubahan
status menjadi BUMD atau UPT yang menerapkan PPK BLUD
di bawah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI
Jakarta. Oleh karena itu, untuk sementara nilai penyertaan
pada BP THR Lokasari tercatat di kelompok Aset Lain-Lain.
5.1.5 Kewajiban
Saldo Kewajiban per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar
Rp1.086.634.987.381,00 dan Rp903.875.313.321,00, rinciannya dapat
dilihat pada Tabel 5.40.
Tabel 5.40
Kewajiban
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Jenis Kewajiban 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1. Kewajiban Jangka Pendek 1.082.550.342.970,00 891.621.380.088,00
2. Kewajiban Jangka Panjang 4.084.644.411,00 12.253.933.233,00
JUMLAH 1.086.634.987.381,00 903.875.313.321,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 349
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan
Kewajiban Jangka Panjang.
5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp1.082.550.342.970,00 dan
Rp891.621.380.088,00. Pada Neraca Per 31 Desember 2013,
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun
2012 Tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan reklasifikasi atas
akun Utang Belanja Pegawai, Utang Kepada Pihak Ketiga di
SKPD dan Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD dari kelompok
utang jangka pendek lainnya ke dalam kelompok Utang
Belanja.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan
2012 dapat dilihat pada Tabel 5.41 berikut ini:
Tabel 5.41
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1. Utang PFK di PPKD 157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
2. Utang PFK di SKPD 41.199.087.238,00 9.930.007.235,00
3. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Bunga
551.937.576,00 919.895.960,00
4. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Pokok
8.169.288.822,00 8.169.288.822,00
5. Pendapatan Diterima Di Muka
17.465.217.829,00 14.790.800.740,00
6. Utang Belanja Pegawai 928.216.698,00 0,00
7 Belanja yang masih harus dibayar – TAL
3.752.423.598,00 1.860.020.461,00
8 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD
186.787.798.875,00 0,00
9
Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan
476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 350
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS
10 Utang Belanja BLUD 165.490.186.318,00 137.955.722.329,00
11 Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD
12.597.562.919,00 0,00
12 Utang Jangka Pendek Lainnya
10.964.856.223,00 244.490.883.599,00
Jumlah 1.082.550.342.970,00 891.621.380.088,00
Untuk tujuan komparasi, saldo Kewajiban Jangka Pendek per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.42
Penyajian Kembali Saldo Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
Penyajian Kembali 31 Desember 2012
(Rp)
1. Utang PFK di PPKD 157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
2. Utang PFK di SKPD 41.199.087.238,00 9.930.007.235,00
3. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Bunga
551.937.576,00 919.895.960,00
4. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Pokok
8.169.288.822,00 8.169.288.822,00
5. Pendapatan Diterima Di Muka
17.465.217.829,00 14.790.800.740,00
6. Utang Belanja Pegawai 928.216.698,00 91.324.789,00
7 Belanja yang masih harus dibayar – TAL
3.752.423.598,00 1.860.020.461,00
8 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD
186.787.798.875,00 154.678.646.074,00
9
Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS
476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
10 Utang Belanja BLUD 165.490.186.318,00 137.955.722.329,00
11 Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD
12.597.562.919,00 41.748.239.842,00
12 Utang Jaminan 10.964.856.223,00 9.688.713.870,00
13 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
0,00 38.283.959.024,00
Jumlah 1.082.550.342.970,00 891.621.380.088,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 351
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban
Jangka Pendek.
5.1.5.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD
Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) di periode Januari sampai
Desember 2013, namun sampai dengan 31 Desember 2013
belum disetor ke Kas Negara.
Saldo Utang PFK di PPKD per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp157.952.577.857,00
dan Rp35.679.588.189,00, rinciannya dapat dilihat pada
Tabel 5.43.
Tabel 5.43
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
1. Utang PPh Pusat 30.985.624.652,00 6.446.487.279,00
2. Utang PPN Pusat 126.247.620.811,00 29.006.849.809,00
3. Utang Jamsostek 691.085.394,00 207.171.101,00
4. Utang Asuransi 28.240.000,00 19.080.000,00
5. Utang Taperum 7.000,00 0,00
Jumlah 157.952.577.857,00 35.679.588.189,00
b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD
Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah
Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31
Desember 2013 belum disetor ke Kas Negara.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 352
Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2013 dan 2012,
masing-masing sebesar Rp41.199.087.238,00 dan
Rp9.930.007.235,00 dengan rincian pada Tabel 5.44.
Tabel 5.44 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Jenis Utang PFK di
SKPD 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1. Utang Pemotongan PPh Pasal 21
2.319.358.188,00 1.550.239.924,00
2. Utang Pemotongan PPh Pasal 22
1.975.664.647,00 192.400.362,00
3. Utang Pemotongan PPh Pasal 23
1.409.577.723,00 187.880.483,00
4 Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)
9.600.388.583,00 2.528.355.233,00
5. Utang Pemotongan PPN
22.127.928.224,00 2.405.166.839,00
6. Utang PFK Lainnya 3.766.169.873,00 3.065.964.394,00
Jumlah 41.199.087.238,00 9.930.007.235,00
Utang PFK di SKPD tiga terbesar terdapat pada Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp22.043.940.201,00, Dinas
Pertamanan dan Pemakaman Rp6.174.508.422,00 dan
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp4.497.711.200,00
dengan rincian pada Tabel 5.45.
Tabel 5.45
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2013
No. Jenis Pajak Dinas Pekerjaan
Umum (Rp)
Dinas Pertamanan dan
Pemakaman (Rp)
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
(Rp)
1. Utang Pemotongan PPh Pasal 21
926.803.711,00 129.063.693,00 3.750.000,00
2. Utang Pemotongan PPh Pasal 22
1.593.093.434,00 69.144.251,00 0,00
3. Utang Pemotongan PPh Pasal 23
1.177.108.823,00 15.439.430,00 0,00
4. Utang Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
577.220.667,00 5.335.577.282,00 2.094.796.000,00
5. Utang Pemotongan PPN
17.769.713.566,00 625.283.766,00 0,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 353
No. Jenis Pajak Dinas Pekerjaan
Umum (Rp)
Dinas Pertamanan dan
Pemakaman (Rp)
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
(Rp)
6. Utang PFK Lainnya 0,00 0,00 2.399.165.200,00
Jumlah 22.043.940.201,00 6.174.508.422,00 4.497.711.200,00
Utang PFK Lainnya sebesar Rp3.766.169.873,00
diantaranya adalah Utang PFK Lainnya di Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda sebesar
Rp2.399.165.200,00 berupa uang Pajak Bumi dan
Bangunan pada kegiatan pembebasan lahan yang
dikeluarkan dalam bentuk cek, tapi belum di cairkan.
Saldo Utang PFK di SKPD sebesar Rp41.199.087.238,00
diantaranya merupakan uang pajak yang dipungut oleh
bendahara pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Barat
sebesar Rp242.071.200,00 yang terjadi pada Tahun
Anggaran 2009, dan Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp25.012.720,00
yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 belum
disetor ke Kas Negara.
Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam
lampiran 10.
5.1.5.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
Rp551.937.576,00 dan Rp919.895.960,00. Utang bunga
kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual
atas belanja bunga yang timbul dari perjanjian pinjaman
dengan nomor OECF IP–414 SLA–876. Pinjaman tersebut
diberikan untuk pembiayaan Jakarta Solid Waste
Management Improvement Project dengan jangka waktu 15
tahun yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2015.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 354
Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga
per 31 Desember 2013 sebesar Rp551.937.576,00 tersaji
pada tabel 5.46.
Tabel 5.46
Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2013
No. Jenis
Pinjaman Periode Bunga
Suku Bunga
Hutang (bulan)
Pembayaran Bunga Semester I 2014
Hutang Bunga Akrual
Bunga Berjalan (Rp)
Jasa Bank (Rp)
per 31 Des 2013 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)/6 * [(6)+(7)]
1 OECF IP-414 SLA 876
15-8-13 s.d
15-2-14
11.75% 4.5 720.258.964,00 15.657.804,00 551.937.576,00
JUMLAH 720.258.964,00 15.657.804,00 551.937.576,00
b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok
Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sama, yaitu sebesar
Rp8.169.288.822,00. Saldo ini merupakan bagian lancar
utang kepada Pemerintah Pusat atas perjanjian nomor
OECF IP–414 SLA–876 untuk pembiayaan Jakarta Solid
Waste Management Improvement Project yang akan
berakhir pada tanggal 15 Februari 2015.
5.1.5.1.3 Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang
diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum
diberikannya pelayanan.
Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp17.465.217.829,00 dan
Rp14.790.800.740,00.
Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013
terdiri dari pendapatan diterima di muka atas sewa aset
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.496.160.140,00
seperti tersaji pada lampiran 11, Pendapatan diterima di muka
atas kontribusi BOT/BTO sebesar Rp7.780.528.621,00 seperti
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 355
tersaji pada lampiran 12, Pendapatan diterima di muka hasil
lelang titik reklame atas aset Pemda sebesar
Rp3.070.362.950,00 seperti tersaji pada lampiran 13, dan
Pendapatan Diterima di Muka BLUD sebesar
Rp1.118.166.118,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD.
5.1.5.1.4 Utang Belanja
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing Rp846.247.377.425,00 dan Rp577.640.915.543,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.47
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2013 dan 2012
Rekening 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
Utang Belanja Pegawai 928.216.698,00 0,00
Utang Belanja TALI 3.752.423.598,00 1.860.020.461,00
Utang Kepada Pihak
Ketiga di SKPD 186.787.798.875,00 0,00
Utang Belanja Gakin,
SKTM, Gizi Buruk, dan
JPK PNS
476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
Utang Belanja BLUD 165.490.186.318,00 137.955.722.329,00
Utang Kepada Pihak
Ketiga di BLUD 12.597.562.919,00 0,00
Jumlah 846.247.377.425,00 577.640.915.543,00
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013,
terdapat perubahan klasifikasi akun Utang Belanja. Nilai Utang
Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2012 disajikan sebagai
bagian dari nilai akun Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD.
Pada tahun anggaran 2012 akun Utang kepada Pihak Ketiga di
SKPD dan Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD disajikan pada
kelompok akun Utang Jangka Pendek Lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 356
Untuk tujuan komparasi, saldo Utang Belanja per 31 Desember
2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.48
Penyajian Kembali Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2013 dan 2012
Rekening 31 Desember 2013
(Rp)
Penyajian Kembali
31 Desember 2012 (Rp)
Utang Belanja Pegawai 928.216.698,00 91.324.789,00
Utang Belanja TALI 3.752.423.598,00 1.860.020.461,00
Utang Kepada Pihak
Ketiga di SKPD 186.787.798.875,00 154.769.970.863,00
Utang Belanja Gakin,
SKTM, Gizi Buruk, dan
JPK PNS
476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
Utang Belanja BLUD 165.490.186.318,00 137.955.722.329,00
Utang Kepada Pihak
Ketiga di BLUD 12.597.562.919,00 41.748.239.842,00
Jumlah 846.247.377.425,00 774.250.451.037,00
a. Utang Belanja Pegawai
Pada Neraca per 31 Desember 2012 nilai Utang Belanja
Pegawai disajikan sebagai bagian dari Utang kepada Pihak
Ketiga di SKPD sedangkan pada Neraca Per 31 Desember
2013 nilai tersebut disajikan pada akun Utang Belanja
Pegawai.
Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2013 dan
2012 adalah masing-masing sebesar Rp928.216.698,00
dan Rp91.324.789,00. Saldo Utang Belanja Pegawai per
31 Desember 2013 di antaranya terdapat di Dinas
Pendidikan sebesar Rp817.279.015,00 yang terdiri dari
Utang Gaji sebesar Rp9.313,500,00 dan Utang TKD
sebesar Rp807.965.515,00. Saldo Utang TKD sebesar
Rp807.965.515,00 merupakan akumulasi TKD guru yang
belum atau kurang dibayarkan pada periode tahun 2010
sampai dengan tahun 2012. Rincian lebih lanjut Utang
Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 14.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 357
b. Utang Belanja TALI
Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet
(TALI) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp3.752.423.598,00 dan Rp1.860.020.461,00.
c. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD
Pada Neraca per 31 Desember 2012 Utang Kepada Pihak
Ketiga di SKPD terdiri atas Utang Belanja Pegawai dan
Utang kepada Pihak Ketiga. Pada Neraca Per 31
Desember 2013 akun Utang Belanja Pegawai dikeluarkan
dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga. Saldo Utang kepada
Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp186.787.798.875,00 dan
Rp154.769.970.863,00.
Untuk tujuan komparasi, saldo Utang kepada Pihak Ketiga
di SKPD Per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp186.787.798.875,00 dan
Rp154.769.970.863,00. Selama tahun 2013 terjadi
penambahan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD sebesar
Rp184.544.533.489,00 dan telah dilakukan pembayaran
atas utang sebesar Rp152.435.380.688,00.
Utang Kepada Pihak ketiga di SKPD tahun 2013 sebesar
Rp186.787.798.875,00 di antaranya terdapat pada SKPD-
SKPD berikut:
1) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Pekerjaan Umum
sebesar Rp95.155.565.063,00 di antaranya merupakan:
a) Utang atas pekerjaan proyek pelaksanaan fisik
Cakung Drain sebesar Rp19.521.626,00,
b) Utang atas pekerjaan proyek Pelaksanaan
pengerukan Waduk Sunter Utara
Rp11.053.449.000,00,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 358
c) Utang atas proyek Pelaksanaan Pengerukan waduk
Kelapa Dua Wetan sebesar Rp6.404.759.000,00.
2) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Perindustrian dan
Energi sebesar Rp60.828.070.995,00 di antaranya:
a) tang atas pekerjaan peningkatan kualitas lampu
penerangan jalan pada lingkar luar Jakarta (sisi
JORR ruas taman Mini - Pasar Jumat) sebesar
Rp6.757.732.943,00,
b) Utang atas pekerjaan proyek Pembangunan Sumur
Resapan Dalam Zona 7 sebesar
Rp5.327.295.949,00.
c) Utang atas proyek Peningkatan Kualitas lampu
hemat energi pada lokasi Jalan di bawah Tol
Cawang - Tanjung Priok sebesar
Rp5.267.311.376,00.
3) Utang Kepada Pihak Ketiga di Sudin Perumahan Kota
Administrasi Jakarta Timur sebesar
Rp11.139.150.022.00 di antaranya:
a) Utang atas kegiatan Peningkatan Sarana,
Prasarana dan Utilitas di Kel. Klender Kec. Duren
Sawit (penataan kampung deret)/Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air
Kotor / Limbah (IPAK / IPAL) sebesar
Rp598.898.000,00,
b) Utang atas kegiatan pengadaan mobil dinas
sebesar Rp559.020.000,00.
c) Utang atas kegiatan Peningkatan Sarana,
Prasarana dan Utilitas di Kel. Pisangan Timur Kec.
Pulogadung (penataan kampung deret)/Belanja
Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU
sebesar Rp459.069.776,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 359
Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di SKPD
disajikan dalam lampiran 14.
Akun Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD tersebut tidak
termasuk potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi
oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010
tanggal 23 September 2011 sebesar
Rp391.422.000.000,00 dan potensi kewajiban Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya.
Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada
PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya
Selatan merujuk pada CaLK 5.1.4.3.
Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya
lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992
Pemerintah DKI Jakarta melakukan Kerjasama dengan PT
Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240
m2 untuk pembangunan perumahan. PT Dharma Winata
Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut
kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24
Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor
52/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juli 1994 jo. Putusan
Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994
tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26
Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang
amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I
(Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk
menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 360
Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI
Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai
pengacara Negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat
Surat Kuasa Khusus. Saat ini Surat Kuasa tersebut telah
ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan
menunggu proses perbal penandatanganan dari Kejaksaan
Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
d. Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS
Saldo Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK
PNS merupakan Utang Belanja kepada Lembaga Medis di
luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Dinas
Kesehatan.
Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2013
dan 2012 masing-masing sebesar Rp476.691.189.017,00
dan Rp437.825.172.753,00.
Rincian Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK
PNS disajikan pada Tabel 5.49.
Tabel 5.49
Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1. Utang Gakin, SKTM, dan
Gizi Buruk 368.200.064.540,00 376.407.926.748,00
2. Jaminan Pelayanan
Kesehatan PNS 108.491.124.477,00 61.417.246.005,00
Jumlah 476.691.189.017,00 437.825.172.753,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 361
Saldo tersebut merupakan tagihan dari 106 lembaga medis
di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mutasi
sebagai berikut:
Utang per 31 Desember 2012 Rp 437.825.172.753,00
Jumlah klaim yang diajukan Rp 1.273.348.982.484,00
Pembayaran Rp (1.148.957.987.947,00)
Koreksi Rp (17.812.979.785,00)
Pengurangan atas utang yang tidak layak
klaim (Selisih Paket Pelayanan
Esensial/Katastropik)
Rp
(67.711.998.488,00)
Utang per 31 Desember 2013 Rp 476.691.189.017,00
Rincian utang kepada lembaga medis di luar Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2013 disajikan pada
pada tabel 5.50.
Tabel 5.50
Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis
di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2013
No. Lembaga Medis Utang JPK Gakin
(Rp)
Utang JPK PNS
(Rp)
Jumlah
(Rp)
1. RS Cipto Mangunkusumo 123.718.117.368 5.155.773.141 128.873.890.509
2. RS Persahabatan 47.052.356.364 994.808.794 48.047.165.158
3. RS Fatmawati 36.617.952.051 1.944.056.415 38.562.008.466
4. RS Islam Cempaka Putih 12.391.710.738 12.331.041.826 24.722.752.564
5. RS Siloam Hospital Karawaci 44.501.557 21.786.825.352 21.831.326.909
6. RS PGI Cikini 1.992.194.160 18.997.498.467 20.989.692.627
7. RS Budi Kemuliaan 18.131.635.822 - 18.131.635.822
8. RS Kanker Dharmais 14.118.452.884 868.827.621 14.987.280.505
9. RS Jantung Harapan Kita 12.515.857.063 2.110.459.232 14.626.316.295
10. RSPAD Gatot Subroto 12.187.560.662 1.461.110.791 13.648.671.453
11. RS Islam Pondok Kopi 1.476.786.065 10.490.380.217 11.967.166.282
12. RS Haji Jakarta 2.998.497.314 7.098.636.810 10.097.134.124
13. RS Sulianti Suroso 7.723.582.079 230.332.914 7.953.914.993
14. RS Jiwa Soeharto Herdjan 7.383.241.165 - 7.383.241.165
15. RS Moch Ridwan Meuraksa 7.063.690.126 80.489.788 7.144.179.914
16. RS FK - UKI 5.581.695.513 994.043.210 6.575.738.723
17. RS Pelni 3.283.102.254 2.312.012.356 5.595.114.610
18. RS Kartika Pulomas 4.981.736.564 183.179.783 5.164.916.347
19. Utang dengan nilai di bawah 5 miliar rupiah 48.937.394.791 21.451.647.760 70.389.042.551
Jumlah 368.200.064.540 108.491.124.477 476.691.189.017
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 362
e. Utang Belanja BLUD
Utang Belanja BLUD merupakan utang-utang pada BLUD
yang sumber pembayarannya berasal dari dana
operasional BLUD. Saldo Utang Belanja BLUD per 31
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp165.490.186.318,00 dan Rp137.955.722.329,00.
Saldo Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2013 terdiri
dari:
Tabel 5.51
Utang Belanja BLUD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
1. Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
848.931.489,00 392.862.425,00
2. Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD
156.048.543.255,00 98.459.309.370,00
3. Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
8.544.874.776,00 0,00
4. Utang Belanja BLUD Pengelola Transjakarta Busway
47.836.798,00 38.553.390.000,00
5. Utang Belanja BLUD Ambulan Gawat Darurat
0,00 550.160.534,00
Jumlah 165.490.186.318 137.955.722.329
Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD per 31
Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.52
Penyajian Kembali Utang Belanja BLUD
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1. Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
848.931.489,00 392.862.425,00
2. Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD
156.048.543.255,00 98.459.309.370,00
3. Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
8.544.874.776,00 9.044.700.352,00
4. Utang Belanja BLUD Pengelola Transjakarta Busway
47.836.798,00 38.553.390.000,00
5. Utang Belanja BLUD Ambulan Gawat Darurat
0,00 550.160.534,00
Jumlah 165.490.186.318 147.000.422.681,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 363
Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD sebesar
Rp156.048.543.255,00 terdiri dari:
a) BLUD RS Koja Rp 39.671.879.251,00
b) BLUD RS Tarakan Rp 44.838.679.627,00
c) BLUD RS Cengkareng Rp 27.913.803.409,00
d) BLUD RS Pasar Rebo Rp 13.556.742.195,00
e) BLUD RS Budhi Asih Rp 30.067.438.773,00
Jumlah Rp156.048.543.255,00
Pada Tahun Anggaran 2013 utang milik UPK PPUMKMP
Pulogadung diklasifikasikan sebagai Utang Belanja BLUD
Pengelola Kawasan Pulogadung dengan nilai per 31
Desember 2013 sebesar Rp8.544.874.776,00 dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 5.53
Utang Belanja UPK PPUMKMP Pulogadung
Per 31 Desember 2013
No. Uraian 31 Des 2013
(Rp)
1. Biaya Iuran Dana Pensiun 6.816.258.854,00
2. Biaya Operasional Kendaraan 153.000.000,00
3. Biaya Jasa Konsultan Hukum 90.000.000,00
4.
Biaya Pembuatan Company
Profile 92.400.000,00
5.
Biaya Perencanaan
Pemagaran 52.500.000,00
6. Biaya Pesangan Pegawai 400.646.516,00
7. Biaya Pembuatan Plank 4.353.049,00
8. Dana Talangan KoPeg 43.045.816,00
9. Pinjaman Kepada Pihak Ketiga 360.000.000,00
10.
Utang PBB Tahun 1993 s/d
Tahun 2005 77.364.541,00
11. Sewa diterima di muka 455.306.000,00
Jumlah 8.544.874.776,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 364
Sedangkan di Tahun Anggaran 2012 saldo tersebut diatas
tercatat di Utang pada Pihak Ketiga di BLUD dengan nilai
per 31 Desember 2012 sebesar Rp9.044.700.352,00.
f. Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD
Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan
keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan ke
laporan keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD per
31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp12.597.562.919,00 dan Rp41.748.239.842,00 dengan
rincian sebagai berikut:
1) BLUD RS Pasar Rebo
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Pasar Rebo
per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp4.022.485.380,00 yang terdiri
dari :
Tabel 5.54
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga BLUD RS Pasar Rebo
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Notaris 0,00 30.000.000,00
2 Pajak-pajak yang belum dibayar
0,00 3.742.918.130,00
3 Pegawai eks PT 0,00 249.567.250,00
JUMLAH 0,00 4.022.485.380,00
Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat
kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses
likuidasi PT RS Pasar Rebo sebesar
Rp1.794.475.500,00 yang terdiri dari kompensasi
komisaris dan direksi sebesar Rp1.170.480.000,00,
penghargaan komisaris dan direksi sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 365
Rp134.485.500,00, dan honorarium tim likuidasi
sebesar Rp489.510.000,00.
2) BLUD RS Cengkareng
Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng
per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
masing-masing sebesar Rp12.597.562.919,00 dan
Rp28.681.054.110,00.
Tabel 5.55
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga BLUD RS Cengkareng
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp)
1 Pembelian obat dan jasa pemeliharaan
0,00 16.086.966.191,00
2 Imbalan Pasca Kerja Karyawan
9.743.459.981,00 10.412.868.198,00
3 Notaris dan Konsultan 0,00 68.500.000,00
4 Pajak-pajak yang belum dibayar
0,00 2.112.719.721,00
5 Bagi Hasil Optik 3.475.000,00 0,00
6 Utang Lain (Eks. PT. RS. Cengkareng)
2.850.627.938,00 0,00
JUMLAH 12.597.562.919,00 28.681.054.110,00
3) BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung
Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD PPUMKMP per 30
Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp9.044.700.352,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD PPUMKMP
per 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp8.544.874.776,00 dan dicatat pada akun Utang
Belanja BLUD.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 366
Tabel 5.56
Utang kepada Pihak Ketiga BLUD UPK PPUMKMP
Pulogadung
Per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Uraian 31 Des 2013
(Rp)
31 Des 2012 (Rp)
1. Biaya Iuran Dana Pensiun 0,00 6.816.258.854,00
2. Biaya Operasional Kendaraan 0,00 153.000.000,00
3. Biaya Jasa Konsultan Hukum 0,00 90.000.000,00
4. Biaya Pembuatan Company Profile 0,00 92.400.000,00
5. Biaya Perencanaan Pemagaran 0,00 52.500.000,00
6. Biaya Pesangan Pegawai 0,00 400.646.516,00
7. Biaya Pembuatan Plank 0,00 4.353.049,00
8. Dana Talangan KoPeg 0,00 43.045.816,00
9. Pinjaman Kepada Pihak Ketiga 0,00 360.000.000,00
10.
Utang PBB Tahun 1993 s/d Tahun
2005 0,00 577.190.117,00
11. Sewa diterima di muka 0,00 455.306.000,00
Jumlah 0,00 9.044.700.352,00
5.1.5.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya
Pada Neraca Per 31 Desember 2013, terdapat reklasifikasi
akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD dan akun Utang
Kepada Pihak Ketiga di BLUD ke kelompok akun Utang Belanja
sehingga saldo Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember
2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp10.964.856.223,00
dan sebesar Rp244.490.883.599,00.
Penjelasan masing-masing Utang Jangka Pendek Lainnya
adalah sebagai berikut:
a. Utang Jaminan
Utang Jaminan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp10.964.856.223,00 dan
Rp9.688.713.870,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 367
Saldo Utang Jaminan per 31 Desember 2013 merupakan
uang jaminan bongkar reklame sebesar
Rp6.952.011.080,00 dan BP3W Sunter Jakarta Utara
sebesar Rp4.012.845.143,00 yang diakui sebagai Kas Non
Anggaran di Kas Daerah, disimpan di Rekening Giro Kas
Non Anggaran Bank DKI dengan nomor rekening
139.02.00025 atas nama Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rekening ini ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 114/2008
Tentang Penunjukan Bank DKI untuk Pembukaan dan
Penyimpanan Rekening Giro Kas Non Anggaran.
Saldo uang jaminan bongkar reklame
per 31 Desember 2012 tercatat sebesar
Rp5.675.868.727,00. Selama tahun 2013 Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menerima uang jaminan bongkar
reklame sebesar Rp1.276.142.353,00, sehingga saldo
per 31 Desember 2013 menjadi sebesar
Rp6.952.011.080,00. Sedangkan saldo uang jaminan
BP3W Sunter Jakarta Utara tidak mengalami perubahan
selama tahun 2013, sehingga saldo
per 31 Desember 2013 adalah tetap sebesar
Rp4.012.845.143,00.
b. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp38.283.959.024,00.
Saldo Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
per 31 Desember 2012 sebesar Rp38.283.959.024,00
merupakan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran
ketetapan pajak dengan rincian sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 368
Tabel 5.57
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo
Per 31 Desember 2012
No Uraian Nilai Utang Pajak
(Rp) Keterangan
1. PPN Pasal 16 D 20.103.320.971,00 SKPKB Ditjen Pajak No:Kep: 1145/WPJ.06/2011
2. PPN Pasal 16 D 8.376.383.738,00 SKPKB Ditjen Pajak No:Kep: 1144/WPJ.06/2011
3. PPh Pasal 4 (2) 9.804.254.315,00 STP PPN Ditjen Pajak No:00001/137/04/024/09
Jumlah 38.283.959.024,00
Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari
Perusahaan Wisata Niaga Jaya dan Yayasan Wisma Jaya
Raya menjadi PT Jakarta Tourisindo yang merupakan
penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2004, maka seluruh kekayaan, usaha-usaha, hak
dan kewajiban Perusahaan Daerah (PD) Wisata Niaga
Jaya dan Yayasan Wisma Jaya Raya dialihkan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta
Tourisindo termasuk utang PPN dan utang PPh eks PD
Wisata Niaga Jaya sebesar Rp100.591.407.536,00 yang
belum dicatat pada laporan keuangannya. Atas utang
pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
melakukan pembayaran sebesar Rp62.307.448.512,00 di
tahun 2012, dan sisanya sebesar Rp38.283.959.024,00
telah dibayarkan di tahun 2013.
5.1.5.2 Kewajiban Jangka Panjang
Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan
2012 tercatat masing–masing sebesar Rp4.084.644.411,00 dan
Rp12.253.933.233,kepada Pemerintah Pusat yang jatuh tempo
pembayarannya di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat dengan nomor
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 369
OECF IP–414 SLA–876 tersebut digunakan untuk Pembiayaan
Jakarta Solid Waste Management Improvement Project pada
Dinas Kebersihan yang diberikan pada tahun 1996.
Atas Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
per 31 Desember 2012 sebesar Rp12.253.933.233,00, pada
tahun 2013 telah dilakukan reklasifikasi ke akun Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang – Pokok sebesar Rp8.169.288.822,00.
5.1.6 Ekuitas Dana
Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp404.573.447.532.123,00 dan Rp386.399.157.784.514,23.
5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar
Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp10.749.394.868.962,00 dan
Rp10.264.940.746.924,23 dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
1 Sisa Lebih Pembiayaan Target (SiLPA)
7.593.994.776.473,00 9.463.721.530.814,23
2 Pendapatan yang ditangguhkan 446.388.917.178,00 421.696.539.452,00
3 Cadangan Piutang 3.036.760.483.634,00 762.729.297.832,00
4 Cadangan Persediaan 492.104.598.483,00 437.576.910.348,00
5 Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek
(871.557.726.734,00) (835.706.769.086,00)
6 Cadangan Aset Lancar Lainnya 51.703.819.928,00 14.923.237.564,00
Jumlah 10.749.394.868.962,00 10.264.940.746.924,23
5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi
Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp392.929.938.034.922,00 dan
Rp375.294.139.873.382,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012 (Rp)
1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
11.055.970.412.626,00 7.191.505.580.814,00
2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap
332.877.691.631.442.00 342,279,347,954,770.00
3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
49.000.360.635.265,00 25.835.540.271.031,00
4
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Panjang
(4.084.644.411,00) (12.253.933.233,00)
Jumlah 392.929.938.034.922,00 375.294.139.873.382,00
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 370
5.1.6.3 Ekuitas Dana Cadangan
Saldo Ekuitas Dana Cadangan 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp894.114.628.239,00 dan
Rp840.077.164.208,00.
5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo
Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas
selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan
pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi
Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non
Anggaran sampai dengan 31 Desember 2013.
Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan31
Desember 2013.
5.1.7.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi
mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup,
untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan
datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak
ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per
31 Desember 2013, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang
ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar
Rp38.330.497.912.549,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar
Rp27.598.047.068.932,00. Sehingga terdapat arus kas bersih
dari aktivitas operasi per 31 Desember 2013 sebesar
Rp10.732.450.843.617,00.
Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu
dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 371
Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana
Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah, dan (2)
Arus Kas Keluar yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak
Terduga.
Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi sampai
dengan 31 Desember 2013, sebagai berikut:
1. Arus Kas Masuk
a. Pendapatan Pajak Daerah
Arus kas masuk dari Pendapatan Pajak Daerah untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat
sebesar Rp23.370.213.237.450,00. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp17.721.493.016.509,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp5.648.720.220.941,00 atau 31,87%.
b. Pendapatan Retribusi Daerah
Arus kas masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013
tercatat sebesar Rp333.787.343.513,00. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp1.820.435.447.667,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 turun sebesar
Rp1.486.648.104.154,00 atau 81,66%.
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Arus kas masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 tercatat sebesar
Rp397.234.721.942,00. Apabila dibandingkan dengan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 372
tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp351.823.210.569,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp45.411.511.373,00 atau 12,91%.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 tercatat sebesar
Rp2.711.756.400.891,00. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp2.128.745.654.966,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp583.010.745.925,00 atau 27,39%. Arus kas masuk
Lain-lain PAD per 31 Desember 2013 tersebut
termasuk pendapatan bunga dari Rekening Deposito
Dana Cadangan Daerah sebesar
Rp54.037.464.030,00, sebagaimana dijelaskan CaLK
5.1.1.1.4.7 tentang Pendapatan Bunga.
e. Dana Bagi Hasil Pajak
Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat
sebesar Rp8.863.205.863.857,00. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesarRp10.984.787.699.665,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 turun sebesar
Rp2.121.581.835.808,00 atau 19,31%.
f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir
31 Desember 2013 tercatat sebesar
Rp225.151.071.796,00. Apabila dibandingkan dengan
tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp294.849.251.139,00 maka untuk periode yang
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 373
berakhir 31 Desember 2013 turun sebesar
Rp69.698.179.343,00 atau 23,64%.
g. Dana Alokasi Umum (DAU)
Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat
sebesar Rp299.182.466.000,00. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2012 tercatat sebesar
Rp275.327.857.000,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp23.854.609.000,00 atau 8,66%.
h. Dana Penyesuaian
Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat sebesar
Rp2.129.484.903.500,00. Apabila dibandingkan
dengan periode tahun 2012 tercatat sebesar
Rp1.779.682.463.000,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp349.802.440.500,00 atau 19,65%.
Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus per 31 Desember 2013 bersumber dari:
1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non
Sertifikasi sebesarRp31.323.000.000,00;
2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi
Sertifikasi sebesarRp1.356.735.365.000,00; dan
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp739.426.538.500,00.
4. Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00.
i. Pendapatan Hibah
Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 tercatat sebesar
Rp481.903.600,00, merupakan bantuan dari
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 374
Pemerintah Kota Tokyo sebagai rasa simpati atas
bencana banjir yang melanda Jakarta pada Januari
2013.
Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 tidak termasuk
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk
kegiatan PT Mass Rapid Transit sebesar
Rp1.147.845.350.301,00 sebagaimana dijelaskan
dalam CaLK Nomor 5.1.1.2, dikarenakan pendapatan
hibah tersebut disalurkan langsung kepada PT Mass
Rapid Transit tanpa melalui Rekening Kas Umum
Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hibah
tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan
International Cooperation Agency (JICA) kepada
Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement
Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006
sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan
Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp3.731.333.261,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 turun sebesar
Rp3.249.429.661,00 atau 87,08%,
2. Arus Kas Keluar
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah
pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai
pada periode yang berakhir 31 Desember 2013.
Arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp11.861.669.179.762,00 sebagaimana dijelaskan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 375
dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp11.085.950.169.778,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp775.719.009.984,00 atau 6.99%.
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah.
Arus kas keluar Belanja Barang dan Jasa untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp12.633.956.279.658,00, tidak termasuk Belanja Jasa
Konsultansi Management untuk kegiatan MRT yang
tercatat pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebesar Rp7.443.133.515,00. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp9.703.452.918.759,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp2.930.503.360.899,00 atau 30,20%.
c. Belanja Bunga
Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas
yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang
pinjaman.
Arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.191.752.114,00 sebagaimana dijelaskan dalam
CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar
Rp3.172.974.470,00 maka untuk periode yang berakhir
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 376
31 Desember 2013 turun sebesar Rp981.222.356,00
atau 30,92%.
d. Belanja Hibah
Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas
yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya.
Arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp1.999.968.587.301,00 sebagaimana dijelaskan
dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp1.933.097.203.700,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp66.871.383.601,00 atau 3,46%.
e. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah
pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan
bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga
pada periode yang berakhir 31 Desember 2013.
Arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp1.044.598.129.405,00 sebagaimana dijelaskan
dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp15.993.940.302,00 maka untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp1.028.604.189.103,00 atau 6.431,21%.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 377
f. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah
pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan
bantuan keuangan atau sejenisnya.
Arus kas keluar Belanja Bantuan Keuangan untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp44.286.271.230,00 sebagaimana dijelaskan dalam
CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2012 yangtercatat sebesar
Rp30.186.258.790,00 maka untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 naik sebesar
Rp14.100.012.440,00 atau 46,71%.
g. Belanja Tidak Terduga
Arus kas keluar Belanja Tidak Terduga untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp11.376.869.462,00. Apabila dibandingkan dengan
tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp2.487.672.700,00
maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013
naik sebesar Rp8.889.196.762,00 atau 357,33%.
5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang
cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah
dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan,
sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan
datang.
Berdasarkan data Arus Kas Tahun 2012, Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan
prasaranapelayanankepadamasyarakat yaitu ditunjukkan oleh
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 378
pengadaan Belanja Modal sebesar Rp8.784.365.760.426,00
dan penjualan aset sebesar Rp17.949.302.317,00. Sedangkan
pada periode yang berakhir 31 Desember 2013 Arus kas keluar
belanja modal sebesar Rp10.696.012.194.312,00 sebagaimana
dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset
sebesar Rp38.787.059.492,00, sebagaimana dijelaskan dalam
CaLK Nomor 5.1.1.1.4.1.
Kemampuan mencapai Arus kas investasi sejalan dengan
program prioritas dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
untuk Tahun Anggaran 2013. Arus Kas Aktivitas Investasi
terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset
Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara
rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun
2012 dan periode yang berakhir 31 Desember 2013, sebagai
berikut:
1. Arus Kas Masuk
Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan
Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada pihak ketiga. Selama periode Tahun 2012 dan 2013
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
melakukan Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset
Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas
Daerah Tahun Anggaran 2012 Rp17.949.302.317,00.
Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013
sebesar Rp38.787.059.492,00.
2. Arus Kas Keluar
Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja
aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan
menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Belanja Modal tahun 2012 sebesar Rp8.784.365.760.426,00,
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 379
sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013
Belanja Modal sebesar Rp10.696.012.194.312,00.
5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan mencerminkan kemampuan
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai
aktivitas pembiayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan
dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari
Aktivitas Pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim
pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah
Daerah di masa akan datang.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas (1) Arus Kas
Masuk; Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Penerimaan Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas
di Bendahara TA 2012 dan (2) Arus Kas Keluar;
Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan
Obligasi, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga,
Pembayaran Utang Kepada Pegawai, Pemberian Pinjaman
Daerah, dan Belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara
TA 2013). Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas
Pembiayaan selama periode yang berakhir 31 Desember
2013 sebagai berikut:
1. Arus Kas Masuk
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Selama periode yang berakhir 31 Desember 2013, arus
kas masuk dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan tidak ada, sedangkan pada tahun 2012
tercatat sebesar Rp4.933.521.975,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 380
b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA
2012)
Selama periode yang berakhir 31 Desember 2013, arus
kas masuk dari Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di
Bendahara TA 2012) sebesar Rp51.416.205.213,00,
sedangkan pada Tahun Anggaran 2012 tercatat
sebesar Rp55.332.917.932,00.
2. Arus Kas Keluar
a. Pembentukan Dana Cadangan
Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah, arus kas masuk yang
diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode
1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
tercatat sebesar Rp54.037.464.031,00, diakui sebagai
penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai
Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan
Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan).
Sedangkan pada tahun 2012 arus kas masuk yang
diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan adalah
Rp49.061.900.213,00.
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah
pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada
BUMD, PT Patungan, Badan Pengelola (BP), Yayasan.
Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
PT Patungan sebesarRp618.477.833.261,00.
Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember
2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sebesar Rp1.841.000.000.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 381
1) PT Bank DKI Rp 800.000.000.000,00
2) PD PAL Jaya Rp 50.000.000.000,00
3) PT Jakarta Propertindo Rp 750.000.000.000,00
4) PD Pemb. Sarana Jaya Rp 130.000.000.000,00
5) PT MRT Jakarta Rp 111.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada PT MRT Jakarta sebesar
Rp111.000.000.000,00 tidak termasuk hibah dari
Pemerintah Pusat untuk kegiatan PT Mass Rapid
Transit sebesar Rp1.140.402.216.786,00,
sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.2,
dikarenakan pendapatan hibah tersebut disalurkan
langsung kepada PT Mass Rapid Transit tanpa melalui
Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Penerimaan hibah dari pemerintah pusat
tersebut kemudian digunakan sebagai tambahan
penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada PT Mass Rapid Transit yang penggunaannya
dianggarkan dan dicatat dalam pos pengeluaran
pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran,
sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.3.
c. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang
dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-
Lembaga Keuangan. Arus kas keluar pembayaran
Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember
2012 sama dengan pembayaran Utang Pokok
Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar
Rp8.169.288.822,00, sebagaimana disajikan pada
tabel 5.58.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 382
Tabel 5.58
Arus Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman
Per 31 Desember 2013
No Uraian
Pembayaran
Tahun 2012
(Rp)
Pembayaran
Tahun 2013
(Rp)
1. OECF IP – 346 SLA – 614 2.002.670.024,00 2.002.670.024,00
2. OECF IP - 365 SLA – 650 1.056.021.760,00 1.056.021.760,00
3. OECF IP – 414 SLA – 876 8.169.288.822,00 8.169.288.822,00
Jumlah 11.227.980.606,00 11.227.980.606,00
d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga menunjukkan
nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk
Pembayaran Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada pihak ketiga selama periode yang berakhir 31
Desember 2013. Arus kas keluar Pembayaran Utang
Kepada Pihak Ketiga yang dilakukan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember
2012 sebesar Rp101.041.692.259,00. Sedangkan arus
kas keluar Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar
Rp39.759.399.634,00.
e. Pembayaran Kepada Pegawai
Pembayaran Utang Kepada Pegawaimenunjukkan nilai
rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk
pembayaran Tunjangan Kesra dan TPP. Arus kas
keluar Pembayaran Utang Kepada Pegawai sampai
dengan 31 Desember 2012 sebesar
Rp112.920.178,00. Sedangkan arus kas keluar
Pembayaran Utang Kepada Pegawai sampai dengan
31 Desember 2013 tidak ada.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 383
f. Pemberian Pinjaman Daerah
Pemberian Pinjaman Daerah untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.400.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman
yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir
(PPMK) yang digulirkan kembali kepada masyarakat
dan pada tahun 2012 sebesarRp55.440.000.000,00.
g. Belanja Dibayar di Muka
Tahun Anggaran 2012 arus kas keluar Belanja Dibayar
di Muka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran
sebesar Rp51.416.205.213,00. Sedangkan pada
periode yang berakhir 31 Desember 2013 sebesar
Rp456.708.189.369,00.
5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
1. Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan
Penerimaan Uang Jaminan pada periode yang berakhir
31 Desember 2013 sebesar Rp1.276.142.353,00 dan pada
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.128.175.838,00. Pada
tahun 2013 dan 2012 tidak terdapat pengeluaran uang
jaminan.
2. Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Giro Rekening Kas
Non Anggaran
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2013 terdapat
penerimaan jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar
Rp413.689.348,00 dan tidak ada pengeluaran transfer ke
rekening kas daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran
2012 terdapat penerimaan dari jasa giro rekening Kas Non
Anggaran sebesar Rp354.815.896,00 dan tidak ada
pengeluaran transfer ke rekening kas daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab V hal 384
3. Penerimaan dan Pengeluaran PFK
Selama periode yang berakhir 31 Desember 2013 jumlah
penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar
Rp2.217.045.570.447,00 dan Rp2.094.772.580.779,00
sebagaimana disajikan pada tabel 5.59. Sedangkan pada
tahun 2012 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK
masing-masing sebesar Rp1.923.624.936.565,00 dan
sebesar Rp2.068.269.832.803,00.
Tabel 5.59
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2013 (dalam rupiah)
No Jenis Potongan Penerimaan PFK
per 31 Desember 2013 Pengeluaran PFK
Per 31 Desember 2013
1. PPN 1.192.219.401.265,00 1.094.978.630.283,00
2. PPh Pasal 21 442.203.441.315,00 439.783.867.915,00
3. PPh Pasal 22 85.131.355.989,00 78.843.164.599,00
4. PPh Pasal 23 45.851.144.468,00 44.328.663.913,00
5. PPh Pasal 4 ayat 2 123.524.975.043,00 109.216.083.015,00
6. Jamsostek 7.140.270.769,00 6.656.356.476,00
7. Asuransi 14.462.120.000,00 14.472.960.000,00
8. Dana Pensiun 142.356.824.720,00 142.356.824.720,00
9. Askes 59.939.938.256,00 59.939.938.256,00
10. Tabungan Hari Tua 97.401.951.602,00 97.401.951.602,00
11. Taperum 6.794.147.000,00 6.794.147.000,00
Jumlah 2.217.025.570.427,00 2.094.772.580.779,00
5.1.7.5 Kenaikan (Penurunan) Kas
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 terjadi kenaikan kas
bersih sebesar Rp2.853.503.032.625,00, sedangkan untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2013 terjadi penurunan kas bersih sebesar
Rp2.151.469.606.477,00. Saldo awal kas di BUD tahun 2013 sebesar
Rp9.457.673.627.660,00, sehingga atas penurunan yang terjadi maka
saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2013 menjadi
sebesar Rp7.306.204.021.183,00.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 1
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN
Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain
adalah :
a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka
kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai
daerah otonom tingkat provinsi.
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7
(tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri
dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan
luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah
Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta
Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang
pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi
bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI
Jakarta, di sebelah utara Laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi
dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok
Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan
Kota Tangerang Provinsi Banten.
Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan
pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 2
dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan
dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bentuk Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
32 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:
1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus
sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak
dibentuk daerah yang berstatus otonom.
b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan
desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang
didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan
pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan
pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan
urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Selain bertugas
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum
Pemerintahan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 3
Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum;
4) Perumahan
5) Penataan Ruang;
6) Perencanaan Pembangunan;
7) Perhubungan;
8) Lingkungan Hidup;
9) Pertanahan;
10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13) Sosial;
14) Ketenagakerjaan;
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16) Penanaman Modal;
17) Kebudayaan;
18) Pemuda dan Olahraga;
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;
21) Ketahanan Pangan;
22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23) Statistik;
24) Kearsipan;
25) Komunikasi dan Informatika;
26) Perpustakaan;
27) Energi dan Sumberdaya Mineral;
28) Pariwisata;
29) Kelautan dan Perikanan;
30) Perdagangan;
31) Industri.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 4
c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional
Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, yang telah diundangkan pada
tanggal 26 Februari 2008 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1, yang bertujuan untuk menjadi acuan
dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah seperti, 1)
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun
pemerintah pusat; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan
berkelanjutan.
Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi
serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan
2013-2017 yaitu :
1) Visi;
Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-
2017 adalah “JAKARTA BARU,“JAKARTA BARU,“JAKARTA BARU,“JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI,
MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI
MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN
YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”.YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”.YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”.YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”.”
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 5
Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa kota
Jakarta adalah:
a. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya
saing global.
b. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan
berkelanjutan.
c. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan
sejahtera.
d. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan
transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang
berkualitas.
2) Misi;
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta
konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah
menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-
lain;
c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta
terjangkau bagi warga kota;
d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga
sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik.
3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi,
misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 6
Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun
dan strategi-strategi pembangunan daerah.
Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan
mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arah kebijakan pembangunan tahun 2013 difokuskan pada upaya untuk
mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan
mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir
rob, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Selain
itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan
transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama.
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong utuk
lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang
terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik
terus diperbaiki mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi
serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Jakarta memerlukan
upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumberdaya yang
memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir,
transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu
ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.
Disisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah
perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan
pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan kota. Upaya
penanganan banjir, genangan dan banjir rob serta pembenahan sistem
transportasi yang berbasis angkutan massal akan dilaksanakan secara
menerus dan menjadi prioritas dalam periode pembangunan lima tahun
kedepan (2013-2017).
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 7
Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:
1) Kebijakan Pemerintah Daerah.
Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi
Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan
Daerah.
Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain:
a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota;
b) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional, regional dan
internasional;
c) Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik;
d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur
ekonomi/sosial kota yang strategis;
e) Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan
optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah
dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta;
f) Membentuk birokrasi yang efektif;
g) Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin;
h) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance
agreement contract antara pimpinan dan bawahan secara
berjenjang.
Rencana Program Pembangunan Daerah antara lain:
a) Program dedicated, yaitu seperti pengendalian banjir,
pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan
polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat,
pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah ”good
governence” dan pengelolaan bencana.
b) Program menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan
urusan pilihan.
c) Program Kewilayahan yaitu kerjasama wilayah Jabodetabekjur,
program kerjasama provinsi se Jawa-Bali, pengembangan
kawasan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 8
2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010 pelaksanaannya mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011.
Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu
menjadi perhatian antara lain:
a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan
batas pinjaman/utang;
d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap
perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.
Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:
1) Kebijakan Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 9
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus.
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Perimbangan;
b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional
dan proporsional.
2) Kebijakan Belanja Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:
a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja
operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah
dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
b) Klasifikasi belanja menurut urusan terdiri dari; urusan wajib,
urusan pilihan, dan menurut urusan pemerintahan;
c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja
tidak langsung dan belanja langsung.
Arah kebijakan belanja daerah antara lain :
a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai
dengan prioritas Pembangunan Daerah;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 10
b) Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu
yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan
transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
c) Melakukan efisiensi belanja;
d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai
setiap tahunnya (perfomance-based budgeting);
e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis
belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya,
Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang
langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
3) Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah
dan pengeluaran daerah.
d. Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga
tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari
daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin
kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/sister cities (kota
di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.
1) Kerjasama Antar Daerah (Dalam Negeri)
Kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang, antara lain
pemeliharaan situ di Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Cianjur), Pendidikan dan Kesehatan, Manajemen Sampah,
Kependudukan, Sosial dan Lingkungan Hidup, Perindustrian, Pertanian,
Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, Transmigrasi, Perdagangan,
Perhubungan dan Pemerintahan.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 11
2) Kerjasama Antar Kota (Luar Negeri)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan 15 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul,
Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin,
Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi dan Istambul. Selain
itu telah pula ditandatangani Letter of Intent (LoI) Kyiv, Athena, Kwazulu
Natal, Maputo dan Tripoli. Perjanjian kerjasama ini ada yang masih aktif
adapula yang sudah tidak aktif.
e. Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-
undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah
tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling
berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan,
perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks
yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai
salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.
Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993
tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah
berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk
pengembangan konsep Megapolitan.
f. Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2013
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) adalah tanggung jawab yang melekat
pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 12
Pelaksanaan CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan
Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Dalam
pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didampingi oleh Tim
BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penghitungan nilai
bantuan program CSR sesuai dengan Surat Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1391/-1.817 tanggal 7 November 2013 tentang
Permohonan Penghitungan Bantuan Program CSR dan Surat Tugas BPKP
Perwakilan DKI Jakarta Nomor S-3072/PW09/3/2013 tanggal 26 November
2013 tentang Narasumber dan Tim Pendamping Penghitungan Bantuan
Program CSR yang telah diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hasil dari pendampingan penghitungan CSR yang dilakukan oleh Tim BPKP
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
1) Jumlah SKPD Teknis terkait yang telah memberikan data CSR sebanyak
11 SKPD yang terdiri atas:
a) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
b) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
c) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
d) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
e) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
f) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
g) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
h) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
i) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
j) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
k) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2) Sebanyak 2 SKPD membuat surat pernyataan tidak menerima bantuan
CSR yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
3) Data CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang terdata oleh SKPD
Teknis dan memiliki nilai perolehan terdapat pada 6 (enam) SKPD dengan
nilai CSR sebesar Rp 24.734.433.515,37 yang terdiri atas:
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 13
a) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sejumlah 9 perusahaan, CSR
berupa tempat sampah pilah tiga dengan total nilai sebesar
Rp212.800.000,00;
b) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sejumlah
8 perusahaan, CSR berupa pengecatan dinding luar dan penggantian
pompa Rusunami Tanah Tinggi, perbaikan rumah kumuh kelurahan
tanah tinggi, perbaikan/rehab rusunawa Marunda dengan total
Rp11.457.618.720,00;
c) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sejumlah 2 Perusahaan, CSR
berupa 2 unit mobil ambulans dengan total nilai sebesar
Rp434.235.000,00;
d) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sejumlah 10
perusahaan, CSR berupa penataan median jalur jalan dengan total
nilai sebesar Rp9.649.039.395,37;
e) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1 perusahaan,
CSR berupa pembangunan taman di BKT dengan total nilai sebesar
Rp1.400.000.000,00;
f) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan sejumlah 12 perusahaan,
CSR berupa gerobak PKL dan sumbangan penyelenggaraan Night
Market PKL dengan total nilai sebesar Rp1.580.740.400,00.
Daftar Penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang nilai perolehannya diketahui disajikan pada
lampiran 16.1.
4) Data CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang belum diketahui nilai
perolehannya terdapat pada 5 (lima) SKPD, yaitu:
a) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sejumlah
16 perusahaan, CSR berupa pemberian bantuan perlengkapan unit
hunian rusunawa untuk penghuni Rusunawa Marunda, Rusunawa
Pinus Elok dan Rusunawa Pulo Gebang;
b) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1 perusahaan, CSR
berupa 17 unit sepeda motor;
c) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sejumlah 10
perusahaan, CSR berupa penataan median jalur jalan;
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited Bab VI hal 14
d) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sejumlah 11
perusahaan, CSR berupa penanaman 152.301 pohon mangrove;
e) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sejumlah 2 perusahaan,
CSR berupa showcase HP, gerobak PKL dan kanopi.
Daftar Penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang nilai perolehannya belum diketahui disajikan
pada lampiran 16.2.
5) Data CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang tidak ada dokumen
dan nilai perolehannya, terdapat pada 4 (empat) SKPD, yaitu:
a) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sejumlah 6 perusahaan, CSR
berupa rehab Rusunawa Marunda;
b) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, CSR berupa pembinaan
komunitas pengelola program 3R dan penanganan sampah sungai;
c) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, CSR berupa tangga,
eskalator dan motor;
d) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, CSR berupa
bangku taman.
Daftar Penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang dokumen pendukungnya belum lengkap
disajikan pada lampiran 16.3.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited BabVII hal 1
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keuangan Tahun 2013, disajikan dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 924 Tahun 2013
tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran
2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 745 UKPD/SKPD yang berfungsi
sebagai entitas akuntansi dan 48 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi
pengabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan
Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut
kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan
Keuangan Gabungan SKPD.
Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi merupakan
gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi
sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan
Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai
entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan
merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan
kantor-kantor yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited BabVII hal 2
akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD
yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari
satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan
Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan BLUD
rumah sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun
laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas. Laporan
keuangan dari 48 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian
disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada realisasi
pendapatan dan belanja pada anggaran perubahan tahun anggaran 2013.
Anggaran Pendapatan Tahun 2013 setelah perubahan adalah sebesar
Rp40.799.864.826.912,00. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember
2013 sebesar Rp39.517.544.011.690,00 atau 96,86 persen dan target pendapatan
yang tidak tercapai sebesar Rp1.282.320.815.222,00 atau 3,14 persen. Anggaran
belanja setelah perubahan tahun 2013 ditetapkan sebesar
Rp46.578.865.629.904,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2013
sebesar Rp38.301.502.396.759,00 atau 82,23 persen dan sisa anggaran yang
tidak dapat direalisasikan sebesar Rp8.277.363.233.145,00 atau 17,77 persen.
Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan lebih besar
dibandingkan realisasi belanja sehingga terdapat surplus sebesar
Rp1.216.041.614.931,00.
Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp9.463.721.530.814,00 dan
terealisasi Rp9.463.721.530.814,00 atau 100,00 persen. Pengeluaran
pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp3.684.720.727.822,00
dan terealisasi sebesar Rp3.085.768.369.272,00 atau 83,74 persen. Sehingga
nilai pembiayaan neto tahun 2013 sebesar Rp6.377. 953.161 .542,00.
Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
2013 adalah sebesar Rp7.593.994.776.473,00 yang terdiri dari Surplus sebesar
Rp1.216.041.614.931,00 dan pembiayaan neto sebesar Rp6.377.953.161.542,00.
Demikian Laporan Keuangan P(ovinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun
Anggaran 2013.
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited BabVII hal 3
Lampiran 1
No. NAMA SKPD/UKPD Sisa Uang
Persediaan
Pajak di SKPD
yang Belum Disetor Uang Titipan
Kas di Bendahara
Pengeluaran
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1 SEKRETARIAT DAERAH - 30.867.500 2.651.327 33.518.827
2 DINAS PEKERJAAN UMUM 367.148.911.147 22.043.940.201 - 389.192.851.348
3 Sudin PU Tata Air - Jakut 743.851.491 316.385.157 - 1.060.236.648
4 Sudin PU Tata Air - Jakbar 56.592.473 - - 56.592.473
5 Sudin PU Tata Air - Jaktim 114.000 5.246.080 - 5.360.080
6 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 18.901.895.600 2.098.546.000 2.399.165.200 23.399.606.800
7 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jakpus 5.089.500 - - 5.089.500
8 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jaksel 624.399.179 - - 624.399.179
9 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jaktim 2.127.004.512 - - 2.127.004.512
10 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 39.284.346.975 6.174.508.422 - 45.458.855.397
11 Sudin Pertamanan - Jakbar 2.532.250 - - 2.532.250
12 Sudin Pemakaman - Jakbar 10.663.983 - - 10.663.983
13 Sudin Pertamanan - Jaksel - 14.210.270 - 14.210.270
14 Sudin Pemakaman - Jaktim 35.961.000 - - 35.961.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 1.928.328.691 29.600.725 - 1.957.929.416
16 UPT Terminal dan Angkutan Jalan 230.583.870 - - 230.583.870
17 UPT Angkutan Sekolah 250.325.080 17.094.087 - 267.419.167
18 UPT Pengelola Angkutan Perairan dan
Kepelabuhan
1.184.925.573 54.092.583 - 1.239.018.156
19 UPT Sistem Pengendalian Lalulintas 1.331.000 - - 1.331.000
20 UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang 4.773.843.204 27.707.637 - 4.801.550.841
21 Sudin Perhubungan - Jakut 10.817.000 1.127.225 - 11.944.225
22 BLUD RS Koja 842.581.748 - - 842.581.748
23 BLUD RS Pasar Rebo 2.423.882.086 8.695.868 123.340.651 2.555.918.605
24 Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai - 8.260.241 - 8.260.241
25 BLUD RSUD Kepulauan Seribu 110.864.250 7.837.000 - 118.701.250
26 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus 92.399.340 7.590.154 - 99.989.494
27 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus 441.660.128 43.831.727 - 485.491.855
28 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut 750.000 - - 750.000
29 Sudin Kesehatan - Jaksel 647.838.587 - - 647.838.587
30 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel - 100.000 - 100.000
31 Sudin Kesehatan - Jaktim 467.531.800 17.293.475 - 484.825.275
32 BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim 38.337.597 - - 38.337.597
33 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim 8.152.400 77.650 - 8.230.050
34 DINAS PENDIDIKAN - - 1.227.812.695 1.227.812.695
35 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 1.626.250.092 - - 1.626.250.092
36 Gelanggang Olahraga Cendrawasih 52.251.700 650.000 - 52.901.700
37 Gelanggang Remaja Jakarta Timur 17.700.000 - - 17.700.000
38 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut - 16.250.150 - 16.250.150
39 PSBD Budi Bhakti Cengkareng 950.000 - - 950.000
40 Sudin Sosial - Jakpus - 153.624.566 - 153.624.566
41 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu
64.871.261 86.103.308 - 150.974.569
42 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana - Jakbar
500.000 - - 500.000
43 Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil 500.000 2.976.425 - 3.476.425
44 Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura
- 11.139.100 - 11.139.100
45 BLUD Taman Marga Satwa Ragunan - 80.000 - 80.000
46 Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 1.672.810 - - 1.672.810
47 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaktim 1.310.897.020 1.267.781.965 - 2.578.678.985
48 UPT Balai Tekstil - 795.455 - 795.455
49 UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu 4.250.000 7.791.640 - 12.041.640
50 Sudin Perindustrian dan Energi - Jakut 2.277.400 - - 2.277.400
51 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 394.468.720 - - 394.468.720
52 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta
Timur
1.373.500 - - 1.373.500
53 DINAS PELAYANAN PAJAK 8.539.989.672 - - 8.539.989.672
54 Sudin Pelayanan Pajak I - Jakut - 10.285.525 - 10.285.525
55 INSPEKTORAT 46.140.000 - - 46.140.000
56 Inspektorat Pembantu - Jakbar - 892.500 - 892.500
57 Inspektorat Pembantu - Jaksel 79.908.559 1.060.375 - 80.968.934
58 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaksel 40 80 - 120
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2013
Halaman 1 dari 2
No. NAMA SKPD/UKPD Sisa Uang
Persediaan
Pajak di SKPD
yang Belum Disetor Uang Titipan
Kas di Bendahara
Pengeluaran
1 2 3 4 5 6=3+4+5
59 Sudin Kebersihan - Jakpus 767.500 - - 767.500
60 Sudin Kebersihan - Jakut 1.813.500 800.641 - 2.614.141
61 Sudin Kebersihan - Jaktim 84.916.444 - - 84.916.444
62 Balai Latihan Kesenian Jaksel 15.967.200 - - 15.967.200
63 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat 2.048.000 - - 2.048.000
64 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan 81.398.850 27.050.250 - 108.449.100
65 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur 26.000 - - 26.000
66 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaksel 1.365.400 - - 1.365.400
67 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan -
Jakut
484.017.660 21.995.224 - 506.012.884
68 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan -
Jakbar
- 32.897.220 - 32.897.220
69 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 95.364.966 - - 95.364.966
70 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaktim 38.601.780 - - 38.601.780
71 Kecamatan Menteng - Jakpus 20.125.700 29.396.928 - 49.522.628
72 Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus 11.840.200 14.243.496 - 26.083.696
73 Kecamatan Senen - Jakpus - 18.282.366 - 18.282.366
74 Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus 650.300 - - 650.300
75 Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus - 45.997.873 - 45.997.873
76 Kecamatan Kemayoran - Jakpus 50.000 - - 50.000
77 Kecamatan Gambir - Jakpus 110.023 35.260.076 - 35.370.099
78 Kota Administrasi Jakarta Utara - 38.946.333 - 38.946.333
79 Kelurahan Sunter Jaya - Jakut 56.500 - - 56.500
80 Kelurahan Tugu Utara - Jakut 29.701.570 - - 29.701.570
81 Kelurahan Tugu Selatan - Jakut - 13.983 - 13.983
82 Kelurahan Sukapura - Jakut 400.000 - - 400.000
83 Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar 723.000 36.318.526 - 37.041.526
84 Kelurahan Pegadungan - Jakbar 22.143.080 23.044.917 - 45.187.997
85 Kelurahan Semanan - Jakbar - - 13.200.000 13.200.000
86 Kelurahan Grogol - Jakbar 33.900 - - 33.900
87 Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar 2.748.714 - - 2.748.714
88 Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar 236.873.503 - - 236.873.503
89 Kelurahan Tambora - Jakbar 12.860.570 - - 12.860.570
90 Kelurahan Pekojan - Jakbar 23.593.128 15.508.465 - 39.101.593
91 Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel 14.900.000 - - 14.900.000
92 Kelurahan Cipete Utara - Jaksel 12.715.975 - - 12.715.975
93 Kelurahan Petogogan - Jaksel 109.312.650 8.668.250 - 117.980.900
94 Kecamatan Setiabudi - Jaksel 6.958.000 - - 6.958.000
95 Kecamatan Cilandak - Jaksel - 1.002.000 - 1.002.000
96 Kelurahan Pondok Labu - Jaksel 241.090.021 30.984.445 - 272.074.466
97 Kota Administrasi Jakarta Timur 3.250.200 712.500 - 3.962.700
98 Kelurahan Kalisari - Jaktim 7.618.350 5.319.384 - 12.937.734
99 Kelurahan Cijantung - Jaktim 19.859.400 849.200 - 20.708.600
100 Kelurahan Cibubur - Jaktim 156.000 - - 156.000
101 Kelurahan Ciracas - Jaktim 3.074.100 6.271.050 - 9.345.150
102 Kelurahan Ceger - Jaktim 350.680.000 25.012.720 - 375.692.720
103 Kelurahan Setu - Jaktim 15.000 6.166.975 - 6.181.975
104 Kelurahan Cililitan - Jaktim 1.144.000 - - 1.144.000
105 Kelurahan Bidara Cina - Jaktim 65.000 - - 65.000
106 Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim 91.944.790 23.969.000 - 115.913.790
107 Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim 692.500 - - 692.500
108 Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim 761.300 - - 761.300
109 Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim 2.259.600 2.781.908 - 5.041.508
110 Kelurahan Kayu Manis - Jaktim - 9.431.852 - 9.431.852
111 Kelurahan Palmeriam - Jaktim 721.130 - - 721.130
112 Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim - 185.030 - 185.030
113 Kelurahan Pulo Gadung - Jaktim 20.820.627 3.680.000 - 24.500.627
114 Kelurahan Rawamangun - Jaktim 5.679.000 - - 5.679.000
115 Kelurahan Kayu Putih - Jaktim 97.899.000 35.869.903 - 133.768.903
116 Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim 1.950.000 - - 1.950.000
117 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep.
Seribu
540.000 - - 540.000
118 Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu 205.000 - - 205.000
119 Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu 5.695.000 77.580.337 - 83.275.337
120 Kelurahan Tidung - Kep. Seribu 316.000 900.000 - 1.216.000
121 Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 154.000 - - 154.000
456.708.189.369 33.045.583.943 3.766.169.873 493.519.943.185 SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Halaman 2 dari 2
Lampiran 2
No. NAMA SKPD/UKPD Kas Tunai Kas di Bank Kas TransitoPajak di BLUD yang
Belum Disetor
Uang Muka Pasien
RSUD/K
Jumlah
Kas dan Setara Kas
BLUD
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
1 BLUD Transjakarta Busway 2.881.718.886 150.235.768.474 194.932.486 3.514.730.830 - 156.827.150.676
2 UPT Pengelola Perparkiran - 25.844.521.379 - - - 25.844.521.379
3 BLUD RS Koja 222.528.660 9.668.942.048 15.323.871.585 - 634.401.695 25.849.743.988
4 BLUD RS Tarakan 94.620.234 14.578.944.064 6.429.942.424 - 60.499.334 21.164.006.056
5 BLUD RS Cengkareng 226.046.495 19.736.933.352 40.437.864.338 - 88.594.136 60.489.438.321
6 BLUD RS Pasar Rebo 585.367.858 10.792.000.225 14.151.790.376 622.479.731 175.341.453 26.326.979.643
7 BLUD RS Budhi Asih - 6.377.141.729 - - 149.629.500 6.526.771.229
8 BLUD RS Duren Sawit 19.113.113 2.359.098.742 - - 9.700.000 2.387.911.855
9 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 3.396.296 5.343.282.578 202.674.435 - - 5.549.353.309
10 BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 387.631 632.372.416 - - - 632.760.047
11 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) 14.175.000 320.442.168 81.681 - - 334.698.849
12 BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus 1.823.529 1.853.381.926 - - - 1.855.205.455
13 BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus - 1.325.616.032 - - - 1.325.616.032
14 BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus - 1.252.613.118 449.621 - - 1.253.062.739
15 BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus - 746.147.482 - - - 746.147.482
16 BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus 240.385 1.835.206.025 313.741 - - 1.835.760.151
17 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus - 1.600.674.201 - - - 1.600.674.201
18 BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus 12.972.808 111.239.908 - - - 124.212.716
19 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus 1.860.323 408.865.132 - - - 410.725.455
20 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut 28.100 1.068.366.856 - - - 1.068.394.956
21 BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut 21.088.593 1.211.137.007 - - - 1.232.225.600
DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2013
Halaman 1 dari 3
Lampiran 2
No. NAMA SKPD/UKPD Kas Tunai Kas di Bank Kas TransitoPajak di BLUD yang
Belum Disetor
Uang Muka Pasien
RSUD/K
Jumlah
Kas dan
Setara Kas BLUD
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
22 BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut 3.275.547 2.543.112.048 - - - 2.546.387.595
23 BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut 694.000 2.240.727.916 - - - 2.241.421.916
24 BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut 506.012 353.640.304 - - - 354.146.316
25 BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut 15.272.964 1.563.403.010 - - - 1.578.675.974
26 BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar 8.763.568 1.474.084.524 - - - 1.482.848.092
27 BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar 24.248.842 861.442.137 - - - 885.690.979
28 BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar 6.959.814 1.675.230.885 - - - 1.682.190.699
29 BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar 19.248.723 182.907.925 - - - 202.156.648
30 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar 14.847.110 440.751.765 6.838.000 - - 462.436.875
31 BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar 3.677.074 1.815.551.405 - - - 1.819.228.479
32 BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar 628.000 1.243.024.679 - - - 1.243.652.679
33 BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar 23.969.518 774.715.907 - - - 798.685.425
34 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel 5.343.000 519.893.418 10.242.325 - - 535.478.743
35 BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel 24.883.330 962.876.676 - - - 987.760.006
36 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel 24.552.591 3.162.106.062 524.220.700 3.970.658 - 3.714.850.011
37 BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel 13.796 1.836.350.098 306.103 - - 1.836.669.997
38 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel - 12.682.744 2.132.451 - - 14.815.195
39 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel 25.961.853 708.498.660 - - - 734.460.513
40 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel - 608.930.474 231.653 - - 609.162.127
41 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel - 591.651.789 - 1.930.503 - 593.582.292
42 BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel 38.659 1.310.385.845 - - - 1.310.424.504
43 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel 14.338.375 856.159.723 - - - 870.498.098
44 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim 35.785.644 863.252.620 2.345.500 - - 901.383.764
45 BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim 17.148.757 1.320.235.702 - - - 1.337.384.459
46 BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim - 1.022.048.606 - - - 1.022.048.606
47 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim 16.785.684 1.011.388.188 - - - 1.028.173.872
Halaman 2 dari 3
Lampiran 2
No. NAMA SKPD/UKPD Kas Tunai Kas di Bank Kas TransitoPajak di BLUD yang
Belum Disetor
Uang Muka Pasien
RSUD/K
Jumlah
Kas dan
Setara Kas BLUD
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
48 BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim 25.765.016 2.514.266.425 - - - 2.540.031.441
49 BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim 570.000 1.922.001.378 - - - 1.922.571.378
50 BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim - 1.316.359.796 491.591 - - 1.316.851.387
51 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim - 1.255.233.743 - - - 1.255.233.743
52 BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim - 873.892.862 337.184 - - 874.230.046
53 BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim 13.431.220 1.409.114.205 - - - 1.422.545.425
54 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu - 168.292.221 - - - 168.292.221
55 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu - 114.524.897 - - - 114.524.897
56 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus - 2.431.049.898 - - - 2.431.049.898
57 UPT Dana Bergulir - 17.307.163.410 876.015.518 - - 18.183.178.928
58 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
serta Permukiman Pulogadung 14.416.500 153.040.061 16.881.743.513 - - 17.049.200.074
59 BLUD Taman Marga Satwa Ragunan - 16.240.997.952 - 2.150.500 - 16.243.148.452
4.426.493.508 332.963.684.820 95.046.825.225 4.145.262.222 1.118.166.118 437.700.431.893 SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Halaman 3 dari 3
Lampiran 3
PIUTANG PBB P2 PELIMPAHAN
DARI DJP PIUTANG TH. BERJALAN
1 2 3 4 5 6 7=3-4-5+6 8 9 10 11=8-9-10 12=7+11
1 HOTEL 17.557.342.726,49 4.294.479.700,00 84.387.025,00 0,00 13.178.476.001,49 0,00 12.920.909.246,00 10.290.031.906,00 20.965.352,00 2.609.911.988,00 15.788.387.989,00
2 RESTORAN 99.549.745.297,42 14.418.078.734,17 1.210.397.362,00 155.853.301,10 84.077.122.502,35 0,00 54.177.237.756,15 38.702.265.936,00 166.898.682,50 15.308.073.137,65 99.385.195.640,00
3 HIBURAN 42.537.429.230,26 7.770.498.077,25 458.431.373,75 56.101.123,00 34.364.600.902,26 0,00 39.396.253.904,00 31.500.101.454,50 702.795.335,50 7.193.357.114,00 41.557.958.016,00
4 REKLAME 114.425.673.410,39 65.517.940.188,00 87.803.010,00 12.598.604.774,47 61.418.534.986,86 0,00 636.587.885.356,00 561.278.901.942,00 224.775.167,00 75.084.208.247,00 136.502.743.234,00
5 PAT 57.669.729.678,40 7.950.540.742,12 24.138.233,00 677.694.560,70 50.372.745.263,98 0,00 94.294.146.028,00 80.089.980.936,00 8.566.072,00 14.195.599.020,00 64.568.344.284,00
6 PARKIR 2.833.064.117,50 584.797.686,00 0,00 (33.562.994,00) 2.214.703.437,50 0,00 4.048.603.661,00 3.619.344.104,00 101.635.787,00 327.623.770,00 2.542.327.208,00
7 BPHTB 22.566.025.260,00 79.888.461,00 5.136.467.008,00 0,00 17.349.669.791,00 0,00 97.676.908,00 97.196.908,00 0,00 480.000,00 17.350.149.791,00
8 PBB-P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844.081.911.085,00 3.714.537.575.423,00 3.388.478.154.310,48 36.207.306.583,26 4.133.934.025.614,26 4.133.934.025.614,00
9 BBN-KB 259.643.510,00 9.279.900,00 0,00 0,00 250.363.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.363.610,00
10 PKB 6.843.100.410,00 1.555.504.075,00 0,00 0,00 5.287.596.335,00 0,00 12.213.820.385,00 4.470.678.660,00 0,00 7.743.141.725,00 13.030.738.060,00
11 PBB-KB 1.409.997.492,00 1.409.997.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
TOTAL365.651.751.132,46 90.136.314.290,27 7.001.624.011,75 13.454.690.765,27 268.513.812.830,44 3.844.081.911.085,00 4.568.274.108.667,15 4.118.526.656.156,98 37.432.942.979,26 4.256.396.420.615,91 4.524.910.233.446,00
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2013
NO JENIS PAJAK PIUTANG PER
31 DESEMBER 2012 PEMBAYARAN
KEPUTUSAN
KEBERATAN KOREKSI SISA PIUTANG
PIUTANG TH. BERJALAN PEMBAYARAN TH. BERJALAN
DES 2013
KEP. KEBERATAN
TH. BERJALAN
DES 2013
SISA PIUTANG
TH. BERJALAN
DES 2013
PIUTANG AKHIR
PER 31 DES 2013
halaman 1 dari 1
Lampiran 4.1
Mulai BerakhirSaldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
Saldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7-8 10 11 12 13=10+11-12
1 Nireta Vista Creative 4.337.656.250 3-Oct-08 3-Sep-13 - - - - 16.089.250,00 - - 16.089.250,00
2 Koppenda DKI Jakarta 150.000.000 31-Jan-08 30-Jan-13 - - - - 5.640.000,00 - 5.640.000,00 -
3 PT. Bank DKI (Samsat) 802.035.000 22-Feb-08 21-Feb-13 - - - - 45.074.362,00 - - 45.074.362,00
4 Happy Day Utama Indonesia 580.000.000 23-Dec-08 22-Dec-13 - 112.500.000,00 112.500.000,00 - 150.000,00 712.500,00 862.500,00 -
5 Nusantara Sejahtera Raya 1.060.000.000 19-Aug-09 18-Aug-14 - 220.000.000,00 220.000.000,00 - 1.050.000,00 - 1.050.000,00 -
6 PT. Panca Permata Istana Pasar Baru 4.496.856.804 16/7/2012 15/7/2017 2.227.283.875,00 577.911.881,00 1.672.911.500,00 1.132.284.256,00 130.006.513,00 41.013.101,00 - 171.019.614,00
7 PT. Lingkar Seni 5.000.000.000 10-Mar-13 9-Mar-18 - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
8 Metro Penata Sarana 200.000.000 16-Jul-08 15-Jul-13 - - - - - -
9 PT. Bank DKI (Abdul Muis) 375.000.000 6-Jun-06 6-May-11 - - - - - -
10 UD. Restu Ibu 84.556.394 5-Dec-08 4-Dec-13 - - - - - - - -
11 Yay. Pendidikan Elka 1.150.000.000 23/3/2008 22/3/2013 - - - - 14.030.000,00 - 14.030.000,00 -
12 Yay. The Gandhi Memorial International 1.409.273.240 13-Jan-09 12-Jan-14 - 315.619.240,00 315.619.240,00 - 2.811.800,00 - 2.811.800,00 -
13 Yay. Korpri Kodya Jakut 460.409.000 20-Oct-08 19-Oct-13 - - - - 10.995.025,00 - - 10.995.025,00
14 Prima Indo Bahari 738.190.006 15-Jun-09 14-Jun-14 - 82.662.098,00 - 82.662.098,00 55.152.688,00 28.766.410,00 55.152.688,00 28.766.410,00
15 Prima Alto Sejahtera 2.367.579.043 3-Feb-10 3-Jan-15 393.260.000,00 453.822.040,00 - 847.082.040,00 23.595.600,00 25.011.336,00 - 48.606.936,00
16 UD. Matahari Terbit 84.556.394 5-May-10 5-Apr-15 27.136.000,00 16.039.390,00 - 43.175.390,00 2.492.700,00 893.262,00 - 3.385.962,00
17 Yay. Al Amanah Sunter Agung 164.000.000 1-Oct-09 1-Sep-14 - 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - - -
18 PT Pembangunan Jaya Ancol 1.183.789.522 5-Apr-10 4-Apr-15 - 250.113.360,00 250.113.360,00 - - 7.753.514,00 - 7.753.514,00
19 Koperasi Pegawai Dinas Perikanan
(coldstorage)
270.606.000 19-Apr-11 19-Apr-14 - 95.506.000,00 95.506.000,00 - - 4.775.300,00 4.775.300,00 -
20 Koperasi Pegawai Dinas Perikanan 981.593.198 16-Feb-11 17-Feb-16 - 195.653.704,00 195.653.704,00 - - - - -
21 PD. Sumber Alam 225.483.718 16-Feb-11 16-Feb-16 35.333.333,00 44.520.000,00 - 79.853.333,00 4.447.200,00 - - 4.447.200,00
22 PT Bank DKI 14.300.660.100 31-May-11 30-May-16 - 2.850.444.675,00 2.850.444.675,00 - - - -
23 PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 ruang ATM) 3.120.130.953 7-Jul-11 6-Jul-16 - 621.912.600,00 621.912.600,00 - 4.894.020,00 10.951.729,00 - 15.845.749,00
24 PT Bank DKI (22 kantor kecamatan) 2.609.622.450 7-Jul-11 6-Jul-16 - 520.156.700,00 520.156.700,00 - 4.416.424,00 9.882.976,00 - 14.299.400,00
25 PT Astra Daihatsu Motor 298.765.927 3-Jan-11 2-Jan-16 - - - - - - - -
26 Perkumpulan Pemberantasan
Tuberculosis Indonesia (PPTI)
25.000.000 18-Oct-11 17-Oct-16 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - -
27 PT. Alam Segar Jaya 719.293.062 28-Feb-12 27-Feb-17 - 135.256.000,00 135.256.000,00 - - 5.545.496,00 - 5.545.496,00
28 Yayasan Ancol Barat 160.784.300 12-Apr-12 11-Apr-17 - 32.156.860,00 32.156.860,00 - - - - -
29 PT. Obayashi Jaya Konstruksi Joint
Operation
990.000.000 12-Apr-12 11-Apr-17 - - - - - - - -
30 Yayasah Harapan Bangsa 507.338.366 15-Jun-12 14-Jun-17 - 95.400.000,00 95.400.000,00 - - - - -
31 PT. Wiradharma Sportindo 563.709.296 8-Nov-12 7-Nov-17 - - - - 500.000,00 848.000,00 500.000,00 848.000,00
32 Koperasi Putri Salju 208.572.440 22-Nov-12 21-Nov-17 - - - - 370.000,00 392.200,00 370.000,00 392.200,00
33 RS Atmajaya 25.000.000 29-Aug-13 29-Aug-18 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 15.000,00 - 15.000,00
34 Kajima Waskita 271.178.950,00 271.178.950,00
35 PT. Rukun Gaya Baru 650.000.000 12-Aug-09 10-Aug-14 - - - - - - - -
36 Yay. Jemaat Sungai Yordan 100.000.000 13-Nov-07 12-Nov-12 - - - - - - - -
37 Gereja Tiberias Indonesia 250.000.000 14-May-07 13-May-12 - 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - -
38 Yay. Harapan Bangsa 320.000.000 5-Jun-07 4-Jun-12 - - - - - - - -
39 Yay. Pendidikan Karya Kasih 56.370.930 6-Jan-07 5-Jan-12 - - - - - - - -
40 PT Nata Sempurna Abdi 75.000.000 4-Apr-05 3-Apr-10 60.000.000,00 - - 60.000.000,00 114.360.000,00 21.900.000,00 - 136.260.000,00
DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2013
NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa
Jangka Waktu Sewa POKOK PIUTANG SEWA ASET PIUTANG DENDA SEWA ASET
Halaman 1 dari 3
Mulai BerakhirSaldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
Saldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7-8 10 11 12 13=10+11-12
NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa
Jangka Waktu Sewa POKOK PIUTANG SEWA ASET PIUTANG DENDA SEWA ASET
41 Koperasi Karyawan Bina Sejahtera BP3W
Kodya Jakarta Utara
42.750.000 30-May-05 29-May-10 - - - - 718.200,00 - - 718.200,00
42 Yay. Mahatma Gading 750.000.000 24-Mar-06 23-Mar-11 - - - - - -
43 Yay. Masyarakat Olahraga Jakarta Utara 519.375.000 22-Dec-06 21-Dec-11 - - - - - -
44 PT. Flora Hijau Permai 48.000.000,00 - - 48.000.000,00 - -
45 Kadin Jakarta Barat 40.000.000 22-Feb-08 21-Feb-13 25.333.333,00 2.666.667,00 - 28.000.000,00 19.248.000,00 10.224.000,00 29.472.000,00
46 Yay. Pusat Pelatihan E & P 500.000.000 18-Sep-13 17-Sep-18 - 150.000.000,00 150.000.000,00 - - - - -
47 PT Antilope Madju Puri Indah 690.000.000 30-Nov-08 30-Nov-13 - - - - 169.602.000,00 - ############ -
48 Palang Merah Indonesia Jakarta Barat 30.000.000 19-Sep-08 18-Sep-13 - - - - - - - -
49 Yay. Pendidikan Citra Kasih 530.000.000 29-Jul-09 29-Jul-14 - 130.000.000,00 130.000.000,00 - 8.470.000,00 - 8.470.000,00 -
50 Yay. Pedidikan Cengkareng 339.243.885 18-Aug-09 17-Aug-14 - 76.104.333,00 76.104.333,00 - 13.925.087,00 - - 13.925.087,00
51 Yay. Pendidikan Kemurnian 350.000.000 26-Apr-08 25-Apr-13 - - - - - - - -
52 PT Petross Gas 2.778.654.183 1-Apr-10 31-Mar-15 - 587.079.478,00 587.079.478,00 - 27.542.499,00 4.109.557,00 31.652.056,00 -
53 Yay. Pendidikan Pelita Harapan 2.500.000.000 1-Jul-10 30-Jun-15 - - - - - - - -
54 Yayasan Diannanda (sd) 430.117.600 27/9/2008 26/9/2013 - - - - - - - -
55 Yayasan Suhargo Gondokusumo 530.000.000 25-Jun-12 24-Jun-17 - - - - - - - -
56 Yayasan Muslim Bojong Indah 30.000.000 19-Apr-12 18-Apr-17 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 -
57 Yayasan Pendidikan Citra Kasih (Blok bI.
11-12)
730.000.000 12-Apr-12 11-Apr-17 - 130.000.000,00 130.000.000,00 - - - - -
58 PT. Davalty Mugitama Gasindo 2.395.764.506 15-Mar-12 14-Mar-17 26.202.456,00 450.500.000,00 476.702.456,00 - 1.310.123,00 12.614.000,00 13.924.123,00 -
59 Yay. Pendidikan Islam Al Huda 45.000.000 29-Apr-08 28-Apr-11 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 29.580.000,00 5.025.000,00 - 34.605.000,00
60 PT Petroleum Sukses 882.950.000 27-Apr-06 26-Apr-11 706.360.000,00 - - 706.360.000,00 1.072.077.890,00 ############ - 1.329.899.790,00
61 Yay. Pendidikan Citra Kasih Yayasan
Pendidikan Citra Kasih (Blok bI. 11-12)
380.000.000 8-Sep-06 7-Sep-11 - - - - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 -
62 Yay. Pendidikan Dian Kasih 46.000.000 7-Sep-09 7-Sep-14 - - - - 302.000,00 - 302.000,00 -
63 PT Davalti Mugi Utama 1.664.553.982 15-Mar-07 14-Mar-12 - - - - 82.828.729,00 - 82.828.729,00 -
64 PT Pentrago Fertila Utama 500.000.000 23-Oct-07 23-Oct-12 500.000.000,00 - - 500.000.000,00 696.700.000,00 64.800.000,00 - 761.500.000,00
65 Yayasan Diannanda 169.112.789 21-Nov-07 20-Nov-12 - - - - 113.621,00 - 113.621,00 -
66 Yay. Jemaat Gereja Kristen Kedoya
Jakarta Barat
175.000.000 14-Nov-12 14-Nov-17 - 70.000.000,00 70.000.000,00 - - - - -
67 Alfa Indah Sportindo 546.411.042 - 68.900.000,00 68.900.000,00 - - - - -
68 PT. Alita Praya Mitra 802.200.000 23-Nov-07 21-Feb-12 204.030.000,00 - - 204.030.000,00 120.971.760,00 - - 120.971.760,00
69 PT. Maya Saribakti Utama 424.800.000 22-Oct-07 22-Oct-12 56.640.000,00 - 56.640.000,00 - 69.412.320,00 - 69.412.320,00 -
70 Perusahaan Umum Damri 2.500.000.000 1-Nov-12 1-Nov-17 - 750.000.000,00 750.000.000,00 - - 15.750.000,00 - 15.750.000,00
71 Yayasan Tanimbar Lestari 136.370.930 5-May-12 8-May-17 - 100.600.000,00 100.600.000,00 - - - - -
72 Yayasan El Shaddai - 185.000.000,00 185.000.000,00 - - - - -
73 Koperasi Pegawai Dinas Pariwisata 125.000.000 30-Dec-08 29-Nov-13 75.000.000,00 25.000.000,00 - 100.000.000,00 53.900.000,00 36.175.000,00 - 90.075.000,00
74 Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM 30.000.000 14-Jul-08 13-Jul-13 8.500.000,00 3.500.000,00 - 12.000.000,00 3.735.000,00 4.863.000,00 - 8.598.000,00
75 PT Multi Kontrol Nusantara 250.000.000 14-Dec-09 13-Dec-14 - - - - - - - -
76 Yay. Putera Bahagia 967.328.750 15-Jun-09 14-Jun-14 - 193.465.750,00 193.465.750,00 - 9.479.822,00 - 9.479.822,00 -
77 CV Kandang Mas 180.386.975 29-Dec-10 28-Dec-15 - 35.955.200,00 35.955.200,00 - - - - -
78 Himpunan Penyayang Binatang 30.000.000 30-Jun-11 29-Jun-16 - - - - - - - -
79 Koperasi BLU Trans Jakarta Busway 2.047.640.000 15-Jun-11 14-Jun-14 - 589.890.000,00 589.890.000,00 - - - - -
80 PT Safari Persada 986.491.268 7-Jul-11 6-Jul-16 92.750.000,00 191.065.000,00 - 283.815.000,00 9.275.000,00 9.831.500,00 - 19.106.500,00
81 PT. Asri Karya Indah Pesona 620.080.226 1-Jan-12 31-Dec-16 - 120.098.000,00 120.098.000,00 - - - - -
82 Yayasan Pantara 112.741.859 8-Aug-12 7-Aug-17 - 10.600.000,00 - 10.600.000,00 - 3.731.200,00 - 3.731.200,00
83 PT. Griya Berlian 3.190.000.000 29-Nov-12 28-Nov-17 - 52.083.333,00 - 52.083.333,00 - 10.625.000,00 - 10.625.000,00
Halaman 2 dari 3
Mulai BerakhirSaldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
Saldo Audited
31-12-2012Penambahan Pengurangan
Saldo
31-12-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7-8 10 11 12 13=10+11-12
NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa
Jangka Waktu Sewa POKOK PIUTANG SEWA ASET PIUTANG DENDA SEWA ASET
84 CV Satu Nafas 500.000.000 3-Jul-08 2-Jul-13 300.000.000,00 50.000.000,00 - 350.000.000,00 198.300.000,00 ############ - 325.400.000,00
85 Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan 1.268.345.916 1-Jan-12 31-Dec-16 - - - - - - - -
86 PT. Harco Jaya Abadi 2.500.000.000 1-Jun-11 31-May-16 - - - - - - - -
87 CV. Virgini 986.491.268 4-Apr-12 3-Apr-17 - - - -
88 PD. Pasar Jaya 400.000.000 - - - - - - - -
89 Yay. Golf DKI Jakarta 200.000.000 20-Jul-07 19-Jul-12 - - - - 42.880.000,00 21.560.000,00 64.440.000,00 -
90 PT Figur Karya Semesta 311.625.000 9-Dec-12 - - - - 140.854.500,00 - - 140.854.500,00
91 PT PLN 75.000.000 4-Jun-07 4-Jun-12 - - - - 150.000,00 - 150.000,00 -
92 PT Ratax Armada 500.000.000 11-Aug-06 11-Aug-11 - - - - 33.250.000,00 - - 33.250.000,00
93 Univ. Indraprasta PGRI 162.000.000 11-Dec-07 30-Nov-12 - - - - - - - -
94 PT Bank DKI (Nyi Ageng Serang) 250.000.000 12-Nov-07 11-Nov-12 - - - - 6.300.000,00 - - 6.300.000,00
95 PD Pembangunan Sarana Jaya 1.200.000.000 4-Apr-05 4-Apr-10 - - - - 720.000,00 - - 720.000,00
96 Univ. Indraprasta PGRI (Kel. Tj. Barat) 75.000.000 22-Dec-06 21-Dec-11 - 18.750.000,00 18.750.000,00 - - - - -
97 Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
Perempuan dan Keluarga
37.500.000 13-Oct-06 12-Oct-11 - - - - 735.000,00 - - 735.000,00
98 PT Jaya Real Property 475.000.000 31-Dec-07 30-Dec-11 - - - - - - - -
99 PD Pasar Jaya 186.188.625 5-May-10 5-Nov-11 - - - - - - - -
100 Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan 600.000.000 1-Jan-07 1-Jan-12 210.000.000,00 - 210.000.000,00 - - - - -
101 PT. Harkat Abadi Sukses 100.000.000,00 - - 100.000.000,00 - - - -
102 Yayasan Nawami Bhakti 375.000.000 15-Oct-12 15-Oct-17 93.750.000,00 75.000.000,00 18.750.000,00 - 3.750.000,00 - 3.750.000,00
103 PT. Harco Jaya Abadi 2.100.000.000 1-Jun-06 30-May-11 - - - - 1.000.000,00 - - 1.000.000,00
104 PT Aksara Andalan Prima Lokasi Kp.
Rambutan
4.246.908.500 21-Apr-08 21-Apr-13 3.114.399.567,00 283.127.233,00 229.801.700,00 3.167.725.100,00 2.661.112.866,00 ############ - 3.852.422.363,00
105 PT T. Energy 2.700.000.000 1-Dec-08 30-Nov-13 26.361.913,00 289.981.037,00 316.342.950,00 - 189.975.026,00 8.541.260,00 - 198.516.286,00
106 Yay. Perguruan Rakyat 500.000.000 2-Feb-09 1-Feb-14 - 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - - -
107 KSU Ceger Jaya 125.000.000 25-Apr-08 24-Apr-13 - - - - - - - -
108 Yay. Dharma Diswa 75.000.000 27-Apr-08 26-Apr-13 - - - - - - - -
109 Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia
32.500.000 25-May-11 24-May-16 - - - - - - - -
110 PT Bank BNI (Persero) Tbk 375.000.000 1-Jun-09 31-May-14 - - - - 375.000,00 - - 375.000,00
111 PT Bank Mandiri 300.000.000 7-Jun-09 6-Jun-14 - - - - - - - -
112 Yay. Rumah Bersalin Bidara Mulia 67.644.916 16-Jun-09 15-Jun-14 - 15.149.000,00 15.149.000,00 - - 499.917,00 499.917,00 -
113 PT Bianglala Metropolitan 2.189.585.000 13-Jan-11 12-Jan-16 - 437.917.000,00 - 437.917.000,00 3.065.419,00 21.895.850,00 24.961.269,00 -
114 Kadin Jakarta Timur 125.000.000 13-Sep-11 12-Sep-16 - 8.333.333,00 - 8.333.333,00 - 2.350.000,00 - 2.350.000,00
115 Yayasan Baitul Muhajirin 10.000.000,00 10.000.000,00
116 PT. Pal Jayabumi Utama 1.250.000.000 18-Jan-06 18-Jan-11 1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00 1.634.250.000,00 ############ - 1.998.750.000,00
117 Yayasan Nurmala Hikmah 12.500.000 1-Jun-06 31-May-11 - - - - 17.500,00 - 17.500,00 -
118 PT Hyunwoo Trading Indonesia 1.111.600.000 5-May-08 4-May-13 1.111.600.000,00 - - 1.111.600.000,00 1.068.914.560,00 - - 1.068.914.560,00
119 PT Ikrar Anugerah Perkasa 1.111.600.000 5-May-08 4-May-13 - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7.500.000,00 - 7.500.000,00
10.363.190.477,00 13.425.368.862,00 13.289.288.456,00 10.499.270.883,00 8.814.217.504,00 2.355.037.505 568.095.645 10.601.159.364,00 TOTAL PIUTANG
Halaman 3 dari 3
Lampiran 4.2
Thn Jangka Waktu Nilai Kontribusi PKS Piutang Pokok Piutang Pokok Piutang Denda Piutang Denda
PKS PKS BOT/BTO Per 31 Des 2012 Penambahan Pengurangan Per 31 Des 2013 Per 31 Des 2012 Penambahan Pengurangan Per 31 Des 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PT. Kempas Indah Indonesia 1997 1999 s/d 2024 910.000.000 - - - -
2 PT. Duta Pertiwi Tbk 1997 1997 s/d 2017 460.000.000 - - - -
3 PT. Duta Pertiwi Tbk 1999 1999 s/d 2029 1.450.000.000 - - - -
4 PT. Rointan Eka Jaya 2001 2001 s/d 2031 1.250.000.000 - - 14.400.000 14.400.000
5 PT. Duta Masa Nusa 2003 2006 s/d 2031 2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 -
6 PT. Duta Pertiwi Tbk 2003 2004 s/d 2029 1.500.000.000 - -
7 PT. Gading Raya Propertindo 2004 2004 s/d 2029 3.500.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 - -
8 PT. Hotel Cikini Raya 2006 2008 s/d 2032 6.150.000.000 - 3.600.000 3.600.000
9 PT. Grand Indonesia 2009 2008 s/d 2035 53.074.000.000 266.500.000 266.500.000 - -
10 PT. Jaya Real Property 2011 2012 s/d 2037 6.957.000.000 118.000.000 118.000.000 - -
11 PT. Fajar Setia Mandiri 2002 2003 s/d 2023 2.218.000.000 100.000.000 100.000.000 - 123.050.000 123.050.000
12 PT. AGB Tuna (Coldstorage) 2004 2004 s/d 2024 600.000.000 - 73.150.000 73.150.000
13 Yayasan Al-Muhajirin 2005 2005 s/d - - - -
14 PT. Gamma Investa Lestari 2006 2005 s/d 2030 1.500.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - - -
15 Gereja Protestan Minahasa 2006 2006 s/d - - - -
16 PT. AGB Tuna (Pabrik Es) 2006 2006 s/d 2026 450.000.000 150.000.000 150.000.000 - 57.400.000 8.700.000 48.700.000
17 PT. Duta Pertiwi Tbk 2008 2006 s/d 2031 7.453.280.000 42.000.000 252.000.000 252.000.000 42.000.000 -
18 PT. Gerak Maju Abadi 1997 1997 s/d 2017 5.315.000.000 500.000.000 500.000.000 - 57.225.000 57.225.000
19 PT. Bina Citra Tataswati 2000 2002 s/d 2040 200.000.000 - -
20 Yayasan Tunas Muda 2000 2000 s/d 2025 911.281.328 14.093.750 36.602.500 33.275.000 17.421.250 -
21 Yayasan Pendidikan Tiara Kasih 2001 2001 s/d 2026 562.500.000 22.500.000 22.500.000 - -
22 Yayasan Katolik Mardi Luhur 2001 2001 s/d 2026 911.281.326 146.460.417 35.216.041 181.676.458 109.330.375 50.499.350 159.829.725
23 PT. Pesona Marga Mandiri 2003 2004 s/d 2029 7.494.152.500 296.450.000 296.450.000 - 21.364.000 889.350 22.253.350
24 Yayasan Patmos 2003 2006 s/d 2031 2.629.958.657 66.550.000 66.550.000 - -
25 Yay. Pusat Pelatihan E&P 2003 2006 s/d 2031 2.446.290.730 64.307.664 64.307.664 - -
26 Gereja Bethel Jemaat Ecclesia 2005 2005 s/d - - - -
27 Yayasan Pendidikan Bukit Sion 2006 2008 s/d 2033 6.929.568.694 180.000.001 105.000.000 285.000.001 43.360.000 56.385.000 99.745.000
27 PT. Langgeng Ayom Lestari 1990 1991 s/d 2021 2.605.000.000 250.000.000 250.000.000 - 5.250.000 5.250.000 -
28 Yay. Sapta Nawami Bhakti 1992 1992 s/d 2012 351.779.690 - -
29 PT. Dharma Alumas Sakti 1992 1997 s/d 2044 22.271.759.150 - 60.104.931.681 60.104.931.681
30 PT. Bakrie Investindo 1992 1997 s/d 2044 18.237.500.000 150.000.000 150.000.000 - 23.977.233.262 23.977.233.262
31 PT. Pasific Bangun Mas 2001 2001 s/d 2026 700.000.000 - 116.600.000 116.600.000
32 PT. Perwita Margasakti 2003 2003 s/d 2028 2.500.000.000 - 21.000.000 21.000.000
33 PT. Metropolitan Kentjana 2008 2006 s/d 2031 24.912.000.000 277.500.000 700.000.000 700.000.000 277.500.000 1.152.000 1.152.000
34 PT. Perwita Margasakti 2010 2010 s/d 2035 5.220.000.000 54.000.000 54.000.000 - 2.808.000 1.608.000 1.200.000
35 Yayasan Tugasku 1998 2004 s/d 2024 1.250.950.000 850.950.000 350.000.000 500.950.000 700.000.000 -
36 Yay. Pend. Pemb. Bangsa 2003 2003 s/d 2028 - - -
37 PT. Fajar Setia Mandiri 2003 2003 s/d 2023 1.600.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 187.488.000 1.260.000 40.000.000 148.748.000
38 PT. Pasific Prima Buana Mas 2004 2004 s/d 2029 250.000.000 - 2.569.651.385 179.867.956 2.389.783.429
39 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2004 2004 s/d 2029 2.350.000.000 - 6.750.000 6.750.000
40 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2006 2006 s/d 2031 3.000.000.000 63.500.000 63.500.000
41 Yayasan Darul Ma'arif 2006 2006 s/d - - - -
42 PT. AAP 4.302.396 4.302.396 -
DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2013
No. Pihak KetigaMutasi 2013 Mutasi 2013
Halaman 1 dari 2
Thn Jangka Waktu Nilai Kontribusi PKS Piutang Pokok Piutang Pokok Piutang Denda Piutang Denda
PKS PKS BOT/BTO Per 31 Des 2012 Penambahan Pengurangan Per 31 Des 2013 Per 31 Des 2012 Penambahan Pengurangan Per 31 Des 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No. Pihak KetigaMutasi 2013 Mutasi 2013
43 Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP 30 Tahun 540.000.000 540.000.000 -
44 Eks. PDUK 30 Tahun 400.000.000 400.000.000 -
45 T. Kav No.I.C.2 25 Tahun 525.000.000 525.000.000 -
46 Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) 30 Tahun 1.510.000 1.510.000 -
47 Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P) 30 Tahun 450.000.000 450.000.000 -
JUMLAH 202.121.302.075 4.001.816.564 6.247.126.205 6.254.532.664 3.994.410.105 87.559.243.703 109.033.700 235.425.956 87.432.851.447
Halaman 2 dari 2
Lampiran 4.3
No Nama Perusahaan Jenis Sarana Lokasi Nilai SPSPiutang per 31
Desember 2012Penambahan Pengurangan
Piutang per 31
Desember 2013Keterangan
1 PT. Nindhotama Kharisma JPO Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII,
Kebon Kacang, Jakarta Pusat
341.500.000,00 341.500.000,00 341.500.000,00
2 PT. Caesar Bahu Jalan Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten,
Jakarta Barat
170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
3 PT. Billy Sinar Pratama JPO Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex.
Kymco Motor, Jakarta Barat
39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00
4 PT. Ditadini Neo Swara Halte Busway
Bagian Dalam
Koridor 1 (19 unit) 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
5 PT. Starindo Pola Abadi Halte Bus
Reguler
Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI, Jakarta
Timur
25.741.000,00 25.741.000,00 25.741.000,00
6 PT. Garis Mediatama JPO Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes,
Jakarta Selatan
157.500.000,00 157.500.000,00 157.500.000,00
7 PT. Sundul Langit Media
Indonesia
JPO Jl. Prof. Dr. Latumenten (Setelah Rel
KA), Jakarta Barat
29.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00
8 PT. Dinamika Mitra Internusa JPO Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi,
Kec.Mampang Prapatan, Jaksel
372.000.670,00 186.000.335,00 186.000.335,00 Tahap I Lunas 6 Sept 2011
9 PT. Dinamika Mitra Internusa Pos Polisi Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi,
Kec.Matraman Jak Timur
68.000.670,00 34.000.335,00 34.000.335,00 Tahap I Lunas 18 Nov 2011
10 PT. Dinamika Mitra Internusa Pos Polisi Jl. Bekasi Barat samping Fly Over,
Kec.Jatinegara Jak Timur
27.000.670,00 13.500.335,00 13.500.335,00 Tahap I Lunas 18 Nov 2011
11 PT. Dinamika Mitra Internusa Titik S-9B Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas,
Kec.Keb Baru, Jak Sel
400.000.670,00 200.000.335,00 200.000.335,00 Tahap I Lunas 6 Sept 2011
12 PT. Dinamika Mitra Internusa JPO Jl. Warung Jati Barat depan Hotel
Jati Padang, Kec.Ps Minggu Jak Sel
226.000.670,00 113.000.335,00 113.000.335,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011
13 PT. Puri Anugerah Utama Pos Polisi Jl. S.Parman-Jl.Palmerah,
Kec.Palmerah Jak Barat
105.000.670,00 52.500.335,00 52.500.335,00 Tahap I Lunas 18 Nov 2011
14 PT. Simpati Advertising JPO Samping Pasar raya Blok M, Jl.
Sultan Iskandrsyah Melawai, Jakarta
Selatan
6.690.450,00 6.690.450,00 6.690.450,00 Belum dibayar Denda
Pembatalan Sewa Tirek
DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA TITIK REKLAME PER 31 DESEMBER 2013
Halaman 1 dari 3
No Nama Perusahaan Jenis Sarana Lokasi Nilai SPSPiutang per 31
Desember 2012Penambahan Pengurangan
Piutang per 31
Desember 2013Keterangan
15 PT. Mida Jaya JPO Busway Jl. Jend Gatot Subroto perempatan
Slipi - Letjen S.Parman, Jakarta
Pusat
25.995.300,00 25.995.300,00 25.995.300,00 0,00 Sudah diterbitkan SK
Pembatalan
16 PT. Puri Anugerah Utama JPO Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox,
Senen, Jakarta Pusat
254.589.000,00 127.294.500,00 127.294.500,00 Tahap I Lunas 27 Feb 2012
17 PT. Semarak Tata Pariwara JPO Jl. Salemba Raya depan UI, Senen,
Jakarta Pusat
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BATAL, Terbit SPS Nomor
56/SPS/BPKD-PPTR/VII/2012
18 PT. Puri Anugerah Utama JPO Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC,
Senen, Jakarta Pusat
289.900.000,00 289.900.000,00 289.900.000,00 Belum dibayar
19 PT. Semarak Tata Pariwara JPO Jl. Salemba Raya dpn Carolus,
Senen, Jakarta Pusat
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Belum dibayar
20 PT. Puri Anugerah Utama JPO Jl. HayamWuruk depan Htl
Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat
285.500.000,00 142.750.000,00 142.750.000,00 Tahap I Lunas 27 Feb 2012
21 PT. Caesar Titik B1B Jl Letjen S.Parman Palmerah,
Jakarta Barat
472.600.000,00 236.300.000,00 236.300.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011
22 PT. Caesar Titik B1A Jl Letjen S.Parman Palmerah,
Jakarta Barat
472.600.000,00 236.300.000,00 236.300.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011
23 PT. Caesar Titik P7B Jl, HR Rasuna/Latuharhari, Menteng
Jakarta Pusat
945.000.000,00 472.500.000,00 472.500.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011
24 PT. Mida Jaya Titik B10A Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak, Kec.
Grogol Petamburan Jak-Bar
122.000.000,00 122.000.000,00 122.000.000,00 Belum dibayar Denda
Pembatalan Sewa Tirek
25 PT. Puri Anugerah Utama JPO Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti
Fauji, Kec Ps Minggu, Jak Sel
353.000.670,00 176.500.335,00 176.500.335,00 Tahap I Lunas 25 Januari
2012 dikeluarkan 2x SPS
26 PT. Pixel Media Inovasi Titik S13A Jl. Warung Jati Barat/Jl. Pejaten,
Kec. Pasar Minggu Jak-Sel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BATAL, Terbit SPS Nomor
167/SPS/BPKD-PPTR/VII/2012
27 PT. Artamedia Nusantara
Mandiri
JPO Sky Walk Samping Gedung Landmark, Kec.
Setiabudi Jak-Sel
338.000.000,00 338.000.000,00 338.000.000,00 0,00 Lunas 14 Juni 2013
28 PT. Puri Anugrah Utama JPO Jl. Matraman Raya dpn BCA, Kec.
Matraman Jak-Sel
280.067.000,00 280.067.000,00 280.067.000,00
29 PT. Dinamika Mitra Internusa JPO Jl. Casablanca depan Halte
SD/Pemakaman, Kec.Tebet Jak-Sel
200.900.000,00 200.900.000,00 200.900.000,00
30 PT. Globalindo Sarana Utama JPO Jl. Salemba Raya depan UI,
Kec.Senen Jak-Pus
222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 Lunas 12 April 2013
Halaman 2 dari 3
No Nama Perusahaan Jenis Sarana Lokasi Nilai SPSPiutang per 31
Desember 2012Penambahan Pengurangan
Piutang per 31
Desember 2013Keterangan
31 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S51 Jl. Pasar Minggu Raya (pertigaan) /
Jl. Pahlawan Kalibata, Kec.Pancoran
Jak-Sel
425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 Lunas 1 Maret 2013
32 PT. Unggul Dian Perkasa Titik 105B1 Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk
dpn Gramedia, Kec.Sawah Besar
Jak-Bar
1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 Lunas 6 Maret 2013
33 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JP48 Jl. KH. Mas Mansyur dpn Apartemen
Sudirman Park, Kec.Tanah Abang
Jak-Pus
677.000.000,00 677.000.000,00 677.000.000,00 0,00 Lunas 20 Maret 2013
34 PT. Warna Warni Indonesia UPC Jl. Casablanca - Jl. DR. Satrio/ Jl.
HR. Rasuna Said, Kec.Setiabudi Jak-
Sel
1.308.000.000,00 1.308.000.000,00 1.308.000.000,00 0,00 Lunas 15 Maret 2013
35 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JS Jl. Kapten Tendean dpn TransTV,
Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel
677.700.900,00 677.700.900,00 677.700.900,00 0,00 Lunas 20 Maret 2013
36 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JS34 Jl. Kapten Tendean dpn Plaza
Tendea/ Kantor Pos, Kec.Mampang
Prapatan Jak-Sel
377.900.000,00 377.900.000,00 377.900.000,00 0,00 Lunas 20 Maret 2013
37 PT. Unggul Dian Perkasa JS Jl. Casablanca dpn Kuburan,
Kec.Setiabudi Jak-Sel
650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 Lunas 6 Maret 2013
38 PT. Griya Kaya Kreasi JT Jl. DR. Sumarno dpn Walikota
Jakarta Timur, Kec.Duren Sawit Jak-
Tim
260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Lunas 9 April 2013
39 PT. Globalindo Sarana Utama JB Jl. Latumenten dpn Bimoli,
Kec.Tambora Jak-Bar
47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 Lunas 26 Maret 2013
40 PT. Garis Mediatama Halte Bus
Reguler
Jl. KH. Mas Mansyur dpn Apartemen
Sudirman Park, Kec.Tanah Abang
Jak-Pus
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Lunas 7 Februari 2013
41 CV. Multi Pratama Indonesia JP Jl. Mangga Dua Raya depan IKAD
Keramik, Kec.Sawah Besar Jak-Pus
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Lunas 22 Mei 2013
42 CV. Multi Pratama Indonesia JT Jl. Mayjen depan Park Hotel (view
arah dari UKI), Kec.Kramat Jati Jak-
Tim
65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Lunas 16 Januari 2013
12.863.688.340,00 4.764.940.595,00 6.108.100.900,00 6.694.096.200,00 4.178.945.295,00TOTAL
Halaman 3 dari 3
Lampiran 5
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 41.414.912.933
2 DINAS PELAYANAN PAJAK 21.469.731.606
3 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 20.692.654.510
4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 19.681.317.814
5 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 13.783.390.564
6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 13.176.725.577
7 DINAS KEBERSIHAN 12.064.714.304
8 DINAS PEKERJAAN UMUM 10.905.121.494
9 BLUD RS Koja 10.052.844.950
10 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 9.895.081.534
11 BLUD RS Cengkareng 9.677.131.198
12 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 7.884.055.441
13 DINAS KESEHATAN 7.769.965.679
14 Sudin Perindustrian dan Energi - Jakbar 7.516.396.130
15 BLUD RS Tarakan 7.058.112.087
16 BLUD RS Pasar Rebo 6.213.425.248
17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.107.542.052
18 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 5.956.214.077
19 BLUD Transjakarta Busway 5.705.942.642
20 BLUD RS Budhi Asih 5.563.015.413
21 SATPOL PP 5.480.364.808
22 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jaksel 5.447.300.740
23 UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor 5.381.236.300
24 Sudin Perindustrian dan Energi - Jaksel 5.306.407.633
25 Sudin Kebersihan - Jakut 5.187.780.372
26 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jakut 5.111.695.418
27 BLUD RS Duren Sawit 4.789.466.504
28 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakbar 4.072.615.000
29 Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai 4.004.529.832
30 Sudin Perindustrian dan Energi - Jaktim 3.979.661.922
31 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 3.945.235.140
32 BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus 3.904.835.072
33 BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar 3.888.990.955
34 BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel 3.847.916.531
35 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim 3.620.198.284
36 Sudin Perindustrian dan Energi - Jakpus 3.501.620.924
37 BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar 3.484.073.908
38 Sudin Kebersihan - Jaktim 3.448.440.280
39 BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar 3.400.859.987
40 Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 3.375.859.684
41 BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel 3.282.218.011
42 Unit Pengolahan Limbah Septictank 3.178.997.905
43 BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus 3.050.811.991
44 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut 3.034.050.057
45 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim 3.032.543.944
46 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus 3.011.329.846
47 BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar 3.003.760.846
48 Sudin Kesehatan - Jaktim 2.977.291.687
49 Sudin Perindustrian dan Energi - Jakut 2.964.182.243
50 BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus 2.944.824.428
51 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus 2.851.248.800
52 BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar 2.845.022.552
53 BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut 2.769.497.058
54 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN 2.741.850.851
55 BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut 2.656.149.933
56 BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut 2.644.485.248
57 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata 2.622.351.545
58 BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim 2.593.183.008
59 Sudin Kesehatan - Jakbar 2.566.059.632
60 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel 2.553.719.295
61 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel 2.523.780.979
DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2013
Halaman 1 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
62 DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN 2.495.281.778
63 BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel 2.480.856.360
64 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar 2.478.020.968
65 BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim 2.463.368.683
66 Sudin Kesehatan - Jaksel 2.383.738.000
67 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jakbar 2.370.494.855
68 BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar 2.317.868.742
69 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel 2.308.096.718
70 BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus 2.249.432.982
71 BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim 2.206.589.541
72 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel 2.186.971.266
73 Sudin Kebersihan - Jaksel 2.166.800.874
74 BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim 2.155.160.636
75 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim 2.148.761.163
76 BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus 2.036.658.400
77 BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim 1.991.799.265
78 Sudin Kesehatan - Jakpus 1.943.039.926
79 BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar 1.848.897.042
80 Sudin Kesehatan - Jakut 1.804.867.928
81 UPT. Pusat Penyimpanan Barang Daerah 1.754.284.000
82 BLUD Taman Marga Satwa Ragunan 1.744.747.602
83 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel 1.633.076.181
84 BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut 1.579.336.067
85 BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut 1.540.092.207
86 BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim 1.529.373.871
87 BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus 1.519.282.810
88 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel 1.504.680.516
89 UPT Sistem Pengendalian Lalulintas 1.480.248.647
90 Sudin Kebersihan - Jakpus 1.396.845.884
91 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.369.140.747
92 UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu 1.296.416.741
93 DINAS PERHUBUNGAN 1.244.175.489
94 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel 1.180.329.465
95 BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim 1.161.695.870
96 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.045.228.696
97 Monumen Nasional (Monas) 1.025.053.469
98 Museum Tekstil 933.760.960
99 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI 891.095.508
100 UPT Pengelola Perparkiran 889.861.565
101 Kota Administrasi Jakarta Barat 836.046.000
102 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 829.263.263
103 Kantor Keluarga Berencana - Jaktim 823.629.800
104 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 781.841.665
105 Kota Administrasi Jakarta Timur 751.478.420
106 Sekretariat DPRD 713.930.154
107 Kota Administrasi Jakarta Selatan 711.713.686
108 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN
700.331.999
109 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 699.634.782
110 Kantor Keluarga Berencana - Jakpus 686.686.061
111 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) 679.067.232
112 Museum Sejarah 664.143.326
113 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 599.288.534
114 Museum Wayang 535.954.760
115 Balai Konservasi 524.542.568
116 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaktim 495.691.350
117 Sudin PU Jalan - Jakbar 489.957.620
118 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Jaktim 481.913.285
119 UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang 465.436.054
120 Balai Kesehatan Hewan dan Ikan 458.638.252
121 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakut 438.617.000
122 Kantor Keluarga Berencana - Jakut 424.129.881
123 Museum Joang 45 423.635.498
124 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Jaksel 407.757.057
125 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 407.029.578
Halaman 2 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
126 UPT Terminal dan Angkutan Jalan 396.274.518
127 Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 390.873.406
128 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 390.289.913
129 BLUD RSUD Kepulauan Seribu 385.855.621
130 Sudin Kesehatan - Kep. Seribu 353.355.372
131 Kantor Lingkungan Hidup - Jakpus 339.733.900
132 Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan 331.678.050
133 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakbar 323.033.552
134 Biro Umum 315.005.217
135 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaksel 313.437.897
136 PSBR Taruna Jaya Tebet 309.520.503
137 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Jakut 286.552.400
138 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Kep. Seribu 285.750.500
139 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu 276.986.763
140 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Jakpus 265.454.064
141 INSPEKTORAT 261.181.058
142 UPT Balai Metrologi 257.508.510
143 Sudin PU. I ( Jalan dan Jembatan ) - Jaksel 257.379.540
144 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Jakbar 257.197.837
145 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel 232.879.064
146 UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII 229.980.163
147 Sudin Kebersihan - Jakbar 229.778.946
148 Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan 229.449.523
149 Museum Senirupa dan Keramik 227.670.135
150 Kantor Lingkungan Hidup - Jaktim 222.761.794
151 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 220.246.800
152 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kep.Seribu 210.594.344
153 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - Jaksel 205.335.900
154 Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 202.558.758
155 UPT Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan 196.337.845
156 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jakpus 189.630.600
157 Sudin Perizinan Bangunan - Jaksel 189.275.515
158 Kantor Keluarga Berencana - Jakbar 185.303.393
159 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Barat 184.658.771
160 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 179.472.800
161 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Kep.Seribu 177.520.000
162 Sudin Perizinan Bangunan - Jaktim 177.350.140
163 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 177.222.625
164 UPK Samsat Utara 176.787.765
165 Sudin Perhubungan - Jaksel 169.515.950
166 Inspektorat Pembantu - Jaksel 164.879.660
167 Sudin Pemakaman - Jaksel 159.679.734
168 Planetarium dan Observatorium 159.167.298
169 Gelanggang Remaja Jakarta Timur 158.930.900
170 UPT. Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset 154.337.442
171 Sudin Pemakaman - Jaktim 153.597.345
172 Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 151.750.225
173 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya 150.636.200
174 UPK Samsat Timur 146.735.380
175 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara 146.293.519
176 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Selatan 144.479.693
177 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Utara 144.133.190
178 Panti Sosial Tresna Werdha Usada Mulia 5 138.064.968
179 UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan Perdagangan
138.039.095
180 Sudin Pendidikan Dasar - Jakut 135.773.200
181 UPT Graha Wisata 126.191.450
182 Pusat Perkayuan 122.834.305
183 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakpus 119.249.841
184 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - Jakpus 117.367.779
185 Inspektorat Pembantu - Jakpus 115.336.063
186 Sudin Pariwisata - Jakbar 112.087.800
187 Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan 111.967.282
188 UPK Samsat Selatan 111.646.150
189 UPT Balai Kerajinan 109.179.445
Halaman 3 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
190 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat 105.950.158
191 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 101.555.369
192 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar 99.278.537
193 PSBK Harapan Jaya Balaraja 98.565.115
194 Biro Prasarana dan Sarana Kota 98.533.450
195 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaksel 98.104.175
196 Kelurahan Krendang - Jakbar 96.747.325
197 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Timur 96.616.850
198 Sudin Kebudayaan - Jakut 95.414.000
199 Biro Kesejahteraan Sosial 93.366.240
200 PSBI Bangun Daya 1 Kedoya 91.722.345
201 Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu 90.868.800
202 UPK Samsat Barat 90.500.630
203 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 88.975.500
204 Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 87.819.555
205 Inspektorat Pembantu - Jakbar 81.910.950
206 Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel 79.309.059
207 Taman Arkeologi P. Onrust 75.955.000
208 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakpus 75.731.426
209 Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim 72.975.757
210 PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 72.216.556
211 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakut 69.657.500
212 Sudin Pertamanan - Jakbar 69.609.210
213 Kelurahan Warakas - Jakut 66.150.700
214 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakpus 65.796.510
215 Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar 64.198.998
216 Biro Hukum 63.504.141
217 Kecamatan Koja - Jakut 57.918.485
218 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Balaikota 56.628.088
219 Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 56.507.994
220 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jaktim 56.024.705
221 Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri 54.883.235
222 Kelurahan Pluit - Jakut 54.332.685
223 Kecamatan Ciracas - Jaktim 53.919.895
224 Kelurahan Utan Panjang - Jakpus 53.840.688
225 Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu 53.512.681
226 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 52.686.700
227 Kelurahan Rawajati - Jaksel 51.538.574
228 UPT Dana Bergulir 50.507.490
229 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu 50.045.635
230 Kota Administrasi Jakarta Utara 49.994.770
231 Sudin Pelayanan Pajak I - Jakut 49.992.432
232 Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Pusat 49.547.465
233 Sudin PU Tata Air - Jakut 47.734.412
234 PSBI Bangun Daya 2 Ceger 47.395.188
235 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaksel 47.033.580
236 Sudin PU Tata Air - Jakpus 46.740.210
237 Kecamatan Cilandak - Jaksel 46.422.043
238 UPK Samsat Pusat 46.201.925
239 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaktim 43.669.965
240 Inspektorat Pembantu - Jaktim 43.629.340
241 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakpus 42.330.200
242 Sudin Pelayanan Pajak II - Jakut 42.239.336
243 Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan 41.640.250
244 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 6 40.296.055
245 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - Jakut 39.757.465
246 Sudin Pariwisata - Jakut 39.690.000
247 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakpus 38.818.610
248 Biro Organisasi dan Tata Laksana 38.647.180
249 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaktim 38.101.085
250 DINAS PENDIDIKAN 37.477.759
251 PSBKW Harapan Mulya Kedoya 36.657.185
252 Satpol PP - Jakbar 36.266.560
253 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jakbar 36.227.400
254 Kota Administrasi Jakarta Pusat 36.007.675
Halaman 4 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
255 Inspektorat Pembantu - Jakut 35.020.865
256 Pusat Budidaya Perikanan 34.970.650
257 Kelurahan Cakung Barat - Jaktim 33.703.865
258 Kelurahan Bangka - Jaksel 32.883.000
259 Sudin Peternakan dan Perikanan - Jaktim 32.808.705
260 Sudin Pariwisata - Jaksel 32.255.850
261 Kelurahan Cipulir - Jaksel 32.102.000
262 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Kep. Seribu 31.992.500
263 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu 31.636.727
264 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm -
Kep. Seribu
31.603.660
265 Balai Proteksi Tanaman 31.029.680
266 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 30.580.170
267 Kecamatan Pulogadung - Jaktim 30.297.740
268 Kelurahan Ceger - Jaktim 30.069.545
269 Kantor Kepegawaian - Jaktim 29.935.950
270 Kelurahan Jati Pulo - Jakbar 29.855.100
271 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan 28.769.950
272 Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 28.342.500
273 Sudin Pelayanan Pajak I - Jakpus 26.714.215
274 Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel 26.465.432
275 Sudin Pemakaman - Jakpus 26.364.600
276 Sudin Pariwisata - Jaktim 26.215.475
277 Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel 25.716.020
278 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jakut 25.074.500
279 Sudin Pertamanan - Jakpus 24.133.670
280 Kelurahan Ragunan - Jaksel 23.274.460
281 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur 22.983.180
282 Kecamatan Penjaringan - Jakut 22.788.370
283 Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut 22.688.930
284 Sudin PU Jalan - Jakut 22.499.000
285 Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim 21.690.500
286 Kelurahan Pancoran - Jaksel 21.597.532
287 Gelanggang Remaja Jakarta Utara 21.576.451
288 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 21.229.711
289 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 20.817.209
290 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 20.700.625
291 Kelurahan Sukapura - Jakut 20.695.982
292 Biro Perekonomian 20.601.130
293 PSBG Belaian Kasih Pegadungan 20.474.587
294 UPT Angkutan Sekolah 20.468.250
295 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakut 20.028.800
296 Kelurahan Duren Sawit - Jaktim 19.818.600
297 UPT Balai Bahan dan Barang Teknik 19.720.000
298 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Selatan 19.718.720
299 Sudin Pelayanan Pajak II - Jaksel 19.222.311
300 Sudin Pelayanan Pajak I - Jaktim 19.204.611
301 Kelurahan Cilincing - Jakut 19.157.326
302 Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI) 18.992.355
303 Kelurahan Jatinegara - Jaktim 18.841.020
304 Sudin Perhubungan - Jakut 18.487.040
305 PSBN Cahaya Bathin 18.457.900
306 Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut 18.327.650
307 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaktim 18.097.530
308 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jakut 17.969.160
309 Kantor Lingkungan Hidup - Jaksel 17.888.000
310 Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim 17.853.442
311 Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 17.779.300
312 Sudin Perhubungan - Jakpus 17.065.800
313 Sudin Perhubungan - Kep. Seribu 16.839.328
314 Kelurahan Pulo - Jaksel 16.760.770
315 Sudin Pelayanan Pajak I - Jaksel 15.990.882
316 Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar 15.948.800
Halaman 5 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
317 Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu 15.789.290
318 Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel 15.744.795
319 Sudin PU. II ( Tata Air ) - Jaksel 15.597.450
320 Kelurahan Meruya Utara - Jakbar 15.496.250
321 Kecamatan Senen - Jakpus 15.190.000
322 Kelurahan Pekayon - Jaktim 15.089.607
323 Kelurahan Kramat Pela - Jaksel 14.931.180
324 Kelurahan Kali Anyar - Jakbar 14.756.500
325 Kecamatan Jatinegara - Jaktim 14.681.600
326 Sudin Pariwisata - Jakpus 14.669.875
327 PSP Bhakti kasih Kebon Kosong 14.588.585
328 Satpol PP - Jaktim 14.517.250
329 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaksel 14.499.500
330 Sudin Pertamanan - Jaksel 14.444.194
331 UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender 14.398.312
332 Kecamatan Palmerah - Jakbar 14.327.000
333 Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel 14.159.750
334 Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura 13.834.000
335 Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar 13.678.500
336 Biro Tata Pemerintahan 13.373.800
337 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 13.166.515
338 Kelurahan Jatipadang - Jaksel 13.141.350
339 Museum Bahari 12.921.700
340 Sudin Pelayanan Pajak II - Jakbar 12.910.865
341 Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar 12.840.740
342 Kelurahan Glodok - Jakbar 12.641.550
343 Kecamatan Gambir - Jakpus 12.423.675
344 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakut 12.346.290
345 Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar 12.321.500
346 Kelurahan Kampung Bali - Jakpus 12.302.180
347 Sudin Pertamanan - Jakut 12.201.614
348 Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel 12.114.000
349 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat 12.070.630
350 RSUD Pasar Minggu 11.999.194
351 Kelurahan Palmerah - Jakbar 11.998.415
352 Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim 11.975.590
353 Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim 11.920.260
354 Kelurahan Gunung - Jaksel 11.907.445
355 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaktim 11.890.450
356 DINAS SOSIAL 11.683.426
357 Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus 11.579.480
358 Kelurahan Tengah - Jaktim 11.410.936
359 Sudin Pendidikan Dasar - Jakpus 11.361.900
360 Sudin Pertanian dan Peternakan - Jakpus 11.318.755
361 Kelurahan Karang Anyar - Jakpus 11.281.600
362 Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel 11.265.650
363 Kelurahan Tanjung Priok - Jakut 11.204.215
364 Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar 11.198.000
365 Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 11.111.100
366 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 10.990.210
367 Kelurahan Pengadegan - Jaksel 10.793.475
368 Kelurahan Slipi - Jakbar 10.792.540
369 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaksel 10.775.500
370 Kelurahan Pulo Gadung - Jaktim 10.748.100
371 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakut 10.390.800
372 Sudin Pelayanan Pajak II - Jakpus 10.291.133
373 Kelurahan Makasar - Jaktim 10.266.300
374 Sudin Kelautan dan Perikanan - Kep. Seribu 10.147.750
375 Kantor Lingkungan Hidup - Jakbar 10.089.613
376 Kelurahan Grogol Utara - Jaksel 9.824.936
377 Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel 9.777.900
378 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Utara 9.768.041
379 Sudin Pendidikan Menengah - Jakpus 9.752.760
380 Kelurahan Pademangan Barat - Jakut 9.565.500
381 Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel 9.544.590
Halaman 6 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
382 Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus 9.403.625
383 Satpol PP - Jakut 9.394.000
384 Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut 9.384.000
385 Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 9.380.620
386 Kelurahan Cakung Timur - Jaktim 9.332.675
387 Kelurahan Manggarai - Jaksel 9.225.700
388 Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar 9.117.350
389 Kelurahan Duri Kepa - Jakbar 8.889.210
390 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Pusat 8.835.690
391 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaksel 8.830.200
392 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jaksel 8.756.640
393 Kelurahan Rawamangun - Jaktim 8.727.061
394 Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel 8.714.200
395 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Jakpus 8.677.000
396 Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar 8.669.175
397 Kelurahan Lagoa - Jakut 8.664.693
398 Kelurahan Setu - Jaktim 8.551.400
399 Kelurahan Rawa Barat - Jaksel 8.379.063
400 Kelurahan Rorotan - Jakut 8.357.640
401 Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus 8.277.436
402 Kecamatan Pancoran - Jaksel 8.177.642
403 Kecamatan Tambora - Jakbar 8.108.705
404 Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel 8.059.700
405 Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel 8.040.670
406 Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim 8.024.500
407 Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu 8.014.600
408 Kelurahan Kalideres - Jakbar 8.013.500
409 Kecamatan Johar Baru - Jakpus 8.008.440
410 Kelurahan Menteng Atas - Jaksel 8.000.300
411 Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut 7.987.521
412 Kelurahan Kebagusan - Jaksel 7.860.000
413 Kecamatan Tebet - Jaksel 7.831.230
414 Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel 7.824.520
415 Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar 7.806.700
416 Kelurahan Ulujami - Jaksel 7.765.200
417 Gelanggang Remaja Jakarta Barat 7.725.143
418 Kecamatan Tanah Abang - Jakpus 7.645.000
419 Kelurahan Klender - Jaktim 7.640.500
420 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.568.000
421 Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar 7.545.450
422 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 7.475.030
423 Gelanggang Olahraga Ragunan 7.413.500
424 Kecamatan Duren Sawit - Jaktim 7.270.500
425 Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim 7.269.650
426 Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar 7.238.550
427 Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel 7.188.200
428 Kelurahan Setia Budi - Jaksel 7.174.310
429 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 7.113.927
430 Kelurahan Gelora - Jakpus 7.065.200
431 Kelurahan Maphar - Jakbar 7.058.859
432 Sudin Sosial - Jakbar 7.057.930
433 Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel 6.855.640
434 Sudin Kebudayaan - Jakpus 6.810.100
435 Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK) 6.776.000
436 Kecamatan Matraman - Jaktim 6.764.797
437 Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim 6.742.538
438 Kelurahan Sunter Agung - Jakut 6.661.820
439 Gelanggang Olahraga Cendrawasih 6.594.280
440 Kecamatan Jagakarsa - Jaksel 6.565.295
441 Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan - Jakut 6.539.131
442 Sudin PU Tata Air - Jaktim 6.524.705
443 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaktim 6.481.800
444 Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut 6.439.050
445 Kelurahan Cipete Utara - Jaksel 6.378.790
446 Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim 6.179.800
Halaman 7 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
447 Sudin Perhubungan - Jaktim 6.146.531
448 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakbar 6.144.985
449 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm. Kep. Seribu 6.134.810
450 Kelurahan Pegadungan - Jakbar 6.044.000
451 UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan 6.014.030
452 Kecamatan Cakung - Jaktim 5.963.100
453 Kecamatan Pademangan - Jakut 5.871.833
454 Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar 5.844.850
455 Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim 5.837.700
456 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakpus 5.827.500
457 Kelurahan Pejagalan - Jakut 5.757.664
458 Sudin Pelayanan Pajak II - Jaktim 5.755.926
459 Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu 5.746.180
460 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 1 5.741.740
461 Kelurahan Petogogan - Jaksel 5.605.765
462 Kecamatan Tanjung Priok - Jakut 5.596.370
463 Kelurahan Selong - Jaksel 5.541.030
464 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 5 5.473.986
465 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman
Pulogadung
5.404.000
466 Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel 5.389.670
467 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel 5.382.700
468 Kelurahan Tebet Timur - Jaksel 5.340.762
469 Kantor Keluarga Berencana - Jaksel 5.289.900
470 Gelanggang Olahraga Sunter 5.276.522
471 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakut 5.263.500
472 Kelurahan Ancol - Jakut 5.213.250
473 Kelurahan Kamal Muara - Jakut 5.178.700
474 Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim 5.144.150
475 Kelurahan Ciganjur - Jaksel 5.123.500
476 Kelurahan Pela Mampang - Jaksel 5.122.563
477 Kelurahan Semper Barat - Jakut 5.104.000
478 Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus 5.025.724
479 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 2 5.013.778
480 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakpus 4.939.500
481 Pusat Penyiapan Tenaga Kerja 4.930.750
482 Sudin Sosial - Jakpus 4.911.998
483 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat 4.884.165
484 Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim 4.860.790
485 Kelurahan Kebon Pala - Jaktim 4.854.500
486 Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu 4.852.900
487 Kecamatan Setiabudi - Jaksel 4.836.500
488 Kelurahan Senen - Jakpus 4.806.250
489 Sudin Pendidikan Menengah - Jakut 4.805.700
490 Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim 4.800.070
491 Gelanggang Olahraga Rawamangun 4.785.942
492 Kelurahan Pademangan Timur - Jakut 4.734.400
493 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 4.651.350
494 Kelurahan Karet - Jaksel 4.632.180
495 Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar 4.575.450
496 Kelurahan Kelapa Dua - Jakbar 4.560.000
497 Kelurahan Jagakarsa - Jaksel 4.537.500
498 Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar 4.516.600
499 Kelurahan Penggilingan - Jaktim 4.514.950
500 Kelurahan Cijantung - Jaktim 4.459.340
501 PSBD Budi Bhakti Cengkareng 4.308.000
502 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakut 4.296.710
503 Kelurahan Cawang - Jaktim 4.288.020
504 Kelurahan Malaka Sari - Jaktim 4.257.000
505 Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel 4.222.867
506 Kelurahan Kramat - Jakpus 4.159.738
507 Kelurahan Tambora - Jakbar 4.103.300
508 Kantor Kepegawaian - Jakbar 4.093.500
509 Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel 4.088.700
510 Kelurahan Kramat Jati - Jaktim 4.082.500
Halaman 8 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
511 Kelurahan Kapuk Muara - Jakut 4.010.074
512 Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim 3.996.400
513 Kelurahan Tebet Barat - Jaksel 3.981.780
514 Kecamatan Kramat Jati - Jaktim 3.947.900
515 Balai Latihan Kesenian Jaktim 3.941.740
516 Kecamatan Kelapa Gading - Jakut 3.883.900
517 Sudin Peternakan dan Perikanan - Jakbar 3.836.030
518 Kelurahan Tegal Alur - Jakbar 3.792.600
519 Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel 3.727.900
520 Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel 3.675.650
521 Kelurahan Kemayoran - Jakpus 3.662.165
522 Kelurahan Grogol - Jakbar 3.659.810
523 Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim 3.649.000
524 Sudin Sosial - Jaktim 3.637.420
525 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu 3.619.000
526 Sudin Peternakan dan Perikanan - Jaksel 3.617.460
527 Kelurahan Cilangkap - Jaktim 3.613.880
528 Kelurahan Paseban - Jakpus 3.581.820
529 Kelurahan Kebon Baru - Jaksel 3.568.198
530 Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim 3.540.500
531 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaksel 3.500.000
532 Kecamatan Menteng - Jakpus 3.494.800
533 Kelurahan Kali Baru - Jakut 3.467.323
534 Kelurahan Jelambar - Jakbar 3.432.950
535 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakbar 3.424.825
536 Sudin Kebudayaan - Jaksel 3.412.750
537 Kelurahan Koja - Jakut 3.368.255
538 Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim 3.362.000
539 Kelurahan Cibubur - Jaktim 3.335.000
540 Kelurahan Tugu Selatan - Jakut 3.188.350
541 Kelurahan Kebon Melati - Jakpus 3.167.560
542 Kelurahan Kenari - Jakpus 3.148.000
543 Kelurahan Bale Kambang - Jaktim 3.133.900
544 Kelurahan Dukuh - Jaktim 3.014.000
545 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur 3.000.085
546 Sudin Pendidikan Menengah - Jaktim 2.959.700
547 Kelurahan Angke - Jakbar 2.916.100
548 Kelurahan Bungur - Jakpus 2.909.850
549 Kelurahan Munjul - Jaktim 2.839.100
550 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaktim 2.750.000
551 Kelurahan Tidung - Kep. Seribu 2.704.255
552 Kelurahan Kalibata - Jaksel 2.700.000
553 Balai Teknologi Penangkapan Ikan 2.674.500
554 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakbar 2.627.350
555 Kelurahan Sungai Bambu - Jakut 2.554.530
556 Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel 2.548.038
557 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 4 2.535.930
558 Kelurahan Bidara Cina - Jaktim 2.484.350
559 Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus 2.453.000
560 Kelurahan Joglo - Jakbar 2.450.000
561 Sudin Pendidikan Menengah - Jaksel 2.439.000
562 Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim 2.413.000
563 Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus 2.401.300
564 Kelurahan Batu Ampar - Jaktim 2.394.810
565 Sudin Pertamanan - Jaktim 2.371.600
566 Kelurahan Kebon Bawang - Jakut 2.369.150
567 Sudin Pemakaman - Jakbar 2.341.020
568 SEKRETARIAT DAERAH 2.339.062
569 Kelurahan Marunda - Jakut 2.305.535
570 Kelurahan Kamal - Jakbar 2.288.000
571 Kantor Kepegawaian - Jakut 2.270.070
572 Kantor Kepegawaian - Jaksel 2.252.500
573 Kelurahan Semanan - Jakbar 2.242.000
574 Sudin Pendidikan Menengah - Jakbar 2.203.850
575 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut 2.114.000
Halaman 9 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
576 Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel 2.104.740
577 Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu 2.103.500
578 Kelurahan Baru - Jaktim 2.102.760
579 Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las 2.097.770
580 Kecamatan Cengkareng - Jakbar 2.080.500
581 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaksel 2.068.400
582 Kelurahan Cipedak - Jaksel 2.028.000
583 Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim 2.018.418
584 Kelurahan Melawai - Jaksel 2.002.550
585 Kelurahan Rambutan - Jaktim 1.994.300
586 Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel 1.970.540
587 Kelurahan Semper Timur - Jakut 1.955.900
588 Kelurahan Tomang - Jakbar 1.940.400
589 Kecamatan Cilincing - Jakut 1.883.850
590 Kelurahan Guntur - Jaksel 1.857.515
591 Kecamatan Sawah Besar - Jakpus 1.844.100
592 Kelurahan Pondok Labu - Jaksel 1.815.617
593 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakpus 1.805.000
594 Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus 1.779.855
595 Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu 1.741.100
596 Kelurahan Galur - Jakpus 1.691.965
597 Kecamatan Kalideres - Jakbar 1.655.500
598 Kelurahan Duri Selatan - Jakbar 1.650.110
599 Kelurahan Johar Baru - Jakpus 1.629.925
600 Kelurahan Kapuk - Jakbar 1.618.320
601 Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar 1.593.350
602 Kelurahan Bukit Duri - Jaksel 1.575.530
603 Kelurahan Pondok Ranggon - Jaktim 1.567.000
604 Satpol PP - Jakpus 1.559.962
605 Kelurahan Cikoko - Jaksel 1.539.800
606 Kelurahan Sunter Jaya - Jakut 1.529.200
607 Kelurahan Taman Sari - Jakbar 1.505.900
608 Kelurahan Ciracas - Jaktim 1.503.200
609 Kelurahan Senayan - Jaksel 1.454.200
610 Kecamatan Makasar - Jaktim 1.446.500
611 Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim 1.420.540
612 Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus 1.420.000
613 Kelurahan Rawa Terate - Jaktim 1.413.699
614 Kelurahan Cililitan - Jaktim 1.396.450
615 Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim 1.390.950
616 Kelurahan Tegal Parang - Jaksel 1.381.160
617 Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel 1.361.800
618 Sudin Pemakaman - Jakut 1.322.635
619 Sudin Pendidikan Dasar - Jaktim 1.312.000
620 Kantor Kepegawaian - Jakpus 1.307.700
621 Kelurahan Rawasari - Jakpus 1.294.700
622 Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakpus 1.289.750
623 Kelurahan Bambu Apus - Jaktim 1.244.950
624 Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel 1.222.100
625 Sudin Sosial - Jakut 1.206.160
626 Sudin Kebudayaan - Jakbar 1.200.100
627 Kecamatan Cipayung - Jaktim 1.163.800
628 Kelurahan Krukut - Jakbar 1.160.500
629 Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar 1.145.001
630 Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus 1.134.081
631 Kelurahan Cipayung - Jaktim 1.110.000
632 Kelurahan Duren Tiga - Jaksel 1.105.775
633 Kelurahan Tangki - Jakbar 1.087.000
634 Kelurahan Penjaringan - Jakut 1.086.580
635 Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar 1.085.400
636 Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus 1.083.000
637 Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel 1.079.760
638 Kelurahan Srengseng - Jakbar 1.055.450
639 Kantor Lingkungan Hidup - Jakut 1.000.150
640 Kelurahan Susukan - Jaktim 994.950
Halaman 10 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
641 Kelurahan Mangga Besar - Jakbar 994.200
642 Sudin Pendidikan Dasar - Jakbar 990.000
643 Kelurahan Tugu Utara - Jakut 976.800
644 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakbar 951.500
645 Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 930.000
646 Kelurahan Cikini - Jakpus 926.000
647 Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel 913.660
648 Kecamatan Kembangan - Jakbar 903.430
649 Panti Sosial Asuhan Putra Utama 3 886.215
650 Balai Latihan Kesenian Jakbar 879.000
651 Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus 868.600
652 Kelurahan Bali Mester - Jaktim 856.900
653 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 852.500
654 Kelurahan Keagungan - Jakbar 850.000
655 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 845.565
656 Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar 836.500
657 Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel 833.800
658 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakut 826.750
659 Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus 825.000
660 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakbar 806.500
661 UPT Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua 796.400
662 Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim 795.300
663 Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar 784.500
664 Sudin Kebudayaan - Jaktim 778.855
665 Sudin Perhubungan - Jakbar 761.600
666 Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu 757.000
667 Kelurahan Kayu Manis - Jaktim 742.500
668 Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu 694.500
669 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaktim 688.831
670 Kelurahan Serdang - Jakpus 632.500
671 Kelurahan Gondangdia - Jakpus 616.000
672 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu 609.500
673 Kelurahan Jati - Jaktim 607.500
674 Kelurahan Duri Pulo - Jakpus 588.500
675 Kelurahan Kartini - Jakpus 576.500
676 Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel 547.250
677 Kelurahan Palmeriam - Jaktim 497.695
678 Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar 465.300
679 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - Jaktim 457.600
680 Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus 453.706
681 Satpol PP - Jaksel 439.500
682 Kelurahan Petojo Utara - Jakpus 435.600
683 Kelurahan Bintaro - Jaksel 429.800
684 Kelurahan Pasar Baru - Jakpus 427.625
685 Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel 426.030
686 Kelurahan Kebon Kelapa - Jakpus 415.690
687 Kelurahan Pegangsaan - Jakpus 415.000
688 Kelurahan Gedong - Jaktim 415.000
689 Kelurahan Pinangsia - Jakbar 392.150
690 Kelurahan Sumur Batu - Jakpus 359.500
691 BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 355.500
692 Sudin Pendidikan Dasar - Jaksel 329.450
693 Kelurahan Menteng - Jakpus 324.940
694 Kelurahan Cipinang - Jaktim 302.500
695 Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus 265.650
696 Kelurahan Gambir - Jakpus 264.000
697 Kelurahan Kayu Putih - Jaktim 242.770
698 Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim 239.635
699 Kelurahan Kwitang - Jakpus 237.600
700 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep. Seribu 231.000
701 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - Jakbar 228.078
702 Kelurahan Kalisari - Jaktim 182.953
703 Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar 147.400
704 Kantor Kepegawaian - Kep. Seribu 129.200
705 Kelurahan Cideng - Jakpus 127.600
Halaman 11 dari 12
No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI
PERSEDIAAN
1 2 3
706 Kelurahan Pekojan - Jakbar 119.900
707 Kelurahan Petamburan - Jakpus 106.700
708 Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel 90.000
709 Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus 74.910
710 Balai Latihan Kesenian Jakpus 68.200
492.409.573.483 JUMLAH PERSEDIAAN
Halaman 12 dari 12
Lampiran 6
Cost Method Equity Method
Tambahan Modal
Disetor (dari APBD TA
2013 dan Konversi
cadangan/laba ditahan
menjadi modal/saham)
Jumlah
(Audited)
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( 11 x 12 ) 15 16
1 PD AM Jaya Audited 2013 1992 Perda No. 13/1992 Lainnya 288.364.100.112 - - (1.625.415.458.786) (1.337.051.358.674) 100,00% - - - -
2 PD Dharma Jaya Audited 2012 1985 Perda No.20/2010 Lainnya 33.918.096.678 - 18.373.233.473 (19.142.432.683) 33.148.897.467 100,00% - 33.148.897.467 33.148.897.467
3PD Pembangunan Sarana
JayaAudited 2013 1982 Perda No. 6/1990 Lainnya 196.002.770.836 - - 44.136.892.882 240.139.663.718 100,00% - 110.139.663.718 130.000.000.000 240.139.663.718
4 PD Pasar Jaya Audited 2012 1982 Perda No. 2/2009 Lainnya 18.319.097.779 315.240.403.798 - 42.576.255.196 376.135.756.773 100,00% - 376.135.756.773 - 376.135.756.773
5 PD PAL Jaya Audited 2013 1991 Perda No. 14/1997 Lainnya 144.752.401.828 - - 41.940.273.485 186.692.675.313 100,00% - 186.692.675.313 186.692.675.313
Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD 681.356.467.233 315.240.403.798 18.373.233.473 (1.515.904.469.906) (500.934.365.403) - 706.116.993.271 130.000.000.000 836.116.993.271
6PT Pembangunan Jaya
(Konsolidasi)Audited 2012 1961 Akta No.256-265/2005 Saham 3.117.000.000 131.653.737.000 1.433.604.347.000 2.208.573.122.000 3.776.948.206.000 38,80% - 1.465.412.281.812 - 1.465.412.281.812
7 PT Food Station Tjipinang Audited 2013 1972 RUPS 26-08-1991 Saham 300.000.000 - - 20.782.958.545 21.082.958.545 74,67% - 15.741.942.380 - 15.741.942.380
8PT Jakarta Industrial Estate
PulogadungAudited 2013 1973 Akta No.77/19-02-2009 Saham 80.000.000.000 - - 176.071.158.636 256.071.158.636 50,00% - 128.035.579.318 - 128.035.579.318
9 PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2013 1970Laporan Keuangan th.
2005Saham 16.013.181.000 19.015.656.000 - 631.860.548.000 666.889.385.000 26,25% - 175.081.535.080 - 175.081.535.080
10PT Pembangunan Jaya
Ancol, TbkAudited 2013 1991 Akta No. 13/1-04-2004 Saham 400.000.000.000 36.709.233.000 - 932.141.118.398 1.368.850.351.398 72,00% - 985.572.253.383 - 985.572.253.383
12 PT Ratax Armada Unaudited 2013 1971 Akta No. 23/11-05-99 Saham 5.500.000.000 - - (5.405.986.320) 94.013.680 28,00% - 26.323.830 - 26.323.830
13PT Kawasan Berikat
NusantaraAudited 2013 2002 Akta No. 13/05-06-03 Saham 363.945.000.000 111.967.695.000 84.930.000 465.910.260.165 941.907.885.165 26,85% 209.692.695.000 - - 209.692.695.000
15 PT Cemani Toka Audited 2013 1971 Akta No. 5/7-07-99 Saham 112.968.859.000 - (2.869.839.019) (57.596.193.243) 52.502.826.738 27,42% 27.059.360.000 - - 27.059.360.000
16 PT Pakuan International Audited 2010 1971 - Saham 50.000.000.000 236.600.000 2.039.534.252 (13.416.224.197) 38.859.910.055 1,94% 1.345.900.000 - - 1.345.900.000
17 PT Grahasahari Suryajaya Audited 2012 1992 Akta No. 172/20-07-1992 Saham 48.870.000.000 592.242.795.672 - (492.478.235.868) 148.634.559.804 8,08% 3.951.000.000 - - 3.951.000.000
19PT Asuransi Bangun
AskridaAudited 2013 1989 Akta No. 1192/25-7-05 Saham 196.380.000.000 1.010.000.000 1.608.100.000 213.187.722.852 412.185.822.852 4,45% 8.680.000.000 - - 8.680.000.000
20 PT Jakarta Propertindo Unaudited 2013 1997 Akta No. 293/30-06-05 Saham 579.995.757.000 750.000.000.000 - 374.860.593.083 1.704.856.350.083 99,94% - 953.827.549.932 750.000.000.000 1.703.827.549.932
21 PT Bank DKI Jakarta Audited 2013 1999 Akta No. 12/14-01-10 Saham 1.931.159.000.000 1.000.000 (40.690.000.000) 1.208.605.000.000 3.099.075.000.000 99,95% - 2.297.470.225.354 800.000.000.000 3.097.470.225.354
22PT Jakarta International
ExpoAudited 07 2004
Akta Hibah No. 67/22-07-
2004Saham 300.000.000.000 - - (9.652.573.230) 290.347.426.770 13,14% 39.375.000.000 - - 39.375.000.000
23 PT Jakarta Tourisindo Audited 2013 2004 Akta No. 6/17-09-04 Saham 462.011.000.000 - (19.362.495.448) 46.357.177.545 489.005.682.097 99,35% - 485.830.396.127 - 485.830.396.127
24 PT RS Haji Jakarta 4) Audited 2012 2004 Perda No. 12/2004 Saham 100.308.278.000 - - (30.141.392.731) 70.166.885.269 51,00% 51.157.222.000 - - 51.157.222.000
25PT Mass Rapid Transit
JakartaAudited 2013 2008 Perda No. 4 Tahun 2008 Saham 230.258.000.000 1.251.401.795.995 - (104.286.227.009) 1.377.373.568.986 99,78% 123.020.352.664 1.251.362.281.004 1.374.382.633.668
Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan 4.880.826.075.000 2.894.238.512.667 1.374.414.576.785 5.565.372.826.626 14.714.851.991.078 341.261.177.000 6.630.018.439.880 2.801.362.281.004 9.772.641.897.884
JUMLAH 5.562.182.542.233 3.209.478.916.465 1.392.787.810.258 4.049.468.356.720 14.213.917.625.675 341.261.177.000 7.336.135.433.151 2.931.362.281.004 10.608.758.891.155
Laba Ditahan Total Ekuitas% PMP Prov
DKI Jakarta
NAMA AKUN : INVESTASI PERMANENIKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAPER 31 DESEMBER 2013
No. Perusahan DaerahLapkeu
Tahun
Tahun
Penyerta
an
Dasar Hukum
Bentuk
Penyerta
an
Nilai PMP per 31 Desember 2013
Modal Tambahan Modal
DisetorEkuitas Lainnya
5 6 7 8 9 10 Lampiran 7
Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam
Pengerjaan Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2012 (Sensus) 269.541.387.419.531,00 8.294.945.620.050,00 13.559.899.996.615,00 25.331.033.574.990,00 454.627.565.040,00 1.825.146.383.405,00 319.007.040.559.631,00
Mutasi Penambahan
Belanja Modal 744.994.794.225,00 4.860.907.148.219,00 1.549.808.241.271,00 1.334.151.825.365,00 814.696.311.239,00 1.391.453.873.993,00 10.696.012.194.312,00
Kapitalisasi Non Belanja Modal 687.969.500,00 26.092.957.783,00 81.703.708.171,00 34.293.624.504,00 5.627.191.232,00 90.962.765.312,00 239.368.216.502,00
Hibah - 3.613.982.257,00 - - 10.500.000,00 - 3.624.482.257,00
Koreksi Kurang Catat 745.594.215.809,00 15.901.276.150,00 10.053.614.436,00 1.043.718.167.153,00 - 418.382.763,00 1.815.685.656.311,00
KDP Selesai 1.428.674.000,00 8.000.000,00 128.872.580.192,00 1.391.560.348.858,00 - - 1.521.869.603.050,00
Operasional BLUD - 204.606.957.732,00 117.713.172.070,00 - 105.950.035,00 - 322.426.079.837,00
Hutang Pihak Ketiga 478.600.000,00 - - 29.773.039.402,00 - 4.475.419.913,00 34.727.059.315,00
Reklas Antar Aset Tetap - 108.321.203.973,00 34.659.731.786,00 45.992.546.181,00 115.510.632.071,00 - 304.484.114.011,00
Reklasifikasi Aset Rusak Menjadi Aset tetap - 817.846.646,00 4.492.006.875,00 - - - 5.309.853.521,00
Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset tetap - - - - - - -
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset tetap - - - - - - -
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset tetap 599.338.891.000,00 - 3.159.436.947,00 327.410.528.332,00 181,00 - 929.908.856.460,00
Hasil Tukar Guling - - - - - - -
Koreksi Penambahan 26.034.995.000,00 180.823.241.287,00 364.296.186.970,00 7.098.180.786,00 49.145.400,00 - 578.301.749.443,00
Jumlah Mutasi Penambahan 2.118.558.139.534,00 5.401.092.614.047,00 2.294.758.678.718,00 4.213.998.260.581,00 935.999.730.158,00 1.487.310.441.981,00 16.451.717.865.019,00
Penghapusan - 10.193.524.000,00 37.111.801.644,00 - - - 47.305.325.644,00
Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ke-3 - 24.467.127.010,00 1.560.936.815,00 - 1.081.852.825,00 - 27.109.916.650,00
Reklas ke Persediaan - 45.366.086.481,00 2.808.984.481,00 15.475.187.910,00 12.051.885.904,00 - 75.702.144.776,00
Reklas ke Ekstrakomtabel - 8.272.947.192,00 5.937.575.319,00 20.498.990,00 7.846.443.326,00 - 22.077.464.827,00
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan - - - - - 1.521.869.603.050,00 1.521.869.603.050,00
Reklas ke Rusak Berat - 16.831.292.890,00 15.230.770.950,00 - 190.208.000,00 - 32.252.271.840,00
Koreksi Pencatatan Ganda/Salah Catat 30.669.384.000,00 50.013.909.364,00 18.207.536.520,00 20.083.076.840,00 - - 118.973.906.724,00
Reklasifikasi antar aset tetap - 1.306.289.382,00 193.819.267.619,00 88.524.950.992,00 20.833.606.018,00 - 304.484.114.011,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud - 16.445.294.183,00 5.932.897.014,00 - 4.827.401.500,00 - 27.205.592.697,00
Reklasifikasi ke Aset Belum Validasi - - - - - 107.766.228.647,00 107.766.228.647,00
Aset Ruislag - - - - - - -
Koreksi Pengurangan 67.351.353.576,00 130.667.680.960,00 7.081.740.095,00 63.759.259.524,00 24.952.044.873,00 2.508.145.314,00 296.320.224.342,00
Jumlah Mutasi Pengurangan 98.020.737.576,00 303.564.151.462,00 287.691.510.457,00 187.862.974.256,00 71.783.442.446,00 1.632.143.977.011,00 2.581.066.793.208,00
Saldo per 31 Desember 2013 271.561.924.821.489,00 13.392.474.082.635,00 15.566.967.164.876,00 29.357.168.861.315,00 1.318.843.852.752,00 1.680.312.848.375,00 332.877.691.631.442,00
DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2013
Mutasi Pengurangan
halaman 1 dari 1
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
1 DINAS PEKERJAAN UMUM 773.452.939.239 723.745.420.673 - 723.745.420.673 - - 578.418.400 578.418.400 1.496.619.941.512
DINAS PEKERJAAN UMUM 768.053.234.832 718.937.395.036 - 718.937.395.036 - - - - 1.486.990.629.868
1 Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M 331.624.462.347 - - - - - - - 331.624.462.347
2 Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang 178.776.028.557 - - - - - - - 178.776.028.557
3Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang
Tahap 1 116.157.504.865 - - - - - - - 116.157.504.865
4 Pembangunan Polder Kampung Bandan 19.015.849.866 - - - - - - - 19.015.849.866
5Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen
Marunda-Rorotan) 34.292.999.224 - - - - - - - 34.292.999.224
6Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejakar BKT (segmen rorotan-
cakung timur) 10.206.563.541 - - - - - - - 10.206.563.541
7 Rumah Pompa di muara Kali Banglio/Muara Baru 11.850.603.085 - - - - - - - 11.850.603.085
8Pemb akses terminal Pulo Gebang/pemb Akses (FO) Terminal Bus
Pulo Gebang 29.920.372.105 1.947.422.105 - 1.947.422.105 - - - - 31.867.794.210
9 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
10 Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigit 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
11 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 4.125.000 - - - - - - - 4.125.000
12
Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Krukut Jak-Sel (Kemang s/d Petogogan) Sigit
Pramono
25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
13Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
14 Keg. Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
15Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
16 Keg. Invent dan PT kali Angke Hulu Sigit Pramono 50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
17Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono 5.000.000 - - - - - - - 5.000.000
18
Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg
Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulogdung -
Rajiman- Dr. Sumarno Sigit Pramono
40.000.000 - - - - - - - 40.000.000
19Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
20Program Keg. Pembebasan tanah Jln. Tbs Missing Link (Jl. KH Mas
Mansyur-Jl. Sudirman, STIE Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl. Asia 50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
21Keg. PT Jln. Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl.
Sudirman dll) Sigit Pramono 20.000.000 - - - - - - - 20.000.000
22Prog. Optimalisasi, perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan,
keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs, Missing Link Sigit Pramono 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
23 Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs Missing Link Sigit Pramono 50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
24 Underpass Cendrawasih, Sultan Iskandar Muda 130.409.800 - - - - - - - 130.409.800
25 Pelebaran jembatan Cengkareng Draain, JL. Daan Mogot 122.549.000 - - - - - - - 122.549.000
26 Peningkatan jembatan di Jl. Boulevard Timur - Jl. Pengangsaan Dua 120.789.000 - - - - - - - 120.789.000
27 Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik) 25.351.011.942 - - - - - - - 25.351.011.942
28 Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik) 7.714.507.800 - - - - - - - 7.714.507.800
29Keg inventarisasi dan pembebasan tanah utk aspal mixing plant di
Marunda 9.419.700 - - - - - - - 9.419.700
30Keg invent dan pembebasan tanah waduk pondok rangon III kali
sunter lanjutan 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN (SENSUS)PER 31 DESEMBER 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
Halaman 1 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
31
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan WadukKeg Invent dan Pembbsn
Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter Lanjutan
25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
32 Keg pembebasan tanah waduk sunter hulu 37.500.000 - - - - - - - 37.500.000
33
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk. Keg Pembbsn Tanah
Waduk Sunter Hulu
37.500.000 - - - - - - - 37.500.000
34Keg pembebasan tanah waduk pondok rangon II kali sunter
lanjutan 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
35
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk, Keg Pembbsn Tanah
Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan
25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
36Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan
pembebasan tanah situ munjul lanjutan 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
37 Keg inventarisasi pembebasan tanah situ munjul lanjutan 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
38Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan
PT. kolam penangkap lumpur/sampah waduk cilangkap 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
39 Keg pembebasan tanah kali pesanggrahan Ljt 2.351.000 - - - - - - - 2.351.000
40Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan 325.000.000 - - - - - - - 325.000.000
41 Keg PT Kali Pesanggrahan Lnjt 325.000.000 - - - - - - - 325.000.000
42Program pengembangan drainase keg inventarisasi dan
pembebasan tanah kali sunter ljt 225.000.000 - - - - - - - 225.000.000
43Biaya pematokan trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah
kali sunter lanjutan 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
44 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan 6.323.000 - - - - - - - 6.323.000
45Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Sunter Lanjutan 225.000.000 - - - - - - - 225.000.000
46 Pembebasan tanah kali Angke Hulu Lanjutan 125.000.000 - - - - - - - 125.000.000
47 Biaya pematokan trace keg pembebasan tanah kali angke hulu ljt 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
48Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan 125.000.000 - - - - - - - 125.000.000
49 Keg inventarisasi pembebasan tanah kali cipinang 37.500.000 - - - - - - - 37.500.000
50Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Cipinang 37.500.000 - - - - - - - 37.500.000
51 Keg pembebasan tanah kali banglio 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
52Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Banglio Sigit P 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
53Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi
pembebasan tanah saluran warung jengkol dan jalan inspeksi 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
54Biaya keg inventarisasi dan pembebasan tanah saluran warung
jengkol dan jalan inspeksi 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
55
Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jalur busway Kp. Melayu
- Pulo Gebang ruas Fly over buaran - lembaga pemasyarakatan
cipinang
50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
56
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pembgn Jalan & Jembtn
Keg Inventarisasi dan Pembbsn Tanah Jalur Busway Kamp Melayu-
Pulogebang Ruas FO Buaran LP Cipinang
50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
57
SP2D LS No. 18561, pemby pek. invent dan PT. bangunan
persimpangan jembt dan trase jln/simpang susun dan kupingnya
sentra primer ke pulogebang Persek KJPP "WITIJASTO & REKAN"
41.195.000 - - - - - - - 41.195.000
Halaman 2 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
58SP2D LS No.17586 Pemby Pek Pembebasan Tanah Jembatan
Kalibata KJPP SAMSUL H.WAHYONO A HENDRA 45.375.000 - - - - - - - 45.375.000
59Keg Invent PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Lnjt 60.000.000 - - - - - - - 60.000.000
60Keg inventarisasi pembebasan tanah jln tembus (missing link)
industri pulo gadung - rajiman - Dr. Sumarmo Ljt 25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
61 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jl. Tbs Missing Link Ljt 75.000.000 - - - - - - - 75.000.000
62
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan
dan Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg Invent &
Pembbsn Tanah Jl tembus Missing Link Lanjutan Sigit P
25.000.000 - - - - - - - 25.000.000
63
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan
dan Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg. Invent dan
Pembbsn Tanah Jalan Tembus Missing Link lanjutan
50.000.000 - - - - - - - 50.000.000
64
SP2D LS No. 18657, pemby pek. inventarisasi dan pembebasan
tanah sejajar rel I Gusti Ngurah Rai Persek KJPP " WIJIJASTO &
Rekan"
41.195.000 - - - - - - - 41.195.000
65
SP2D LS No.17341 Pemby Pek Inventarisasi dan Pembebasan
Tanah Jln Layang Non Tol Tnh Abang - Kmp Melayu KJPP YANUAR
BEY & REKAN
44.600.000 - - - - - - - 44.600.000
66 Bangunan Gedung -ciledug indah 32.573.710 - 32.573.710 - - - - 32.573.710
67 Pek Pemb JLNT Kp. Melayu - Tn. Abang Paket Satrio 275.087.422.955 - 275.087.422.955 - - - - 275.087.422.955
68 Pek Pemb JLNT Kp. Melayu - Tn. Abang Paket Casablanca 441.869.976.266 - 441.869.976.266 - - - - 441.869.976.266
69 Pembangunan Longstorage dan Pompa Koja - - - - - - - -
70 Pembangunan Sheetpile Kamal Muara - - - - - - - -
71 Pembangunan Waduk Setu - - - - - - - -
72 Penyelesaian Pompa Duri Lanjutan - - - - - - - -
73pembangunan sheet pile kali adem, kali gendong dan kali asin/
penjaringan - - - - - - - -
74 penurapan kali baru rw06/rw 1 kramat jati - jakarta timur - - - - - - - -
75pembangunan turap situ babakan dan jalan inspeksi di sekeliling
situ babakan - - - - - - - -
76 JEDI/LARAP - - - - - - - -
77 JEDI/biaya Lelang - - - - - - - -
78 JEDI (saluran dan turap) - - - - - - - -
79 Sheet Pile (Perkuatan Tebing dan pengerukan kali utan kayu) - - - - - - - -
80 Penanganan genangan daerah Kuningan Denpasar (saluran) - - - - - - - -
81 Pengadaan dan Pembangunan Pompa waduk pluit tengah - - - - - - - -
82
Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI
JKT, inlet waduk sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang, Inlet
waduk rumah tomang barat, Inlet rumah pompa bendungan
melayu, Inlet pompa bimoli
- - - - - - - -
83 Jl. Joglo Raya Tahap II /pelebaran (termasuk saluran & trotoar) - - - - - - - -
84Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi -
Pulo Gebang) /pondasi - - - - - - - -
85 Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Pulo Gebang -
Pondok Kopi)/termasuk saluran & trotoar - - - - - - - -
86Pembangunan Jembatan di Jalan Warung Jati Barat (Kali
Mampang) (Biaya Lelang) - - - - - - - -
87 Pembangunan Jembatan Jalan Pluit Indah (Biaya Lelang) - - - - - - - -
88Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Pegangsaan Dua
Lanjutan - - - - - - - -
89Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Kelapa Puan Timur
(Biaya Lelang dan Perencanaan) - - - - - - - -
90 Pelebaran Jembatan Cengkareng Drain, Jl. Daan Mogot Lanjutan - - - - - - - -
Halaman 3 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
91Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu (Biaya Lelang dan
Perencanaan) - - - - - - - -
92 Pembangunan UP. Jl. RA Kartini (Biaya Lelang Konsultan) - - - - - - - -
93 Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang Lanjutan - - - - - - - -
94 FO Kuningan Sisi Selatan (Biaya lelang dan Pek. UKL/UPL) - - - - - - - -
95Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M Cileduk (Biaya
lelang konsultan dan Pek. Amdal) - - - - - - - -
96 Excavator terapung Sedang - - - - - - - -
97 Excavator terapung Besar - - - - - - - -
98 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan - - - - - - - -
99Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sekretaris dan Jalan
Inspeksinya - - - - - - - -
100 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Semongol - - - - - - - -
101 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Jatikramat - - - - - - - -
102 Pembebasan Tanah Kali Ciliwung - - - - - - - -
103Invent dan Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali
Sunter Lanjutan Kel. Cilangkap - - - - - - - -
104 Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan - - - - - - - -
105 Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Waduk Cilandak Marinir - - - - - - - -
106 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Situ Munjul Lanjutan - - - - - - - -
107 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Ciracas - - - - - - - -
108Inventaris dan Pembebasan Tanah Waduk Jl. Raya Pondok
Ranggon Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung - - - - - - - -
109Inventarisasi Pembebasan Lahan Jalan Tembus Arjuna Selatan - Jl.
Salam - - - - - - - -
110 Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Jalan Arjuna Selatan - - - - - - - -
111Inventarisasi Pembebasan tanah Jl. Tali Raya - Kemanggisan
Utama - Kemanggisan Raya - - - - - - - -
112Inventarisasi Pembebasan Tanah Jl. Taman Sunter Indah -
Kemayoran - - - - - - - -
113Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Operasional menuju
Waduk Cilangkap (Jalan Sepakat 2 & 3) - - - - - - - -
114 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Deplu Raya - - - - - - - -
115Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Akses Menuju Rusun
Pulo Gebang (Jl. Mutiara Mas Raya) - - - - - - - -
116Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Kembang Kereb (untuk
Akses Terowongan) - - - - - - - -
117Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Layang Jl. Kunir - P.
Jayakarta - - - - - - - -
118Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl.
Kapuk Raya - - - - - - - -
119
Biaya Perenc, pengukuran dan gambar trace Pembayaran Ganti
Rugi di Jl Perjuangan RT 1 RW 7 Kelurahan Kebon Jeruk
Kecamatan Kebon Jeruk
- - - - - - - -
120Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol P.
Antasari - Blok M Lanjutan - - - - - - - -
121 Inventarisasi Pembebasan Tanah FO Kuningan Sisi Selatan - - - - - - - -
122Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Tembus (Missing Link)
Industri Pulogadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lanjutan - - - - - - - -
123
Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan
(Jl. Denpasar Raya Utara Lanjutan, Jl. Asia Afrika/ Senayan City -
Teuku Nyak Arief, Jl. Setiabudi - Rasuna Said, Jl. Kendal - Mas
Mansyur, Jl Latuharhari - Jl Tambak) lanjutan
- - - - - - - -
124Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Sub Makro Kali Cipinang di
Kampung Dukuh, Jakarta Timur - - - - - - - -
SUDIN PU. JALAN JAKARTA PUSAT 45.000.000 - - - - - - - 45.000.000
Halaman 4 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari 45.000.000 - - - - - - - 45.000.000
2 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu (Jalan Kodam - Suprapto) - - - - - - - - -
3 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Baru Barat - - - - - - - - -
4Inventarisasi Jl. Kali Krukut Atas (Jalan Tbs Penjernihan -
Bendungan Hilir) - - - - - - - - -
5Inventarisasi jalan menuju Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 (samping
TPU Karet Bivak) - - - - - - - - -
6 Inventarisasi Jl. Mangga Dua Dalam - - - - - - - - -
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA PUSAT 7.999.900 - - - - - 7.999.900 7.999.900 -
1Pembangunan Sistem pompa dan sistem drainase di Kawasan
Bendungan Hilir 7.999.900 - - - - - 7.999.900 7.999.900 -
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA UTARA 578.418.500 - - - - - 570.418.500 570.418.500 8.000.000
1Inventarisasi lahan pantai publik Kawasan Marunda wil Jakarta
Utara 124.728.000 - - - - - 124.728.000 124.728.000 -
2 Pembangunan pompa Kamal Muara Kec. Penjaringan 90.929.000 - - - - - 90.929.000 90.929.000 -
3 Pmbangunan pomp Sub Sistem Kali Ancol Kec. Pademangan 115.929.000 - - - - - 115.929.000 115.929.000 -
4Pembangunan rumah pompa sub sistem waduk Sunter Utara Kec.
Tanjung Priuk 105.929.000 - - - - - 105.929.000 105.929.000 -
5 Normalisasi saluran Phb Jl. A. Jl. B menuju Waduk Teluk Gong 37.403.000 - - - - - 37.403.000 37.403.000 -
6 Normalisasi Saluran penghubung Ampera VII 8.000.000 - - - - - 8.000.000 8.000.000 -
7 Normalisasi saluran penghubung Pademangan A 27.750.500 - - - - - 27.750.500 27.750.500 -
8 Normalisasi saluran penghubung Pinang 8.000.000 - - - - - 8.000.000 8.000.000 -
9 Normalisasi saluran penghubung Papanggo Timur 23.999.500 - - - - - 23.999.500 23.999.500 -
10 Normalisasi saluran penghubung Trio 9Warakas) 27.750.500 - - - - - 27.750.500 27.750.500 -
11 PengadaancMesin genset (biaya lelang) 8.000.000 - - - - - - - 8.000.000
12 Pembangunan Rumah Pompa dan Pompa Kapuk 1-B - - - - - - - - -
13 Pembangunan Pompa dan Bangunan Pelengkap di Kamal Muara - - - - - - - - -
SUDIN PU. JALAN JAKARTA SELATAN 2.308.469.866 4.808.025.637 - 4.808.025.637 - - - - 7.116.495.503
1 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 2 1.927.508.866 - - - - - - - 1.927.508.866
2Inventarisasi dan pembebasan Tanah Jl. Cilandak I Ujung (Kel
Cilandak Barat) 73.726.000 - - - - - - - 73.726.000
3Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Tembus Mampang Prapatan
(Kantor Kec. Mampang) 118.180.000 - - - - - - - 118.180.000
4
Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan
trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo - Sahardjo Kota Adm. Jakarta
Selatan
45.000.000 - - - - - - - 45.000.000
5Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan
trace Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga Kota Adm. Jakarta Selatan 12.000.000 - - - - - - - 12.000.000
6 Perencanaan dan pengukuran trace pr a invent Jl. Bangka Raya 30.000.000 - - - - - - - 30.000.000
7Perencanaan dan pengukuran trace invent jalan sejajar rel kereta
Bukit Duri sisi barat 7.500.000 - - - - - - - 7.500.000
8Perencanaan dan pengukuran trace, pematokan trace DTR,
Pelaksanaan (pembayaran ganti rugi) invent dan Jl. Alwi 94.555.000 - - - - - - - 94.555.000
9 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 1 - 4.808.025.637 - 4.808.025.637 - - - - 4.808.025.637
10 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 3 - - - - - - - - -
11 Pra Invent Jalan Mampang Prapatan 13 - - - - - - - - -
12 Pra Invent Jalan AKRI - Garnisun - - - - - - - - -
13 Pra Invent Jalan Pinang - - - - - - - - -
14 Inv Jalan Bangka - - - - - - - - -
15 Pra Invent Jalan Pinding - Brigif - - - - - - - - -
16 Pra Invent Jalan Seno - Jalan Masjid Al Makmur - - - - - - - - -
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA SELATAN - - - - - - - - -
Halaman 5 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Pembangunan Mini Polder Kawasan Pondok Karya - - - - - - - - -
2 Normalisasi Saluran Penghubung Srengseng Sawah - - - - - - - - -
3 Normalisasi Kali Jelawe RW 04 RT 05, 06, 08, Kel. Gunung - - - - - - - - -
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA TIMUR 2.459.816.141 - - - - - - - 2.459.816.141
1 Inventarisasi saluran Phb Cipayung (Dokumen Pengukuran) 70.000.000 - - - - - - - 70.000.000
2 Pembebasan tanah waduk Surilng Jakarta Timur 90.000.000 - - - - - - - 90.000.000
3 Normalisasi saluran lingkungan KB 1.012.516.192 - - - - - - - 1.012.516.192
4 Pembangunan dan normalisasi turap kali Caglak Kel. Cibubur 1.287.299.949 - - - - - - - 1.287.299.949
5 Pengadaan Tanah - - - - - - - - -
2 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 35.029.285.900 - - - - - - - 35.029.285.900
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 35.029.285.900 - - - - - - - 35.029.285.900
1 Pembangunan gedung LBIQ (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta 17.523.990.000 - - - - - - - 17.523.990.000
2 Pembangunan gedung PKP 17.505.295.900 - - - - - - - 17.505.295.900
3 Penyelesaian Pembangunan Gedung GOR PKP - - - - - - - - -
4 Pembangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru (Multi Years) - - - - - - - - -
5 Pembangunan Tahap Struktur Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 - - - - - - - - -
6 Pembangunan Rusun Tambora A, B, dan C Tahap I - - - - - - - - -
7Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 & 6 Jakarta Timur
(Struktur) - - - - - - - - -
8Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5
(Struktur) - - - - - - - - -
9 Bangunan Rusun KS Tubun - - - - - - - - -
10 Bangunan Kantor Pemda Kepulauan Seribu - - - - - - - - -
11 Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah susun Rawa Bebek - - - - - - - - -
12 Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah susun Jatinegara - - - - - - - - -
13 Perencanaan pekerjaan pembangunan Lokbin Semper - - - - - - - - -
14 Perencanaan pekerjaan pembangunan Lokbin Rawa Buaya - - - - - - - - -
15 Perencanaan pekerjaan pembangunan Badiklat - - - - - - - - -
16 Perencanaan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Jakarta - - - - - - - - -
17Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung LBIQ-Bazis - - - - - - - - -
18Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung GOR PKP - - - - - - - - -
19Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung PKP-Stikes - - - - - - - - -
20Perencanaan lanjutan Rehab Mesjid Islamic Center sebagai harga
perolehan - - - - - - - - -
3 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 7.706.831.269 - - - - - - - 7.706.831.269
1 Pembangunan jembatan TPU Tanah Kusir 6.118.241.600 - - - - - - - 6.118.241.600
2Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta
Selatan 70.000.000 - - - - - - - 70.000.000
3Lahan Ruang Terbuk Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta
Barat 6.000.000 - - - - - - - 6.000.000
4Lahan Ruang terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta
Selatan 6.000.000 - - - - - - - 6.000.000
5Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Haji sapiih/ Jl. Lebak Bulus III, Kel.
Pondok Labu 74.054.600 - - - - - - - 74.054.600
6Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kampung Rekreasi RT 007/04 Kel.
Cilincing, Kec. Cilincing 134.488.508 - - - - - - - 134.488.508
7Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Tanah mas Raya RT 003/01 Kel. Kayu
Putih, Kec. Cempaka Putih 20.000.000 - - - - - - - 20.000.000
8 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Centex Gg. Masjid Kec. Ciracas 20.000.000 - - - - - - - 20.000.000
9Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah Bawah RT 001/012 Kel.
Bintaro Kec. Pesanggrahan 8.000.000 - - - - - - - 8.000.000
Halaman 6 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
10 Biaya Sosialiasasi Tanah Jl. Moh. Kahfi I. Kel Cipedak Kec. Jagakarsa 125.695.100 - - - - - - - 125.695.100
11Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah RT 002/12, Kel. Bintaro Kec.
Pesanggrahan 26.000.000 - - - - - - - 26.000.000
12Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Teluk Jakarta RT 006/08 Kel. Pasar
Minggu, Kec. Pasar Minggu 11.200.000 - - - - - - - 11.200.000
13 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Mawar Ujung Kec. Pesanggrahan 14.000.000 - - - - - - - 14.000.000
14Biaya Sosialisasi Tanah Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec.
Pesanggrahan 28.000.000 - - - - - - - 28.000.000
15Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Perdatam Terusan RW 06 Kel. Ulujami,
Kec. Pesanggrahan 40.000.000 - - - - - - - 40.000.000
16Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Sampi Kosambi Baru RT 001/10, Kel.
Duri Kosambi, Kec. Cengkareng 62.046.800 - - - - - - - 62.046.800
17Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Masjid Nur Imam RT 002/02 Kel.
Semanan, Kec. Kalideres 31.100.000 - - - - - - - 31.100.000
18 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Srengseng Sawah RW 07 Kec. Jagakarsa 20.000.000 - - - - - - - 20.000.000
19Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, kec.
Kembangan 7.000.000 - - - - - - - 7.000.000
20Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto Sisi Utara, Jakarta
Selatan 19.390.500 - - - - - - - 19.390.500
21Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto (Segmen Slipi-
Semanggi) 1.804.375 - - - - - - - 1.804.375
22Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Cilangkap RW 01 Kel.
Cilangkap Jakarta Timur 23.500.000 - - - - - - - 23.500.000
23Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar,
Jakarta Timur 48.000.000 - - - - - - - 48.000.000
24Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo,
Jakarta Timur 17.000.000 - - - - - - - 17.000.000
25Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Jembatan Tiga, Kebon
Pisang Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 16.508.100 - - - - - - - 16.508.100
26Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara 38.000.000 - - - - - - - 38.000.000
27Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar
Minggu Jakarta Selatan 58.640.900 - - - - - - - 58.640.900
28Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 39.405.400 - - - - - - - 39.405.400
29Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec.
Cipayung, Jakarta Timur 34.000.000 - - - - - - - 34.000.000
30Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 26.802.000 - - - - - - - 26.802.000
31Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Jatimurni Buntu RT 005 RW 02
Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 5.150.000 - - - - - - - 5.150.000
32Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Lapangan Tembak 8 RT 010/02
Cibubur Jakarta Timur 25.230.000 - - - - - - - 25.230.000
33Biaya Perencanaan Tanah RTH Wilayah Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan 78.542.500 - - - - - - - 78.542.500
34Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Kesehatan 6 Kel. Bintaro Kec.
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4.300.000 - - - - - - - 4.300.000
35 Gudang penyimpanan aset pool Lenteng Agung 437.779.386 - - - - - - - 437.779.386
36 Kapitalisasi hasil audit 2012 10.951.500 - - - - - - - 10.951.500
37 Biaya sosialisasi pembebasan tanah TPU Tegal Alur - - - - - - - - -
38Biaya sosialisasi pembebasan lahan TPU Pondok Kelapa, Jakarta
Timur - - - - - - - - -
39Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di RT 002, RW 05, Kel.
Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur - - - - - - - - -
40Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Pulogadel RT
011/04 Pinang Ranti, Kampung Makasar - - - - - - - - -
41Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Jatimurni Buntu,
Kelurahan Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
Halaman 7 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
42Biaya sosialisasi pembebasan lahan di Jalan H. Ipin/Jalan Kamang
Kel. Pondok Labu, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
43Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kelurahan Cipedak,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
44
Biaya sosialisasi pembebasan lahan taman interaktif, Jalan Peta
Utara RT 002, RW 06, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta
Barat
- - - - - - - - -
45Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Lingkungan Tiga,
Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat - - - - - - - - -
46Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan H. Gandun RW 08
Kelurahan Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
47Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara - - - - - - - - -
48Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kel. Semper Barat, Kec.
Cilincing, Jakarta Utara - - - - - - - - -
49Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH kelurahan Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
50Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH Giri Kencana Kel.
Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur - - - - - - - - -
51
Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kampung Dukuh
Penggilingan Baru RT 011 RW 03 Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur
- - - - - - - - -
52Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Pos Pengumben
Raya, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat - - - - - - - - -
53Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di RW 04 Kel. Cilangkap,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur - - - - - - - - -
54Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Madrasah Bawah
RW 12 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan - - - - - - - - -
55
Biaya sosialisasi pembebasan lahan Jl. Kebagusan Dalam I
(Samping Taman Dadap Merah) Kel. Kebagusan, Kec. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
- - - - - - - - -
56 Gedung Aset Lenteng Agung, Jakarta Selatan - - - - - - - - -
57Biaya perencanaan pembangunan lampu taman di TPU Kawi-Kawi,
Jakarta Pusat - - - - - - - - -
4 DINAS PERHUBUNGAN 12.048.868.515 - 12.048.868.515 12.048.868.515 - - 12.048.868.515 12.048.868.515 12.048.868.515
DINAS PERHUBUNGAN 12.048.868.515 - - - - - 12.048.868.515 12.048.868.515 -
1 Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan 12.048.868.515 - - - - - 12.048.868.515 12.048.868.515 -
2 Bus Busway (Paket IV-Bus sedang) - - - - - - - - -
3 Bus Busway (Paket III-Single Bus) - - - - - - - - -
4 Konsultan Pengawas - - - - - - - - -
5 Bus Busway Paket V (Single Bus) - - - - - - - - -
6 Konsultan Pengawas - - - - - - - - -
7 Bus Busway Paket I (Single Bus) - - - - - - - - -
8 Bus Busway (Paket III Articulated Bus) - - - - - - - - -
9 Bus Busway (Paket II Articulated Bus) - - - - - - - - -
10 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (Duri Pulo) - - - - - - - - -
11Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (Sentra Primer
Timur) - - - - - - - - -
- - 12.048.868.515 12.048.868.515 - - - - 12.048.868.515
1 Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan - - 12.048.868.515 12.048.868.515 - - - - 12.048.868.515
5 BLUD RS KOJA - - - - - - - - -
1 Belanja Konsultasi - - - - - - - -
6 BLUD RS PASAR REBO 991.871.000 - - - - - - - 991.871.000
UPT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHAN
Halaman 8 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Belanja Konsultasi 79.628.500 - - - - - - - 79.628.500
2 Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu 9.927.295 - - - - - - - 9.927.295
3 Kapitalisasi 902.315.205 - - - - - - - 902.315.205
4 Perencanaan Green Building - - - - - - - - -
5 Perencanaan Gedung Perwakilan - - - - - - - - -
7 BLUD RS BUDI ASIH 1.434.691.850 - - - - - - - 1.434.691.850
1 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih 369.084.350 - - - - - - - 369.084.350
2 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih 1.065.607.500 - - - - - - - 1.065.607.500
3 Konstruksi Bangunan - - - - - - - - -
8 BLUD RS DUREN SAWIT - - - - - - - - -
1 Pencatatan Jasa Konsultan - - - - - - - - -
9 DINAS KESEHATAN 50.126.833.522 111.115.275 - 111.115.275 - - - - 50.237.948.797
DINAS KESEHATAN 17.709.918.810 - - - - - - - 17.709.918.810
1 Pembangunan konstruksi gedung RSUD Jakarta Selatan 3.511.201.010 - - - - - - - 3.511.201.010
2 Gedung Jamkesda 14.198.717.800 - - - - - - - 14.198.717.800
SUDIN KESEHATAN JAKARTA PUSAT 31.266.362.900 111.115.275 - 111.115.275 - - - - 31.377.478.175
1 Rehab Total Puskesmas Kec. Johar Baru 11.472.122.050 - - - - - - - 11.472.122.050
2 Pembangunan Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar) 18.623.059.100 - - - - - - - 18.623.059.100
3 X-1 pembangunan Puskesmas Menteng, Bungur dan Gambir 1.171.181.750 - - - - - - - 1.171.181.750
4 Rehab total Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar - 111.115.275 - 111.115.275 - - - - 111.115.275
SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA 336.897.125 - - - - - - - 336.897.125
1Perencanaan X-1 pembangunan rehab total puskesmas rawat inap
kec. Pademangan 194.052.750 - - - - - - - 194.052.750
2 Perencanaan X-1 pembangunan rehab total puskesmas kel. Koja 142.844.375 - - - - - - - 142.844.375
3Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap
Kecamatan Tanjung Priok - - - - - - - - -
SUDIN KESEHATAN JAKARTA BARAT - - - - - - - - -
1Perencanaan Pembangunan Gudang obat di Puskesmas
Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Penunjang Rawat Inap - - - - - - - - -
2Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Taman
Sari - - - - - - - - -
3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kemanggisan - - - - - - - - -
SUDIN KESEHATAN JAKARTA SELATAN - - - - - - - - -
1 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Rawa Barat - - - - - - - - -
2 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai - - - - - - - - -
3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pondok Labu - - - - - - - - -
4 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II - - - - - - - - -
5 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan - - - - - - - - -
SUDIN KESEHATAN JAKARTA TIMUR 813.654.687 - - - - - - - 813.654.687
1 Pembangunan puskesmas Kel. Cililitan 126.864.000 - - - - - - - 126.864.000
2 Pembangunan puskesmas Kel. Kampung Tengah 111.618.687 - - - - - - - 111.618.687
3 Pembangunan puskesmas Kel. Halim II 121.640.000 - - - - - - - 121.640.000
4 Pembangunan puskesmas Kel. Rawa Bunga 125.881.000 - - - - - - - 125.881.000
5 Pembangunan puskesmas Kel. Makasar 108.935.000 - - - - - - - 108.935.000
6 Pembangunan puskesmas Kel. Jati I 124.966.000 - - - - - - - 124.966.000
7 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kecamatan Matraman 93.750.000 - - - - - - - 93.750.000
Halaman 9 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
8Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Makassar - - - - - - - - -
9Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Cipayung - - - - - - - - -
10Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Cakung - - - - - - - - -
11Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung
Melayu - - - - - - - - -
12 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur - - - - - - - - -
13Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Pulo
Gadung - - - - - - - - -
14Perencanaan Rehab Total Eks Kantor Lurah Cipayung menjadi
Gedung Puskesmas Kelurahan Cipayung - - - - - - - - -
15Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung
dengan Rawat Inap (ditambahkan lahan eks kantor lurah Cijantung - - - - - - - - -
16Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali
Mester - - - - - - - - -
17Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon
Manggis - - - - - - - - -
10 DINAS PENDIDIKAN 304.151.725.247 - - - - 304.151.725.247 - 304.151.725.247 -
DINAS PENDIDIKAN 304.151.725.247 - - - - 304.151.725.247 - 304.151.725.247 -
1 SMP 147 12.360.461.000 - - - - 12.360.461.000 - 12.360.461.000 -
2 SMPN 178 14.965.847.800 - - - - 14.965.847.800 - 14.965.847.800 -
3 SMA RAGUNAN 4.900.856.157 - - - - 4.900.856.157 - 4.900.856.157 -
4 SMP 258 2.163.491.985 - - - - 2.163.491.985 - 2.163.491.985 -
5 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54 384.750.000 - - - - 384.750.000 - 384.750.000 -
6 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27 17.051.915.000 - - - - 17.051.915.000 - 17.051.915.000 -
7 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 14 10.340.386.000 - - - - 10.340.386.000 - 10.340.386.000 -
8Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241 (Pulau
Tidung) 294.225.000 - - - - 294.225.000 - 294.225.000 -
9 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 196 301.443.750 - - - - 301.443.750 - 301.443.750 -
10Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang
Prapatan 03/04/05 252.437.500 - - - - 252.437.500 - 252.437.500 -
11Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sukabumi Utara
07 160.737.500 - - - - 160.737.500 - 160.737.500 -
12 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulogadung 03/04 169.437.500 - - - - 169.437.500 - 169.437.500 -
13 Perencanaan X-1 Pembangunan Kantor BPPK Kampung Jawa 166.500.000 - - - - 166.500.000 - 166.500.000 -
14Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Eks SDN
Balimester 218.937.500 - - - - 218.937.500 - 218.937.500 -
15 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 03/04 216.425.000 - - - - 216.425.000 - 216.425.000 -
16 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 11/12 167.600.000 - - - - 167.600.000 - 167.600.000 -
17Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kembangan Utara
06/07 6.609.707.900 - - - - 6.609.707.900 - 6.609.707.900 -
18Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cengkareng Barat
05/06 163.275.000 - - - - 163.275.000 - 163.275.000 -
19 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 05 6.782.314.000 - - - - 6.782.314.000 - 6.782.314.000 -
20 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Karet Tengsin 13 164.625.000 - - - - 164.625.000 - 164.625.000 -
21 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 07 145.062.500 - - - - 145.062.500 - 145.062.500 -
22 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Sari 06 168.912.500 - - - - 168.912.500 - 168.912.500 -
23 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 02 5.830.505.500 - - - - 5.830.505.500 - 5.830.505.500 -
24Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan
02 171.275.000 - - - - 171.275.000 - 171.275.000 -
25 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalibata 07 157.850.000 - - - - 157.850.000 - 157.850.000 -
26 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bidara Cina 05 159.512.500 - - - - 159.512.500 - 159.512.500 -
Halaman 10 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
27 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Palmerah 19 162.487.500 - - - - 162.487.500 - 162.487.500 -
28 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Joglo 09 163.100.000 - - - - 163.100.000 - 163.100.000 -
29 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 09 170.968.750 - - - - 170.968.750 - 170.968.750 -
30 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11 165.762.500 - - - - 165.762.500 - 165.762.500 -
31 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Jagakarsa 06 156.887.500 - - - - 156.887.500 - 156.887.500 -
32Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN/SMPN Satu Atap Pulau
Sebira 2.000.000 - - - - 2.000.000 - 2.000.000 -
33 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Dukuh 09 6.505.417.000 - - - - 6.505.417.000 - 6.505.417.000 -
34 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Tebet Barat 07/08 287.800.000 - - - - 287.800.000 - 287.800.000 -
35 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebagusan 05 161.656.250 - - - - 161.656.250 - 161.656.250 -
36 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Penggilingan 01 169.000.000 - - - - 169.000.000 - 169.000.000 -
37 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 238 293.443.750 - - - - 293.443.750 - 293.443.750 -
38 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 30 297.200.000 - - - - 297.200.000 - 297.200.000 -
39 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 156 299.037.500 - - - - 299.037.500 - 299.037.500 -
40 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 173 275.600.000 - - - - 275.600.000 - 275.600.000 -
41 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 214 2.100.000 - - - - 2.100.000 - 2.100.000 -
42 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 162 301.400.000 - - - - 301.400.000 - 301.400.000 -
43 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 257 2.100.000 - - - - 2.100.000 - 2.100.000 -
44 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 172 296.937.500 - - - - 296.937.500 - 296.937.500 -
45 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 198 290.725.000 - - - - 290.725.000 - 290.725.000 -
46 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 5 379.500.000 - - - - 379.500.000 - 379.500.000 -
47 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 15 379.500.000 - - - - 379.500.000 - 379.500.000 -
48Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung Taman Kanak-Kanak
Negeri Papanggo 110.675.000 - - - - 110.675.000 - 110.675.000 -
49 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung RKB SMKN 4 187.687.500 - - - - 187.687.500 - 187.687.500 -
50 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak 11/12 161.218.750 - - - - 161.218.750 - 161.218.750 -
51Perencanaan Rehabilitasi Total Komplek Pendidikan SDN Tambora
01-03,SMPN 63, SMAN 19 583.375.000 - - - - 583.375.000 - 583.375.000 -
52 Perencanaan pembangunan gedung sekolah 10.349.939.530 - - - - 10.349.939.530 - 10.349.939.530 -
53 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04 262.637.500 - - - - 262.637.500 - 262.637.500 -
54 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN baru 02 183.250.000 - - - - 183.250.000 - 183.250.000 -
55 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 01 179.125.000 - - - - 179.125.000 - 179.125.000 -
56 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cijantung 05 184.950.000 - - - - 184.950.000 - 184.950.000 -
57 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cakung Barat 14 179.125.000 - - - - 179.125.000 - 179.125.000 -
58 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pondok Kelapa 05 190.550.000 - - - - 190.550.000 - 190.550.000 -
59 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalisari 02 196.937.500 - - - - 196.937.500 - 196.937.500 -
60Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan
07/08 191.375.000 - - - - 191.375.000 - 191.375.000 -
61Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan
09/10 179.375.000 - - - - 179.375.000 - 179.375.000 -
62 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 74 264.825.000 - - - - 264.825.000 - 264.825.000 -
63 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 197 232.225.000 - - - - 232.225.000 - 232.225.000 -
64 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 151 252.375.000 - - - - 252.375.000 - 252.375.000 -
65 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 54 240.025.000 - - - - 240.025.000 - 240.025.000 -
66 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 171 254.150.000 - - - - 254.150.000 - 254.150.000 -
67 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 10 263.075.000 - - - - 263.075.000 - 263.075.000 -
68 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 125 245.450.000 - - - - 245.450.000 - 245.450.000 -
69 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 112 227.850.000 - - - - 227.850.000 - 227.850.000 -
70 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 282 244.825.000 - - - - 244.825.000 - 244.825.000 -
71 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 108 244.650.000 - - - - 244.650.000 - 244.650.000 -
72 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 44 247.375.000 - - - - 247.375.000 - 247.375.000 -
73 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 15 245.625.000 - - - - 245.625.000 - 245.625.000 -
74 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 143 242.637.500 - - - - 242.637.500 - 242.637.500 -
75 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 46 239.675.000 - - - - 239.675.000 - 239.675.000 -
76 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 194 262.637.500 - - - - 262.637.500 - 262.637.500 -
77 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 190 243.075.000 - - - - 243.075.000 - 243.075.000 -
78 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 95 246.850.000 - - - - 246.850.000 - 246.850.000 -
79 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 2 265.000.000 - - - - 265.000.000 - 265.000.000 -
Halaman 11 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
80 Perencanaan X-1 Pembangunan RKB SMPN 97 163.812.500 - - - - 163.812.500 - 163.812.500 -
81 Perencanaan X-1 Rehab Gedung UPT Duren Sawit 514.125.000 - - - - 514.125.000 - 514.125.000 -
82 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Jaya 06 192.650.000 - - - - 192.650.000 - 192.650.000 -
83 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bali Mester 06 171.125.000 - - - - 171.125.000 - 171.125.000 -
84 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kramat 01-04 194.312.500 - - - - 194.312.500 - 194.312.500 -
85 SDN Paseban 09/10 4.848.425.000 - - - - 4.848.425.000 - 4.848.425.000 -
86 SDN Mampang Prapatan 02 6.486.305.400 - - - - 6.486.305.400 - 6.486.305.400 -
87 SDN Benhil 09 9.344.206.000 - - - - 9.344.206.000 - 9.344.206.000 -
88 SDN Tegal Alur 08/16 8.311.119.235 - - - - 8.311.119.235 - 8.311.119.235 -
89 SDN Kemanggisan 01/02 11.408.370.000 - - - - 11.408.370.000 - 11.408.370.000 -
90 SDN Kemanggisan 03/05 14.871.341.500 - - - - 14.871.341.500 - 14.871.341.500 -
91 SDN Kebon Jeruk 01/03 6.451.238.000 - - - - 6.451.238.000 - 6.451.238.000 -
92 SDN Kebon Jeruk 08/09 8.805.282.000 - - - - 8.805.282.000 - 8.805.282.000 -
93 SDN Kembangan Utara 05/08 6.603.049.000 - - - - 6.603.049.000 - 6.603.049.000 -
94 SDN Balimester 04 4.992.410.250 - - - - 4.992.410.250 - 4.992.410.250 -
95 SDN Marunda 02 (Relokasi) 6.648.013.000 - - - - 6.648.013.000 - 6.648.013.000 -
96 SDN Cipinang Besar Selatan 06 6.530.062.000 - - - - 6.530.062.000 - 6.530.062.000 -
97 SMPN 273 19.110.247.700 - - - - 19.110.247.700 - 19.110.247.700 -
98 SMPN 169 12.142.467.540 - - - - 12.142.467.540 - 12.142.467.540 -
99 SMPN 261 14.096.538.000 - - - - 14.096.538.000 - 14.096.538.000 -
100 SMPN 226 13.711.985.000 - - - - 13.711.985.000 - 13.711.985.000 -
101 SMPN 235 7.545.762.000 - - - - 7.545.762.000 - 7.545.762.000 -
102 SMAN 74 16.386.558.000 - - - - 16.386.558.000 - 16.386.558.000 -
103 SMPN 147 4.247.560.000 - - - - 4.247.560.000 - 4.247.560.000 -
104 SMPN 157 3.282.010.000 - - - - 3.282.010.000 - 3.282.010.000 -
105 SMPN 146 4.259.090.000 - - - - 4.259.090.000 - 4.259.090.000 -
106 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMAN 79 - - - - - - - -
107 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 266 - - - - - - - -
108 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 244 - - - - - - - -
109 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 242 - - - - - - - -
110 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 232 - - - - - - - -
111Pembuatan DED Pembangunan Sekolah Terpadu Rumah Susun
Marunda - - - - - - - -
112 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Lagoa 07/08 - - - - - - - -
113 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Lagoa 09/10 - - - - - - - -
114 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kapuk 06 - - - - - - - -
115 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sukabumi Utara 08 - - - - - - - -
116 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Serdang 07/09/11/12 - - - - - - - -
117 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sukabumi Selatan 07/08 - - - - - - - -
118 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Penjaringan 06/07 - - - - - - - -
119 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Penjaringan 08/09/11 - - - - - - - -
120 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sumur Batu 03 - - - - - - - -
121 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Johar Baru 09 - - - - - - - -
122 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Duri Kepa 01/11 - - - - - - - -
123 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Bambu Apus 01 - - - - - - - -
124 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Bambu Apus 02 - - - - - - - -
125 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kramatjati 27 - - - - - - - -
126 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Rawajati 06 - - - - - - - -
127 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Pejaten Barat 08 - - - - - - - -
128 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kalibaru 09/10 - - - - - - - -
129Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Pademangan Barat
11/14 - - - - - - - -
130 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sungai Bambu 05/06 - - - - - - - -
131 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 281 - - - - - - - -
132 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 256 - - - - - - - -
Halaman 12 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
133 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 7 - - - - - - - -
134 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 182 - - - - - - - -
135 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 210 - - - - - - - -
136 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 237 - - - - - - - -
137 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 114 - - - - - - - -
138 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 66 - - - - - - - -
139 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMKN 43 - - - - - - - -
140 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMKN 7 - - - - - - - -
141 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 41 - - - - - - - -
142 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 75 - - - - - - - -
143 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 73 - - - - - - - -
144 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 18 - - - - - - - -
145 Pembuatan DED Sarana Penunjang SMK Terpadu Cengkareng - - - - - - - -
146 DED Rehab Total (Relokasi) SMPN 14 - - - - - - - -
147 DED Perencanaan SDN Rawa Bunga 01-02 - - - - - - - -
148 DED Rehabilitasi Total SDN Petukangan Selatan 03/07 - - - - - - - -
149 Pembuatan DED Rehabilitasi Total SDN Petukangan Utara 07 - - - - - - - -
150 Pembuatan DED Rehab Total SDN Petukangan Utara 01 - - - - - - - -
151 Pembuatan DED Rehab Total SDN Petukangan Selatan 05/04 - - - - - - - -
152 SMKN 54 - - - - - - - -
153 SMKN 2 - - - - - - - -
154 SMAN 95 - - - - - - - -
155 SMAN 69 Kep. Seribu - - - - - - - -
156 SMAN 55 - - - - - - - -
157 SMPN 171 - - - - - - - -
158 SMPN 241 - - - - - - - -
159 SMPN 143 - - - - - - - -
160 SMPN 238 - - - - - - - -
161 SMPN 112 - - - - - - - -
162 SMPN 156 - - - - - - - -
163 SMPN 73 - - - - - - - -
164 SMPN 263 - - - - - - - -
165 SMPN 186 - - - - - - - -
166 SMPN 151 - - - - - - - -
167 SMPN 164 - - - - - - - -
168 SDN Karet Tengsin 13 - - - - - - - -
169 SDN Kebon Kosong 02/04 - - - - - - - -
170 SDN Rawa Badak Sel 11/12 - - - - - - - -
171 SDN Kalibata 07 - - - - - - - -
172 SDN Tebet Barat 08 - - - - - - - -
173 SDN Cilangkap 01 - - - - - - - -
174 SDN Cakung Barat 14 - - - - - - - -
175 SDN Cijantung 05 - - - - - - - -
176 SDN Kalisari 02 - - - - - - - -
177 SDN Malaka Jaya 06 - - - - - - - -
178 SDN Sukabumi Utara 07 - - - - - - - -
179 SDN Pondok Bambu 14 - - - - - - - -
180 SDN Jagakarsa 06 - - - - - - - -
181 Gedung Puslatdikjur Jakarta Timur - - - - - - - -
182 RKB SMPN 97 - - - - - - - -
183 Sarana Penunjang SMKN Terpadu Bambu Apus - - - - - - - -
184 Asrama SMKN 61 - - - - - - - -
185 BPPK Kp. Jawa - - - - - - - -
186 SMAN Ragunan - - - - - - - -
187 SMPN 235 - - - - - - - -
188 SMAN 27 - - - - - - - -
189 SDN Semper Timur 03/05 - - - - - - - -
11 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 17.474.191.688 - - - - - - - 17.474.191.688
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 17.102.892.638 - - - - - - - 17.102.892.638
Halaman 13 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi DKI Jakarta 2.876.307.555 - - - - - - - 2.876.307.555
2 Perencanaan Stadion Sepakbola Taman BMW 4.763.805.625 - - - - - - - 4.763.805.625
3Perencanaan DED Rehabilitasi total Gedung KONI Provinsi DKI
Jakarta 398.864.995 - - - - - - - 398.864.995
4 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Pulogadung 29.502.000 - - - - - - - 29.502.000
5 Perencanaan Desain Interior Gedung KNPI 38.973.000 - - - - - - - 38.973.000
6 DED Gelanggang Olahraga Ragunan 4.029.252.000 - - - - - - - 4.029.252.000
7 DED Gelanggang Olahraga Kec. Tanah Abang 796.200.000 - - - - - - - 796.200.000
8 DED Gelanggang Olahraga Kec. Matraman 801.872.000 - - - - - - - 801.872.000
9 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cilandak 800.262.000 - - - - - - - 800.262.000
10 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cengkareng 799.485.300 - - - - - - - 799.485.300
11 DED Gelanggang Olahraga Kec. Koja 799.263.000 - - - - - - - 799.263.000
12Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas
Olahraga dan Pemda 147.155.765 - - - - - - - 147.155.765
13 Perencanaan Kantor UPT Cendrawasih Jakarta Barat 234.401.598 - - - - - - - 234.401.598
14Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja
Kecamatan Pasar Minggu 48.316.400 - - - - - - - 48.316.400
15Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja
Kecamatan Kelapa Gading 48.866.400 - - - - - - - 48.866.400
16Perencanaan, appraisal dan konsultasi pembebasan penggantian
tanah Stadion Lebak Bulus 398.365.000 - - - - - - - 398.365.000
17 Perencanaan desain meubelair dan interior Dinas Olahraga 92.000.000 - - - - - - - 92.000.000
18Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa
Gading - - - - - - - -
19 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Tambora - - - - - - - -
20 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Ciracas - - - - - - - -
21 Pembangunan Kantor Pengelola UPT Cendrawasih - - - - - - - -
22 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Koja - - - - - - - -
23 Revitalisasi Gelanggang Olahraga Ragunan - - - - - - - -
24 Pembangunan Stadion Taman BMW - - - - - - - -
25 Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun - - - - - - - -
26 Perencanaan Pembangunan Gedung Kwarda - - - - - - - -
27Perencanaan Pembangunan Gedung B dan C Gelanggang Remaja
Jakarta Selatan - - - - - - - -
28Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga di Kepulauan
Seribu - - - - - - - -
29Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran
Baru - - - - - - - -
30 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran - - - - - - - -
31 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing - - - - - - - -
32 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan - - - - - - - -
33 Penyusunan Perencanaan Lapangan Sepatu Roda - - - - - - - -
34 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang - - - - - - - -
GELANGGANG OLAHRAGA SUNTER 53.562.000 - - - - - - - 53.562.000
1 Perencanaan pembangunan mushola Gelora Sunter 53.562.000 - - - - - - - 53.562.000
SUDIN OLAHRAGA JAKARTA BARAT 317.737.050 - - - - - - - 317.737.050
1 Perencanaan Pembangunan gedung Olah raga 317.737.050 - - - - - - - 317.737.050
12 151.326.550 - - - 29.955.300 - - 29.955.300 121.371.250
KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKUT 151.326.550 - - - 29.955.300 - - 29.955.300 121.371.250
1 Jasa konsultasi perencanaan X-1 (DED Gedung Kantor KB Jakut) 151.326.550 - - - 29.955.300 - - 29.955.300 121.371.250
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KB
Halaman 14 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
13 258.932.327 - - - - - - - 258.932.327
258.932.327 - - - - - - - 258.932.327
1 Jasa konsultasi perencanaan kantor sektor Tanjung Priok 187.854.013 - - - - - - - 187.854.013
2Jasa konsultasi perencanaan rumah dinas Kepala Suku Dinas
Pemadam Kebakaran Jakarta Barat 71.078.314 - - - - - - - 71.078.314
14 DINAS KOPERASI DAN UKM 12.918.824.000 - - - - - - - 12.918.824.000
UPT BALAI METROLOGI 12.269.832.500 - - - - - - - 12.269.832.500
648.991.500 - - - - - - - 648.991.500
1Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103
Permai 648.991.500 - - - - - - - 648.991.500
- - - - - - - - -
1Perencanaan penyediaan sarana prasarana pengembangan
kawasan UPK PPUMKMP Pulogadung - - - - - - - -
15 SATPOL PP 3.240.375.230 - - - - - - - 3.240.375.230
1 Pembangunan hanggar 3.240.375.230 - - - - - - - 3.240.375.230
16 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 15.265.233.713 - - - - - - - 15.265.233.713
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 1.031.028.750 - - - - - - - 1.031.028.750
1 Perencanaan Pemb. Gedung Terpadu/Serbaguna Klender 169.275.375 - - - - - - - 169.275.375
2Perencanaan pembangunan Hutan Kota Rawa Malang Jakarta
Utara 173.547.500 - - - - - - - 173.547.500
3 Perencanaan pembangunan kios ikan 81.184.375 - - - - - - - 81.184.375
4 Pembebasan lahan (kajian) 276.895.000 - - - - - - - 276.895.000
5 Perencanaan (hasil audit 2012) 330.126.500 - - - - - - - 330.126.500
6 Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau - - - - - - - - -
7Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian
Tanah - - - - - - - - -
8Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian
Tanah - - - - - - - - -
UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN - - - - - - - - -
1 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor - - - - - - - - -
13.337.946.950 - - - - - - - 13.337.946.950
1 Pematangan lahan Masjid Kawasan 6.509.386.500 - - - - - - - 6.509.386.500
2 Pematangan lahan Pasar Grosir Ikan 6.828.560.450 - - - - - - - 6.828.560.450
265.559.500 - - - - - - - 265.559.500
1 Perencanaan Rehab Gedung Serba Guna 169.958.500 - - - - - - - 169.958.500
2 Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga 95.601.000 - - - - - - - 95.601.000
UPT BALAI BUDIDAYA PERIKANAN 317.177.000 - - - - - - - 317.177.000
1 Pembangunan pagar pengaman jalan 317.177.000 - - - - - - - 317.177.000
UPT TAMAN MARGASATWA RAGUNAN 32.854.600 - - - - - - - 32.854.600
250.499.063 - - - - - - - 250.499.063
1 perencanaan X-1 pembangunan gedung pemasaran 250.499.063 - - - - - - - 250.499.063
UPT PUSAT PERKAYUAN 30.167.850 - - - - - - - 30.167.850
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANADINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
SUDIN KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
JAKARTA UTARA
UPK PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG
UPT PENGELOLA KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN
DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
UPT BALAI MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN
UPT PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL
PERTANIAN
Halaman 15 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menteng 29.202.250 - - - - - - - 29.202.250
2 Dokumen tender Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menten 465.600 - - - - - - - 465.600
3 Honor Lelang Ruang Pengolah 500.000 - - - - - - - 500.000
17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 829.014.900 - - - - - - - 829.014.900
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 829.014.900 - - - - - - - 829.014.900
1 Pembangunan sumur resapan 829.014.900 - - - - - - - 829.014.900
2Pengadaan Kendaraan Mobil Tangga Penunjang
Pemeliharaan/Perawatan Lampu PJU - - - - - - - - -
3Pembangunan Implementasi Energi Baru Terbarukan pada
Gedung-Gedung Pemda/Sekolah Provinsi DKI Jakarta - - - - - - - - -
4
Kapitalisasi belanja pemeliharaan peningkatan dan normalisasi
jaringan lampu PJU yang menambah kapasitas dan kualitas lampu
PJU, pekerjaan belum selesai 100%, hutang telah diakui
- - - - - - - - -
5
Pekerjaan yang belum selesai (fisik: 52,68%), yaitu pembangunan
implementasi energi baru terbarukan pada gedung- gedung
Pemda/sekolah Propinsi DKI Jakarta
- - - - - - - - -
6Pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun (realisasi fisik >
realisasi keuangan). Hutang sudah diakui. - - - - - - - - -
7
Biaya lelang pekerjaan pembangunan lampu PJU yang fisik
pekerjaannya belum selesai 100%, namun biaya lelang telah
diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan Kec. Kalideres - - - - - - - - -
2
Pekerjaan pembangunan PJU Kec. Kalideres yang belum selesai
pada akhir tahun (perpanjangan 30 hari) pada Sudin PE Jakarta
Barat
- - - - - - - - -
18 DINAS PELAYANAN PAJAK - - - - - - - - -
1 Pembelian Gedung Kantor UPPD Tanjung Priok - - - - - - - - -
2 Pembelian Gedung Kantor Delapan (8) UPPD - - - - - - - - -
19 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 27.278.096.225 - - - - - - - 27.278.096.225
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 21.392.611.077 - - - - - - - 21.392.611.077
1Pembangunan gedung Cinematografi dan Studio Cinematografi di
Jl. Cikini Raya 8.078.632.947 - - - - - - - 8.078.632.947
2 Mess Wisa Betawi 13.313.978.130 - - - - - - - 13.313.978.130
3Penataan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang
belum terselesaikan pada TA 2012 - - - - - - - - -
4Penataan Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
(lanjutan) - - - - - - - - -
UPT ANJUNGAN TMII 5.885.485.148 - - - - - - - 5.885.485.148
1 Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya 5.885.485.148 - - - - - - - 5.885.485.148
2 Rumah Delman - - - - - - - - -
SUDIN KEBUDAYAAN JAKARTA TIMUR - - - - - - - - -
1 Pengadaan Tanah Sarana Umum - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 Plaza di Pulau Pramuka - - - - - - - - -
2 Plaza di Pulau Tidung - - - - - - - - -
20 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 14.216.062.588 - - - - - - - 14.216.062.588
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 13.743.989.163 - - - - - - - 13.743.989.163
SUDIN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI - JAKARTA BARAT
SUDIN PARIWISATA & KEBUDAYAAN KEPULAUAN
SERIBU
Halaman 16 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 Master Plan 86.625.000 - - - - - - - 86.625.000
2 DED Perpustakaan Internasional 998.246.863 - - - - - - - 998.246.863
3Rehab Berat Gedung Arsip Jayakarta menjadi Gedung
Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta 12.659.117.300 - - - - - - - 12.659.117.300
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUS 94.927.425 - - - - - - - 94.927.425
1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor 94.927.425 - - - - - - - 94.927.425
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL 88.742.500 - - - - - - - 88.742.500
1 X-1 Pembangunan Gedung Kantor 88.742.500 - - - - - - - 88.742.500
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM 288.403.500 - - - - - - - 288.403.500
1 X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur 288.403.500 - - - - - - - 288.403.500
21 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 Gedung Pelatihan yang belum selesai dikerjakan - - - - - - - -
22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 8.705.576.000 - - - - - - - 8.705.576.000
1 Pembangunan Kantor Camat Gambir 8.705.576.000 - - - - - - - 8.705.576.000
2 Pembangunan Blok D, Kantor Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat - - - - - - - - -
3 Rehab Total Kantor Camat Menteng - - - - - - - - -
4 Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Rawasari - - - - - - - - -
5 Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Pasar Baru - - - - - - - - -
6 Rehab Total Kantor Lurah Cempaka Putih Timur - - - - - - - - -
7 Rehab Total Kantor Lurah Kampung Bali - - - - - - - - -
8 Pembangunan Kantor Lurah Paseban - - - - - - - - -
23 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA - - - - - - - - -
1 Konstruksi Kantor Lurah Koja - - - - - - - - -
2Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat pada
Kota Aministrasi Jakarta Utara - - - - - - - - -
3Perencanaan rehab total kantor lurah Kapuk Muara pada Kota
administrasi Jakarta Utara - - - - - - - - -
24 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 27.087.826.109 - - - - - - - 27.087.826.109
1 Pembangunan Kantor Kelurahan Palmerah 5.185.946.500 - - - - - - - 5.185.946.500
2 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara 5.231.505.500 - - - - - - - 5.231.505.500
3 Pembangunan Kantor Kelurahan Kelapa Dua 5.176.265.500 - - - - - - - 5.176.265.500
4 Pembangunan Kantor Kelurahan Cengkareng Timur 5.300.106.500 - - - - - - - 5.300.106.500
5 Pembangunan Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan 5.248.805.500 - - - - - - - 5.248.805.500
6 Pembangunan Kantor Kelurahan Jelambar 132.350.000 - - - - - - - 132.350.000
7 Pembangunan Kantor Kelurahan Meruya Selatan 162.350.000 - - - - - - - 162.350.000
8 Pembangunan Kantor Kelurahan Krukut 132.350.000 - - - - - - - 132.350.000
9 Pembangunan Kantor Kelurahan Mangga Besar 132.350.000 - - - - - - - 132.350.000
10 Pembangunan Kantor Kelurahan Kemanggisan 162.350.000 - - - - - - - 162.350.000
11 Pembangunan Kantor Camat Kembangan 223.446.609 - - - - - - - 223.446.609
12 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan - - - - - - - - -
13 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Tanjung Duren Selatan - - - - - - - - -
14 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Palmerah - - - - - - - - -
15 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Cengkareng Timur - - - - - - - - -
16 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Kelapa Dua - - - - - - - - -
17 Rehab Total Kantor Camat Kembangan - - - - - - - - -
18 Rehab Total Kantor Kelurahan Pegadungan - - - - - - - - -
19 Rehab Total Kantor Kelurahan Mangga Besar - - - - - - - - -
20 Rehab Total Kantor Kelurahan Krukut - - - - - - - - -
21 Rehab Total Kantor Kelurahan Meruya Selatan - - - - - - - - -
22 Rehab Total Kantor Kelurahan Jelambar - - - - - - - - -
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA BARAT
Halaman 17 dari 18
Lampiran 8.1
per 31 Desember 2012 Reklas Antar Akun
AT
Koreksi
Penambahan Total Penambahan Catat Ganda Aset Belum Validasi
Koreksi
Pengurangan Total Pengurangan Setelah Sensus 2013
No. SKPD
KDP SENSUS 2013 KDP
PENAMBAHAN PENGURANGAN
23 Rehab Total Kantor Kelurahan Kemanggisan - - - - - - - - -
25 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - - - - - - - - -
1 Rehab total kantor lurah kebon baru - - - - - - - - -
2 Rehab total kantor lurah Rawa jati - - - - - - - - -
3 Rehab total kantor lurah Pesanggrahan - - - - - - - - -
4 pembangunan gedung kantor Camat Cilandak - - - - - - - - -
5 pembangunan gedung kantor Camat Melawai - - - - - - - - -
26 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 9.146.251.132 - - - - - - - 9.146.251.132
1 Perencanaan Rehab sedang Kantor Kecamatan Pulogadung 16.462.050 - - - - - - - 16.462.050
2 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bidara Cina 39.888.000 - - - - - - - 39.888.000
3 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan 146.417.000 - - - - - - - 146.417.000
4 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Malaka sari 152.622.000 - - - - - - - 152.622.000
5 Perencanaan pelapisan kulit luar Gedung Blok A Kantor WJT 359.049.500 - - - - - - - 359.049.500
6 Perencanaan gedung parkir Walikota Jakarta Timur 497.155.750 - - - - - - - 497.155.750
7 Perencanaan rehab total kantor Camat Ciracas 43.510.000 - - - - - - - 43.510.000
8 Perencanaan rehab total Kantor Lurah Utan Kayu Utara 43.400.000 - - - - - - - 43.400.000
9 Lanjutan Rehab Total Kantor Camat Cipayung 7.847.746.832 - - - - - - - 7.847.746.832
10 Rehab Total Kantor Lurah Bidara Cina - - - - - - - - -
11 Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Selatan - - - - - - - - -
12 Rehab Total Kantor Lurah Malakasari - - - - - - - - -
13 Lanjutan Rehab Total Lurah Bambu Apus - - - - - - - - -
14Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Makasar Berkonsep
Hemat Energi dan Ramah Lingkungan - - - - - - - - -
15 Pembangunan Kantor Lurah Kebon Manggis - - - - - - - - -
16 Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Utara - - - - - - - - -
17 Rehab Total Kantor Camat Ciracas - - - - - - - - -
18Pembangunan Gedung Parkir Komplek Kantor Walikota Jakarta
Timur - - - - - - - - -
19Pembuatan retrofit composite panel di Gedung Blok A Kantor
Walikota Jakarta Timur - - - - - - - - -
27 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 84.535.189.400 - - - - - - - 84.535.189.400
1 Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen 84.535.189.400 - - - - - - - 84.535.189.400
TOTAL KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1.406.049.946.404 723.856.535.948 12.048.868.515 735.905.404.463 29.955.300 304.151.725.247 12.627.286.915 316.808.967.462 1.825.146.383.405
Halaman 18 dari 18
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
1 DINAS PEKERJAAN UMUM 132.543.052.970 18.649.489.016 - - 151.192.541.986 1.392.130.581.668 - - 1.392.130.581.668 255.681.901.830
DINAS PEKERJAAN UMUM 120.575.354.420 18.649.489.016 - - 139.224.843.436 1.389.822.765.527 - - 1.389.822.765.527 236.392.707.777
1 Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M - - - - - 331.624.462.347 - - 331.624.462.347 -
2 Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang - - - - - 178.776.028.557 - - 178.776.028.557 -
3Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang
Tahap 1 - - - - - 116.157.504.865 - - 116.157.504.865 -
4 Pembangunan Polder Kampung Bandan - - - - - - - - - 19.015.849.866
5Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen
Marunda-Rorotan) - - - - - - - - - 34.292.999.224
6Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejakar BKT (segmen rorotan-
cakung timur) - - - - - - - - - 10.206.563.541
7 Rumah Pompa di muara Kali Banglio/Muara Baru - - - - - 11.850.603.085 - - 11.850.603.085 -
8Pemb akses terminal Pulo Gebang/pemb Akses (FO) Terminal Bus
Pulo Gebang - - - - - - - - - 31.867.794.210
9 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
10 Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigit - - - - - - - - - 25.000.000
11 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono - - - - - - - - - 4.125.000
12
Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Krukut Jak-Sel (Kemang s/d Petogogan) Sigit
Pramono
- - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 -
13Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
14 Keg. Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
15Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan
Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
16 Keg. Invent dan PT kali Angke Hulu Sigit Pramono - - - - - - - - - 50.000.000
17Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono - - - - - - - - - 5.000.000
18
Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg
Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulogdung - Rajiman-
Dr. Sumarno Sigit Pramono
- - - - - - - - - 40.000.000
19Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
20Program Keg. Pembebasan tanah Jln. Tbs Missing Link (Jl. KH Mas
Mansyur-Jl. Sudirman, STIE Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl. Asia - - - - - - - - - 50.000.000
21Keg. PT Jln. Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman
dll) Sigit Pramono - - - - - - - - - 20.000.000
22Prog. Optimalisasi, perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan, keg.
Pembebasan Tanah Jl. Tbs, Missing Link Sigit Pramono - - - - - - - - - 25.000.000
23 Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs Missing Link Sigit Pramono - - - - - 50.000.000 - - 50.000.000 -
24 Underpass Cendrawasih, Sultan Iskandar Muda - - - - - - - - - 130.409.800
25 Pelebaran jembatan Cengkareng Draain, JL. Daan Mogot - - - - - - - - - 122.549.000
26 Peningkatan jembatan di Jl. Boulevard Timur - Jl. Pengangsaan Dua - - - - - - - - - 120.789.000
27 Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik) - - - - - 25.351.011.942 - - 25.351.011.942 -
28 Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik) - - - - - 7.714.507.800 - - 7.714.507.800 -
29Keg inventarisasi dan pembebasan tanah utk aspal mixing plant di
Marunda - - - - - - - - - 9.419.700
30Keg invent dan pembebasan tanah waduk pondok rangon III kali
sunter lanjutan - - - - - - - - - 25.000.000
31
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan WadukKeg Invent dan Pembbsn
Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter Lanjutan
- - - - - - - - - 25.000.000
32 Keg pembebasan tanah waduk sunter hulu - - - - - 37.500.000 - - 37.500.000 -
PENAMBAHAN PENGURANGAN
DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN PER 31 DESEMBER 2013
No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
Halaman 1 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
33
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk. Keg Pembbsn Tanah
Waduk Sunter Hulu
- - - - - 37.500.000 - - 37.500.000 -
34 Keg pembebasan tanah waduk pondok rangon II kali sunter lanjutan - - - - - - - - - 25.000.000
35
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban
Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk, Keg Pembbsn Tanah
Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan
- - - - - - - - - 25.000.000
36Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan
pembebasan tanah situ munjul lanjutan - - - - - - - - - 25.000.000
37 Keg inventarisasi pembebasan tanah situ munjul lanjutan - - - - - - - - - 25.000.000
38Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan PT.
kolam penangkap lumpur/sampah waduk cilangkap - - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 -
39 Keg pembebasan tanah kali pesanggrahan Ljt - - - - - 2.351.000 - - 2.351.000 -
40Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan - - - - - 325.000.000 - - 325.000.000 -
41 Keg PT Kali Pesanggrahan Lnjt - - - - - 325.000.000 - - 325.000.000 -
42Program pengembangan drainase keg inventarisasi dan pembebasan
tanah kali sunter ljt - - - - - 225.000.000 - - 225.000.000 -
43Biaya pematokan trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah
kali sunter lanjutan - - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 -
44 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan - - - - - 6.323.000 - - 6.323.000 -
45Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Sunter Lanjutan - - - - - 225.000.000 - - 225.000.000 -
46 Pembebasan tanah kali Angke Hulu Lanjutan - - - - - - - - - 125.000.000
47 Biaya pematokan trace keg pembebasan tanah kali angke hulu ljt - - - - - - - - - 25.000.000
48Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan - - - - - - - - - 125.000.000
49 Keg inventarisasi pembebasan tanah kali cipinang - - - - - - - - - 37.500.000
50Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Cipinang - - - - - - - - - 37.500.000
51 Keg pembebasan tanah kali banglio - - - - - - - - - 25.000.000
52Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem
Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Banglio Sigit P - - - - - - - - - 25.000.000
53Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi
pembebasan tanah saluran warung jengkol dan jalan inspeksi - - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 -
54Biaya keg inventarisasi dan pembebasan tanah saluran warung
jengkol dan jalan inspeksi - - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 -
55
Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jalur busway Kp. Melayu -
Pulo Gebang ruas Fly over buaran - lembaga pemasyarakatan
cipinang
- - - - - - - - - 50.000.000
56
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pembgn Jalan & Jembtn Keg
Inventarisasi dan Pembbsn Tanah Jalur Busway Kamp Melayu-
Pulogebang Ruas FO Buaran LP Cipinang
- - - - - - - - - 50.000.000
57
SP2D LS No. 18561, pemby pek. invent dan PT. bangunan
persimpangan jembt dan trase jln/simpang susun dan kupingnya
sentra primer ke pulogebang Persek KJPP "WITIJASTO & REKAN"
- - - - - - - - - 41.195.000
58SP2D LS No.17586 Pemby Pek Pembebasan Tanah Jembatan
Kalibata KJPP SAMSUL H.WAHYONO A HENDRA - - - - - - - - - 45.375.000
59Keg Invent PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -
Rajiman - Dr. Sumarno Lnjt - - - - - - - - - 60.000.000
60Keg inventarisasi pembebasan tanah jln tembus (missing link)
industri pulo gadung - rajiman - Dr. Sumarmo Ljt - - - - - - - - - 25.000.000
61 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jl. Tbs Missing Link Ljt - - - - - - - - - 75.000.000
Halaman 2 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
62
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan
Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg Invent & Pembbsn
Tanah Jl tembus Missing Link Lanjutan Sigit P
- - - - - - - - - 25.000.000
63
Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan
Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg. Invent dan Pembbsn
Tanah Jalan Tembus Missing Link lanjutan
- - - - - - - - - 50.000.000
64
SP2D LS No. 18657, pemby pek. inventarisasi dan pembebasan
tanah sejajar rel I Gusti Ngurah Rai Persek KJPP " WIJIJASTO &
Rekan"
- - - - - - - - - 41.195.000
65
SP2D LS No.17341 Pemby Pek Inventarisasi dan Pembebasan Tanah
Jln Layang Non Tol Tnh Abang - Kmp Melayu KJPP YANUAR BEY &
REKAN
- - - - - - - - - 44.600.000
66 Bangunan Gedung -ciledug indah - - - - - 32.573.710 - - 32.573.710 -
67 Pek Pemb JLNT Kp. Melayu - Tn. Abang Paket Satrio - - - - - 275.087.422.955 - - 275.087.422.955 -
68 Pek Pemb JLNT Kp. Melayu - Tn. Abang Paket Casablanca - - - - - 441.869.976.266 - - 441.869.976.266 -
69 Pembangunan Longstorage dan Pompa Koja 8.040.288.924 - - - 8.040.288.924 - - - - 8.040.288.924
70 Pembangunan Sheetpile Kamal Muara 12.724.290.813 - - - 12.724.290.813 - - - - 12.724.290.813
71 Pembangunan Waduk Setu 2.246.925.551 - - - 2.246.925.551 - - - - 2.246.925.551
72 Penyelesaian Pompa Duri Lanjutan 2.552.161.492 - - - 2.552.161.492 - - - - 2.552.161.492
73pembangunan sheet pile kali adem, kali gendong dan kali asin/
penjaringan 5.785.080.224 - - - 5.785.080.224 - - - - 5.785.080.224
74 penurapan kali baru rw06/rw 1 kramat jati - jakarta timur 85.169.950 - - - 85.169.950 - - - - 85.169.950
75pembangunan turap situ babakan dan jalan inspeksi di sekeliling situ
babakan 4.563.467.113 - - - 4.563.467.113 - - - - 4.563.467.113
76 JEDI/LARAP - 1.384.610.000 - - 1.384.610.000 - - - - 1.384.610.000
77 JEDI/biaya Lelang - 56.025.000 - - 56.025.000 - - - - 56.025.000
78 JEDI (saluran dan turap) 8.081.999.999 - - - 8.081.999.999 - - - - 8.081.999.999
79 Sheet Pile (Perkuatan Tebing dan pengerukan kali utan kayu) - 15.105.195.828 - - 15.105.195.828 - - - - 15.105.195.828
80 Penanganan genangan daerah Kuningan Denpasar (saluran) - 2.103.658.188 - - 2.103.658.188 - - - - 2.103.658.188
81 Pengadaan dan Pembangunan Pompa waduk pluit tengah 25.596.387.013 - - - 25.596.387.013 - - - - 25.596.387.013
82
Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI JKT,
inlet waduk sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang, Inlet waduk
rumah tomang barat, Inlet rumah pompa bendungan melayu, Inlet
pompa bimoli
22.255.185.703 - - - 22.255.185.703 - - - - 22.255.185.703
83 Jl. Joglo Raya Tahap II /pelebaran (termasuk saluran & trotoar) 6.388.302.047 - - - 6.388.302.047 - - - - 6.388.302.047
84Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi - Pulo
Gebang) /pondasi 11.789.361.707 - - - 11.789.361.707 - - - - 11.789.361.707
85 Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Pulo Gebang -
Pondok Kopi)/termasuk saluran & trotoar 5.887.804.094 - - - 5.887.804.094 - - - - 5.887.804.094
86Pembangunan Jembatan di Jalan Warung Jati Barat (Kali Mampang)
(Biaya Lelang) 14.650.000 - - - 14.650.000 - - - - 14.650.000
87 Pembangunan Jembatan Jalan Pluit Indah (Biaya Lelang) 16.000.000 - - - 16.000.000 - - - - 16.000.000
88Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Pegangsaan Dua
Lanjutan 16.000.000 - - - 16.000.000 - - - - 16.000.000
89Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Kelapa Puan Timur
(Biaya Lelang dan Perencanaan) 192.411.000 - - - 192.411.000 - - - - 192.411.000
90 Pelebaran Jembatan Cengkareng Drain, Jl. Daan Mogot Lanjutan 16.000.000 - - - 16.000.000 - - - - 16.000.000
91Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu (Biaya Lelang dan
Perencanaan) 130.392.000 - - - 130.392.000 - - - - 130.392.000
92 Pembangunan UP. Jl. RA Kartini (Biaya Lelang Konsultan) 169.797.200 - - - 169.797.200 - - - - 169.797.200
93 Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang Lanjutan 16.000.000 - - - 16.000.000 - - - - 16.000.000
94 FO Kuningan Sisi Selatan (Biaya lelang dan Pek. UKL/UPL) 168.962.550 - - - 168.962.550 - - - - 168.962.550
95Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M Cileduk (Biaya
lelang konsultan dan Pek. Amdal) 557.676.000 - - - 557.676.000 - - - - 557.676.000
96 Excavator terapung Sedang 406.244.000 - - - 406.244.000 - - - - 406.244.000
97 Excavator terapung Besar 288.345.000 - - - 288.345.000 - - - - 288.345.000
98 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
99Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sekretaris dan Jalan
Inspeksinya 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
100 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Semongol 75.000.000 - - - 75.000.000 - - - - 75.000.000
Halaman 3 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
101 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Jatikramat 61.600.000 - - - 61.600.000 - - - - 61.600.000
102 Pembebasan Tanah Kali Ciliwung 680.343.000 - - - 680.343.000 - - - - 680.343.000
103Invent dan Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter
Lanjutan Kel. Cilangkap 220.423.000 - - - 220.423.000 - - - - 220.423.000
104 Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan 101.087.000 - - - 101.087.000 - - - - 101.087.000
105 Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Waduk Cilandak Marinir 146.434.000 - - - 146.434.000 - - - - 146.434.000
106 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Situ Munjul Lanjutan 62.500.000 - - - 62.500.000 - - - - 62.500.000
107 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Ciracas 87.500.000 - - - 87.500.000 - - - - 87.500.000
108Inventaris dan Pembebasan Tanah Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon
Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung 100.000.000 - - - 100.000.000 - - - - 100.000.000
109Inventarisasi Pembebasan Lahan Jalan Tembus Arjuna Selatan - Jl.
Salam 87.500.000 - - - 87.500.000 - - - - 87.500.000
110 Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Jalan Arjuna Selatan 62.500.000 - - - 62.500.000 - - - - 62.500.000
111Inventarisasi Pembebasan tanah Jl. Tali Raya - Kemanggisan Utama -
Kemanggisan Raya 87.500.000 - - - 87.500.000 - - - - 87.500.000
112 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jl. Taman Sunter Indah - Kemayoran 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
113Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Operasional menuju
Waduk Cilangkap (Jalan Sepakat 2 & 3) 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
114 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Deplu Raya 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
115Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Akses Menuju Rusun Pulo
Gebang (Jl. Mutiara Mas Raya) 62.500.000 - - - 62.500.000 - - - - 62.500.000
116Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Kembang Kereb (untuk
Akses Terowongan) 62.500.000 - - - 62.500.000 - - - - 62.500.000
117 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Layang Jl. Kunir - P. Jayakarta 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
118Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk
Raya 87.500.000 - - - 87.500.000 - - - - 87.500.000
119
Biaya Perenc, pengukuran dan gambar trace Pembayaran Ganti Rugi
di Jl Perjuangan RT 1 RW 7 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon
Jeruk
50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
120Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol P.
Antasari - Blok M Lanjutan 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
121 Inventarisasi Pembebasan Tanah FO Kuningan Sisi Selatan 75.000.000 - - - 75.000.000 - - - - 75.000.000
122Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Tembus (Missing Link)
Industri Pulogadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lanjutan 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
123
Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan
(Jl. Denpasar Raya Utara Lanjutan, Jl. Asia Afrika/ Senayan City -
Teuku Nyak Arief, Jl. Setiabudi - Rasuna Said, Jl. Kendal - Mas
Mansyur, Jl Latuharhari - Jl Tambak) lanjutan
126.565.040 - - - 126.565.040 - - - - 126.565.040
124Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Sub Makro Kali Cipinang di
Kampung Dukuh, Jakarta Timur 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
SUDIN PU. JALAN JAKARTA PUSAT 200.000.000 - - - 200.000.000 - - - - 245.000.000
1 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari - - - - - - - - - 45.000.000
2 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu (Jalan Kodam - Suprapto) 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
3 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Baru Barat 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
4Inventarisasi Jl. Kali Krukut Atas (Jalan Tbs Penjernihan - Bendungan
Hilir) 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
5Inventarisasi jalan menuju Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 (samping
TPU Karet Bivak) 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
6 Inventarisasi Jl. Mangga Dua Dalam 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA PUSAT - - - - - - - - - -
1Pembangunan Sistem pompa dan sistem drainase di Kawasan
Bendungan Hilir - - - - - - - - - -
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA UTARA 6.292.843.294 - - - 6.292.843.294 8.000.000 - - 8.000.000 6.292.843.294
1 Inventarisasi lahan pantai publik Kawasan Marunda wil Jakarta Utara - - - - - - - - - -
2 Pembangunan pompa Kamal Muara Kec. Penjaringan - - - - - - - - - -
3 Pmbangunan pomp Sub Sistem Kali Ancol Kec. Pademangan - - - - - - - - - -
Halaman 4 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
4Pembangunan rumah pompa sub sistem waduk Sunter Utara Kec.
Tanjung Priuk - - - - - - - - - -
5 Normalisasi saluran Phb Jl. A. Jl. B menuju Waduk Teluk Gong - - - - - - - - - -
6 Normalisasi Saluran penghubung Ampera VII - - - - - - - - - -
7 Normalisasi saluran penghubung Pademangan A - - - - - - - - - -
8 Normalisasi saluran penghubung Pinang - - - - - - - - - -
9 Normalisasi saluran penghubung Papanggo Timur - - - - - - - - - -
10 Normalisasi saluran penghubung Trio 9Warakas) - - - - - - - - - -
11 PengadaancMesin genset (biaya lelang) - - - - - 8.000.000 - - 8.000.000 -
12 Pembangunan Rumah Pompa dan Pompa Kapuk 1-B 2.683.124.404 - - - 2.683.124.404 - - - - 2.683.124.404
13 Pembangunan Pompa dan Bangunan Pelengkap di Kamal Muara 3.609.718.890 - - - 3.609.718.890 - - - - 3.609.718.890
SUDIN PU. JALAN JAKARTA SELATAN 990.179.666 - - - 990.179.666 - - - - 8.106.675.169
1 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 2 - - - - - - - - - 1.927.508.866
2Inventarisasi dan pembebasan Tanah Jl. Cilandak I Ujung (Kel
Cilandak Barat) - - - - - - - - - 73.726.000
3Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Tembus Mampang Prapatan
(Kantor Kec. Mampang) - - - - - - - - - 118.180.000
4
Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan
trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo - Sahardjo Kota Adm. Jakarta
Selatan
- - - - - - - - - 45.000.000
5Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan
trace Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga Kota Adm. Jakarta Selatan - - - - - - - - - 12.000.000
6 Perencanaan dan pengukuran trace pr a invent Jl. Bangka Raya - - - - - - - - - 30.000.000
7Perencanaan dan pengukuran trace invent jalan sejajar rel kereta
Bukit Duri sisi barat - - - - - - - - - 7.500.000
8Perencanaan dan pengukuran trace, pematokan trace DTR,
Pelaksanaan (pembayaran ganti rugi) invent dan Jl. Alwi - - - - - - - - - 94.555.000
9 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 1 - - - - - - - - - 4.808.025.637
10 Ducting System Kawasan Blok M Tahap 3 628.233.600 - - - 628.233.600 - - - - 628.233.600
11 Pra Invent Jalan Mampang Prapatan 13 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
12 Pra Invent Jalan AKRI - Garnisun 37.500.000 - - - 37.500.000 - - - - 37.500.000
13 Pra Invent Jalan Pinang 37.500.000 - - - 37.500.000 - - - - 37.500.000
14 Inv Jalan Bangka 186.946.066 - - - 186.946.066 - - - - 186.946.066
15 Pra Invent Jalan Pinding - Brigif 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
16 Pra Invent Jalan Seno - Jalan Masjid Al Makmur 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA SELATAN 4.314.675.590 - - - 4.314.675.590 - - - - 4.314.675.590
1 Pembangunan Mini Polder Kawasan Pondok Karya 3.909.453.695 - - - 3.909.453.695 - - - - 3.909.453.695
2 Normalisasi Saluran Penghubung Srengseng Sawah 188.462.895 - - - 188.462.895 - - - - 188.462.895
3 Normalisasi Kali Jelawe RW 04 RT 05, 06, 08, Kel. Gunung 216.759.000 - - - 216.759.000 - - - - 216.759.000
SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA TIMUR 170.000.000 - - - 170.000.000 2.299.816.141 - - 2.299.816.141 330.000.000
1 Inventarisasi saluran Phb Cipayung (Dokumen Pengukuran) - - - - - - - - - 70.000.000
2 Pembebasan tanah waduk Surilng Jakarta Timur - - - - - - - - - 90.000.000
3 Normalisasi saluran lingkungan KB - - - - - 1.012.516.192 - - 1.012.516.192 -
4 Pembangunan dan normalisasi turap kali Caglak Kel. Cibubur - - - - - 1.287.299.949 - - 1.287.299.949 -
5 Pengadaan Tanah 170.000.000 - - - 170.000.000 - - - - 170.000.000
2 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 254.764.002.800 7.638.680.070 - - 262.402.682.870 - - - - 297.431.968.770
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 254.764.002.800 7.638.680.070 - - 262.402.682.870 - - - - 297.431.968.770
1 Pembangunan gedung LBIQ (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta 38.748.000.000 - - - 38.748.000.000 - - - - 56.271.990.000
2 Pembangunan gedung PKP 38.749.000.000 - - - 38.749.000.000 - - - - 56.254.295.900
3 Penyelesaian Pembangunan Gedung GOR PKP 33.879.000.000 - - - 33.879.000.000 - - - - 33.879.000.000
4 Pembangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru (Multi Years) 19.708.779.800 - - - 19.708.779.800 - - - - 19.708.779.800
5 Pembangunan Tahap Struktur Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 19.778.528.050 - - - 19.778.528.050 - - - - 19.778.528.050
6 Pembangunan Rusun Tambora A, B, dan C Tahap I 41.519.608.050 - - - 41.519.608.050 - - - - 41.519.608.050
7Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 & 6 Jakarta Timur
(Struktur) 19.803.552.500 - - - 19.803.552.500 - - - - 19.803.552.500
Halaman 5 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
8 Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (Struktur) 21.753.032.000 - - - 21.753.032.000 - - - - 21.753.032.000
9 Bangunan Rusun KS Tubun 17.608.570.400 - - - 17.608.570.400 - - - - 17.608.570.400
10 Bangunan Kantor Pemda Kepulauan Seribu 3.215.932.000 - - - 3.215.932.000 - - - - 3.215.932.000
11 Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah susun Rawa Bebek - 727.609.438 - - 727.609.438 - - - - 727.609.438
12 Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah susun Jatinegara - 493.107.250 - - 493.107.250 - - - - 493.107.250
13 Perencanaan pekerjaan pembangunan Lokbin Semper - 814.182.500 - - 814.182.500 - - - - 814.182.500
14 Perencanaan pekerjaan pembangunan Lokbin Rawa Buaya - 995.236.657 - - 995.236.657 - - - - 995.236.657
15 Perencanaan pekerjaan pembangunan Badiklat - 2.982.985.000 - - 2.982.985.000 - - - - 2.982.985.000
16 Perencanaan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Jakarta - 856.079.500 - - 856.079.500 - - - - 856.079.500
17Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung LBIQ-Bazis - 369.546.100 - - 369.546.100 - - - - 369.546.100
18Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung GOR PKP - 99.033.000 - - 99.033.000 - - - - 99.033.000
19Belanja perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan
Gedung PKP-Stikes - 260.223.000 - - 260.223.000 - - - - 260.223.000
20Perencanaan lanjutan Rehab Mesjid Islamic Center sebagai harga
perolehan - 40.677.625 - - 40.677.625 - - - - 40.677.625
3 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 1.566.195.971 - - - 1.566.195.971 - - - - 9.273.027.240
1 Pembangunan jembatan TPU Tanah Kusir - - - - - - - - - 6.118.241.600
2Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta
Selatan - - - - - - - - - 70.000.000
3 Lahan Ruang Terbuk Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Barat - - - - - - - - - 6.000.000
4Lahan Ruang terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta
Selatan - - - - - - - - - 6.000.000
5Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Haji sapiih/ Jl. Lebak Bulus III, Kel. Pondok
Labu - - - - - - - - - 74.054.600
6Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kampung Rekreasi RT 007/04 Kel.
Cilincing, Kec. Cilincing - - - - - - - - - 134.488.508
7Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Tanah mas Raya RT 003/01 Kel. Kayu
Putih, Kec. Cempaka Putih - - - - - - - - - 20.000.000
8 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Centex Gg. Masjid Kec. Ciracas - - - - - - - - - 20.000.000
9Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah Bawah RT 001/012 Kel. Bintaro
Kec. Pesanggrahan - - - - - - - - - 8.000.000
10 Biaya Sosialiasasi Tanah Jl. Moh. Kahfi I. Kel Cipedak Kec. Jagakarsa - - - - - - - - - 125.695.100
11Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah RT 002/12, Kel. Bintaro Kec.
Pesanggrahan - - - - - - - - - 26.000.000
12Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Teluk Jakarta RT 006/08 Kel. Pasar
Minggu, Kec. Pasar Minggu - - - - - - - - - 11.200.000
13 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Mawar Ujung Kec. Pesanggrahan - - - - - - - - - 14.000.000
14Biaya Sosialisasi Tanah Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec.
Pesanggrahan - - - - - - - - - 28.000.000
15Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Perdatam Terusan RW 06 Kel. Ulujami,
Kec. Pesanggrahan - - - - - - - - - 40.000.000
16Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Sampi Kosambi Baru RT 001/10, Kel. Duri
Kosambi, Kec. Cengkareng - - - - - - - - - 62.046.800
17Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Masjid Nur Imam RT 002/02 Kel. Semanan,
Kec. Kalideres - - - - - - - - - 31.100.000
18 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Srengseng Sawah RW 07 Kec. Jagakarsa - - - - - - - - - 20.000.000
19Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, kec.
Kembangan - - - - - - - - - 7.000.000
20Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto Sisi Utara, Jakarta
Selatan - - - - - - - - - 19.390.500
21Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto (Segmen Slipi-
Semanggi) - - - - - - - - - 1.804.375
22Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Cilangkap RW 01 Kel.
Cilangkap Jakarta Timur - - - - - - - - - 23.500.000
23Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar,
Jakarta Timur - - - - - - - - - 48.000.000
Halaman 6 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
24Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta
Timur - - - - - - - - - 17.000.000
25Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang
Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara - - - - - - - - - 16.508.100
26Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara - - - - - - - - - 38.000.000
27Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan - - - - - - - - - 58.640.900
28Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan - - - - - - - - - 39.405.400
29Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec. Cipayung,
Jakarta Timur - - - - - - - - - 34.000.000
30Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan - - - - - - - - - 26.802.000
31Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Jatimurni Buntu RT 005 RW 02 Kel.
Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - - - - - - - - - 5.150.000
32Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Lapangan Tembak 8 RT 010/02
Cibubur Jakarta Timur - - - - - - - - - 25.230.000
33Biaya Perencanaan Tanah RTH Wilayah Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan - - - - - - - - - 78.542.500
34Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Kesehatan 6 Kel. Bintaro Kec.
Pesanggrahan, Jakarta Selatan - - - - - - - - - 4.300.000
35 Gudang penyimpanan aset pool Lenteng Agung - - - - - - - - - 437.779.386
36 Kapitalisasi hasil audit 2012 - - - - - - - - - 10.951.500
37 Biaya sosialisasi pembebasan tanah TPU Tegal Alur 30.000.000 - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000
38Biaya sosialisasi pembebasan lahan TPU Pondok Kelapa, Jakarta
Timur 61.021.600 - - - 61.021.600 - - - - 61.021.600
39Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di RT 002, RW 05, Kel.
Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
40Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Pulogadel RT
011/04 Pinang Ranti, Kampung Makasar 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
41Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Jatimurni Buntu,
Kelurahan Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 15.129.100 - - - 15.129.100 - - - - 15.129.100
42Biaya sosialisasi pembebasan lahan di Jalan H. Ipin/Jalan Kamang
Kel. Pondok Labu, Jakarta Selatan 40.000.000 - - - 40.000.000 - - - - 40.000.000
43Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kelurahan Cipedak, Kec.
Jagakarsa, Jakarta Selatan 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
44Biaya sosialisasi pembebasan lahan taman interaktif, Jalan Peta
Utara RT 002, RW 06, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 10.000.000 - - - 10.000.000 - - - - 10.000.000
45Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Lingkungan Tiga,
Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 5.000.000 - - - 5.000.000 - - - - 5.000.000
46Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan H. Gandun RW 08
Kelurahan Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 5.000.000 - - - 5.000.000 - - - - 5.000.000
47Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 48.135.500 - - - 48.135.500 - - - - 48.135.500
48Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kel. Semper Barat, Kec.
Cilincing, Jakarta Utara 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
49Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH kelurahan Kebagusan, Kec.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
50Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH Giri Kencana Kel. Cilangkap,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur 25.000.000 - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000
51
Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Kampung Dukuh
Penggilingan Baru RT 011 RW 03 Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur
56.635.848 - - - 56.635.848 - - - - 56.635.848
52Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Pos Pengumben
Raya, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 50.000.000 - - - 50.000.000 - - - - 50.000.000
53Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di RW 04 Kel. Cilangkap,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur 57.093.568 - - - 57.093.568 - - - - 57.093.568
54Biaya sosialisasi pembebasan lahan RTH di Jalan Madrasah Bawah
RW 12 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan 34.215.000 - - - 34.215.000 - - - - 34.215.000
55
Biaya sosialisasi pembebasan lahan Jl. Kebagusan Dalam I (Samping
Taman Dadap Merah) Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan
20.000.000 - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000
Halaman 7 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
56 Gedung Aset Lenteng Agung, Jakarta Selatan 997.626.455 - - - 997.626.455 - - - - 997.626.455
57Biaya perencanaan pembangunan lampu taman di TPU Kawi-Kawi,
Jakarta Pusat 11.338.900 - - - 11.338.900 - - - - 11.338.900
4 DINAS PERHUBUNGAN 91.789.671.675 - - - 91.789.671.675 - - - - 103.838.540.190
DINAS PERHUBUNGAN 79.992.414.875 - - - 79.992.414.875 - - - - 79.992.414.875
1 Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan - - - - - - - - - -
2 Bus Busway (Paket IV-Bus sedang) 11.988.900.000 - - - 11.988.900.000 - - - - 11.988.900.000
3 Bus Busway (Paket III-Single Bus) 12.188.880.000 - - - 12.188.880.000 - - - - 12.188.880.000
4 Konsultan Pengawas 336.765.000 - - - 336.765.000 - - - - 336.765.000
5 Bus Busway Paket V (Single Bus) 12.669.580.000 - - - 12.669.580.000 - - - - 12.669.580.000
6 Konsultan Pengawas 341.605.000 - - - 341.605.000 - - - - 341.605.000
7 Bus Busway Paket I (Single Bus) 13.752.000.000 - - - 13.752.000.000 - - - - 13.752.000.000
8 Bus Busway (Paket III Articulated Bus) 20.879.100.000 - - - 20.879.100.000 - - - - 20.879.100.000
9 Bus Busway (Paket II Articulated Bus) 7.735.200.000 - - - 7.735.200.000 - - - - 7.735.200.000
10 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (Duri Pulo) 32.992.000 - - - 32.992.000 - - - - 32.992.000
11 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (Sentra Primer Timur) 67.392.875 - - - 67.392.875 - - - - 67.392.875
11.797.256.800 - - - 11.797.256.800 - - - - 23.846.125.315
1 Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan 11.797.256.800 - - - 11.797.256.800 - - - - 23.846.125.315
5 BLUD RS KOJA 7.010.748.000 - - - 7.010.748.000 - - - - 7.010.748.000
1 Belanja Konsultasi 7.010.748.000 - - - 7.010.748.000 - - - - 7.010.748.000
6 BLUD RS PASAR REBO - 639.021.873 - - 639.021.873 991.871.000 - - 991.871.000 639.021.873
1 Belanja Konsultasi - - - - - 79.628.500 - - 79.628.500 -
2 Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu - - - - - 9.927.295 - - 9.927.295 -
3 Kapitalisasi - - - - - 902.315.205 - - 902.315.205 -
4 Perencanaan Green Building - 95.076.873 - - 95.076.873 - - - - 95.076.873
5 Perencanaan Gedung Perwakilan - 543.945.000 - - 543.945.000 - - - - 543.945.000
7 BLUD RS BUDI ASIH 6.639.348.200 - - - 6.639.348.200 - - - - 8.074.040.050
1 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih - - - - - - - - - 369.084.350
2 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih - - - - - - - - - 1.065.607.500
3 Konstruksi Bangunan 6.639.348.200 - - - 6.639.348.200 - - - - 6.639.348.200
8 BLUD RS DUREN SAWIT - 477.732.800 - - 477.732.800 - - - - 477.732.800
1 Pencatatan Jasa Konsultan - 477.732.800 - - 477.732.800 - - - - 477.732.800
9 DINAS KESEHATAN 1.907.713.688 1.218.463.650 - - 3.126.177.338 44.639.254.350 - 475.144.000 45.114.398.350 8.249.727.785
DINAS KESEHATAN - - - - - 13.723.573.800 - 475.144.000 14.198.717.800 3.511.201.010
1 Pembangunan konstruksi gedung RSUD Jakarta Selatan - - - - - - - - - 3.511.201.010
2 Gedung Jamkesda - - - - - 13.723.573.800 - 475.144.000 14.198.717.800 -
SUDIN KESEHATAN JAKARTA PUSAT - - - - - 30.206.296.425 - - 30.206.296.425 1.171.181.750
1 Rehab Total Puskesmas Kec. Johar Baru - - - - - 11.472.122.050 - - 11.472.122.050 -
2 Pembangunan Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar) - - - - - 18.623.059.100 - - 18.623.059.100 -
3 X-1 pembangunan Puskesmas Menteng, Bungur dan Gambir - - - - - - - - - 1.171.181.750
4 Rehab total Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar - - - - - 111.115.275 - - 111.115.275 -
SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA 162.268.550 - - - 162.268.550 336.897.125 - - 336.897.125 162.268.550
1Perencanaan X-1 pembangunan rehab total puskesmas rawat inap
kec. Pademangan - - - - - 194.052.750 - - 194.052.750 -
2 Perencanaan X-1 pembangunan rehab total puskesmas kel. Koja - - - - - 142.844.375 - - 142.844.375 -
3Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Tanjung Priok 162.268.550 - - - 162.268.550 - - - - 162.268.550
SUDIN KESEHATAN JAKARTA BARAT - 294.144.250 - - 294.144.250 - - - - 294.144.250
1Perencanaan Pembangunan Gudang obat di Puskesmas Kecamatan
Kebon Jeruk sebagai Penunjang Rawat Inap - 70.127.500 - - 70.127.500 - - - - 70.127.500
UPT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHAN
Halaman 8 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
2 Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Taman Sari - 180.116.750 - - 180.116.750 - - - - 180.116.750
3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kemanggisan - 43.900.000 - - 43.900.000 - - - - 43.900.000
SUDIN KESEHATAN JAKARTA SELATAN - 924.319.400 - - 924.319.400 - - - - 924.319.400
1 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Rawa Barat - 167.876.200 - - 167.876.200 - - - - 167.876.200
2 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai - 195.712.000 - - 195.712.000 - - - - 195.712.000
3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pondok Labu - 200.030.000 - - 200.030.000 - - - - 200.030.000
4 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II - 167.876.200 - - 167.876.200 - - - - 167.876.200
5 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan - 192.825.000 - - 192.825.000 - - - - 192.825.000
SUDIN KESEHATAN JAKARTA TIMUR 1.745.445.138 - - - 1.745.445.138 372.487.000 - - 372.487.000 2.186.612.825
1 Pembangunan puskesmas Kel. Cililitan - - - - - - - - - 126.864.000
2 Pembangunan puskesmas Kel. Kampung Tengah - - - - - - - - - 111.618.687
3 Pembangunan puskesmas Kel. Halim II - - - - - 121.640.000 - - 121.640.000 -
4 Pembangunan puskesmas Kel. Rawa Bunga - - - - - 125.881.000 - - 125.881.000 -
5 Pembangunan puskesmas Kel. Makasar - - - - - - - - - 108.935.000
6 Pembangunan puskesmas Kel. Jati I - - - - - 124.966.000 - - 124.966.000 -
7 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kecamatan Matraman 347.720.100 - - - 347.720.100 - - - - 441.470.100
8Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Makassar 211.557.350 - - - 211.557.350 - - - - 211.557.350
9Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Cipayung 206.740.250 - - - 206.740.250 - - - - 206.740.250
10Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Cakung 198.468.875 - - - 198.468.875 - - - - 198.468.875
11Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung
Melayu 27.333.800 - - - 27.333.800 - - - - 27.333.800
12 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur 123.667.600 - - - 123.667.600 - - - - 123.667.600
13Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Pulo
Gadung 143.564.975 - - - 143.564.975 - - - - 143.564.975
14Perencanaan Rehab Total Eks Kantor Lurah Cipayung menjadi
Gedung Puskesmas Kelurahan Cipayung 114.680.775 - - - 114.680.775 - - - - 114.680.775
15Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung
dengan Rawat Inap (ditambahkan lahan eks kantor lurah Cijantung 123.659.800 - - - 123.659.800 - - - - 123.659.800
16 Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester 128.068.713 - - - 128.068.713 - - - - 128.068.713
17Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon
Manggis 119.982.900 - - - 119.982.900 - - - - 119.982.900
10 DINAS PENDIDIKAN 478.740.593.256 10.739.315.500 - - 489.479.908.756 - 107.766.228.647 732.613.000 108.498.841.647 380.981.067.109
DINAS PENDIDIKAN 478.740.593.256 10.739.315.500 - - 489.479.908.756 - 107.766.228.647 732.613.000 108.498.841.647 380.981.067.109
1 SMP 147 2.281.040.000 - - - 2.281.040.000 - 2.281.040.000 - 2.281.040.000 -
2 SMPN 178 1.373.555.200 - - - 1.373.555.200 - 1.373.555.200 - 1.373.555.200 -
3 SMA RAGUNAN - - - - - - - - - -
4 SMP 258 1.813.834.237 - - - 1.813.834.237 - 1.813.834.237 - 1.813.834.237 -
5 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54 - - - - - - - - - -
6 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27 - - - - - - - - - -
7 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 14 15.802.892.000 - - - 15.802.892.000 - 15.802.892.000 - 15.802.892.000 -
8 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241 (Pulau Tidung) - - - - - - - - - -
9 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 196 - - - - - - - - - -
10Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang Prapatan
03/04/05 - - - - - - - - - -
11 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sukabumi Utara 07 - - - - - - - - - -
12 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulogadung 03/04 - - - - - - - - - -
13 Perencanaan X-1 Pembangunan Kantor BPPK Kampung Jawa - - - - - - - - - -
14 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Eks SDN Balimester - - - - - - - - - -
Halaman 9 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
15 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 03/04 - - - - - - - - - -
16 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 11/12 - - - - - - - - - -
17 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 5.979.422.000 - - - 5.979.422.000 - 5.979.422.000 - 5.979.422.000 -
18 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 - - - - - - - - - -
19 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 05 - - - - - - - - - -
20 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Karet Tengsin 13 - - - - - - - - - -
21 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 07 - - - - - - - - - -
22 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Sari 06 - - - - - - - - - -
23 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 02 2.372.152.000 - - - 2.372.152.000 2.372.152.000 - 2.372.152.000 -
24 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 02 - - - - - - - - - -
25 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalibata 07 - - - - - - - - - -
26 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bidara Cina 05 - - - - - - - - - -
27 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Palmerah 19 - - - - - - - - - -
28 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Joglo 09 - - - - - - - - - -
29 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 09 - - - - - - - - - -
30 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11 - - - - - - - - - -
31 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Jagakarsa 06 - - - - - - - - - -
32Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN/SMPN Satu Atap Pulau
Sebira - - - - - - - - - -
33 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Dukuh 09 3.128.833.000 - - - 3.128.833.000 3.128.833.000 - 3.128.833.000 -
34 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Tebet Barat 07/08 - - - - - - - - - -
35 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebagusan 05 - - - - - - - - - -
36 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Penggilingan 01 - - - - - - - - - -
37 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 238 - - - - - - - - - -
38 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 30 - - - - - - - - - -
39 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 156 - - - - - - - - - -
40 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 173 - - - - - - - - - -
41 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 214 - - - - - - - - - -
42 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 162 - - - - - - - - - -
43 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 257 - - - - - - - - - -
44 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 172 - - - - - - - - - -
45 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 198 - - - - - - - - - -
46 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 5 - - - - - - - - - -
47 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 15 - - - - - - - - - -
48Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung Taman Kanak-Kanak
Negeri Papanggo - - - - - - - - - -
49 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung RKB SMKN 4 - - - - - - - - - -
50 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak 11/12 - - - - - - - - - -
51Perencanaan Rehabilitasi Total Komplek Pendidikan SDN Tambora
01-03,SMPN 63, SMAN 19 - - - - - - - - - -
52 Perencanaan pembangunan gedung sekolah - - - - - - - - - -
53 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04 - - - - - - - - - -
54 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN baru 02 - - - - - - - - - -
55 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 01 - - - - - - - - - -
56 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cijantung 05 - - - - - - - - - -
57 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cakung Barat 14 - - - - - - - - - -
58 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pondok Kelapa 05 - - - - - - - - - -
59 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalisari 02 - - - - - - - - - -
60Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan
07/08 - - - - - - - - - -
61Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan
09/10 - - - - - - - - - -
62 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 74 - - - - - - - - - -
63 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 197 - - - - - - - - - -
64 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 151 - - - - - - - - - -
65 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 54 - - - - - - - - - -
66 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 171 - - - - - - - - - -
Halaman 10 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
67 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 10 - - - - - - - - - -
68 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 125 - - - - - - - - - -
69 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 112 - - - - - - - - - -
70 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 282 - - - - - - - - - -
71 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 108 - - - - - - - - - -
72 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 44 - - - - - - - - - -
73 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 15 - - - - - - - - - -
74 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 143 - - - - - - - - - -
75 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 46 - - - - - - - - - -
76 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 194 - - - - - - - - - -
77 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 190 - - - - - - - - - -
78 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 95 - - - - - - - - - -
79 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 2 - - - - - - - - - -
80 Perencanaan X-1 Pembangunan RKB SMPN 97 - - - - - - - - - -
81 Perencanaan X-1 Rehab Gedung UPT Duren Sawit - - - - - - - - - -
82 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Jaya 06 - - - - - - - - - -
83 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bali Mester 06 - - - - - - - - - -
84 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kramat 01-04 - - - - - - - - - -
85 SDN Paseban 09/10 2.292.929.700 - - - 2.292.929.700 - 2.292.929.700 - 2.292.929.700 -
86 SDN Mampang Prapatan 02 3.479.760.000 - - - 3.479.760.000 - 3.479.760.000 - 3.479.760.000 -
87 SDN Benhil 09 2.187.742.000 - - - 2.187.742.000 - 2.187.742.000 - 2.187.742.000 -
88 SDN Tegal Alur 08/16 5.167.031.400 - - - 5.167.031.400 - 5.167.031.400 - 5.167.031.400 -
89 SDN Kemanggisan 01/02 1.318.615.900 - - - 1.318.615.900 - 1.318.615.900 - 1.318.615.900 -
90 SDN Kemanggisan 03/05 4.241.076.000 - - - 4.241.076.000 - 4.241.076.000 - 4.241.076.000 -
91 SDN Kebon Jeruk 01/03 3.417.182.000 - - - 3.417.182.000 - 3.417.182.000 - 3.417.182.000 -
92 SDN Kebon Jeruk 08/09 843.390.000 - - - 843.390.000 - 843.390.000 - 843.390.000 -
93 SDN Kembangan Utara 05/08 5.386.351.000 - - - 5.386.351.000 - 5.386.351.000 - 5.386.351.000 -
94 SDN Balimester 04 1.468.324.460 - - - 1.468.324.460 - 1.468.324.460 - 1.468.324.460 -
95 SDN Marunda 02 (Relokasi) 8.332.846.750 - - - 8.332.846.750 - 8.332.846.750 - 8.332.846.750 -
96 SDN Cipinang Besar Selatan 06 11.139.800.000 - - - 11.139.800.000 - 11.139.800.000 - 11.139.800.000 -
97 SMPN 273 3.078.350.000 - - - 3.078.350.000 - 3.078.350.000 - 3.078.350.000 -
98 SMPN 169 8.096.400.000 - - - 8.096.400.000 - 8.096.400.000 - 8.096.400.000 -
99 SMPN 261 2.989.518.000 - - - 2.989.518.000 - 2.989.518.000 - 2.989.518.000 -
100 SMPN 226 4.892.289.000 - - - 4.892.289.000 - 4.892.289.000 - 4.892.289.000 -
101 SMPN 235 - - - - - - - - - -
102 SMAN 74 513.140.000 - - - 513.140.000 - 513.140.000 - 513.140.000 -
103 SMPN 147 - - - - - - - - - -
104 SMPN 157 2.409.900.000 - - - 2.409.900.000 - 2.409.900.000 - 2.409.900.000 -
105 SMPN 146 - - - - - - - - - -
106 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMAN 79 - 516.637.500 - - 516.637.500 - - - - 516.637.500
107 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 266 - 272.650.000 - - 272.650.000 - - - - 272.650.000
108 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 244 - 305.937.500 - - 305.937.500 - - - - 305.937.500
109 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 242 - 295.437.500 - - 295.437.500 - - - - 295.437.500
110 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SMPN 232 - 275.668.750 - - 275.668.750 - - - - 275.668.750
111Pembuatan DED Pembangunan Sekolah Terpadu Rumah Susun
Marunda - 296.012.500 - - 296.012.500 - - - - 296.012.500
112 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Lagoa 07/08 - 232.000.000 - - 232.000.000 - - - - 232.000.000
113 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Lagoa 09/10 - 231.300.000 - - 231.300.000 - - - - 231.300.000
114 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kapuk 06 - 234.062.500 - - 234.062.500 - - - - 234.062.500
115 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sukabumi Utara 08 - 230.300.000 - - 230.300.000 - - - - 230.300.000
116 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Serdang 07/09/11/12 - 241.887.500 - - 241.887.500 - - - - 241.887.500
117 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sukabumi Selatan 07/08 - 230.125.000 - - 230.125.000 - - - - 230.125.000
118 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Penjaringan 06/07 - 222.375.000 - - 222.375.000 - - - - 222.375.000
119 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Penjaringan 08/09/11 - 206.375.000 - - 206.375.000 - - - - 206.375.000
120 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sumur Batu 03 - 242.150.000 - - 242.150.000 - - - - 242.150.000
121 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Johar Baru 09 - 234.625.000 - - 234.625.000 - - - - 234.625.000
122 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Duri Kepa 01/11 - 233.275.000 - - 233.275.000 - - - - 233.275.000
123 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Bambu Apus 01 - 230.125.000 - - 230.125.000 - - - - 230.125.000
124 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Bambu Apus 02 - 222.343.750 - - 222.343.750 - - - - 222.343.750
125 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kramatjati 27 - 230.300.000 - - 230.300.000 - - - - 230.300.000
126 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Rawajati 06 - 241.171.750 - - 241.171.750 - - - - 241.171.750
Halaman 11 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
127 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Pejaten Barat 08 - 242.062.500 - - 242.062.500 - - - - 242.062.500
128 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Kalibaru 09/10 - 226.750.000 - - 226.750.000 - - - - 226.750.000
129 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Pademangan Barat 11/14 - 239.525.000 - - 239.525.000 - - - - 239.525.000
130 Pembuatan DED Rehabilitasi Total Gd SDN Sungai Bambu 05/06 - 239.437.500 - - 239.437.500 - - - - 239.437.500
131 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 281 - 198.818.750 - - 198.818.750 - - - - 198.818.750
132 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 256 - 199.212.500 - - 199.212.500 - - - - 199.212.500
133 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 7 - 199.300.000 - - 199.300.000 - - - - 199.300.000
134 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 182 - 210.012.500 - - 210.012.500 - - - - 210.012.500
135 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 210 - 199.825.000 - - 199.825.000 - - - - 199.825.000
136 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 237 - 193.175.000 - - 193.175.000 - - - - 193.175.000
137 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMPN 114 - 195.750.000 - - 195.750.000 - - - - 195.750.000
138 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 66 - 205.550.000 - - 205.550.000 - - - - 205.550.000
139 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMKN 43 - 15.500.000 - - 15.500.000 - - - - 15.500.000
140 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMKN 7 - 200.875.000 - - 200.875.000 - - - - 200.875.000
141 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 41 - 194.437.500 - - 194.437.500 - - - - 194.437.500
142 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 75 - 208.787.500 - - 208.787.500 - - - - 208.787.500
143 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 73 - 208.000.000 - - 208.000.000 - - - - 208.000.000
144 Pembuatan DED Pembangunan RKB SMAN 18 - 198.468.750 - - 198.468.750 - - - - 198.468.750
145 Pembuatan DED Sarana Penunjang SMK Terpadu Cengkareng - 202.800.000 - - 202.800.000 - - - - 202.800.000
146 DED Rehab Total (Relokasi) SMPN 14 - 299.512.500 - - 299.512.500 - - - - 299.512.500
147 DED Perencanaan SDN Rawa Bunga 01-02 - 294.350.000 - - 294.350.000 - - - - 294.350.000
148 DED Rehabilitasi Total SDN Petukangan Selatan 03/07 - 222.037.500 - - 222.037.500 - - - - 222.037.500
149 Pembuatan DED Rehabilitasi Total SDN Petukangan Utara 07 - 241.275.000 - - 241.275.000 - - - - 241.275.000
150 Pembuatan DED Rehab Total SDN Petukangan Utara 01 - 241.275.000 - - 241.275.000 - - - - 241.275.000
151 Pembuatan DED Rehab Total SDN Petukangan Selatan 05/04 - 237.818.750 - - 237.818.750 - - - - 237.818.750
152 SMKN 54 25.971.655.000 - - - 25.971.655.000 - - 90.130.000 90.130.000 25.881.525.000
153 SMKN 2 12.994.989.000 - - - 12.994.989.000 - - - - 12.994.989.000
154 SMAN 95 19.429.788.000 - - - 19.429.788.000 - - - - 19.429.788.000
155 SMAN 69 Kep. Seribu 26.289.647.000 - - - 26.289.647.000 - - - - 26.289.647.000
156 SMAN 55 6.825.209.000 - - - 6.825.209.000 - - - - 6.825.209.000
157 SMPN 171 13.173.450.000 - - - 13.173.450.000 - - 120.635.000 120.635.000 13.052.815.000
158 SMPN 241 17.138.950.000 - - - 17.138.950.000 - - - - 17.138.950.000
159 SMPN 143 12.682.382.000 - - - 12.682.382.000 - - - - 12.682.382.000
160 SMPN 238 12.662.582.000 - - - 12.662.582.000 - - 208.668.000 208.668.000 12.453.914.000
161 SMPN 112 12.399.702.000 - - - 12.399.702.000 - - - - 12.399.702.000
162 SMPN 156 12.662.676.500 - - - 12.662.676.500 - - - - 12.662.676.500
163 SMPN 73 6.760.361.000 - - - 6.760.361.000 - - - - 6.760.361.000
164 SMPN 263 6.177.478.000 - - - 6.177.478.000 - - - - 6.177.478.000
165 SMPN 186 6.092.700.000 - - - 6.092.700.000 - - - - 6.092.700.000
166 SMPN 151 6.648.561.000 - - - 6.648.561.000 - - - - 6.648.561.000
167 SMPN 164 6.734.975.625 - - - 6.734.975.625 - - - - 6.734.975.625
168 SDN Karet Tengsin 13 8.608.993.000 - - - 8.608.993.000 - - - - 8.608.993.000
169 SDN Kebon Kosong 02/04 5.670.500.000 - - - 5.670.500.000 - - - - 5.670.500.000
170 SDN Rawa Badak Sel 11/12 2.729.886.440 - - - 2.729.886.440 - - - - 2.729.886.440
171 SDN Kalibata 07 5.466.639.000 - - - 5.466.639.000 - - - - 5.466.639.000
172 SDN Tebet Barat 08 8.677.736.000 - - - 8.677.736.000 - - 130.448.000 130.448.000 8.547.288.000
173 SDN Cilangkap 01 7.811.003.000 - - - 7.811.003.000 - - - - 7.811.003.000
174 SDN Cakung Barat 14 7.544.909.000 - - - 7.544.909.000 - - - - 7.544.909.000
175 SDN Cijantung 05 7.571.884.000 - - - 7.571.884.000 - - 60.889.000 60.889.000 7.510.995.000
176 SDN Kalisari 02 6.122.812.500 - - - 6.122.812.500 - - - - 6.122.812.500
177 SDN Malaka Jaya 06 6.513.080.000 - - - 6.513.080.000 - - - - 6.513.080.000
178 SDN Sukabumi Utara 07 3.879.278.444 - - - 3.879.278.444 - - - - 3.879.278.444
179 SDN Pondok Bambu 14 5.449.460.000 - - - 5.449.460.000 - - - - 5.449.460.000
180 SDN Jagakarsa 06 7.422.052.500 - - - 7.422.052.500 - - - - 7.422.052.500
181 Gedung Puslatdikjur Jakarta Timur 14.044.641.000 - - - 14.044.641.000 - - - - 14.044.641.000
182 RKB SMPN 97 8.085.306.500 - - - 8.085.306.500 - - - - 8.085.306.500
183 Sarana Penunjang SMKN Terpadu Bambu Apus 15.669.535.000 - - - 15.669.535.000 - - - - 15.669.535.000
184 Asrama SMKN 61 14.041.640.100 - - - 14.041.640.100 - - - - 14.041.640.100
185 BPPK Kp. Jawa 1.912.125.000 - - - 1.912.125.000 - - - - 1.912.125.000
186 SMAN Ragunan 20.245.365.000 - - - 20.245.365.000 - - 121.843.000 121.843.000 20.123.522.000
187 SMPN 235 1.925.812.000 - - - 1.925.812.000 - - - - 1.925.812.000
188 SMAN 27 6.936.600.000 - - - 6.936.600.000 - - - - 6.936.600.000
189 SDN Semper Timur 03/05 3.759.854.000 - - - 3.759.854.000 - 3.759.854.000 - 3.759.854.000 -
Halaman 12 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
11 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 77.526.721.337 4.699.733.050 - - 82.226.454.387 53.562.000 - - 53.562.000 99.647.084.075
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 77.526.721.337 4.699.733.050 - - 82.226.454.387 - - - - 99.329.347.025
1 Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi DKI Jakarta - - - - - - - - - 2.876.307.555
2 Perencanaan Stadion Sepakbola Taman BMW - - - - - - - - - 4.763.805.625
3Perencanaan DED Rehabilitasi total Gedung KONI Provinsi DKI
Jakarta - - - - - - - - - 398.864.995
4 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Pulogadung - - - - - - - - - 29.502.000
5 Perencanaan Desain Interior Gedung KNPI - - - - - - - - - 38.973.000
6 DED Gelanggang Olahraga Ragunan - - - - - - - - - 4.029.252.000
7 DED Gelanggang Olahraga Kec. Tanah Abang - - - - - - - - - 796.200.000
8 DED Gelanggang Olahraga Kec. Matraman - - - - - - - - - 801.872.000
9 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cilandak - - - - - - - - - 800.262.000
10 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cengkareng - - - - - - - - - 799.485.300
11 DED Gelanggang Olahraga Kec. Koja - - - - - - - - - 799.263.000
12Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas
Olahraga dan Pemda - - - - - - - - - 147.155.765
13 Perencanaan Kantor UPT Cendrawasih Jakarta Barat - - - - - - - - - 234.401.598
14Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja
Kecamatan Pasar Minggu - - - - - - - - - 48.316.400
15Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja
Kecamatan Kelapa Gading - - - - - - - - - 48.866.400
16Perencanaan, appraisal dan konsultasi pembebasan penggantian
tanah Stadion Lebak Bulus - - - - - - - - - 398.365.000
17 Perencanaan desain meubelair dan interior Dinas Olahraga - - - - - - - - - 92.000.000
18 Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading 7.310.119.820 - - - 7.310.119.820 - - - - 7.310.119.820
19 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Tambora 10.415.602.700 - - - 10.415.602.700 - - - - 10.415.602.700
20 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Ciracas 9.514.632.600 - - - 9.514.632.600 - - - - 9.514.632.600
21 Pembangunan Kantor Pengelola UPT Cendrawasih 3.177.732.625 - - - 3.177.732.625 - - - - 3.177.732.625
22 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Koja 22.787.304.480 - - - 22.787.304.480 - - - - 22.787.304.480
23 Revitalisasi Gelanggang Olahraga Ragunan 13.675.538.286 - - - 13.675.538.286 - - - - 13.675.538.286
24 Pembangunan Stadion Taman BMW 205.636.826 - - - 205.636.826 - - - - 205.636.826
25 Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun - 1.115.615.000 - - 1.115.615.000 - - - - 1.115.615.000
26 Perencanaan Pembangunan Gedung Kwarda - 151.651.875 - - 151.651.875 - - - - 151.651.875
27Perencanaan Pembangunan Gedung B dan C Gelanggang Remaja
Jakarta Selatan - 712.842.250 - - 712.842.250 - - - - 712.842.250
28 Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga di Kepulauan Seribu - 503.483.125 - - 503.483.125 - - - - 503.483.125
29Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran
Baru - 501.285.250 - - 501.285.250 - - - - 501.285.250
30 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran - 508.496.000 - - 508.496.000 - - - - 508.496.000
31 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing - 505.821.625 - - 505.821.625 - - - - 505.821.625
32 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan - 508.496.000 - - 508.496.000 - - - - 508.496.000
33 Penyusunan Perencanaan Lapangan Sepatu Roda - 192.041.925 - - 192.041.925 - - - - 192.041.925
34 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang 10.440.154.000 - - - 10.440.154.000 - - - - 10.440.154.000
GELANGGANG OLAHRAGA SUNTER - - - - - 53.562.000 - - 53.562.000 -
1 Perencanaan pembangunan mushola Gelora Sunter - - - - - 53.562.000 - - 53.562.000 -
SUDIN OLAHRAGA JAKARTA BARAT - - - - - - - - - 317.737.050
1 Perencanaan Pembangunan gedung Olah raga - - - - - - - - - 317.737.050
12 - - - - - 121.371.250 - - 121.371.250 -
KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKUT - - - - - 121.371.250 - - 121.371.250 -
1 Jasa konsultasi perencanaan X-1 (DED Gedung Kantor KB Jakut) - - - - - 121.371.250 - - 121.371.250 -
13 - - - - - - - - - 258.932.327
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KB
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Halaman 13 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
- - - - - - - - - 258.932.327
1 Jasa konsultasi perencanaan kantor sektor Tanjung Priok - - - - - - - - - 187.854.013
2Jasa konsultasi perencanaan rumah dinas Kepala Suku Dinas
Pemadam Kebakaran Jakarta Barat - - - - - - - - - 71.078.314
14 DINAS KOPERASI DAN UKM - 262.922.000 - - 262.922.000 12.918.824.000 - - 12.918.824.000 262.922.000
UPT BALAI METROLOGI - - - - - 12.269.832.500 - - 12.269.832.500 -
- - - - - 648.991.500 - - 648.991.500 -
1 Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103 Permai - - - - - 648.991.500 - - 648.991.500 -
- 262.922.000 - - 262.922.000 - - - - 262.922.000
1Perencanaan penyediaan sarana prasarana pengembangan kawasan
UPK PPUMKMP Pulogadung - 262.922.000 - - 262.922.000 - - - - 262.922.000
15 SATPOL PP - - - - - 3.240.375.230 - - 3.240.375.230 -
1 Pembangunan hanggar - - - - - 3.240.375.230 - - 3.240.375.230 -
16 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 24.384.243.019 - - - 24.384.243.019 808.539.975 - 194.549.707 1.003.089.682 38.646.387.050
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 244.615.250 - - - 244.615.250 461.195.125 - - 461.195.125 814.448.875
1 Perencanaan Pemb. Gedung Terpadu/Serbaguna Klender - - - - - - - - - 169.275.375
2 Perencanaan pembangunan Hutan Kota Rawa Malang Jakarta Utara - - - - - 173.547.500 - - 173.547.500 -
3 Perencanaan pembangunan kios ikan - - - - - 81.184.375 - - 81.184.375 -
4 Pembebasan lahan (kajian) - - - - - 70.000.000 - - 70.000.000 206.895.000
5 Perencanaan (hasil audit 2012) - - - - - 136.463.250 - - 136.463.250 193.663.250
6 Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 48.886.750 - - - 48.886.750 - - - - 48.886.750
7Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian
Tanah 97.864.250 - - - 97.864.250 - - - - 97.864.250
8Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian
Tanah 97.864.250 - - - 97.864.250 - - - - 97.864.250
UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN 73.493.125 - - - 73.493.125 - - - - 73.493.125
1 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 73.493.125 - - - 73.493.125 - - - - 73.493.125
24.066.134.644 - - - 24.066.134.644 - - 194.549.707 194.549.707 37.209.531.887
1 Pematangan lahan Masjid Kawasan 2.185.721.800 - - - 2.185.721.800 - - 172.243.365 172.243.365 8.522.864.935
2 Pematangan lahan Pasar Grosir Ikan 21.880.412.844 - - - 21.880.412.844 - - 22.306.342 22.306.342 28.686.666.952
- - - - - - - - - 265.559.500
1 Perencanaan Rehab Gedung Serba Guna - - - - - - - - - 169.958.500
2 Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga - - - - - - - - - 95.601.000
UPT BALAI BUDIDAYA PERIKANAN - - - - - 317.177.000 - - 317.177.000 -
1 Pembangunan pagar pengaman jalan - - - - - 317.177.000 - - 317.177.000 -
UPT TAMAN MARGASATWA RAGUNAN - - - - - - - - - 32.854.600
- - - - - - - - - 250.499.063
1 perencanaan X-1 pembangunan gedung pemasaran - - - - - - - - - 250.499.063
UPT PUSAT PERKAYUAN - - - - - 30.167.850 - - 30.167.850 -
1 Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menteng - - - - - 29.202.250 - - 29.202.250 -
2 Dokumen tender Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menten - - - - - 465.600 - - 465.600 -
3 Honor Lelang Ruang Pengolah - - - - - 500.000 - - 500.000 -
17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 1.683.944.550 44.266.483.353 418.382.763 4.475.419.913 50.844.230.579 829.014.900 - - 829.014.900 50.844.230.579
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 1.674.846.550 44.266.483.353 82.193.057 4.475.419.913 50.498.942.873 829.014.900 - - 829.014.900 50.498.942.873
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
SUDIN KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
JAKARTA UTARA
UPK PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG
UPT PENGELOLA KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN
DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
UPT BALAI MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN
UPT PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL
PERTANIAN
Halaman 14 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
1 Pembangunan sumur resapan - - - - - 829.014.900 - - 829.014.900 -
2Pengadaan Kendaraan Mobil Tangga Penunjang
Pemeliharaan/Perawatan Lampu PJU 14.950.000 - - - 14.950.000 - - - - 14.950.000
3Pembangunan Implementasi Energi Baru Terbarukan pada Gedung-
Gedung Pemda/Sekolah Provinsi DKI Jakarta 1.503.970.550 - - - 1.503.970.550 - - - - 1.503.970.550
4
Kapitalisasi belanja pemeliharaan peningkatan dan normalisasi
jaringan lampu PJU yang menambah kapasitas dan kualitas lampu
PJU, pekerjaan belum selesai 100%, hutang telah diakui
- 44.266.483.353 - - 44.266.483.353 - - - - 44.266.483.353
5
Pekerjaan yang belum selesai (fisik: 52,68%), yaitu pembangunan
implementasi energi baru terbarukan pada gedung- gedung
Pemda/sekolah Propinsi DKI Jakarta
- - 82.193.057 - 82.193.057 - - - - 82.193.057
6Pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun (realisasi fisik >
realisasi keuangan). Hutang sudah diakui. - - - 4.475.419.913 4.475.419.913 - - - - 4.475.419.913
7
Biaya lelang pekerjaan pembangunan lampu PJU yang fisik
pekerjaannya belum selesai 100%, namun biaya lelang telah diakui
sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
155.926.000 - - - 155.926.000 - - - - 155.926.000
9.098.000 - 336.189.706 - 345.287.706 - - - - 345.287.706
1 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan Kec. Kalideres 9.098.000 - - - 9.098.000 - - - - 9.098.000
2Pekerjaan pembangunan PJU Kec. Kalideres yang belum selesai pada
akhir tahun (perpanjangan 30 hari) pada Sudin PE Jakarta Barat - - 336.189.706 - 336.189.706 - - - - 336.189.706
18 DINAS PELAYANAN PAJAK 3.598.889.000 - - - 3.598.889.000 - - - - 3.598.889.000
1 Pembelian Gedung Kantor UPPD Tanjung Priok 2.633.809.000 - - - 2.633.809.000 - - - - 2.633.809.000
2 Pembelian Gedung Kantor Delapan (8) UPPD 965.080.000 - - - 965.080.000 - - - - 965.080.000
19 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 86.110.465.459 783.993.000 - - 86.894.458.459 - - - - 114.172.554.684
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 85.898.462.919 783.993.000 - - 86.682.455.919 - - - - 108.075.066.996
1Pembangunan gedung Cinematografi dan Studio Cinematografi di Jl.
Cikini Raya - - - - - - - - - 8.078.632.947
2 Mess Wisa Betawi 12.373.448.500 - - - 12.373.448.500 - - - - 25.687.426.630
3Penataan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang belum
terselesaikan pada TA 2012 4.624.855.667 - - - 4.624.855.667 - - - - 4.624.855.667
4Penataan Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
(lanjutan) 68.900.158.752 783.993.000 - - 69.684.151.752 - - - - 69.684.151.752
UPT ANJUNGAN TMII 45.552.540 - - - 45.552.540 - - - - 5.931.037.688
1 Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya - - - - - - - - - 5.885.485.148
2 Rumah Delman 45.552.540 - - - 45.552.540 - - - - 45.552.540
SUDIN KEBUDAYAAN JAKARTA TIMUR 64.220.000 - - - 64.220.000 - - - - 64.220.000
1 Pengadaan Tanah Sarana Umum 64.220.000 - - - 64.220.000 - - - - 64.220.000
102.230.000 - - - 102.230.000 - - - - 102.230.000
1 Plaza di Pulau Pramuka 51.170.000 - - - 51.170.000 - - - - 51.170.000
2 Plaza di Pulau Tidung 51.060.000 - - - 51.060.000 - - - - 51.060.000
20 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - - - - - 13.838.916.588 - - 13.838.916.588 377.146.000
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - - - - - 13.743.989.163 - - 13.743.989.163 -
1 Master Plan - - - - - 86.625.000 - - 86.625.000 -
2 DED Perpustakaan Internasional - - - - - 998.246.863 - - 998.246.863 -
3Rehab Berat Gedung Arsip Jayakarta menjadi Gedung Perpustakaan
Umum Provinsi DKI Jakarta - - - - - 12.659.117.300 - - 12.659.117.300 -
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUS - - - - - 94.927.425 - - 94.927.425 -
1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor - - - - - 94.927.425 - - 94.927.425 -
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL - - - - - - - - - 88.742.500
1 X-1 Pembangunan Gedung Kantor - - - - - - - - - 88.742.500
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM - - - - - - - - - 288.403.500
SUDIN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI - JAKARTA BARAT
SUDIN PARIWISATA & KEBUDAYAAN KEPULAUAN
SERIBU
Halaman 15 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
1 X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur - - - - - - - - - 288.403.500
21 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 21.565.577.000 - - - 21.565.577.000 - - - - 21.565.577.000
21.565.577.000 - - - 21.565.577.000 - - - - 21.565.577.000
1 Gedung Pelatihan yang belum selesai dikerjakan 21.565.577.000 - - - 21.565.577.000 - - - - 21.565.577.000
22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 63.430.345.185 954.810.500 - - 64.385.155.685 8.705.576.000 - 378.549.650 9.084.125.650 64.006.606.035
1 Pembangunan Kantor Camat Gambir - - - - - 8.705.576.000 - - 8.705.576.000 -
2 Pembangunan Blok D, Kantor Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat 27.284.345.000 954.810.500 - - 28.239.155.500 - - 172.100.000 172.100.000 28.067.055.500
3 Rehab Total Kantor Camat Menteng 9.930.636.000 - - - 9.930.636.000 - - 37.717.600 37.717.600 9.892.918.400
4 Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Rawasari 5.589.415.000 - - - 5.589.415.000 - - 6.659.300 6.659.300 5.582.755.700
5 Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Pasar Baru 5.603.724.000 - - - 5.603.724.000 - - 67.985.500 67.985.500 5.535.738.500
6 Rehab Total Kantor Lurah Cempaka Putih Timur 4.534.080.700 - - - 4.534.080.700 - - 15.088.050 15.088.050 4.518.992.650
7 Rehab Total Kantor Lurah Kampung Bali 5.516.024.927 - - - 5.516.024.927 - - 27.794.700 27.794.700 5.488.230.227
8 Pembangunan Kantor Lurah Paseban 4.972.119.558 - - - 4.972.119.558 - - 51.204.500 51.204.500 4.920.915.058
23 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 159.371.200 283.484.500 - - 442.855.700 - - - - 442.855.700
1 Konstruksi Kantor Lurah Koja 159.371.200 - - - 159.371.200 - - - - 159.371.200
2Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat pada
Kota Aministrasi Jakarta Utara - 141.839.500 - - 141.839.500 - - - - 141.839.500
3Perencanaan rehab total kantor lurah Kapuk Muara pada Kota
administrasi Jakarta Utara - 141.645.000 - - 141.645.000 - - - - 141.645.000
24 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 38.444.223.402 - - - 38.444.223.402 29.351.266.914 - 411.979.000 29.763.245.914 35.768.803.597
1 Pembangunan Kantor Kelurahan Palmerah - - - - - 5.185.946.500 - - 5.185.946.500 -
2 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara - - - - - 5.215.533.000 - 15.972.500 5.231.505.500 -
3 Pembangunan Kantor Kelurahan Kelapa Dua - - - - - 5.176.265.500 - - 5.176.265.500 -
4 Pembangunan Kantor Kelurahan Cengkareng Timur - - - - - 5.300.106.500 - - 5.300.106.500 -
5 Pembangunan Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan - - - - - 5.240.265.000 - 8.540.500 5.248.805.500 -
6 Pembangunan Kantor Kelurahan Jelambar - - - - - - - - - 132.350.000
7 Pembangunan Kantor Kelurahan Meruya Selatan - - - - - - - - - 162.350.000
8 Pembangunan Kantor Kelurahan Krukut - - - - - - - - - 132.350.000
9 Pembangunan Kantor Kelurahan Mangga Besar - - - - - - - - - 132.350.000
10 Pembangunan Kantor Kelurahan Kemanggisan - - - - - - - - - 162.350.000
11 Pembangunan Kantor Camat Kembangan - - - - - - - - - 223.446.609
12 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan 831.553.372 - - - 831.553.372 831.553.372 - - 831.553.372 -
13 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Tanjung Duren Selatan 1.369.045.167 - - - 1.369.045.167 1.369.045.167 - - 1.369.045.167 -
14 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Palmerah 487.392.853 - - - 487.392.853 487.392.853 - - 487.392.853 -
15 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Cengkareng Timur 186.663.026 - - - 186.663.026 186.663.026 - - 186.663.026 -
16 Lanjutan Rehab Total Kantor Kelurahan Kelapa Dua 358.495.996 - - - 358.495.996 358.495.996 - - 358.495.996 -
17 Rehab Total Kantor Camat Kembangan 11.317.795.100 - - - 11.317.795.100 - - 68.906.000 68.906.000 11.248.889.100
18 Rehab Total Kantor Kelurahan Pegadungan 4.227.572.190 - - - 4.227.572.190 - - 59.182.000 59.182.000 4.168.390.190
19 Rehab Total Kantor Kelurahan Mangga Besar 3.945.970.700 - - - 3.945.970.700 - - 102.470.500 102.470.500 3.843.500.200
20 Rehab Total Kantor Kelurahan Krukut 3.975.335.429 - - - 3.975.335.429 - - 14.467.000 14.467.000 3.960.868.429
21 Rehab Total Kantor Kelurahan Meruya Selatan 3.915.267.600 - - - 3.915.267.600 - - 27.558.000 27.558.000 3.887.709.600
22 Rehab Total Kantor Kelurahan Jelambar 4.014.512.582 - - - 4.014.512.582 - - 62.608.000 62.608.000 3.951.904.582
23 Rehab Total Kantor Kelurahan Kemanggisan 3.814.619.387 - - - 3.814.619.387 - - 52.274.500 52.274.500 3.762.344.887
25 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 25.607.322.000 - - - 25.607.322.000 - - - - 25.607.322.000
1 Rehab total kantor lurah kebon baru 4.007.312.000 - - - 4.007.312.000 - - - - 4.007.312.000
2 Rehab total kantor lurah Rawa jati 4.014.940.000 - - - 4.014.940.000 - - - - 4.014.940.000
3 Rehab total kantor lurah Pesanggrahan 4.004.676.000 - - - 4.004.676.000 - - - - 4.004.676.000
4 pembangunan gedung kantor Camat Cilandak 10.544.038.000 - - - 10.544.038.000 - - - - 10.544.038.000
5 pembangunan gedung kantor Camat Melawai 3.036.356.000 - - - 3.036.356.000 - - - - 3.036.356.000
26 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 73.981.445.281 348.636.000 - - 74.330.081.281 14.240.449.175 - 315.309.957 14.555.759.132 68.920.573.281
1 Perencanaan Rehab sedang Kantor Kecamatan Pulogadung - - - - - - - - - 16.462.050
2 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bidara Cina - - - - - - - - - 39.888.000
3 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan - - - - - - - - - 146.417.000
4 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Malaka sari - - - - - - - - - 152.622.000
5 Perencanaan pelapisan kulit luar Gedung Blok A Kantor WJT - 15.147.000 - - 15.147.000 - - - - 374.196.500
6 Perencanaan gedung parkir Walikota Jakarta Timur - 32.318.000 - - 32.318.000 - - - - 529.473.750
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA BARAT
Halaman 16 dari 17
Lampiran 8.2
Belanja Modal Kapitalisasi Non
BM Kurang Catat Hutang Pihak Ke-3 Total Penambahan KDP Selesai Aset Belum Validasi Koreksi Lain-Lain Total Pengurangan
per 31 Desember
2013
PENAMBAHAN PENGURANGAN No. SKPD
TAHUN 2013 KDP
7 Perencanaan rehab total kantor Camat Ciracas - - - - - - - - - 43.510.000
8 Perencanaan rehab total Kantor Lurah Utan Kayu Utara - - - - - - - - - 43.400.000
9 Lanjutan Rehab Total Kantor Camat Cipayung 5.549.595.500 - - - 5.549.595.500 13.318.174.375 - 79.167.957 13.397.342.332 -
10 Rehab Total Kantor Lurah Bidara Cina 5.337.068.300 - - - 5.337.068.300 - - 12.461.000 12.461.000 5.324.607.300
11 Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Selatan 5.666.754.300 - - - 5.666.754.300 - - 24.932.000 24.932.000 5.641.822.300
12 Rehab Total Kantor Lurah Malakasari 5.366.480.600 - - - 5.366.480.600 - - 10.048.000 10.048.000 5.356.432.600
13 Lanjutan Rehab Total Lurah Bambu Apus 922.274.800 - - - 922.274.800 922.274.800 - - 922.274.800 -
14Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Makasar Berkonsep Hemat
Energi dan Ramah Lingkungan - 301.171.000 - - 301.171.000 - - - - 301.171.000
15 Pembangunan Kantor Lurah Kebon Manggis 5.706.845.338 - - - 5.706.845.338 - - 24.918.000 24.918.000 5.681.927.338
16 Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Utara 5.404.309.501 - - - 5.404.309.501 - - 9.945.000 9.945.000 5.394.364.501
17 Rehab Total Kantor Camat Ciracas 11.851.360.062 - - - 11.851.360.062 - - 49.987.000 49.987.000 11.801.373.062
18Pembangunan Gedung Parkir Komplek Kantor Walikota Jakarta
Timur 18.898.253.880 - - - 18.898.253.880 - - 103.851.000 103.851.000 18.794.402.880
19Pembuatan retrofit composite panel di Gedung Blok A Kantor
Walikota Jakarta Timur 9.278.503.000 - - - 9.278.503.000 - - - - 9.278.503.000
27 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - - - - - - - - - 84.535.189.400
1 Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen - - - - - - - - - 84.535.189.400
TOTAL KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1.391.453.873.993 90.962.765.312 418.382.763 4.475.419.913 1.487.310.441.981 1.521.869.603.050 107.766.228.647 2.508.145.314 1.632.143.977.011 1.680.312.848.375
Halaman 17 dari 17
Lampiran 9
Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama
Investasi/Bangunan BTO BOT KSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I BPMP
1 PT. Bakrie Investindo Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Tanah 41.990.830.572,00 9.983.361.000,00 - 51.974.191.572,00 -
2 PT. Metropolitan Kencana JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2 Jembatan 32.924.000.000,00 - - - -
3 PT. Langgeng Ayom Lestari Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M Tanah Terminal - 449.585.220.000,00 449.585.220.000,00 - -
4 Yayasan Sapta Nawami Bhakti Pembangunan Rumah Sakit Hewan Tanah 2.469.840.000,00 23.164.125.000,00 - - -
5 PT. Gerak Maju Abadi Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro Gedung - 18.243.975.000,00 - 18.243.975.000,00 -
6 PT. Duta Pertiwi JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP Jembatan - - - - -
7 PT. Duta PertiwiJPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl.
Aquarium Jakarta PusatJembatan 20.127.253.186,90 - - - -
8 PT. Duta Pertiwi Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu Jembatan 50.409.075.784,00 - - - -
9 PT. Kempas Indah Indonesia Jembatan - - - - -
10 PT. Rointa Eka Jaya JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan Jembatan 20.092.540.000,00 - - - -
11 PT. Pacific Bangun Mas* JPO Pasar Cipulir Jaksel Jembatan 14.624.400.000,00 - - - -
12 PT. Dharma Alumas Sakti Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Gedung 17.039.520.000,00 3.078.200.000,00 - 20.117.720.000,00 -
13 PT. Bina Citra Tataswati* JPO Pertokoan Glodok Jembatan 9.768.000.000,00 - - - -
14 PT. Bumi Grafika jayaPengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan
Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 MTanah - 48.508.000.000,00 - 48.508.000.000,00 -
15 PT. Pacific Prima Buana MasJl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor
Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2
Tanah Bangunan Toko
dan SRO- 29.812.500.000,00 - 29.812.500.000,00 -
16 PT. AGB TunaPelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara
Luas 2800 M2 Tanah - 22.806.000.000,00 - 22.806.000.000,00 -
17 PT. AGB TunaJl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara
3234 m2Tanah - 5.087.082.000,00 - 5.087.082.000,00 -
18 PT. Gading Raya Propertindo*Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar
Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858MJembatan 123.467.608.000,00 71.438.310.000,00 - 71.438.310.000,00 -
19 PT. Duta Masa Nusa*JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh
Abang Blok D luas tanah 8310,52MJembatan 28.782.859.949,00 - - - -
20 PT. Perwita Margasakti*JPO Mal Ambasador Kuningan, Jembatan 1.338M
dan 1.662MJembatan 46.794.087.000,00 - - - -
21 PT. Hotel Cikini Realty*Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2
dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001Tanah 70.000.000.000,00 53.477.325.000,00 - 53.477.325.000,00 -
22 PT. Grand Indonesia*Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel.
Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.Jembatan Multiguna 222.000.000.000,00 - - -
700.490.014.491,90 735.184.098.000,00 449.585.220.000,00 321.465.103.572,00 -
II Dinas Perhubungan (KSO)
1 PT. Suar Andika WUTempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta
SelatanTanah - - - - -
2 PT. Nakia DwipraditaTempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat
Luas 23.350 m2 Tanah - 21.388.600.000,00 - - 21.388.600.000,00
BP LIP
1. PT. Cakra Sarana PersadaPengembangan dan Pembangunan Proyek
Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIPTanah - 246.966.276.000,00 246.966.276.000,00
- 268.354.876.000,00 - - 268.354.876.000,00
DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT,BTO DAN KSO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013
No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset
JUMLAH I
JUMLAH II
Halaman 1 dari 2
Lampiran 9
Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama
Investasi/Bangunan BTO BOT KSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset
III BPKD (Eks Biro Perlengkapan)
1 Yayasan Pendidikan Tiara Kasih Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar Tanah Sekolah 5.684.000.000,00 6.223.392.000,00 11.907.392.000,00 - -
2 Yayasan Pendidikan Tunas Muda* Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan Tanah Sekolah 6.179.320.000,00 9.896.145.000,00 16.075.465.000,00 - -
3 PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan
Jatinegara Jakarta TimurTanah SPBU 721.710.000,00 7.128.225.000,00 7.849.935.000,00 - -
4 PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan
Sunter Jaya Tg.Priok JakutTanah SPBU 4.313.800.000,00 11.564.560.000,00 15.878.360.000,00 - -
5 Yayasan PatmosTanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan
Jakarta BaratTanah Sekolah 2.457.000.000,00 5.880.000.000,00 8.337.000.000,00 - -
6Yayasan Pusat Pelatihan E&P
Indonesia
Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4
Kembangan Jakarta BaratTanah Sekolah 10.438.260.000,00 10.387.500.000,00 20.825.760.000,00 - -
7 PT. Pesona Marga MandiriPembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi
luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagiTanah 5.710.320.000,00 16.813.500.000,00 22.523.820.000,00 - -
8Yayasan Pendidikan Katolik Mardi
Luhur*
Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9
Joglo Kembangan Jakarta BaratTanah Sekolah 5.499.270.000,00 5.309.436.000,00 10.808.706.000,00 - -
9 Yayasan Bukit Sion*
Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan
Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng
Kembangan Jakbar
Tanah Sekolah 17.640.000.000,00 21.522.900.000,00 51.772.462.352,00 - -
10 PT. Gama Investa LestariKomplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading
Jakarta UtaraTanah 89.415.700.000,00 195.432.825.000,00 284.848.525.000,00 - -
11 PT. Wahana Sejahtera Tanah Terminal Transit Cililitan Tanah - 17.550.000.000,00 - 17.550.000.000,00 -
12 Yayasan TugaskuJl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo
Gadung Jaktim seluas 4000 M2Tanah 2.242.240.000,00 35.500.000.000,00 37.742.240.000,00 - -
13Gereja Protestan Minahasa Sidang
Yeremia Jakarta
Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading
Barat Jakarta Utara.Gereja 1.465.000.000,00 19.329.075.000,00 20.794.075.000,00 - -
14 Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa
gading Timur Jakarta Utara.Masjid 11.105.600.000,00 9.504.000.000,00 20.609.600.000,00 - -
15Gereja Bethel Indonesia Jemaat
Ecclesia*
Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan
Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng
Jakarta Barat.
Gereja 3.080.986.780,00 6.039.936.000,00 9.120.922.780,00 - -
16Yayasan Pendidikan Pembangunan
Bangsa*
Sarana Pendidikan di JL. Swadaya Kelurahan
Duren Sawit Jakarta Timur.Sekolah - 3.675.936.000,00 3.675.936.000,00 - -
17 Yayasan Darul Ma'arif*Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3
Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.Masjid 1.588.327.000,00 1.699.200.000,00 3.287.527.000,00 - -
17 PT. Jaya Real PropertyJembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah
Senen Jakarta PusatTanah Jalan 19.011.075.000,00 - - - -
186.552.608.780,00 383.456.630.000,00 546.057.726.132,00 17.550.000.000,00 -
887.042.623.271,90 1.386.995.604.000,00 995.642.946.132,00 339.015.103.572,00 268.354.876.000,00
1.603.012.925.704,00
JUMLAH I + II + III
TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO
JUMLAH III
Halaman 2 dari 2
Lampiran 10
No. NAMA SKPD/UKPD
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan
Pasal 21
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal
22
Utang
Pemunggutan
Pajak Penghasilan
Pasal 23 Jasa 1
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal
4 ayat (2)
Utang
Pemunggutan
Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN)
Utang PFK Lainnya
Jumlah
Utang PFK di
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
1 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 242.071.200 - - - - - 242.071.200
2 SEKRETARIAT DAERAH 30.665.000 - 202.500 - - 2.651.327 33.518.827
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 926.803.711 1.593.093.434 1.177.108.823 577.220.667 17.769.713.566 - 22.043.940.201
4 Sudin PU Tata Air - Jakut 48.705.190 28.171.119 2.540.200 - 236.968.648 - 316.385.157
5 Sudin PU Tata Air - Jaktim - 374.742 774.165 - 4.097.173 - 5.246.080
6 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 3.750.000 - - 2.094.796.000 - 2.399.165.200 4.497.711.200
7 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 129.063.693 69.144.251 15.439.430 5.335.577.282 625.283.766 - 6.174.508.422
8 Sudin Pertamanan - Jaksel 14.210.270 - - - - - 14.210.270
9 DINAS PERHUBUNGAN 27.200.725 - 400.000 - 2.000.000 - 29.600.725
10 BLUD Transjakarta Busway 145.157.552 168.755.923 115.847.459 491.074.009 2.593.895.887 - 3.514.730.830
11 UPT Angkutan Sekolah 10.646.685 374.722 6.072.680 - - - 17.094.087
12 UPT Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan 46.706.219 - - - 7.386.364 - 54.092.583
13 UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang 21.940.000 368.609 1.198.300 - 4.200.728 - 27.707.637
14 Sudin Perhubungan - Jakut 763.595 363.630 - - - - 1.127.225
15 BLUD RS Pasar Rebo 311.763.378 40.332.280 200.000 - 278.879.941 123.340.651 754.516.250
16 Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai 4.160.703 230.025 3.869.513 - - - 8.260.241
17 BLUD RSUD Kepulauan Seribu 2.467.000 630.000 540.000 - 4.200.000 - 7.837.000
18 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus - 990.019 - - 6.600.135 - 7.590.154
19 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus 30.023.827 1.737.900 - - 12.070.000 - 43.831.727
20 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel - - 100.000 - - - 100.000
21 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel 3.970.658 - - - - - 3.970.658
22 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel 1.930.503 - - - - - 1.930.503
23 Sudin Kesehatan - Jaktim 17.293.475 - - - - - 17.293.475
24 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim 77.650 - - - - - 77.650
25 DINAS PENDIDIKAN - - - - - 1.227.812.695 1.227.812.695
26 Gelanggang Olahraga Cendrawasih - 84.800 - - 565.200 - 650.000
27 Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut 16.250.150 - - - - - 16.250.150
28 Sudin Sosial - Jakpus 11.796.915 6.836.069 19.645.112 - 115.346.470 - 153.624.566
29 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu
50.821.000 1.210.214 25.755.311 - 8.316.783 - 86.103.308
30 Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil 2.976.425 - - - - - 2.976.425
31 Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2.464.000 535.800 761.400 - 7.377.900 - 11.139.100
32 BLUD Taman Marga Satwa Ragunan 2.230.500 - - - - - 2.230.500
33 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaktim 37.044.825 4.048.220 15.999.930 1.101.720.625 108.968.365 - 1.267.781.965
34 UPT Balai Tekstil - - - - 795.455 - 795.455
35 UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu 7.791.640 - - - - - 7.791.640
36 Sudin Pelayanan Pajak I - Jakut 6.604.525 1.011.000 - - 2.670.000 - 10.285.525
DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ( PFK ) DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2013
Halaman 1 dari 2
No. NAMA SKPD/UKPD
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan
Pasal 21
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal
22
Utang
Pemunggutan
Pajak Penghasilan
Pasal 23 Jasa 1
Utang
Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal
4 ayat (2)
Utang
Pemunggutan
Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN)
Utang PFK Lainnya
Jumlah
Utang PFK di
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
37 Inspektorat Pembantu - Jakbar 892.500 - - - - - 892.500
38 Inspektorat Pembantu - Jaksel 724.000 43.875 - - 292.500 - 1.060.375
39 Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaksel - - 80 - - - 80
40 Sudin Kebersihan - Jakut 691.550 - 109.091 - - - 800.641
41 Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan 20.631.500 93.550 5.443.200 - 882.000 - 27.050.250
42 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakut 17.384.366 1.546.178 - - 3.064.680 - 21.995.224
43 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakbar 9.832.150 1.749.700 1.420.920 - 19.894.450 - 32.897.220
44 Kecamatan Menteng - Jakpus 2.316.250 6.295.860 - - 20.784.818 - 29.396.928
45 Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus 6.157.500 869.796 1.601.200 - 5.615.000 - 14.243.496
46 Kecamatan Senen - Jakpus - 2.714.852 - - 15.567.514 - 18.282.366
47 Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus 9.332.000 5.182.112 150.000 - 31.333.761 - 45.997.873
48 Kecamatan Gambir - Jakpus 3.238.425 3.880.995 1.457.570 - 26.683.086 - 35.260.076
49 Kota Administrasi Jakarta Utara 38.946.333 - - - - - 38.946.333
50 Kelurahan Tugu Selatan - Jakut - 13.474 - - 509 - 13.983
51 Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar 4.736.250 1.116.500 - - 30.465.776 - 36.318.526
52 Kelurahan Pegadungan - Jakbar - 5.895.057 504.000 - 16.645.860 - 23.044.917
53 Kelurahan Semanan - Jakbar - - - - - 13.200.000 13.200.000
54 Kelurahan Pekojan - Jakbar 770.200 2.940.190 - - 11.798.075 - 15.508.465
55 Kelurahan Petogogan - Jaksel - 1.178.700 - - 7.489.550 - 8.668.250
56 Kecamatan Cilandak - Jaksel - - - - 1.002.000 - 1.002.000
57 Kelurahan Pondok Labu - Jaksel 6.294.650 2.886.950 1.590.000 - 20.212.845 - 30.984.445
58 Kota Administrasi Jakarta Timur 712.500 - - - - - 712.500
59 Kelurahan Kalisari - Jaktim - 693.832 - - 4.625.552 - 5.319.384
60 Kelurahan Cijantung - Jaktim 756.100 - 93.100 - - - 849.200
61 Kelurahan Ciracas - Jaktim 3.743.350 1.407.000 - - 1.120.700 - 6.271.050
62 Kelurahan Ceger - Jaktim 3.988.950 2.646.270 2.135.700 - 16.241.800 - 25.012.720
63 Kelurahan Setu - Jaktim 4.972.175 694.800 - - 500.000 - 6.166.975
64 Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim 5.535.000 1.380.000 1.564.000 - 15.490.000 - 23.969.000
65 Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim - 362.858 - - 2.419.050 - 2.781.908
66 Kelurahan Kayu Manis - Jaktim 1.880.775 1.618.732 1.645.000 - 4.287.345 - 9.431.852
67 Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim 101.950 - 83.080 - - - 185.030
68 Kelurahan Pulo Gadung - Jaktim - 480.000 - - 3.200.000 - 3.680.000
69 Kelurahan Kayu Putih - Jaktim 3.991.350 4.769.117 614.100 - 26.495.336 - 35.869.903
70 Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu 13.477.350 6.911.492 4.711.859 - 52.479.636 - 77.580.337
71 Kelurahan Tidung - Kep. Seribu 900.000 - - - - - 900.000 2.319.358.188 1.975.664.647 1.409.577.723 9.600.388.583 22.127.928.224 3.766.169.873 41.199.087.238 SALDO PERHITUNGAN
Halaman 2 dari 2
Lampiran 11
1 PT. NUSANTARA SEJAH- Gedung Bioskop TIM-21 11/05/2010 5 Tahun 8 18.333.333 146.666.667
TERA RAYA Areal TIM Jl. Cikin Raya No.73 19/8/2009
Jakarta Pusat s.d
(Sarana Hiburan) 18/8/2014
2 Yayasan The Gandhi Tanah - 13/1/2009 5 Tahun 1 26.301.603 26.301.603
Memorial Internasional Jalan Parang Tritis VI 13/1/2009
School Kel. Ancol, Kec. Pademangan s.d.
Jakarta Utara 01/12/2014
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
3 PT. PEMBANGUNAN Tanah dan Bangunan Gedung BP - 23/3/2011 5 Tahun 3 20.842.780 62.528.340
JAYA ANCOL Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol 05/04/2010
Kec. Pademangan Jakarta Utara s.d.
(Perluasan Kantor DUFAN dan(Perluasan Kantor DUFAN dan(Perluasan Kantor DUFAN dan(Perluasan Kantor DUFAN dan 04/04/2015
Kegiatan Lainnya)Kegiatan Lainnya)Kegiatan Lainnya)Kegiatan Lainnya)
4 KOPERASI PEGAWAI Ruangan Coldstorage dan Air Blast 19/4/2011 3 Tahun 4 7.958.833 31.835.333
DINAS PERIKANAN Freezer di Areal Pasar Ikan Muara 19/4/2011
Angke Penjaringan Jakarta Utara s.d.
(Coldstorage)(Coldstorage)(Coldstorage)(Coldstorage) 18/4/2014
5 KOPERASI PEGAWAI DINAS Tanah 121/2011 16/2/2011 5 Tahun 2 16.304.475 32.608.951
PERIKANAN Di Areal Pasar Ikan Muara Angke 25/1/2011 16/2/2011
Penjaringan Jakarta Utara s.d.
(SPBU)(SPBU)(SPBU)(SPBU) 15/2/2016
6 PT. BANK DKI Tanah dan Bangunan Milik Pemda 392/2011 31/05/2011 5 Tahun 5 237.537.056 1.187.685.281
DKI tresebar di 34 lokasi 03/07/2011 31/5/2011
(Kantor Opersional Bank DKI)(Kantor Opersional Bank DKI)(Kantor Opersional Bank DKI)(Kantor Opersional Bank DKI) s.d.
30/5/2016
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWAPENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWAPENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWAPENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2013PER 31 DESEMBER 2013PER 31 DESEMBER 2013PER 31 DESEMBER 2013
NO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
Halaman 1 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
7 PT. BANK DKI Tanah dan Bangunan sebanyak 07/07/2011 5 Tahun 6 51.826.050 310.956.300
33 yg terletak di lima wilayah 07/07/2011
kota DKI Jakarta s.d.
(Ruang ATM Bank DKI)(Ruang ATM Bank DKI)(Ruang ATM Bank DKI)(Ruang ATM Bank DKI) 07/06/2016
8 PT. BANK DKI Tanah dan Gedung Sebanyak 22 ktr 07/07/2011 5 Tahun 6 43.346.392 260.078.350
Kecamatan di 5 Wilayah Kota 07/07/2011
(Pelayanan Terpadu)(Pelayanan Terpadu)(Pelayanan Terpadu)(Pelayanan Terpadu) s.d.
07/06/2016
9 PT. ALAM SEGAR JAYA Tanah 1977/2011 28/2/2012 5 Tahun 2 11.271.333 22.542.667
Pasar Ikan Muara Angke 20/12/2011 28/2/2012
Kel. Pluit Kec. Penjaringan s.d.
Jakarta Utara 27/2/2017
(Coldstorage dan Gudang (Coldstorage dan Gudang (Coldstorage dan Gudang (Coldstorage dan Gudang
Barang atau Mesin)Barang atau Mesin)Barang atau Mesin)Barang atau Mesin)
10 YAY. ANCOL BARAT Tanah 165/2012 04/12/2012 5 Tahun 3 2.679.738 8.039.215
Parang Tritis IX Blok B4 Kel. Ancol 27/1/2012 04/12/2012
Kec. Pademangan, Jakarta Utara s.d.
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan) 04/11/2017
11 PT. OBAYASHI KONTR. Tanah 542/2912 05/03/2012 3Tahun 15 27.500.000 412.500.000
JOIN OPERASION Jl. Ketel No. 1, Kel. Ancol 30/3/2012 06/03/2012
Kec. Pademangan Jakarta Utara s.d.
(Tempat menyimpan alat berat)(Tempat menyimpan alat berat)(Tempat menyimpan alat berat)(Tempat menyimpan alat berat) 06/02/2015
12 YAYASAN HARAPAN Tanah dan Bangunan 3 Unit Tanah dan Bangunan 3 Unit Tanah dan Bangunan 3 Unit Tanah dan Bangunan 3 Unit - 11/08/2012 5 Tahun 5 7.950.000 39.750.000
BANGSA Gedung SekolahGedung SekolahGedung SekolahGedung Sekolah 06/05/2012
Perum Bisma Setjen Hankam-Perum Bisma Setjen Hankam-Perum Bisma Setjen Hankam-Perum Bisma Setjen Hankam- s.d 4/6/2017
nas dan Perum Sunter Gardennas dan Perum Sunter Gardennas dan Perum Sunter Gardennas dan Perum Sunter Garden
Jakarta UtaraJakarta UtaraJakarta UtaraJakarta Utara
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
Halaman 2 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
13 PT. RUKUN GAYA BARU Tanah dan Bangunan Eks. BP IPM 793/2012 Belum ada 5 Tahun 7 10.833.333 75.833.333
Jl. Krapu No 5 (Tongkol) 15/5/2012 PKS 08/11/2009
Kel. Ancol, Kec. Pademangan s.d
Jakarta Utara. 08/10/2014
(Sarana Angkutan Pengiriman)(Sarana Angkutan Pengiriman)(Sarana Angkutan Pengiriman)(Sarana Angkutan Pengiriman)
14 YAY. PUSAT PELATIHAN Tanah 5 Tahun 9 12.500.000 112.500.000
E & P Blok 1.1. Perum.Permata Buana 18/09/2013 18/09/2013
Kel. Kembangan Kec. Klderes s.d
Jakarta Barat 17/09/2018
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
15 YAY. PENDIDIKAN CITRA Tanah dan Bangunan Sarana 29/7/2009 5 Tahun 7 10.833.333 75.833.333
KASIH Pendidikan 29/7/2009
Kompleks Perum. Citra 5 Blok E s.d
Kel, Pegadungan Kec. Kalideres 28/7/2014
Jakarta Barat
(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)
16 YAY. PENDIDIKAN Tanah Kawasan Rumah Susun 18/8/2009 5 Tahun 8 6.342.028 50.736.222
CENGKARENG Cengkareng, Kel. Cengkareng 18/8/2009
Kec. Cengkareng Jakarta Barat s.d.
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan) 17/8/2014
17 PT. PETROSS GAS Tanah 2238/2010 21/6/2011 5 Tahun 3 48.923.290 146.769.870
Jln. Perintis Kemerdekaan JT 22/12/2010 04/01/2010
Jln. Lingkar Luar Cengkareng JB s.d.
(SPBG)(SPBG)(SPBG)(SPBG) 31/3/2015
18 YAYASAN PENDIDIKAN Bangunan Sarana Pendidikan - 05/11/2011 5 Tahun 18 41.666.667 750.000.000
PELITA HARAPAN TK. SD, SMP, SMA 07/01/2010
Perum Daan Mogot Baru Blok NA s.d.
Jl. Bedugul Kalideres Jakarta Brt 30/6/2015
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
19 YAYASAN SUHARGO Tanah dan Bangunan Sarana 842/2012 25/6/2012 5 Tahun 42 8.833.333 371.000.000
GONDOKUSUMO Pendidikan 29/5/2012 25/6/2012
Perum Taman Surya Blok MM s.d
Kel. Pegadungan Kalideres 24/6/2017
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
Halaman 3 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
20 YAYASAN MUSLIM Tanah dan Bangunan Masjid 1576/2012 19/4/2012 5 Tahun 4 416.667 1.666.667
BOJONG INDAH Jalan Belimbing Raya Blok B.5 11/07/2012 19/4/2012
Komp. Perum Bojong Indah s.d
Jak-Bar 18/4/2017
(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah)
21 YAY. PENDIDIKAN CITRA Tanah dan Bangunan Sarana 1748/2011 19/4/2012 5 Tahun 4 10.833.333 43.333.333
KASIH Pendidikan 12/01/2011 04/12/2012
Kompleks Perum. Citra 2 Extn. s.d
Blok B.1, 11 dan 12 04/11/2017
Kel, Pegadungan Kec. Kalideres
Jakarta Barat
(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)(sarana Pendidikan)
22 PT. DAVALTI MUGI UTAMA Tanah 594/2008 7/AK/BP/V/ 5 Tahun 3 37.541.667 112.625.000
GASINDO Jl. Daan Mogot N0. 94-95 25/4/2008 2008 15/3/2008
Kel. Kali Angke Kec. Cengkareng 05/02/2008 s.d.
Jakarta Barat 14/3/2013
(SPBG)(SPBG)(SPBG)(SPBG) Perjanjian
Tambahan
06/01/2011
23 PT. ALFA INDAH SPORTINDO Tanah dan Bangunan Sarana 1583/2012 11/07/2012 5 Tahun 5 5.741.667 28.708.333
Olahraga 10/01/2012 11/07/2012
Kompleks Perum Taman Alfa Indah s.d
Blok A. 10 Joglo Jakarta Barat 31/5/2017
(sarana Olahraga)(sarana Olahraga)(sarana Olahraga)(sarana Olahraga)
24 PT. MULTI KONTROL Gedung Nyi Ageng Serang - 14/12/20109 5 Tahun 12 4.166.667 50.000.000
NUSANTARA Jakarta Selatan 14/12/2009
s.d
13/12/2014
25 YAY. PUTRA BAHAGIA Tanah dan Bangunan 722/2009 15/6/2009 5 Tahun 6 16.122.146 96.732.875
JAYA Desa Palasari Kec. Cipanas 05/05/2009 15/6/2009
Kab. Cianjur Jawa Barat s.d.
(Peristirahatan)(Peristirahatan)(Peristirahatan)(Peristirahatan) 14/6/2014
26 HIMPUNAN PENYAYANG Sebagian Tanah dan Bangunan - 30/6/2011 5 Tahun 30 500.000 15.000.000
Halaman 4 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
BINATANG Jl. Harsono RM. No. 10 Ragunan 30/6/2011
Jakarta Selatan s.d.
29/6/2016
27 KOPERASI PEGAWAI Sarana dan Prasarana BUSway pd 459/2011 15/6/2009 3 Tahun 6 49.157.500 294.945.000
BLU TRANSJAKARTA Koridor I s.d VIII 15/6/2011
BUSWAY (untuk penempatan Vending(untuk penempatan Vending(untuk penempatan Vending(untuk penempatan Vending s.d.
Machine)Machine)Machine)Machine) 14/6/2014
28 PT. ASRI KARYA Tanah dan Bangunan Kolom Renang 608/2012 16/5/2012 5 Tahun 6 10.299.667 61.798.000
dan Lapangan Tenis 01/01/2012
Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 s.d.
Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan 31/12/2016
Jakarta Selatan
(Sarana Olahraga)(Sarana Olahraga)(Sarana Olahraga)(Sarana Olahraga)
29 YAYASAN PERGURUAN Tanah dan Bangunan Sekolah 226/2009 02/02/2009 5 Tahun 1 8.333.333 8.333.333
RAKYAT Jl. Lampiri Raya No. 28 28/1/2009 02/02/2009
Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit s.d
Jakarta Timur 02/01/2014
(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)(Sarana Pendidikan)
30 PERKUMPULAN KELUARGA Tanah dan Bangunan Eks. BP7 25/5/2011 5 Tahun 29 541.667 15.708.333
BERENCANA INDONESIA Jl. Pisangan Baru Timur No. 25A 25/5/2011
Jakarta Timur s.d
(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan) 24/5/2016
31 PT. BANK BNI, Persero Tanah dan BangunanTanah dan BangunanTanah dan BangunanTanah dan Bangunan 13/12/2011 5 Tahun 5 6.250.000 31.250.000
Kantor BP2TKIKantor BP2TKIKantor BP2TKIKantor BP2TKI 06/01/2009
Jakarta TimurJakarta TimurJakarta TimurJakarta Timur s.d
(Kantor Cabang BNI)(Kantor Cabang BNI)(Kantor Cabang BNI)(Kantor Cabang BNI) 31/05/2014
32 PT. BANK MANDIRI Tanah dan BangunanTanah dan BangunanTanah dan BangunanTanah dan Bangunan 20/12/2011 5 Tahun 5 5.000.000 25.000.000
Kantor BP2TKIKantor BP2TKIKantor BP2TKIKantor BP2TKI 06/07/2009
Jakarta TimurJakarta TimurJakarta TimurJakarta Timur s.d
(Kantor Cabang Mandiri)(Kantor Cabang Mandiri)(Kantor Cabang Mandiri)(Kantor Cabang Mandiri) 06/06/2014
Halaman 5 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
33 YAY. RSB BIDARAMULIA Tanah 16/8/2011 5 Tahun 6 1.262.417 7.574.500
Jl. Otista Raya No. 64 Kel. Bidara 16/6/2009
Mulia Kec. Jatinegara Jakarta Timr s.d
(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan)(Sarana Kesehatan) 15/6/2014
34 Perkumpulan Pemberantasan Tanah 5 Tahun 10 416.667 4.166.667
Tuberkulosis Indonesia Areal Pasar Ikan Muara Angke 18/10/2011 18/10/2011
PPTI (Klinik Paru)(Klinik Paru)(Klinik Paru)(Klinik Paru) s.d
17/10/2016
35 PT Lingkar Seni Indonesia Tanah dan Bangunan Ex. Kantor Imigrasi 5 Tahun 2 83.333.333 166.666.667
Jl. Teuku Umar No. 1, Menteng 29/11/2012 10/03/2013
Jakarta Pusat s.d
(Galeri Budaya dan Kunstring)(Galeri Budaya dan Kunstring)(Galeri Budaya dan Kunstring)(Galeri Budaya dan Kunstring) 09/03/2018
36 GEREJA TIBERIAS Tanah 5 Tahun 4 6.250.000 25.000.000
Jl. Kelapa Nias Raya HT 60 28/08/2013 14/05/2012
Kelapa Gading s.d
(Sarana Ibadah/Gereja)(Sarana Ibadah/Gereja)(Sarana Ibadah/Gereja)(Sarana Ibadah/Gereja) 13/05/2017
37 RUMAH SAKIT ATMAJAYA Tanah dan Bangunan 5 Tahun 8 416.667 3.333.333
Rusunawa Penjaringan 29/08/2013 29/08/2013
Jakarta Pusat s.d
(Balai Kesehatan)(Balai Kesehatan)(Balai Kesehatan)(Balai Kesehatan) 28/08/2018
38 KAJIMA WASKITA Tanah 1 Tahun 8 22.598.246 180.785.967
Terminal Tanah Merdeka Jl. Cilincing Raya 18/10/2013 02/09/2013
Jakarta Utara s.d
(Erection Girder)(Erection Girder)(Erection Girder)(Erection Girder) 01/09/2014
39 YAYASAN JEMAAT GEREJA Tanah dan Bangunan Gereja 5 Tahun 10 2.916.667 29.166.667
KRISTEN KEDOYA Jl. Angsana Raya D 8 28/10/2013 14/11/2012
JAKARTA BARAT Peruma Taman Kedoya Selatan, Jakbar s.d
(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah)(Sarana Ibadah) 14/11/2017
40 PERUSAHAAN UMUM DAMRI Sebagian Tanah Eks Pool Depo K 5 Tahun 4 41.666.667 166.666.667
Jl. Daan Mogot Pesing 94-95 22/11/2013 01/11/2012
Kedaung Angke, Jakarta Barat s.d
Pool Busway Koridor I danPool Busway Koridor I danPool Busway Koridor I danPool Busway Koridor I dan 31/10/2017
Koridor 8Koridor 8Koridor 8Koridor 8
Halaman 6 dari 7
KEPGUB PKSJANGKA WAKTU
SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL
SISA
BULAN
YG
BELUM
DIGUNA
KONTRIBUSI
PER BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKANO. NAMA PIHAK KETIGA
JENIS DAN LOKASI ASET
41 Yayasan Tanimbar Lestari Tanah dan Gedung 1494/2013 5 Tahun 4 883.333 3.533.333
Blok F/5 Perumahan Citra Garden 1 25/09/2013 05/05/2012
Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat s.d
Sekolah TKSekolah TKSekolah TKSekolah TK 04/05/2017
JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH 5.496.160.1405.496.160.1405.496.160.1405.496.160.140
Halaman 7 dari 7
Lampiran 12
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 8 Oktober 1997 20 Tahun 20/03/2009 14/03/2014 14.000.000 2 1.166.667 2.333.333
Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan 15/03/2014 09/03/2019 16.000.000 60 1.333.333 80.000.000
Kec. Sawah Besar JakPus
(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal
Mangga Dua)
2 PT. Duta Pertiwi BOT PKS No. 65 Tahun 1999 30 Tahun 9/13/2013 9/12/2013 31.666.667 188 2.638.889 496.111.116
Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Tgl 13 September 1999
Kec. Sawah Besar JakPus
(JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC
dan Gedung Mal Mangga Dua
3 PT Rointa Eka Jaya BOT PKS No. 27 Tahun 2001 30 Tahun 30/03/2013 29/03/2031 30.000.000 207 2.500.000 517.500.000
Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus Tgl 30 Maret 2001
(Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang
dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhrudin)
4 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 14 Mei 2003 25 Tahun 14/05/2013 13/05/2028 40.000.000 172 3.333.333 573.333.333
Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Addendum Tgl 30 Agustus 2005
Kec. Sawah Besar JakPus
(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga
Dua dengan Mal Mangga Dua)
5PT. Gading Raya
PropertindoBOT PKS Tgl 27 Oktober 2004 25 Tahun 27/10/2013 26/10/2014 100.000.000 190 8.333.333 1.583.333.333
Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus
(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi
Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)
6 PT. Hotel Cikini Realty BOT PKS Tgl 17 Jul 2006 25 Tahun 08/08/2013 07/08/2014 150.000.000 7 12.500.000 87.500.000
Jln. Cikini Raya No. 75 Kec. Menteng JakPus
(pengelolaan hotel & fasilitasnya)
7 PT. Grand Indonesia BOT PKS Tgl 4 Mei 2009 28 Tahun 18/01/2013 18/01/2014 266.500.000 1 22.208.333 22.208.333
Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati
Kec. Tanah Abang JakPus
(jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks
Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)
- -
8 Jaya Real Properti BOT PKS Tgl 11 November 2011 25 Tahun 01/03/2013 28/02/2014 118.000.000 2 9.833.333 19.666.667
Antara Plaza Atrium & Senen Jaya (Blok IV)
Jl. Pasar Senen Kelurahan Senen
Kec. Senen Jakarta Pusat.
KONTRIBUSI PER
BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA
PER 30 DES 2013
6
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2013
NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGALJANGKA
WAKTU PKS
JANGKA WAKTU
SEWA BERJALAN
KONTRIBUSI
TAHUN 2013
SISA BULAN
YG BLM
DIGUNAKAN
Halaman 1 dari 4
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KONTRIBUSI PER
BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA
PER 30 DES 2013
6
NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGALJANGKA
WAKTU PKS
JANGKA WAKTU
SEWA BERJALAN
KONTRIBUSI
TAHUN 2013
SISA BULAN
YG BLM
DIGUNAKAN
(Jembatan Multiguna)
9 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 1500/073.511 20 Tahun 03/09/2013 02/09/2014 100.000.000 8 8.333.333 66.666.667
Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Tgl 10 Mei 2002
Kec. Tanjung Priok JakUtara
(stasiun pengisian bahan bakar umum)
10PT. AGB Tuna (cold
storage)BOT PKS Tgl 28 Peb 2004 20 Tahun 28/02/2013 27/02/2024 20.000.000 122 1.666.667 203.333.333
Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit
Kec. Penjaringan JakUtara
(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta
sarana pelengkapnya)
11PT. AGB Tuna (pabrik
es)BOT PKS Tgl 21 November 2006 20 Tahun 21/11/2013 21/01/2020 22.500.000 155 1.875.000 290.625.000
Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit
Kec. Penjaringan JakUtara
(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana
pelengkapnya)
12 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 13 Maret 2008 25 Tahun 09/11/2013 08/11/2014 252.000.000 10 21.000.000 210.000.000
Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan
Kec. Sawah Besar JakPus
(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal
Mangga Dua)
13 PT. Gerak Maju Abadi BOT PKS Tgl 21 Juli 1997 20 Tahun 21/07/2013 20/07/2017 100.000.000 43 8.333.333 358.333.333
Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat
(Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)
14 Yayasan Tunas Muda BTO PKS Tgl 19 September 2000 25 Tahun 19/09/2013 18/09/2014 36.602.500 9 3.050.208 27.451.875
Jl. Kedoya Angsana Raya Blok D-8 No.2
Kompleks Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya
Selatan Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat.
(Sarana Pendidikan)
15Yay. Pendidikan Tiara
Kasih BTO PKS No. 256/073.511 25 Tahun 30/01/2013 30/01/2014 22.500.000 1 1.875.000 1.875.000
Jl. Dharma Grilia Komp. Taman Semanan Indah Blok C.1 Tgl 3 Januari 2005
Kel.Semanan Kec. Kalideres Jak-Bar (Sarana Pendidikan)
16PT. Pesona Marga
Mandiri BTO PKS Tgl 21 Agustus 2003 25 Tahun 21/08/2013 20/08/2014 296.450.000 8 24.704.167 197.633.333
Jl. Petak Baru Pasar Pagi Kel. Roa Malaka Addendum Tgl 30 Desember 2004
Kec. Tambora Jakarta Barat
(kios perdagangan)
17 Yay. Patmos BTO PKS No. 210/073.551 25 Tahun 06/02/2013 05/02/2014 66.550.000 1 5.545.833 5.545.833
Halaman 2 dari 4
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KONTRIBUSI PER
BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA
PER 30 DES 2013
6
NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGALJANGKA
WAKTU PKS
JANGKA WAKTU
SEWA BERJALAN
KONTRIBUSI
TAHUN 2013
SISA BULAN
YG BLM
DIGUNAKAN
Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Tgl 6 Pebruari 2003
Kec. Kembangan Jakarta Barat Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006
(sarana pendidikan ) Tgl 1 Juni 2006
18Yay. Pusat Pelatihan E
& PBTO PKS No. 130/073.511 25 Tahun 28/01/2013 27/01/2014 64.307.664 1 5.358.972 5.358.972
Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Tgl 28 Januari 2003
Kec. Kembangan Jakarta Barat BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006
(sarana pendidikan )
19 PT Langgeng Ayom BOT PKS tahun 1990 30 Tahun 21/12/2013 21/12/2014 250.000.000 12 20.833.333 250.000.000
Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Addendum Tgl 18 Juli 2012
Jakarta Selatan.
(Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)
20PT. Dharma Alumas
SaktiBOT PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun 2/10/2013 1/10/2014 183.181.100 9 15.265.092 137.385.825
Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Addendum No. 1605 Tahun 1997
Kuningan JakSel Tgl 2 Oktober 1997
(Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail & Ged. KNPI)
21 PT. Bakrie Investindo BOT PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun 10/12/2013 10/12/2014 150.000.000 11 12.500.000 137.500.000
Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro
Kuningan JakSel
(sarana olahraga an fasilitas komersil)
22 PT. Pasific Bangun Mas BOT PKS No. 40 Tahun 2001 25 Tahun 01/05/2013 30/04/2026 16.000.000 148 1.333.333 197.333.333
Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan Tgl 1 Mei 2001
(Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan
Cipulir Plaza)
23 PT. Perwita Margasakti BOT PKS Tgl 12 April 2010 25 Tahun 12/04/2013 11/04/2014 54.000.000 3 4.500.000 13.500.000
Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel
(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC
Kuningan Jaksel)
24 PT. Perwita Margasakti BOT PKS Tgl 8 Oktober 2003 25 Tahun 08/10/2013 08/10/2028 60.000.000 177 5.000.000 885.000.000
Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel
(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC
Kuningan Jaksel)
24 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 734/073.511 20 Tahun 28/03/2013 27/03/2014 70.000.000 3 5.833.333 17.500.000
Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Tgl 28 Maret 2003
Kec. Jatinegara Jakarta Timur
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
25PT. Wahana Cipta
Sejahtera BOT PKS Tgl 7 April 2004 25 Tahun 07/04/2013 06/04/2029 54.000.000 183 4.500.000 823.500.000
Halaman 3 dari 4
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KONTRIBUSI PER
BULAN
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA
PER 30 DES 2013
6
NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGALJANGKA
WAKTU PKS
JANGKA WAKTU
SEWA BERJALAN
KONTRIBUSI
TAHUN 2013
SISA BULAN
YG BLM
DIGUNAKAN
Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal
Cililitan)
Jakarta Timur
(Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan
(Bangunan A)
& Gedung Parkir (Bangunan B))
26PT. Wahana Cipta
SejahteraBOT PKS Tgl 13 Juli 2006 25 Tahun 19/05/2013 19/05/2015 100.000.000 17 8.333.333 141.666.667
Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan BAST Tgl 19 Mei 2008
Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
27 PT. Metropolitan BOT PKS Tgl 4 April 2008 25 Tahun 31/07/2012 30/07/2013 700.000.000 7 58.333.333,33 408.333.333
Kentjana Tbk Antara Pondok Indah Mal I & II
Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel
(Jembatan Multiguna)
28 PT. Gamma Investa BTO PKS No. 15/AK/BP/III/2006 25 Tahun 13/5/2013 13/5/2014 60.000.000 4 5.000.000 20.000.000
Lestari Kompleks Bola Basket Internasional Tanggal 24 Maret 2006
Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3
Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
(Sarana Olahraga)
7.780.528.621
JUMLAH SELURUHNYA
Halaman 4 dari 4
Lampiran 13
No Nama Perusahaan Jenis Sarana LokasiJangka
WaktuNilai SPS Tanggal Mulai Tanggal Berakhir
Sewa Titik Lelang
yang Telah Diakui
per 31 Des 2013
Sewa Titik Lelang
yang Belum Diakui
per 31 Des 2013
Sewa Titik Lelang
Diterima Dimuka
1 PT. Artamedia Nusantara
Mandiri
JPO Sky Walk Samping Gedung Landmark, Kec. Setiabudi Jak-
Sel
730 hari
(2 tahun)
338.000.000,00 20/01/2012 19/01/2014 12 bulan 0 bulan -
2 PT. Globalindo Sarana Utama JPO Jl. Salemba Raya depan UI, Kec.Senen Jak-Pus 730 hari
(2 tahun)
222.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 111.000.000,00
3 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S51 Jl. Pasar Minggu Raya (pertigaan) / Jl.
Pahlawan Kalibata, Kec.Pancoran Jak-Sel
730 hari
(2 tahun)
425.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 212.500.000,00
4 PT. Unggul Dian Perkasa Titik 105B1 Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk dpn
Gramedia, Kec.Sawah Besar Jak-Bar
730 hari
(2 tahun)
1.470.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 735.000.000,00
5 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JP48 Jl. KH. Mas Mansyur dpn Apartemen Sudirman
Park, Kec.Tanah Abang Jak-Pus
730 hari
(2 tahun)
677.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 338.500.000,00
6 PT. Warna Warni Indonesia UPC Jl. Casablanca - Jl. DR. Satrio/ Jl. HR. Rasuna
Said, Kec.Setiabudi Jak-Sel
730 hari
(2 tahun)
1.308.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 654.000.000,00
7 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JS Jl. Kapten Tendean dpn TransTV,
Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel
730 hari
(2 tahun)
677.700.900,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 338.850.450,00
8 PT. Magna Astro Prontonusa
Persada
JS34 Jl. Kapten Tendean dpn Plaza Tendea/ Kantor
Pos, Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel
730 hari
(2 tahun)
377.900.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 188.950.000,00
9 PT. Unggul Dian Perkasa JS Jl. Casablanca dpn Kuburan, Kec.Setiabudi Jak-
Sel
730 hari
(2 tahun)
650.000.000,00 08/01/2013 08/01/2015 12 bulan 12 bulan 325.000.000,00
10 PT. Griya Kaya Kreasi JT Jl. DR. Sumarno dpn Walikota Jakarta Timur,
Kec.Duren Sawit Jak-Tim
730 hari
(2 tahun)
260.000.000,00 17/01/2013 17/01/2015 11 bulan 13 bulan 140.833.333,33
11 PT. Globalindo Sarana Utama JB Jl. Latumenten dpn Bimoli, Kec.Tambora Jak-
Bar
730 hari
(2 tahun)
47.500.000,00 17/01/2013 17/01/2015 11 bulan 13 bulan 25.729.166,67
12 PT. Garis Mediatama Halte Bus
Reguler
Jl. KH. Mas Mansyur dpn Apartemen Sudirman
Park, Kec.Tanah Abang Jak-Pus
365 hari
(1 tahun)
30.000.000,00 29/11/2012 29/11/2013 12 bulan 0 bulan -
13 CV. Multi Pratama Indonesia JP Jl. Mangga Dua Raya depan IKAD Keramik,
Kec.Sawah Besar Jak-Pus
365 hari
(1 tahun)
120.000.000,00 29/12/2011 28/12/2012 0 bulan 0 bulan -
14 CV. Multi Pratama Indonesia JT Jl. Mayjen depan Park Hotel (view arah dari
UKI), Kec.Kramat Jati Jak-Tim
730 hari
(2 tahun)
65.000.000,00 30/12/2011 29/12/2013 12 bulan ;
SPS Tahap 2 untuk
1 Tahun
0 bulan -
3.070.362.950,00
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA HASIL LELANG TITIK REKLAME ATAS ASET PEMDA
PER 31 DESEMBER 2013
JUMLAH
Halaman 1 dari 1
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
A Utang Pegawai
1 Sekretariat Daerah 7.753.798 5.358.198 7.753.798 5.358.198 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
2Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.600.235 16.600.235 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
3 Dinas Koperasi dan UKM 6.691.650 6.691.650 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
4 Dinas Olahraga dan Pemuda 2.849.200 2.849.200 - PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
5 Kota Administrasi Jakarta Barat 9.172.200 9.172.200 - PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
6 Kota Administrasi Jakarta Selatan 25.453.500 25.453.500 - PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
7 RSUD Duren Sawit 22.804.206 22.804.206 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
8 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan -
Jakbar 51.721.000 51.721.000 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
9 Dinas Pendidikan 817.279.015 817.279.015 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
10 Dinas Pemadam Kebakaran 1.317.554 1.317.554 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
11 Inspektorat 6.444.840 6.444.840 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai danTunjangan Kinerja
Jumlah A 91.324.789 882.120.607 45.228.698 - 928.216.698
B Utang Pada Pihak Ketiga di SKPD
1 Sekretaris Korpri 1.013.000 1.013.000 - Dinas Pelayanan Pajak Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional
2 Biro KDH dan Kerjasama Luar Negeri 73.619.150 73.619.150 PT. Setiawan Kumalagiri Penyediaan Mesin Fotocopy
3 Dinas Pekerjaan Umum 859.163.500 859.163.500 - PT.Tunggal Jaya Satya Penurapan Kali Baru Timur (fisik)
21.601.280.452 21.601.280.452 - KSO Buminata Ruhaak Tunggal
Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi
genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta
Barat dan Jakarta Utara (fisik)
399.564.778 399.564.778 - PT.Probicindo Tunggal Taruna Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (fisik)
275.590.484 275.590.484 - PT.Bunga Tanjung Raya Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (fisik)
1.147.266.798 1.147.266.798 - PT.Bunga Tanjung Raya
Pembangunan Jalan Tembus & Missing Link Lanjutan (Jl.Tb.Kelapa
Gading Menuju Terminal Pulo Gadung - Jl.Tbs Boulevard Timur -
Pegangsaan Dua) (fisik)
108.645 108.645 - PT.Asiana Technologies Lestary Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)
DAFTAR UTANG PEGAWAI DAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2013
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
Halaman 1 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
196.000.640 196.000.640 - PT.Dian Primekon Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (pengawasan)
45.969.040 45.969.040 - CV.Fortuna Konsulindo Penurapan Kali Baru Timur (pengawasan)
810.428.388 810.428.388 - PT.Jasakons Putra Utama
Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi
genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta
Barat dan Jakarta Utara (pengawasan)
57.132.350 57.132.350 - PT.Konsidotama Persadaloka Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (pengawasan)
104.908.485 104.908.485 - PT.Triduta Mitraparama Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (pengawasan)
12.393.458.104 12.393.458.104 - PT.Asiana Technologies Lestary Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)
385.528.268 385.528.268 - PT. Idee Murni Pratama Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik)
404.309.903 404.309.903 - PT. Sartonia Agung Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik)
14.500.617.147 14.500.617.147 - PT. Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk
Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1:
Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Cipete (Fisik)
13.982.046.075 13.982.046.075 - JO. Hutama - Nindya
Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1:
Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Taman
Brawijaya (Fisik)
1.905.355.599 1.905.355.599 - PT. Modern - Lampiri, KSO
Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1:
Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Prapanca
(Fisik)
25.547.713.776 25.547.713.776 - PT. WIKA - Jaya Konstruksi, KSOPemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket
Casablanca (Fisik)
21.163.062.967 21.163.062.967 - PT. Adhi Karya (Persero), TbkPemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Satrio
(Fisik)
5.605.237.542 5.605.237.542 - PT. Istaka - Sumbersari, KSOPemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Mas
Mansyur (Fisik)
12.124.890 12.124.890 - PT. Nindya Karya (Persero)On-Off Ramp Sisi Timur Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah
Abang (Fisik)
12.014.714 12.014.714 - PT Nindya Karya (Persero)On-Off Ramp Sisi Barat Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah
Abang (Fisik)
288.992.886 288.992.886 PT. Penata Karya Keluarga Utama Pembangunan sheet pile kali adem, kali gendong dan kali asin (fisik)
200.829.749 200.829.749 PT. Nugraha Adi TarunaPembangunan turap situ babakan dan jalan inspeksi di sekeliling situ
babakan (fisik)
202.308.899 202.308.899 PT. Asia Jaya Amalia Penurapan Kali Baru RW 06 RW 10 (fisik)
799.182.909 799.182.909 PT. Dewanto Cipta Pratama Penyelesaian pompa duri Lanjutan(fisik)
287.738.820 287.738.820 PT. Asiana Technologies Lestary Pembangunan Longstorage dan pompa Koja (fisik)
12.528.000 12.528.000 PT. Lince Romauli Raya Pembangunan Waduk Setu (fisik)
204.444.900 204.444.900 PT. Sinar Mardagul Pembangunan Sheetpile Kamal Muara (fisik)
185.809.931 185.809.931 PT. Rama Utama Krisna Pemeliharaan trotoar Bus Transjakarta Koridor 4,5,6 (fisik)
Halaman 2 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
86.668.091 86.668.091 PT. Nugraha Adi Taruna Pemeliharaan trotoar Bus Transjakarta Koridor 7,8,9,10 (fisik)
134.383.986 134.383.986 PT. Monteleo Perkasa Penanganan genangan daerah Kuningan Jl. Denpasar Cs (fisik)
1.335.824.685 1.335.824.685 PT. Asiana Technologies Lestari
Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI
Jakarta, Inlet Waduk Sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang,
Inlet Waduk Rumah Tomang Barat, Inlet Rumah Pompa Bendungan
4.926.016.527 4.926.016.527 PT. Brahmakerta Adwira Pengerukan Waduk Pluit (fisik)
963.633.632 963.633.632 PT. Asiana Technologies Lestari Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah (fisik)
512.593.336 512.593.336 PT. Brahmakerta AdwiraPeningkatan saluran Jl. Kapuk Poglar (penyelesaian Kampung Teko)
(fisik)
1.526.732.962 1.526.732.962 PT. Runggu Prima Jaya Perbaikan perkuatan tebing dan pengerukan Kali Utan Kayu (fisik)
6.404.759.000 6.404.759.000 PT. Dutaraya Dinametro Pelaksanaan Pengerukan waduk Kelapa Dua Wetan
36.811.000 36.811.000 PT. Dua Ribu Satu Pangripta Pengawasan pengerukan waduk Kelapa Dua Wetan & RW Dongkal
36.811.000 36.811.000 PT. Dua Ribu Satu Pangripta Pengawasan Dumping site
4.312.276.000 4.312.276.000 PT. Asagolan Sejahtera Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar
36.894.000 36.894.000 PT. Kencana Biru Engineering Pengawasan Pengerukan Situ Kodamar & K. IKIP
36.894.000 36.894.000 PT. Kencana Biru Engineering Pengawasan Dumping site
3.646.112.000 3.646.112.000 PT. Asagolan Sejahtera Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal
3.643.920.000 3.643.920.000 PT. Rosa Lisca Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong
36.729.000 36.729.000 PT. Abdi Nusa Kreasi Pengawasan Pengerukan situ mangga bolong
36.729.000 36.729.000 PT. Abdi Nusa Kreasi Pengawasan Dumping site
2.165.701.000 2.165.701.000 PT. Mandiri Tekhnikndo Jaya Pelaksanaan pengerukan Kali Cipinang
36.663.000 36.663.000 PT. Miko Cordaniel Pengawasan Pengerukan Kali Cipinang
36.663.000 36.663.000 PT. Miko Cordaniel Pengawasan Dumping site
2.335.168.000 2.335.168.000 PT. Asagolan Sejahtera Pelaksanaan pengerukan Kali IKIP
3.126.906.000 3.126.906.000 PT. Wibawa Tata Rizky Pelaksanaan pengerukan Kali Semongol
36.811.000 36.811.000 CV. Fortuna Konsulindo Pengawasan Pengerukan Kali Semongol
36.811.000 36.811.000 CV. Fortuna Konsulindo Pengawasan Dumping site
2.313.226.000 2.313.226.000 PT. Dutaraya Dinametro Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Timur
Halaman 3 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
36.811.000 36.811.000 PT. Save Bintang Padang Pengawasan Pengerukan Waduk Setiabudi Timur
36.811.000 36.811.000 PT. Save Bintang Padang Pengawasan Dumping site
1.082.957.500 1.082.957.500 PT. Perjuangan Lima Naga Pelaksanaan pengerukan waduk Tomang Barat
47.718.000 47.718.000 PT. Daffa Brother Cons Pengawasan Pengerukan waduk Tomang Barat
48.856.000 48.856.000 PT. Abdi Nusa Kreasi Pengawasan Dumping site
4.931.120.000 4.931.120.000 PT. Perjuangan Lima Naga Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Selatan
49.170.000 49.170.000 PT. Sekepar Bilikon Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Selatan
48.378.000 48.378.000 PT. Sugitec Indotama Pengawasan Dumping site
4.663.067.000 4.663.067.000 PT. Perjuangan Lima Naga Pelaksanaan pengerukan Kali Sodetan Sekretaris
47.553.000 47.553.000 PT. Andira Karya Rusada Pengawasan Pengerukan Kali Sodetan Sekretaris
47.982.000 47.982.000 PT. Bina Mitra Wahana Pengawasan Dumping site
425.362.250 425.362.250 PT. Perjuangan Lima Naga Pelaksanaan pengerukan Kali Grogol
48.378.000 48.378.000 PT. Sugitec Indotama Pengawasan Pengerukan Kali Grogol
47.718.000 47.718.000 PT. Daffa Brother Cons Pengawasan Dumping site
4.432.339.000 4.432.339.000 PT. Perjuangan Lima Naga Pelaksanaan pengerukan Kali Mookervart
47.982.000 47.982.000 PT. Bina Mitra Wahana Pengawasan Pengerukan Kali Mookervart
47.982.000 47.982.000 PT. Arenco Centra Pengawasan Dumping site
11.053.449.000 11.053.449.000 PT. Bangun Makmur Utama Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara
36.811.000 36.811.000 PT. Bagastama Persada Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Utara
36.811.000 36.811.000 PT. Bagastama Persada Pengawasan Dumping site
3.205.564.000 3.205.564.000 PT. Dutaraya Dinametro Pelaksanaan pengerukan Kali Pademangan
36.894.000 36.894.000 PT. Eltra Wiratma Konsultan Pengawasan Pengerukan Kali Pademangan
36.894.000 36.894.000 PT. Eltra Wiratma Konsultan Pengawasan Dumping site
2.948.474.000 2.948.474.000 PT. Rosa Lisca Pelaksanaan pengerukan Kali Duri
36.300.000 36.300.000 PT. Arenco Sentra Pengawasan Pengerukan Kali Duri
Halaman 4 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
36.003.000 36.003.000 PT. Arenco Sentra Pengawasan Dumping site
777.062.000 777.062.000 PT. Tungkir Jaya Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
36.811.000 36.811.000 PT. Giri Awas Pengawasan Dumping site
1.183.891.000 1.183.891.000 PT. Malaka Jaya Indah Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
36.811.000 36.811.000 PT. Giri Awas Pengawasan Dumping site
19.521.626.000 19.521.626.000 PT. Torus Jaya Pelaksanaan fisik Cakung Drain
49.203.000 49.203.000 PT. Marina Widya Karsa Pengawasan Cakung Drain
49.203.000 49.203.000 PT. Marina Widya Karsa Pengawasan Dumping site
4 Sudin PU Jalan Jakarta Selatan 481.126.587 481.126.587 - PT. Duta Pribumi Utama Pekerjaan Ducting System Kawasan Blok M
127.893.393 127.893.393 PT. Ramanda Citra Persada Peningkatan Jembatan Jl. Lebak Bulus 3 Lanjutan
2.648.148 2.648.148 PT. Arga Bhuana CiPTa Consultant Pengawasan Peningkatan Jembatan Jl. Lebak Bulus 3 Lanjutan
66.413.298 66.413.298 PT. Karya Gemilang Esa Pelaksanaan Ducting System Kawasan Blok M (Tahap 3)
2.074.479 2.074.479 PT. Nafac Mitra Utama Pengawasan Pelaksanaan Ducting System Kawasan Blok M (Tahap
3)
5 Sudin PU Tata Air Jakarta Timur 285.066.332 285.066.332 - PT. Godhar Utama Kharisma Pembangunan Sal. Sisi Timur Jl. Tol Cakung( Kali Cakung s.d
Crossing Tol)
6 Dinas Pertamanan 503.792.511 503.792.511 PT. Masa Remaja Peningkatan Pedestrian Jl. kebon sirih Jakpus
944.452.504 944.452.504 PT. Gemini Tunggal Penataan Jalur Hijau Pedestrian Jl. Cikini Raya Jakpus
151.700.000 151.700.000 Notaris Biaya notaris pembebasan lahan RTH Pejaten Timur
35.600.000 35.600.000 Notaris Biaya notaris pembebasan lahan RTH Camat Gabun II
192.600.000 192.600.000 Notaris Biaya notaris pembebasan lahan RTH Duri Kosambi
39.200.000 39.200.000 Notaris Biaya notaris pembebasan lahan RTH Jagakarsa, Lenteng Agung
59.500.000 59.500.000 Notaris Biaya notaris pembebasan lahan RTH Pondok Labu
7 Sudin Pertamanan - Timur 88.768.000 88.768.000 - PT. Widyacitra Gumilangsari Penataan Taman Segitiga Putaran Asrama Haji Jakarta Timur
88.925.000 88.925.000 - PT. Asanisi Rejeki Peningkatan Taman Cipinang Elok RW 10 Depan Mesjid Al Iman
54.007.200 54.007.200 CV. Nur Mulya Pemeliharaan Jalur Kol. Sugiono, Jl. Sukamto Kec. Duren Sawit
68.314.600 68.314.600 CV. Padan Sejahtra Penanaman tanaman merambat pada pilar-pilar di jalur median Jl.
DI Penjaitan
Halaman 5 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
67.214.100 67.214.100 PT. Parnapal Jaya Abadi Penanaman tanaman merambat pada tembok di jalur median Jl. DI
Penjaitan
8 Dinas Perhubungan 3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti ( Konsultan Perencanaan )
3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan Emplesemen Terminal Kampung Rambutan (
Konsultan Pengawasan )
1.210.000 1.210.000 PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Terminal Muara Angke ( Konsultan Pengawasan )
1.950.000 1.950.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan (
Konsultan Perencanaan )
50.000.000 50.000.000 Dinas Tata Ruang Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulo Gebang ( Konsultan
Pembuatan Lampiran SK.Gub )
3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Emplasemen Terminal / Depo ( Konsultan
Perencanaan )
50.000.000 50.000.000 Sugeng W,M.Widigdo & Rekan Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X ( Konsultan-Legal
Opinion)
50.000.000 50.000.000 Sugeng W,M.Widigdo & Rekan Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI ( Konsultan-Legal
Opinion)
12.364.000 12.364.000 PT. Alfriz Auliatama
Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Terminal, Gedung Sudinhub
Jakarta Barat, Gedung Knator Penerbitan Sudinhub Jakarta Timur
(Konsultam Pemgawasan)
24.519.000 24.519.000 CV. Galuh Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks
Kanwil, Ruang Aula Dishub (Konsultan Pengawasan)
12.364.000 12.364.000 PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Gedung kantor Dishub Gedung 1 ( eks Pertanian ),
Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur ( Konsultan Pengawasan )
29.305.500 29.305.500 CV. CiPTa Sukses Raya Suku Cadang Dan Pemeliharaan Kendaraan
38.875.375 38.875.375 PT. Hardja Moekti Consultant Pembangunan JPO Sentra Primer Baru
9 UPT Pengelola Angkutan Perairan dan
Kepelabuhan 44.841.500 44.841.500 PT Bayu Berlian Mandiri
Pembangunan Peningkatan Fasilitas Penunjang Kepelabuhanan
Angkutan Penyebrangan di Pulau Payung Kepulauan Seribu
10 Dinas Kesehatan 2.278.100.000 2.278.100.000 PT. Enseval Putra Megatrading Pengadaan Belanja Modal untuk PMI Provinsi DKI Jakarta
11 Sudin Kesehatan - Jakpus 2.894.796.015 2.894.796.015 - PT. Andi Syam Putra Perkasa Rehab Total Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar (Rawat Inap)
68.455.380 68.455.380 - PT. Tata Guna Pratama Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur Batu)
76.771.200 76.771.200 - CV. Guna Rogate Indah Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur
74.950.000 74.950.000 - PT. Simanindo Bintang Semesta Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar baru III
75.760.900 75.760.900 - PT. Catur Eka CiPTa Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Sawah
Besar (Rawat Inap)
1.352.000 1.352.000 - PT. Pola Intikonsulindo Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur
Batu
1.556.387 1.556.387 - PT. Komsha Akur Consult Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Galur
2.108.253 2.108.253 - PT. Andalusia Konsulindo Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Johar
Baru III
34.420.000 34.420.000 - PT. Adhikara Mitra CiPTa Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Cempaka
Putih
Halaman 6 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
35.354.375 35.354.375 - PT. Gubahreka Consultant Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
(Rawat Inap)
27.000.000 27.000.000 PT. Simanindo Bintang Semesta Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar Baru III
12 Sudin Kesehatan - Jaksel 1.894.684.700 1.894.684.700 CV. Agusyamin Persada
Pembangunan/Pengembangan Puskesmas Rawat Inap selain RB
dan Alat-alat Ruang Perawatan untuk Puskesmas Kecamatan
Pesanggrahan
13 Sudin Kesehatan Jakut 1.111.320.567 1.111.320.567 PT. Himindo Citra Mandiri Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pademangan
29.282.715 29.282.715 PT. Andalusia Konsulindo Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pademangan
(Jasa Konsultan Pengawasan)
13 Sudin Kesehatan Jaktim 114.633.750 114.633.750 Pihak Ketiga
14 Puskesmas Kecamatan Tebet 16.403.558 16.403.558 CV. Fitra Sakti Pratama Pengadaan ART Bulan Oktober-Desember
3.818.100 3.818.100 CV. Bina Kreasi Mandiri Pengadaan Ekstra Fooding Bulan November
818.250 818.250 dr.M.Yusran Jasa Pihak Ketiga Spesialis Mata Bulan Desember
300.000 300.000 dr.L. Sastra,SP.A Jasa Pihak Ketiga Spesialis Anak Bulan Desember
4.513.500 4.513.500 dr. Kiper Simarmata,SPOG Jasa Pihak Ketiga Spesialis Obgyn Bulan Desember
3.847.470 3.847.470 CV. Bina Kreasi Mandiri Pengadaan Ekstra Fooding Bulan Desember
15 Dinas Pendidikan 8.753.046 8.753.046 - PD. Pal Jaya Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012
8.912.083 8.912.083 - PD Pal Jaya Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012
36.000.000 36.000.000 - PT. Eldenair Pratama Lanjutan Penyelesaian Rehab Total Gedung SDN Kayu Putih 09
45.349.507 45.349.507 PT Rendi Narumiris Jaya Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA
48.437.440 48.437.440 PT Citra Abadi Persada Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMP
32.098.740 32.098.740 CV Alpin Sejahtera Sentosa Pengadaan Integrated Library Equipment SMA
32.400.500 32.400.500 CV Kasih Sinar Abadi Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas
38.824.360 38.824.360 PT Borisdo Jaya Pengadaan Ensiklopedia Anak Islam
46.340.420 46.340.420 PT Mena Rohipasibrave Pengadaan Wireless Interactive Live DLP System(W.I.L.D.S)
57.323.185 57.323.185 PT Solusi Datama Tafuji Pengadaan Interaktif Modern Class Complit With Audio Visual
31.500.400 31.500.400 PT Sriayu Multi Kreasi Ensiklopedia Karakter Bangsa-12 jilid
32.570.000 32.570.000 CV Panior Girestari Matematika Menyenangkan-8Jilid
38.890.375 38.890.375 CV Feradi Rejeki Pengadaan Buku Aku Tahu Aku Bisa
Halaman 7 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
28.525.000 28.525.000 CV Mega Surya Abadi Usaha Kesehatan Sekolah
38.243.212 38.243.212 CV Rapina Rejeki Pengadaan Integrated Library Equipment SMP
54.750.000 54.750.000 PT Anpridis Morangta Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP
54.950.000 54.950.000 PT Reva Mustika Karya Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD
44.911.500 44.911.500 CV Achmad Jaya Pengadaan Bangku Tunggu SD
43.246.155 43.246.155 CV Gok Uli Rejeki Pengadaan Kursi Kuliah/Kursi Serba Guna
40.621.500 40.621.500 CV Charissa Sejati Pengadaan Bangku Tunggu SMP
44.804.250 44.804.250 PT Abrooro Haya Pengadaan Bangku Tunggu SMA
48.930.623 48.930.623 PT Surya Menara Indah Pengadaan File Cabinet
22.132.815 22.132.815 CV Wanni Star Pengadaan Tempat Sampah
53.500.000 53.500.000 CV Lima Putri Jaya Pengadaan Papan Tulis IT
47.745.727 47.745.727 PT Revalino Agung Pratama Pengadaan Mikroskop Digital Observasi untuk Pengajaran dan
Praktikum
69.516.960 69.516.960 PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Classroom Audio System MIC untuk SD
26.019.000 26.019.000 CV Anugerah Indah Maha Karya Pengadaan Classroom Audio System MTC untuk SMP
69.975.000 69.975.000 PT Bintang Jaya Kreasi Pengadaan Classroom Audio System MAC untuk SMA
115.432.000 115.432.000 PT Bintang Jaya Kreasi Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi
66.293.190 66.293.190 PT Karya Mavoli Pengadaan Interaktif Digital Classroom
68.820.000 68.820.000 PT Genta CiPTa Abadi Pengadaan Interaktif Portable Learning System(I-Port Learning
System)
16 Pusat Pendidikan Pelatihan Kejuruan
(Pusdiklatjur Pulogadung) 254.982.800 254.982.800 - CV.Itoku Perbaikan Plafon Ruang Bengkel Otomotif
17 Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan 1.034.484.000 1.034.484.000 PT. Revalino Agung PratamaPengadaan Peralatan Pengajaran Multimedia Terintegrasi (All in On
Board)
5.000.000 5.000.000 CV. Alvin Sejahtra Sentosa Pengadaan Kursi Meja Siswa Kec.Tebet
10.000.000 10.000.000 PT. Martua Jaya MegahPengadaan Peralatan Pengajaran Multimedia Interaktif Mengenai
Budaya Nusantara Untuk SDN
18 Dinas Pelayanan Pajak 3.450.995 3.450.995 PT.AKR Corporindo Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
2.197.283 2.197.283 PT. Medco Sarana Kalibaru Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
2.211.709 2.211.709 PT. Patra Niaga Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
Halaman 8 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1.954.736 1.954.736 PT. Petronas Siaga Indonesia Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
95.284.486 95.284.486 PT.Shell Indonesia Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
968.977 968.977 PT. Solar Premium Central Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d
Desember 2009
15.624.376.723 15.624.376.723 - PT. Seaworld Indonesia Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
796.554.000 796.554.000 PT.Tritunggal Mitra Perdana Biaya Pembangunan Gedung UPPD
19 Dinas Komunikasi dan Informasi 99.650.000 99.650.000 - An. Arif RahmanP,CS Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pengembangan
Sistem E-TKD,
396.204.600 396.204.600 PT. Telekomunikasi Indonesia Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet
(FO),Periode Januari-Maret 2013
874.225.176 874.225.176 PT. Telekomunikasi Indonesia Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet
(Trunking)),Periode Januari-Maret 2013
2.382.576.900 2.382.576.900 PT. Telekomunikasi Indonesia Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth
Internet,Periode Januari-Maret 2013
20 Dinas Perumahan 4.726.324.275 4.726.324.275 - PT. Jaya Konstruksi MP Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut
Blok A1 dan A2 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik
90.632.400 90.632.400 - PT. Eneste
Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut
Blok A1 dan A2 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai)
Pengawasan
2.207.489.018 2.207.489.018 - PT. Jaya Konstruksi MP Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut
Blok A3 dan A4 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik
46.426.600 46.426.600 - PT. Wahana CiPTa Bangun Wisma
Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut
Blok A3 dan A4 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai)
Pengawasan
146.740.000 146.740.000 PT. Bahana Nusantara
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Petojo Utara Kec. Gambir (Penataan Kampung
Deret)
105.600.000 105.600.000 CV. Galuh Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Bungur Kec. Senen (Penataan Kampung Deret)
428.312.500 428.312.500 PT. Isa Kreasi M.S
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang (Penataan
Kampung Deret)
160.077.500 160.077.500 PT. Citra Murni S
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih
(Penataan Kampung Deret)
58.542.000 58.542.000 PT. Indocitra Inti. P
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran (Penataan
Kampung Deret)
256.437.500 256.437.500 PT. Alfriz Auliatama
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel.Kemayoran Kec. Kemayoran (Penataan Kampung
Deret)
234.300.000 234.300.000 PT. Azeverdo
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Galur Kec. Johar Baru (Penataan Kampung
Deret)
388.905.000 388.905.000 PT. Qorina
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel.Tanah Tinggi Kec. Johar Baru (Penataan
Kampung Deret)
37.488.000 37.488.000 PT. Bennatin Surya C
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Karang Anyar Kec.Sawah Besar (Penataan
Kampung Deret)
294.745.000 294.745.000 PT. Komsha Akur
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Kebon Sirih Kec.Menteng (Penataan Kampung
Deret)
Halaman 9 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
45.028.500 45.028.500 PT. Bumi Madani
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Kali Anyar Kec. Tambora (Penataan Kampung
Deret)
47.223.000 47.223.000 PT. Andalusia K
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Tambora Kec. Tambora (Penataan Kampung
Deret)
198.676.500 198.676.500 PT. Tranadi
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Kapuk Kec. Cengkareng (Penataan Kampung
Deret)
38.263.500 38.263.500 PT. Indosela P Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Tugu Utara Kec. Koja (Penataan Kampung Deret)
53.592.000 53.592.000 PT. Cinipta Triutama
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Semper Barat Kec. Cilincing (Penataan Kampung
Deret)
57.453.000 57.453.000 PT. Komsha Akur
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Marunda Kec. Cilincing (Penataan Kampung
Deret)
43.312.500 43.312.500 PT. Indosela P
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Cilincing Kec. Cilincing (Penataan Kampung
Deret)
32.670.000 32.670.000 PT. Cinipta Triutama
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan (Penataan Kampung
Deret)
39.369.000 39.369.000 PT. Alfriz Auliatama
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Pademangan Timur Kec.
Pademangan (Penataan Kampung Deret)
135.267.000 135.267.000 PT. Huda Tata Sarana
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak (Penataan
Kampung Deret)
146.866.500 146.866.500 PT. Gapura Nirwana
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru (Penataan
Kampung Deret)
146.223.000 146.223.000 PT. Bina Jasindo
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu (Penataan
Kampung Deret)
204.138.000 204.138.000 PT. Kharisma
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung (Penataan
Kampung Deret)
296.158.500 296.158.500 PT. Citra Murni
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Klender Kec. Duren Sawit (Penataan Kampung
Deret)
51.282.000 51.282.000 PT. Nabela Karya A
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Jatinegara Kec. Cakung (Penataan Kampung
Deret)
91.624.500 91.624.500 CV. Karya Mahardika
Perencanaan, Pengawasan, sertifikasi, operasional dan
pendampingan Kel. Cipinang Besar Selatan Kec.
Jatinegara (Penataan Kampung Deret)
150.942.000 150.942.000 PT. Putri Indah Berkarya Keamanan Terpadu Rumah Susun Wilayah 2
21 Sudin Perumahan Jakarta Utara 129.346.250 129.346.250 - PT. Sabila Trancana CiPTa Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel. Kelapa
Gading Barat
129.112.500 129.112.500 - PT. Aditia Ridho Gumilang Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel.
Pegangsaan Dua
22 Sudin Perumahan Jakarta Timur 115.000.000 115.000.000 PT. Putra Harapan JayaPembuatan Lemari Arsip Built In
559.020.000 559.020.000 PT. Restu Mahkota Karya Pengadaan Mobil Dinas
59.512.137 59.512.137 CV. Ganda Tua Prima Perbaikan Jalan Mustika Raya Kel. Ciracas Kec. Ciracas Rt 002 / 004
Halaman 10 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
32.251.300 32.251.300 PT. Joshua Putra Perkasa Perbaikan Jalan Suci Gg Leo RT 005/004 Kel. Susukan Kec. Ciracas
78.058.163 78.058.163 PT. Multikarsa SediatamaPerbaikan jalan Pendidikan RW 05 Kel. Pulo Gebang Kec Cakung
Jakarta Timur
61.563.900 61.563.900 PT. Somba Hassida Perbaikan Jalan Saibun RT 008/004 Kel. Susukan Kec. Ciracas
71.292.877 71.292.877 PT. Roland Ganda Putra AbadiPerbaikan Jalan Raya Centex Gg. H Hanafi RT 016/003 Kel. Ciracas
Kec. Ciracas
100.555.733 100.555.733 CV. Cipta Graha Nusantara Perbaikan jalan di RW 05 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung
74.664.561 74.664.561 PT. Multikarsa SediatamaPerbaikan Jalan Lingkungan MHT RW 04 Kel. Pulo Gebang Kec.
Cakung
37.096.772 37.096.772 PT. Ulini Manru PrimadonaPeningkatan Jalan dan Saluran air di jalan setapak lingkungan RT.08
RW.03 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
92.351.594 92.351.594 CV. Roria Samta JayaPerbaikan Saluran Air di Lingkungan Rw 03, Rw 04 Kel. Pisangan
Timur Kec. Pulo Gadung
73.332.285 73.332.285 CV. Saga Persada JayaPerbaikan Jalan di Jln Wira Kencana IV RT 01 RW 02,Kel.
Cilangkap,Kec.Cipayung
38.250.171 38.250.171 CV. Juan PerkasaPerbaikan Jalan di GG Flamboyan RT 03 RW 09,Kel Cipinang Besar
Utara Kec. Jatinegara
17.799.021 17.799.021 PT. Adunia Jaya SentosaPerbaikan Jalan di Jln Kebon Nanas Utara II Otista III RT 16 RW 04
Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jatinegara
25.121.396 25.121.396 PT. Adunia Jaya SentosaPerbaikan Jalan Lingkungan di GG Raden dan GG Kudus RT 04 RW
08 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara
35.749.484 35.749.484 PT. Rahunita Citra DinamikaPerbaikan Jalan Lingkungan di GG Camar RT 08 RW 011
Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara
33.018.118 33.018.118 PT. Sapindo Odorma PutraPerbaikan Jalan di Jln Buluh Perindu RT 01 RW 06 ,Kel. Pondok
Bambu Kec. Duren Sawit,
39.731.572 39.731.572 PT. Permata LestariPerbaikan Jalan di Jln Buluh Perindu I RT 016 RW 06 ,Kel. Pondok
Bambu Kec. Duren Sawit,
17.841.586 17.841.586 CV. Karya Agung PertiwiPerbaikan Jalan di GG Langgar RT 01 RW 09 Kel Klender,Kec.
Duren Sawit,
54.098.152 54.098.152 CV. Siga Ulija AbadiPerbaikan Jalan Bina Marga Dan Bina Marga 3 RT 005/002 Kel.
Lubang Buaya Kec. Cipayung
51.734.200 51.734.200 PT. Haruni Citra Gemilang Perbaikan jalan di RW 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung
59.565.861 59.565.861 PT. Putra NavistarPerbaikan jalan lingkungan MHT RW 03 Kel. Penggilingan Kec.
Cakung
82.700.342 82.700.342 PT. Romeo India Fanta IndonesiaPerbaikan jalan di lingkungan RW. 04 Kel. Ujung Menteng kec.
Cakung
59.045.800 59.045.800 PT. Seansi Padu Jaya Perbaikan Jalan di Lingkungan Rw 06 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung
66.051.159 66.051.159 PT. Hotmadesna TuajayaPerbaikan Jalan Lingkungan MHT RW 08 Kel. Jatinegara Kec.
Cakung Jakarta Timur
Halaman 11 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
51.571.839 51.571.839 CV. GemaldaPerbaikan Jalan di Jln Buluh Perindu RT 018 RW 06 ,Kel. Pondok
Bambu Kec. Duren Sawit,
140.367.761 140.367.761 PT. Sapindo Odorma Putra Perbaikan Jalan & Saluran di Kel. Cipinang (RW. 011, 017)
85.529.000 85.529.000 CV. Parpos Indonesia Perbaikan Jalan Orang RW 01 Kel. Munjul
86.381.060 86.381.060 PT. Yanti Record Perbaikan Jalan Orang RW 05 Kel. Cipinang Cempedak
92.524.252 92.524.252 CV. Rainys Crown AbadiPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl. Kramat II dan Jl. Kramat III
Rw 010 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur
92.755.367 92.755.367 PT. Kinviodela GumilangPerbaikan jalan di Jl.gg.Wira kencana VIII Rt01/Rw2 kelurahan
Cilangkap,kecamatan Cipayung
121.097.523 121.097.523 PT. Angkasaraya Nusantara Perbaikan Jalan Orang RW 03 Kel. Setu
120.687.974 120.687.974 PT. Gamalama Millennium Perbaikan Jalan Orang & Saluran RW 09 Kel. Pondok Kopi
53.236.174 53.236.174 PT. Renindo Gita Mandiri Perbaikan Jalan Orang RW. 06 Kel. Cakung Timur
74.256.045 74.256.045 CV. Charles Marpa Prima Perbaikan Jalan Orang RW 04 Kel. Bali Mester
31.734.270 31.734.270 CV. NarotamaJalan kayu tinggi Gang Pinang Rt 007/03 Kelurahan Cakung timur
kecamatan Cakung Jakarta timur
12.298.115 12.298.115 CV. Baja PutihJalan kayu tinggi Gang H.Sikun 3 Rt 009/03 Kelurahan Cakung timur
kecamatan Cakung Jakarta timur
48.725.522 48.725.522 CV. Ramsina Mandiri JayaGang Langgar Rt 007/011 Kelurahan Kebon pala Kecamatan
Makasar Jakarta timur
8.026.510 8.026.510 CV. NarotamaJalan kayu tinggi Gang Klengkeng Rt 008/03 Kelurahan Cakung timur
kecamatan Cakung Jakarta timur
92.772.505 92.772.505 CV. Global Citra PratamaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl.Al Umar Rw.12 Kel. Lubang
buaya
81.372.495 81.372.495 CV. Karisma Putri AbadiPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl. Pucung di Rw.04 dan Rw.02
Kel.Bale Kambang Kramat Jati,Jakarta Timur
12.446.892 12.446.892 PT. Frima Banguntama JayaJalan Kayu tinggi Gang Manggis RW 03 Kelurahan Cakung Timur
Kecamatan Cakung Jakarta-timur
50.014.785 50.014.785 PT. Rosanajaya IndahGang H.Armin Rt 011/06 Kelurahan Cakung timur Kecamatan
Cakung Jakarta-timur
75.305.849 75.305.849 PT. Bodiacs Karya PersadaJalan H.Muhiyin RW 04 Kelurahan Cakung timur,Kecamatan Cakung
Jakarta-timur
5.314.499 5.314.499 PT. Frima Banguntama JayaJalan kayu tinggi Gang H.Naman RW 003 Kelurahan Cakung timur
Kecamatan cakung jaktim
40.006.569 40.006.569 PT. Ulini Manru PrimadonaGang H.Muyih Rt 01/011 Kelurahan Cakung timur Kecamatan
Cakung Jakarta-timur
91.865.508 91.865.508 PT. Sriayu Multi KreasiPeningkatan Jalan dan Saluran Air di Jl. H.M. Sabar Rt 05 Rw 01
Kel. Rambutan Kec. Ciracas
Halaman 12 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
48.405.241 48.405.241 CV. Randhu Putra MandiriPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Gg. Porwakrida Rw 09
Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas
55.228.375 55.228.375 PT. Aslanta Megah JI. KRT Radjiman Gg. H. Rahmat, Rt. 08 RW. 05 Kel. Jatinegara
89.195.444 89.195.444 CV. Permata Indah Jl. KRT Radjiman Gg. H. Amran, Rt 02 RW. 05 Kel. Jatinegara
40.626.219 40.626.219 PT. Mega Arupadhatu PerkasaPerbaikan jalan lingkungan MHT Gang Gabus I,II,III Rt. 002, RT. 003
/ RW. 010 Kel. Cakung Timur
83.698.249 83.698.249 PT. Mega Arupadhatu PerkasaPerbaikan jalan lingkungan MHT Gang / Jl. Orang di Likngungan RT.
005 / RW. 010 Kel. Cakung Timur
46.742.514 46.742.514 PT. Khamochi KhatahoPerbaikan jalan lingkungan MHT Gang Basro RT. 007 /RW. 06 Kel.
Cakung Timur
46.784.344 46.784.344 PT. Tunas Putra DarsonoPerbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Cempaka Wangi Dalam Kel.
Cakung Timur
46.736.064 46.736.064 PT. Tunas Putra Darsono Perbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Perdana I Kel. Cakung Timur
46.812.440 46.812.440 PT. Imam PutratamaPerbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Gebang Mutiara Kel. Cakung
Timur
46.812.440 46.812.440 PT. Imam Putratama Perbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Gebang Intan I Kel. Cakung Timur
46.792.814 46.792.814 PT. Imam Putratama Perbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Gebang Mas I Kel. Cakung Timur
215.304.540 215.304.540 PT. Mahony Buana Perkasa
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kel. Jatinegara Kec.
Cakung (penataan kampung deret)/Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Jaringan Utilitas PJU
306.862.600 306.862.600 CV. Franklin Gema Persada
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kel. Cipinang Besar
Selatan Kec. Jatinegara (penataan kampung deret)/Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU
136.292.986 136.292.986 CV. Dorkis Raya Perbaikan Jalan Orang RW 010 Kel. Cipinang Besar Selatan
118.459.667 118.459.667 PT. Citra Toguan Karya Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 03 Kel. Lubang Buaya
55.144.465 55.144.465 CV. Romora Jaya GroupPerbaikan Jalan di Gg. H. Hasan RW 07 + 200M Kel. Jatinegara Kec.
Cakung
32.589.954 32.589.954 CV. Romora Jaya GroupPerbaikan Jalan Orang di Gg. Remaja RT 006/01 Kel. Cibubur Kec.
Ciracas
29.028.964 29.028.964 CV. Lau RoPerbaikan Saluran Air di Puskesmas Jl. Cibubur 1 RT 003/01 Kel.
Cibubur Kec. Ciracas
37.049.901 37.049.901 PT. Seansi Padu JayaPerbaikan Jalan dan Saluran Air di RT 03,08 RW 07 + 200M Kel.
Jatinegara Kec. Cakung
57.805.162 57.805.162 PT. Wahyulestari GemapersadaPerbaikan Jalan Orang di Gg. Baronang RT 004/013 Kel. Cibubur
Kec. Ciracas
61.061.052 61.061.052 PT. Wahyulestari GemapersadaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl.Cawang baru Rw.012.Kel.Bid
ara Cina,jatinegara,Jakarta Timur
92.731.871 92.731.871 CV. Kencana PratamaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl. H. Jukih Rw 04 Lubang Bua
ya
60.781.816 60.781.816 CV. Tamara KaryaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di JL.Cawang baru,Gg.Kesejahter
aan Rw.012 Kel.Bidara cina Jati Negara,Jak- Tim
92.734.153 92.734.153 PT. Bakti Citra MuliaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl. Masjid Al -
hikmah Rw 04 Lubang Buaya
Halaman 13 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
92.749.811 92.749.811 CV. Yulia Multi UtamaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl. Sadar II Rw.06 Lubang
Buaya Cipayung
92.743.070 92.743.070 PT. Gemilang Jaya MakmurPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Jl.Setapak Rt 02, 04 Rw 01
Kel. Ceger Kec. Cipayung
41.248.168 41.248.168 CV. Tebing BerkaryaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Gg. Swadaya Rw 01
Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas
161.950.470 161.950.470 CV. Mutiara Lasni RohaPeningkatan Jalan Dan Saluran Air di Tanah Merdeka Gg. Gebras
Rw 05 Kel.Susukan Kec.Ciracas
92.737.816 92.737.816 CV. Tesalonika Jaya JI. PAM Rawa Badung Rt. 06 RW. 07 Kel. Jatinegara
48.204.424 48.204.424 CV. Tesalonika Jaya JI. PAM Rawa Badung Rt. 07 RW. 07 Kel. Jatinegara
46.751.565 46.751.565 CV. Arif Persada Perbaikan jalan lingkungan MHT Jl. Mas Naga II Kel. Pulo Gebang
59.856.782 59.856.782 CV. Marhutala LestariPerbaikan jalan di Jl.Kebon sayur 1 Rt01/Rw15 kelurahan
Bidaracina,Kecamatan Jatinegara
51.692.017 51.692.017 CV. Wilma SejahteraPerbaikan jalan di Jl.Pedati Rt12/Rw10 kelurahan
Bidaracina,Kecamatan Jatinegara
83.348.199 83.348.199 CV. Tunas PatiPerbaikan jalan di Jl.MASJID Rt14/Rw9 kelurahan Bidara
cina,Kecamatan Jatinegara
12.387.667 12.387.667 PT. Altekmes Siatolu JayaJalan Muh Nur Gang Mahdi Am Rt 002/04 Kelurahan Cakung timur
Kecamatan Cakung Jakarta-timur
35.416.333 35.416.333 PT. Altekmes Siatolu Jayajalan kamboja 1 Rt 007/01 Kelurahan Kebon pala Kecamatan
Makasar Jakarta-timur
130.215.775 130.215.775 PT. Putra Sugapa Bersaudara Perbaikan Jalan Orang/RW.012 Kel. Malaka Jaya
76.508.990 76.508.990 PT. Tri Tanerto Simber Perbaikan Jalan Orang/RW.09 Kel. Utan Kayu Utara
67.034.214 67.034.214 CV. Tamputra Jaya Utama Perbaikan Jalan Orang/RW.03 Kel. Susukan
182.823.280 182.823.280 PT. Tolping Jaya Perbaikan Jalan Orang/RW.06 Kel. Pondok Ranggon
112.762.887 112.762.887 CV. Sihyong Jaya Persada Perbaikan Jalan Orang/ RW. 04 Kel. Cipayung
159.845.314 159.845.314 CV. Naga Citra Abadi Perbaikan Jalan Orang/ RW. 01 Kel. Cilangkap
39.427.925 39.427.925 CV. Karya Agung Pertiwi Perbaikan Jalan Orang RW. 03 Kel. Kalisari
40.977.299 40.977.299 CV. Vecil Putri SejahteraPerbaikan Jalan Orang 200 Meter di Gg. Al-Qoriah Rt 04/03 Kel.
Cibubur Kec. Ciracas
60.147.606 60.147.606 PT. Tolping JayaPerbaikan Jalan 355 Meter di Jl. Perintis I Rt 011/01 Kel. Cipayung
Kec. Cipayung
57.983.970 57.983.970 PT. Bangun Tata SaranaPerbaikan Jalan Delima 1 RT 009/002 Kel. Lubang Buaya Kec.
Cipayung
40.838.426 40.838.426 CV. Cipta Graha NusantaraPerbaikan Jalan Pala 1 RT 007/002 Kel. Lubang Buaya Kec.
Cipayung
60.101.473 60.101.473 PT. Bangun Tata SaranaPerbaikan jalan Gebang Sari Dalam RT 008 RW 05 Kel. Bambu Apus
Kec. Cipayung
19.987.411 19.987.411 PT. Marnatha Bangun Sentosa Perbaikan Jalan Orang/ RW. 05 Kel. Lubang Buaya
Halaman 14 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
34.556.505 34.556.505 PT. Marnatha Bangun Sentosa Perbaikan Jalan Nian Kastrol RT 008/003 Kel. Setu Kec. Cipayung
169.501.036 169.501.036 PT. Puti Hotmas Perbaikan Jalan Orang/RW.010 Kel. Baru
112.112.545 112.112.545 PT. Pangindho Ham Mbue
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kel. Pisangan Timur
Kec. Pulogadung (penataan kampung deret)/Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
459.069.776 459.069.776 PT. Batubolon Usahaindo
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kel. Pisangan Timur
Kec. Pulogadung (penataan kampung deret)/Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU
598.898.000 598.898.000 CV. Lyna Konstruksi
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kel. Klender Kec.
Duren Sawit (penataan kampung deret)/Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor / Limbah (IPAK / IPAL)
236.012.231 236.012.231 PT. Pangindho Ham Mbue Perbaikan Jalan Orang & Saluran RW 03 Kel. Cipinang Besar Selatan
175.322.951 175.322.951 CV. Tesalonika Jaya Perbaikan Jalan Orang dan Saluran RW. 07 Kel. Makasar
79.961.168 79.961.168 CV. Mawany Inti Karya Perbaikan Jalan & Saluran RW 06 Kel. Pulogebang
125.546.534 125.546.534 PT. Pangindho Ham Mbue Perbaikan Jalan & Saluran di Kel. Cijantung ( RW. 03, 04)
272.787.105 272.787.105 PT. Ciasem RayaPerbaikan Jalan & Saluran di Kel. Utan Kayu Selatan ( RW 08, 09,
012 )
94.065.407 94.065.407 PT. Pangindho Ham Mbue Perbaikan Jalan Orang dan Saluran RW 01 Kel. Lubang Buaya
157.025.805 157.025.805 CV. Kontan Perbaikan Jalan Orang RW.07 Kel. Kayu Manis
217.704.661 217.704.661 CV. Ganda Ria Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Cipinang Muara
171.955.697 171.955.697 PT. Gamalama Millennium Perbaikan Jalan Orang RW. 013 Kel. Klender (Tidak Terbayarkan)
171.881.294 171.881.294 CV. Ganda Ria Perbaikan Jalan Orang RW. 02 Kel. Cibubur (Tidak Terbayarkan)
166.239.416 166.239.416 CV. Tesalonika JayaPerbaikan Jalan & Saluran di Kel. Jati ( RW. 03, 04, 05) (Tidak
Terbayarkan)
174.931.553 174.931.553 CV. DominicPerbaikan Jalan & Saluran di Kel. Jatinegara Kaum ( RW. 01, 02)
(Tidak Terbayarkan)
112.886.651 112.886.651 CV. Putra Tunggal SejatiPerbaikan Jalan & Saluran di Kel. Penggilingan ( RW. 01, 014, 017)
(Tidak Terbayarkan)
132.100.510 132.100.510 PT. Sapindo Odorma PutraPerbaikan Jalan & Saluran di Kel. Ciracas ( RW. 03, 010) (Tidak
Terbayarkan)
182.890.694 182.890.694 CV. Pahala Karya AbadiPerbaikan Jalan Orang & Saluran RW. 012 Kel. Cipinang Besar
Utara (Tidak Terbayarkan)
128.581.618 128.581.618 CV. Missy RezekiPerbaikan Jalan Orang & Saluran RW. 05 Kel. Pisangan Baru (Tidak
Terbayarkan)
23 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 152.553.792 152.553.792 - CV. Missy Rezeki Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
24 Unit Pengelola Gelanggang Olahraga
Ragunan 367.125.772 367.125.772 - PT. Berkah Taruli Jaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
25 Sudin Kebudayaan Kota Adm. Jaksel 149.743.000 149.743.000 - PT. Permata Elang Sakti Pemeliharaan Kantor Pengelola PBB
Halaman 15 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
26 Sudin Perijinan Bangunan Kota Adm. Jakarta
Utara 48.757.500 48.757.500 - PT. Invarr Indonesia Audit Sistem Manajemen Mutu
27 Dinas Perindustrian dan energi 74.173.500 74.173.500 - CV. Catur Tunggal Evaluasi Penurunan Tanah Sumur Dalam di Wilayah Jakarta
84.007.289 84.007.289 CV. Bintang Drilling Co Pembangunan Sumur Resapan dangkal/konvensional Zona 1
932.610.021 932.610.021 PT. Indo Rajalama Pembangunan Sumur Resapan Sedang Zona 2
2.178.126.522 2.178.126.522 PT. Jolundra Putra Pembangunan Sumur Resapan Sedang Zona 7
1.672.829.168 1.672.829.168 PT. Jolundra Putra Pembangunan Sumur Resapan Sedang Zona 8
1.795.556.661 1.795.556.661 PT. Indo Rajalama Pembangunan Sumur Resapan Sedang Zona 13
2.793.031.029 2.793.031.029 PT. Sung Nicom Technology Pembangunan Sumur Resapan Dalam Zona 6
5.327.295.949 5.327.295.949 PT. Sung Nicom Technology Pembangunan Sumur Resapan Dalam Zona 7
3.715.453.390 3.715.453.390 PT. Nasari Bersaudara Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU pada jalan
lingkungan/gang MHT di Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.349.029.384 2.349.029.384 PT. Tirtha Bhuwana Asri Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU pada jalan
lingkungan/gang MHT di Kota Administrasi Jakarta Utara
5.267.311.376 5.267.311.376 PT.Kedungringin Putra Satria Peningkatan Kualitas lampu hemat energi pada lokasi Jalan di
bawah Tol Cawang - Tanjung Priok
1.649.693.048 1.649.693.048 PT. Analum Jior Peningkatan Kualitas lampu hemat energi pada lokasi Jalan di
bawah Tol Cawang - Tanjung Priok
130.251.550 130.251.550 PT. Satya Bharata pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 1
92.127.090 92.127.090 PT. Purnama Aneka Raya pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 2
92.705.690 92.705.690 PT. Menata Citra Utama pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 3
87.181.600 87.181.600 PT. Fajar Andreas Abadi pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 4
89.760.770 89.760.770 PT. Ravsalika Allegra pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 5
100.083.390 100.083.390 PT. SEKAR TEJA pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus Tahap 6
1.199.820.270 1.199.820.270 PT. Citra MegaPembangunan dan Peningkatan Kualitas Lampu pada Gedung
Islamic Center Jl. Kramat Jaya
6.757.732.943 6.757.732.943 PT. Nasari Bersaudarapeningkatan kualitas lampu penerangan jalan pada lingkar luar
Jakarta (sisi JORR ruas taman Mini - Pasar jumat)
1.707.647.757 1.707.647.757 PT. Arde SucitamaPebangunan Lampu Tunnel dan PJU pada Jalan Layang Non Tol
(JLNT)
2.767.772.157 2.767.772.157 PT.Marino Bona CompanyPebangunan Lampu Tunnel dan PJU pada Jalan Layang Non Tol
(JLNT)
2.466.448.346 2.466.448.346 PT.Renalty Lestari Abadi Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Pusat
2.899.502.100 2.899.502.100 PT.Kedungringin Putra Satria Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah jakarta utara
Halaman 16 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
3.195.770.112 3.195.770.112 PT. Sarana Dwi Makmur Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Barat
2.970.906.652 2.970.906.652 PT. Sarana Dwi Makmur Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Barat
2.649.298.275 2.649.298.275 PT. Sarana Dwi Makmur Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Selatan
2.853.492.390 2.853.492.390 PT. Sarana Dwi Makmur Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Selatan
2.920.433.010 2.920.433.010 PT.Kedungringin Putra Satria Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Timur
82.193.057 82.193.057 PT. Arca EnergiPembangunan implementasi energi baru terbarukan pada gedung-
gedung Pemda/sekolah Propinsi DKI Jakarta
28 Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Barat 336.189.706 336.189.706 PT. Asaro Anugerah Pekerjaan pembangunan PJU Kec. Kalideres
29 Pusat Budidaya Perikanan 138.600.000 138.600.000 PT. Bahana Elang Nusantara Penyediaan Jasa Kebersihan
30 UPT. Pusat Perkayuan 53.900.000 53.900.000 CV. Rezky Utama Pengadaan Jasa Kebersihan
31 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur 54.450.000 54.450.000 PT. Marko Budi Mandiri Pengadaan Meublair Gedung Walikota Adm. Jakarta Timur
32 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 68.447.487 68.447.487 - CV. Mutiara Cemerlang Pengadaan Seragam Petugas Pelayanan PTSP
135.630.000 135.630.000 - PT. Inti Konsultan Indonesia Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
144.595.000 144.595.000 - PT. CiniPTa Triutama Jaya Pelaksanaan Audit/Pemeliharaan ISO 9001
98.196.560 98.196.560 - PT. Adian Raja Perdana Pembuatan Partisi Ruangan
143.071.500 143.071.500 - CV. Andal Pagar Alam Pengadaan Meja Kerja Untuk PTSP
113.025.000 113.025.000 - CV. Andal Pagar Alam Penngadaan Kursi Untuk PTSP
41.250.000 41.250.000 - PT. Adian Raja Perdana Pengadaan Hiasan Untuk PTSP
125.840.000 125.840.000 - CV. Ganesha Putra Metro Pengadaan Meubleir Meja Rapat Untuk Kecamatan dan Kelurahan
629.351.500 629.351.500 - PT. Triple Eratama Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Pancoran
579.977.000 579.977.000 - CV. Sopinro Maju Pembangunan Rumah Dinas Lurah Grogol Utara
582.331.408 582.331.408 - PT. Gita Tamsia Pembangunan Rumah Dinas Lurah Pejaten Timur
2.730.000 2.730.000 PT. Ferrimadona Jaya Rehab Total Kantor Lurah Kebon Baru
2.730.000 2.730.000 PT. Alvarini Gemilang Rehab Total Kantor Lurah Rawa Jati
19.960.000 19.960.000 PT. Genikindo Adi perkasa Pembangunan Gedung Kantor Camat Pesanggrahan
19.970.000 19.970.000 PT. Pangkho Megah Pembangunan Gedung Kantor Camat Cialandak
Halaman 17 dari 18
Lampiran 14
PEMBAYARAN KOREKSI
1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9
No. NAMA SKPD UTANG PER 31
DESEMBER 2012
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2013 UTANG PER 31
DESEMBER 2013 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN
PENAMBAHAN PENGURANGAN
154.678.646.074 184.544.533.489 152.435.380.688 - 186.787.798.875 JUMLAH B
Halaman 18 dari 18
Lampiran 15
(Dalam Ribuan Rupiah)
Cost Method Equity Method Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (16 X 17) 20 (18 + 19)
1 Bidang Perbankan
1. PT Bank DKI Audited 2013 9.892.965.000 20.519.538.000 335.777.000 30.748.280.000 26.800.207.000 848.998.000 27.649.205.000 - 1.931.159.000 1.000 (40.690.000) 1.208.605.000 3.099.075.000 99,95% 3.097.470.225 3.097.470.225
Sub Total 1 9.892.965.000 20.519.538.000 335.777.000 30.748.280.000 26.800.207.000 848.998.000 27.649.205.000 - 1.931.159.000 1.000 (40.690.000) 1.208.605.000 3.099.075.000 - 3.097.470.225 3.097.470.225
2 Bidang Asuransi
1. PT Asuransi Bangun Askrida Audited 2013 1.512.255.012 136.688.334 1.648.943.346 1.139.451.075 84.216.245 1.223.667.321 196.380.000 1.010.000 1.608.100 213.187.723 412.185.823 4,45% 8.680.000 8.680.000
Sub Total 2 1.512.255.012 136.688.334 - 1.648.943.346 1.139.451.075 84.216.245 1.223.667.321 - 196.380.000 1.010.000 1.608.100 213.187.723 412.185.823 8.680.000 - 8.680.000
3 Bidang Konstruksi
1. PT Jakarta Propertindo Unaudited 2013 1.092.229.038 1.202.513.674 - 2.294.742.712 282.417.809 307.468.552 589.886.362 579.995.757 750.000.000 - 374.860.593 1.704.856.350 99,94% 1.703.827.550 1.703.827.550
2. PT Pembangunan Jaya
(Konsolidasi)Audited 2012
7.725.866.037 690.646.554 244.382.084 8.660.894.675 4.171.745.775 712.200.694 4.883.946.469 1.339.355.911 3.117.000 131.653.737 1.433.604.347 2.208.573.122
3.776.948.206 38,80% 1.465.412.282 1.465.412.282
3. PD Pembangunan Sarana JayaAudited 2013
219.132.432 227.233.124 - 446.365.557 54.029.922 151.468.510 205.498.432 727.461 196.002.771 - - 44.136.893 240.139.664 100,00% 240.139.664 240.139.664
Sub Total 3 9.037.227.508 2.120.393.352 244.382.084 11.402.002.944 4.508.193.506 1.171.137.757 5.679.331.263 1.340.083.372 779.115.528 881.653.737 1.433.604.347 2.627.570.608 5.721.944.220 - 3.409.379.495 3.409.379.495
4 Bidang Jasa Lainnya
1. PT Jakarta International Expo Audited 2007 19.597.963 1.317.961.793 - 1.337.559.756 43.977.931 1.003.234.399 1.047.212.329 300.000.000 - - (9.652.573) 290.347.427 13,14% 39.375.000 39.375.000
2. PDAM Jaya Audited 2013 664.131.592 152.393.561 - 816.525.153 1.020.900.515 1.132.675.996 2.153.576.511 288.364.100 42.861.684,99 - (1.668.277.143,77) (1.337.051.359) 100,00% -
3. PD PAL Jaya Audited 2013 110.045.089 96.337.945 206.383.034 11.778.890 7.911.468 19.690.359 144.752.402 - - 41.940.273 186.692.675 100,00% 186.692.675 186.692.675
4. PD Pasar Jaya Audited 2012 623.597.345 1.554.097.349 2.177.694.694 228.217.226 1.573.341.711 1.801.558.937 18.319.098 315.240.404 - 42.576.255 376.135.757 100,00% 376.135.757 376.135.757
Sub Total 4 1.417.371.989 3.120.790.648 - 4.538.162.637 1.304.874.562 3.717.163.574 5.022.038.137 - 751.435.600 358.102.089 - (1.593.413.188) (483.875.500) 39.375.000 562.828.432 602.203.432
5 Bidang Perdagangan
1. PT Food Station Tjipinang Audited 2013 16.144.830 39.999.825 - 56.144.655 12.370.575 22.691.122 35.061.697 300.000 - - 20.782.959 21.082.959 74,67% 15.741.942 15.741.942
2. PD Dharma Jaya Audited 2012 16.905.253 53.384.071 - 70.289.324 23.725.844 13.414.583 37.140.427 33.918.096,68 - 18.373.233,47 (19.142.432,68) 33.148.897 100,00% 33.148.897 33.148.897
Sub Total 5 33.050.083 93.383.897 - 126.433.980 36.096.418 36.105.705 72.202.124 - 34.218.097 - 18.373.233 1.640.526 54.231.856 - 48.890.840 48.890.840
6 Bidang Pariwisata
1. PT Pembangunan Jaya Ancol, TbkAudited 2013
666.715.771 1.960.360.222 - 2.627.075.993 443.357.575 713.184.721 1.156.542.296 101.683.345 400.000.000 36.709.233 - 932.141.118 1.368.850.351 72,00% 985.572.253 985.572.253
2. PT Jakarta Tourisindo Audited 2013 45.449.825 522.361.029 - 567.810.853 24.805.661 53.999.510 78.805.171 462.011.000 - (19.362.495) 46.357.178 489.005.682 99,35% 485.830.396 485.830.396
3. PT Grahasahari Suryajaya Audited 2012 15.127.244 328.529.635 - 343.656.879 127.627.509 67.394.810 195.022.319 48.870.000 592.242.796 - (492.478.236) 148.634.560 8,08% 3.951.000 3.951.000
4. PT Pakuan International Audited 2010 820.579 37.187.456 3.149.640 41.157.675 374.485 1.923.279 2.297.764 50.000.000 236.600 2.039.534 (13.416.224) 38.859.910 1,94% 1.345.900 1.345.900
Sub Total 6 728.113.419 2.848.438.341 3.149.640 3.579.701.400 596.165.230 836.502.320 1.432.667.550 101.683.345 960.881.000 629.188.629 (17.322.961) 472.603.836 2.045.350.504 5.296.900 1.471.402.650 1.476.699.550
7 Bidang Kawasan Industri
1.
PT Jakarta Industrial Estate
PulogadungAudited 2013
204.809.040 109.479.199 - 314.288.239 56.441.944 1.775.136 58.217.080 80.000.000 - - 176.071.159 256.071.159 50,00% - 128.035.579 128.035.579
2. PT Kawasan Berikat Nusantara Audited 2013 703.716.480 681.314.244 - 1.385.030.724 292.582.607 150.540.232 443.122.839 363.945.000 111.967.695 84.930 465.910.260 941.907.885 26,85% 209.692.695 209.692.695
Sub Total 7 908.525.520 790.793.443 - 1.699.318.963 349.024.551 152.315.368 501.339.919 - 443.945.000 111.967.695 84.930 641.981.419 1.197.979.044 209.692.695 128.035.579 337.728.274
8 Bidang Angkutan Darat
1. PT Ratax Armada Unaudited 2013 163.277 4.888.030 34.776 5.086.083 4.830.594 161.475 4.992.069 5.500.000 - - (5.405.986) 94.014 28,00% - 26.324 26.324
2. PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2013 219.283.304 1.306.823.584 - 1.526.106.888 131.999.335 16.733.984 148.733.319 230.258.000 1.251.401.796 - (104.286.227) 1.377.373.569 99,78% 1.374.382.634 1.374.382.634
Sub Total 8 219.446.581 1.311.711.614 34.776 1.531.192.971 136.829.929 16.895.459 153.725.388 - 235.758.000 1.251.401.796 - (109.692.213) 1.377.467.583 - 1.374.408.957 1.374.408.957
9 Bidang Aneka Industri
1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2013 748.111.003 118.929.799 - 867.040.802 158.990.741 31.492.068 190.482.809 9.668.608 16.013.181 19.015.656 - 631.860.548 666.889.385 26,25% - 175.081.535 175.081.535
2. PT Cemani Toka Audited 2013 321.352.479 66.790.479 388.142.957 331.165.016 4.475.114 335.640.131 127.448.439 - (2.869.839) (72.075.774) 52.502.827 27,42% 27.059.360 - 27.059.360
Sub Total 9 1.069.463.482 185.720.278 - 1.255.183.759 490.155.757 35.967.182 526.122.940 9.668.608 143.461.620 19.015.656 (2.869.839) 559.784.774 719.392.212 27.059.360 175.081.535 202.140.895
10 Bidang Rumah Sakit
1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2013 45.286.239 74.382.562 11.466.798 131.135.600 14.141.390 54.032.613 68.174.003 100.308.278 - (37.346.681) 62.961.597 51,00% 51.157.222 - 51.157.222
Sub Total 10 45.286.239 74.382.562 11.466.798 131.135.600 14.141.390 54.032.613 68.174.003 - 100.308.278 - - (37.346.681) 62.961.597 51.157.222 - 51.157.222
Total Seluruh Bidang Industri 24.863.704.832 31.201.840.469 594.810.299 56.660.355.600 35.375.139.420 6.953.334.224 42.328.473.644 1.451.435.325 5.576.662.123 3.252.340.602 1.392.787.810 3.984.921.803 14.206.712.338 - 341.261.177 10.267.497.714 10.608.758.891
1
Tambahan Modal
DisetorEkuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas
Kewajiban Jangka
PanjangTotal Kewajiban Hak Minoritas Modal Disetor
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAIKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANAPER 31 DESEMBER 2013
No. Perusahan DaerahAktiva Tidak
LancarAktiva Lainnya
%
Saham
Daerah
Kepemilikan Daerah
Total AktivaKewajiban Jangka
PendekSumber Lapkeu Aktiva Lancar
Halaman 1 dari 1
Lampiran 16
(Dalam Ribuan Rupiah)
2 3 4 5 6 4 5 6 7
1 Bidang Perbankan
1. PT Bank DKI Audited 2013 2.670.201.000 (1.007.024.000) 1.663.177.000 217.926.000 (1.080.104.000) (208.720.000) 592.279.000
Sub Total 1 2.670.201.000 (1.007.024.000) 1.663.177.000 217.926.000 (1.080.104.000) (208.720.000) 592.279.000
2 Bidang Asuransi
1. PT Asuransi Bangun Askrida Audited 2013 1.140.707.763 (782.400.571) 358.307.191 (204.858.991) (29.248.105) 124.200.095
Sub Total 2 1.140.707.763 (782.400.571) 358.307.191 (204.858.991) - (29.248.105) 124.200.095
3 Bidang Konstruksi
1. PT Jakarta Propertindo Unaudited 2013 266.533.285 (103.781.856) 162.751.429 93.000.406 (61.516.201) (32.485.420) 161.750.214
2. PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2012 1.319.758.993 550.570.865 769.188.128 311.221.153 (46.528.866) (189.575.952) 844.304.463
3. PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2013 48.005.691 (17.448.214) 30.557.477 4.264.431 (1.172.391) (2.605.121) 31.044.396
Sub Total 3 1.634.297.969 429.340.795 962.497.034 408.485.989 (109.217.458) (224.666.493) 1.037.099.073
4 Bidang Jasa Lainnya
1. PT Jakarta International Expo Audited 2007 136.690.927 (127.448.089) 9.242.838 259.482 (8.501.489) 1.000.832
2. PD AM Jaya Audited 2013 2.405.880.071 (2.234.516.209) 171.363.862 48.929.907 (133.295.127) (24.583.504) 62.415.138
3. PD PAL Jaya Audited 2013 33.113.359 (12.528.226) 20.585.132 3.786.085 (740.113) (5.135.499) 18.495.605
4. PD Pasar Jaya Audited 2013 436.497.716 (359.097.885) 77.399.831 26.013.994 (12.414.509) (18.806.301) 72.193.015
Sub Total 4 3.012.182.073 (2.733.590.409) 278.591.664 78.989.468 (154.951.239) (48.525.305) 154.104.589
5 Bidang Perdagangan
1. PT Food Station Tjipinang Audited 2013 27.620.283 (17.053.160) 10.567.123 46.851 - (1.865.082) 8.748.892
2. PD Dharma Jaya Audited 2012 6.175.902 (9.101.916) (2.926.014) 248.239 (792.613) 973.437 (2.496.951)
Sub Total 5 33.796.185 (26.155.076) 7.641.109 295.090 (792.613) (891.645) 6.251.941
6 Bidang Pariwisata
1. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2013 1.241.637.263 (748.355.151) 493.282.112 33.916.406 (265.194.545) (71.899.044) 190.104.930
2. PT Jakarta Tourisindo Audited 2013 93.730.941 (74.779.035) 18.951.906 4.030.588 (761.233) (5.633.688) 16.587.574
3. PT Grahasahari Suryajaya Audited 2012 29.471.298 (29.153.103) 318.195 - (20.590.891) (2.741.229) (23.013.924)
4. PT Pakuan Audited 2010 3.674.178 (5.243.660) (1.569.482) 97.737 (57.106) - (1.528.851)
Sub Total 6 1.368.513.681 (857.530.949) 510.982.732 38.044.732 (286.603.775) (80.273.960) 182.149.729
7 Bidang Kawasan Industri
1. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Audited 2013 113.710.214 (35.049.609) 78.660.605 9.439.003 (30.957.161) (9.850.828) 47.291.621
2. PT Kawasan Berikat Nusantara Audited 2013 675.287.978 (347.858.750) 327.429.228 45.142.571 (2.384.116) (53.086.612) 317.101.071
Sub Total 7 788.998.192 (382.908.359) 406.089.833 54.581.574 (33.341.277) (62.937.439) 364.392.691
.
Jumlah dipindahkan 10.648.696.862 (5.360.268.569) 4.187.286.564 593.463.862 (1.665.010.361) (655.262.946) 2.460.477.119
Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Lain-LainBeban Lain-lain /
Hak Minoritas
Taksiran Pajak
Penghasilan
Laba (Rugi)
Setelah pajakBeban Usaha
1
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013
No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha
Halaman 1 dari 2
Lampiran 16
2 3 4 5 6 4 5 6 7
Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Lain-LainBeban Lain-lain /
Hak Minoritas
Taksiran Pajak
Penghasilan
Laba (Rugi)
Setelah pajakBeban Usaha
1
No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha
Jumlah pindahan 10.648.696.862 (5.360.268.569) 4.187.286.564 593.463.862 (1.665.010.361) (655.262.946) 2.460.477.119
8 Bidang Angkutan Darat
1. PT Ratax Armada Unaudited 2013 1.615.083 (2.291.896) (676.813) 1.080 (530.608) - (1.206.341)
2. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Audited 2013 - (33.717.800) (33.717.800) 5.853.401 (8.209.185) 201.266 (35.872.318)
Sub Total 8 1.615.083 (36.009.697) (34.394.614) 5.854.481 (8.739.793) 201.266 (37.078.660)
9 Bidang Aneka Industri
1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2013 867.066.542 (261.802.094) 605.264.448 21.991.109 (268.859.569) (87.897.926) 270.498.062
2. PT Cemani Toka Audited 2013 521.428.673 (446.171.987) 75.256.686 7.360.001 (50.045.021) (7.936.732) 24.634.933
Sub Total 9 1.388.495.215 (707.974.081) 680.521.134 29.351.110 (318.904.590) (95.834.658) 295.132.995
10 Bidang Rumah Sakit
1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2013 181.258.154 (189.838.565) (8.580.412) 2.897.235 (822.062) (594.938) (7.100.176)
Sub Total 10 181.258.154 (189.838.565) (8.580.412) 2.897.235 (822.062) (594.938) (7.100.176)
Total Seluruh Bidang Industri 12.220.065.315 (6.294.090.912) 4.824.832.672 631.566.688 (1.993.476.807) (751.491.276) 2.711.431.279
Halaman 2 dari 2
Lampiran 17.1
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1. PT. SAMHANA INDAH - Tempat Sampah = 3 4.200.000,00 -Tersebar (Sunter, Balaikota, Sudin
Utara-
2. PT. NARPATI AGUNG - Tempat Sampah = 2 2.800.000,00 - Pulo Gadung, Sudin Barat, Cakung, -
3. PT. CENTRAL DUTA CONSTRINDO - Tempat Sampah = 4 5.600.000,00 - Indosiar, Sudin Timur, Dinas) -
4. PT. SARANA ORGATMA RESIK - Tempat Sampah = 8 11.200.000,00 - -
5. PT. MITRA BARU BERSIH - Tempat Sampah = 5 7.000.000,00 - -
6. PT. GODANG TUA & PT. NAVIGATORG. - Tempat Sampah = 100 140.000.000,00 - -
7. PT. SUMBER TEHNIOKSWAJAYA - Tempat Sampah = 10 14.000.000,00 - -
8. PT. CAPRI NUSA RAYA - Tempat Sampah = 10 14.000.000,00 - -
9. PT. GANDA MADYINDOTAMA - Tempat Sampah = 10 14.000.000,00 - -
JUMLAH 212.800.000,00
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PD PEMBANGUNAN SARANA JAYAGedung Sarana Jaya Lt 3 - 4 Jl. Budi
Kemuliaan I No. 1 Jakarta Pusat
Pengecetan Dinding Luar Rusunami Tanah Tinggi (6
blok) 50.000.000,00 21 Februari 2013 Rusunami Tanah Tinggi 21/-1.796.32
2 PD PASAR JAYA Gedung Pasar Pramuka Lt 3 - 4Pengecetan Dinding Luar Rusunami Tanah Tinggi (6
blok) 50.000.000,00 21 Februari 2013 Rusunami Tanah Tinggi 21/-1.796.32
3 PT JAKARTA PROPERTINDO Gedung Jaya Lt 8Pengecetan Dinding Luar Rusunami Tanah Tinggi (6
blok) 50.000.000,00 21 Februari 2013 Rusunami Tanah Tinggi 21/-1.796.32
4 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Jl. Pasir Putih Raya Blok E Jakarta UtaraPengecetan Dinding Luar Rusunami Tanah Tinggi (6
blok) 50.000.000,00 21 Februari 2013 Rusunami Tanah Tinggi 21/-1.796.32
5 PT BANK DKI Jl. Ir. H. Juanda III No. 7 -9 Jakarta Pusat Penggantian Pompa 100.000.000,00 28 Desember 2013 Rusunami Tanah Tinggi 996/-077-623
6PT. KAPUK NAGA INDAH (PT CAHAYA
SEDAYU GEMILANG)Gd Harco Mangga Dua Lt 4 Perbaikan Rumah Kumuh sebanyak 37 Unit 2.981.882.360,00 25 Juli s/d 7 Oktober 2013
RT 013 dan RT 014 RW 01 Kel. Tanah
Tinggi
7 LIPPO GROUP Perbaikan/Rehab Rusunawa 977.000.000,00 Juni 2013 Rusunawa Marunda Cluster C Blok 2
8AGUNG SEDAYU GROUP (PT KAPUK NAGA
INDAH)Gd Harco Mangga Dua Lt 4 Perbaikan/Rehab Rusunawa 7.198.736.360,00 18 Oktober 2013
Rusunawa Marunda Cluster C Blok 1
dan Blok 5007-STP/DMJ/X/2013
11.457.618.720,00
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT TELKOM INDONESIAMenara Multi Media, Jl. Kebon Sirih No. 12
Jakarta PusatMobil ambulance 102.000.000,00 3 Desember 2013 DINAS KESEHATAN -
2 PT ASKES DIVISI REGIONAL IV Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta Selatan Mobil ambulance 332.235.000,00 20 Desember 2012 DINAS KESEHATAN 728/BA/REG IV/2012
JUMLAH 434.235.000,00
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
DAFTAR PENERIMAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2013
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA
YANG NILAI PEROLEHANNYA DIKETAHUI
Halaman 1 dari 3
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 GRAHA METROPOLITAN NUANSAWisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Lt. 15 Karet Tengsin Jakarta PusatPenataan Median Jalur Jalan 939.512.000,00 20 Juni 2013
Jl. Sudirman, Segmen 2 (Bundaran
Senayan s.d Gelora Bung Karno)-
2 PT WISMA KARTIKAGedung UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 9
Jakarta PusatPenataan Median Jalur Jalan 400.000.000,00 19 Juni 2013
Jl. Sudirman, Segmen 3 (Gelora Bung
Karno s.d Polda Metro Jaya)-
3 PT INTILAND DEVELOPMENT Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan Penataan Median Jalur Jalan 690.000.000,00 5 Desember 2013 Jl. Sudirman, Segmen 6A (Benhil s.d
Halte Karet)-
4 PACIFIC PLACE Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan Penataan Median Jalur Jalan 280.500.000,00 16 Agustus 2013 Jl. Sudirman, Segmen 6 B ( Grand
Sahid Jaya s.d Halte Setiabudi)-
5 PT GREEN WOOD SEJAHTERAThe City Tower, Jl. MH Thamrin 81 Jakarta
PusatPenataan Median Jalur Jalan 300.034.950,00 16 Agustus 2013
Jl MH Thamrin, Segmen 8 (Dukuh
Atas s.d Tosari)-
6 PT GRAND INDONESIA Jl. MH Thamrin, Kav. 28-30 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan 101.846.000,00 31 Oktober 2013 Jl. MH Thamrin, Segmen 9 (Tosari s.d
Bundaran HI)-
7 AGUNG SEDAYU GROUPHarco Elektronik Square Lt.2 Mangga Dua Jl.
Mangga Dua Raya Jakarta UtaraPenataan Median Jalur Jalan 4.111.263.639,37 28 Mei 2013
Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta
Pusat-
8 PT SUNTER AGUNG PODOMORO Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat Penataan Median Jalur Jalan 2.311.423.000,00 31 Mei 2013 Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta
Pusat-
9 PT ANTAM Tbk.Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar
Selatan Tangjung Barat Jakarta SelatanPenataan dan Pemeliharaan Median Jalur Jalan 78.475.000,00 - Jl. Pemuda Jakarta Timur -
10 PT PRASTO PROPERTINDO Jl. Jembatan Tiga Blok F No. 8 Jakarta Utara Penataan dan Pemeliharaan Median Jalur Jalan 435.984.806,00 12 Juni 2013 Jl Pluit, Selatan Raya Jakarta Utara -
JUMLAH 9.649.039.395,37
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT. UNITED TRACTOR Jl. Raya Bekasi KM. 22 Bekasi Membangun Taman 1.400.000.000,00 - Kanal Banjir Timur -
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 BANK BRIBRI Kantor Pusat, Jl. Jend Sudirman No. 44-
46 Tromol Pos 1094/100 Jakarta 10210Dana Tunai 295.862.000,00
Oktober dan November
2013Kakilima Night Market
B/218
SKKP/HMR/11/2013 tgl.
13 Desember 2013
2 PT BANK DKIBank DKI KCU Juanda, Jl. Ir. H. Juanda III No.
7-9 Kebon Kelapa Pasar Baru Jakarta PusatDana Tunai 330.000.000,00
Oktober dan November
2013Kakilima Night Market -
3 PD PASAR JAYA Gedung Pasar Pramuka Lt 3 - 4 Dana Tunai 50.000.000,00 November 2013 Kakilima Night Market -
4 PT PEMBANGUNAN JAYA Jaya Building Lt 12 Jl. MH Thamrin Jakarta Dana Tunai 75.000.000,00 November 2013 Kakilima Night Market -
5PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA
PRATAMA, Tbk.
Kantor Taman Bintaro Jaya, Bintaro
Pesanggrahan Jakarta SelatanDana Tunai 25.000.000,00 November 2013 Kakilima Night Market -
DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
Halaman 2 dari 3
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
6 PT INDOSAT, Tbk.Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat
No. 21 Jakarta PusatDana Tunai 200.000.000,00 November 2013 Kakilima Night Market -
7 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 Cardova Tower
Lt 1 Jakarta UtaraDana Tunai 25.000.000,00 November 2013 Kakilima Night Market -
8 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 Cardova Tower
Lt 1 Jakarta Utara40 Unit Gerobak, 3 Showcase HP 156.043.040,00 2013 Rusun Marunda 163/CS-PJA/EXT/VII/2013
9 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 Cardova Tower
Lt 1 Jakarta Utara2 Showcase HP 2.135.360,00 2013 Rusun Pulo Gebang -
10 PT BANK DKIBank DKI KCU Juanda, Jl. Ir. H. Juanda III No.
7-9 Kebon Kelapa Pasar Baru Jakarta Pusat28 Unit Gerobak, 30 Atribut Jualan 421.700.000,00 2013 Taman Sunda Kelapa 197/Corsec/IX/2013
JUMLAH Rp 1.580.740.400,00
Rp 24.734.433.515,37 Total Nilai CSR Data Lengkap
Halaman 3 dari 3
Lampiran 17.2
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PD PEMBANGUNAN SARANA JAYAGedung Sarana Jaya Lt 3 - 4 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1
Jakarta Pusat
20 Unit Spring Bed (120x200), 30 Unit Kompor Gas 2 Tungku +
Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
2 PT JAWA BARAT INDAH Riverside Apartment Jl. Pluit Karang Barat Jakarta Utara30 Unit Kompor Gas 2 Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3
kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
3 PT JAKARTA PROPERTINDOMenteng Office Park 8th Floor Jl. Probolinggo No. 18
Jakarta Pusat
20 Unit TV LCD, 20 Unit Kulkas 1 Pintu, 20 Unit Kompor Gas 2
Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
4 PT JAKARTA TOURISINDOJl. Letjend Suprapto Hotel Grand Cempaka Lt. 2
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
40 Set Tempat Tidur Tingkat, 30 Karung Beras, 20 Unit Kompor Gas
2 Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
5 PT BANK DKI Jl. Ir. H. Juanda III No. 7 -9 Jakarta Pusat100 Unit Lemari, 100 Unit Kompor Gas + Selang + Regulator +
Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
6 PD PASAR JAYAPasar Pramuka Building 3th Floor , Jl. Pramuka Jakarta
13140
2 Unit TV LCD, 2 Unit Kompor Gas 1 Tungku + Selang + Regulator +
Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
7 PT ASURANSI JASINDOJasindo Building, Jl. Letjen MT Haryono Kav 61 Jakarta
Selatan 12041
25 Unit Lemari, 25 Unit Tempat Tidur + Kasur Busa, 24 Unit Kompor
Gas 2 Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
8 PT PEMBANGUNAN JAYAJaya Building 12th Floor Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta
Pusat
40 Unit TV LED, 40 Unit Kulkas 1 Pintu, 40 Unit Kompor Gas 1
Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg, 40 Unit Spring Bed
(120 x 200), 40 Unit Meja Makan, 40 Set Peralatan Makan + 40 Unit
Rak Piring Plastik
Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
9 PT BARITO PASIFICWisma Barito Pacific Tower B 8th Floor, Jl. Letjen S.
Parman Kav 62-63 Jakarta Barat
200 Unit TV LED, 200 Unit Kulkas 1 Pintu, 200 Unit Kompor Gas 1
Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg, 200 Set Tempat
Tidur (120 x 200), 200 Unit Meja Makan, 200 Unit Lemari, 200 Unit
Rak TV, 200 Unit Rak Piring Kaca, 800 Unit Piring Plastik, 800 Unit
Sendok Stainless Steel
Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
10 PT LANDMARKLandmark Tower A 32th Floor, Jl. Jend Sudirman,
Jakarta Selatan
200 Unit TV, 200 Unit Kulkas 1 Pintu,, 400 Unit Spring Bed, 200 Unit
Meja Makan + Kursi (4) , 400 Unit Lemari, 200 Set Peralatan Makan Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
11 PT JEUNESSE GLOBAL INDONESIA -
48 Unit TV LED, 48 Unit Kulkas 1 Pintu, 48 Unit Kompor Gas 1
Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg, 48 Unit Tempat
Tidur, 48 Unit Meja Makan , 48 Unit Lemari, 48 Set Peralatan Makan
Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
12 PT ZAMAN BANGUN PERWITA 400 Unit Kompor 2 Tungku Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
13 PT DUTA PERTIWI -56 Unit Tempat Tidur (2 in 1), 14 Unit Lemari Pakaian, 14 Unit
Kompor Gas 2 Tungku + Selang + Regulator + Tabung Gas 3 kg Februari - Mei 2013 Rusunawa Marunda Cluster B -
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA
DAFTAR PENERIMAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2013
YANG NILAI PEROLEHANNYA BELUM DIKETAHUI
Halaman 1 dari 3
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
14 PT SUMMARECON -
300 Unit TV LCD 17", 300 Lemari BC 2 Pintu, 300 Unit Antena Dalam,
300 Unit Kompor Gas 1 Tungku, 300 Unit Kompor Gas 2 Tungku, 300
Unit Tabung Gas 3 Kg, 300 Unit Spring Bed Sorong, 300 Unit Kulkas
Uchida
Januari 2014 Rusunawa Pinus Elok -
15 PT BHAKTI IDOLA TAMA ( MIYAKO) -467 Unit Emergency Lamp, 467 Unit Kipas Angin, 467 Unit Gas
Stove, 467 Unit Regulator RMS-105, 467 Unit Water Dispenser Desember 2013
Rusunawa Pinus Elok (290 Unit),
Rusunawa Pulo Gebang (177 Unit)-
16 PT BHAKTI IDOLA TAMA ( MIYAKO) -500 Unit Emergency Lamp, 500 Unit Kipas Angin, 437 Unit Kompor
Gas, 467 Unit Water Dispenser Desember 2013 Rusunawa Marunda -
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT BNI LIFE INSURANCEBNI Life Tower, The Landmark Center Jl. Jend Sudirman
No. 1 Jakarta17 Unit Motor Box 13 Desember 2013 16 Puskesmas BL.DIR-01.0114
JUMLAH
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT BUANA SAKTI SAMPURNA Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan Penataan Median Jalur Jalan -Jl. Sudirman, Segmen 4 (Polda Metro
Jaya s.d Benhil)-
2 HOTEL SAHID JAYA Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan -Jl. Sudirman, Segmen 6A ( Halte Karet
s.d Grand Sahid Jaya)-
3 PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk.Plaza Chase Podium Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
JakartaPenataan Median Jalur Jalan -
Jl. Sudirman, Segmen 7 (Halte Setia
Budi s.d Dukuh Atas)-
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
4 PT PEMBANGUNAN JAYA Jaya Building Lt 12 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan - Jl MH Thamrin, Segmen 10 (Bundaran
HI s.d Sarinah)-
5 PT PEMBANGUNAN JAYA Tbk. Jaya Building Lt 12 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan - Jl MH Thamrin, Segmen 11A (Sarinah
s.d Plaza Mandiri)-
6 PT MAHARDIKA ARTHA UPAYA Jaya Building Lt 12 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan -
Jl MH Thamrin, Segmen 11B
(Bangkok Bank s.d Bundaran Air
Mancur BI)
-
7 PT CITRATAMA INTI PERSADA Jl. Tanah Abang II No. 83 Jakarta Pusat Penataan Median Jalur Jalan - Jalur Hijau Sekitar Masjid Istiqlal
Segmen 2 Jakarta Pusat-
8 PT BANK BNI dan YAYASAN DHARMARANYA 76 Jl. Lembah Palem Blok I No. 1 Jakarta Timur Penataan dan Pemeliharaan Median Jalur Jalan 28 Juni 2013 Jl Waringin Raya, Kel. Kayu Putih
Jakarta Timur-
9 PT ARION PARAMITA GROUP Jl. Pemuda Kav. 17 Wisma Arion Lt 4 Jakarta Timur Penataan dan Pemeliharaan Median Jalur Jalan 7 Januari 2013 Jl. Pemuda Jakarta Timur -
10 PT TOYOTA ASTRA MOTOR Jl. Laks. Yos Sudarso Sunter II Jakarta UtaraPenataan dan Pemeliharaan Kupingan Jalan Sudirman (Revitalisasi
Taman Semanggi) 6 September 2013
4 kupingan Jalan Sudirman Jakarta
Pusat-
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA
Halaman 2 dari 3
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
Tahun 2012
1
2
3
4
5
6 PT GAS NEGARA Jl. KH Zainal arifin 20 Jakarta Penanaman Mangrove 18.400 pohon 5 Juni 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
8 PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIAGed. Summitmas, Jl. Jend Sudirman Kav.61-62 Jakarta
SelatanPenanaman Mangrove 25.200 pohon 15 Juli 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
9 PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA (KPP)Jl. Rawa Gelam 9 Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta TimurPenanaman Mangrove 1. 533 pohon 09 September 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Ekowisata) -
10 PT UNITED TRACTOR Jl Raya Bekasi KM 22 Bekasi Penanaman Mangrove 6.000 pohon 30 September 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Golf) -
Tahun 2013
1 Penanaman Tanaman Produktif 264 pohon
Penanaman Mangrove 200 pohon
2
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT BANK DKIBank DKI KCU Juanda, Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9 Kebon
Kelapa Pasar Baru Jakarta Pusat108 Unit Showcase, Cannopy di Cluster 2 2013 Taman Fatahilah -
2 PT SINAR SOSRO Jl. Sultan Agung KM 28, Medan Satria Bekasi 22 Unit Gerobak, Cannopy di Cluster 3 dan 4 Buah Meja-Kursi 2013 Taman Fatahilah -
DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA
PT. GARUDA INDONESIA TBK Jl. Kebon Sirih Nomor 44 Jakarta Pusat Penanaman Mangrove 18.600 pohon 23 Februari 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
PT. GRAHANIAGA TATA UTAMA Penanaman Mangrove 40 pohon 28 Maret 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
HOTEL IBIS Penanaman Mangrove 2.100 pohon 23 April 2012 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) -
BANK ANZ Jl. Jend Sudirman Kav 33 A Jakarta Selatan Penanaman Mangrove 1.164 pohon 10 April 2012
Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut)1 Mei 2012 -
BANK BNI 46 Wisma BNI 46 , Jl. Jend Sudirman Kav. 1 22 Juni 2013 Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Ekowisata) -
PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK Jl. Gaya Motor Raya 8 Sunter Penanaman Mangrove 55.000 pohon
Jalur Hijau Tol Sedyatmo (Elang Laut) - PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIAGed. Summitmas, Jl. Jend Sudirman Kav.61-62 Jakarta
SelatanPenanaman Mangrove 23.800 pohon 25 Agustus 2013
Halaman 3 dari 3
Lampiran 17.3
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT AGUNG PODOMORO - rehab Rusun Marunda sebanyak 2 blok - - Rusunawa Marunda Cilincing -
2 AGUNG SEDAYU GROUP - rehab Rusun Marunda sebanyak 2 blok - - Rusunawa Marunda Cilincing -
3 LIPPO GROUP - rehab Rusun Marunda sebanyak 1 blok - - Rusunawa Marunda Cilincing -
4 CIPUTRA GROUP - rehab Rusun Marunda sebanyak 1 blok - - Rusunawa Marunda Cilincing -
5 PT JAYA KONSTRUKSI - rehab Rusun Marunda sebanyak 4 blok - - Rusunawa Marunda Cilincing -
6 PT EKA KARYA KONSTRUKSI - rehab Rusun Marunda - - Rusunawa Marunda Cilincing -
-
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 PT ASTRA INTERNASIONAL TBK - Pembinaan Komunitas Pengelola Program 3 R - - Komunitas Pengelola 3 R -
2 - - Penanganan Sampah Sungai - - - -
-
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 - - Tangga Ekskalator - - Jl Salemba Raya Depan Capitol Data belum diketahui
Depan Capitol
2 - - 4 Unit Motor - - - -
NO PERUSAHAAN ALAMAT BENTUK PEMBERIAN CSR NILAI BERITA ACARA WAKTU PEMBERIAN LOKASI PEMBERIAN NO. BERITA ACARA
1 Perusahaan Furniture - Bangku taman 344 unit - Juli 2013 DKI Jakarta (tersebar) -
DAFTAR PENERIMAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2013
DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG BELUM LENGKAP
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
Halaman 1 dari 1