【i】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告...

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平成29年度 事業報告 ・平成 29 年度(平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日) 【I】会員状況(平成 30 年 3 月 31 日現在) 29 3 31 入会者数 退会者数 増減 30 3 31 法人会員 2,350 140 71 +69 2,419 IIA 個人会員 4,942 1,197 595 +602 5,544 合計 7,292 1,337 666 +671 7,963 【Ⅱ】【Ⅲ】資格認定制度・会合活動 平成 29 年度における年間会合回数・出席者数(含む e ラーニング視聴者・資格認定制度関連) (平成 29 4 1 日~平成 30 3 31 日) 数出席者数 数出席者数 1 74 1 2 役員会 理 12 205 15 906 1 880 CSAファシリテーショントレーニングコース 2 4 3 808 内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 2 277 6 1,390 内部監査人のための会計監査研修会・実践編 2 2 5 123 簿 2 160 西 2 106 簿 2 136 3 81 3 6 2 23 会計・税務のステップアップコース 1 1 2 36 内部監査の品質改善プログラム・基礎編 2 9 貿 4 89 内部監査の品質改善プログラム・実践編 2 101 4 111 内部監査の品質改善プログラム・品質評価実施編 1 3 4 116 内部監査と監査役の連携についての研修会 3 182 4 62 2 6 6 127 C A A T 2 114 4 28 28 2,454 12 225 4 346 3 54 内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース 1 1 13 643 内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース 1 1 1 226 & 6 590 8 703 e 随時 20,504 - 1 35 1 3 2 11 2 505 7 76 2 5 8 1,414 2 1 3 458 ホールディングカンパニー懇談会 3 3 8 3,835 3 3 6 849 3 3 2 200 1 7 1 52 1 6 1 46 1 4 1 70 1 4 1 37 4 6 9 1,689 7 1,047 7 709 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 1 7 9 1,037 随時 390 7 266 随時 3,224 3 56 随時 48 2 35 随時 4 3 156 随時 6 5 435 随時 1 2 158 302 49,419 <会 名> 全国大 会・講 演会等 9 0 5 0 7 0 1 1 5 5 7 6 9 2 1 1 4

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Page 1: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

平成29年度 事業報告

・平成 29 年度(平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日)

【I】会員状況(平成 30 年 3 月 31 日現在) 29 年 3 月 31 日 入会者数 退会者数 増減 30 年 3 月 31 日 法人会員 2,350 140 71 +69 2,419

IIA 個人会員 4,942 1,197 595 +602 5,544合計 7,292 1,337 666 +671 7,963

【Ⅱ】【Ⅲ】資格認定制度・会合活動 平成 29 年度における年間会合回数・出席者数(含む eラーニング視聴者・資格認定制度関連)

(平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日)

回 数 出 席 者 数 回 数 出 席 者 数

1 74 北 海 道 地 区 内 部 監 査 実 践 講 座 1 2

役員会 理 事 会 12 205 事 例 研 究 15 906

内 部 監 査 推 進 全 国 大 会 1 880 C S A フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ コ ー ス 2 4

賀 詞 交 歓 会 3 808 内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 2 277

特 別 講 演 会 等 6 1,390 内部監査人のための会計監査研修会・実践編 2 2

私 鉄 部 会 5 123 簿 記 ・ 会 計 ・ 税 務 の 入 門 コ ー ス 2 160

東 西 私 鉄 内 部 監 査 研 究 会 2 106 簿 記 ・ 会 計 ・ 税 務 の 中 級 コ ー ス 2 136

生 命 保 険 部 会 3 81 会 計 ・ 税 務 の 入 門 コ ー ス 3 6

鉄 鋼 各 社 内 部 監 査 会 議 2 23 会 計 ・ 税 務 の ス テ ッ プ ア ッ プ コ ー ス 1 1

損 害 保 険 部 会 2 36 内 部 監 査 の 品 質 改 善 プ ロ グ ラ ム ・ 基 礎 編 2 9

貿 易 商 社 部 会 4 89 内 部 監 査 の 品 質 改 善 プ ロ グ ラ ム ・ 実 践 編 2 101

流 通 部 会 4 111 内部監査の品質改善プログラム・品質評価実施編 1 3

情 報 産 業 部 会 4 116 内 部 監 査 と 監 査 役 の 連 携 に つ い て の 研 修 会 3 182

銀 行 証 券 部 会 4 62 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 基 礎 講 座 2 6

電 機 部 会 6 127 C A A T s の 活 用 研 修 会 2 114

建 設 部 会 4 28 ス キ ル ア ッ プ 研 修 会 28 2,454

不 動 産 部 会 12 225 C I A レ ビ ュ ー コ ー ス 4 346

石 油 部 会 3 54 内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース 1 1

地 域 別 監 査 研 究 会 議 13 643 内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース 1 1

C I A フ ォ ー ラ ム 全 体 会 議 1 226 内 部 監 査 の ツ ー ル & テ ク ニ ッ ク 6 590

S A M 研 修 会 8 703 e ラ ー ニ ン グ 随時 20,504

S - S A M 研 修 会 1 35 特 別 セ ミ ナ ー 1 3

ガ バ ナ ン ス 研 究 会 2 11 大 学 と の 共 催 セ ミ ナ ー 2 505

内 部 監 査 研 究 部 会 7 76 学 校 法 人 内 部 監 査 研 究 会 2 5

監 査 問 題 解 説 コ ー ス 8 1,414 独 立 行 政 法 人 内 部 監 査 懇 談 会 2 1

I I A 監 査 情 報 解 説 コ ー ス 3 458 ホ ー ル デ ィ ン グ カ ン パ ニ ー 懇 談 会 3 3

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 東 京 8 3,835 マ ス コ ミ 懇 談 会 3 3

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 大 阪 6 849 総 合 化 学 会 社 懇 談 会 3 3

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 名 古 屋 2 200 内 部 監 査 実 務 委 員 会 1 7

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 福 岡 1 52 会 長 賞 ・ 青 木 賞 審 査 委 員 会 1 6

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 札 幌 1 46 研 究 助 成 選 考 委 員 会 1 4

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 広 島 1 70 役 員 候 補 者 選 考 委 員 会 1 4

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 高 松 1 37 内 部 監 査 ケ ー ス 作 成 委 員 会 4 6

I I A 個 人 会 員 セ ミ ナ ー 9 1,689 内 部 監 査 士 認 定 講 習 会 7 1,047

内 部 監 査 入 門 講 座 7 709 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 1 7

内 部 監 査 基 礎 講 座 9 1,037 金 融 内 部 監 査 士 資 格 認 定 随時 390

実 務 演 習 Ⅰ ・ 基 礎 7 266 C I A 資 格 認 定 試 験 随時 3,224

実 務 演 習 Ⅱ ・ 実 践 3 56 C C S A 資 格 認 定 試 験 随時 48

実 務 演 習 Ⅲ ・ 応 用 2 35 C F S A 資 格 認 定 試 験 随時 4

部 門 管 理 者 向 け 研 修 会 3 156 C R M A 資 格 認 定 試 験 随時 6

情 報 シ ス テ ム 監 査 基 礎 講 座 5 435 C G A P 資 格 認 定 試 験 随時 1

情 報 シ ス テ ム 監 査 実 践 講 座 2 158 302 49,419

<会 合 等 名> < 会 合 等 名 >

社 員 総 会

研 修 会

全国大会・講演会等

懇談会

研 究 会

研 修 会

合   計

資格認定制度

委員会

9

0

5

0

7

0

1

1

5

5

7

6

9

2

1

1

4

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【Ⅱ】資格認定制度

(a) 内部監査士認定講習会 〔カリキュラム〕 ・内部監査の本質と現代経営における役割 ・内部統制の理解と評価・監査の方法 ・内部監査の基本知識 ・内部監査の監査技術 ・内部監査の実施手続 ・内部統制システムの構築と運用 ・リスクマネジメントと内部監査 ・不正調査と内部監査の役割 ・経理業務監査のポイント ・子会社・関連会社監査のポイント ・購買業務監査のポイント ・情報システム監査のポイント ・製造業務監査のポイント ・品質管理監査のポイント ・営業業務監査のポイント ・広告宣伝業務監査のポイント ・研究開発管理監査のポイント ・環境監査のポイント ・内部監査と監査役監査・公認会計士監査の関わり ・新しい業務改善手法と内部監査 ・内部監査報告書の作成と運用

第 157 期【東京開催】 (2017/4/13~5/25) 第 158 期【東京開催】 (2017/6/1~6/15) 第 159 期【大阪開催】 (2017/8/31~9/21) 第 160 期【東京開催】 (2017/10/18~11/30) 第 161 期【東京開催】 (2017/12/6~12/20) 第 162 期【大阪開催】 (2018/1/29~2/20) 第 163 期【名古屋開催】 (2018/2/19~3/9) 認定者累計: 17,341 名(第 160 期迄) 内部監査士認定講習会フォローアップ研修会 第 155 期【東京開催】(2017/4/19) 第 156 期【大阪開催】(2017/6/28) 第 157 期【東京開催】(2017/9/13)

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第 158 期【東京開催】 (2017/10/25) 第 159 期【大阪開催】 (2018/1/24) 第 160 期【東京開催】 (2018/3/22) (b) 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 〔カリキュラム〕 ・情報システム監査のフレームワーク ・情報システム監査の実施手順 ・内部統制報告制度における IT 統制の評価と監査 ・情報システム外部委託の管理と監査 ・情報システムの戦略性・有効性・効率性の管理と監査 ・実例に学ぶ IT 統制評価の実務 ・ネットワーク・システムの管理と監査 ・情報システムに係る BCM の管理と監査 ・個人情報保護の管理と監査 ・情報セキュリティの管理と監査 ・業務監査と情報システム監査の連携 ・情報システム監査の方向性~最新動向(SNS、クラウド、スマートフォン、BYOD、ビッグデータ、

AI 等)を踏まえた新しい課題と今後の方向性~ ・ケースによる監査の模擬経験―リスクの把握、監査のポイントの設定とコントロールの評価、改善

提案など―

第 30 期(2017/6/28~7/26) 認定者累計:1,268 名

情報システム監査専門内部監査士認定講習会フォローアップ研修会 第 29 期(2017/11/17) (c) 金融内部監査士 金融内部監査士認定講座の修了者に対し認定を行った。 申請者数:390 名 認定者累計:7,843 名 (d) 内部監査人協会(IIA)認定国際資格試験の実施 *CIA(公認内部監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 パート別合計受験者数:3,224 名 合格者累計:8,563 名 *CCSA(内部統制評価指導士)資格認定試験

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各地域において実施した。 受験者数:48 名 合格者累計:562 名 *CFSA(公認金融監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 受験者数:4 名 合格者累計:574 名 *CRMA(公認リスク管理監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 受験者数:6 名 合格者累計:148 名 *CGAP(公認公的部門監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 受験者数:1 名 合格者累計:5 名

【Ⅲ】会合活動

<A> 社員総会

*一般社団法人日本内部監査協会第 10 回定時社員総会(2017/6/16) 開催会場: 一般社団法人日本内部監査協会 木場研修室(東京都江東区) 報告事項: 1.平成28年度事業報告の内容報告

2.平成28年度公益目的支出計画実施報告書の内容報告

3.平成29年度事業計画書及び収支予算書報告

決議事項: 第1号議案:平成28年度計算書類承認

第2号議案:役員21名選任

<B> 役員会

*一般社団法人日本内部監査協会理事会 第 110 回理事会(2017/4/17) 決議事項: 1.入会申込者承認

報告事項: 1.今後の理事会開催予定

2.その他

第111回理事会(2017/5/26)

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開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案: 1.入会申込者承認

2.平成28年度事業報告承認

3.平成28年度計算書類承認

4.公益目的支出計画実施報告書の承認

5.平成29年度・30年度役員候補者決定

6.第10回定時社員総会の招集の決定

7.任期満了に伴う顧問推薦

8.理事と本会との取引の承認(利益相反取引関連)

9.主たる事務所の表示の変更の件

報 告: 1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況 2.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告

3.内部監査基準実務指針

4.今後の理事会開催予定 5.その他

第112回理事会(2017/6/16)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 木場研修室 議 案: 1.会長の選定

2.入会申込者承認

3.平成29年度常勤の役員の俸給額決定

4.外部監査契約更改

5.名誉会員承認

報 告: 1.各種委員会関連報告

2.今後の理事会開催予定

3.その他

第113回理事会(2017/7/26)

決議事項: 1.入会申込者承認

報告事項: 1.今後の理事会開催予定

2.その他

第114回理事会(2017/8/30)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案: 1.入会申込者承認 2.名誉会員承認 3.功労賞授賞規程制定 報 告: 1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況 2.第1四半期末財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 4.会長賞・青木賞審査結果報告 5.研究助成選考結果報告 6.IIA国際会議報告

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7.功労賞授賞報告 8.各種委員会関連報告 9.今後の理事会開催予定 10. その他 第115回理事会(2017/9/15) 決議事項:1.入会申込者承認

報告事項:1.今後の理事会開催予定

2.その他

第116回理事会(2017/10/19) 決議事項: 1.入会申込者承認

報告事項: 1.今後の理事会開催予定

2.その他

第117回理事会(2017/11/21)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案: 1.入会申込者承認 2.入会申込取扱規程 報 告: 1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について 2.第2四半期末財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 4.今後の理事会開催予定 5.その他 第118回理事会(2017/12/19)

決議事項: 1.入会申込者承認 報告事項: 1.今後の理事会開催予定

2.その他 第119回理事会(2018/1/15)

開催会場:ホテルオークラ東京

議 案: 1.入会申込者承認 報 告: 1.IIA国際会議報告 2.今後の理事会開催予定 3.その他 第120回理事会(2018/2/23)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案: 1.入会申込者承認 報 告: 1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について 2.第3四半末期財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告

4.平成30年度事業計画書案及び予算案の考え方

5.今後の理事会開催予定

6.その他

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第121回理事会(2018/3/23)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案: 1.入会申込者承認

2.平成 30 年度事業計画案

3.平成 30 年度収支予算案

4.平成 30 年度役員候補者選考委員会委員選任

報 告: 1.日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」(案)への

意見提出の件

2.今後の理事会開催予定

3.その他

<C> 全国大会・講演会等

*創立 60 周年記念第 51 回内部監査推進全国大会(2017/9/26・27) 大会テーマ:内部監査の将来像~Progress Through Sharing~ 全体研究会Ⅰ ・2030年の内部監査(毛利 直広氏)

全体研究会Ⅱ 記念鼎談会

・内部監査の将来像(関口 統一氏)

全体研究会Ⅲ 鼎談会

・経営に役立つ内部監査の将来像(榎本 修次氏・齋藤 正勝氏・別府 正之助氏)

特別企画

・「日本内部監査協会からの情報発信!」

第1部:CIA試験等国際資格のご紹介

第2部:内部監査の品質評価について~内部監査の業務改善・品質向上をめざす方へ~

個別研究会

・阿波銀行における内部監査高度化への取組み(大西 芳弘氏)

・長時間労働の背景とその是正に向けた監査の概略設計(但見 収司氏) ・経営監査の実施事例 経営ニーズに応えられる監査品質向上への取組み(谷口 雅浩氏)

・海外監査の留意点(高野 哲朗氏) ・内部監査の将来像と課題についての考察(尾髙 雅宣氏・渡邉 秀敏氏) ・<CIA フォーラム研究会報告>J-SOX 全社レベル統制 統制環境質問票の効率化事例~質問票の公

開・効率化アイデアの提供(市川 雅彦氏)

・カスタマーにとって付加価値のある内部監査とは(生川 治氏) ・内部監査強化策―シティグループにおける取り組みを含めて(伊藤 勇一氏)

・<CIA フォーラム研究会報告>目的とあるべき姿に着眼した監査手法 内部監査へのデザインアプローチ

の導入(西上 勝博氏)

・<S‐SAM 研修会報告>コーポレートガバナンス・コードと内部監査実務の対応~JPX400 社のコ

ーポレート・ガバナンス報告書に学ぶ~(清水 武氏)

・<S‐SAM 研修会報告>内部監査で不正は発見できるか?(仁科 明久氏・中村 昌主氏)

・化学メーカーにおける内部監査の将来像(音石 和男氏)

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・<CIA フォーラム研究会報告>財務報告に係る内部統制評価(J-SOX 評価)、現場では今何が起こ

っているのか~サーベイ、企業訪問、有識者ディスカッションを通じて見えてきたもの~(柳瀬 宏

司氏・三木 明美氏)

・複雑化する組織文化とデータに向き合う監査(谷口 靖美氏・青山 卓郎氏)

・ESG&AI 時代におけるグローバル経営監査の挑戦~持続的な企業価値創造へのアプローチ~(田中

洋範氏・浅水 賢祐氏)

・カルソニックカンセイ㈱における内部監査高度化への取組み―小さな内部監査組織の挑戦―(原 徹

氏)

・最新 IT 活用による内部監査効率化動向(奥村 優氏・泉田 理絵氏)

・経営への貢献度を高める 2つの監査アプローチ~KPI/KGI 監査と異常点監査~(林 直樹氏)

・海外事業に対するモニタリング最適化に向けた課題と対応(二條 優介氏・岡部 貴士氏)

・<情報産業部会分科会報告>他社事例の研究と活用における提言(竹下 裕二氏・土井 洋征氏)

会長賞・青木賞の授与/第 31 回(2017 年度)別掲 同時開催:内部監査フェア *賀詞交歓会 【関東開催】 (2018/1/15)

【関西開催】 (2018/1/23) 【中部開催】 (2018/1/29)

*2017 年度特別解説会 【名古屋開催】 (2017/4/28) 「内部監査の専門職的実施の国際基準」改訂解説会 *IIA 国際本部会長(2017 年)J.Michael Peppers 氏 来日記念講演会

講演 1:#PurposeServiceImpact 講演 2:内部監査の将来像 #PurposeServiceImpact に関する考察

【東京開催】 (2018/1/16) *『信頼されるアドバイザー』著者 内部監査人協会(IIA)国際本部事務総長兼最高経営責任者(CEO)

Richard F. Chambers 氏来日記念講演会 【東京開催】 (2018/2/26) *日本内部監査協会創立 60 周年・研究助成制度創設 10 周年<記念企画>内部監査学術研究発表大会

第 1 部: 内部監査と監査(等)委員会監査-取締役会の監督機能との関係から 内部監査と管理会計の照応-純粋持株会社の課題を中心として- 内部監査の決定要因分析 第 2 部: 地方自治体の内部統制-民間企業との違いの観点から- 地方債市場と監査委員監査の果たすべき役割 経営者の保身と内部統制の開示すべき重要な不備の関係 第 3 部: 自治体監査委員監査のアウトソーシングおよび共同化に向けた課題-大規模自治体

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への調査から 内部統制システムの構築と監視義務 内部監査人の正当な注意と懐疑心について 記念講演: グローバル IIA における内部監査財団の活動と調査研究の動向

【東京開催】 (2018/3/24)

*日本内部統制研究学会・日本内部監査協会 出版記念特別共催セミナー

新 COSO-ERM フレームワーク「全社的リスクマネジメント-戦略およびパフォーマンスとの統合」 第 1 部:<講演> 2017 COSO ERM フレームワーク~更新、改訂そして改善 第 2 部:<講演> 日本企業は改訂 COSO ERM から何を学ぶべきか? ~リスクマネジメント

の現状・課題と改訂 COSO ERM の活用~ 第 3 部:<パネルディスカッション> 新 COSO-ERM の実務への活用と課題

【東京開催】 (2018/3/28・29)

<D> 研究会

(a) 業種別研究会 *私鉄部会 第 408 回(2017/4/14) 会議:各社近況報告、意見交換

見学:東京スカイツリー 第 409 回(2017/7/13) 会議:各社近況報告、意見交換 見学:神奈川県立近代美術館 葉山館 第 410 回(2017/12/7) 会議:各社近況報告、意見交換 見学:西武 旅するレストラン「52 席の至福」 第 411 回(2018/2/28) 会議:各社近況報告、意見交換

見学:新型特急ロマンスカー70000 形 GSE 試乗会

*私鉄部会連絡会議

第51回(2017/9/29) 議 題: 1.次年度の月例部会担当会社選定及び運営方法について他

2.各社の活動状況報告

研究会: 内部監査を効果的にするヒアリングの技術

*生命保険部会 平成 29 年度第 1 回 (2017/5/23) 2017 年度内部監査態勢、監査計画等について 平成 29 年度第 2 回 (2017/10/12) リスクアセスメントについて 平成 29 年度第 3 回 (2018/1/11) 内部監査の品質評価について~内部監査の業務改善・品質向

上への Q&A~(損害保険部会との合同開催 ) *東西私鉄内部監査研究会 第 114 回(2017/6/2) 相鉄ホールディングス㈱ 「相鉄ホールディングスにおける内部監査体制」

Page 10: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

阪急電鉄㈱ 「健康保険組合のガバナンスと内部監査」 第 115 回(2017/11/2) 東日本旅客鉄道㈱ 「JR 東日本内部監査部門の取り組みと課題について」 近鉄グループホールディングス㈱ 「近鉄グループホールディングス㈱にお

ける平成 29 年度テーマ監査(内部統制状況監査)について」 *鉄鋼各社内部監査会議 第 110 回(2017/7/7) 研究課題:新日鐵住金㈱の報告・質疑応答 見学:ジャパンマリンユナイテッド㈱ 有明事業所 第 111 回(2018/1/12) 研究課題:日新製鋼㈱の報告・質疑応答 見学:新日鉄住金㈱ 八幡製鉄所 *損害保険部会 2017 年 5 月度 (2017/5/17) 2017 年度の監査(検査)体制等について 2017 年 1 月度 (2018/1/11) 内部監査の品質評価について~内部監査の業務改善・品質向上への

Q&A~(生命保険部会との合同開催) *貿易商社部会 第 208 回(2017/6/9) 当社監査室の現状と課題について 第 209 回(2017/9/7) CSA(セルフアセスメント/自己点検)について 第 210 回(2018/1/23) 不正や諸問題に対する監査の関り方 第 211 回(2018/3/22) 監査品質を向上させるための具体的な取り組みについて(監査における監

査漏れ防止から報告書の作成まで) *流通部会 第 124 回(2017/8/30) 内部監査実務をめぐる諸問題についての意見交換~IIA 国際本部事務総長兼

CEO Richard F.Chambers 著“Lessons Learned on the Audit Trail”より~ 第 125 回(2017/12/5) ①ミニストップ㈱の内部監査活動及び課題 ②当社のビッグデータの取組みと内部監査への活用の可能性 第 126 回(2018/2/5) 商売繁盛に貢献する内部監査~弊社の取り組みと課題~ <グループディスカッション> テーマ: 1. 内部監査の位置づけ、3 ラインディフェンスについて~経

営陣との対話、本社と現場のコミュニケーション、役立ち感~ 2. わが業界の重要リスクについて 第 127 回(2018/3/23) ヤマト運輸の内部監査のあり方 *情報産業部会 第 74 回(2017/5/31) 内部監査を効果的にするヒアリングの技術 第 75 回(2017/8/25) サイバーセキュリティ対策と内部監査について 第 76 回(2017/11/22) CSA の基本と監査指摘に対する改善策検討への応用について 第 77 回(2018/2/23) テーマ:人材育成について

Page 11: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

グループディスカッション・グループ発表 分科会活動報告 *銀行証券部会 平成 29 年度第 1 回(2017/6/2) 労務監査のための労働法知識 平成 29 年度第 2 回(2017/7/13) 三菱東京 UFJ 銀行における国内拠点監査への対応 平成 29 年度第 3 回(2017/10/31) 金融分野におけるサイバーセキュリティ~内部監査及び情報シ

ステム監査の視点から~ 平成 29 年度第 4 回(2018/3/29) 3 つのディフェンスライン ~ 公表モデルの要点と導入上の課題

~ *電機部会(東西合同) 第 67 回(東西合同)(2017/4/28) 分科会活動最終報告 第 68 回(東西合同)(2017/6/30) 会社法改正後のコーポレートガバナンスにおける内部監査部門

のあり方~米独を参考にして 第 69 回(東西合同)(2017/8/18) 最新労務リスクから見た不正対策に関する考察~内部通報制度

の活性化も含めて ①36 協定遵守状況 ②ストレスチェックの各社対応 ③外部委託等を装い、従業員数を過小にみせかけていないか、

海外では、親会社対応のため要員数の過小評価もあり得るので、

書面又はデータでの確認が望ましい。 第 70 回(東西合同)(2017/10/27) テーマ(1):直接往査に行けない拠点に対して書面調査を行 う

ときのポイントや調査票改訂のインターバルについて 関連テーマ:海外関係会社に対する監査に関して抱える問題 点 テーマ(2):J-SOX 監査の効率化の取組みについて 関連テーマ:インダイレクトレポーティングの各社への適用 状

況についての情報交換 監査法人との連携(コミュニケーションの実態

や改善希望点) 第 71 回(東西合同)(2017/12/22) 分科会中間報告 <各社発表・質疑応答・フリーディスカッション> (1)ストレスチェックの各社対応について (2)各社の不正事例について (3)IT 監査についての各社での対応状況について 第 72 回(東西合同)(2018/2/16) <各社発表・質疑応答・フリーディスカッション> テーマ:IT 監査についての各社での対応状況について 講演:内部監査の品質改善と監査報告書のプラクティスガイド *建設部会 第 29 回(2017/12/18) 各社における監査活動の概要について

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第 30 回(2018/1/24) 各社における監査活動の概要について(続き) 第 31 回(2018/2/27) (1) 各社における監査活動の概要について(続き) (2) コンプライアンスの取り組み状況について 第 32 回(2018/3/20) (1) 情報セキュリティの取り組み状況について (2) 監査部門における IT(ICT)の活用について *不動産部会 ・総合不動産分科会 第 46 回(2017/4/10) 1. 監査品質改善(内部評価・外部評価)の取組みについて 2. ステークホルダーとのコミュニケーションについて 第 47 回(2017/7/21) 1. システムリスク監査手法のご紹介 2. 各社発表 テーマ:情報セキュリティ監査の監査手法、主な指摘事項

①文書情報の管理(保管、移送、廃棄) ②電子情報の管理(保管、送信、廃棄) ③マイナンバー(特定個人情報)

第 48 回(2017/10/27・28) メンバー会社の施設見学および情報交換 第 49 回(2018/2/22) 今後の運営について ・不動産投資顧問分科会 第 30 回 (2017/4/7) 1. 各社トピックスと監査にかかる問題意識 2. 個別テーマ:個人情報の取扱いについて ① 個人情報データベースの定義等 ② 個人データの取扱いについて、当社・委託先の管理状況のモニタリ

ング態勢について ③ 法改正後の個人情報管理の態勢整備・運用状況について 3.アンケート結果を踏まえた今後の運営方法などの意見交換 第 31 回 (2017/7/7) 1. 個別テーマ ①営業記録の作成・管理状況について ②交際費・接待贈答の統制状況等について ③労務管理の状況等について ④IT 統制・電子情報セキュリティ管理の状況等について ⑤その他のテーマ 2. 次回の分科会運営にかかる意見交換等 第 32 回 (2017/10/13) 1. 各社の監査にかかる課題認識等 (1)内部監査における外部組織等の活用状況 (2)三様監査における連携状況 (3)内部監査担当のスキルアップの取組状況等 2.講演:内部監査の品質評価の視点から―よくある 10 の質問― 3.その他

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第 33 回 (2018/2/2) 1.各社の監査にかかる課題認識等討議~リスク管理の具体的方法について~ (1)各社におけるリスク管理項目の抽出の実施方法 (2)リスク管理項目の抽出と内部監査テーマの関連付け 2.講演:不正リスク管理の最新動向と内部監査 ・不動産一般分科会 第 34 回 (2017/4/20) 1.会社プロフィールと 2017 年度の内部監査計画(各社) 2.個別テーマ ① 「働き方改革」実現(/生産性向上)に向け、内部監査が出来る

こと ② BCP/BCMS 整備・構築の現状 ③ BCP/BCMS 監査 ④ アウトソーシング先(業務委託先)の監査 第 35 回 (2017/7/20) 本部系部署と現場系部署への監査、改善要請について(業務監査において) 第 36 回 (2017/10/19) 内部監査のフォローアップについて 第 37 回 (2018/2/8) 内部監査業務の品質向上 *石油部会 第 19 回 (2017/5/16) 各社活動状況(2017 年 2 月~5 月の状況等)、社用印章管理、勤怠管理に

関する監査 第 20 回 (2017/9/11) ①関係会社管理における問題点・懸念事項、監査での重点確認事項

②各社活動状況及びトピックス(2017 年 2 月~8 月の状況等) 第 21 回 (2018/1/23) (1) ①内部統制や内部監査等の社内啓発活動

②決裁制度における<事後決裁>の判断 (2)各社活動状況及びトピックス(2017 年 9 月~の状況等) (b) 地域別研究会議 *九州地区監査研究会議 第 43 回(2017/11/16) 目的、リスク評価、そして内部監査~あなたは何をしたいのか?~ *中部地区監査研究会議 第 88 回(2017/4/26) データ分析監査の概要と今後の展望 デンソーにおける CAATs の活用事例 第 89 回(2017/7/19) 身に着けておきたいコミュニケーション・スキル~話すときの心構え、聞く

ときの留意点~ 内部監査に求められる人材育成 第 90 回(2018/1/29) 企業のコンプライアンスについて~内部監査部門が押さえておくべきポイン

ト~

Page 14: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

*中国・四国地区監査研究会議 第 40 回【広島開催】(2017/7/19) マツダ㈱における、(海外)子会社監査の進め方について 第 41 回【高松開催】(2017/11/17) IPPF に則った内部評価の取組事例 第 42 回【広島開催】(2018/3/15) 日本企業における CAATs の活用状況の調査結果報告 *関西地区監査研究会議 第 68 回(2017/4/27) <講演> テーマ:監査で不正は検出できるか?! <ディスカッション> テーマ:講演テーマと同じ 第 69 回(2017/9/15) J-SOX 全社レベルの統制 統制環境質問票の効率化事例 第 70 回(2018/1/17) <講演> テーマ:日本企業における CAATs の活用状況の調査結果報告 <ディスカッション> テーマ:講演テーマと同じ 第 71 回(2018/3/30) 「日本企業の内部監査人専門能力に関わる実証研究」報告 *北海道地区監査研究会議 第 18 回(2017/8/4) 企業統治の強化に対応する内部監査 第 19 回(2018/3/16) 内部監査実務のピンポイント解説~内部監査人として押さえておくべきツボ

~ (c) 属性別研究会 *SAM 研修会 4月度例会 (2017/4/18) はじめてのCAATs 5 月度例会 (2017/5/29) 内部監査の品質評価~内部評価・定期的レビューにどう取組むのか 7月度例会 (2017/7/31) 初めての海外監査の進め方 9 月度例会 (2017/9/11) 目的、リスク評価、そして内部監査~あなたは何をしたいのか?~ 11 月度例会 (2017/11/7) 内部監査人の職業的懐疑心 2 月度例会 (2018/2/22) 「3 つのディフェンスライン」を読み解く―公表モデルと導入上の課題― 3 月度例会 (2018/3/20) IT 知識に乏しい内部監査人が IT 監査を行うには *SAM 研修会特別研修会 第 52 回(2018/1/23) テーマ:ヤマト運輸の監査のあり方 見学:羽田クロノゲート *S-SAM研修会 6 月 (2017/6/5) 1.テーマ選定

2.研究テーマ毎によるメンバーの割り振り *ガバナンス研究会 2017 年度第 1 回(2017/12/20) 監査役及びグループ監査役と内部監査部門との連携 2017 年度第 2 回(2018/2/22) 投資家と企業の価値協創と監査の関わり方

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*CIA フォーラム ・CIA フォーラム全体会議

第 13 回(2018/3/10) 分科会: CIA フォーラム研究会の活動報告・中間報告 講 演: 変革をもたらす内部監査 (Internal Audit Driving Positive

Changes) ・CIA フォーラム個別研究会 現在活動中の個別研究会:東京地区 39 中部地区 1 大阪地区 13 北陸地区 1 (d) その他 *内部監査研究部会 平成 29 年度第 1 回 (2017/4/5) リスク評価の手法―内部監査での活用事例に基づいて― 平成 29 年度第 2 回(2017/6/21) 内部監査実務をめぐる諸問題についての意見交換~IIA 国際本部

事務総長兼 CEO Richard F.Chambers 著“Lessons Learned on the Audit Trail”より~

平成 29 年度第 3 回(2017/7/28) 専門職としての懐疑心に係る意見交換 平成 29 年度第 4 回(2017/10/26) 当社における企業集団管理と内部監査 平成 29 年度第 5 回(2017/12/13) 内部監査によるガバナンス改善のための課題―経営者と内部監

査人とのコミュニケーションを中心として― 平成 29 年度第 6 回(2018/1/31) コーポレートガバナンスで企業は本当に「稼ぐ」ことができるの

か 平成 29 年度第 7 回(2018/3/14) ブロックチェーンとインターナルコントロール

<E> 研修会

(a) 会員向け教育研修 *監査問題解説コース 第 1 回 【大阪開催】 (2017/4/19) 内部通報制度について―公益通報者保護法を踏まえ― 第 2 回 【東京開催】 (2017/4/25) 証券取引等監視委員会 中期活動方針(第 9 期)~四半世紀の

活動を踏まえた新たなステージへ~ 第 3 回 【名古屋開催】(2017/5/19) 内部通報制度の実効性の向上について―公益通報者保護制度

の見直しを巡る動向を踏まえて― 第 4 回 【岡山開催】 (2017/7/18) 別掲(特別セミナー【広島開催】) 第 5 回 【東京開催】 (2017/8/2) 世界銀行グループにおける内部監査 第 6 回 【大阪開催】 (2018/3/1) 健康経営の推進について 第 7 回 【東京開催】 (2018/3/7) 健康経営の推進について 第 8 回 【大阪開催】 (2018/3/6) 会計制度変革の動向 2018 第 9 回 【東京開催】 (2018/3/22) 会計制度変革の動向 2018 *IIA 監査情報解説コース 第 1 回 【東京開催】(2018/1/31) 職場におけるプライバシー管理

Page 16: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

第 2 回 【大阪開催】(2018/2/8) 職場におけるプライバシー管理 第 3 回 【東京開催】(2018/3/14) 「2017 年度内部監査人協会(IIA)国際大会」報告 *内部監査基礎コース・東京 前期第 1 回(2017/4/21) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 前期第 2 回(2017/6/9) 内部監査に必要な知識・スキル・姿勢と年間計画の作り方 前期第 3 回(2017/7/18) 個別監査の計画と、事前調査から往査へ~監査を失敗しないために~ 前期第 4 回(2017/9/5) 監査報告書の作り方とフォローアップ監査、並びに、不正への対応~報

告書は分りやすく~ 後期第 1 回(2017/10/11) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 後期第 2 回(2017/12/12) 「基準」の概要と内部監査の年間計画について 後期第 3 回(2018/1/24) 内部監査の実施計画から意見形成まで 後期第 4 回(2018/3/19) 内部監査の報告と品質評価の実施について *内部監査基礎コース・大阪 前期第 1 回 (2017/5/10) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 前期第 2 回 (2017/6/23) メーカーの内部統制を高める活動として ①コントロール編 前期第 3 回 (2017/8/4) メーカーの内部統制を高める活動として ②リスクマネジメント編 前期第 4 回 (2017/9/22) メーカーの内部統制を高める活動として ③コンプライアンス編 後期第 1 回 (2018/1/10) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 後期第 2 回 (2018/1/26) メーカーの内部統制を高める活動として *内部監査基礎コース・名古屋 2017 年度第 1 回(2017/11/24) 経営に役立つ監査を提供するための基礎知識① 2017 年度第 2 回(2018/1/12) 経営に役立つ監査を提供するための基礎知識② *内部監査基礎コース・福岡 2017 年度(2018/3/9) メーカーの内部統制を高める活動として *内部監査基礎コース・札幌 2017 年度(2017/11/11) 有効かつ効率的な内部監査実現のために~原理原則と実務経験に基づくア

ドバイス~ *内部監査基礎コース・広島 2017 年度(2017/5/30) 職業的懐疑心(Professional Skepticism)を持って内部監査を *内部監査基礎コース・高松 2017 年度(2017/9/7) 職業的懐疑心(Professional Skepticism)を持って内部監査を *IIA 個人会員セミナー

Page 17: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

第 1 回 【岡山開催】 (2017/7/18) 別掲(特別セミナー【岡山開催】) 第 2 回 【大阪開催】 (2017/9/20) リスク評価手法の内部監査での活用事例―内部監査での活用方

法・改善提言のための確認事項― 第 3 回 【東京開催】 (2017/11/1) 職場におけるプライバシー管理 第 4 回 【大阪開催】 (2017/11/9) 職場におけるプライバシー管理 第 5 回 【東京開催】 (2017/12/1) インタビューからより多くを引き出すために 第 6 回 【大阪開催】 (2018/1/19) インタビューからより多くを引き出すために 第 7 回 【東京開催】 (2018/2/2) ダイバーシティ経営への内部監査による貢献の勧め 第 8 回 【大阪開催】 (2018/2/5) ダイバーシティ経営への内部監査による貢献の勧め 第 9 回 【東京開催】 (2018/3/23) 仮想組織体に対する外部品質評価の事例検証(日本版モデルに

よる発見事象・改善提言ケーススタディ) 第 10 回 【大阪開催】 (2018/3/27) 仮想組織体に対する外部品質評価の事例検証(日本版モデルに

よる発見事象・改善提言ケーススタディ) (b) 内部監査についての体系的な教育研修 *内部監査入門講座 内部監査入門 第 39 回 【東京開催】 (2017/4/12) 第 40 回 【大阪開催】 (2017/4/26) 第 41 回 【名古屋開催】 (2017/5/10) 第 42 回 【福岡開催】 (2017/5/17) 第 43 回 【東京開催】 (2017/6/21) 第 44 回 【大阪開催】 (2017/10/11) 第 45 回 【東京開催】 (2017/10/18) *内部監査基礎講座 内部監査の基本的な役割と実務要領 第 154 回【東京開催】 (2017/5/18・19) 第 155 回【大阪開催】 (2017/6/8・9) 第 156 回【東京開催】 (2017/6/22・23) 第 157 回【福岡開催】 (2017/7/3・4) 第 158 回【東京開催】 (2017/7/27・28) 第 159 回【名古屋開催】 (2017/8/24・25) 第 160 回【東京開催】 (2017/11/9・10) 第 161 回【大阪開催】 (2017/11/14・15) 第 162 回【東京開催】 (2018/2/8・9) *実務演習Ⅰ・基礎 「気づきの体験」をしてみませんか? 第 78 回 【東京開催】 (2017/5/25・26)

Page 18: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

第 79 回 【大阪開催】 (2017/7/6・7) 第 80 回 【名古屋開催】 (2017/7/20・21) 第 81 回 【東京開催】 (2017/8/17・18) 第 82 回 【東京開催】 (2017/10/19・20) 第 83 回 【大阪開催】 (2017/12/7・8) 第 84 回 【東京開催】 (2018/1/18・19) *実務演習Ⅱ・実践 ビジネス・リスク評価に基づいた“販売業務”の監査計画・リスク評価・予備調査・監査手続・監査

報告までの実務演習 第 43 回 【東京開催】 (2017/9/14・15) 第 44 回 【大阪開催】 (2018/1/11・12) 第 45 回 【東京開催】 (2018/1/30・31) *実務演習Ⅲ・応用 監査概要報告書の作成を中心とした監査実務のレベルアップを図る演習 第 26 回 【東京開催】 (2017/10/12・13) 第 27 回 【大阪開催】 (2018/2/1・2) *部門管理者向け研修会 ありたい内部監査部門へ向けてのチャレンジ JT(日本たばこ産業㈱)監査部の経営に資する監査への取組み 第 11 回 【大阪開催】 (2017/10/10) 第 12 回 【東京開催】 (2017/11/13) 第 13 回 【名古屋開催】 (2017/11/17) *情報システム監査基礎講座 情報システム監査実施のための基礎知識 第 63 回【東京開催】 (2017/4/28) 第 64 回【大阪開催】 (2017/5/29) 第 65 回【名古屋開催】 (2017/9/1) 第 66 回【東京開催】 (2017/11/2) 第 67 回【大阪開催】 (2017/11/27) *情報システム監査実践講座 情報システム監査の諸課題と具体的な取組方法 株式会社ダイヘンにおける情報システム監査の取り組み(業務監査と一体となった情報システム監査) 日本生命保険相互会社における情報システム監査の取り組み 第 99 回 【大阪開催】(2018/3/13) 第 100 回 【東京開催】(2018/3/19)

Page 19: 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)平成29年度 事業報告 ・平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) 【I】会員状況(平成30年3月31日現在)

*北海道地区内部監査実践講座 第 6 回【札幌開催】 (2018/2/9) 伊藤忠商事の内部監査の取組~子会社・関連会社監査を中心に~ 内部監査の専門職的実施を目指して

(c) 専門分野についての教育研修 *事例研究 第63回 【東京開催】(2017/4/14) KLab㈱における内部監査の取り組み―小規模内部監査部門として

― OBARA GROUP株式会社における内部監査の取組み 第64回 【大阪開催】(2017/4/21) KLab㈱における内部監査の取り組み―小規模内部監査部門として

― OBARA GROUP株式会社における内部監査の取組み 第65回 【大阪開催】(2017/5/9) ㈱ドコモCSにおける内部監査の取り組み 森永乳業グループにおける内部監査の取組み 第66回 【東京開催】(2017/6/9) ㈱JVCケンウッドにおける内部監査の取り組み 雪印メグミルクグループにおける内部監査の取り組み 第67回 【大阪開催】(2017/7/26) ㈱JVCケンウッドにおける内部監査の取り組み 雪印メグミルクグループにおける内部監査の取り組み 第68回 【東京開催】(2017/7/21) 日本航空㈱における内部監査の取り組み

旭化成㈱における内部監査の取り組み 第69回 【大阪開催】(2017/9/8) 日本航空㈱における内部監査の取り組み

旭化成㈱における内部監査の取り組み 第70回 【東京開催】(2017/10/5) 伊藤忠食品㈱における内部監査の取組み

東京急行電鉄㈱における内部監査の取り組み 第71回 【大阪開催】(2017/10/25) 伊藤忠食品㈱における内部監査の取組み

東京急行電鉄㈱における内部監査の取り組み 第72回 【大阪開催】(2017/12/19) 本田技研工業㈱における内部監査の取り組み

DCMグループにおける内部監査の取り組み チェーンストアにお

ける内部監査業務の標準化―4社550店舗のグループ内部監査体制

構築― 第73回 【東京開催】(2018/1/10) 本田技研工業㈱における内部監査の取り組み

DCMグループにおける内部監査の取り組み チェーンストアにお

ける内部監査業務の標準化―4社550店舗のグループ内部監査体制

構築― 第74回 【東京開催】(2018/2/15) NTTコミュニケーショングループにおける内部監査の取り組み-

内部監査のTransform. Transcend.- シスメックス㈱における内部監査の取り組み 第75回 【大阪開催】(2018/3/16) NTTコミュニケーショングループにおける内部監査の取り組み-

内部監査のTransform. Transcend.- シスメックス㈱における内部監査の取り組み

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第76回 【大阪開催】(2018/3/7) ㈱ツムラにおける内部監査の取り組み 出光興産㈱における内部監査の取り組み 第77回 【東京開催】(2018/3/23) ㈱ツムラにおける内部監査の取り組み 出光興産㈱における内部監査の取り組み *CSA ファシリテーショントレーニング認定コース リスクとコントロールの説明責任能力を高めるファシリテーションベースの CSA 第 25 回【関東開催】(2017/5/25・26) 第 26 回【関東開催】(2017/11/29・30) *内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 実際の不正事例を会計監査の観点で読み解く 第 11 回 【東京開催】(2017/7/4) 第 12 回 【東京開催】(2018/1/30) *内部監査人のための会計監査研修会・実践編 第 13 回 【東京開催】(2017/11/20・21) 第 14 回 【東京開催】(2018/3/15・16) *簿記、会計、税務の入門コース 第 13 回【東京開催】(2017/6/12・19) 第 14 回【東京開催】(2017/11/8・15) *簿記、会計、税務の中級コース 第 13 回【東京開催】(2017/9/8・15) 第 14 回【東京開催】(2018/2/14・21) *内部監査人のための「会計・税務」入門コース 第 19 回【大阪開催】(2017/5/15・16) 第 20 回【大阪開催】(2017/7/31・8/1) 第 21 回【大阪開催】(2018/2/26・27) *内部監査人のための「会計・税務」ステップアップコース 第 8 回【大阪開催】(2017/10/2・3) *内部監査の品質改善プログラム:基礎編 「品質評価の基本とメリット」 第 9 回 【東京開催】(2017/7/20) 第 10 回 【東京開催】(2017/11/27)

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*内部監査の品質改善プログラム:実践編 「品質評価(内部評価)を実施する人のためのマニュアル活用法」 第 8 回【東京開催】(2017/10/24) 第 9 回【東京開催】(2018/1/22) *内部監査の品質改善プログラム:品質評価実施編 「内部評価者/外部評価者養成のためのトレーニング」 第 7 回【東京開催】(2018/3/5・6) *内部監査と監査役等の連携についての研修会 内部監査と監査役等の連携について~実践を通じて~ 内部監査と監査役等の連携 パナソニックヘルスケアグループにおける内部監査と監査役との連携 第 18 回 【東京開催】 (2017/11/10) 第 19 回 【東京開催】 (2017/12/1) 第 20 回 【大阪開催】 (2017/12/11) *コンプライアンスの基礎講座 第 13 回 【大阪開催】(2018/3/5) コンプライアンスの基本的な考え方とポイント キヤノン株式会社 経営監理室におけるコンプライアンス監査

の取り組み事例 第 14 回 【東京開催】(2018/3/14) コンプライアンスの基本的な考え方とポイント キヤノン株式会社 経営監理室におけるコンプライアンス監査

の取り組み事例 *CAATs(コンピュータ支援監査技法)の活用研修会 第 13 回 【東京開催】(2018/2/16) CAATs の概要と内部監査での活用 ダイハツ工業㈱における CAATs の活用事例 第 14 回 【大阪開催】(2018/3/8) CAATs の概要と内部監査での活用 ダイハツ工業㈱における CAATs の活用事例 *スキルアップ研修会 第 137 回【大阪開催】(2017/7/12) 地域金融機関における内部監査の高度化 第 138 回【東京開催】(2017/7/14) 地域金融機関における内部監査の高度化 第 139 回【東京開催】(2017/8/21) はじめての海外監査~これから海外監査を実施される方へ~ 第 140 回【大阪開催】(2017/9/4) はじめての海外監査~これから海外監査を実施される方へ~ 第 141 回【東京開催】(2017/8/9) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査におけるロ

ジカル・シンキングの活用― 第 142 回【大阪開催】(2017/8/25) 内部監査人として知っておきたい実務の勘どころ~ベテラン

内部監査人の経験に学ぶ~

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第 143 回【東京開催】(2017/9/12) 内部監査人として知っておきたい実務の勘どころ~ベテラン

内部監査人の経験に学ぶ~ 第 144 回【東京開催】(2017/10/6) 「ソフトスキルの向上」 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求め

て~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けての

取り組み 第 145 回【大阪開催】(2017/11/20) 「ソフトスキルの向上」 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求め

て~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けての

取り組み 第 146 回【大阪開催】(2017/11/28) 知的財産に係る基礎知識と監査着眼ポイント(3 つのディフェ ンスライン) 第 147 回【東京開催】(2017/12/22) 知的財産に係る基礎知識と監査着眼ポイント(3 つのディフェ ンスライン) 第 148 回【大阪開催】(2017/12/1) 不正の早期発見と予防にむけた着眼点を整理! 不正リスク

を考慮した内部監査の実践 第 149 回【東京開催】(2018/1/26) 不正の早期発見と予防にむけた着眼点を整理! 不正リスク

を考慮した内部監査の実践 第 150 回【東京開催】(2018/2/6) 内部監査人として知っておきたい実務の勘どころ~ベテラン

内部監査人の経験に学ぶ~ 第 151 回【大阪開催】(2018/3/2) 内部監査人として知っておきたい実務の勘どころ~ベテラン

内部監査人の経験に学ぶ~ 第 152 回【大阪開催】(2018/2/23) 内部監査とリスクマネジメント―効果的な内部監査の実施を

目指して― 第 153 回【東京開催】(2018/3/2) 内部監査とリスクマネジメント―効果的な内部監査の実施を

目指して― 第 154 回【東京開催】(2018/1/24) なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか―東芝の不正会計事件と

WEC 問題に学ぶ― 第 155 回【大阪開催】(2018/2/9) なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか―東芝の不正会計事件と

WEC 問題に学ぶ― 第 156 回【大阪開催】(2018/1/18) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査におけるロ

ジカル・シンキングの活用― 第 157 回【東京開催】(2018/2/2) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査におけるロ

ジカル・シンキングの活用― 第 158 回【東京開催】(2018/2/20) 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求め

て~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けての

取り組み

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第 159 回【大阪開催】(2018/3/12) 「ソフトスキルの向上」 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求め

て~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けての

取り組み 第 160 回【東京開催】(2018/3/13) 不正・不祥事について~不正はどうして起こるのか、不正を

どうして防ぐのか~ 第 161 回【大阪開催】(2018/3/20) 不正・不祥事について~不正はどうして起こるのか、不正を

どうして防ぐのか~ 第 162 回【東京開催】(2018/3/1) なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか-東芝の不正会計事件と

WEC 問題に学ぶ- 第 163 回【大阪開催】(2018/3/22) 不正防止のマネジメント~実務家が見た怪しい数字・データ

とは~ 第 164 回【東京開催】(2018/3/30) 不正防止のマネジメント~実務家が見た怪しい数字・データ

とは~ *CIA レビューコース PartⅠ 内部監査の基礎 PartⅡ 内部監査の実務 PartⅢ 内部監査に関連する知識 2017 年度上期 【東京開催】 (2017/8/1・2) 【大阪開催】 (2017/10/4・5) 2017 年度下期 【名古屋開催】 (2018/2/15・16) 【東京開催】 (2018/3/28・29) *内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース

販売プロセスを中心とした会計監査のポイント

第 6 回 【大阪開催】(2018/1/22) *内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース

購買プロセスを中心とした会計監査のポイント

第 7 回 【大阪開催】(2018/3/5) *内部監査のツール&テクニック:年間監査計画の策定プロセス

第 1 回 【東京開催】(2017/8/24) 第 2 回 【東京開催】(2018/1/29) *内部監査のツール&テクニック:個々の内部監査の計画

第 1 回 【東京開催】(2017/9/21) 第 2 回 【東京開催】(2018/2/28)

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*内部監査のツール&テクニック:内部監査の実施と監査報告

第 1 回 【東京開催】(2017/10/31) 第 2 回 【東京開催】(2018/3/8) (d) e ラーニング 2017/4/14 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 4 月号 配信開始 2017/5/19 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 5 月号 配信開始 2017/6/16 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 6 月号 配信開始 2017/6/26 平成 28 事務年度 金融行政方針 配信開始 2017/6/26 一歩進める内部監査 効果的な内部監査のための実践ヒント(新 IPPF 対応)配信開始 2017/6/26 監査に必要な知識・スキル・姿勢と年間計画の作り方 配信開始 2017/6/26 個別の監査計画と、事前調査から往査へ 配信開始 2017/6/26 監査報告書の作り方とフォローアップ監査、並びに、不正への対応 配信開始 2017/7/31 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 7 月号 配信開始 2017/8/18 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 8 月号 配信開始 2017/8/28 「内部監査の専門職的実施の国際基準」の改訂について 配信開始 2017/9/15 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 9 月号 配信開始 2017/10/20 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 10 月号 配信開始 2017/11/17 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 11 月号 配信開始 2017/12/15 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2017 年 12 月号 配信開始 2018/1/25 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2018 年 1 月号 配信開始 2018/2/27 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2018 年 2 月号 配信開始 2018/3/16 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2018 年 3 月号 配信開始 (e) 特別セミナー *内部監査特別セミナー

【岡山開催】(2017/7/18) ビジネス・リスクマネジメント

*2017 年度特別企画 内部監査と監査役の連携 【東京開催】(2018/2/7) 東京海上ホールディングス㈱における監査役と内部監査部門との連携 兼松㈱における内部監査と監査役の連携

(f) 大学との共催セミナー *第 10 回(2017 年度)北海道大学会計専門職大学院・日本内部監査協会共催セミナー (後援:札幌証券取引所)

【札幌開催】(2017/5/30)コーポレートガバナンスと内部監査の可能性 <第 1 部 講演> コーポレートガバナンスにおける内部監査~執行か監督か~

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<第 2 部 講演> コーポレートガバナンスと金融監督を巡る最近の動向と課題 <第 3 部 講演> 監査役視点での内部監査部門との連携

* 甲南大学・日本内部監査協会第 1 回共同開催セミナー(後援:兵庫県経営者協会) 【神戸開催】(2017/12/14) グループ会社の内部監査における課題と取組み 内部監査の取組みについて(グループ会社の内部監査を中心に) 当社内部監査部門の取組みと課題

<F> 懇談会

*学校法人内部監査研究会 第 28 回(2017/11/30) 学校法人工学院大学における内部監査への取組み 第 29 回(2018/3/1) 内部監査人への期待~学校法人で内部監査を進めるヒント *独立行政法人内部監査懇談会 第 18 回(2017/8/29) 煙たがられる内部監査から信頼される内部監査へ-JICA における取組- 第 19 回(2018/1/26) 海洋研究開発機構における内部監査への取組み *ホールディングカンパニー懇談会 第 22 回(2017/5/12) 各社内部監査部門の中期的なありたい姿と、その実現に向けた課題及び対応

策 第 23 回(2017/8/2) 1.グローバル内部監査態勢の共有 2.グループ全体の内部監査報告資料書式の共有 第 24 回(2017/11/15) 持ち株会社とグループ会社(含む海外)の内部監査部門間の役割分担、及び

連携状況の共有 *マスコミ懇談会 2017 年度第 1 回(2017/6/8) 日経の内部監査室と情報セキュリティー監査 2017 年度第 2 回(2017/10/17) TBS グループの内部監査体制、課題および対応策 2017 年度第 3 回(2018/2/20) 読売新聞社の「内部監査」 *総合化学会社懇談会 第 4 回 (2017/7/6) 1.部会化に向けた概要説明 2.各社監査状況の意見交換 第 5 回 (2017/10/30) 各社監査状況の意見交換 第 6 回 (2018/1/9) 各社監査状況の意見交換

<G> 委員会

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*内部監査実務委員会 第 10 回 (2017/5/18) 「内部監査基準実務指針」の検討 *会長賞・青木賞審査委員会 第 31 回(2017 年度)(2017/8/2) 1.第 31 回(2017 年度)会長賞の検討 2.第 31 回(2017 年度)青木賞の検討 *研究助成選考委員会 2017 年度(2017/8/8) 平成 29 年度応募案件の選考 *役員候補者選考委員会 2017 年度(2017/5/15) 平成 29 年度・30 年度役員候補者の選考 *内部監査ケース作成委員会 第 1 回 (2017/4/6) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 2 回 (2017/5/18) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 3 回 (2017/11/28) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 4 回 (2017/11/29) テキストの修正案および演習の進め方の検討

【Ⅳ】奨学・表彰活動

(a)会長賞・青木賞の授与 第 31 回(2017 年度)

*会長賞(内部監査優秀実践賞) 内部監査が制度的に充実し、かつ長期にわたり継続的に監査活動が行われ、成果をあげている企業

もしくは経営組織体を表彰 ◎受賞会社: NTT コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 庄司 哲也氏 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 小泉 光臣氏 *青木賞(内部監査優秀文献・論文賞) 故・青木茂男博士(早稲田大学名誉教授)の内部監査研究業績を記念し、監査に直接・間接に関連

する学者・実務家等の研究業績について、優れた著書・論文としてまとめられたものを表彰 ◎受賞作品: 著書の部/藤井 範彰著(公認会計士)

「内部監査のプロが書く 監査報告書の指摘事項と改善提案」 論文の部/中村 映美筆(大阪成蹊短期大学 教授) 「内部監査によるガバナンス改善のための課題-経営者と内部監査人の

コミュニケーションを中心にして-」 (b)研究助成

日本国内の内部監査あるいは内部統制に関連する研究機関、教育機関における研究者を対象とし

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た研究助成 2017 年度研究助成金給付対象案件:申請者及び研究課題(順不同・敬称略) ・石川 真衣 氏 (早稲田大学高等研究所 助教) 「フランスにおける上場会社の内部監査とコーポレートガバナンス・コード」 ・篠田 朝也 氏 (北海道大学大学院経済学研究院 准教授)

「リスクマネジメントに資する CSA(Control Self-Assessment)に関する事例研究」 ・藤原 華絵 氏 (青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 助手) 「主要業績評価指標(KPI)を用いた内部監査の拡充」 ・藤原 英賢 氏 (追手門学院大学経営学部 准教授) 「内部統制報告書の訂正と財務報告の関係」

【Ⅴ】情報収集・研究調査活動

(a)「内部監査基準実務指針」の検討および公表 (b)「第 61 回内部監査実施状況調査」(内部監査テーマ・要点集)―2016 年 4 月~2017 年 3 月の発

表 (c)第 19 回監査総合実態調査(『監査白書』)の調査結果の集計 (d)「内部監査の専門職的実施の国際基準」2017 年版の公表

【Ⅵ】機関誌、図書その他印刷物 編集・刊行活動

(a)機関誌 *『月刊監査研究』

(b)図 書 *『日本内部監査協会 60 年のあゆみ』(2017 年 10 月 1 日発行)

*『信頼されるアドバイザー-優れた内部監査人の主な特徴』(2017 年 10 月 30 日発行) *『専門職的実施の国際フレームワーク-2017 年版-』(2017 年 11 月 25 日発行) *『CIA 試験模擬問題集 2017』(2017 年 12 月 26 日発行) *『バリューアップ内部監査 Q&A』(2018 年 3 月 30 日発行)

【Ⅶ】国際交流活動

(a)ACIIA 年次ビジネス・ミーティング/2017 年 7 月 23 日 ACIIA 年次ビジネス・ミーティングが、オーストラリア・シドニーで開催され、当協会企画調査

部 国際・資格課課長 渡邉好司が出席した。 (b)2017 年(第 76 回)IIA 国際コンファレンス/2017 年 7 月 24 日~26 日

IIA(The Institute of Internal Auditors)の「2017 年(第 76 回)IIA 国際コンファレンス」が

オーストラリア・シドニーにて開催され、日本からは 54 名の参加があった。

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(c)IIA 委員会/2017 年 7 月 27 日~29 日 IIA の各委員会がオーストラリア・シドニーにて開催され、下記の IIA 委員および当協会職員が

出席した。 Executive Committee 毛利直広 Board of Directors 毛利直広 吉武 一 Board of Trustee 堺 咲子 International Internal Audit Standards Board 吉武 一 Financial Services Guidance Committee 森田卓哉 Exam Development Committee 田井恵美子 Institute Relations Committee 渡邉好司 Chief Staff Officer 神田幸尚 渡邉好司

(d)IIA ミッドイヤーミーティング/2017 年 11 月 29 日~12 月 1 日

IIA ミッドイヤーミーティングが、アメリカ・フロリダで開催され、下記の IIA 委員および当協

会職員が出席した。 Executive Committee 毛利直広 Board of Directors 毛利直広 吉武 一 Board of Trustee 堺 咲子 International Internal Audit Standards Board 吉武 一 Financial Services Guidance Committee 森田卓哉 Institute Relations Committee 渡邉好司 Chief Staff Officer 神田幸尚 渡邉好司

(e)IIA 国際本部会長来日/2018 年 1 月 14 日~17 日 IIA 国際本部会長(2017 年)J. Michael Peppers 氏が来日し、1 月 15 日に平成 30 年賀詞交歓会

に出席された。翌 16 日には、当協会を訪問し、伏屋和彦会長と意見交換を行った後、当協会木

場研修室において来日記念講演を行った。

(f)2018 年 IIA グローバルカウンシル/2018 年 2 月 5 日~6 日 IIA グローバルカウンシルがパナマ・パナマシティにて開催され、毛利直広 IIA 国際本部上級副

会長(当協会国際委員会委員長)、堺咲子 IIA 委員、当協会企画調査部 国際・資格課課長 渡邉好

司が出席した。

(g)IIA 国際本部役員来日/2018 年 2 月 23 日~28 日 IIA 国際本部事務総長兼 CEO Richard F. Chambers 氏が来日し、2 月 26 日に当協会木場研修室

において来日記念講演を行った。また期間中に、同行した Senior Vice President & Chief Knowledge Officer である Cyndi Plamondon 氏と、グローバル・カウンシルに関する視察およ

び当協会と打合せ等を行った。

(h)IIA 国際本部スタッフ来日/2018 年 2 月 27 日

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IIA 国際本部 Vice President,Global Professional Certifications である Lily Bi 氏が来日され、資

格管理業務に関する打合せ・意見交換等を行った。

【Ⅷ】内部監査の品質評価の普及・推進

(a)外部評価事業の実施 (b)内部監査の品質評価に関わる相談、支援

【Ⅸ】意見書の提出

(a)法令等改正対応委員会より意見を提出/2018 年 3 月 「上場会社における不祥事予防のプリンシプル(案)~企業価値の毀損を防ぐために~」に対す

る意見を日本取引所自主規制法人へ提出した。

【Ⅹ】その他本会の目的を達成するために必要な活動

(a)大学との協力・連携 *放送大学「現代の内部監査('17)」の支援 *明治大学専門職大学院「内部監査制度」「システム監査」への協力 *北海道大学大学院と連携しての北海道地区会員の月例ゼミナール *北海道大学会計専門職大学院・日本内部監査協会共催セミナー *関西大学会計専門職大学院への寄附講座「実践内部統制」 *青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科への寄附講座「内部監査」

(b)内外関係団体との協力 *日本監査研究学会 *日本セキュリティ・マネジメント学会 *日本内部統制研究学会 *監査監督機関国際フォーラム(IFIAR) *日本 IFIAR ネットワーク企画委員会

(附属明細書について)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する事業報告の附属明

細書として記載するべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないので作成しない。