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Distribuidora FranMar C.A
Asiento de apertura
al 31-12-10
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1
1/01/10 Caja 1 50000,00
Banco 2 178500,00
Artículos de escritorio 3 15000,00
Vehículo 4 247000,00
Maquinaria 5 17000,00
Inventario de mercancía 6 69000,00
Edificio 7 930000,00
Equipos de oficina 8 30000,00
Capital social 9
1536500,00
para registrar el asiento de apertura de la
empresa "Distribuidora FranMar C.A"
registrada en el DM, INF,Socios Capital
Social "PAGADO EN SU TOTALIDAD"
Distribuidora FranMar
Libro diario
al 31-12-2010
Fecha Descripcion ref Debe Haber
2
02/01/10 Compra 10 11120,00
Credito fiscal 11 1334,40
Banco 2
12454,40
Para registrar la compra de mercancia en la comercial "El Triunfo
C.A" al contado según cheque numero 4402 y según factura
numero 741
3
05/01/10 Banco 2 21280,00
Venta 12
19000,00
Debito fiscal 13
2280,00
Para registrar la venta de mercancia al señor Julian Lopez según
factura numero 001 al contado según cheque numero 3366
4
06/01/10 Compra 10 4600,00
Credito fiscal 11 552,00
descuento sobre compra 14
230,00
caja 1
4922,00
Para registrar la compra de mercancia en la comercial" El Sol
Radiante C.A" al contado según factura numero 1174 recibiendo
un descuento de 5%.
5
07/01/10 Caja 1 9742,50
Rebajas sobre ventas 15 337,50
Debitos fiscales 13
1080,00
Ventas 12
9000,00
Para registra la venta de mercacia al Señor Luis Gonzales según
factura numero 002 otorgando una rebaja del 3,75%
6
10/01/10 Compra 10 5500,00
Credito fiscal 11 660,00
cuentas por pagar 16
6160,00
Para reguistar la compra de mercancia en la comercial "La
Quemason" a credito según factura numero 2900
7
15/01/10 Cuentas por cobrar 17 9520,00
Ventas 12
8500,00
Debito fiscal 13
1020,00
para registrar la venta de mercancia a la Señora Rosa Cardenasa
credito según factura numero 003.
8
15/01/10 Sueldos y salarios 18 9500,00
Banco 2
9500,00
para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según cheque
numero 771
9
17/01/10 Banco 2 18000,00
Caja 1
18000,00
Para registrar el deposito numero 03654 con fondos de caja
Vienen
92146,40 92146,40
Fecha Descripcion ref Debe Haber
10
20/01/10 Servicios publicos gastos 19 2375,00
Caja 1
2375,00
Para registrar la cancelacion a cadela según factura
numero 16876 en efectivo
11
22/01/10 Gastos de mantenimiento de vehiculo 20 24000,00
Credito fiscal 11 2880,00
Banco 2
26880,00
Pare registrar la cancelacion al taller multi Servicios "El
Rapido C.A" según factura numero 9373 y según
cheque nemero 0196
12
23/01/10 Honorarios Profesionales 21 600,00
Caja 1
600,00
Para registrar la cancelacion en efectivo al ingeniero
Juan Perez según factura numero 193
13
24/01/10 Banco 1 11500,00
Caja 2
11500,00
Para registrar el deposito en el banco por fondos de caja
según deposito numero 1120
14
24/01/10 Caja 1 15680,00
Venta 12
14000,00
debito fiscal 13
1680,00
Para registrar la venta de mercancia al contado y en
efectivo a la comercial "el arco redondo C.A" según
factura numero 004
15
25/01/10 Compra 10 5600,00
Credito fiscal 11 672,00
Banco 2
6272,00
Para registrar la compra de mercancia al contado en la
comercial "el gran vestir C.A"según cheque numero
4945 y según factura numero 3535
16
26/01/10 Caja 1 40565,00
Rebajas en ventas 15 1995,00
Debito fiscal 13
4560,00
Ventas 12
38000,00
Para registrar la venta de mercancia a la comercial "El
rayo veloz" según cheque numero 4081 y se otorga una
rebaja del 5.25%
17
27/01/10 Compras 10 18000,00
Credito fiscal 11 2160,00
Rebajas sobre compras 22
1080,00
Banco 2
19080,00
Para registrar la compra de mercancia al contado según
cheque numero 8891 en la comercial "La gran oferta"
según factura numero 2315 se recibe una rebaja del 6%.
Van
218173,40 218173,40
Vienen 218173,40 218173,40
Fecha Descripcion ref Debe Haber
18
28/01/10 sueldos y salarios 2 9500,00
Banco 18
9500,00
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según
cheque numero 0403.
19
31/01/10 Debito fiscal 13 10620,00
Credito fiscal 11
8258,40
Caja 1
2361,60
Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales.
20
02/02/10 Cuentas por cobrar 17 48272,00
Ventas 12
43100,00
Debito fiscal 13
5172,00
Para registrar la venta de mercancia a credito al señor
jairo alonzo según factira numero 006.
21
02/02/10 Compras 10 20500,00
Credito Fiscal 11 2460,00
Cuentas por pagar 16
22960,00
Para registrar la compra de mercancia a credito en la
comercial "la gran rebaja" según factura numero 1602
22
04/02/10 Equipo de oficina 8 15552,00
Credito fiscal 16 1866,24
Banco 2
17418,24
Para registrar la compra de fotocopiadora en la
comercial "SONY C.A" según factura numero 81100
23
10/02/10 Banco 2 26680,12
Caja 1
26680,12
Para registrar el deposito en el banco con fondos de caja
según deposito numero 2763 con el 35% de los fondos
existentes en caja al 31 de enero de 2010
24
12/02/10 Caja 1 21358,38
Descuentos en ventas 23 537,63
ventas 12
19550,00
Debito Fiscal 13
2346,00
Para registrar la venta de mercancia al contado según
factura numero 007 a la señora johana garcia otorgando
un descuento del 2,75%.
25
15/02/10 Sueldos y salarios 18 9500,00
Banco 2
9500,00
Para registrar el pago de sueldos y salarios según
cheque numero 342
26
15/02/10 Alquileres pagados por anticipado 24 49300,00
Banco 2
49300,00
Para registrar la cancelacion a la inmobiliaria "el techo
seguro C.A" por concepto de alquiler por periodo de un
año según cheque numero 7035.
Van
434319,76 434319,76
Vienen
434319,76 434319,76
Fecha Descripcion ref Debe Haber
27
17/02/10 Caja 1 33790,40
Cuentas por cobrar 17
33790,40
Para la cancelacion del 70% de la venta a credito del dia
02 de febrero de 2010.
28
20/02/10 Cuentas por pagar 16 20664,00
Caja 1
20664,00
Para registrar la cancelacion del 90% de las compras a
credito el dia 02 de febrero de 2010
29
25/02/10 Servicios publicos 19 1100,00
Caja 1
1100,00
Para registrar la cancelacion a hidrosuroeste según factura
numero 1123
30
28/02/10 Sueldos y salarios 18 11875,00
Banco 2
11875,00
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según
cheque numero 4151 con el 25% de aumento a los
sueldos cancelados al 15 de febrero de 2010
31
28/02/10 Debito fiscal 13 7518,00
Credito fiscal 11
4326,24
Banco 2
3191,76
Para registrar el cierre de los debitos y creditos fiscales
Van
509267,16 509267,16
Vienen
509267,16 509267,16
Fecha Descripcion ref Debe Haber
32
01/03/10 Articulos de escritorio 3 2450,00
Credito fiscal 11 294,00
Caja 1
2744,00
Para registrar la compra de articulos de escritorio en la
comercial "moderna" según factura numero 1972 al
contado
33
03/03/10 Cuentas por cobrar empleado 25 8500,00
Banco 2
8500,00
Para registrar el prestamo otorgado al señor Luis Ramirez
según cheque numero 2021.
34
05/03/10 Banco 2 23152,50
Descuento en ventas 23 367,50
Venta 12
21000,00
Debito fiscal 13
2520,00
Para registrar la venta de mercancia al señor carlos
sanchez según factura numero 008 otorgando un
descuento del 1,75% según cheque numero 6675
35
10/03/10 Compras 10 10238,00
Credito Fiscal 11 1228,56
Rebaja sobre compra 22
358,33
Banco 2
11108,23
Para registrar la compra de mercancia en la comercial
"Don Regalon" según factura numero 2402 y según
cheque numero 2827 recibiendo una rebaja del 3,5%
36
15/03/10 Sueldos y salarios 18 11875,00
Banco 2
11875,00
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios según
cheque numero 2750
37
17/03/10 Mantenimiento de edificio gastos 26 11950,00
Caja 1
11950,00
Para registrar la cancelacion a la constructora el rayo en
efectivo por concepto de reparaciones de la planta fisica
de la empresa, según factura numero 2141
38
19/03/10 Banco 2 24056,87
Caja 1
24056,87
Para registrar el deposito del banco según planilla numero
1111 con el 30% del saldo de caja al 01 de marzo del
2010
39
22/03/10 Caja 1 43120,00
ventas 12
38500,00
Debito fiscal 13
4620,00
Para registrar la venta de mercancia al contado en la
comercial el parque C.A según factura numero 009.
van
646499,58 646499,58
Vienen
646499,58 646499,58
Fecha Descripcion ref Debe Haber
40
29/03/10 Sueldos y salarios 18 11875,00
Banco 2
11875,00
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios a la
segunda quincena del mes de marzo según cheque
numero 4500 por el monto de la primera quincena
41 13
31/03/10 Debito fiscal 11 7140,00
Credito fiscal 1
1522,56
Caja
5617,44
Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales
Van 665514,58 665514,58
Vienen
665514,58 665514,58
Fecha Descripcion ref Debe Haber
42
01/04/10 Caja 1 20615,00
Descuento en ventas 23 665,00
Ventas 12
19000,00
Debitos fiscales 13
2280,00
Para registrar la venta de mercancia al contado según
factura numero 010 al señor carlos Suarez otorgando un
descuento de 3,75%.
43
02/04/10 Cuentas por cobrar 2 18105,00
Rebajas sobre Ventas 15 935,00
Ventas 12
17000,00
Debito Fiscal 13
2040,00
Para registrar la venta de mercancia a credito según
factura numero 011 a la señora rosa perez otorgando
una rebaja del 5,5%
44
04/04/10 Compra 10 11100,00
Credito fiscal 11 1332,00
Descuento sobre compra 14
333,00
Caja 1
12099,00
Para registrar la compra de mercancia en la comercial la
mayor C.A según factura numero 9288 recibiendo un
descuento del 3%.
45
10/04/10 Cuentas por cobrar 2 26376,00
Venta 12
23550,00
Debito fiscal 13
2826,00
Para registrar la venta de mercancia a credito según
factura numero 012 al señor ricardo sobral.
46
11/04/10 Caja 1 42256,95
cuentas por cobrar 17
42256,95
Para registrar la cancelacion de las facturas a credito de
los dias 2 y 10 de abril al 95%.
47
14/04/10 Honorarios profesionales 21 7500,00
Banco 2
7500,00
Para registrar el pago al ingeniero diego garcia según
cheque numero 1221 por concepto de mantenimiento de
los equipos de oficina según factura nuimero 775
48
16/04/10 sueldos y salarios 18 11875,00
Banco 2
11875,00
Para registrar el pago de sueldos y salarios
correspondientes a la primera quincena del mes según
cheque numero 1121
Van 806274,53 806274,53
Vienen
1099642,54 1099642,54
Fecha Descripcion ref Debe Haber
57
30/04/10 Debito fiscal 13 19146,00
Credito fiscal 11
6372,00
Caja 1
12774,00
Para registrar los cierres de los creditos y debitos
fiscales
Van 1118788,54 1118788,54
Vienen
1118788,54 1118788,54
Fecha Descripcion ref Debe Haber
58
01/05/10 Caja 1 62720,00
Venta 12
56000,00
Debito Fiscal 13
6720,00
Para registrar la venta de mercancia al contado y en
efectivo según factura numero 015 al señor luis pedroso
59
03/05/10 Inversiones Temporales 29 25000,00
Credito Fiscal 11 3000,00
Caja 1
8250,00
Cuentas por pagar 16
19750,00
Para registrar la compra de accion del club tennis con un
valor nominal de 25000 numero de la accion la 099
perteneciente a la señora juana urgencia
60
06/05/10 Banco 2 75256,08
Caja 1
75256,08
Para registrar el deposito en el banco con el 40% del
efectivo en caja para esta fecha según deposito numero
5959
61
08/05/10 Construccion en proceso 30 180000,00
Credito fiscal 11 21600,00
Caja 1
3500,00
Banco 2
39620,00
Cuentas por pagar 16
158480,00
Para registrar la compra de galpon en construccion en la
zona industrial de paramillo según documento numero
174145 en las siguientes condiciones 3500 en efectivo
20% del monto de la compra en efectivo y por la
diferencia se firma letra de cambio
62
10/05/10 Banco 2 66080,00
Venta 12
59000,00
Debito fiscal 13
7080,00
Para registrar la venta de mercancia al contado según
cheque numero 6061 al señor pedro consolacion
63
12/05/10 Compra 10 11250,00
Credito fiscal 11 1350,00
Cuentas por pagar 16
12600,00
Para registrar la compra de mercancia para la venta a
credito según factura numero 7875 a la inversora el gran
remate
64
15/05/10 Sueldos y salarios 18 12468,75
Banco 2
12468,75
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondientes a la primera quincena del mes e mayo
según cheque numero 9988
Van 1577513,37 1577513,37
Vienen
1577513,37 1577513,37
Fecha Descripcion ref Debe Haber
65
16/05/10 Aviso publicitario 31 11150,00
Cridito fiscal 11 1338,00
Caja 1
12488,00
Para registrar la cancelacion en efectivo a la empresa el
gran pince por concepto de aviso publicitario según
factura numero 1123
66
19/05/10 Caja 1 4250,00
Cuentas por cobrar empleado 25
4250,00
Para registrar la cancelacion del 50% del prestamo
otorgado al empleado luis ramirez
67
26/05/10 Herramientas de trabajo 32 7250,00
Credito fiscal 11 870,00
Caja 1
4060,00
Banco 2
4060,00
Para registrar la compra de herramienta de trabajo en la
ferreteria el pico de madera C.A cancelando en efectivo
según factura numero 2679 y en cheque numero 2369
68
29/05/10 Banco 1 112000,00
Venta 12
100000,00
Debito fiscal 13
12000,00
Para registrar la venta de mercancia según factura
numero 017 a la señora ana marquez según cheque
numero 6657
69
31/05/10 Sueldos y salarios 18 12468,75
Banco 2
12468,75
Para registrar la cancelacion de la segunda quincena
del mes de mayo.
70
31/05/10 Caja 1 2358,00
Debito fiscal 13 25800,00
Credito fiscal 11
28158,00
Para registrar los cierres de los creditos y los debitos
fiscales
Van 1754998,12 1754998,12
Vienen
1754998,12 1754998,12
Fecha Descripcion ref Debe Haber
71
02/06/10 Caja 1 21840,00
Venta 12
19500,00
Debito fiscal 13
2340,00
Para registrar la venta de mercancia al contado según
factura numero 018 al señor Juan Perez
72
03/06/10 Banco 2 188500,00
Comisiones bancarias 33 2000,00
Intereses pagados por anticipado 34 9500,00
Hipoteca por pagar 35
200000,00
Para registrar el credito otorgado del banco el tesoro
por bolivares 200000 por amortizacion en un año
cancelando de inmediato 9500 por concepto de
intereses mas el 1% del prestamo correspondiente
73
05/06/10 Compra 10 29000,00
Credito fiscal 11 3480,00
Rebaja sobre compra 22
2000,00
Banco 2
30480,00
Para registrar la compra de mercancia al contado segun
cheque numero 5414 en la comercial " el templo de las
rebajas C.A" según factura numero 3363 y se recibe
una rebaja de 2000 bolivares
74
08/06/10 Cuenta por cobrar 17 16800,00
Venta 12
15000,00
Debito fiscal 13
1800,00
Para registrar la venta de mercancia a credito a la
señora Claudia Buen Dia según factura numero 019.
75
10/06/10 Banco 2 40023,76
Caja 1
40023,76
Para registrar el deposito en el banco según planilla
numero 1139 con el 33% del efectivo en caja para esa
fecha
76
13/06/10 Articulo de limpieza 27 250,00
Caja 2
250,00
para registrar la compra de varios articulos de limpieza
de la oficina según factura numero 6650 en el abasto
"tres esquinas"
77
15/06/10 sueldos y salarios 18 14339,06
banco 2
14339,06
para registrar la cancelacionde la primera quincena del
mes de junio con un aumento de 15 % según cheque
numero 7071
78
19/06/10 caja 1 3875,00
cuetas por cobrar socio 28
3875,00
para registrar la cancelacion de 25% del prestamo
otorgado al socio
Van 2084605,94 2084605,94
Vienen
2084605,94 2084605,94
Fecha Descripcion ref Debe Haber
79
20/06/10 cuentas por cobrar empleado 25 7000,00
banco 1
7000,00
para registrar el prestamo solicitado por la empleada
Marisol Contreras según cheque numero 24444
80
26/06/10 gastos de representacion 36 11500,00
credito fiscal 11 1380,00
banco 2
12880,00
para registrar la cancelacion a la agencia de viaje "el
avion de papel C.A" según cheque numero 8729 por
concepto de boletos aereos según factura numero 7221
81
27/06/10 caja
10080,00
cuentas por cobrar
10080,00
para registrar la cancelacion de 60% de la factura del dia
08 de junio del 2010
82
28/06/10 servicios publicos gastos 19 5500,00
banco 2
5500,00
para registrar la cancelacion den efectivo según factura
numero 2647 a cadela
83
30/06/10 Sueldos y salarios 18 14339,06
Banco 2
14339,06
Para registrar la cancelacion de la segunda quincena del
mes de junio por el monto de la primera quincena
84
30/06/10 caja 1 720,00
debito fiscal 13 4140,00
credito fiscal 11
4860,00
Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales
Van 2139265,01 2139265,01
Vienen
2139265,01 2139265,01
Fecha Descripcion ref Debe Haber
85
01/07/10 Compra 10 39901,00
Credito fiscal 11 4788,12
Descuentos en compras 14
1041,26
Cuentaspor pagar 16
43647,86
Para registrar la compra de mercancia a credito en la
comercial " La oferta redonda" según factura numero
2570 recibiendo un descuento del 2,33%
86
02/07/10 Cuentas por cobrar 17 73528,76
Descuentos en ventas 23 3416,36
venta 12
68701,00
debito fiscal 13
8244,12
Para registrar la venta de mercancia a credito al señor
pedro perdomo según factura numero 020 otorgando un
descuento del 4,44%
87
05/07/10 Articulos varios 37 561,00
Caja 1
561,00
Para registrar la cancelacion de factura numero 3021 a
la librería el buen lector C.A por la compra de articulos
varios en efectivo
88
08/07/10 Articulos de limpieza 27 336,00
Caja 1
336,00
Para registrar la cancelacion al abasto "3 esquinas"
según factura numero 7755 en efectivo por concepto de
articulos de limpieza
89
10/07/10 Cuentas por pagar 16 9901,00
Banco 2
9901,00
Para registrar la cancelacion de 9901 bs de cuentas
pendientes de pago en la empresa según cheque numero
2266
90
11/07/10 Cuentas por cobrar socio 28 19901,00
Banco 2
19901,00
Para registrar el prestamo otorgado al socio maria
francia según cheque numero 7878
91
12/07/10 Caja 1 9309,72
Rebaja sobre ventas 15 525,00
ventas 12
8781,00
debito fiscal 13
1053,72
Para registrar la venta de mercancia a la señora nicolasa
ramirez según factura numero 021 en efectivo
otorgando una rebaja de 525 bs
92
15/07/10 Sueldos y salarios 18 14339,06
Banco 1
14339,06
Para registrar la primera quincena del mes de julio
según cheque numero 2595
Van 2315772,03 2315772,03
Vienen
2315772,03 2315772,03
Fecha Descripcion ref Debe Haber
93
18/07/10 Caja 1 43627,76
Cuentas por cobrar 17
43627,76
Para registrar la cancelacion de 29901 en efectivo
correspondiente a las cuentas por cobrar de dia 2 de
julio
94
20/07/10 Cuentas por pagar 16 21823,93
Banco 2
21823,93
Para registrar la cancelacion del 50% de la factura
numero 2570 del dia primero de julio de 2010 según
cheque numero 6698
95
25/07/10 Banco 2 22456,00
Caja 1
22456,00
Para registrar el deposito al banco de 22456 bs con
fondos de caja según deposito numero 33548.
96
30/07/10 Caja 1 2401,00
Cuentas por cobrar empleado 25
2401,00
Para registrar la cancelacion de 2401bs de prestamo
otorgado a un empleado en efectivo.
97
31/07/10 Sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
Para registrar la cancelacion de la segunda quincena del
mes de julio con un aumento 401bs
98
31/07/10 Debito fiscal 13 9297,84
Credito fiscal 11
4788,12
Caja 1
4509,72
Para registrar el cierre de los creditos y debitos fiscales
Van 2430118,62 2430118,62
Vienen
2430118,62 2430118,62
Fecha Descripcion ref Debe Haber
99
01/08/10 caja 1 27441,12
Ventas 12
24501,00
Debito fiscal 13
2940,12
para registrar la venta de mercancia al contado y en
efectivo según factura numero 022 a la señora Luisa
Perez
100
03/08/10 Terreno 38 64901,00
Credito fiscal 11 7788,12
Caja 1
4600,00
Banco 2
30000,00
Cuentas por pagar 16
38089,12
para registrar la compra de terreno en la zon industrial de
puente real según documento numero 356988978 por
bolivares 64901 en las siguiemtes condiciones 4600
bolivares en efectivo, 30000 bolivares según cheque
numero 36979 y por la diferencia se firma un pagare con
lapso a un año.
101
05/08/10 Banco 2 36500,56
Caja 1
36500,56
para registrar el deposito en el banco con el 25% del
efectivo en caja para el dia 3 de agosto de 2010 según
deposito numero 44667
102
09/08/10 Banco 2 47550,56
Descuento en venta 23 2324,16
Ventas 12
44531,00
Debito fiscal 13
5343,72
para registrar la venta de mercancia a contado según
cheque numero 6061, según factura numero 023al señor
Carlos Quintero otorgando un descuento de 4,66%
103
12/08/10 Compra 10 12891,00
Credito fiscal 11 1546,92
Banco 2
14437,92
para registrar la compra de mercancia para la venta al
contado según factura numero 3678 a la inversora Don
Regalon según cheque 87945
104
16/08/10 Sueldos y Salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
para registrar la primera quincena del mes de agosto
según cheque numero 7787
105
22/08/10 Comiciones sobre venta 39 6851,00
Banco 2
6851,00
para registrar la cancelacion de comosiones sobre ventas
al señor Guaicaipuro torres según cheque numero 01069
van 2652653,12 2652653,12
Vienen
2652653,12 2652653,12
Fecha Descripcion ref Debe Haber
106
26/08/10 herramientas de trabajo 32 7651,00
Credito fiscal 11 918,12
Caja 1
1750,00
Banco 2
6000,00
Cuentas por Cobrar 16
819,12
para registrar la compra de herramienta de trabajo por
bolivares 7651 en las siguientes condiciones 1750en
efectivo y 6000 en cheque numero 900078 y según
factura numero 33478
107
29/08/10 Caja 1 12000,00
Banco 2 23101,92
Venta 12
31341,00
Debito fiscal 13
3760,92
para registrar la venta de mercancia al almacen la
quemazon C.A según factura numero 024 y se recibe
12000 bolivares en efectivo y la diferencia en cheque
numero 80075
108
31/08/10 Sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
para registrar la segunda quincena del mes de agosto
según cheque numero 13568
109
31/08/10 Debito fiscal 13 12044,76
Credito Fiscal 11
10253,16
Caja 1
1791,60
para registrar los cierres de los creditos y debitos fiscales
Van 2723108,98 2723108,98
Vienen
2723108,98 2723108,98
Fecha Descripcion ref Debe Haber
110
01/09/10 Caja 1 16129,12
Venta 12
14401,00
Debito fiscal 13
1728,12
Para registrar la venta de mercancia al señor francisco
parra según factura numero 025 al contado
111
05/09/10 Compra 10 9851,00
Credito fiscal 11 1182,12
Rebaja sobre compras 22
200,00
Banco 2
10833,12
Para registrar la compra de mercancia al contado según
cheque numero 030303 en el almacen la mansion de la
rebaja según factura numero 43055 recibiendo una
rebaja de 200bs
112
08/09/10 Cuentas por cobrar 17 18794,72
Venta 12
16781,00
Debito Fiscal 13
2013,72
Para registrar la venta de mercancia a credito según
factura numero 026 a inversiones el cielo azul
113
10/09/10 Banco 2 20113,38
Caja 1
20113,38
Para registrar el deposito al banco según planilla
numero 090789 el 15% del efectivo en caja al dia 8 de
septiembre de 2010
114
12/09/10 Articulo de limpieza 27 396,00
Caja 1
396,00
Para registrar la compra de articulos de limpieza en el
abasto "3 esquinas" según factura numero 6655
115
14/09/10 Publicidad y propaganda 40 2261,00
Credito fiscal 11 271,32
Caja 1
2532,32
Para registrar la cancelacion a la emisora la voz del
universo C.A en efectivo por concepto de cuña
publicitaria por un lapso de un año
116
15/09/10 Sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
Para registrar la cancelacion los sueldos y salarios
correspodientes de la primera quincena del mes según
cheque numero 806047
117
18/09/10 Caja 1 31526,00
Cuentas por cobrar socio 28
31526,00
para registrar la cancelacion en efectivo la totalidad de
las cuentas por cobrar socio
118
20/09/10 caja 1 8849,00
cuentas por cobrar empleado 25
8849,00
para registrar la cancelacion de la totalidad de las
cuentas por cobrar empleado
Van 2847222,71 2847222,71
Vienen
2847222,71 2847222,71
Fecha Descripcion ref Debe Haber
119
26/09/10 caja 1 32319,85
cuentas por cobrar 17
32319,85
para registrar el cobro del 40% de las facturas
pendientes de cobro
120
27/09/10 servicios publicos 19 2901,00
caja 1
2901,00
para registrar la cancelacion a cantv según factura
numero 001478 en efectivo
121
28/09/10 Banco 2 135631,01
caja 1
135631,01
para registrar el deposito con el 75% del efectivo en caja
al dia 27 de septiembre de 2010
122
30/09/10 sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
para registrar la cancelacion de la segunda quincena del
mes
123
30/09/10 debito fiscal 13 3741,84
Credito fiscal 11
1453,44
caja 1
2288,40
para registrar el cierre de los creditos y los debitos
fiscales
Van 3036556,48 3036556,48
Vienen
3036556,48 3036556,48
Fecha Descripcion ref Debe Haber
124
01/10/10 Banco 2 118333,60
Descuento en ventas 23 4866,40
Venta 12
110000,00
Debito fiscal 13
13200,00
Para registrar la venta de mercancia al contado según
factura numero 027 según cheque numero 16765 al
almacen Traki otorgando un descuento del 3,95%
125
05/10/10 Almacenaje sobre copras 41 11000,00
Credito fiscal 11 1320,00
Baco 2
12320,00
Para registrar la cancelacion de la factura numero 3241
correspondiente a almacenaje sobre compras según
cheque numero 34921
126
05/10/10 Seguro sobre compras 42 16000,00
Credito fiscal 11 1920,00
Banco 2
17920,00
Para registrar la cancelacion de la factura numero 1932
correspondiente a Seguro sobre compras según cheque
numero 43582
127
05/10/10 Fletes sobre compras 43 23000,00
Credito fiscal 11 2760,00
Banco 2
25760,00
Para registrar la cancelacion de la factura numero 3298
correspondiente a flete sobre compras según cheque
numero 19432
128
05/10/10 Acarreo sobre compras 44 1600,00
Credito fiscal 11 192,00
Banco 2
1792,00
Para registrar la cancelacion de la factura numero 4342
correspondiente a acarreo sobre compras según cheque
numero 32149
129
10/10/10 Caja 1 76048,00
Rebaja en ventas 15 2352,00
Ventas 12
70000,00
Debito fiscal 13
8400,00
Para registrar la venta de mercancia al contado a la
sñora gabriela según factura numero 025 otorgando una
rebaja del 3%
130
12/10/10 Compra 10 25000,00
Credito fiscal 11 3000,00
Descuento en compras 14
560,00
Banco 2
27440,00
Para registrar la compra de mercancia en la comercial
"La ultima gota C.A" al contado según factura numero
3852 y según cheque numero 16900 recibiendo un
descuento del 2%
Van 3323948,48 3323948,48
Vienen
3323948,48 3323948,48
Fecha Descripcion ref Debe Haber
131
14/10/10 Servicios Publico 19 3000,00
Banco 2
3000,00
Para registrar la cancelacion a cadela según factura
numero 2680 y según cheque numero 19860
132
15/10/10 Sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondiente a la primera quincena del mes.
133
17/10/10 Caja 1 90440,00
Rebajas en ventas 15 4760,00
Ventas 12
85000,00
Debito fiscal 13
10200,00
Para registrar la venta de mercancia a la señora rosa
cardenas según factura numero 026 otorgando una
rebaja del 5%
134
19/10/10 Compra 10 30000,00
Credito fiscal 11 3600,00
Descuento en compra 14
840,00
Banco 2
32760,00
Para registrar la compra de mercancia en la comercial el
suspiro C.A según factura numero 1657y según cheque
numero 19080 recibiendo un descuento del 2,5%
135
21/10/10 Caja 1 93058,56
Rebaja sobre ventas 15 3877,44
Ventas 12
86550,00
Debitos fiscal 13
10386,00
Para registrar la venta de mercancia al señor jose mora
según factura numero 027 otorgando una rebaja de 4%
136
26/10/10 Compra 10 31850,00
Credito fiscal 11 3822,00
Descuento en compras 14
624,26
Banco 2
35047,74
Para registrar la compra de mercancia la luna C.A según
factura numero 028 recibiendo un descuento en compras
de 1,75%
137
28/10/10 Banco 2 90740,55
Caja 1
90740,55
Para registrar el dposito en el banco con fondos de caja
con el 30% del efectivo hasta la fecha
138
30/10/10 Sueldos y salarios
14740,06
Banco
14740,06
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondiente a la segunda quincena del mes
Van 3708577,15 3708577,15
Vienen
3708577,15 3708577,15
Fecha Descripcion ref Debe Haber
139
30/10/10 Debito fiscal 13 42186,00
Credito fiscal 11
16614,00
Banco 2
25572,00
Para registrar el cierre de los debitos y los creditos
fiscales
140
01/11/10 Caja
78010,61
Rebajas sobre ventas
3547,79
Ventas
72820,00
Debito fiscal
8738,40
Para registrar la venta la venta de mercancias a la señora
Yenifer Rondon según factura numero 028 otorgando
una rebaja del 4,35%
141
05/11/10 Compra
26000,00
Credito fiscal
3120,00
Descuento en compras
582,40
Banco
28537,60
Para registrar la compra de mercancia en el almacen
torres según factura numero 6655 y según cheque
numero 176603recibiendo un descuento del 2%
142
07/11/10 Servicio publico
4500,00
Caja
4500,00
Para registrar la cancelacion a hidrosuroeste según
factura numero 19680
143
10/11/10 Banco
96407,36
Rebajas sobre ventas
3496,64
Venta
89200,00
Debito fiscal
10704,00
Para registrarla venta de mercancia al señor Jhonatan
Jose según factura numer029 otorgando una rebaja del
3,5%
144
12/11/10 Compra
32000,00
Credito fiscal
3840,00
Descuento en compras
537,60
Banco
35302,40
Para registrar la compra de mercancia e inversiones
MCA C.A según factura numero 1259 y según cheque
numero 176808 recibiendo un descuento del 1,5%
145
15/11/10 Sueldos y salarios
14740,06
Banco
14740,06
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondiente a la primera quincena del mes
Van 4016425,61 4016425,61
Vienen
4016425,61 4016425,61
Fecha Descripcion ref Debe Haber
146
17/11/10 Caja
81076,80
Rebajas sobre ventas
4267,20
Ventas
76200,00
Debito fiscal
9144,00
Para registrar la venta de mercancia a la señora Marta
Josefa según factura numero 030 otorgando una rebaja
del 5%
147
20/11/10 Compra 10 22000,00
Credito fiscal 11 2640,00
Descuento en compras 14
739,20
Banco 2
23900,80
Para registrar la compra de mercancia a la distribuidora
el ultimo momento C.A según factura numero 1333 y
según cheque numero 51326 recibiendo un descuento
del 3%
148
27/11/10 Banco 2 128210,38
Caja 1
128210,38
Para registrar el deposito en el banco con fondos de
caja con el 35% del efectivo hasta la fecha
149
30/11/10 Sueldos y salarios 18 14740,06
Banco 2
14740,06
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondientes a la segunda quincena del mes
150
30/11/10 Debito fiscal 13 28586,40
Credito fiscal 11
9600,00
Caja 1
18986,40
Para registrar el cierre de los debitos y creditos fiscales
Van 4297946,45 4297946,45
Viene
4297946,45 4297946,45
Fecha Descripcion ref Debe Haber
151
01/12/10 Compra 10 21000,00
Credito fiscal 11 2520,00
Descuento en compra 14
646,80
Banco 2
22873,20
Para registrar la compra de mercancia en la comercial la
oferta del dia C.A según factura numero 26630 según
cheque numero 14585 recibiendo un descuento de
2,75%
152
04/12/10 Caja 1 84302,40
Rebajas en ventas 15 3057,60
Ventas 12
78000,00
Debito fiscal 13
9360,00
Para registrar la venta de mercancia al señor casimiro
perfecto según factura numero 031 otorgando una rebaja
del 3,5%
153
08/12/10 Compra 10 28000,00
Credito fiscal 11 3360,00
Descuento en compra 14
940,80
Banco 2
30419,20
Para registrar la compra de mercancia en la inversora 8
versos C.A seguncheque numero 2050 y según factura
numero 1690 recibiendo un descuento del 3%
154
10/12/10 Servicio publico 19 3500,00
Banco 2
3500,00
Para registrar la cancelacion a cantv según cheque
numero 1920 y según factura numero 7589
155
14/12/10 Caja 1 89084,80
Rebajas en ventas 15 2755,20
Ventas 12
82000,00
Debito fiscal 13
9840,00
Para registrar la venta de mercancia a luis sanabria
según factura numero 032 otorgando una rebaja de 3%
156
15/12/10 Sueldos y salarios 18 16214,07
Banco 2
16214,07
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondientes a la primera quincena del mes con un
aumento del 10%
157
19/12/10 Compra 10 30000,00
Credito fiscal 11 3600,00
Descuento en compras 14
789,60
Banco 2
32810,40
Para registrar la compra de mercnacia en la comercial la
rosa roja C.A según factura numero 4151 y según
cheque numero 2980 recibiendo un descuento del 2,35%
Van 4585340,52 4585340,52
Vienen
4585340,52 4585340,52
Fecha Descripcion ref Debe Haber
158
22/12/10 Caja 1 94617,60
Rebajas en ventas 15 3942,40
Ventas 12
88000,00
Debito fiscal 13
10560,00
Para registrar la venta de mercancia a la señora maria
cardenas según factura numero 033 otorgando una
rebaja de 4%
159
27/12/10 Banco 2 365342,54
Caja 1
365342,54
Para registrar el deposito en el banco con fondos de caja
según deposito numero 10980 con el 75% del efectivo
160
30/12/10 Sueldos y salarios 18 16214,07
Banco 2
16214,07
Para registrar la cancelacion de sueldos y salarios
correspondientes a la segunda quincena del mes
161
30/12/10 Debito fiscal 13 29760,00
Credito fiscal 11
9480,00
Caja 1
20280,00
Para registrar e el cierre de los credito y los debitos
fiscales