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13
Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected] CALARCÁ QUINDÍO INFORME PRELIMINAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 SEGUIMIENTO JULIO –SEPTIEMBRE 2016 PLANEACIÓN

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Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

INFORME PRELIMINAR

PLAN OPERATIVO ANUAL

2016

SEGUIMIENTO

JULIO –SEPTIEMBRE 2016

PLANEACIÓN

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

INTRODUCCIÓN

El presente informe evidencia el estado de cada una de las áreas para realizar el

seguimiento a indicadores del Plan de Desarrollo de la Institución, este plan recoge

las áreas Clínicas- Asistenciales, Gerenciales y Administrabas – financieras de la

E.S.E Hospital La Misericordia.

Se miden un grupo de 27 indicadores que agrupan las necesidades de crecimiento

de la institución en cada una de sus áreas y programas permitiendo evidenciar las

oportunidades de mejora y las fortalezas de la E.S.E. este seguimiento se realiza

en los meses de Enero a Junio de la vigencia 2016.

El seguimiento es realizado por cada uno de los coordinadores de área y líderes de

proceso, y en cada una de las áreas queda el soporte del avance y las

oportunidades de mejora para el primer semestre de la vigencia 2016. Con este

diagnóstico semestral se establecen las áreas que requieren mayor ayuda para

alcanzar la meta anual.

Este diagnóstico va para cada una de las sugerencias -Científica y Administrativa-

y para la gerencia como reporte del seguimiento al POA; este reporte también es

analizado por el área de control interno para verificar el autocontrol de cada una

de las áreas.

Los soportes y evidencias reposan en cada una de las áreas que brindaron la

información y en la oficina de planeación también.

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

GESTIÓN DIRECTIVA Y

ESTRATÉGICA

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

poa1234

TRIMESTRES III (JULIO

- SEPTIEMBRE)META AÑO 2016 RESULTADO

NÚMERO DE PROYECTOS

SUSCRITO 1

TOTAL DE PROYECTOS

ELABORADOS EN LA VIGENCIA 1

METAS CUMPLIDOS 0

NÚMERO DE METAS

PLANTEADAS 1

NUMERO DE AUDITORÍAS

REALIZADAS 7

NÚMERO DE AUDITORÍAS

PROGRAMADAS EN LA ENTIDAD 7

NÚMERO DE INDICADORES

REPORTADOS DENTRO DEL

TIEMPO ESTABLECIDO 6

NÚMERO DE INDICADORES A

REPORTAR SEGÚN LOS

TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA

NORMATIVIDAD

6

NÚMERO DE PROCESOS

ACTUALIZADOS 4.5

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS

DE LA ENTIDAD 19

NÚMERO DE PROCESOS QUE

INCORPORAN LA PLATAFORMA

ESTRATÉGICA.5

NÚMERO DE TOTAL DE

PROCESOS A INCORPORAR 5

CALIFICACIÓN DE LA

INSTITUCIÓN 0

META MANUAL DE GOBIERNO

EN LÍNEA100

Total indicadores

que se

cumplieron

0

5

1

0

1

1

1

1

SEGUIMIENTOS

PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016- 2020

SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRATÉGICAFORMATO: 001

FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019

RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO PLANEACIÓN ENCARGADO: GERENCIA

UNIDAD DE

MEDIDA NO IND ESTRATEGIA NOMBRE DEL INDICADOR ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO RESPONSABLE FUENTE DE INFORMACIÓN

FORMULA DEL

INDICADOR

1

GES

TIO

NA

R R

ECU

RSO

S A

TRA

VÉS

DE

LA

SUSC

RIP

CIÓ

N D

E

PR

OYE

CTO

S

% DE SUSCRIPCIÓN DE

PROYECTOS

SUSCRIBIR PROYECTOS POR AÑO

DURANTE EL PERIODO DE

GESTIÓN DEL GERENTE

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE PLANEACIÓN FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS 100%

80%2

OP

ERA

TIV

IZA

R

ÁR

EA D

E

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

Y M

ERC

AD

EO E

N L

A

ENTI

DA

D

PORCENTAJE DE

IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRATEGIA DE MARKETING

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DEL PLAN DE MARKETING DE LA

ENTIDAD.

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR CALIDAD

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

PAMEC PRESENTADO A GERENCIA

EN COMITÉ DE CALIDAD

PORCENTAJE MERCADEO

PLAN DE MARKETING

ACTUALIZADO SOCIALIZADO E

IMPLEMENTADO

4PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DEL REPORTE

CONSOLIDAR, ANALIZAR EL

REPORTE DE INDICADORES DE

CALIDAD

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

3

IMP

LEM

ENTA

CIÓ

N D

EL S

ISTE

MA

DE

GA

RA

NTÍ

A D

E LA

CA

LID

AD

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE PAMEC

VERIFICACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE

ACCIÓN PAMEC 87%

100%PORCENTAJE

25%PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN

DE PROCESOS DE LA ESE

REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

ASISTENCIALES Y

ADMINISTRATIVOS

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

COORDINADOR CALIDAD

INFORME DE REPORTE DE

INDICADORES PRESENTADO A LA

EPS A SUPERSALUD Y MINISTERIO

COORDINADOR CALIDAD Y

PLANEACIÓN

MAPA DE PROCESOS ACTUALIZADO

MANUAL DE PROCESOS APROBADO

POR RESOLUCIÓN

6

AC

TUA

LIZA

CIÓ

N D

E

PLA

TAFO

RM

A

ESTR

ATÉ

GIC

A D

E LA

ENTI

DA

D

PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN

DE DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

5

AC

TUA

LIZA

CIÓ

N D

E

MA

NU

AL

DE

PR

OC

ESO

S Y

PR

OC

EDIM

IEN

TOS

DE

LA

ENTI

DA

D

SISTEMAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN

LÍNEA

PORCENTAJE PLANEACIÓN MANUAL OPERATIVO

INSTITUCIONAL 80%

PORCENTAJE

7

IMP

LEM

ENTA

CIÓ

N

DE

ESTR

ATE

GIA

DE

GO

BIE

RN

O E

N

LÍN

EA PORCENTAJE DE

IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO

EN LÍNEA

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

DE LA ESTRATEGIAS DE

GOBIERNO EN LÍNEA

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE 0%

AÑO 1

100%

0%

100%

100%

24%

100%

20%

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

Para este primer seguimiento se evidencia que los indicadores No 2 y 7 no

cumplieron con la meta establecida correspondiente a las áreas de mercadeo y

sistemas

INDICADOR No 2 MERCADEO: Primero que todo no existía un funcionario

encargado de dicha área motivo por el cual no se le hacia el seguimiento y

ejecución a los procesos de esta área, el funcionario encargado establece que para

el cuarto trimestre de 2016 estará actualizado al 100% el plan de Marketin

INDICADOR No 7 SISTEMAS: se informa que no se ha avanzado en nada con

la estrategia de gobierno en línea, la página web no ha tenido ningún tipo de

modificación ni avance con respecto al porcentaje que siempre se ha reportado.

Este avance depende de que la página web se actualice y dicha actualización

requiere que se apruebe presupuesto para ello.

De esta manera se evidencia que para este primer semestre hay un porcentaje de

cumplimiento de 5/7 que equivale a un 71% de los indicadores de cada una de las

áreas que hacen parte de este grupo de indicadores.

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CALARCÁ QUINDÍO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

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CALARCÁ QUINDÍO

POA1234

TRIMESTRES III (JULIO -

SEPTIEMBRE)

META AÑO

2016RESULTADO

NÚMERO. DE COMITÉS

INSTITUCIONALES OPERANDO 26

TOTAL DE COMITÉS

INSTITUCIONALES INCLUIDOS

CRONOGRAMA PARA LA VIGENCIA28

VALOR DE LA CUENTAS DE LA

CARTERA VENCIDA DEPURADA 1,028,320,304

VALOR TOTAL DE LA CARTERA

VENCIDA 5,365,862,880

VALOR DE LAS CUENTAS DE

DIFÍCIL RECAUDO DEPURADA 1,447,531,331

TOTAL CARTERA DIFICIL RECAUDO 2,033,331,948

VALOR TOTAL RECAUDADO 6,644,595,458

VALOR TOTAL COBRADO 11,063,272,405

NÚMERO DE PROCESOS CON

SISTEMA DE COSTOS

IMPLEMENTADO

0

NÚMERO DE PROCESOS TOTALES

DE LA INSTITUCIÓN 48

NÚMERO DE RIESGOS

CONTROLADOS 36

NÚMERO DE RIESGOS

IDENTIFICADOS DE LA INSTITUCIÓN 78

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN

CRONOGRAMA 58%

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS EN

PLANES DE MEJORAMIENTOS

SUSCRITOS

75%

VALOR DEL INDICADOR DE

MADUREZ ENCUESTAS DAFP 58.45

100% 100%

NUMERO DE DEPENDENCIAS CON

PLANES DE ACCION SUSCRITOS 18

NÚMERO DE DEPENDENCIAS DE LA

ESE . 40

NÚMERO DE DEPENDENCIA CON

IMPLEMENTACIÓN NIF 8

TOTAL DE DEPENDENCIA DEL ÁREA

FINANCIERA QUE DEBEN

IMPLEMENTAR INFORMACIÓN

CONTABLE BAJO NIF

8

Total indicadores

que se

cumplieron

1

1

9

1

1

1

1

0

1

1

1

ESTADOS FINANCIEROS Y

PAQUETE CONTABLE CNT 70% 100%

45%

10

IMP

LE

ME

NT

AC

IÓN

DE

LA

S N

IF % DE IMPLEMENTACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL MARCO

NORMATIVO

IMPLEMENTACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL MARCO

NORMATIVO

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE CONTABILIDAD

PORCENTAJE PLANEACIÓN INFORMES DE DESEMPEÑO

POR ÁREAS50%

58%

9

ME

JO

RA

MIE

NT

O A

L

DE

SE

MP

O

OR

GA

NIZ

AC

ION

AL

% DE CUMPLIMIENTO A

LOS PLANES DE ACCIÓN

EVALUACIÓN DE

CUMPLIMIENTO A PLANES

DE ACCIÓN.

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

77%

8 % DE MADUREZ DEL MECI AUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL ANUAL

MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE CONTROL INTERNO

ENCUESTA MECI

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO FUNCIÓN

PUBLICA

60%

CADA UNA DE LAS

ÁREAS PLANES DE MEJORAMIENTO 50%7

% DE CUMPLIMIENTO A

PLANES DE

MEJORAMIENTO

EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES DE LOS

PLANES DE MEJORAMIENTO

SUSCRITOS

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE

MAPA DE RIESGOS Y

CONTROLES 60% 46%

0%

6

IMP

LE

ME

NT

AC

IÓN

DE

L S

IST

EM

A D

E C

ON

TR

OL

INT

ER

NO

% DE IMPLEMENTACIÓN DE

LA POLÍTICA DE GESTIÓN

DEL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DE

CONTROLES A RIESGOS ANUAL

MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE

CADA UNA DE LAS

ÁREAS

PORCENTAJE COSTOS MANUAL DE COSTOS 20%

60%

5

IMP

LE

ME

NT

AC

N D

EL S

IST

EM

A

DE

CO

ST

OS

% DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE COSTOS

ANÁLISIS Y DISEÑO DE

SISTEMA DE COSTOS DE

LA ENTIDAD

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

71%

4% DE RECAUDO DE LAS

CUENTAS POR COBRAR

RECAUDO DE LAS

CUENTAS POR COBRARANUAL

MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE CARTERA INFORMES DE CARTERA 70%

CARTERA ESTADOS FINANCIEROS 30%3% DE CUENTAS DE DIFÍCIL

RECAUDO

SANEAMIENTO DE LA

CUENTAS DE DIFÍCIL

RECAUDO

ANUALMENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE

APLICATIVO CON

INFORMES DE CARTERA 30% 19%

93%

2

SA

NE

AM

IEN

TO

Y R

EC

UP

ER

AC

IÓN

DE

CA

RT

ER

A

% DE DEPURACIÓN DE

CARTERA VENCIDA

DEPURACIÓN DE LA

CARTERA VENCIDA ANUAL

MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE CARTERA

PORCENTAJE

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, SUB

GERENCIA CIENTIFICA.

GERENCIA

CRONOGRAMA Y ACTAS

DE COMITÉS 80%1

IMP

LE

ME

NT

AR

LA

S

PO

LÍT

ICA

S D

EL Á

RE

A

AD

MIN

IST

RA

TIV

A Y

FIN

AN

CIE

RA

% DE FUNCIONAMIENTO DE

LOS COMITÉS

INSTITUCIONALES

AJUSTAR Y OPERATIVIZAR

LA TOTALIDAD DE LOS

COMITÉS INSTITUCIONALES

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FUENTE DE

INFORMACIÓN FORMULA

SEGUIMIENTOS AÑO 1

NO IND. ESTRATEGIA NOMBRE ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO

PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016- 2019

SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROFORMATO: 002

FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019

RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO PLANEACIÓN ENCARGADO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.

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CALARCÁ QUINDÍO

En las áreas administrativas Durante el primer semestre de la vigencia 2016, se

evidencia cumplimiento de casi todos los indicadores y de sus actividades

satisfactoriamente, con la entrega oportuna de informes.

Sin embargo se puede analizar que el indicador que no se cumplio fue el No 5 que

corresponden al área de costos.

INDICADOR No 5 COSTOS: la información solicitada con respeto a avance del

proceso de Indicadores que conforman el Plan Operativo Anual (POA) y cada uno

de los subproceso que se llevan a cabo no se entregó ya que no se cuente con

funcionario que este de líder del área de costos, por eso no se muestra ningún

avance.

Dadas estas características los indicadores del área administrativa arrojan un

resultado 9/10 que equivale a un 90% de cumplimiento de los indicadores,

reconociendo que cada uno de los coordinadores de proceso ha facilitado la

información requerida y ha mostrado su compromiso con el reporte de información

solicitada por el área de planeación.

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CALARCÁ QUINDÍO

GESTIÓN CLÍNICA O

ASISTENCIAL.

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CALARCÁ QUINDÍO

TRIMESTRES III (JULIO -

SEPTIEMBRE)

META AÑO

2016RESULTADO

NÚMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 739

NÚMERO DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS PARA LA

VIGENCIA

3930

NÚMERO DE ACTIVIDADES

REALIZADAS 955

NÚMERO DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS PARA LA

VIGENCIA 1836

METAS CUMPLIDAS DE PYP 28205

NÚMERO DE METAS DE

PROGRAMAS DE PYP 33182

NÚMERO DE REMISIONES

REALIZADAS 536

NÚMERO DE REMISIONES

GENERADAS 650

HISTORIAS CON RESULTADO

ADECUADO DENTRO DE LA

MEDICIÓN DE ADHERENCIA A

GUÍAS EVALUADAS

258

TOTAL DE HISTORIAS

EVALUADAS PARA LA MEDICIÓN

DE ADHERENCIA A GUÍAS

MEDICAS IMPLEMENTADAS EN LA

INSTITUCIÓN

300

PROTOCOLOS EVALUADOS 42

TOTAL PROTOCOLOS

APROBADOS EN LA INSTITUCIÓN 136

NUMERO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON LISTA DE

CHEQUEO APLICADA 10

TOTAL DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON CONVENIO EN

EJECUCION.

10

NUMERO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS SOCIALIZADAS 3

TOTAL DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON CONVENIO EN

EJECUCION.

10

NUMERO DE COMPROMISOS

CUMPLIDOS 0

TOTAL DE COMPROMISOS

ADQUIRIDO 10

NÚMERO DE USUARIOS

SATISFECHOS 346

NÚMERO DE USUARIOS

ENCUESTADOS 382

8

1

1

1

0

1

Total indicadores

que se cumplieron

80% 91%

0

1

1

1

1

0%

10

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

L

US

UA

RIO PORCENTAJE DE

SATISFACCIÓN DEL

USUARIO

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL

USUARIO ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINACIÓN SIAU

OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIO, ENCUETAS

Y TABLA DE

TABULACIÓN.

COORDINACION

CONVENIOS DOCENCIA

Y SERVICIOS

OFICINA CONVENIO

DOCENCIA Y SERVICIO-

JOFICIO REMISORIO DE

CANDA ENTIDAD

50%9

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE

LOS COMPROMISOS ADQUIIRIDOS

POR CADA INSITUCION

VERIFICACION DE LOS

CUMPLIMIENTOS A LOS

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

ANUAL MENSUAL E INFORME

TRIMESTRAL PORCENTAJE

OFICINA DE CONVENIOS

DOCENCIA Y SERVCICIO

(ACTAS DE COMITÉ O

REQUERIMIENTOS

INSCRITOS A LAS

INSTICIONES).

50% 30%

100%

8

RESULTADO DE AUTOEVALUCION

DE CONVENIOS DOCENCIA Y

SERVICIO SUSCRITOS CON LA

ENTIDAD

SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS LAS HALLAZGOS

ENCONTRADOS

ANUAL INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE

COORDINACION

CONVENIOS DOCENCIA

Y SERVICIOS

MENSUAL E INFORME

TRIMETRAL PORCENTAJE

COORDINACION

CONVENIOS DOCENCIA

Y SERVICIOS

OFICINA DE CONVENIOS

DOCENCIA Y SERVCICIO

A TRAVES DE UN ACTA

COMITÉ

70%

40% 31%

7

FO

RT

ALE

CE

R C

ON

VE

NIO

S D

OC

EN

TE

AS

IST

EN

CIA

LE

S

AUTOEVALUACIÓN DE LOS

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

SUSCRITOS CON LA ENTIDAD.

APLICAR LISTA DE CHEQUEIO A

CADA UNO DE LOS CONVENIOS

SUSCRITOS

ANUAL

86%

6PORCENTAJE DE ADHERENCIA A

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES

MEDICIÓN DE ADHERENCIA A

PROTOCOLOS ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE CALIDAD

INFORME DE AUDITORÍA

MEDICA

PORCENTAJE AUDITOR MEDICO

INFORME PRESENTADO

A COMITÉ DE HISTORIAS

CLÍNICAS

70%5

EV

ALU

AC

IÓN

D

E G

UÍA

S Y

PR

OT

OC

OLO

S D

E L

A

EN

TID

AD

PORCENTAJE DE ADHERENCIA A

GUÍAS MEDICASMEDICIÓN DE ADHERENCIA A GUÍAS ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL

INFORME PRESENTADO

A COMITÉ DE CALIDAD 100% 82%

85%

4

OP

ER

AT

IVIZ

AC

N D

EL S

IST

EM

A

DE

RE

FE

RE

NC

IA

Y

CO

NT

RA

RE

FE

RE

N

CIA

INS

TIT

UC

ION

AL.

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE

LA REMISIÓN

MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE

REMISIÓN ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR DE OTEM

PORCENTAJE COORDINADOR PYP OFICINA DE PYP 50%

100% 52%

3FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (PYP)

% DE CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA PYP ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL

19%

2

% DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS

EN LAS PRIORIDADES

CONTRATADAS CON EL

DEPARTAMENTO

CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS

METAS EN LAS PRIORIDADES

CONTRATADAS CON EL

DEPARTAMENTO

ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR PIC OFICINA PIC

PORCENTAJE COORDINADOR PIC OFICINA PIC 100%1

IMP

LA

NT

AC

IÓN

DE

L M

IAS

(M

OD

ELO

IN

TE

GR

AL D

E A

TE

NC

IÓN

EN

SA

LU

D)

% DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS

EN LAS PRIORIDADES

CONTRATADAS CON EL MUNICIPIO

DE CALARCÁ

CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS

METAS EN LAS PRIORIDADES

CONTRATADAS CON EL MUNICIPIO

DE CALARCÁ

ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FUENTE DE

INFORMACIÓN FORMULA

SEGUIMIENTOS AÑO 1

NO IND. ESTRATEGIA NOMBRE ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO

PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016 - 2019

SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO CLÍNICO Y ASISTENCIALFORMATO: 003

FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019

RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO DE PLANEACIÓN ENCARGADO: SUBGERENCIA CIENTÍFICA

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

Los indicadores correspondientes a el área clínica asistencial evidencian que tanto

las estrategias, los programas y las áreas están encaminadas al cumplimiento de

metas institucionales.

Sin embargo se puede analizar que los indicadores que muestran que no se

cumplieron fueron el No 1 y 9 que corresponden a las áreas de PIC y convenios

docencia y servicio.

INDICADOR No 1 PIC: Se informa que PIC Municipal al corte realizado para el

primer semestre 2016 no se había contratado, por tal motivo no se cumple con el

indicador, y respecto al PIC departamental se encontraba legalizado con 1836

actividades a desarrollar, pero a esta fecha no se había contratado el recurso

humano para su ejecución.

INDICADOR No 9 CONVENIOS DOCENCIA Y SERVICIO: Durante la vigencia

no había un personal contratado a cargo del proceso por tal motivo a las

actividades solo se le hacían seguimiento asistencial, adicional a esto no se le

estaba haciendo seguimiento documental de acuerdo al decreto 2376 de 2010.

Dadas estas características los indicadores del área clínico asistencial arrojan un

resultado de 8/10 que equivale a 80% de cumplimiento siendo el área con la

calificación más baja para este periodo de la vigencia 2016.

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CALARCÁ QUINDÍO

RESULTADO GENERAL

El seguimiento y calificación del poa responde al indicador Número 3 del Plan de

Gestión del Gerente, y que corresponde a la estrategia de Gerencial con un peso

porcentual del 20% que califica este sección por esta razón se debe hacer un

seguimiento constante a cada uno de los indicadores.

El POA está compuesto por un grupo de 27 indicadores en los que interviene las

áreas administrativas, financieras, clínicas, asistenciales y Gerenciales para evaluar

la institución de una manera general que permita analizar los aciertos y

debilidades de cada uno de los procesos internos.

Actualmente los resultados de cada una de las áreas son:

VIGENCIA 2016

PERIODO 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Numero de metas del POA cumplidas

Numero de mestas del POA programadas

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICADOR 3 PLAN DE

GESTIÓN VIGENCIA

2016-2019

ESTRATEGIAS Resultado

Numerador 5

Denominador 7

Numerador 8

Denominador 10

Numerador 9

Denominador 10

1

2

3

TOTAL INDICADOR No 3

Datos

1 SEMESTRE DE 2016

0.80

POA GERENCIA

POA ASISTENCIAL

POA ADMINISTRATIVO

0.71

0.80

0.90

Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]

CALARCÁ QUINDÍO

Con este análisis se evidencia que el área que ha avanzado de manera más

significativa en torno al seguimiento de indicadores del POA es el Área

Administrativa y Financiera, donde el mayor número de áreas realizaron

seguimiento constante de los indicadores.

El Área que presenta la calificación más baja del semestre es la Gestion Directiva y

Estrategica donde se empieza a hacer un seguimiento en la implementación de

plan de mejoramiento para mostrar el avance y cumplimiento para el reporte de

información para el 4 trimestre de 2016

De esta manera la calificación de POA para este primer semestre de la vigencia

2016 es: 0.80 de cumplimiento.

Elaboro y Proyecto

Nelson Mauricio Carvajal C Coordinador de Planeación (Soluciones)