k a t a p e n g a n t a re-sakip.situbondokab.go.id/dokumen/renja/503_2020/ojbw0.pdf · renja pd...
TRANSCRIPT
RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 i
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO \ KECAMATAN JANGKAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan
kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun
penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar Tahun 2019 tidak terlepas dari Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar 2016 -2021.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian
Renstra Kecamatan Jangkar, dana indikatif beserta sumbernya serta perakiraan maju berdasarkan
pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan
dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan
Jangkar Tahun Anggaran 2020 .Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diharapkan memberikan
kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Demikian semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.
Jangkar,
CAMAT JANGKAR
H. SUTRISNO,S.Pd,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196210151983031017
K A T A P E N G A N T A R
RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 ii
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO \ KECAMATAN JANGKAR
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 25
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020 26
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30
BAB V : PENUTUP 31
D A F T A R I S I
RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 iii
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO \ KECAMATAN JANGKAR
BAB No.
Tabel Nama Tabel
II Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra Kecamatan Jangkar s/d Tahun 2019
II Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar
II Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan
Jangkar
II Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
tahun 2020
III Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020 Kecamatan Jangkar
D A F T A R T A B E L
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Jangkar, mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Jangkar merupakan dokumen yang
secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jangkar, sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Selain itu, Renja merupakan alat untuk
evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan
hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secaraparalel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan
BAB I Bab I
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 2
Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
PD.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun
2016–2021;
10. Peraturan Daerah kabupaten situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan
dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten ditubondo
11. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana
strategis perangkat daerah tahun 2016-2021
12. Perbup No 38 Tahun 2018 tentang RKPD 2020
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Jangkar adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak
ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Jangkar untuk
secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan
Jangkar adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jangkar tahun 2020.014.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 3
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 4
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat
Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing
Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan
tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang
bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana
format terlampir
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai
koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan
Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di
tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable
Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 5
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program
dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program
dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan di tambah tabel T-C.31.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32
BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional
dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan. Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
a) Pencapaian SDGs,
b) Pengentasan kemiskinan,
c) Pencapaian NSPK dan SPM,
d) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
e) Pengembangan daerah terisolir,
f) Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 6
• Jumlah program dan jumlah kegiatan.
• Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
• Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-
C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB.V. PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jangkar Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2019 merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan
Jangkar (Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2019
disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Jangkar sebesar Rp.
2.390.459.898,00 (Dua Milyar Tiga Ratus SembilanPuluh Juta Empat Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 833.383.418,00 (Delapan Ratus
Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus
Delapan Belas Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.557.076.480,00
(Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat
Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.
2.152.037.047,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh
Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau mencapai 90,03%. Tidak terserapnya
anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga kontrak dengan pagu anggaran;
adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja tidak langsung di tahun
anggaran 2019 yaitu kosongnya formasi Pejabat eselon III dan eselon IV, serta staf
yang purna tugas.
Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan
Jangkar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jangkar, yang bertujuan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jangkar tahun berjalan (tahun
2019).
Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan
Jangkar sampai dengan tahun 2018, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:
Bab II
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 2
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jangkar s/d Tahun 2019
Kabupaten Situbondo
SKPD : KECAMATAN JANGKAR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Program Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Tahun 2017
Target Kinerja Renja Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d
2018
Target Kinerja Renja Tahun 2017
Realisasi Kinerja
Renja 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan kegiatan s.d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi Terget
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Jumlah surat yang terkirim
90 Surat 15 Surat 15 Surat 15 Surat 100 15 Surat 45 surat 50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan
216 rekening
36 rekening 36
rekening 36
rekening 100
36 rekening
108 rekening
50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar
66 unit 9 unit 9 unit 9 unit 100 9 unit 27 unit 40
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar 42 orang 7 orang 7 orang 7 orang 100 7 orang 21 orang 50
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor
24 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 6 orang 25
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
57 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 21 jenis 36
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
36 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 6 jenis 18 jenis 50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
312 unit 42 unit 42 unit 42 unit 100 42 unit 126 unit 40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
9 jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 1 Jenis 33
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan
3356 orang 225 orang 225 orang 225 orang 100 722
orang 1172 orang
34
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah serta Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi
23 orang 3 orang 3 orang 3 orang 100 5 orang 11 orang 47
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor
15 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 6 orang 40
Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)
6 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100 1 orang 3 orang 50
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang dibeli
156 stel 26 stel 26 stel 26 stel 100 26 stel 78 stel 50
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website
Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website
4 orang - - - - 1 orang 1 orang `25
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan
1575 orang 225 orang 225 orang 225 orang 100 225
orang 675
orang 42
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah peserta 1452 orang - - - - - - 0
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 4
Keagamaan pelaksanaan kegiatan keagamaan
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan
1030 orang 90 orang 90 orang 90 orang 100 145
orang
325 orang
31
Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah
Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah
525 peserta
125 orang 125 orang 125 orang 100 125
orang 375
orang 71
Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)
Jumlah peserta kegiatan harjakasi
870 peserta
145 peserta 145
peserta 145
peserta 100
145 peserta
435 peserta
50
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah peserta yang difasilitasi
104 peserta
- - - - 26
peserta 26
peserta 25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bertambahnya kendaraan dinas 5 unit 2 unit - - - 1 unit 3 unit 60
Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur kantor 22 unit - - - - - - 0
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 56 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 16 unit 26 unit 46
Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 175 unit - - - - 5 unit 5 unit 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bangunan gedung rumah dinas kondisi baik
2 unit - - - - - - 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan gedung kantor kondisi baik
2 unit - - - - 1 unit 1 unit 50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kondisi baik 57 unit 9 unit 9 unit 9 unit 100 9 unit 27 unit 47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor kondisi baik 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 3 unit 50
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah bangunan gedung rumah dinas yang diperbaiki
1 unit - - - - - - 0
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP 6 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan 6 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA/DPA
12 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 6 dok 50
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra
2 dok 1 dok - - - - 1 dok 50
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja 6 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Penunjang Program ADD
Jumlah Desa yang dilaksanakan penunjangan program ADD
30 desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 100
Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa yang diverifikasi dan didampingi
40 Desa - - - - 10 Desa 10 Desa 25
Program Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Penyelengaraan lomba desa
Jumlah desa yang melaksanakan lomba desa
60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50
Pembinaan Kamtibmas dan Linmas Jumlah Desa yang dibina 60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50
Pembinaan dan monitoring administrasi PBB
jumlah desa yang dimonitoring
60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50
Pembinaan Pengembangan Perekonomian Jumlah Desa yang dibina 40 Desa - 10 Desa 10 Desa 100 - 10 Desa 25
Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong
Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR
60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Jumlah peserta musrenbang
1185 peserta
270 peserta 270
peserta 270
peserta 100
260 peserta
800 peserta
67
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
30 Desa - - - - - - 0
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 6
Fasilitasi Pelaksanaan Raskin
Jumlah desa yang difasilitasi
30 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Jumlah lembaga yang diberdayakan
12 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 100 2
lembaga 6
lembaga 50
Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan
Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi
30 pokdarwis
- - - - - - 0
Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan Jumlah UKM yang difasilitasi
60 UKM - - - - - - 0
Peningkatan pemberdayaan PKK
Jumlah PKK desa yang dibina
60 PKK Desa
10 PKK Desa 10 PKK Desa
10 PKK Desa
100 10 PKK Desa
30 PKK Desa
50
fasilitasi Forum Layak Anak Jumlah forum anak yang difasilitasi
3 forum anak
- - - - - - 0
Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi
30 Desa - - - - - - 0
Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif Jumlah Pameran yang diikuti
12 event - - - - - - 0
pendampingan Kota Sehat
Jumlah Desa yang didampingi
50 Desa - - 10 Desa 100 10 Desa 20 Desa 40
Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan
jumlah kegiatan yang terlaksana 5 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100
1 kegiatan
2 kegiatan
40
Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Jumlah warga miskin yang terlayani
400 warga - - - - 100
warga 100
warga 25
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 7
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang direncanakan.
Kecamatan Jangkar tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2019.
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang direncanakan.
Pada Tahun 2019 Kecamatan Jangkar dapat merealisasi program/kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada
tabel berikut ini:
Tabel 2.1
Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja keluaran yg direncanakan
Kode Program / Kegiatan
Kinerja Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100,00%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100,00%
3. Program Peningkatan Displim Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparartur
100% 100% 100,00%
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu.
100% 100% 100,00%
5. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan yangn disusun dengan benar dan tepat waktu
100% 100% 100,00%
6. Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi
Persentase ketersediaan Profil Kecamatan yang disusun dengan baik dan tepat waktu
100% 100% 100,00%
7. Program Pelaksanaan Harjakasi
Persentase Partisipasi Keikutsertaan dalam Harjakasi
100% 100% 100,00%
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 8
8. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN
Jumlah Kegiatan PHBA dan PHBN yang dilaksanakan
100% 100% 100,00%
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Persentase Desa Dengan Pelaporan Keuangan tertib dan Baik
100% 100% 100,00%
10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Persentase tercapainya penataan daerah otonomi baru
100% 100% 100,00%
11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase tercapainya Pembinaaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan kelurahan
100% 100% 100,00%
12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Persentase tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
100% 100% 100,00%
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran
yang direncanakan.
Kecamatan Kapongan tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2019.
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja Program/Kegiatan
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya
perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas
sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan
Kapongan
Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola
pemerintahan yang baik bisa tercapai.
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran
baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon,
sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 9
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Jangkar s/d Tahun
2018 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:
Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
NO Indikator SPM/standar
nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun 2018
(thn n-1)
Tahun 2019
(tnn n)
Tahun 2020
(thn n+1)
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun 2018
(thn n-1)
Tahun 2019
(tnn n)
Tahun 2020
(thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 IKM Kecamatan Jangkar
76,61 (B)
76,98 (B)
77,10 (B)
77,40 (B)
72 (C) - 77,10 (B)
77,40 (B)
2
Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
50% 50% 100% 100% 50% - 100% 100%
3
Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%
50% - - - 50% - - -
4
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD
50% 25% - - 30% 25% - -
Adanya perubahan Renstra pada tahun 2019, yang pada awalnya Kecamatan Jangkar dibebani
sasaran strategis pada anggaran tahun 2016 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima)
indikator, pada perubahan berubah menjadi 4 (empat) indikator. Kemudian terdapat perubahan
kembali di Tahun 2019, sehingga target Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan
Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat
kecamatan yang masuk pada RKPD tidak memiliki target ditahun pelaksanaan renstra
berikutnya.
Dari keempat indikator tersebut, indikator IKM, persentase perolehan Pemungutan PBB dan
persentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD belum tercapai , hal
ini dikarenakan :
- Adanya perubahan interval IKM di tahun 2019
- Adanya perubahan Indikator kinerja pada pungutan PBB
- Adanya perubahan Indikator Kinerja capaian Persentase usulan Musrenbang
- Masih rendahnya SDM ditingkat perangkat Desa
- Lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola ADD
- Masih lemahnya pengawasan dari Kepala Desa sebagai atasan langsung petugas
pemungut.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 10
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar PBB.
- Minimnya insentif bagi petugas pemungut sehingga kurang bisa memberikan
rangsangan kerja.
Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 4 indikator kinerja untuk
mendukung 1 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2019 terdapat 1 indikator kinerja
yang mencapai target yaitu Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik, sedangkan
3 indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Jangkar, Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%
dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk
pada RKPD
Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Tabel 2.3
I. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target Realisasi Pencapaian Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar
B (76,61) C (72) 93,98%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target 2017
Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar
B (76,61) B (72) C (72)
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 11
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar
B (77,95) C (72) 92%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar, dengan
target B (76,61) dengan realisasi sebesar C (72) dengan capaian kinerjanya sebesar 93,98% .
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan
dilanjutkan pada tahun 2019 tanpa didukung anggaran melalui APBD. Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Kecamatan Jangkar dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang di
Kecamatan Jangkar dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang berada di
Kecamatan Jangkar. Selain itu, kuisioner juga dibagikan kepada pemohon layanan di ruang
Paten. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jangkar dalam Kategori Pelayanan
KURANG BAIK, maka memerlukan perbaikan-perbaikan baik kuantitas dan kualitas SDM
maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal). Selain
itu, penyebab tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya perubahan nilai interval IKM.
Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara
lain:
• Studi Tiru Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)
• Pelatihan bagi SDM PNS yang bertugas di Ruang Paten
• Pembangunan ruang Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)
• Mobil layanan Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)
• Website (Teranggarkan pada DPA 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun
2016 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu nilai IKM 72. Namun kriteria tahun 2016 dengan
nilai 72 termasuk KINERJA BAIK (B) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sementara itu terjadi perubahan interval IKM
di tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan nilai 72 termasuk Kriteria KINERJA CUKUP
BAIK (C). Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 12
menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan tercapai 92%. Diharapkan pada tahun
2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.
Tabel 2.4
II. Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
50 % 50 % 100%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target 2019
Realisasi
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
50 % 50 % 50%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
70 % 50 % 71%
Prosentase Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik , dengan target 50%
dan Realisasi 50% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%
- Target pada tahun 2014 40% , realisasi 40% , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2015 50% , realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100 %
- Target pada tahun 2016 50% , realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2017 50% , realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100%
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 13
Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan dengan Indikator
Kinerja Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib termasuk dalam katagori Pelayanan
sangat memuaskan. Persentase desa dengan pelaporan ADD Tertib dan Baik pada tahun
2019 , pencapaian target sebesar 50% dari target 50% yang telah terealisasi sebesar 100%.
Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 10 desa di Kecamatan Jangkar, 8 Desa
sudah mampu mengelola keuangan Desa sesuai dengan Perbup No.3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum ADD dan Perbup No. 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Faktor-faktor penyebab keberhasilan antara lain adalah:
• Tim pendamping Kecamatan yang melaksanakan pendampingan monitoring secara
intensif;
• Kesiapan aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa secara
akuntabilitas;
• Adanya group Whats App sebagai wadah tanya jawab apabila ada kendala dalam
pelaporan pertanggungjawaban;
• Sinergitas 3 Pilar dalam pendampingan pengelolaan keuangan Desa.
. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan
masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan
keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi
dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku.
Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain
yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-
hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun
2018 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 50%, sehingga persentase pencapaian sama-
sama 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka
0
1
2
3
4
5
Tahun 2015 tahun 2016 Tahun 2017
Target
Realisasi
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 14
menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar tercapai 71%. Diharapkan pada tahun
2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.
Tabel 2.5
III. Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian
Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
Kecamatan Jangkar
Persentase
Desa/Kelurahan
dengan Perolehan
Pungutan PBB
100%
50 % 0% 0%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target 2019
Realisasi
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
Kecamatan Jangkar
Persentase
Desa/Kelurahan
dengan Perolehan
Pungutan PBB
100%
50 % 0% 0%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
Kecamatan Jangkar
Persentase
Desa/Kelurahan
dengan Perolehan
Pungutan PBB
100%
80 % 0% 0%
Indikator kinerja awalnya berupa Prosentase Persentase Perolehan Pungutan PBB, berikut
data capaian sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:
- Target pada tahun 2016 100%, realisasi 46,23% , pencapaian target kinerja 46,23%
- Target pada tahun 2017 100%, realisasi 36,48%, pencapaian target kinerja 36,48%
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 15
- Target pada tahun 2018 45,18%, realisasi 35,89%, pencapaian target kinerja
79,43%
Untuk indikator kinerja ditahun 2019 berubah menjadi Persentase Desa/Kelurahan dengan
Perolehan Pungutan PBB 100%. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016,
belum pernah ada Desa yang realisasi pungutan PBB 100% hingga tahun 2019. Oleh
karena ini pencapaian target kinerja pada indikator tersebut sebesar 0%.
Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai target
yang optimal. Adapun langkah–langkah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan
Jangkar antara lain:
- Melaksanakan pembinaan oleh Tim Intensifikasi PBB Kecamatan pada petugas
pemungut PBB desa baik melalui rapat-rapat dinas maupun secara langsung dengan
turut serta mendampingi petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.
- Masing - masing desa menentukan target bulanan pemungutan PBB
- Membuat MoU dengan Bank Jatim untuk memanfaatkan mobil layanan yang telah
teranggarkan ditahun 2018 untuk melakukan jemput bola pemungutan PBB
- Melakukan pembinaan intensif kepada Kepala Desa, agar melakukan inovasi pelunasan
PBB bagi warganya contoh melakukan undian berhadiah bagi warganya yang telah lunas
PBB 2 tahun terakhir.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019
diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 0%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan
Tahun 2019 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar
belum tercapai. Dengan adanya inovasi program dan kegiatan di tahun 2019, diiharapkan
pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.
IV. Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat
kecamatan yang masuk pada RKPD
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD
50 % 30% 60%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target 2019
Realisasi
Tahun 2018
Tahun 2019
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 16
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD
60 % 50% 30%
No Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD
72 % 30% 41%
Target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan awalnya adalah jumlah usulan
musrenbang kecamatan. Berikut data usulan musrenbang sejak tahun 2016 sampai dengan
2019:.
Target pada tahun 2014 52 usulan, realisasi 18 usulan, pencapaian target kinerja 34,61%
Target pada tahun 2015 69 usulan, realisasi 22 usulan, pencapaian target kinerja 31,88%
Target pada tahun 2016 20 usulan, realisasi 20 usulan, pencapaian target kinerja 100%
Pada tahun 2019 terdapat perubahan target kinerja yaitu menjadi Persentase usulan Kegiatan
Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD. Terdapat 58 usulan
musrenbang, dengan target 50% dari usulan tersebut terakomodir di RKPD. Capaian kinerja
kecamatan Jangkar adalah 17 usulan (30% dari total usulan musrenbang) sehingga dapat
dihitung capaian kinerja sebesar 60%.
Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar dengan Indikator
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada
RKPD masih termasuk katagori Pelayanan Baik. Pencapaian target sebesar 50% dari jumlah
usulan musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 30%.
Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:
• Sudah tidak diberlakukannya Kuota Kecamatan
• Dinas Teknis lebih mengutamakan top down daripada bottom up
• Adanya anggapan hanya sekedar rutinitas tahunan
• Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang
hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah
Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 17
• Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan top down
yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan
• Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan
musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016
terdapat penurunan yaitu dari 50% ke 30%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan
Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar
baru tercapai 41%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Pada tahun 2016 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis
(RENSTRA) Kecamatan Jangkar Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan Jangkar pada
umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Agar tingkat pelayana
tersebut dapat terukur, maka disusunlah target kinerja pelayanan Perangkat Daerah,
ditetapkan melalui indikator tujuan yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur
melalui capaian hasil survei IKM. Pengukuran IKM di Kecamatan Jangkar dimulai Tahun
2017 dengan hasil penilaian sebesar 72.hasil survei ini sangat penting dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Jangkar
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Jangkar antara lain:
• Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
• Sistem kerja yang belum optimal
• Sumber daya manusia yang belum optimal
• Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
• Infrastruktur pedesaan masih kurang
2.3.2. Peluang Kecamatan Jangkar
Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Jangkar adalah situasi
kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan
Kepala Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program
kegiatan yang akan dilaksanakan.
2.3.3. Tantangan Kecamatan kapongan
• Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah
yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
• Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan
Jangkar harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 18
2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan
Dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari
pemerintah daerah maupun pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
meningkatkan infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan
monitoring oleh aparatur kecamatan. Saat ini desa telah dilengkapi aplikasi Siskeudes
untuk melakukan perencanaan kegiatan,sehingga mempermudah sistem kerja mulai
tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.
Dengan adanya kegiatan lomba desa, diharapkan mampu memacu perangkat
desa untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kelembagaannya untuk
memenuhi kriteria kriteria penilaian lomba sehingga mampu menjadi juara.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD
Kecamatan Jangkar sesuai tabel sebagai berikut:
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 19
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
Nama SKPD : KECAMATAN JANGKAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia
n
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaia
n
Kebutuhan Dana
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Kec.
Jangkar Jumlah surat yang terkirim 15 surat 2,000,000
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Kec.
Jangkar Jumlah surat yang terkirim
15 surat 2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec. Jangkar
Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan
48 rekenin
g
36,800,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec. Jangkar
Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan
48 rekening
36,800,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional
Kec. Jangkar Jumlah STNK kendaraan dinas
yang terbayar 10 unit 5,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional
Kec. Jangkar
Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar
10 unit 5,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar
7 Orang 39,300,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar
7 Orang 39,300,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec.
Jangkar Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor
6 Orang 15,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Jangkar Jumlah tenaga jasa
kebersihan kantor
6 Orang 15,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Jangkar
Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
12 Jenis 15,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. Jangkar Jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia 12 Jenis 15,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. Jangkar Jumlah jenis barang cetakan
dan penggandaan yang tersedia
6 jenis 6,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. Jangkar
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
6 jenis 6,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Jangkar Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
62 Unit 5,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
62 Unit 5,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. Jangkar
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
3 jenis 3,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. Jangkar
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
3 jenis 3,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 20
Perundang-Undangan yang tersedia
Penyediaan Makanan dan Minuman Kec.
Jangkar Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan
728 Orang 6,552,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. Jangkar Jumlah peserta rapat
yang dilaksanakan
728 Orang 6,552,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah
Kec. Jangkar
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi
5 Orang 16,000,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah
Kec. Jangkar
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi
5 Orang 16,000,000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kec.
Jangkar Jumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang
21,063,600 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang
21,063,600
Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)
1 Orang 15,000,000 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)
1 Orang 15,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Kec. Jangkar
Jumlah pakaian dinas yang dibeli 52 Stel 10,400,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Kec. Jangkar
Jumlah pakaian dinas yang dibeli 52 Stel 10,400,000
Pengelolaan dan pemeliharaan website Kec. Jangkar
Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website
1 Orang 18,000,000 Pengelolaan dan pemeliharaan website
Kec. Jangkar
Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website
1 Orang 18,000,000
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Kec. Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan
500 orang
20,000,000 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Kec. Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan
500 orang
20,000,000
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Kec. Kapongan Jumlah peserta kegiatan
Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan
200 orang
28,000,000
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Kec. Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan
200 orang
28,000,000
Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah kab. Situbondo
Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah
100 orang
5,000,000 Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah
Kab. Situbondo
Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah
100 orang
5,000,000
Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)
kab. Situbondo
Jumlah peserta kegiatan harjakasi
100 orang
25,000,000 Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)
kab. Situbondo
Jumlah peserta kegiatan harjakasi
100 orang
25,000,000
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jogjakarta Jumlah peserta yang difasilitasi
26 Orang
58,000,000
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jogjakarta Jumlah peserta yang difasilitasi
26 Orang
58,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Kec. Jangkar
Jumlah paving yang terbangun
200 m2
80,000,000 Pembangunan Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah paving yang terbangun
200 m2
80,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
7 jenis 69,300,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
7 jenis 69,300,000
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
Kec. Jangkar
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
6 jenis
60,000,000
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
Kec. Jangkar
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
6 jenis
60,000,000
Pengadaan mebeleur
Kec. Jangkar
jumlah jenis mebeleur yang dibeli
1 Jenis 22,000,000
Pengadaan mebeleur Kec. Jangkar
jumlah jenis mebeleur yang dibeli
1 Jenis 22,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 10,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kec. Jangkar
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
11 unit 93,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kec. Jangkar
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
11 unit 93,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 Jenis 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kec. Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 Jenis 6,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Jangkar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Jangkar
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Jangkar
jumlah dokumen LAKIP yang disusun
1 dokumen
3,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Jangkar
jumlah dokumen LAKIP yang disusun
1 dokumen
3,000,000
Penyusunan RKA dan DPA Kec. Jangkar
jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun
1 dokumen
3,000,000 Penyusunan RKA dan DPA Kec. Jangkar
jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun
1 dokumen
3,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kec. Jangkar
jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun
1 dokumen
3,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kec. Jangkar
jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang
1 dokumen
3,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 22
disusun
Penyusunan laporan IKM Kec. Jangkar
jumlah dokumen IKM yang disusun
1 dokumen
3,000,000 Penyusunan laporan IKM Kec. Jangkar
jumlah dokumen IKM yang disusun
1 dokumen
3,000,000
Penyusunan Renja Kec. Jangkar
jumlah dokumen renja yang disusun
1 dokumen
3,000,000 Penyusunan Renja Kec. Jangkar
jumlah dokumen renja yang disusun
1 dokumen
3,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kec. Jangkar
Jumlah desa yang diverifikasi dan didampingi
10 Desa
50,000,000
Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kec. Jangkar
Jumlah desa yang diverifikasi dan didampingi
10 Desa
50,000,000
Program Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Program Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Penyelengaraan lomba desa Kec.
Jangkar Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa
10 Desa
15,000,000 Penyelengaraan lomba desa Kec. Jangkar
Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa
10 Desa
15,000,000
Pembinaan Kamtibmas dan Linmas
Kec. Jangkar Jumlah Desa yang dibina
10 Desa 30,000,000 Pembinaan Kamtibmas dan
Linmas
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang dibina
10 Desa 30,000,000
Pembinaan dan monitoring administrasi PBB
Kec. Jangkar
jumlah desa yang dimonitoring
10 desa 20,000,000 Pembinaan dan monitoring administrasi PBB
Kec. Jangkar
jumlah desa yang dimonitoring
10 desa 20,000,000
Pembinaan Pengembangan Perekonomian
Kec. Jangkar Jumlah Desa yang dibina
10 Desa 42,000,000 Pembinaan Pengembangan Perekonomian
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang dibina
10 Desa 42,000,000
Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong
Kec. Jangkar Jumlahdesa yang
melaksanakan BBGR 10 desa 20,000,000
Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong
Kec. Jangkar
Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR
10 desa 20,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah peserta musrenbang
200 orang
24,000,000 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah peserta musrenbang
200 orang
24,000,000
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang difasilitasi
10 Desa 33,000,000 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang difasilitasi
10 Desa 33,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Kec. Jangkar
Jumlah desa yang difasilitasi
10 desa 23,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Kec. Jangkar
Jumlah desa yang difasilitasi
10 desa 23,000,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 23
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Kec. Jangkar Jumlah lembaga yang
diberdayakan
2 lembag
a
10,000,000 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Kec. Jangkar Jumlah lembaga
yang diberdayakan
2 lembaga
10,000,000
Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi
10 Pokdar
wis
25,000,000 Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi
10 Pokdarw
is
25,000,000
Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah UKM yang difasilitasi
20 UKM 25,000,000 Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah UKM yang difasilitasi
20 UKM 25,000,000
Peningkatan pemberdayaan PKK
Kec. Jangkar
Jumlah PKK desa yang dibina
10 desa 77,500,500 Peningkatan pemberdayaan PKK
Kec. Jangkar
Jumlah PKK desa yang dibina
10 desa 77,500,500
fasilitasi Forum Layak Anak
Kec. Jangkar Jumlah forum anak yang
difasilitasi
1 forum 50,000,000
fasilitasi Forum Layak Anak
Kec. Jangkar
Jumlah forum anak yang difasilitasi
1 forum 50,000,000
Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah desa yang difasilitasi
10 Desa 70,000,000 Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah desa yang difasilitasi
10 Desa 70,000,000
Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif
Kec. Jangkar Jumlah Pameran yang
diikuti
4 pamera
n
67,366,000 Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif
Kec. Jangkar Jumlah Pameran
yang diikuti
4 pamera
n
67,366,000
pendampingan Kota Sehat
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang didampingi
10 desa 25,000,000 pendampingan Kota Sehat
Kec. Jangkar
Jumlah Desa yang didampingi
10 desa 25,000,000
Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan
Kec. Jangkar
jumlah kegiatan yang terlaksana
10 bulan
100,000,000 Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan
Kec. Jangkar
jumlah kegiatan yang terlaksana
10 bulan 100,000,000
Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Kec. Jangkar Jumlah warga miskin yang
terlayani
100 orang
25,000,000 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Kec. Jangkar
Jumlah warga miskin yang terlayani
100 orang
25,000,000
TOTAL
1,504,282,100
TOTAL
1,504,282,100
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 24
Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 tersebut di atas merupakan
telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jangkar dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jangkar, dengan arahan kepala daerah
terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis
kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan
Jangkar. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai
wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan
penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang
Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2019. Selanjutnya, pada hasil analisis
kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD
Kabupaten Situbondo Tahun 2019. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan
pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2019 dan
Penyusunan RKPD Tahun 2019.
Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2019 pada
Kecamatan Jangkar yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total
tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan
yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2019, dalam
rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Situbondo
Kecamatan Jangkar
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/Volume Catatan
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN
Ketiga (2015-2020) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil
Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi
pembangunan dalam RPJMN 2015-2020 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan
menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agenda
prioritas NAWACITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2020 adalah :
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk
kecamatan Jangkar adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Timur mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020
yaitu Visi adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan
Berakhlak”. Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan
stakeholders yang ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan
seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh
masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan
Jawa Timur 2015-2020 ditempuh melalui lima Misi yang diberi branding “Makin Mandiri
dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Branding ini mempunyai arti sebagai
kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi
Bab III
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 2
sebelumnya (2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk
Rakyat”. Branding tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur
2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada
elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan visi
“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”
tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau
kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial
ekonomi. Misi pembangunan di Jawa Timur 2016 - 2020 adalah :
a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya
c. saing berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi
d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang
e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
f. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
Kecamatan Kapongan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur mendukung Misi
pembangunan yang kelima yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik.
Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas
Pada Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih
sesuai dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik dalam penyelengaraan pemerintah. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan
pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government). Adapun agenda
yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur,
Peningkatakan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,penyelenggaraan administrasi yang
tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan
kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna
mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah
semua program dan aktivitas Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Jangkar dalam jangka
waktu satu tahun ke depan adalah : “Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Kecamatan Jangkar Yang Baik”.
Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. “Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan”.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 3
2. “Meningkatnya pengelenggaraaan pemerintahan Desa”.
Dengan indikator sasaran :
• IKM Kecamatan Jangkar
• Persentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik
• Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber
Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatny
a kualitas
pelayanan
kecamatan
Jangkar
Hasil survei IKM
Kecamatan
Jangkar
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun Dokumen
IKM Sekcam / Camat
2 Meningkatnya
pengelenggaraa
an
pemerintahan
Desa
Persentase
Desa dengan
pelaporan
Keuangan Desa
tertib dan baik
Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan dengan baik
______________________________________x 100 %
Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan Laporan
Keuangan
Desa
Kasi
Pemerintahan
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
bidang
pemerintahan,
pembangunan,
Perekonomian,
ketentraman dan
ketertiban umum
dan
kesejahteraan
sosial
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam setahun ______________________________ x 100 %
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dalam setahun
Surat
rekomenda
si Camat
terhadap
hasil
koordinasi
Camat
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan
Rencana Kerja tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan
SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk
mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah,
memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah
pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah
hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan.
Di tahun 2019 Kecamatan Jangkar merencanakan melaksanakan 6 program yang
dijabarkan dalam 55 kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 4
dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang
dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Jangkar,
sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja
Kecamatan Jangkar disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan
dalam Renstra Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021. Penjabaran
program dan kegiatan Kecamatan Jangkar Tahun 2019 serta kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.2.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 5
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Situbondo
SKPD : KECAMATAN JANGKAR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Jangkar 100% 410,115,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim Kec.Jangkar 15 surat 2,000,000 APBD 15 surat 2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan
Kec.Jangkar 48 rekening 36,800,000 APBD
48 rekening 36,800,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar
Kec.Jangkar 10 unit 5,000,000 APBD
10 unit 5,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar
Kec.Jangkar 7 orang 39,300,000 APBD
7 orang 39,300,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor
Kec.Jangkar 6 orang 55,000,000 APBD
6 orang 55,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
Kec.Jangkar 12 jenis
15,000,000 APBD
12 jenis
15,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Kec.Jangkar 6 jenis 6,000,000 APBD
6 jenis 6,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Kec.Jangkar
62 unit 5,000,000 APBD
62 unit 5,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
Perundang-Undangan yang tersedia
Kec.Jangkar 3 jenis 3,000,000 APBD
3 jenis 3,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan
Kec.Jangkar 728 orang 6,552,000 APBD
728 orang 6,552,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi
Kec.Jangkar 5 orang 16,000,000 APBD
5 orang 16,000,000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Kec.Jangkar 3 orang 21,063,600 APBD 3 orang 21,063,600
Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)
Kec.Jangkar 1 orang 15,000,000 APBD
1 orang 15,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang dibeli Kec.Jangkar 52 stel 10,400,000 APBD
52 stel 10,400,000
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website
Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website
Kec.Jangkar 1 website 18,000,000 APBD
1 website 18,000,000
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari
Besar Agama yang dilaksanakan
Kec.Jangkar 500 orang 20,000,000 APBD
500 orang 20,000,000
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan keagamaan
Kec.Jangkar 300 orang 20,000,000 APBD
300 orang 10,000,000
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari
Besar Nasional yang dilaksanakan
Kec.Jangkar 200 orang 28,000,000 APBD
200 orang 28,000,000
Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah
Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah
kab. Situbondo
100 orang 5,000,000 APBD
100 orang 2,500,000
Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)
Jumlah peserta kegiatan harjakasi Kec.Jangkar 100 orang 25,000,000 APBD
100 orang 25,000,000
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah peserta yang difasilitasi Jogjakarta 26 orang 58,000,000 APBD
26 orang 58,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Jangkar 100% 347,300,000
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paving yang terbangun
Kec.Jangkar 200 m2
80,000,000
APBD
-
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
Kec.Jangkar 7 jenis 69,300,000 APBD
5 jenis 40,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 7
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
Kec.Jangkar 6 jenis 60,000,000 APBD
3 jenis 20,000,000
Pengadaan mebeleur jumlah jenis mebeleur yang dibeli Kec.Jangkar 1 jenis 22,000,000 APBD 1 jenis 22,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kec.Jangkar 1 gedung 10,000,000 APBD
1 gedung 10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kec.Jangkar 11 unit 93,000,000 APBD
10 unit 60,180,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
Kec.Jangkar 4 jenis 6,000,000 APBD
10 unit 10,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Kec.Jangkar 1 unit APBD
1 unit 100,000,000
Tambah daya/pasang baru listrik jumlah daya listrik baru yang dipasang
Kec.Jangkar 1300 KWH 7,000,000 APBD
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu
Kec. Jangkar 100% 15,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen LAKIP yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD
1 dokumen 3,000,000
Penyusunan RKA dan DPA jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD 1 dokumen 3,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun
Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD
1 dokumen 3,000,000
Penyusunan laporan IKM jumlah dokumen IKM yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD 1 dokumen 3,000,000
Penyusunan Renja jumlah dokumen renja yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD
1 dokumen 3,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Persentasepembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana
Kec. Jangkar 100% 50,000,000
Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah desa yang diverifikasi dan didampingi
Kec.Jangkar 8 Desa 50,000,000 APBD
8 Desa 50,000,000
Program Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
Persentase pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan kelurahan yang terlaksana
Kec. Jangkar 100% 207,000,000
Penyelengaraan lomba desa Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa
Kec.Jangkar 8 Desa
15,000,000 APBD
8 Desa
10,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 8
Pembinaan Kamtibmas dan Linmas Jumlah Desa yang dibina Kec.Jangkar 8 Desa 30,000,000 APBD 8 Desa 10,000,000
Pembinaan dan monitoring administrasi PBB jumlah desa yang dimonitoring
Kec.Jangkar 8 desa 20,000,000 APBD
8 desa 10,000,000
Pembinaan Pengembangan Perekonomian Jumlah Desa yang dibina
Kec.Jangkar 8 Desa 42,000,000 APBD
8 Desa 42,000,000
Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong
Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR Kec.Jangkar 8 desa 20,000,000 APBD
8 desa 10,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jumlah peserta musrenbang Kec.Jangkar 200 orang 24,000,000 APBD 200 orang 10,000,000
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 Desa 33,000,000 APBD
8 Desa 20,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Jumlah desa yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 desa 23,000,000 APBD 8 desa 10,000,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kec. Jangkar 100% 474,866,500
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah lembaga yang diberdayakan
Kec.Jangkar 2 lembaga 10,000,000 APBD
2 lembaga 10,000,000
Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan
Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 Pokdarwis 25,000,000 APBD
8Pokdarwis
25,000,000
Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan Jumlah UKM yang difasilitasi Kec.Jangkar 20 UKM 25,000,000 APBD 20 UKM 10,000,000
Peningkatan pemberdayaan PKK Jumlah PKK desa yang dibina Kec.Jangkar 8 desa 77,500,500 APBD 8desa 77,500,500
fasilitasi Forum Layak Anak Jumlah forum anak yang difasilitasi Kec.Jangkar 1 forum 50,000,000 APBD 1 forum 25,000,000
Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan Jumlah desa yang difasilitasi
Kec.Jangkar 8 Desa 70,000,000 APBD
8 Desa 1,250,000
Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif Jumlah Pameran yang diikuti Kec.Jangkar 4 pameran 67,366,000 APBD 4 pameran 52,366,000
pendampingan Kota Sehat Jumlah Desa yang didampingi Kec.Jangkar 8 desa 25,000,000 APBD 8 desa 25,000,000
Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan
jumlah kegiatan yang terlaksana Kec.Jangkar 10 bulan 100,000,000 APBD
10 bulan 100,000,000
Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Jumlah warga miskin yang terlayani Kec.Jangkar
100 orang 25,000,000 APBD 100 orang 20,000,000
JUMLAH 1,504,282,100 969,296,100
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 9
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URUSAN /
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET JUMLAH RKPD
1 2 8 3 4 5
30 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.504.282.100,00
3008 Kecamatan 1.504.282.100,00
3008.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
410.115.600,00
3008.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kecamatan Jangkar
Jumlah surat yang terkirim
15 surat 2.000.000,00
3008.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.800.000,00
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Jangkar
Jumlah rekening yang dibayarkan
48 rekening 36.800.000,00
3008.01.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.000.000,00
001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional
Kecamatan Jangkar
Jumlah STNK kendaraan yang terbayar
10 unit 5.000.000,00
3008.01.004 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
39.300.000,00
001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan Jangkar
Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar
6 orang 39.300.000,00
3008.01.005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.000.000,00
001 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah tenaga kebersihan kantor
6 orang 55.000.000,00
3008.01.006 Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.000.000,00
001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia
12 Jenis 15.000.000,00
Bab IV
3008.01.007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.000.000,00
001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
6 jenis 6.000.000,00
3008.01.008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
62 unit 5.000.000,00
3008.01.009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.000.000,00
001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
3 jenis 3.000.000,00
3008.01.010 Penyediaan Makanan dan Minuman
6.552.000,00
001 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Jangkar
Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan
728 orang 6.552.000,00
3008.01.011 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah
16.000.000,00
001 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah
Kecamatan Jangkar
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi
3 orang 16.000.000,00
3008.01.012 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
21.063.600,00
001 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah tenaga keamanan kantor
3 Orang 21.063.600,00
3008.01.013 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)
15.000.000,00
001 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)
Kecamatan Jangkar
Jumlah tenaga administrasi/teknis (THLP)
1 orang 15.000.000,00
3008.01.014 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
10.400.000,00
001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Kecamatan Jangkar
Jumlah pakaian dinas yang dibeli
52 stel 10.400.000,00
3008.01.026 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website
18.000.000,00
001 Pengelolaan dan pemeliharaan
Kecamatan Jangkar
Jumlah website yang
1 website 18.000.000,00
website dikelola
3008.01.031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
20.000.000,00
001 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
Kecamatan Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan
500 orang 20.000.000,00
3008.01.031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
20.000.000,00
002 dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan
Kecamatan Jangkar
jumlah peserta pelaksanaan kegiatan keagamaan
300 orang 20.000.000,00
3008.01.032 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
28.000.000,00
001 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Kecamatan Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan
200 orang 28.000.000,00
3008.01.033 Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah
5.000.000,00
001 Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah
Kecamatan Jangkar
Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah
100 orang 5.000.000,00
3008.01.034 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI
25.000.000,00
001 Dukungan Pelaksanaan Harjakasi
Kab. Situbondo Jumlah peserta kegiatan harjakasi
100 orang 25.000.000,00
3008.01.036 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
58.000.000,00
001 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kecamatan Jangkar
Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan
26 orang 58.000.000,00
3008.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
347.300.000,00
3008.02.003 Pembangunan Gedung Kantor
80.000.000,00
001 Pembangunan Paving
Kecamatan Jangkar
Jumlah paving yang terbangun
500 m persegi
80.000.000,00
3008.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
69.300.000,00
001 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
7 jenis 69.300.000,00
3008.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung
60.000.000,00
Kantor
001 Pengadaan peralatan Gedung kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
8 jenis 60.000.000,00
3008.02.010 Pengadaan Mebeleur
22.000.000,00
001 pengadaan mebeleur
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis mebeleur yang dibeli
1 jenis 22.000.000,00
3008.02.015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.000.000,00
001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 gedung 10.000.000,00
3008.02.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
93.000.000,00
001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kecamatan Jangkar
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
11 unit 93.000.000,00
3008.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.000.000,00
001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Jangkar
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 jenis 6.000.000,00
3008.02.030 Tambah Daya/Pasang Baru Listrik
7.000.000,00
001 Tambah daya/pasang baru listrik
Kecamatan Jangkar
Jumlah Daya Listrik baru yg dipasang
1300 KWH 7.000.000,00
3008.03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000,00
3008.03.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Jangkar
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
1 dokumen 3.000.000,00
3008.03.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.000.000,00
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Jangkar
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
1 dokumen 3.000.000,00
3008.03.005 Penyusunan RKA dan DPA
3.000.000,00
001 Penyusunan RKA dan DPA
Kecamatan Jangkar
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun
1 dokumen 3.000.000,00
3008.03.008 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.000.000,00
001 Penyusunan Laporan IKM
Kecamatan Jangkar
Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disusun
1 dokumen 3.000.000,00
3008.03.018 Penyusunan Renja SKPD
3.000.000,00
001 Penyusunan Renja Kecamatan Jangkar
Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun
1 dokumen 3.000.000,00
3008.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
50.000.000,00
3008.15.004 Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
50.000.000,00
001 Verifikasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa Yang diverifikasi dan didampingi
8 Desa 50.000.000,00
3008.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
207.000.000,00
3008.17.003 Penyelenggaraan Lomba Desa
15.000.000,00
001 Penyelengaraan lomba desa
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa yang melaksanakan Lomba Desa
8 desa 15.000.000,00
3008.17.004 Pembinaan Kamtibmas dan Linmas
30.000.000,00
001 Pembinaan Kamtibmas dan Linmas
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa Yang dibina
8 Desa 30.000.000,00
3008.17.005 Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB
20.000.000,00
001 Pembinaan dan monitoring administrasi PBB
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa yang dimonitoring
8 desa 20.000.000,00
3008.17.006 Pembinaan Pengembangan Perekonomian Desa
42.000.000,00
001 Pembinaan Pengembangan Perekonomian desa
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa yang dibina
8 Desa 42.000.000,00
3008.17.007 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong
20.000.000,00
001 Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa Yang melaksanakan BBGR
8 Desa 20.000.000,00
3008.17.008 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
24.000.000,00
001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Jangkar
Jumlah peserta musrenbang kecamatan
200 peserta 24.000.000,00
3008.17.008 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
33.000.000,00
002 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Kecamatan Jangkar
jumlah desa yang difasilitasi
8 Desa 33.000.000,00
3008.17.010 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin
23.000.000,00
001 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin
Kecamatan Jangkar
Jumlah Desa yang difasilitasi
8 desa 23.000.000,00
3008.18 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
474.866.500,00
3008.18.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00
001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Perdesaan
Kecamatan Jangkar
Jumlah lembaga yang diberdayakan
2 organisasi 10.000.000,00
3008.18.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
25.000.000,00
002 fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan
Kecamatan Jangkar
jumlah pokdarwis yang terfasilitasi
8 pokdarwis 25.000.000,00
3008.18.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
25.000.000,00
003 fasilitasi UKM di wilayah Kecamatan
Kecamatan Jangkar
Jumlah UKM yang difasilitasi
20 UKM 25.000.000,00
3008.18.005 Peningkatan Pemberdayaan PKK
77.500.500,00
001 Peningkatan Pemberdayaan PKK
Kecamatan Jangkar
Persentase Ormas dan PKK Desa yang Aktif dlm organisasi
8 Desa 77.500.500,00
3008.18.007 Fasilitasi Forum Layak Anak
50.000.000,00
001 Fasilitasi forum layak anak
Kecamatan Jangkar
jumlah forum layak anak yang difasilitasi
1 forum 50.000.000,00
3008.18.008 Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif
67.366.000,00
001 fasilitasi Pameran Kecamatan Jumlah pameran yang 4 pameran 67.366.000,00
Ekonomi Kreatif Jangkar diikuti
3008.18.009 Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana Kecamatan
70.000.000,00
001 Fasilitasi tanggap darurat bencana kecamatan
Kecamatan Jangkar
jumlah bencana yang ditangani
4 bencana 70.000.000,00
3008.18.010 Pendampingan Kota Sehat
25.000.000,00
001 pendamping kota sehat
Kecamatan Jangkar
jumlah desa yang di dampingi
8 desa 25.000.000,00
3008.18.011 Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan
100.000.000,00
001 dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibu kota kecamatan
Kecamatan Jangkar
jumlah kegiatan yang terlaksana
1 kegiatan 100.000.000,00
3008.18.012 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
25.000.000,00
001 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Kecamatan Jangkar
Jumlah warga miskin yang terlayani
100 warga 25.000.000,00
Rencana Kerja Kecamatan JangkarTahun 2020 BAB V - 1
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2020
ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Jangkar
Tahun 2016-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Situbondo
serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2020.
Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan, fasilitasi pembangunan yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Jangkar maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan,
dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.
CAMAT JANGKAR
H. SUTRISNO,S.Pd,M.Si
Pembina Tk.I NIP. 196210151983031017
BAB IV Bab V