kab. tanah bumbu dan penataan ruang rencana kerja...
TRANSCRIPT
KA
TA
PE
NG
AN
TA
R
Rencana K
erja
S
atu
an K
erja
P
era
ngkat
Daera
h (R
enja
S
KP
D)
Din
as P
ekerja
an
Um
um
dan P
enata
an R
uang
TA
. 2017 in
i meru
pakan a
cuan p
ere
ncanaan k
eg
iata
n D
inas
Pekerja
an U
mum
dan P
enata
an R
uang
sela
ma 1
(satu
) tahun d
an m
eru
pakan p
enja
bara
n
per ta
hun d
ari R
encana S
trate
gis
(Renstra
) 2016-2
021. A
dapun p
enyusunan R
enja
SK
PD
meru
pakan a
manat d
ari U
ndang
-undang N
o. 2
5 T
ahun 2
004 te
nta
ng
Sis
tem
Pere
ncanaan
Pem
bang
unan N
asio
nal. S
edangkan a
tura
n s
ecara
rinci d
iacu d
ari P
erm
endagri N
om
or 5
4
Tahun 2
010.
Penyusunan
Rencana
Kerja
(R
enja
) m
eru
pakan
fakto
r m
endasar
guna
lebih
meng
ara
hkan
tuju
an
serta
sasara
n
pere
ncanaan
pem
bang
unan
daera
h
yang
berk
esin
am
bung
an
dan
dapat
dip
erta
ngg
ung
jaw
abkan
sem
ua
kebija
kan,
pro
gra
m
dan
sasara
n s
erta
keg
iata
n y
ang d
ilaksanakan s
esuai re
ncana k
erja
tahunan.
Kam
i m
enyadari
dala
m
penyusunan
rencana
kerja
in
i m
asih
banyak
terd
apat
kekura
ng
an d
i dala
m p
enyajia
nnya u
ntu
k itu
kam
i meng
hara
pkan s
ara
n s
erta
masukan d
ari
berb
ag
ai p
ihak g
una k
esem
purn
aan re
ncana k
erja
dim
aksud u
ntu
k m
asa m
endata
ng
Batu
licin
,
Kep
ala
Din
as P
ekerja
an
Um
um
dan
Pen
ata
an
Ru
an
g K
ab
. Tan
ah
Bu
mb
u
Ro
y R
izali A
nw
ar, M
T
Pem
bin
a T
K.I
NIP
. 19810430 2
00312 1
006
DA
FT
AR
ISI
KA
TA
PE
NG
AN
TA
R ...............................................................................
DA
FT
AR
ISI ............................................................................................
DA
FT
AR
TA
BE
L ......................................................................................
BA
B I P
EN
DA
HU
LU
AN
.........................................................................
1.1
Lata
r Bela
kang ........................................................................
1.2
Landasan H
ukum
....................................................................
1.3
M
aksud d
an T
uju
an ..................................................................
1.3
.1 M
aksud ............................................................................
1.3
.2 T
uju
an .............................................................................
1.4
S
iste
matik
a P
enulis
an .............................................................
BA
B II E
VA
LU
AS
I PE
LA
KS
AN
AA
N R
EN
JA
DIN
AS
PE
KE
RJ
AA
N U
MU
M D
AN
PE
NA
TA
AN
RU
AN
G
TA
HU
N L
AL
U...............................................................................
2.1
E
valu
asi p
ela
ksanaan R
enja
Tahun L
alu
2.2
A
nalis
is K
inerja
Pela
yanan D
inas P
ekerja
an U
mum
.................
2.3
Is
u-is
u p
entin
g p
enyele
ngg
ara
an tu
gas d
an
fung
si D
inas P
ekerja
an U
mum
..................................................
2.4
R
evie
w te
rhadap R
ancang
an A
wal R
KP
D ................................
2.5
Penela
ahan U
sula
n P
rogra
m d
an K
eg
iata
n M
asyara
kat ............
BA
B III T
UJU
AN
, SA
SA
RA
N, P
RO
GR
AM
DA
N K
EG
IAT
AN
..................
3.1
T
ela
ahan te
rhadap K
ebija
kan N
asio
nal ....................................
3.2
T
uju
an d
an S
asara
n R
enja
.......................................................
3.3
Pro
gra
m d
an K
eg
iata
n .............................................................
BA
B IV
PE
NU
TU
P
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
4
BA
B I
PE
ND
AH
UL
UA
N
1.1
L
ata
r Be
lak
an
g
Pro
gra
m
Oto
no
mi
Da
era
h
me
mb
erik
an
pe
lua
ng
cu
ku
p
be
sa
r b
agi
Pe
me
rinta
ha
n D
ae
rah u
ntu
k m
en
ingka
tka
n k
ine
rja m
ela
lui p
en
ggu
naa
n s
em
ua
su
mbe
r da
ya
ya
ng d
imilik
inya
de
nga
n k
ep
em
ilika
n w
ew
en
an
g y
an
g le
bih
be
sa
r
da
lam
p
ene
ntu
an
ke
bija
ka
n
di
da
era
h.
Bila
p
em
ba
ngu
na
n
dim
akn
ai
se
ba
ga
i
up
aya
sa
da
r u
ntu
k
me
wu
jud
kan
ke
ada
an
ya
ng
le
bih
b
aik
m
aka
d
ipe
rlukan
pe
ren
ca
naa
n y
an
g le
bih
tera
rah
, terp
adu
, sis
tem
atis
da
n b
erk
ela
nju
tan
. De
nga
n
de
mik
ian
sis
tem
pe
renca
naa
n p
em
ba
ngu
nan a
da
lah
sa
tu k
esa
tua
n p
ere
nca
naa
n
pe
mb
an
gu
na
n un
tuk m
en
gha
silk
an
re
ncana
p
em
ban
gu
na
n ba
ik d
ala
m ja
ngka
pa
nja
ng,
me
ne
nga
h,
da
n
tahu
nan
ya
ng
d
ilaksa
na
kan
o
leh
se
luru
h
un
su
r
pe
me
rinta
h
dae
rah
d
en
ga
n
me
liba
tkan
m
asya
raka
t, se
ba
ga
ima
na
ya
ng
dia
ma
natk
an
da
lam
U
U
No
. 2
5
tahu
n
20
04
te
nta
ng
Sis
tem
P
ere
nca
naan
Pe
mb
an
gu
na
n N
asio
na
l (SP
PN
).
Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
da
n P
en
ata
an
Ru
ang K
ab
upa
ten
Ta
na
h B
um
bu
se
ba
ga
i sa
lah
satu
ko
mpo
ne
n
Pem
erin
tah
an
D
ae
rah
b
erk
ew
ajib
an
un
tuk
me
nyu
sun
Re
nca
na K
erja
(RE
NJA
) tahu
n 2
01
7.
Re
nca
na
K
erja
(R
en
ja)
tahu
n
20
17
in
i m
eru
pa
kan
d
okum
en
pe
ren
ca
naa
n S
atu
an
Ke
rja D
ina
s P
eke
rjaan
Um
um
dan
Pe
na
taan
Ru
an
g u
ntu
k
pe
riod
e 1
(sa
tu) ta
hun s
eb
aga
i pen
jaba
ran
Re
nca
na
Stra
tegis
(Re
nstra
) Din
as
Pe
ke
rjaan
Um
um
da
n P
en
ata
an
Rua
ng T
ah
un
20
16 s
.d. 2
02
1 y
an
g m
em
pu
nya
vis
i, ya
itu ”
Te
rwu
jud
nya
Infra
stru
ktu
r Pe
ke
rjaa
n U
mu
m y
an
g B
erk
ela
nju
tan
me
lalu
i Pe
ng
em
ba
ng
an
SD
M, T
ek
no
log
i, da
n S
iste
m In
form
asi”
Ad
apu
n M
isi D
ina
s P
eke
rjaa
n U
mum
dan
Pe
nata
an
Ru
an
g T
A. 2
016
-
20
21
untu
k m
ew
uju
dka
n v
isi te
rse
bu
t ada
lah:
1.
Me
wu
jud
ka
n p
rasa
rana
apa
ratu
r da
n p
ub
lic;
2.
Me
nin
gka
tka
n a
kse
sib
ilitas d
an
mo
bilita
s w
ilaya
h;
3.
Me
nin
gka
tka
n p
en
ge
lola
an S
DA
;
4.
Me
nin
gka
tka
n k
ua
litas lin
gku
nga
n p
erm
ukim
an
;
5.
Me
laksa
na
ka
n k
ine
rja p
rogra
m p
en
ata
an
ruan
g;
6.
Me
laksa
na
ka
n k
ine
rja ja
sa
kon
stru
ksi
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
5
Re
ncan
a K
erja
(Re
nja
) tah
un
201
7 in
i men
ga
cu
pa
da R
KP
D y
an
g is
inya
mem
be
rika
n g
am
ba
ran
ten
tan
g p
rogra
m d
an k
egia
tan
ya
ng a
kan
dik
erja
ka
n o
leh
Din
as P
eke
rjaan
Um
um
dan
Pen
ata
an
Ruan
g K
ab
upa
ten
Ta
na
h B
um
bu
da
lam
tah
un
2
017
u
ntu
k
me
nja
wa
b
pe
rtan
ya
an
a
pa
ya
ng
me
nja
di
tuju
an
, sa
sa
ran
pe
nin
gka
tan
p
ela
yan
an
, ta
rge
t ca
pa
ian
kin
erja
, se
rta
ba
ga
ima
na
pe
ngo
rga
nis
asia
n p
rogra
m d
an ke
gia
tan
pe
laya
na
n S
KP
D se
sua
i T
up
oksin
ya
se
rta m
en
ga
kom
od
asik
an
ha
sil M
usre
nba
ng R
KP
D d
an
Fo
rum
SK
PD
.
Did
ala
m re
ncan
a K
erja
(Re
nja
) tahu
n 2
017 in
i tela
h d
iteta
pkan
ren
can
a
ca
pa
ian
kin
erja
tah
una
n u
ntu
k m
en
cap
ai s
etia
p s
asa
ran
me
lalu
i ke
gia
tan
ya
ng
dila
ku
ka
n p
ad
a ta
hun 2
017
. Pen
yu
su
nan
ren
can
a k
ine
rja d
ilaksa
na
ka
n s
eirin
g
de
nga
n a
ge
nd
a p
en
yusu
nan
da
ri ke
bija
ka
n a
ngga
ran
ya
ng m
eru
paka
n k
om
itmen
ba
gi
Din
as
Pe
ke
rjaa
n
Um
um
da
n
Pe
na
taan
R
ua
ngun
tuk
men
cap
ain
ya
p
ad
a
tah
un
20
17.
Did
ala
m
Re
ncan
a
Kerja
(R
en
ja)
dite
tap
kan
re
nca
na
ca
pa
ian
kin
erja
tah
un
an
untu
k
se
luru
h
ind
ika
tor
kin
erja
ya
ng
ad
a
pa
da
tin
gka
t sa
sa
ran
d
an
ke
gia
tan
, dim
ana
ind
ica
tor k
ine
rja a
da
lah
uku
ran
ku
an
titatif d
an
ku
alita
tif ya
ng
me
ngga
mb
ark
an
tingka
t pe
ncap
aia
n s
ua
tu k
egia
tan
ya
ng te
lah
dite
tap
kan
.
1.2
L
an
da
sa
n H
uk
um
Da
sa
r H
ukum
pe
nyu
su
nan
R
en
ca
na
K
erja
Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
da
n
Pe
nata
an
Rua
ngT
ah
un
201
7 a
da
lah
:
1.
Un
da
ng-U
nd
an
g N
om
or
2 T
ah
un 2
00
3 T
en
tan
g P
em
ben
tukan
K
ab
up
ate
n
Tan
ah B
um
bu
da
n K
ab
upa
ten B
ala
nga
n d
i Pro
pin
si K
alim
anta
n S
ela
tan;
2.
Un
da
ng-U
nd
an
g
No
mo
r 17
T
ah
un
2
003
te
nta
ng
Ke
uan
gan
N
ega
ra;
(Le
mb
ara
n N
ega
ra R
ep
ub
lik In
don
esia
T
ah
un
20
03
n
om
or
47
, ta
mb
aha
n
lem
ba
ran
ne
ga
ra R
ep
ub
lik In
do
ne
sia
nom
or 4
28
6);
3.
Un
da
ng-U
nd
an
g
No
mo
r 2
5
Ta
hu
n
20
04
te
nta
ng
Sis
tem
P
ere
nca
na
an
Pe
mb
an
gu
na
n N
asio
na
l (Le
mb
ara
n N
ega
ra R
ep
ub
lik In
don
esia
Tah
un
20
04
No
mo
r 10
4, T
am
bah
an
Lem
ba
ran
Ne
ga
ra R
ep
ub
lik In
do
ne
sia
Nom
or 4
421
);
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
6
4.
Un
da
ng–
Und
an
g
Nom
or
32
T
ah
un
200
4
ten
tan
g
Pem
erin
taha
n
Da
era
h
(Le
mb
ara
n N
ega
ra R
ep
ub
lik In
do
ne
sia
Tah
un
20
04
Nom
or 1
25
, Ta
mba
ha
n
Le
mb
ara
n N
ega
ra R
ep
ub
lik In
do
ne
sia
No
. 11
37
), se
ba
ga
iman
a te
lah
diu
ba
h
tera
kh
ir de
nga
n U
ndan
g-U
nd
an
g N
om
or 1
2 T
ah
un 2
00
8 te
nta
ng P
eru
bah
an
Ke
dua
ata
s U
nd
an
g–
Un
da
ng N
om
or 3
2 T
ah
un
200
4 te
nta
ng P
em
erin
tah
an
Da
era
h
(Le
mb
ara
n
Ne
ga
ra
Re
pub
lik
Ind
on
esia
T
ah
un
20
08
No
mo
r 5
9,
Tam
ba
ha
n L
em
ba
ran
Ne
ga
ra R
ep
ub
lik In
do
ne
sia
Nom
or 4
84
4);
5.
Un
da
ng-U
nd
an
g
No
mo
r 3
3 T
ahu
n 2
004
te
nta
ng
Pe
rimba
nga
n K
eu
an
ga
n
an
tara
P
em
erin
tah
Pu
sa
t d
an
P
em
erin
tah
D
ae
rah
(L
em
ba
ran
N
ega
ra
Re
pu
blik
Ind
one
sia
Ta
hun
20
04
No
mo
r 126
, Ta
mb
ah
an
Lem
ba
ran
Ne
ga
ra
Re
pu
blik
Ind
on
esia
Nom
or 4
438
);
6.
Un
da
ng-U
nd
an
g
No
mo
r 1
7 T
ahu
n 2
007
te
nta
ng
Ren
ca
na
P
em
ba
ngu
nan
Ja
ngka
P
an
jan
g N
asio
na
l T
ah
un
20
05–
20
25
(L
em
ba
ran
N
ega
ra R
ep
ub
lik
Ind
on
esia
T
ah
un
2
007
N
om
or
33
, T
am
ba
ha
n L
em
ba
ran
N
ega
ra R
ep
ub
lik
Ind
on
esia
No
mo
r 470
0);
7.
Pe
ratu
ran
P
em
erin
tah N
om
or
8 T
ahu
n 20
08
te
nta
ng T
ah
apa
n,
Ta
ta C
ara
Pe
nyu
su
na
n,
Pe
ngen
da
lian
d
an
E
va
lua
si
Pe
laksa
na
an
R
en
ca
na
Pe
mb
an
gu
na
n D
ae
rah;
8.
Pe
ratu
ran
Da
era
h K
abu
pa
ten
Tan
ah
Bum
bu
No
mo
r 16
Tah
un
2011
tenta
ng
Re
nca
na
Pem
ba
ngu
na
n J
an
gka
Pa
nja
ng D
ae
rah
Ka
bu
pate
n T
ana
h B
um
bu
Tah
un 2
00
6-2
02
5;
9.
Pe
ratu
ran
B
up
ati
Tana
h B
um
bu
N
om
or
17 T
ah
un
2
016
te
nta
ng R
en
ca
na
Pe
mb
an
gu
na
n
Ja
ngka
M
en
en
ga
h
Da
era
h
(RP
JM
D)
Ka
bu
pate
n
Ta
na
h
Bu
mb
u T
ah
un
20
16
– 2
021
;
10
. RP
JM
N 2
01
5-2
01
9
11
. Pe
rmen
P
UP
R
No
.13.1
/PR
T/M
/20
15
T
en
tan
g
Re
nca
na
Stra
tegis
Ke
me
nte
rian
Pe
ke
rjaan
Um
um
da
n P
eru
ma
ha
n R
akya
t tah
un
20
15 –
201
9
12
. Re
nstra
Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
dan
Pe
na
taa
n R
ua
ng 2
01
6-2
02
1
13
. Pera
tura
n D
aera
h K
abupate
n T
anah B
um
bu N
om
or 1
9 T
ahun 2
016 te
nta
ng
Pem
bentu
kan
dan
Susu
nan
Pera
ngkat
Daera
h,
perlu
m
enyusu
n
tugas,
fungsi, u
raia
n tu
gas d
an ta
ta k
erja
unsu
r-unsu
r org
anisa
si Din
as P
ekerja
an
Um
um
dan P
enata
an R
uang
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
7
14
. Pera
tura
n
Bupati
Tanah
Bum
bu
Nom
or
24
Tahun
2017
tenta
ng
Tugas,
Fungsi,
Ura
ian
Tugas
Dan
Tata
Kerja
U
nsu
r-Unsu
r O
rganisa
si D
inas
Pekerja
an U
mum
Dan P
enata
an R
uang K
abupate
n T
anah B
um
bu
1.3
M
ak
su
d d
an
Tu
jua
n
Ma
ksu
d d
isu
su
nn
ya
Re
ncan
a K
erja
(Re
nja
) Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
da
n
Pe
nata
an
R
ua
ngT
ahun
2
017
a
da
lah
se
baga
i d
oku
men
p
ere
nca
naa
n
ya
ng
me
nja
di
pe
dom
an
D
ina
s
Pe
ke
rjaan
U
mum
d
an
P
en
ata
an
Ru
an
gd
ala
m
me
laksa
na
ka
n P
em
ban
gu
na
n (m
ere
alis
asik
an
P
rogra
m da
n K
egia
tan
) se
lam
a
sa
tu ta
hu
n (2
01
7).
Se
dan
gka
n tu
jua
n d
ari p
en
yu
su
na
n R
en
ca
na
Ke
rja (R
en
ja) ta
hu
n 2
017
ad
ala
h U
ntu
k m
en
jab
ark
an
Vis
i, Mis
i, Tu
jua
n, K
eb
ijakan
, Pro
gra
m d
an
Ke
gia
tan
Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
da
n P
en
ata
an
Ru
an
gya
ng d
ilen
gka
pi d
en
ga
n s
asa
ran
kin
erja
d
en
ga
n
men
ggu
na
ka
n
pa
gu
in
dik
atif
un
tuk
an
gga
ran
ya
ng
se
da
ng
dis
usu
n d
an
pra
kira
an m
aju
un
tuk ta
hu
n a
ngga
ran
b
erik
utn
ya
, seb
aga
i u
pa
ya
me
nd
uku
ng p
en
cap
aia
n V
isi
da
n M
isi
Bu
pa
ti d
an
Wakil
Bu
pati
Tan
ah
B
um
bu
tah
un
20
16 s
.d. 2
02
1.
1.4
S
iste
ma
tika
Pe
nu
lisan
BA
B I P
EN
DA
HU
LU
AN
pa
da
ba
gia
n in
i dije
laska
n m
en
gen
ai g
am
ba
ran
um
um
pen
yu
su
na
n ra
nca
nga
n
Re
nja
Din
as P
eke
rjaan
Um
um
da
n P
en
ata
an
Ru
an
gK
abu
pate
n T
an
ah B
um
bu
ya
ng
me
lipu
ti la
tar
be
lakan
g,
lan
da
sa
n
hu
kum
, m
aksud
d
an
tuju
an
se
rta
sis
tem
atik
a
pe
nu
lisan
, se
hin
gga
su
bsta
nsi
pa
da
b
ab
–b
ab
b
erik
utn
ya
d
ap
at
dip
aha
mi d
en
ga
n b
aik
.
BA
B II E
VA
LU
AS
I PE
LA
KS
AN
AA
N R
EN
JA
SK
PD
TA
HU
N L
AL
U
Be
risi
ten
tan
g
eva
lua
si
pe
laksan
aa
n
Ren
ja
Din
as
Pe
ke
rjaa
n
Um
um
d
an
Pe
nata
an
R
ua
ngK
abup
ate
n
Tan
ah
Bum
bu
tahu
n
lalu
da
n
ca
pa
ian
re
nstra
,
an
alis
is
kin
erja
p
ela
ya
na
n
Din
as
Peke
rjaa
n
Um
um
d
an
P
ena
taa
n
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
8
Ru
an
gK
abu
pate
n T
ana
h
Bum
bu
, is
u-is
u
pe
ntin
g
pe
nye
len
gga
raa
n
tuga
s
dan
fun
gsi D
ina
s P
eke
rjaan
Um
um
dan
Pe
nata
an
Ru
an
gK
ab
up
ate
n T
an
ah
Bum
bu,
revie
w te
rha
dap
ran
can
ga
n a
wa
l RK
PD
se
rta p
en
ela
aha
n u
su
lan
pro
gra
m d
an
ke
gia
tan
ma
sya
raka
t.
BA
B III T
UJ
UA
N, S
AS
AR
AN
, PR
OG
RA
M D
AN
KE
GIA
TA
N
Be
risi
tenta
ng te
laha
an
te
rha
da
p ke
bija
ka
n n
asio
na
l se
rta tu
juan
d
an sa
sa
ran
ren
ja D
ina
s P
eke
rjaa
n U
mum
da
n P
ena
taa
n R
ua
ngK
abu
pate
n T
ana
h B
um
bu
BA
B IV
PE
NU
TU
P
Me
ngu
raik
an
ten
tan
g c
ata
tan
pe
ntin
g y
an
g p
erlu
men
dap
at p
erh
atia
n, b
aik
da
lam
ran
gka
pe
laksa
na
ann
ya
ma
up
un s
ea
nda
inya
ke
ters
ed
iaa
n a
ngga
ran
tida
k s
esu
ai
de
nga
n k
ebu
tuh
an, k
aid
ah
pe
laksa
naa
nn
ya
se
rta re
nca
na tin
da
k la
nju
t.
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
9
BA
B II
EV
AL
UA
SI P
EL
AK
SA
NA
AN
RE
NJ
A T
AH
UN
20
16
2.1
E
va
lua
si
Pe
lak
sa
na
an
R
en
ja T
ah
un
2
01
6 d
an
C
ap
aia
n R
en
stra
D
ina
s
Pe
ke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ta
hu
n 2
01
6 s
.d. 2
02
1
Sebagaim
ana a
manat P
era
tura
n P
em
erin
tah N
om
or 8
tahun 2
008 te
nta
ng
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusu
nan,
Pengendalia
n
dan
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Renca
na P
em
bangunan D
aera
h, se
tiap d
okum
en p
ere
nca
naan h
aru
s die
valu
asi
dala
m
pela
ksa
naannya.
Ole
h
kare
na
itu
Renja
D
inas
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an RuangKabupate
n
Tanah Bum
bu
Tahun 2016 ju
ga haru
s dila
kukan
evalu
asi.
Evalu
asi
terh
adap
Renja
D
inas
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
RuangKabupate
n
Tanah
Bum
bu
Tahun
2016
melip
uti
3
(tiga)
hal,
yaitu
kebija
kan pere
nca
naan pro
gra
m &
kegia
tan,
pela
ksa
naan re
nca
na pro
gra
m &
kegia
tan, d
an h
asil re
nca
na p
rogra
m &
kegia
tan.
Penyusu
nan R
enja
Din
as P
ekerja
an U
mum
dan P
enata
an R
uangKabupate
n
Tanah B
um
bu T
ahun 2
016, m
em
perh
atik
an b
ebera
pa u
nsu
r pokok se
bagaim
ana
berik
ut :
a. M
asa
lah –
masa
lah y
ang d
ihadapi d
an su
mber d
aya y
ang a
kan d
igunakan
serta
pengalo
kasia
nnya;
b. T
uju
an y
ang d
ikehendaki;
c. Sasa
ran –
sasa
ran d
an p
riorita
s untu
k m
ew
uju
dkannya;
d. K
ebija
kan –
kebija
kan u
ntu
k m
ela
ksa
nakannya se
rta se
ksi p
ela
ksa
na;
Penyusu
nan
Renja
D
inas
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
RuangKabupate
n
Tanah
Bum
bu
Tahun
2017
juga
mem
perh
atik
an
hal
–
hal
sebagai b
erik
ut :
a. H
asil
evalu
asi
capaia
n
kin
erja
ta
hun
2016
sebagai
entry
poin
t dala
m
penyusu
nan p
ere
nca
naan ta
hun 2
017;
b. M
em
perh
atik
an
keberla
nju
tan
(susta
inable
develo
pm
ent)
untu
k
menja
ga
stabilita
s dan konsiste
nsi
pem
bangunan.
Masa
lah – m
asa
lah yang dih
adapi
dan su
mber d
aya y
ang a
kan d
igunakan se
rta p
engalo
kasia
nnya.
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
10
Pada T
ahun 2
016, D
inas P
ekerja
an U
mum
dan P
enata
an R
uang m
em
iliki
Anggara
n
sebesa
r Rp.
271.2
91.4
78.8
69,0
0,-
(Pagu
Anggara
n
Sebelu
m
Peru
bahan)
terb
agi
menja
di
Bela
nja
Tid
ak
Langsu
ng
sebesa
r Rp.
3.5
76.7
66.6
69,0
0 d
an B
ela
nja
Langsu
ng se
besa
r Rp. 2
67.7
14.7
12.2
00,0
0 .
Sete
lah
peru
bahan
Pagu
Anggara
n
Din
as
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
RuangKabupate
n T
anah B
um
bu a
dala
h R
p. 2
24.5
27.2
27.6
94,0
0 y
ang te
rdiri
ata
s Rp. 3
.922.8
45.2
06,0
0 B
ela
nja
Tid
ak L
angsu
ng d
an R
p.
220.6
04.3
82.4
88,0
0 B
ela
nja
Langsu
ng d
engan 1
6 p
rogra
m d
an 3
3 k
egia
tan.
A.
An
alis
is K
ine
rja O
utp
ut
Sa
mp
ai
de
nga
n
31
d
esem
be
r 2
016
, pe
nca
pa
ian
kin
erja
o
utp
ut
Din
as
Pe
rke
rjaa
n u
mum
se
be
sa
r 96
,72
%, d
ari ta
rge
t ke
gia
tan A
PB
D P
eru
ba
ha
n T
A.
20
16
. T
arg
et
di
AP
BD
P T
A.
20
16
m
en
ga
lam
i b
an
ya
k p
eru
ba
han
d
ari
targ
et
AP
BD
20
16 m
urn
i ka
ren
a a
da
nya
defis
it an
gga
ran
.
B.
An
alis
a K
ine
rja K
eu
an
ga
n
Re
alis
asi k
eu
an
ga
n 8
4,6
4%
ata
u s
ebe
sa
r Rp
.186
.72
9.1
15.3
79
dari to
tal
Pagu A
nggara
n se
besa
r Rp. 2
24.5
27.2
27.6
94,0
0. P
erse
nta
se re
alisa
si keuangan
dan
realisa
si fisik
se
lisih
agak
jauh
kare
na
kondisi
keuangan
daera
h
yang
terb
ata
s, sehin
gga a
da b
ebera
pa p
em
bayara
n y
ang d
ialih
kan k
e T
A. 2
017 (d
i
huta
ng) Rekapitu
lasi
Evalu
asi
Hasil
Pela
ksa
naan
Renja
2016
Din
as
Pekerja
an
Um
um
dan P
enata
an R
uangdisa
jikan d
i tabel 2
.1
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
11
2.67715E+112.20604E+11
Fisik Keuangan
(%)
(Rp)Rp
%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
86,100,000.0098,100,000.00
100.00%98,100,000.00
100.00%0.04%
80,342,411.00 81.90%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
239,650,000.00148,700,000.00
100.00%148,700,000.00
100.00%0.07%
141,553,150.00 95.19%
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
345,890,000.00545,890,000.00
100.00%545,890,000.00
100.00%0.25%
528,390,000.00 96.79%
Penyediaan jasa kebersihan kantor9,580,000.00
11,195,000.00100.00%
11,195,000.00100.00%
0.01%5,103,500.00
45.59%
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
44,100,000.0023,400,000.00
100.00%23,400,000.00
100.00%0.01%
14,761,000.00 63.08%
Penyediaan alat tulis kantor73,918,700.00
74,650,500.00100.00%
74,650,500.00100.00%
0.03%57,961,700.00
77.64%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,750,000.0016,750,000.00
100.00%16,750,000.00
100.00%0.01%
8,303,550.00 49.57%
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,212,000.004,135,000.00
100.00%4,135,000.00
100.00%0.00%
1,245,000.00 30.11%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
277,250,000.000.00
0.00%0.00
0.00%0.00%
0.00 0.00%
Penyediaan makanan dan
minum
an
20,160,000.0024,320,000.00
100.00%24,320,000.00
100.00%0.01%
11,230,000.00 46.18%
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
913,000,000.001,211,800,000.00
100.00%1,211,800,000.00
100.00%0.55%
529,790,200.00 43.72%
Penyedia jasa tenaga non PNS514,250,000.00
544,950,000.00100.00%
544,950,000.00100.00%
0.25%525,500,000.00
96.43%
Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah *)
186,900,000.00198,300,000.00
100.00%198,300,000.00
100.00%0.09%
164,050,000.00 82.73%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
7,120,400,000.008,853,266,907.00
100.00%8,853,266,907.00
98.15%3.94%
7,622,179,677.00 86.09%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
25,250,000.0025,250,000.00
100.00%25,250,000.00
100.00%0.01%
25,250,000.00 100.00%
LAPORAN
KEMAJUAN
KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN
IV
DINAS PEKERJAAN
UMUM
Fisik (%)
KeuanganSebelum
PerubahanSetelah Perubahan
Pagu (Rp)Target s.d Tw
IVRealisasi
Fisik TTB (%)
Program/Kegiatan
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
12
Fisik Keuangan
(%)
(Rp)Rp
%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
561,340,000.00527,790,000.00
100.00%527,790,000.00
61.09%0.15%
324,470,000.00 61.48%
Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Peningkatan Jalan Lingkungan *)11,887,450,000.00
11,452,500,000.00100.00%
11,452,500,000.00100.00%
5.19%9,899,348,000.00
86.44%
Program Pem
bangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan jalan
429,900,000.0078,000,000.00
100.00%78,000,000.00
85.38%0.03%
66,100,000.00 84.74%
Pembangunan jem
batan4,297,700,000.00
1,566,647,400.00100.00%
1,566,647,400.0070.99%
0.50%1,112,097,400.00
70.99%
Peningkatan Jalan114,730,420,000.00
105,000,219,300.00100.00%
105,000,219,300.00100.00%
47.60%98,278,833,100.00
93.60%
Program Perencanaan Tata
Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
1,077,150,000.001,077,150,000.00
100.00%1,077,150,000.00
100.00%0.49%
16,150,000.00 1.50%
Program Pem
bangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
13,010,250,000.006,599,834,900.00
100.00%6,599,834,900.00
82.66%2.47%
4,304,076,800.00 65.21%
Program Pengendalian
Pemanfaatan R
uang
Pengawasan pemanfaatan ruang
84,200,000.00227,400,000.00
100.00%227,400,000.00
100.00%0.10%
0.00 0.00%
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2,984,300,000.003,233,300,000.00
100.00%3,233,300,000.00
100.00%1.47%
2,792,831,000.00 86.38%
Rehabilitasi/pemeliharaan jem
batan7,121,100,000.00
6,951,575,700.00100.00%
6,951,575,700.00100.00%
3.15%6,603,157,300.00
94.99%
Program pengem
bangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
2,042,000,000.00989,688,000.00
100.00%989,688,000.00
100.00%0.45%
500,239,000.00 50.55%
Perencanaan pembangunan pintu
air
57,550,000.007,200,000.00
100.00%7,200,000.00
0.00%0.00%
0.00 0.00%
Perencanaan normalisasi saluran
sungai
1,095,200,000.00671,794,200.00
100.00%671,794,200.00
92.51%0.28%
257,871,700.00 38.39%
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
49,659,250,000.0037,629,904,200.00
100.00%37,629,904,200.00
90.18%15.38%
27,936,445,800.00 74.24%
Pembangunan pintu air
610,450,000.0013,350,000.00
100.00%13,350,000.00
40.45%0.00%
5,400,000.00 40.45%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
25,444,180,000.0018,361,347,000.00
100.00%18,361,347,000.00
96.93%8.07%
15,729,437,610.00 85.67%
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
629,700,000.00564,734,600.00
100.00%564,734,600.00
28.01%0.07%
18,200,000.00 3.22%
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah dibangun
629,700,000.00447,085,000.00
100.00%447,085,000.00
100.00%0.20%
414,208,000.00 92.65%
Perencanaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi
439,400,000.00278,351,000.00
100.00%278,351,000.00
81.91%0.10%
206,051,000.00 74.03%
Sebelum Perubahan
Setelah PerubahanFisik (%
)Fisik TTB (%
)Keuangan
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target s.d Tw IV
Realisasi
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
13
Fisik Keuangan
(%)
(Rp)Rp
%
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
Pembangunan embung, dan
bangunan penampung air lainnya
411,650,000.00453,850,000.00
100.00%453,850,000.00
100.00%0.21%
201,539,000.00 44.41%
Perencanaan Pengembangan
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber daya
air
5,071,400,000.004,809,400,000.00
100.00%4,809,400,000.00
100.00%2.18%
2,583,220,000.00 53.71%
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah
2,867,700,000.00742,467,000.00
100.00%742,467,000.00
99.55%0.34%
67,200,000.00 9.05%
Pengadaan Konstruksi
pembangunan prasarana
lingkungan
1,557,420,000.001,400,585,800.00
100.00%1,400,585,800.00
98.07%0.62%
1,028,800,000.00 73.45%
Program pengendalian banjir
Pembangunan prasarana
pengaman pantai
5,858,590,000.001,245,100,000.00
100.00%1,245,100,000.00
100.00%0.56%
1,131,200,000.00 90.85%
Pembangunan bantaran dan
tanggul sungai
229,750,000.00763,598,881.00
100.00%763,598,881.00
100.00%0.35%
742,898,881.00 97.29%
Pemeliharaan bangunan prasarana
pengaman pantai
592,500,000.00499,525,000.00
100.00%499,525,000.00
100.00%0.23%
461,573,000.00 92.40%
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Pembangunan air minum & sanitasi
berbasis masyarakat*)
646,151,500.00646,151,500.00
100.00%646,151,500.00
80.06%0.23%
456,584,000.00 70.66%
Program Pengembangan
Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
926,500,000.00845,375,600.00
100.00%845,375,600.00
100.00%0.38%
845,375,600.00 100.00%
Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH2,889,400,000.00
1,739,750,000.00100.00%
1,739,750,000.0081.38%
0.64%1,030,148,000.00
59.21%
267,714,712,200.00220,604,382,488.00
#####220,604,382,488.00
96.72%186,729,115,379.00
84.64%
Sebelum PerubahanSetelah Perubahan
Fisik (%)
Fisik TTB (%)
KeuanganProgram/Kegiatan
Pagu (Rp)Target s.d Tw IV
Realisasi
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
14
2.2
. An
alis
is K
ine
rja P
ela
ya
na
n S
KP
D
Dala
m m
enganalisa
kin
erja
yang te
lah d
ilaksa
nakan o
leh D
inas P
ekerja
an
Um
um
dan Penata
an Ruangdila
kukan m
ela
lui
penin
jauan kegia
tan yang te
lah
dila
ksa
nakan
dib
andin
gkan
dengan
indica
tor
yang
tela
h
dite
ntu
kan
dala
m
Sta
ndar P
ela
yanan M
inim
um
(SPM
) maupun In
dik
ato
r Kin
erja
Kunci (IK
K)
Ga
mb
ara
n te
nta
ng c
ap
aia
n k
ine
rja D
ina
s P
eke
rjaa
n U
mum
dan
Pen
ata
an
Ru
an
gp
ada
Ren
ja ta
hu
n 2
01
6 d
isa
jikan
pa
da
tab
el 2
.2.
2.3
. Isu
-Isu
Pe
ntin
g P
en
ye
lan
gg
ara
an
Tu
ga
s d
an
Fu
ng
si S
KP
D
Dala
m
mela
ksa
nakan
Tupoksi,
Din
as
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
Ruangm
enghadapi
kendala
yang
menja
di
tanta
ngan
dala
m
mem
berik
an
pela
yanan y
ang m
aksim
al d
i Tahun A
nggara
n 2
016. A
dapun p
erm
asa
lahan d
an
ham
bata
n
yang
dih
adapi
dala
m
menyele
nggara
kan
tugas
dan
fungsi
SKPD
adala
h :
• Terb
ata
snya k
ondisi k
euangan d
aera
h se
hin
gga a
da b
ebera
pa y
ang tid
ak
bisa
dila
ksa
nakan, d
i addendum
kura
ng d
an p
em
bayara
n p
ekerja
an y
ang
dila
kukan d
i tahun b
erik
utn
ya.
Isu-isu
stra
tegis
Kabupate
n
Tanah
Bum
bu
yang
menja
di
poin
bagi
Din
as
Pekerja
an U
mum
dan P
enata
an R
uangKab. T
anah B
um
bu a
dala
h:
• Sesu
ai R
PJM
N 2
015-2
019, te
lah d
iteta
pkan a
danya b
ebera
pa se
kto
r yang
menja
di
prio
ritas,
sala
h
satu
nya
adala
h
Sekto
r Kaw
asa
n
Industri
di
wila
yah Sum
ate
ra dan Kalim
anta
n yaitu
: (1
) Batu
Licin
, Kalse
l, m
enja
di
sala
h sa
tu lo
kasi p
engem
bangannya. U
ntu
k m
endukung p
rogra
m R
PJM
N
terse
but, d
iperlu
kan a
ndil b
esa
r dari D
inas P
ekerja
aan U
mum
Kab. T
anah
Bum
bu.
Ara
h Kebija
kannya adala
h dengan m
em
aksim
alk
an keuntu
ngan
aglo
mera
si, m
enggali
pote
nsi
dan keunggula
n daera
h dan penin
gkata
n
efisie
nsi d
ala
m p
enyedia
an in
frastru
ktu
r
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
15
• Sesu
ai
dengan
Renstra
Kem
entria
n
PU
PR
tahun
2015-2
019,
ara
h
kebija
kannya
dan
strate
gi
pem
bangunannya,
untu
k
mem
udahkan
pengelo
laan
dan
pengem
bangan
wila
yah,
yang
dib
agi
menuru
t
pula
u/k
epula
uan,
te
lah
dik
elo
mpokkan
bebera
pa
tipe
wila
yah
pengem
bangan
yang
diistila
hkan
“Wila
yah
Pengem
bangan
Stra
tegis
(WPS),
yang
did
ala
mnya
melin
gkupi
kaw
asa
n
perk
ota
an,
kaw
asa
n
industry
dan
kaw
asa
n
maritim
. Kabupate
n
Tanah
Bum
bu,
teru
tam
a
Batu
licin,
masu
k
dala
m
Wila
yah
Pengem
bangan
Stra
tegis
(WPS)
22
“Pala
ngkara
ya-b
anja
rmasin
-Batu
licin”.
Dan
sela
nju
tnya
pem
bangunan
infra
struktu
r PU
PR p
ada se
tiap W
PS in
i akan d
iterp
adukan d
engan sa
sara
n
pokok d
an p
rogra
m n
asio
nal.
Bebera
pa p
rogra
m W
PS y
ang d
iterp
adukan d
engan sa
sara
n p
okok d
an
pro
gra
m nasio
nal
dan berlo
kasi
di
Kabupate
n Tanah Bum
bu,
Batu
licin
adala
h: K
aw
asa
n In
dustri P
riorita
s (KIP
: Batu
licin, K
eta
pang d
an L
andak),
dan K
aw
asa
n E
konom
i Khusu
s Batu
licin.
2.4
. Re
vie
w T
erh
ad
ap
Ra
nc
an
ga
n A
wa
l RK
PD
Pe
rban
din
ga
n a
nta
ra p
rogra
m d
an
ke
gia
tan
ya
ng a
da
pa
da
ra
nca
nga
n a
wa
l
RK
PD
T
ah
un
2
016
te
rha
da
p
RK
PD
P
eru
ba
ha
n T
ahu
n
20
16
tid
ak
ada
p
erb
ed
aa
n,
na
mu
n
da
ri b
esa
ran
targ
et
ou
tpu
t da
n
pa
gu
in
dik
atif
ad
a
pe
rub
ah
an
ka
rena
pe
rtimb
an
ga
n
terb
ata
sn
ya
ko
nd
isi
ke
ua
nga
n
dae
rah,
ya
ng
me
nye
bab
ka
n
pe
ruba
han
/pe
nu
run
an
be
sa
ran
targ
et d
an n
ilai p
agu
.
De
nga
n d
em
ikia
n p
erb
eda
an
an
tara
targ
et c
ap
aia
n, d
an
pa
gu
indik
atif te
rhad
ap
ke
bu
tuh
an
da
na
ya
ng m
en
jad
i ca
tata
n p
en
ting u
ntu
k d
ipe
rha
tikan
ba
gi D
ina
s P
eke
rjaan
Um
um
.
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
16
RIN
GK
AS
AN
DO
KU
ME
N P
ELA
KS
AN
AA
N P
ER
UB
AH
AN
AN
GG
AR
AN
SA
TU
AN
KE
RJA
PE
RA
NG
KA
T D
AE
RA
H
KO
DE
R
EK
EN
ING
U
RA
IAN
Be
rtam
ba
h/
(Be
rku
ran
g)
Ju
mla
h (R
p)
Se
be
lum
P
eru
ba
ha
n
Se
tela
h
Pe
rub
ah
an
(R
p)
%
1
2
3
4
5
6
4
PE
ND
AP
AT
AN
(1
50.7
50.0
00,0
0)
0,0
0
150.7
50.0
00,0
0
(100,0
0)
4 . 1
P
EN
DA
PA
TA
N A
SLI D
AE
RA
H
(150.7
50.0
00,0
0)
0,0
0
150.7
50.0
00,0
0
(100,0
0)
4 . 1
. 2
Hasil R
etrib
usi D
aera
h
150.7
50.0
00,0
0
0,0
0
(150.7
50.0
00,0
0)
(100,0
0)
5
BE
LA
NJA
(4
6.7
64.2
51.1
75,0
0)
224.5
27.2
27.6
94,0
0
271.2
91.4
78.8
69,0
0
(17,2
4)
5 . 1
B
ELA
NJA
TID
AK
LA
NG
SU
NG
3
46.0
78.5
37,0
0
3.9
22.8
45.2
06,0
0
3.5
76.7
66.6
69,0
0
9,6
8
5 . 1
. 1
Bela
nja
Pegaw
ai
3.5
76.7
66.6
69,0
0
3.9
22.8
45.2
06,0
0
346.0
78.5
37,0
0
9,6
8
5 . 2
B
ELA
NJA
LA
NG
SU
NG
(4
7.1
10.3
29.7
12,0
0)
220.6
04.3
82.4
88,0
0
267.7
14.7
12.2
00,0
0
(17,6
0)
5 . 2
. 1
Bela
nja
Pegaw
ai
1.6
88.2
81.5
00,0
0
1.6
33.6
31.5
00,0
0
(54.6
50.0
00,0
0)
(3,2
4)
5 . 2
. 2
Bela
nja
Bara
ng d
an Ja
sa
17.7
08.3
60.7
00,0
0
17.1
03.9
90.8
00,0
0
(604.3
69.9
00,0
0)
(3,4
1)
5 . 2
. 3
Bela
nja
Modal
248.3
18.0
70.0
00,0
0
201.8
66.7
60.1
88,0
0
(46.4
51.3
09.8
12,0
0)
(18,7
1)
SU
RP
LU
S /
(DE
FIS
IT)
46.6
13.5
01.1
75,0
0
(224.5
27.2
27.6
94,0
0)
(271.1
40.7
28.8
69,0
0)
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
17
BA
B III
TU
JU
AN
, SA
SA
RA
N, P
RO
GR
AM
DA
N K
EG
IAT
AN
TA
HU
N
20
17
1.1
T
ela
ah
an
terh
ad
ap
Ke
bija
ka
n N
asio
na
l
Tela
ahan
terh
adap
kebija
kan
nasio
nal
dan
sebagaim
ana
dim
aksu
d,
yaitu
penela
ahan
yang
menyangkut
ara
h
kebija
kan
dan
prio
ritas
pem
bangunan
nasio
nal d
an y
ang te
rkait d
engan tu
gas p
okok d
an fu
ngsi S
KPD
.
3.1
.1 T
erh
ad
ap
RP
JM
N
Dala
m
RPJM
N
2015-2
019,
dise
butk
an
bahw
a
Perlu
asa
n
penja
ngkauan
dala
m penyedia
an la
yanan publik
te
ruta
ma dia
rahkan pada paket
pela
yanan
dasa
r m
inim
al
yaitu
adm
inistra
si kependudukan,
kese
hata
n,
pendid
ikan,
perlin
dungan
sosia
l,dan
infra
struktu
r dasa
r (p
eru
mahan
yang
layak,
akse
s
terh
adap listrik
, air m
inum
, sanita
si, transp
orta
si dan te
lekom
unik
asi).
Dala
m
Matrik
Pem
bagunan
RPJM
N
2015-2
019,
bid
ang
Pra
sara
na
dan
Sara
na,
Kem
entria
n
PU
dan
PR
berta
nggung
jaw
ab
terh
adap
bebera
pa
PRO
GRAM
LIN
TAS/
PRO
GRAM
/KEG
IATAN
PRIO
RIT
AS
NASIO
NAL
sebagai
berik
ut:
1.
Pengelo
laan
dan
Konse
rvasi
Sungai,
Waduk,
Em
bung,
Situ
, se
rta
Bangunan P
enam
pung A
ir Lain
nya;
2.
Pengem
bangan dan R
ehabilita
si Ja
ringan Irig
asi,
Air
Tanah,
Raw
a dan
Tam
bak;
3.
Pengendalia
n B
anjir, L
ahar G
unung B
era
pi, d
an P
engam
anan P
anta
i;
4.
Pro
gra
m
Pem
bin
aan
dan
Pengem
bangan
Infra
struktu
r Perm
ukim
an/
Pengatu
ran,
Pem
bin
aan,P
engaw
asa
n,
Pengem
bangan,
Sum
ber
Pem
bia
yaan
dan
Pola
In
vesta
si, se
rta
Pengelo
laan
Pengem
bangan
Infra
struktu
r Sanita
si dan P
ersa
mpahan;
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
18
5.
Pro
gra
m P
enyele
nggara
an Ja
lan/P
ela
ksa
naan P
rese
rvasi d
an P
enin
gkata
n
Kapasita
s Jala
n N
asio
nal;
3.1
.2 T
erh
ad
ap
RE
NS
TR
A K
EM
EN
TR
IAN
PU
PR
Substa
nsi R
enstra
Kem
ente
rian P
ekerja
an U
mum
dan P
eru
mahan R
akyat
2015–2019 m
eru
pakan p
enja
bara
n d
ari P
era
tura
n P
resid
en N
om
or 2
tahun 2
015
tenta
ng
Renca
na
Pem
bangunan
Jangka
Menengah
Nasio
nal
(RPJM
N)
2015-
2019
.
Ara
h k
ebija
kan p
em
bangunan in
frastru
ktu
r bid
ang p
ekerja
an u
mum
dan
peru
mahan ra
kyat
tahun 2015-2
019 se
cara
um
um
adala
h untu
k m
ew
uju
dkan
infra
struktu
r pekerja
an u
mum
dan p
eru
mahan ra
kyat y
ang h
andal d
ala
mra
ngka
mew
uju
dkan
kedaula
tan
pangan,
keta
hanan
air,
kedaula
tan
energ
i,
konektiv
itasb
agi p
enguata
n d
aya sa
ing, d
an la
yanan in
frastru
ktu
r dasa
r mela
lui
kete
rpaduandan kese
imbangan pem
bangunan anta
rdaera
h,
anta
r se
kto
r dan
anta
r tingkatp
em
erin
tahan y
ang d
idukung dengan in
dustri k
onstru
ksi n
asio
nal
yang b
erk
ualita
s dan
sum
ber d
aya o
rganisa
si yang k
om
pete
n d
an a
kunta
bel.
Stra
tegi
Kem
ente
rian Pekerja
an U
mum
dan Peru
mahan Rakyat
dala
m
mendukung
penca
paia
an
agenda
pem
bangunan
Nasio
nal
adala
h
mengacu
kepada
RPJM
N
2015-2
019
dan
berb
asisk
an
pada
kete
rpaduan
infra
struktu
r
wila
yah, se
suai d
engan ru
musa
n tu
juan y
aitu
:
1.
Menyele
nggara
kan
pem
bangunan
bid
ang
pekerja
an
um
um
dan
peru
mahanra
kyat
yang
terp
adu
dan
berk
ela
nju
tan
did
ukung
industri
konstru
ksi y
ang b
erk
ualita
suntu
k k
ese
imbangan p
em
bangunan a
nta
rdaera
h,
teru
tam
a
di
kaw
asa
n
tertin
ggal,
kaw
asa
n
perb
ata
san,
dan
kaw
asa
n
perd
esa
an;
2.
Menyele
nggara
kan pem
bangunan bid
ang pekerja
an um
um
dan peru
mahan
rakyatu
ntu
k m
endukung k
eta
hanan a
ir, kedaula
tan p
angan, d
an k
eta
hanan
energ
i gunam
enggera
kkan se
kto
r-sekto
r stra
tegis
ekonom
i dom
estik
dala
m
rangka k
em
andiria
n e
konom
i;
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
19
3.
Menyele
nggara
kan pem
bangunan bid
ang pekerja
an um
um
dan peru
mahan
rakyat u
ntu
k k
onektiv
itas n
asio
nal g
una m
enin
gkatk
an p
roduktiv
itas, e
fisiensi,
dan p
ela
yanan siste
m lo
gistik
nasio
nal b
agi p
enguata
n d
aya sa
ing b
angsa
di
lingkup glo
bal
yang berfo
kus
pada kete
rpaduan konektiv
itas
dara
tan dan
maritim
;
4.
Menyele
nggara
kan pem
bangunan bid
ang pekerja
an um
um
dan peru
mahan
rakyat
untu
k
mendukung
layanan
infra
struktu
r dasa
r yang
layak
guna
mew
uju
dkan
kualita
s hid
up
manusia
In
donesia
se
jala
n
dengan
prin
sip
‘infra
struktu
r untu
k se
mua’;
5.
Menyele
nggara
kan ta
ta k
elo
la su
mber d
aya o
rganisa
si pem
bangunan b
idang
pekerja
an u
mum
dan p
eru
mahan ra
kyat y
ang m
elip
uti su
mber d
aya m
anusia
,
pengendalia
n
dan
pengaw
asa
n,
kese
kerta
riata
n
serta
penelitia
n
dan
pengem
bangan
untu
k
mendukung
penyele
nggara
an
pem
bangunan
bid
angpekerja
an
um
um
dan
peru
mahan
rakyat
yang
efe
ktif,
efie
sien,
transp
ara
n dan akunta
bel,
untu
k m
endukung te
rwuju
dnya In
donesia
yang
berd
aula
t, mandiri, d
an b
erk
eprib
adia
n.
1.2
T
uju
an
da
n S
asa
ran
Re
nja
SK
PD
Renja
meru
pakan p
edom
an p
ere
nca
naan S
KPD
untu
k sa
tu ta
hun y
ang m
em
uat
pela
ksa
naan k
egia
tan p
em
bangunan S
KPD
seca
ra rin
ci. Sesu
ai d
engan p
asa
l 21
ayat
(3)
Undang-u
ndang N
om
or
25 Tahun 2004 te
nta
ng Siste
m Pere
nca
naan
Pem
bangunan N
asio
nal,
bahw
a Kepala
SKPD
m
enyia
pkan Renja
D
inas
sesu
ai
dengan tu
gas
pokok dan fu
ngsin
ya dengan m
engacu
pada Renstra
SKPD
dan
ranca
ngan a
wal R
enca
na K
erja
Pem
erin
tah D
aera
h (R
KPD).
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
20
3.2
.1 T
uju
an
Tuju
an m
eru
pakan penja
bara
n ata
u im
ple
menta
si dari
pern
yata
an m
isi.
Tuju
an
disin
i adala
h
suatu
yang
akan
dica
pai
ata
u
dih
asilk
an
ole
h
Din
as
Pekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
RuangKabupate
n
Tanah
Data
r pada
jangka
waktu
5 (lim
a)
tahun se
perti
yang te
lah diru
musk
an dala
m Renca
na Stra
tegis
(REN
STRA) ta
hun 2
016-2
021.
Tabel 3
.2.1
.1
Tuju
an, In
dik
ato
r Kin
erja
Tuju
an sd
2021
IND
IKA
TO
R K
INE
RJA
KO
ND
ISI A
WA
LK
ON
DIS
I AK
HIR
TU
JU
AN
20
15
20
21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1M
enin
gka
tkan ku
alita
s laya
nan
pra
sara
na a
para
tur d
an p
ublik
Perse
nta
se p
rasa
rana a
para
tur d
an
publik d
ala
m ko
ndisi b
aik
43.5
3%
100.0
0%
2
Menin
gka
tkan ke
terse
dia
an ja
lan
yang m
enghubungka
n p
usa
t-pusa
t
kegia
tan d
ala
m w
ilaya
h
kabupate
n/ko
ta
Perse
nta
se ja
lan P
enghubung d
ari
ibuko
ta ke
cam
ata
n ke
kaw
asa
n
pem
ukim
an p
enduduk (b
elu
m d
ilalu
i
roda 4
)
8.0
5%
5.3
7%
3M
enin
gka
tkan ke
terse
dia
an ja
lan
yang m
em
udahka
n m
asya
raka
t
perin
divid
u m
ela
kuka
n p
erja
lanan
Perse
nta
se ja
lan d
an je
mbata
n
dala
m ko
ndisi b
aik
57.7
1%
89.4
2%
Luas la
han p
erta
nia
n ya
ng b
eririg
asi
(ha)
Kapasita
s air b
aku
yang te
lah
dita
mpung
876.0
13 m
3882.0
00 m
3
Luas ka
wasa
n
pote
nsi b
anjir d
i
perko
taan ya
ng
terta
ngani
9.1
11 h
a13.9
59 H
a
perse
nta
se b
erku
rangnya
panja
ng
panta
i yang te
rkena a
bra
si5.1
5%
49.1
5%
Perse
nta
se te
rsedia
nya
bangunan
pra
sara
na a
ir limbah
15.6
1%
100.0
0%
RT
H p
ublik ya
ng te
rbangun/te
rsedia
(ha)
285 H
a310 H
a
Perse
nta
se te
rcapain
ya ke
sesu
aia
n
penggunaan la
han d
engan re
nca
na
tata
ruang
-80.0
0%
7M
enin
gka
tkan La
yanan ja
sa
konstru
ksiIK
M la
yanan ja
sa ko
nstru
ksi79.0
0%
85.0
0%
4
Menin
gka
tkan in
frastru
ktur irig
asi,
sum
berd
aya
air b
aku
yang le
bih
optim
al u
ntu
k perta
nia
n d
an
penganggula
ngan d
aya
rusa
k air
5
NO
TU
JU
AN
menin
gka
tnya
pela
yanan a
ir bersih
dan a
ir limbah
Perse
nta
se R
um
ah T
angga
pengguna a
ir bersih
53.3
2%
94.8
6%
Menin
gka
tkan ku
alita
s
penye
lenggara
an p
enata
an ru
ang
6
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
21
3.2
.2 S
asa
ran
Sasa
ran m
eru
pakan p
enja
bara
n d
ari tu
juan se
cara
teru
kur, y
aitu
sesu
atu
yang akan dica
pai/d
ihasilk
an se
cara
nyata
ole
h D
inas
Pekerja
an U
mum
dan
Penata
an RuangKabupate
n Tanah Bum
bu dala
m ja
ngka w
aktu
1 (sa
tu)
tahun
mela
lui
kegia
tan-k
egia
tan yang akan dila
kukan untu
k m
enca
pai
tuju
an pada
5(lim
a) ta
hun m
endata
ng
Tabel 3
.2.2
Sasa
ran, in
dik
ato
r Sasa
ran d
i Tahun 2
017
TA
HU
N
20
17
(1)
(2)
(3)
(5)
1M
enin
gka
tnya
kualita
s dan ku
antita
s
pra
sara
na a
para
tur d
an p
ublik
Perse
nta
se p
rasa
rana a
para
tur d
an p
ublik d
ala
m
kondisi b
aik
64.7
1%
Perse
nta
se P
anja
ng ja
lan ka
bupate
n d
ala
m
kondisi b
aik ( >
40 K
M/Ja
m )
60.6
9%
Perse
nta
se je
mbata
n d
ala
m ko
ndisi b
aik
66.6
7%
3m
enin
gka
tnya
pengem
bangan d
an
pengelo
laan siste
m irig
asi
Luas irig
asi K
abupate
n d
ala
m ko
ndisi b
aik
53.0
0%
4
Menin
gka
tnya
kapasita
s tam
pung
sum
ber d
aya
air ya
ng d
ibangun,
ditin
gka
tkan d
an d
ipelih
ara
Kapasita
s air b
aku
yang te
lah d
itam
pung
879.0
00 m
3
Perse
nta
se D
rain
ase
dala
m ko
ndisi b
aik/
pem
buangan a
liran a
ir tidak te
rsum
bat
61.2
2%
perse
nta
se b
erku
rangnya
panja
ng p
anta
i yang
terke
na a
bra
si26.6
6%
Perse
nta
se R
um
ah T
angga p
engguna a
ir bersih
70.4
6%
Terb
angunnya
Siste
m p
engola
han a
ir min
um
(SPAM
) Non P
erp
ipaan
67.3
6%
7M
enin
gka
tnya
kinerja
pengelo
laan
air lim
bah
Perse
nta
se te
rsedia
nya
bangunan p
rasa
rana a
ir
limbah
75.7
2%
8Terw
uju
dnya
Lahan R
TH
RTH p
ublik ya
ng te
rbangun/te
rsedia
(ha)
295
Perse
nta
se K
ete
rsedia
an in
form
asi m
engenai
Renca
na T
ata
Ruang (R
TR) w
ilaya
h
kabupate
n/ko
ta b
ese
rta re
nca
na rin
cinya
mela
lui
peta
analo
g d
an p
eta
dig
ital
13.3
3%
Perse
nta
se T
erla
yanin
ya m
asya
raka
t dala
m
penguru
san izin
pem
anfa
ata
n ru
ang se
suai
dengan P
era
tura
n D
aera
h te
nta
ng R
TR w
ilaya
h
kabupate
n/ko
ta b
ese
rta re
nca
na rin
cinya
100.0
0%
Perse
nta
se T
erla
ksanaka
nnya
tindaka
n a
wal
terh
adap p
engaduan m
asya
raka
t tenta
ng
pela
nggara
n d
i bid
ang p
enata
an ru
ang, d
ala
m
waktu
5 (lim
a) h
ari ke
rja
100.0
0%
10
Terse
dia
nya
Laya
nan Izin
Usa
ha
Jasa
Konstru
ksi
Perse
nta
se u
saha ja
sa ko
nstru
ksi yang te
lah
mem
iliki SIU
JK100.0
0%
2M
enin
gka
tkan ku
alita
s pra
sara
na
transp
orta
si
Berku
rangnya
banjir, g
enangan d
an
abra
si di p
erm
ukim
an d
an ja
lan
Menin
gka
tnya
kinerja
pengelo
laan
air b
ersih
NO
SA
SA
RA
NIN
DIK
AT
OR
SA
SA
RA
N
569
Menin
gka
tnya
kinerja
Pere
nca
naan,
Pem
anfa
ata
n d
an P
engendalia
n T
ata
ruang
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
22
3.2
.3 P
rog
ram
da
n K
eg
iata
n ta
hu
n 2
01
7
Untu
k m
ew
uju
dkan tu
juan d
an sa
sara
n d
i Renja
2016, D
inas P
ekerja
an
Um
um
dan
Penata
an
Ruangm
ela
kukan
kebija
kan
yang
ditu
angkan
dala
m
Pro
gra
m d
an K
egia
tan. P
ada ta
hun 2
016, D
inas P
ekerja
an K
ab. T
anah B
um
bu
mela
ksa
nakan b
ebera
pa P
rogra
m d
an K
egia
tan. P
rogra
m d
an k
egia
tan te
rsebut
adala
h:
1.
Pro
gra
m P
ela
yanan A
dm
inistra
si Perk
anto
ran
Penyedia
an ja
sa k
om
unik
asi, su
mber d
aya a
ir dan listrik
Penyedia
an ja
sa p
em
elih
ara
an d
an p
erizin
an k
endara
an d
inas/o
pera
sional
Penyedia
an ja
sa a
dm
inistra
si keuangan
Penyedia
an ja
sa k
ebersih
an k
anto
r
Penyedia
an ja
sa p
erb
aik
an p
era
lata
n k
erja
Penyedia
an a
lat tu
lis kanto
r
Penyedia
an b
ara
ng ce
takan d
an p
enggandaan
Penyedia
an k
om
ponen in
stala
si listrik/p
enera
ngan b
angunan k
anto
r
Penyedia
an b
ahan b
aca
an d
an p
era
tura
n p
eru
ndang-u
ndangan
Penyedia
an m
akanan d
an m
inum
an
Rapat-ra
pat k
oord
inasi d
an k
onsu
ltasi k
e lu
ar d
aera
h
Penyedia
jasa
tenaga n
on P
NS
Rapat-ra
pat k
oord
inasi d
ala
m d
aera
h *
)
2.
Pro
gra
m P
enin
gkata
n S
ara
na d
an P
rasa
rana A
para
tur
Pem
bangunan g
edung k
anto
r
3.
Pro
gra
m P
em
bangunan Ja
lan d
an Je
mbata
n
Penin
gkata
n Ja
lan
4.
Pro
gra
m P
em
bangunan S
alu
ran D
rain
ase
/Goro
ng-g
oro
ng
Pem
bangunan sa
lura
n d
rain
ase
/goro
ng-g
oro
ng
5.
Pro
gra
m re
habilita
si/pem
elih
ara
an Ja
lan d
an Je
mbata
n
Rehabilita
si/pem
elih
ara
an ja
lan
Rehabilita
si/pem
elih
ara
an je
mbata
n
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
23
6.
Pro
gra
m p
engem
bangan d
an p
engelo
laan ja
ringan irig
asi, ra
wa d
an ja
ringan
pengaira
n la
innya
Pere
nca
naan p
em
bangunan ja
ringan irig
asi
Pere
nca
naan n
orm
alisa
si salu
ran su
ngai
Pem
bangunan p
intu
air
Rehabilita
si/pem
elih
ara
an ja
ringan irig
asi
Rehabilita
si/pem
elih
ara
an n
orm
alisa
si salu
ran su
ngai
7.
Pro
gra
m
pengem
bangan,
pengelo
laan
dan
konversi
sungai,
danau
dan
sum
ber d
aya a
ir lain
nya
Pem
bangunan e
mbung, d
an b
angunan p
enam
pung a
ir lain
nya
Pere
nca
naan
Pengem
bangan
Pengelo
laan
dan
Konse
rvasi
Sungai,
Danau
dan S
um
ber d
aya a
ir
8.
Pro
gra
m p
engem
bangan k
inerja
pengelo
laan a
ir min
um
dan a
ir limbah
Penyedia
an p
rasa
rana d
an sa
rana a
ir limbah
9.
Pro
gra
m p
engendalia
n b
anjir
Pem
bangunan p
rasa
rana p
engam
an p
anta
i
Pem
bangunan b
anta
ran d
an ta
nggul su
ngai
10.
Pro
gra
m p
em
bangunan in
frastru
ktu
r perd
esa
an
Pem
bangunan a
ir min
um
& sa
nita
si berb
asis m
asy
ara
kat*
)
11.
Pro
gra
m P
ere
nca
naan T
ata
Ruang
Penyusu
nan R
enca
na D
eta
il Tata
Ruang K
aw
asa
n
12.
Pro
gra
m P
enin
gkata
n Ja
lan L
ingkungan
Penin
gkata
n Ja
lan L
ingkungan
13.
Pro
gra
m P
engem
bangan S
PAM
Pengem
bangan S
PAM
14.
Pro
gra
m P
engelo
laan ru
ang te
rbuka h
ijau (R
TH
)
Penata
an R
TH
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
24
BA
B IV
PE
NU
TU
P
Dis
usu
nn
ya
Re
nca
na
Ke
rja D
ina
s P
eke
rjaan U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bup
ate
n T
an
ah
B
um
bu ta
hu
n 2
01
7 ya
ng d
ida
lam
nya
m
en
ca
ku
p V
isi,
Mis
i,
Tu
jua
n, S
asa
ran
, Keb
ijaka
n, P
rogra
m d
an
Kegia
tan
ya
ng m
eru
pa
kan
pe
nja
ba
ran
da
ri R
en
can
a
Stra
tegis
(R
en
stra
) D
ina
s
Pe
ke
rjaan
U
mum
d
an
P
ena
taa
n
Ru
an
gK
abu
pate
n T
ana
h B
um
bu ta
hu
n 20
16
s.d
. 20
21
in
i d
ima
ksu
dkan
a
ga
r
da
pa
t d
ipa
ka
i p
ed
om
an
a
tau
a
cu
an
d
ala
m m
en
ca
pa
i tu
juan
p
em
ban
gu
nan
d
i
bid
an
g
Pe
ke
rjaa
n
Um
um
ya
itu
bid
an
g
infra
stru
ktu
r ja
lan
, a
ir b
ers
ih/m
inum
,
pe
nge
lola
an
air lim
ba
h, p
em
ban
gu
nan
ge
dung k
an
tor, ta
ta ru
an
g d
an
pen
ga
iran
pa
da
tah
un 2
01
7.
De
nga
n d
isu
sun
nya
R
en
can
a K
erja
(R
en
ja)
ini
Din
as P
eke
rjaa
n U
mum
da
n
Pen
ata
an
Ru
ang
Ka
bup
ate
n
Ta
nah
Bum
bu
se
rta
se
luru
h
ap
ara
tnya
dih
ara
pka
n
da
pa
t m
ela
ksa
na
ka
n
tuga
s
se
ca
ra
tera
rah
, b
erta
ha
p
da
n
be
rke
sin
am
bu
nga
n d
en
ga
n te
tap
me
nga
da
ka
n k
oo
rdin
asi d
en
gan
insta
nsi te
rka
it
da
n un
tuk m
en
gan
tisip
asi
tun
tuta
n m
asya
raka
t a
kan
p
ela
ya
na
n ya
ng b
ers
ifat
ce
pa
t, aku
rat, tra
nspa
ran
da
n a
dil.
Batu
licin
,
Kep
ala
Din
as P
ekerja
an
Um
um
dan
Pen
ata
an
Ru
an
g K
ab
. Tan
ah
Bu
mb
u
Ro
y R
izali A
nw
ar, M
T
Pem
bin
a T
K.I
NIP
. 19810430 2
00312 1
006
Re
nca
na
Ke
rja (R
en
ja) T
ah
un
20
17
Din
as P
eke
rjaa
n U
mu
m d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
Ka
bu
pa
ten
Ta
na
h B
um
bu
25
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
26
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p
1.03.1.03.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 16,360,564,200 1 2,902,190,500 -
1.03.1.03.01.01.02
Peny ediaan jasa
komunikasi, sumber day a
air dan listrik
terbay arny a rekening
kantor (Bulan)60 516,600,000 12 98,100,000 3 13,501,082 3 22,333,222 3 23,390,472 3 21,117,635 12 80,342,411 100.00% 81.90% 12 80,342,411 100.00%
1.03.1.03.01.01.06
Peny ediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional y ang
terpelihara (Unit)
35 1,437,900,000 35 148,700,000 7 41,656,450 7 50,855,200 7 49,041,500 - - 21 141,553,150 100.00% 95.19% 21 141,553,150 100.00%
1.03.1.03.01.01.07
Peny ediaan jasa
administrasi keuangan
Terbay arny a jasa
administrasi keuangan
(Bulan)
60 2,075,340,000 12 545,890,000 3 100,690,000 3 80,045,000 3 80,295,000 3 267,360,000 12 528,390,000 100.00% 96.79% 12 528,390,000 100.00%
1.03.1.03.01.01.08
Peny ediaan jasa kebersihan
kantor
tersediany a alat dan
pembersih kantor
(Bulan)
60 57,480,000 12 11,195,000 3 1,451,000 3 1,736,000 3 1,182,500 3 734,000 12 5,103,500 100.00% 45.59% 12 5,103,500 100.00%
1.03.1.03.01.01.09
Peny ediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terbay arny a jasa
perbaikan peralatan
kerja (Bulan)
60 264,600,000 12 23,400,000 3 5,110,000 3 5,301,000 3 4,350,000 - - 9 14,761,000 100.00% 63.08% 9 14,761,000 100.00%
1.03.1.03.01.01.10Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a Alat Tulis
kantor (Bulan)60 443,512,200 12 74,650,500 3 17,099,500 3 12,760,700 3 24,111,500 3 3,990,000 12 57,961,700 100.00% 77.64% 12 57,961,700 100.00%
1.03.1.03.01.01.11
Peny ediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terbay arny a barang
Cetakan dan
Penggandaan Kantor
(Bulan)
60 70,500,000 12 16,750,000 3 753,550 3 560,000 3 6,190,000 3 800,000 12 8,303,550 100.00% 49.57% 12 8,303,550 100.00%
1.03.1.03.01.01.12
Peny ediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terbay arny a
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
(Bulan)
60 25,272,000 12 4,135,000 3 - 3 1,245,000 3 - 3 - 12 1,245,000 100.00% 30.11% 12 1,245,000 100.00%
1.03.1.03.01.01.13
Peny ediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terbay arny a Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor (Jenis)
60 1,663,500,000 12 - - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0 - 0.00%
1.03.1.03.01.01.17
Peny ediaan makanan dan
minuman
tersediany a makanan
dan minuman rapat
(Bulan)
60 120,960,000 12 24,320,000 3 2,585,000 3 - 3 6,545,000 3 2,100,000 12 11,230,000 100.00% 46.18% 12 11,230,000 100.00%
1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terbay arny a Rapat
Koordinsi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah (%)
500 5,478,000,000 100 1,211,800,000 3 238,761,700 3 118,397,700 3 116,804,800 3 55,826,000 12 529,790,200 100.00% 43.72% 12 529,790,200 100.00%
1.03.1.03.01.01.19
Peny edia jasa tenaga non
PNS
Terbay arny a jasa
tenaga Non PNS
(Bulan)
60 3,085,500,000 12 544,950,000 3 112,200,000 3 151,400,000 3 151,400,000 3 110,500,000 12 525,500,000 100.00% 96.43% 12 525,500,000 100.00%
1.03.1.03.01.01.22
Rapat-rapat koordinasi
dalam daerah *)
Terbay arny a Rapat
Koordinasi Dalam
Daerah (%)
100% 1,121,400,000 100 198,300,000 3 40,050,000 3 62,950,000 3 46,050,000 3 15,000,000 12 164,050,000 100.00% 82.73% 12 164,050,000 100.00%
2,902,190,500 100.00% 71.26%
Sangat Tinggi Sedang
1.03.1.03.01.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 41,942,740,000 100% 8,853,266,907 100 7,622,179,677 100 86.09% 100 7,622,179,676 100% 18%
1.03.1.03.01.02.03
Pembangunan gedung
kantor
Terbangunny a Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
42 35,120,400,000 7 8,853,266,907 - 201,550,000 - 572,594,600 - 708,069,600 7 6,139,965,477 7 7,622,179,677 98.15% 86.09% 7 7,622,179,677 17% 22%
8,853,266,907 98.15% 86.09%
Sangat Tinggi Tinggi
1.03.1.03.01.03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
tingkat kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100 134,500,000 100% 25,250,000 0.00% 0.00% - - 0% 0%
1.03.1.03.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terbay arny a
Pengadaan Pakaian
khusus hari hari tertentu
(Stel)
100 134,500,000 56 25,250,000 56 - - 25,250,000 - - - - 56 25,250,000 100.00% 100.00% 57 25,250,001 57% 19%
25,250,000 100.00% 100.00%
TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM
Target Renstra SKPD pada Tahun
2020(Akhir Periode Renstra SKPD)
Target kinerja dan anggaran
berjalan tahun 2016 (tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2016(Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2016 (%)
I II
1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12
III IV
Predikat kinerja
9 10 11 12=8+9+10+11
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
27
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.03.1.03.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
tentang tata ruang
100 561,340,000 100 527,790,000 66.667 324,470,000 66.67% 61.48% 1 324,469,999 1% 58%
1.03.1.03.01.05.02
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksanany a
Kegiatan
Sosialisasi/Pelatihan
Sertifikasi (Kali)
3.00 561,340,000 3 527,790,000 - 5,550,000 1 166,350,000 1 152,570,000 - - 2 324,470,000 61.09% 61.48% 2 324,470,000 67% 58%
527,790,000 61.09% 61.48%
Rendah Rendah
1.03.1.03.01.07
Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan
Lingkungan dalam
Kondisi Baik
112,823
11,887,450,000
7500 11,452,500,000 450 9,899,348,000 6.00% 86.44% 449
9,899,347,999
0% 83%
1.03.1.03.01.07.02
Peningkatan Jalan
Lingkungan *)
Terbangunny a
JalanLingkungan
(Meter)
112,823
11,887,450,000
7500 11,452,500,000 - 9,300,000 450 713,400,000 - 3,620,056,000 - 5,556,592,000 450 9,899,348,000 100.00% 86.44% 450
9,899,348,000
0% 83%
11,452,500,000 100.00% 86.44%
Sangat Tinggi Tinggi
1.03.1.03.01.15
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Persentase kondisi
jalan baik dan
sedang
79
757,337,770,000
71 106,644,866,700 57 99,457,030,500 80.28% 93.26% -1.00 66,099,999 -1% 0%
1.03.1.03.01.15.03Pembangunan jalan
Panjang Jalan Dibangun 96.80 51,613,042,858 0 78,000,000 - 4,150,000 - 4,050,000 - 6,600,000 - 51,300,000 - 66,100,000 85.38% 84.74% 0.00 66,100,000 0% 0%
1.03.1.03.01.15.05Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan
Terbangun (Unit)225 12,885,700,000 2 1,566,647,400 - 4,750,000 - 5,850,000 - 8,550,000 - 1,092,947,400 - 1,112,097,400 70.99% 70.99% 0 1,112,097,400 0% 9%
1.03.1.03.01.15.07Peningkatan Jalan Panjang Jalan y ang
Ditingkatkan (Km)869.43 692,839,027,142 60 105,000,219,300 3.40 29,941,963,196 5.95 31,812,457,289 5.65 13,258,587,454 61.19 23,265,825,161 76.19 98,278,833,100 100.00% 93.60% 76.19 98,278,833,100 9% 14%
0.00% 0.00%
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1.05.1.03.01.15
Program Perencanaan
Tata Ruang
Tersedianya
informasi mengenai
Rencana Tata Ruang
(RTR) wilayah
Provinsi/Kabupaten/
Kota beserta rencana
rincinya melalui Peta
Analog dan Peta
Digital.
100 16,000,000,000 12 1,077,150,000 12 16,150,000 100.00% 1.50% 0 16,149,998 0% 0%
1.05.1.03.01.15.05
Peny usunan Rencana Detail
Tata Ruang Kaw asan
Tersediany a Dokumen
Perencanaan
(dokumen)
21 3,400,000,000 2 1,077,150,000 - - - 1,500,000 - 9,400,000 2 5,250,000 2 16,150,000 100.00% 1.50% 2 16,150,000 10% 0%
0.00% 0.00%
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1.03.1.03.01.16
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Panjang draianse
dalam kondisi baik119,617.8 27,410,250,000
94634 6,599,834,900 85,615 4,304,076,800 90.47% 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16%
1.03.1.03.01.16.03
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Drainase dalam kondisi
baik/Pembuangan air
tidak tersumbat (Meter)
119,617.8 27,410,250,000 68 6,599,834,900 - 217,951,800 19,800 823,300,000 - 470,675,000 - 2,792,150,000 19,800 4,304,076,800 82.66% 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16%
0.00% 0.00%
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Target Renstra SKPD pada Tahun
2020(Akhir Periode Renstra SKPD)
Target kinerja dan anggaran
berjalan tahun 2016 (tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2016(Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2016 (%)
I II
1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12
III IV
9 10 11 12=8+9+10+11
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
28
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p
1.05.1.03.01.17
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Presentase
terkendalinya
Pemanfaatan Ruang 100 16,070,000,000
3% 227,400,000 0% 0%
1.05.1.03.01.17.05
Pengaw asan pemanfaatan
ruang
Tersediany a Sistem
Informasi Infrastruktur
dan Tata Ruang
(Aplikasi) 100 16,070,000,000
1 227,400,000 - - - - - - 1 - 1 - 100.00% 0.00% 1
0
1% 0%
0.00% 0.00%
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1.03.1.03.01.18
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Persentase jalan yang
terpelihara 10,184,875,700 100.00% 92.25% 0 2,792,830,998 0% 4%
Persentase jembatan
yang terpelihara
1.03.1.03.01.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Jalan dalam kondisi
baik (Km)28.83 43,984,300,000 1.5 3,233,300,000 1 1,878,590,039 0 5,850,000 0 603,804,416 0 304,586,545 2 2,792,831,000 100.00% 86.38% 2 2,792,831,000 5% 6%
1.03.1.03.01.18.04Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Jembatan dalam
kondisi baik (Unit)95.00 31,853,100,000 5 6,951,575,700 - 1,114,934,900 2 2,167,096,617 - 1,465,348,364 3 1,855,777,419 5 6,603,157,300 100.00% 94.99% 5 6,603,157,300 5% 21%
10,184,875,700 100.00% 92.25%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.03.1.03.01.24
Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum
yang aman
53.06 49,659,250,000 53.06% 37,629,904,200 58.59 27,936,445,800 11042.22% 74.24% -1 500,238,998 -2% 1%
Persentase air irigasi
untuk pertanian
rakyat pada sistem
irigasi yang sudah
ada sesuai dengan
kewenangannya
(provinsi atau
kabupaten/kota)
83.12 137,792,720,000 68.44% 21,333,549,800 71.11 17,131,407,310 10390.56% 80.30% 0 500,238,999 0% 0%
1.03.1.03.01.24.01
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
Jumlah dokumen
perencanaan y ang
dihasilkan (dokumen)
6.00 6,084,000,000 4 989,688,000 - 1,800,000 - 6,000,000 - 7,800,000 1 484,639,000 1 500,239,000 100.00% 50.55% 1 500,239,000 17% 8%
1.03.1.03.01.24.04
Perencanaan pembangunan
pintu air
Jumlah dokumen
perencanaan y ang
dihasilkan (dokumen)
4.00 657,550,000 1 7,200,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00 - 0% 0%
1.03.1.03.01.24.05
Perencanaan normalisasi
saluran sungai
Jumlah Dokumen
Perencanaan y ang
dibuat (Dokumen)
14.00 2,595,200,000 11 671,794,200 - 2,950,000 - 3,450,000 - 3,450,000 1 248,021,700 1 257,871,700 92.51% 38.39% 1 257,871,700 7% 10%
1.03.1.03.01.24.06
Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
Terpenuhiny a
Kebutuhan Air Bersih
Masy arakat (%)
53.06 49,659,250,000 58.59 37,629,904,200 - 4,650,000 - 319,133,000 - 9,394,330,780 80 18,218,332,020 58.59 27,936,445,800 90.18% 74.24% 58.59 27,936,445,800 110% 56%
Terbangunny a SPAM
IKK (Paket)4 - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00 -
1.03.1.03.01.24.08
Pembangunan pintu air Jumlah
Reserv oar/Pintu Air
y ang terbangun (unit)
26 4,658,630,000 4 13,350,000 - 1,800,000 - 3,600,000 - - - - - 5,400,000 40.45% 40.45% 0 5,400,000 0% 0%
1.03.1.03.01.24.10Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Luas Jaringan Irigasi
y ang ditangani (Hektar)2495 108,468,840,000 811 18,361,347,000 - 11,450,000 155 2,844,960,900 10 1,294,623,895 826 11,578,402,815 991 15,729,437,610 96.93% 85.67% 991 15,729,437,610 40% 15%
1.03.1.03.01.24.14Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Panjang Sungai y ang di
Pelihara (meter)55500 6,759,400,000 8000 564,734,600 - 600,000 - 6,600,000 - 7,200,000 10 3,800,000 10 18,200,000 28.01% 3.22% 10 18,200,000 0% 0%
1.03.1.03.01.24.15Optimalisasi fungsi jaringan
irigasi y ang telah dibangun
Luas Irigasi y ang di
Optimalkan (Hektare)2850 7,129,700,000 150 447,085,000 - 600,000 - 103,500,000 - 1,800,000 150 308,308,000 150 414,208,000 100.00% 92.65% 150 414,208,000 5% 6%
1.03.1.03.01.24.18
Perencanaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasiJumlah dokumen y ang
dibuat (Dokumen)9.00 1,439,400,000 8 278,351,000 - 2,400,000 4 190,001,000 - 9,450,000 - 4,200,000 4 206,051,000 81.91% 74.03% 4 206,051,000 44% 14%
58,963,454,000 91.89% 76.43%
Sangat Tinggi Tinggi
Target Renstra SKPD pada Tahun
2020(Akhir Periode Renstra SKPD)
Target kinerja dan anggaran
berjalan tahun 2016 (tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2016(Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2016 (%)
I II
1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12
III IV
9 10 11 12=8+9+10+11
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
100 75,837,400,000 100 100 9,395,988,300
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
29
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
K R p K R p K R p K Rp K R p K R p K R p K R p K R p K R p
1.03.1.03.01.27
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Persentase penduduk
yang terlayani sistem
air limbah yang
memadai18.9083815 75,072,920,023
3.78 2,143,052,800 3.93 1,096,000,000 103.97% 51.14% 0 67,199,999 0% 0%
1.03.1.03.01.27.02
Peny ediaan prasarana dan
sarana air limbah
Tersediany a Dokumen
Rencana Induk dan
Detail Perencanaan
Teknis Sistem Air
Limbah Kab. Tanah
Bumbu (unit)
16 2,750,000,000 1 742,467,000 - - - 24,900,000 - 30,150,000 1 12,150,000 1 67,200,000 99.55% 9.05% 1 67,200,000 6% 2%
1.03.1.03.01.27.12
Pengadaan Konstruksi
pembangunan prasarana
lingkungan
Rumah Tangga
Bersanitasi95637 72,322,920,023 0 1,400,585,800 - 79,579,500 2 464,494,500 1 174,501,000 5 310,225,000 8 1,028,800,000 98.07% 73.45% 8 1,028,800,000 0% 1%
2,143,052,800 98.58% 51.14%
Sangat Tinggi Rendah
1.03.1.03.01.28
Program pengendalian
banjir
Persentase
berkurangnya
panjang pantai yang
terkena abrasi 49.15 34,980,840,000
19.17 2,508,223,881 - 2,335,671,881 0.00% 93.12% 89.00 1,131,199,999 181% 3%
1.03.1.03.01.28.09
Pembangunan prasarana
pengaman pantai
Panjang bangunan
pengaman pantai y ang
terbangun (meter)
353.90 16,608,590,000 5343 1,245,100,000 - 2,600,000 - 10,200,000 - 13,800,000 90 1,104,600,000 90 1,131,200,000 100.00% 90.85% 90.00 1,131,200,000 25% 7%
1.03.1.03.01.28.12Pembangunan bantaran dan
tanggul sungai
Pembangunan tanggul
(meter)22000 11,829,750,000 3000 763,598,881 - - - 5,400,000 - 2,400,000 - 735,098,881 - 742,898,881 100.00% 97.29% 0 742,898,881 0% 6%
1.03.1.03.01.28.14
Pemeliharaan bangunan
prasarana pengaman pantai
Terpeliharany a
bangunanpengaman
pantai (Meter)
2200.00 3,542,500,000 400 499,525,000 - - 125 460,173,000 - - 275 1,400,000 400 461,573,000 100.00% 92.40% 400.00 461,573,000 18% 13%
2,508,223,881 100.00% 93.12%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.03.1.03.01.30Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Terbangunnya SPAM
Non Perpipaan 79.86 27,896,987,000 61.81 646,151,500 61.81 456,584,000 100.00% 70.66% 61.81 456,583,999 77% 2%
1.03.1.03.01.30.10
Pembangunan air minum &
sanitasi berbasis
masy arakat*)
Terbangunny a SPAM
Non Perpipaan (desa)115 27,896,987,000 3 646,151,500 - - - 14,250,000 3 46,877,000 - 395,457,000 3 456,584,000 80.06% 70.66% 2 456,584,000 2% 2%
646,151,500 80.06% 70.66%
Tinggi Sedang
1.04.1.03.01.15
Program Pengembangan
Perumahan
Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
(PSU)
76%
57,85
0 845,375,600 -200% 845,375,598 -264% 1%
Cakupan ketersedian
rumah layak huni100% 41,67
1.04.1.03.01.15.01
Penetapan kebijakan,
strategi, dan program
perumahan
Peningkatan kualitas
permukiman kaw asan
kumuh nelay an ()
76% 5,150,500,000 0 845,375,600 - - - 800,000 - - - 844,575,600 - 845,375,600 100.00% 100.00% 0% 845,375,600 0% 16%
845,375,600 100.00% 100.00%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.08.1.03.01.24
Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)Persentase
tersedianya luasan
RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah
kota/kawasan
perkotaan
2.38316
129,600,000,000
1.99 1,739,750,000 1.99 1,030,148,000 100.00 59.21 1.99
1,030,148,000
84% 0.79
1.08.1.03.01.24.05 Penataan RTH Luasan RTH (ha) 2.38% 129,600,000,000 1 - - - 1 1 81.38 1 1,030,148,000 4196% 1%
Target Renstra SKPD pada Tahun
2020(Akhir Periode Renstra SKPD)
Target kinerja dan anggaran
berjalan tahun 2016 (tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2016(Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2016 (%)
I II
1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12
III IV
9 10 11 12=8+9+10+11
Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
143,577,000,000 845,375,600
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
59.21% 1,739,750,000 - 2,500,000 661,596,550 366,051,450 1,030,148,000
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
30
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib 67663
1. Pekerjaan Umum
2.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 51.20 60 65 70 75 8034.217 34.217
"Panjang jalan kondisi baik" 671.09542.73 34.220 542.73 34.220
"Panjang jalan seluruhnya" 1310.681586.12 1586.12
2.2. Rasio Jaringan Irigasi Rasio14.83
28.4431.19
41.34 50.12 63.7526.96 26.96
Luas Lahan Budidaya Pertanian ha 29,000 18,922 18,922 18,922
Panjang Saluran Irigasi m 430,063 590149 510,106 510,106
2.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %
87.57 4.01 5.93 11.26 19.03 28.08 87.11 87.11
Jlh Rumah Tinggal diasumsikan sama dengan
jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses
oleh 100 KK/400 jiwa.
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi kk 67,663 3,100 4700 8,700 14,700 21,700 68,730 68,730
Jumlah rumah tinggal kk77266
77,266 79200
77,266 77,266 77,266 78,903 78,903
2.6. Rasio rumah layak huni % - 80 85 90 95 10093.55 93.55
Jumlah rumah layak huni61,771 61,771
Jumlah seluruh rumah 66,030 66,030
2.8. Panjang jalan dilalui Roda 4 Rasio 0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.00520.0047 0.0047
Jumlah panjang Jalan (Km) 1310.681586.12 1586.12
data base jalan setelah update terbaru
Jumlah Penduduk jiwa 315,815 334,314 334,314
2.9.Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4) %
8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369 8.054 8.054
Jumlah kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui
kendaraan roda 4desa 12 12 11 10 9 8 12 12
Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman penduduk desa 149 149 149 149 149 149 149 bgghtrrrrtghjkl;AAAAAAASSSSSSSSSDFGGGGGGGHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJKLLLLLLLLLL;'
149 bgghtrrrrtghjkl;AAAAAAASSSSSSSSSDFGGGGGGGHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJKLLLLLLLLLL;'
2.10. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) %80.699
82.345 83.790 85.694 86.345 88.23634.217 34.217
Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik km 671.089542.73 542.73
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten km 831.6
1586.12 1586.12
CAPAIAN KINERJA s/d 2016
INTERPRETASI *)TARGET REALISASI
ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang,
Pulau Satu, Serdangan, Penyolongan,
Mekarjaya, Karya Bakti, Tamunih, Batu Bulan,
Dadap Kusan Raya.
Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena
realisasi menggunakan data base jalan setelah
update terbaru
data base jalan setelah update terbaru
REALISASI
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUANKONDISI
AWAL
TARGET KINERJA s/d 2020
Kabupaten Tanah Bumbu
Rasio Capaian pada Tahun ke
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
31
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM
2.11.Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air ( minimal 1,5 m)%
0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375
Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase km
5.748 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 5.948 5.948
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah tersebut km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 1586.12 1586.12
2.12.Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar%
Data belum tersedia
2.13. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar %46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 46.977
Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) 385,808.7 365,808.7 340,000.0 335,000.0 330,000.0 325,000.0 385,808.72 385,808.72
Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten (Km)821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40
2.14. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat %3.990 59.931 61.220 62.510 63.800 65.089 58.28 58.28
Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (m) 66.3639290,238
296,484 302,730 308,976 315,222 282,238 282,238
Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (m) 1663.2484,291 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291
2.15.Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai
rawan longsor lingkup kewenangan kota % -
data belum tersedia
2.16. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 43.22 51.11 62.8 73.23 80.78 93.55 47.93 47.93
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 11,545 12,040 B X 12,040 B X
Luas irigasi kabupaten 26,712 25,118 25,118
2.17. Lingkungan Pemukiman % 4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 4.730
Luas Kawasan Kumuh 245.9600 242.6500 235.6500 225.6500 205.6500 195.6500 239.65 239.65
Luas Wilayah 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90
2. Perumahan
2.1. Rumah tangga pengguna air bersih % 53.319 68.549 70.459 73.693 76.928 83.396 60.106 70.460 60.106 70.460
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 41,198 52,965 54,465 56,965 59,465 64,465 46,442 46,442
jumlah seluruh rumah tangga 77,266 77,266 77,300 77,300 77,300 77,300 77,266 77,266
2.3. Rumah tangga ber-Sanitasi % 3.494 4.012 5.934 11.260 19.025 28.085 3.929 3.929
Jumlah rumah tangga ber sanitasi kk 2,700 3,100 4700 8,700 14,700 21,700 3,100 3,100
Jumlah seluruh rumah tangga kk 77,266 77,266
79200
77,266 77,266 77,266
78,903 78,903
2.3. Lingkungan pemukiman kumuh % -
2.4. Rumah layak huni % - 80 85 90 95 100 93.550 93.550
Jumlah rumah layak huni 61,771 61,771
Jumlah seluruh rumah 66,030 66,030
Data review masterplan drainase
Capaian s/d 2015, menggunakan data capaian dr
dinas kesehatan (capaian se kab, versi Dinkes),
target dan capaian 2016 dst menggunakan data
capaian kinerja Dinas Pu
CAPAIAN KINERJA s/d 2016
INTERPRETASI *)TARGET REALISASI
target total panjang jalan kabupaten yang
direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan
kabupaten yang layak memiliki trotoar
REALISASINO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUANKONDISI
AWAL
TARGET KINERJA s/d 2020 Rasio Capaian pada Tahun ke
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
32
2016
2Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada.70% 2019 71.11%
2 Jalan Mobilitas 3Tingkat kondisi Jalan Kabupaten/Kota baik dan
sedang60% 2019 57.03%
Aksesibilitas 4Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat
Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota100% 2019 94.76%
Penyediaan Air M inum 5Penduduk yang Mendapatkan Akses Air M inum yang
Aman81.77% 2019 61.78%
5 Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 12Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan10% 2019 2.04%
7
Ketersediaan
Informasi Jasa
Konstruksi
13
Persentase Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi
Jasa Konstruksi Tingkat kabupaten/Kota pada Sistem
Informasi Pembuna Jasa Konstruksi
60% 2019 57.14%
Layanan Perizinan
Usaha jasa Konstruksi14
Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja
setelah persyaratan lengkap.
100% 2019 100.00%
8Penataan
Ruang15
Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana
Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
100% 2019 12.00%
16Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan.50% 2019 3.00%
Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU
Tabel 2.2
NoJenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan M inimalBatas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Capaian
Kinerja s/d
1 Sumber Daya AirSub Bidang Sumber
Daya Air
Penyedian Air Baku
untuk Kebutuhan
KETERANGAN
Indikator Nilai/TargetRealisasi
3 Air M inumSub Bidang Cipta
Karya
Surat Keputusan Bupati No. 188.45/256/PU/2014
tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten
Sub Bidang Jalan
Jasa
Konstruksi
Sub Bidang Jasa
Konstruksi
Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa
Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di
Kabupaten/Kota , Informasi Tenaga Kerja Jasa
Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi,
sedangkan yang belum terlaksana adalah:i,
Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu
tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket
Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang
dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi
yang berdomisili di kabupaten/kota setempat dan
Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota.
Informasi Penataan Ruang
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Publik
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
33
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1Program Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
Program Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang
dibangun2 7,120,400,000 pembangunan gedung kantor
Jumlah Gedung yang
dibangun2 8,853,266,907
2Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
terbayarnya rekening kantor
(Bulan)12 86,100,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
terbayarnya rekening kantor
(Bulan)12 98.100.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara (Unit)
35 239,650,000Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara (Unit)
35 148.700.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya jasa
administrasi keuangan
(Bulan)
12 345890000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya jasa
administrasi keuangan
(Bulan)
12 545.890.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantortersedianya alat dan
pembersih kantor (Bulan)12 9,580,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat dan
pembersih kantor (Bulan)12 11.195.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerbayarnya jasa perbaikan
peralatan kerja (Bulan)12 44,100,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terbayarnya jasa perbaikan
peralatan kerja (Bulan)12 23.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantorTersedianya Alat Tulis kantor
(Bulan)12 73,918,700 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
(Bulan)12 74.650.500,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terbayarnya barang Cetakan
dan Penggandaan Kantor
(Bulan)
12 11,750,000Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terbayarnya barang Cetakan
dan Penggandaan Kantor
(Bulan)
12 16.750.000,00
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terbayarnya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor (Bulan)
12 4,212,000Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terbayarnya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor (Bulan)
12 4.135.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Terbayarnya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Jenis)12 277,250,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Terbayarnya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Jenis)12 0
Penyediaan makanan dan minumantersedianya makanan dan
minuman rapat (Bulan)12 20,160,000 Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan
minuman rapat (Bulan)12 24.320.000,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terbayarnya Rapat Koordinsi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah (%)
100 913,000,000Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terbayarnya Rapat Koordinsi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah (%)
100 1.211.800.000,00
Penyedia jasa tenaga non PNSTerbayarnya jasa tenaga Non
PNS (Bulan)12 514250000 Penyedia jasa tenaga non PNS
Terbayarnya jasa tenaga Non
PNS (Bulan)12 544.950.000,00
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
Terbayarnya Rapat
Koordinasi Dalam Daerah
(%)
100 186,900,000 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
Terbayarnya Rapat
Koordinasi Dalam Daerah
(%)
100 198.300.000,00
Tabel 2.3
Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
34
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
3 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 25,250,000
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentuJumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu yang tersedia56 stell 25,250,000 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu yang tersedia56 stell 25,250,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosilisasi Peraturan perundang-undangan jumlah sosialisasi 3 561,340,000 Sosilisasi Peraturan perundang-undangan jumlah sosialisasi 3 527.790.000,00
4Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan jalanPanjang jalan yang
dibangun/ dokumen 5.6 429,900,000 Pembangunan jalan
Panjang jalan yang
dibangun/ dokumen 0 78.000.000,00
Pembangunan jembatanJumlah jembatan yang
dibangun3 4,297,700,000 Pembangunan jembatan
Jumlah jembatan yang
dibangun2 1.566.647.400,00
Peningkatan jalanPanjang jalan yang
ditingkatkan60 245,730,420,000 Peningkatan jalan
Panjang jalan yang
ditingkatkan60 105.000.219.300,00
5 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan LingkunganPanjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik 7500 m 11,887,450,000 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik 7500 m 11.452.500.000,00
6Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalanPanjang jalan yang di
lakukan pemeliharaan1.5 2,984,300,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang di
lakukan pemeliharaan1.5 3.233.300.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanJumlah jembatan yang
direhab4 7,121,100,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang
direhab5 6.951.575.700,00
7
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasijumlah dokumen yang
dihasilkan2 2,042,000,000 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
jumlah dokumen yang
dihasilkan2 989,688,000
Perencanaan pembangunan pintu airjumlah dokumen yang
dihasilkan1 57,550,000 Perencanaan pembangunan pintu air
jumlah dokumen yang
dihasilkan1 7,200,000
Perencanaan normalisasi saluran sungaijumlah dokumen yang
dihasilkan11 1,095,200,000 Perencanaan normalisasi saluran sungai
jumlah dokumen yang
dihasilkan11 671,794,000
Pembangunan jaringan air bersih/air minumJumlah jaringan air bersih/air
minum yang dibangun4 49,659,250,000 Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Jumlah jaringan air bersih/air
minum yang dibangun4 37,629,904,200
Pembangunan pintu airJumlah pintu air yang
dibangun4 610,450,000 Pembangunan pintu air
Jumlah pintu air yang
dibangun0 13,350,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiluas Daerah irigasi Yang
dipelihara811 25,444,180,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
luas Daerah irigasi Yang
dipelihara811 18,361,347,000
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran
sungai
panjang saluran sungai yang
dipelihara8000 629,700,000
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran
sungai
panjang saluran sungai yang
dipelihara8000 564,734,600
Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah
dibangun
panjang saluran irigasi
terbangun yang dipelihara150 629,700,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang
telah dibangun
panjang saluran irigasi
terbangun yang dipelihara150 447,085,000
Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan
jaringan irigasi
jumlah dokumen yang
dihasilkan8 439,400,000
Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan
jaringan irigasi
jumlah dokumen yang
dihasilkan8 278,351,000
Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
35
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
8
Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air2 411,650,000
Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air2 453,850,000
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
daya air
jumlah dokumen yang
dihasilkan2 5,071,400,000
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
daya air
jumlah dokumen yang
dihasilkan2 4,809,400,000
9 Program pengendalian banjir Program pengendalian banjir
Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungaipanjang bantaran dan tanggul
sungai yang dibangun3000 229,750,000 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai
panjang bantaran dan tanggul
sungai yang dibangun3000 763,598,881
Pembangunan prasarana pengaman pantaipanjang pengaman pantai
yang dibangun81.95 5,858,590,000 Pembangunan prasarana pengaman pantai
panjang pengaman pantai
yang dibangun5343 1,245,100,000
Pemeliharaan Bangunan Prasarana
Pengaman Pantai
panjang bangunan
pengaman pantai yang
dipelihara
400 592,500,000Pemeliharaan Bangunan Prasarana
Pengaman Pantai
panjang bangunan
pengaman pantai yang
dipelihara
400 499,525,000
10Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Panjang draianse dalam
kondisi baik94,633.8 13,010,250,000
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Panjang draianse dalam
kondisi baik94,633.8 6.599.834.900,00
11Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis
masyarakat*)
jumlah desa yang terfasilitasi
kegiatan air bersih3 646,151,500
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis
masyarakat*)
jumlah desa yang terfasilitasi
kegiatan air bersih3 646,151,500
12Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Jumlah prasarana dan
sarana air limbah yang
dibangun
1 2,867,700,000 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Jumlah prasarana dan
sarana air limbah yang
dibangun
1 742,467,000
Pengadaan Konstruksi Pembangunan
Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi 1674 1,557,420,000
Pengadaan Konstruksi Pembangunan
Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi 1674 1,400,585,800
Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
36
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
13 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan
Peningkatan kualitas
permukiman kawasan kumuh
nelayan ()
0.00% 926.500.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan
Peningkatan kualitas
permukiman kawasan kumuh
nelayan ()
0.00% 845.375.600,00
14 Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
KawasanJumlah dokumen 2 1.077.150.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
KawasanJumlah dokumen 2 1.077.150.000,00
15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0
Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Kegiatan 2 84.200.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Kegiatan 3 227.400.000,00
16Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Penataan RTH RTH Publik yang tersedia/ 2 ha 2.889.400.000,00 Penyusunan program pengembangan RTH RTH Publik yang tersedia/ 1 ha 1.739.750.000,00
Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
37
Target Kebutuhan Rp Target Rp
5 6 7 10 11 12 13
1 03 01 02 03 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 100 100
terbangun dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
dan publik (bangunan 35
55 65
x xx xx 02 07 pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang
dibangun32 4 7,000,000,000 6 7,000,000,000
1 03 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 2,999,436,770 100 3,272,112,840
1 03 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening
Kantor94710000 103320000
1 03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas /
Operasional
263615000 287580000
1 03 01 01 07Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan380479000 415068000
1 03 01 01 08Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya jasa
kebersihan kantor10538000 11496000
1 03 01 01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terbayarnya perbaikan
peralatan kerja48510000 52920000
1 03 01 01 10Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor81310570 88702440
1 03 01 01 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terbayarnya barang
cetakan dan penggandaan
kantor
12925000 14100000
1 03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4633200 5054400
4
8,544,480,000 8,668,500,000
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2015)
KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Prakiran Maju (2018)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Tahun Rencana (2017)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
38
Target Kebutuhan Rp Target Rp
5 6 7 10 11 12 13
1 03 01 01 13
Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
304975000 332700000
1 03 01 01 17Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan
dan minuman22176000 24192000
1 03 01 01 18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah1004300000 1095600000
1 03 01 01 19Penyedia jasa tenaga non PNS
Jumlah Jasa Tenaga Non
PNS565675000 617100000
1 03 01 01 22
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
Jumlah Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah205590000 224280000
1 03 xx 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Tingkat
kondisi jalan kabupaten
baik dan sedang 69% 73% 107,879,750,000 75% 121,000,000,000
Persentase
terhubungnya pusat-
pusat kegiatan dan
pusat produksi di
wilayah Kabupaten/Kota
2.97% 30% 50%
1 03 xx 15 03 Pembangunan jalanPanjang jalan yang
dibangun/ dokumen 81.178 5.6 5.6
1 03 xx 15 07 Peningkatan jalan
Panjang jalan yang
ditingkatkan562.119 95 107,879,750,000 171.84 118,868,000,000
1 03 xx 31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik 18.76% 22.05% 8,175,650,000.00 23.77% 7,000,000,000
1 03 xx 31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik 105323 18,500 8,175,650,000.00 28,125 7,000,000,000
4
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2015)
KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
39
Target Kebutuhan Rp Target Rp
5 6 7 10 11 12 13
1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan yang
terpelihara sesuai
dengan umur rencana100% 100% 100%
Presentase Jembatan
yang terpelihara100% 100% 100%
1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang di
lakukan pemeliharaan6.83 8,000,000,000 13.50 10,000,000,000
1 03 xx 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang
direhab27 8,433,000,000 50 6,433,000,000
1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Persentase tersedianya
air irigasi untuk
pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang
sudah ada sesuai
dengan kewenangannya
64% 74.46 14,000,000,000 78.11 30,948,180,000
Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum yang
aman 49
1 03 xx 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
jumlah dokumen yang
dihasilkan4 2,042,000,000 4
1 03 xx 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai
jumlah dokumen yang
dihasilkan12 500,000,000 12
1 03 xx 24 08 Pembangunan pintu air
Jumlah pintu air yang
dibangun6 100,000,000 11 750,000,000
1 03 xx 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
luas Daerah irigasi Yang
dipelihara1,131.94 9,628,300,000 1,975.84 25,698,180,000
1 03 xx 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
panjang saluran sungai
yang dipelihara18,000 1,129,700,000 25,500 1,000,000,000
1 03 xx 26
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air 35 41 5,800,000,000 45 5,800,000,000
1 03 xx 26 01
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air
lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air8 3,073,400,000.00 9 2,800,000,000
1 03 xx 26 08
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber daya air
jumlah dokumen yang
dihasilkan3 2,726,600,000.00 4 3,000,000,000
4
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2015)
KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
16,433,000,000 16,433,000,000
Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
40
Target Kebutuhan Rp Target Rp
5 6 7 10 11 12 13
1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Persentase
berkurangnya panjang
pantai yang terkena
abrasi
26.66% 7,800,000,000 34.16% 7,900,000,000
1 03 xx 28 14 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai panjang bantaran dan
tanggul sungai yang
dibangun
10000 2,100,000,000 16000 2,000,000,000
1 03 xx 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai panjang pengaman pantai
yang dibangun163.9 4,700,000,000 303.9 4,450,000,000
1 03 xx 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Persentase penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase skala
kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2 jam)
dan tidak lebih dari 2 kali
setahun
8% 19.37 3,600,000,000 23.16 3,600,000,000
Persentase
Berkurangnya luasan
genangan akibat banjir
1 03 xx 16 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang draianse dalam
kondisi baik 65815 100,879.800 3,600,000,000 107,125.800 3,600,000,000
1 03 xx 30
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Terbangunnya SPAM
Non Perpipaan
59.72% 67.36% 6,104,653,000 71.53% 6,976,747,000
1 03 xx 30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) jumlah desa yang
terfasilitasi kegiatan air
bersih
86 Desa 116,104,653,000
156,976,747,000
4
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2015)
KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
41
Target Kebutuhan Rp Target Rp
5 6 7 10 11 12 13
1 03 xx 31
Program Pengembangan SPAM
Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum yang
aman 48.76 62.740 73.850
Persentase tersedinya
air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-
hari 2.03 4.910 6.260
1 03 xx 31 01
Pengembangan SPAM
Jumlah sarana dan
prasarana air bersih yang
dibangun
79,478,756,000 128,350,851,000
1 03 xx 27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Persentase penduduk
yang terlayani sistem air
limbah yang memadai
3.20% 4.18% 46,264,514,023 5.34% 7,921,032,000
1 03 xx 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbahJumlah prasarana dan
sarana air limbah yang 4 1,500,000,000 9 250,000,000
1 05 xx 15
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Tersedianya
informasi mengenai
Rencana Tata Ruang
(RTR) wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kot
a beserta rencana
rincinya melalui Peta
Analog dan Peta Digital.
10% 40% 2,900,000,000 65% 5,750,000,000
1 05 xx 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jumlah dokumen 15 0 0 1 1,000,000,000
1 03 xx 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
RTH Publik yang
tersedia/ terbangun (Ha) 1.89% 2.09% 2,000,000,000 2.19% 25,000,000,000
1 08 xx 24 04 Penyusunan program pengembangan RTH RTH Publik yang tersedia/ 2,000,000,000 25,000,000,000
4
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2015)
KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
79,478,756,000 128,350,851,000
Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)