kata pengantar dalam rangka memenuhi kewajiban …€¦ · pengembangan pendapatan, pajak kendaraan...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN) Dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governonce), maka Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
tahun 2019. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja tahun 2019.
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur kepada Gubernur Jawa Tengah atas
kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
Selain sebagai media pertanggungjawaban atas
mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas
keuangan dari sisi pendapatan pada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola
Pemerintahan yang baik.
Semarang, Februari 2020
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19641024 199203 1 009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………….iii
I. PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Gambaran Umum Organisasi
D. Sistematika Penyajian
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
2. Tujuan
3. Sasaran Strategis
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Program
7. Indikator Kinerja Utama (IKU)
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
Lampiran- Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yang memiliki Tugas Pokok :
“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi
kewenangan Daerah ”
Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-
fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan
pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan
pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan
pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan
pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak
kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan
pembinaan; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang pengolahan data dan pengembangan
pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain,
dan evaluasi dan pembinanaan; 5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Badan; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
B. Aspek Strategis Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan
OPD penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama dalam
pembangunan Jawa Tengah sehingga menjadi sangat penting. Dengan
demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif; 2. Terwujudnya Kekuatan Fiskal Daerah dalam APBD; 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor
Pajak Daerah.
C. Gambaran Umum Organisasi
Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah maka ditetapkan bentuk kelembagaan atau
struktur organisasi, dan tata kerja, ketersediaan sumber daya serta sarana
prasarana dan sarana penunjangnya sebagai berikut :
1. Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
1) Subbagian Program.
2) Subbagian Keuangan.
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
c. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Pajak, membawahkan:
1) Subbid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Subbid Pelaporan dan Keberatan Pajaka Kendaraan Bermotor;
3) Subbid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
1) Subbid Retribusi Daerah;
2) Subbid Pajak Lain-lain;
3) Subbid Pendapatan Lain-lain.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :
1) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
3) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan
Pendapatan, membawahkan :
1) Subbid Pengolahan Data Pendapatan; 2) Subbid Pengembangan Sistem Informasi; 3) Subbid Pengembangan Potensi Pendapatan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
g. UPT Badan;
Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana Peraturan Gubernur tersebut UPT
Badan adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah (UPPD) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Badan.
Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD),
terdiri atas:
1) Subbagian Tata Usaha;
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
2) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
3) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;
Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.
4) Unit Penunjang
Merupakan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang
dipimpin seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
5) Kelompok Jabatan Fungsional
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Bagan Struktur , sebagai
berikut :
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM
BIDANG BIDANG PAJAK
BIDANG
BIDANG
KELOMPOK
KENDARAAN
PENGOLAHAN
RETRIBUSI DAN
EVALUASI DAN
BERMOTOR
JABATAN DATA DAN PENDAPATAN PEMBINAAN
FUNGSIO
NAL PENGEMBANGAN LAIN PENDAPATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG RETRIBUSI EVALUASI DAN
SUB BIDANG DAERA
H
PEMBINAAN
PENETAPAN PAJAK
PENGOLAHAN
PAJAK
KENDARAAN DATA BERMOTOR
KENDARAAN
PENDAPATAN
BERMOTOR
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG PAJAK LAIN-
EVALUASI DAN
PELAPORAN DAN
LAIN
PENGEMBANG PEMBINAAN
KEBERATAN PAJAK
AN SISTEM
RETRIBUSI DAN
KENDARAAN
INFORMASI
PENDAPATAN
BERMOTOR
LAIN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANG
PENDAPATAN
EVALUASI DAN
AN POTENSI LAIN-LAIN
PENDAPATAN
SUB BIDANG PEMBINAAN
SUMBER DAYA
PENDATAAN DAN
PENAGIHAN
PIUTANG PAJAK
KENDARAN BERMOTOR
Sumber Daya Manusia
Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia di
lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Daftar Nominatif bulan
Desember Tahun 2019 sebanyak 889 orang yang terdiri atas 703
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 180 orang bukan Pegawai
Negeri Sipil (Non PNS). Jika dilihat dari kekuatan personil, maka
akan terlihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur BPENDA Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019
Kelompok Pegawai Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) 703 Orang
Eselon II 1 Orang
Eselon III 35 Orang
Eselon IV 120 Orang
JFU 547 Orang
PHL 180 Orang
Total PNS + PHL 883 Orang
D. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam
pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang berbasis risiko,
denganmemanfaatkan sebanyak‐banyaknya informasi yang antisipatif
dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha‐usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis
bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja modal (capital
budgeting) atau sekedar rencana kerja jangka menengah 5 tahunan.
Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin
instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan
menentukan masa depan organisasi instansi mereka.
Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan
strategis dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus
menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa
yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis
yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat
digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah entitas.
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2019
merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah 2018 s/d 2023.
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah :
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “ Tetep Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”
Sementara misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat
dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkpribadian
dibidang kebudayaan;
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan;
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalama pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat;
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah.
1) Tujuan Tercapainya target pendapatan asli daerah.
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
3) Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pelayanan pendapatan
asli daerah.
2. Tujuan
Tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam Renstra. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan
tujuan, yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”.
3. Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam
kurun waktu Perubahan Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Sasaran
Indikator
Kondisi
Target Tahun Kondisi
No
Satuan
akhir
Strategis
Kinerja
Awal
2018
2019
1. Peningkatan Meningkatnya % - 4.15 3.37 3.37
Pendapatan Pendapatan
Pajak Pajak Daerah
Daerah
2. Peningkatan Meningkatnya % - 8.98 4.45 4.45
Pendapatan Pendapatan
Retribusi Retribusi
Daerah Daerah
3. Peningkatan Meningkatnya % - 0.54 7.14 7.14
Hasil Hasil
Pengelolaan Pengelolaan
Kekayaan Kekayaan
Daerah Daerah Yang
Yang Dipisahkan
Dipisahkan
4. Peningkatan Meningkatnya % - 18.34 3.66 3.66
Lain-lain Lain-lain PAD
PAD Yang Yang Sah
Sah
4. Strategi
Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang
ditempuh melalui optimalisasi :
a. Menambah jumlah titik layanan unit Samsat Keliling, Samsat gerai/mall,
drivethru dan Samsat Paten;
b. Menyederhanakan persyaratan perpanjangan STNK;
c. Bekerjasama dengan Bank Jateng, PT. Jasa Raharja, PT. Telkom
dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim IT untuk
pengembangan aplikasi Samsat Online;
d. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Kendaraan
Bermotor;
e. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan perkembangan
perekonomian baik makro maupun mikro dan penambahan obyek
retribusi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
f. Mendorong kerjasama dengan BUMD yang lebih kongkrit;
g. Optimalisasi peningkatan Lain-lain PAD yang sah.
5. Kebijakan
Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang
berkembang, maka ditempuh kebijakan :
a. Penambahan titik layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Mempermudah mekanisme/administrasi dalam pembayaran PKB dengan memisahkan antara pembayaran 5 tahunan dengan pembayaran PKB Tahunan / Samsat Cepat;
c. Mengembangkan pembayaran pajak melalui pembayaran non tunai
d. Sosialisasi kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui
media massa serta lebih mengintensifkan razia KBM dan kegiatan
Door to Door;
e. Mengusulkan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor
f. Mengajukan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
g. Mengusulkan kepada Dinas terkait untuk mereview Pergub Nomor 24
Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk menghitung
Pajak Air Permukaan (menaikkan Nilai Perolehan Air Permukaan);
h. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait utamanya Bea
Cukai dalam penanganan produk rokok ilegal.
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2019 A. KINERJA PENDAPATAN
1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
No. Uraian Target ta. 2019 Realisasi %
2019 2018
1. Pajak Daerah 11.999.332.158.000 11.951.939.138.789 11.507.119.643.262 3.87
a. PKB 4.501.131.000.000 4.618.521.099.425
b. BBNKB 3.443.363.700.000 3.414.320.120.325
c. PBBKB 1.911.272.458.000 1.925.484.192.545
d. PAP 13.276.000.000 14.320.390.761
e. Pajak Rokok
. 2.130.289.000.000
1.979.293.335.733
2. Retribusi Daerah
121.453.464.000 114.869.749.521 104.870.144.923 9.54
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
512.701.752.000 512.705.340.942 459.626.767.964
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.854.846.170.000 1.872.686.529.208 1.640.219.481.700 14.17
jumlah 14.488.333.544.000 14.452.200.758.460 13.711.836.037.849 5.40
1. Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp. 11.999.332.158.000,- terealisasi Rp. 11.951.939.138.789,- atau 99,61 % dan jika dibandingkan tahun 2018 terdapat kenaikan Rp. 444.819.495.527 (3.87%).
a) Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan sejumlah Rp. 4.501.131.000.000 terealisasi Rp. 4.618.521.099.425 (102,61%), Realisasi itu mengalami kenaikan sejumlah Rp. 370.388.293.000 atau 8,72 dibandingk realisasi tahun 2018;
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditargetkan RP. 3.443.363.700.000 terealisasi Rp. 3.414.320.120.325 atau 99,16%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sejumlah RP. 9.043.553.950 atau 0,26 dibandingkan tahun 2018
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sejumlah RP. 1.911.272.458.000 terealisasi Rp. 1.925.484.192.545 atau 100,74%. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp. 78.644.022.538 atau 4,26 dibandingkan tahun 2018
d) Pajak Air Permukaan ditargetkan sejumlah Rp. 13.276.000.000 tereaisasi Rp.14.320.390.761 atau 107,87. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejumlah RP.1.337.043.058 atau 10,30 dibadningkan tahun 2018
e) Pajak Rokok diatrgetkan sejumlah Rp. 2.130.289.000.000 terelaisasi RP. 1.979.293.335.733 atau 92.91 %. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp. 3.493.690.881 atau 0.18% dibandingkan tahun 2018
2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Target dan Realisasi IKU
3. Target dan Realisasi Indikator Program dan Kegiatan
Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu
2018 – 2023, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum
Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
berikut :
NO PROGRAM JML KEG
JML INDIKATOR
JML ANGGARAN
MURNI
JML ANGGARAN PERUBAHAN
1 Program Manajemen Adminstrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah
406 38 174.200.484.000
2 Program Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 1 1.368.610.000
3 Program Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah
89 159 87.016.526.000
JUMLAH 494 198 262.585.620.000
a. Indikator Program Kinerja Pendapatan
No
INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TINGKAT KETERCAPAIAN
KINERJA OUTCOME
Indikator Kinerja Satuan Target
Th. 2019
Realisasi Tahun 2019
A PD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1.1 Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah % 95 95 100
1.2 Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah % 90 89.5 99.44
1.3 Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak % 0 0 100
1.4 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB % 7.05 8.72 123.69
1.5 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara % 6.04 6.41 106.13
1.6 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas % 8.56 8.79 102.69
1.7 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang % 2.1 1.95 92.86
1.8 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora % 11.07 6.75 60.98
1.9 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali % 8.22 11.41 138.81
1.10 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes % 3.98 4.05 101.76
1.11 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap % 9.83 10.34 105.19
1.12 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak % 15.48 17.48 112.92
1.13 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan % 6.92 8.16 117.92
1.14 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara % 5.86 7.29 124.4
1.15 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar % 8.25 8.82 106.91
1.16 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen % 6.34 13.23 208.68
1.17 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal % 6.87 6.85 99.71
1.18 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten % 6.51 16.6 254.99
1.19 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus % 9.97 11.81 118.46
1.20 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang % 16.1 16.97 105.4
1.21 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati % 17.32 18.31 105.72
1.22 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan % 1.51 1.5 99.34
1.23 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang % 0.75 0.79 105.33
1.24 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga % 1.91 2.07 108.38
1.25 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo % 11.83 25.09 212.09
1.26 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang % 6.4 11.45 178.91
1.27 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang % 10.21 12.25 119.98
1.28 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen % 15.37 13.21 85.95
1.29 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo % 10.79 6.87 63.67
1.30 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal % 0.18 0.18 100
1.31 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung % 24.1 25.96 107.72
1.32 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri % 12.6 8.44 66.98
1.33 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo % 15.19 16.05 105.66
1.34 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang % 0.55 0.55 100
1.35 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan % 6.12 6.12 100
1.36 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga % 11.66 11.26 96.57
1.37 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I % 3.67 3.55 96.73
1.38 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II % 4.02 3.79 94.28
1.39 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III % 0.63 0.64 101.59
1.40 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta % 3.61 3.62 100.28
1.41 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal % 2.53 2.27 89.72
1.42 Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah % 9.98 9.98 100
1.43 Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok % 7.42 7.42 100
1.44 Persentase peningkatan penerimaan PAP % 15.17 12.06 79.5
1.45 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara % 15 16.21 108.07
1.46 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas % 15 21.43 142.87
1.47 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang % 15 17.39 115.93
1.48 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora % 15 19.17 127.8
1.49 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali % 15 16.19 107.93
1.50 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes % 15 17.4 116
1.51 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap % 15 23.82 158.8
1.52 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak % 15 17.27 115.13
1.53 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan % 15 17.95 119.67
1.54 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Jepara % 15 0 0
1.55 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar % 15 18.69 124.6
1.56 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen % 15 13.77 91.8
1.57 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal % 15 17.74 118.27
1.58 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten % 15 17.23 114.87
1.59 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus % 15 6.17 41.13
1.60 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang % 15 17.66 117.73
1.61 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati % 15 18.2 121.33
1.62 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan % 15 14.73 98.2
1.63 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang % 15 21.51 143.4
1.64 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga % 15 17.61 117.4
1.65 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo % 15 19.13 127.53
1.66 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang % 15 16.59 110.6
1.67 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang % 15 16.03 106.87
1.68 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen % 15 10.65 71
1.69 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo % 15 32.85 219
1.70 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal % 15 19.39 129.27
1.71 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung % 15 17.25 115
1.72 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri % 15 11.25 75
1.73 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo % 15 18.38 122.53
1.74 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang % 15 18.13 120.87
1.75 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Pekalongan % 15 0 0
1.76 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga % 15 18.4 122.67
1.77 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang I % 15 0 0
1.78 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II % 15 16.67 111.13
1.79 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III % 15 18.83 125.53
1.80 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta % 15 18.02 120.13
1.81 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Tegal % 15 0 0
1.82 Persentase peningkatan penerimaan PBBKB % 8.26 8.26 100
1.83 Persentase peningkatan penerimaan PKB % 9.04 9.04 100
1.84 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara % 7.96 8.41 105.65
1.85 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas % 7.55 8.02 106.23
1.86 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang % 7.67 8.14 106.13
1.87 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora % 9.76 10.46 107.17
1.88 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali % 7.61 8.17 107.36
1.89 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes % 9.01 9.38 104.11
1.90 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap % 5.86 6.31 107.68
1.91 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak % 19.48 21.57 110.73
1.92 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan % 11.02 11.96 108.53
1.93 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara % 6.85 7.02 102.48
1.94 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar % 6.37 6.65 104.4
1.95 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen % 4.94 5.16 104.45
1.96 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal % 2.7 2.76 102.22
1.97 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten % 7.85 8.68 110.57
1.98 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus % 3.68 4.02 109.24
1.99 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang % 13.82 15.71 113.68
1.100 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati % 13.01 13.88 106.69
1.101 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan % 14.5 15.5 106.9
1.102 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang % 8.02 8.62 107.48
1.103 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga % 8.04 8.73 108.58
1.104 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo % 12.04 14.08 116.94
1.105 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang % 7.19 7.67 106.68
1.106 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang % 24.73 27.56 111.44
1.107 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen % 9.31 9.8 105.26
1.108 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo % 15.42 17.26 111.93
1.109 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal % 0.45 0.48 106.67
1.110 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung % 11.1 11.43 102.97
1.111 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri % 14.05 15.01 106.83
1.112 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo % 8.39 8.66 103.22
1.113 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang % 37.62 48.76 129.61
1.114 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan % 12.53 13.37 106.7
1.115 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga % 15.06 15.88 105.44
1.116 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I % 0.71 0.66 92.96
1.117 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II % 9.65 10.07 104.35
1.118 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III % 1.78 2.06 115.73
1.119 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta % 5.77 5.92 102.6
1.120 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal % 20.45 20.68 101.12
1.121 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan % 14.26 14.26 100
1.122 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah % 19.96 19.96 100
1.123 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara % 10.59 10.71 101.13
1.124 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas % 10.59 11.3 106.7
1.125 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang % 10.59 12.43 117.37
1.126 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora % 10.59 10.99 103.78
1.127 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali % 10.59 9.69 91.5
1.128 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes % 10.59 10.76 101.61
1.129 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap % 10.59 10.88 102.74
1.130 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak % 10.59 12.4 117.09
1.131 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan % 10.59 11.81 111.52
1.132 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara % 10.59 12.91 121.91
1.133 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar % 10.59 11.6 109.54
1.134 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen % 10.59 10.72 101.23
1.135 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal % 10.59 21.79 205.76
1.136 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten % 10.59 10.81 102.08
1.137 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus % 10.59 11.04 104.25
1.138 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang % 10.59 11.12 105
1.139 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati % 10.59 10.79 101.89
1.140 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan % 10.59 10.14 95.75
1.141 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang % 10.59 10.71 101.13
1.142 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga % 10.59 11.35 107.18
1.143 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo % 10.59 10.59 100
1.144 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang % 10.59 10.86 102.55
1.145 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang % 10.59 11.5 108.59
1.146 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen % 10.59 10.59 100
1.147 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo % 10.59 10.9 102.93
1.148 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal % 10.59 10.59 100
1.149 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung % 10.59 11.19 105.67
1.150 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri % 10.59 11.58 109.35
1.151 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo % 10.59 12.75 120.4
1.152 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang % 10.59 10.59 100
1.153 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan % 10.59 11.27 106.42
1.154 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga % 10.59 10.95 103.4
1.155 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I % 10.59 14.18 133.9
1.156 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II % 10.59 11.81 111.52
1.157 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III % 10.59 11.85 111.9
1.158 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta % 10.59 7.41 69.97
1.159 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal % 10.59 19.97 188.57
Total Indikator 159
Total Tercapai 133
Total Tidak Tercapai 26
URUSAN : NON URUSAN
No
INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TINGKAT
KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
KINERJA Indikator Kinerja Sat Target Tahun 2019
Tahun 2019
A PD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.1
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
1.2
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
1.3
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
1.4
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
1.5
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
1.6
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
1.7
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
1.8
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
1.9
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
1.10
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
1.11
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
perangkat daerah
1.12
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
1.13
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
1.14
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
1.15
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
1.16
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
1.17
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 94.5 99.47
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
1.18
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
1.19
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
1.20
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
1.21
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
1.22
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 94.5 99.47
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
1.23
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
1.24
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
1.25
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal
1.26
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
1.27
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
1.28
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
1.29
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
1.30
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
1.31
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
1.32
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang
1.33
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
1.34
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
1.35
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
1.36
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
1.37
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
1.38
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 94.5 99.47
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Total Indikator 38
Total Tercapai 35
Total Tidak Tercapai 3
2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.1 Persentase ketercapaian
perencanaan dan evaluasi kinerja OPD % 95 95
100
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Total Indikator 1
Total Tercapai 1
Total Tidak Tercapai 0
Total Indikator 39
Total Tercapai 36
Total Tidak Tercapai 3
Realisasi Belanja
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA PROGRAM JUMLAH REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
NON URUSAN
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.303.390.000 970.964.025 74,5 1.303.390.000 100,00
2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
111.495.000
66.191.000 59,37 111.495.000 100,00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.045.000.000 2.487.774.661 81,7 3.045.000.000 100,00
4 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
875.255.000 751.839.900 85,9 875.255.000 100,00
5 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
10.570.260.000 9.263.960.625 87,64 10.570.260.000 100,00
6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
2.121.200.000 1.917.514.375 90,4 2.121.200.000 100,00
7 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.110.000.000 1.108.340.450 99,85 1.110.000.000 100,00
8 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
110.000.000 107.919.000 98,11 110.000.000 100,00
9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
8.070.956.000 5.094.772.136 63,12 7.820.956.000 96,90
10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.222.000.000 2.624.966.125 81,47 3.222.000.000 100,00
11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
36.170.650.000 28.778.422.630 79,56 35.970.650.000 99,45
12 Kegiatan
Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.375.735.000 2.201.752.847 92,68 2.375.735.000 100,00
13 Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.057.000.000 2.496.483.000 81,66 2.707.000.000 88,55
14 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
306.000.000 133.438.500 43,61 306.000.000 100,00
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah - Badan Pengelola Pendapatan Daerah
15 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.208.610.000 1.043.563.000 86,34 1.208.610.000 100,00
16 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
160.000.000 141.984.000 88,74 160.000.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
17 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
73.800.000
66.550.000 90,18 73.800.000 100,00
18 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
21.000.000
10.190.000 48,52 21.000.000 100,00
19 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
400.000.000 378.318.180 94,58 400.000.000 100,00
20 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
5.000.000
4.891.000 97,82 5.000.000 100,00
21 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
766.500.000 731.441.050 95,43 766.500.000 100,00
22 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
405.450.000 277.828.000 68,52 405.450.000 100,00
23 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
176.410.000
90.078.500 51,06 176.410.000 100,00
24 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.000.000
14.587.000 97,25 15.000.000 100,00
25 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
735.646.000 586.603.125 79,74 735.646.000 100,00
26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
403.500.000 330.759.909 81,97 403.500.000 100,00
27 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
596.790.000 560.621.926 93,94 596.790.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
28 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
57.750.000
57.300.000 99,22 57.750.000 100,00
29 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
10.500.000
9.427.000 89,78 10.500.000 100,00
Kearsipan Perangkat Daerah
30 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
300.000.000 273.905.057 91,3 300.000.000 100,00
31 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
614.100.000 586.025.647 95,43 614.100.000 100,00
32 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
467.980.000 321.909.066 68,79 467.980.000 100,00
33 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
78.700.000
66.836.100 84,93 78.700.000 100,00
34 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
20.000.000
19.230.000 96,15 20.000.000 100,00
35 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
717.170.000 670.524.409 93,5 717.170.000 100,00
36 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
236.590.000 223.191.576 94,34 236.590.000 100,00
37 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
436.902.000 418.095.000 95,7 436.902.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Semarang III
38 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
69.300.000
62.450.000 90,12 69.300.000 100,00
39 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
10.000.000
9.997.500 99,98 10.000.000 100,00
40 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
310.000.000 286.292.720 92,35 310.000.000 100,00
41 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan
632.800.000 598.477.075 94,58 632.800.000 100,00
Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
42 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
441.155.000 333.526.900 75,6 441.155.000 100,00
43 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
147.500.000
99.469.500 67,44 147.500.000 100,00
44 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
15.000.000
14.935.000 99,57 15.000.000 100,00
45 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
732.680.000 691.142.826 94,33 732.680.000 100,00
46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
264.000.000 228.147.143 86,42 264.000.000 100,00
47 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
424.499.000 398.892.380 93,97 424.499.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
48 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
71.600.000
64.600.000 90,22 71.600.000 100,00
49 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
9.700.000
9.699.500 99,99 9.700.000 100,00
50 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
315.750.000 293.661.750 93 315.750.000 100,00
51 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
1.087.950.000 1.063.328.348 97,74 1.087.950.000 100,00
52 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
267.950.000 256.256.423 95,64 267.950.000 100,00
53 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
86.660.000
85.490.410 98,65 86.660.000 100,00
54 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
18.000.000
18.000.000 100 18.000.000 100,00
55 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
1.527.800.000 1.496.626.295 97,96 1.527.800.000 100,00
56 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
264.500.000 257.482.910 97,35 264.500.000 100,00
57 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
389.820.000 386.781.320 99,22 389.820.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Salatiga
58 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
48.200.000
39.150.000 81,22 48.200.000 100,00
59 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
14.100.000
13.100.000 92,91 14.100.000 100,00
60 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
105.700.000
93.780.599 88,72 105.700.000 100,00
61 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
397.200.000 395.004.636 99,45 397.200.000 100,00
62 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
307.420.000 293.166.300 95,36 307.420.000 100,00
63 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
46.100.000
41.966.000 91,03 46.100.000 100,00
64 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
10.800.000
9.827.500 91 10.800.000 100,00
65 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
362.420.000 317.178.661 87,52 362.420.000 100,00
66 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
164.200.000 159.472.500 97,12 164.200.000 100,00
67 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
200.143.000 183.780.225 91,82 200.143.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
68 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
76.800.000
69.050.000 89,91 76.800.000 100,00
69 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
15.000.000
12.392.000 82,61 15.000.000 100,00
70 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
276.000.000 246.971.615 89,48 276.000.000 100,00
71 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
569.000.000 544.756.300 95,74 569.000.000 100,00
72 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
544.190.000 433.936.379 79,74 544.190.000 100,00
73 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
36.555.000
32.835.000 89,82 36.555.000 100,00
74 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000 100 10.000.000 100,00
75 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.086.000.000 1.033.844.376 95,2 1.086.000.000 100,00
76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin 216.500.000 196.554.709 90,79 216.500.000 100,00
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
77 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
277.600.000 259.573.350 93,51 277.600.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
78 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
68.600.000
66.527.000 96,98 68.600.000 100,00
79 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
15.100.000
14.500.000 96,03 15.100.000 100,00
80 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
295.500.000 187.105.134 63,32 295.500.000 100,00
81 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
612.600.000 607.509.992 99,17 612.600.000 100,00
82 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
500.640.000 476.029.722 95,08 500.640.000 100,00
83 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
56.010.000
54.631.250 97,54 56.010.000 100,00
84 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000 100 15.000.000 100,00
85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.007.700.000 988.842.513 98,13 1.007.700.000 100,00
86 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
219.150.000 210.309.000 95,97 219.150.000 100,00
87 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
436.756.000 430.381.800 98,54 436.756.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Grobogan
88 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
75.000.000
72.000.000 96 75.000.000 100,00
89 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
11.400.000
9.718.000 85,25 11.400.000 100,00
90 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
245.000.000 205.171.863 83,74 245.000.000 100,00
91 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
10.000.000
9.202.200 92,02 10.000.000 100,00
92 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
719.900.000 685.308.971 95,2 719.900.000 100,00
93 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
598.980.000 598.611.287 99,94 598.980.000 100,00
94 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
60.005.000
34.832.350 58,05 60.005.000 100,00
95 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
9.708.000
5.848.500 60,24 9.708.000 100,00
96 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.107.050.000 1.089.154.848 98,38 1.107.050.000 100,00
97 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
161.000.000 157.592.500 97,88 161.000.000 100,00
98 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
269.842.000 268.434.630 99,48 269.842.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta
99 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
70.800.000
69.750.000 98,52 70.800.000 100,00
100 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
18.000.000
17.569.100 97,61 18.000.000 100,00
101 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
210.600.000 206.853.572 98,22 210.600.000 100,00
102 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
796.050.000 743.584.443 93,41 796.050.000 100,00
103 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
320.980.000 318.599.788 99,26 320.980.000 100,00
104 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
84.275.000
80.110.500 95,06 84.275.000 100,00
105 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
7.000.000
6.840.000 97,71 7.000.000 100,00
106 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
799.600.000 783.279.056 97,96 799.600.000 100,00
107 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
200.000.000 175.352.868 87,68 200.000.000 100,00
108 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
562.865.000 532.142.300 94,54 562.865.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
109 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
75.000.000
74.903.500 99,87 75.000.000 100,00
110 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
31.140.000
29.896.950 96,01 31.140.000 100,00
111 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
323.780.000 294.457.799 90,94 323.780.000 100,00
112 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.213.205.000 1.136.338.802 93,66 1.213.205.000 100,00
113 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
481.782.000 477.341.817 99,08 481.782.000 100,00
114 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
110.750.000 105.873.350 95,6 110.750.000 100,00
115 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
20.000.000
19.941.900 99,71 20.000.000 100,00
116 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
863.164.000 798.069.100 92,46 863.164.000 100,00
117 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
223.100.000 219.640.800 98,45 223.100.000 100,00
118 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
677.952.000 622.814.234 91,87 677.952.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
119 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
68.100.000
57.850.000 84,95 68.100.000 100,00
120 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
17.000.000
15.245.300 89,68 17.000.000 100,00
121 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
172.200.000 165.096.391 95,87 172.200.000 100,00
122 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
707.268.000 654.156.772 92,49 707.268.000 100,00
123 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
378.270.000 377.870.550 99,89 378.270.000 100,00
124 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
94.900.000
71.673.000 75,52 94.900.000 100,00
125 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
9.450.000
9.208.500 97,44 9.450.000 100,00
126 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
455.670.000 399.693.100 87,72 455.670.000 100,00
127 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
201.145.000 166.785.200 82,92 201.145.000 100,00
128 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
295.301.000 290.582.275 98,4 295.301.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
129 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
57.600.000
57.600.000 100 57.600.000 100,00
130 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
18.560.000
18.138.700 97,73 18.560.000 100,00
131 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
200.600.000 165.374.391 82,44 200.600.000 100,00
132 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
830.600.000 805.824.153 97,02 830.600.000 100,00
133 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
278.750.000 275.181.498 98,72 278.750.000 100,00
Luar Daerah Perangkat Daerah
134 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
59.035.000
56.366.100 95,48 59.035.000 100,00
135 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
7.680.000
7.680.000 100 7.680.000 100,00
136 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
570.300.000 550.792.107 96,58 570.300.000 100,00
137 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
157.292.000 156.155.998 99,28 157.292.000 100,00
138 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
412.895.000 395.500.420 95,79 412.895.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Wonogiri
139 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
91.800.000
84.599.600 92,16 91.800.000 100,00
140 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
24.680.000
24.228.100 98,17 24.680.000 100,00
141 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
295.000.000 253.549.541 85,95 295.000.000 100,00
142 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.167.600.000 1.081.164.500 92,6 1.167.600.000 100,00
143 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
333.400.000 332.172.371 99,63 333.400.000 100,00
144 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
90.000.000
89.250.000 99,17 90.000.000 100,00
145 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku
12.360.000
12.260.300 99,19 12.360.000 100,00
Perpustakaan Perangkat Daerah
146 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
511.100.000 455.001.553 89,02 511.100.000 100,00
147 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
262.943.000 262.231.900 99,73 262.943.000 100,00
148 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
642.150.000 627.964.100 97,79 642.150.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar
149 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
63.500.000
53.649.800 84,49 63.500.000 100,00
150 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
19.837.000
17.916.000 90,32 19.837.000 100,00
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
173.200.000 157.068.154 90,69 173.200.000 100,00
152 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
757.200.000 729.418.260 96,33 757.200.000 100,00
153 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
307.850.000 307.330.031 99,83 307.850.000 100,00
154 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
90.200.000
88.950.000 98,61 90.200.000 100,00
155 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
9.720.000
9.660.000 99,38 9.720.000 100,00
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional
311.056.000 304.021.359 97,74 311.056.000 100,00
Perangkat Daerah
157 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
135.843.000 130.743.500 96,25 135.843.000 100,00
158 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
169.683.000 165.536.860 97,56 169.683.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Boyolali
159 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
67.200.000
53.400.000 79,46 67.200.000 100,00
160 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
28.500.000
26.066.700 91,46 28.500.000 100,00
161 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
177.800.000 159.155.569 89,51 177.800.000 100,00
162 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
717.000.000 672.226.616 93,76 717.000.000 100,00
163 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
305.860.000 299.000.487 97,76 305.860.000 100,00
164 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
68.400.000
49.177.450 71,9 68.400.000 100,00
165 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
8.500.000
8.191.000 96,36 8.500.000 100,00
166 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
631.500.000 536.725.279 84,99 631.500.000 100,00
167 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
181.173.000 174.808.762 96,49 181.173.000 100,00
168 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
261.800.000 243.199.741 92,9 261.800.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
169 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
64.050.000
63.900.000 99,77 64.050.000 100,00
170 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
9.000.000
8.996.000 99,96 9.000.000 100,00
171 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
247.400.000 202.762.625 81,96 247.400.000 100,00
172 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
20.000.000
19.623.500 98,12 20.000.000 100,00
173 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
769.600.000 754.370.784 98,02 769.600.000 100,00
174 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
395.800.000 394.103.150 99,57 395.800.000 100,00
175 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
81.450.000
64.140.350 78,75 81.450.000 100,00
176 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
7.200.000
7.200.000 100 7.200.000 100,00
177 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
750.828.000 742.398.579 98,88 750.828.000 100,00
178 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
149.200.000 148.151.500 99,3 149.200.000 100,00
179 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
241.623.000 239.238.100 99,01 241.623.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
180 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
77.800.000
72.575.000 93,28 77.800.000 100,00
181 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
13.500.000
11.790.000 87,33 13.500.000 100,00
182 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
165.500.000 157.465.611 95,15 165.500.000 100,00
183 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
10.000.000
9.919.750 99,2 10.000.000 100,00
184 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
924.000.000 888.984.999 96,21 924.000.000 100,00
185 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
372.240.000 328.272.983 88,19 372.240.000 100,00
186 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
56.150.000
34.262.000 61,02 56.150.000 100,00
187 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000 100 6.000.000 100,00
188 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
387.990.000 373.342.375 96,22 387.990.000 100,00
189 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
176.200.000 168.857.000 95,83 176.200.000 100,00
190 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
588.373.000 469.286.900 79,76 473.373.000 80,45
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Rembang
191 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
54.645.000
54.600.000 99,92 54.645.000 100,00
192 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
10.000.000
10.000.000 100 10.000.000 100,00
193 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
175.000.000 163.604.529 93,49 175.000.000 100,00
194 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
10.000.000
9.740.400 97,4 10.000.000 100,00
195 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
535.550.000 516.472.596 96,44 535.550.000 100,00
196 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
393.180.000 391.767.199 99,64 393.180.000 100,00
197 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
131.445.000 119.655.000 91,03 131.445.000 100,00
198 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
9.600.000
9.600.000 100 9.600.000 100,00
199 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
693.200.000 678.227.601 97,84 693.200.000 100,00
200 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
118.500.000 114.424.320 96,56 118.500.000 100,00
201 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
169.490.000 161.120.550 95,06 169.490.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
202 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
64.050.000
55.482.000 86,62 64.050.000 100,00
203 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
43.500.000
42.978.960 98,8 43.500.000 100,00
204 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
181.600.000 164.307.757 90,48 181.600.000 100,00
205 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
10.000.000
10.000.000 100 10.000.000 100,00
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
571.600.000 570.563.998 99,82 571.600.000 100,00
207 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
406.780.000 393.338.700 96,7 406.780.000 100,00
208 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
114.300.000
88.853.198 77,74 114.300.000 100,00
209 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
9.600.000
9.600.000 100 9.600.000 100,00
210 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
984.800.000 975.813.318 99,09 984.800.000 100,00
211 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
185.000.000 184.704.046 99,84 185.000.000 100,00
212 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
215.541.000 214.878.696 99,69 215.541.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
213 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
67.890.000
56.700.000 83,52 67.890.000 100,00
214 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
9.000.000
8.357.000 92,86 9.000.000 100,00
Kearsipan Perangkat Daerah
215 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
189.040.000 179.247.519 94,82 189.040.000 100,00
216 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
3.500.000
3.324.780 94,99 3.500.000 100,00
217 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
661.200.000 585.707.100 88,58 661.200.000 100,00
218 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
377.280.000 338.036.165 89,6 377.280.000 100,00
219 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
81.310.000
35.033.000 43,09 81.310.000 100,00
220 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
7.800.000
7.749.000 99,35 7.800.000 100,00
221 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
729.799.000 703.127.052 96,35 729.799.000 100,00
222 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
119.000.000
94.694.500 79,58 119.000.000 100,00
223 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
375.580.000 342.074.350 91,08 375.580.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan
224 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
68.250.000
67.025.000 98,21 68.250.000 100,00
225 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.140.000
3.137.500 99,92 3.140.000 100,00
226 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
187.000.000 152.132.333 81,35 187.000.000 100,00
227 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
5.000.000
4.974.264 99,49 5.000.000 100,00
228 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
631.300.000 608.975.600 96,46 631.300.000 100,00
229 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
301.150.000 299.737.450 99,53 301.150.000 100,00
230 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
56.000.000
54.475.000 97,28 56.000.000 100,00
231 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
7.200.000
7.119.500 98,88 7.200.000 100,00
232 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
934.480.000 920.609.802 98,52 934.480.000 100,00
233 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
172.000.000 166.676.900 96,91 172.000.000 100,00
234 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
226.700.000 215.980.000 95,27 226.700.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pekalongan
235 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
61.290.000
55.550.000 90,63 61.200.000 99,85
236 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
10.000.000
3.530.000 35,3 5.200.000 52,00
237 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
173.000.000 141.946.754 82,05 173.000.000 100,00
238 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
12.000.000 - 0 - 0,00
239 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
665.700.000 638.776.840 95,96 665.700.000 100,00
Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
240 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
294.010.000 225.582.857 76,73 294.010.000 100,00
241 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
68.400.000
39.115.000 57,19 68.400.000 100,00
242 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
9.000.000
9.000.000 100 9.000.000 100,00
243 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
810.000.000 765.403.812 94,49 810.000.000 100,00
244 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
158.000.000 139.448.920 88,26 158.000.000 100,00
245 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
326.318.000 311.571.800 95,48 326.318.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
246 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
76.650.000
60.507.000 78,94 76.650.000 100,00
247 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
25.260.000
17.736.870 70,22 25.260.000 100,00
248 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
204.000.000 187.444.472 91,88 204.000.000 100,00
249 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
11.000.000
10.647.622 96,8 11.000.000 100,00
250 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
684.000.000 651.735.444 95,28 684.000.000 100,00
251 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
353.770.000 327.058.970 92,45 353.770.000 100,00
Perangkat Daerah
252 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
86.400.000
40.239.500 46,57 86.400.000 100,00
253 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
10.800.000
8.819.000 81,66 10.800.000 100,00
254 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
909.101.000 856.449.484 94,21 909.101.000 100,00
255 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
157.700.000 128.924.000 81,75 157.700.000 100,00
256 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
252.504.000 244.341.100 96,77 252.504.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang
257 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
68.250.000
55.460.000 81,26 68.250.000 100,00
258 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
8.500.000
6.682.830 78,62 8.500.000 100,00
259 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
178.600.000 144.953.843 81,16 178.600.000 100,00
260 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
20.000.000
19.992.160 99,96 20.000.000 100,00
261 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
764.200.000 724.663.512 94,83 764.200.000 100,00
262 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
373.440.000 316.636.700 84,79 373.440.000 100,00
263 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
43.600.000
33.835.000 77,6 43.600.000 100,00
264 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
8.228.000
8.204.000 99,71 8.228.000 100,00
265 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
579.300.000 562.213.158 97,05 579.300.000 100,00
266 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
117.600.000 112.458.500 95,63 117.600.000 100,00
267 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
222.250.000 212.561.500 95,64 222.250.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal
268 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
52.800.000
42.575.000 80,63 52.800.000 100,00
269 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
8.700.000
8.700.000 100 8.700.000 100,00
270 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
396.600.000 327.903.466 82,68 396.600.000 100,00
271 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
11.000.000
10.894.500 99,04 11.000.000 100,00
272 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
766.000.000 723.557.358 94,46 766.000.000 100,00
273 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
414.000.000 330.518.516 79,84 414.000.000 100,00
274 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
75.800.000
24.163.500 31,88 75.800.000 100,00
275 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
12.000.000
11.817.000 98,48 12.000.000 100,00
276 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ 316.500.000 304.060.668 96,07 316.500.000 100,00
Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
277 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
185.000.000 172.835.500 93,42 185.000.000 100,00
278 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
286.850.000 278.683.300 97,15 286.850.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
279 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
46.700.000
45.750.000 97,97 46.700.000 100,00
280 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
29.020.000
28.258.500 97,38 29.020.000 100,00
281 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
169.000.000 157.030.764 92,92 169.000.000 100,00
282 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
20.000.000
19.942.725 99,71 20.000.000 100,00
283 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
708.200.000 645.483.340 91,14 708.200.000 100,00
284 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
349.865.000 344.464.400 98,46 349.865.000 100,00
285 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
44.100.000
40.736.800 92,37 44.100.000 100,00
286 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
9.075.000
9.075.000 100 9.075.000 100,00
287 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
189.700.000 179.609.570 94,68 189.700.000 100,00
288 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
124.200.000 123.670.000 99,57 124.200.000 100,00
289 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
187.800.000 185.802.250 98,94 187.800.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
290 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
76.200.000
75.750.000 99,41 76.200.000 100,00
291 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
9.810.000
9.797.000 99,87 9.810.000 100,00
292 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
354.000.000 331.142.972 93,54 354.000.000 100,00
293 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
10.000.000
9.986.400 99,86 10.000.000 100,00
294 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.057.200.000 1.039.222.840 98,3 1.057.200.000 100,00
295 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
410.380.000 375.931.982 91,61 410.380.000 100,00
296 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
162.900.000 119.726.500 73,5 162.900.000 100,00
297 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000 100 12.000.000 100,00
298 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
917.720.000 878.117.778 95,68 917.720.000 100,00
299 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
312.000.000 306.450.000 98,22 312.000.000 100,00
300 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
706.945.000 699.201.500 98,9 706.945.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
301 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
97.050.000
93.150.000 95,98 97.050.000 100,00
302 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
9.500.000
7.993.137 84,14 9.500.000 100,00
303 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
212.716.000 202.868.861 95,37 212.716.000 100,00
304 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
10.000.000
9.458.500 94,59 10.000.000 100,00
305 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
895.800.000 840.930.499 93,87 895.800.000 100,00
306 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
584.350.000 469.532.090 80,35 584.350.000 100,00
307 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
41.999.000
41.710.500 99,31 41.999.000 100,00
308 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
8.000.000
7.800.000 97,5 8.000.000 100,00
309 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
659.600.000 611.522.891 92,71 659.600.000 100,00
310 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
205.400.000 181.940.500 88,58 205.400.000 100,00
311 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
335.675.000 320.060.000 95,35 335.675.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
312 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
76.200.000
72.350.000 94,95 76.200.000 100,00
313 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
18.700.000
17.578.500 94 18.700.000 100,00
314 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
185.200.000 170.026.076 91,81 185.200.000 100,00
315 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
15.000.000
13.902.600 92,68 15.000.000 100,00
316 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
Daerah
809.681.000 807.059.991 99,68 809.681.000 100,00
317 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
392.100.000 390.626.006 99,62 392.100.000 100,00
318 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
55.050.000
54.125.000 98,32 55.050.000 100,00
319 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
9.000.000
8.956.800 99,52 9.000.000 100,00
320 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
559.540.000 533.688.538 95,38 559.540.000 100,00
321 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
135.860.000 131.569.170 96,84 135.860.000 100,00
322 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
289.290.000 285.382.900 98,65 289.290.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Purbalingga
323 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
59.900.000
58.700.000 98 59.900.000 100,00
324 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat
Daerah
23.960.000
22.999.500 95,99 23.960.000 100,00
325 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
168.000.000 149.219.414 88,82 168.000.000 100,00
326 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
10.000.000
9.933.850 99,34 10.000.000 100,00
327 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
641.400.000 615.829.027 96,01 641.400.000 100,00
328 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
489.000.000 479.146.000 97,98 489.000.000 100,00
329 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
63.450.000
52.040.000 82,02 63.450.000 100,00
330 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
9.900.000
9.900.000 100 9.900.000 100,00
331 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
253.980.000 247.851.763 97,59 253.980.000 100,00
332 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
97.150.000
76.275.000 78,51 97.150.000 100,00
333 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
569.006.000 547.465.800 96,21 569.006.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
334 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
65.400.000
62.850.000 96,1 65.400.000 100,00
335 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
13.580.000
13.330.000 98,16 13.580.000 100,00
336 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
127.200.000 108.157.377 85,03 127.200.000 100,00
337 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
10.000.000
9.890.110 98,9 10.000.000 100,00
338 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
672.000.000 647.632.528 96,37 672.000.000 100,00
339 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
354.000.000 346.612.978 97,91 354.000.000 100,00
340 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
94.200.000
94.155.000 99,95 94.200.000 100,00
341 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
11.000.000
10.945.000 99,5 11.000.000 100,00
342 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
916.390.000 905.429.404 98,8 916.390.000 100,00
343 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
165.000.000 164.636.860 99,78 165.000.000 100,00
344 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
323.112.000 321.117.650 99,38 323.112.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang
345 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
46.800.000
45.900.000 98,08 46.800.000 100,00
346 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
7.600.000
7.286.500 95,88 7.600.000 100,00
Kearsipan Perangkat Daerah
347 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
132.000.000 117.154.864 88,75 132.000.000 100,00
348 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
8.500.000
8.347.770 98,21 8.500.000 100,00
349 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
563.425.000 562.851.000 99,9 563.425.000 100,00
350 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
273.365.000 272.699.949 99,76 273.365.000 100,00
351 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
88.725.000
69.830.000 78,7 88.725.000 100,00
352 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
7.000.000
5.839.000 83,41 7.000.000 100,00
353 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
463.700.000 458.561.629 98,89 463.700.000 100,00
354 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
105.110.000 104.300.750 99,23 105.110.000 100,00
355 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
324.950.000 321.789.550 99,03 324.950.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Magelang
356 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
67.800.000
57.180.000 84,34 67.800.000 100,00
357 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.200.000
4.153.000 98,88 4.200.000 100,00
358 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat
202.000.000 166.541.837 82,45 202.000.000 100,00
Daerah
359 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
10.000.000
8.495.000 84,95 10.000.000 100,00
360 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
844.500.000 792.881.865 93,89 844.500.000 100,00
361 Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
529.660.000 449.021.510 84,78 529.660.000 100,00
362 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
59.500.000
48.271.000 81,13 59.500.000 100,00
363 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
10.000.000
9.819.000 98,19 10.000.000 100,00
364 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.126.840.000 1.109.501.504 98,46 1.126.840.000 100,00
365 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
263.400.000 255.006.660 96,81 263.400.000 100,00
366 Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
406.068.000 400.073.700 98,52 406.068.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen
367 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
72.000.000
63.300.000 87,92 72.000.000 100,00
368 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
5.500.000
5.500.000 100 5.500.000 100,00
369 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
218.000.000 186.397.063 85,5 218.000.000 100,00
370 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
8.496.000
8.496.000 100 8.496.000 100,00
371 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
618.400.000 615.900.000 99,6 618.400.000 100,00
372 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Perangkat Daerah
190.604.000 186.363.075 97,78 190.604.000 100,00
373 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
36.500.000
36.496.750 99,99 36.500.000 100,00
374 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
9.600.000
9.600.000 100 9.600.000 100,00
375 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
671.485.000 659.097.264 98,16 671.485.000 100,00
376 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
126.460.000 126.448.325 99,99 126.460.000 100,00
377 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
283.650.000 277.061.425 97,68 283.650.000 100,00
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purworejo
378 Kegiatan
Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
71.100.000
69.360.000 97,55 71.100.000 100,00
379 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
7.000.000
6.926.000 98,94 7.000.000 100,00
380 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
200.600.000 173.681.951 86,58 200.600.000 100,00
381 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
8.000.000
7.728.750 96,61 8.000.000 100,00
382 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
774.000.000 735.835.073 95,07 774.000.000 100,00
383 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
278.750.000 275.332.397 98,77 278.750.000 100,00
384 Kegiatan
Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
38.540.000
38.369.900 99,56 38.540.000 100,00
385 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
8.100.000
7.754.620 95,74 8.100.000 100,00
386 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
648.948.000 627.626.631 96,71 648.948.000 100,00
387 Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat
Daerah
201.770.000 196.099.600 97,19 201.770.000 100,00
388 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
292.000.000 291.505.880 99,83 292.000.000 100,00
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
389 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
74.700.000
69.220.000 92,66 74.700.000 100,00
390 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
30.900.000
24.693.764 79,92 30.900.000 100,00
391 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
124.200.000 108.550.968 87,4 124.200.000 100,00
392 Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
725.488.000 695.094.110 95,81 725.488.000 100,00
393 Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
263.688.000 237.883.982 90,21 263.688.000 100,00
394 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
86.400.000
62.971.500 72,88 86.400.000 100,00
395 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
7.260.000
7.236.000 99,67 7.260.000 100,00
396 Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
534.890.000 505.126.541 94,44 534.890.000 100,00
397 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
139.000.000 119.155.550 85,72 139.000.000 100,00
398 Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
198.778.000 186.847.900 94 198.778.000 100,00
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Wonosobo
399 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
55.200.000
55.200.000 100 55.200.000 100,00
400 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
6.100.000
6.097.900 99,97 6.100.000 100,00
401 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Daerah
106.400.000
98.045.701 92,15 106.400.000 100,00
402 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
538.199.000 538.126.060 99,99 538.199.000 100,00
403 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
302.320.000 302.266.250 99,98 302.320.000 100,00
404 Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
24.380.000
24.380.000 100 24.380.000 100,00
405 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
17.200.000
17.188.000 99,93 17.200.000 100,00
406 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
278.890.000 274.565.247 98,45 278.890.000 100,00
Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
407 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
114.000.000 113.676.000 99,72 114.000.000 100,00
408 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
191.890.000 191.790.000 99,95 191.890.000 100,00
KEUANGAN
Bidang Pengelolaan Data dan
Pengembangan Pendapatan
409 Pengembangan
jaringan dan sistem informasi pendapatan
10.886.322.000 10.443.300.000 95,93 10.886.322.000 100,00
410 Pengembangan potensi pendapatan
daerah
734.462.000 695.154.500 94,65 734.462.000 100,00
411 Pengolahan data pendapatan 402.450.000 370.072.050 91,95 402.450.000 100,00
Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
412 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB
2.641.038.000 2.342.470.525 88,7 2.641.038.000 100,00
413 Penyusunan
pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB
8.282.530.000 7.933.152.573 95,78 8.282.530.000 100,00
414 Pendataan dan penagihan piutang
PKB
3.060.100.000 3.024.323.350 98,83 3.060.100.000 100,00
Bidang Retribusi dan Pendapatan
Lain
415 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain
1.096.320.000 1.045.220.860 95,34 1.096.320.000 100,00
416 Penyusunan perencanaan retribusi daerah
637.234.000 619.842.900 97,27 637.234.000 100,00
417 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain
1.088.218.000 892.869.230 82,05 1.088.218.000 100,00
Bidang Evaluasi dan Pembinaan
418 Evaluasi Sumber Daya 551.750.000 537.777.700 97,47 551.750.000 100,00
419 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM 585.400.000 567.428.400 96,93 585.400.000 100,00
420 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan
Pendapatan Lain-Lain
419.900.000 306.556.500 73,01 319.900.000 76,18
Kota Semarang I
421 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
596.325.000 586.122.000 98,29 596.325.000 100,00
422 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
284.400.000 281.750.000 99,07 284.400.000 100,00
Kota Semarang II
423 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
730.250.000 704.922.440 96,53 730.250.000 100,00
424 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
331.100.000 329.820.000 99,61 331.100.000 100,00
Kota Semarang III
425 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
399.600.000 382.300.000 95,67 399.600.000 100,00
426 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
319.600.000 319.583.500 99,99 319.600.000 100,00
Kab. Semarang
427 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
505.600.000 499.794.350 98,85 505.600.000 100,00
428 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
186.100.000 185.134.600 99,48 186.100.000 100,00
Kota Salatiga
429 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
347.200.000 315.946.000 91 347.200.000 100,00
430 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
144.400.000 135.220.000 93,64 144.400.000 100,00
Kabupaten Kendal
431 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
404.900.000 345.100.000 85,23 404.900.000 100,00
432 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
313.960.000 305.740.000 97,38 313.960.000 100,00
Kabupaten Demak
433 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
666.300.000 570.155.226 85,57 666.300.000 100,00
434 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
360.720.000 360.424.500 99,92 360.720.000 100,00
Kab. Grobogan
435 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
457.500.000 450.521.000 98,47 457.500.000 100,00
436 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
418.400.000 415.395.000 99,28 418.400.000 100,00
Kota Surakarta
437 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
450.950.000 442.975.000 98,23 450.950.000 100,00
438 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
238.300.000 238.250.000 99,98 238.300.000 100,00
Kabupaten Klaten
439 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
455.200.000 451.627.450 99,22 455.200.000 100,00
440 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
214.400.000 214.309.970 99,96 214.400.000 100,00
Kab. Sragen
441 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
462.300.000 446.010.000 96,48 462.300.000 100,00
442 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
224.900.000 197.255.000 87,71 224.900.000 100,00
Kab. Sukoharjo
443 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
500.500.000 493.111.500 98,52 500.500.000 100,00
444 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
209.400.000 209.095.000 99,85 209.400.000 100,00
Kab. Wonogiri
445 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
421.600.000 395.288.000 93,76 421.600.000 100,00
446 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
241.840.000 239.950.000 99,22 241.840.000 100,00
Kab. Karanganyar
447 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
383.200.000 376.315.000 98,2 383.200.000 100,00
448 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
168.495.000 167.745.000 99,55 168.495.000 100,00
Kabupaten Boyolali
449 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
365.800.000 300.905.000 82,26 365.800.000 100,00
450 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
212.300.000 208.406.000 98,17 212.300.000 100,00
Kabupaten Pati
451 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
378.100.000 375.884.000 99,41 378.100.000 100,00
452 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
172.200.000 172.028.000 99,9 172.200.000 100,00
Kabupaten Blora
453 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
398.500.000 356.505.000 89,46 398.500.000 100,00
454 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
167.300.000 160.025.000 95,65 167.300.000 100,00
Kab. Rembang
455 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
362.900.000 362.589.600 99,91 362.900.000 100,00
456 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
252.400.000 252.352.500 99,98 252.400.000 100,00
Kabupaten Kudus
457 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
410.600.000 409.059.000 99,62 410.600.000 100,00
458 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
224.400.000 224.000.000 99,82 224.400.000 100,00
Kabupaten Jepara
459 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
412.480.000 399.354.000 96,82 412.480.000 100,00
460 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
203.440.000 144.035.000 70,8 203.440.000 100,00
Kota Pekalongan
461 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
335.800.000 326.140.000 97,12 335.800.000 100,00
462 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
217.000.000 217.000.000 100 217.000.000 100,00
Kab. Pekalongan
463 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
304.600.000 270.340.000 88,75 304.600.000 100,00
464 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
295.400.000 279.050.000 94,47 295.400.000 100,00
Kabupaten Batang
465 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
402.000.000 344.769.000 85,76 402.000.000 100,00
466 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
202.400.000 186.753.000 92,27 202.400.000 100,00
Kab. Pemalang
467 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
536.100.000 472.700.000 88,17 536.100.000 100,00
468 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
205.600.000 205.420.000 99,91 205.600.000 100,00
Kota Tegal
469 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
385.200.000 347.132.500 90,12 385.200.000 100,00
470 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
135.400.000
96.386.000 71,19 135.400.000 100,00
Kabupaten Tegal
471 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
405.100.000 395.270.000 97,57 405.100.000 100,00
472 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
207.348.000 207.348.000 100 207.348.000 100,00
Kab. Brebes
473 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
477.100.000 469.720.000 98,45 477.100.000 100,00
474 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
407.600.000 378.075.000 92,76 407.600.000 100,00
Kab. Banyumas
475 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
377.700.000 340.800.000 90,23 377.700.000 100,00
476 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
524.880.000 509.320.000 97,04 524.880.000 100,00
Kabupaten Cilacap
477 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
404.500.000 397.790.000 98,34 404.500.000 100,00
478 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
495.400.000 495.130.000 99,95 495.400.000 100,00
Kab. Purbalingga
479 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
342.400.000 330.975.000 96,66 342.400.000 100,00
480 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
252.400.000 249.700.000 98,93 252.400.000 100,00
Kab. Banjarnegara
481 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
375.200.000 374.050.000 99,69 375.200.000 100,00
482 Peningkatan Penerimaan Retribusi,
Penagihan dan Pendapatan Lain
216.400.000 216.250.000 99,93 216.400.000 100,00
Kota Magelang
483 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
464.200.000 451.018.750 97,16 464.200.000 100,00
484 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
127.900.000 122.940.000 96,12 127.900.000 100,00
Kab. Magelang
485 Peningkatan Penerimaan PKB dan
BBNKB
519.900.000 473.229.300 91,02 519.900.000 100,00
486 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
Pendapatan Lain
154.900.000 154.050.000 99,45 154.900.000 100,00
Kab. Kebumen
487 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
421.200.000 421.200.000 100 421.200.000 100,00
488 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
294.200.000 293.450.000 99,75 294.200.000 100,00
Kab. Purworejo
489 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
353.900.000 349.197.500 98,67 353.900.000 100,00
490 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
229.050.000 225.623.000 98,5 229.050.000 100,00
Kab. Temanggung
491 Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB
319.800.000 312.327.200 97,66 319.800.000 100,00
492 Peningkatan
Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
168.400.000 167.056.000 99,2 168.400.000 100,00
Kab. Wonosobo
493 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
385.200.000 384.800.000 99,9 385.200.000 100,00
494 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
138.400.000 138.400.000 100 138.400.000 100,00
* Jumlah/Rata-rata 231.035.256.000 207.381.362.621 89,76 230.003.366.000 99,55
KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
8.070.956.000
5.094.772.136 63,12 96,90
sub kegiatan tidak dilaksanakan, yaitu
Pemeliharaan Gedung Kantor UPPD Kab. Cilacap senilai Rp. 200.000.000,- karena
tidak ada penyedia yang bersedia dan Pemeliharaan Gedung Kantor UPPD Kab. Sukoharjo senilai Rp.
50.000.000,- akan dilaksanakan TA. 2020
2 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
36.170.650.000
28.778.422.630
79,56 99,45
sub kegiatan tidak dilaksanakan (cetak blanko STS) senilai Rp.
200.000.000,- karena sudah berlaku STS secara online
3 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.057.000.000
2.496.483.000 81,66 88,55
Pengadaan Mobil Samkel 2 unit senilai Rp. 350.000.000,- tidak
dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi untuk kendaraan yang dimaksud
4 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
588.373.000
469.286.900 79,76 80,45
Pembuatan sumur bor di Samsat Pembantu Cepu senilai Rp. 115.000.000,-
tidak dilaksanakan karena setelah dibor tidak menemukan sumber air
5 Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
61.290.000
55.550.000 90,63 99,85
Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp. 90.000,-
telah di SPJkan pada Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
6 Kegiatan Pelayanan Jasa
Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
10.000.000
3.530.000 35,3 52,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Arsip) berupa
penataan berkas/arsip senilai Rp. 4.800.000,- akan dilaksanakan pada TA. 2020
7 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
12.000.000
- 0 0,00
Tidak ada penyedia yang bersedia karena usia kendaraan, yaitu pembuatan
tahun 2001 dan tahun 2004
8 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
419.900.000
306.556.500 73,01 76,18
sub kegiatan jasa konsultasi non konstruksi senilai Rp. 100.000.000,- tidak dilaksanakan karena
terdapat sub kegiatan yang serupa sudah dilaksanakan di Bidang Retribusi dan
Pendapatan Lain