kata pengantar - dinas pupr ntbdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018....
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT i
KATA PENGANTAR
Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
NTB Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang
anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) beserta
perubahannya.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat
kekurangan sehingga perlu koreksi, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai
pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan agar hasilnya lebih baik.
Demikian Rencana Kerja (Renja) DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
NTB Tahun Anggaran 2019, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Mataram, Februari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP.
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610810 199003 1 011
RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .………………….…………………..……………..……………………………….......... i
DAFTAR ISI .........…………………….…………………………………………….…………………….....…... ii
DAFTAR TABEL ..................………..……………………………………………….………………….....….. iii
BAB I. PENDAHULUAN ......…………..………………………………………………….………........ 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 ……….............……..….. 8
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 dan Target Renstra 2018 …........... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……….................................. 37
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak PD ................................................. 38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………... 44
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………….……. 45
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……………................................... 65
3.1. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 65
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ........................................................ 67
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................ 83
BAB V. P E N U T U P .........................................…………..……..........................……….. 120
RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra PD Tahun 2017 ........................ 13
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR 2014-2017 .................................... 37
Tabel 2.3. Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah ................. 38
Tabel 2.4. Usulan Kegiatan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2017............. 46
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2019 ……………………….... 65
Tabel 3.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019 .……….......................................... 68
Tabel 4.1. Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ........................... 83
Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif ) Tahun 2019 …………………...... 84
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Pulau yaitu : Pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' -
119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.
Permasalahan pembangunan di Provinsi NTB berkorelasi pada infrastruktur dan
utilitas wilayah antara lain ketimpangan layanan antar wilayah pulau, lemahnya
eksternalitas wilayah NTB serta ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota
dan antar wilayah. Infrastruktur dan utilitas wilayah merupakan prasyarat utama bagi
percepatan pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang tertata baik dan handal,
maka pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan efisien dan efektif, dan
memberikan manfaat serta kemakmuran yang sebesar - besarnya bagi masyarakat di
Provinsi NTB. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan prioritas
pembangunanyang merupakan alternatif upaya logis yang harus ditempuh daerah guna
mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan potensi posisi geografis yang
strategis, keragaman modal sosial (pluralitas agama, suku bangsa dan budaya),
keunggulan sumber daya lokal, dan aksesbilitas tinggi yang didukung kehandalan
infrastruktur dan utilitas wilayah.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya
termasuk urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang.
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung perangkat daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta memuat visi,
misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB yang
disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bersifat
indikatif.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (DPUPR NTB)
memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan
umum dan Penataan Ruang, secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 2
daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat
diandalkan.
Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.2. Landasan Hukum
Rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun
2018 – 2022 dilaksanakan berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain :
a. Umum
1.1.1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
1.1.2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
1.1.3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1.1.4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 3
Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
1.1.5 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
1.1.6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1.1.7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
1.1.8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
1.1.9 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
1.1.10 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
1.1.11 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
1.1.12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
1.1.13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Persampahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
1.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Irigasi;
1.1.15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
1.1.16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 4
1.1.17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
1.1.18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
1.1.19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
1.1.20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
1.1.21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);
1.1.22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
1.1.23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
1.1.24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah;
1.1.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
1.1.26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
1.1.27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
1.1.28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010/152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 5
1.1.29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
1.1.30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria
dan Penetapan Wilayah Sungai;
1.1.31 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
1.1.32 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. Penataan Ruang
1.1.33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
1.1.34 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);
1.1.35 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48);
1.1.36 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
1.1.37 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019;
1.1.38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1.1.39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil;
1.1.40 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005 – 2025;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2019 dimaksudkan
untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang
bersifat indikatif, secara terpadu dan terarah guna pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 6
Adapun tujuan penyusunan Renja DPUPR NTB Tahun 2019 adalah tersedianya
acuan atau pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DPUPR NTB tahun 2019
dengan merujuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian
infrastruktur wilayah, percepatan perencanaan RTR KSP di masing-masing
Kab./Kota di Provinsi NTB dan perencanaan detail wilayah/kawasan demi
perwujudan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan
merata (Bidang Tata Ruang dan PIW).
b. Meningkatkan kualitas kinerja jaringan irigasi dan cakupan areal irigasi
(Bidang Sumber Daya Air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Mempertahankan kondisi jalan dan Jembatan provinsi mantap (Bidang Bina
Marga) untuk menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah perkotaan dan
perdesaan.
d. Meningkatkan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kinerja air
minum dan air limbah (drainase) serta pengendalian pembangunan
kawasan strategis, cepat tumbuh dan wilayah tertingal (Bidang Cipta Karya)
mengurangi kesenjangan (kemiskinan) antar wilayah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja DPUPR NTB Tahun 2019 disusun sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
pada Pasal 40 (4) sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan substansi/materi tentang Latar Belakang; Landasan
Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistimatika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
Pada bab ini disajikan evaluasi pencapaian indikator makro Renja Perangkat
Daerah (PD) tahun 2017; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja
PD tahun 2013-2017 dan realisasi Renstra PD, Analisis kinerja pelayanan PD
serta isu strategis dan masalah mendesak PD, Review rancangan awal RKPD
serta telaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Tahun 2019, Telaahan kebijakan Nasional, Program
dan kegiatan.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini disajikan Renja program unggulan dan kegiatan prioritas daerah,
dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana program
unggulan dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2019.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini disajikan tentang Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi NTB Tahun 2019.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 8
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menialai kinerja Perangkat Daerah
(PD) berupa capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai
tugas pokok dan fungsi, yaitu berfungsinya keluaran suatu kegiatan (hasil/outcome)
dan bermanfaatnya hasil suatu kegiatan bagi masyarakat (manfaat/benefit) yang
dinyatakan dalam ukuran kuantitatif tertentu (nilai nominal atau nilai proporsi).
Indikator Kinerja disusun mengacu pada tujuan dan sasaran terkait dengan program
unggulan dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat
Daerah.
Evaluasi pelaksanaan capaian Renstra urusan pekerjaan umum merupakan
ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
yang ditetapkan dalam capaian kinerja program dan kegiatan unggulan pada Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013 – 2018 dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Hasil
pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas Pekerjaan
umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 – 2017 (target dan realisasi)
serta perkiraan target capaian 2018 sebagai berikut:
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2017 dan
Perkiraan capaian target Renstra Tahun 2018
Evaluasi pelaksanaan program merupakan hasil komulatif dari beberapa
kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai
dengan tahun 2017 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2018. Jumlah program yang
tertuang dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun
2018 sebanyak 23 program untuk Sekretariat dan 6 bidang serta 6 UPTD/balai.
Evaluasi kegiatan menunjukkan capaian kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jumlah kegiatan yang
tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan
tahun 2018 sebanyak 76 kegiatan.
2.1.1. Urusan Pekerjaan Umum
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator
Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Pekerjaan Umum yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
dijabarkan sebagai berikut:
A. Kemantapan jaringan jalan provinsi
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 9
Pencapaian indikator dalam persen (%) kemantapan jalan Provinsi
dalam periode tahun 2014 s/d 2016 tidak mencapai target, (tabel 2.1)
pada tahun 2015 jalan mantap 72,37 %, pada tahun 2016 turun menjadi
72,10 % disebabkan antara lain karena panjang jalan Provinsi mengalami
pengurangan sepanjang 316,97 Km telah beralih status menjadi jalan
Nasional, selain itu juga terjadinya penurunan kualitas akibat bencana
alam di beberapa ruas jalan yang rawan terjadinya longsor dan genangan
air pada daerah - daerah yang kritis. Namun demikian, upaya perbaikan
kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap melalui
program percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan infrastruktur
jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun JAMAK sesuai Peraturan
Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2016 sumber pendanaan dari APBD
sebesar Rp. 650.000.000.000,- untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas
jalan dengan total panjang jalan sebesar 373,09 Km dan 11 (sebelas)
jembatan dengan total panjang sebesar 697 M, dilaksanakan selama 2
tahun yaitu tahun 2017 – 2018, dengan capaian anggaran pada tahun
2017 sebesar Rp. 255.000.000.000,-. Dan dari sumber dana hibah PRIM
INDII Australia periode pelaksanaan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp.
310.750.000.000,- untuk Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan
Provinsi (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM), yaitu
pekerjaan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala
jalan.
Panjang Jalan Provinsi saat ini adalah 1.484,43 Km dengan tingkat
kemantapan telah menunjukan kemajuan secara signifikan dimana sejak
Tahun 2011 dengan berbagai program penanganan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah khususnya infrastruktur jalan diantaranya, Program
Percepatan, Program DAK dan Program Hibah PRIM IndII, kondisi jalan
mantap tahun 2011 hanya 53,15%. dan di akhir tahun 2017 kondisi
kemantapan Jalan Provinsi berubah secara signifikan menjadi 77,16 %
atau panjang jalan mantap + 1.145,36 Km sudah melebihi target yang
tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD yaitu 75,39 %. Pada tahun 2018
perkiraan target capaian dalam Renstra dan RPJMD sebesar 85,65 %
akan tercapai karena anggaran biaya untuk kontruksi kemantapan
jaringan jalan provinsi dalam DPA-PD Dinas PUPR Provinsi NTB dan UPTD
Jalan tahun 2018 mencapai Rp. 343.453.852.000,- serta masih ada
tambahan sisa dana program percepatan pembangunan jalan sebesar Rp.
177.000.000.000 dan sumber dana pembangunan jalan lainnya pada
APBD Perubahan tahun 2018.
B. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam rangka
peningkatan produktivitas pertanian yang dikelola pemerintah Provinsi
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 10
NTB sebanyak 35 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas baku areal irigasi
seluas 58.378,50 Ha dan panjang total saluran irigasi 757.422 Km,
dilaksanakan melalui pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi NTB.
Kegiatan pada tahun 2017 antara lain: rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan
Irigasi di P. Lombok pada 16 DI dengan panjang saluran 896,12 Km,
untuk luas areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 12 DI
sepanjang 11,64 Km dengan luas areal irigasi 29.682 Ha. Pengembangan
Jaringan Irigasi yang dilaksanakan yaitu pengembangan Jaringan Irigasi
Lahan Kering (JILK) system perpipaan pada lahan kering menjadi lahan
agrowisata di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun,
Pringgabaya dan Sakra. Kabupaten Bima di Kecamatan Tente.
Pada periode tahun 2014-2017 luas areal irigasi prioritas yang
mendapat penanganan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang mengalami
penurunan kinerja (tidak optimal) disebabkan adanya bencana alam dan
sedimentasi di Pulau Lombok terdapat 11 DI., antara lain DI. Gebong, DI.
Sesaot, DI. Gde Bongoh DI. Renggung, DI. Parung, DI. Rutus, DI. Tojang
Komplek, DI. Maronggek Komplek, DI. Kali Desa Komplek dan DI.
Sambelia. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 8 DI. yaitu DI. Elang
Desa, DI. Kalimantong I & II, DI. Daha I & II, DI. Kadindi, DI. Nangakara
dan DI. Latonda Pekat dengan total luas areal irigasi yang menjadi normal
(optimal) seluas 27.505 Ha (tabel 2.1.). Total anggaran sampai dengan
periode tahun 2013-2018 yang terserap dari sumber dana APBD dan dana
Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 166.592.248.800,-.
C. Pengembangan dan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Kegiatan Pembangunan Embung;
dan Bangunan Penampung Air Lainnya, membangun Embung Prode di
Desa SP-3, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa secara bertahap
periode tahun 2015-2017 dengan bentang bendung 110,00 M dan tinggi
bendung 7,00 M, luas genangan 2,5 Ha dan penyediaan air baku 1.764
jiwa atau 372 KK dengan total biaya sebesar Rp. 4.700.000.000,-.
Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi di
P. Lombok 78 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan
ke masyarakat 164 unit untuk mengairi 15.600 Ha dan Rehabilitasi
Embung kewenangan provinsi P. Sumbawa 2 unit Embung, pekerjaan
Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 12 unit untuk mengairi
1.100 Ha. Total anggaran sampai dengan periode 2013-2018 sumber
dana APBD sebesar Rp. 96.535.727.700,-.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 11
D. Pengendalian Banjir
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan -
Badan Sungai dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai pada tahun anggaran 2017 pencapaian indikator pembangunan
perkuatan tebing sungai sebanyak 4 sungai dengan panjang 2.325 M dan
rehabilitasi tebing sungai di P. Lombok pada 27 sungai dengan panjang
1.026 M dan P. Sumbawa 111 sungai dengan panjang 5.250 M, total
anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 34.123.600.000,-. Sedangkan
periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap
mencapai Rp. 68.090.000.000,-.
E. Peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah pada tahun 2017, Hibah barang yang diserahkan
ke masyarakat/pihak ketiga untuk penyediaan infrastruktur air bersih
untuk 44 desa dan Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat
miskin Prasarana air bersih yang dibangun pada 7 Kab/Kota dan 4 desa,
total anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.693.300.000. Indikator
pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada
tahun 2017 sudah mencapai ratio 85,55 persen yang terdiri atas
perkotaan mencapai 90,65 persen dari target RPJMD sebesar 86,22
persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah
mencapai 80,45 persen dari target RPJMD sebesar 80,18 persen.
Sedangkan periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang
terserap mencapai Rp. 139.223.600.000,-
F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (fasilitas peribadatan IC)
Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas
peribadatan Islamic Centre) mulai pembangunan tahun 2010 dengan
anggaran sebesar Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran
2017 telah menyerap total anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,-
dengan daya tampung telah mencapai 86,67 % yang akan ditingkatkan
sampai dengan 92,67 % pada tahun anggaran 2018-2019 dengan
perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000. Pagu anggaran pada
RPJMD sebesar Rp. 413.188.000.000,- dianggarkan untuk beberapa
bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid, gedung
pertemuan, sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU), pusat
kajian agama islam dan perpustakaan/museum islam.
G. Peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa konstruksi
infrastruktur
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -
undangan jasa konstruksi dan pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 12
jasa konstruksi telah mencapai indikator daya serap Sumber Daya
Manusia (SDM) terlatih pekerja bidang jasa konstruksi periode 2013-2017
sebanyak 900 orang bersertifikat jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh
LPJK pusat, dan diperkirakan tahun anggaran 2018 akan bertambah
sebanyak 120 orang. Total anggaran periode 2013-2018 sebesar Rp.
4.486.926.000,-.
2.1.2. Urusan Penataan Ruang
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator
Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Penataan Ruang yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
dijabarkan sebagai berikut:
A. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR) dan Kebijakan
pemanfaatan ruang.
Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun
waktu tahun 2015-2017 terjadi 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang.
Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, BKPRD telah melakukan
koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah
kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi. Dari 34
indikasi pelanggaran tata ruang, terdapat 5 kasus yang teridentifikasi dan
sedang dalam proses penanganan.
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi
NTB, dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW,
sampai tahun 2015 telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu
KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili,KSP Kuta dan
KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut yang telah mendapatkan
persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan rekomendasi
BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula
fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada
seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016
telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur,
Masbagik) dan Teluk Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sudah
mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Pendampingan
penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari
target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah
disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu
dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS
yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 13
Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian Tahun 2018
(Format T-C.29)
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian
Program (Renstra PD) Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target Program
dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi
keuangan (Orang) 65 39 13 13 100 13 65 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)
70 42 14 14 100 14 70 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan
penerangan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 14
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Buah/Unit)
200 120 40 40 100 16 176 88,00
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran tenaga
Pegawai Tidak Tetap (Orang) 70 42 14 14 100 23 79 122,86
01.20
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
45 27 9 9 100 9 45 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional (Unit)
85 51 17 17 100 5 73 85,88
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Unit)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 15
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)
270 162 54 54 100 54 270 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor (Unit)
60 36 3 3 100 0 39 65,00
02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair (Bulan)
60 36 12 12 100 0 48 80,00
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Paket)
15 9 2 2 100 4 15 100
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Orang)
1.955 1.173 391 391 100 391 1.955 100
05.06 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Dok.)
5 3 1 1 100 1 5 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksannya penyusunan LAKIP
dan LKPJ (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA (Dokumen)
15 9 3 3 100 3 15 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 16
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, TriWulan dan Tahunan (Laporan)
45 27 9 9 100 9 45 100
06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Tersusunnya laporan T3 LHP (Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
07 Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan
manajemen aset daerah (Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
BIDANG BINA MARGA
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi (Dokumen)
20 12 4 4 100 0 16 80,00
15.03 Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan provinsi (Km)
373,09 240,07 53,02 53,02 100 80,00 373.09 100
15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya rencana
pembangunan jembatan (Dok.) 20 12 4 4 100 0 16 80,00
15.05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan
jembatan (M’) 697 402 98,99 98,99 100 196,01 697 100
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan (Dokumen)
10 6 2 2 100 2 10 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 17
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembinaan teknis
jalan dan jembatan (Dokumen) 10 6 2 2 100 2 10 100
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.07 Rehabilitasi Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi (Km)
696,97 396,97 120,00 120,00 100 180,00 696,97 100
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan &
Jembatan
22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan hasil survey
jalan (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100
22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan
Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan
(Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 18
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
BIDANG SUMBER DAYA AIR
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
Tersusunnya laporan perencanaan
pembangunan jaringan irigasi (DI) 35 15 3 3 100 0 18 51,43
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering (Ha)
550 250 150 150 100 0 400 72,73
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba
Juru Pintu/Pengamat Air (Laporan)
25 15 5 5 100 1 16 64,00
26 Program Pengembangan
Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunan embung (M3)
5.000 3.000 1.000 1.000 100 0 4.000 80,00
28 Program Pengendalian Banjir
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai (M’)
10.000 5.810 2.325 2.325 100 0 8.135 81.35
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 19
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
BIDANG CIPTA KARYA
27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum
Perkotaan (%)
87,56 84,87 86,22 90,65 105,14 87,56 91,55 104,56
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum
Perdesaan (%)
81,87 78,50 80,18 80,45 100,34 81,87 82,68 100.99
27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Terlaksananya pembangunan
sarana & prasarana air limbah (Lokasi)
250 126 42 42 100 55 223 89,20
27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tersusunnya lap perenc. Sarana
dan prasarana / DED air minum (Dokumen)
40 24 8 8 100 2 34 85,00
BIDANG JASA KONSTRUKSI
32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
32.01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi
dan Peraturan Lainnya Terkait
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -
undangan jasa konstruksi (Keg.)
5 3 1 1 100 1 5 100
34 Program Pengawasan Jasa
Konstruksi
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 20
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
34.05 Forum jasa konstruksi daerah (FJKD) Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) (Keg.)
5 3 1 1 100 1 5 100
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi (Orang)
900 660 120 120 100 90 870 96,66
BIDANG TATA RUANG
36 Program Perencanaan Tata Ruang
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang (Kawasan)
15 8 2 2 100 1 11 73,33
37 Program Pemanfaatan Ruang
37.05 Survey dan Pemetaan Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan
ruang (Kawasan)
15 8 2 2 100 1 11 73,33
37.10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya peran masyarakat
dalam pemanfaatan ruang (Kab/Kota)
10 10 8 8 100 10 10 100
38 Program Pengendalian Ruang
38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)
15 8 2 2 100 1 11 73,33
38.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)
15 8 2 2 100 1 11 73,33
38.09 Pemberdayaan PPNS penataan ruang Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang (Kegiatan)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 21
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
39.01 Sinkonisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan antar
kawasan (Kawasan)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar (Kawasan)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan
Terlaksananya norma standar pedoman dan manual
pengembangan kawasan (Keg.)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas
tata kelola pembangunan di kawasan sekitar (Kawasan)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
39.05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
40.01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor
Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan
pengembangan antar sector (Dok)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 22
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sector (Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
40.03 Sosialisasi Norma standar pedoman dan manual pengembangan sektor
Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual
pengembangan antar sector (Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
40.04 Pengawasan dan pengendalian pengembangan sektor
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan,
pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sector (Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
41.01 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Terselengaranya perencanaan pengembangan keterpaduan
prasarana dan sarana infrastruktur wilayah (Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Tersusunnya pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah
(Dokumen)
3 0 1 1 100 1 2 66,67
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 23
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Orang)
5 3 1 1 100 1 5 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang)
5 3 1 1 100 1 5 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)
5 3 1 1 100 1 5 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
(Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor (Orang) 5 3 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)
85 51 17 17 100 17 85 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan listrik (unit)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 24
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan
manajemen aset daerah (Laporan) 5 3 1 1 100 1 5 100
18 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (M’)
1.021,60 879,50 100,10 100,10 100 42 1.021,60 100
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (Km)
1.206,49 606,19 393,81 393,81 100 206,49 1.206,49 100
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)
45 27 9 9 100 9 45 100
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 25
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
30 18 6 6 100 6 30 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)
10 6 2 2 100 2 10 100
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan
Daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
5 3 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)
10 6 2 2 100 2 10 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 26
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor (Unit) 5 3 1 1 100 1 5 100
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah
(Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/pemeliharaan jembatan (M’)
986,80 679,40 140,30 140,30 100 167,10 986,80 100
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemel rutin jalan (Km)
1.020,05 612,15 204,35 204,35 100 203.55 1.020,05 100
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)
40 24 8 8 100 8 40 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 27
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 12 4 4 100 4 20 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor (Orang) 10 6 2 2 100 2 10 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
(Unit)
10 6 2 2 100 2 10 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat
dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksanya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)
5 3 2 2 100 0 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 28
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)
30 18 6 6 100 6 30 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)
5 3 2 2 100 0 5 100
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan mana-
jemen aset daerah (Dokumen) 5 3 2 2 100 0 5 100
31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 29
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
31.01 Pengujian bahan bangunan Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan (Laporan)
5 3 2 2 100 0 5 100
31.03 Pengujian Kualitas Air Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air (Laporan)
5 3 2 2 100 0 5 100
BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW)
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 12 4 4 100 4 20 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)
5 3 1 1 100 1 5 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)
35 21 7 7 100 0 27 80,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 30
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan
Daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor (Orang) 5 3 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (Unit)
35 21 7 7 100 7 35 100,00
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah
(Dokumen)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 31
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
(Dokumen)
2 0 1 1 100 1 2 100
40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
Terlaksananya Kegiatan Penge-lolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya (Dokumen)
2 0 1 1 100 1 2 100
40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air
Terlaksananya Kegiatan Updating, Publikasi dan Validasi Data
Hidrologi (Dokumen)
2 0 1 1 100 1 2 100
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 12 4 4 100 4 20 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)
5 3 1 1 100 1 5 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 32
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasiona (Unit)l
50 30 10 10 100 10 50 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen RKAP & Renja Balai PSDA W.S Pulau
Lombok (Dokumen)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan mana-
jemen aset daerah (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100
24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP Saluran Irigasi (Ha)
26.954 16.000 4.680 4.680 100 6.274 26.954 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 33
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan irigasi Terlaksananya Kegiatan Konstruksi jaringan irigasi partisipatif (DI)
10 6 2 2 100 2 10 100
26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung;
dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dan rehabilitasi embung (Unit) 78 54 18 18 100 18 78 100
26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air
Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Lombok (WS)
1 0 1 1 100 0 1 100
26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber
daya air
Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)
12 0 8 8 100 0 8 66,67
28 Program Pengendalian Banjir
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan
pemel. bantaran dan tanggul sungai (Sungai)
150 86 27 27 100 34 147 98,00
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)
500 300 100 100 100 0 400 80,00
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 34
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa
administrasi keuangan (Orang) 20 12 4 4 100 4 20 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60 36 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
(Unit)
5 3 1 1 100 1 5 100
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan
peralatan rumah tangga (Unit) 5 3 1 1 100 1 5 100
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan
makanan & minuman (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 35
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/
operasional (Unit)
20 12 4 4 100 4 20 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja dan RKA (Dokumen)
10 6 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan
manajemen aset daerah (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100
24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (Ha)
18.941 10.313,67 6.104,55 6.104,55 100 2.522,78 18.941 100
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 36
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target
Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD
s/d tahun 2018
Target Renja PD
Tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4x100%)
26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung;
dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dan rehabilitasi embung (Unit) 23 12 4 4 100 2 16 69,56
26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi
mendukung konservasi sumber daya air
Terlaksananya Penyusunan Neraca
Sumber Daya Air Daerah P. Sbw (WS)
1 0 1 1 100 0 1 100
26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber
daya air
Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)
9 0 7 7 100 2 9 100
28 Program Pengendalian Banjir
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai (Sungai)
500 354 111 111 100 24 489 97,80
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)
500 300 200 200 100 0 500 100
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 37
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa
Tenggara Barat (DPUPR Prov. NTB) tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Prov. NTB tahun 2013 –
2018 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, serta mengacu pada Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018.
Hasil pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 – 2017 dan perkiraan
target capaian 2018 sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Format T-C.30)
No. Indikator Target
/Realisasi Tahun 2014
Target /Realisasi
Tahun 2015
Target /Realisasi
Tahun 2016
Target /Realisasi
Tahun 2017
Perkiraan capaian Target Renstra 2018
1 2 4 5 6 7 8
1 Tercapainya kemantapan jalan
provinsi (%)
71,54 /
68,99
76,67 /
72,37
72,90 /
72,10
75,39 /
77,16 85,65
2 Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perkotaan (%)
82,18 / 82,09
85,53 / 83,25
84,87 / 89,95
86,22 / 90,65
93,50
Terwujudnya peningkatan cakupan air
bersih Perdesaan (%)
75,12 /
74,80
76,81 /
75,65
78,50 /
78,47
80,18 /
80,45 81,87
3
Tersedianya pedoman & petunjuk
pelaksanaan penataan ruang (peraturan zonasi) kawasan strategis provinsi
1 PerGub/ 1 PerGub
1 PerGub/ 2 PerGub
2 PerGub/ 2 PerGub
2 PerGub/ 2 Pergub
2 PerGub
4 Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR)
1 KSP /1 KSP
2 KSP/5 KSP
2 KSP/2 KSP
1 KSP/1 KSP
1 KSP
5 Tercapainya penurunan luas genangan
areal banjir (%)
10,81 /
16,53
11,74 /
17,51
12,75 /
25,03
13,85 /
21,65 15,04
6
Tercapainya ketersediaan air dan
pelayanan alokasi air untuk peningkatan cakupan areal irigasi (Ha)
2.529,00 / 8.902,00
5.349,00 / 6.138,00
4.457,00 / 5.155,00
7.065,00 / 7.310,00
7.711
7
Terwujudnya peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa
konstruksi infrastruktur (%)
35,00 / 15,00
44,80 / 20,00
48,00 / 40,00
65,00 / 45,00
75,00
8 Tersedianya Daya tampung fasilitas Peribadatan IC (%)
16,67 / 15,17
36,67 / 35,45
58,67 / 55,78
86,67 / 80,45
92,67
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 38
2.3. Isu-isu Strategis dan Masalah Mendesak Perangkat Daerah
Isu - isu strategis pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat bermuara pada
isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor” adalah :
Tabel 2.3.
Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
1 Pekerjaan Umum
Sekretariat
Isu strategis
1. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang beroriantasi pelanggan.
2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan,
implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
4. Dibutuhkan langkah - langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat : antar fungsi manajemen; antar bidang /
balai, serta memenuhi prinsip - prinsip good governance.
6. Pengelolaan : Masih sangat birokratik belum inovatif, bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, mengelola supply belum mengelola demand.
7. Data aset belum lengkap.
Sumber Daya Air
Konservasi SDA
1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum / air bersih.
3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk
memasok kebutuhan air pada musim kemarau.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir,
kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
Pendayagunaan SDA
1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal.
2. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal.
3. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Provinsi.
4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.
5. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif dalam pengelolaan irigasi.
6. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber - sumber air dari dampak
berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah - wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 39
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
7. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.
8. Meningkatkan kinerjapengelolaan Sistem Informasi SDA dan melengkapi data dan
informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
9. Mencari peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur
bidang SDA. Bina Marga
Tantangan pembangunan sub bidang jalan
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap
prasarana jalan yang ada.
4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.
5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan.
6. Kelembagaan penyelenggaraan jalan masih memerlukan perkuatan terutama dalam
menyiapkan produk - produk pengaturandan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
Isu strategis sub bidang jalan
1. Jaringan jalan masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
2. Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu
3. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu.
4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, karena belum
sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah -
tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan
pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
7. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang
meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan Lokal. Cipta Karya
Tantangan pembangunan sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an
1. Perlunya menetapkan target - target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan yang sampai saat ini masih belum menuai
hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan
prasarana persampahan masih belum memadai.
2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten /
kota dan provinsi.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 40
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam
pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya
banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah
kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
10. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota - kota metropolitan, besar,
menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan.
11. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.
Isu strategis sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an
1. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah sangat besar dalam pengembangan kawasan belum dikelola dengan optimal.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.
4. Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggaraan air minum
di daerah; perlunya perubahan mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum; makin sulitnya penyediaan air baku; serta masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan penyelenggaraan air minum.
5. Intervensi swasta yang sulit dibendung kadang berakibat pada tidak konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
7. Memperkuat instrumen pengaturan mulai dari perencanaan sampai dengan
pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, untuk lebih optimal dalam pengelolaan gedung dan penataan lingkungan dengan melengkapi Perda tentang Bangunan Gedung; Ruang Terbuka Hijau; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan; dan pengelolaan sanitasi.
8. Meningkatkan jumlah bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) serta meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara.
9. Meningkatkan jumlah kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional yang direvitalisasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk penataan
lingkungan. Bidang Bina Jasa Konstruksi
Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi
1. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhi
amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya concern terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak
pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Departemen PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 41
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
2. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksisebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang
mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun unit struktural pembina jasa konstruksi daerah belum jelas dengan berlakunya PP
41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan unit
struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar departemen dan LPND terkait
dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.
3. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan - kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.
4. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan
Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .
Isu strategis sub bidang jasa konstruksi
1. Kompetensi SDM Konstruksi masih harus ditingkatkan dalam bersaing di tingkat nasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki
standar nasional dan bahkan international.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi
masih jauh dari cukup.
4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini
sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).
5. Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
6. Penerapan konsep green construction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang
pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
7. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi
yang belum sesuai standar .
8. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa
konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.
9. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong
perdagangan sektor konstruksi menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Hubungan Antara Sistem Infrastruktur dengan sistem yang lain:
1. Secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari system infrastruktur, dan
system ekonomi didukung oleh system infrastruktur. Sistem social sebagai obyek
dan sasaran didukung olehsistem ekonomi.
2. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak
yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 42
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan
akan merusak alam yang padaha kekatnya akan merugikan manusia termasuk
makhluk hidup yang lain.
3. Pengembangan infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi dan waktu. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring waktu,
maka akan semakin tinggi pula pengembangan dan pembangunan infrastruktur
wilayah.
4. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilaistrategis kawasan yang bersangkutan dalam
mendukung penataanruang wilayah kota;
5. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, social dan
budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup alam wilayah kota yang
dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
6. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan
Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tataruang wilayah kota.
1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap
tingkat kestrategisan nilai ekonomi, social budaya, dan lingkungan pada kawasan
yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayahkota; dan Ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.
Isu-Isu terkait Penataan Ruang antara lain Perwujudan Struktur Ruang Wilayah (meliputi Sistem Perkotaan Nasional, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Sistem Jaringan
Prasarana Energi, dan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air); Isu-Isu terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah (meliputi Perwujudan Kawasan Lindung, Perwujudan Kawasan Andalan), dani su-isu terkait Perwujudan Kawasan Strategis.
2 Tata
Ruang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Wilayah di Provinsi / Kabupaten / Kota
(yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) belum selaras dalam konteks hubungan yang hirarkhis.
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB secara keseluruhan telah
menghasilkan penyediaan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang memadai
sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan NTB secara keseluruhan.
Permasalahan terberat yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan yang semakin
melebar antara tingkat kebutuhan (masyarakat) dan tingkat pemenuhan (oleh
pemerintah) akan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang berdampak pada
mengemukanya isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar
sektor” yang diprediksikan akan dapat menghambat terwujudnya Visi Pembangunan
“NTB Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”, khususnya kesenjangan
pada penyediaan infrastruktur jalan yaitu tingkat laju kerusakan jalan dengan tingkat
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 43
laju pemeliharaan dan peningkatan jalan. Dengan demikian harus mampu diidentifikasi
dan diukur tingkat layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang telah berhasil
disediakan serta mengukur tingkat kesenjangannya sekaligus mengukur daya mampu
untuk memperkecil kesenjangan layanan dimaksud.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan
fungsi dalam Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB antara lain:
1. Hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak
• Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan atau perdesaan dan
khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan (krisis air bersih).
• Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber
air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air
tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi.
• Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum
teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang
dikonsumsi secara mandiri.
• Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat di
perkotaan.
• Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi
pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
• Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih
rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
2. Kualitas perencanaan penataan ruang yang dilandasi legalitas hukum
• Kewenangan Provinsi adalah menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis
Provinsi (KSP).
• Rata-rata Kabupaten/Kota belum mampu menyusun Rencana Tata Ruang
Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten
/Kota yang meninta dibantu Provinsi untuk menyusun rencana Tata Ruang
Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota.
Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dalam capaian
program nasional atau internasional, antara lain:
➢ Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang merupakan acauan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara
kuantitastif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada
setiap komponen bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Jasa
Konstruksi dan Penataan Ruang dengan tindak lanjut program peningkatan capaian
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 44
pelayanan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah
dan RPJMD tahun 2013-2018.
➢ Suistanable Development Goals (SDGs)
Suistanable Development Goals (SDGs)/UN 2030 agenda adalah kesepakatan
negara anggata PBB disahkan pada bulan September 2015 merupakan program
lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs/UN 2030 terdiri dari 17
tujuan, 169 target dan 241 indikator yang direncanakan berakhir sampai dengan
tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu implementasi secara
serentak aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menjamin masa depan dunia
dan umat manusia yang lebih baik artinya prinsip pembangunan harus memberikan
manfaat untuk semua. Di Indonesia difokuskan pada mencerdaskan bangsa,
kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan
pengentasan kemiskinan.
Target pengentasan kemiskinan intinya pengentasan kemiskinan sampai
dengan tahun 2030, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
serta meningkatkan akses layanan mendasar bagi masyarakat. Sedangkan air
bersih dan sanitasi merupakan salah satu dari 17 program Implementasi di
Perpustakaan atau International Federation of Library Associations (IFLA). Inti
targetnya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua pihak sehingga pada tahun 2030 mencapai akses
universal.
Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB
pada tahun 2017 sudah mencapai ratio 85,55 persen yang terdiri atas perkotaan
mencapai 90,65 persen telah melebihi target RPJMD sebesar 86,22 persen,
sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai 80,45 persen telah
melebihi target yang tertuang dalam RPJMD sebesar 80,18 persen.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Untuk meminalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas
permasalahan dalam pelayanan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah,
maka diperlukan adanya penentuan target pada horizon waktu tertentu.
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB program dan
kegiatan infrastruktur makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017, antara
lain :
2.4.1. Program pembangunan jalan dan jembatan
a. Kegiatan pembangunan jalan
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 45
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jalan, target
capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra 75,39 % pagu
indikatatif Rp. 97.714.214.000 setelah analisis kebutuhan dana
menjadi Rp. 151.191.802.000 dengan realisasi target capaian
kemantapan jalan 77,16 % sudah melebih target capaian kinerja
yang diamanatkan dalam RPJMD sebesar 102,35 %.
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jembatan,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 43.120.849.000 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 46.430.898.500.
2.4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra
pagu indikatatif sebesar Rp. 1.246.460.000 setelah analisis
kebutuhan dana menjadi Rp. 660.980.700.
b. Kegiatan Rehabilitasi Jalan
Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan
jalan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 395.470.491.000 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 379.501.892.500.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 45.245.900.000 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 17.288.412.440.
2.4.3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya penyediaan air bersih,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra untuk
cakupan air bersih perkotaan 86,22 % dan perdesaan 80,18 % pagu
indikatatif Rp. 25.855.000.000 setelah analisis kebutuhan dana
menjadi Rp. 48.686.164.500 dengan realisasi target capaian kinerja
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 46
untuk cakupan air bersih perkotaan 90,65 % dan perdesaan 80,45
% sudah melebih target capaian kinerja yang diamanatkan dalam
RPJMD cakupan air bersih perkotaan 105,14 % dan perdesaan
100,34 %.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian program dan kegiatan yang diusulkan dari berbagai
kelompok masyarakat Provinsi NTB melalui proposal tahun 2017 yang diajukan
pada urusan Pekerjaan Umum, bidang Sumber Daya Air antara lain kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi 48 kegiatan di Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa 9 Kegiatan, pembangunan dan rehabilitasi embung rakyat 164
Kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 6 Kegiatan serta kegiatan
perkuatan tebing 27 kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 111
Kegiatan. Sedangkan proposal masyarakat untuk bidang Cipta Karya antara lain
kegiatan penyediaan sarana perpipaan air bersih 25 kegiatan dan
pembangunan drainase/air limbah 45 kegiatan, disajikan pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 2.4.
Usulan Kegiatan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2017
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
(Farmat T-C.32)
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi (%)
I. SUMBER DAYA AIR
1 Pembangunan JILK Pangsor Kec. Sembalun, Kab.
Lombok Timur 1 Paket 650.000.000 100,00
2 Pembangunan JILK Bale Ijuk Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur 1 Paket 512.400.000 100,00
3 Pembangunan JILK Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur 1 Paket 750.000.000 100,00
4 Peningkatan Embung Mangkung, Praya Barat, Lombok Tengah
1 Paket 525.000.000 100,00
5 Pembangunan Embung Prode Kec. Plampang Kab.
Sumbawa (Lanjutan) 1 Paket 3.300.000.000 100,00
6 Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tanggik,
Apitaik, Sikur,Kab. Lotim 1 Paket 1.000.000.000 100,00
7 Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Desa, Pringgabaya, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 2.000.000.000 100,00
8 Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur 1 Paket 2.000.000.000 100,00
I.1. PSDA WS P. LOMBOK
1 Rehabilitasi Cek DAM Kelompok Tunjung Tilah, Desa
Pengengat Kec. Pujut Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00
2 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Irigasi Kuranji Kebon Ds. Kuranji 1 Paket 197.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 47
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 3 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Kelongkong Desa Kuranji
Induk 1 Paket 197.000.000 100,00
4 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Pecatu Desa Bajur 1 Paket 197.000.000 100,00
5 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Remening Desa Bengkel 1 Paket 197.000.000 100,00
6 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Tembubuku Kebon Desa
Bengkel 1 Paket 197.000.000 100,00
7 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut 1 Paket 199.000.000 100,00
8 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Nyurlembang Desa Nyurlembang 1 Paket 199.000.000 100,00
9 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Pemangket Desa Mekar Sari 1 Paket 199.000.000 100,00
10 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Sesaot Desa Sesaot 1 Paket 199.000.000 100,00
11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Selat Desa Selat 1 Paket 199.000.000 100,00
12 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Sembung Desa Sembung
1 Paket 99.000.000 100,00
13 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gerimak Desa Gerimak 1 Paket 199.000.000 100,00
14 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gebong BTG4 Desa Montong Are
1 Paket 199.000.000 100,00
15 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Nyurbaya Dusun
Majerli 1 Paket 199.000.000 100,00
16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sembung Desa Sembung 1 Paket 199.000.000 100,00
17 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Renga Dusun Bagek Polak Desa Mamben 1 Paket 199.000.000 100,00
18 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Jantuk Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
19 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Beleong Barat Dusun Dasan Jawe Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
20 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Reban Talat Proadadi
Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
21 Rehabilitasi Saluran Irigasi P3A Penarukan Laut Desa Pengga Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
22 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klp Tani Kayun Jaya Dusun Karang Lamper Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
23 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klp Tani Pade Angen Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
24 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Korleko Kec. Labuhan
Haji Lotim 1 Paket 149.000.000 100,00
25 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
26 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kel. Kelayu Jorong Kec. Selong Lotim 1 Paket 139.000.000 100,00
27 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
28 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Montong Are Kediri
Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
29 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Teluk Bagi Desa
Tempor Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00
30 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Lendang Batu Desa Sukamulia Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
31 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Sukamulia Barat Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
32 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Padamara Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Bangket Atas Desa
Jurit Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
34 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sendong Desa Beraim Kec. Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 48
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyeredep/Bara Eleh Desa
Bual Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
36 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Tunjang Utara Desa Paok Motong Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
37 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Montong Buak Desa
Darmaji Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
38 Rehabilitasi Saluran Irigasi Lingk. Selbi Polak Penyayang
Kel. Gonjak Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
39 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyiur Ende Desa Mt. Terep Kec. Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
40 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Pengebat Desa Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
41 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Montong Bangle Desa Pengenjek Jonggat Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
42 Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Beber Kec. Jonggat
Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
43 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Paok Dandak Desa Durian Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
44 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Jurit Desa Bebuak Kec. Kopang Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
45 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Pengadang Desa Kawo Pujut Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
46 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Bolor Desa Babakan
Kec. Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
47 Rehabilitasi Saluran Irigasi P3A Patuh Karya Dusun Racem Desa Bujak Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
48 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Saluran Gonjang Dusun Bumbang Masbagik Utara Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
49 DI. Tojang Kompleks Kab. Lotim 1 Paket 200.000.000 100,00
50 Rehabilitasi Embung Dusun Sukaraja Kec. Jerowaru Kab.
Lombok Timur 1 Paket 148.000.000 100,00
51 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Aro Inaq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00
52 Rehabilitasi Embung Dusun Katon Desa Krembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 148.000.000 100,00
53 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Ketangga Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
54 Rehabilitasi Embung Lembah Lopan Dusun Lopan Desa
Monggat Kec. Kopang Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00
55 Rehabilitasi Embung Dusun Lekong Puntik Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00
56 Rehabilitasi Embung Dusun Montong Nangka Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00
57 Rehabilitasi Embung Dusun Ujung Betok Desa Pemokong Timur Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
58 Rehabilitasi Embung Dusun Lendang Terak Desa Kuang
Rundun Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00
59 Rehabilitasi Embung Dusun Sungkun Desa Kuang Rundun Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00
60 Rehabilitasi Embung Dusun Pejaik Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00
61 Rehabilitasi Embung Dusun Kao Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 49
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 62 Rehabilitasi Embung Lalu Jumadil RT. 01 Dsn. Ujung
Betok, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
63 Rehabilitasi Embung Amaq Herman RT. 01 Dsn. Ujung Betok, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
64 Rehabilitasi Embung Amaq Hernawati RT. 02 Dsn.
Semotoh, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
65 Rehabilitasi Embung Amaq Sulhaeni RT. 02 Dsn.
Semotoh, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
66 Rehabilitasi Embung Amaq Uti RT. 01 Dsn. Montong Bile Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
67 Rehabilitasi Embung Amaq Satri RT. 01 Dsn. Montong Bile Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
68 Rehabilitasi Embung Amaq Itah RT. 01 Dsn. Kenyarum Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
69 Rehabilitasi Embung Abdul Rahman RT. 01 Dsn. Kenyarum Ds.
Pemokong Kab. Lombok Timur 97000000 100,00
70 Rehabilitasi Embung Amaq Nurjaman RT. 01 Dsn. Erot Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
71 Rehabilitasi Embung Amaq Elma RT. 01 Dsn. Ujung Erot Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
72 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
73 Rehabilitasi Embung Rakyat I Desa Pandan Wangi Kec.
Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
74 Rehabilitasi Embung Rakyat II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
75 Rehabilitasi Embung Rakyat III Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
76 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PADE GIRANG, Pengerukan Embung, L. Muhtar, Dusun Serumbung Desa Pemokong Kec. Jerowaru Lombok Timur
1 Paket 197.000.000 100,00
77 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PASU PACU,
Pengerukan Embung H. M. Amin, Dusun Semongkat, Desa Pemokong Kec. Jerowaru Kab. Lotim
1 Paket 197.000.000 100,00
78 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani GONG PALUNG, Pengerukan Embung Amaq Sumenah, Dusun
Pemongkong Bat, Desa Pemongkong Kec. Jerowaru, Lombok Timur
1 Paket 197.000.000 100,00
79 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PACU PACU Pengerukan Embung, Dusun Ujung, Desa Pemongkong Kec. Jerowaru, Lombok Timur
1 Paket 197.000.000 100,00
80 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PARAK BALUK, Bile
Lando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah 1 Paket 197.000.000 100,00
81 Rehabilitasi Embung Rakyat, Dusun Malang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00
82 Rehabilitasi Embung Kolah Dusun Gerepek Desa Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lobar 1 Paket 147.000.000 100,00
83 Rehabilitasi Embung Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Mele Maju) 1 Paket 197.000.000 100,00
84 Rehabilitasi Embung Kelompok Tari Beriuk Pade Girang
Desa Sukadana Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00
85 Rehabilitasi EmbungDesa Marong Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Pade Pacu) 1 Paket 197.000.000 100,00
86 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tunas Pace Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 50
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 87 Rehabilitasi Embung Dusun Sukaraja 3 Desa Sukaraja
Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Maju Jaya) 1 Paket 197.000.000 100,00
88 Rehabilitasi Embung Desa Landah Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Bareng Tunas Rizki) 1 Paket 197.000.000 100,00
89 Rehabilitasi Embung Dusun Renong Desa Bangket Parak
Kec. Pujut Kab. Loteng (Klp. Tani Hidayatul Ilhami) 1 Paket 197.000.000 100,00
90 Rehabilitasi Embung Dusun Bare Empak Desa Pandan
Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
91 Rehabilitasi Embung Dusun Elok Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
92 Rehabilitasi Embung Seremongkat Kesubakan Demung Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lotim
197000000 100,00
93 Rehabilitasi Embung Repok Bunut Desa Menceh Kec. Sakra Timur Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
94 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Mentong Kelor, Desa
Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
95 Rehabilitasi Embung Dusun Tabuan Desa Kuangrundum Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
96 Rehabilitasi Embung Dusun Dusun Eat Bile Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
97 Rehabilitasi Embung Dusun Dusun Sengkelok Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
98 Rehabilitasi Embung Dusun Oleng Desa Seriwe Kec.
Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
99 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Polak I Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
100 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Polak II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 98.000.000 100,00
101 Rehabilitasi Embung Dusun Jalak Buso I Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
102 Rehabilitasi Embung Dusun Jalak Buso II Desa
Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
103 Rehabilitasi Embung Dusun Tanak Beak I Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
104 Rehabilitasi Embung Dusun Tanak Beak II Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
105 Rehabilitasi Embung Orong Kolo Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00
106 Rehabilitasi Embung Rakyat Salikin Dusun Montong
Kelor Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
107 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Rozi Dusun Ketanggak Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab.
Lotim
1 Paket 199.000.000 100,00
108 Rehabilitasi Embung Rakyat Embung Suandi Yusuf
Dusun Ketangga Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab.
1 Paket 199.000.000 100,00
109 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Sumi Dusun
Seremongkot Desa Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
110 Rehabilitasi Embung Klp Tani Aji Patuh Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
111 Rehabilitasi Embung Klp Tani KITA Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
112 Rehabilitasi Embung Klp Tani Bujang Kencana Dusun Pengantap Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 51
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 113 Rehabilitasi Embung Klp Tani Karya Bakti Dusun Pendem
Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
114 Rehabilitasi Embung Klp Tani bai Balok Dusun Pendagi Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
115 Rehabilitasi Embung Klp Tani Sinar Pagi Desa
Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
116 Rehabilitasi Embung Klp Tani Minggare Dusun Balen
Gagak Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
117 Rehabilitasi Embung Klp Tani Jumbe Bersatu Dusun Bebile Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
118 Rehabilitasi Embung Dusun Sebuti Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
119 Rehabilitasi Embung Dusun Orong Buso Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199000000 100,00
120 Rehabilitasi Embung Dusun Aro Ate Desa Pemongkong
Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
121 Rehabilitasi Embung Dusun Eat Timur Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
122 Rehabilitasi Embung Dusun Orong Bulek Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
123 Rehabilitasi Embung Dusun orong Belek Desa Kwangrundun Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
124 Rehabilitasi Embung Dusun Tenten Pejeruk Desa
Sepapan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00
125 Rehabilitasi Embung Kelajuh, Dusun Kelajuh Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
126 Rehabilitasi Embung Gunung Kelor, Dusun Gunung Kelor, Desa Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
127 Rehabilitasi Embung Dsn Lendang Pelisak Desa Serewe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur. (klp Tani Tete Galuh)
1 Paket 198.000.000 100,00
128 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Rindik, Desa Dasan
Baru Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (P3A Pede Taker)
1 Paket 199.000.000 100,00
129 Rehabilitasi/Pengerukan Embung Subahnala, Desa
Presak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (P3A Beriuq Angen)
1 Paket 199.000.000 100,00
130 Rehabilitasi/Pengerukan Embung Rakyat Amaq Sukur, Dusun Bare Tengak, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur (P3A Sumber Alam)
1 Paket 199.000.000 100,00
131 Rehabilitasi Embung Klp Tani " Tunas Amanah" Desa
Bilelando Kec. Praya Timur kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
132 Rehabilitasi Embung Klp Tani " Pade Karya" Dusun Ganter Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
133 Rehabilitasi Embung Desa Landah Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
134 Rehabilitasi Embung Dusun Gerintuk Desa Teruwai Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000
100,00
135 Rehabilitasi Embung KLP Tani Mule Jati Desa Bangket
Parak Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
136 Rehabilitasi Embung KLP tani Tunas Paice Desa Pengengat Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000
100,00
137 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Pemongkong Kec. Keruak Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000
100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 52
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 138 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Rozi Dusun Bagek
Batu Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149.000.000 100,00
139 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Hamidah Dusun Sejawe Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000
100,00
140 Rehabilitasi Embung Desa Ketare, Kec. Pujut Kab.
Loteng 1 Paket 149.000.000
100,00
141 Rehabilitasi Embung Dusun Reban Desa Ketare, Kec.
Pujut Kab. Loteng 1 Paket 149.000.000 100,00
142 Rehabilitasi Embung Desa Sengkol Desa Piang, Kab. Loteng
1 Paket 149.000.000 100,00
143 Rehabilitasi Embung Desa Kateng Desa Penabu, Kab. Loteng
1 Paket 149.000.000 100,00
144 Rehabilitasi Embung Pedewe/Embung Lepok Desa
Londek Desa batu Nyala, Kec. Praya Tengah Kab. Loteng 1 Paket 149.000.000 100,00
145 Rehabilitasi Embung Dusun Bare Liang Desa Semoyang (Embung Mastur), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
146 Rehabilitasi Embung Dusun Sosok Desa Semoyang (Embung Mastur), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
147 Rehabilitasi Embung Amaq Joh Dusun Beleke Desa Beleke, Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
148 Rehabilitasi Embung Dusun Batu Bokah Desa Kidang
(Embung Batu Bokah), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
149 Rehabilitasi Embung Dusun Ganti Desa Ganti (Embung Amaq Jaenal), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
150 Rehabilitasi Embung Dusun Montong Nangka Desa Krembong (Embung Janur), Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
151 Rehabilitasi Embung Dusun Kingkuk Bunut Desa Lekor (Embung Emaq Dewi), Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
152 Rehabilitasi Embung Dusun Pelambek Kec. Praya Barat
Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
153 Rehabilitasi Embung Parak Buluh Dusun Gunung Buntak Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00
154 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Pade Insyaf, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur,
Kab. Loteng
1 Paket 99.000.000 100,00
155 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Komalasari, Dusun Malegetik, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab.
Loteng
1 Paket 99.000.000 100,00
156 Rehabilitasi Embung Dusun Alas Buana, Desa Ekas
Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
157 Rehabilitasi Embung Dusun Kuang Adil Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
158 Rehabilitasi Embung Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
159 Rehabilitasi Embung Dusun Kekeh, Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
160 Rehabilitasi Embung Raden Dusun Sosak, Desa Sayang,
Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
161 Rehabilitasi Embung Repok Dusun Sosak, Desa Sayang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
162 Rehabilitasi Embung Dusun Bareliang I, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
163 Rehabilitasi Embung Dusun Bareliang II, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
164 Rehabilitasi Embung Dusun Jeluk Buso Bat, Desa
Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab. Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 53
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 165 Rehabilitasi Embung Dusun Lis, Desa Jerowaru, Kec.
Jerowaru, Kab. Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
166 Rehabilitasi Embung Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
167 Rehabilitasi Embung Dusun Serumbung, Desa
Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
168 Rehabilitasi Embung Dusun Semongkot, Desa Jerowaru,
Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
169 Rehabilitasi Embung Dusun Rau Belek, Desa Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
170 Rehabilitasi Embung Dusun Pemongkong Bat, Desa Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
171 Rehabilitasi Embung Dusun Mongkek, Desa Pandan Wangi, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00
172 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Patuh Angen, Dusun Aro
Inak, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
173 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Tete Galih, Dusun Sengklok, Desa Serewe, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
174 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Hasil Berkah, Dusun Pengoros Luah, Desa Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim
1 Paket 199.000.000 100,00
175 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Timun Emas, Dusun Timuk Parak, Desa Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
176 Rehabilitasi Embung Amaq Kini Dusun Montong Kelor, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
177 Rehabilitasi Embung Amaq Sahnim Dusun Melastak,
Desa Panda Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
178 Rehabilitasi Embung Amaq Rozi Dusun Bagek Batu, Desa
Pandan Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
179 Rehabilitasi Embung Amaq Hamidah Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
180 Rehabilitasi Embung Amaq Saipul Dusun Montong Pengonong, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim
1 Paket 199.000.000 100,00
181 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Gampung Jaya II, Dusun Gampung, Desa Kawo, Kec. Pujut, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
182 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Kayun Karya, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
183 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Mekar Sari, Dusun Gubuk
Baru, Desa Beleke, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
184 Rehabilitasi Embung Dusun Tenges Enges, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
185 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Cendol, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
186 Rehabilitasi Embung Bagek Bongkang Dusun Loangsorok Utara, Desa Damarsari, Kec. Sikur, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
187 Rehabilitasi Embung Amaq Rusmin Dusun Semujik, Desa
Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
188 Rehabilitasi Embung Amaq Rendah Dusun Bakotinggi, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
189 Rehabilitasi Embung Dusun Jeluk Buso, Desa Pemongkong, Kec. 1 Paket 199.000.000 100,00
190 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur 1 Paket 149.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 54
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 191 Rehabilitasi Embung Dusun Pengeot Desa Kelebuh Kec.
Prateng Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
192 Rehabilitasi Embung Dusun Bore Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
193 Rehabilitasi Embung Dusun Anten Desa Loang Maka
Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
194 Rehabilitasi Embung Dusun Selusuh Desa Mas - mas
Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00
195 Rehabilitasi Embung Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Mengkuru II ) 1 Paket 99.000.000 100,00
196 Rehabilitasi Embung Desa Wakan Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Geer Girang ) 1 Paket 99.000.000 100,00
197 Rehabilitasi Embung Desa Lepak Kec. Sakra Timur Lotim ( Kelompok Tani Pusaka Tulen III ) 1 Paket 99.000.000 100,00
198 Rehabilitasi Embung Desa Panda Wangi Kec. Jerowaru
Lotim ( Kelompok Tani Sejawe ) 1 Paket 99.000.000 100,00
199 Rehabilitasi Embung Dusun Mengkuru Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Gong
Palung )
1 Paket 199.000.000 100,00
200 Rehabilitasi Embung Desa Serewe Kec. Jerowaru Lotim (
Kelompok Tani Ketapang I Mayung Putih ) 1 Paket 199.000.000 100,00
201 Rehabilitasi Embung Desa Senyiur Kec. Keruak Lotim ( Kelompok Tani Dasanre raw ) 1 Paket 199.000.000 100,00
202 Rehabilitasi Embung Dusun Pada Selatan Desa Pijot Kec. Keruak Lotim ( Kelompok Tani Ingin Makmur ) 1 Paket 199.000.000 100,00
203 Rehabilitasi Embung Aq. Himmaturrijal Dusun Sepakat
Desa Sukaraja Kec Jerowaru, Kab. Lotim (Kelompok Tani Berdikari Jaya)
1 Paket 199.000.000 100,00
204 Rehabilitasi Embung H. Siyatih Dusun Tangun Desa
Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lotim (Kelompok Tani Angin Alus)
1 Paket 199.000.000 100,00
205 Rehabilitasi Embung Amaq Sapar Dusun Popon Bat Desa
Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
206 Rehabilitasi Embung Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur 1 Paket 149.000.000 100,00
207 Rehabilitasi Embung Dusun Paek Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
208 Rehabilitasi Embung Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
209 Rehabilitasi Embung Dusun Sale Lauk Desa
Pandanwangi Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00
210 Rehabilitasi Embung Dusun Batu Bokah, Desa Kidang, Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
211 Rehabilitasi Embung Dusun Selong Daye Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
212 Rehabilitasi Embung Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00
213 Rehabilitasi Embung Amaq Hamidah Dusun Bagek Batu
Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
214 Rehabilitasi Embung Amaq Sumardi Dusun Tanggar Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00
I.2. PSDA WS P. SUMBAWA
1 Pembangunan Saluran Irigasi Klp. Tani So Tunggu, Desa
Mbawi, Kab.Dompu 1 Paket 75.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 55
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 2 Pembangunan Saluran Irigasi Klp. Tani Tonda 2, Desa
Mumbu Kec. Woja Kab.Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00
3 Pembangunan Saluran Irigasi Kelompok Bersaudara Bara Woja Dompu 1 Paket 75.000.000 100,00
4 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Madu Sakti,
Desa Olat Rawa, Kec. Moyo Hilir, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
5 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Uma Juat,
Link.Raberas, Seketeng, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
6 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A DI Aji, Desa Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
7 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Penrengganis, Desa Juran Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
8 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Sinar Harapan, Desa Tarusa,Kec.Buer, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
9 Perbaikan Saluran Irigasi Orong Sele Desa Orong Bawa,
Kec. Utan, Kab. Sumbawa 1 Paket 50.000.000 100,00
10 1. Perkuatan tebing sungai Ongko, Kec. Empang Kab. Sumbawa
1 Paket 137.087.500 100,00
11 2. Perkuatan tebing sungai Ambalawi Desa Ambalawi Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 135.000.000 100,00
12 3. Perkuatan tebing sungai Raberas, Lingk.Raberas Kel. Seketeng Kab. Sumbawa 1 Paket 112.000.000 100,00
13 Perkuatan Tebing Sungai Desa O'i Tui Kec. Wera Kab.
Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
14 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tadewa Kec. Wera Kab.
Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
15 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kole Kec. Ambalawi Kab. Bima
1 Paket 197.000.000 100,00
16 Perkuatan Tebing Sungai Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nungga Kec. Rasana'e Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
18 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
19 Perkuatan Tebing Sungai RT 26 RW 09 Lingk. Sangela
Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
20 Perkuatan Tebing Sungai RT II Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
21 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
22 Perkuatan Tebing Sungai Kampung Lingk. Busu Kel. Ntobo Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
23 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dodu Kec. Rasanae
Timur Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
24 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Rasa To'i Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
25 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Sido Desa Sarae Ruma Kec. Langgudu Kab. Bima 1 Paket 50.000.000 100,00
26 Perkuatan Tebing Sungai Desa Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima
1 Paket 197.000.000 100,00
27 Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Kendo Kec. Raba,
Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
28 Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
29 Perkuatan Tebing Sungai Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
30 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sakuru, Kec. Monta Kab. 1 Paket 147.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 56
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) Bima
31 Perkuatan Tebing Sungai Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima
1 Paket 147.000.000 100,00
32 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima
1 Paket 100.000.000 100,00
33 Perkuatan/Talud Tebing Sungai Tokoh Masyarakat Kel. Sambinae Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
34 Perkuatan/Talud Tebing Sungai Kel. Mande Kec. Mpunda
Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
35 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Taruna Ngining, Lingk. Sebok Kel. Dalam, Kec. Taliwang, KSB 1 Paket 147.000.000 100,00
36 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Masyarakat Bersatu, Desa Menala Kec. Taliwang, KSB. 1 Paket 100.000.000 100,00
37 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Masyarakat Bersatu, Desa Temekan Kec. Taliwang, KSB. 1 Paket 85.000.000 100,00
38 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 08. RW. 03 Kel. Nungga
Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 147.000.000 100,00
39 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 02 RW. 01 Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
40 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 017 RW. 07 Desa Nunggi Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
41 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 16 RW. 06 Desa Ntore Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
42 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 05 RW. 01 Desa
Hidirasa Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
43 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 03 RW. 01 Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
44 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 010 RW. 04 Kel. Lampe Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
45 Perkuatan Tebing Sungai di RT.01 RW.01 Lingk. Ngarolo Kel. Penanae Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
46 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sampe Kec. Rhee Kab.
Sumbawa 1 Paket 147.000.000 100,00
47 Perkuatan Tebing Sungai di Lingk. Ngarolo Kel. Penanae Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
48 Perkuatan Tebing Sungai Sori Silo Kel. Bali I Kec. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00
49 Perkuatan Tebing Sungai Sori Sila Kel. Bali Kec. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00
50 Perkuatan Tebing Sungai Sori Sela Desa Doro Kec.
Kempo Kab. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00
51 Perkuatan Tebing Sungai Pernang Desa Labuan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
52 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Bungis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00
53 Perkuatan Tebing Sungai Tarusa Tarusa Bawa Desa Tarusa Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 100.000.000 100,00
54 Perkuatan Tebing Sungai Sori Podu So Pali Na'e Desa
Lambu Kec.Lambu Kab.Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
55 Perkuatan Tebing Sungai Na'e Dusun Langgak Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
56 Perkuatan Tebing Sungai Bala Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima
1 Paket 197.000.000 100,00
57 Perkuatan Tebing Sungai Wonca Desa Ntoke Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
58 Perkuatan Tebing So Na'e Sungai Palibelo Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 57
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 59 Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu Nggaro nde'de,
Dusun Oi Bombo Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
60 Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu Rade La Kira, Dusun Oi Mori Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
61 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo So Nggaro, Bajo Kab.
Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
62 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo Kalate Jambu, So
Lamica Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
63 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo, So Lewi, Woha Kab. Bima
1 Paket 197.000.000 100,00
64 Perkuatan Tebing Sungai Sebewe, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
65 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Melung, Kab. Sumbawa
1 Paket 200.000.000 100,00
66 Perkuatan Tebing Sungai Semamung, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
67 Perkuatan Tebing Sungai Berare, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
68 Perkuatan Tebing Sungai Moyo Hilir, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
69 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Pana Desa Tana Putih, Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
70 Perkuatan Tebing Sungai Tolo Sarei Desa Tanah Putih, Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
71 Perkuatan Tebing Sungai Nanga Nae Desa Kala Jena,
Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
72 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Dembi Desa Hidi Rasa,Kec. Lambu, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
73 Perkuatan Tebing Sungai Diwo Kalo Desa Hidi Rasa, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
74 Perkuatan Tebing Sungai Sorina'e Kec. Wawo Utara, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
75 Perkuatan Tebing Sungai Ro Desa Ntoke, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
76 Perkuatan Tebing Sungai Koa Desa Ntoke, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
77 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Rontu Desa Tana Putih, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
78 Perkuatan Tebing Sungai Wuntu Kec. Wawo Utara, Kab. Bima
1 Paket 200.000.000 100,00
79 Perkuatan Tebing Sungai Mangge Kalo Dusun Rasa Nggaro Desa Mangge Asi, Kab. Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00
80 Perkuatan Tebing Sungai Tolo Mila Desa Pai, Kab.
Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
81 Perkuatan Tebing Sungai So Ta'a Kec. Wawo Utara, Kab. Bima
1 Paket 200.000.000 100,00
82 Pembangunan Perkuatan Tebing/ Beronjong Sungai Palibelo (Swakelola) 1 Paket 1.999.160.953 100,00
83 Pembangunan Perkuatan Tebing/ Beronjong Sungai Ntogu (Swakelola) 1 Paket 1.500.000.000 100,00
84 Perkuatan Tebing Sungai Hidi Rasa, Desa Hidi Rasa, Kec. Wera, Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
85 Perkuatan Tebing Sungai Tapir, Kec. Seteluk, Kab.
Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
86 Perkuatan Tebing Sungai Raberas, Kel. Seketeng, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
87 Perkuatan Tebing Sungai Pernang Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
88 Perkuatan Tebing Sungai Tarusa, Kec. Buer, Kab. Sumbawa
1 Paket 200.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 58
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 89 Pemasangan Bronjong Desa Tolo Kalo, Kec Kempo,
Kab Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00
90 Pemasangan Bronjong Desa Doro Pati, Kec Pekat, Kab Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00
91 Perkuatan Tebing Sungai Kodo Kel. Kodo, Kec.
Rasanae Timur, Kota. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
92 Perkuatan Tebing Sungai Nggara RT 07 RW 04 Link.
Nggara Lo Lel. Penanae, Kac Raba, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
93 Perkuatan Tebing Sungai Songgela RT 26 RW 09 Link. Songgela, Kel. Jati Wangi, Kec Asakota, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
94 Perkuatan Tebing Sungai Nanga Dusun Nanga Na'e Desa Kalajena, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
95 Perkuatan Tebing Sungai Wia Dusun Wia Desa Kalajena, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
96 Perkuatan Tebing Sungai Ompu Dola Dusun Ompu
Dola Desa Nunggi, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
97 Perkuatan Tebing Sungai Kiki Dusun Kiki Desa Nunggi, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
98 Perkuatan Tebing Sungai Ntobo Kel. Ntobo, Kac Raba, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
99 Perkuatan Tebing Sungai Lampe Kel. Lampe, Kac Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
100 Perkuatan Tebing Sungai Salama Belakang Pesantren
Haji Zainul Kel. Pane, Kac Rasanae Barat, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
101 Perkuatan Tebing Sungai Pane Belakang Perbelanjaan Pertokoan Bolly Kel. Pane, Kac Rasanae Barat, Kota
Bima
1 Paket 150.000.000 100,00
102 Perkuatan Tebing Sungai Kelo Desa Kelo,Kec
Ambalawi, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
103 Perkuatan Tebing Sungai Busu lingk. Busu Kel. Ntobo, Kec Raba, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
104 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Oi Tui, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
105 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Hidirasa, Kec Wera,
Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
106 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Ntoke, Kec Wera,
Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
107 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Tawali, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
108 Perkuatan Tebing / Bronjong Kel. Ko'do, Kec Rasanae Timur, Kota. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
109 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala, Kec Wera, Kab.
Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
110 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi, Kec Wera,
Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
111 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Lampe, Kec Rasanae
Timur, Kota. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
112 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Nungga, Kec Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
113 Perkuatan Tebing Sungai RT 08 RW 03 Kel. Kodo, Kec Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
114 Perkuatan Tebing Sungai Desa Ntori, Kec Wawo, Kab
Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
115 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mandala, Kec Wera,
Kab Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 59
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 116 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Do du, Kec Rasanae
Timur, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
117 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kalibilo, Kec Wawo, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
118 Perkuatan Tebing Sungai Bala, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
119 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi, Kec Wera,
Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00
120 Perkuatan Tebing Sungai RT 03 RW 01 Lingk. Kambera Kel. Panatoi, Kec Mpuda, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
II. CIPTA KARYA
1 Penyediaan Air Bersih Dusun Pungkasan Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lotim
Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00
2 Penyediaan Air Bersih Desa Santong Kec. Kayangan KLU 1 Paket 197.000.000 100,00
3 Penyediaan Air Bersih Desa Tolouwi Kec. Monta Kab. Bima
1 Paket 145.000.000 100,00
4 Penyediaan Air Bersih Lingkungan Kabar Utara Desa Kabar Kec. Sakra Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00
5 Penyediaan Air Bersih Desa Nae Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 145.000.000 100,00
6 Penyediaan Air Bersih Desa Hidirasa, Kec. Wera Kab. Bima
1 Paket - Pindah Lokasi
7 Penyediaan Air Bersih Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00
8 Penyediaan Air Bersih Desa Tebaban Kec. Suralaga Kab. Lotim
1 Paket 147.000.000 100,00
9 Penyediaan Air Bersih Bagik Payung Timur Kec. Suralaga Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00
10 Penyediaan Air Bersih Tanjung, Kec. Labuhan Haji Kab.
Lotim 1 Paket 177.000.000 100,00
11 Penyediaan Air Bersih Gubuk Tengak Kelurahan Kelayu Utara Kec. Selong Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00
12 Penyediaan Air Bersih Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00
13 Penyediaan Air Bersih Desa Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat 1 Paket - Pindah Lokasi
14 Penyediaan Air Bersih Jl. Imam Bonjol Tohpati
Cakranegara 1 Paket - Pindah Lokasi
15 Penyediaan Air Bersih Kelompok Sinar Tani Desa
Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00
16 Penyediaan Air Bersih Desa Lenek Baru Kec. Aikmel Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00
17 Penyediaan Air Bersih Desa Pengadangan Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
18 Penyediaan Air Bersih Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur 1 Paket 35.000.000
Biaya tidak
Cukup
19 Penyediaan Air Bersih Desa Sembalun Timba Gading
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lotim 1 Paket 25.000.000 Biaya tidak
Cukup
20 Penyediaan Air Bersih Dusun Dasan Tinggi Desa Sambelia Kecamatan Sambalia Kabupaten Lotim 1 Paket 25.000.000
Biaya tidak Cukup
21 Penyediaan Air Bersih Desa Palama Kec. Donggo Kab. Bima
1 Paket 170.000.000 100,00
22 Penyediaan Air Bersih Mbawi Woja Kab. Dompu 1 Paket 95.000.000 100,00
23 Penyediaan Air Bersih Lingk. Enggarlo Kel. Penanae Kota
Bima 1 Paket 197.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 60
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 24 Penyediaan Air Bersih Lingkungan Sebubuk, Kel. Kuang,
Kec. Taliwang KSB 1 Paket 196.000.000 100,00
25 Penyediaan Air Bersih Dusun Montong Sugia Desa Toya Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
26 Penyediaan air Bersih Kel. Suryawangi Kec. Labuhan Haji
Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00
27 Penyediaan Air Bersih Lingk. Gegerung Indah Kec.
Sandubaya Kota Mataram 1 Paket 148.000.000 100,00
28 Penyediaan Air Bersih Dusun Batu Kumbung Desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00
29 Penyediaan Air Bersih Dusun Lendang Bunga Selatan Desa Kalijaga Baru, Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
30 Penyediaan Air Bersih Dusun Rundun Tanak Mira Desa Wanasaba Lauq, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
31 Penyediaan Air Bersih Dusun Tabiin Desa Kalijaga Baru,
Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
32 Penyediaan Air Bersih Desa Pringga Jurang Kec. Montong Gading Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
33 Penyediaan Air Bersih Dusun Beak Daye Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
34 Penyediaan Air Bersih Dusun Jango Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng 1 Paket 148.000.000 100,00
35 Penyediaan Air Bersih Dusun Sebaro Desa Jenggala,
Kec. Tanjung, KLU 1 Paket 148.000.000 100,00
36 Penyediaan Air Bersih Desa Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima
1 Paket 148.000.000 100,00
37 Penyediaan Air Bersih Desa Perigi, Kec. Suela, Kab. Lotim
1 Paket 198.000.000 100,00
38 Penyediaan Air Bersih Desa Dames, Kec. Suralaga, Kab. Lotim
1 Paket 98.000.000 100,00
39 Penyediaan Air Bersih Mata Air di Langawu Ke SMAN 1, Desa Tangga, Kec. Monta, Kab. Bima 1 Paket 198.000.000 100,00
40 Penyediaan Air Bersih Desa Kroya, Kec. Aikmel, Kab.
Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00
41 Jasa Konsultan Perencanaan 1 Paket 50.000.000 100,00
42 SPAM Kabupaten Lombok Barat 1 Paket 3.500.000.000 100,00
43 SPAM Kabupaten Lombok Tengah 1 Paket 2.200.000.000 100,00
44 SPAM Kabupaten Lombok Timur 1 Paket 5.000.000.000 100,00
45 SPAM Kabupaten Lombok Utara 1 Paket 2.500.000.000 100,00
46 SPAM Kabupaten Sumbawa 1 Paket 3.000.000.000 100,00
47 SPAM Kabupaten Sumbawa Barat 1 Paket 2.100.000.000 100,00
48 SPAM Kabupaten/Kota Bima 1 Paket 1.300.000.000 100,00
49 SPAM Dusun Medas Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari 1 Paket 200.000.000 100,00
50 SPAM Kawasan Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 450.000.000 100,00
51 SPAM Desa Puspalaya, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng 1 Paket 200.000.000 100,00
52 SPAM Desa Pancasila, Kec. Pekat, Kab. Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00
53 Perbaikan Drainase Jl. WR. Supratman Kampung Jawa
Kel. Praya Kec. Praya Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00
54 Pembangunan Drainase Dusun Lengkok Tengak Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba Kab.Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00
55 Pembangunan Drainase Lingk. Dasan Sari Kel. Dasan Agung Kota Mataram 1 Paket 390.000.000 100,00
56 Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Se - P. Lombok
1 Paket 50.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 61
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 57 Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainasi Se - P.
Sumbawa 1 Paket 50.000.000 100,00
58 Pembangunan Drainase Desa Gontar Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00
59 Pembangunan Drainase Desa Labuhan Mapin Kecamatan
Alas Barat Kabupaten Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00
60 Pembangunan Drainase Desa Tambak Sari Kec. Poto
Tano Kab. Sumbawa Barat 1 Paket 146.000.000 100,00
61 Pembangunan Drainase Bukit Permai Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00
62 Pembangunan Drainase Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 1 Paket 275.950.000 100,00
63 Pembangunan Drainase Jalan Wirasenggala Lingk. Peresak Kel. Pagutan Kota Mataram 1 Paket 130.000.000 100,00
64 Pembangunan Drainase Kel. Karang Taliwang Kec.
Cakranegara Kota Mataram 1 Paket 200.000.000 100,00
65 Pembangunan Drainase Jln. Biola Raya Lingkungan Punia Jamak Kel. Punia Mataram 1 Paket 197.000.000 100,00
66 Pembangunan Drainase Rt 11 Rw 03 Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
67 Pembangunan Drainase Rt 03 Rw 02 Kel. Oi Fo'O Kec. Rananae Timur Kota Bima 1 Paket 95.000.000 100,00
68 Pembangunan Drainase Desa Ntonggu Kec. Palibelo,
Kab. Bima 1 Paket 95.000.000 100,00
69 Pembangunan Drainase Klp. Kusuma; Dusun Seketeng Desa Seketeng Kec.Sumbawa Kab.
Sumbawa 1 Paket 121.000.000 100,00
70 Pembangunan Drainase Rt 5 Lelede Desa Lelede Kec. Kediri Lombok Barat 1 Paket 97.000.000 100,00
71 Pembangunan Drainase Kel. Rontu Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
72 Pembangunan Drainase Desa Ntobo Kec. Rasanae Timur
Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
73 Pembangunan Drainase Kelurahan Rite Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
74 Pembangunan Drainase Desa Kramat Kecamatan Kilo Kab. Dompu 1 Paket 195.000.000 100,00
75 Pembangunan Drainase Desa Tuduh Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00
76 Pembangunan Drainase Jl. Kali Telaga, Kel. Babakan
Sayo, Kec. Sandubaya, Kota Mataram 1 Paket 147.000.000 100,00
77 Pembangunan Drainase Jl. Kerbung Gang Jembatan, Lingk. Bintaro Kel. Ampenan Kota
Mataram 1 Paket 147.000.000 100,00
78 Pembangunan Drainase Tokoh Masyarakat Kel. Mande III Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 145.000.000 100,00
79 Pembangunan Drainase Kelurahan Mande Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
80 Pembangunan Drainase Dusun Sanggar Sari Desa Sigar
Penjalin Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara 1 Paket 197.000.000 100,00
81 Pembangunan Drainase Kelompok Brang Belo, Kelurahan Dalam Kec. Kel. Dalam Kec.Taliwang KSB 1 Paket 50.000.000 100,00
82 Pembangunan Drainase Kelompok Pemuda Kemuning, Desa Kemuning Kec. Sekongkang KSB 1 Paket 85.000.000 100,00
83 Pembangunan Drainase Lingk. Gubuk Ustaz Rinah Dusun Tempos Daye Desa Tempos Kec.Gerung Kab.Lobar 1 Paket 122.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 62
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 84 Pembangunan Drainase Dusun Tempos Daye Desa
Tempos Kec. Gerung Kab. Lobar 1 Paket 197.000.000 100,00
85 Pembangunan Drainase Desa Songkar Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00
86 Pembangunan Drainase Klp. Masyarakat Peduli Lingk
Dasan Cermen D/A Kel. Dasan Cermen 1 Paket 197.000.000 100,00
87 Pembangunan Drainase Yayasan Risalah Paok Lombok
D/A Desa Apitaik Kab. Lotim 1 Paket 172.000.000 100,00
88 Pembangunan Drainase Yayasan Ponpes Nurul Hakim D/A Sedayu Kediri Kab. Lobar 1 Paket 97.000.000 100,00
89 Pembangunan Drainase Lingk. Bara Barat Kel. Paruga Kec. Rasana'E Barat Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00
90 Pembangunan Drainase Kampung Makam Kel. Tiu Galih Kec. Praya Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00
91 Pembangunan Drainase Desa Jantuk Kec. Sukamulia
Kab. Lombok Timur 1 Paket 122.000.000 100,00
92 Pembangunan Drainase Kel. Monta Kec. Woja Kab. Dompu
1 Paket 80.000.000 100,00
93 Pembangunan Drainase Rt. 02 Lingkungan Gerintuk Kel. Renteng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00
94 Pembangunan Drainase Rt. 01 Lingkungan Juring Kelurahan Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00
95 Pembangunan Jembatan Tani Tolo Ria Desa Pela Kec.
Monta Kab. Bima 1 Paket 175.000.000 100,00
96 Pembangunan Deker Jembatan"Dewa Ndende" Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 75.000.000 100,00
97 Pembangunan Drainase Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima
1 Paket 75.000.000 100,00
98 Pembangunan Jembatan Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 100.000.000 100,00
99 Pembangunan Jembatan RT. 06, Lingkungan Jorong, KELAYU JORONG KEC. SELONG KAB.LOTIM 1 Paket 175.000.000 100,00
100 Pembangunan Drainase Desa Tarusa Kec. Buer Kab
Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00
101 Pembangunan Drainase Dusun Ambung Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Lotim 1 Paket 150.000.000 100,00
102 Pembangunan Drainase dan Lingk. Pondok Pesantren Al - Madani Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
103 Pembangunan Drainase Dusun Bebie-Mertak Gawah, Desa Mekar Damai Kec. Praya, Kab. Loteng 1 Paket 148.000.000 100,00
104 Pembangunan Drainase Dusun Tenten Prapen, Desa
Mantang Kec. Batukliang, Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
105 Pembangunan Drainase/Saluran Orong Montong Sudin Dusun Segara Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya
Kab. Lotim
1 Paket 198.000.000 100,00
106 Pembangunan Drainase Dusun Kroya Lauk, Desa Kroya,
Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
107 Pembangunan Drainase Lingk. Ansor Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00
108 Pembangunan Drainase Lingk. Geguntur RT. 05, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00
109 Pembangunan Drainase Lingk. Batu Mediri, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00
110 Pembangunan Drainase Dusun Dasan Baru, Desa
Suntalanggu, Kec. Suela, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 63
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 111 Pembangunan Drainase Dusun Gubung Daye, Desa
Kerumut, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
112 Pembangunan Drainase Dusun Dasan Lendang, Desa Kerumut,
1 Paket 198.000.000 100,00
113 Pembangunan Drainase Dusun Tojong-Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
114 Pembangunan Drainase Dusun Orong Bukal, Desa
Mamben Lauk, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
115 Pembangunan Drainase Kel. Kolo Kec. Asakota Kota Bima
1 Paket 148.000.000 100,00
116 Pembangunan Drainase dan penataan Lingkungan Pondok Pesantren Al-Kamal, Dusun Tibupiling Desa
Golong Kec. Narmada, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00
117 Pembangunan Drainase Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lobar
1 Paket 198.000.000 100,00
118 Pembangunan Drainase Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kec. Masbagik, Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00
119 Pembangunan Drainase Desa Jati Baru, Kec. AsaKota,
Kota Bima 1 Paket 130.000.000 100,00
120 Pembangunan Drainase Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 148.000.000 100,00
121 Pembangunan Drainase Lingk. Pesongoran Barat, Kel. Pagutan Barat, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00
122 Pembangunan Drainase Dusun Kelebut, Desa Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 148.000.000 100,00
123 Pembangunan Drainase Dusun Alas Malang, Desa
Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00
124 Pembangunan Drainase Lingk. Bangket Paok, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
125 Pembangunan Drainase RT. 10 Lingk. Sekar Anyar, Kel. Sekarteja, Kec. Selong, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00
126 Pembangunan Drainase Dusun Nangker Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
127 Pembangunan Drainase Dusun Lekong Pentelahan Desa
Tampak Siring Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
128 Pembangunan Drainase Dusun Tapak Siring Desa Tapak Siring Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
129 Pembangunan Drainase Racem Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00
130 Pembangunan Drainase RT 09 Dusun Dasan Bara Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari Lombok Barat 1 Paket 100.000.000 100,00
131 Pembangunan Drainase Desa Danger Kec. Masbagik
Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00
132 Pembangunan Drainase dan Lingk. Dusun Kates Desa Mekar Sari Kec. Narmada Kab. Lobar 1 Paket 50.000.000 100,00
133 Pembangunan Drainase dan Lingk. Kel. Monggonao, Kec. Mpunda, Kota Bima 1 Paket 98.000.000 100,00
134 Pembangunan drainase Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima
1 Paket 150.000.000 100,00
135 Pembangunan drainase Desa Monggo Kec. Mada Pangga Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00
136 Pembangunan drainase Kel. Kendo Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00
137 Pembangunan Drainase Dusun Kekeri Timur Desa Kekeri Kec. Gunungsari Kab. Lobar 1 Paket 100.000.000 100,00
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 64
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik Konstruksi
(%) 138 Pembuatan Gapura Dusun Mentokok Desa Penujak Kec
Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 30.000.000 Bukan Tupoksi
139 Pembuatan Gapura Dusun Karang Dalem Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 30.000.000
Bukan Tupoksi
140 Rabat Jalan Lingkungan Bunut Bolang Dusun Peresak
Desa Danger Kec Masbagik kab Lotim 1 Paket 125.000.000 Bukan Tupoksi
141 Rabat Jalan Lingkungan Sengolong Dusun Paok Motong
Selatan Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab Lotim 1 Paket 100.000.000 Bukan Tupoksi
142 Pembangunan Drainase Dusun Malaka Sereak Desa Senaru Kec Bayan Kab Lombok Utara 1 Paket 100.000.000 100,00
143 Pembangunan Saluran Drainase 2 Paket 450.000.000 100,00
144 Konsultan Perencanaan P. Lombok 1 Paket 100.000.000 100,00
145 Konsultan Perencanaan P. Sumbawa 1 Paket 150.000.000 100,00
146 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Mataram 1 Paket 200.000.000 100,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017(Desember 2017)
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 65
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi
SKPD yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi eselon IV,
sedangkan sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung tujuan atau
mendukung tugas pokok tersebut. Dengan demikian jumlah tujuan yang akan dicapai
minimal sebanyak eselon IV untuk mendukung tanggung jawab SKPD yang dijabarkan
pada eselon III.
Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 sesuai Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Periode 2018 – 2023 dalam mewujudkan visi
untuk mendukung visi pembangunan NTB yaitu mewujudkan masyarakat NTB yang
Beriman dan Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
Tahun Anggaran 2019
No. Misi Tujuan Sasaran
1 Mewujudkan
pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yang profesional, efisien,
efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta
berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat
1.1. Melaksanakan pelayanan
administrasi perkantoran
1.1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1.2. Melaksanakan
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur
1.2 Meningkatnya penyediaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1.3. Melaksanakan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.3 Meningkatnya hasil
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2 Melaksanakan
percepatan penataan
ruang kawasan
strategis provinsi untuk
Mewujudkan
keterpaduan
pembangunan
infrastruktur
berkelanjutan
2.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis
Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan
infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah
2.1 Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi
2.2. Meningkatkan kualitas
pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang
2.2 Meningkatnya kualitas
pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan
SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya
konflik pemanfaatan ruang
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 66
No. Misi Tujuan Sasaran
antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan
2.3. Meningkatkan efektifitas
pengendalian pemanfaatan ruang
2.3 Meningkatnya efektifitas
pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi,
Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi
3 Mewujudkan sarana
dan prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal
serta mengurangi resiko daya rusak air.
3.1. Meningkatkan keandalan
sistem jaringan irigasi dan rawa
3.1 Meningkatnya layanan
jaringan irigasi dan rawa,
3.2. Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya air
3.2 Meningkatnya ketersediaan air baku
3.3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya
air
3.3 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
3.4. Meningkatkan keandalan sistem informasi SDA
3.4 Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi SDA
4 Mempertahankan kondisi prasarana jalan
yang mantap dan berfungsi maksimal dalam melayani
kebutuhan masyarakat
Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai
dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan
Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi
mantap
5
Melaksanakan
pembangunan infrastruktur bidang ke-
Ciptakaryaan dalam rangka penanganan kawasan strategis serta
pemenuhan sasaran MDG's dan SPM
5.1. Meningkatkan fungsi
prasarana dan sarana pelayanan publik (air
minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan
penataan bangunan dan lingkungan).
5.1.1 Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur (air minum, yang memadai baik
kuantitas dan kualitas
5.1.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah,
yang memadai baik kuantitas dan kualitas
5.1.3 Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas
5.1.4 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung
aksesibilitas kawasan perkotaan
5.1.5 Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana dasar pendukung
aksesibilitas kawasan perdesaan
5.1.6 Meningkatnya ketersediaan
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 67
No. Misi Tujuan Sasaran
sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan
cepat tumbuh
5.1.7 Berkurangnya jumlah titik
genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah
perkotaan
5.2. Meningkatkan
pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi
terwujudnya komunitas yang sehat,
5.2.1 Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman yang padat dan kumuh
5.2.2 Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat pada lingkungan
permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat
6 Menyelenggarakan
industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya
keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses
penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku
sektor konstruksi tumbuh dan berkembang
Mewujudkan ketertiban
penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan
Meningkatnya pencapaian pelaku,
proses, dan produk konstruksi yg berkualitas
7 Meningkatkan
profesionalisme dan independensi pengawasan mutu
infrastruktur (Quality Assurance)
Memberikan pelayanan jasa
laboratorium kualitas air dan
mekanika tanah dan bahan
bangunan
Meningkatnya pencapaian
perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi Standard/Baku mutu
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
3.2. Program dan Kegiatan
3.2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019
Program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun program unggulan dan kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam tabel sebagai berikut :
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 68
Tabel. 3.2.
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019
(Format T-C.32)
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
SEKRETARIAT
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram
Terwujudnya adminis-
trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Mataram Tersedianya Pengelola
Administrasi Keuangan 12 Bulan
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
17 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Mataram
Terlaksananya
penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
kantor
12 Bulan
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mataram
Terlaksananya
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Mataram
Terlaksananya
pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan
dan minuman
12 Bulan
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.
Lainnya
Terlaksananya
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
12 Bulan
01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Mataram
Terlaksananya
penyediaan jasa Adm. & jasa teknis
22 Orang
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mataram Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor
14 Orang
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 69
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana &
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas &
fungsi OPD
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Mataram Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
7 Unit
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor
2 Gedung
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram
Terlaksananya
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
56 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya
pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
48 Unit
02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala meubelair
100 Unit
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram
Terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor
3 Gedung
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya penatausahaan
keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal
80 Orang
05.04 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Mataram Terbinanya mental dan fisik aparatur
1 Tahun
05.06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Kepegawaian Mataram
Terwujudnya
pembinaan pegawai 1 Tahun
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Mataram Terlaksannya penyusunan LKPJ dan
LKJiP
2 Dokumen
06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Mataram
Terlaksananya
penyusunan laporan keuangan setiap Triwulan
2 Dokumen
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Mataram Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
3 Dokumen
06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mataram
Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan
Tahunan
1 Tahun
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 70
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
06.10 Pengendalian, Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Mataram
Tersusunnya laporan
T3LHP 1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpenuhinya
pelaksanaan peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Se-NTB Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang
Milik Daerah
1 Dokumen
BIDANG BINA MARGA
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Proporsi panjang jaringan jalan dan
jembatan dalam kondisi baik
15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jalan
provinsi
3 Dokumen
15.03 Pembangunan Jalan Se-NTB
Terlaksananya
pembangunan jalan provinsi
450 Km
15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jembatan
5 Dokumen
15.05 Pembangunan Jembatan Se-NTB
Terlaksananya
pembangunan jembatan
15 Buah
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB
Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian
jembatan
2 Dokumen
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Se-NTB
Terlaksananya
pembinaan teknis jalan dan jembatan
2 Kegiatan
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
18.07 Rehabilitasi Jalan Se-NTB
Terlaksananya
pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi
830 Km
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya informasi jalan dan jembatan
22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Se-NTB Tersusunnya laporan data hasil survey
kondisi jalan
1 Dokumen
22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan Se-NTB
Tersusunnya laporan
Data Hasil survey kondisi jembatan
1 Dokumen
BIDANG SUMBER DAYA AIR
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya Rasio
Jaringan Irigasi dalam keadaan baik
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB Tersusunnya laporan perencanaan
6 Dokumen
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB
Terlaksananya pembangunan jaringan
irigasi lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan Provinsi
15 DI
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 71
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
24.19 Peningkatan Pengelolaan jaringan irigasi Se-NTB
Terlaksananya kegiatan
KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat
Air
2 Dokumen
26
Program Pengembangan Pengelolaan ; dan
Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terwujudnya
peningkatan produktivitas pertanian
26.01 Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Se-NTB Terlaksananya pembangunan embung
4 Buah
26.12 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya Se-NTB
Tersusunnya lap perencanaan / DED
Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya
4 Dokumen
28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya penanganan jumlah
titik rawan banjir
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
Se-NTB
Terlaksananya
pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan
sungai
4 Lokasi
BIDANG CIPTA KARYA
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya cakupan Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Se-NTB
Terlaksananya
pembangunan sarana & prasarana air minum
10 Kab/Kota
27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Terlaksananya pembangunan sarana &
prasarana air limbah
76 Lokasi
27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Se-NTB
Tersusunnya lap
perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum
3 Dokumen
27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB
Tersusunnya lap perenc. Sarana dan
prasarana / DED air limbah
3 Dokumen
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya Wilayah Strategis dan Cepat
29.01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Se-NTB
Tersusunnya laporan perencanaan / DED
kawasan strategis dan cepat tumbuh
2 Dokumen
29.02 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara
Se-NTB Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan
2 Dokumen
35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Umum
Tersedianya fasilitas peribadatan Islamic
Center
35.01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Mataram
Terlaksananya pembangunan blok Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa
(Islamic Center)
2 Unit
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 72
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
BIDANG JASA KONSTRUKSI
34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Terwujudnya Implementasi jasa
konstruksi yang optimal
34.01 Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya
Terkait
Mataram
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan
perundang - undangan jasa konstruksi
90 Urang
34.03 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi Mataram
Terlaksananya Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang
Konstruksi
90 Orang
34.05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) Mataram
Terlaksananya Fasilitas
Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)
90 Orang
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi Mataram
Terlaksananya pelatihan uji
kompetensi dan keberhasilan konstruksi
120 Orang
BIDANG TATA RUANG
36 Program Perencanaan Tata Ruang
Terwujudnya Rencana
Tata Ruang Wilayah yang serasi dan selaras
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Se-NTB
Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata
ruang
5 Dokumen
37 Program Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya
Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman, dan produktif
37.05 Survey dan Pemetaan Se-NTB
Tersedianya sistem
informasi/ database pemanfaatan ruang
2 Dokumen
37.10 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Se-NTB Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
10 Kab./Kota
38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya pengendalian tata
ruang yang sesuai dengan RTRW
38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Se-NTB
Tersedianya bahan pengendalian
pemanfaatan ruang dan Operasional Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
1 Tahun
38.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB
Terwujudnya
Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang
1 Dokumen
38.09 Fasilitas pemberdayaan PPNS Penataan ruang Se-NTB Terlaksananya rapat koordinasi PPNS
3 Kab./Kota
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
Terselenggaranya kegiatan kebijakan
pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 73
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
39.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Se-NTB
Terselenggaranya
kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana
antar kawasan
1 Dokumen
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Se-NTB
Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di
kawasan sekitar
1 Dokumen
39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan
Se-NTB
Terlaksananya norma
standar pedoman dan manual pengembangan kawasan
1 Dokumen
39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Se-NTB
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola
pembangunan di kawasan sekitar
1 Dokumen
39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar
Sektor
Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi antar sektor
40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor Se-NTB
Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan
pengembangan antar sektor
1 Dokumen
40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Se-NTB
Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar
sektor
1 Dokumen
40.03 Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor
Se-NTB
Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan
manual pengembangan antar sektor
1 Dokumen
40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan
Sektor Se-NTB
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengen-
dalian serta akunta-bilitas tata kelola pem-bangunan antar sektor
1 Dokumen
41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan
infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis
wilayah
41.01 Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Se-NTB
Terselengaranya
perencanaan pengem-bangan keterpaduan prasarana dan sarana
infrastruktur wilayah
1 Dokumen
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Se-NTB
Tersedianya Dokumen Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
1 Dokumen
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 74
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
WILAYAH PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yg
mendukung kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
4 Orang
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram
Terlaksananya
penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Lombok
Terselenggaranya
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor
1 Orang
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penata-
usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg
mendukung kelancaran tupoksi SKPD
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
22 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Mataram
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
1 Tahun
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
1 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya
perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Lombok
Tersusunnya Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 75
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jaringan
jalan provinsi dalam kondisi mantap
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Lombok Terpenuhinya jembatan yang bersih dan
terawat
1 Tahun
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Lombok
Terpenuhinya
kemantapan jalan provinsi
615 Km
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana
kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Lombok
Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung
kemantapan jalan
17 Unit
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
WILAYAH SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan
Listrik
Sumbawa
Besar
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa
Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan
4 Orang
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa
Besar
Terlaksananya
penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 Tahun
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota P. Sumbawa
Terselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
2 Orang
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penata-
usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Sumbawa Besar
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
12 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Sumbawa
Besar
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
1 Tahun
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor
1 Unit
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 76
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya
perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa
Besar
Tersusunnya Renja
OPD, RKA dan DPA 1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terpeniuhinya
pelaksanaan peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Sumbawa Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam
kondisi mantap
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Sumbawa
Terpenuhinya jembatan
yang bersih dan terawat
1 Tahun
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Sumbawa Terpenuhinya kemantapan jalan provinsi
767 Km
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana
dan prasarana kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Sumbawa
Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung
kemantapan jalan
7 Unit
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya adminis-
trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Listrik dan air
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan air
1 Tahun
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa
administrasi keuangan 4 Orang
01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram
Terlaksananya
penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.
Lainnya
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan
Provinsi
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se-NTB
Terselenggaranya
Penyelarasan Program 1 Tahun
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 77
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan manajemen pencapaian
kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi
baik
1 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram
Terpeliharanya
kendaraan dinas / operasional
5 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
10 Unit
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya penata-
usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal
5 Orang
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan
yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang
Milik Daerah
1 Dokumen
31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
Terwujudnya pelayanan
dan hasil uji material bangunan sesuai standar
31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan Mataram
Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian
Tanah dan Bahan Bangunan
85 Jenis
31.03 Pengujian Kualitas Air Mataram Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air
85 Jenis
BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg
mendukung kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 78
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa
administrasi keuangan 4 Orang
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram
Terlaksananya
penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se-NTB
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
1 Orang
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan manajemen pencapaian
kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi
baik
1 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Mataram
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
10 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya
perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan
infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis
wilayah
40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
Terlaksananya kegiatan
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
1 Dokumen
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 79
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
Terlaksananya kegiatan
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
1 Dokumen
40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi
Sumber Daya Air
Terlaksananya kegiatan
Updating, Publikasi dan Validasi Data hidrologi
4 Dokumen
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg mendukung kelancaran
tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
4 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram
Terlaksananya
penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Lombok
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penata-
usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg
mendukung kelancaran tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik
1 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional Mataram
Terpeliharanya
kendaraan dinas / operasional
5 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang
Milik Daerah
1 Dokumen
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 80
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya Rasio
Jaringan Irigasi dalam keadaan baik
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Lombok
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Kewenangan Provinsi
16 DI
26 Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan
Bangunan Penampung Air Lainnya P. Lombok
Terwujudnya pembangunan embung;
dan bangunan penampung air lainnya
65 Unit
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air
P. Lombok Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA
24 Pos
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi
P. Lombok
Terlaksananya
pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA
2 Pos
28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
P. Lombok
Terlaksananya
rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai
27 Sungai
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai P. Lombok
Terlaksananya Operasi
dan Pemeliharaan sungai
8 Sungai
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Sumbawa Besar
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa
Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan
4 Orang
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor
2 Orang
01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
1 Tahun
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan
penerangan
1 Tahun
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
5 Unit
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 81
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa
Besar
Terlaksananya
penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota P. Sumbawa
Terselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
2 Orang
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan
manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sumbawa
Besar
Terpeliharanya gedung
kantor dalam kondisi baik
1 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Sumbawa Besar
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Sumbawa
Besar
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
10 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat
06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa
Besar
Tersusunnya Renja
OPD, RKA dan DPA 1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terpeniuhinya
pelaksanaan peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Sumbawa
Besar
Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi dalam
keadaan baik
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Sumbawa
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan
Provinsi
19 DI
26
Program Pengembangan; Pengelolaan dan
Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
Terwujudnya
peningkatan produktivitas pertanian
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
P. Sumbawa
Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan
penampung air lainnya
15 Unit
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air
P. Sumbawa
Terlaksananya
pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA
14 Pos
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi
P. Sumbawa
Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan
SDA
4 Pos
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 82
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume
28 Program Pengendalian Banjir
Terwujudnya
penanganan jumlah titik rawan banjir
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai P. Sumbawa
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin
bantaran dan tanggul sungai
17 Sungai
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai P. Sumbawa Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan sungai
6 Sungai
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 83
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Mengacu pada Rencana Program, Kegiatan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi NTB 2018 – 2023 ditetapkan 17 program unggulan dan 76
kegiatan prioritas.
Adapun program unggulan dan kegiatan prioritas beserta dana indikatif Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah
Nama Program Pagu Indikatif
1 2 3 4 5
1
Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman dan
nyaman serta lancarnya distribusi barang dan jasa
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
119.520.000.000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 266.411.000.000
Program Pembangunan
Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
275.000.000
2 Pengawetan Air Terwujudnya ketersediaan air dan peningkatan
kacukupan layanan alokasi kebutuhan air multi sektor
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
80.373.000.000
Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
30.608.000.000
3 Pembangunan Jaringan
Air Bersih
Terwujudnya
peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan & perdesaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
42.055.000.000
4 Pengendalian daya rusak air
Terwujudnya pe-nanganan daya rusak
air, penurunan korban bencana banjir sarana dan prasarana pada
sempadan sungai
Program Pengendalian Banjir 21.212.000.000
5 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan
Terwujudnya
peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis
provinsi yang hirarkis dan profesional
Program Perencanaan Tata Ruang
1.846.000.000
Program Pemanfaatan Ruang 1.081.000.000
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 84
Tabel 4.2.
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB 676,328,532,000
BELANJA LANGSUNG 638,118,195,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,210,337,000
SEKRETARIAT 5,081,015,000
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Administrasi
Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
Terwujudnya
administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran
tupoksi OPD
2,463,867,000
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya
pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
12 Bulan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
12 Bulan 510,263,000 Mataram
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Pengelola Administrasi Keuangan
12 Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah
12 Bulan 125,430,000 Mataram
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa kebersihan kantor
17 Orang Terwujudnya kebersihan kantor
17 Orang 277,258,000 Mataram
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
tulis kantor
12 Bulan Tersedianya alat
tulis kantor 12 Bulan 65,897,000 Mataram
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan
12 Bulan Tersedianya Barang cetakan
12 Bulan 33,500,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 85
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan penggandaan
dan penggandaan
01.12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
12 Bulan
Tersedianya
komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
12 Bulan 10,505,000 Mataram
01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya
penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
Tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 300,000,000 Mataram
01.14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terlaksananya
penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan Tersedianya peralatan rumah tangga
12 Bulan 3,101,000 Mataram
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
undangan
Terlaksananya pengadaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 Bulan
Tersedianya
bahan bacaan untuk perpustakaan
12 Bulan 10,000,000 Mataram
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 Bulan 25,000,000 Mataram
01.18 Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat
dan Daerah
12 Bulan
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/Prov. lain
12 Bulan 226,735,000 Jakarta/ Provinsi Lainnya
01.19 Penyediaan Jasa
Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya
penyediaan jasa Adm. & jasa teknis
22 Orang
Terwujudnya
pembayaran gaji tenaga PTT dan PHL/Outsourcing
22 Orang 533,791,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 86
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
12 Bulan
Tersedianya laporan hasil kunjungan
lapangan
12 Bulan 165,800,000 Mataram
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
14 Orang Terwujudnya keamanan kantor
14 Orang 176,587,000 Mataram
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya
sarana & prasarana aparatur
12 Bulan
Meningkatnya sarana & prasarana
aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD
1,830,774,000
02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Terlaksananya
pengadaan kendaraan dinas/operasional
7 unit
Tersedianya
kendaraan dinas / operasional
7 unit 550,000,000 Mataram
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor
2 gedung Terpeliharanya
gedung kantor 2 gedung 100,000,000 Mataram
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
56 unit Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasional
56 unit 50,000,000 Mataram
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
48 unit
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
48 unit 55,000,000 Mataram
02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala
100 unit Tersedianya pemeliharaan
rutin / berkala
100 unit 228,624,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 87
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
meubelair meubelair
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
3 gedung Tersedianya ruang kerja yang memadai
3 gedung 89,650,000 Mataram
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Manusia
Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai
12 Bulan
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan
manajemen pencapaian kinerja program
yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD
104,000,000 Mataram
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya pendidikan dan
pelatihan formal 80 0rang
Tersedianya SDM yang terampil
80 0rang 48,000,000
05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terbinanya mental dan fisik
aparatur 12 Bulan
Tersedianya ASN yang sehat jasmani & rohani
12 Bulan 36,000,000 Mataram
05.06 Pembinaan Pengendalian, dan pengawasan
kepegawaian
Terwujudnya pembinaan
pegawai
12 Bulan Tersedianya tenaga aparatur
yang profesional
12 Bulan 20,000,000 Mataram
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perencanaan program dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan program dan
sistem pelaporan
12 Bulan
Terpenuhinya perencanaan program dan
sistem pelaporan yang akurat
616,374,000
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP
2 Dokumen
Tersusunnya laporan capaian kinerja tahunan
2 Dokumen
57,565,000
Mataram
06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan setiap Triwulan
2 Dokumen
Tersusunnya
laporan keuangan per triwulan/ semester
2 Dokumen
30,000,000
Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 88
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1
Dokumen
Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun
1
Dokumen
30,000,000 Mataram
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
3 Dokumen
Tersedianya Renja SKPD / RKA dan DPA
3 Dokumen
168,882,000
Mataram
06.08 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
penyusunan laporan bulanan,
Triwulan dan Tahunan
1 Tahun
Tersedianya laporan kegiatan bulanan, triwulan
dan Tahunan
1 Tahun
310,632,000 Mataram
06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Tersusunnya laporan T3LHP
1 Dokumen
Tersedianya laporan T3 LHP
1 Dokumen
19,295,000
Mataram
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan kapasitas
pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah 12 Bulan
Terpenuhinya pelaksanaan
peraturan administrasi keuangan
66.000.000
07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan
manajemen aset daerah
1
Dokumen
Tersusunnya Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah
1
Dokumen 66.000.000 Se-NTB
BIDANG BINA MARGA 326,650,101,000
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan infrastruktur
Tercapainya kemantapan jalan provinsi
84,90 %
Proporsi panjang jaringan jalan & jembatan
dalam kondisi baik
122,189,272,000
15.01 Perencanaan Pembangunan Tersusunnya 3 Tersedianya 3 1,650,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 89
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jalan rencana pembangunan jalan provinsi
Dokumen perencanaan jalan provinsi yang mantap
Dokumen
15.03 Pembangunan Jalan
Terlaksananya
pembangunan jalan provinsi
450 Km
Tersedianya jalan
provinsi yang mantap
450 Km 80,000,000,000 Se-NTB
15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan
Tersusunnya rencana pembangunan
jembatan
5 Dokumen
Tersedianya laporan hasil perencanaan DED
Jembatan NTB
5 Dokumen
525,000,000 Se-NTB
15.05 Pembangunan Jembatan
Terlaksananya pembangunan
jembatan
15 Buah Tersedianya jembatan yang
layak
15 Buah 39,519,272,000 Se-NTB
15.06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring
peningkatan jalan & penggantian
jembatan
2 Dokumen
Tersedianya dokumen
monitoring peningkatan jalan & penggantian
jembatan
2 Dokumen
55,000,000 Se-NTB
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan
Jembatan
Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan
jembatan
2 Kegiatan
Tersebarnya
informasi tentang syarat-syarat teknis pemb. /
peningkatan jalan, teknis pemel. jalan & jembatan
2 Kegiatan 440,000,000 Se-NTB
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui penyedi-aan infrastruktur
Terwujudnya fungsional jalan mantap 84,90 %
Prosentase jaringan jalan
provinsi dalam kondisi mantap
204.185.829.000
18.07 Rehabilitasi Jalan
Terlaksananya pemeliharaan berkala /
peningkatan
830 Km Tercapainya kemantapan
jalan provinsi
830 Km 204.185.829.000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 90
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jalan provinsi
22 Program Pembangunan
Sistem Informasi / Data Base Jalan & Jembatan
Peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan infrastruktur
Terwujudnya
database fungsional jalan & jembatan
2 Kegiatan
Tersedianya informasi jalan dan
jembatan
275,000,000
22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan
Tersusunnya laporan data hasil survey jalan
1 laporan Tersedianya data kondisi jalan
1 laporan 181,500,000 Se-NTB
22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base
Jembatan
Tersusunnya laporan data
hasil survey kondisi jembatan
1 laporan Tersedianya data
kondisi jembatan 1 laporan 93,500,000 Se-NTB
BIDANG SUMBER DAYA AIR 64,912,609,000
24 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terlaksananya
pemeliharaan jaringan irigasi
Terjaminnya
pengaturan alokasi air
15 Daerah Irigasi
Terwujudnya
Rasio Jaringan Irigasi dalam keadaan baik
51,300,000,000
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
Tersusunnya
laporan perencanaan
6
Dokumen
Tersedianya dokumen
perencanaan/DED pembangunan JI
6
Dokumen 1,200,000,000 Se-NTB
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi
lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan
Provinsi
15 DI
Tersedianya prasarana dan
sarana jaringan irigasi pada DI kewenangan
Provinsi
15 DI 50,000,000,000 Se-NTB
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat
& lomba juru
2 Dokumen
Tersedianya dokumen kegiatan Sidang Dewan
SDA Prov. NTB
2 Dokumen
100,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 91
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pintu /Pengamat Air
26 Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan sesuai rencana tata ruang
wilayah dan adaptasi perubahan iklim
Meningkatnya pelayanan kebutuhan air
multi sektor dan dipertahankannya ketersediaan air multi sektor
30,98 juta m3 dan 6
Milyar m3
Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian
5,770,475,000
26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Terlaksananya
pembangunan embung
4 Buah
Tersedianya bangunan
penampung air
4 Buah 5,570,475,000 Se-NTB
26.02 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya
Tersusunnya lap perencanaan /
DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya
4 Dokumen
Tersedianya lap perencanaan /
DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya
4 Dokumen
200,000,000 Se-NTB
28 Program Pengendalian Banjir
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan
pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan
adaptasi perubahan iklim
Terwujudnya pengendalian banjir
4 Lokasi
Terwujudnya
penanganan jumlah titik rawan banjir
7,842,134,000
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
Terlaksananya pengendalian banjir pada
daerah tangkapan air dan badan -
4 lokasi
Terwujudnya pengendalian banjir pada
daerah tangkapan air dan badan - badan sungai
4 lokasi 7,842,134,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 92
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
badan sungai
BIDANG CIPTA KARYA 92,504,178,000
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Peningkatan kualitas sumber
daya alam dan pengelolaan lingkungan sesuai rencana
tata ruang wilayah dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya peningkatan
pelayanan air minum dan limbah 10
Kab./Kota dan 76
lokasi
Tersedianya
cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Air
baku perkotaan /Perdesaan dan air limbah
42,054,178,000
27.01 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terlaksananya
pembangunan sarana & prasarana air
minum
10 Kab/Kota
Tersedianya
sarana dan prasarana air minum
10 Kab/Kota
26,899,228,000 Se-NTB
27.02 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Terlaksananya
pembangunan sarana & prasarana air
limbah
76 Lokasi
Tersedianya sarana dan prasarana air
limbah
76 Lokasi 12,343,220,000 Se-NTB
27.10 Perencanaan Penyediaan
Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tersusunnya
lap perenc. Sarana dan prasarana /
DED air minum
3 Dokumen
Tersedianya dok.
Perencanaan sarana dan prasarana Air
minum
3 Dokumen
1,581,730,000 Se-NTB
27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Tersusunnya lap perenc. Sarana dan
prasarana / DED air limbah
3 Dokumen
Tersedianya dok. Perencanaan sarana dan
prasarana Air limbah
3 Dokumen
1,230,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 93
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan sesuai rencana tata ruang
wilayah dan adaptasi perubahan iklim
Terwujudnya peningkatan kualitas
pengendalian pemanfaatankawasan strategis provinsi
2 Kawasan
Tersedianya
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
450,000,000
29.01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Tersusunnya laporan perencanaan / DED kawasan
strategis dan cepat tumbuh
2 Dokumen
Tersedianya dok. Perencanaan kawasan strategis
dan cepat tumbuh
2 Dokumen
250,000,000 Se-NTB
29.02 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non
Perumahan dan Bangunan Gedung Negara
Tersusunnya data dan
informasi bangunan non perumahan
2
Dokumen
Tersedianya data dan informasi
bangunan non perumahan
2
Dokumen 200,000,000 Se-NTB
35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Umum
Peningkatan kualitas sumber
daya alam dan pengelolaan lingkungan sesuai rencana
tata ruang wilayah dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya peningkatan
kualitas pengendalian pemanfaatankawasan strategis
provinsi
2 Unit
Tersedianya fasilitas peribadatan
Islamic Center
50.000.000.000
35.01 Pembangunan Fasilitas
Umum dan Fasilitas Sosial
Terlaksananya
pembangunan blok Pendidikan & Renovasi
Masjid At-Taqwa (Islamic Center)
2 unit
Tesedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial
masyarakat
2 unit 50.000.000.000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 94
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 1,300,000,000
34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Peningkatan kapasitas pengawasan Jasa Konstruksi
Terwujudnya Pe-ningkatan kapasi-tas pengawasan Jasa Konstruksi
390 Orang
Terwujudnya Implementasi jasa konstruksi yang optimal
1,300,000,000
34.01 Sosialisasi dan Diseminasi
Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait
Terlaksananya
sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -
undangan jasa konstruksi
90 Orang
Terwujudnya peraturan Perundang - undangan jasa
konstruksi
90 Orang 250,000,000 Mataram
34.02 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi
Terlaksananya Pembekalan dan
Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi
90 Orang
Terwujudnya Pembekalan dan
Uji Sertifikasi Tukang
90 Orang 220,000,000 Mataram
34.05 Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD
Terlaksananya Fasilitas Forum
Jasa Konstruksi Daerah (FJKD
90 Orang Terwujudnya pembinaan jasa
konstruksi
90 Orang 200,000,000 Mataram
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan
keberhasilan konstruksi
120 Orang Terwujudnya program jasa
konstruksi
120 Orang 630,000,000 Mataram
BIDANG TATA RUANG 2,927,242,000
36 Program Perencanaan Tata Ruang
Peningkatan kualitas sumber
daya alam dan
pengelolaan lingkungan
sesuai rencana tata ruang
wilayah dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya
rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi
5 Dokumen
Terwujudnya
Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi dan selaras
1,845,728,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 95
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersusunnya arahan pem-bangunan yang
sesuai dengan tata ruang
5 Dokumen
Tersedianya dokumen Raperda Rencana Rinci
Kawasan Strategis Provinsi
5 Dokumen 1,845,728,000 Se-NTB
37 Program Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Kualitas
Sumber daya
Alam dan Pengelolaan Lingkungan
Sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pemanfaatan
Kawasan strategis Provinsi
10 Kab/Kota dan 2 Dok.
Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman,
dan produktif
440.000.000
37.05 Survey dan Pemetaan
Tersusunnya sistem informasi/
database pemanfaatan ruang
2 Dokumen
Tersedianya
database pemanfaatan ruang
2 Dokumen 340,000,000 Se-NTB
37.10 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Terwujudnya
peran masyarakat dalam
pemanfaatan ruang
10 Kab./Kota
Tercapainya
pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan
ruang
10 Kab./Kota
100,000,000 Se-NTB
38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan
Pengelolaan Lingkungan sesuai rencana
RTRW dan Adaptasi Perubahan Iklim
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Kawasan
strategis Provinsi
3 Kab/Kota
dan 2 Dok.
Terwujudnya
pengendalian tata ruang yang sesuai dengan
RTRW
641,514,000
38.05 Pengawasan pemanfaatan
ruang
Tersusunnya
bahan pengendalian
1
Dokumen Tersedianya
laporan hasil
1
Dokumen 500,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 96
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pemanfaatan ruang dan Operasional Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
pengawasan pemanfaatan ruang
38.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya Pemberdayaan
PPNS Penataan Ruang
1
Dokumen
Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
1
Dokumen 38,958,000 Se-NTB
38.09 Fasilitas pemberdayaan PPNS Penataan ruang
Terlaksananya rapat koordinasi
PPNS
3
Kab./Kota
Tersedianya laporan hasil
pengawasan Tata Ruang
3
Kab./Kota 102,556,000 Se-NTB
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 656,000,000
39
Pengembangan
Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
Peningkatan
Kualitas Sumber daya
Alam dan Pengelolaan
Lingkungan Sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pemanfaatan Kawasan strategis Provinsi
5 Dokumen
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan
268,000,000
39.01 Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan kebijakan
pengembangan prasarana dan sarana antar
kawasan
1 Keg
Terselenggaranya kegiatan kebijakan
pengembangan prasarana dan sarana antar
kawasan
1
Dokumen 40,000,000 Se-NTB
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan
Terlaksananya
penataan keterpaduan infrastruktur di
1 Keg
Terlaksananya penataan keterpaduan
infrastruktur di
1 Dokumen
80,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 97
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kawasan sekitar kawasan sekitar
39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual
Pengembangan Kawasan
Terlaksananya norma standar pedoman dan
manual pengembangan kawasan
1 Keg
Terlaksananya norma standar pedoman dan
manual pengembangan kawasan
1
Dokumen 75,000,000 Mataram
39.04 Pengawasan dan Pengendalian
Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi pengelolaan, pengendalian
serta akuntabilitas tata kelola
pembangunan di kawasan sekitar
1 Keg
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi pengelolaan, pengendalian
serta akuntabilitas tata kelola pembang-
unan di kawasan sekitar
1
Dokumen 48,000,000 Se-NTB
39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluas
1 Keg Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
25,000,000 Se-NTB
40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
Peningkatan Kualitas
Sumber daya
Alam dan Pengelolaan Lingkungan
Sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pemanfaatan
Kawasan strategis Provinsi
4 Dokumen
Terwujudnya
pelaksanaan pembangunan infrastruktur
yang terintegrasi antar sektor
243,000,000
40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor
Terlaksananya
kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan
antar sektor
1 Dokumen
Tersedianya data
prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan
pengembangan
1 Dokumen
40,000,000 Se-NTB
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 98
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
antar sektor
40.02 Penataan Infrastruktur
Sektor
Terlaksananya penataan keterpaduan
infrastruktur antar sektor
1
Dokumen
Tersedianya dokumen hasil penataan
keterpaduan infrastruktur antar sektor
1
Dokumen 80,000,000 Se-NTB
40.03 Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor
Terlaksananya sosialisasi
norma standar, pedoman dan manual
pengembangan antar sektor
1 Dokumen
Tersedianya dokumen norma
standar, pedoman dan manual pengembangan
antar sektor
1 Dokumen
75,000,000 Se-NTB
40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta akunta-
bilitas tata kelola pem-bangunan antar
sektor
1 Dokumen
Tersedianya dokumen koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas
tata kelola pembangunan antar sektor
1 Dokumen
48,000,000 Se-NTB
41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Peningkatan Kualitas
Sumber daya Alam dan
Pengelolaan
Lingkungan Sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan
iklim
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pemanfaatan Kawasan strategis Provinsi
2 Dokumen
Terwujudnya
pelaksanaan pembangunan infrastruktur
yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah
145,000,000
41.01 Perencanaan Pengembangan
Keterpaduan Infrastruktur
Terselengaranya perencanaan
pengem-bangan
1 Dokumen
Tersedianya
dokumen perencanaan
1 Dokumen
70,000,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 99
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wilayah keterpaduan prasarana dan sarana
infrastruktur wilayah
pengembangan keterpaduan prasarana dan
sarana infrastruktur wilayah
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Tersedianya Dokumen
Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
1 Dokumen
Tersedianya dokumen
pengembangan keterpaduan infrastruktur
wilayah
1 Dokumen
75,000,000
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK 27,182,569,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 tahun
Terwujudnya administrasi
perkantoran yg mendukung kelancaran
tupoksi OPD
250,339,000
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya
jasa komunikasi, sumber daya
listrik dan air
1 Tahun
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 68,347,000 Mataram
01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya
jasa administrasi keuangan
4 Orang Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
4 Orang 57,890,000 Mataram
01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang Tersedianya Jasa kebersihan kantor
1 Orang 29,628,000 Mataram
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
tulis kantor
1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun 10,000,000 Mataram
01.11 Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya 1 Tahun Tersedianya 1 Tahun 9,711,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 100
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan Penggandaan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
barang cetakan dan penggandaan
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan & minuman
1 Tahun
Tersedianya penyediaan makanan & minuman
1 Tahun 20,000,000 Mataram
01.20 Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaran
ya Penyelarasan Program Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
Terselenggaranya
rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1 Tahun 30,000,000 Mataram
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan
kantor
1 Orang Terwujudnya keamanan kantor
1 Orang 24,763,000 Mataram
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya
sarana & prasarana aparatur
1 tahun
Terwujudnya
penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian
kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi OPD
505,825,000
02.24 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional
22 Unit
Terpeliharanya
kendaraan dinas / operasional
22 Unit 88,500,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 101
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
1 Tahun 17,325,000 Mataram
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
1 Unit Tersedianya ruang kerja yang memadai
1 Unit 400,000,000 Mataram
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perencanaan program dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan
program dan sistem pelaporan
1 tahun
Terpenuhinya perencanaan program dan
sistem pelaporan yang akurat
17,905,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya
Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
Tersedianya Renja
OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen 17,905,000 Mataram
07 Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan
kapasitas pengelolaan keuangan
daerah
Terwujudnya
pengelolaan keuangan daerah
1 tahun
Terpeniuhinya pelaksanaan
peraturan administrasi keuangan
48,500,000
07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
1 Dokumen Terwujudnya pengelolaan aset
daerah
1 Dokumen 48,500,000 P. Lombok
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan kemantapan jalan provinsi
Terwujudnya kemantapan jalan provinsi
1 tahun
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
26,100,000,000
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpenuhinya 1 Tahun Berfungsinya 1 Tahun 600,000,000 P. Lombok
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 102
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jembatan jembatan yang bersih dan terawat
jembatan dengan baik
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan
Terpenuhinya
kemantapan jalan provinsi
615 Km
Terpenuhinya
kemantapan jalan provinsi
615 Km 25,500,000,000 P. Lombok
23 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Peningkatan
kemantapan jalan provinsi
Terwujudnya
kemantapan jalan provinsi
1 tahun
Tersedianya
dan terpeliharanya sarana dan
prasarana kebinamargaan
260,000,000
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat
Terpeliharanya kondisi alat berat untuk
mendukung kemantapan jalan
17 Unit
Terpenuhinya kebutuhan alat
berat jalan provinsi
17 Unit 260,000,000 Pulau
Lombok
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA 37,129,500,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran Terwujudnya
pelayanan
administrasi perkantoran
7 Orang dan
1 tahun
Terwujudnya administrasi perkantoran yg
mendukung kelancaran tupoksi OPD
348,500,000
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air
1 Tahun
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1 Tahun 50,000,000 Pulau
Sumbawa
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
4 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa administrasi
keuangan
4 Orang 52,000,000 Pulau
Sumbawa
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 103
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan
kantor
1 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa kebersihan
kantor
1 Orang 22,000,000 Pulau
Sumbawa
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun 10,000,000 Pulau
Sumbawa
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun 2,500,000 Pulau
Sumbawa
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman
1 Tahun Tersedianya makanan dan
minuman rapat
1 Tahun 20,000,000 Pulau
Sumbawa
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
Tersedianya laporan hasil
kunjungan lapangan
1 Tahun 150,000,000 Pulau
Sumbawa
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor
2 Orang Terwujudnya
keamanan kantor 2 Orang 42,000,000
Pulau
Sumbawa
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya
sarana & prasarana aparatur
13 Unit
dan
1 tahun
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen
pencapaian kinerja program yg mendukung
kelancaran tupoksi OPD
469,000,000
02.24 Pemeliharaan Rutin / Terpeliharanya 12 Unit Terpeliharanya 12 Unit 60,000,000 Pulau
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 104
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
kendaraan dinas / operasional
kendaraan dinas / operasional
Sumbawa
02.26 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
1 Tahun
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 9,000,000 Pulau
Sumbawa
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
1 Unit Tersedianya ruang kerja yang memadai
1 Unit 400,000,000 Pulau
Sumbawa
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perencanaan program dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan
program dan sistem pelaporan
1 dokumen
Terpenuhinya perencanaan program dan
sistem pelaporan yang akurat
20,000,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja OPD/RKA dan DPA
1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA
1 dokumen 20,000,000 Sumbawa
Besar
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan kapasitas
pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah 1 dokumen
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan
57,000,000
07.01 Peningkatan Manajemen
Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya
Laporan Inventarisasi Barang Milik
Daerah
1 dokumen
Tersedianya laporan pengelolaan aset daerah
1 dokumen 57,000,000 Pulau
Sumbawa
18 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan
kemantapan jalan provinsi
Terwujudnya
kemantapan jalan provinsi
1 tahun dan 767 Km
Prosentase
jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
36,125,000,000
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Terpenuhinya jembatan yang
1 Tahun Berfungsinya jembatan dengan
1 Tahun 600,000,000 Pulau
Sumbawa
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 105
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bersih dan terawat
baik
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan
Terpenuhinya kemantapan
jalan provinsi
767 Km Terpenuhinya kemantapan jalan
provinsi
767 Km 35,525,000,000 Pulau
Sumbawa
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Peningkatan kemantapan
jalan provinsi
Terwujudnya kemantapan jalan
provinsi 7 Unit
Tersedianya dan
terpeliharanya sarana dan prasarana
kebinamargaan
110,000,000
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Alat Berat
Terpeliharanya
kondisi alat berat untuk mendukung
kemantapan jalan
7 Unit Terpenuhinya alat berat untuk jalan provinsi
7 Unit 110,000,000 Pulau
Sumbawa
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 1,748,091,000
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
pelayanan administrasi perkantoran
6 Orang dan
1 tahun
Terwujudnya
administrasi perkantoran yg mendukung
kelancaran tupoksi OPD
176,811,000
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air
Terlaksananya
jasa komunikasi, sumber daya
listrik dan air
1 Tahun
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 50,770,000 Mataram
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa
administrasi keuangan
4 Orang 17,468,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 106
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan
kantor
2 Orang Terwujudnya kebersihan kantor
2 Orang 21,573,000 Mataram
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun 2,000,000 Mataram
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 3,000,000 Mataram
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman
1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 Tahun 5,000,000 Mataram
01.18 Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat dan Daerah
Terselenggaran
ya Penyelarasan Program Pemerintah
Pusat dan Provinsi
1 Tahun
Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1 Tahun 65,000,000 Jakarta/ Prov.
Lainnya
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
Tersedianya laporan hasil
kunjungan lapangan
1 Tahun 12,000,000 Se-NTB
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sarana dan prasarana
aparatur
Terwujudnya sarana &
prasarana aparatur
16 Unit
Terwujudnya penatausahaan
keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD
41,180,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 107
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
1 Unit Terpeliharanya gedung kantor
1 Unit 10,000,000 Mataram
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
/ operasional
5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit 26,180,000 Mataram
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
10 Unit Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
10 Unit 5,000,000 Mataram
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Manusia
Terwujudnya sumber daya
manusia yang memadai
5 orang
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen
pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
26,600,000
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan
5 Orang Tersedianya tenaga aparatur yang memadai
5 Orang 26,600,000 Mataram
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan program dan
pelaporan
Terwujudnya
perencanaan program dan sistem pelaporan
1 dokumen
Terpenuhinya perencanaan
program dan sistem pelaporan yang akurat
5,000,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja OPD/RKA
dan DPA
1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan
DPA
1 dokumen 5,000,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 108
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan kapasitas pengelolaan
keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah 1 dokumen
Terpenuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan
8,500,000
07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
1 dokumen
Terwujudnya laporan pengelolaan aset
daerah
1 dokumen 8,500,000 Mataram
31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
Peningkatan pelayanan jasa pengujian
material konstruksi
Terwujudnya kualitas konstruksi
170 jenis
Terwujudnya pelayanan dan hasil uji material
bangunan sesuai standar
1,490,000,000
31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
Tersedianya pelayanan jasa pengujian tanah
bahan bangunan
85 jenis
Tersusunnya laporan kegiatan pengujian tanah &
bahan bangunan
85 jenis 780,000,000 Mataram
31.03 Pengujian Kualitas Air
Tersedianya pelayanan jasa pengujian kualitas air
85 jenis
Tersusunnya laporan kegiatan pengujian kualitas air
85 jenis 710,000,000 Mataram
BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH 867,700,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
6 Orang
dan
1 tahun
Terwujudnya administrasi perkantoran yg
mendukung kelancaran tupoksi OPD
181,700,000
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya
1 Tahun
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1 Tahun 62,000,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 109
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
listrik dan air
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
4 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa administrasi
keuangan
4 Orang 35,000,000 Mataram
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang Terwujudnya kebersihan kantor
1 Orang 20,700,000 Mataram
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
tulis kantor
1 Tahun Tersedianya alat
tulis kantor 1 Tahun 15,000,000 Mataram
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun Tersedianya Barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun 10,000,000 Mataram
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman
1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 Tahun 5,500,000 Mataram
01.20 Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaran
ya Penyelarasan Program Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1 Tahun 6,000,000 Se- NTB
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan
kantor
1 Orang Terwujudnya keamanan kantor
1 Orang 27,500,000 Mataram
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya
sarana & prasarana aparatur
16 Unit
Terwujudnya
penatausahaan keuangan dan manajemen
pencapaian kinerja program
67,000,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 110
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
dalam kondisi baik
1 Unit Terpeliharanya
gedung kantor 1 Unit 20,000,000 Mataram
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
5 Unit
Terpeliharanya
kendaraan dinas / operasional
5 Unit 22,000,000 Mataram
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
10 Unit
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
10 Unit 25,000,000 Mataram
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perencanaan program dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan
program dan sistem pelaporan
1 Dokumen
Terpenuhinya perencanaan program dan
sistem pelaporan yang akurat
8,000,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja BIIW, RKAP dan DPA
2019 dan RKA 2020
1 Dokumen Tersedianya Renja SKPD / RKA dan
DPA
1 Dokumen 8,000,000 Mataram
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan kapasitas pengelolaan
keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah
1 Dokumen
Terpenuhinya pelaksanaan peraturan administrasi
keuangan
11,000,000
07.01 Peningkatan Manajemen
Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya
Laporan 1 Dokumen
Tersedianya
pengelolaan aset 1 Dokumen 11,000,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 111
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Inventarisasi Barang Milik Daerah
daerah
40 Program Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Peningkatan Kualitas
Sumber daya Alam dan
Pengelolaan Lingkungan
Sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan
iklim
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pemanfaatan
Kawasan strategis Provinsi
6 Dokumen
Terwujudnya
pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai
dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah
600,000,000
40.01 Pengelolaan dan Penyediaan
Data dan Informasi Bina Marga
Terlaksananya
kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data
dan Informasi Bina Marga
1 Dokumen
Tersedianya Data dan Informasi Bina Marga Lintas
Sektor
1 Dokumen 50,000,000 Se-NTB
40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan
Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
1 Dokumen
Tersedianya Data dan Informasi
Cipta Karya Lintas Sektor
1 Dokumen 50,000,000 Se-NTB
40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber
Daya Air
Terlaksananya kegiatan
Updating, Publikasi dan Validasi Data
hidrologi
4 Dokumen
Tersedianya
Updating, Publikasi dan Validasi Data
Hidrologi dan SDA
4 Dokumen 500,000,000 Se-NTB
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK 40,186,510,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
4 Orang
dan
1 tahun
Terwujudnya administrasi
perkantoran yg mendukung
127,599,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 112
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kelancaran tupoksi OPD
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi,
sumber daya listrik dan air
1 Tahun
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1 Tahun 15,123,000 Mataram
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa
administrasi keuangan
4 Orang 43,111,000 Mataram
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun 13,365,000 Mataram
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
Tersedianya
Barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 2,500,000 Mataram
01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya
penyediaan makanan & minuman
1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 Tahun 3,500,000 Mataram
01.20 Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaran
ya Penyelarasan Program Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1 Tahun 50,000,000 Mataram
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya sarana & prasarana
aparatur 16 Unit
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan
manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung
84,300,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 113
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kelancaran tupoksi SKPD
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
dalam kondisi baik
1 Unit Terpeliharanya
gedung kantor 1 Unit 15,000,000
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit 42,900,000 Mataram
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
10 Unit Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
10 Unit 26,400,000 Mataram
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan program dan
pelaporan
Terwujudnya perencanaan
program dan sistem pelaporan
1 Dokumen
Terpenuhinya perencanaan
program dan sistem pelaporan yang akurat
14,410,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA
1 dokumen 14,410,000 Mataram
07 Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan
kapasitas pengelolaan keuangan
daerah
Terwujudnya
pengelolaan keuangan daerah 1 Dokumen
Terpenuhinya
pelaksanaan peraturan administrasi
keuangan
15,000,000
07.01 Peningkatan Manajemen
Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya
Laporan 1 dokumen
Terwujudnya
pengelolaan aset 1 dokumen 15,000,000 Mataram
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 114
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Inventarisasi Barang Milik Daerah
daerah
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terlaksananya pemeliharaan
jaringan irigasi
Terjaminnya pengaturan
alokasi air 16 DI
Terwujudnya Rasio Jaringan
Irigasi dalam keadaan baik
13,823,442,000
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
16 DI
Terpeliharanya jaringan irigasi
kewenangan Provinsi
16 DI 13,823,442,000 Pulau
Lombok
26 Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan sesuai rencana
tata ruang wilayah dan adaptasi perubahan iklim
Meningkatnya pelayanan kebutuhan air
multi sektor dan dipertahankannya ketersediaan air
multi sektor
65 Unit
dan
26 pos
Terwujudnya
peningkatan produktivitas pertanian
20,302,459,000
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Terwujudnya pembangunan embung; dan
bangunan penampung air lainnya
65 Unit
Terpeliharanya embung dan bangunan
penampung air lainnya
65 Unit 20,002,459,000 Pulau
Lombok
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung
Konservasi Sumber Daya Air
Terlaksananya pelayanan
Hidrologi untuk Konservasi SDA
24 Pos
Tersedianya penyusunan data
pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA
24 Pos 150,000,000 Pulau
Lombok
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 115
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan
Hidrologi
Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk
Pendayagunaan SDA
2 Pos
Tersedianya data Hidrologi untuk
Pendayagunaan SDA
2 Pos 150,000,000 Pulau
Lombok
28 Program Pengendalian Banjir
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan
pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan adaptasi
perubahan iklim
Terwujudnya pengendalian banjir
35 Sungai
Terwujudnya
penanganan jumlah titik rawan banjir
5,819,300,000
28.03 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terlaksananya
rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran
dan tanggul sungai
27 Sungai Terwujudnya pengendalian
banjir
27 Sungai 5,719,300,000 Pulau
Lombok
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan
sungai
8 Sungai Terwujudnya pemeliharaan
sungai
8 Sungai 100,000,000 Pulau
Lombok
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA 21.051.100.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran Terwujudnya
pelayanan administrasi perkantoran
8 Orang dan
1 tahun
Terwujudnya administrasi
perkantoran yg mendukung kelancaran
tupoksi OPD
263,351,000
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya
pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1 tahun
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1 tahun 57,420,000 Pulau
Sumbawa
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 116
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya pembayaran jasa administrasi
keuangan
4 Orang
Terwujudnya pembayaran jasa administrasi
keuangan
4 Orang 35,640,000 Pulau
Sumbawa
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Orang Terwujudnya kebersihan kantor
2 Orang 32,000,000 Pulau
Sumbawa
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
tulis kantor
1 tahun Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun 13,365,000 Pulau
Sumbawa
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
Tersedianya
Barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 8,910,000 Pulau
Sumbawa
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik dan penerangan
5 unit
Tersedianya
komponen listrik dan penerangan
5 unit 1,650,000 Pulau
Sumbawa
01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya
penyediaan makanan dan minuman
1 tahun
Tersedianya
makanan dan minuman rapat
1 tahun 19,800,000 Pulau
Sumbawa
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1 tahun
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 tahun 3,000,000 Pulau
Sumbawa
01.24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantor
2 Orang Terwujudnya
keamanan kantor 2 Orang 57,566,000
Pulau
Sumbawa
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 117
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya
sarana & prasarana aparatur
16 Unit
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan
manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung
kelancaran tupoksi SKPD
99,880,000
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor
1 Unit Terpeliharanya
gedung kantor 1 Unit 18,150,000
Pulau
Sumbawa
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
5 Unit 56,730,000 Pulau
Sumbawa
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
10 Unit
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
10 Unit 25,000,000 Pulau
Sumbawa
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Perencanaan program dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan program dan sistem pelaporan
1 dokumen
Terpenuhinya
perencanaan program dan sistem pelaporan
yang akurat
9,675,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Renja OPD/RKA dan DPA
1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA
1 dokumen 9,675,000 Pulau
Sumbawa
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Peningkatan kapasitas
Terwujudnya pengelolaan
1 dokumen Terpeniuhinya pelaksanaan
47,356,000
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 118
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah
keuangan daerah peraturan administrasi keuangan
07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 dokumen
Tersedianya
laporan pengelolaan aset daerah
1 dokumen 47,356,000 Pulau
Sumbawa
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terlaksananya pemeliharaan
jaringan irigasi
Terjaminnya pengaturan
alokasi air 19 DI
Terwujudnya Rasio Jaringan
Irigasi dalam keadaan baik
15,249,767,000
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
19 DI
Terpeliharanya jaringan irigasi
kewenangan Provinsi
19 DI 15,249,767,000 Pulau
Sumbawa
26 Program Pengembangan
Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Peningkatan
kualitas sumber daya alam dan pengelolaan
lingkungan sesuai rencana tata ruang wilayah dan
adaptasi perubahan iklim
Meningkatnya
pelayanan kebutuhan air multi sektor dan
dipertahankannya ketersediaan air multi sektor
15 Unit
dan
18 Pos
Terwujudnya
peningkatan produktivitas pertanian
13,534,995,000
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Terwujudnya pembangunan embung; dan
bangunan penampung air lainnya
15 Unit
Terpeliharanya embung dan
bangunan penampung air lainnya
15 Unit 12,934,995,000 Pulau
Sumbawa
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 119
No. Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya
Air
Terlaksananya pelayanan
Hidrologi untuk Konservasi SDA
14 Pos
Tersedianya penyusunan data pelayanan
Hidrologi untuk Konservasi SDA
14 Pos 250,000,000 Pulau
Sumbawa
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan
Hidrologi
Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk
Pendayagunaan SDA
4 Pos
Tersedianya Pemeliharaan
jaringan hidroklimatologi
4 Pos 350,000,000 Pulau
Sumbawa
28 Program Pengendalian Banjir
Peningkatan kualitas sumber
daya alam dan pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan
adaptasi perubahan iklim
Terwujudnya pengendalian
banjir
23 Sungai
Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir
7,550,900,000
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai
17 Sungai Terwujudnya pengendalian
banjir
17 Sungai 7,330,130,000 Pulau
Sumbawa
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Terlaksananya operasi dan
pemeliharaan sungai
6 Sungai Terwujudnya pemeliharaan
sungai
6 Sungai 220,770,000 Pulau
Sumbawa
BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,210,337,000
TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 676,328,532,000
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 120
RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 121
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan
kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan indikator kinerja dan capaian
kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan landasan dan pedoman
bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi
dengan Rencana Strategis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun oleh
Dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2019
dimaksudkan bagi tersedianya acuan atau pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2019, dengan merujuk hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 - 2018, masalah yang
dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, dan Tata
Ruang dimaksudkan bagi pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :
➢ Terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang) berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kearifan
lokal dan kekhasan daerah (Green Spatial Planning).
➢ Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat
dan berkelanjutan.
➢ Terwujudnya peningkatan pemerataan infrastruktur transportasi antar wilayah dan antar
sektor.
➢ Terwujudnya keseimbangan aksesibilitas antar wilayah.
➢ Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat
dan berkelanjutan.
➢ Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan akreditasi pengawasan mutu
infrastruktur.
➢ Terwujudnya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta fungsi sumber daya
air bagi kebutuhan proses produksi multi sektor.
Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita -
citanya yang terkandung dalam visi Nusa Tenggara Barat BerSaing, serta visi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB “Terwujudnya Ruang Hunian Ideal
yang dilengkapi Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (Ruang HIJAU)” perlu
didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah; (2)
konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat;
dan (4) partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif, dan positif.
ORGANISASI PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
SEKRETARIAT 4.931.015.000 5.094.116.500
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 12 Bulan 510.263.000 APBD 12 Bulan 561.289.300
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 12 Bulan 125.430.000 APBD 12 Bulan 137.973.000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 17 Orang 277.258.000 APBD 17 Orang 304.983.800
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 12 Bulan 65.897.000 APBD 12 Bulan 72.486.700
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 33.500.000 APBD 12 Bulan 36.850.000
03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 10.505.000 APBD 12 Bulan 11.555.500
03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 300.000.000 APBD
- Peralatan Kantor
Bidang PIW12 Bulan 330.000.000
03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerlaksananya penyediaan peralatan
rumah tanggaMataram 12 Bulan 3.101.000 APBD 12 Bulan 3.411.100
03 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan (surat kabar / majalah) untuk
perpustakaan
Mataram 12 Bulan 10.000.000 APBD 12 Bulan 11.000.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 12 Bulan 25.000.000 APBD 12 Bulan 27.500.000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiMataram 12 Bulan 226.735.000 APBD 12 Bulan 249.408.500
03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranTerlaksananya pembayaran tenaga
Pegawai Tidak TetapMataram 22 Orang 533.791.000 APBD 22 Orang 587.170.100
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mataram 12 Bulan 165.800.000 APBD 12 Bulan 182.380.000
(1)
USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (PD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorMataram 14 Orang 176.587.000 APBD 14 Orang 194.245.700
-
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana & prasarana
aparatur yang mendukung kelancaran
tugas & fungsi OPD
-
03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan
dinas / operasionalMataram 7 Unit 550.000.000 APBD
- Kendaraan Dinas
Bidang PIW dan Cipta
Karya
7 Unit 275.000.000
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantorMataram 2 Gedung 55.000.000 APBD 2 Gedung 60.500.000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 56 Unit 228.624.000 APBD 56 Unit 251.486.400
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorMataram 48 Unit 89.650.000 APBD 48 Unit 98.615.000
03 01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala meubelairMataram 100 Unit 7.500.000 APBD 100 Unit 8.250.000
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung
kantorMataram 3 Gedung 750.000.000 APBD 3 Gedung 825.000.000
- -
03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerwujudnya pendidikan dan pelatihan
formalMataram 80 Orang 48.000.000 APBD - Pelatihan SIMDA 80 Orang 52.800.000
03 01 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur Mataram 12 Bulan 36.000.000 APBD 12 Bulan 39.600.000
03 01 05 06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian Terwujudnya pembinaan pegawai Mataram 12 Bulan 20.000.000 APBD 12 Bulan 22.000.000
-
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat-
03 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksannya penyusunan LKPJ dan
LKJiPMataram 2 Dok 57.565.000 APBD 2 Dok 63.321.500
03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranTerlaksananya penyusunan laporan
keuangan setiap TriwulanMataram 2 Dok 30.000.000 APBD 2 Dok 33.000.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahunMataram 1 Dok 30.000.000 APBD 1 Dok 33.000.000
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 168.882.000 APBD 3 Dok 185.770.200
03 01 06 08 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya penyusunan laporan
bulanan, Tri Wulan dan TahunanMataram 1 Tahun 310.632.000 APBD 1 Tahun 341.695.200
03 01 06 10Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak
LanjutTersusunnya laporan T3 LHP Mataram 1 Dok 19.295.000 APBD 1 Dok 21.224.500
-
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpenuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan-
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahSe-NTB 1 Dok 66.000.000 APBD
- Pemasangan Papan
Aset1 Dok 72.600.000
-
BIDANG BINA MARGA 326.650.101.000 359.315.111.100
03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan JembatanProporsi panjang jaringan jalan dan
jembatan dalam kondisi baik-
03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan JalanTersusunnya rencana pembangunan
jalan provinsiSe-NTB 3 Dok 1.650.000.000 APBD 3 Dok 1.815.000.000
03 01 15 03 Pembangunan JalanTerlaksananya pembangunan jalan
provinsiSe-NTB 450 Km 80.000.000.000 APBD
- Penyiapan dana
DAK450 Km 88.000.000.000
03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan JembatanTersusunnya rencana pembangunan
jembatanSe-NTB 5 Dok 525.000.000 APBD 5 Dok 577.500.000
03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan Se-NTB 15 Buah 39.519.272.000 APBD - Penyiapan dana
DAK15 Buah 43.471.199.200
03 01 15 06 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring peningkatan
jalan & penggantian jembatanSe-NTB 2 Dok 55.000.000 APBD 2 Dok 60.500.000
03 01 15 09 Pembinaan Teknis Jalan dan JembatanTerlaksananya pembinaan teknis jalan
dan jembatanMataram 2 Keg 440.000.000 APBD 2 Keg 484.000.000
-
03 01 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantap-
03 01 18 07 Rehabilitasi JalanTerlaksananya pemeliharaan berkala /
peningkatan jalan provinsiSe-NTB 830 Km 204.185.829.000 APBD 830 Km 224.604.411.900
-
03 01 22Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base
Jalan dan Jembatan
Tersedianya informasi jalan dan
jembatan-
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan data hasil survey
kondisi jalanMataram 1 Lap 181.500.000 APBD 1 Lap 199.650.000
03 01 22 02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base JembatanTersusunnya laporan Data Hasil survey
kondisi jembatanMataram 1 Lap 93.500.000 APBD 1 Lap 102.850.000
- -
BIDANG SUMBER DAYA AIR 64.912.609.000 71.403.869.900
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi
dalam keadaan baik- -
03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan IrigasiTersusunnya laporan perencanaan
pembangunan jaringan irigasiSe-NTB 6 Dok 1.200.000.000 APBD
- Penyusunan Kinerja
DI & Perenc. JI. DI. E.
Prode
7 Dok 1.320.000.000
03 01 24 18 Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pembangunan jaringan
irigasi lahan kering & Peningkatan DI
Kewenangan Provinsi
Se-NTB 15 DI 50.000.000.000 APBD
- Akan diusulkan
Perda Percepatan
Penanganan JI.
18 DI 55.000.000.000
03 01 24 19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan
SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru
Pintu/Pengamat Air
Mataram 2 Dok 100.000.000 APBD - Operasional Dewan
SDA & Komir2 Dok 110.000.000
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terwujudnya peningkatan
produktivitas pertanian- -
03 01 26 01Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air
LainnyaTerlaksananya pembangunan embung Se-NTB 4 Buah 5.570.475.000 APBD 5 Buah 6.127.522.500
03 01 26 12Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya
Tersusunnya lap perencanaan / DED
Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya
Se-NTB 4 Dok 200.000.000 APBD 5 Dok 250.000.000
- -
03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik
rawan banjir - -
03 01 28 06Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan
- badan sungai
Terlaksananya pengendalian banjir pada
daerah tangkapan air dan badan - badan
sungai
Se-NTB 4 Lokasi 7.842.134.000 APBD - Pencegahan Banjir
pd Permukiman5 Lokasi 8.626.347.400
- -
BIDANG CIPTA KARYA 92.504.178.000 101.754.595.800
03 01 27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Tersedianya cakupan Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku- -
03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBRTerlaksananya pembangunan sarana &
prasarana air minumSe-NTB 10 Kab/Kota 26.899.228.000 APBD - Hibah dan Pokir 10 Kab/Kota 29.589.150.800
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya pembangunan sarana &
prasarana air limbahSe-NTB 76 Lokasi 12.343.220.000 APBD - Pokir 80 Lokasi 13.577.542.000
03 01 27 10Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
Minum Bagi MBR
Tersusunnya lap perenc. Sarana dan
prasarana / DED air minumSe-NTB 3 Dok 1.581.730.000 APBD
- FS. SPAM Regional
P. Sumbawa3 Dok 1.739.903.000
03 01 27 11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTersusunnya lap perenc. Sarana dan
prasarana / DED air limbahSe-NTB 3 Dok 1.230.000.000 APBD - Drainase Perkotaan 3 Dok 1.353.000.000
- -
03 01 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Tersedianya Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh- -
03 01 29 01Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL)
Tersusunnya laporan perencanaan /
DED kawasan strategis dan cepat
tumbuh
Kab. Lotim 2 Dok 250.000.000 APBD 2 Dok 275.000.000
03 01 29 02Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non
Perumahan dan Bangunan Gedung Negara
Tersedianya data dan informasi
bangunan non perumahanSe-NTB 2 Dok 200.000.000 APBD 2 Dok 220.000.000
- -
03 01 35 Program Pembanguanan Sarana dan Prasarana UmumTersedianya fasilitas peribadatan
Islamic Center- -
03 01 35 01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Terlaksananya pembangunan blok
Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa
(Islamic Center)
Mataram 2 Unit 50.000.000.000 1 Unit 25.000.000.000
- -
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 1.300.000.000 1.430.000.000
03 01 34 Program Pengawasan Jasa KonstruksiTerwujudnya Implementasi jasa
konstruksi yang optimal- -
03 01 34 01Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang -
Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi
peraturan perundang - undangan jasa
konstruksi
Mataram 90 Org 250.000.000 APBD 120 Org 250.000.000
00 34 03 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi Se-NTB 90 Org 220.000.000 APBD 120 Org 242.000.000
03 01 34 05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa
Konstruksi Daerah (FJKD)Se-NTB 90 Org 200.000.000 APBD 90 Org 220.000.000
03 01 34 06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi
dan keberhasilan konstruksiSe-NTB 120 Org 630.000.000 APBD 160 Org 693.000.000
- -
BIDANG TATA RUANG 2.927.242.000 3.219.966.200
03 01 36 Program Perencanaan Tata RuangTerwujudnya Rencana Tata Ruang
Wilayah yang serasi dan selaras- -
03 01 36 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanTersedianya arahan pembangunan yang
sesuai dengan tata ruangKab/Kota 5 Dok 1.845.728.000 APBD 5 Dok 2.030.300.800
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- -
03 01 37 Program Pemanfaatan RuangTerwujudnya Pemanfaatan Ruang yang
aman, nyaman, dan produktif- -
03 01 37 05 Survey dan PemetaanTersedianya sistem informasi/ database
pemanfaatan ruangKab/Kota 2 Dok 340.000.000 APBD 2 Dok 374.000.000
03 01 37 10Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya peran masyarakat dalam
pemanfaatan ruangKab/Kota 10 Kab/Kota 100.000.000 APBD 10 Kab/Kota 110.000.000
- -
03 01 38 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangTerwujudnya pengendalian tata ruang
yang sesuai dengan RTRW- -
03 01 38 05 Pengawasan pemanfaatan ruang
Tersedianya bahan pengendalian
pemanfaatan ruang dan Operasional
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kab/Kota 1 Dok 500.000.000 APBD 1 Dok 550.000.000
03 01 38 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerwujudnya Pemberdayaan PPNS
Penataan RuangKab/Kota 1 Dok 38.958.000 APBD 1 Dok 42.853.800
03 01 38 09 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang Terlaksananya rapat koordinasi PPNS Kab/Kota 3 Kab/Kota 102.556.000 APBD 3 Kab/Kota 112.811.600
- -
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
(BPIW)656.000.000 721.600.000
03 01 39Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Antar Kawasan
Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang
terintegrasi antar kawasan
- -
03 01 39 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan kebijakan
pengembangan prasarana dan sarana
antar kawasan
Kab/Kota 1 Keg 40.000.000 APBD 1 Keg 44.000.000
03 01 39 02 Penataan Infrastruktur KawasanTerlaksananya penataan keterpaduan
infrastruktur di kawasan sekitarKab/Kota 1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000
03 01 39 03Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan
Kawasan
Terlaksananya norma standar pedoman
dan manual pengembangan kawasanKab/Kota 1 Keg 75.000.000 APBD 1 Keg 82.500.000
03 01 39 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta
akuntabilitas tata kelola pembangunan
di kawasan sekitar
Kab/Kota 1 Keg 48.000.000 APBD 1 Keg 52.800.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 39 05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota 1 Keg 25.000.000 APBD 1 Keg 27.500.000
- -
03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Sektor
Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang
terintegrasi antar sektor
- -
03 01 40 01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan SektorTerlaksananya kegiatan keterpaduan
kebijakan pengembangan antar sektorKab/Kota 1 Dok 40.000.000 APBD 1 Dok 44.000.000
03 01 40 02 Penataan Infrastruktur SektorTerlaksananya penataan keterpaduan
infrastruktur antar sektorKab/Kota 1 Dok 80.000.000 APBD 1 Dok 88.000.000
03 01 40 03Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual
Pengembangan Sektor
Terlaksananya sosialisasi norma standar,
pedoman dan manual pengembangan
antar sektor
Kab/Kota 1 Dok 75.000.000 APBD 1 Dok 82.500.000
03 01 40 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta
akuntabilitas tata kelola pembangunan
antar sektor
Kab/Kota 1 Dok 48.000.000 APBD 1 Dok 52.800.000
- -
03 01 41Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
berbasis wilayah
- -
03 01 41 01Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Terselengaranya perencanaan
pengembangan keterpaduan prasarana
dan sarana infrastruktur wilayah
Kab/Kota 1 Dok 70.000.000 APBD 1 Dok 77.000.000
03 01 41 02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur WilayahTersedianya Dokumen Pengembangan
Keterpaduan Infrastruktur WilayahKab/Kota 1 Dok 75.000.000 APBD 1 Dok 82.500.000
- -
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH
PULAU LOMBOK27.182.569.000 29.900.825.900
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 1 Tahun 68.347.000 APBD 1 Tahun 75.181.700
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 4 Orang 57.890.000 APBD 4 Orang 63.679.000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 1 Orang 29.628.000 APBD 1 Orang 32.590.800
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 9.711.000 APBD 1 Tahun 10.682.100
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 1 Tahun 20.000.000 APBD 1 Tahun 22.000.000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mataram 1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorMataram 1 Orang 24.763.000 APBD 1 Orang 27.239.300
- -
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalMataram 22 Unit 88.500.000 APBD 22 Unit 97.350.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorMataram 1 Tahun 17.325.000 APBD 1 Tahun 19.057.500
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung
kantorMataram 1 Unit 400.000.000 APBD 0 Tahun -
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 17.905.000 APBD 1 Dok 19.695.500
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahKab/Kota P. Lombok 1 Dok 48.500.000 APBD 1 Dok 53.350.000
- -
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantap- -
03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan
terawatKab/Kota P. Lombok 1 Tahun 600.000.000 APBD 1 Tahun 660.000.000
03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin JalanTerpenuhinya kemantapan jalan
provinsiKab/Kota P. Lombok 615 Km 25.500.000.000 APBD 615 Km 28.050.000.000
- -
03 01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana
dan prasarana kebinamargaan- -
03 01 23 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat BeratTerpeliharanya kondisi alat berat untuk
mendukung kemantapan jalanKab/Kota P. Lombok 17 Unit 260.000.000 APBD - Peningkatan PAD 17 Unit 286.000.000
- -
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH
SUMBAWA37.119.539.000 40.831.492.900
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airSumbawa 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganSumbawa 4 Orang 52.000.000 APBD 4 Orang 57.200.000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorSumbawa 1 Orang - APBD 1 Orang -
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorSumbawa 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanSumbawa 1 Tahun 2.500.000 APBD 1 Tahun 2.750.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanSumbawa 1 Tahun 20.000.000 APBD 1 Tahun 22.000.000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiSumbawa 1 Tahun 12.039.000 APBD 1 Tahun 13.242.900
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Sumbawa 1 Tahun 150.000.000 APBD 1 Tahun 165.000.000
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorSumbawa 2 Orang 42.000.000 APBD 2 Orang 46.200.000
- -
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalSumbawa 12 Unit 60.000.000 APBD 12 Unit 66.000.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorSumbawa 1 Tahun 9.000.000 APBD 1 Tahun 9.900.000
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung
kantorSumbawa 1 Tahun 400.000.000 APBD 0 Tahun -
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 1 Dok 20.000.000 APBD 1 Dok 22.000.000
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahP. Sumbawa 1 Dok 57.000.000 APBD 1 Dok 62.700.000
- -
03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantap- -
03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan
terawatP. Sumbawa 1 Tahun 600.000.000 APBD 1 Tahun 660.000.000
03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin JalanTerpenuhinya kemantapan jalan
provinsiP. Sumbawa 767 Km 35.525.000.000 APBD 767 Km 39.077.500.000
- -
03 01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana
dan prasarana kebinamargaan- -
03 01 23 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat BeratTerpeliharanya kondisi alat berat untuk
mendukung kemantapan jalan
Kab/Kota di
P. Sumbawa7 Unit 110.000.000 APBD - Peningkatan PAD 7 Unit 121.000.000
- -
UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 1.748.091.000 1.922.900.100
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 1 Tahun 50.770.000 APBD 1 Tahun 55.847.000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 4 Orang 17.468.000 APBD 4 Orang 19.214.800
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 2 Orang 21.573.000 APBD 2 Orang 23.730.300
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 1 Tahun 2.000.000 APBD 1 Tahun 2.200.000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 3.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 1 Tahun 5.000.000 APBD 1 Tahun 5.500.000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiMataram 1 Tahun 65.000.000 APBD 1 Tahun 71.500.000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mataram 1 Tahun 12.000.000 APBD 1 Tahun 13.200.000
- -
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam
kondisi baikMataram 1 Unit 10.000.000 APBD 1 Unit 11.000.000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalMataram 5 Unit 26.180.000 APBD 5 Unit 28.798.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorMataram 10 Unit 5.000.000 APBD 10 Unit 5.500.000
- APBD -
03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- APBD -
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerwujudnya pendidikan dan pelatihan
formalMataram 5 Orang 26.600.000 APBD 5 Orang 29.260.000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 5.000.000 APBD 1 Dok 5.500.000
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 8.500.000 APBD 1 Dok 9.350.000
- -
03 01 31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa PengujianTerwujudnya pelayanan dan hasil uji
material bangunan sesuai standar- -
03 01 31 01 Pengujian Tanah Bahan BangunanTersusunnya Laporan Kegiatan
Pengujian Tanah dan Bahan BangunanMataram 85 Jenis 780.000.000 APBD - Peningkatan PAD 85 Jenis 858.000.000
03 01 31 03 Pengujian Kualitas AirTersusunnya Laporan Kegiatan
Pengujian Kualitas AirMataram 85 Jenis 710.000.000 APBD - Peningkatan PAD 85 Jenis 781.000.000
- -
UPTD BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH 867.700.000 954.470.000
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 68.200.000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 4 Orang 35.000.000 APBD 4 Orang 38.500.000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 1 Orang 20.700.000 APBD 1 Orang 22.770.000
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 1 Tahun 5.500.000 APBD 1 Tahun 6.050.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mataram 1 Tahun 6.000.000 APBD 1 Tahun 6.600.000
3 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorMataram 1 Orang 27.500.000 APBD 1 Orang 30.250.000
- -
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam
kondisi baikMataram 1 Unit 20.000.000 APBD 1 Unit 22.000.000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalMataram 5 Unit 22.000.000 APBD 5 Unit 24.200.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorMataram 10 Unit 25.000.000 APBD 10 Unit 27.500.000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPDTersusunnya Renja BIIW, RKAP dan DPA
2019 dan RKA 2020Mataram 1 Dok 8.000.000 APBD 1 Dok 8.800.000
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpenuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 11.000.000 APBD 1 Dok 12.100.000
- -
03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
berbasis wilayah
- -
03 01 40 01Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Bina
Marga
Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan
Penyediaan Data dan Informasi Bina
Marga
Mataram 1 Dok 50.000.000 APBD - Publikasi Data
Infrastruktur BM1 Dok 55.000.000
03 01 40 02Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Cipta
Karya
Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan
Penyediaan Data dan Informasi Cipta
Karya
Mataram 1 Dok 50.000.000 APBD - Publikasi Data
Infrastruktur CK1 Dok 55.000.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 40 03Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Sumber
daya Air
Terlaksananya kegiatan Updating,
Publikasi dan Validasi Data hidrologi Mataram 4 Dok 500.000.000 APBD
- Publikasi Data
Infrastruktur SDA4 Dok 550.000.000
- -
UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PULAU LOMBOK40.186.510.000 44.205.161.000
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 1 Tahun 15.123.000 APBD 1 Tahun 16.635.300
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 4 Orang 43.111.000 APBD 4 Orang 47.422.100
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 1 Tahun 13.365.000 APBD 1 Tahun 14.701.500
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 2.500.000 APBD 1 Tahun 2.750.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mataram 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
- -
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam
kondisi baikMataram 1 Unit 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalMataram 5 Unit 42.900.000 APBD 5 Unit 47.190.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorMataram 10 Unit 26.400.000 APBD 10 Tahun 29.040.000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 14.410.000 APBD 1 Dok 15.851.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpenuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahKab/Kota P. Lombok 1 Dok 15.000.000 APBD 1 Dok 16.500.000
- -
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi
dalam keadaan baik- -
03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiKab/Kota P. Lombok 16 DI 13.823.442.000 APBD
- Penyiapan dana
DAK dan Pokir16 DI 15.205.786.200
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terwujudnya peningkatan
produktivitas pertanian- -
03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Terwujudnya pembangunan embung;
dan bangunan penampung air lainnyaKab/Kota P. Lombok 65 Unit 20.002.459.000 APBD
- Embung Provinsi
dan Pokir65 Unit 22.002.704.900
03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung
Konservasi Sumber Daya Air
Terlaksananya pelayanan Hidrologi
untuk Konservasi SDAKab/Kota P. Lombok 24 Pos 150.000.000 APBD 24 Pos 165.000.000
03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
jaringan Hidrologi
Terlaksananya pelayanan Hidrologi
untuk Pendayagunaan SDAKab/Kota P. Lombok 2 Pos 150.000.000 APBD 2 Pos 165.000.000
- -
03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik
rawan banjir - -
03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan
pemeliharaan rutin bantaran dan
tanggul sungai
Kab/Kota P. Lombok 27 Sungai 5.719.300.000 APBD - Dana Pokir 27 Sungai 6.291.230.000
03 01 28 12 Operasi dan Pemeliharaan SungaiTerlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan sungaiKab/Kota P. Lombok 8 Sungai 100.000.000 APBD
- Penanganan
Darurat8 Sungai 110.000.000
- -
UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI SUMBAWA36.736.124.000 40.409.736.400
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran
yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airSumbawa 1 Tahun 57.420.000 APBD 1 Tahun 63.162.000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganSumbawa 4 Orang 35.640.000 APBD 4 Orang 39.204.000
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorSumbawa 2 Orang 32.000.000 APBD 2 Orang 35.200.000
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorSumbawa 1 Tahun 13.365.000 APBD 1 Tahun 14.701.500
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanSumbawa 1 Tahun 8.910.000 APBD 1 Tahun 9.801.000
03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganSumbawa 5 Unit 1.650.000 APBD 5 Unit 1.815.000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanSumbawa 1 Tahun 3.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan
Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Sumbawa 1 Tahun 57.566.000 APBD 1 Tahun 63.322.600
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorSumbawa 2 Orang 34.000.000 APBD 2 Orang 37.400.000
- -
03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya penatausahaan keuangan
dan manajemen pencapaian kinerja
program yg mendukung kelancaran
tupoksi SKPD
- -
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam
kondisi baikSumbawa 1 Unit 18.150.000 APBD 1 Unit 19.965.000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasionalSumbawa 5 Unit 56.730.000 APBD 5 Unit 62.403.000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantorSumbawa 10 Unit 25.000.000 APBD 10 Unit 27.500.000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya perencanaan program
dan sistem pelaporan yang akurat- -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 1 Dok 9.675.000 APBD 1 Dok 10.642.500
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan
administrasi keuangan- -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahP. Sumbawa 1 Dok 47.356.000 APBD 1 Dok 52.091.600
- -
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Kode
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi
dalam keadaan baik- -
03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiP. Sumbawa 19 DI 15.249.767.000 APBD
- Penyiapan dana
DAK dan Pokir19 DI 16.774.743.700
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terwujudnya peningkatan
produktivitas pertanian- -
03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan
Penampung Air lainnya
Terwujudnya pembangunan embung;
dan bangunan penampung air lainnyaP. Sumbawa 15 Unit 12.934.995.000 APBD
- Embung Provinsi
dan Pokir15 Unit 14.228.494.500
03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung
Konservasi Sumber Daya Air
Terlaksananya pelayanan Hidrologi
untuk Konservasi SDAP. Sumbawa 14 Pos 250.000.000 APBD 14 Pos 275.000.000
03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
jaringan Hidrologi
Terlaksananya pelayanan Hidrologi
untuk Pendayagunaan SDAP. Sumbawa 4 Pos 350.000.000 APBD 4 Pos 385.000.000
- -
03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik
rawan banjir - -
03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan
pemeliharaan rutin bantaran dan
tanggul sungai
P. Sumbawa 17 Sungai 7.330.130.000 APBD - Dana Pokir 17 Sungai 8.063.143.000
03 01 28 12 Operasi dan Pemeliharaan SungaiTerlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan sungaiP. Sumbawa 6 Sungai 220.770.000 APBD
- Penanganan
Darurat6 Sungai 242.847.000
Mataram, Pebruari 2018Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP.NIP. 19610810 199003 1 011
TOTAL RENCANA KERJA TA. 2019 : TOTAL RENCANA KERJA TA. 2020 :637.721.678.000 701.163.845.800